<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di mobilità per l’assunzione di personale appartenente a profili professionali diversi – Indetta con determinazione dirigenziale reg. gen. n. 1543/2025 - REVOCA DELLE PROCEDURE E DEI RELATIVI AVVISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture nn. 30/FE del 4/5/26 e nr 31/FE del 13/5/26 alla Soc. Coop. INTEGRA mese di aprile 2026 - progetto SAI -  cat. MSNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Interventi di recupero funzionale parti della villa comunale non ricomprese nei lavori  alla Missione 5.2.2.1 di rigenerazione urbana del PNRR”. CUP J69F26000100004 . Approvazione livello esecutivo e determinazione a contrarre per affidamento lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria ed adeguamento delle prescrizioni di sicurezza dei locali del Comando Tenenza di Mascalucia. Approvazione ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE "COMPRENSORIO NORD" CUP: J67H22000950001 CIG B00AE5A2CA  Revoca determinazione dir. 769/2026 e riproposizione emendata dell’approvazione della perizia di variante e suppletiva n°2 (modifica contrattuale ex art. 120 del D.lgs. 36/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER DUPLICAZIONE TAVOLE DI PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  Decreto del 08/01/2022 del Direttore generale per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale della Finanza locale del Ministero dell’Interno. Appalto integrato (progettazione esecutiva e CSP e lavori) di: “REVISIONE DEL SISTEMA DI DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE VASCA DI RACCOLTA TERMINALE DELLA RETE DI VIA ETNEA ED OPERE CONNESSE - CUP J64E22000100001  - CIG B00AED36A3 Approvazione perizia di variante (modifica contrattuale ex art. 120 del D.lgs. 36/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAUGERI IGNAZIO MESE DI APRILE 2026 - LIQUIDAZIONE ACLI SERVICE CATANIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI  DI CUI ALL’ART. 45 D. LGS. 36/2023 DEL PROGETTO SAI - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA CAT. MSNA – ampliamento 15 posti - D.M. 12585/2025 - CIG B7B31AA5CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del 08/01/2022 del Direttore generale per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale della Finanza locale del Ministero dell’Interno. Appalto integrato (progettazione esecutiva e CSP e lavori) di: “REVISIONE DEL SISTEMA DI DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE VASCA DI RACCOLTA TERMINALE DELLA RETE DI VIA ETNEA ED OPERE CONNESSE - CUP J64E22000100001  - CIG B00AED36A3 Autorizzazione subappalto per interventi su caditoie esistenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO NORD" - CUP J67H22000950001- CIG  B00AE5A2CA Liquidazione e pagamento acconto al Quarto SAL alla Direzione lavori CIG A01C169E3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO NORD" - CUP J67H22000950001- CIG  B00AE5A2CA Liquidazione e pagamento SAL n. 4 alla Ditta aggiudicataria dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA ADIBITA A LOCALI SERVIZI NELL'AREA SPORTIVA RICREATIVA IN PIAZZA FALCONE BORSELLINO – IMPEGNO DI SPESA  –  CIG:   BB7D8785AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/03/2026 AL 30/04/2026 - DOTT. ALDO MAZZOTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS N. 36/2023 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE – LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO DI MASSANNUNZIATA - CIG: BBAFAC5A0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI MANUTENTIVI ECOLOGICI - SUAP - SPORT - TURISMO - SPETTACOLO RANDAGISMO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINO DEI BAGNI E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL PARCO COMUNALE TRINITA' MANENTI  - CIG: BB87E57742</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di revisione n. 5 scuolabus comunali. Ditta Autoservizi srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA, PER LA FORNITURA DI UNA CENTRALE TELEFONICA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI, ALL'OPERATORE ECONOMICO VOLTECH S.R.L. - CIG:BAF316669E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Libreria Puntomedia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI  CIE  DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi di Anagrafe e Autentiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CIE DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 01 AL 15 APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi di Anagrafe e Autentiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. Approvazione e autorizzazione interventi di manutenzione straordinaria extra canone</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>Articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n. 160/2019 “contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico. Annualità 2024  Interventi di valorizzazione funzionale e efficientamento energetico FASE 2 Municipio ed ex Municipio”  CUP J64J24000150006. CIG B3017FCD64 Liquidazione e pagamento saldo lavori all’impresa esecutrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE V.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE B.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 D.L. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI HOSTING, DOMINIO E POSTA ELETTRONICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1000263500003581 DEL 24/04/2026 - IMPORTO 1349,38 IVA INCLUSA - DITTA ARUBA S.P.A. - CIG: BA622641F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000261500003042 DEL 28/02/2026 EMESSA DALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A. PER L’ACQUISTO, MEDIANTE VOUCHER, DEL SERVIZIO DI IDENTITÀ DIGITALE AZIENDALE – IMPORTO € 42,70 IVA INCLUSA – CIG BA685CCA49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno servizio di refezione scolastica per i docenti. Anno 2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 140 D.LGS. 36/2023) PER MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE  DEL TERRITORIO COMUNALE  A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI 19-20 GENNAIO 2026 - LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA DITTA R.D. DI DI STEFANO ROSARIO - CIG: BADEE2FCED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI MANUTENTIVI ECOLOGICI - SUAP - SPORT - TURISMO - SPETTACOLO RANDAGISMO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina REFERENTI di cui alla sezione 2 - “VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE” - sottosezione c) “programmazione rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO  2026-2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA – NEL RICORSO PROPOSTO DALLA SIG.RA L. G. C/ COMUNE DI MASCALUCIA PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 95 DEL 23/12/2025, AVENTE AD OGGETTO L’ADOZIONE DELLA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI MASCALUCIA – SOSTITUZIONE AVVOCATO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio di Gestione ADI - coop. TEAM TI EDUCA A MIGLIORARE SOC. COOP. SOC., via  Pietro Carrera n. 23, P.I. 03868720875. Marzo 2026.  CIG: B4208CC93E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Periodo Gennaio e Febbraio 2026. Cooperativa Sociale MILLENNIUM via Guglielmo Marconi 31 Tremestieri Etneo  P.Iva.IT03678350871. CIG: B96F6665F8 – BA3704613F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero n.2 persone con disabilità psichica – Marzo 2026. Beneficiario:  ALBA” Società Cooperativa Sociale ETS con sede legale al civico 340/B di Via Etnea in Mascalucia (CT), e Partita IVA 03450780873 – CIG: B8B0C8E66F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità grave ai sensi della L.104/92 art.3 co.3 - periodo Marzo 2026. Cooperativa Sociale SOLIDARIETA’ CHE PASSIONE sede legale in Catania Piazza Galatea 27 P.IVA: IT05152970876 - CIG: BA3718587C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-26, mediante voucher di servizio. Gennaio e Febbraio 2026 - Cooperativa Sociale ESPERIA con sede legale in Catania P.IVA: 93028270895 – CIG: B96F1F078F - BA36C73957.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio refezione scolastica. Ditta Serenissima Ristorazione spa. Mensilità Aprile 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE: 8V00155893 - 8V00157022 - 8V00158625 - 8V00155753 - 8V00158626 - 8V00159027 - 8V00156340 - 8V00156542 - 8V00157206 - 8V00155301 - 8V00184138 -  CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO, INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA PROPOSTO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA QUADRIFOGLIO – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI EFICIARIO: AVV. SEBASTIANA DANIELA CRISTALDI - ACI SANT'ANTONIO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio noleggio fotocopiatore ufficio affari legali e contenzioso –14/09/2025-13/12/2025 ITD SOLUTIONS S.P.A. - Milano  - CIG n. ZE130983D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA AVVERSO LA SENTENZA N. 3101/2025 DEL TAR SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. EDOARDO NIGRA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>lavoro di realizzazione di un'oasi canina temporanea nel piazzale antistante l'impianto sportivo “Turi Guglielmino” nella contrada di Massannunziata del Comune di Mascalucia - Pagamento 2^SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Randagismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.G. 4675 del 31/12/2024 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, di finanziamento e impegno somme regionali per l’intervento: “Riqualificazione largo Giuseppe Fava (area a verde tra corso San Vito e via Alcide De Gasperi)” CUP J62H22002050002 - CIG B45F05401C. Liquidazione e pagamento certificato lavori n. 3 relativo al SAL n. 3 e ultimo alla ditta affidataria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifiche periodiche degli impianti di messa a terra  edifici comunali. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI TECNICO (INGEGNERI, ARCHITETTI) ESPERTI IN OPERE PUBBLICHE SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP E11C22001300005 CIG 96960666C8  Approvazione relazione attività mesi Novembre - Dicembre 2025 e liquidazione compensi tecnico incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per la fornitura di cancelleria per i vari Uffici dell'Area VI oggi V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Meta Service srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero persona con disabilità psichica – Febbraio – Marzo 2026 - Comunità Alloggio sita in Mascalucia, via Petrarca n. 22, della Cooperativa Sociale Per la Vita a.r.l. Onlus- Sede Legale Via Vittorio Emanuele 31- Nicosia (EN) Partita IVA: 02209540844 – CIG: B8B229EB4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM  CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA IN STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Elettorali - Leva - Giudici Popolari</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM  CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA IN STRAORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI, SCOLASTICI, INFORMATICI,  PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Gennaio e Febbraio 2026. Cooperativa Sociale  I GIRASOLI con sede legale in Scordia P.IVA: 04609070877 CIG: B96F3DEF36 - BA36E0FD54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETÀ VEICOLI COMUNALI 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Libreria Il Bosco di Petralia Candido.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA n. 0002122967 del 30/04/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio noleggio fotocopiatore ufficio affari legali e contenzioso –primo e secondo trimestre 2026 - ITD SOLUTIONS S.P.A. - Milano  - CIG n. ZE130983D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  BIOMETAN SRL per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di traslazione salme nel cimitero di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 30 Gennaio 2025 n. 3 art. 9 c.2 lett. JJ)  - Contributo straordinario per interventi e programmi con finalità sociali - Progetto Mai Più Soli - Approvazione documenti di rendicontazione spese sostenute a valere sul finanziamento regionale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione micronido a.s.2025 - 2026. Associazione culturale Villa Felice. Liquidazione Aprile 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di cura e manutenzione del verde comunale di Mascalucia per il mese di aprile 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo costi di gestione micronido. Associazione culturale Villa Felice. Mensilità Aprile 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE  – CIG:  B8AFE8623A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AS01058875 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 - CIG: B7E5A07AE7 - OPERATORE: FASTWEB/VODAFONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di pulizia ed igienizzazione immobili comunali  nel mese di  Aprile 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta INNOREC  SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN’ALA DELL’ICS LEONARDO DA VINCI – PLESSO CENTRALE DI VIA REGIONE SICILIANA - LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA DITTA LEATHEC S.R.L. -   CIG: BAD8D4EA7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI MANUTENTIVI ECOLOGICI - SUAP - SPORT - TURISMO - SPETTACOLO RANDAGISMO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER RICHIEDERE ATTO PUBBLICO PRESSO L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Cartolibreria il Bosco di Petralia Candido.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANON  AREA 6 -  CIG: B93E6B08DA - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SUPPLEMENTARI PER LA FRUIZIONE DELL’AREA RIQUALIFICATA EX VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI CUP J61B25001250004 Liquidazione e pagamento lavori eseguiti di fornitura e posa in opera  pali di p.i. al CIG B9D17387A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico  Responsabile  del Servizio di prevenzione e Protezione RSPP per mesi sei. Liquidazione corrispettivo CIG B2134B9651</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr.17PA del 04/05/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO M.D.S.M.- COMUNE MASCALUCIA  MESE DI  APRILE  2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia CIG BAD6E3F920. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  RUBINO SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Operativo (D.O.). Fattura nr. 4/26 del 30/04/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE "COMPRENSORIO NORD" CUP:  J67H22000950001  CIG  B00AE5A2CA Approvazione  perizia di variante e suppletiva n°2 (modifica contrattuale ex art. 120 del D.lgs. 36/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per servizio noleggio fotocopiatrice ufficio viabilità – CIG: BB3BF00922</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione ed attribuzione specifiche responsabilità ex art. 84 CCNL.Area II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI - INFORMATICI - PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE RIS. UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana, Next Generation EU - Progetto “Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere” CUP J63D20001760001.  Affidamento incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. CIG B24CE6E432 dell'intervento al CIG 997212490C  Liquidazione e pagamento Direzione lavori, Misura e Contabilità, CSE al quarto SAL lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002117511 - SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) PER L’ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - MISURA 1.4.4. DEL PNRR - CUP: J51F24006330006 – CIG: B743493E73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori “Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’immobile ex PIME – porzione nord per servizi collettivi eseguibili a stralci funzionali - Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’immobile ex PIME, incluse le occorrenti dotazioni strumentali, da destinare a centro per la promozione, la valorizzazione e la ricerca sulle produzioni agroalimentari dell’area etnea – porzione sud-est” CUP J62F24000520002.  CIG  B918D46B63 Determina aggiornamento QTE post gara e individuazione supporto al RUP  al CIG BB733ECBDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO – D.R.S. 1469 DEL 24/04/2026 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE – COMPENSO FISSO II TRIMESTRE 2026 – Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879 - CIG: BB7062FD47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità art. 10 comma 3 CCDIL 2024-2024 – Sostituiti responsabili di area- errata corrige</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Amministrazione Economico - retributiva e contributiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 140 D.LGS. 36/2023) PER MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE  DEL TERRITORIO COMUNALE  A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI 19-20 GENNAIO 2026  - IMPEGNO DI SPESA - CIG: BADEE2FCED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI RICOVERO N. 2 PERSONE CON DISABILITA' PSICHICA PERIODO DICEMBRE 2025-FEBBRAIO 2026 - BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT03315100879 – CIG B8B20A0672</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. A.s. 2025/2026. FSC Voucher n 15 – Febbraio 2026 - Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 02323120879 - CIG: B92DECB30F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. A.s. 2025/2026. Periodo febbraio 2026 - Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 - CIG: B8B15CE891.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. A.s. 2025/2026. Voucher n 41 - Periodo Febbraio 2026 - Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 02323120879 - CIG: B8CEEFC383.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il servizio notifiche digitali - PagoPA S.p.A. - SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 Verbali CdS Fatt.n. 5226014188/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 110/2026 Prot. 11529 del 17/04/2026 - per acquisto scrivania e sedie Area Affari Generali e Tributari CIG B9B52D448B e fattura n. 111/2026 Prot. n. 10774 del 10/04/2026 - per acquisto Monitor CIG B9A6A0778A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Marchese Motta srls</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone attrezzatura denominata "TARGA SYSTEM 5.0", con formula a noleggio tramite ME.PA. Periodo: 08/05/2026 - 07/08/2026 Ditta: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA sede legale: Piazza Lina Bo Bardi. 3 – Milano P.IVA: IT 13455940158 CIG: 87AC041EFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Gennaio 2026. Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 CIG: B96EFC096E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Periodo Gennaio – Febbraio 2026. Cooperativa Sociale A.F.A.E sede legale Via Pietra dell’Ova 22 Catania -  P.Iva : IT03597670870. CIG: B96ECD1DAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO – MESE DI MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO – CIG: B99674A30B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI MANUTENTIVI ECOLOGICI - SUAP - SPORT TURISMO SPETTETTACOLO RANDAGISMO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborso refezione scolastica a.s. 2024 - 2025. Sig. E.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA ED IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE – CIG: BB60021C29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI MANUTENTIVI ECOLOGICI - SUAP - SPORT TURISMO SPETTETTACOLO RANDAGISMO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN’ALA DELL’ICS LEONARDO DA VINCI – PLESSO CENTRALE DI VIA REGIONE SICILIANA - CIG: BAD8D4EA7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ricovero  n. 2 persone con disabilità psichica - Marzo 2026. Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo. Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8 – 95100 Catania  CIG: B8B21AA1F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione mese di Marzo  2026 - retta frequenza asilo nido n. 1 posto in covenzione- Impresa sociale ETS Onlus Accompagnare alla genitorialità con sede operativa "I nidi di Neni" sita in via Piave San Pietro Clarenza - Cod. Fiscale 93208610878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) per accoglienza M.S.N.A. MARZO 2026 - Integra Soc. Coop. Sociale P.IVA IT05159060879 - CUP C16H22000210001 – CIG: 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO S.A.I. (Sistema di Accoglienza Integrata) - Cat. MSNA – Ampliamento 15 posti cat. MSNA di cui al DM nr. 12585 del 19 marzo 2025 – Liquidazione fatt. 24/FE del 01/04/2026 in favore di Coop. INTEGRA P.IVA IT05159060879 – MARZO 2026 – CIG: B7B31AA5CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 4 HDD DA INSTALLARE SU MODULO DI ESPANSIONE NAS ESISTENTE, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS.N.36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.53 DEL 07/04/2026 DI € 1.195,60 IVA INCLUSA - DITTA RADIOCOM SOCIETA' COOPERATIVA - CIG.: BAB763FF25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa assicurazione obbligatoria, polizza infortuni in favore dei Volontari della Protezione Civile del Comune di Mascalucia. Ditta:  - GIARDINELLA ASSICURAZIONI di Giardinella Giuseppe, con sede in C.so Italia 104 Catania - P.Iva 05904190872 C.F. GRDGPP66H25C351A - Agenzia Generale Catania ALLIANZ S.p.A. C.I.G. n. BACDBE74DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – periodo IV trimestre 2025.  Istituto I.C.A.M. ONLUS - Villaggio S. Giuseppe - Partita Iva: IT01211330871 - Sede: Via Mazzasette, 3, 95025 - Aci Sant'Antonio (Ct). CIG: B75EC39DA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatt n. 2118657/2026 per acquisto materiale ferramenta per manutenzione oasi canina Ditta: CUBEX S.r.l. P.IVA 05705990876 C.I.G.: B7EAC3B0F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura di cancelleria per i vari Uffici dell'Area VI, al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi istituzionali dell'Ente - aggiunta di somme per IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETÀ AUTOMOBILISTICA ANNUALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA – NEL RICORSO PROPOSTO DALLA SIG.RA L. G. C/ COMUNE DI MASCALUCIA PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 95 DEL 23/12/2025, AVENTE AD OGGETTO L’ADOZIONE DELLA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI MASCALUCIA – SOSTITUZIONE AVVOCATO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina commissione di gara per la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. N. 36/2023 e ss.mm. e ii. con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 comma 2 e 5 del d.lgs. N. 36/2023 e ss. mm. e ii.  per l’individuazione di un ente gestore per la “gestione dell’accoglienza, integrazione e tutela di n. 27  MSNA nell'ambito del Sistema di Accoglienza Integrata SAI cat. MSNA - Progetto S.A.I. triennio 2026/2028 -– Gara telematica su piattaforma ASP/CONSIP. CUP : J69G26000010001 - C.I.G.: BAFB9DE4B8 - CPV: 85311000-2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina commissione di gara per la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. N. 36/2023 e ss.mm. e ii. con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 comma 2 e 5 del d.lgs. N. 36/2023 e ss. mm. e ii.  per l’individuazione di un Ente Gestore per la “gestione dell’accoglienza, integrazione e tutela di richiedenti asilo e rifugiati categoria ORDINARI - famiglie” triennio 2026/2028 –   Gara esperita in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del codice dei contratti, sulla piattaforma ASP/ CONSIP.  CUP: J69G26000020001 CIG:  BAEDDA481E  CPV: 85311000-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto n. 3 Firma Digitale Remota. Servizio di attivazione, riconoscimento de-visu e assistenza tecnica per la configurazione degli OTP su cellulare - Per la Polizia Locale. Ditta: Etnet Società Cooperativa P.IVA e Codice Fiscale 03919470876 CIG: BB750E7636</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2021 -2022 - GENERATI ED EMESSI NEL 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di notifiche verbali C.D.S., report del 02/2026, attraverso piattaforma PAGOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corrispettivi veicoli a noleggio 2  - Affidamento diretto in adesione accordo quadro lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP: FIAT TIPO tg YA761AR  CITROEN C3 YA762AR  Periodo: 01/05/2026 - 31/05/2026 Ditta: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° Trimestre 2026 - CONVENZIONE CONSIP/CANON S.P.A. “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO - LOTTO 5 - MULTIFUNZIONE A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI” - 60 MESI - FASCIA A - per gli uffici comunali di Protezione Civile. (C.I.G. 8457674560) CIG (derivato): Z0E3A3C33B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta Canon Italia SpA per il noleggio di una fotocopiatrice. Area Lavori Pubblici – Urbanistica – periodo 01/10/2025 – 31/12/2025 e 01/01/2026 – 31/03/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAUGERI IGNAZIO MESE DI MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE ACLI SERVICE CATANIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 1 del 20/03/2026 - Secondo e Terzo Trimestre 2025 e Primo Trimestre 2026 - Componente Organo di Valutazione dott.ssa Scarano Clelia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rett. Det. Numero generale 286/2026 - Proposta 191/2026 Liquidazione dell’indennità di cui all’art 32 del C.C.N.L. Enti Locali 2019/2021 a favore dei dipendenti dell’Area I° “Polizia Municipale”  da Gennaio - Dicembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  CONVENZIONE CONSIP MEPA SIE 4 LOTTO 15- LIQUIDAZIONE I° TRIM. 2026 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ECOSFERA SERVIZI SPA – CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  CONVENZIONE CONSIP MEPA SIE 4 LOTTO 15- LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2025 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CONMAR S.C.A.R.L. STABILE MARCHESE – CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  CONVENZIONE CONSIP MEPA SIE 4 LOTTO 15- LIQUIDAZIONE I° TRIM. 2026 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CONMAR S.C.A.R.L. STABILE MARCHESE – CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI E RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE FSC 2025; COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD FC100U, MONITORAGGIO ED ALLINEAMENTO ANNUALE DEI DOCUMENTI CONTABILI SULLA PIATTAFORMA RGS 2025 - CIG: B971799B8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di formazione operativa e di assistenza alla gestione delle risorse umane, per la durata di anni uno, comprensivo di formazione in presenza presso l’Ente per n. 3 incontri, a cura della società “Bianco e associati” S.r.l. – saldo 2025 e quota parte relativa all’annualità 2026 - CIG  B91B310AA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIARIO. CUP J67H24002420004 – LIQUIDAZIONE SAL FINALE IN FAVORE DELLA DITTA ASERO COSTRUZIONI SRL - CIG: B5018A1624</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RICOGNIZIONE PATRIMONIO COMUNALE GRAVATO DA CONTRATTI DI LIVELLO E/O ENFITEUSI - CIG: B944D54C7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI– CIG:  BB4F2589EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO II° TRIM. ANNO 2026 DEL SERVIZIO DI LINEA URBANA  N. 901 A FAVORE DELLA A.M.T.S. (AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA) DI CATANIA – CIG: B9BCE8DDEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE CON ETICHETTE RFID - AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE (BABYLONWEB) - DITTA GIES SRL - CIG: B345B39218.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di pulizia da escrementi di colombacci e successivamente la collocazione di lastre di marmo nei loculi mancanti del blocco C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI" MASCALUCIA (CT) - VIA REGIONE SICILIANA, 12 – LIQUIDAZIONE II° S.A.L. A FAVORE DELLA DITTA LEATHEC S.R.L. - CUP: J64D25002910004, CIG: B9176BC1D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE COMUNALI – LIQUIDAZIONE DITTA LA PIRAMIDE G.  - CIG: B9C4346084</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE SU SERVIZIO DI TESORERIA I TRIMESTRE 2026 - UNICREDIT S.P.A - CIG: ZEB3890947</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo del servizio di supporto specialistico e formazione del personale per la redazione degli atti principali di programmazione e rendicontazione, per lattività  di implementazione della contabilità  Accrual e la gestione contabile - Ditta Fedal Consulting S.r.l. - CIG: B35B4A70D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA AVVERSO LE SENTENZE N. 3103/2025 E 3104/2025 RESE NEI RICORSI INNANZI AL TAR CATANIA N. R.G. 1473/204 E N. R.G. 1613/2024  - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -   Beneficiario: AVV. Fabrizio Filiberto Fiorito - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione al trasferimento dalla casa di Riposo “ Paradiso dei nonni “alla casa di riposo “Villa Cristina” con sede in Mascalucia via Wagner 44 della cooperativa sociale Per La Vita a.r.l. onlus, per anziano residente a Mascalucia periodo: maggio- luglio 2026   P.I. 02209540844.CIG: BB6E6AAA88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione al trasferimento dalla casa di Riposo “ Paradiso dei nonni “alla casa di riposo “VILLA  L’AURORA’” con sede in Catania C. so delle Province 60 della cooperativa sociale Carpe Diem a.r.l. ETS, per anziano residente a Mascalucia periodo:maggio- Agosto 2026   P.I. 03824940872 .  CIG : BB6E80373D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione  in favore di alunni con  disabilità grave ai sensi della L.104 art.3 comma 3 - erogazione voucher di servizio A.S. 2025/2026 –periodo: maggio 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione al ricovero urgente ai sensi art. 2 convenzione in favore di n. 1  soggetto  e impegno di spesa in favore di  Casa di riposo “Villa Cristina” della Cooperativa sociale Per la Vita con sede in Mascalucia, Via Wagner n.44  P.I. IT 02209540844. -  CIG :  BB6A835001;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto della nomina dell’arbitro designato dal Comune di Mascalucia nella vertenza con il Comune di Nicolosi relativa al pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione – Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO RICORSO EX ART. 116 C.P.A PROPOSTO DALLA DITTA COSTRUZIONI MANAGERIALI - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   Beneficiario: AVV. Fabrizio Filiberto Fiorito - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comune di Mascalucia contro Consorzio DIMA.FLO.RU - contratto n° 1059 di rep del 28/09/2012 e appendice contrattuale n° 1140 del 08/04/2019 di affidamento in Project Financing della concessione per la costruzione e gestione ampliamento cimitero centro – stralcio progetto generale. CIG: 310828913 a codice CUP: j69d1100012000 ricezione atti dalla dl. - provvedimenti da adottare per attivazione procedura di risarcimento del danno al consorzio DIMA.FLO.RU – Liquidazione ulteriore acconto   Beneficiario:  Avv. Loriana Palermo – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comune di Mascalucia contro Consorzio DI.MA.FLO.RU - contratto n° 1059 di rep del 28/09/2012 e appendice contrattuale n° 1140 del 08/04/2019 di affidamento in Project Financing della concessione per la costruzione e gestione ampliamento cimitero centro – stralcio progetto generale. CIG: 310828913 a codice CUP: j69d1100012000 ricezione atti dalla dl. - provvedimenti da adottare per attivazione procedura di risarcimento del danno al consorzio DI.MA.FLO.RU -   LIQUIDAZIONE SALDO CTU ING. MARCELLO PARISI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione amministrativa della durata del contratto di appalto Rep. n. 1160 del 07/04/2022 in mesi 65 con scadenza 23 gennaio 2028 relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione risultanze della ricognizione annuale dei residui attivi e passivi di competenza AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI al 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO TRINITA' MANENTI E ROTATORIA VIALE SAN FRANCESCO – IMPEGNO DI SPESA  –  CIG:  BB68E48AF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO VIARIO COMUNALE. CUP J67h25002520004 - CIG B9BCE7BF10. Autorizzazione subappalto  a ditta per lavorazioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE GIACENZA CASSA VINCOLATA AL 01/01/2026 AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D.LGS.N. 267/2000 E DEL PUNTO 10 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL.4/2 AL D.LGS. N. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 5226014274 del 20/04/2025 – Prot. n. 11999/2026 per il servizio notifiche digitali - PagoPa S.p.a. – SEND - articolo 26 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 – Atti Tributari – Anticipo 50% Commessa di 5/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI PER MESI 6 - CIG: BB2694F024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento spese contributo annuale relativo al RENTRI – anno 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DICHIARAZIONE IVA ANNUALE E ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI DELL'AGENZIA DELE ENTRATE - DOTT. A RONSIVALLE - CIG: BAC4BD7286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimenti Servizi Finanziari Contabilità e Bilancio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca in autotutela, per sopravvenuto interesse pubblico, della Determinazione n. 753/2026 – Registro Generale n. 663/2026 del 21/04/2026, Area 5 – Servizi Finanziari e Patrimonio – Contenzioso, avente ad oggetto “Determina a contrarre per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento di un incarico di consulenza giuridica a tutela dell’Ente per l’assistenza nel procedimento conseguente alla deliberazione della Corte dei Conti n. 25/2026”, e contestuale revoca dell’avviso di manifestazione di interesse.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di competenza dell’Area VI ai fini dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2025 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario dei residui (Art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011). Approvazione Residui al 31.12.2025 - Area Affari Generali e Tributari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ANNUALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi AREA II. Anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI - INFORMATICI - PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE RIS. UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario dei residui (Art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011). Approvazione Residui al 31.12.2025 - Area Lavori Pubblici e Urbanistica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ATTIVAZIONE AZIONE LEGALE  CONFERITA CON DELIBERA DI G.M. N. 190/2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Libreria Puntomedia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA ED IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE – CIG: B99DEF9724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo sezione primavera A.S. 2025 -2026. Insieme si può Soc. Coop. Sociale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA ED IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE – CIG:  BB60021C29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di pulizia da escrementi di colombacci e successivamente la collocazione di lastre di marmonei loculi mancanti blocco C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica A.S. 2025 - 2026.  Liquidazione ditta Serenissima Ristorazione spa. Marzo 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto n. 3 Firma Digitale Remota Aruba (durata 3 anni). Servizio di attivazione, riconoscimento de-visu e assistenza tecnica per la configurazione degli OTP su cellulare - Area Affari Generali e Tributari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>DRS n. 1237 S/8 del 17/05/2023   - Liquidazione Bonus figlio per i nati  Gennaio– Settembre anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE CUP J64D24002810002. Primo stralcio  funzionale impiantistica antincendio  - Istituto comprensivo Statale Federico II di Svevia per il plesso centrale di via del Sole - Istituto comprensivo statale  Leonardo da Vinci per il plesso di via Roma; - Istituto comprensivo Statale Giuseppe Fava per i plessi di via Reina e di via dei Villini; Costituzione Ufficio di direzione lavori  Presa atto Decreto  interministeriale 31/03/2026 Determinazione a contrarre per affidamento lavori. Impegno somme integrative</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione regione Sicilia somme inutilizzate L. 448/98 – art. 27 Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo. A.S. 2023/2024 e 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTI DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE ripartiti in: a) COMPRENSORIO NORD    - CUP J67H22000950001 -  CIG  B00AE5A2CA b) COMPRENSORIO MARRETTI    - CUP J61B22001240001 - CIG  B00AF80567 c) COMPRENSORIO OMBRA    - CUP J61B22001220001  - CIG  B00B04BCEA d) COMPRENSORIO Sciara    - CUP J61B22001230001  CIG  B00AFEBDB1 e) VASCA DI RACCOLTA TERMINALE - CUP J64E22000100001 - CIG  B00AED36A3 Liquidazione e pagamento incentivi tecnici in acconto e a saldo ai sensi del Regolamento interno e in applicazione dell’art. 45 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i ai Collaboratori d’Area</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE -ZONA NORD” CUP J67H22000950001. Liquidazione e pagamento servizio di direzione geologico-tecnica in fase di esecuzione - CIG ZFA3CD9FA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE CIMITERI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA – CIG:  BB506AD13C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica "Interventi per la rimozione della vulnerabilità sismica del plesso scolastico di via Avv. Vito Reina" Next Generation EU - CUP J65E20000610003 CIG A0085C2237 Presa atto Collaudo statico, Stato finale dei lavori, relazione sul conto finale, atto di conferma certificato di regolare esecuzione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di formazione integrata in tema di gestione delle risorse umane – Ditta Bianco e associati - CIG B8A831EBAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione risultanze della ricognizione annuale dei residui attivi e passivi di competenza dell'Area Polizia Municipale al 31 Dicembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento di un incarico di consulenza giuridica a tutela dell'Ente per l’assistenza nel procedimento conseguente alla deliberazione della Corte dei Conti n. 25/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità grave ai sensi della L.104/92 art.3 co.3 - periodo Gennaio e Febbraio 2026. Cooperativa Sociale SOLIDARIETA’ CHE PASSIONE sede legale in Catania Piazza Galatea 27 P.IVA: IT05152970876 - CIG: B96F7A9086 – BA3718587C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. A.s. 2025/2026 – Febbraio 2026. Cooperativa Sociale  DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877 CIG: B8B2109D16;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>Errata corrige Determinazione R.G. n. 494 del 23/03/2026 – Prop. n. 536 del 20/03/2026 limitatamente nella parte in cui viene indicata erroneamente la delibera di G.M. n. 34 anziché la corretta delibera di G.M. n. 35 di pari data - Autorizzazione alla proposizione di appello innanzi al C.G.A.R.S. avverso le sentenze TAR Catania nn. 3103/2025 e 3104/2025 - Conferimento incarico incarico legale e  impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura di cancelleria per i vari Uffici dell'Area VI - Impegno di spesa e affidamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI - INFORMATICI - PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE RIS. UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento e impegno trasporto studenti con disabilità scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I°. Anno 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del Servizio Gestione Amministrativa Progetti Servizio Civile Universale anno 2026, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 ditta Project-Form Soc. onlus, C.F.04733010872,  con sede in Ramacca via Crocifisso n°12.  CIG : BB4C943307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L. -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/PA DEL 14/04/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica per le zone territoriali omogenee “C1” e “C2” del P.R.G.. Incarico di prestazione di servizio professionale a supporto dell’Area Urbanistica. Liquidazione fattura professionista a saldo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Pianificazione Territoriale Generale e  Attuativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa - Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - ALD Automotive Italia S.p.A. CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa - Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - ALD Automotive Italia S.p.A. - MARZO 2026 CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI VEICOLI A NOLEGGIO 2  - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP  DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio, integrato a “Concilia Service 4.0” della Maggioli S.p.A. in dotazione alla Polizia Locale, per inviare notifica dei verbali CdS tramite SEND del servizio SNH.  Fatt n.  0002118657/2026 Ditta: Maggioli S.p.A  C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405 CIG: B2820E686B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge regionale 3 del 30/01/2025 art. 1. Contributi per interventi di riqualificazione urbana, di manutenzione straordinaria, di rigenerazione urbana e di investimento per “Lavori di riqualificazione urbana e verde pubblico”.  PROGETTO REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VERDE PUBBLICO – MESSA IN SICUREZZA PER LA FRUIZIONE DEL PARCO URBANO TRINITA’ MANENTI -2025 CUP J68E25000150002  Presa atto Delibera di GM n°1 del 14/01/2026.  Attivazione procedura a contrarre per proposta di affidamento lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura nr. 2607900038485 del 08/04/2026 ditta Canon Italia spa - Noleggio fotocopiatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA COMPLETAMENTO FORNITURA DI ARTICOLI E ACCESSORI PER L’UNIFORME DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - CIG. B8F87E5705</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA – Liquidazione e pagamento canone 1° Trimestre 2026 - CIG 7120912A78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente art. 19 D. Lgs. 504/1992 - Liquidazione TEFA - Città metropolitana di Catania – Saldo 2019 e Acconto 2020 e successivi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO A3 PER L'A-REA SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020261000003593 DEL 31/03/2026 DI € 180.19 IVA INCLUSA - DITTA OLIVETTI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE – CIG:  BAD8070C33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 5226012222 del 15/04/2025 – Prot. n. 11396/2026 per il servizio notifiche digitali - PagoPa S.p.a. – SEND - articolo 26 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 – Atti Tributari – Saldo Report di 2/2026 – Notifiche digitali n. 1528 – Notifiche analogiche n. 1560</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Amministrative Comune di San Giovanni La Punta e Comune di San Pietro Clarenza - Impegno di Spesa Sottocommissione Elettorale Circondariale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI - INFORMATICI - PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE RIS. UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI TECNICO (INGEGNERI, ARCHITETTI) ESPERTI IN OPERE PUBBLICHE SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP E11C22001300005 CIG 96960666C8  Approvazione relazione attività mesi luglio - agosto - settembre - ottobre 2025 e liquidazione compensi tecnico incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti ad asili nido (0-2 anni). “Interventi su immobile di Via Porto Marretti” CUP J68H24000460006 Liquidazione e pagamento servizi tecnici professionali di studio geologico tecnico e relativi sondaggi geognostici – CIG: B30E74A028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Meta Service srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO MARRETTI" CUP J61B22001240001  Liquidazione e pagamento saldo attività di direzione lavori di carattere geologico CIG Z713CD9FF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Svincolo polizza fideiussoria. Ditta Inthegra srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE - PROC. PEN. N. 10180/2024 R.G. NOTIZIE DI REATO - MOD. 21- LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI   BENEFICIARIO: AVV.  FRANCESCO VILARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026 - DOTT. GINEX ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE EX AULA CONSILIARE A PIANO PRIMO EDIFICIO  COMUNALE  SITO IN PIAZZA L. DA VINCI – IMPEGNO DI SPESA  –  CIG:  BB4F2589EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI MOLINO S.,  SAPUPPO F.+ ALTRI C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 78/2018 - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE  BENEFICIARIO: Ing. Venero Torrisi - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL’ATTO DI CITAZIONE DEL SIG. CIRRINCIONE ANTONINO, INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CATANIA - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG. LANZA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI   BENEFICIARIO: AVV. ALESSIA ARCIDIACONO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone attrezzatura denominata "fototrappole", con formula a noleggio tramite ME.PA. CTR: A1G21019 - lotto:1 Ditta: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA sede legale in Piazza Lina Bo Bardi. 3 – Milano– P.IVA  IT 13455940158 CIG: B8909D1FE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Studio geologico tecnico con esecuzione relativi sondaggi geognostici del Progetto di fattibilità tecnico economica, dei lavori di_PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Asilo nido di Via Santa Sfera” CUP J68H24000470006 Liquidazione e pagamento servizi tecnici professionali di studio geologico tecnico CIG B43AD84965</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Rodalibri di Cannizzaro Daniele.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronido Villa Felice. Mensilità Marzo 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione danni Sig. G.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER IL NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI NELL'AMBITO DEL MERCATO SETTIMANALE – CIG: B6B2E98CDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Periodo Gennaio – Febbraio 2026. Cooperativa Sociale COMUNITA’ DEI GIOVANI via Dante Majorana 20, Gravina di catania - P.Iva IT03287290872  - CIG: B96EE25644 – BA36A4A100.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. A.s. 2025/2026. Periodo ottobre 2025 – febbraio 2026 - Cooperativa Sociale ASAR con sede legale in Catania P.IVA: 04666370871 CIG: B8B1043593.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione al contratto con la ditta Sarco s.r.l. con sede in Marsala (TP) per il servizio di cessione  a titolo oneroso dei rottami di imballaggi in vetro di cui al EER 15.01.07 derivanti dalla raccolta differenziata nei Comuni soci della S.R.R. "Catania Area Metropolitana".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio . Periodo Gennaio - Febbraio 2026. Cooperativa Sociale EUREKA con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878  CIG: B96F370473 – BA36D46777.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di notifiche verbali C.D.S. attraverso piattaforma PAGOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Gennaio – Febbraio 2026. Cooperativa Sociale L. C. SOCIAL  SERVICE con sede legale in Catania P.IVA: 03400510875 CIG: B96F5ADD4B - BA36F9E69A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT di Via Wagner – anno 2025” al CUP J64H16001150004 – CIG  BB1AF86F8B     • Presa atto approvazione utilizzo economie da Istituto per il credito sportivo. Risultanze procedura di affidamento diretto ex at. 50 comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023. Affidamento lavori Aggiornamento QTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  BIOMETAN SRL per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMEGNO DI SPESA PER INCREMENTO COMPENSO COMPONENTI ORGANO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura Microvision srl ft n. 1/265 del 30/03/2026 - primo trimestre 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione micronido a.s.2025 - 2026. Associazione culturale Villa Felice. Liquidazione Marzo 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, a favore della società Maggioli S.p.a., per l’elaborazione degli avvisi di accertamento Ufficio Tributi – prodotto Service SNH Atti TRB CON PAG – Mediante ordine diretto (oda) su piattaforma MEPA – CIG: BB2C5998EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/PA DEL 01/04/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Sciara CUP: J61B22001230001 CIG B00B04BCEA Liquidazione e pagamento oneri di conferimento a centro di recupero autorizzato  dei rifiuti speciali non pericolosi per  i codici  CER 17.03.02 ASFALTI FRESATI e 17.01.01 cemento  CIG B58EC2C867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CIE DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi di Anagrafe e Autentiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr.14PA del 02/04/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del 08/01/2022 del Direttore generale per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale della Finanza locale del Ministero dell’Interno. Appalto integrato (progettazione esecutiva e CSP e lavori) di: “REVISIONE DEL SISTEMA DI DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE VASCA DI RACCOLTA TERMINALE DELLA RETE DI VIA ETNEA ED OPERE CONNESSE - CUP J64E22000100001  - CIG B00AED36A3 Liquidazione e pagamento certificato lavori n°1 a SAL n°1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di nuova realizzazione asilo nido (0-2 anni) per 44 posti in via Santa Sfera. CUP J68H24000470006  Affidamento servizi tecnici professionali di progettazione PFTE, esecutiva, CSP, Direzione lavori, misura e contabilità, CSE e CRE - CIG B319305790 Liquidazione e pagamento acconto D.L., misura e contabilità, CSE al primo SAL lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE CUP J64D24002810002.  Liquidazione e pagamento servizi professionali di  PFTE a SOC. DI PROGETTISTI INCARICATA CIG: B54FB9EF44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI  CIE  DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 01 AL 15 MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi di Anagrafe e Autentiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio di cattura, custodia, e mantenimento dei cani randagi comunali accalappiati nel territorio del comune di Mascalucia. FATT: 14_26 del 13.04.2026 Ditta A.C.A.E. Associazione Cinofila Amatoriale Etnea - C.F. 93045570871 – P.I. IT03430420871 CIG.: B9E5573453 – Det. n. 1952/2025 (Reg. Gen. n.  2217/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Randagismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI VIABILITA' – CIG:  BB3BF00922</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2024 – LIQUIDAZIONE - CIG:  B95A1BB52D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE -COMPRENSORIO Sciara  CUP: J61B22001230001 CIG B00B04BCEA Liquidazione e pagamento oneri di conferimento a centro di recupero autorizzato dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall’escavazione di terre e rocce CER 17.05.04 CIG  B56F0A11F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 5226004894 del 15/03/2025 – Prot. n. 9981/2026 per il servizio notifiche digitali - PagoPa S.p.a. – SEND - articolo 26 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 – Atti Tributari – Saldo Report di 1/2026 – Notifiche digitali n. 3355 – Notifiche analogiche n. 3367</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AS00408403 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 - CIG: B7E5A07AE7 - OPERATORE: FASTWEB CHE HA INCORPORATO VODAFONE ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura di schede carburante per i veicoli dell’autoparco comunale - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Autoparco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti ad asili nido (0-2 anni). “Interventi su immobile di Via Porto Marretti” CUP J68H24000460006 CIG: B46696F098 CPV 45214100-1. Approvazione perizia di variante e suppletiva in corso d’opera ex art. 120 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO – D.R.S. 817 DEL 16/03/2026 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE – COMPENSO FISSO I TRIMESTRE 2026 – Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879 - CIG: BB13A1444F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE BUCHE STRADALI - CIG :B91975EFC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di cura e manutenzione del verde comunale di Mascalucia per il mese di marzo 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE A COMPLETAMENTO DELLA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) VIGENTE, IN PROSIEGUO ALLE ATTIVITA’ ACQUISITE DA PRECEDENTE AFFIDAMENTO E PER LO STUDIO DI INVARIANZA IDRAULICA DI SUPPORTO CIG: B7E584036F Liquidazione e pagamento quarta trance</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia CIG BAD6E3F920. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di pulizia ed igienizzazione immobili comunali  nel mese di  Marzo 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ricovero  n. 2 persone con disabilità psichica - Febbraio 2026. Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo. Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8 – 95100 Catania  CIG: B8B21AA1F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE rette per servizio micronido anno scolastico 2025-2026 - periodo novembre 2025 – febbraio 2026, BENEFICIARIO INSIEME SI PUO' COOP.SOC.P.I. IT05638880871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione mese di Febbraio 2026 - retta frequenza asilo nido n. 1 posto in covenzione- Impresa sociale ETS Onlus Accompagnare alla genitorialità con sede operativa "I nidi di Neni" sita in via Piave San Pietro Clarenza - Cod. Fiscale 93208610878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Rette ricovero n. 4 ospiti in convenzione Gennaio e Febbraio 2026. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Via Marco Polo 15 – Mascalucia. P.I.:IT05838050879 CIG: B8B02D5074.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI. FEBBRAIO E MARZO 2026 "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014  – GIARRE (CT) - PARTITA IVA: IT04161290871 CIG: B8B1D52C4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio assistenza domiciliare anziani -  l’Art. 9 comma 2 lett. jj) legge regionale n. 3 del 30 Gennaio 2025 - Cooperativa Sociale TEAM con sede legale in Catania via Pietro Carrera P.IVA: 03868720875  – Settembre - Dicembre 2025 - CIG: B7FAD0CF72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento quote consortili al 31/12/2025 a S.R.R. Catania Area Metropolitana srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI –  CIG: BAEE5BF876 - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Operativo (D.O.). Fattura nr. 3/26 del 30/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione rimborso spese per Misssione Programma nazionale P.I.P.P.I presso università doi Padova dal  11/03/2026 al 13/03/2026 in favore della dott.ssa Stefania Bagnato, incaricata COACH con det. n. 92 dell’UAS per il DSS19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per l'acquisto di attrezzature per l'arredamento e il completamento delle aule della scuola media.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE DITTA V.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUE Supporto Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria delle aree urbane comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SVILUPPO PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) 2026 E 2027 AI SENSI DEL NUOVO METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI ARERA MTR3 E SERVIZI A COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' GF AMBIENTE SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LA PREDISPOSIZIONE ED ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA II TRIMESTRE 2026 - DITTA FEDAL CONSULTING S.R.L - CIG: B9B63A337E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART.7 - LEGGE 150/2000 E DELL'ART.14 - L.R.n.7 - DOTT. SBIRZIOLA GIUSEPPE - PERIODO MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Amministrazione Economico - retributiva e contributiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 10 COMMA 3 ccdi 2024-2026 - Sostituti responsabili di area</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Amministrazione Economico - retributiva e contributiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 30/2026 del 23/02/2026 di Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus per servizi di selezione e progettazione relativi al Servizio Civile Universale - CIG:B6876797CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO – CIG: B99674A30B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedola primaria. Libreria Cavallotto Librerie srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria il  Sagittario di Villani Concetta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DAL 23/04/2026 AL 22/07/2026 - DITTA BNP PARIBAS GROUP S.A. - CIG: B37F730CF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO M.D.S.M.- COMUNE MASCALUCIA  MESE DI  MARZO  2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER RESTITUZIONE LOCULO - RE ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE MEDIANTE APPOSITI CARE PACK HPE, PER I SERVER DEL DATA CENTER COMUNALE, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023 - DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C. CIG.: BB31E77ECF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DENOMINATO VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRICE PLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N.3-2026-FE DEL 12/03/2026 DI € 4.017,46 IVA INCLUSA - DITTA SOLTECH S.R.L. CIG.: BAA67A4F9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA – NEL RICORSO PROPOSTO DALLA SIG.RA L. G. C/ COMUNE DI MASCALUCIA PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 95 DEL 23/12/2025, AVENTE AD OGGETTO L’ADOZIONE DELLA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI MASCALUCIA - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI PER MESI 6 – AFFIDAMENTO -   CIG: BB2694F024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE IN VIA SS. CROCIFISSO – IMPEGNO DI SPESA  –  CIG:  BAF7981777</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE AL RICORSO GIURISDIZIONALE PROPOSTO INNANZI AL TAR SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA DALLA SOCIETÀ “COSTRUZIONI MANAGERIALI S.R.L.” AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL’ISTANZA EX ART. 36 DPR 380/2001 E CONNESSI ATTI REPRESSIVI - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d' Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) per l’anno 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 2  CORRISPETTIVI II SEMESTRE 2026 CIG. ZF138FEFBD DITTA: ALD Automotive Italia S.r.l. sede legale :Viale Luca Gaurico n. 187 - 00143 ROMA (RM),  P.IVA IT01924961004 C.F. n. 07978810583/CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 5 -CONSIP  Ditta: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia/ CONSIP CORRISPETTIVI PER IL II SEMESTRE  2026 AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE  tg YA761AR e tg YA762AR CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.G. 1539/S.11/DRPC SICILIA - INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ EMERGENZIALI – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELLA DITTA TECNO SERVICE DI VALENTI ORAZIO - CIG: B9BCE835AD – CUP: J62B25005830002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici dell'area Servizi Sociali - Anno 2026. Ditta Paper Service  con sede in Catania via Enrico Fermi 3/5 a – P.IVA:  03053750877. CIG: B944ACC5C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Svincolo polizza fideiussoria. CO.SER. ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  RUBINO SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Direttore dell’esecuzione del contratto d’appalto del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, all'interno dell'ARO Mascalucia - CIG BB13DD6E2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di viaggio ai componenti della sottocommissione elettorale circondariale per l' anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI - INFORMATICI - PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE RIS. UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per la fornitura di arredi per l'Area III Servizi Sociali e Culturali ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b) del D.LGS n.36/2023 - Ditta COMPUTER &amp; ACCESSORI -  ICE di Corsaro Graziella C.so San Vito 54/A – 56 Mascalucia– P.IVA:  03943760870 - CIG: BB20E0AEB7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consultazioni referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025. Liquidazione servizio di approntamento seggi elettorali inclusa pulizia e sanificazione oltre al trasporto in tutte le fasi di schede elettorali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE T.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Amministrazione Economico - retributiva e contributiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale per la tutela dell’immagine e del prestigio istituzionale dell’Ente a seguito di dichiarazioni lesive e impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo trasporto scolastico disabili anno 2025 in favore di S.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento e impegno fornitura libri di testo - cedole librarie scuola primaria.Integrazione A.S. 2025 – 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborsi refezione scolastica a.s. 2024/2025. Integrazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria per riparazione, pulizia sanificazione e disinfestazione al depuratore di c.da Munzone – liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA DITTA MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA – CIG:  BAD80D92DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività di verifica di vulnerabilità sismica sull’immobile comunale di via Bellini, adibito ad uffici.   Liquidazione e pagamento a saldo tecnico incaricato CIG B9D245F22B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO FIERISTICO DENOMINATO “MUSIC E BEER FEST 2026” DAL 19 AL 28 GIUGNO 2026 – CIG: BB243DEA56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per l'acquisto di attrezzature per l'arredamento e il completamento delle aule della scuola dell'infanzia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE DENOMINATO “FESTIVAL CITTA' DI MASCALUCIA - XVII^ EDIZIONE” DAL 30 AL LUGLIO 2026 – CIG: BB243B47AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 COMMA  d.l. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Amministrazione Economico - retributiva e contributiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per l'acquisto di attrezzature per l'arredamento e il completamento delle aule della scuola primaria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 COMMA 5 D.L.vo 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Amministrazione Economico - retributiva e contributiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AREA SERVIZI FINANZIARI - DITTA FEDAL CONSULTING S.R.L. - CIG: BB0C9C23C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di realizzazione mensa al plesso centrale dell'ICS Leonardo da Vinci ” CUP J65E24000190006 Servizi tecnici professionali di progettazione PFTE, esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità e CRE. CIG: B5CDE9BE75. Liquidazione e pagamento servizi tecnici professionali di progettazione PFTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO IMPIANTI – CIG: BAA70E5295</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI" MASCALUCIA (CT) - VIA REGIONE SICILIANA, 12 – LIQUIDAZIONE I° S.A.L. A FAVORE DELLA DITTA LEATHEC S.R.L. -  CUP: J62H24001140002 - CIG: A041FD5DA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO E RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI - INFORMATICI - PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE RIS. UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DRS n. 4055 S/8 del 23/12/2025 - Liquidazione Bonus figlio scorrimento integrativo anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Gennaio 2026. Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 CIG: B96EFC096E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Gennaio 2026. Cooperativa Sociale TERZO SETTORE con sede legale in Via Giuseppe Marcellino n 16, Catania  P.IVA: 04611780877 CIG: B96FC701C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO – CIG: B99674A30B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: N. PAE0005332 - N. PAE0005333  - PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Il Bosco di Petralia Candido</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità mediante voucher di servizio. A.s. 2025-2026. Periodo Gennaio 2026 - Cooperativa Sociale ORSA MAGGIORE  con sede legale in Acicatena (CT) P.IVA: 02358970875 - CIG B96F70F170.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio di Gestione ADI - coop. TEAM TI EDUCA A MIGLIORARE SOC. COOP. SOC., via  Pietro Carrera n. 23, P.I. 03868720875. Gennaio e febbraio 2026. CIG: B4208CC93E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità grave ai sensi della L.104/92 art.3 c.3 – ft. 13/PA, ft 26/PA, ft. 27/PA - Cooperativa Sociale DOLCI RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) via Polveriera 20 A P.IVA: IT05408070877 - CIG: B96F10ED0D – BA36BE21B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di notificazione messo comunale/messo notificatore - Aggiudicazione O.E. Poste Italiane S.p.A. CIG BB07374B34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - Protocollo Informatico  - A.P.O. - Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. GIOVANNI COCCO, GIUSTA NOMINA D.A. 411/S3 DEL 23/07/2025 - APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE -  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 224 DEL 05/02/2026 " ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE IN OCCASIONI DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Sciara – CUP J61B22001230001-  CIG A01C9ABEC6.  Aggiornamento QTE Liquidazione e pagamento Direzione Lavori e CSE al SAL n. 2 lavori - Redazione della Perizia di assestamento contabile finale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione della somma complessiva di € 42,20 in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – pagamento diritti e bolli SIC tramite piattaforma PagoPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARRETRI CONTRATTUALI CCNL 2022-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Amministrazione Economico - retributiva e contributiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO CONTATORE PER UTENZA IDRICA - DITTA ACOSET S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori “Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’immobile ex PIME – porzione nord per servizi collettivi eseguibili a stralci funzionali - Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’immobile ex PIME, incluse le occorrenti dotazioni strumentali, da destinare a centro per la promozione, la valorizzazione e la ricerca sulle produzioni agroalimentari dell’area etnea – porzione sud-est” CUP J62F24000520002.  CIG  B918D46B63 Affidamento servizio di ricezione  rifiuti da demolizione inerti  a centro di recupero autorizzato al CIG BAFB96C6A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU "Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere" CUP: J63D20001760001 CIG 997212490C.  Approvazione perizia di variante e suppletiva in corso d’opera ex art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Imputazione somme e impegno some integrative in cofinanziamento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. Approvazione e autorizzazione interventi di manutenzione straordinaria extra canone</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO:  DICEMBRE 2025- GENNAIO E FEBBRAIO 2026. COMPONENTE ESTERNO DOTT. COSIMO COSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA AVVERSO LA SENTENZA N. 3101/2025 DEL TAR SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA AVVERSO LE SENTENZE N. 3103/2025 E 3104/2025 RESE NEI RICORSI INNANZI AL TAR CATANIA N. R.G. 1473/204 E N.R.G. 1613/2024 - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO A SALVAGUARDIA DEL VERDE URBANO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA – CIG: BAD7FFAAD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE MUSICALI E TEATRALI  -  LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE  ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEI GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifiche periodiche degli impianti di messa a terra  edifici comunali. Approvazione offerta e impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI VALUTAZIONE LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO DICEMBRE 2025 -GENNAIO E FEBBRAIO 2026 COMPONENTE ESTERNO DOTT. DI SANTO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA ETNET S.C. -  SAN GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Valutazione, rimozione, trasporto e smaltimento materiale contenente cemento-amianto abbandonato da ignoti sul territorio comunale.  Liquidazione ditta: Centro Commerciale Edile con sede in Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. Approvazione e autorizzazione interventi di manutenzione straordinaria extra canone</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA DI ACQUISTO MEPA RDO N.6143523, PER LA FORNITURA DI UNA CENTRALE TELEFONICA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023A, ALL'OPERATORE ECONOMICO VOLTECH S.R.L. - CIG:BAF316669E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il servizio notifiche digitali - PagoPA S.p.A. - SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 Verbali CdS Fatt.n.  5226009357/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Abbigliamento - Protezione Civile Ditta: DELTA WEAR SRL Partita IVA: IT07829680631 Sede: VIA UMBERTO MIGLIACCIO SNC - 80016 - MARANO (NA) IT C.I.G. n. B523DF3663</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA  AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico  Responsabile  del Servizio di Prevenzione e Protezione per anni uno.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio educativa domiciliare - coop. CO.SER. a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P. IVA: 02323120879 – febbraio 2025 CIG: B51F6CE08D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, fornitura di Cancelleria – Ditta Errebian CIG B997421B8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 C. 5 D.L.vo 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Amministrazione Economico - retributiva e contributiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 11/2026 PA del 11/03/2026 Affidamento servizio di stampa, imbustamento e recapito Avvisi TARI Saldo 2025 e Acconto 2026 - CIG: B960AE09C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto attrezzature per le attività del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Ditta: SCAR S.r.l. con sede in Via Caduti sul lavoro n. 25 - Bussolengo (VR) - C.F./P.Iva IT00353240237 C.I.G. n. BACDBB6C6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU Progetto: “Impianto sportivo Turi Guglielmino a Massannunziata. Recupero impianto di calcio, atletica e campetti e spazi a verde e tribune” CUP J63D20001770001 CIG A002F6B23E Approvazione Perizia di variante e suppletiva ex art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONACO SRL – IMPEGNO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICIO TRIBUTI –  II SEMESTRE 2026  - 2027 – CIG: ZE63DD6B94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di impegno e affidamento servizio noleggio fotocopiatrici multifunzioni per gli uffici di Polizia Locale; Ditta: CANON Italia S.p.A. - con sede in Strada Padana Superiore 2/B, 20063, Cernusco sul Naviglio MI - C.F. 00865220156 CIG: BAEDFC1691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio di cattura, custodia, e mantenimento dei cani randagi comunali accalappiati nel territorio del comune di Mascalucia. FATT: 10_26 del 11.03.2026 Ditta A.C.A.E. Associazione Cinofila Amatoriale Etnea - C.F. 93045570871 – P.I. IT03430420871 CIG.: B9E5573453 – Det. n. 1952/2025 (Reg. Gen. n.  2217/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Randagismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone attrezzatura denominata "fototrappole", con formula a noleggio tramite ME.PA. CTR: A1G21019 - lotto:1 Ditta: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA sede legale in Piazza Lina Bo Bardi. 3 – Milano– P.IVA  IT 13455940158 CIG: B8909D1FE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN  NOLEGGIO - LOTTO 6 - N. 2 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI   - I bim. 2026 - Uffici di Polizia Locale C.I.G. 8457690295 C.I.G. (derivato): ZBE34312B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI MASCALUCIA FINO AL 31/12/2026 ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA MEPA – AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI - LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 – NEXT Generation EU CUP: J64H22000460001,  già finanziato al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – Investimento 2.2 (Piani urbani integrati) con Soggetto attuatore il Comune di Mascalucia- Approvazione offerta per recupero rifiuti codice CER 17.02.03  cig  BADA5CE253</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAUGERI IGNAZIO MESE DI FEBBRAIO 2026 - LIQUIDAZIONE ACLI SERVICE CATANIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corrispettivi trimestrali per utenza del servizio telematico relativo all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile Comunicazione ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.P.R. 28/09/1994 n. 634 BENEFICIARIO: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero n.2 persone con disabilità psichica – Gennaio e febbraio 2026. Beneficiario:  ALBA” Società Cooperativa Sociale ETS con sede legale al civico 340/B di Via Etnea in Mascalucia (CT), e Partita IVA 03450780873 – CIG: B8B0C8E66F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 5226004893 del 15/02/2025 – Prot. n. 7009/2026 per il servizio notifiche digitali - PagoPa S.p.a. – END - articolo 26 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 – Atti Tributari – Saldo Report di 12/2025 – Notifiche digitali n. 843 – Notifiche analogiche n. 848</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO – MESE DI FEBBRAIO 2026 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto bollettari CDS con avviso e stampati vari per il funzionamento degli uffici di Polizia Locale; CIG. BA8A80E390</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di refezione scolastica a.s.2025- 2026. Serenissima ristorazione spa. Febbraio 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico Cooperativa Sociale CO.SER a r.l.  Mensilità Gennaio e Febbraio 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPIE IN ECCEDENZA DAL 17/10/2025 AL 02/02/2026 - DITTA TEC S.r.l. - CIG: BA7BBCDDOD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART.7 LEGGE 150/2000E DELL'ART.14 -  L.R. N.7- DOTT. SBIRZIOLA GIUSEPPE - PERIODO: FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26/PA - N. 27/PA - N. 28/PA DEL 02/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - ZONA SCIARA” CUP J61B22001230001 CIG Z6E3CDA023; Liquidazione e pagamento servizio di direzione geologico-tecnica in fase di esecuzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta INNOREC  SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio, integrato a “Concilia Service 4.0” della Maggioli S.p.A. in dotazione alla Polizia Locale, per inviare alla notifica dei verbali CdS tramite SEND del servizio SNH.  Ditta: Maggioli S.p.A  CIG: B2820E686B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. A.S. 2025/2026. Periodo Ottobre – Dicembre 2025. Cooperativa Sociale EUREKA con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878. CIG: B8B21A8050.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo di progettazione a favore dei comuni” Assegnazione al Comune di Mascalucia dell’importo di € 200.000,00; Utilizzo in pro quota per l’affidamento del servizio di prove e indagini geognostiche occorrenti per il progetto esecutivo dello studio geologico tecnico al CUP J64E24000200004 Realizzazione strada di PRG di congiungimento via Sopraria con via Munzoni - Proseguimento via di fuga”  al Piano triennale delle OO.PP. Approvato 2025-2027 e impegno al cap. 41195 del Bilancio comunale CIG B826E73D41 Liquidazione e pagamento servizio professionale geologico per l’esecuzione di indagini e prove geognostiche relative al PE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER I LAVORI DI “SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E LA MANUTENZIONE DEI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA SAN MARCO DI TREMESTIERI ETNEO” C.L. N. 134/CT FINANZIATO CON D.D.G. N.156 DEL 23/01/2025 CUP G64G24000120001 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/134/CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DRS n. 4093 S/8 del 23/12/2025   - Liquidazione Bonus figlio per i nati  Aprile – Settembre anno 2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2026 AL 28/02/2026 - DOTT. ALDO MAZZOTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi rivolti al potenziamento dei servizi sociali - Erogazione n.  2 voucher per assistenza nuclei familiari servizio di educativa domiciliare.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ANCI i 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronido Villa Felice. Mensilità Febbraio 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI VEICOLI A NOLEGGIO 2  - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP : FIAT TIPO tg YA761AR  CITROEN C3 YA762AR  PERIODO:01/04/2026 - 30/04/2026 DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di Spesa per il servizio notifiche digitali - PagoPa S.p.a. – SEND - articolo 26 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 – Atti Tributari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARIO RELATIVO ALLE SPESE PER DIFESA DEI GIUDIZI PENDENTI DINANZI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI CATANIA -  AVV. M. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA AVVERSO LA SENTENZA N. 3100/2025 DEL TAR SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assicurazione obbligatoria, polizza infortuni in favore dei Volontari della Protezione Civile del Comune di Mascalucia. Ditta: - GIARDINELLA ASSICURAZIONI di Giardinella Giuseppe, intermediario assicurativo Ag. Allianz con sede in C.so Italia 104 Catania - P.Iva 05904190872 C.F. GRDGPP66H25C351A - Agenzia Generale Catania ALLIANZ S.p.A. C.I.G. n. BACDBE74DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto integrato Piano Urbano Integrato  (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI”, La Città della lava e la Città del Mare “Green Way -GW01” CUP J64H220460001 CIG A0594E4939.  Liquidazione e pagamento Certificato anticipazione sui lavori ex art. 35 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetti SAI cat. ORDINARI - CUP: J69G26000020001 e cat. MSNA - CUP: J69G26000010001– triennio 2026/2028  - Approvazione schema di disciplinare di incarico e conferimento incarico di supporto al RUP ai sensi dell’art. 15, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 alla dottoressa Maria Luisa Giambrone.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione somme all'economo comunale per far fronte alle spese di spedizione di un HHD guasto installato nel nas denominato Qnap del data center comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI DOTAZIONE SERVIZIO ECONOMALE-ANTICIPAZIONE SOMME IN ACCONTO PER L'ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DIRIGENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI COLLOCATI NELLE STRUTTURE COMUNALI ANNO 2026  - CIG BAE1103AA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO AUTO S.R.L. DI PRUITI GIUSEPPE CON SEDE IN CATANIA – CIG: BAD8070C33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA – CIG: BAD80D92DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA ANCIDIGITALE S.p.A. C.F. 15483121008 con sede legale in Via dei Prefetti 46 - 00186 ROMA C.I.G.: BABAFB3894</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto SAI - Triennio 2026-2028 -  D.M. di finanziamento n. 53671 del 03/12/2025-  Determina a contrarre per l'individuazione di un ente gestore  dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela di n.  di n. 27 minori stranieri non accompagnati nell'ambito del sistema di accoglienza integrata SAI cat. MSNA”  mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. N. 36/2023 e ss.mm. E ii. Con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 comma 2 e 5 del d.lgs. N. 36/2023 e ss. nm. e ii.  Gara esperita in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del codice dei contratti, sulla piattaforma ASP/ CONSIP.       Cup:J69G26000010001 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti ad asili nido (0-2 anni). “Interventi su immobile di Via Porto Marretti” CUP J68H24000460006 CIG: B2FB85D4B1 CPV 45214100-1. Liquidazione e pagamento Direzione Lavori al SAL n. 2 lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto SAI - Categoria ORDINARI – Triennio 2026-2028. Determina a contrarre per l'individuazione di un ente per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela di richiedenti asilo e rifugiati mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. N. 36/2023 e ss.mm. e ii. Con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 comma 2 e 5 del d.lgs. N. 36/2023 e ss. mm. e ii.  Gara esperita in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del codice dei contratti, sulla piattaforma ASP/CONSIP.  CUP:J69G26000020001 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reiscrizione impegno di spesa a seguito di erronea eliminazione di residuo passivo relativo a Poste Italiane S.p.A. relativa al servizio di postalizzazione degli atti giudiziari inerenti l'attività dell'Ufficio del Giudice di Pace, per il periodo 2016-2024 - Regolarizzazione contabile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia.   Manutenzione straordinaria per riparazione, pulizia sanificazione e disinfestazione al depuratore di c.da Munzone</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI RELATIVI ALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEI PROSPETTI TRAMITE SOFTWARE BABYLONWEB - DITTA GIES SRL - CIG:BACA169FE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DICHIARAZIONE IVA ANNUALE E ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DOTT. A. RONSIVALLE - CIG: BAC4BD7286.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI  CIE  DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi di Anagrafe e Autentiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CIE DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 01 AL 15 FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi di Anagrafe e Autentiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio assistenza domiciliare anziani -  l’Art. 9 comma 2 lett. jj) legge regionale n. 3 del 30 Gennaio 2025 - Cooperativa Sociale CO.SER. con sede legale in Viagrande (CT) via della Regione n.16 P.IVA: 02323120879 – Dicembre 2025 - CIG: B7FAC8C5D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di cura e manutenzione del verde comunale di Mascalucia per il mese di Febbraio 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori  da eseguirsi per aperture varchi e completamento per la fruizione del centro anziani. Liquidazione e pagamento alla ditta esecutrice CIG B9AAD8CF90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. MASCALUCIA  -  INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE (D.E.C.) -  CONFERMA IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento in entrata e Assunzione Impegno di Spesa per concessione Contributi Regionali - Scorrimento integrativo graduatorie regionali -  D.R.S  n. 4055/S8 del 18.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA – D.R.S. 4020/S7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. A.s. 2025/2026 – periodo dicembre 2025, gennaio 2026. Cooperativa Sociale  DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877 CIG: B8B2109D16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento in entrata e Assunzione Impegno di Spesa per concessione Contributi Regionali – Bonus figlio Aprile/Settembre 2025-  D.R.S  n. 4093/S8 del 23.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA A MASCALUCIA 2026 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO NONPLUSULTRA SRL CON SEDE AD ACICATENA- CIG :  BA9CBE4833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione al ricovero minore  Proc. T.M. 1132/2025 MIN , e impegno somme in favore di  comunità alloggio “ FRIDA”sita in  Biancavilla sede operativa via Turati 42 -  Coop. Sociale Orizzonte  sede legale Adrano p.iva 04216850877  -  CIG :BAC63EE3B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione convenzione micronido. Associazione culturale Villa Felice Febbraio 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto del servizio di notificazione degli atti mediante Messo Comunale/Messo Notificatore nel territorio del Comune di Mascalucia – Approvazione disciplinare di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - Protocollo Informatico  - A.P.O. - Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di revisione dei n. 5 scuolabus comunali per l’anno 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio di trasporto in autoambulanza per l’esecuzione di T.S.O. ordinanza sin-dacale n. 1/2026 Ditta: CROCE VERDE O.D.V.  C.I.G. n. BA7AAEAD99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MARZO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 5 -CONSIP Ditta: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia/ CONSIP - NOLEGGIO AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE tg YA761AR e tg YA762AR CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA “REALIZZAZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITÀ MASSANNUNZIATA – STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD”. CUP J67B15000530004. NEXT GENERATIONE EU Liquidazione e pagamento servizi tecnico-professionali in acconto e a saldo al terzo SAL. CIG 6825961137</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa - Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - ALD Automotive Italia S.p.A. CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di pulizia ed igienizzazione immobili comunali  nel mese di  Febbraio 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI UN ESPERTO INGEGNERE PROFILO JUNIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2 DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP E99J21007460005 e al CIG 9695764D8E Approvazione relazione attività e liquidazione compensi tecnico incaricato per i mesi: da aprile a dicembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 4 HDD DA INSTALLARE NEL MODULO DI ESPANSIONE NAS ESISTENTE, ASI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS.N.36/2023 - DITTA RADIOCOM SOCIETA' COOPERATIVA - CIG.: BAB763FF25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  BIOMETAN SRL per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI – INCARICO DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO DEL D.E.C..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr.11PA del 02/03/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  RUBINO SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.:5226003930/2026, PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PAGOPA S.P.A. – SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero persona con disabilità psichica - Dicembre 2025 – Gennaio 2026. Comunità Alloggio sita in Mascalucia, via Petrarca n. 22, della Cooperativa Sociale Per la Vita a.r.l. Onlus- Sede Legale Via Vittorio Emanuele 31- Nicosia (EN) Partita IVA: 02209540844 – CIG: B8B229EB4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Insieme si può . Dicembre  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Nord CUP: J67H22000950001  CIG B00AE5A2CA. Liquidazione e pagamento fatture di conferimento a cemtro di recupero di terre e rocce di scavo CIG  B56D86E9AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma nazionale P.I.P.P.I : Variazione di PEG -  Autorizzazione missione all’Università degli studi di Padova dal 11/03/2026 al 13/03/2026 della dott.ssa Stefania Bagnato  incaricata COACH con det. n. 92 dell’UAS per il DSS19 e impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) per accoglienza M.S.N.A. GENNAIO e FEBBRAIO 2026 - Integra Soc. Coop. Sociale P.IVA IT05159060879 - CUP C16H22000210001 – CIG: 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA FORNITURA IDRICA MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DI APPOSITO CONTATORE - SOCIETA' ACOSET S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione S.A.I. (Sistema di Accoglienza Integrata) - Cat. MSNA – Ampliamento 15 posti cat. MSNA di cui al DM nr. 12585 del 19 marzo 2025 –GENNAIO E FEBBRAIO 2026 - Coop. INTEGRA P.IVA IT05159060879 – CIG: B7B31AA5CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ricovero  n. 2 persone con disabilità psichica - Gennaio 2026. Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo. Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8 – 95100 Catania  CIG: B8B21AA1F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED ALLINEAMENTO TRIMESTRALE DEI DOCUMENTI CONTABILI ED EVENTUALE COMUNICAIONE SU PIATTAFORMA RGS - DITTA GIES SRL - CIG: B5CF04849E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ECCEDENZE COPIE FOTOCOPIATORE UFFICIO RAGIONERIA - DITTA T.E.C. S.R.L - CIG: BA7BBCDD0D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 PER IL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER I LAVORI DI “SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E LA MANUTENZIONE DEI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA SAN MARCO DI TREMESTIERI ETNEO”. C.L. N.134/CT FINANZIATO CON D.D.G. N. 156 DEL 23/01/2025 CUP: G64G24000120001 – CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/134/CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Spesa Bollo a Carico dell'Ente - Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 lotto 5 -ex SIFA' S.P.A./consip - veicolo FIAT TIPO tg YA761AR Ditta: UNIPOLRENTAL S.P.A.  C.I.G. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE: 8V00070854 - 8V00071362 – 8V00070855 - 8V00071790 – 8V00072131 – 8V00071383 - 8V00069971 – 8V00073013 – 8V00071824 – 8V00072132 - 8V00092229 - CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO I° TRIM. ANNO 2026 DEL SERVIZIO DI LINEA URBANA  N. 901 A FAVORE DELLA A.M.T.S. (AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA) DI CATANIA – CIG: B9BCE8DDEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di potenziamento servizio mensa ICS Giuseppe Fava Via Timparello con interventi da eseguirsi su spazi mensa esistenti” CUP J68H24000720006 CIG B6475F961B Liquidazione e pagamento 2° SAL alla ditta aggiudicataria dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO M.D.S.M.- COMUNE MASCALUCIA  MESE DI  FEBBRAIO  2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Rodalibri di Daniele Cannizzaro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. A.s. 2025/2026. FSC Voucher n 15 - Periodo Novembre 2025 – Gennaio 2026 - Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 02323120879 - CIG: B92DECB30F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. A.s. 2025/2026. Voucher n. 41 - Periodo Novembre 2025 – Gennaio 2026 - Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 02323120879 - CIG: B8CEEFC383.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI. GENNAIO 2026 "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014  – GIARRE (CT) - PARTITA IVA: IT04161290871 CIG: B8B1D52C4C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI – CIG: BAA70E5295</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE BUCHE STRADALI - CIG :B91975EFC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consultazioni referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025. Impegno e affidamento servizio di approntamento seggi elettorali inclusa pulizia e sanificazione oltre al trasporto in tutte le fasi di schede elettorali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario limitatamente all'espletamento delle attività e degli adempimenti atti ad assicurare il regolare e puntuale espletamento delle funzioni di competenza della Sottocommissione Elettorale Circondariale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI - INFORMATICI - PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE RIS. UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART.10 C.C.D.I. ANNO 2025 AL PERSONALE DELL'AREA II SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI - INFORMATICI - PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE RIS. UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA II ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI - INFORMATICI - PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE RIS. UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. A.s. 2025/2026. Periodo ottobre 2025 – gennaio 2026 - Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 - CIG: B8B15CE891.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di notifiche verbali C.D.S. attraverso piattaforma PAGOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA  ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI  E DEGLI ENTI NO PROFIT  ANNO 2025/2026 APPROVATO CON DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 195 DEL 05/02/2026-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio educativa domiciliare - Coop. Prospettiva con sede legale in via San Luca Evangelista n. 6 - Catania P. IVA 00856400874; CIG: B7B549BB6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ATTIVITA' FORMATIVA IN AGGIORNAMENTO AGLI ADDETTI ANTINCENDIO CIG B9CAF05AB7 – liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE – CIG: B8B41BFB88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM  CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE  DEL 22 E 23 MARZO 2026 - INTEGRAZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE - AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SOMME QUALE INCREMENTO DELLA SPESA DERIVANTE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CCNL 2022/2024 l COMPARTO FUNZIONI LOCALI UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI - INFORMATICI - PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE RIS. UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI BILANCIO SPESE DI NOTIFICA, ONERI DI RISCOSSIONE ED ALTRE SPESE ESECUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione  in favore di alunni con  disabilità grave ai sensi della L.104 art.3 comma 3 - erogazione voucher di servizio A.S. 2025/2026 – periodo: marzo/aprile 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio educativa domiciliare - Coop. Cooperativa sociale “Delfino” con sede legale in via G. Leopardi n. 141 – Catania P. Iva 03561290879 – CIG: B6251819C1 - B7B5DE342E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/12/2025 AL 28/02/2026 - DOTT. SALVATORE SIGNORINO GELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Novembre - Dicembre 2025. Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 CIG: B8CF8F80CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE - PROC. N. 10293/2021 R.G.N.R. - LIQUIDAZIONE saldo SPESE LEGALI   BENEFICIARIO: AVV. F.L. CUSCUNA' – PATERNO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU "Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere" CUP: J63D20001760001 CIG 997212490C Liquidazione e pagamento certificato lavori n° 4 relativo al SAL n° 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Catania libri di Agata Di Mauro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio educativa domiciliare – coop. CO.SER. a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P. IVA: 02323120879 – CIG: B8FF9218AC – B62514EFA9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAUGERI IGNAZIO MESE DI GENNAIO 2026 - LIQUIDAZIONE ACLI SERVICE CATANIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – Next Generation Eu “PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITA' MASSANNUNZIATA - STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD - CUP: J67B15000530004” CIG A0085DB6D7, Affidamento servizio di ricezione  rifiuti da demolizione inerti e  asfalti a centro di recupero autorizzato al CIG BA97791200</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Progetto mai più soli -Art. 9 comma 2 lett. jj) legge regionale n. 3 del 30 Gennaio 2025 - Servizio Assistenza Domiciliare Anziani  Cooperativa Sociale EUREKA con sede legale in Mascalucia (CT) c.so san vito 204 P.IVA: IT0486059878 CIG: B7FACDFA51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001104164 RELATIVAA GIORNATE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E CONSULENZA SOFTWARE PER L'UTILIZZO DI APPLICATIVI DELLA SUITE SICRAWEB EVO -  DITTA: MAGGIOLI S.P.A - CIG:Z753DF3E38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN RIASSUNZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA  PROPOSTO DAL SIG. TAMA’ E. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI Beneficiario: AVV. GIUSEPPE LONGO – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI MOTTA A. E CASTIGLIONE A. - LIQUIDAZIONE  SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. R.G. 2594/2021 PROPOSTO DA SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE - Liquidazione acconto spese legali -  Beneficiario: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo trasporto presso centri di riabilitazione in favore di persone con disabilità, anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO, INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA PROPOSTO DALLA SIG.RA MODICA M. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Richiesta conferimento incarico legale a supporto della richiesta prot. n. 32504 del 14/10/2022 del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari - Liquidazione saldo spese legali -  BENEFICIARIO: AVV. GRAZIA TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto bollettari CDS con avviso e stampati vari per il funzionamento degli uffici di Polizia Locale. CIG.: BA8A80E390</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO NORD" - CUP J67H22000950001- CIG  B00AE5A2CA Liquidazione e pagamento acconto al Terzo SAL alla Direzione lavori CIG A01C169E3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione mese di Gennaio 2026 - retta frequenza asilo nido n. 1 posto in convenzione- Impresa sociale ETS Onlus Accompagnare alla genitorialità con sede operativa "I nidi di Neni" sita in via Piave San Pietro Clarenza - Cod. Fiscale 93208610878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI FEBBRAIO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 5 -CONSIP Ditta: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia/ CONSIP - NOLEGGIO AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE tg YA761AR e tg YA762AR CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA C.A. EX ART. 702 TER C.P.C. 1155/2016 DEL 25/02/2016 E SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DEPOSITATA IN DATA 18/07/2022. PAGAMENTO INDENNITÀ ESPROPRIAZIONE IN VIA CONSERVATIVA E CON  RIVALSA NEI CONFRONTI DELLA SOC. COOP. SABRINA SRL. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. SERGIO PIZZUTO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE) PER L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE PIATTAFORME SUE – NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR . MISURA 2.2.3- CUP: J21F25000810006 - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA N. 1489041 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: BAAE761955 - FORNITORE: MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG. LANZA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI   BENEFICIARIO: AVV. ALESSIA ARCIDIACONO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE, INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA,   PROPOSTO DALLA SIG.RA PACE A.M.D. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI   BENEFICIARIO: AVV. ALESSIA ARCIDIACONO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI - CAT. MSNA -  TRIENNIO 2026-2028 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME DI CUI AL DM NR. 53671/2025 -  CUP : J69G26000010001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI CAT. ORDINARI - TRIENNIO 2026-2028. -  ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME DI CUI A DECRETI MINISTERIALI  Nr 53671/2025 – nr 57750/2025 – nr 57751/2025 . CUP : J69G26000020001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pubblica illuminazione impianti residui gestiti da Enel Sole srl. Liquidazione fatture a saldo per interventi eseguiti  sugli impianti in competenza  CIG Z0B08C3601</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pubblica illuminazione impianti residui gestiti da Enel Sole srl. Liquidazione fatture per interventi eseguiti  sugli impianti triennio 2022-2024  CIG Z0B08C3601</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso per lavoro straordinario dipendenti Area Servizi sociali e culturali - Anno 2025 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di nuova realizzazione asilo nido (0-2 anni) per 44 posti in via Santa Sfera. CUP J68H24000470006 CIG  B5082ECD5C CPV 45214100-1 Liquidazione e pagamento lavori al primo SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di Spesa per il servizio notifiche digitali - PagoPa S.p.a. – SEND - articolo 26 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 – Atti Tributari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DEMNOMINATO VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRICE PLUS AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023 - DITTA SOLTECH S.R.L. CIG.: BAA67A4F9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N. 2922/2024 TRIBUNALE DI CATANIA E RESA NEL PROCEDIMENTO CIVILE N. 13463/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Randagismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025 - DOTT. GINEX ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU  “Progetto di realizzazione mensa al plesso centrale dell'ICS Leonardo da Vinci” CUP J65E24000190006. CIG B646B299E0  Liquidazione e pagamento SAL n. 1 alla Ditta aggiudicataria dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE AL PERSONALE ANNO 2026 - DITTA SOLUZIONE PROFESSIONISTI - CIG: BA92F6A74B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE PIAO/PTPCT 2026-28 - DITTA SOLUZIONI PROFESSIONISTI - CIG: BA9BDCF942.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO NORD" - CUP J67H22000950001- CIG  B00AE5A2CA Liquidazione e pagamento SAL n. 3 alla Ditta aggiudicataria dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT di Via Wagner – anno 2025 Rimodulazione Determina dir. 223/2026 con riapprovazione livello esecutivo, attivazione procedura utilizzo  somme residue  al mutuo ICS concesso nel 2016 a seguito collaudo su intervento originario CUP  J64H16001150004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. PER GLI OPERATORI COMUNALI SERVIZI MANUTENTIVI E CUSTODI - DITTA WUERTH SRL – CIG: B9968D8B79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto integrato Piano Urbano Integrato “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI”, La Città della lava e la Città del Mare “Green Way -GW01” CUP J64H220460001 CIG A0594E4939. Liquidazione e pagamento al RTP indicato dall’aggiudicatario della progettazione esecutiva e CSP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2026 DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE CON ETICHETTE RFID - AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE (BABYLONWEB) - DITTA GIES SRL - CIG: B345B39218.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ  ENILIVE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO DI REVISIONE DEL SISTEMA DI DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE VASCA DI RACCOLTA TERMINALE DELLA RETE DI VIA ETNEA ED OPERE CONNESSE - CUP  J64E22000100001" CIG 8956F89904 Affidamento diretto servizio di  conferimento  rifiuti terre e rocce di scavo CER 170504 e   fresatura asfalti CER 170302 presso centro di recupero CIG  BA857A8AC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio di cattura, custodia, e mantenimento dei cani randagi comunali accalappiati nel territorio del comune di Mascalucia. FATT: 9_26 del 17.02.2026 Ditta A.C.A.E. Associazione Cinofila Amatoriale Etnea - C.F. 93045570871 – P.I. IT03430420871 CIG.: B9E5573453 – Det. n. 1952/2025 (Reg. Gen. n.  2217/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Randagismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spesa per il servizio notifiche digitali - PagoPA S.p.A. - SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 Verbali CdS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2025  ALLE ETS REGOLARMENTE ISCRITTE (REVISIONE) ALL'ALBO COMUNALE DELLE  ASSOCIAZIONI E AGLI  ENTI NO PROFIT  al 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI ARTICOLI E ACCESSORI PER L’UNIFORME DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - CIG. B8F87E5705</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone attrezzatura denominata "fototrappole", con formula a noleggio tramite ME.PA. CTR: A1G21019 - lotto:1 Ditta: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA sede legale in Piazza Lina Bo Bardi. 3 – Milano– P.IVA  IT 13455940158 CIG: B8909D1FE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di refezione scolastica a.s.2025- 2026. Serenissima ristorazione spa. Gennaio 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE – DAL 22 AL 26 SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55/1V - CIG: B9D140321F - PER LA FORNITURA SERVIZI DI SUPPORTO RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE  - OPERATORE ECONOMICO: TRANSIZIONE DIGITALE S.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio, integrato a “Concilia Service 4.0” della Maggioli S.p.A. in dotazione alla Polizia Locale, per inviare alla notifica dei verbali CdS tramite SEND del servizio SNH.  Ditta: Maggioli S.p.A  CIG: B2820E686B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONACO S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134 DEL 06/02/2026 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TRIBUTI PRIMO SEMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione dell’indennità di cui all’art 32 del C.C.N.L. Enti Locali 2019/2021 a favore dei dipendenti dell’Area I° “Polizia Municipale”  da Gennaio - Dicembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR "LA RIFORMA DELLA CORTE DEI CONTI DOPO LA LEGGE 1/2026" - DITTA MIRA FORMAZIONE S.R.L.S. - CIG: BA307C0FD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/11/2025 AL 31/12/2025 - DOTT. ALDO MAZZOTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Insieme si può . Novembre  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di trasporto in autoambulanza per l’esecuzione di T.S.O. ordinanza sindacale n. 1/2026 Ditta: CROCE VERDE O.D.V.  C.I.G. n. BA7AAEAD99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronido. Associazione culturale Villa Felice. Gennaio 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di pulizia ed igienizzazione immobili comunali  nel mese di  Gennaio 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di potenziamento servizi sociali – liquidazione alla dott.ssa Maria Luisa Giambrone attività di  supporto amministrativo all’Ufficio Servizio Sociale – periodo Gennaio 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prestazione di supporto amministrativo al RUP per la gestione rifiuti - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE COPERTURA EDIFICI COMUNALI –  B851D4FDB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Sicilia 2014 – 2020 - GAL Etna sud. AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE - AZIONE PAL: 1.1 SOTTOMISURA 7.5 - PROGETTO: Realizzazione e ammodernamento e riqualificazione per la fruizione pubblica di infrastrutture ricreative a margine del campo sportivo T. Guglielmino a Massannunziata. CUP J63D22000090002. CIG B2C438E9E5  Servizio di assistenza su pratica AGEA. Approvazione preventivo offerta al CIG B8A3A80EB7 Liquidazione e pagamento servizio di assistenza su pratica AGEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr.8PA del 02/02/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM  CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE  DEL 22 E 23 MARZO 2026 - INTEGRAZIONE  UFFICIO ELETTORALE COMUNALE DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI - AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI - INFORMATICI - PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE RIS. UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  BIOMETAN SRL per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Meta Service srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI IN ENTRATA CUP PER IL 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Progetto mai più soli -Art. 9 comma 2 lett. jj) legge regionale n. 3 del 30 Gennaio 2025 - Servizio Assistenza Domiciliare Anziani  Cooperativa Sociale I GIRASOLI  con sede legale in Scordia P. Iva IT0469070877 CIG: B7FAD1FF20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Progetto mai più soli -Art. 9 comma 2 lett. jj) legge regionale n. 3 del 30 Gennaio 2025 - Servizio Assistenza Domiciliare Anziani  Cooperativa Sociale COMUNITA’ DEI GIOVANI sede legale via Dante Majorana 20 Gravina di Catania  P.IVA IT03287290872  CIG: B7FAC70EB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.  A.s. 2025/2026. Periodo Ottobre - Dicembre 2025. Cooperativa Sociale  COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872 CIG: B8B1226429</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. A.S. 2025/2026. Periodo Ottobre – Dicembre 2025. Cooperativa Sociale MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871  CIG: B8B22F74C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI VOUCHER ARUBA DA UTILIZZARE PER L'ACQUISTO DELL'IDENTITA' DIGITALE PERSONA FISICA, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023 - DITTA ARUBA S.P.A. - IMPORTO 11.96 IVA INCLUSA - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI VOUCHER ARUBA DA UTILIZZARE PER L'ACQUISTO DELL'IDENTITA' DIGITALE AZIENDALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023 - DITTA ARUBA S.P.A. - IMPORTO 42,70 IVA INCLUSA - CIG BA685CCA49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Progetto mai più soli -Art. 9 comma 2 lett. jj) legge regionale n. 3 del 30 Gennaio 2025 - Servizio Assistenza Domiciliare Anziani  COOP.SOC. MILLENNIUM  via Guglielmo Marconi 31 Tremestieri Eteno P. IVA : IT03678350871 CIG: B7FACF6D4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE NECESSARIE A GARANTIRE L'EFFICIENZA, LA SICUREZZA E L'AFFIDABILITA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DELLA RETE INFORMATICA DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURE N.2419/FE del 31/12/2025 E N.2/FE DEL 12/01/2026 - CIG B136B48001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO – MESE DI GENNAIO 2026 2025 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO DI REVISIONE DEL SISTEMA DI DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE VASCA DI RACCOLTA TERMINALE DELLA RETE DI VIA ETNEA ED OPERE CONNESSE - CUP  J64E22000100001" CIG 8956F89904 Affidamento  servizio di  conferimento  rifiuti da demolozioni codice CER 170107 presso centro di recupero CIG  BA60EBDA38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO DI REVISIONE DEL SISTEMA DI DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE VASCA DI RACCOLTA TERMINALE DELLA RETE DI VIA ETNEA ED OPERE CONNESSE - CUP  J64E22000100001" CIG 8956F89904 Presa atto a seguito emissione nulla osta Soprintendenza al ricorso vigilanza agli scavi di tipo archeologico. Affidamento servizio a professionista archeologo CIG BA575848BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDI E SRVIZI ALLE IMPRESE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19/PA - 20/PA - 21/PA DEL 04/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Cavallotto librerie srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Subinvestimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Progetto: "Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere". CUP J63D20001760001 – CIG  997212490C Affidamento servizio a seguito interpello di collaudo tecnico amministrativo al CIG  BA64ZA5FD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura arredi scolastici. Ditta Borgione centro didattico srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu  “Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti ad asili nido (0-2 anni). “Interventi su immobile di Via Porto Marretti” CUP J68H24000460006 CIG: B46696F098 CPV 45214100-1. Liquidazione e pagamento 2° SAL alla ditta aggiudicataria dei lavor</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura di n.1 switch di rete con tecnologia P.o.E.necessario per ripristinare la funzionalità degli apparati telefonici dall'Atrea Servizi Sociali e Culturali dell'Ente - Liquidazione fattura n.7 del 27/01/2026 - € 384,30 IVA inclusa -  ditta TECHLAB WORKS S.R.L. -  CIG B9E90CDECC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di cura e manutenzione del verde comunale di Mascalucia per il mese di Gennaio 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta INNOREC  SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CIE DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi di Anagrafe e Autentiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione convenzione micronido. Associazione culturale Villa Felice. Gennaio 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spesa affiliazione a coordinamento MAGNA VIS Sicilia del G.C.M.P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DELLA PIAZZA FALCONE BORSELLINO – LIQUIDAZIONE I° SAL A FAVORE DELLA DITTA LEATHEC S.R.L. -  CUP: J62H24001140002 - CIG: A041FD5DA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE  E LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE  EVENTI NATALIZI NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE “IL MAGICO NATALE A MASCALUCIA 2025”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborsi refezione scolastica. A.S. 2024 - 2025. Integrazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedola primaria. Libreria Viscuola.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2025 DEL SERVIZIO DI LINEA URBANA  N. 901 A FAVORE DELLA A.M.T.S. (AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA) DI CATANIA – CIG: B34DFD8358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO – CIG: B99674A30B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ANTONINO REINA - FORNITORE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER  LA FORNITURA DI N.3 VOUCHER ARUBA  NECESSARI PER FORMALIZZARE L'ACQUISTO DEI SERVIZI DI HOSTING, DOMINIO E POSTA ELETTRONICA AI  SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 - DITTA ARUBA S.P.A. - IMPORTO 1.361,50 - CIG BA622641F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di realizzazione mensa al plesso centrale dell'ICS Leonardo da Vinci ” CUP J65E24000190006. CIG B646B299E0 - Affidamento incarico di sorveglianza archeologica sugli scavi.  CIG B82A9B53F2 Liquidazione e pagamento servizio di sorveglianza archeologica sugli scavi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, fornitura di n.4 scale a palchetto a 9 gradini per il Cimitero di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica “Realizzazione di un plesso scolastico polivalente in località Massannunziata – stralcio insediamento lato sud”. CUP J67B15000530004 - CIG A0085DB6D7 NEXT GENERATION EU Liquidazione e pagamento certificato lavori n°4 al quarto SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2 PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI” “LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 CUP: J64H22000460001. Servizio professionale di supporto al RUP. Liquidazione acconto n° 9 CIG: 97615741B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO M.D.S.M.- COMUNE MASCALUCIA  MESE DI  GENNAIO  2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>incarico di supporto al RUP  – Progetti SAI cat. Ordinari e cat. MSNA triennio 2026/2028 – Presa d’atto esito interpello interno-  approvazione atti per Manifestazione di interesse per l’individuazione di personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni per affidamento attività di supporto al Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  RUBINO SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT di Via Wagner – anno 2025 Presa atto approvazione livello esecutivo, attivazione procedura utilizzo  somme residue  al mutuo ICS concesso nel 2016 a seguito collaudo su intervento originario CUP  J64H16001150004 Adeguamento quadro economico e assestamento somme occorrenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr.2PA del 02/01/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CIE DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 01 AL 15 GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi di Anagrafe e Autentiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU  Progetto: “Impianto sportivo Turi Guglielmino a Massannunziata. Recupero impianto di calcio, atletica e campetti e spazi a verde e tribune” CUP J63D20001770001 – CIG A002F6B23E  Servizio di conferimento rifiuti di lastre catramate codice CER 17.03.02 per conseguente recupero a ditta autorizzata CIG B82220AF01 e CIG  B9FC521F8B ad integrazione Liquidazione e pagamento prestazione ditta incaricata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA N. 4164/2024 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA VERTENZA D.G. C/COMUNE DI MASCALUCIA  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di Riqualificazione area prospiciente il Palazzo Municipale CUP J67H23003160002 CIG B523DE6BA7. Liquidazione e pagamento Certificato n. 2 relativo al SAL n. 2 alla ditta affidataria dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria Tutto Carta di Federica Torresi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Organizzazione  manifestazione carnevalesca a Mascalucia 2026 – Impegno di spesa a favore dell'operatore economico Nonplusultra Srl con sede ad Acicatena</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto e approvazione documenti – Procedura di selezione pubblica per l’affidamento a titolo agevolato, in regime di amministrazione condivisa ai sensi degli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 117/2017, della gestione, tutela e valorizzazione del Bosco Parco Monte Ceraulo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Amministrazione Economico - retributiva e contributiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - ESPERTO INFORMATICO SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022.  Incarico CUP E11C22001300005 e CIG ZBC3BC83D6. Liquidazione e pagamento prestazioni assolte presso l’Area Servizi informatici nei mesi da Gennaio a Maggio 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento costi percolato anno 2025 – Ditta: Sicula Trasporti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE – Comprensorio Ombra - CUP J61B22001220001. Liqidazione e pagamento  supporto al RUP  CIG  CIG B582292A7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP VINCENZO AMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia CIG B511827D3CA. Liquidazione prestazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA PRIMA E SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM  CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE  DEL 22 E 23 MARZO 2026 - INTEGRAZIONE  UFFICIO ELETTORALE COMUNALE DEI SERVIZI DI  POLIZIA LOCALE - AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI - INFORMATICI - PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE RIS. UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DELLA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM  CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE  DEL 22 E 23 MARZO 2026 - INTEGRAZIONE  UFFICIO ELETTORALE COMUNALE DEI SERVIZI FINANZIARI - AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI - INFORMATICI - PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE RIS. UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE (TENENZA CARABINIERI) – LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG: B8134096D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Regolatore Generale. Liquidazione servizio di Pubblicazione dell’atto di adozione con DCC  n°95 del 23/12/2025, ex art. 3 l.r. 71/78, su  Quotidiano a diffusione regionale. CIG B9C7EC0567.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  CONVENZIONE CONSIP MEPA SIE 4 LOTTO 15- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ CONMAR S.C.A.R.L. STABILE MARCHESE – CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Cartolibreria il Bosco di Petralia Candido.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Associazione culturale Villa Felice contributo ex art.7 L.R.29.09.2016 n.20. A.S. 2024 - 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE SU SERVIZIO DI TESORERIA IV TRIMESTRE 2025 - UNICREDIT S.P.A - CIG: ZEB3890947</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LA PREDISPOSIZIONE ED ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA I TRIMESTRE 2026 - DITTA FEDAL CONSULTING S.R.L - CIG: B9B63A337E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI PRODUZIONE MANIFESTI DA AFFIGGERE PER PUBBLICIZZAZIONE ATTI DI PRG ADOTTATO - DITTA ARCHIMEDE - Centro Stampe Digitali e Cad di Agata Sciacca -  CIG B9CAADED7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : REVISIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI  E DEGLI ENTI NO PROFIT  ANNO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART.7 - LEGGE 150/2000 E DELL'ART.14 - L.R.n.7 - DOTT. SBIRZIOLA GIUSEPPE - PERIODO: DICEMBRE 2025 E GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di carta formato A4 necessaria al buon funzionamento del Servizio S.E.C. in occasione delle attività referendarie di cui al D.P.R. n. 10 del 14/01/2026 – Comizi elettorali di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. - CIG BA39636FD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO SANTUARIO MADONNA DELLA SCIARA E CHIESA MARIA SS. ANNUNZIATA  -  APPROVAZIONE RELAZIONE CONSUNTIVA, RENDICONTAZIONE  E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione  in favore di alunni con  disabilità grave ai sensi della L.104 art.3 comma 3 - erogazione voucher di servizio A.S. 2025/2026 –periodo:tre settimane</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Elettorali - Leva - Giudici Popolari</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO 2025 AREA IV "AFFARI GENERALI E TRIBUTARI" - UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONACO SRL – IMPEGNO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICIO TRIBUTI –  I SEMESTRE 2026 – CIG: ZE63DD6B94;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione Regione Sicilia somme cedole primaria a.s. 2024 - 2025 inutilizzate.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavoro straordinario anno 2025 Area 6 - Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione somme all'economo comunale acquisto hhd</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU  “Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti ad asili nido (0-2 anni). “Progetto di nuova realizzazione asilo nido (0-2 anni) per 44 posti in via Santa Sfera”  Autorizzazione al subappalto delle opere edili ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANON ITALIA SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - LIQUIDAZIONE FATTURA IV TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.113/26, PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA ADEMPIMENTI DELLA PRIVACY PER IL CORRETTO ESPLETAMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE DI RIFERIMENTO "GDPR", ALLA DITTA INDO SRLS UNIPERSONALE – CIG: B905C0541A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2025-2026 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA LUCERNA DI FERRARA GIUSEPPE- CIG : B95A22E414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  CONVENZIONE CONSIP MEPA SIE 4 LOTTO 15- LIQUIDAZIONE 4° TRIM. A FAVORE DELLA SOCIETÀ ECOSFERA SERVIZI SPA – CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo trasporto scolastico disabili anno 2025 in favore di S.F.C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICIO URBANISTICA - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUE Supporto Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DEL PROGETTO EX ART. 11 DEL REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, DENOMINATO "PROGETTO ESTATE 2025"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA V ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI AL SERVIZIO DEL DATA CENTER DEL MUNICIPIO E RIPROGRAMMAZIONE CENTRALE TELEFONICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA - VOLTECH SRL - CIG: B99467F345</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: N. PAE0046796 - N. PAE0046797  - PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Studi e Servizi alle Imprese Srl - Liquidazione Fatture n. 170-171-172 del 03/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto n. 2 Firma Digitale Remota Aruba (durata 3 anni). Servizio di attivazione, riconoscimento de-visu e assistenza tecnica per la configurazione degli OTP su cellulare - Area Affari Generali e Tributari CIG: BA391F6DFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del 08/01/2022 del Direttore generale per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale della Finanza locale del Ministero dell’Interno Appalto integrato (progettazione esecutiva e CSP e lavori) di: “REVISIONE DEL SISTEMA DI DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE VASCA DI RACCOLTA TERMINALE DELLA RETE DI VIA ETNEA ED OPERE CONNESSE - CUP J64E22000100001  - CIG B00AED36A3 Liquidazione e pagamento quota anticipazione lavori e saldo  progettazione esecutiva e CSP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.: 5226000122/2026, PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PAGOPA S.P.A. – SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE – COMPRENSORIO MARRETTI  - CUP  J61B22001240001 CIG  B00AF80567 Liquidazione e pagamento Sal lavori n°1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 5226000584 del 15/01/2025 – Prot. n. 2134/2025 per il servizio notifiche digitali - PagoPa S.p.a. – END - articolo 26 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 – Atti Tributari – Saldo Report di 11/2025 – Notifiche digitali n. 1974 – Notifiche analogiche n. 1013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di interpello per l'individuazione di personale interno appartenente all’Area degli Operatori Esperti (ex Categoria B) per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di Messo Notificatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa inerente il servizio, integrato a “Concilia Service 4.0” della Maggioli S.p.A. in dota-zione alla Polizia Locale, per inviare alla notifica dei verbali CdS tramite SEND del servizio SNH. Ditta: Maggioli S.p.A – C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405 CIG: B2820E686B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spesa per il servizio notifiche digitali - PagoPA S.p.A. - SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 Verbali CdS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002159565 DEL 31/12/2025 - CIG. B8A7CF77F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA BOLLO A CARICO DELL'ENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP - VEICOLO FIAT TIPO tg YA761AR DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM  CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI - INFORMATICI - PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE RIS. UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI STRUTTURA CON FUNZIONI DI SUPPORTO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.3 PIAO - 2025 - 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il servizio notifiche digitali - PagoPA S.p.A. - SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 Verbali CdS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002158209 DEL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di refezione scolastica novembre e dicembre 2025. Ditta Serenissima Ristorazione spa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Maggioli S.p.A. - Liquidazione Fattura n. 000215964 del 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR "LA RIFORMA DELLA CORTE DEI CONTI DOPO LA LEGGE 1/2026" - DITTA MIRA FORMAZIONE SRLS - CIG: BA307C0FD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Novembre e Dicembre 2025. Cooperativa Sociale  I GIRASOLI con sede legale in Scordia P.IVA: 04609070877 CIG: B8D9274991 – B90A40A2CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Dicembre 2025. Cooperativa Sociale L. C. SOCIAL  SERVICE con sede legale in Catania P.IVA: 03400510875 CIG: B8D949D1ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Periodo Dicembre 2025. Cooperativa Sociale A.F.A.E sede legale Via Pietra dell’Ova 22 Catania -  P.Iva: IT03597670870. CIG: B8D934FE49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero n.2 persone con disabilità psichica – Dicembre  2025. Beneficiario:  ALBA Società Cooperativa Sociale ETS con sede legale al civico 340/B di Via Etnea in Mascalucia (CT), e Partita IVA 03450780873 – CIG: B8B0C8E66F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio . Periodo  Dicembre 2025 - Cooperativa Sociale ORSA MAGGIORE  con sede legale in Acicatena (CT) P.IVA: 02358970875 - CIG B8D07CDE29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio . Periodo Novembre - Dicembre 2025. Cooperativa Sociale EUREKA con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878 CIG: B8D0418F05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto mai più soli -Art. 9 comma 2 lett. jj) legge regionale n. 3 del 30 Gennaio 2025  - LIQUIDAZIONE  Servizio Assistenza Domiciliare Anziani  Cooperativa Sociale DOLCI RIBELLI. con sede legale in Mascalucia (CT) via Polveriera 20/a P.IVA: IT05408070877. CIG :B7FACB57A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  PER LE SEDUTE SVOLTE DAL 20 AL 30 OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Rette ricovero n. 4 ospiti in convenzione Novembre/Dicembre 2025. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Via Marco Polo 15 – Mascalucia. P.I.:IT05838050879 CIG: B8B02D5074</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione  Ditta Boss and wife con sede in Mascalucia C.so San Michele 43 – P.IVA: 05592940877 per evento ricreativo rivolto agli iscritti al Centro Diurno Anziani in occasione delle festività natalizie 2025.CIG: B962CF6AB4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Periodo Ottobre – Dicembre 2025. Cooperativa Sociale MILLENNIUM via Guglielmo Marconi 31 Tremestieri Etneo  P.Iva.IT03678350871. CIG B8708BC74A - CIG B8CFF8DF48 - CIG B90A2F6F05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Periodo Ottobre – Dicembre 2025. Cooperativa Sociale COMUNITA’ DEI GIOVANI via Dante Majorana 20, Gravina di catania - P.Iva IT03287290872  - CIG: B8D01E2BF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Periodo Ottobre – Dicembre 2025 Cooperativa Sociale TEAM Ti Educa a Migliorare  Via Pietro Carrera 23 Catania  P.Iva IT03868720875  CIG: B8705309FB -  CIG: B8D93B41A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Novembre/Dicembre 2025. Cooperativa Sociale TERZO SETTORE con sede legale in Via Giuseppe Marcellino n 16, Catania  P.IVA: 04611780877 CIG: B8D941D84A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ricovero  n. 2 persone con disabilità psichica – Dicembre 2025. Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo. Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8 – 95100 Catania  CIG: B8B21AA1F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN  NOLEGGIO - LOTTO 6 - N. 2 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI   - IV trim. 2025 - Uffici di Polizia Locale C.I.G. 8457690295 C.I.G. (derivato): ZBE34312B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 4° Trimestre 2025 - CONVENZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO - LOTTO 5 - MULTIFUNZIONE A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI” - 60 MESI - FASCIA A - (C.I.G. 8457674560), per gli uffici comunali di Protezione Civile. CIG (derivato): Z0E3A3C33B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione mese di Dicembre 2025 - retta frequenza asilo nido n. 1 posto in covenzione- Impresa sociale ETS Onlus Accompagnare alla genitorialità con sede operativa "I nidi di Neni" sita in via Piave San Pietro Clarenza - Cod. Fiscale 93208610878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA – Liquidazione e pagamento canone 4° Trimestre 2025 - CIG 7120912A78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione dell’indennità di cui all’art 32 del C.C.N.L. Enti Locali 2019/2021 a favore dei dipendenti dell’Area I° “Polizia Municipale”  Turnazioe e Reperibilità da Gennaio - Dicembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di potenziamento servizi sociali – liquidazione alla dott.ssa Maria Luisa Giambrone attività di  supporto amministrativo all’Ufficio Servizio Sociale – periodo novembre e dicembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAUGERI IGNAZIO MESE DI DICEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE ACLI SERVICE CATANIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio, integrato a “Concilia Service 4.0” della Maggioli S.p.A. in dotazione alla Polizia Locale, per inviare alla notifica dei verbali CdS tramite SEND del servizio SNH. Ditta: Maggioli S.p.A – C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405 CIG: B2820E686B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM  CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE  DEL 22 E 23 MARZO 2026 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE - AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI - INFORMATICI - PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE RIS. UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PROCESSUALI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO A3 PER L'AREA II - LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020251000026696 DEL 31/12/2025 DI € 180,19 IVA INCLUSA - DITTA OLIVETTI S.P.A. - CIG B0038855D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO, INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA PROPOSTO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA QUADRIFOGLIO - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA CAT. ORDINARI – SECONDO SEMESTRE 2025 -  LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME SOSTITUITO DALL’ART. 45 D.LGS. 36/2023 -  CIG: 95435377DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Fornitura di specchi parabolici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB ANNO 2025 - DITTA SOLUZIONE PROFESSIONISTI - CIG: B3552D792B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI STRUTTURA CON FUNZIONI DI SUPPORTO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  - SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.3 PIAO 2025 - 2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico Cooperativa Sociale CO.SER a r.l.  Mensilità dicembre  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CON PROROGA DEI TERMINI - AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI EX ART. 14 CCNL FL E ART. 8 CDI 2024-2026 – ANNO 2024 – DECORRENZA 01/01/2024 – APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1893 DEL 19/12/2025 – Modifiche all’art. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>10 - Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASLOCO DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE DA UN EDIFICIO ALL'ALTRO - DITTA TRE ELLE ITALIA 90 - CIG: B994047183.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI CLIMATIZZATORI DI  PRECESIONE INSTALLATI NEI DATA CENTER DELL'ENTE, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023. - CIG B9FF903037</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Modifica Determina Reg. Gen. 1553 - 2025. Aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico comuale a.s. 2025 - 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE: 8V00560058 – 8V00556956 - 8V00560059 – 8V00559849 – 8V00557807 – 8V00558274 - 8V00557744 – 8V00558273 - 8V00556860 – 8V00557884 - 8V00557743 - CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA N. 1430374, DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA PDND, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR PREVISTO DALLA MISURA 1.3.1. "ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP: J21J25001900006 - CIG: BA124B0D12 - FORNITORE: MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA CAT. MSNA –ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 COSÌ COME SOSTITUITO DALL’ART. 45 D. LGS. 36/2023 -  CIG: 9730899FDF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI/SUAP DALL'01/01/2026 AL 30/06/2026.CODICE CIG B8AD4A0ED6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Patatrak di D'Alessandro Felice M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO – MESE DI DICEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DELLA PIAZZA FALCONE BORSELLINO – LIQUIDAZIONE I° SAL OPERE DI COMPLETAMENTO A FAVORE DELLA DITTA LEATHEC S.R.L. -  CIG: B95A1EABF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il servizio notifiche digitali - PagoPA S.p.A. - SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 Verbali CdS Fatt.n. 5225033117 -  5225034671</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO – CIG: B99674A30B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Gestione ADI  - liquidazione alla Coop. Team  fatture nr. 7 del 08/01/2025 CIG: B4208CC93E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 2  CORRISPETTIVI I SEMESTRE 2026 CIG. ZF138FEFBD DITTA: ALD Automotive Italia S.r.l. sede legale :Viale Luca Gaurico n. 187 - 00143 ROMA (RM),  P.IVA IT01924961004 C.F. n. 07978810583/CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.205 DEL 19/12/2025 di € 841,80 IVA INCLUSA INERENTE LA FORNITURA DI UN RILEVATORE ELETTRONICO PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE E IL CONTROLLO DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MASCALUCIA. CIG: B9AF7D9035</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) per accoglienza M.S.N.A. liquidazione fattura nr. 1/FE del 02/01/2026 a Integra Soc. Coop. Sociale - mese di DICEMBRE 2025  CUP C16H22000210001 – CIG: 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO - LOTTO 5 - MULTIFUNZIONE A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI” -  FASCIA A - per gli uffici comunali di Protezione Civile. (C.I.G. 8457674560) - - CIG (derivato): Z0E3A3C33B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Scuola Insieme di Oliveri Maria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 6 - N. 2   MULTIFUNZIONE A3 A COLORI  (C.I.G. 8457690295) - CIG (derivato) ZBE34312B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 5 -CONSIP  Ditta: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia/ CONSIP CORRISPETTIVI PER IL I SEMESTRE  2026 AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE  tg YA761AR e tg YA762AR CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Gulisano Alessandro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI - INFORMATICI - PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE RIS. UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Cartaservice di Riccardo Severino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.A.I. (Sistema di Accoglienza Integrata) - Cat. MSNA – triennio 2023/2025 – Ampliamento 15 posti cat. MSNA di cui al DM nr. 12585 del 19 marzo 2025 – Liquidazione fattura nr 2/FE del 02/01/2026  Coop. INTEGRA - DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria T&amp;C Office Automation</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatture n. 178/PA, n. 179/PA, 180/PA – Oneri, Aggio e Spese di Notifica -  SAL dal 113 al 115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Società Microvision S.R.L.- servizio " Consigli in Cloud" - dal 01/10/2025 al 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione convenzione micronido Associazione culturale Villa Felice. Dicembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria il Bosco di Petralia Candido.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO – CIG: B807B8A68F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.202501577 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA HALLEY, PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO PERSONALE, ALLA DITTA HALLEY SUD, PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2025 - CIG:B4E0613249</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto pubblicazioni editoriali della Polizia Locale; CIG. B91E206B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di interventi straordinari vasche fognarie e relative condotte nell'immobile comunale utilizzato dalla tenenza dei carabinieri di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI VALUTAZIONE-  LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/12/2025 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. GRANATO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE EDILE, FERRAMENTA ED IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE – CIG: B9CB7567A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI.  DICEMBRE 2025 "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014  – GIARRE (CT) - PARTITA IVA: IT04161290871 CIG: B8B1D52C4C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice per l'Ufficio Servizi Sociali. II Semestre Anno 2025. Ditta Comis - SRL con sede in Via V. Giuffrida, 28 - Catania, P.I.: IT03797260878 CIG: B4ECF8A352</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento - Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio educativa domiciliare - cooperativa sociale “TEAM” con sede legale con sede legale in via C. Carrera 23 - Catania P. Iva 03868720875 – CIG: B7B5D3EC02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE ECONOMATO SOMME SPESE NEL 4° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canone annuo di abbonamento per l’accesso telematico al Sistema Informativo della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU  Progetto: “Impianto sportivo Turi Guglielmino a Massannunziata. Recupero impianto di calcio, atletica e campetti e spazi a verde e tribune” CUP J63D20001770001 – CIG A002F6B23E  Approvazione servizio di conferimento rifiuti di lastre catramate codice CER 17.03.02 per conseguente recupero a ditta autorizzata CIG  B9FC521F8B ad integrazione Ulteriore modifica QTE per riduzione voce imprevisti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU  Progetto "Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere" CUP: J63D20001760001 CIG 997212490C  Conferimento 2026 a piattaforma di recupero rifiuti riferiti a codici CER ammessi (CER 170904, 17504, 170201, 200201) per le attività di ricevimento, riduzione volumetrica, messa in riserva (R13) da produrre in corso di esecuzione lavori CIG  B9FC3AAA17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI CON REALIZZAZIONE ROTATORIA E RIFACIMENTO MURO – CUP: J67H20004360006 – CIG: A041FD5DA6, - LIQUIDAZIONE A SALDO INCENTIVI TECNICI EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., AI SENSI DEL REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO CON LA DELIBERA DI G.M. N. 40/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO N. 7 POSTAZIONI MICROFONICHE PROFESSIONALI CON VOTAZIONE ELETTRONICA PER L'AULA CONSILIARE - CIG: 8941A81B79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto scolastico studenti con disabilità anno 2025 scuola dell' infanzia, primaria e secondaria di I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL MAGICO NATALE A MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EUROART PRODUCTION S.R.L PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI NATALIZI - CIG:  B9A5C7A8D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA BOLLO A CARICO DELL'ENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP  - VEICOLO FIAT TIPO tg YA762AR  DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il servizio notifiche digitali - PagoPA S.p.A. - SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 Verbali CdS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI –  CIG: B99649AB47 - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ESTINTORI COMUNALI II^ SEMESTRE 2024 DITTA Antincendio Renato Civita S.r.l. -  CIG:  B401EF6F88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Operativo (D.O.). Fattura nr. 1/26 del 14/01/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  BIOMETAN SRL per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GREEN TEAM S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di pulizia ed igienizzazione immobili comunali  nel mese di  Dicembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA nr. AR03874540 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 - CIG: B7E5A07AE7 - OPERATORE: VODAFONE ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.50 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n.36/2023 per la fornitura di n.1 switch di rete con tecnologia P.o.E.necessario per ripristinare la funzionalità degli apparati telefonici dall'Atrea Servizi Sociali e Culturali dell'Ente. - CIG  B9E90CDECC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione al contratto con la ditta Rubino s.r.l. con sede in Castell'Umberto (ME) per il servizio di recupero dei rifiuti aventi codice CER EER 20.01.10 (indumenti usati) e avvio a recupero dei prodotti tessili CER EER 20.01.11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CIE DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 16 AL 31 DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi di Anagrafe e Autentiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CIE DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 1-AL 15 DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi di Anagrafe e Autentiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria T&amp;C Office Automation di Anna Maria Maggiore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo costi di gestione micronido. Associazione culturale Villa Felice. Dicembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo costi di gestione micronido - Associazione culturale Villa Felice - Novembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Meta Service srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio di cattura, custodia, e mantenimento dei cani randagi comunali accalappiati nel territorio del comune di Mascalucia. FATT: 4_26 Ditta A.C.A.E. Associazione Cinofila Amatoriale Etnea - C.F. 93045570871 – P.I. IT03430420871 CIG.: B9E5573453 – Det. n. 1952/2025 (Reg. Gen. n.  2217/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Randagismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DAL 23/01/2026 AL 22/04/2026 - DITTA BNP PARIBAS GROUP S.A. - CIG: B37F730CF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Novembre 2025. Cooperativa Sociale A. F.A.E. con sede legale in Catania P.IVA: 03597670870  CIG: B8D934FE49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità grave ai sensi della L.104/92 art.3 c.3 - periodo Dicembre 2025 - Cooperativa Sociale DOLCI RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) via Polveriera 20 A P.IVA: IT05408070877 - CIG: B8D053BF29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità grave ai sensi della L.104/92 art.3 co.3 - periodo Dicembre 2025. Cooperativa Sociale SOLIDARIETA’ CHE PASSIONE sede legale in Catania Piazza Galatea 27 P.IVA: IT05152970876 - CIG: B8D91D23E3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-26, mediante voucher di servizio. Novembre  e Dicembre 2025 - Cooperativa Sociale ESPERIA con sede legale in Catania P.IVA: 93028270895 – CIG: B8D92E2459.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA MOSEMA S.P.A IN LIQUIDAZIONE - Liquidazione saldo spese legali. Beneficiari: Avv. Romano Giorgio – Avv. Mario Cavallaro – Avv. Salvatore Vittorio -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto bollettari CDS con avviso e stampati di spesa per servizio di stampa materiale tipografico per il funzionamento degli uffici di Polizia Locale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Processione cittadina Corpus Domini</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa - Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - LEASEPLAN Italia S.p.a/Consip CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO PALCO, PEDANA E SEDIE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI  “ESTATE 2025” A FAVORE DELLA DITTA SHOW E MUSIC SERVICE – LIQUIDAZIONE A SALDO - CIG : B7949F9125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione di divieto di circolazione dei veicoli in occasione della gara ciclistica competitiva "6° Giro dell'Etna"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione di divieto di circolazione dei veicoli in occasione del pellegrinaggio SS. Madonna della Sciara</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Ottobre 2025. Cooperativa Sociale  I GIRASOLI con sede legale in Scordia P.IVA: 04609070877 CIG: B870204BE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione di limitazioni temporanee alla circolazione e alla sosta per lavori stradali in Via Del Bosco pressi  civico 255 dal 13/05/2026 al 14/05/2026 per  lavori di scavi e canalizzazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione temporanea di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta su Trav. Civico 2 di Via Etnea per lavori di manutenzione strada. Giorno: 13 Maggio 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Polizia Commerciale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Novembre 2025. Cooperativa Sociale L. C. SOCIAL  SERVICE con sede legale in Catania P.IVA: 03400510875 CIG: B8D949D1ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 T.U.E.L. di sospensione delle attività e chiusura dei locali del Centro Diurno Anziani sezione maschile dal 08/05/2026 al 15/05/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare di un tratto di via Soccorso, da via Trapani a via Enna, giorno 22 aprile e fino a completamento lavori, per intervento Acoset di ripristino sede stradale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di realizzazione dei lavori di prolungamento della Via Soccorso dal Villaggio Freccia D’Oro alla strada Provinciale Variante n.10. Autorizzazione alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Catania Servizio di Cassa DD.PP. Allo svincolo della somma depositata con il Numero Nazionale 122505  a favore dei Signori TA e TA per l'esproprio delle aree censite nel foglio 14 particelle n.1123 e 1139.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Unico Espropri</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta INNOREC  SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEI LOCALI DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DELL'I.C.S. "GIUSEPPE FAVA" PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE NELLA GIORNATA DEL 24 APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del Responsabile Area Polizia Municipale n. 225 del 06/02/2025 "Acquisto n. 2 KIT di Firma Digitale con OTP Mobile"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanei provvedimenti di viabilità in via Capitano D'Aleo, a partire dal civico 1, per l'intera giornata di mercoledì 8 aprile 2026, per operazioni di sgombero.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Polizia Commerciale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 576 DEL 22/04/2025 "ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER L'ACQUISTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI UNA FIRMA DIGITALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanei provvedimenti di viabilità in via Roma, all'altezza dei civici n. 209/211 per la giornata di giovedì 9 aprile 2026, nella fascia oraria 14:30 - 15:30, per operazioni di sgombero.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Polizia Commerciale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione temporanea di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta su diverse vie comunali per lavori di manutenzione e potenziamento dei sistemi di smaltimento acque meteoriche dal 30 marzo sino al 17 aprile 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA Determina Responsabile Area Servizi Ecologici Manutentivi- Suap- Sport Turismo proposta n. 1661 del 28/10/2025 avente il seguente oggetto: “Anticipazione di cassa per pagamento tassa di proprietà veicoli comunali 2025/2026”;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA Determina del Responsabile Area Servizi Cimiteriali ed Ambientali proposta n. 589 del 28/04/2025 avente il seguente oggetto: “Impegno di spesa ed affidamento del servizio di revisione delle autovetture dell’Autoparco comunale”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità inerenti Piazza Dante Alighieri – Istituzione di zona a disco orario per la tutela delle attività commerciali e la rotazione della sosta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanei provvedimenti di viabilità in Via Roma, all’altezza dei civici n. 209/2011, per la giornata di giovedì 2 aprile 2026, nella fascia oraria 14:30 – 15:30, per operazioni di sgombero.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIARIO. CUP J67H24002420004 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 2, AI SENSI DELL’ART 120, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023 - CIG: B5018A1624</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Responsabile Area  Lavori Pubblici -Urbanistica proposta n. 951 del  16/06/2025 avente il seguente oggetto: “Anticipazione  straordinaria all’economo comunale  per acquisto marche da bollo per trascrizione e voltura Decreto di esproprio”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanei provvedimenti di viabilità in alcune strade cittadine il 3/4/2026 (Venerdì Santo) tra le ore 14.30 e 17.30, in occasione della tradizionale “Via Crucis” pomeridiana, e tra le ore 19.00 e le 23.00 in occasione della processione del “Cristo Morto”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA Servizi Finanz. Patrimonio e contenzioso proposta n. 789 del  13/05/2025 avente il seguente oggetto: “Anticipazione  ALL’ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA  REP. 31/1988”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di Piazza Trinità e altre strade cittadine Domenica 29 Marzo 2026 dalle ore 9,30 alle ore 11.00, in occasione della solennità liturgica della “Domenica delle Palme”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE  STRAORDINARIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPP.N. 1436 DEL 10/09/2025 “Anticipazione straordinaria somme all’economo comunale per acquisto di fiori e materiale accessorio per l’evento del 11 settembre 2025 (Concerto Banda Esercito Italiano)”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta in Via Roma, all’altezza del civico n. 126, per la giornata di mercoledì 25 marzo 2026, nella fascia oraria 09:30 – 15:30, per operazioni di trasloco.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di Via Amantia, all’altezza del civico n. 3, per la giornata di mercoledì 18 marzo 2026, nella fascia oraria 09:00 – 13:00, per operazioni di scarico merci.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA Determina del Responsabile Area Polizia Municipale proposta n. . 1309 del  07/08/2025 avente il seguente oggetto: “Anticipazione somme all'economo comunale per acquisto marca da bollo” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di un’ala dell’ICS  Leonardo da Vinci – plesso centrale di via Regione Siciliana. Presa d’atto di intervenuta rimozione delle cause. Provvedimento di  ripristino agibilità e comunicazione all dirigenza scolastica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIE Determina del Responsabile Area Polizia Municipale proposta n. 1478 del  17/09/2025 avente il seguente oggetto: “Anticipazione somma all’economo comunale per pagamento servizio urgente notificazione a mezzo ufficio postale di atto giudiziario”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA Determina del  Responsabile Area Servizi Demografici Scolastici -Informatici -Protocollo e notifiche  proposta n. 1621 del  10/10/2025 avente il seguente oggetto: “Anticipazione all’economo per acquisto urgente ed indifferibile di due firme digitali”;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione temporanea di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta su diverse vie comunali per lavori di manutenzione e potenziamento dei sistemi di smaltimento acque meteoriche.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di cura e manutenzione del verde comunale di Mascalucia per il mese di Dicembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca dell'ordinanza n. 16/2026 e istituzione del senso unico di marcia con divieto di sosta permanente su un lato in Via SS. Crocifisso per la sicurezza scolastica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione di limitazioni temporanee alla circolazione e alla sosta per lavori stradali in varie vie cittadine dal 05/03/2026 al 14/03/2026 per ultimare i lavori di ripristino del manto stradale ed eseguire quelli di ripristino della segnaletica orizzontale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento canone annuo - 2026 - per l’esercizio licenza individuale apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione alla Polizia Municipale n. 318537-SAN.   Beneficiario: Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA Determina del Responsabile Area Polizia Municipale proposta n. 1348 del  22/08/2025 avente il seguente oggetto: “Anticipazione somma all’economo comunale per pagamento servizio urgente notificazione a mezzo ufficio postale di atto giudiziario”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del Divieto di sosta Via Selene per ragioni di sicurezza, fluidità del traffico e garanzia dei servizi pubblici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA  Determina del Responsabile Area Polizia Municipale proposta n. 1881 del  14/11/2025 avente il seguente oggetto: “Anticipazione somma all’economo comunale per pagamento servizio urgente notificazione a mezzo posta di verbali amministrativi”,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza per la regolamentazione temporanea della viabilità - proroga dell’ordinanza dirigenziale n. 3 del 19/1/2026 sino al 14/03/2026 per consentire l’ultimazione dei lavori di rifacimento del manto stradale (scarifica e asfaltatura)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione temporanea d’isola pedonale, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta in via Santissimo Crocifisso per la tutela della sicurezza scolastica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina componente della Commissione giudicatrice per le procedure di selezione pubblica finalizzate al reclutamento del personale del GAL Etna Sud</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI, SCOLASTICI, INFORMATICI,  PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI   DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 T.U.E.L. di sospensione delle attività e chiusura dei locali del Centro Diurno Anziani sezione maschile dal 08/05/2026 al 15/05/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione in Piazza Falcone Borsellino, da Lunedì 23 febbraio 2026 a Mercoledì 25 febbraio 2026, per lavori di scarifica e posa di asfalto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" – Istituto Villa Sandra III trimestre 2025. Partita Iva: IT00557690872 Sede: via per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct) CIG: B75EB081F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Responsabili (e Sostituti Responsabili) di Area, incaricati di E.Q. sino al 31/10/2026 - Integrazione e rettifica determina sindacale R.G. 10 del 08/05/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - CONTENZIOSO - GESTIONE ECONOMICO - RETRIBUTIVA E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione di limitazioni temporanee alla circolazione per lavori di scavo e posa condotta gas metano in via Alcide De Gasperi n. 22 il giorno 02/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina di messi comunali / messi notificatori dei dipendenti di Poste Italiane affidataria del servizio di notificazione degli atti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI, SCOLASTICI, INFORMATICI,  PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA ANTINCENDIO 2026 -  INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SUOLI AGRICOLI E DELLE AREE VERDI E DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE DI MATERIALI AGRICOLI DERIVANTI DA SFALCI, POTATURE E RIPULITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATE VEICOLI A NOLEGGIO 2  - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP : FIAT TIPO tg YA761AR  CITROEN C3 YA762AR  PERIODO: 01.08.25 - 31.08.25 DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI, DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI E NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE PER L'AREA  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per rientrata allerta meteo Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Designazione del Segretario della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Mascalucia ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 223/1967, in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI, SCOLASTICI, INFORMATICI,  PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di Via Guglielmo Marconi, all’altezza del civico n. 7, per la giornata di sabato 21 marzo 2026, nella fascia oraria 13:00 – 18:00, per operazioni di trasloco.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero persone con disabilità psichica - Novembre 2025. Beneficiario: Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873  CIG:B8B0C8E66F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2024 AI RESPONSABILI DI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Condizioni meteo avverse per il 17  marzo 2026 - Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità - Chiusura scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private), parchi, cimiteri ed impianti sportivi - Allerta arancione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare con divieto di sosta in alcune strade del centro cittadino nella mattinata del 01/03/2026 per lo svolgimento della manifestazione podistica denominata "Corri a Mascalucia - Survivor Street Mascalucia"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione di limitazioni temporanee alla circolazione e alla sosta per lavori stradali in via Macello a partire dal 20/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina componenti dell'Ufficio Controllo sulle Società Partecipate - Controllo Analogo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio educativa domiciliare - coop. EUREKA” con sede legale in Mascalucia – CT - Corso San Vito n. 204 P. Iva 04860590878 – CIG: B7B5F1B5A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Condizioni meteo avverse per il 16  marzo 2026 - allerta arancione - Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità - Chiusura scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private), parchi, cimiteri ed impianti sportivi - Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la pianificazione e la gestione dell’emergenza</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità grave ai sensi della L.104/92 art.3 co.3 - periodo Novembre 2025. Cooperativa Sociale SOLIDARIETA’ CHE PASSIONE sede legale in Catania Piazza Galatea 27 P.IVA: IT05152970876 - CIG: B8D91D23E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Wagner, Sabato 14 febbraio 2026, dalle ore 6,30 alle ore 12,30, per lavori di pulizia straordinaria della strada.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Responsabili (e Sostituti Responsabili) di Area, incaricati di E.Q. sino al 31/10/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sciame sismico - Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità - Chiusura scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI RICOVERO N. 2 PERSONE CON DISABILITA' PSICHICA PERIODO OTTOBRE -NOVEMBRE 2025 - BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT03315100879 – CIG B8B20A0672</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga e Nomina Responsabili (e Sostituti Responsabili) di Area, incaricati di E.Q. sino all'approvazione della nuova macrostruttura – provvedimenti per garantire la continuità nell’attribuzione degli incarichi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sospensione del mercato settimanale di Piazza Falcone Borsellino per giovedì 26 Febbraio 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEI LOCALI SCOLASTICI DELL'I.C.S."FEDERICO II DI SVEVIA" PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEI GIORNI DAL 16 FEBBRAIO AL 17 FEBRRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICE SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEI LOCALI SCOLASTICI DELL'I.C.S. "LEONARDO DA VINCI" E DELL'I.C.S. "FEDERICO II DI SVEVIA" PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE NEI GIORNI DAL 16 AL 17 FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione in Corso San Vito pressi civico 116, giorno 16/02/2026, dalle ore 7,00 alle ore 14,00,  per operazioni di trasporto mobili con piattaforma elevatrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Ottobre 2025. Cooperativa Sociale L. C. SOCIAL  SERVICE con sede legale in Catania P.IVA: 03400510875 CIG: B8707F209A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione di limitazioni temporanee alla circolazione e alla sosta per lavori stradali nelle vie Polveriera, Salvatore Giuffrida, Sciara e Belvedere a partire dal 09/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero persona con disabilità psichica - Novembre 2025. Comunità Alloggio sita in Mascalucia, via Petrarca n. 22, della Cooperativa Sociale Per la Vita a.r.l. Onlus- Sede Legale Via Vittorio Emanuele 31- Nicosia (EN) Partita IVA: 02209540844 – CIG: B8B229EB4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORI E ASSEGNAZIONE DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per rientrata allerta meteo Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Condizioni meteo avverse per il 21  gennaio 2026 - Allerta rossa - Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità - Chiusura scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private), al pubblico degli uffici comunali (eccetto i servizi essenziali), parchi, cimiteri ed impianti sportivi, sospensione del servizio di raccolta differenziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto integrato dei lavori “REVISIONE DEL SISTEMA DI DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE VASCA DI RACCOLTA TERMINALE DELLA RETE DI VIA ETNEA ED OPERE CONNESSE CUP J62F24000520002. CIG B00AED36A3 Affidamento diretto ex art. 50 d.lgs. 36/2023 e s.m.i. della direzione lavori, misura e contabilità e CSE al CIG B9DD596034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO URBANISTICO ( art. 31 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 ex art. 7 L. 28.02.85 n. 47 così come recepito e modificato della Legge Regionale n. 16/2016 ), censito nel N.C.E.U. del comune di Mascalucia nel F. 3 P.lla 440 intestato alla  ditta  L.A.L., L.A.M., L.D.L., L.G., L.R., L.S., L.S.S..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Edilizia Privata Condono Edilizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione qualifica di Ispettore Ambientale, pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p., con poteri di accertamento ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981, per le violazioni relative alle disposizioni emanate dal Comune con Ordinanze e Regolamenti in materia di corretto conferimento di rifiuti, tutela del verde pubblico e decoro cittadino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità art. 9, 10 C.C.D.I. -AREA 6 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione ordinanza sindacale n. 4 del 19 gennaio 2026. Condizioni meteo avverse per il 20  gennaio 2026 - Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità - Chiusura uffici comunali (eccetto i servizi essenziali)  - sospensione del servizio di raccolta differenziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione temporanea di divieti, modifiche alla viabilità e deviazioni del traffico veicolare per l'esecuzione dei lavori di revisione del sistema di disperdimento acque meteoriche e riqualificazione di Via Etnea e Piazza Falcone Borsellino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte progettuali relative all’Avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso a titolo gratuito di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DEL SIG. G. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER CONSENTIRE LE TUMULAZIONI IN LOCULI PREFABBRICATI - CIG N. Z1B3D03A0E - Liquidazione  saldo incentivi tecnici ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ai sensi del Regolamento interno approvato con la DGM n°40/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Condizioni meteo avverse per il 20  gennaio 2026 - Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità - Chiusura scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private), uffici comunali (eccetto i servizi essenziali), parchi, cimiteri ed impianti sportivi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di un’ala dell’ICS  Leonardo da Vinci – plesso centrale di via Regione siciliana. Provvedimento iniziale e comunicazione agli interessati</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Disposizione di permanenza dell’Ufficio Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane nell’Area V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI ANNO 2025 IN ASSEGNAZIONE AREA 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Condizioni meteo avverse “allerta arancione” previste per il 19  gennaio 2026 - Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità - Chiusura scuole di ogni ordine e grado, parchi, cimiteri ed impianti sportivi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza per la regolamentazione temporanea della viabilità per lavori di rifacimento del manto stradale (scarifica e asfaltatura) in varie vie del centro abitato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.O. nei confronti del signor C.G.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Polizia Commerciale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SEGRATARIO GENERALE NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE  17.02.2026 - DOTT.SSA ANGELA LICCIARDELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Amministrazione Economico - retributiva e contributiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento sanitario obbligatorio nei confronti di H.J.E.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Condizioni meteo avverse “preallerta” previste per il 19 e 20  gennaio 2026 - Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la pianificazione e la gestione dell’emergenza</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di modifica alla viabilità e sosta per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'area giochi presso la villetta comunale tra Corso San Vito e Via A. De Gasperi dalle ore 7,00 del  21 gennaio alle ore 17,00 del  28 gennaio 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa  articoli di uniforme per il personale della Polizia Municipale Ditta: DAS di D’Amico Alessandro sede: Via Treviso 42 - Mascalucia (CT)  CIG: B8B3C88DDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità in via Pulei (SP10) dal 07-01-2026 al 16-01-2026 (ed in ogni caso sino alla effettiva conclusione dei lavori) dalle ore 8.40 alle ore 18.00, ed in via Tre Altarelli, dalle ore 7.30 alle ore 18.00, per esecuzione lavori di ripristino del manto stradale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Polizia Commerciale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATE VEICOLI A NOLEGGIO 2  - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP : FIAT TIPO tg YA761AR  CITROEN C3 YA762AR  PERIODO: 01.01.26 - 31.01.26 DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti della ditta Outset S.r.l., ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>trattamento sanitario obbligatorio a carico del sig. M.D.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Modifica temporanea orari di apertura al pubblico Biblioteca Comunale - sezione Bambini presso la Delgazione di Massannunziata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Culturali e Bibliotecari</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>rettifica alla determina 2235/2025 Progetto SAI  cat. ORDINARI. Proroga tecnica ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2024 e ss mm e ii</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica alla determina 2236/2025 Progetto SAI cat. MSNA. Proroga tecnica ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2024 e ss mm e ii</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori “Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’immobile ex PIME – porzione nord per servizi collettivi eseguibili a stralci funzionali - Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’immobile ex PIME, incluse le occorrenti dotazioni strumentali, da destinare a centro per la promozione, la valorizzazione e la ricerca sulle produzioni agroalimentari dell’area etnea – porzione sud-est” CUP J62F24000520002.  CIG  B918D46B63 Aggiudicazione lavori e conferma impegni a valere sul contributo regionale assegnato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto SAI  cat. ORDINARI. Proroga tecnica ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2024 e ss mm e ii</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto SAI cat. MSNA. Proroga tecnica ai sensi dell’art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2024 e ss mm e ii</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL III TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2025 - ART. 6 DEL D.L. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi di valorizzazione funzionale e efficientamento energetico FASE 2 Municipio ed ex municipio” CUP J64J24000150006, CIG B3017FCD64”.  Presa atto Stato finale dei lavori, relazione sul conto finale  Atto di conferma del certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto  SAI cat. ORDINARI – Triennio 2026/2028 – Nomina RUP ai sensi dell’art. 15 e nomina DEC ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 36/2023 e ss mm e ii</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO – D.R.S. 4102/S8 DEL 23/12/2025 COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE – PRESENZE MINORI II SEMESTRE 2025 – CIG: B9CCE1A10D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO – MESE DI NOVEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE CUP J64D24002810002. Approvazione progetto generale di fattibilità tecnico – economica (PFTE). Suddivisione in stralci operativi funzionali.  Impegno somme in FPV primo stralcio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto  SAI cat. MSNA – Triennio 2026/2028 – Nomina RUP ai sensi dell’art. 15 e nomina DEC ai sensi dell’art. 114 D. Lgs. 36/2023 e ss mm e ii.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA N. 5951837 - IMPLEMENTAZIONE PORTALE OPEN DATA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO DELL'ENTE - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività di verifica di vulnerabilità sismica sull’immobile comunale di via Bellini, adibito ad uffici. Ricognizione e affidamento prestazioni professionali occorrenti CIG B9D245F22B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e afidamento della fornitura di n. 4 scale a palchetto a 9 gradini  per i cimiteri di Mascalucia . CIG B9D0834376</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SUPPLEMENTARI PER LA FRUIZIONE DELL’AREA RIQUALIFICATA EX VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI CUP J61B25001250004 Approvazione interventi e   affidamento lavori al CIG B9D17387A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA, E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI COMUNALI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA - IMPEGNO, PROSECUZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 31 DICEMBRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Randagismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI MASCALUCIA FINO AL 31/12/2026 ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA MEPA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE - FORNITORE FASTWEB - IMPEGNO SOMME - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER I SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 -  FORNITORE: TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO SOMME - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO SOMME ANNO 2026 - FORNITORE TIM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. – PROCEDURA NEGOZIATA RDO N. 5945886 M.E.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI CONTRIBUTI PER FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI A FAVORE DELLE PARROCCHIE TERRITORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di  Riqualificazione area prospiciente il Palazzo Municipale CUP J67H23003160002  CIG B523DE6BA7.  Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori e impegno somme aggiuntive al finanziamento assegnato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di acquisto MEPA n. 1405449 - CIG: B9CE9B7A90 - Affidamento triennale dei servizi di: Conservazione digitale a norma dei  documenti  informatici, archiviati mediante le piattaforme Sicraweb Evo, per la gestione di tutti gli uffici  e Concilia, per la gestione dei verbali del CDS - Assistenza software aggiornamento e hot-line telefonica per la piattaforma software Concilia fornita in modalità cloud Saas - Helpdesk, manutenzione, aggiornamento, canone  Saas per il modulo TARIP integrato con l'applicativo TARI, per la gestione del ciclo attivo della raccolta rifiuti  - Assistenza, Manutenzione e Aggiornamento dei Portali Municipium, Pratiche Online, SUE, Portale del contibuente, Enti terzi - Fornitore: Maggioli</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1406222/2025 - CIG: B9D140321F - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI SUPPORTO RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE PER UN ANNO - TRANSIZIONE DIGITALE S.r.l., C.F./P.I.: 03940310125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto integrato dei lavori “REVISIONE DEL SISTEMA DI DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE VASCA DI RACCOLTA TERMINALE DELLA RETE DI VIA ETNEA ED OPERE CONNESSE CUP J62F24000520002. CIG B00AED36A3 Approvazione progetto di livello esecutivo ex d.lgs. 36/2023 e s.m.i.; Determinazione a contrarre per  l’affidamento della direzione lavori, misura e contabilità e CSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE URBANO COMUNALI FINO AL 31/12/2026 ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA MEPA RDO N.5946208</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1649/2025 PRONUNCIATA NELL'AMBITO DEL PROC. PEN. N. 3395/2022 - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per retribuzione di risultato ai Responsabili di area - Anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Amministrazione Economico - retributiva e contributiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI LINEA URBANA ATTRAVERSO IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA  N. 901 CON AMTS (AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA) DI CATANIA PROVENIENTE DA GRAVINA DI CATANIA – IMPEGNO DI SPESA - CIG:  B9BCE8DDEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI BILANCIO SPESE DI NOTIFICA, ONERI DI RISCOSSIONE ED ALTRE SPESE ESECUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “MASCALUCIA WELFARE” Sub Sub-Investimento 1.1 - Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali della comunità per domanda n. 21004 - CUP J68C22001070006 -  Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di gestione consegna farmaci a domicilio attraverso l’utilizzo della piattaforma SOFTWARE RiMAC  mediante trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento - Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE  STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del Responsabile Area Servizi Ecologici Attivita’ Produttive Sport-Turismo – Spettacolo proposta n. 247 del 11/02/2025 avente il seguente oggetto: “Pagamento spese commissioni per diritti di Segreteria e contributo annuale relativi alla registrazione obbligatoria al RENTRI- Anticipazione economo comunale”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA ED IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE – CIG: B9CB7567A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CON PROROGA DEI TERMINI - AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI EX ART. 14 CCNL FL E ART. 8 CDI 2024-2026 – ANNO 2024 – DECORRENZA 01/01/2024 – APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1893 DEL 19/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>10 - Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINAIO  ART. 42 COMMA 5 D.L.vo 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Amministrazione Economico - retributiva e contributiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. ATTIVITA' FORMATIVA IN AGGIORNAMENTO AGLI ADDETTI ANTINCENDIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA DITTA SPECIALIZZATA ED IMPEGNO SOMME CIG B9CAF05AB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PRODUZIONE MANIFESTI DA AFFIGGERE PER PUBBLICIZZAZIONE ATTI DI PRG ADOTTATO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SOMME PER AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa retribuzione risultato segretario generale anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Amministrazione Economico - retributiva e contributiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO – CIG: B807B8A68F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio di cattura, custodia, e mantenimento dei cani randagi comunali accalappiati nel territorio del comune di Mascalucia. FATT: 47_25, FATT: 58_25, FATT: 59_25, FATT: 60_25,  Ditta A.C.A.E. Associazione Cinofila Amatoriale Etnea - C.F. 93045570871 - C.P. IT03430420871 CIG.: B63FEAB20E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Randagismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA ED IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE – CIG: B99DEF9724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA COPERTURA DELLE COMMISSIONI BANCARIE CONNESSE AL SERVIZIO DI TESORERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MINIBUS AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS N. 36/2023 – RDO MEPA N. 5923906  - CIG :  B9AD0521BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Regolatore Generale Pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e su  Quotidiano a diffusione regione  dell’atto di adozione con DCC  n°95 del 23/12/2025, ex art. 3 l.r. 71/78.  Assunzione impegno per n°2 avvisi CIG B9C7BF575D  E CIG B9C7EC0567 e liquidazione e pagamento alla GURS CIG  B9C7BF575D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE COMUNALI – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA  - CIG: B9C4346084</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per diritti di rogito anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Amministrazione Economico - retributiva e contributiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE  A COLORI PER L'AREA SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E CONTENZIONE - ANNO 2026 - CIG: B37F730CF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI, DELLE RESPONSABILITÀ DEI PROCEDIMENTI E NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE UNITÀ OPERATIVE PER L'AREA SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E CONTENZIOSO - GESTIONE ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA A. DE GASPERI –   CIG:  B98F57EA8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>Onorari e compensi ai difensori relativo al contenzioso sorto presso il Tribunale di Catania (Sezione specializzata in materia imprese - R.G. 12477/2022) con azione di responsabilità e redibitoria promossa dalla curatela del fallimento Mosema S.p.a. in liquidazione - Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di ricognizione, regolarizzazione amministrativo-contabile e nomina RUP. Progetto “MASCALUCIA WELFARE” – CUP J68C22001070006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento - Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI - DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI AI RUP - NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AFFERENTI L'AREA II - SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZI INFORMATICI - PROTOCOLLO E  NOTIFICHE - S.I.T. - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI - INFORMATICI - PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE RIS. UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per  consentire le tumulazioni in loculi prefabbricati e  opere di manutenzione straordinaria CUP J61B21006910004 CIG Z7734ABE10. LiQUIDAZIONE E PAGAMENTO   QUOTA COMPENSAZIONE PREZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.G. 4675 del 31/12/2024 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, di finanziamento e impegno somme regionali per l’intervento: “Riqualificazione largo Giuseppe Fava (area a verde tra corso San Vito e via Alcide De Gasperi)” CUP J62H22002050002 - CIG B45F05401C. Liquidazione e pagamento certificato lavori n. 2 relativo al SAL n.2 alla ditta affidataria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIARIO. CUP J67H24002420004 – LIQUIDAZIONE II° SAL IN FAVORE DELLA DITTA ASERO COSTRUZIONI SRL - CIG: B5018A1624</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SUL RICORSO N. DI REGISTRO GENERALE 2020/12993  CARUSO C – liquidazione spese legali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>Articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n. 160/2019 “contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico. Annualità 2024  Interventi di valorizzazione funzionale e efficientamento energetico FASE 2 Municipio ed ex Municipio”  CUP J64J24000150006. CIG B3017FCD64 Liquidazione e pagamento secondo e ultimo SAL all’impresa esecutrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.G. 1539/S.11/DRPC SICILIA - INTERVENTI PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ EMERGENZIALI  - DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI   AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS N. 36/2023 – CIG: B9BCE835AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborsi  refezione scolastica a.s. 2024 - 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori integrativi per la fruizione dell’ex Municipio con efficientamento energetico. J63I24000190004   Aggiornamento progetto e affidamento servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori CIG B99675A040</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO VIARIO COMUNALE – AFFIDAMENTO LAVORI - CIG:  B9BCE7BF10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. Approvazione e autorizzazione interventi di manutenzione straordinaria extra canone</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA NR. 1398256 - CIG: B9B8128FB6 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE GES.PER.PLUS, PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE PRESENZE, PER L'ANNO 2026 - OPERATORE ECONOMICO: STUDIO CONTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a favore della Ditta A.C.A.E. – Servizio di recupero, custodia e mantenimento animali randagi e prestazioni veterinarie urgenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Randagismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPETTANZE EREDI AVVOCATO DE LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di cancelleria da destinare all’Area Lavori Pubblici  ed Urbanistica – CIG B9A235509B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE A COMPLETAMENTO DELLA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) VIGENTE, IN PROSIEGUO ALLE ATTIVITA’ ACQUISITE DA PRECEDENTE AFFIDAMENTO E PER LO STUDIO DI INVARIANZA IDRAULICA DI SUPPORTO CIG: B7E584036F Liquidazione e pagamento onorario in acconto seconda e terza trance</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione mese di Novembre 2025 - retta frequenza asilo nido n. 1 posto in covenzione- Impresa sociale ETS Onlus Accompagnare alla genitorialità con sede operativa " I nidi di Neni" sita in via Piave San Pietro Clarenza - Cod. Fiscale 93208610878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di noleggio fotocopiatrice in convenzione Consip da parte di ditta Canon Italia SpA. Impegno somme canone anno 2025 e anno 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>Patto per il SUD - CT _17708 Mascalucia – "Lavori di costruzione della strada tra le vie Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga" - Importo € 3.075.053,15 - Codice ReNDiS 19IRA62/G1 – Codice Caronte SI_1 17708 -  CUP J69D16001920001 – CIG 8138259FC4 Liquidazione e pagamento incentivi a saldo al RUP, DL, DO e CSE da incarichi assegnati dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Sicilia 2014 – 2020 - GAL Etna sud. AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE - AZIONE PAL: 1.1 SOTTOMISURA 7.5 PROGETTO: Realizzazione e ammodernamento e riqualificazione per la fruizione pubblica di infrastrutture ricreative a margine del campo sportivo T. Guglielmino a Massannunziata. CUP J63D22000090002. CIG  B2C438E9E5 Riconoscimento a saldo   incentivi tecnici a collaboratori d’Area ex art. 45 del d.lgs. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE A SALDO INCENTIVI TECNICI AL RUP E COLLABORATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI EX ART. 14 CCNL FL E ART. 8 CDI 2024-2026 – ANNO 2024 – DECORRENZA 01/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>10 - Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA E PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI CONNESSI - CIG: B9B63A337E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di Riqualificazione area prospiciente il Palazzo Municipale CUP J67H23003160002 CIG B523DE6BA7.  Liquidazione e pagamento acconto al SAL n. 1 alla Direzione Lavori - CIG B4AF17DF46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per quota sociale ricovero persone con disabilità psichica residenti a Mascalucia presso moduli socio riabilitativi in CTA ai sensi del Decreto dell’Assessorato alla Salute del 05/03/2014 - anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di acquisto MEPA n. 1397176 - CIG: B9B643B0EE - Affidamento per la fornitura del servizio di assistenza specialistica, manutenzione software, aggiornamento, servizio helpdesk per la  Piattaforma Sicraweb Evo, in uso in tutti gli uffici comunali, fornita in modalità Cloud Saas – contratto triennale -  Operatore Economico: Maggioli S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: “Realizzazione strada di PRG di congiungimento via Sopraria con via Munzoni -Proseguimento via di fuga” CIG B5DD0BF097  al CUP J64E24000180004  Liquidazione e pagamento anticipazione al 20%   ex art. 125 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i sulle presatzioni professionali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) - liquidazione fattura nr. 535/E/2025 dell' 16/12/2025 al Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI  -  Acconto anno 2025-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Ottobre 2025: CIG: B87046741E e  novembre 2025: CIG B8D07CDE29  Cooperativa Sociale Orsa Maggiore con sede legale in Aci Catena P.IVA: 02358970875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Sciara - CUP   J61B22001230001. Presa atto perizia di assestamento. Liquidazione e pagamento SAL n.2   alla ditta affidataria dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio assistenza domiciliare anziani -  l’Art. 9 comma 2 lett. jj) legge regionale n. 3 del 30 Gennaio 2025 - Cooperativa Sociale CO.SER. con sede legale in Viagrande (CT) via della Regione n.16 P.IVA: 02323120879  CIG: B7FAC8C5D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Rodalibri di Cannizzaro Daniele.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Cartolibreria Fantasy di Marta Condorelli.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Rodalibri di Cannizzaro Daniele</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto scrivania e sedie Area Affari Generali e Tributari CIG B9B52D448B;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE URBANO COMUNALI FINO AL 31/12/2026 ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA MEPA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>Finanziamento di cui all’art. 63 del decreto legge 25/05/2021 n.73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.206 – decreto ministeriale 24 giugno 2021 – finanziamento di cui all'art. 39 del decreto legge 21/06/2022 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4/08/2022, n. 122 – decreto ministeriale 05/08/2022: promozione e potenziamento dei centri estivi , dei servizi socio educativi territoriali  e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori – annualità 2021 e 2022 -  Trasferimento somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Gestione ADI  - liquidazione alla Coop. Team  fatture nr. 1031 DEL 10/12/2025 CIG: B4208CC93E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA 2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL MAGICO NATALE A MASCALUCIA  2025 – AFFIDAMENTO EVENTI NATALIZI A SEGUITO DI  PROCEDURA NEGOZIALE SUL PORTALE ELETTRONICO MEPA GIUSTA ID NEGOZIAZIONE N. 5916378 - CIG: B9A5C7A8D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DELLA FORNITURA  DI UN RILEVATORE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - CIG B9AF7D9035.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI - LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1” CUP: J64H22000460001 CIG derivato A0594E4939,  ex PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – Investimento 2.2  – NEXT Generation EU nei territori di Belpasso, San Pietro Clarenza, Camporotondo etneo,  Mascalucia. Soggetto attuatore Comune Mascalucia Procedura di acquisizione area interessata da interventi in San Pietro Clarenza.  Deposito presso il MEF -RTS di Palermo somma indennità  ditta non concordataria. Imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI ESPERTO GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – PROGETTO PROFESSIONISTI AL SUD – CUP E11C22001300005 CIG 9699213BC3.   Approvazione relazione attività mesi Luglio - Ottobre 2025 e liquidazione compensi esperto incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Sciara – CUP J61B22001230001-  CIG  A01C9ABEC6. Liquidazione e pagamento Direzione Lavori e CSE al SAL n. 1 lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG. LANZA - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione danni Sig. S. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità grave ai sensi della L.104/92 art.3 c.3 -periodo novembre 2025 .  Liquidazione Cooperativa Sociale DOLCI RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) via Polveriera 20 A P.IVA: IT05408070877 - CIG: B8D053BF29  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione danni Sig. R.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione portavoce del Sindaco ai sensi dell'art.7 - legge 150/2000 e dell'art. 14 - l.r.n.7/1992 - Dott. Sbirziola G.- Mese di novembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Ft. 140/PA del 10/12/2025; Cooperativa Sociale  DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia(CT)P.IVA:05408070877 CIG: B8B2109D16;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE GESTIONE CEDOLE LIBRARIE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2025-V20000867 DEL 25/11/2025 DI € 3000,00 OLTRE IVA - DITTA ETICA SOLUZIONI S.R.L. - CIG: B484E6653C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO DAL 01/09/2025 AL 30/11/2025 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. DI SANTO SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DIRIGENZIALE  ACQUISTO MINIBUS AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS N. 36/2023 – RDO MEPA N. 5923906  - CIG :  B9AD0521BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA SERRATURA PER IL CANCELLO D'INGRESSO DEL PARCO MONTE CERAULO - CIG:B971024436.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di inserimento lavorativo in attività di pubblica utilità – impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori  da eseguirsi per aperture varchi e completamento per la fruzione del centro anziani. Approvazione proposta economica e impegno somme CIG B9AAD8CF90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto Monitor CIG B9A6A0778A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stipula Contratto di Riscossione Coattiva con la società M.T. S.p.A. e nomina DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica alla Determinazione dirigenziale n. 2106/2025 inerente il IMPEGNO RISORSE AGGIUNTIVE PER I COMUNI A SOSTEGNO DEI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Operativo (D.O.). Fattura nr. 13/25 del 15/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo  delle spese di  trasporto delle persone con disabilità  minori ed adulti presso i centri di riabilitazione. Anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa trasporto persone con disabilità anno 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Il Bosco di Petralia Candido</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Il Bosco Di Petralia Candido</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr 50/25 del 09/12/2025 alla C.P.R. Consulting SRL quale saldo per la fornitura del servizio di consulenza tecnica, gestionale ed organizzativa di supporto all’attivazione degli interventi previsti dal Progetto “MASCALUCIA WELFARE” domanda n. 21004 ' - CUP J68C22001070006 - CIG B01F01EA4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI RICOVERO PERSONA CON DISABILITA' PSICHICA PERIODO LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2025 - BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT03315100879 – CIG: B7AA00CB02 – B83619402B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI RICOVERO PERSONA CON DISABILITA' PSICHICA PERIODO LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2025 - BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT03315100879 – CIG: B4B287F41F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Tutto Carta di Federica Torrisi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio assistenza domiciliare anziani -  l’Art. 9 comma 2 lett. jj) legge regionale n. 3 del 30 Gennaio 2025 - Cooperativa Sociale CO.SER. con sede legale in Viagrande (CT) via della Regione n.16 P.IVA: 02323120879 CIG: B7FAC8C5D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RIVOLTI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di cancelleria da destinare all’Area Lavori Pubblici  ed Urbanistica – CIG B9A235509B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” CUP J61E17000300001 CIG 9110247DA4 Presa atto verbale concordamento nuovi prezzi del 25/03/2025, redazione ultimazione lavori, Stato finale dei lavori, relazione sul conto finale  Atto di conferma del certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. Aggiornamento QTE finale  Presa atto collaudo statico post intervento Liquidazione e pagamento a saldo prestazione di direzione lavori, redazione perizia di variante e suppletiva n°1, Coordinamento per la sicurezza in fase di  esecuzione e  redazione CRE CIG  73522726C9 Individuazione somme  da liquidare e pagare ed economie risultanti dal finanziamento assegnato da OPCM 171/2014 dal Dipartimento regionale di Protezione Civile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PROCESSUALI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUE Supporto Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA negli edifici pubblici e scolastici comunali (climatizzazione estiva ed invernale), per la stagione termica 2026 attraverso l'ordine di acquisto n. 7400338 dell'11/09/2023, Codice articolo convenzione: SIE4-L15-EC1 - Codice articolo convenzione collegato: SIE4-L15-OPFA6- IMPEGNO DI SPESA - CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 5225031417 del 15/11/2025 – Prot. n. 39402/2025 per il servizio notifiche digitali - PagoPa S.p.a. – END - articolo 26 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 – Atti Tributari – Saldo Report di 9/2025 – Notifiche n. 94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento fornitura del servizio DI REVISIONE CONTABILE PROGETTI SAI MSNA, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, mediante  trattativa diretta sul MEPA nr. 5879848 - CIG:B9A05A942F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo economico destinato agli ETS regolarmente iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni e degli Enti no profit ( revisione 2025),   entro il 31/12/2025  –  impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Meta Service srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di realizzazione e montaggio telone in PVC ignifugo su mezzi in dotazione alla Protezione Civile Comunale: Land Rover targato ZA136YD  Land Rover targato ZA532WS  Ditta: SAEM FER S.R.L.  sede in Stradale G. Agnelli 12  95121 Zona Industriale - Catania (CT) - P.I/C.F.: 04078230879; C.I.G.: B8F8768FDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – collaborazione a supporto a mezzo figure senior IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP E11C22001300005 E figura JUNIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2 DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022  CUP E99J21007460005 Impegno somme per liquidazioni prestazioni professionali anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>Congedo straordinario retribuiti ai sensi dell'art. 42 comma 5 D.L.vo 151/2001 - Cessazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Amministrazione Economico - retributiva e contributiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2025 - UNICREDIT S.P.A - CIG: ZEB3890947.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SISTEMI DI RILEVAZIONE FUMI DATA CENTER MUNICIPIO E RIPROGRAMMAZIONE CENTRALE TELEFONICA ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA - CIG: B99467F345 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – CIG: B99649AB47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SPECCHI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI" MASCALUCIA (CT) - VIA REGIONE SICILIANA, 12 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELLA DITTA LEATHEC S.R.L. -  CUP: J62H24001140002 - CIG: A041FD5DA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA ED IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE – CIG: B99DEF9724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Rette ricovero n. 4 ospiti in convenzione Ottobre 2025 Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Via Marco Polo 15 – Mascalucia. P.I.:IT05838050879 CIG: B8EA874344.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GREEN TEAM S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASFERIMENTO MOBILIA E FALDONI - CIG:B994047183.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione micronido a.s. 2025/2026. Associazione culturale Villa Felice. Novembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Cavallotto srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazioni Compensative del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 - ex D.Lgs. 267/2000 art. 175 comma 5 quater</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo del servizio di supporto specialistico e formazione del personale per la redazione degli atti principali di programmazione e rendicontazione, per lattività  di implementazione della contabilità  Accrual e la gestione contabile - Ditta Fedal Consulting S.r.l. - CIG: B35B4A70D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE PATRIMONIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA – CIG: B99674A30B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO VIARIO COMUNALE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA – DITTA ERREBIAN CIG: B997421B8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. PER GLI OPERATORI COMUNALI SERVIZI MANUTENTIVI E CUSTODI, A FAVORE DELLA DITTA WUERTH SRL -  CIG: B9968D8B79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-26, mediante voucher di servizio. Ottobre 2025 - Cooperativa Sociale ESPERIA con sede legale in Catania P.IVA: 93028270895 – CIG: B87004F348.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione  in favore di alunni con  disabilità grave ai sensi della L.104 art.3 comma 3 - erogazione voucher di servizio A.S. 2025/2026 –periodo cinque settimane.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art 5.– Istituto Villa Sandra I e II trimestre 2025. Partita Iva: IT00557690872 Sede: via per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct) CIG: B75EB081F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – periodo III trimestre 2025.  Istituto I.C.A.M. ONLUS - Villaggio S. Giuseppe - Partita Iva: IT01211330871 - Sede: Via Mazzasette, 3, 95025 - Aci Sant'Antonio (Ct). CIG: B75EC39DA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>Studi e Servizi alle Imprese - Svincolo della polizza fideiussoria n.  000273/112236206</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per realizzazione evento ricreativo rivolto agli iscritti al Centro Diurno Anziani  in occasione delle festività natalizie 2025.  ditta Boss and wife   con sede in Mascalucia C.so San Michele 43  – P.IVA:  05592940877  CIG: B962CF6AB4 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA A, DE GASPERI – AFFIDAMENTO LAVORI - CIG:  B98F57EA8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DEL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA ERRONEAMENTE ASSEGNATO ALLA PROCEDURA DI GARA INERENTE LA FORNITURA DI  DISPOSITIVI INFORMATICI NECESSARI PER ASSICURARE L'EFFICIENZA, LA SICUREZZA INFORMATICA E L'AFFIDABILITA' DELLA RETE INTERNA E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DELL'ENTE  GIUSTA DETERMINA REG.GEN. N.1798 DEL 11/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DELLA FORNITURA  DI ATTREZZATURE INFORMATICHE NECESSARIE A GARANTIRE L'EFFICIENZA, LA SICUREZZA E L'AFFIDABILITA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DELLA RETE INFORMATICA DELL'ENTE - CIG B136B48001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025 E RIMBORSO SPESE PER I PASTI - DOTT. SALVATORE SIGNORINO GELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione ricorso al CGA proposta da Poma A. - Liquidazione saldo spese legali -  Beneficiario: Avv. Luigi Francesco Cuscunà</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CIE DA LIQUIDARE ALLO STATO - DAL 16 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi di Anagrafe e Autentiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANON  AREA 6 -  CIG: B93E6B08DA - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio, integrato a “Concilia Service 4.0” della Maggioli S.p.A. in dotazione alla Polizia Locale, per inviare alla notifica dei verbali CdS tramite SEND del servizio SNH. - Fattura nr.  Fattura nr.  0002153903 del 30/11/2025 Ditta: Maggioli S.p.A  C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405 CIG: B2820E686B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. Approvazione e autorizzazione interventi di manutenzione straordinaria extra canone</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO DI SCERBAMENTO E PULIZIA DEL PARCO COMUNALE TRINITA' MANENTI  A FAVORE DELLA DITTA FLORA 2014 SRL SOC. AGRICOLA – PROCEDURA NEGOZIATA M.E.P.A. N. 5508573  - CIG : B7A829BF46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  BIOMETAN SRL per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria delle aree urbane comunali.- Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Presa atto mantenimento convenzioni con le piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale – ULTERIORE AGGIORNAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta INNOREC  SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di cura e manutenzione del verde comunale di Mascalucia per il mese di Novembre 202</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di pulizia ed igienizzazione degli immobili di proprietà del Comune di Mascalucia per il mese di novembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per iscrizione Tiro a Segno Nazionale ed attività di tiro Polizia Locale valido per l’anno 2025. Fatt. 61/2025 Ditta: Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Catania con sede in Stradale Tiro a Segno (San Giuseppe La Rena) n. 10, Catania CIG: B5D339B364</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di Stampa, Imbustamento e Recapito Avvisi Tari Saldo 2025 e Acconto 2026 - CIG B960AE09C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto in area di ampliamento del cimitero centro - Interventi per il completamento funzionale eseguibile a stralci. Lotto n°100 loculi” - Liquidazione SAL 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>DDG 3963/2024 – SCORRIMENTO GRADUATORIA ANNO 2022 BONUS FIGLIO REGIONALE – impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE ACCRUAL DEI BENI PATRIMONIALI - DITTA GIES S.R.L. - CIG: B9714FA1D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica "Interventi per la rimozione della vulnerabilità sismica del plesso scolastico di via Avv. Vito Reina" Next Generation EU - CUP J65E20000610003 CIG A0085C2237 Liquidazione e pagamento terzo certificato per lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUE Supporto Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI E RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE FSC 2025; COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD FC100U, MONITORAGGIO ED ALLINEAMENTO ANNUALE DEI DOCUMENTI CONTABILI SULLA PIATTAFORMA RGS 2025 - CIG: B971799B8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE PER FISCALIZZAZIONE EX ART. 34, COMMA 3 DEL D.P.R. N. 380/01 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUE Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI PER LA FUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DELLA PIAZZA FALCONE BORSELLINO  - CIG : B95A1EABF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1 SERRATURA PER CANCELLO DEL PARCO MONTE CERAULO - DITTA LEOTTA ROSARIO - CIG: B971024436.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria AL 63 di Nello Marco Torrisi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)per accoglienza M.S.N.A. liquidazione fattura nr. r. 62/FE del 01/12/2025 a Integra Soc. Coop. Sociale - mese di NOVEMBRE  2025  CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI.  NOVEMBRE 2025 "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014  – GIARRE (CT) - PARTITA IVA: IT04161290871 CIG: B8B1D52C4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborso alle famiglie residenti nel Comune di Mascalucia che hanno fruito di servizi per la prima infanzia per bambini da 3 a 36 mesi nelle annualità 2024/2025– integrazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>DDG 3965 /24 - scorrimento gradutatoria  bonus figlio   II semestre anno 2023 – - Impegno  e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatture n. 148/PA, n. 149/PA, 150/PA, 151/PA, 152/PA, 153/PA, 154/PA, 155/PA, 156/PA, 157/PA , 158/PA  del 13/11/2025 – Aggio e Spese di Notifica -  SAL dal 99 al 109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E FACCHINAGGIO MOBILIA E FALDONI DA UNA STRUTTURA COMUNALE AD UN'ALTRA - CIG: B89B451363.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Insieme si può . Ottobre  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento spese legali in esecuzione della sentenza n. 73/2025, nel giudizio promosso dal Sig. F.G. di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 L. 689/1981.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ricovero persone con disabilità psichica - Ottobre e Novembre 2025. Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo. Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8 – 95100 Catania  CIG: B8B21AA1F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.A.I. (Sistema di Accoglienza Integrata) - Cat. MSNA – triennio 2023/2025 – Ampliamento 15 posti cat. MSNA di cui al DM nr. 12585 del 19 marzo 2025 – Liquidazione fattura nr 61/FE del 01/12/2025  Coop. INTEGRA - NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comune di Mascalucia contro Consorzio DI.MA.FLO.RU - contratto n° 1059 di rep del 28/09/2012 e appendice contrattuale n° 1140 del 08/04/2019 di affidamento in Project Financing della concessione per la costruzione e gestione ampliamento cimitero centro – stralcio progetto generale. CIG: 310828913 a codice CUP: j69d1100012000 ricezione atti dalla dl. - provvedimenti da adottare per attivazione procedura di risarcimento del danno al consorzio DI.MA.FLO.RU -  IMPEGNO DI SPESA CTU ING. MARCELLO PARISI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore. Periodo ottobre 2025 Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli - P.I. IT04646760878 Via delle Campanelle n. 23 – 95030 Mascalucia (CT) CIG: B7B18C8D18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana Next Generation EU Progetto “Parco urbano Monte Ceraulo recupero e valorizzazione area naturalistica esistente” - CUP J69D17000960008. CIG 9602920446.  Liquidazione e pagamento saldo finale alla Direzione Lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI - LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 – NEXT Generation EU CUP: J64H22000460001,  già finanziato al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – Investimento 2.2 (Piani urbani integrati) con Soggetto attuatore il Comune di Mascalucia- Conferimento rifiuti da sottoporre a recupero presso piattaforme autorizzate. Approvazione offerta per il lotto 3 di cui alla Determina dir.  1542/2025 per rifiuti aventi codice CER 17.01.07 (MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 01 06) cig  B974A18743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE, INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CATANIA, PROPOSTO DALLA SIG.RA VITALE D.A - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Canone noleggio GR 333LW FIAT TIPO Novembre 2025  Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio  - lotto 2 - ALD Automotive Italia S.r.l. Fatt. n.  INR1453597/25 CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI PER MESI 6 - CIG: B91ECBD319</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO DI REVISIONE DEL SISTEMA DI DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE VASCA DI RACCOLTA TERMINALE DELLA RETE DI VIA ETNEA ED OPERE CONNESSE - CUP  J64E22000100001" Presa atto  ricorso   verifica  preliminare di tipo archologico. Affidamento servizio e professionista archeologo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA. D.R.S. 3666/S8  DEL 27/11/2025 RIMBORSO AI COMUNI PER SPESE RICOVERO MINORI III TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME TRASFERITE DAL DSS19 A VALERE SUL D.R.S. 3319 DEL 31/10/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2024 – AFFIDAMENTO LAVORI - CIG:  B95A1BB52D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il servizio notifiche digitali - PagoPA S.p.A. - SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 Verbali CdS Fatt.n. 5225030811</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento spese legali in esecuzione della sentenza n. 2113/2025, nel giudizio promosso dal Sig. GV. di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 L. 689/1981.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPIE IN ECCEDENZA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA SERVIZI FINANZIARI - CIG: B9449BE6F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno rimborsi refezione scolastica a.s. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Carmelo Sciuto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nominati per il triennio 2024/2027 - Esercizio 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE – VERBALI NN. 125 E 126 DEL MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE – VERBALE N. 145 DEL MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.R.S n. 3094 DEL 16/10/2025 COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE - COMPENSO FISSO Mensile ottobre-dicembre 2025 CIG:B8B96186A5 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.A.I. (Sistema di Accoglienza Integrata) - Ampliamento 8 posti cat. ORDINARI - triennio 2023/2025 - accertamento e impegno anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/PA/2025 - RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DENOMINATO NAKIVO BACKUP &amp; REPLICATION PRO ESSENTIALS, PER UN ANNO ALLA DITTA EVERGREEN1 S.R.L.- CIG:B8E33C04CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto integrato M.D.S.M. e Comune Mascalucia.  Impegno integrativo anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l’erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione  in favore di alunni con  disabilità grave ai sensi della L.104 art.3 comma 3 -  A.S. 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG:  B95A22E414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI  - liquidazione fattura nr. 351/E/2025 dell 1/9/2025  in faovre di Rete di Imprese Sociali Consorzio Sol.Co. - saldo anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO DI REVISIONE DEL SISTEMA DI DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE VASCA DI RACCOLTA TERMINALE DELLA RETE DI VIA ETNEA ED OPERE CONNESSE - CUP  J64E22000100001" Riacquisizione parere igienico sanitario. Liquidazione e pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione al contratto con la ditta VE.BAT. s.r.l. con sede in Santa Venerina (CT) per il servizio di stoccaggio e successivo recupero/smaltimento toner e cartucce inkjet esausti dei rifiuti aventi codice CER EER 08.03.18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.A.I. (Sistema di Accoglienza Integrata) - Cat. ORDINARI – triennio 2023/2025 – Ampliamento 6 posti cat. ORDINARI di cui al DM nr. 25940 del 17 giugno 2025 – aggiudicazione efficace.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo spese di gestione scuole dell'infanzia paritarie. A.S. 2025-2026. Associazione culturale  Villa Felice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per il noleggio di n.1 apparecchio scanner fotocopiatrice multifunzione Olivetti d copia 4500 mf b/n,alimentatore di originali in f/r, scheda di rete, scanner, per l'anno 2026 - Area Servizi Sociali e Sulturali - ditta Comis srl con sede in via V.Giuffrida 28 Catania - P.I. IT037972608878 CIG: B9411DC940.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento - Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA – Impegno per canone 2026 CIG 7120912A78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione al contratto con la ditta Con.Te.A. s.r.l. con sede in Misterbianco (CT) per il servizio di stoccaggio e successivo resupero/smaltimento dei rifiuti in vetro dalle attività di costruzione e demolizione codice CER EER 17.02.02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana, Next Generation EU - Progetto “Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere” CUP J63D20001760001.  Affidamento incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. CIG B24CE6E432 dell'intervento al CIG 997212490C  Liquidazione e pagamento al terzo SAL lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO NORD" - CUP J67H22000950001- CIG  B00AE5A2CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTO DA CARUSO C - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario:   AVV. L. PUCCI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1004/25 ALLA DITTA INDO SRLS UNIPERSONALE, PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA ADEMPIMENTI DELLA PRIVACY PER IL CORRETTO ESPLETAMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE DI RIFERIMENTO "GDPR", NOMINA E CONSULENZA DPO – CIG: ZF53D6648A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Ottobre 2025 Cooperativa Sociale  TERZO SETTORE con sede legale in Via Giuseppe Marcellino n 16, Catania  P.IVA: 04611780877 CIG: B87061CCBB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Cartaservice di Riccardo Severino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Ottobre 2025. Cooperativa Sociale A. F.A.E. con sede legale in Catania P.IVA: 03597670870  CIG: B86FCAA159.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa materiale divulgativo con stampa personalizzata per il gruppo comunale volontari della Protezione Civile Ditta: “Cromaticamente” di Spitaleri Domenico &amp; Muscolino Rafael S.N.C.  Sede: Via Roma 127  Mascalucia (CT) CIG.: B7A31201E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Marchese Motta srls.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO dal 01/09/2025 al 30/11/2025 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. COSTA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI   NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>42° ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI  - BOLOGNA 12-14 NOVEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 7 POSTAZIONI MICROFONICHE PROFESSIONALI CON VOTAZIONE ELETTRONICA PER L'AULA CONSILIARE - CIG B941A81B79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2 PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI” “LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 CUP: J64H22000460001. Servizio professionale di supporto al RUP. Liquidazione acconto n° 8 CIG: 97615741B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta INNOREC  SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO, INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA PROPOSTO DALLA SIG.RA MODICA M. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO “BUONI PASTO 11”  PER LA FORNITURA DEL  SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CIG DERIVATO  B94D755EE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Amministrazione Economico - retributiva e contributiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pubblica illuminazione  impianti residui gestiti da Enel Sole. Impegno somme 2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo per affidamento familiare  relativo a Proc. T.M. 509/2021 VG - impegno e liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo per affidamento familiare di n. 2 minori -  Proc. T.M. n. 61/2023 Min. - I semestre 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo per affidamento familiare relativo  al   Proc. T.M. n.  385/18/Tutele MSNA – annualità 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE (TENENZA CARABINIERI) – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELLA DITTA TECNO SERVICE DI VALENTI ORAZIO - CIG: B8134096D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ECCEDENZE COPIE FOTOCOPIATORE UFFICIO RAGIONERIA - DITTA T.E.C. S.R.L - CIG: B9449BE6F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DEL COMUNE DI MASCALUCIA - IMPEGNO SOMME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CICLO DEI RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOGNIZIONE PATRIMONIO COMUNALE GRAVATO DA CONTRATTI DI LIVELLO E/O ENFITEUSI - CIG: B944D54C7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>Albo comunale delle Associazioni e degli Enti no profit – REVISIONE anno 2025/2026   – APPROVAZIONE ATTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo economico per il  trasporto delle persone con disabilità  minori ed adulti presso i centri di riabilitazione. Anno 2025   – APPROVAZIONE ATTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LIMITATAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ADEMPIMENTI ATTI AD ASSICURARE IL REGOLARE E PUNTUALE ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Sottocommissione Elettorale Circondariale (S.E.C.)</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento e impegno Buona scuola. A.S. 2025 - 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Xplorer di  Di Paola Alfio Andrea.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANON  AREA VI -  CIG: B93E6B08DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l’erogazione del Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione  in favore di alunni con  disabilità grave ai sensi della L.104 art.3 comma 3 -  A.S. 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Ottobre 2025. Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 CIG: B86FE5E923. CUP: G39J2102155001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO ARTISTICO CULTURALE  DENOMINATO “LA SICILIA DA RACCONTARE E DA CANTARE – CIG:B7FA900885</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di pulizia ed igienizzazione immobili comunali  nel mese di  Ottobre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto in area di ampliamento del cimitero centro - Interventi per il completamento funzionale eseguibile a stralci. Lotto n°100 loculi”.  Approvazione PVS .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATE VEICOLI A NOLEGGIO 2  - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP : FIAT TIPO tg YA761AR  CITROEN C3 YA762AR  PERIODO: 01.12.25 - 31.12.25 DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 0002150457 del 17/11/2025 alla Ditta Maggioli S.p.a., per la fornitura di n. 25 fogli per il registro di emergenza dello Stato Civile per l'anno 2025 e n. 100 fogli per il registro di emergenza dello Stato Civile per l'anno 2026. CIG: B84BB6E807</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria delle aree urbane comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Cartolibreria Il Bosco di Petralia Candido.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto in area di ampliamento del cimitero centro - Interventi per il completamento funzionale eseguibile a stralci. Lotto n°100 loculi. CUP J65I24000210004 CIG B6A4D034E5. Individuazione laboratorio per le le prove sui cementi e ferri delle strutture in c.a. da eseguire e affidamento servizio al CIG B935EC0AFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME DOVUTE PER CESSIONE LOCULO COMUNALE - DITTA GUGLIARA MASSIMILIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Operativo (D.O.). Fattura nr. 12/25 del 14/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto pubblicazioni editoriali della Polizia Locale; CIG. B91E206B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO GIURISDIZIONALE INNANZI AL TAR CATANIA NRG 1473/2024 PROPOSTO DALLA DITTA COSTRUZIONI maNAGERIALI - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: Avv. Fabrizio Filiberto Fiorito - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO GIURISDIZIONALE E RICORSO MOTIVI AGGIUNTI INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DALLA DITTA COSTRUZIONI MANAGERIALI - R.G. N. 1473/2024 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Libreria Il Bosco di Candido Petralia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione portavoce del SINDACO ai sensi dell'ART.7 - LEGGE N.150/2000 E dell'ART.14 - L.R.N° 7/1992 - Dott. Sbirziola G. - MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR R.G. N. 1163/2024 PROPOSTO DALLA DITTA  COSTRUZIONI MANAGERIALI - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Viviscuola srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 - Istituto Villa Angela II trimestre 2025 Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania CIG: B75EBCE55C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per il canone annuo per l’esercizio licenza individuale apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione alla Polizia Municipale n. 318537-SAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione somma all'economo comunale per pagamento servizio notificazione a mezzo posta di verbali Amministrativi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE - PROC. PEN. N. 10180/2024 R.G. NOTIZIE DI REATO - MOD. 21  - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA - SOSTITUZIONE AVVOCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.G. 4675 del 31/12/2024 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, di finanziamento e impegno somme regionali per l’intervento: “Riqualificazione largo Giuseppe Fava (area a verde tra corso San Vito e via Alcide De Gasperi)” CUP J62H22002050002 - CIG B45F05401C. Perizia di variante e suppletiva ai sensi del d.lgs. 36/203 art. 120. Approvazione e impegno somme integrative.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO, IN FORMA SPERIMENTALE PER MESI 12, DELLA CONCESSIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO (NON CUSTODITE) SU AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA - CIG: B73397C9BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Ft. 124/PA del 03/11/2025; Cooperativa Sociale  DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia(CT)P.IVA:05408070877 CIG: B8B2109D16;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO NORD" - CUP J67H22000950001- CIG  B00AE5A2CA Liquidazione e pagamento corrispettivi per redazione perizia di variante e suppletiva e acconto al  secondo SAL alla Direzione lavori CIG  A01C169E3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Ottobre 2025 Cooperativa Sociale  COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872 – CIG: B86FD72663</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2025-2026, mediante voucher di servizio. Ottobre 2025. Cooperativa Sociale   EUREKA con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878 CIG: B870141AFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO A.C.A.E. - COMUNE DI  MASCALUCIA  - LIQUIDAZIONE  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corrispettivi trimestrali per utenza del servizio telematico relativo all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile Comunicazione ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.P.R. 28/09/1994 n. 634 BENEFICIARIO: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Rette ricovero ospite S.P.   - Ottobre - Novembre 2025 Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Via Marco Polo 15 – Mascalucia. P.I.:IT05838050879 CIG: B8B09AF7E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIORNATE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E CONSULENZA SOFTWARE PER LA PIATTAFORMA SICR@WEB EVO (Contabilità finanziaria) SALDO - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: B429FE9D1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: N. PAE0040612 - N. PAE0040613  - PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE - PROC. PEN. N. 10180/2024 R.G. NOTIZIE DI REATO - MOD. 21  - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CIE DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO  DAL 1 AL 15 NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi di Anagrafe e Autentiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO – CIG: B807B8A68F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016  - CIG :B91975EFC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione dell’ "Avviso Pubblico di selezione per l’assegnazione in concessione d’uso a titolo gratuito dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Mascalucia ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 159/2011”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio periodo Maggio e Giugno 2025 Cooperativa Sociale MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871 - CIG: B6A8D3E616.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/10/2025 - DOTT. ALDO MAZZOTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione alla Coop. Team  fatture nr. 893 DEL 30/10/2025 e fattira nr. 912 del 07/11/2025 per Servizio di Gestione ADI  CIG: B4208CC93E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO OMBRA CUP J61B22001220001 - CIG Z753CDA010. Studio geologico tecnico e direzione geologica. Liquidazione e pagamento a saldo direzione  lavori di tipo geologico.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE -COMPRENSORIO Ombra CUP: J61B22001220001 Liquidazione e pagamento oneri di conferimento a centro di recupero autorizzato  dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall’escavazione di terre e rocce CER 17.05.04 CIG  B56EF954CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI PER MESI 6 – AFFIDAMENTO -   CIG: B91ECBD319</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero persone con disabilità psichica - Ottobre 2025. Beneficiario: Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873  CIG:B8B0C8E66F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Gestione ADI  - impegno di spesa in favore di coop. Sociale  TEAM TI EDUCA A MIGLIORARE SOC. COOP. SOC., via  Pietro Carrera n. 23, P.I. 03868720875 CIG :B4208CC93E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA nr. AR03221474 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 - CIG: B7E5A07AE7 - OPERATORE: VODAFONE ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione micronido A.S. 2025 - 2026. Liquidazione Associazione culturale Villa Felice . Ottobre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. Approvazione e autorizzazione interventi di manutenzione straordinaria extra canone</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Villa Felice . Ottobre  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ex art. 27  L.n.448 del 1998. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo. A.S. 2025 - 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto : FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE - Erogazione voucher di servizio. Coop. Prospettiva con sede legale in via San Luca Evangelista n. 6 - Catania P. IVA 00856400874  CIG B7B549BB6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione al contratto con la ditta VE.BAT. s.r.l. con sede in Santa Venerina (CT) per il servizio di stoccaggio, selezione, trattamento e recupero dei rifiuti aventi codice CER EER 17.08.02 (rifiuti in cartongesso).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.: 5225030581/2025, PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PAGOPA S.P.A. – SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Meta Service srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA “REALIZZAZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITÀ MASSANNUNZIATA – STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD”.  CUP J67B15000530004 CIG A0085DB6D7 Liquidazione e pagamento Certificato n° 3 al Sal n° 3  alla ditta affidataria dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER  INTERVENTI DI  RIPARAZIONE  DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE - CIG: B7B453FEA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE - Erogazione voucher di servizio. Coop. Coser con sede legale in Viagrande (CT) P. IVA: 02323120879.  CIG  B92DECB30F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio, integrato a “Concilia Service 4.0” della Maggioli S.p.A. in dotazione alla Polizia Locale, per inviare alla notifica dei verbali CdS tramite SEND del servizio SNH. Ditta: Maggioli S.p.A – C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405 CIG: B2820E686B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  CONVENZIONE CONSIP MEPA SIE 4 LOTTO 15- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ECOSFERA SERVIZI SPA – CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il servizio notifiche digitali - PagoPA S.p.A. - SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 Verbali CdS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori “Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’immobile ex PIME – porzione nord per servizi collettivi eseguibili a stralci funzionali - Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’immobile ex PIME, incluse le occorrenti dotazioni strumentali, da destinare a centro per la promozione, la valorizzazione e la ricerca sulle produzioni agroalimentari dell’area etnea – porzione sud-est” CUP J62F24000520002.  Presa atto Delibera di GM n°150 del 11/11/2025. Determinazione a contrarre per l’aggiudicazione lavori in procedura negoziata ex art. 50 comma 1, lett. c) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI" MASCALUCIA (CT) - VIA REGIONE SICILIANA, 12 – AFFIDAMENTO – CUP: J64D25002910004 - CIG :B9176BC1D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Ombra - CUP    J61B22001220001 CIG  B00B04BCEA. Liquidazione e pagamento Certificato n° 3 al Sal n° 3  alla ditta affidataria dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di Riqualificazione area prospiciente il Palazzo Municipale CUP J67H23003160002 CIG B523DE6BA7. Liquidazione e pagamento Certificato n. 1 relativo al SAL n. 1 alla ditta affidataria dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE, INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CATANIA, PROPOSTO DALLA SIG.RA VITALE D.A - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.G. 4675 del 31/12/2024 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, di finanziamento e impegno somme regionali per l’intervento: “Riqualificazione largo Giuseppe Fava (area a verde tra corso San Vito e via Alcide De Gasperi)” CUP J62H22002050002 - CIG B45F05401C. Liquidazione e pagamento certificato lavori n. 1 relativo al SAL n.1 alla ditta affidataria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione al contratto con la ditta VE.BAT. s.r.l. con sede in Santa Venerina (CT) per il servizio di stoccaggio selezione, e avvio a recupero dei rifiuti aventi codice CER EER 20.01.38 (rifiuti in legno) e avvio a recupero gratuito degli imballaggi in legno aventi codice CER EER 15.01.03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione al contratto con la ditta Con.Te.A. s.r.l. con sede in Misterbianco (CT) per il servizio di stoccaggio e successivo riciclo/smaltimento delle lastre di vetro codice CER EER 20.01.02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto bollettari CDS con avviso e stampati di spesa per servizio di stampa materiale tipografico per il funzionamento degli uffici di Polizia Locale; Ditta: SIGNORELLO ANTONINO Sede: Via Gaetano Sanfilippo n. 12  Sant’Agata li Battiati (CT) - P.I. 02913600876 C.I.G. n. B90759B156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga del servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi comunali accalappiati nel territorio del Comune di Mascalucia, affidato alla Ditta A.C.A.E., fino al 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Randagismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetto SAI triennio 2023-2025 accoglienza, integrazione e tutela di richiedenti asilo e rifugiati cat. ORDINARI – Revoca determina nr. 1579/2025  e Nomina RUP. CUP: C69G22001170001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA – Liquidazione e pagamento canone 3° Trimestre 2025 - CIG:  CIG 7120912A78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE DEL SERVIZIO DI LINEA URBANA  N. 901 A FAVORE DELLA A.M.T.S. (AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA) DI CATANIA – CIG: B34DFD8358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di cura e manutenzione delle aree a verde urbano comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.A.I. (Sistema di Accoglienza Integrata) - Cat. MSNA – triennio 2023/2025 – Ampliamento posti cat. MSNA di cui al DM nr. 12585 del 19 marzo 2025 – Liquidazione fattura nr 54/FE del 5 novembre 2025 alla Coop. INTEGRA - OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)per accoglienza M.S.N.A. liquidazione fattura nr. r. 55/FE del 03/11/2025 a Integra Soc. Coop. Sociale - mese di Ottobre 2025  CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PER  LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO DI MASCALUCIA– CIG: B8BCF1805A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatture n. 143/PA, n. 143/PA del 05/11/2025 - Oneri di Riscossione SAL 104 e 107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 di un servizio di formazione operativa e di assistenza alla gestione delle risorse umane, per la durata di anni uno, comprensivo di formazione in presenza presso l’Ente per n. 3 incontri, a cura della società “Bianco e associati” S.r.l. - CIG B91B310AA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>10 - Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana, Next Generation EU Progetto “Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere” CUP J63D20001760001  - CIG 997212490C  Effettuazione  prove su piasta in area parcheggio. Affidamento servizio a ditta specializzata al CIG  B8FFFC8609</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Ricovero persone con disabilità psichica - Settembre 2025. Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo. Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8 – 95100 Catania  CIG: B4B1FC93DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CIE DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi di Anagrafe e Autentiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta Canon Italia SpA per il noleggio di una fotocopiatrice. Area Lavori Pubblici – periodo 01/07/2025 – 30/09/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER LAVORO DISAGIATO ANNO 2024 -  EX ART. 9 COMMA 4 C.C.D.I. 2024/2026 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  BIOMETAN SRL per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GREEN TEAM S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio, integrato a “Concilia Service 4.0” della Maggioli S.p.A. in dotazione alla Polizia Locale, per inviare alla notifica dei verbali CdS tramite SEND del servizio SNH. - Fattura nr.  Fattura nr.   0002149098 del 31.10.2025 Ditta: Maggioli S.p.A – C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405 CIG: B2820E686B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta INNOREC  SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Canone noleggio GR 333LW FIAT TIPO LUGLIO2025  Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - ALD Automotive Italia S.r.l. CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DELLA PIAZZA FALCONE BORSELLINO – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DELLA DITTA LEATHEC S.R.L. -  CUP: J62H24001140002 - CIG: A041FD5DA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E INTEGRAZIONE, CON PROROGA DEI TERMINI – AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - EX CTG. C – APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1543 DEL 10/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>10 - Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  CONVENZIONE CONSIP MEPA SIE 4 LOTTO 15- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ CONMAR S.C.A.R.L. STABILE MARCHESE – CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO – MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto articoli di uniforme per il personale della Polizia Municipale CIG: B8B3C88DDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione alla Coop. Team  fatture nr. 891 DEL 30/10/2025 per Servizio di Gestione ADI  CIG: B4208CC93E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Area povertà</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Fantasy di Sciuto Carmelo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria T&amp;C Office Automation</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ft. n. 188/2025 per servizio di educativa domiciliare, mediante voucher di servizio n. 05, alla cooperativa sociale Prospettiva , con sede legale in Catania (CT)in via San Luca Evangelista n. 6 P. IVA: IT00856400874  - CIG: B6251E7DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero persona con disabilità psichica - Ottobre  2025. Comunità Alloggio sita in Mascalucia, via Petrarca n. 22, della Cooperativa Sociale Per la Vita a.r.l. Onlus- Sede Legale Via Vittorio Emanuele 31- Nicosia (EN) Partita IVA: 02209540844 – CIG: B8B229EB4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero persona con disabilità psichica - Settembre 2025. Comunità Alloggio sita in Mascalucia, via Petrarca n. 22, della Cooperativa Sociale Per la Vita a.r.l. Onlus- Sede Legale Via Vittorio Emanuele 31- Nicosia (EN) Partita IVA: 02209540844 – CIG:B8347A37D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di realizzazione e montaggio telone in PVC ignifugo su Land Rover targato ZA136YD e Land Rover targato ZA532WS in dotazione alla Protezione Civile Comunale Ditta: SAEM FER S.R.L. - sede in Stradale G. Agnelli 12 - 95121 Zona Industriale - Catania (CT) - P.I/C.F.: 04078230879; C.I.G.: B8F8768FDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti alle attività estive  promosse nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità . Anno 2025.  Cooperativa Sociale  Millennium con sede legale in Tremestieri (CT) via Guglielmo Marconi 31 – 95030 P.I. IT0367835087 CIG : B798CE4A15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità grave ai sensi della L.104/92 art.3 co.3 -periodo Ottobre 2025 .  Liquidazione Cooperativa Sociale SOLIDARIETA’ CHE PASSIONE sede legale in Catania Piazza Galatea 27 P.IVA: IT05152970879 - CIG: B8706C368D -    CUP : G39J2102155001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI.  OTTOBRE 2025 "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014  – GIARRE (CT) - PARTITA IVA: IT04161290871 CIG: B8B1D52C4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prestazione di supporto amministrativo al RUP per la gestione rifiuti - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI E ACCESSORI PER L’UNIFORME DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO - CIG. B8F87E5705</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto articoli di cancelleria per il funzionamento degli uffici dell'Area Polizia Municipale. ditta ERREBIAN S.p.A., con sede in Via dell’Informatica 8, Loc. Santa Palomba, 00071 Pomezia (RM) p.iva IT 02044501001 C.F. 08397890586. C.I.G. n. B89EE83999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione di posteggi con concessione pluriennale nel mercato settimanale del giovedì di Piazza Falcone Borsellino.Scorrimento graduatoria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra IV trimestre 2024. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct) CIG: Z9933DEDA1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI MOTTA M.A. E CICERO A. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. EDOARDO NIGRA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 574/2025, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA GES.PER.PLUS, PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE PRESENZE, PER L'ANNO 2025, ALLO STUDIO CONTINO - CIG: B47D13CB55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VERDE PUBBLICO – MESSA IN SICUREZZA PER LA FRUIZIONE DEL PARCO URBANO TRINITA’ MANENTI -2025 CUP J68E25000150002 CIG B8CD7F0EAA  Affidamento incarico di servizio professionale di progettazione e direzione lavori ex d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e conferma impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a favore di Studi e Servizi alle Imprese SRL per servizio di riscossione coattiva - SAL da 99 a 109 - CIG 75458654C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. Approvazione e autorizzazione interventi di manutenzione straordinaria extra canone</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti ad asili nido (0-2 anni). “Interventi su immobile di Via Porto Marretti” CUP J68H24000460006 CIG: B46696F098  CPV 45214100-1. Liquidazione e pagamento acconto Direzione Lavori al SAL n. 1 lavori al CIG B2FB85D4B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DAL 23/10/2025 AL 22/01/2026 - DITTA BNP PARIBAS GROUP S.A. - CIG: B37F730CF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il servizio notifiche digitali - PagoPA S.p.A. - SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 Verbali CdS Fatt.n. 5225027719 e  5225029692</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione servizio trasporto scolastico comunale a.s. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione  in favore di alunni con  disabilità grave ai sensi della L.104 art.3 comma 3 - erogazione voucher di servizio A.S. 2025/2026 –periodo  novembre-dicembre 2025. Impegno integrativo   CIG B90A2F6F05 – CIG B90A40A2CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica alla determinazione dirigenziale prop. n. 1672 /2025 - Impegno di spesa  prosecuzione ricovero n. 4 anziani   Ottobre 2025/Agosto 2026 presso Casa di riposo Paradiso dei Nonni con sede in Mascalucia, via Marco Polo 15-  P.I.IT05838050879.    CIG :   B8EA874344</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU "Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere" CUP: J63D20001760001 CIG 997212490C Autorizzazione subappalto per posa in opera pavimentazione drenante</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE A COMPLETAMENTO DELLA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) VIGENTE, IN PROSIEGUO ALLE ATTIVITA’ ACQUISITE DA PRECEDENTE AFFIDAMENTO E PER LO STUDIO DI INVARIANZA IDRAULICA DI SUPPORTO CIG: B7E584036F Liquidazione e pagamento onorario in acconto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1 LETT. B) E 17 C. 2  D.LGS. 36/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E FORMAZIONE PER LA TUTELA DELLA PRIVACY NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SUPPORTO DELLA COMPLIANCE AL GDPR (REG. UE N. 679/20216) PER IL CORRETTO ESPLETAMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE DI RIFERIMENTO - NOMINA DPO - PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA N.1326282 - CIG: B905C0541A - FORNITORE: INDO S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità grave ai sensi della L.104/92 art.3 co.3 -periodo Ottobre 2025 .  Liquidazione Cooperativa Sociale DOLCI RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) via Polveriera 20 A P.IVA: IT05408070877 - CIG: B86FF792AF  -    CUP : G39J2102155001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA – Impegno - CIG 7120912A78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SAI ORDINARI DI MASCALUCIA (CT)– PROCEDURA DI REVOCA DELL’ACCOGLIENZA PER GRAVE VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE M./A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE - Erogazione voucher di servizio. Coop. Coser con sede legale in Viagrande (CT) P. IVA: 02323120879.  CIG  B8FF9218AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di mobilità per l’assunzione di personale appartenente a profili professionali diversi – Indizione della procedura e approvazione degli avvisi di selezione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI - INFORMATICI - PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE RIS. UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI - LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 – NEXT Generation EU CUP: J64H22000460001,  già finanziato al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – Investimento 2.2 (Piani urbani integrati) con Soggetto attuatore il Comune di Mascalucia- Determinazione a contrarre per lotti per l’individuazione con modalità di trattativa diretta con confronto di più preventivi dei centri di recupero rifiuti speciali non pericolosi da rimuovere  dai cantieri di lavorazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE MUSICALI E TEATRALI  - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE  E LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE  SIKANIA IN MOVIMENTO A.P.S. - E.T.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE MUSICALI E TEATRALI  - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE  E LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE  ANGELI SONORI E.T.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22 " - LOTTO 16 SICILIA PER LA FORNITURA PER MESI 12 DELL'ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: B8EB0F9B13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ DI CUI ALLA LEGGE 197 DEL 29/12/2022 E DECRETO INTERMINISTERIALE DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE E DEL MINISTERO DELL''ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 30/07/2025. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Area povertà</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di potenziamento servizio mensa ICS Giuseppe Fava Via Timparello con interventi da eseguirsi su spazi mensa esistenti” CUP J68H24000720006 Servizi tecnici professionali di progettazione PFTE, esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità CSE e CRE.  CIG   B5CD2D13F0.  Liquidazione e pagamento acconto  direzione lavori al primo SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI R.L. E T.S.  - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. SEBASTIANA DANIELA CRISTALDI - ACI SANT'ANTONIO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria il Sagittario di Villani Concetta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Scuola Insieme di Oliveri Maria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria.Libreria AL 63 di Nello Marco Torrisi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 5954344 del 31/08/2025 alla Ditta Maggioli s.p.a., per fornitura di n. 2 libri- CIG: B7A8CC30E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT NR 713/fFE del 30/10/2025  e fatt. nr 712/FE del 30/10/2025  retta mese di Settembre / Ottobre per servizio micronido anno scolastico 2025-2026 BENEFICIARIO INSIEME SI PUO' COOP.SOC.P.I. IT05638880871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI DELLA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE – MESE DI LUGLIO 2025 – VERBALI DAL N. 116 AL N. 120.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARIO RELATIVO ALLE SPESE PER DIFESA DEI GIUDIZI PENDENTI DINANZI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI CATANIA -  AVV. M. A. - Fattura n. 1/111</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04452192 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE: 8V00466606  - 8V00466954 – 8V00466082 – 8V00465206 – 8V00466996 – 8V00465657 – 8V00467382 – 8V00464755 - 8V00465319 – 8V00466955 - 8V00466093 - CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria.Viviscuola srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002142194 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PREVISTO DALLA MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)" - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - FORNITORE: MAGGIOLI - CUP:J61F22000540006 - CIG:9816934636</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Fantasy di Sciuto Carmelo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANON ITALIA S.P.A. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE.  LIQUIDAZIONE FATTURA III TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA MESE DI OTTOBRE 2025 FATT. NR. 159 DEL 01/11/2025 BENEFICARIO IMPRESA SOCIALE ETS ONLUS ACCOMPAGNARE ALLA GENITORIALITA' P.I.IT05484020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CIE DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO 16/09/2025 AL 30/092025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi di Anagrafe e Autentiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CARTE D'IDENTITA' DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 15/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi di Anagrafe e Autentiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore D.M.A. settembre 2025  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli - P.I. IT04646760878 Via delle Campanelle n. 23 – 95030 Mascalucia (CT) Imp. nr. 427/2025 – cap. 134400 – CIG B7B18C8D18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione parte civile - proc. n. 3395/2022 R.G.N.R. - Liquidazione saldo spese legali Beneficiario: Avv. Giuseppe Testa – Piedimonte Etneo (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA PROPOSTO DA MAIMONE BARONELLO S.S.  - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE RAPISARDA - BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE SU SERVIZIO DI TESORERIA III TRIMESTRE 2025 - UNICREDIT S.P.A - CIG: ZEB3890947</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D’AREA A SEGUITO DELIBERAZIONE DI G.M. N°120/2025 DI RIMODULAZIONE MACROSTRUTTURA E DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA LAVORI PUBBLICI -  URBANISTICA E ORGANIZZAZIONE INTERNA. AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 5225027463 del 15/10/2025 – Prot. n. 34974/2025 per il servizio notifiche digitali - PagoPa S.p.a. – END - articolo 26 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 – Atti Tributari – Saldo Report di 8/2025 – Notifiche n. 667</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI DELLA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE – QUARTA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2025 - VERBALI NN. 79 E 80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio assistenza domiciliare anziani -  l’Art. 9 comma 2 lett. jj) legge regionale n. 3 del 30 Gennaio 2025  - LIQUIDAZIONE   Cooperativa Sociale CO.SER. con sede legale in Viagrande (CT) via della Regione n.16 P.IVA: 02323120879  CIG: B7FAC8C5D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI SAN VITO ANNO 2025 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 316 SS E 281 DECIES C.P.C. INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CATANIA PROPOSTO DA TOSCANO S.M - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Rette ricovero n. 4 ospiti in convenzione Settembre 2025 Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Via Marco Polo 15 – Mascalucia. P.I.:IT05838050879 CIG: B49CC7916E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025 E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA - DOTT. SALVATORE SIGNORINO GELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. r. 51/FE del 01.10.2025 a Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. mese di settembre 2025 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2021 -GENERATI ED EMESSI NEL 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PER  LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO DI MASCALUCIA– CIG: B8BCF1805A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA C.A. EX ART. 702 TER C.P.C. 1155/2016 DEL 25/02/2016 E SENTENZA  DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DEPOSITATA IN DATA 18/07/2022. PAGAMENTO INDENNITÀ ESPROPRIAZIONE IN VIA CONSERVATIVA E CON  RIVALSA NEI CONFRONTI DELLA SOC. COOP. SABRINA SRL. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni in condizione di  disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria  a. s. 2025-26 -    Impegno di spesa integrativo  - erogazione n. 1 voucher di servizio spendibile presso la COOP. Sociale COSER  a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 Cig :  B8CEEFC383</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di Spesa per il servizio notifiche digitali - PagoPa S.p.a. – SEND - articolo 26 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 – Atti Tributari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO A3 PER L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020251000018644 DEL 30/09/2025 DI € 180.19 IVA INCLUSA - DITTA OLIVETTI S.P.A. - CIG B0038855D7 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ANNI SUCCESSIVI  2026 E 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SOLLECITI/AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO TARI 2020- 2021 – EMISSIONE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DENOMINATO NAKIVO BACKUP &amp; REPLICATION PRO ESSENTIALS, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS.N.36/2023 - DITTA EVERGREEN1 S.R.L. CIG:B8E33C04CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione  in favore di alunni con  disabilità grave ai sensi della L.104 art.3 comma 3 - erogazione voucher di servizio A.S. 2025/2026 –periodo  novembre-dicembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.G n. 2820/S8 DEL 26/09/2025 COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE – PRESENZE MINORI I SEMESTRE 2025   ACCERTAMENTO E IMPEGNO - CIG: B8CDBF3E2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per servizio di manutenzione straordinaria mezzi di Protezione Civile - Mercedes tg AV830DR e Fiat Ducato tg CT950242.  Ditta: SAEM FER S.R.L. - sede in Stradale G. Agnelli 12 - 95121 Zona Industriale - Catania (CT) - P.I/C.F.: 04078230879; C.I.G.: B8A2361A35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA TAVOLE GRAFICHE AD ALTA RISOLUZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO CON AGGIORNAMENTO DEL PAI E DELLA MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3- ARCHIMEDE CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002141357 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNE – M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - FORNITORE: MAGGIOLI - CUP:J61C22000110006 - CIG:99235379C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA N. 4164/2024 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA VERTENZA D’URSO GABRIELLA C/COMUNE DI MASCALUCIA  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001140516 RELATIVA AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E CONSULENZA SOFTWARE, PER LA PIATTAFORMA SICR@WEB -  DITTA: MAGGIOLI S.P.A - CIG:Z753DF3E38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr.93 del 06/10/2025 di Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus per servizi di selezione e progettazione relativi al Servizio Civile Universale - CIG:D6876797CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2020 - GEN. SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per prosecuzione ricovero n. 2 persone con disabilità psichica. Periodo ottobre 2025 – agosto 2026  Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872.  CIG:B8B21AA1F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa – prosecuzione ricovero n. 1 persone con disabilità psichica, periodo ottobre 2025 – agosto 2026, presso Comunità Alloggio sita in Mascalucia, via Petrarca n. 22, della Cooperativa Sociale Per la Vita a.r.l. Onlus- Sede Legale Via Vittorio Emanuele 31- Nicosia (EN) Partita IVA: 02209540844 -  CIG: B8B229EB4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa buono libro ordinario a.s. 2025 - 2026 e 2026 - 2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa - rette ricovero n. 2 persone con disabilità psichica. Periodo ottobre 2025 – agosto 2026 presso Associazione Noema Onlus – Via Etnea n. 326 – 95030 - Gravina di Catania P.Iva IT03315100879      CIG: B8B20A0672</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per prosecuzione ricovero n. 2 persone con disabilità psichica; periodo ottobre 2025- agosto 2026 Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871 CIG:B8B1D52C4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI E ACCESSORI PER L’UNIFORME DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, a favore della società Maggioli S.p.a., per l’elaborazione degli avvisi di accertamento Ufficio Tributi – prodotto Service SNH Atti TRB CON PAG – Mediante ordine diretto (oda) su piattaforma MEPA – CIG: B8A7CF77F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori in area di ampliamento del cimitero centro - Interventi per il completamento funzionale eseguibile a stralci. Lotto n°100 loculi” CIG B6A4D034E5 associato al CUP J65I24000210004  Affidamento servizio di collaudo statico a tecnico professionista esterno collaboratore d’Area</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO AUTO S.R.L. DI PRUITI GIUSEPPE CON SEDE IN CATANIA – CIG: B8B41BFB88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Impegno di spesa per prosecuzione ricovero n. 2 persone con disabilità psichica. Periodo ottobre 2025 – agosto 2026.   Comunità alloggio “Alba Onlus”  con sede in Mascalucia  P.I. 03450780873  - CIG: B8B0C8E66F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC – Fondo di solidarietà comunale – liquidazione mese di settembre 2025 -  retta frequenza asilo nido n. 1 posto in covnenzione - Impresa sociale ETS Onlus Accompagnare alla genitorialità con sede opersativa " I nidi di neni" sita in via Piave San Pietro Clarenza –  Cod. Fiscale 93208610878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di potenziamento servizio mensa ICS Giuseppe Fava Via Timparello con interventi da eseguirsi su spazi mensa esistenti” CUP J68H24000720006 CIG B6475F961B Liquidazione e pagamento 1° SAL alla ditta aggiudicataria dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE  – CIG:  B8AFE8623A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  prosecuzione ricovero n. 1 ospite in convenzione -   Ottobre 2025 – Marzo 2026 presso Casa di riposo Paradiso dei Nonni con sede in Mascalucia, P.I.IT05838050879.  CIG B8B09AF7E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di potenziamento servizi sociali - impegno somme per attività di supporto amministrativo all’Ufficio Servizio Sociale  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione al contratto con la ditta Meta Service s.r.l. con sede in S.G. La Punta (CT) per il servizio di smaltimento  di pitture e vernici di scarto aventi codice CER EER 08.01.11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria T&amp;C Office Automation.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Balsamo di Andrea Luciano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione al contratto con la ditta SCA.CE.BIT s.r.l. con sede in Piedimenonte Etneo (CT) per il servizio di stoccaggio recupero e smaltimento di miscele bituminose aventi codice CER EER 17.03.02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Barbaro Group srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI PRODUTTIVI/SUAP.Codice CIG:B8AD4A0ED6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA C.A. EX ART. 702 TER C.P.C. DEL 11/02/2022 E ORDINANZA C.A. CATANIA – PRIMA SEZIONE CIVILE 726 DEL 23/02/2024 -  PAGAMENTO INDENNITÀ ESPROPRIAZIONE E DI INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE IN VIA CONSERVATIVA - AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI NICOLOSI - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria presso l'Istituto comprensivo statale "LEONARDO DA VINCI" Mascalucia (CT) - Via Regione Siciliana, 12 - Approvazione atti di gara e prenotazione impegno di spesa  – CUP: J64D25002910004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  prosecuzione ricovero n. 4 anziani   Ottobre 2025/Agosto 2026 presso Casa di riposo Paradiso dei Nonni con sede in Mascalucia, via Marco Polo 15-  P.I.IT05838050879.  CIG :  B8B02D5074</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETÀ VEICOLI COMUNALI 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per il rimborso missione del Sindaco - partecipazione alla 42ª Assemblea Nazionale ANCI anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Applicazione avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 per adesione alla proposta dell’atto di transazione - Variazione al bilancio 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU "Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere" CUP: J63D20001760001 CIG 997212490C Liquidazione e pagamento certificato lavori n° 3 relativo al SAL n° 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di realizzazione mensa al plesso centrale dell'ICS Leonardo da Vinci ” CUP J65E24000190006. CIG B646B299E0 Liquidazione e pagamento quota anticipazione ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di realizzazione mensa al plesso centrale dell'ICS Leonardo da Vinci ” CUP J65E24000190006 Servizi tecnici professionali di studio geologico tecnico con annessi indagini geognostiche a supporto della progettazione CIG B5F5E4086A.  Liquidazione e pagamento competenze tecniche</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Interventi straordinari nelle vasche fognarie e relative condotte nell'immobile comunale utilizzato dalla Tenenza dei Carabinieri di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA- CIG:B7A8334D89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Operativo (D.O.). Fattura nr. 10/25 del 14/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Meta Service srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Scuola insieme di Oliveri Maria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di pulizia ed igienizzazione degli immobili di proprietà del Comune di Mascalucia per il mese di steembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione micronido A.S. 2025/2026. Associazione culturale Villa Felice. Settembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN  NOLEGGIO - LOTTO 6 - N. 2 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI   - III trim. 2025 C.I.G. 8457690295 C.I.G. (derivato): ZBE34312B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO - LOTTO 5 - MULTIFUNZIONE A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI” - 60 MESI - FASCIA A - per gli uffici comunali di Protezione Civile. III Trimestre 2025 C.I.G. 8457674560 CIG (derivato): Z0E3A3C33B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATE VEICOLI A NOLEGGIO 2 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO Lotto 5 - UNIPOLRENTAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLAZIONE SALME CIMITERO DI MASCALUCIA –  CIG: B8BCEBC46D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto articoli di cancelleria per il funzionamento degli uffici dell'Area Polizia Municipale. ditta ERREBIAN S.p.A., con sede in Via dell’Informatica 8, Loc. Santa Palomba, 00071 Pomezia (RM) p.iva IT 02044501001 C.F. 08397890586. C.I.G. n. B89EE83999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Canone noleggio GR 333LW FIAT TIPO dal 01/01/2025 al 28/02/2025 – Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - LEASEPLAN Italia S.p.a/Consip ora ALD Automotive Italia S.r.l.  CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN RIASSUNZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA  PROPOSTO DAL SIG. TAMA’ E. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana Next Generation EU Progetto “Parco urbano Monte Ceraulo recupero e valorizzazione area naturalistica esistente” - CUP J69D17000960008. CIG A00AC7F9F9.  Rideterminazione QTE post  emissione  certificato di regolare esecuzione. Liquidazione e pagamento saldo finale all'impresa esecutrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu  “Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti ad asili nido (0-2 anni). “Interventi su immobile di Via Porto Marretti” CUP J68H24000460006 CIG: B46696F098 CPV 45214100-1. Liquidazione e pagamento 1° SAL alla ditta aggiudicataria dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Componente 2  investimento/subinvestimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next Generation EU Progetto: “Impianto Sportivo Turi Guglielmino a Massannunziata. Recupero impianto di calcio, atletica e campetti e spazi a verde e tribune” CUP J63d20001770001 CIG A002F6B23E Liquidazione e pagamento 4° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. R.G. 9094/2021 PROPOSTO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. SEBASTIANA DANIELA CRISTALDI - ACI SANT'ANTONIO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DELLA PIAZZA FALCONE BORSELLINO – APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE - CIG :A041FD5DA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto per l’erogazione di un servizio di formazione integrata in tema di gestione delle risorse umane, a cura del dott. Arturo Bianco - CIG B8A831EBAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>10 - Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI, DELLE RESPONSABILITÀ DEI PROCEDIMENTI E NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE UNITÀ OPERATIVE PER L'AREA AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Polizza garanzia fideiussoria del pagamento del canone annuo per mantenimento servizio consultazione dati presso l’archivio informatico del S.I. DTT presso la Direzione generale per la motorizzazione - Liquidazione C.I.G. n. B8010472AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  BIOMETAN SRL per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Sicilia 2014 – 2020 - GAL Etna sud. AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE - AZIONE PAL: 1.1 SOTTOMISURA 7.5 PROGETTO: Realizzazione e ammodernamento e riqualificazione per la fruizione pubblica di infrastrutture ricreative a margine del campo sportivo T. Guglielmino a Massannunziata. CUP J63D22000090002. CIG  B2C438E9E5 Servizio di assistenza su pratica AGEA. Approvazione preventivo offerta al CIG B8A3A80EB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasferimento e facchinaggio mobilia e faldoni - Ditta TRE ELLE ITALIA 90 - CIG: B89B451363.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni in condizione di  disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria  a. s. 2025-26 -  Approvazione elenco beneficiari voucher di servizio -  Impegno di spesa .        Cig : B8B15CE891 -  CIG   : B8B0EE43EC - CIG   B8B1043593  -  CIG B8B1226429    - CIG  B8B2109D16   - CIG   B8B21A8050 -  CIG   B8B2259260 - CIG B8B22F74C2   -   CIG: B8B238CFB     ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GREEN TEAM S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIORNATE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E CONSULENZA SOFTWARE PER LA PIATTAFORMA SICR@WEB EVO (Contabilità finanziaria) II ACCONTO - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: B429FE9D1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio noleggio fotocopiatore ufficio affari legali e contenzioso – marzo – settembre 2025 ITD SOLUTIONS S.P.A. - Milano  - CIG n. ZE130983D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone attrezzatura denominata "TARGA SYSTEM 5.0", con formula a noleggio tramite ME.PA. e  una tantum per spese attivazione contratto. CTR: A1G14198 - lotto :001 Ditta: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA sede legale in Piazza Lina Bo Bardi. 3 – Milano– P.IVA  IT 13455940158 CIG: 87AC041EFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI - DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI AI RUP - NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AFFERENTI L'AREA II - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI INFORMATICI - PROTOCOLLO NOTIFICHE S.I.T. - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI - INFORMATICI - PROTOCOLLO E NOTIFICHE - SIT - SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DELLE RIS. UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Maggioli S.p.A. - Liquidazione Fatture n. 2143650 e n. 2143464 del 30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' EX ART. 9 COMMA 4 C.C.D.I. 2024/2026 - INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME SOSTITUITO DALL’ART. 45 D.LGS. 36/2023 DEL PROGETTO SAI - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA CAT. ORDINARI – primo semestre anno 2025. CIG: 95435377DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione dell’indennità ex art. 19 e art. 20 CCDI a favore del personale della Polizia Municipale - anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sorveglianza mobile e flessibile per il controllo del territorio – fototrappole. Impegno di spesa per l’acquisizione di attrezzatura denominata con formula a noleggio tramite piattaforma ME.PA. Ditta: TEC Sicilia Advaced Tecnologie con sede a San Gregorio di Catania, via scala 75 – P.IVA 05208980879 CIG: B8909D1FE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVITO ADESIONE MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE PROCEDURA N. 218/2025 - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero persone con disabilità psichica - Settembre 2025. Beneficiario: Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873  CIG: B4B2C0D314</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro ex lege 448/1998 a.s. 2024 - 2025. sig.ra A.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI. SETTEMBRE 2025 "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014  – GIARRE (CT) - PARTITA IVA: IT04161290871 CIG: B4B266AC44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura Maggioli n. 0002142041 del 30/09/2025 - Periodo 3° Trimestre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 5225026679 del 20/09/2025 – Prot. n. 32136/2025 per il servizio notifiche digitali - PagoPa S.p.a. – END - articolo 26 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 – Atti Tributari – Acconto 50% Commessa n. 10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Entrate e Serv. Tributari (IMU TARI CUP) Risc. Coattiva e Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione portavoce del SINDACO ai sensi dell'ART.7 - LEGGE N.150/2000 E dell'ART.14 - L.R.N° 7/1992 - Dott. Sbirziola G. - MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. 246/2025 R.G. N. 258/2025 PROPOSTO DELLA DITTA SPERANZA S.R.L - Liquidazione saldo spese legali  Beneficiario: Avv. Eliana Campagna - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Società Microvision S.R.L. - servizio “Consigli in Cloud” - dal 01/07/2025 al 30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di cura e manutenzione del verde comunale di Mascalucia per il mese di Settembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO R.G.E./COMUNE DI  MASCALUCIA  - LIQUIDAZIONE  -  Beneficiario:  Sig.  Riso Giorgio Emanuele</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di taglio rami e loro parti degli esemplari arborei che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio educativa domiciliare - coop. CO.SER. a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P. IVA: 02323120879 – luglio e agosto 2025 CIG: B51F6CE08D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – periodo I e II trimestre 2025.  Istituto I.C.A.M. ONLUS - Villaggio S. Giuseppe - Partita Iva: IT01211330871 - Sede: Via Mazzasette, 3, 95025 - Aci Sant'Antonio (Ct). CIG: B75EC39DA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  Maggio – Giugno 2025. Cooperativa Sociale  I GIRASOLI con sede legale in Scordia P.IVA: 04609070877 CIG: B6A93DFE7C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO - ORGANO DI VALUTAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLO STRATEGICO E DELLA QUALITA' 2026-2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di realizzazione mensa al plesso centrale dell'ICS Leonardo da Vinci ” CUP J65E24000190006. CIG B646B299E0  Autorizzazione al subappalto delle opere strutturali in c.a. ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia e primaria del Comune di Mascalucia a.s. 2025- 2026 2026- 2027 e 2027 - 2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione al contratto con la ditta S.E.A.P. s.r.l. con sede in Catania per il servizio di stoccaggio e successivo recupero/smaltimento dei farmaci scaduti aventi codice CER EER 20.01.32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO COATTIVO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DI RICOVERO AI SENSI DEL D.A. N. 867/S7 DEL 15/04/2003  - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di accoglienza presso casa di emergenza temporanea di Pesaro - Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Labirinto, via Milazzo 28, Pesaro (PU) P.Iva: IT01204530412 – CIG: B7A8BC6019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Amministrazione Economico - retributiva e contributiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione all'economo per acquisto urgente ed indifferibile di due firme digitali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2024 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG:B7CF7E5D8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT di Via Wagner – anno 2025 CUP  J64H16001150004 Liquidazione e pagamento  tassa per  acquisizione  parere CONI provinciale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di rimborsi alle famiglie residenti nel Comune di Mascalucia che nell' anno scolastico 2024/2025 hanno fruito di servizi per la prima infanzia per bambini da 3 a 36 mesi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA A SEGUITO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 13/2025 DEL 03/10/2025 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA VI SERVIZI MANUTENTIVI, ECOLOGICI, S.U.A.P., SPORT, TURISMO, SPETTACOLO. “ORGANIZZAZIONE INTERNA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025 - DOTT. SALVATORE SIGNORINO GELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), del D. L. n. 36/2023 e ss mm e ii, mediante RdO Aperta sul Me.PA con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2 e 5 del D.Lgs. 36/2023 e ss mm e ii, per l’affidamento ad un Ente del Terzo Settore della “gestione dell’accoglienza, integrazione e tutela di 15 minori stranieri non accompagnati nell'ambito del sistema di accoglienza integrata sai cat. MSNA – ampliamento progetto SAI MSNA Mascalucia D.M. di finanziamento nr. 12585/2025” – efficacia dell'aggiudicazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi – Gara 5423837 – Lotto 2 "Palazzetto dello Sport - CIG B7336DE0DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO APERTA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. e) DEL D.LGS n. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA. A.S. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA SERRATURA,CON SISTEMA A CILINDRO EUROPEO, NELLA PORTA DELL'AUDITORIUM COMUNALE - DITTA LEOTTA - CIG:B844F7A216.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO - CONTENZIOSO - GEST. ORDINARIA AMMINISTRATIVA ECONOMICO - RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetto SAI triennio 2023-2025 accoglienza, integrazione e tutela di 12 richiedenti asilo e rifugiati cat. MSNA – Nomina RUP. CUP: C61H22000210001 CIG: 9730899FDF CPV: 85311000-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo quota adesione all’A.N.U.T.E.L. ETS (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)  per l'anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESSERA AST INVALIDI CIRCOLAZIONE EXTRAURBANA - APPROVAZIONE ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetto SAI triennio 2023-2025 accoglienza, integrazione e tutela di 12 richiedenti asilo e rifugiati cat. ORDINARI – Nomina RUP. CUP: C69G22001170001   CIG: 95435377DE  CPV: 85311000-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE - PROC. PEN. N. 10621/2024 R.G. NOTIZIE DI REATO - MOD. 21  - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE COPERTURA EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA - CIG: B851D4FDB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione al contratto con la ditta VE.BAT. s.r.l. con sede in Santa Venerina (CT) per il servizio di stoccaggio selezione, trattamento e recupero dei rifiuti aventi codice CER EER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Scamm di Michele Puglisi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Elisabetta Sabattoli.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 - Istituto Villa Angela IV trimestre 2024 e I trimestre 2025 Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania CIG: ZFA3DED9C8  - B75EBCE55C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura arredi scolastici. Ditta Borgione Centro didattico srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero persona con disabilità psichica - Agosto 2025. Comunità Alloggio sita in Mascalucia, via Petrarca n. 22, della Cooperativa Sociale Per la Vita a.r.l. Onlus- Sede Legale Via Vittorio Emanuele 31- Nicosia (EN) Partita IVA: 02209540844 – CIG: B7A9F7C42F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE  IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N. 54NL9789 INSTALLATO NELLA SCUOLA COMUNALE G. FAVA IN VIA TIMPARELLO - DITTA SAMA LIFT S.r.l.s  CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO - CIG: B401EF3DOF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione  in favore di alunni con  disabilità grave ai sensi della L104 art.3 comma 3 - individuazione beneficiari ed l’erogazione voucher di servizio A.S. 2025/2026 – Ottobre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento:  “Riqualificazione del plesso di via Timparello con rifacimento delle terrazze e con criteri di efficientamento energetico”   Correzione del refuso su CUP  assegnato da  J64H16000120002 a  J64D25000750004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Ricovero persone con disabilità psichica - Agosto 2025. Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo. Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8 – 95100 Catania  CIG: B4B1FC93DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero persone con disabilità psichica - Agosto 2025. Beneficiario: Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873  CIG: B4B2C0D314.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore - agosto 2025 Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli - P.I. IT04646760878 Via delle Campanelle n. 23 – 95030 Mascalucia (CT) CIG: B7B18C8D18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI – CIG: B827276CC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo di progettazione a favore dei comuni” Assegnazione al Comune di Mascalucia dell’importo di € 200.000,00; Utilizzo in pro quota per l’affidamento della progettazione di con incarico esterno per i lavori “Riqualificazione del plesso di via Timparello con rifacimento delle terrazze e con criteri di efficientamento energetico” CUP J64H16000120002 “  Affidamento incarico di servizio professionale PFTE ex d.lgs. 36/2023 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento Debito Fuori Bilancio Simeto Ambiente S.p.A. Vs/Comune di Mascalucia e riconoscimento atto transattivo. - LIQUIDAZIONE ACCONTO ACCORDO TRANSATTIVO Beneficiario:  Simeto Ambiente in liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività specialistica di riordino catastale e di sistematizzazione del patrimonio comunale per n°5 procedure. Approvazione preventivo offerta e affidamento diretto ex art. 50 comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2023 e s.m.i. al CIG B8612AEA4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetti “potenziamento progetti individualizzati per minori con ridotta autonomia di cui all'art 91 della legge regionale 11/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi professionali della progettazione PFTE,  esecutiva, CSP ex d.lgs. 36/03 e s.m.i. Progetto: “Sistemazione porzione terminale di via Munzoni al confine con il comune di Gravina”  Affidamento servizi professionali CIG B86553D753 al CUP J64E24000190004 Riassegnazione RUP e servizi di supporto all’UTC LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi professionali della progettazione PFTE ed esecutiva ex d.lgs. 36/03 e s.m.i.  Progetto:  “Realizzazione parcheggio e verde pubblico in area di PRG di via Belpasso Pedara”   Affidamento servizi professionali  CIG B85A9B492B al CUP  J64E24000170004 Assegnazione RUP e servizi di supporto all’UTC LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento esterno servizi professionali della progettazione PFTE ed esecutiva ex d.lgs. 36/03 e s.m.i. Progetto: “Rotatoria in corrispondenza dell’incrocio della Via Ombra con via Pulei” Affidamento servizi professionali CIG B8552986A1 al CUP J62C24000150004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatture n. 121/PA, n. 122/PA del 17/09/2025 - Spese ed Oneri di Riscossione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI  INARCASSA - SALDO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO, IN FORMA SPERIMENTALE PER MESI 12, DELLA CONCESSIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO (NON CUSTODITE) SU AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA - CIG: B73397C9BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO TRANSATTIVO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M. N. 100/2025 –    LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETTERA E) DEL D. LGS. 267/2000, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - INERENTI PARTITE DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compenso in favore degli ufficiali di anagrafe delegati all'emissione CIE - Liquidazione anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETA' AUTOMOBILISTICA ANNUALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno trasporto scolastico extraurbano a.s. 2025 - 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo di progettazione a favore dei comuni” Assegnazione al Comune di Mascalucia dell’importo di € 200.000,00; Utilizzo in pro quota per l’affidamento della progettazione con incarico esterno per i lavori “Riqualificazione del plesso di via Timparello con rifacimento delle terrazze e con criteri di efficientamento energetico” CUP J64H16000120002 “ al Piano triennale delle OO.PP. approvato 2024-2026 e adottato 2025-2027 Riproposizione atto di determinazione  a contrarre e atti conseguenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA. D.D.G. 2707/S8  DEL 17/09/2025 RIMBORSO AI COMUNI PER SPESE RICOVERO MINORI II TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento - Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI  EVENTI MUSICALI, TEATRALI E DI CABARET, IN OCCASIONE DEL PROGETTO “ESTATE A MASCALUCIA 2025”- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EUROART PRODUCTION S.R.L- CIG: B7AC8602A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa - rette ricovero n. 1 persone con disabilità psichica - settembre 2025  presso Associazione Noema Onlus – Via Etnea n. 326 – 95030 - Gravina di Catania P.Iva IT03315100879 CIG: B83619402B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa - rette ricovero n. 1 persone con disabilità psichica, periodo settembre 2025, presso Comunità Alloggio sita in Mascalucia, via Petrarca n. 22, della Cooperativa Sociale Per la Vita a.r.l. Onlus- Sede Legale Via Vittorio Emanuele 31- Nicosia (EN) Partita IVA: 02209540844 - CIG: B8347A37D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso somme per differenza costo loculo cimiteriale, al Sig. Q.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VERDE PUBBLICO – MESSA IN SICUREZZA PER LA FRUIZIONE DEL PARCO URBANO TRINITA’ MANENTI -2025 CUP J68E25000150002  Determinazione a contrarre per i servizi professionali di progettazione, DL al CUP  J64H16001150004 ex art. 50 comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 e prenotazione di impegno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR.: 5225020140/2025 - 5225023553/2025, PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PAGOPA S.P.A. – SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. A.S. 2024/2025. Ft. n. 246/PA. Cooperativa Sociale MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871  CIG: B341DDACF4;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI. AGOSTO 2025. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014  – GIARRE (CT) - PARTITA IVA: IT04161290871 CIG: B4B266AC44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione casette da giardino in lamiera per ricovero attrezzi oasi canina. Fatt.281/2025 Ditta: ICE di C.G. P.IVA: 03943760870 CIG: B7EAD67888</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25,  mediante voucher di servizio. Periodo Aprile - Giugno 2025 Cooperativa Sociale TEAM con sede legale in Catania P.IVA: 03868720875 CIG: B474753CB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Aprile 2025. Cooperativa Sociale MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871 - CIG: B4741D97C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE "COMPRENSORIO NORD" CUP:  J67H22000950001  CIG  B00AE5A2CA Approvazione  perizia di variante e suppletiva (modifica contrattuale ex art. 120 del D.lgs. 36/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  servizio ricovero anziani  V.A. - S.P.  - L.G. - R.G.  - K.G. -  Luglio – Agosto 2025 Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Via Marco Polo 15 – Mascalucia. P.I.:IT05838050879 CIG: B49CC7916E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Periodo Aprile - Giugno 2025. Cooperativa Sociale A. F.A.E. con sede legale in Catania P.IVA: 03597670870  CIG: B47312F759 - B6A827B497</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA – D.R.S. 2347 DEL 06/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento - Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio di cattura, custodia, e mantenimento dei cani randagi comunali accalappiati nel territorio del comune di Mascalucia. FATT:43_25 Ditta A.C.A.E. Associazione Cinofila Amatoriale Etnea - C.F. 93045570871 - C.P. IT03430420871 CIG.: B63FEAB20E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per intervento di riparazione automezzo Land Rover ZA532WS in dotazione Protezione Civile  C.I.G. B7DEC22AD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di riparazione autovettura Alfa Romeo targata BC710PS in dotazione alla Polizia Locale - Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b); C.I.G. B7BF9E1EBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO - CIG:B807B8A68F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIARIO. CUP J67H24002420004 – NOMINA NUOVO DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE - CIG: B5018A1624</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: N.PAE0022211 - PAE0022213 - PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.F. MAGGIO - GIUGNO 2025 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT03315100879 – CIG: B6CDDD180F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT03315100879 – CIG B4B287F41F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia CIG B511827D3CA. Liquidazione prestazione PERIODO dal 08/07/2025 al 07/09/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 25 FOGLI PER I REGISTRI DI EMERGENZA  DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2025 E N. 100 FOGLI PER I REGISTRI DI EMERGENZA  DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2026. CIG: B84BB6E807</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – “PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITA' MASSANNUNZIATA - STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD - CUP: J67B15000530004”  Autorizzazione al subappalto delle opere impiantistiche ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA RDO N: 5589659 - CIG: B850C528CF -  - PNRR - MISURA 2.2.3 - DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP) - ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITA' DELLE PROPRIE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PROVENIENTI DAGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) - COSTITUZIONE PIATTAFORMA DI BACK OFFICE - CUP: J61F25000170006 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento e impegno trasporto studenti con disabilità scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I°. Anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione somma all'economo comunale per pagamento servizio urgente notificazione a mezzo ufficio postale di atto giudiziario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento e impegno fornitura libri di testo - cedole librarie per gli alunni delle scuole primarie statali e paritarie. A.S. 2025 - 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Maggio - Giugno 2025 Cooperativa Sociale  TERZO SETTORE con sede legale in Via Giuseppe Marcellino n 16, Catania  P.IVA: 04611780877 CIG: B4748D6C16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero persona con disabilità T.A. - Comunità Alloggio per disabili psichici “Centro Te.So.Ri”, sita in via Torrente Fondachello s.n.c., Viagrande (CT) P.IVA IT03868720875; Periodo Giugno - Luglio 2025 – Società Cooperativa Sociale “Team ti educa a migliorare” CIG: B4B378E15F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATE VEICOLI A NOLEGGIO 2  - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP : FIAT TIPO tg YA761AR  CITROEN C3 YA762AR  PERIODO: 01.10.25 - 31.10.25 DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 5225023835 del 15/09/2025 – Prot. n. 31141/2025 per il servizio notifiche digitali - PagoPa S.p.a. – SEND - articolo 26 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 – Atti Tributari – Saldo Report n. 7/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il servizio notifiche digitali - PagoPA S.p.A. - SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 Verbali CdS Fatt. 5225024224/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ft. n. 000011/2025 PA del 12/09/2025 affidamento stampa, imbustamento e recapito acconto Tari 2025 Raccomandate Estere - cig: B67E7BEEDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo ex lege n. 448 del 1998 alunni scuole secondarie di primo e secondo ° A.S. 2024- 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di energia elettrica per il periodo di Agosto 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SERRATURA CON SISTEMA A CILINDRO EUROPEO PER LA PORTA DELL'  AUDITORIUM - DITTA LEOTTA ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CARTE D'IDENTITA' DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO 01.09.2025 AL 15.09.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice Ufficio servizi produttivi/SUAP dall'01/07/2025 al 31/12/2025.Codice CIG B353D2E94A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA (SISTEMA MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MATERIALI, TRASPORTI E NOLI PER IL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E LA MANUTENZIONE DEI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA SAN MARCO DI TREMESTIERI ETNEO” – C.L.N.134/CT FINANZIATO CON D.D.G. N.156 DEL 23/01/2025   CUP G64G24000120001 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/134/CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DI INTEGRAZIONE - NOMINA N. 2 OPERAI QUALIFICATI PER IL CANTIERE DI LAVORO FINALIZZATO ALLA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E LA MANUTENZIONE DEI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA SAN MARCO DI TREMESTIERI ETNEO.  C.L. N. 134/CT FINANZIATO CON D.D.G. N.156 DEL 23/01/2025 CUP G64G24000120001 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/134/CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  BIOMETAN SRL per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il servizio notifiche digitali - PagoPA S.p.A. - SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 Verbali CdS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Operativo (D.O.). Fattura nr. 9/25 del 15/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio, integrato a “Concilia Service 4.0” della Maggioli S.p.A. in dotazione alla Polizia Locale, per inviare alla notifica dei verbali CdS tramite SEND del servizio SNH. Ditta: Maggioli S.p.A – C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405 CIG: B2820E686B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Libreria Andrea Luciano Balsamo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Meta Service srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica "Interventi per la rimozione della vulnerabilità sismica del plesso scolastico di via Avv. Vito Reina" Next Generation EU - CUP J65E20000610003   Liquidazione prestazioni servizi tecnici di direzione lavori e CSE  in acconto CIG  9862901362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATE VEICOLI A NOLEGGIO 2  - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP : FIAT TIPO tg YA761AR  CITROEN C3 YA762AR  PERIODO: 01.09.25 - 30.09.25 DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE - CIG: B4474E301F - DITTA VOLTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente art. 19 d. lgs. 504/1992 - Liquidazione TEFA - Città metropolitana di Catania – Saldo 2016 - anni 2017 - 2018 e  Acconto 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/2025 PER LA FORNITURA DELLA LICENZA VMWARE VSPHERE STANDARD (VCF-VSP-STD-8) PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE DEL DATA CENTER DELL'ENTE - FORNITORE: ELASTRO SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: B7C725FDAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Canone noleggio GR 333LW FIAT TIPO agosto 2025 – Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - LEASEPLAN Italia S.p.a/Consip ora ALD Automotive Italia S.r.l. CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti alle attività  promosse nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità. Anno 2025.   Cooperativa Sociale Dolci Ribelli con sede legale in Via Polveriera, 20/A - 95030 – Mascalucia (CT) P.IVA: IT05408070877 CIG: B798C3058C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti alle attività  promosse nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità. Anno 2025.   Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) via della Regione 16 –P.IVA: 0232312879 CIG:  B7987839BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatture n. 5225020424 del 31/08/2025 – Prot. n. 29691/2025 – n. 5225023088 del 31/08/2025 – Prot. n. 29694/2025 per il servizio notifiche digitali - PagoPa S.p.a. – SEND - articolo 26 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 – Atti Tributari – Saldo Report n. 6/2025 e Anticipo 50% Commessa di 09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PARCELLA N. 1/76 DEL 05/05/2025 - AVV. M. AUTERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER  INTERVENTI DI  RIPARAZIONE  DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE - CIG: B7B453FEA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità da liquidare allo stato per il periodo dal 16.08.2025 al 31.08.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Libreria Scuola insieme di Oliveri Maria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio cura e manutenzione del verde comunale - mese Agosto 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione portavoce del SINDACO ai sensi dell'ART.7 - LEGGE N.150/2000 E dell'ART.14 - L.R.N° 7/1992 - Dott. Sbirziola G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di pulizia ed igienizzazione degli immobili di proprietà del Comune di Mascalucia - mese di Agosto 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta INNOREC  SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GREEN TEAM S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 350/E/2025 dell 1/9/2025 al Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI  - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)  luglio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 42/FE del 01.09.2025 a Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. mese di agosto 2025 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr 20/PA del 22/08/205 alla ditta Soleintour Viaggi e Turismo - CIG: B7ACDBBE06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Valutazione, rimozione, trasporto e smaltimento materiale contenente cemento-amianto abbandonato da ignoti sul territorio comunale.  Liquidazione ditta: Centro Commerciale Edile con sede in Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Sicilia 2014 – 2020 - GAL Etna sud. AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE - AZIONE PAL: 1.1 SOTTOMISURA 7.5 PROGETTO: Realizzazione e ammodernamento e riqualificazione per la fruizione pubblica di infrastrutture ricreative a margine del campo sportivo T. Guglielmino a Massannunziata. CUP J63D22000090002. CIG  B2C438E9E5 Approvazione Conto finale e relazione sul conto finale e CRE Liquidazione e pagamento a saldo all’impresa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA – D.R.S. 2348 DEL 06/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento - Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO dal 01/06/2025 al 31/08/2025 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. DI SANTO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi – Gara 5423837 – Lotto 1 Campo Sportivo da calcio “Bonaiuto Somma” -         CIG B7336DD008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI R.L. E T.S. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  CONVENZIONE CONSIP MEPA SIE 4 LOTTO 15- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ CONMAR S.C.A.R.L. STABILE MARCHESE – CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di realizzazione mensa al plesso centrale dell'ICS Leonardo da Vinci ” CUP J65E24000190006. CIG B646B299E0 Affidamento incarico dI sorveglianza archeologica sugli scavi.  CIG B82A9B53F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.S.C. - FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE – ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE AGGIUNTIVE AI COMUNI PER IL  POTENZIAMENTO DEI SERVIZI  EDUCATIVI PER L'INFANZIA -  ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Sicilia 2014 – 2020 - GAL Etna sud. AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE - AZIONE PAL: 1.1 SOTTOMISURA 7.5 PROGETTO: Realizzazione e ammodernamento e riqualificazione per la fruizione pubblica di infrastrutture ricreative a margine del campo sportivo T. Guglielmino a Massannunziata. CUP J63D22000090002. CIG  B2C438E9E5 Liquidazione e pagamento Certificato lavori eseguiti al Sal n°2 e ultimo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/90 della procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., per l’affidamento della concessione relativa al servizio di refezione scolastica aa.ss. 2025/2026 - 2026/2027 – 2027/2028 – Approvazione della nuova documentazione a base di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI – CIG: B827276CC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ALLEGATO II.1 ART 2 DEL DLGS 36/2023 FINALIZZATO AD UN AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/23. INDAGINE  FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE A COMPLETAMENTO DELLA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) VIGENTE,  IN PROSIEGUO  ALLE ATTIVITA’ ACQUISITE DA PRECEDENTE AFFIDAMENTO E PER LO STUDIO DI INVARIANZA IDRAULICA  DI SUPPORTO. Individuazione soggetto affidatario ed impegno somme. CIG: B7E584036F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INTEGRATIVI, AGGIUNTIVI, MIGLIORATIVI RIVOLTI AGLI ALUNNI CON DISABILITA’  A. S. 2025/26  – APPROVAZIONE ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo di progettazione a favore dei comuni” Assegnazione al Comune di Mascalucia dell’importo di € 200.000,00; Utilizzo in pro quota per l’affidamento del  servizio di prove e indagini geognostiche occorrenti per il progetto esecutivo dello studio geologico tecnico al CUP J64E24000200004  Realizzazione strada di PRG di congiungimento via Sopraria con via Munzoni -Proseguimento via di fuga”  al Piano triennale delle OO.PP. Approvato 2025-2027 e impegno al cap. 41195 del Bilancio comunale CIG B826E73D41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU  Progetto: “Impianto sportivo Turi Guglielmino a Massannunziata. Recupero impianto di calcio, atletica e campetti e spazi a verde e tribune” CUP J63D20001770001 – CIG  A002F6B23E Approvazione servizio di conferimento rifiuti di lastre catramate codice CER 17.03.02 per conseguente recupero a ditta autorizzata  CIG B82220AF01 Modifica QTE per riduzione voce imprevisti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di realizzazione mensa al plesso centrale dell'ICS Leonardo da Vinci ” CUP J65E24000190006. CIG B646B299E0 Riconferma aggiudicazione definitiva dei lavori e aggiornamento QTE post gara con correzione refuso importo di aggiudicazione della determinazione dir n°658 del 14/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA - CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A. - PROPOSTO DALLA DITTA E.T. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione straordinaria somme all'economo comunale per acquisto di fiori e materiale accessorio per l’evento del 11 settembre 2025 (Concerto Banda Esercito Italiano)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria immobile comunale (Tenenza Carabinieri) – AFFIDAMENTO - CIG: B8134096D0;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di studio geologico tecnico a supporto progettazione per i lavori di “Realizzazione strada di PRG di congiungimento via Sopraria con via Munzoni - Proseguimento via di fuga” Approvazione risultanze da confronto di preventivi ex art. 50 comma 1, lett. B) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.  Affidamento servizi professionali CIG B5DD059C67 al CUP J64E24000200004  Liquidazione e pagamento servizio di studio geologico tecnico a supporto progettazione per i lavori di “Realizzazione strada di PRG di congiungimento via Sopraria con via Munzoni - Proseguimento via di fuga”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. N. 151/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIARIO. CUP J67H24002420004 – LIQUIDAZIONE I° SAL IN FAVORE DELLA DITTA ASERO COSTRUZIONI SRL - CIG: B5018A1624</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 281 DECIES C.P.C. PROPOSTO DA ISAIA MASSIMO - Liquidazione saldo spese legali; Beneficiario: Avv. Di Mauro Gaetana- Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO dal 01/06/2025 al 31/08/2025 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. GRANATO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ASSOCIAZIONE PICCADILLY PRODUCTION - PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO TEATRALE DENOMINATO  “UASHO'MEN” – CIG: B7E95480C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/08/2025 - DOTT. ALDO MAZZOTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/08/2025 - DOTT. SALVATORE SIGNORINO GELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO dal 01/06/2025 al 31/08/2025 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. COSTA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di energia elettrica per il periodo di Luglio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2024 - PARIFICAZIONE TARDIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DAL 23/07/2025 AL 22/10/2025 - DITTA BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - CIG: B37F730CF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME TRASFERITE DAL DSS19 A VALERE SUL D.R.S. 1435 DEL 28/05/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di realizzazione mensa al plesso centrale dell'ICS Leonardo da Vinci ” CUP J65E24000190006. CIG B646B299E0 Affidamento incarico collaudo statico delle strutture in c.a. CIG B806C7545D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO TRANSATTIVO  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI  EVENTI MUSICALI, TEATRALI E DI CABARET, PER IL PROGETTO “ESTATE A MASCALUCIA 2025” - CIG: B7AC8602A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO - D.D.G. 2080 DEL 18/07/2025 COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE - COMPENSO FISSO MENSILE LUGLIO – SETTEMBRE 2025 – CIG: B7FD6E581A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURE: 8V00354685 – 8V00352610 – 8V00352039 – 8V00351445 – 8V00354368 – 8V00354789 – 8V00354185 – 8V00352040 – 8V00353814 – 8V00352683 – 8V00354790.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi professionali della progettazione PFTE ex d.lgs. 36/03 e s.m.i. dell’intervento:  “Acquisizione e adattamento per attività all'aperto e spazi di sosta area attigua scuola Via DAzeglio”   Affidamento servizi professionali  CIG B7C9257F52 al CUP J68H24001140004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Operativo (D.O.). Fattura nr. 6/25 del 14/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Meta Service srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria assegnazione n. 9 posti convenzionati presso asili nido privati</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03684988</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità da liquidare allo stato per il periodo dal 1 al 15 agosto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presentazione SCIA prevenzione incendi   Campo di Calcio  Bonaiuto Somma. Impegno somme e liquidazione e pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT.E) DEL D.LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE PARTITE DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE PATRIMONIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA – CIG: B807B8A68F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana, Next Generation EU - Progetto “Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere” CUP J63D20001760001  Affidamento incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. CIG B24CE6E432 dell'intervento al CIG 997212490C  Liquidazione e pagamento al secondo SAL lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adeguamento e integrazione dello studio geologico-tecnico propedeutico alla revisione del P.R.G. richiesto ai sensi del D.S.G. di approvazione n. 814 del 17/10/2023 “Progetto di aggiornamento del P.A.I. per aspetti idraulici del Comune di Mascalucia e Nicolosi” e  il D.D.G. n. 309 del 31/05/2024  “Piano Regionale di Microzonizzazione Sismica di livello 3” Accettazione   documentazione pervenuta e Liquidazione in acconto al professionista incaricato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria per gli impianti fotovoltaici comunali CIG Z923DF3368  e  CIG Z6A3DF3369 Liquidazione e pagamento per interventi di manutenzione ordinaria per gli impianti fotovoltaici comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2 PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI” “LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 CUP: J64H22000460001. Servizio professionale di supporto al RUP. Liquidazione acconto n° 7 CIG: 97615741B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto in area di ampliamento del cimitero centro - Interventi per il completamento funzionale eseguibile a stralci. Lotto n°100 loculi anno 2024. CUP J65124000210004 CIG B6A4D034E5. Conferimento incarico professionale esterno per redazione calcolo strutture del progetto esecutivo. Liquidazione e pagamento per redazione calcolo strutture del progetto esecutivo. CIG B4B8CD32F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI DELLA PRIMA E TERZA COMMISSIONE – TERZA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SVILUPPO PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) 2024 E 2025. LIQUIDAZIONE FT. 160 - SOCIETA' GF AMBIENTE SRL - CIG:B0B83C445F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canon Italia spa. Noleggio fotocopiatore. Impegno anno 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione portavoce del SINDACO ai sensi dell'ART.7 - LEGGE N.150/2000 E dell'ART.14 - L.R.N° 7/1992 - Dott. Sbirziola G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico  Responsabile  del Servizio di Prevenzione e Protezione per mesi sei. Approvazione offerta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT di Via Wagner – anno 2025 CUP  J64H16001150004 Affidamento servizi tecnici per incarico di progettazione esecutiva, DL e  esame progetto ai VVF e  presentazione SCIA al CIG  B7EB253851. Assegnazione  ruolo di  CSP e CSE a tecnico interno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO - CIG:B79FB3427A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO PALCO, PEDANA E SEDIE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI  “ESTATE 2025” A FAVORE DELLA DITTA SHOW E MUSIC SERVICE – LIQUIDAZIONE ACCONTO SOMME - CIG : B7949F9125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ  ENILIVE S.P.A. - LIQUIDAZIONE – CIG: B7DD3E38A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE 265/99 - COMUNI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE SU SERVIZIO DI TESORERIA II TRIMESTRE 2025 - UNICREDIT S.P.A - CIG: ZEB3890947</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Ricovero disabili R.G. e C.T.  Luglio 2025. Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo. Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8 – 95100 Catania  CIG: B4B1FC93DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  servizio ricovero anziani M.A.; periodo luglio 2025; Casa di riposo “Villa Cristina” - Cooperativa sociale Per la Vita con sede in Mascalucia, Via Wagner n.44 P.I. IT 02209540844. - CIG : B7A9E9558E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “ Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu  “Progetto di nuova realizzazione asilo nido (0-2 anni) per 44 posti in via Santa Sfera” CUP J68H24000470006” CIG: B5082ECD5C CPV 45214100-1   Liquidazione e pagamento Anticipazione al 20% sull'importo  dei lavori di contratto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di nuova realizzazione asilo nido (0-2 anni) per 44 posti in via Santa Sfera” CUP J68H24000470006” CIG: B5082ECD5C CPV 45214100-1  Affidamento servizio a laboratorio autorizzato per  servizio prove su   cementi e ferri di armatura CIG B7ECFBEF16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero persona con disabilità psichica O.L. - Giugno - Luglio 2025. Comunità Alloggio sita in Mascalucia, via Petrarca n. 22, della Cooperativa Sociale Per la Vita a.r.l. Onlus- Sede Legale Via Vittorio Emanuele 31- Nicosia (EN) Partita IVA: 02209540844 – CIG B72F6802C7 - B7A9F7C42F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO AMANTIARTS MUSIC PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO MUSICALE  DENOMINATO “RAP FEST MASCALUCIA – - CIG: B7B0A6B2C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Polizza garanzia fideiussoria del pagamento del canone annuo per mantenimento servizio consultazione dati presso l’archivio informatico del S.I. DTT presso la Direzione generale per la motorizzazione. C.I.G. n. B8010472AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana Next Generation EU Progetto “Parco urbano Monte Ceraulo recupero e valorizzazione area naturalistica esistente - CUP J69D17000960008. CIG A00AC7F9F9.  Atto di conferma della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione somma all'economo comunale per pagamento servizio urgente notificazione a mezzo ufficio postale di atto giudiziario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI DELLA PRIMA COMMISSIONE – TERZA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Società Microvision S.R.L. - servizio “Consigli in Cloud” - Anno 2026-2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. Approvazione e autorizzazione interventi di manutenzione straordinaria extra canone</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto in area di ampliamento del cimitero centro - Interventi per il completamento funzionale eseguibile a stralci. Lotto n°100 loculi. CUP J65I24000210004 CIG B6A4D034E5. Liquidazione e pagamento  SAL 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO DELLE ABITAZIONI E DELLA POPOLAZIONE - SALDO ANNO 2024 - ACCONTO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Sciara - CUP   J61B22001230001. Liquidazione e pagamento SAL N.1   alla ditta affidataria dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di realizzazione mensa al plesso centrale dell'ICS Leonardo da Vinci ” CUP J65E24000190006. CIG B646B299E0 Affidamento servizio a laboratorio autorizzato per  servizio prove su   cementi e ferri di armatura CIG B7EBCA8F08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN EVENTO ARTISTICO CULTURALE  DENOMINATO “LA SICILIA DA RACCONTARE E DA CANTARE, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE EMA EVENTI MUSICA ARTE - CIG:B7FA900885</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione micronido A.S. 2024 - 2025. Liquidazione Associazione culturale Villa Felice. Luglio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M.  Giugno - Luglio 2025 Beneficiario: Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873  CIG: B4B2C0D314</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE - CIG: B7B83711E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Maggio - Giugno 2025. Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879  CIG: B52CA49576</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. A.s. 2024/2025. Ft n. 1658/2025 – n.1691/2025 Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879  CIG: B3453B3CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio educativa domiciliare - coop. CO.SER. a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P. IVA: 02323120879 – maggio e giugno 2025 CIG: B51F6CE08D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione somme all'economo comunale per acquisto marca da bollo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2024 - PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione canone annuo per il rinnovo dell’esercizio licenza individuale apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione alla Polizia Municipale n. 318537-SAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI V.D. E V.R. LUGLIO 2025 "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014  – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871 CIG:  B4B266AC44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.  Ft. n. 125/FE Cooperativa Sociale EUREKA con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878. CIG B3452507BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di cura e manutenzione delle aree a verde urbano comunali - Luglio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per iscrizione Tiro a Segno Nazionale ed attività di tiro Polizia Locale valido per l’anno 2023. Ditta: Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Catania con sede in Stradale Tiro a Segno (San Giuseppe La Rena) n. 10, Catania CIG: ZF43D9243F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio, integrato a “Concilia Service 4.0” della Maggioli S.p.A. in dotazione alla Polizia Locale, per inviare alla notifica dei verbali CdS tramite SEND del servizio SNH. - Fattura nr.  Fattura nr. 0002135245 del 31/07/2025 Ditta: Maggioli S.p.A – C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405 CIG: B2820E686B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Maggio – Giugno 2025 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 CIG: B6A88FA0F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto di citazione per giudizio di Appello – R.G. n. 4279/2020 - Liquidazione saldo spese legali;  Beneficiario: Avv. Luigi Francesco Cuscunà - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Aprile - Maggio 2025. Cooperativa Sociale ORSA MAGGIORE  con sede legale in  Acicatena (CT) P.IVA: 02358970875   CIG: B474435A32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 - CIG: B7E5A07AE7 - OPERATORE: VODAFONE ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Cavallotto librerie srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO – MESI DI LUGLIO 2025 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità da liquidare allo stato per il periodo dal 16.07.2025 al 31.07.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE MUSICALI E TEATRALI - IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DENOMINATA “LA RICETTA DI DANILO” IN OCCASIONE DEL PROGETTO ESTATE A MASCALUCIA 2025 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE C.T.M. CENTRO TEATRALE MERIDIONALE SOC. COOP. - CIG: B7F296D178</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>contributi a titolo di rimborso alle famiglie per fruire del servizio di asilo nido e assimilabili ai sensi del D. Lgs. 65/2017. Anno  Scolastico 2024/2025 – Approvazione avviso pubblico e istanza</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO TEATRALE DENOMINATO “UASHO'MEN”, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PICCADILLY PRODUCTION - CIG: B7E95480C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per la manutenzione ordinaria periodica degli impianti di sollevamento comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  e  trasferimento  quota di compartecipazione al funzionamento dell’Ufficio Piano di Zona – anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme e Rimborso spese di notifica per atti notificati, per conto di quest’Ente, da Comuni diversi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio assistenza domiciliare anziani -  l’Art. 9 comma 2 lett. jj) legge regionale n. 3 del 30 Gennaio 2025  - Approvazione graduatoria ed erogazione voucher di servizio - impegno di spesa – Anno 2025.                                                                                           CIG: B7FAC8C5D4 - CIG: B7FACF6D4B - CIG: B7FACB57A9 - CIG: B7FAD1FF20 - CIGB7FACDFA51 - CIG : B7FAD0CF72 - CIG:B7FAC70EB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>lIQUIDAZIONE fornitura di utenza idrica  per gli edifici e scuole comunali - Acque Carcaci del Fasano fino giugno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto casette da giardino in lamiera per ricovero attrezzi oasi canina CIG: B7EAD67888</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE LOTTI DI TERRENO CIMITERIALE PER “EVENTI TRAGICI” NEL CIMITERO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina commissione di gara per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), del D. L. n. 36/2023 e ss mm e ii, mediante RdO Aperta da espletarsi sul Me.PA con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2 e 5 del D.Lgs. 36/2023 e ss mm e ii , per l’affidamento ad un Ente del Terzo Settore della “gestione dell’accoglienza, integrazione e tutela di 15 minori stranieri non accompagnati nell'ambito del sistema di accoglienza integrata SAI cat. MSNA – ampliamento progetto SAI MSNA Mascalucia D.M. di finanziamento nr. 12585/2025” CIG: B7B31A5CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE OASI CANINA Ditta: CUBEX S.r.l. avente sede in C.da Pirritino Pantano s.n. - 95032 Belpasso (CT) P.IVA 05705990876 C.I.G.: B7EAC3B0F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Canone noleggio GR 333LW FIAT TIPO LUGLIO2025 – Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - LEASEPLAN Italia S.p.a/Consip ora ALD Automotive Italia S.r.l. CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture nr. 63/E/2025 - nr. 99/E/2025 – nr. 259/E/2025 e nr. 260/E/2025 al Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI  - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione alla Coop. Team  fatture nr. 530 e nr. 531 del 19 giugno 2025 per Servizio di Gestione ADI  CIG: B4208CC93E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 40/FE del 01.08.2025 a Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. mese di luglio 2025 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca Determina 1066/2025 (prop. 1209/2025) e ricalcolo liquidazione compensi a personale della P.L. per servizio di Polizia Stradale, svolto presso il Comune di Zafferana Etnea, nell’ambito dello svoglimento del cd “Piano Neve” predisposto dalla Prefettura di Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. A.s. 2024/2025. Maggio – Giugno 2025 Cooperativa Sociale  TERZO SETTORE con sede legale in Catania P.IVA: 04611780877 CIG B3453127D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio educativa domiciliare - Proc. T.O. Catania n. 9507/2024 - coop. CO.SER. a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P. IVA: 02323120879 – CIG: B4D0792C51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio di cattura, custodia, e mantenimento dei cani randagi comunali accalappiati nel territorio del comune di Mascalucia. Ditta A.C.A.E. Associazione Cinofila Amatoriale Etnea - C.F. 93045570871 - C.P. IT03430420871 CIG.: B63FEAB20E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio di cattura, custodia, e mantenimento dei cani randagi comunali accalappiati nel territorio del comune di Mascalucia. Ditta A.C.A.E. Associazione Cinofila Amatoriale Etnea - C.F. 93045570871 - C.P. IT03430420871 CIG.: B523EA37A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE - PROC. N. 1631/2020 R.G. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: Avv.  Serena Cantale Aeo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il servizio notifiche digitali - PagoPA S.p.A. - SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 Verbali CdS Fatt.n. 5225017393 e  5225019219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  servizio ricovero anziani  V.A. - S.P.  - L.G. - R.G.  - K.G. -  Maggio - Giugno 2025 Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Via Marco Polo 15 – Mascalucia. P.I.:IT05838050879 CIG: B49CC7916E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canon Italia spa. Noleggio fotocopiatore. Liquidazione II trimestre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO dal 01/06/2025 al 31/07/2025 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. MANGIAFICO ELIO DANILO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INARCASSA - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione portavoce del SINDACO ai sensi dell'ART.7 - LEGGE N.150/2000 E dell'ART.14 - L.R.N° 7/1992 - Dott. Sbirziola G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  BIOMETAN SRL per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore D.M.A. - maggio - luglio 2025 Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli - P.I. IT04646760878 Via delle Campanelle n. 23 – 95030 Mascalucia (CT) CIG. B4D20863DF - B7B18C8D18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GREEN TEAM S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta INNOREC  SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di pulizia ed igienizzazione degli immobili di proprietà del Comune di Mascalucia - mese di Luglio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SULLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI CUI ALL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022 - DITTA GIES S.R.L. - CIG: Z613DD8D58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI V.D. E V.R. GIUGNO 2025 "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014  – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871 CIG:  B4B266AC44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO – MESI DI GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN  NOLEGGIO - LOTTO 6 - N. 2 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI  (C.I.G. 8457690295) - II trim. 2025 C.I.G. (derivato): ZBE34312B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO - LOTTO 5 - MULTIFUNZIONE A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI” - 60 MESI - FASCIA A - (C.I.G. 8457674560), per gli uffici comunali di Protezione Civile. II trimestre 2025 CIG (derivato): Z0E3A3C33B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225016872/2025, PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PAGOPA S.P.A. – SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA PIGNATARO P. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. DANIELE DI GRAZIA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO GRADUATORIE ALTRI ENTI PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO P.I.A.O 2023/2025 – Liquidazione al Comune di Misterbianco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronido. Insieme si può. Mensilità giugno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronido. Insieme si può. Mensilità Maggio 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO GIURISDIZIONALE INNANZI IL TAR CATANIA  PROPOSTO DAL SIG. PELLIDORO A. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. ALESSIA ARCIDIACONO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25,  mediante voucher di servizio.  Maggio – giugno 2025 Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in Catania P.IVA: 05152970876 – CIG: B4745ABED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta Canon Italia SpA per il noleggio di una fotocopiatrice. Area Lavori Pubblici – periodo 01/04/2025 – 30/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONACO SRL - LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICIO TRIBUTI – FATTURA II SEMESTRE 2025 – CIG: ZE63DD6B94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2130570 del 30/06/2025 - ditta Maggioli S.p.A. - Prot. Gen. n. 24904 del 10/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi a tutela del patrimonio comunale – Manutenzione straordinaria Tenenza dei Carabinieri di C.so San Vito – Opere di completamento esterne al centro anziani c/o villa Comunale. CUP  J62H23002100004 CIG A040CB33B4  Liquidazione e pagamento terzo e ultimo SAL lavori,  Emissione stato finale e aggiornamento QTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.1025168168 del 17/07/2025 Poste Italiane S.P.A. - Servizio di raccolta corrispondenza comunale CIG ZEB3DD2655</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRESIDIO A TUTELA BOSCHIVA DEL PARCO MONTE CIRAULO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di energia elettrica per il periodo di   Giugno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fatture n. 97/PA, n. 98/PA e n. 99/PA del 25/07/2025 - Aggio, Spese ed Oneri di Riscossione - Studi e Servizi alle Imprese Srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA – Liquidazione e pagamento canone 2° Trimestre 2025 - CIG:  CIG 7120912A78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  CONVENZIONE CONSIP MEPA SIE 4 LOTTO 15- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ECOSFERA SERVIZI SPA – CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA MESI NOVEMBRE 2024 - APRILE 2025 - ACQUE CARCACI DEL FASANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di Spesa e Liquidazione Fattura n. 5225017164 del 15/07/2025 – Prot. n. 26036/2025 per il servizio notifiche digitali - PagoPa S.p.a. – SEND - articolo 26 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 – Atti Tributari – Saldo Commessa di 05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ALLEGATO II.1 ART 2 DEL DLGS 36/2023 FINALIZZATO AD UN AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/23. INDAGINE  FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE A COMPLETAMENTO DELLA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) VIGENTE,  IN PROSIEGUO  ALLE ATTIVITA’ ACQUISITE DA PRECEDENTE AFFIDAMENTO E PER LO STUDIO DI INVARIANZA IDRAULICA  DI SUPPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Pianificazione Territoriale Generale e  Attuativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' EX ART. 10 COMMA 3 C.C.D.I. 2024/2026 – SPECIFICHE RESPONSABILITA' SOSTITUTI RESPONSABILI DI AREA – ANNO 2024 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compensi a personale della P.L. per servizio di Polizia Stradale, svolto presso il Comune di Zafferana Etnea, nell’ambito dello svoglimento del cd “Piano Neve” predisposto dalla Prefettura di Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione dell’indennità ex art. 20 a favore del Vice Comandante della Polizia Municipale per l’anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2024 (dal 1 luglio al 31 dicembre 2024)  - COMPONENTE ESTERNO SEMINARA SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: N.PAE0022211 - PAE0022213 - PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI – CIG: B7B83711E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202500775 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA HALLEY, PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO PERSONALE, ALLA DITTA HALLEY SUD, PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2025 - CIG:B4E0613249</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Integrato Energia negli edifici pubblici e scolastici comunali (climatizzazione estiva ed invernale), per la stagione termica 2025 attraverso l'ordine di acquisto n. 7400338 dell'11/09/2023, Codice articolo convenzione: SIE4-L15-EC1 - Codice articolo convenzione collegato: SIE4-L15-OPFA6- IMPEGNO DI SPESA - CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) per l’anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO dal 01/03/2025 al 31/05/2025 - SCARANO CLELIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti CIE da liquidare allo stato per il periodo dal 16 al 30 giugno.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti CIE da liquidare allo stato per il periodo dal 01.07.2025 al 15.07.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE A FAVORE DELLA SOCIETÀ  ENILIVE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA – CIG: B7DD3E38A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI DELLA TERZA COMMISSIONE – MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI DELLA TERZA COMMISSIONE – SECONDA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI DELLA TERZA COMMISSIONE – SECONDA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per intervento di riparazione automezzo Land Rover ZA532WS in dotazione Protezione Civile  Ditta: SAEM FER S.R.L. - sede in Stradale G. Agnelli 12 - 95121 Zona Industriale - Catania (CT) - P.I/C.F.: 04078230879; C.I.G. B7DEC22AD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di realizzazione mensa al plesso centrale dell'ICS Leonardo da Vinci ” CUP J65E24000190006. CIG B646B299E0 Affidamento servizio di conferimento rifiuti a piattaforma di recupero al CIG B7E22FCEA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIARIO. CUP J67H24002420004 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART 120, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023 - CIG: B5018A1624</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in Concessione del Servizio di Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie Ed Extratributarie - Comune Di Mascalucia - Cig: B4FB232E3A - Aggiudicazione Definitiva Ex Art. 17 D.lgs. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) ,DELLA FORNITURA INTEGRATIVA DI ARREDI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) ,DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI - DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI AI RUP - NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AFFERENTI L'AREA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO MUSICALE  DENOMINATO “RAP FEST MASCALUCIA, IN FAVORE DELL'OPERATORE AMANTIARTS MUSIC - CIG: B7B0A6B2C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART.71 DEL D.LGS. N.36/2023 -  AA.SS. 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Contratto di Locazione Operativa/Finanziaria per l’acquisizione di attrezzatura denominata "TARGA SYSTEM 5.0", con formula a noleggio tramite piattaforma ME.PA.  Ditta: BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Piazza Lina Bo Bardi 3 20124 Milano (MI) CIG: 87AC041EFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di potenziamento servizio mensa ICS Giuseppe Fava Via Timparello con interventi da eseguirsi su spazi mensa esistenti” CUP J68H24000720006 CIG B6475F961B Individuazione laboratorio per le le prove sui cementi e ferri delle strutture in c.a. da eseguire e affidamento servizio al CIG B7C324EF23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. D.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. N.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA ED IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE – CIG: B7B453FEA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione autovettura Alfa Romeo targata BC710PS in dotazione alla Polizia Locale - Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b); Ditta: SAEM FER S.R.L. - sede in Stradale G. Agnelli 12 - 95121 Zona Industriale - Catania (CT) - P.I/C.F.: 04078230879; C.I.G. B7BF9E1EBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ricovero Sig. M. A. periodo luglio 2025 - presso la Casa di riposo “Villa Cristina” - Cooperativa sociale Per la Vita con sede in Mascalucia, Via Wagner n.44 P.I. IT 02209540844 -  CIG:B7A9E9558E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU Progetto "Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere" CUP: J63D20001760001 CIG 997212490C Ulteriore prosecuzione conferimento a piattaforma di recupero rifiuti riferiti a codici CER ammessi (CER 170904, 17504, 170201, 200201) per le attività di ricevimento, riduzione volumetrica, messa in riserva (R13)  da produrre in corso di esecuzione lavori CIG B7B6B07C3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa ed  erogazione  n. 5 voucher per servizio di educativa domiciliare                   CIG B7B553AEA4                  CIG  B7B5D3EC02                  CIG B7B5DE342E                  CIG B7B5F1B5A6                  CIG B7B549BB6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Poste Italiane S.P.A. anno 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  EVENTO  SPORTIVO MEMORIAL STEFANO MUSUMECI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CATANIA PROPOSTO DALLA SIG.RA MANNUCCIA M - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione intervento di manutenzione ordinaria a mezzi in dotazione alla Protezione Civile Comunale  Ditta: SAEM FER S.R.L. - sede in Stradale G. Agnelli 12 - 95121 Zona Industriale - Catania (CT) - P.I/C.F.: 04078230879; C.I.G. B34DBF1AEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN RIASSUNZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA  PROPOSTO DAL SIG. TAMA’ E. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Meta Service srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Operativo (D.O.). Fattura nr. 6/25 del 14/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GREEN TEAM S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Ombra - CUP    J61B22001220001 CIG  B00B04BCEA. Liquidazione e pagamento Certificato n°2 al Sal n°2  alla ditta affidataria dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia CIG B511827D3CA. Liquidazione prestazione PERIODO dal 08/01/2025 al 07/07/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI - MODIFICA DETERMINA REGISTRO GENERALE 981-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE, INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA,   PROPOSTO DALLA SIG.RA PACE A.M.D. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.A.I. (Sistema di Accoglienza Integrata) - Cat. ORDINARI – triennio 2023/2025 – Ampliamento posti cat. ORDINARI di cui al DM nr. 25940 del 17 giugno 2025 - accertamento e impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Oliveri Maria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione libreria Rodalibri di Cannizzaro Daniele</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Aerre di Raciti Agata Anna</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr.19 del 30/05/2025 di Giacomo Giovanni Munzone per servizio on-line di interpretariato E-LISIR - CIG:B56D8B5445</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di refezione scolastica. Ditta Inthegra srl. Maggio 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Maggio – giugno 2025 Cooperativa Sociale  COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872 – CIG: B6A8638A53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore disposto con provv. n. 2646/2024 MIN il T.M.coop. Soc. “Medaser” sede legale Paternò via Alcide De Gaspari 47, P.I. 04424390872  - periodo giugno 2025 CIG: B4C0093454</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corrispettivi trimestrali per utenza del servizio telematico relativo all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile Comunicazione ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.P.R. 28/09/1994 n. 634 BENEFICIARIO: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Ricovero disabili R.G. e C.T.  Maggio – Giugno 2025. Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo. Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8 – 95100 Catania  CIG: B4B1FC93DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria XPLORER di Di Paola Alfio Andrea.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI – CIG: B79FB3427A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria La Paglia di Stefano Morgano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI SCERBAMENTO E PULIZIA DEL PARCO COMUNALE TRINITA' MANENTI  A FAVORE DELLA DITTA FLORA 2014 S.R.L. SOC. AGRICOLA – PROCEDURA NEGOZIATA M.E.P.A. N. 5508573  - CIG : B7A829BF46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIVULGATIVO CON STAMPA PERSONALIZZATA PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DITTA: “CROMATICAMENTE” DI SPITALERI DOMENICO &amp; MUSCOLINO RAFAEL S.N.C. CON SEDE IN VIA ROMA 127 - MASCALUCIA (CT) CIG.: B7A31201E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elenco gestori servizi educativi prima infanzia 3- 36 mesi, approvazione avviso e  istanza di  partecipazione assegnazione  posti in convenzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO A3 PER L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000011233 del 30/06/2025 DI € 180.19 IVA inclusa IVA INCLUSA - DITTA OLIVETTI S.P.A. - CIG B0038855D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ex art. 17, comma 1, D.lgs n. 36 del 2023 per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico comunale a.s. 2025-2026 e 2026 -2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Canone noleggio GR 333LW FIAT TIPO Giugno 2025 – Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - LEASEPLAN Italia S.p.a/Consip ora ALD Automotive Italia S.r.l. CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI TESTI PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE AI SENSI DELL'ART. 50 CO.1 LETT.B DEL D.LGS. N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Maggio 2025 - Cooperativa Sociale ESPERIA con sede legale in Catania P.IVA: 93028270895 – CIG: B6A9340B47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio, integrato a “Concilia Service 4.0” della Maggioli S.p.A. in dotazione alla Polizia Locale, per inviare alla notifica dei verbali CdS tramite SEND del servizio SNH. - Fattura nr.  Fattura nr. 0002131347 del 30/06/2025 Ditta: Maggioli S.p.A – C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405 CIG: B2820E686B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 31/FE del 01.07.2025 a Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. mese di giugno 2025 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  servizio ricovero anziani M.A.; periodo giugno 2025; Casa di riposo “Villa Cristina” - Cooperativa sociale Per la Vita con sede in Mascalucia, Via Wagner n.44 P.I. IT 02209540844. - CIG : B72F62CD72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORDINE DI ACQUISTO. N. 5530388 SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE- AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DELLA  LICENZA VMWARE VSPHERE STANDARD (VCF-VSP-STD-8), PER UN ANNO, PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE DEL DATA CENTER DELL'ENTE, MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA - FORNITORE: ELASTRO SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: B7C725FDAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario dei residui (Art. 3, comma 4, D.lgs. 118/2011). Revoca Determinazione n.927/2025 del 25/07/2025. Rettifica alla Determinazioni n.802/2025 del 19/06/2025 e n.804/2025 del 23/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario dei residui (Art. 3, comma 4, D.lgs. 118/2011). Rettifica alla Determinazione 802 del 19/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rideterminazione residui attivi al 31.12.2024 - Area Servizi Demografici Scolastici Informatici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario dei residui (Art. 3, comma 4, D.lgs. 118/2011). Rettifica alla Determinazione 798 del 18/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 - DOTT. GINEX ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica approvazione ricognizione annuale dei residui attivi e passivi di competenza dell'Area Servizi Sociali e Culturali al 31 dicembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario dei residui (Art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011). Approvazione Residui al 31.12.2024 -  Area Polizia Municipale - parziale rettifica determina n. 800/2025 del 18/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI -   MODIFICA DETERMINA REGISTRO GENERALE 798-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a favore di Studi e Servizi alle Imprese SRL per servizio di riscossione coattiva - CIG 75458654C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA RITEDERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI AREA SERVIZI FINANZIARI- ATTESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu” - “Progetto di potenziamento servizio mensa ICS Giuseppe Fava Via Timparello con interventi da eseguirsi su spazi mensa esistenti” CUP J68H24000720006 CIG B6475F961B CPV 45212422-0  Presa atto  risultanze dell’interpello e assegnazione incarico esterno di collaudo statico in corso d’opera per le strutture da eseguirsi CIG B7B5B5045B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.  Ft. n. 101/FE. Cooperativa Sociale EUREKA con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878. CIG B3452507BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa - rette ricovero n. 1 persone con disabilità psichica, periodo luglio - agosto 2025, presso Comunità Alloggio sita in Mascalucia, via Petrarca n. 22, della Cooperativa Sociale Per la Vita a.r.l. Onlus- Sede Legale Via Vittorio Emanuele 31- Nicosia (EN) Partita IVA: 02209540844  CIG: B7A9F7C42F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Libreria Nello Marco Torrisi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio di noleggio di un Display Full Color e gestione invio informazioni per la Polizia Locale. Ditta: MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella con sede in Via della Resistenza n. 65C – 95030 Pedara - CT – P.IVA 04471080871 C.I.G. n. ZC03915B08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G. PERIODO GENNAIO – APRILE 2025  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT03315100879 – CIG B4B287F41F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Area povertà</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE DEL SISTEMA DI DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE VASCA DI RACCOLTA TERMINALE DELLA RETE DI VIA ETNEA ED OPERE CONNESSE - CUP  J64E22000100001" Indagini preliminari su rete fognaria oggetto di intervento. Procedura a contrarre ex art. 50 comma 1, lett. b). Affidamento servizio al CIG B5649B30BF  Liquidazione e pagamento dell'incarico per le indagini e i rilievi topografici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 62/2024, PROMOSSA DA C.I. E ALL’ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PRESENTATA DALL’AVV. C.L.D. – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese trasporto scolastico extraurbano.  A.S.2024 - 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE DEL SERVIZIO DI LINEA URBANA  N. 901 A FAVORE DELLA A.M.T.S. (AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA) DI CATANIA – CIG: B34DFD8358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività di trasporto per lo svolgimento del progetto Pallavolo.CO.SER. ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Libreria Balsamo Andrea Luciano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. nr. 222/1V RELATIVA ALLA  FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE - DITTA: TRANSIZIONE DIGITALE S.r.l., C.F./P.I.: 03940310125 - CIG: B48543C61F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO DI SEQUENZIA C. /COMUNE DI  MASCALUCIA  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  -  Beneficiario:  Sig.  Sequenzia Concetta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.0002120361- PROGETTO  PNRR - MISURA 1.4.3 “PAGOPA – COMUNI (SETTEMBRE 2022) - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU – CUP: J61F23000450006 – CIG: A039298FF2 - FORNITORE: MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elenco ammessi al servizio BUS NAVETTA da/per stabilimenti Balneari presso litorale Playa di Catania – attività estiva 2025 promossa dal Centro Diurno Anziani.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA – CIG: B7A8334D89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. GIOVANNI COCCO, GIUSTA NOMINA D.A. 169/S3 DEL 09/04/2025 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di nuova realizzazione asilo nido (0-2 anni) per 44 posti in via Santa Sfera” CUP J68H24000470006” CIG: B5082ECD5C CPV 45214100-1 Correzione refuso “lapsus calami” alla Determinazione dir.  N°1195 del 02/10/2024 Liquidazione e pagamento servizi tecnico professionali di PTE, esecutiva e CSP al CIG B319305790</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di cura e manutenzione del verde comunale di Mascalucia per il mese di Giugno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura in acconto servizio trasporto scolastico Cooperativa Sociale CO.SER a r.l.  Mensilità Marzo, Aprile Maggio  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura a saldo  servizio trasporto scolastico Cooperativa Sociale CO.SER a r.l.  Mensilità Marzo, Aprile Maggio  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU "Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere" CUP: J63D20001760001 CIG 997212490C Liquidazione e pagamento  certificato lavori n°2 relativo al SAL n°2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività di manutenzione bus adibiti al trasporto scolastico comunale. Cooperativa Sociale CO.SER a r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l’acquisizione di attrezzatura denominata "TARGA SYSTEM 5.0", con formula a noleggio tramite piattaforma ME.PA. Ditta: TEC Sicilia Advaced Tecnologie con sede a San Gregorio di Catania, via scala 75 – P.IVA 05208980879 CIG: 87AC041EFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno rimborsi scolastici e liquidazione in favore di A.R., D.E., V.P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di potenziamento servizio mensa ICS Giuseppe Fava Via Timparello con interventi da eseguirsi su spazi mensa esistenti” CUP J68H24000720006 CIG B6475F961B Affidamento servizi diconferimento rifiuti a centro di recupero CIG B7A6735327</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, per l’affidamento del servizio di “Bus Navetta da e per  il litorale Playa di Catania”.  CPV – 60172000-4 attraverso la Piattaforma Telematica www.acquistinretepa.it di Consip S.p.A., mediante Trattativa Diretta. CIG: B7ACDBBE06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed Impegno di spesa ricovero minore D.M.A. –periodo luglio - ottobre 2025; Casa Famiglia “BELLI E MONELLI” con sede in Mascalucia,  P.I. IT04646760878 - CIG: B7B18C8D18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI NELL'AMBITO DEL MERCATO SETTIMANALE – CIG: B6B2E98CDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana, Next Generation EU Progetto “Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere” CUP J63D20001760001 CIG B63378063F Liquidazone prestazioni ditta per prove su ferri e cementi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI VASCHE FOGNARIE E RELATIVE CONDOTTE NELL'IMMOBILE  COMUNALE UTILIZZATO DALLA TENENZA DEI CARABINIERI DI MASCALUCIA - PROCEDURA NEGOZIATA M.E.P.A. N° 5508578 - CIG : B7AC850572</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento esterno servizi professionali della progettazione PFTE ex d.lgs. 36/03 e s.m.i. Progetto: “Campo sportivo Turi Gugliemino in Massannunziata – potenziamento a fini sportivo-ricreativi e spettacoli all’aperto”  Affidamento servizi professionali  CIG B72E7DDEA4 al CUP J68E24000220004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT di Via Wagner – anno 2025 Presa d'atto DGM n°30 del 27/02/2025 Determinazione a contrarre per incarico di progettazione esecutiva, DL e  esame progetto ai VVF e  presentazione SCIA  CUP  J64H16001150004 ex art. 50 comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 5 -CONSIP  Ditta: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia/ CONSIP CORRISPETTIVI PER IL II SEMESTRE  2025 AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE  tg YA761AR e tg YA762AR CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa - rette ricovero n. 1 persone con disabilità psichica - periodo luglio e agosto 2025  presso Associazione Noema Onlus – Via Etnea n. 326 – 95030 - Gravina di Catania P.Iva IT03315100879 CIG: B7AA00CB02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario dei residui (Art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011). Approvazione Residui al 31.12.2024 - Area Affari Generali e Tributari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI PER VERIFICA CORRETTA INSERZIONE DI CONTATORI ENERGIA ELETTRICA AD USO FISCALE CON EMISSIONE DI RAPPORTO DI VERIFICA VALIDO PER AGENZIA DELLE DOGANE RELATIVAMENTE ALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DEL SOLE. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ESPERTO GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, POC AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – PROGETTO PROFESSIONISTI AL SUD – CUP E11C22001300005 CIG 9699213BC3. Approvazione relazione attività mesi da marzo a giugno 2025 e liquidazione compensi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI TECNICO (INGEGNERI, ARCHITETTI) ESPERTI IN OPERE PUBBLICHE SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP E11C22001300005 CIG  96960666C8 Approvazione relazione attività mesi marzo – aprile e maggio – giugno  2025 e liquidazione compensi tecnico incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU. Progetto "Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere" CUP: J63D20001760001 - CIG 997212490C. Liquidazione e pagamento servizio di conferimento rifiuti da sottoporre a recupero volumetrica, messa in riserva (R13) a centro di conferimento autorizzato. CIG: B3219A0C06 -  CIG B5A430BA9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Componente 2 investimento/subinvestimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next Generation EU Progetto: “ Impianto Sportivo Turi Guglielmino a Massannunziata. Recupero impianto di calcio, atletica e campetti e spazi a verde e tribune” CUP J63d20001770001 CIG A002F6B23E Liquidazione e pagamento 3° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA “REALIZZAZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITÀ MASSANNUNZIATA – STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD”. CUP J67B15000530004  CIG A0085DB6D7 Liquidazione e pagamento certificato n° 2 lavori in acconto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Sicilia 2014 – 2020 - GAL Etna sud. AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE - AZIONE PAL: 1.1 SOTTOMISURA 7.5 PROGETTO: Realizzazione e ammodernamento e riqualificazione per la fruizione pubblica di infrastrutture ricreative a margine del campo sportivo T. Guglielmino a Massannunziata. CUP J63D22000090002. CIG  B2C438E9E5 Liquidazione e pagamento Sal n°1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE – COMPRENSORIO MARRETTI  - CUP  J61B22001240001 CIG  B00AF80567 Liquidazione e pagamento Anticipazione al 20%  alla ditta affidataria dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELL'INCLUSIONE PER SOGGETTI VULNERABILI E FRAGILI - D.D.G n. 1054 DEL 23/04/2025/S8 - REGIONE SICILIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di potenziamento servizio mensa ICS Giuseppe Fava Via Timparello con interventi da eseguirsi su spazi mensa esistenti” CUP J68H24000720006 CIG B6475F961B Liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto in area di ampliamento del cimitero centro - Interventi per il completamento funzionale eseguibile a stralci. Lotto n°100 loculi. CUP J65I24000210004 CIG B6A4D034E5. Liquidazione e pagamento  anticipazione lavori al 20% importo contrattuale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' EX ART. 10 COMMA 3 C.C.D.I. 2024/2026 – SPECIFICHE RESPONSABILITA' SOSTITUTI RESPONSABILI DI AREA – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI - LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 – NEXT Generation EU CUP: J64H22000460001,  già finanziato al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – Investimento 2.2 (Piani urbani integrati) con Soggetto attuatore il Comune di Mascalucia Presa d’atto Delibera di G.M. n°79 del 18/06/2025 e provvedimenti conseguenti. Avvio procedure sottoscrizione OdA aggiuntivo dell’appalto integrato e OdA per i servizi tecnico professionali di D.L. e connessi Imputazione somme dall’impegno disposto al Bilancio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica "Interventi per la rimozione della vulnerabilità sismica del plesso scolastico di via Avv. Vito Reina - CUP J65E20000610003 e CIG A0085C2237 Perizia di variante e suppletiva n°1. Approvazione. Assestamento imputazione somme e atti conseguenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di Riqualificazione area prospiciente il Palazzo Municipale CUP J67H23003160002  CIG B523DE6BA7.  Conferimento rifiuti a centro di recupero autorizzato. Adesione a preventivo offerta a prezzi unitari CIG B72DD725C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – Next Generation Eu “PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITA' MASSANNUNZIATA - STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD - CUP: J67B15000530004” CIG A0085DB6D7: Perizia di variante e suppletiva n°1. Presa atto Delibera di GM n°78 del 16/06/2025 di approvazione. Assestamento imputazione somme e atti conseguenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iscrizione al Tiro a Segno Nazionale ed attività di tiro Polizia Municipale valido per l’anno 2025. C.I.G. N. B5D339B364</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per l'acquisto di attrezzature per l'arredamento e il completamento delle aule della scuola dell'infanzia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per l'acquisto di attrezzature per l'arredamento e il completamento delle aule della scuola primaria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per l'acquisto di attrezzature per l'arredamento e il completamento delle aule della scuola secondaria di I °.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 2  DITTA: ALD Automotive Italia S.r.l. con sede legale in Viale Luca Gaurico n. 187 - 00143 ROMA (RM), P.IVA IT01924961004 C.F. n. 07978810583/CONSIP  CORRISPETTIVI II SEMESTRE 2025 CIG. ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del Comune di Mascalucia. Proroga affidamento in trattativa diretta del servizio mesi due.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – Next Generation Eu “PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITA' MASSANNUNZIATA - STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD - CUP: J67B15000530004” CIG A0085DB6D7: Perizia di variante e suppletiva n°1. Presa atto Delibera di GM n°78 del 16/06/2025 di approvazione. Assestamento imputazione somme e atti conseguenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA, E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI COMUNALI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA CIG:B63FEAB20E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALEDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROP. N. 988 DEL 23/06/2025 "ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DELLE AUTOVETTURE IN CARICO ALL'AUTOPARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), del D. L. n. 36/2023 e ss mm e ii, mediante RdO Aperta da espletarsi sul Me.PA con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2 e 5 del D.Lgs. 36/2023 e ss mm e ii , per l’affidamento ad un Ente del Terzo Settore della “gestione dell’accoglienza, integrazione e tutela di 15 minori stranieri non accompagnati nell'ambito del sistema di accoglienza integrata sai cat. MSNA – ampliamento progetto SAI MSNA Mascalucia D.M. di finanziamento nr. 12585/2025” – Determina a contrarre e approvazione atti di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERM. DIRIG. N. 108/2025   “Anticipazione di cassa per pagamento tassa di proprietà veicoli comunali”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta INNOREC  SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PALCO, PEDANA E SEDIE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI MUSICALI “ESTATE 2025” IN PIAZZA UMBERTO I , A FAVORE DELLA DITTA SHOW E MUSIC SERVICE - CIG : B7949F9125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' EX ART. 9 COMMA 4 C.C.D.I. 2024/2026 – MANEGGIO VALORI – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento a saldo quote consortili al 31/12/2024 a S.R.R. Catania Area Metropolitana srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di  Riqualificazione area prospiciente il Palazzo Municipale CUP J67H23003160002  CIG B523DE6BA7. Liquidazione e pagamento Anticipazione al 20% alla ditta affidataria dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI UN ESPERTO INGEGNERE PROFILO JUNIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2 DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP E99J21007460005 e al CIG 9695764D8E Approvazione relazione attività e liquidazione compensi tecnico incaricato per i mesi: GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/05/2025 AL 30/06/2025 - DOTT. ALDO MAZZOTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina  Membri elettivi Comitato Direttivo Centro Diurno Anziani 2025/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESSERA AST ANZIANI CIRCOLAZIONE EXTRAURBANA - APPROVAZIONE ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Area povertà</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti alle attività  promosse nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità . Approvazione beneficiari ed erogazione voucher di servizio. Anno 2025.  CIG  B7987839BF            , CIG         B798C3058C     , CIG  B798CE4A15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.R.S. 1150/S8 DEL 08/05/2025 COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE – PRESENZE MINORI II SEMESTRE 2024 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO – CIG: B750EA103D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 5225015829 del 20/06/2025 – Prot. n. 23401/2025  –  Nota di Credito n. 5225014791 del 15/06/2025 – Prot. n. 22592/2025 per il servizio notifiche digitali - PagoPa S.p.a. – SEND - articolo 26 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 – Atti Tributari – Anticipo 50% Commessa di 07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  BIOMETAN SRL per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO - CIG: B696904EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr.16PA del 03/07/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURE: 8V00248710 - 8V00248083 – 8V00249403 - 8V00246620 - 8V00249904 – 8V00249623 – 8V00248766 – 8V00250575 – 8V00246580 – 8V00250445 - 8V00248799.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione micronido A.S. 2024 - 2025. Liquidazione Associazione culturale Villa Felice . Giugno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di pulizia ed igienizzazione immobili comunali  nel mese di Giugno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO  CONTENZIOSO - ITD SOLUTIONS S.P.A.- Milano - CIG n. ZE130983D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Società Microvision S.R.L. - servizio “Consigli in Cloud” - dal 01/04/2025 al 30/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo mensa scolastica scuole infanzia statali. A.S. 2024 - 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Villa Felice. Giugno  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice per l'Ufficio Servizi Sociali. I Semestre Anno 2025. Ditta Comis - SRL con sede in Via V. Giuffrida, 28 - Catania, P.I.: IT03797260878 CIG: B4ECF8A352</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento - Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.F. FEBBRAIO – APRILE 2025 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT03315100879 – CIG B5A000E2D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.G. 4675 del 31/12/2024 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, di finanziamento e impegno somme regionali per l’intervento: “Riqualificazione largo Giuseppe Fava (area a verde tra corso San Vito e via Alcide De Gasperi)” CUP J62H22002050002 - CIG B45F05401C. Autorizzazione subappalto  a ditta per lavorazioni impiantistiche.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' EX ART. 9 COMMA 4 C.C.D.I. 2024/2026 – MANEGGIO VALORI – ANNO 2024 - ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti di certificazione da liquidare allo stato per il periodo dal 01 al 15 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA IN STRAORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. Servizio di approntamento seggi elettorali inclusa pulizia e sanificazione oltre al trasporto in tutte le fasi di schede elettorali. - Liquidazione ditta appaltatrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto integrato M.D.S.M. e Comune Mascalucia. Proroga impegno spesa  secondo semestre anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROP. N. 805 DEL 14/05/2025 "REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025-ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROP. N. 50/2025 "“Anticipazione somme all'economo comunale per versamento da effettuare a favore dell’ASP 3 - Catania, necessario al rilascio della certificazione medico-legale per l’idoneità psico-fisica del personale (neo-assunto) del Corpo di Polizia Locale, ai fini della qualifica di agente di P.S.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO dal 01/03/2025 al 31/05/2025 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. COSTA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/05/2025 AL 30/06/2025 - DOTT. SALVATORE SIGNORINO GELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga ricovero Sig. M. A.  presso la Casa di riposo “Villa Cristina” - Cooperativa sociale Per la Vita con sede in Mascalucia, Via Wagner n.44  P.I. IT 02209540844 -  CIG : B72F62CD72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga  ricovero persona con disabilità psichica  O. L. - giugno 2025.   Comunità Alloggio “Casa Amica” sita in Mascalucia, via Petrarca n. 22, della Cooperativa Sociale Per la Vita a.r.l. Onlus- Sede Legale Via Vittorio Emanuele 31- Nicosia (EN) Partita IVA: 02209540844 – CIG  B72F6802C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imputazione servizio Trasporto persone con disabilità anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il servizio notifiche digitali - PagoPA S.p.A. - SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 Verbali CdS Fatt.n. 5225015726</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO - CIG: B696904EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero persona con disabilità psichica O.L. - Maggio 2025. Comunità Alloggio sita in Mascalucia, via Petrarca n. 22, della Cooperativa Sociale Per la Vita a.r.l. Onlus- Sede Legale Via Vittorio Emanuele 31- Nicosia (EN) Partita IVA: 02209540844 – CIG B5F1AE530C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Integrato Energia 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni  convenzione Consip MePa Sie 4 lotto 15- Liquidazione a favore della società Ecosfera Servizi SpA – CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.7X02657137</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso pubblico e istanza di adesione alla manifestazione d'interesse per l'accreditamento e la creazione di un catalogo dell’offerta di nidi/micronidi d’infanzia 3- 36 mesi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di cura e manutenzione delle aree a verde urbano comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina REFERENTI di cui alla sezione 2 - “VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE” – sottosezione c) “programmazione rischi corruttivi e trasparenza” del P.I.A.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI   GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 5225010413/2025 E NR. 5225013619/2025, PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PAGOPA S.P.A. – SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di pulizia ed igienizzazione degli immobili di proprietà del Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per acquisto bollettari CDS e materiale tipografico per il funzionamento degli uffici di Polizia Locale; Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati (CT) - P.I. 02913600876 C.I.G. n. B6C3B681A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il servizio notifiche digitali - PagoPA S.p.A. - SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 Verbali CdS Fatt.n.  5225014107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATE VEICOLI A NOLEGGIO 2  - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP : FIAT TIPO tg YA761AR  CITROEN C3 YA762AR  PERIODO: 01.07.25 - 31.07.25 DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25,  mediante voucher di servizio.  Aprile 2025 Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in Catania P.IVA: 05152970876 – CIG: B4745ABED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  servizio ricovero anziani  V.A. - S.P.  - L.G. - R.G.  - K.G. -  Marzo-Aprile 2025 Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Via Marco Polo 15 – Mascalucia. P.I.:IT05838050879 CIG: B49CC7916E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE T.A. Comunità Alloggio per disabili psichici “Centro Te.So.Ri”, sita in via Torrente Fondachello s.n.c., Viagrande (CT) P.IVA IT03868720875; Periodo Maggio 2025 – Società Cooperativa Sociale “Team ti educa a migliorare” CIG: B4B378E15F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.A.I. (Sistema di Accoglienza Integrata) - Cat. MSNA – triennio 2023/2025 – Ampliamento posti cat. MSNA di cui al DM nr. 12585 del 19 marzo 2025 - accertamento e impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Ombra - CUP    J61B22001220001 CIG  B00B04BCEA Liquidazione e pagamento Certificato n°1 al Sal n°1  alla ditta affidataria dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Operativo (D.O.). Fattura nr. 5/25 del 14/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra III trimestre 2024. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct) CIG: Z9933DEDA1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. A.s. 2024/2025. Aprile 2025. Cooperativa Sociale  TERZO SETTORE con sede legale in Catania P.IVA: 04611780877 CIG B3453127D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.  A.s. 2024/2025. Periodo Aprile - Giugno 2025. Cooperativa Sociale  COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872 CIG: B344F70861</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  Liquidazione maggio 2025. Cooperativa Sociale   EUREKA con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878 CIG: B6A8B1A1DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M.  Maggio 2025. Beneficiario: Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873  CIG: B4B2C0D314</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario dei residui (Art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011). Approvazione Residui al 31.12.2024 - Area Affari Generali e Tributari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione all'economo per pagamento della tassa automobilistica delle autovetture in carico all’autoparco comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Ft. 78/PA del 09/06/2025; Cooperativa Sociale  DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia(CT)P.IVA:05408070877 CIG  B3450DD597;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture enel energia - mese di Maggio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Villa Felice. Maggio 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura Maggioli SpA n. 2115965 del 31/03/2025 - Prot. n. 11169 del 10/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  servizio ricovero anziani M.A.; periodo maggio 2025; Casa di riposo “Villa Cristina” - Cooperativa sociale Per la Vita con sede in Mascalucia, Via Wagner n.44 P.I. IT 02209540844. - CIG : B5E0A92867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore disposto con provv. n. 2646/2024 MIN il T.M.coop. Soc. “Medaser” sede legale Paternò via Alcide De Gaspari 47, P.I. 04424390872  - periodo maggio 2025 CIG: B4C0093454</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Area povertà</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Maggio 2025. Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877  CIG: B6A8A1D116.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI MOTTA A. E CASTIGLIONE A. - LIQUIDAZIONE  ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Aprile 2025 Cooperativa Sociale  TERZO SETTORE con sede legale in Via Giuseppe Marcellino n 16, Catania  P.IVA: 04611780877 CIG: B4748D6C16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  Aprile 2025. Cooperativa Sociale  I GIRASOLI con sede legale in Scordia P.IVA: 04609070877  CIG: B473E04E35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO dal 01/03/2025 al 31/05/2025 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. MANGIAFICO ELIO DANILO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Aprile 2025. Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879  CIG: B52CA49576</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ft. n. 00007/2025 PA del 30/05/2025 affidamento stampa, imbustamento e recapito acconto Tari 2025 - cig: B67E7BEEDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO COMUNALI - - DITTA SAMA LIFT S.r.l.s  CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO - CIG: B401EF3DOF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio di cattura, custodia, e mantenimento dei cani randagi comunali accalappiati nel territorio del comune di Mascalucia. Ditta A.C.A.E. Associazione Cinofila Amatoriale Etnea - C.F. 93045570871 - C.P. IT03430420871 CIG.: B523EA37A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il servizio notifiche digitali - PagoPA S.p.A. - SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 Verbali CdS Fatt.n. 5225013112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione micronido A.S. 2024 - 2025. Liquidazione Associazione culturale Villa Felice . Maggio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. A.s. 2024/2025. Ft n. 1420/2025 Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879  CIG: B3453B3CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.R.S. 1673  DEL 16/06/2025 RIMBORSO AI COMUNI PER SPESE RICOVERO MINORI I TRIMESTRE 2025 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione risultanze della ricognizione annuale dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE - DITTA LEOTTA ROSARIO CON SEDE IN MASCALUCIA - CIG: B69AD257B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comune di Mascalucia contro Consorzio DI.MA.FLO.RU - contratto n° 1059 di rep del 28/09/2012 e appendice contrattuale n° 1140 del 08/04/2019 di affidamento in Project Financing della concessione per la costruzione e gestione ampliamento cimitero centro – stralcio progetto generale. CIG: 310828913 a codice CUP: j69d1100012000 ricezione atti dalla dl. - provvedimenti da adottare per attivazione procedura di risarcimento del danno al consorzio DI.MA.FLO.RU -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CTU ING. MARCELLO PARISI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO – MESI DI APRILE E MAGGIO 2025 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO dal 01/03/2025 al 31/05/2025 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. GRANATO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - D.M. 27 DICEMBRE 2024” – NOMINA RESPONSABILE DEL PROGETTO, PREGETTISTA PER LO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA E DIRETTORE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio di disinfestazione dei plessi scolastici del comune di mascalucia - ditta tre elle italia 90 soc</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR R.G. N. 1163,2024 PROPOSTO DALLA DITTA  COSTRUZIONI MANAGERIALI - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Gestione ADI  - Proroga tecnica ai sensi dell’art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023 e ss mm e ii.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario dei residui (Art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011). Approvazione Residui al 31.12.2024 - Area  Servizi Cimiteriali ed Ambientali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario dei residui (Art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011). Approvazione Residui al 31.12.2024 - Area Servizi Demografici Scolastici Informatici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  AL 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione di Gara n° 5423837 - Affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi - Nuova gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario dei residui (Art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011). Approvazione Residui al 31.12.2024 - Area Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione alla rimozione e demolizione ai sensi degli artt. 927, 928, 929 e 923 del codice civile (art.3 del D.P.R. 642/72  -D.M. 460/99 - art. 231, comma 1 D.lgs 152/06) dei veicoli rinvenuti nel territorio comunale in evidente stato di abbandono e fuori uso</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario dei residui (Art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011). Approvazione Residui al 31.12.2024 - Area lavori Pubblici e Urbanistica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio, integrato a “Concilia Service 4.0” della Maggioli S.p.A. in dotazione alla Polizia Locale, per inviare alla notifica dei verbali CdS tramite SEND del servizio SNH. - Fattura nr.  0002127360 del 31.05.2025 Ditta: Maggioli S.p.A – C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405 CIG: B2820E686B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI MOTTA M.A. E CICERO A. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. EDOARDO NIGRA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Canone noleggio GR 333LW FIAT TIPO APRILE 2025 – Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - LEASEPLAN Italia S.p.a/Consip ora ALD Automotive Italia S.r.l. CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetti “potenziamento progetti individualizzati per minori con ridotta autonomia di cui all'art 91 della legge regionale 11/2010, minori M. L. e T.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2024 (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 118/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Meta Service srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002126588 DEL 31/05/2025 PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG: B68CBEDC72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  BIOMETAN SRL per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL' ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER TRASCRIZIONE E VOLTURA DECRETO DI ESPROPRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Unico Espropri</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione ricognizione annuale dei residui attivi e passivi di competenza dell'Area Servizi Sociali e Culturali al 31 dicembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATE VEICOLI A NOLEGGIO 2  - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP : FIAT TIPO tg YA761AR  CITROEN C3 YA762AR  PERIODO: 01.06.25 - 30.06.25 DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Canone noleggio GR 333LW FIAT TIPO Maggio 2025 – Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - LEASEPLAN Italia S.p.a/Consip ora ALD Automotive Italia S.r.l. CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Barbaro Group srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori per l’implementazione di un sistema di videosorveglianza, ad uso delle forze di polizia locali, per il contrasto ai reati e al controllo di alcuni punti strategici del territorio di Mascalucia - “MASCALUCIA SICURA”. CUP: J67G22000210002 – CIG: B1CE7453AA - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO GIURISDIZIONALE E RICORSO MOTIVI AGGIUNTI INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DALLA DITTA COSTRUZIONI MANAGERIALI - R.G. N. 1473/2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PROCEDURA DI ACQUISTO SU MEPA, DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) PER L’ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - MISURA 1.4.4. DEL PNRR - CUP: J51F24006330006 – CIG: B743493E73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>Articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n. 160/2019 “contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico. Annualità 2024  Interventi di valorizzazione funzionale e efficientamento energetico FASE 2 Municipio ed ex Municipio”  CUP J64J24000150006. CIG B3017FCD64. Liquidazione e pagamento primo SAL lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione all'offerta con la ditta Ve.Bat. Servizi Ambientali s.r.l. per il conferimento dei rifiuti aventi codice  CER EER 20.01.38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr.13PA del 03/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Aprile 2025 - Cooperativa Sociale ESPERIA con sede legale in Catania P.IVA: 93028270895 – CIG B4736F8D80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE NECESSARI PER I LAVORI IN ECONOMIA PER LA RIPARAZIONE DI EDIFICI E BENI COMUNALI –  LIQUIDAZIONE - CIG: B35D11CC99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI V.D. E V.R. MAGGIO 2025 "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014  – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871 CIG:  B4B266AC44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>iquidazione fattura nr. 24/FE del 03.06.2025 a Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. mese di maggio 2025 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione all'offerta con la ditta Con.Te.A. s.r.l. per il conferimento dei rifiuti aventi codice  CER EER 20.01.38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti alle attività estive promosse nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità  – APPROVAZIONE ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. 2624/2025 R.G. N. 5288/2025 DECRETO INGIUNTIVO N. CRONOL. 4516/2025 DEL 03/05/2025 PROPOSTO DALLA DITTA BANCA SISTEMA S.P.A - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio educativa domiciliare - coop. CO.SER. a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P. IVA: 02323120879 – CIG: B51F6CE08D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Comitato Direttivo 2025/2027 Centro Diurno Anziani - Approvazione Avviso Pubblico, modello di Dichiarazione di disponibilità seggio elettorale, modello Istanza di candidatura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture nr. 103/E/2025 del 04/03/2025  e nr. 191/E/2025 dell'13/05/2025 al Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI quale saldo parziale novembre 2024 e aprile 2025 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI NETWORK SECURITY APPLIANCE SONICWALL (NSA 2700 e TZ80) – 3YS,  LIQUIDAZIONE FATTURA N.12-2025-FE DEL 21/05/2025 DI €9.731,94 IVA INCLUSA DITTA SOLTECH S.R.L. - CIG: B6C31AEAD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti di certificazione da liquidare allo stato per il periodo dal 16 al 31 maggio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio noleggio fotocopiatore ufficio affari legali e contenzioso ITD SOLUTIONS S.P.A. - Milano  - CIG n. ZE130983D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA procedura di gara n. 5167689 - RIPROPOSIZIONE procedura negoziata per "Affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi comunali". Presa atto e validazione documenti di gara - Nomina RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI - LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1” CUP: J64H22000460001,  ex PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – Investimento 2.2  – NEXT Generation EU Accordo quadro per le attività di verifica tecnica progettuale. Non ricorrenza. Riproposizione per errata corrige</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per la realizzazione di un'oasi canina temporanea nel piazzale antistante l'impianto sportivo "Turi Guglielmino" nella contrada di Massa Annunziata del Comune di Mascalucia (CT). Liquidazione 1° SAL - CIG: B509BC811D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA  PER L'AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUE Supporto Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il funzionamento sezioni primavera A.S. 2024- 2025. Cooperativa sociale Insieme si puo - TIska Tuska.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronido. Insieme si può. Marzo 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo costi di gestione micronido. Insieme si può. Aprile 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE DEL SERVIZIO DI LINEA URBANA  N. 901 A FAVORE DELLA A.M.T.S. (AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA) DI CATANIA – CIG: B34DFD8358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di “Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi  all’interno del parco urbano Trinita’ Manenti” CUP J61E16000870005 CIG 791653642C Codice Caronte SI_1_18363 Approvazione QEF finale. Presa atto Rendicontazione dei pagamenti effettuati da giustificativi e accertamento delle economie risultanti e Relazione  conclusiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO dal 01/03/2025 al 31/05/2025 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. DI SANTO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: N. PAE0013962 - PAE0013963 - PERIODO: MARZO - APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI  PER L'AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUE Supporto Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI - LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1” CUP: J64H22000460001 CIG derivato A0594E4939,  ex PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – Investimento 2.2  – NEXT Generation EU nei territori di Belpasso, San Pietro Clarenza, Camporotondo etneo,  Mascalucia. Soggetto attuatore Comune Mascalucia Avvio procedura di acquisizione area interessata da interventi in San Pietro Clarenza. Richiesta di provvedere al Soggetto attuatore per le attività propedeutiche. Assegnazione incarico a ditta specializzata. CIG  B70210A76E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana Next Generation EU Progetto “Parco urbano Monte Ceraulo recupero e valorizzazione area naturalistica esistente - CUP J69D17000960008. CIG A00AC7F9F9.  Liquidazione e pagamento certificato lavori n°2.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M.  Aprile 2025. Beneficiario: Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873  CIG: B4B2C0D314</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE T.A. Comunità Alloggio per disabili psichici “Centro Te.So.Ri”, sita in via Torrente Fondachello s.n.c., Viagrande (CT) P.IVA IT03868720875; Periodo Gennaio – Aprile 2025 – Società Cooperativa Sociale “Team ti educa a migliorare”  CIG: B4B378E15F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Sicilia 2014 – 2020 - GAL Etna sud. AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE - AZIONE PAL: 1.1 SOTTOMISURA 7.5 PROGETTO: Realizzazione e ammodernamento e riqualificazione per la fruizione pubblica di infrastrutture ricreative a margine del campo sportivo T. Guglielmino a Massannunziata. CUP J63D22000090002. CIG  B2C438E9E5 Perizia di variante e supletiva ai sensi del d.lgs.  36/203 art. 120. Approvazione e imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 5225012626 del 20/05/2025 – Prot. n. 17796/2025  –  Nota di Credito n. 5225011781 del 15/05/2025 – Prot. n. 17172/2025 per il servizio notifiche digitali - PagoPa S.p.a. – SEND - articolo 26 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 – Atti Tributari – Anticipo 50% Commessa di 06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedola primaria. Libreria il  Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  Liquidazione periodo dicembre 2024 – aprile 2025. Cooperativa Sociale   EUREKA con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878 CIG: B473AB0F1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSARIO AD ACTA DOTT. ANGELO SAJEVA IN ESECUZIONE DELLA SENTE.ZA TAR-SICILIA SIZ. IV CATANIA  N. 3725-2024 - ANTONINO ORAZIONE PISTORIO +3 - COMUNE DI MASCALUCIA - OTTEMPERANZA GIUDICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI - LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1” CUP: J64H22000460001,  ex PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – Investimento 2.2  – NEXT Generation EU Accordo quadro per le attività di verifica tecnica progettuale. Non ricorrenza</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Aprile 2025 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 CIG. B474A84EEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Viviscuola srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME EX CAT. C1 - MATRICOLA 10518 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di supporto specialistico e formazione del personale per la redazione degli atti principali di programmazione e rendicontazione,  per l’attività di implementazione della contabilità Accrual e la gestione contabile e di codifica dei progetti alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi - CIG: B35B4A70D7 - III ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture di energia elettrica mese di Aprile 2025 - ditta ENEL ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI PER IL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E LA MANUTENZIONE DEI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA SAN MARCO DI TREMESTIERI ETNEO”  C.L. N. 134/CT –– D.D.G. N.156 DEL 23/01/2025 – CUP G64G24000120001 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/134/CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO GIURISDIZIONALE E RICORSO MOTIVI AGGIUNTI INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DALLA DITTA COSTRUZIONI MANAGERIALI - R.G. N. 1473/2024  – INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  Prosecuzione con Impianto di Compostaggio Dittaino Progitec srl  per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. della frazione merceologica avente codice CER EER 20.01.08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore disposto con provv. n. 2646/2024 MIN il T.M.coop. Soc. “Medaser” sede legale Paternò via Alcide De Gaspari 47, P.I. 04424390872  - periodo aprile 2025 CIG: B4C0093454</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Area povertà</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA TERZA  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE – DAL 6 AL 20 MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 55 del 10.05.2025 La Revisione SRL quale compenso per attività di revisione e rendicontazione della spesa anno 2024. - CIG: Z023D37E85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA DI N° 2 OPERAI QUALIFICATI PER IL CANTIERE DI LAVORO FINALIZZATO ALLA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E LA MANUTENZIONE DEI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA SAN MARCO DI TREMESTIERI ETNEO.  C.L. N. 134/CT FINANZIATO CON D.D.G. N.156 DEL 23/01/2025 CUP G64G24000120001 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/134/CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25,  mediante voucher di servizio. Periodo Ottobre 2024 – Marzo 2025 Cooperativa Sociale TEAM con sede legale in Catania P.IVA: 03868720875 CIG: B3244851D8 - B4080624AF – B474753CB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>Studi e Servizi alle Imprese S.r.l. -  Liquidazione Fatture dalla n. 41/PA alla n. 49/PA del 30/04/2025 -  Aggio riscossione coattiva;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione di Gara - Affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIADDEBITO QUOTA COSTI GENERALI DI GESTIONE-ANNO 2024 - DITTA SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA PRIMA  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE – DAL 3 AL 24 MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA TERZA  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE – DALL’ 11 AL 28 FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE – DAL 24 AL 28 FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto di citazione per giudizio di Appello – R.G. n. 4279/2020 – Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi per il riutilizzo e il riattamento locali interni alla villa comunale per l'insediamento di un centro di incontro per anziani – Stralcio del progetto di manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale”. PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.5 – Gal Etna sud. CUP J67H20003330002 – Codice Caronte SI_1_27338.  Approvazione QEF finale. Presa atto Rendicontazione dei pagamenti effettuati da giustificativi e accertamento delle economie risultanti e Relazione  conclusiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana Next Generation EU Progetto “Parco urbano Monte Ceraulo recupero e valorizzazione area naturalistica esistente - CUP J69D17000960008. CIG A00AC7F9F9. Ripartizione  QTE  tra somme assegnate da PNRR e confinanziamento comunale a seguirto approvazione perizia di variante e suppletiva.  Liquidazione e pagamento competenze tecniche PVS e Direzione lavori in acconto al CIG  9602920446.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio, integrato a “Concilia Service 4.0” della Maggioli S.p.A. in dotazione alla Polizia Locale, per inviare alla notifica dei verbali CdS tramite SEND del servizio SNH. - Fattura nr.  0002121545 del 30.04.2025 Ditta: Maggioli S.p.A – C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405 CIG: B2820E686B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto in area di ampliamento del cimitero centro - Interventi per il completamento funzionale eseguibile a stralci. Lotto n°100 loculi. CUP  J65I24000210004 CIG B6A4D034E5 Affidamento definitivo lavori Autorizzazione subappalto forniture e collocazione batteria di loculi prefabbricati</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione micronido. Associazione culturale Villa Felice. Aprile 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG)COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI INVIO NOTIFICHE DIGITALI MEDIANTE LA PIATTAFORMA "SEND-PAGOPA", AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO DALLA L. 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO DALLA DITTA COSTRUZIONI MANAGERIALI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti CIE da liquidare allo stato per il periodo dal 01.05.2025 al 15.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.  A.s. 2024/2025. Periodo Ottobre 2024 – marzo 2025. Cooperativa Sociale  COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872 CIG: B52CA6F4D2 - B344F70861</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Ricovero disabili R.G. e C.T.  Marzo-aprile 2025. Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo. Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8 – 95100 Catania    CIG: B4B1FC93DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE - PROC. PEN. N. 15003/2023 R.G. NOTIZIE DI REATO - MOD. 21 - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore D.M.A. - marzo-aprile 2025 Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli - P.I. IT04646760878 Via delle Campanelle n. 23 – 95030 Mascalucia (CT) CIG. B4D20863DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Aprile 2025 Cooperativa Sociale  COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872 – CIG: B473318AE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici dell'area Servizi Sociali - Anno 2025. Ditta Milcat di Paolo Catalano, Via 4 Altarelli, 19, 95030 Mascalucia (CT), P.IVA 03587030879 CIG: B4F1A30D61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Marzo 2025 Cooperativa Sociale  TERZO SETTORE con sede legale in Via Giuseppe Marcellino n 16, Catania  P.IVA: 04611780877 CIG: B4748D6C16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Assistenza Domiciliare Anziani – APPROVAZIONE ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Ft. 56/PA – Ft. 67/PA. Cooperativa Sociale  DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia(CT)P.IVA:05408070877 CIG  B3450DD597;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. A.S. 2024/2025. Ft. n. 148/PA e Ft. n. 153/PA. Cooperativa Sociale MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871  CIG: B341DDACF4;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. A.s. 2024/2025. Marzo 2025. Cooperativa Sociale  TERZO SETTORE con sede legale in Catania P.IVA: 04611780877 CIG B3453127D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Aprile 2025. Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877  CIG: B473557564.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, a favore della società Maggioli S.p.a., per l’elaborazione degli avvisi di accertamento Ufficio Tributi – prodotto Service SNH Atti TRB CON PAG – Mediante ordine diretto (oda) su piattaforma MEPA – CIG: B6E178AC70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ex PNRR  Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. del Piano nazionale di ripresa e resilienza “Piccole opere”  Next Generation EU Progetto: “Interventi di efficientamento energetico al palazzo municipale” CUP  J63I23000070006. CIG A00B9BA505.  Liquidazione e pagamento saldo lavori all’impresa esecutrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Operativo (D.O.). Fattura nr. 4/25 del 14/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità art. 9, 10 C.C.D.I. -AREA 8 - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa assicurazione obbligatoria, polizza infortuni in favore dei Volontari della Protezione Civile del Comune di Mascalucia. Ditta:  - GIARDINELLA ASSICURAZIONI di Giardinella Giuseppe, con sede in C.so Italia 104 Catania - P.Iva 05904190872 C.F. GRDGPP66H25C351A - Agenzia Generale Catania ALLIANZ S.p.A. C.I.G. n. B65BF8E0EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di cura e manutenzione delle aree a verde urbano comunali - mese di Aprile 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Integrato Energia 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni  convenzione Consip MePa Sie 4 lotto 15- Liquidazione a favore della società CONMAR S.C.A.R.L. STABILE MARCHESE – CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di pulizia ed igienizzazione degli immobili di proprietà del Comune di Mascalucia - mese di Aprile 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Presa atto mantenimento convenzioni con le piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale - AGGIORNAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER LIMITI DI ETA' DIPENDENTE MATRICOLA 10292</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 - DOTT. SALVATORE SIGNORINO GELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ALLEGATI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI PER IL CANTIERE DI LAVORO FINALIZZATO ALLA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E LA MANUTENZIONE DEI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA SAN MARCO DI TREMESTIERI ETNEO. C.L. N. 134/CT FINANZIATO CON D.D.G. N.156 DEL 23/01/2025  CUP: G64G24000120001 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/134/CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Barbaro Group srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Meta Service srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  BIOMETAN SRL per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Villa Felice . Aprile  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga autorizzazione ed impegno di spesa per rette ricovero persona con disabilità psichica  M.F. - maggio-giugno 2025.   Comunità Alloggio sita in Adrano,  dell’Associazione  Noema Onlus- Sede Legale Via Etnea 326 -95030- Gravina di Catania Partita IVA:IT03315100879 – CIG B6CDDD180F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. Impegno e affidamento servizio di approntamento seggi elettorali inclusa pulizia e sanificazione oltre al trasporto in tutte le fasi di schede elettorali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI NETWORK SECURITY APPLIANCE SONICWALL (NSA 2700 e TZ80) – 3YS, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023 - DITTA SOLTECH S.R.L. - CIG: B6C31AEAD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di potenziamento servizio mensa ICS Giuseppe Fava Via Timparello con interventi da eseguirsi su spazi mensa esistenti” CUP J68H24000720006 CIG B6475F961B Aggiudicazione definitiva dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di realizzazione mensa al plesso centrale dell'ICS Leonardo da Vinci ” CUP J65E24000190006. CIG B646B299E0 Aggiudicazione definitiva dei lavori e aggiornamento QTE post gara</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE - CARE PACK HPE - PER I SERVER DEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIUIDAZIONE FATTURA N.50/PA/2025 DEL 23/04/2025 -  IMPORTO € 10.577,40 - DITTA EVERGREEN1 S.R.L. - CIG B68B70E346</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA REP. 31/1988</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI MOTTA A. E CASTIGLIONE A. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI MOTTA M.A. E CICERO A. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA'  ART.10 C.C.D.I. ANNO 2024 AL PERSONALE DELL'AREA II SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO MEDIAZIONE COMUNE DI ENNA – RICOVERO SIG.RA C.G. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA PROPOSTO DA GRAZIANO A.M. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. FRANCESCO VILARDI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero persona con disabilità psichica O.L. - Aprile 2025. Comunità Alloggio sita in Mascalucia, via Petrarca n. 22, della Cooperativa Sociale Per la Vita a.r.l. Onlus- Sede Legale Via Vittorio Emanuele 31- Nicosia (EN) Partita IVA: 02209540844 – CIG B5F1AE530C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/03/2025 AL 30/04/2025 - DOTT. ALDO MAZZOTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  servizio ricovero anziani M.A.; periodo marzo-aprile 2025; Casa di riposo “Villa Cristina” - Cooperativa sociale Per la Vita con sede in Mascalucia, Via Wagner n.44 P.I. IT 02209540844. - CIG : B5E0A92867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 21/FE del 02.05.2025 a Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. mese di aprile 2025 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione risultanze della ricognizione annuale dei residui attivi e passivi di competenza dell'Area Polizia Municipale al 31 Dicembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Febbraio-marzo 2025. Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879  CIG: B52CA49576</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI V.D. E V.R. APRILE 2025 "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014  – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871 CIG:  B4B266AC44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI – IMPEGNO DI SPESA - CIG: B69AD257B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA – Liquidazione e pagamento canone 1° Trimestre 2025 - CIG:  CIG 7120912A78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. A.s. 2024/2025. Ft n. 908 – n. 1089 – n. 1119. Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879  CIG: B3453B3CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto bollettari CDS con avviso e stampati di spesa per servizio di stampa materiale tipografico per il funzionamento degli uffici di Polizia Locale; Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati (CT) - P.I. 02913600876 C.I.G. n.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Sciara - CUP J61B22001230001 Individuazione laboratorio autorizzato per prove di schiacciamento delle rocce da scavo piattaforma stradale CIG B696230C6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione alla Coop. Team  della  fattura nr. 397 del 30 aprile 2025 per Servizio di Gestione ADI  CIG: B4208CC93E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di nuova realizzazione asilo nido (0-2 anni) per 44 posti in via Santa Sfera” CUP J68H24000470006” CIG: B5082ECD5C CPV 45214100-1 Conferimento rifiuti a centro di recupero autorizzato. Adesione a preventivo offerta a prezzi unitari CIG: B6B3F222E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr.11PA del 05/05/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  servizio di trasporto in autoambulanza per l’esecuzione di T.S.O. ordinanza sindacale n. 15/2023 Confraternita Misericordia Catania Porto - Sede Legale in Piazza San Francesco di Paola c/o Parrocchia San Francesco di Paola - Catania C.F. 93102440877 C.I.G. n. ZD53B20B1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori per l’implementazione di un sistema di videosorveglianza, ad uso delle forze di polizia locali, per il contrasto ai reati e al controllo di alcuni punti strategici del territorio di Mascalucia - “MASCALUCIA SICURA” - CUP: J67G22000210002 – CIG: B1CE7453AA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 9 DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum popolari abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025 - Integrazione Ufficio Elettorale Comunale attività della Polizia Locale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di potenziamento servizio mensa ICS Giuseppe Fava Via Timparello con interventi da eseguirsi su spazi mensa esistenti” CUP J68H24000720006 Servizi tecnici professionali di progettazione PFTE, esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità CSE e CRE.  CIG   B5CD2D13F0.  Liquidazione e pagamento servizi di progettazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.G. 4675 del 31/12/2024 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, di finanziamento e impegno somme regionali per l’intervento: “Riqualificazione largo Giuseppe Fava (area a verde tra corso San Vito e via Alcide De Gasperi)” CUP J62H220002050002 - CIG B45F05401C. Presa atto Deliberazione di Giunta municipale n°3 di variazione di bilancio annualità 2025 del triennio 2024-2026. Liquidazione e pagamento Anticipazione al 20% alla ditta affidataria dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP VINCENZO AMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI – CIG: B696904EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE SU SERVIZIO DI TESORERIA I TRIMESTRE 2025 - UNICREDIT S.P.A - CIG: ZEB3890947</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ANTIVURUS DENOMINATO TREND MICRO WORRY FREE 150 NODI VALIDITA' 36 MESI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8-2025-FE DEL 17/04/2025 - € 5.355,80 IVA INCLUSA - DITTA SOLTECH SRL - CIG B6524B581E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità da liquidare allo stato per il periodo dal 16.04.2025 al 30.04.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per il pagamento delle assicurazioni auto, secondo semestre - Vittoria assicurazioni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Autoparco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REVISIONE DI N.6 SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FPA 1/25 del 31/03/2025 -€ 1.020,00  IVA INCLUSA - DITTA AUTOSERVIZI S.R.L. - CIG: B5CBC8A1AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Ombra - CUP J61B22001220001 Individuazione laboratorio autorizzato per prove di schiacciamento delle rocce da scavo piattaforma stradale CIG B696767A19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica A.S. 2024 - 2025.  Liquidazione ditta C&amp;G SERVIZI GLOBALI srl. Mensilità Aprile. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, fornitura di conglomerato bituminoso a freddo "Black-cold"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ESTINTORI COMUNALI I^ SEMESTRE 2024 DITTA Antincendio Renato Civita S.r.l. -  CIG:  B401EF6F88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per acquisto articoli di segnaletica stradale mobile per le autovetture della Polizia Locale. Ditta: BERTAZZONI SRL con sede in Via della Basse, 6 43044 Collecchio (PR) - P.I. 00188120349.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Gennaio-febbraio-marzo 2025. Cooperativa Sociale MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871 - CIG: B4741D97C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione all'offerta con la ditta Green Team s.r.l. per il conferimento dei rifiuti aventi codice  CER EER 20.03.07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti ad asili nido (0-2 anni). “Interventi su immobile di Via Porto Marretti” CUP J68H24000460006 CIG: B46696F098 CPV 45214100-1. Liquidazione e pagamento Anticipazione al 20%  alla ditta affidataria dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il servizio notifiche digitali - PagoPA S.p.A. - SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 Verbali CdS Fatt.n. 5225009823/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura Maggioli SpA n. 2115965 del 31/03/2025 - Prot. n. 11169 del 10/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2115960 del 31/03/2025 - DITTA MAGGIOLI SPA – Servizio di elaborazione degli avvisi di accertamento tributari – prodotto Service SNH Atti TRB CON PAG – CIG:  B496E18F20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 5225009924 del 20/04/2025 – Prot. 12578/2025 - per il servizio notifiche digitali - PagoPa S.p.a. – SEND - articolo 26 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 – Atti Tributari – Anticipo 50% Commessa di 05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto in area di ampliamento del cimitero centro - Interventi per il completamento funzionale eseguibile a stralci. Lotto n°100 loculi. CUP  J65I24000210004 CIG B6A4D034E5. Affidamento definitivo lavori.  Aggiornamento quadro economico. Attivazione incarico CSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURE:  8V00187736 - 8V00188190 -  8V00186464 - 8V00187466 - 8V00187221 - 8V00188297 - 8V00184038 - 8V00184037 - 8V00187406 - 8V00188176 - 8V00188378 - 8V00187369 - 8V00194907</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Nord CUP: J67H22000950001 Individuazione laboratorio autorizzato per prove di schiacciamento  delle rocce da scavo piattaforma stradale CIG B6968A3EDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO MARRETTI - CUP J61B22001240001   Individuazione laboratorio autorizzato per prove di schiacciamento  delle rocce da scavo piattaforma stradale CIG B69643463E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione al contratto con la ditta INNOREC s.r.l. con sede in Catania per conferimento ed avvio al trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti CER EER 16.01.03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Operativo (D.O.). Fattura nr. 3/25 del 14/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Importi a definizione per incarico Deter. Dir. 638/2022 - Reg. Gen. 540/2022 e Delib. G.M. n.46 del 3.5.2022 - opposizione atto di citazione Sequenzia  (RG 296/2022 Giudice di Pace CT - ex Mascalucia).  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: Avv. Giuseppe Longo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Stampa, imbustamento e Spedizione Acconto TARI 2025 + Suppletivi Tari, per un totale numero avvisi 15.850 circa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” CUP J61E17000300001 CIG 9110247DA4 Liquidazione e pagamento certificato  lavori n°2 e 2 bis</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Marzo 2025 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 CIG. B474A84EEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE IN ACCORDO QUADRO - DITTA ENILIVE S.P.A. - CIG B66F5C503F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Autoparco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina dirigenziale n. 437 del 3/4/2025  "Costituzione provvisoria Fondo risorse decentrate ex art. 79 comma 1 CCNL 16/11/2022 – Risorse stabili" - Ritiro e annullamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  Febbraio – Marzo 2025. Cooperativa Sociale  I GIRASOLI con sede legale in Scordia P.IVA: 04609070877  CIG: B473E04E35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di specchi parabolici - Semas</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Mobili, Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2 PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI” “LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 CUP: J64H22000460001. Servizio professionale di supporto al RUP. Liquidazione acconto n° 6 CIG: 97615741B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr 10/25 del 11 aprile 2025 dr. Salvatore  Calaciura quale compenso di revisore indipendente progetti SAI Cat. ORDINARI per attività di revisione e rendicontazione della spesa anno 2024 - CIG: ZB53D38D6E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE –  LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE - CIG: ZF13CE9930</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di  Riqualificazione area prospiciente il Palazzo Municipale CUP J67H23003160002  CIG B523DE6BA7.  Presa d’atto D.D.G. n°923 del 28/03/2025 del Dipartimento regionale delle Infrastrutture di ammissione a finanziamento. Conferma procedura di affidamento lavori disposta con la Det. Dir. 300/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 DELL’AREA AFFARI GENERALI E TRIBUTARI ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi. Anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progettazione con incarico esterno per i lavori “Proseguimento di via Case Nuove con via Pulei - arteria via di fuga per il polivalente scolastico”  Presa atto  D.D.G.  Dipartimento reg. Infrastrutture n°712 del 23/03/2025 Approvazione risultanze da confronto di preventivi ex art. 50 comma 1, lett. B) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. Affidamento servizi professionali CIG B5DCD87898 al CUP J64E24000160004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01561831</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25,  mediante voucher di servizio.  Marzo 2025 Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in Catania P.IVA: 05152970876 – CIG: B4745ABED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M.  Marzo 2025. Beneficiario: Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873  CIG: B4B2C0D314</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Rodalibri di Cannizzaro Daniele.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Febbraio – Marzo 2025. Cooperativa Sociale A. F.A.E. con sede legale in Catania P.IVA: 03597670870  CIG: B47312F759</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Febbraio - Marzo 2025 - Cooperativa Sociale ESPERIA con sede legale in Catania P.IVA: 93028270895 – CIG B4736F8D80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATE VEICOLI A NOLEGGIO 2  - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP : FIAT TIPO tg YA761AR  CITROEN C3 YA762AR  PERIODO: 01.05.25 - 31.05.25 DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE DEL SERVIZIO DI LINEA URBANA  N. 901 A FAVORE DELLA A.M.T.S. (AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA) DI CATANIA – CIG: B34DFD8358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Periodo dicembre 2024 – Marzo 2025 Cooperativa Sociale  COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872 – CIG: B473318AE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronido. Insieme si può . Febbraio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Insieme si può . Gennaio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità da liquidare allo stato per il periodo dal 01.04.2025 al 15.04.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale in favore di alunni con  disabilità, individuazione beneficiari e affidamento alle cooperative sociali per l’erogazione voucher di servizio A.S. 2024/2025. Impegno integrativo 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio, integrato a “Concilia Service 4.0” della Maggioli S.p.A. in dotazione alla Polizia Locale, per inviare alla notifica dei verbali CdS tramite SEND del servizio SNH. - Fattura nr. 0002115717 del 31/03/2025 Ditta: Maggioli S.p.A – C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405 CIG: B2820E686B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Marzo 2025. Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877  CIG: B473557564.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DELLE AUTOVETTURE DELL'AUTOPARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO - LOTTO 5 - MULTIFUNZIONE A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI” - 60 MESI - FASCIA A - (C.I.G. 8457674560), per gli uffici comunali di Protezione Civile. I trimestre 2025 CIG (derivato): Z0E3A3C33B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN  NOLEGGIO - LOTTO 6 - N. 2 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI  (C.I.G. 8457690295) - I trim. 2025 C.I.G. (derivato): ZBE34312B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. MASCALUCIA  - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE (D.E.C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Canone noleggio GR 333LW FIAT TIPO Marzo 2025 – Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - LEASEPLAN Italia S.p.a/Consip ora ALD Automotive Italia S.r.l. CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 2115798 del 31/03/2025 -  ditta Maggioli S.p.A.- Prot.l n. 10931 del 08/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE HOSTING E DOMINII PER LA GESTIONE DELLE PIATTAFORME WEB DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1000253500001869 DEL 10/04/2025 DI € 696,90 DITTA ARUBA S.P.A. - CIG B5604ADAFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedola primaria. Libreria Il TULIPANO SAS DI PAPPALARDO VENERO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - INTEGRAZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE - ATTIVITA' SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI E SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria Il Tulipano SAS di Pappalardo Venero &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Periodo gennaio – febbraio 2025 Cooperativa Sociale  TERZO SETTORE con sede legale in Via Giuseppe Marcellino n 16, Catania  P.IVA: 04611780877 CIG: B4748D6C16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  BIOMETAN SRL per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progettazione con incarico esterno per i lavori di “Realizzazione strada di PRG di congiungimento via Sopraria con via Munzoni -Proseguimento via di fuga”  Presa atto  D.D.G.  Dipartimento reg. Infrastrutture n°712 del 23/03/2025 Approvazione risultanze da confronto di preventivi ex art. 50 comma 1, lett. B) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. Affidamento servizi professionali  CIG B5DD0BF097  al CUP J64E24000180004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di studio geologico tecnico a supporto progettazione per i lavori di “Realizzazione strada di PRG di congiungimento via Sopraria con via Munzoni - Proseguimento via di fuga”  Approvazione risultanze da confronto di preventivi ex art. 50 comma 1, lett. B) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. Affidamento servizi professionali  CIG B5DD059C67 al CUP J64E24000200004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canon Italia spa. Noleggio fotocopiatore. Liquidazione I trimestre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Gennaio – febbraio – Marzo 2025. Cooperativa Sociale ORSA MAGGIORE  con sede legale in  Acicatena (CT) P.IVA: 02358970875   CIG: B474435A32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2025 - DITTA TRE ELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione ed attribuzione specifiche responsabilità ex art. 84 CCNL. Area servizi demografici, scolastici e informatici. Anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 141/E/2025 dell'03/04/2025 al Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI marzo 2025 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERDE PUBBLICO PER I MESI FEBBRAIO E MARZO 2025 - PROGITEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Verde Pubblico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVI IN POSSESSO DELL'ART. 3 COMMA 3 L.104/92. PRESA D'ATTO DELLE ISTANZE 2025 CON RELATIVA INDIVIDUAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI V.D. E V.R. MARZO 2025 "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014     – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871 CIG:  B4B266AC44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” CUP J61E17000300001 Liquidazione e pagamento da affidamento in trattativa diretta ex art. 1, comma 2, lett. a) della l. 120/2020 del servizio prove sui materiali calcestruzzi e tondini di acciaio e profilati al CIG  Z3A3BBAA6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico  Responsabile  del Servizio di prevenzione e Protezione RSPP per mesi sei.  Liquidazione corrispettivo CIG B2134B9651</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIORNATE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E CONSULENZA SOFTWARE PER LA PIATTAFORMA SICR@WEB EVO (Contabilità finanziaria) ACCONTO - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: B429FE9D1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Meta Service srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione bollette di energia elettrica per il mese di Marzo 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta Canon Italia SpA per il noleggio di una fotocopiatrice. Area Lavori Pubblici – periodo 01/01/2025 – 31/03/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla Coop. Team  della  fattura nr. 325 del 9 aprile 2025 per Servizio di Gestione ADI  CIG: B4208CC93E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività di manutenzione bus adibiti al trasporto scolastico comunale. Cooperativa Sociale CO.SER a r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico comunale. Ditta Cooperativa Sociale CO.SER. AR.L. Febbraio 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Barbaro Group srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –Istituto I.C.A.M. ONLUS – Villaggio S. Giuseppe – IV Trimestre 2024. Partita Iva : IT01211330871                                        Sede : Via Mazzasette, 3 – 95025 – Aci Sant'Antonio (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO – MESI DI FEBBRAIO / MARZO 2025 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione voucher Assistenza nuclei familiari, a valere sull'azione 5 “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Educativa domiciliare 2° anno Piano di Zona 2019-20 CUP: G39J21021550001 CIG:B485444CB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2020 E TARI 2019/2020 - EMISSIONE APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione all'economo per acquisto urgente ed indifferibile di una firma digitale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUE Supporto Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTENZIOSO PANELLA A. /COMUNE DI MASCALUCIA  - PAGAMENTO DI QUANTO DISPOSTO IN SENTENZA 658/2019  Beneficiario: Oliveri Arturo Maria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 - DOTT. GINEX ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DAL 23/04/2025 AL 22/07/2025 - DITTA BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - CIG: B37F730CF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’affidamento del Servizio gestione amministrativa progetti Servizio Civile Universale, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, mediante  trattativa diretta sul MEPA nr. 5253096 – CPV. 75112100-5 CIG:B6876797CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 18/FE del 01.04.2025 a Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. mese di marzo 2025 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER  L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B)  DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE - CARE PACK HPE - PER I SERVER DEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto in area di ampliamento del cimitero centro - Interventi per il completamento funzionale eseguibile a stralci. Lotto n°100 loculi. CUP  J65124000210004 Approvazione esecutivo ex art. 41 d.lgs. 36/2023. Indizione determinazione a contrarre per i lavori in affidamento diretto ex art,. 50 comma 1, lett. a) mediante confronto di preventivi. Impegno somme in gestione provvisoria ex art. 163 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. comma 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 - DOTT. SALVATORE SIGNORINO GELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE IN ACCORDO QUADRO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENILIVE S.P.A. - CIG B66F5C503F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO A3 PER L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020251000003700 DEL 31/03/2025 DI € 180.19 IVA inclusa IVA INCLUSA - DITTA OLIVETTI S.P.A. - CIG B0038855D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronido. Associazione culturale Villa Felice. Marzo 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore disposto con provv. n. 2646/2024 MIN il T.M.coop. Soc. “Medaser” sede legale Paternò via Alcide De Gaspari 47, P.I. 04424390872  - periodo novembre-dicembre 2024 / gennaio-marzo 2025 CIG: B4C0093454</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Area povertà</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione micronido A.S. 2024 - 2025. Liquidazione Associazione culturale Villa Felice . Marzo 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana, Next Generation EU Progetto “Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere” CUP J63D20001760001  Individuazione professionista per sorveglianza  archeologica e redazione relazione finale CIG B6596E74C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Rodalibri di Cannizaro Daniele.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE DI IDONEITÀ E PER L’ESPLETAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA COME PRESCRITTO DAL D. LGS. N.81/2008 E SS.MM.II., A FAVORE DEI LAVORATORI CHE ACCEDONO PER LA PRIMA VOLTA AL SETTORE EDILE PER IL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E LA MANUTENZIONE DEI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA SAN MARCO DI TREMESTIERI ETNEO”  C.L. N. 134/CT –– D.D.G. N.156 DEL 23/01/2025 – CUP G64G24000120001 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/134/CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione portavoce del SINDACO ai sensi dell'ART.7 - LEGGE N.150/2000 E dell'ART.14 - L.R.N° 7/1992 - Dott. Sbirziola G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr.8/PA del 31/03/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.  Liquidazione dicembre 2024 – gennaio e febbraio 2025  Cooperativa Sociale  TERZO SETTORE con sede legale in Catania P.IVA: 04611780877 CIG B3453127D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica per le zone territoriali omogenee “C1” e “C2” del P.R.G.. Incarico di prestazione di servizio professionale a supporto dell’Area Urbanistica. Liquidazione fattura professionista.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Pianificazione Territoriale Generale e  Attuativa</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – “PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITA' MASSANNUNZIATA - STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD - CUP: J67B15000530004”  Autorizzazione al subappalto delle opere strutturali prefabbricate ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica A.S. 2024 - 2025.  Liquidazione ditta C&amp;G SERVIZI GLOBALI srl. Mensilità Marzo . 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG: B68CBEDC72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana, Next Generation EU Progetto “Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere” CUP J63D20001760001  Individuazione ditta per prove su ferri e cementi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA “REALIZZAZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITÀ MASSANNUNZIATA – STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD”. CUP J67B15000530004 CIG A0085DB6D7 ATTO D’INTERPELLO INTERNO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO. Riscontro con assegnazione a tecnico interno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ NON AUTOSUFFICIENTI GRAVI IN POSSESSO DELL'ART. 3 COMMA 3 L.104/92. PRESA D'ATTO DELLE ISTANZE GIACENTI ANNI 2019-2020-2021-2022-2023-2024 CON RELATIVA INDIVIDUAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Studi e Serviz alle Imprese - Svincolo della polizza fideiussoria n. 100-0038-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   conguaglio novembre-dicembre 2022 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria Puntomedia di Tommaso Papalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Viviscuola srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SPID AZIENDALE DA RILASCIARE AL SINDACO PRO TEMPORE PER ASSICURARE LA FRUIBILITÀ DEI DATI MESSI A DISPOSIZIONE DA ALCUNI ENTI EROGATORI DI SERVIZI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1000251500002892 DEL 28/02/2025 DI € 42,70 IVA INCLUSA – DITTA ARUBA S.P.A. – CIG B5604ADAFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità da liquidare allo stato per il periodo dal 01.03.2025 al 15.03.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità da liquidare allo stato per il periodo dal 16.03.2025 al  31.03.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi di efficientamento energetico al palazzo municipale” CUP J63I23000070006. CIG A00B9BA505 Liquidazione a saldo incentivi tecnici ex art. 45 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. ai sensi del Regolamento interno approvato con la DGM n°40/2025 ai collaboratori d’Area LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi di efficientamento energetico al palazzo municipale” CUP J63I23000070006. CIG A00B9BA505 Liquidazione a saldo incentivi tecnici ex art. 45 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. ai sensi del Regolamento interno approvato con la DGM n°40/2025 al Responsabile d’Area LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 2025 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE - AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Elettorale e Leva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICIO URBANISTICA - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUE Supporto Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prestazione di supporto amministrativo al RUP per la gestione rifiuti - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI ESPERTO GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – PROGETTO PROFESSIONISTI AL SUD – CUP E11C22001300005 CIG 9699213BC3. Approvazione relazione attività mesi da Gennaio a Febbraio 2025 e liquidazione compensi esperto incaricato gestione monitoraggio e controllo Senior.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Integrato Energia 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni  convenzione Consip MePa Sie 4 lotto 15- Liquidazione a favore della società CONMAR S.C.A.R.L. STABILE MARCHESE – CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI   MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo costi di gestione micronidi. Associazione culturale Villa Felice. Febbraio 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione diritti di rogito al Segretario Generale - anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Trasporto Scolastico - Anno scolastico 2024/2025 - Cooperativa Sociale CO.SER. a r.l.- Liquidazione Fattura nr. 692/2025 - CIG: B4A5E203A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio di cattura, custodia, e mantenimento dei cani randagi comunali accalappiati nel territorio del comune di Mascalucia. Ditta A.C.A.E. Associazione Cinofila Amatoriale Etnea - c.f. 93045570871 - c.p. IT03430420871 CIG.: B523EA37A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione portavoce del  SINDACO ai sensi dell'ART.7 - LEGGE N.150/2000 E dell'ART.14 - L.R.N° 7/1992 -  Dott. Sbirziola G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr 13/25 del 17/03/2025 alla C.P.R. Consulting SRL per la fornitura del servizio di consulenza tecnica, gestionale ed organizzativa di supporto all’attivazione degli interventi previsti dal Progetto “MASCALUCIA WELFARE” domanda n. 21004 ' - CUP J68C22001070006 - CIG B01F01EA4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione micronido a.s. 2024/2025. Associazione culturale Villa Felice. Febbraio 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per ripristini a seguito danneggiamenti a beni comunali.  Liquidazione e pagamento ditta esecutrice dei lavori CIG  B45B6E6B9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO  DI LINEA URBANA ATTRAVERSO IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA  N. 901 CON AMTS (AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA) DI CATANIA PROVENIENTE DA GRAVINA DI CATANIA – CIG: B34DFD8358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione all'offerta con la ditta Ve.Bat. Servizi Ambientali s.r.l. per il conferimento dei rifiuti aventi codice  CER EER 17.09.04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Accordo Transattivo tra il Signor Di Stefano Dario e il Comune di Mascalucia - Liquidazione - Beneficiario: Sig. Di Stefano Dario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente art. 19 d. lgs. 504/1992 - Liquidazione TEFA - Città metropolitana di Catania - anni 2014 - 2015 e acconto 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO - CIG: B1081745ED - B15EECFE36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA DI N° 2 OPERAI QUALIFICATI PER IL CANTIERE DI LAVORO FINALIZZATO ALLA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E LA MANUTENZIONE DEI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA SAN MARCO DI TREMESTIERI ETNEO.  C.L. N. 134/CT FINANZIATO CON D.D.G. N.156 DEL 23/01/2025 CUP G64G24000120001 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/134/CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ALLEGATI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MATERIALI, TRASPORTI E NOLI PER IL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E LA MANUTENZIONE DEI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA SAN MARCO DI TREMESTIERI ETNEO” – C.L.N.134/CT FINANZIATO CON D.D.G. N.156 DEL 23/01/2025  CUP G64G24000120001 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/134/CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MCS SRLs – CIG: B589E20065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese per comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'A.G.M. - D.D.G. n. 2573/S8 2024 Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879  CIG: B59A4B50EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI 2023 - CON RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI MASSA E COZZILE (PT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione Ordinanza di assegnazione delle somme pignorate</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Sciara - CUP   J61B22001230001 . Liquidazione e pagamento Anticipazione al 20%  alla ditta affidataria dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di remissione in disponibilità aree Comunali poste sotto sequestro giudiziario - Liquidazione saldo spese legali; Beneficiario: Avv. Luigi Francesco Cuscunà</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - MESE DI GENNAIO 2025 - VERBALI 11, 19, 20, 21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo di progettazione a favore dei comuni” Assegnazione al Comune di Mascalucia dell’importo di € 200.000,00; Affidamento della progettazione interventi  al CUP J64E24000170004 al CUP J68H24001140004 , al CUP,  J68E24000220004 al CUP J64E24000190004, Presa atto esito procedure di confronto preventivi andate deserte o non affidate. Riproposizione determinazioni a contrarre in affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 e correttivo d.lgs. 209/2024  con richiamo all’art. 41 comma 15 quater</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. N. 36/2023, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO, IN FORMA SPERIMENTALE PER MESI 12, DELLA CONCESSIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO (NON CUSTODITE) SU AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio di cattura, custodia, e mantenimento dei cani randagi comunali accalappiati nel territorio del comune di Mascalucia. Ditta A.C.A.E. Associazione Cinofila Amatoriale Etnea - C.F. 93045570871 - C.P. IT03430420871 CIG.: B523EA37A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione competenze arretrate agli eredi del dipendente matricola 10018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento canone annuo - 2025 - per l’esercizio licenza individuale apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione alla Polizia Municipale n. 318537-SAN.   Beneficiario: Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR 5225003941 E NR 5225004647 PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PAGOPA S.P.A. – SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Società Microvision S.R.L. - servizio “Consigli in Cloud”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 28/02/2025 - DOTT. ALDO MAZZOTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 5225006532 del 20/03/2025 – Prot. 9522/2025 - per il servizio notifiche digitali - PagoPa S.p.a. – SEND - articolo 26 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 – Atti Tributari – Anticipo 50% Commessa 04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assicurazione obbligatoria, polizza infortuni in favore dei Volontari della Protezione Civile del Comune di Mascalucia. Ditta: - GIARDINELLA ASSICURAZIONI di Giardinella Giuseppe, intermediario assicurativo Ag. Allianz con sede in C.so Italia 104 Catania - P.Iva 05904190872 C.F. GRDGPP66H25C351A - Agenzia Generale Catania ALLIANZ S.p.A. C.I.G. n. B65BF8E0EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Canone noleggio GR 333LW FIAT TIPO dal 01/01/2025 al 28/02/2025 – Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - LEASEPLAN Italia S.p.a/Consip ora ALD Automotive Italia S.r.l.  CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Gestione Procedure Amministrative e Sanzionatorie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Ft. 41/PA del 03/03/2025. Cooperativa Sociale  DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia(CT)P.IVA:05408070877 CIG  B3450DD597;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATE VEICOLI A NOLEGGIO 2   - FIAT TIPO tg YA761AR e CITROEN C3 YA762AR - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: N. PAE0005508 - PAE0005477 - PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio di rimozione auto e relativa custodia per violazioni CDS Custode-Acquirente: EUROSOCCORSO di Aliotta Maria Rita C.I.G. n.: B4008E3830</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART 79 COMMA 1 CCNL 16/11/2022- RISORSE STABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avvio mediazione Comune di Enna – Ricovero Sig.ra C.G. - Liquidazione saldo spese necessaria a coprire adesione al procedimento e spese di mediazione per il primo incontro;  Beneficiario: Solving Solution S.a.s.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Febbraio 2025 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 CIG. B474A84EEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA per anni due. CIG ZC93787141 Liquidazione prestazioni eseguite a saldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.50 COMMA 2 D.L.GS N.36/2023 - PER LA FORNITURA DELLE CHIAVI DI ATTIVAZIONE DELLE LICENZE D'USO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE ANTIVURUS DENOMINATO TREND MICRO WORRY FREE 150 NODI VALIDITA' 36 MESI - DITTA SOLTECH SRL - CIG B6524B581E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana, Next Generation EU Progetto “Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere” CUP J63D20001760001  Affidamento incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. CIG B24CE6E432 dell'intervento al CIG 997212490C  Liquidazione e pagamento al primo SAL lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO MEDIAZIONE COMUNE DI ENNA – RICOVERO SIG.RA C.G. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA  Beneficiario: Avv. Militello Carmela</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Componente 2 investimento/subinvestimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next Generation EU Progetto: “ Impianto Sportivo Turi Guglielmino a Massannunziata. Recupero impianto di calcio, atletica e campetti e spazi a verde e tribune” CUP j63d20001770001 CIG A002F6B23E   Presa atto verbale di concordamento nuovi prezzi   Liquidazione e pagamento 2° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione bollette di energia elettrica per il mese di Febbraio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  Novembre e Dicembre 2024 – Gennaio 2025. Cooperativa Sociale  I GIRASOLI con sede legale in Scordia P.IVA: 04609070877  CIG: B407F12F65 – B473E04E35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE - Servizio educativa domiciliare tramite erogazione voucher di servizio spendibili presso enti del terzo settore accreditati all’Albo distrettuale. CIG B62514EFA9     CIG B6251819C1;      CIG B6251E7DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio di cattura, custodia, e mantenimento dei cani randagi comunali accalappiati nel territorio del comune di Mascalucia. Ditta A.C.A.E. Associazione Cinofila Amatoriale Etnea - c.f. 93045570871 - c.p. IT03430420871 CIG.: B523EA37A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione all'offerta con la ditta Ve.Bat. Servizi Ambientali s.r.l. per il conferimento dei rifiuti aventi codice  CER EER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fornitura e installazione di rallentatori stradali (dossi in gomma omologati) - Ditta: SE.MA.S. S.r.l. con sede in Via A. De Gasperi n. 3 - Sant’Agata Li Battiati (CT) - P.I. 04782870879  CIG:B4D3A9EC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corrispettivi trimestrali per utenza del servizio telematico relativo all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile Comunicazione ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.P.R. 28/09/1994 n. 634  BENEFICIARIO: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25,  mediante voucher di servizio.  Febbraio 2025 Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in Catania P.IVA: 05152970876 – CIG: B4745ABED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr 5/25 del 17/03/2025 alla Ruletech srl per la fornitura del Servizio di una Piattaforma Software “RIMAC” – Ricetta Medica A Casa - Progetto “MASCALUCIA WELFARE” domanda n. 21004 - CUP J68C22001070006 - CIG B01F1D32F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024 - 2025.  LIQUIDAZIONE DITTA C&amp;G SERVIZI GLOBALI SRL. MENSILITÀ FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il servizio notifiche digitali - PagoPA S.p.A. - SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 Verbali CdS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ACCONTO TARI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VE.BAT. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Etna Global Service  srl  per conferimento di rifiuti CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Operativo (D.O.). Fattura nr. 2/25 del 14/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riqualificazione area prospiciente il Palazzo Municipale CUP J67H23003160002 Affidamento incarico di progettazione direzione lavori e misura e contabilità e CRE.  Liquidazione e pagamento incarico progettazione CUP J67H23003160002 – CIG B4AF17DF46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Barbaro Group srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio, integrato a “Concilia Service 4.0” della Maggioli S.p.A. in dotazione alla Polizia Locale, per inviare alla notifica dei verbali CdS tramite SEND del servizio SNH. Ditta: Maggioli S.p.A – C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405 CIG: B2820E686B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONTRIBUTI DI GARA.  PAGAMENTO con PAgoPa ANAC interventi ai  CUP J61B22001220001 CIG B00B04BCEA CUP J61B22001230001 CIG B00AFEBDB1 CUP J61B22001240001 CIG B00AF80567 CUP J67H22000950001 CIG B00AE5A2CA CUP J64E22000100001 CIG B00AED36A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M.  febbraio 2025. Beneficiario: Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873  CIG B4B2C0D314</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Gennaio 2025 - Cooperativa Sociale ESPERIA con sede legale in Catania P.IVA: 93028270895 – CIG B4736F8D80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURE: 6820250214000616 – 8V00069434 – 8V00070534 – 8V00069485 – 8V00069430 – 8V00067700 – 8V00068151 – 8V00070602 – 8V00069407 – 8V00067964 – 8V00069580 – 8V00069480 – 8V00068150 –  STORNO NOTE DI CREDITO: 6920250214000127 – 6920250214000126.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 5225004354 del 20/02/2025 – Prot. 6399/2025 - per il servizio notifiche digitali - PagoPa S.p.a. – SEND - articolo 26 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 – Atti Tributari – Anticipo 50% Commessa 03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  servizio ricovero anziani  V.A. - S.P.  - L.G. - R.G.  - K.G. -  Gennaio – Febbraio 2025. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Via Marco Polo 15 – Mascalucia. P.I.:IT05838050879 CIG: B49CC7916E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendiconto delle spese sostenute da questo Comune per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale per l'anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO 2024 PERSONALE AREA AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI V.D. E V.R. FEBBRAIO 2025 "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014     – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871 CIG:  B4B266AC44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - MESE DI NOVEMBRE 2025 - VERBALI 183, 184, 185, 186, 193, 194.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - MESE DI GENNAIO 2025 - VERBALI 1, 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione voucher Assistenza nuclei familiari, a valere sull'azione 5 “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Educativa domiciliare 2° anno Piano di Zona 2019-20 CUP: G39J21021550001 CIG: B270F60072.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI INTERPELLO PER L'ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M.  gennaio 2025. Beneficiario: Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873  CIG: B4B2COD314</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria  al depuratore di c.da Munzioni su ralla percolatore e   motoriduttore griglia automatica CIG B45B36CD2B  Liquidazione e pagamento ditta esecutrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE T.A. Saldo 2024. Comunità Alloggio per disabili psichici “Centro Te.So.Ri”, sita in via Torrente Fondachello s.n.c., Viagrande (CT) P.IVA IT03868720875;  – Società Cooperativa Sociale “Team ti educa a migliorare”  CIG: Z463DE5AD4 - B40F3C8F80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Nord - CUP    J67H22000950001 CIG  B00AE5A2CA Liquidazione e pagamento certificato del primo Sal lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di potenziamento servizio mensa ICS Giuseppe Fava Via Timparello con interventi da eseguirsi su spazi mensa esistenti” CUP J68H24000720006 Approvazione Progetto di livello esecutivo ex D.lgs. 36/2023 e determinazione a contrarre per procedura negoziata per l’affidamento dei lavori  ex D.lgs. 36/2023 e s.m.i., art. 50, comma 1 lett. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di realizzazione mensa al plesso centrale dell'ICS Leonardo da Vinci ” CUP J65E24000190006 Approvazione Progetto di livello esecutivo ex D.lgs. 36/2023 e determinazione a contrarre per procedura negoziata per l’affidamento dei lavori  ex D.lgs. 36/2023 e s.m.i., art. 50, comma 1 lett. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione ed impegno di spesa per rette ricovero persona con disabilità psichica  O.L. - Aprile/Maggio 2025.   Comunità Alloggio sita in Mascalucia, via Petrarca n. 22, della Cooperativa Sociale Per la Vita a.r.l. Onlus- Sede Legale Via Vittorio Emanuele 31- Nicosia (EN) Partita IVA: 02209540844 – CIG B5F1AE530C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Integrato Energia 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni  convenzione Consip MePa Sie 4 lotto 15- Liquidazione a favore della società CONMAR S.C.A.R.L. STABILE MARCHESE – CIG: 913697671E -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Integrato Energia 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni  convenzione Consip MePa Sie 4 lotto 15- Liquidazione a favore della società CONMAR S.C.A.R.L. STABILE MARCHESE – CIG: 913697671E -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 - DOTT. SALVATORE SIGNORINO GELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO GIUSTO PROVVEDIMENTO G.D. DEL 25/02/2025 - Beneficiario Fallimento Mosema</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DAL 23/01/2025 AL 22/04/2025 - DITTA BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - CIG: B37F730CF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di realizzazione mensa al plesso centrale dell'ICS Leonardo da Vinci ” CUP J65E24000190006 Servizi tecnici professionali di studio geologico tecnico con annessi indagini geognostiche a supporto della progettazione CIG B5F5E4086A. Affidamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti ad asili nido (0-2 anni). “Interventi su immobile di Via Porto Marretti” CUP J68H24000460006 Conferimento rifiuti vari a centro di recupero autorizzato. Approvazione preventivo offerta a prezzi unitari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo trasporto presso centri di riabilitazione in favore di persone con disabilità, anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE DI IDONEITÀ E PER L’ESPLETAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA COME PRESCRITTO DAL D. LGS. N.81/2008 E SS.MM.II., A FAVORE DEI LAVORATORI CHE ACCEDONO PER LA PRIMA VOLTA AL SETTORE EDILE CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023.  CANTIERE DI LAVORO N. 134/CT – “SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E LA MANUTENZIONE DEI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA SAN MARCO DI TREMESTIERI ETNEO” – D.D.G. N.156 DEL 23/01/2025 – CUP G64G24000120001 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/134/CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabili R.G. e C.T.  Liquidazione saldo 2024 – gennaio e febbraio 2025. Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo. Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8 – 95100 Catania    CIG: ZF53DE5DE0 - B4B1FC93DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Ottobre 2024 Cooperativa Sociale  COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872   CIG B323BE3218.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25,  mediante voucher di servizio.  Gennaio 2025 Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in Catania P.IVA: 05152970876 – CIG: B4745ABED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore D.M.A. - gennaio – febbraio 2025 Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli - P.I. IT04646760878 Via delle Campanelle n. 23 – 95030 Mascalucia (CT) CIG. B4D20863DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione al Ricovero Sig. M.A.  presso la Casa di riposo “Villa Cristina” - Cooperativa sociale Per la Vita con sede in Mascalucia, Via Wagner n.44  P.I. IT 02209540844.   -  CIG : B5E0A92867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori per l’implementazione di un sistema di videosorveglianza, ad uso delle forze di polizia locali, per il contrasto ai reati e al controllo di alcuni punti strategici del territorio di Mascalucia - “MASCALUCIA SICURA”. CUP: J67G22000210002 – CIG: B1CE7453AA LIQUIDAZIONE E COMPENSAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI NR 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori per l’implementazione di un sistema di videosorveglianza, ad uso delle forze di polizia locali, per il contrasto ai reati e al controllo di alcuni punti strategici del territorio di Mascalucia - “MASCALUCIA SICURA”. CUP: J67G22000210002 – CIG: B1CE7453AA APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI NR 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Ombra - CUP    J61B22001220001 CIG  B00B04BCEA Liquidazione e pagamento Anticipazione al 20%  alla ditta affidataria dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 12/FE del 01.03.2025 a Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. mese di febbraio 2025 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI, DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI E NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE PER L'AREA  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ISTRUTTORE DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER I LAVORI DI “SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E LA MANUTENZIONE DEI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA SAN MARCO DI TREMESTIERI ETNEO” C.L. N. 134/CT FINANZIATO CON D.D.G. N.156 DEL 23/01/2025 CUP G64G24000120001 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/134/CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DIRETTORE DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER I LAVORI DI “SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E LA MANUTENZIONE DEI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA SAN MARCO DI TREMESTIERI ETNEO” C.L. N. 134/CT FINANZIATO CON D.D.G. N.156 DEL 23/01/2025 CUP G64G24000120001 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/134/CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE SU SERVIZIO DI TESORERIA IV TRIMESTRE 2024 - UNICREDIT S.P.A - CIG: ZEB3890947</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, a favore della società Maggioli S.p.a., per l’elaborazione degli avvisi di accertamento Ufficio Tributi – prodotto Service SNH Atti TRB CON PAG – Mediante ordine diretto (oda) su piattaforma MEPA – CIG: B60EC77671</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compenso per lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente assegnato all'Area LL.PP. e Urbanistica nell'anno 2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - MESE DI GENNAIO 2025 - VERBALI 9, 14, 17, 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione dell’indennità di reperibilità a favore dei dipendenti dell’Area I° “Polizia M unicipale” che hanno reso prestazioni di lavoro straordinario in turni di reperibilità, per il periodo Gennaio - Dicembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AREA SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E CONTENZIOSO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI PER SPESE ISTRUTTORIA DI CAMBIO DI TITOLARITÀ CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI INSTALLATI IN VIA REINA E VIA GIUSTI. Liquidazione a mezzo PagoPa a GSE s.p.a.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per servizio editoriale prontuari delle violazioni alle norme della circolazione stradale in formula di abbonamento Ditta: EGAF Edizioni S.r.l. –  avente sede in Via Filippo Guarini - 47121 FORLI’ – Part.IVA 02259990402  C.I.G. n. B4B4EE9764</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Villa Felice. Gennaio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  BIOMETAN SRL per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Meta Service srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU 1.  “Progetto di realizzazione mensa al plesso centrale dell'ICS Leonardo da Vinci ” CUP  J65E24000190006 2. “Progetto di potenziamento servizio mensa ICS Giuseppe Fava Via Timparello con interventi  da eseguirsi su spazi mensa esistenti” CUP J68H24000720006 Acquisizione nulla osta  ASP – Servizio igiene pubblica. Impegno somme. Liquidazione e pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione del personale negli uffici, delle responsabilità dei procedimenti e nomina dei responsabili delle unità operative per l'Area Affari Generali e Tributari a seguito di modifica del personale assegnato con delibera di G.M. n.22 del 10/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Efficacia dell'aggiudicazione della fornitura del Servizio e di una Piattaforma Software “RIMAC” – Ricetta Medica A Casa - Progetto “MASCALUCIA WELFARE” domanda n. 21004 - CUP J68C22001070006 - CIG B01F1D32F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Efficacia dell’aggiudicazione della fornitura del Servizio di Consulenza tecnica, gestionale ed organizzativa di supporto all’attivazione degli interventi previsti dal Progetto “MASCALUCIA WELFARE” domanda n. 21004 ' - CUP J68C22001070006 - CIG B01F01EA4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO IN STRAORDINARIO E IN ORDINE ALL'ISTITUTO CONTRATTUALE DI REPERIBILITA' UFFICIO DI STATO CIVILE ANNO 2024 AREA II SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di potenziamento servizio mensa ICS Giuseppe Fava Via Timparello con interventi da eseguirsi su spazi mensa esistenti” CUP J68H24000720006 Servizi tecnici professionali di progettazione PFTE, esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità e CRE.  CIG   B5CD2D13F0. Affidamento Assegnazione ruolo di CSP e  CSE a tecnico interno all’Area</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione dell’indennità di cui all’art 32 del C.C.N.L. Enti Locali 2019/2021 a favore dei dipendenti dell’Area I° “Polizia Municipale” che hanno reso nell’anno 2024 prestazioni di lavoro straordinario, per il periodo Gennaio - Dicembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU Progetto "Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere" CUP: J63D20001760001 CIG 997212490C Prosecuzione conferimento a piattaforma di recupero rifiuti riferiti a codici CER ammessi (CER 170904, 17504, 170201, 200201) per le attività di ricevimento, riduzione volumetrica, messa in riserva (R13)  da produrre in corso di esecuzione lavori CIG B5A430BA9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di realizzazione mensa al plesso centrale dell'ICS Leonardo da Vinci ” CUP J65E24000190006 Servizi tecnici professionali di progettazione PFTE, esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità e CRE. CIG: B5CDE9BE75.  Affidamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti CIE da liquidare allo stato per il periodo dal 16.02.2025 al 28.02.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  FEBBRAIO  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI PRTECIPAZIONE AL WEBINAR AVENTE PER TITOLO GESTIONE DEI CONTRIBUTI E CONCESSIONE DELLE SEDI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI  - DITTA FORMEL S.R.L. - CIG: B58179F162.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI - DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI AI RUP - NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AFFERENTI L'AREA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO PER I COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMMISSIONE ELETTORALE PER L'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO GIURIDICO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RELATIVO AI SIG.RI GRASSO, SEMINARA, RAMETTA PIÙ ALTRI, GIUSTA RICHIESTA A FIRMA DEL SINDACO PROT. N. 35888 DEL 26/11/2024 - Liquidazione saldo onorario attività supporto giuridico relativo ai sigg.ri giusto incarico Det. n. 1965/2024 Reg. Gen. n.1667/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr.5/PA del 28/02/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA HARDWARE E DISPOSITIVI INFORMATICI  - LIQUIDAZIONE FATTURA N.42/A del 14/02/2025 € 16.491,35 IVA INCLUSA - DITTA CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE - CIG B4BB6DE124</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 23/PA del 28/02/2025 - CIG: 75458654C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Raciti Giorgio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTICA E RIPROPOSIZIONE DELLA DETERMINA N.GEN. 325/2025 del 07/03/2025 "Affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi comunali - Presa atto e validazione documenti di gara - Nomina RUP"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi comunali - Presa atto e validazione documenti di gara - Nomina RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavoro straordinario anno 2024 Area 8 - Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese per comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'A.G.M. - D.D.G. n. 277/S8 2025 Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879  CIG: B5BBD011DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  dicembre 2024 - Cooperativa Sociale ESPERIA con sede legale in Catania P.IVA: 93028270895 – CIG B4736F8D80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Dicembre 2024 - Gennaio 2025 Cooperativa Sociale A. F.A.E. con sede legale in Catania P.IVA: 03597670870  CIG: B47312F759</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Gennaio 2025 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 CIG. B474A84EEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. Febbraio 2025. Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877  CIG: B473557564.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Incaricati del sistema di Videosorveglianza comunale di cui al Regolamento approvato con Delib. C.C. n. 08 del 24/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DI DIREZIONE (DIRETTORE E ISTRUTTORE) CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 PER IL CANTIERE DI LAVORO FINALIZZATO ALLA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E LA MANUTENZIONE DEI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA SAN MARCO DI TREMESTIERI ETNEO.    C.L. N. 134/CT FINANZIATO CON D.D.G. N.156 DEL 23/01/2025 CUP G64G24000120001 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/134/CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice Ufficio Servizi Produttivi/SUAP dall'01/01/2025 al 30/06/2025.Codice CIG B353D2E94A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.  saldo Gennaio 2025. Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879  CIG: B52CA49576</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio assistenza domiciliare anziani (ADA). Periodo luglio-dicembre 2024 . Cooperativa Sociale COMUNITA’ DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) – Via Dante Majorana, 20 - cod. fiscale 3287290872  CIG B282DCFFC8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione micronido a.s. 2024/2025. Associazione culturale Villa Felice.Gennaio 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA PROPOSTO DA GRAZIANO A.M. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROC.PEN. 7045/2024 - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 18/PA del 12/02/2025 - Rimborso Spese e Aggio SAL 2024 – CIG: 75458654C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione alla Coop. Team  della  fattura nr. 178 del 24 febbraio 2025 per Servizio di Gestione ADI  CIG: B4208CC93E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Gennaio 2025. Cooperativa Sociale  DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA:05408070877 CIG: B3450DD597.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO - ORGANO DI VALUTAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLO STRATEGICO E DELLA QUALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: “Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’immobile ex PIME – porzione nord per servizi collettivi eseguibili a stralci funzionali - Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’immobile ex PIME, incluse le occorrenti dotazioni strumentali, da destinare a centro per la promozione, la valorizzazione e la ricerca sulle produzioni agroalimentari dell’area etnea – porzione sud-est” CUP J62F24000520002.  Affidamento servizi professionali  CIG B582CE6064</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'A.G.M. D.D.G. n. 277/S8 - 2025 Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879  CIG: B5BBD011DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di realizzazione mensa al plesso centrale dell'ICS Leonardo da Vinci ” CUP J65E24000190006 Affidamento servizi tecnici professionali di studio geologico tecnico con annessi e indagine geognostiche a supporto della progettazione. Determina a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione atti di gara per l'affidamento della concessione relativa al servizio di refezione scolastica a.s.2025/ 2026 -2026/2027 e 2027/2028. Prenotazione impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: Riqualificazione area prospiciente il Palazzo Municipale CUP J67H23003160002 – CIG B523DE6BA7. Aggiudicazione definitiva lavori ex art. 17 d.lgs. 36/2023. Aggiornamento Quadro economico post gara. Richiesta provvedimento di decretazione da parte del Dipartimento regionale finanziatore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  SCERBAMENTO E PULIZIA DELLE AREE INCOLTE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA – DITTA FLORA 2014 S.R.L. SOC. AGRICOLA  - CIG : B387E5A76B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE – COMPRENSORIO Sciara - CUP J61B22001230001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio assistenza domiciliare anziani (ADA). Anno  2024 . Cooperativa Sociale EUREKA con sede legale Corso san Vito204  - Mascalulcia .  P.Iva 0486059878  CIG: B20C377FB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI DOTAZIONE SERVIZIO ECONOMALE-ANTICIPAZIONE SOMME IN ACCONTO PER L'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PAGOPA S.P.A. – SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE: 5224003562 - 5224004567 - 5224005705 - 5224006191 - 5224007228 - 5224007766 - 5224008780 -5225001785 - 5225002291 –  STORNO NOTE DI CREDITO: 5224004083 - 52240045293 - 5225000785</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio assistenza domiciliare anziani (ADA). Periodo luglio-dicembre 2024. Cooperativa Sociale TEAM con sede legale in Catania via Pietro Carrera P.IVA: 0388720875. CIG:B2151A651E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE 8 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.7X00638868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario per l'espletamento delle attività e degli adempimenti atti ad assicurare il regolare e puntuale svolgimento delle funzioni di competenza della Sottocommissione Elettorale Circondariale anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO GIURISDIZIONALE INNANZI IL TAR CATANIA  PROPOSTO DAL SIG. PELLIDORO A. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. ALESSIA ARCIDIACONO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio. ottobre - novembre - dicembre 2024. Cooperativa Sociale MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871 - CIG: B323A764E2 - B40591DCAD - B4741D97C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per l’acquisto di articoli di segnaletica stradale mobile per la Polizia Locale Ditta: 3G ITALIA Srl sede in Via Guido Rossa 34 - 06132 PERUGIA (PG) - CF/PI 03300430547 C.I.G. n. B4D94306D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU "Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere" CUP: J63D20001760001 CIG 997212490C Liquidazione e pagamento  certificato lavori n°1 relativo al SaL n°1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Operativo (D.O.). Fattura nr. 1/25 del 14/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA- CIG:B54B20D9CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE  -  LIQUIDAZIONE DITTA PROGITEC SRL – CIG B51C567BE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina REFERENTI di cui alla sezione 2 - “VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE” – sottosezione c) “programmazione rischi corruttivi e trasparenza” del P.I.A.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI, DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI AI RUP E NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE PER L'AREA SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E CONTENZIOSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Ottobre-novembre-dicembre 2024. Cooperativa Sociale MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871  CIG: B341DDACF4;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MAGGIOLI SPA, PER L'ANNO 2025, DEI SERVIZI DI: CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI  DOCUMENTI  INFORMATICI, ARCHIVIATI MEDIANTE LE PIATTAFORME SICRAWEB EVO, PER LA GESTIONE DI TUTTI GLI UFFICI  E CONCILIA, PER LA GESTIONE DEI VERBALI DEL CDS - ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA PER LA PIATTAFORMA SOFTWARE CONCILIA  - HELPDESK, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO, CANONE  SAAS PER IL MODULO TARIP INTEGRATO CON L'APPLICATIVO TARI, PER LA GESTIONE DEL CICLO ATTIVO DELLA RACCOLTA RIFIUTI - CIG: B4E04B3FCA - FATTURA NR. 2106029/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2 PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI” “LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 CUP: J64H22000460001. Servizio professionale di supporto al RUP. Liquidazione acconto n° 5 CIG: 97615741B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio assistenza domiciliare anziani (ADA). Periodo giugno-dicembre 2024 . Cooperativa Sociale MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) via Guglielmo Marconi 31 P.IVA: 03678350871 -  CIG: B20C22DF60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIT SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2025 - CIG: B452FFF871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II ACCONTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE CON ETICHETTE RFID -  AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE -  DITTA GIES S.R.L. - CIG: B345B39218.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA DAYRISTOSERVICE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI - DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI AI RUP - NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AFFERENTI L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI ED INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Sciara CUP: J61B22001230001  Conferimento materiali da rifiuto da sottoporre a recupero/riciclaggio. Individuazione piattaforma per  i codici  CER 17.03.02 ASFALTI FRESATI [tonn] e 17.01.01 cemento (tonn.)   CIG B58EC2C867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REVISIONE DI N.6 SCUOLABUS DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED ALLINEAMENTO DEI  DOCUMENTI CONTABILI SULLA PIATTAFORMA AREA RGS - DITTA GIES S.R.L. - CIG: B5CF04849E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progettazione esecutiva e CSP con incarico esterno per i lavori “Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale” Affidamento servizi professionali  a tecnico esterno CUP J64D24002810002 CIG B54FB9EF44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a favore della Studi e Servizi alle Imprese SRL per aggio su servizio di riscossione coattiva - CIG 75458654C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso buoni refezione.Sig.ra B.M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PAGOPA S.P.A. – SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 – ATTI TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'A.G.M. D.D.G. n. 2573/S8  2024 Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879  CIG: B59A4B50EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONI SOMME PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE AL COMUNE DI MASCALUCIA A TITOLO DI CONTRIBUTO EX ART.20 L.R. 16 APRILE 2003 N.4 ERRONEAMENTE PAGATO - DITTA R.M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata Permessi di Costruire</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Ombra CUP: J61B22001220001 Conferimento materiali da rifiuto da sottoporre a recupero/riciclaggio. Individuazione piattaforma per  i codici  CER 17.03.02 ASFALTI FRESATI [tonn] e 17.01.01 cemento (tonn.) CIG B58EC295EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP CONCETTA PULEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione dell’indennità di cui all’art 30 del C.C.N.L. Enti Locali 2019/2021 a favore dei dipendenti dell’Area “Polizia Municipale” che hanno reso nell’anno 2024 prestazioni di lavoro in ordine agli istituti contrattuali di Turnazione ordinaria e festiva e festività infrasettimanali, per il periodo Gennaio - Dicembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 - DOTT. SALVATORE SIGNORINO GELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI V.D. E V.R. GENNAIO 2025 "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014     – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871 CIG:  B4B266AC44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prosecuzione ricovero anziani  V.A. - S.P.  - L.G. - R.G.  - K.G. -   Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Via Marco Polo 15 – Mascalucia. P.I.:IT05838050879  CIG B4133A20AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP  - VEI-COLO FIAT TIPO tg YA762AR  DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità da liquidare allo stato per il periodo dal 01.02.2025 al 15.02.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Marretti CUP: J61B22001240001  Conferimento materiali da rifiuto da sottoporre a recupero/riciclaggio. Individuazione piattaforma per  i codici  CER 17.03.02 ASFALTI FRESATI [tonn] e 17.01.01 cemento (tonn.)  CIG B58EC360AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA - MESE GENNAIO 2025- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. - CIG:  B51DE54DAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI – INDIVIDUAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI DELLA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER LE SEDUTE  DALL’ 11 AL 23 DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ANCI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO – MESE DI GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN  NOLEGGIO - LOTTO 6 - N. 2 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI  (C.I.G. 8457690295) C.I.G. (derivato): ZBE34312B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  Liquidazione dicembre 2024 Cooperativa Sociale ORSA MAGGIORE  con sede legale in  Acicatena (CT) P.IVA: 02358970875   CIG: B474435A32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Accordo Transattivo tra il Signor Nicolosi Vincenzo e il Comune di Mascalucia - Liquidazione  -  Beneficiario:  Sig.  Nicolosi Vincenzo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU "Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere" CUP: J63D20001760001 CIG 997212490C Emissione certificato di conformità  progettazione  di cui all’appalto integrato Liquidazione e pagamento  corrispettivi progettazione definitivo-esecutiva nell’ambito dell’appalto integrato affidato al Consorzio stabile Presa atto dichiarazione  IBAn per tracciabilità flussi finanziari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA – Liquidazione e pagamento canone 4° Trimestre 2024 - CIG:  CIG 7120912A78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di Illuminazione votiva nei cimiteri comunali. Studio di fattibilità tecnico economica  degli interventi con ricognizione estimativa  di consistenza degli impianti esistenti. LIQUIDAZIONE - CIG Z263DF2FCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 7/FE del 03.02.2025 a Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. mese di gennaio 2025 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 39/E/2025 del 31.01.2025 al Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI relativa al mese di ottobre 2024 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Interventi manutenzione straordinaria e rimozione della cenere vulcanica dagli immobili comunali - CIG: B30BDD385F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.G 277 DEL 07/02/2025 COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE - COMPENSO FISSO MENSILE I SEMESTRE 2025 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI TECNICO (INGEGNERI, ARCHITETTI) ESPERTI IN OPERE PUBBLICHE  SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022.  Presa atto conclusione prestazione professionale ing. Michele Prencipe con subentro ing. Vincenzo Dibenedetto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione del personale negli uffici, delle responsabilità dei procedimenti ai Rup e nomina dei responsabili delle unità operative per l'Area Area VI - Servizi Cimiteriali e Ambientali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA A SEGUITO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 2/2025 DEL 13/02/2025 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA VIII SERVIZI ECOLOGICI E MANUTENTIVI – S.U.A.P. - SPORT, TURISMO, SPETTACOLO - ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2025 - ENEL ENERGIA S.P.A - CIG: B21F74845B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA Ditta: ANCIDIGITALE S.p.A. C.F./P.IVA 15483121008  C.I.G.: B4AA6C4589</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione di posteggi con concessione pluriennale nel mercato settimanale di giovedì di Piazza Falcone Borsellino.Graduatoria definitiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA C.A. EX ART. 702 TER C.P.C. 1155/2016 DEL 25/02/2016 E SENTENZA  DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DEPOSITATA IN DATA 18/07/2022. PAGAMENTO INDENNITÀ ESPROPRIAZIONE IN VIA CONSERVATIVA E CON  RIVALSA NEI CONFRONTI DELLA SOC. COOP. SABRINA SRL. MEDIANTE DEPOSITO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI PALERMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO AD ACTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. C.I.G.: n. B415EA5F36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Nord CUP: J67H22000950001   Conferimento materiali da rifiuto da sottoporre a recupero/riciclaggio. Individuazione piattaforma per  i codici  CER 17.03.02 ASFALTI FRESATI [tonn] e 17.01.01 cemento (tonn.) CIG B58EC30BB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti ad asili nido (0-2 anni). “Interventi su immobile di Via Porto Marretti” CUP J68H24000460006 CIG: B2FB85D4B1 CPV 45214100-1. Liquidazione e pagamento progettazione e CSP a ditta incaricata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP CONCETTA PULEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa - Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - LEASEPLAN Italia S.p.a/Consip CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002162308 RELATIVA AL  SERVIZIO DI HELP-DESK, ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA, AGGIORNAMENTO  DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA SICR@WEB -  PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI, TRIBUTI, PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO, SEGRETERIA, URBANISTICA - E DEI PORTALI WEB - PER L'INTERAZIONE CON IL CITTADINO - E DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA, ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2024 - CIG: Z993DC5205</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  Liquidazione  gennaio 2025 Cooperativa Sociale DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877  CIG B473557564.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D’AREA A SEGUITO DELIBERAZIONE DI G.M. N°22/2025 DI RIMODULAZIONE MACROSTRUTTURA E DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA LAVORI PUBBLICI -  URBANISTICA E ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto fornitura n.2 KIT di Firma Digitale con OTP Mobile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione n. 2 Funzionari Socio Assistenziali e n. 1 Funzionario Amministrativo ex cat. D - Etero finanziate</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. 246/2025 R.G. N. 258/2025 PROPOSTO DELLA DITTA SPERANZA S.R.L - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture alla ditta Errebian spa con sede in Pomezia (RM) via dell'Informatica 8 P.Iva IT02044501001 – per fornitura materiale di cancelleria per gli Uffici dell'Area Servizi Socio-Culturali. CIG. Z0838EBBD2 – CIG. A4ED9CDB2E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - ESPERTO INFORMATICO SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022.  Incarico CUP E11C22001300005 e CIG ZBC3BC83D6. Liquidazione e pagamento prestazioni assolte nell’anno 2024 presso l’Area Servizi informatici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio stampante multifunzione - ditta Cyber Advanced Technologies srl - CIG:   B335252761</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica A.S. 2024 - 2025.  Liquidazione ditta C&amp;G SERVIZI GLOBALI srl. Mensilità Gennaio. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Meta Service srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Barbaro Group srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  BIOMETAN SRL per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Fichera di Daniele Antonio Fichera.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. R.G. 3767/2021 PROPOSTO DA A.C.A.E. ASSOCIAZIONE CINOFILA AMATORIALE ETNEA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. MARIO CAVALLARO - GIARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Nord - CUP    J67H22000950001 CIG  B00AE5A2CA Liquidazione e pagamento Anticipazione al 20%  alla ditta affidataria dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice per l'Ufficio Servizi Sociali. II Semestre Anno 2023. Ditta Comis - SRL con sede in Via V. Giuffrida, 28 - Catania, P.I.: IT03797260878  CIG: Z7B38ED5EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione ed impegno di spesa per rette ricovero persona con disabilità psichica  M.F. - Febbraio /Aprile 2025.   Comunità Alloggio sita in Adrano, via Ottone 17, dell’Associazione  Noema Onlus- Sede Legale Via Etnea 326 -95030- Gravina di Catania Partita IVA:IT03315100879 – CIG B5A000E2D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra I e II trimestre 2024. Partita Iva : IT00557690872  Sede : via per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct) CIG: Z9933DEDA1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.  Liquidazione dicembre 2024 Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879  CIG  B3453B3CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre  per l’affidamento della fornitura del servizio E-LISIR, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, mediante  trattativa diretta sul MEPA nr. 5033433 - CIG:B56D8B5445</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.1025033796 del 07/02/2025 Poste Italiane S.P.A. - Servizio di raccolta corrispondenza comunale CIG ZEB3DD2655</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE n. 2101835 e n. 2101837 del 16/01/2025 - DITTA MAGGIOLI SPA – Servizio di elaborazione degli avvisi di accertamento tributari – prodotto Service SNH Atti TRB CON PAG – CIG: B29C0A808B e B496E18F20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti di certificazione da liquidare allo stato per il periodo dal 16.01.2025 al 31.01.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria l'Albero magico di Antonino Maugeri.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento spese di commissioni per diritti di segreteria e contributo annuale  relativi alla registrazione obbligatoria al RENTRI – Anticipazione economo comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per stipula contratto polizza assicurativa infortuni, con la società Poste Italiane, per gli appartenenti del Corpo P.M. Ditta: Poste Assicura S.p.A. (Gruppo Assicurativo Poste Vita) con sede in Viale Europa, 190 - 00144 - Roma (RM) P.I./C.F. 07140521001 CIG N. B4D3A10732</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e riparazione del manto stradale nel territorio comunale. Liquidazione a favore della società TS Asfalti S.r.l. con sede in Valverde (CT) Via Norma 58, P.IVA: 05285830872 – CIG: B44E568ABF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di potenziamento servizio mensa ICS Giuseppe Fava Via Timparello con interventi da eseguirsi su spazi mensa esistenti” CUP J68H24000720006 Affidamento servizi tecnici professionali di progettazione PFTE, esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità e CRE. Determina a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Ombra CUP: J61B22001220001  COMPRENSORIO Sciara CUP: J61B22001230001  COMPRENSORIO Marretti CUP: J61B22001240001  COMPRENSORIO Nord CUP: J67H22000950001   Conferimento materiali da rifiuto da sottoporre a recupero/riciclaggio. Individuazione piattaforma per  i codici CER 17.05.04 TERRE E ROCCE DA SCAVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE – Comprensorio Ombra - CUP    J61B22001220001 Determina a contrarre per assegnazione del supporto al RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Integrato Energia 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni  convenzione Consip MePa Sie 4 lotto 15- Liquidazione a favore della società Ecosfera Servizi SpA – CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO BONAIUTO SOMMA. - CIG: B482F400E3 – Liquidazione 1° SAL alla ditta affidataria dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento costi percolato anno 2024 – Ditta: Sicula Trasporti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di nuova realizzazione asilo nido (0-2 anni) per 44 posti in via Santa Sfera” CUP J68H24000470006 CIG B43EC5A3FD. Relazione preventiva archeologica VIARCH. Liquidazione e pagamento all’incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “Progetto di realizzazione mensa al plesso centrale dell'ICS Leonardo da Vinci ” CUP J65E24000190006 Affidamento servizi tecnici professionali di progettazione PFTE, esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità e CRE. Determina a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.  Liquidazione novembre 2024 Cooperativa Sociale  TERZO SETTORE con sede legale in Catania P.IVA: 04611780877 CIG B3453127D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 4° Trimestre 2024 - CONVENZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO - LOTTO 5 - MULTIFUNZIONE A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI” - 60 MESI - FASCIA A - (C.I.G. 8457674560), per gli uffici comunali di Protezione Civile. CIG (derivato): Z0E3A3C33B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità da liquidare allo stato per il periodo dal 01.01.2025 al 15.01.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARIO RELATIVO ALLE SPESE PER DIFESA DEI GIUDIZI PENDENTI DINANZI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI CATANIA -  AVV. M. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canon Italia spa. Noleggio fotocopiatore. Liquidazione IV trimestre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo del servizio “Consigli in Cloud” Microvision s.r.l. – Variazione di P.E.G. 2024/2026 – ex D.lgs. 267/2000, art. 175, Comma 5 quater – Area Affari Generali e Tributari – CIG B5676EA0BD;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE 10% SU COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 27/03/2024 AL 31/12/2024 - DOTT. GINEX ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE 10% SU COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 27/03/2024 AL 31/12/2024 - DOTT. MAZZOTTA ALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN RIASSUNZIONE INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DA BONFANTI A. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario:  Avv. Grazia Maria Tomarchio - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Partecipazione a corso di formazione “Gestione dei contributi e concessione delle sedi alle associazioni Locali” - Webinar -  Ditta Formel S.R.L. - CIG B58179F162</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01/12/2024 AL 15/01/2025 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. COSTA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 1/12/2024 al 15/01/2025  - COMPONENTE ESTERNO GRANATO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO dal 01/12/2024 al 15/01/2025 - COMPONENTE ESTERNO AVV. DI MATTEA MARIA CARMELA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI TECNICO (INGEGNERI, ARCHITETTI) ESPERTI IN OPERE PUBBLICHE SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP E11C22001300005 CIG 96960666C8 Approvazione relazione attività mesi novembre - dicembre - e liquidazione compensi tecnico incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER OTTEMPERANZA PROPOSTO DAI SIGG.RI PISTORIO – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario:  Avv. Grazia Maria Tomarchio - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio assistenza domiciliare anziani (ADA). Periodo Dicembre 2024. Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879. CIG B02BFC0EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio noleggio fotocopiatore ufficio affari legali e contenzioso ITD SOLUTIONS S.P.A. - Milano  - CIG n. ZE130983D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di Completamento opere di urbanizzazione su Via Pompeo Cisternazza, Presaa d’atto accredito DRPC. Liquidazione e pagamento in acconto a ditta espropriata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI ESPERTO GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – PROGETTO PROFESSIONISTI AL SUD – CUP E11C22001300005 CIG 9699213BC3. Approvazione relazione attività mesi da Maggio a Dicembre 2024 e liquidazione compensi esperto incaricato gestione monitoraggio e controllo Senior.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  V3 10/25 del 16/01/2025 ALLA DITTA NOVALI EGIDIO SRL, PER FORNITURA N. 1 FASCIA TRICOLORE DA SINDACO - CIG B4A15D3984</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per servizio editoriale prontuari delle violazioni alle norme della circolazione stradale in formula di abbonamento -saldo Ditta: EGAF Edizioni S.r.l. –  avente sede in Via Filippo Guarini - 47121 FORLI’ – Part.IVA 02259990402 C.I.G. n. B4B4EE9764</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  Liquidazione novembre - dicembre 2024 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879  CIG B405891926 - CIG. B474A84EEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SPID AZIENDALE, HOSTING E DOMINIO PER LA GESTIONE DELLE PIATTAFORME WEB DEL COMUNE DI MASCALUCIA, AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) E ART.17 COMMA 2 DEL D.LGS. N.36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti ad asili nido (0-2 anni). “Interventi su immobile di Via Porto Marretti” CUP J68H24000460006 CIG: B46696F098 CPV 45214100-1. Aggiornamento QTE post gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.G. 4675 del 31/12/2024 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, di finanziamento e impegno somme regionali per l’intervento: “Riqualificazione largo Giuseppe Fava (area a verde tra corso San Vito e via Alcide De Gasperi)” CUP J62H220002050002 € 194.000,00 CIG B45F05401C Presa atto Deliberazione di Giunta municipale n°8/2025 di variazione di bilancio annualità 2025 del triennio 2024-2026. Accertamento e impegno somme a copertura della procedura di affidamento lavori e servizi di cui alla Determinazione dir. N°1594 del 11/12/2024 e avvio procedura per la stipula contrattuale a ditta affidataria dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA – CIG: B54B20D9CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE DEL SISTEMA DI DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE VASCA DI RACCOLTA TERMINALE DELLA RETE DI VIA ETNEA ED OPERE CONNESSE - CUP  J64E22000100001" Indagini preliminari su rete fognaria oggetto di intervento. Procedura a contrarre ex art. 50 comma 1, lett. b). Affidamento servizio al CIG B5649B30BF  Aggiornamento QTE intervento a seguito gara di aggiudicazione lavori di appalto integrato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA PROPOSTO DA MAIMONE BARONELLO S.S. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Cartaservice di Riccardo Severino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA RISCOSSIONE - PRESA D'ATTO RINVIO SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE E DOCUMENTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G. DICEMBRE 2024 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT03315100879 – CIG B40F05AAF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione voucher Assistenza nuclei familiari, a valere sull'azione 5 “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Educativa domiciliare 2° anno Piano di Zona 2019-20 CUP: G39J21021550001 CIG:B26E6FCB98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di noleggio fotocopiatrice in convenzione Consip da parte di ditta Canon Italia SpA. Liquidazione  fattura – periodo 01/10/2024 – 31/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Monaco SRL - Liquidazione Servizio Noleggio Fotocopiatrice Multifunzione Ufficio Tributi – Fattura I Semestre 2025 – Cig: ZE63DD6B94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2024 - ENEL ENERGIA S.P.A - CIG: B21F74845B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI INFORMATICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.V2/591447 DEL 30/12/2024 DI € 1.494.99 IVA INCLUSA - DITTA ERREBIAN S.P.A. CIG.: B4FF110F6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di supporto specialistico e formazione del personale per la redazione degli atti principali di programmazione e rendicontazione,  per l’attività di implementazione della contabilità Accrual e la gestione contabile e di codifica dei progetti alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi - CIG: B35B4A70D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il  sostegno dei costi di gestione micronido. Associazione culturale Villa Felice. Dicembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Insieme si può. Dicembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME SOSTITUITO DALL’ART. 45 D.LGS. 36/2023 DEL PROGETTO SAI - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA CAT. ORDINARI – anno 2024. CIG: 95435377DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M. anno 2024. Beneficiario: Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2161959/2024 del 31/12/2024  - DITTA MAGGIOLI SPA – Progetto di aggiornamento ed integrazione del S.I. Comunale – Periodo 4° Trimestre 2024 - CIG B40DF9FC83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 6/2025 - con nota di credito n. 1/2025  - per acquisto 231 risme carta - Cig: B500A9B395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  Liquidazione ottobre - novembre 2024 - Cooperativa Sociale ESPERIA con sede legale in Catania P.IVA: 93028270895 – CIG: B32430769A - B407FADF4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  Liquidazione novembre 2024 Cooperativa Sociale  COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872 - CIG B4059A08C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabili R.G. e C.T.  Liquidazione novembre - dicembre 2024.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo. Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8 – 95100 Catania    CIG B40F6DEB6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 COSÌ COME SOSTITUITO DALL’ART. 45 D. LGS. 36/2023 DEL PROGETTO SAI - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA CAT. MSNA – ANNO 2024. CIG: 9730899FDF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione alla Coop. Team  della  fattura nr. 90 del 20 gennaio 2025 per Servizio di Gestione ADI  CIG: B4208CC93E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  Liquidazione novembre - dicembre 2024 Cooperativa Sociale  TERZO SETTORE con sede legale in Via Giuseppe Marcellino n 16, Catania  P.IVA: 04611780877 CIG B4081471AA - B4748D6C16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO – MESE DI DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Nello Marco Torrisi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI REMISSIONE IN DISPONIBILITÀ AREE COMUNALI POSTE SOTTO SEQUESTRO GIUDIZIARIO - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  Liquidazione ottobre- novembre  2024 Cooperativa Sociale   EUREKA con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878 CIG B323E45979-B405A8776A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA D'URSO GABRIELLA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.  Liquidazione novembre 2024 Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879  CIG  B3453B3CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  Liquidazione  dicembre 2024 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877  CIG B473557564.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25,  mediante voucher di servizio.   Liquidazione  dicembre 2024 Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in Catania P.IVA: 05152970876 - CIG B4745ABED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio di noleggio di un Display Full Color e gestione invio informazioni per la Polizia Locale. Ditta: MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella con sede in Via della Resistenza n. 65C – 95030 Pedara - CT – P.IVA 04471080871 C.I.G. n. ZC03915B08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione di divieto di sosta temporaneo in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa dalle ore 8 alle 13 del 06-01-2026 in occasione della manifestazione "La Befana dell'Alfista"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA - MICROVISION SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità in via Pulei nei pressi del civico 54, per l'esecuzione di lavori di taglio e potatura alberi nei giorni 29 e 30 dicembre 2025 dalle ore 7,30 alle ore 17,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per la fornitura di articoli di vestiario relativi all’uniforme della Polizia Locale. Ditta: FOR.AP. S.r.l. con sede in Via Niccolò Cento, 2A - 90144 Palermo(PA) - PI/CF 06415170825 C.I.G. N. B340FE1521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione temporanea di senso unico alternato e divieto sosta con rimozione coatta in Via De  Gasperi nel tratto compreso nell’aiuola spartitraffico presente nei pressi dell’Istituto “Concetto Marchesi” , per l'esecuzione di lavori di taglio e potatura alberi martedì 23 dicembre 2025 dalle ore 7,30 alle ore 17,30 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.  Liquidazione dicembre 2024 Cooperativa Sociale  DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia(CT)P.IVA:05408070877 CIG  B3450DD597;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione temporanea di divieto di transito e sosta con rimozione coatta in Via Del Bosco nel tratto compreso tra il Cimitero di Nicolosi e sino al confine con il territorio comunale, per l'esecuzione di lavori di taglio e potatura alberi da lunedì 15 dicembre 2025 dalle ore 7,30 alle ore 17,30 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “ Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu  “Progetto di nuova realizzazione asilo nido (0-2 anni) per 44 posti in via Santa Sfera” CUP J68H24000470006” CIG: B5082ECD5C CPV 45214100-1  Aggiudicazione definitiva lavori e aggiornamento QTE post gara</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto scolastico studenti con disabilità anno 2024  scuola dell' infanzia, primaria e secondaria di I °.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanei provvedimenti di viabilità in Via Roma dall’innesto con via Etnea, sino al civico 77, per interventi indifferibili ed urgenti di scavo per riparazione di tubazione idrica, lunedì 15 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 17,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del Divieto di Fermata nel tratto di Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa adiacente al muro perimetrale del Parco Trinità Manenti, dall’ingresso da Corso Michelangelo sino al cancello d’ingresso del Parco (compreso).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità  da liquidare allo stato per il periodo dal 16.12.2024 al 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità inerenti la via Papa Giovanni XXXIII, nel tratto interno compreso tra il civico 17 ed il civico 35 - Istituzione di divieto di transito e accesso ai veicoli non autorizzati (non residenti)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001162247 RELATIVA A QUATTRO GIORNATE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E CONSULENZA SOFTWARE, PER LA PIATTAFORMA SICR@WEB -  DITTA: MAGGIOLI S.P.A - CIG:Z753DF3E38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: N. PAE0047728 - PAE0047729 - PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità dall’11/12/2025 al 15/12/2025 dalle ore 7,00 alle ore 17,00 per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale (istituzione stalli a pagamento "strisce blu") in Piazza C. A. Dalla Chiesa, Corso San Vito, Corso Michelangelo, Corso Raffaello, Via Roma, Piazza Leonardo da Vinci (slargo via Etnea) secondo calendario.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE IN OCCASIONE DEL “LA MAGIA DEL NATALE A MASCALUCIA 2024” - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA LUCERNA DI FERRARA GIUSEPPE- CIG : B4D3603F6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione nel tratto di via SS Crocifisso ad angolo con via Regione Siciliana, giorno 2 dicembre 2025, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, per lavorazioni relative al getto di calcestruzzo, presso l’Istituto Comprensivo “L. Da Vinci”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia. Proroga affidamento in trattativa diretta del servizio per mesi uno CIG B46C75F5A0. Liquidazione prestazione PERIODO 04/12/2024 – 03/01/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanei provvedimenti di viabilità e divieto di sosta con rimozione in Via Etnea all’altezza del civico 340, giorno 2/12/2025, dalle ore 8.40÷17.40, per interventi indifferibili ed urgenti di scavo in attraversamento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Next Generation Eu -Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sintetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001 CIG 9979166C49. Aggiornamento QEF Liquidazione Incentivi Tecnici Liquidazione Fatture a Saldo Imprese  CIG 9979166C49 Accantonamento Economie a fine lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP CONCETTA PULEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga ordinanza temporanea chiusura al traffico veicolare della Via Piemonte, sino al 3 dicembre, dalle ore 08.40 alle ore 18.40, per interventi urgenti di rifacimento della carpenteria metallica ammalorata in sommità di un palo di telecomunicazioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità per esecuzione lavori di rifacimento della rete elettrica lungo il tratto di via Regione Siciliana compreso tra via IV Novembre e via Santissimo Crocifisso, istituzione del senso unico alternato, del divieto di sosta ambo i lati con rimozione, e inoltre l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati e di transito nel tratto di via Santissimo Crocifisso compreso tra via Regione Siciliana e il civico 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETÀ VEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIARIO. CUP J67H24002420004 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL’ART 17, COMMA 5, DEL D.LGS 36/2023 - CIG: B5018A1624</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità per esecuzione lavori di rifacimento della rete elettrica (elettrodotti M.T. P.N.R.R.) lungo la Via Etnea (tratto compreso tra Via Manganelli e Via Roma) dal 19/12/2025 al 09/01/2026, dalle ore 07:00 alle ore 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  DICEMBRE 2024LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione temporanea di divieto di transito e sosta con rimozione coatta in Viale San Francesco, per l'esecuzione di lavori di taglio e potatura alberi nei giorni 28 e 29 novembre e 1 dicembre 2025 dalle ore 7,00 alle ore 17,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Istituzione temporanea di divieto di transito e sosta con rimozione coatta in Piazza San Francesco, per l'esecuzione di lavori di taglio e potatura alberi, giorno 24 novembre 2025 dalle ore 7,30 alle ore 14,30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comune di Mascalucia contro Consorzio DIMA.FLO.RU - contratto n° 1059 di rep del 28/09/2012 e appendice contrattuale n° 1140 del 08/04/2019 di affidamento in Project Financing della concessione per la costruzione e gestione ampliamento cimitero centro – stralcio progetto generale. CIG: 310828913 a codice CUP: j69d1100012000 ricezione atti dalla dl. - provvedimenti da adottare per attivazione procedura di risarcimento del danno al consorzio DIMA.FLO.RU – Liquidazione ulteriore acconto   Beneficiario:  Avv. Loriana Palermo – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione nel tratto di via SS Crocifisso ad angolo con via Regione Siciliana, giorno 21 novembre 2025, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, per lavorazioni relative al getto di calcestruzzo, presso l’Istituto Comprensivo “L. Da Vinci”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Cartoservice di Riccardo Severino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5  Istituto Villa Angela I-II-III trimestre 2024 Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania CIG: ZA3DED9C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al traffico veicolare della Via Piemonte, dal  25 al 26 novembre, dalle ore 08.40 alle ore 18.40, per interventi urgenti di rifacimento della carpenteria metallica ammalorata in sommità di un palo di telecomunicazioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare della Via Napoli il 12/11/2025 tra le ore 15.30 e le ore 17.30, per necessari interventi di espurgo della fossa settica dell’immobile sito al civico 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA n. 25323/2024, del 07/05/2024 – OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 410 E SS. C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA –SEZIONE LAVORO PROPOSTO DA LA SPINA L. – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. MANUELA LO PRESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO A3 PER L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020241000029418 DEL 31/12/2024 DI € 180.19 IVA inclusa IVA INCLUSA - DITTA OLIVETTI S.P.A. - CIG B0038855D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione in via Etnea pressi civico 269 (slargo) per smaltimento rifiuti edili con scarrabile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI V.D. E V.R.DICEMBRE 2024. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014     – GIARRE (CT) PARTITA IVA : IT04161290871 - CIG:  B40E6415C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità per esecuzione lavori di ripristino della segnaletica orizzontale in Via IV Altarelli giorno 6 novembre 2025 dalle ore 14,30 alle ore 17,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare di un tratto della Via Madonna della Sciara, da via Enna a via Trapani, dall’ 11/11/2025 al 14/11/2025, per intervento di manutenzione rete idrica Acoset</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 1/FE del 08.01.2025 a Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. mese di dicembre 2024 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità per esecuzione lavori di ripristino del manto stradale relativo ai lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIARIO. CUP J67H24002420004 – CIG: B5018A1624.” da giorno 4 a giorno 14 novembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio assistenza domiciliare anziani (ADA). Periodo Novembre  2024 . Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879. CIG B02BFC0EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione di posteggi con concessione pluriennale nel mercato settimanale del giovedì di piazza Falcone Borsellino.Graduatoria provvisoria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità su via Tremestieri, conseguenti alla realizzazione di un nuovo elettrodotto in cavo interrato nel territorio del Comune di Tremestieri Etneo, denominato "C.P. San Giovanni Galermo-C.P. San Giovanni La Punta". Ditta Terna Rete Italia S.p.A. - Fase 2 - a partire da giorno 3/11/2025 e sino al 12/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità per esecuzione lavori di ripristino della segnaletica orizzontale in Via IV Altarelli giorno 31 ottobre 2025 dalle ore 9,00 alle ore 16,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Etica soluzioni. Fornitura del sistema informatizzato scool.net per il Comune di Mascalucia srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità per esecuzione lavori di ripristino della segnaletica orizzontale in Via Reina e Via Quasimodo giorno 27 ottobre 2025 dalle ore 7,00 alle ore 15,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G. NOVEMBRE E CONGUAGLIO 2024  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA  PARTITA IVA:IT03315100879 – CIG B40F05AAF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare del tratto finale di Vico Finocchiaro il 29/10/2025 tra le ore 7.30 e le ore 12.00, per necessari interventi di espurgo fossa settica condomino “La Saia”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità per esecuzione lavori di rifacimento della rete elettrica lungo le vie Tremestieri (da via Etnea in direzione rotatoria con Corso Michelangelo), nonché in corso Michelangelo (tratto dell'attraversamento in direzione di viale San Francesco) dal 22/10/2025 al 14/11/2025 dalle ore 07:00 alle ore 18:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE – COMPRENSORIO MARRETTI  - CUP  J61B22001240001 Affidamento servizio di supporto al RUP al CIG B52660FFCC Rimodulazione QTE post gara</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare di un tratto della Via Madonna della Sciara, da via Enna a via Trapani, da lunedì 20/10/2025 a lunedì 27/10/2025, per intervento di manutenzione rete idrica Acoset</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di cancelleria da destinare all’Area Lavori Pubblici – Liquidazione - CIG B4E48E8912.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa - Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - LEASEPLAN Italia S.p.a/Consip CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma costruttivo di n.78 alloggi sociali di edilizia residenziale da realizzati nel Comune di Mascalucia in Area C3 del P.R.G. in C.da “San Rocco”.   Autorizzazione svincolo  alla R.G.S. – Ragioneria Generale dello Stato di Palermo - Servizio Cassa DD.PP – Sezione di Palermo della  somma depositata a titolo di indennità definitiva di esproprio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità su via Tremestieri, conseguenti alla realizzazione di un nuovo elettrodotto in cavo interrato nel territorio del Comune di Tremestieri Etneo, denominato "C.P. San Giovanni Galermo-C.P. San Giovanni La Punta". Ditta Terna Rete Italia S.p.A. a partire da giorno 13/10/2025 e sino a conclusione dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA ACR WINSAFE E MAINTPRO ANNO 2025. DITTA SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L. – LIQUIDAZIONE - CIG B4E4CF1D86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di Via Del Bosco (eccetto residenti), nella bretella stradale posta tra la Chiesa di Maria SS Annunziata e il civico n. 160 (Villa Aresco), per urgenti interventi di manutenzione nell’immobile posto nella medesima via tra il civico n. 83 e il civico n. 91, giorno 8/11/2025, dalle ore 7.00 alle ore 10,00 ed in ogni caso fino a conclusione lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro comunali. Cavallotto librerie srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare di un tratto della Via Madonna della Sciara, da via Enna a via Trapani, da lunedì 06/10/2025 a lunedì 13/10/2025, per intervento di manutenzione rete idrica Acoset</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità per esecuzione lavori di rifacimento della rete elettrica lungo le vie Roma (da intersezione con Via IV Novembre a intersezione con Via Aldo Moro), su Via Aldo Moro (da intersezione con via Roma al civico 3) e su Via Roma, da intersezione con via Aldo Moro a intersezione con via Monteverde (trav. 14 di via C. Colombo) dal 6 ottobre 2025 al 19 dicembre 2025, dalle ore 7,00 alle ore 18,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione micronido a.s. 2024/2025. Associazione culturale Villa Felice.Dicembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità in via Etnea nel tratto compreso tra via Avv. Reina e via Dei Villini giorno 4 ottobre 2025 dalle ore 5,00 alle ore 8,00 (salvo proroghe) connessi alla inderogabile ripulitura di una caditoia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Case Nuove, sul lato sinistro della carreggiata nel tratto da via A. De Gasperi a via Case Nuove n.37, Mercoledì 1 ottobre 2025, ore 7.00÷18.00 (salvo proroghe), per operazioni di getto in cls nel cantiere dell’Istituto Polivalente “Concetto Marchesi”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE  A FAVORE DELLA SOCIETÀ  ENILIVE S.P.A. - CIG:B5087A1FC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione in via Etnea dal civico 135 all’angolo con via Amantia, giorno 9 ottobre 2025 dalle ore 7,30 alle ore 17,30 (e comunque sino alla fine delle operazioni) per trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI UN ESPERTO INGEGNERE PROFILO JUNIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2 DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP E99J21007460005 e al CIG 9695764D8E Approvazione relazione attività e liquidazione compensi tecnico incaricato per i mesi: luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità in via Pulei (SP10), dal 29 settembre 2025 (e per circa 30 gg, ed in ogni caso sino alla effettiva conclusione dei lavori) dalle ore 8,40 alle ore 18,00, ed in Via Tre Altarelli, dalle ore 7,30 alle ore 18,30, per esecuzione lavori di potenziamento rete elettrica di E-Distribuzione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA FINO AL 31/12/2024 –A FAVORE DELLA DITTA SE.G.EP. SOCIETA' COOPERATIVA - CIG :B48612B273</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 316 SS E 281 DECIES C.P.C. INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CATANIA PROPOSTO DA TOSCANO S.M - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione divieto di sosta con rimozione temporaneo in Corso Michelangelo pressi civico n.15, il  2 e 3 ottobre 2025, dalle ore 7,00 alle ore 12.00, per operazioni di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità per esecuzione lavori di rifacimento della rete elettrica lungo la via IV Novembre (da intersezione con Via Regione Siciliana a intersezione con via Crocifisso Marretti), nonché in via Crocifisso Marretti trav. A sino al civico 76 dal 29 Settembre 2025 al 24 Ottobre 2025, dalle ore 7,00 alle ore 18,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità per esecuzione lavori di rifacimento della rete elettrica lungo la via Bellini (da intersezione con Via Cillei a intersezione con Tremestieri) dal 29 Settembre 2025 al 24 Ottobre 2025, dalle ore 7,00 alle ore 18,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTO DA CARUSO C. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità di viabilità dal 23 al 26 settembre 2025 (ed in ogni caso sino alla effettiva conclusione dei lavori) dalle ore 7,00 alle ore 18,00, per esecuzione lavori di asfaltatura strade nell’ambito degli interventi di cui al “Progetto di revisione e potenziamento dei sistemi di intercetto e smaltimento acque meteoriche nel territorio comunale” comprensorio Sciara</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI AL RUP ANNO 2024 IN ASSEGNAZIONE AREA VIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta " Fidata Sistemi di Finocchiaro Giovanni"   - CIG B4F2221B11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura giornaliera al traffico veicolare della Via Cillei, dal 22 al 26 settembre, dalle ore 08.40 alle ore 16.00, per interventi di rifacimento della facciata dell’immobile sito al civico 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Modifica giornate di apertura al pubblico dell'Ufficio Urbanistica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AFFARI GENERALI E TRIBUTARI  PROP. N. 1535 DEL 18/10/2024  “Anticipazione all’economo per l’acquisto di una firma digitale per il Presidente della III Commissione Consiliare -Cosigliere Comunale”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato e Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità per esecuzione lavori di rifacimento della rete elettrica lungo la via Scalilla (da intersezione con Via Cillei a intersezione con Vico Reina) dal 17 settembre 2025 al 30 settembre 2025, dalle ore 7,00 alle ore 18,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE POLIZIA  MUNICIPALE PROP. N. 1416 DEL 29/09/2024 " “Iscrizione al tiro Assegno Nazionale ed attività di tiro Polizia Locale valido per l’anno 2024 ”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato e Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE POLIZIA MUNICIPALE “Anticipazione somme all’economo comunale per versamento da effettuare a favore dell’ASP 3- Catania”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato e Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di Via Del Bosco (eccetto residenti), nella bretella stradale posta tra la Chiesa di Maria SS Annunziata e il civico n. 160 (Villa Aresco), per urgenti interventi di manutenzione nell’immobile posto nella medesima via tra il civico n. 83 e il civico n. 91, giorno il 20/09/2025, dalle ore 7.00 alle ore 15,00 ed in ogni caso fino a conclusione lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti urgenti di viabilità in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa in occasione del concerto della Banda dell’Esercito italiano di giorno 11 settembre  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROP. N. 1692/2024 “PROGETTO IN AREA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CENTRO-INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE ESEGUIBILE A STRALCI.LOTTO BATTERIA DI N. 100 LOCULI ANNO 2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato e Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDNARIA ECONOMO COMUNALE DETER. DIRIG  POLIZIA MUNICIPALE PROPOSTA N. 1658/2024 “ Anticipazione all’Economo comunale per spese correnti- spedizione pacco”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato e Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporaneo divieto di sosta con rimozione, giorno 15 settembre 2025 dalle ore 8,30 alle ore 12,30, in Via Timparello, plesso scolastico I.C. “G. Fava”, per Commemorazione centenario della nascita del giornalista Giuseppe Fava</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti urgenti di viabilità in via Etnea nel tratto tra piazza Umberto I e Piazza Chiesa Madre ed in corso San Vito nel tratto compreso tra la via Bellini e la via Etnea in occasionei dello spettacolo del cartellone estivo di giorno 11 settembre  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE POLIZIA MUNICIPALE PROPOSTA N. 1370 DEL 17/09/2024 “Anticipazione somma all’economo comunale per pagamento servizio urgente notificazione a mezzo ufficio postale di atti giudiziari inerenti verbali amministrativi per violazioni diverse dal CdS”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato e Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE PROP. N. 1173 DEL 22/07/2024 "ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMNETO TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI COMUNALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato e Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità per esecuzione lavori di rifacimento della rete elettrica lungo Vicolo Reina, Via Cillei (da intersezione con Via Vincenzo Bellini a intersezione con Via Scalilla) e Via Manganelli (da intersezione con Via Scalilla a intersezione con Via Etnea) dal 25 Agosto 2025 al 19 settembre 2025, dalle ore 7,00 alle ore 18,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità per esecuzione lavori di rifacimento della rete elettrica lungo Via Roma (da intersezione con Via Etnea a intersezione con Via IV Novembre) dal 25/08/2025 al 19/09/2025, dalle ore 7,00 alle ore 18,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 508 DEL 19/03/2024 " ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato e Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti urgenti di viabilità in via Etnea nel tratto compreso tra Corso San Vito e Via Scalilla in occasione degli spettacoli del cartellone estivo di giorno 2, 9 e 21 agosto 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALEDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA SERVIZI SOCILI E CULTURALI PROPOSTA N. 450 DEL 07/03/2024 " ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER FIRMA REMOTA ARUBA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato e Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione divieto di sosta con rimozione temporaneo in Corso San Vito pressi civico n.210, il  5 agosto 2025, dalle ore 6,30 alle ore 18.00, per operazioni di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI E TRIBUTARI PROP.N. 408 DEL 28/02/2024 "ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI TARGHE E PERGAMENE PER L'ATTRIBUZIONE DI ENCOMI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato e Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO PROP. N. 286 DEL 09/02/2024 "ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMNETO SERVIZIO URGENTE NOTIFICAZIONE A MEZZO UFFICIO POSTALE DI ATTO GIUDIZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato e Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità per Domenica 03 agosto 2025 nell'ambito dei festeggiamenti estivi in onore del Patrono S.Vito</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE DETERM. DIRIGENZIALE SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI PROPOSTA N. 1758 DEL 22/11/2024 ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI STAMPA CON PLOTTER – AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato e Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti urgenti di viabilità in via Etnea nel tratto tra piazza Umberto I e Piazza Chiesa Madre per domenica 27 luglio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE – Comprensorio Ombra - CUP    J61B22001220001 Determina a contrarre per assegnazione del supporto al RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP CONCETTA PULEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti urgenti di viabilità per i giorni 27-28-29 luglio 2025 per eventi da svolgersi in Piazza Umberto I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” CUP J61E17000300001  CIG: 9110247DA4  Liquidazione e pagamento Certificato lavori  n°1 bis</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità in via Marconi per inderogabile esecuzione lavori di ripristino caditoia per giorno 25/07/2025 dalle ore 7,30 alle ore 13,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto d.p.i. autorespiratori per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile DITTA: AZG Antincendio S.r.l.. con sede in Via Pietro Nenni, 10/12 - 26851 Borgo San Giovanni (LODI), C.F. e P.I. 11996460157  C.I.G. n. B46704FCFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità in via Polveriera per esecuzione lavori di realizzazione marciapiede dal 23 luglio 2025 (e per giorni 30, salvo imprevisti)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti urgenti di viabilità per Sabato 19 luglio 2025 e Lunedì 21 luglio 2025 per eventi da svolgersi in Piazza Umberto I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice per l'Ufficio Servizi Sociali. II Semestre Anno 2024. Ditta Comis - SRL con sede in Via V. Giuffrida, 28 - Catania, P.I.: IT03797260878 CIG: Z863DCACFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento - Amministrativo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI OTTOBRE NOVEMBRE - VARIE SEDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità per esecuzione lavori di rifacimento della rete elettrica lungo Vicolo Reina, Via Cillei (da intersezione con Via Vincenzo Bellini a intersezione con Via Scalilla) e Via Manganelli (da intersezione con Via Scalilla a intersezione con Via Etnea) dal 21 luglio 2025 all’8 agosto 2025, dalle ore 7,00 alle ore 18,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità e istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione in Via IV Novembre, nel tratto dal civico 44 all’intersezione con via Affitto e via XX Settembre, venerdì 25 luglio 2025 tra le ore 07.30 e le ore 17.00, per lavori di smontaggio e sostituzione grondaie</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONTABILITA' IVA E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI PER L'ANNO 2024 - DOTT. ANTONIO MARIA PIO RONSIVALLE - CIG:B1C1197E22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione performance individuale e organizzativa- ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità per esecuzione lavori di rifacimento della rete elettrica lungo le Via Roma - Primo Stralcio (da incrocio Via Etnea a Via IV Novembre) dal 18 luglio 2025 all’8 agosto 2025, dalle ore 7,00 alle ore 18,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto contrassegni invalidi; Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati (CT) - P.I. 02913600876 C.I.G. n. B4E039B8BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti urgenti di viabilità per Sabato 12 luglio 2025 per evento da svolgersi in Piazza Umberto I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimento temporaneo di istituzione del senso unico alternato in Via Del Bosco, dal civico n. 190 al civico n. 184, dalle ore 07,00 alle ore 18,00 dal 10/07/2025 al 25/07/2025 per esecuzione di necessari interventi di canalizzazione interrata cavi elettrici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura accessori per tablet e stampante portatile Ditta: ICE di Corsaro Graziella - C.so San Vito 54/A-56 - 95030 Mascalucia (CT) CIG: B49C03C7FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporaneo divieto di sosta con rimozione ambo i lati per intervento di spazzamento e ripulitura area a parcheggio di via De Gasperi 33 angolo via Macello, Venerdì 11 luglio 2025 ore 7.00-12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE 8 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X05713772</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Modifica temporanea periodo estivo apertura al pubblico Ufficio Urbanistica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE NEI GIORNI 18, 30 E 31 OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione nel piazzale del Campo Sportivo “Bonaiuto Somma” nell’area adiacente il muro di confine  e per circa 20 metri, dal 4 luglio 2025 ore 15,00 al 6 luglio 2025 ore 12,00 (e comunque sino alla fine delle operazioni) per trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronido. Insieme si può. Novembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di Via San Nicolò, dall’innesto con via Etnea sino al civico n.6, per la giornata di lunedì 23 giugno  2025, nella fascia oraria 09:00 – 15:00, per operazioni di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 189/PA - ricovero minore C.N. DICEMBRE 2024  -  Cooperativa Sociale Dolci Ribelli con sede legale in Via Polveriera, 20/A - 95030 – Mascalucia (CT) P.IVA: IT05408070877    -    CIG Z7B3DE6145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riordino della viabilità in via sperimentale in via Carbonaro e via Ospizio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio, integrato a “Concilia Service 4.0” della Maggioli S.p.A. in dotazione alla Polizia Locale, per inviare alla notifica dei verbali CdS tramite SEND del servizio SNH. Ditta: Maggioli S.p.A con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 8 – C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405 CIG: B2820E686B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità in Via Roma, tra Via Etnea e via Zappalà, Martedì 24 giugno 2025, per lavori di metanizzazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione in Via Roma pressi civico 142 e per circa 10 metri, giorno 27 giugno 2025 tra le ore 6:00  e le ore 13:00 (e comunque sino alla fine delle operazioni) per trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 81/08 e s.m.i.. Analisi cliniche a supporto alle visite mediche. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore D.M.A. - prosecuzione servizio anno 2024  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli - P.I. IT04646760878 Via delle Campanelle n. 23 – 95030 Mascalucia (CT) – CIG. B416EBD727</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deroga temporanea al divieto di sosta con rimozione in Via Carbonaro pressi civico 3, giorno 14 giugno 2025 tra le ore 8:00  e le ore 15:00 per operazioni di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto magliette per l’U.O. Protezione Civile del Comune Ditta: CENTRO COPPE di Macaudda Grazia - Via S. Maria 162 - 98123 Messina - p.iva n. 01928080835.  CIG n. ZD43DF60A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea istituzione divieto di sosta con rimozione nel piazzale antistante il campo sportivo “Bonaiuto Somma”, lato sud lungo tutta l’area adiacente il muro di confine, giorno 14 giugno 2025, dalle ore 15,00 alle ore 20,00, per esposizione di auto storiche durante lo svolgimento della manifestazione “Un cuore in campo” in memoria di Concetto Giustolisi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione somme all'economo comunale per versamento da effettuare a favore dell’ASP 3 - Catania, necessario al rilascio della certificazione medico-legale per l’idoneità psico-fisica del personale (neo-assunto) del Corpo di Polizia Locale, ai fini della qualifica di agente di P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta con rimozione, per il 10/06/2025 dalle 8.00 alle 10.00, in Via Treviso civici 16-18, per movimentazione mezzo pesante con gru</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LA MAGIA DEL NATALE A MASCALUCIA 2024” - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI    EUROART PRODUCTION SRL- CIG : B4A49C468D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione in Via Coppola da Giovedì 5 giugno 2025 e per giorni tre (escluso sabato e domenica), dalle ore 8.00÷18.00 (salvo proroghe), per esecuzione lavori di scavo e posa pozzetti fibra ottica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione in Via etnea pressi civico 225, giorno 7 giugno 2025 tra le ore 9:30  e le ore 12:30 per operazioni di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Nord - CUP    J67H22000950001 Affidamento servizio di supporto al RUP al CIG  B5236E218F Rimodulazione QTE post gara</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 39 DELL'11.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura del plesso scolastico di Via Dei Villini dell'Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Fava”  per la giornata del 30.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione abbonamento al portale "Paweb" anno 2024 - Ditta Soluzioni professionisti di Giuseppe Lizzio - CIG: B3552D792B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanei provvedimenti di viabilità sabato 14 e domenica 15 giugno 2025, in occasione dei festeggiamenti in onore del Patrono S.Vito.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE APERTURA DEI CIMITERI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO NATALE E FESTIVITA' NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 - DOTT. ALDO MAZZOTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza contigibile ed urgente a seguito intervento VV.F. per intervenuto crollo parziale copertura immobile sito in via Lipani n°7-9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità martedì 3 giugno e mercoledì 4 giugno 2025 dalle ore 7,30 alle ore 18,30, per esecuzione lavori di rifacimento del manto di asfalto lungo la Via Amantia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 - DOTT. GINEX ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità da mercoledì 28 maggio 2025 per esecuzione lavori di rifacimento del manto di asfalto lungo le Vie Amantia, Lipani, Chillei, Carbonaro Ospizio, Carbonaro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI GIORNO 02 GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  ditta “Maggioli spa”  - Corsi di formazione online sui temi dell'etica pubblica , del sistema anticorruzione e della trasparenza per il personale dell'Ente – CIG:  B4834FFEC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, 'botti' e materiali esplodenti di qualsiasi genere nel territorio comunale dal 25 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto articoli di cancelleria per il buon funzionamento degli uffici di Polizia Municipale. DITTA: ERREBIAN S.p.A., Via dell’informatica 8 00071 Pomezia (RM) - p.iva IT02044501001  C.I.G. n. B466F9B871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto transito e di sosta con rimozione in Piazza Leonardo da Vinci, nel tratto di strada compreso tra la via Bellini e la via Etnea, area adiacente il Palazzo Municipale, da venerdì 30 maggio 2025 e per 120 giorni circa (salvo proroghe), per lavori di riqualificazione dell’area prospiciente il Palazzo Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di Via Napoli, dall’incrocio con Via Case Nuove in direzione Via Calvario, per la giornata di lunedì 19 maggio  2025, nella fascia oraria 09:00 – 13:00, per operazioni di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Ass. Villa Felice contributo ex art.7 L.R.29.09.2016 n.20. A.S. 2023 - 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura dei plessi scolastici di Via Dei Villini e di Via Reina dell'Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Fava”  per la giornata del 10.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione del mercato settimanale di  Piazza  Falcone Borsellino a lunedì 22 Dicembre 2025 in coincidenza con la festività del 25/12/2025 (Santo Natale) ed a lunedì 29 Dicembre 2025 in coincidenza con la festività del 1° Gennaio 2026 (Capodanno).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2024 - UNICREDIT S.P.A - CIG: ZEB3890947.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta ambo i lati in via Case Nuove, dall’innesto con via A.De Gasperi sino al civico 37, nei giorni di venerdì 16 maggio e mercoledì 21 maggio 2025 dalle ore 7,00 alle ore 19,00 (salvo proroghe), per consentire il transito e la manovra ai mezzi pesanti diretti al cantiere per l’ampliamento e completamento dell’Istituto Scolastico Polivalente di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DAL 23/10/2024 AL 22/01/2025 - DITTA BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. - CIG: B37F730CF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità in via Roma nel tratto compreso tra via Etnea e Vico Somma, sabato 17 Maggio 2025, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, per esecuzione lavori di allaccio scarichi reflui alla pubblica fognatura in Vico Somma</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regolamentazione apertura dei cimiteri in occasione della festività di commemorazione dei defunti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta con rimozione da ambo i lati della carreggiata in Via Riposto, Via Giarre, Via Acireale,  con rimozione forzata in entrambi i lati, per l’esecuzione di lavori di scavo e posa pozzetti FTTH FIBERCOP, per la durata di giorni n.7 da martedi 13 maggio 2025  dalle ore 08:00 alle ore 18:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo spese di gestione scuole dell'infanzia paritarie. A.S. 2024-2025. Associazione culturale  Villa Felice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170433081</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità in via Roma nel tratto compreso tra via Etnea e Vico Somma, giorno 12 Maggio 2025, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e tra le ore 14,00 e le ore 18,00, per esecuzione lavori di allaccio scarichi reflui alla pubblica fognatura in Vico Somma</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE URBANO COMUNALI FINO AL 31/12/2025 ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA MEPA RDO N.4960674 - PRESA ATTO CIG N. B51C567BE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza sindacale n. 30 del 29.7.2025 - Integrazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità in via Roma nel tratto compreso tra via Montesano e Vico Somma, giornol 7 Maggio 2025, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, per esecuzione lavori di allaccio scarichi reflui alla pubblica fognatura in Vico Somma</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. – PROCEDURA NEGOZIATA RDO N. 4947592 M.E.P.A. - PRESA ATTO CIG N. B51DE54DAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per rientrata Allerta rossa - Rischio incendi e ondate di calore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI AL RUP E COLLABORATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanei Provvedimenti di Viabilità per Venerdì 30 maggio 2025 tra le ore 16.00 e le ore 21.00, in alcune strade interessate dal tradizionale Pellegrinaggio Diocesano al Santuario della Madonna di Mompilieri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sospensione della reperibilità dello stato civile nelle giornata di domenica e festivi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canone annuo di abbonamento, anno 2025, per l’accesso telematico al Sistema Informativo della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta ambo i lati in via Case Nuove, dall’innesto con via A. De Gasperi sino al civico 37, giorno 7 maggio 2025 dalle ore 7,00 alle ore 19,00 (salvo proroghe), per consentire il transito e la manovra ai mezzi pesanti diretti al cantiere per l’ampliamento e completamento dell’Istituto Scolastico Polivalente di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro comunali. Libreria Il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione in Corso Michelangelo pressi civico n.7, giorno 3 maggio 2024 tra le ore 9:30  e le ore 12:3 per operazioni di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allerta rossa - Rischio incendi e ondate di calore - Attività finalizzate alla tutela della pubblica incolumità - Apertura COC - Rettifica refuso ordinanza sindacale n. 28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità per Sabato 10 MAGGIO 2025 nell'ambito del pellegrinaggio a piedi che coinvolgerà i ragazzi della catechesi dalla Chiesa di Massannunziata al Santuario della Madonna della Sciara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICARICA DEL PANNELLO DI GESTIONE ARUBA PEC E DEL CREDITO INTERFACCIA PARTNER - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1010241500008353 del 30/11/2024 DI € 1.220,00 IVA INCLUSA - DITTA ARUBA PEC S.P.A. - CIG B3F6011791</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allerta rossa - Rischio incendi e ondate di calore - Attività finalizzate alla tutela della pubblica incolumità - Apertura COC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti urgenti per la tutela della salute pubblica relativi all’attività della ditta Ecology Transport S.r.l. presso l’Area Artigianale di Contrada Marretti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità dal 6 maggio 2025 per esecuzione lavori di rifacimento del manto di asfalto lungo le Vie Lipani, Chillei, Carbonaro Ospizio, Carbonaro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta con rimozione in una porzione di area a parcheggio di Corso Michelangelo nei pressi del civico 7, giorno 15 aprile 2025 e di Corso San Vito pressi civico 98, giorno 16 aprile 2025, tra le ore 7.30 e le ore 19.30, per lavori di manutenzione della grondaia condominiale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proclamazione del lutto cittadino il giorno 14 luglio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanei provvedimenti di viabilità in alcune strade cittadine il 18/04/2025 (Venerdì Santo) tra le ore 14.30 e 17.30, in occasione della tradizionale “Via Crucis” pomeridiana, e tra le ore 19.00 e le 23.00 in occasione della processione del “Cristo Morto”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura Cimiteri Comunali dal 01/08/2025 e fino al 31/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE  PER I GIORNI 07-08-09-10 E 11/07/2025 DALLA ORE 22:00 ALLE ORE 04:00, PRESSO IL CENTRO URBANO (STRADE, PIAZZE, VICOLI E QUANT’ALTRO NEL CENTRO URBANO), PERIFERIE E CINTURA ESTERNA DEL PAESE, GIARDINI PUBBLICI, CIMITERO COMUNALE, CADITOIE, FOGNOLI DI LLACCIAMENTO ED  EDIFICI SCOLASTICI, NONCHE' INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO E NEI CORTILI ESTERNI AGLI EDIFICI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di strade cittadine, tra le ore 10,00 e le 12,00 di Domenica 13 Aprile 2025, in occasione della solennità liturgica della “Domenica delle Palme” - Chiesa San Vito</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di Piazza Trinità e altre strade cittadine Domenica 13 Aprile 2025 dalle ore 9,30 alle ore 10.30, in occasione della solennità liturgica della “Domenica delle Palme”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, CONCERNENTE LA REQUISIZIONE TEMPORANEA DI UN LOCULO NON OCCUPATO MA ASSEGNATO A PRIVATO IN VITA UBICATO NEI COLOMBARI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE (art. 50 comma 5 del Dlgs n. 267/2000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione retribuzione di posizione segretario generale art. 60 CCNL 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - Amministrazione Economico - retributiva e contributiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità dal 14/04/2025 al 19/04/2025 per esecuzione lavori di rifacimento del manto stradale a seguito di lavori di scavo imprevisti in Via De Gasperi (da angolo via Cavour ad angolo via Garibaldi, Via Oberdan ( dal civico 42 al civico 50)  dalle ore 07:30 alle ore 17:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura del plesso scolastico di Via Dei Villini dell'Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Fava”  per la giornata del 30.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità temporanei in via Etnea e via San Rocco, pressi chiesa San Rocco, Mercoledì 9 aprile 2025 tra le ore 14.00 e le ore 20.00, per interventi di potatura alberi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Meta Service srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Responsabili di Area e Sostituti Responsabili sino al 30/04/2026 - Assegnazione Area II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile procedimenti Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza Contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, s.m.i. al fine di assicurare il servizio di cattura di un branco di cani randagi a tutela della pubblica incolumità nel territorio del Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Barbaro Group srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare della Via Calvario, Mercoledì 2 aprile 2025 dalle 9,00 alle 12.00, per lavori stradali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cani con microchip n. 380260170425818 e 380260170425824</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità inerenti il progetto “Recupero villa comunale ed aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere” - Istituzione del senso unico di marcia in via Tremestieri nel tratto da via Etnea alla rotonda di Corso Michelangelo per il periodo dal 31 marzo 2025 al 4 aprile 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura uffici comunali nella giornata di venerdì 2 maggio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione del mercato settimanale del piazzale Falcone Borsellino in coincidenza con la festività dell' 01/05/2025  (Festa del Lavoro).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporaneo divieto di sosta con rimozione ambo i lati per intervento di spazzamento e ripulitura strade in Via Macello e Via Gravina, Venerdì 21 marzo 2025 ore 7.00-12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura del plesso scolastico di Via Regione Siciliana dell'Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Da Vinci”  per la giornata del 09.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione divieto di sosta con rimozione in Corso Michelangelo pressi civico n.8, giovedì 20 marzo 2025, dalle ore 8,00 alle ore 20.00, per operazioni di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SEGRETARIO GENRALE NELLA SEDUTA DI GIUNTA MUNICIPALE DELL'11.11.2025 LIMITATAMENTE ALLA PROPOSTA DI G.M. N. 187 DEL 10.11.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA ANTINCENDIO 2025 -  INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SUOLI AGRICOLI E DELLE AREE VERDI E DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE DI MATERIALI AGRICOLI DERIVANTI DA SFALCI, POTATURE E RIPULITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità dal 20 Marzo 2025 per esecuzione lavori di allaccio scarichi reflui alla pubblica fognatura in Vico Somma</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEDUTA DI ADUNANZA APERTA DEL 06.11.2025 - NOMINA SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - ENEL ENERGIA S.P.A - CIG: B21F74845B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allerta meteo per Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico previsto per il 1 aprile 2025 - Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la pianificazione e la gestione dell’emergenza e contestuale chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, cimiteri, impianti sportivi, parchi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>avori della via di fuga Etna Sud – Realizzazione di una arteria stradale di valenza di protezione civile di collegamento tra lle vie Del Bosco e la S.P. 4/II dir. Pedara nei territori di Mascalucia e Nicolosi – 1° Stralcio. Autorizzazione svincolo  alla R.G.S. – Ragioneria Generale dello Stato di Palermo - Servizio Cassa DD.PP – Sezione di Palermo allo svincolo della  somma depositata con il nr Nazionale 1413504.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  RACO srl  per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 316 SS E 281 DECIES C.P.C. INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CATANIA PROPOSTO DA TOSCANO S.M - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori della via di fuga Etna Sud – Realizzazione di una arteria stradale di valenza di protezione civile di collegamento tra lle vie Del Bosco e la S.P. 4/II dir. Pedara nei territori di Mascalucia e Nicolosi – 1° Stralcio.  Autorizzazione alla R.G.S – Ragioneria Generale  dello Stato di Palermo - Servizio Cassa DD.PP – Sezione di Palermo allo svincolo della  somma depositata con il nr Nazionali 1345486.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura del plesso scolastico di Via Timparello dell'Istituto Comprensivo Statale “G. Fava”  per la giornata del 21.03.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA Compost srl, per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ANGELA LICCIARDELLO - SEDUTA DEL CONSIGLIO DI GIORNO 16.10.2025 ALLE ORE 16,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferma e Nomina Responsabili di Area e Sostituti Responsabili sino al 30/04/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica A.S. 2024 - 2025. Liquidazione ditta C&amp;G SERVIZI GLOBALI srl. Mensilità dicembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori della via di fuga Etna Sud – Realizzazione di una arteria stradale di valenza di protezione civile di collegamento tra lle vie Del Bosco e la S.P. 4/II dir. Pedara nei territori di Mascalucia e Nicolosi – 1° Stralcio. Autorizzazione alla R.T.S – Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania - Servizio Cassa DD.PP – Sezione di Catania allo svincolo della  somma depositata con il nr Nazionali 1232321.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Opere Stradali - Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cani con microchip n. 380260170194032 – 380260170194326 e 380260170223877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura del plesso scolastico di Via Regione Siciliana dell'Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Da Vinci”  per la giornata del 17.03.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria.Libreria Fantasy di Sciuto Carmelo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione divieto di sosta con rimozione temporaneo in Corso San Vito pressi civico 128 e Corso Michelangelo pressi civico n.8, martedì  4 marzo 2025, dalle ore 8,00 alle ore 20.00, per operazioni di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Responsabili di Area e Sostituti Responsabili sino al 30/04/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cani con microchip n. 380260170223815 – 380260170194003 e 380260170194460</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sviluppi nella redazione del Piano Regolatore Generale comunale. Disposizioni conseguenti. Ricostituzione  dell’Ufficio del Piano regolatore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione divieto di sosta con rimozione temporaneo in Via Amantia pressi civico 5 e temporanea chiusura al transito, venerdì  21 febbraio 2025, dalle ore 7.30 alle ore 14.00, per operazioni di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI VICE SEGRETARIO GENERALE ALLA DOTT.SSA ANGELA LICCIARDELLO DAL 4 ALL'8 SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 28-02-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI CIMITERIALI ED AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza di Demolizione dei fabbricati realizzati con Permesso di costruire n.35/2021 del 05/08/2021, ex art. 31 del D.Lgs 380/2000 a seguito di emissione dell'Ordinanza di annullamento in autotutela n.45 del 24/05/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento sanitario obbligatorio a carico di C.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza di Demolizione dei fabbricati realizzati con Permesso di costruire n.30/2021 del 16/07/2021, ex art. 31 del D.Lgs 380/2000 a seguito di Ordinanza di annullamento in autotutela n.42 del 16/05/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA Compost srl, per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI DAL 03-03-2025 AL 04-03-2025 PER DISINFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Responsabile Comunale dei Servizi ANPR e AIRE - Referente per le installazioni e Security Officer C. I. E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia.   Conclusione procedura a contrarre per selezione offerte.  Affidamento in trattativa diretta del servizio per mesi sei CIG B511827D3CA Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento sanitario obbligatorio a carico di C.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parziale rettifica dell’ordinanza dirigenziale n. 4 del 18/01/2025 - Provvedimenti temporanei di viabilità dal 10 febbraio 2025 per esecuzione lavori inerenti il “Progetto di revisione e potenziamento dei sistemi di intercetto e smaltimento acque meteoriche nel territorio comunale comprensorio Sciara"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cani con microchip n. 380260170194027 – 380260170194108 e 380260170194114</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Retribuzione di risultato Segretario Generale Bronte dal 13/09/2018 al 31/10/2021 – Allegazione schede riepilogative</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Responsabili di Area e Sostituti Responsabili sino al 30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETT. E) D.LGS 267/2000 E APPROVAZIONE DI SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO IN FAVORE DELLA CURATELA DELLA MO.SE.MA. S.p.A. - LIQUIDAZIONE SALDO ACCORDO TRANSATTIVO Beneficiario: Fallimento Mosema S.p.a.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione divieto di sosta temporaneo con rimozione in Corso Michelangelo pressi civico 8, martedì  18 febbraio 2025, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per operazioni di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sospensione delle attività scolastiche per martedì 25 febbraio 2025 dalle ore 9:00 alle ore 16:30 plesso scolastico "Concetto Marchesi"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI MANUTENTIVI - SUAP - SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento sanitario obbligatorio a carico di C.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità inerenti la via Santa Lucia, nel tratto compreso tra via Teatro e via Etnea, ripristino precedente viabilità - Revoca Ordinanza Dir.le N.23 dell’8/6/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RICAVATI ATTRAVERSO IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170194990</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento sanitario obbligatorio a carico di C.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 - DOTT. SALVATORE SIGNORINO GELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE 10% SU COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 27/03/2024 AL 31/12/2024 - DOTT. SALVATORE SIGNORINO GELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E NOMINA ORGANO DI VALUTAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLO STRATEGICO E DELLA QUALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità inerenti il progetto “Recupero villa comunale ed aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere” PNNR - Missione 5 , componente 2, investimento/sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next Generation EU CUP J63D200011760001 CIG 997212490C - Istituzione del senso unico di marcia in via Tremestieri nel tratto da via Etnea alla rotonda di Corso Michelangelo (eccetto residenti di via Tremestieri) - Revoca Ordinanza Dir.le N.90 del 10/10/2024 - Istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170426296</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>trattamento sanitario obbligatorio a carico di C.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento sanitario obbligatorio nei confronti del signor V.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione di posteggi con concessione pluriennale nel mercato settimanale del giovedì di  Piazza Falcone Borsellino.  Nomina Commissione esaminatrice per la    valutazione delle domande e redazione graduatoria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità dal 20 gennaio 2025 per esecuzione lavori inerenti il “Progetto di revisione e potenziamento dei sistemi di intercetto e smaltimento acque meteoriche nel territorio comunale” comprensorio Ombra e Sciara</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per rientrata allerta meteo Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Sciara CUP: J61B22001230001.  Conferimento materiali da rifiuto da sottoporre a recupero/riciclaggio. Individuazione piattaforma per  i codici  CER 17.03.02 ASFALTI FRESATI [tonn] e 17.01.01 cemento (tonn.)   CIG B58EC2C867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità dal 20 gennaio 2025 per esecuzione lavori inerenti il “Progetto di revisione e potenziamento dei sistemi di intercetto e smaltimento acque meteoriche nel territorio comunale”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI – INCARICO DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO DEL D.E.C..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE – COMPRENSORIO Sciara - CUP J61B22001230001. Determina a contrarre per assegnazione del supporto al RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Condizioni meteo avverse “allerta rossa” previste per il 17 gennaio 2025 - Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità - Chiusura scuole di ogni ordine e grado, parchi, cimiteri ed impianti sportivi - Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la pianificazione e la gestione dell’emergenza</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.O NEI CONFRONTI DI: V.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Responsabili di Area e Sostituti Responsabili sino al 30.06.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO nei confronti del signor Marletta Danilo Davide</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 T.U.E.L. di immediata chiusura della struttura denominata “I Migliori Anni” sita in Mascalucia alla via Petrarca, civ.33 e immediato trasferimento degli ospiti alloggiati presso la struttura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi cimiteriali. Situazione di carenza loculi comunali per tumulazioni. Ordinanza   conseguente  per l’occupazione temporanea di loculi assegnati e disponibili per la tumulazione di salme pervenute al cimitero  Centro.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI, DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI AI RUP E NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE PER L'AREA SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E CONTENZIOSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento sanitario obbligatorio nei confronti di A.F.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>chiusura del plesso scolastico di Via Santa Spera dell'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci  per la giornata del  15.01.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2023 AI RESPONSABILI DI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione divieto di sosta ambo i lati con rimozione in Via Pescara dal civico 19 e sino all’innesto con via delle Mimose</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Presa atto mantenimento convenzioni con le piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione di esigibilità agli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>Patto per il SUD - CT _17708 Mascalucia – "Lavori di costruzione della strada tra le vie Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga" - Importo € 3.075.053,15 - Codice ReNDiS 19IRA62/G1 – Codice Caronte SI_1 17708 -  CUP J69D16001920001 – CIG 8138259FC4 Accertamento in entrata somme per liquidazione incentivi al RUP, DL, DO e CSE dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per la realizzazione di un'oasi canina temporanea nel piazzale antistante l'impianto sportivo "Turi Guglielmino" nella contrada di Massannunziata del Comune di Mascalucia (CT). DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL’ART 17, COMMA 5, DEL D.LGS 36/2023 - CIG: B509BC811D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Democrazia partecipata 2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “INTERVENTI INTEGRATIVI PER LA FRUIZIONE DELL’EX MUNICIPIO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” CUP  J63I24000190004.  Approvazione e  determina a contrarre per i lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE IN  ACCORDO QUADRO  A FAVORE DELLA SOCIETÀ  ENILIVE S.P.A. – RETTIFICA CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riqualificazione area prospiciente il Palazzo Municipale CUP J67H23003160002 –  Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per affidamento lavori. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIARIO. CUP J67H24002420004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART 17, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Sicilia 2014 – 2020 - GAL Etna sud. AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE - AZIONE PAL: 1.1 SOTTOMISURA 7.5 PROGETTO: Realizzazione e ammodernamento e riqualificazione per la fruizione pubblica di infrastrutture ricreative a margine del campo sportivo T. Guglielmino a Massannunziata. CUP J63D22000090002. Impegno somme a disposizione dell’Amm.ne su QTE ai capitoli di Bilancio a seguito affidamento e contratto lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo di progettazione a favore dei comuni” Assegnazione al Comune di Mascalucia dell’importo di € 200.000,00; Utilizzo in pro quota per l’affidamento del  servizio di studio geologico tecnico al CUP J64E24000200004 con incarico esterno per i lavori Realizzazione strada di PRG di congiungimento via Sopraria con via Munzoni -Proseguimento via di fuga”  al Piano triennale delle OO.PP. approvato 2024-2026 e adottato 2025-2027  Determinazione a contrarre e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi comunali - Affidamento ed impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI – INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI PER VERIFICA CORRETTA INSERZIONE DI CONTATORI ENERGIA ELETTRICA AD USO FISCALE CON EMISSIONE DI RAPPORTO DI VERIFICA VALIDO PER AGENZIA DELLE DOGANE RELATIVAMENTE ALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DEL SOLE.  Approvazione preventivo e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per la realizzazione di un'oasi canina temporanea nel piazzale antistante l'impianto sportivo "Turi Guglielmino" nella contrada di Massannunziata del Comune di Mascalucia (CT). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART 17, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione appalto servizio di trasporto scolastico nel territorio comunale per l’A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione alla convenzione con la ditta Ecorecuperi s.r.l. con sede in Caltanissetta  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale codice CER EER 20.03.03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione alla convenzione con la ditta BIOMETAN s.r.l. con sede in Catania per conferimento ed avvio al trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti CER EER 20.01.08 e rifiuti da mercati CER EER 20.03.02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo di progettazione a favore dei comuni” Assegnazione al Comune di Mascalucia dell’importo di € 200.000,00;  Utilizzo in pro quota per l’affidamento della progettazione al CUP J64E24000190004  con incarico esterno per i lavori “Sistemazione porzione terminale di via Munzoni al confine con il comune di Gravina” al Piano triennale delle OO.PP. approvato 2024-2026 e adottato 2025-2027  Determina a contrarre e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI PER SPESE ISTRUTTORIA DI CAMBIO DI TITOLARITÀ CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI INSTALLATI IN VIA REINA E VIA GIUSTI. Impegno somme  liquidazione e pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo di progettazione a favore dei comuni” Assegnazione al Comune di Mascalucia dell’importo di € 200.000,00; Utilizzo in pro quota per l’affidamento della progettazione esecutiva e CSP CUP J64D24002810002 con incarico esterno per i lavori “Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale”. “ al Piano triennale delle OO.PP. approvato 2024-2026   Revoca Determinazione  n°1774 del 23/12/2024 e atti contabili conseguenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo di progettazione a favore dei comuni” Assegnazione al Comune di Mascalucia dell’importo di € 200.000,00; Utilizzo in pro quota per l’affidamento della progettazione al CUP J68E24000220004 con incarico esterno per i lavori “Campo sportivo Turi Gugliemino in Massannunziata – potenziamento a fini sportivo-ricreativi e spettacoli all’aperto” al Piano triennale delle OO.PP. approvato 2024-2026 e adottato 2025-2027. determina a contrarre e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo di progettazione a favore dei comuni” Assegnazione al Comune di Mascalucia dell’importo di € 200.000,00; Utilizzo in pro quota per l’affidamento della progettazione al CUP J68H24001140004 con incarico esterno per i lavori “Acquisizione e adattamento per attività all'aperto e spazi di sosta area attigua scuola Via DAzeglio” “ al Piano triennale delle OO.PP. approvato 2024-2026 e adottato 2025-2027 Determinazione a contrsarre e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo di progettazione a favore dei comuni” Assegnazione al Comune di Mascalucia dell’importo di € 200.000,00; Utilizzo in pro quota per l’affidamento della progettazione al CUP J64E24000170004  con incarico esterno per i lavori “Realizzazione parcheggio e verde pubblico in area di PRG di via Belpasso Pedara”“ al Piano triennale delle OO.PP. approvato 2024-2026 e adottato 2025-2027  Determinazione a contrarre e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo di progettazione a favore dei comuni” Assegnazione al Comune di Mascalucia dell’importo di € 200.000,00; Utilizzo in pro quota per l’affidamento della progettazione al CUP J64E24000180004 con incarico esterno per i lavori Realizzazione strada di PRG di congiungimento via Sopraria con via Munzoni -Proseguimento via di fuga”  al Piano triennale delle OO.PP. approvato 2024-2026 e adottato 2025-2027 Determinazione a contrarre e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di nuova realizzazione asilo nido (0-2 anni) per 44 posti in via Santa Sfera. CUP J68H24000470006 Approvazione Progetto esecutivo con impegno somme aggiuntive a cofinanziamento e determinazione a contrarre per i lavori e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - ITD SOLUTIONS S.P.A.- Milano - CIG n. ZE130983D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale di cancelleria area servizi demografici scolastici informatici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONI SOMME PER RESTITUZIONE, GIUSTA DELIBERA C.C. N.25 DEL 18/02/2014, DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE COSTO DI COSTRUIRE - CONCESSIONE EDILIZIA N. 03/2018 DITTA N.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata Permessi di Costruire</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. – PROCEDURA NEGOZIATA RDO N. 4947592 M.E.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA, PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA, E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI COMUNALI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA, PER MESI 03 (tre).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE URBANO COMUNALI FINO AL 31/12/2025 ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA MEPA RDO N.4960674</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: “Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’immobile ex PIME – porzione nord per servizi collettivi eseguibili a stralci funzionali -Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’immobile ex PIME, incluse le occorrenti dotazioni strumentali, da destinare a centro per la promozione, la valorizzazione e la ricerca sulle produzioni agroalimentari dell’area etnea – porzione sud-est” CUP J62F24000520002 Presa atto dei contenuti della Deliberazione  di G.M. n°150 del 20/12/2024 e degli adempimenti scaturenti dall’Accordo di collaborazione istituzionale Determinazione a contrarre per affidamento servizi professionali e impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso pubblico per la selezione di n. 05 componenti esterni dell’Organo di Valutazione, Controllo di Gestione, Controllo Strategico e della Qualità.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto : Servizio educativa domiciliare in favore di nucleo familiare oggetto del Proc. T.M. Catania n.1376/23   - Erogazione  voucher di servizio - coop. Coser con sede legale in Viagrande (CT) P. IVA: 02323120879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stabilizzazione, ai sensi dell’art. 50, comma 17 bis, del decreto legge n. 13/2023, convertito con modificazioni in legge n. 41/2023, a tempo indeterminato e pieno di una unita' di personale da inquadrare nell’area funzionari ed elevata qualificazione assunto a tempo determinato presso il comune di Mascalucia per concorso pubblico bandito ex art. 1, comma 181, della legge n. 178 del 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo di progettazione a favore dei comuni” Assegnazione al Comune di Mascalucia dell’importo di € 200.000,00; Utilizzo in pro quota per l’affidamento della progettazione al CUP J64E24000160004 con incarico esterno per i lavori “Proseguimento di via case nuove con via Pulei - arteria via di fuga per il polivalente scolastico” al Piano triennale delle OO.PP. approvato 2024-2026 e adottato 2025-2027. Determinazione a contrarre e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici dell'area Servizi Sociali - Anno 2025. Ditta Milcat di Paolo Catalano, Via 4 Altarelli, 19, 95030 Mascalucia (CT), P.IVA 03587030879  CIG: B4F1A30D61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio. Ordinanza C.A. ex art. 702 ter c.p.c. 1155/2016 del 25/02/2016 e Sentenza  della Suprema Corte di Cassazione depositata in data 18/07/2022. Pagamento indennità espropriazione in via conservativa e con  rivalsa nei confronti della soc. coop. Sabrina srl. - IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo di progettazione a favore dei comuni” Assegnazione al Comune di Mascalucia dell’importo di € 200.000,00; Utilizzo in pro quota per l’affidamento della progettazione con incarico esterno per i lavori “Riqualificazione del plesso di via Timparello con rifacimento delle terrazze con criteri di efficientamento energetico” CUP J64H16000120002 “ al Piano triennale delle OO.PP. approvato 2024-2026 e adottato 2025-2027 e impegno somme. Revoca Determinazione  dir. n° 1704 (prop 1988) del 18/12/2024 e riproposizione atto di determinazione  a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto carta A4 per Servizi Tributari. Determina a contrarre e affidamento diretto art. 50, comma 1, lettera a) del d. lgs. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto alla ditta Fidata Sistemi di Finocchiaro Giovanni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto di articoli di segnaletica stradale mobile per le autovetture della Polizia Locale Ditta: BERTAZZONI SRL con sede in Via della Basse, 6 43044 Collecchio (PR) - P.I. 00188120349.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per fornitura n. 1 capo di abbigliamento d.p.i. per la protezione civile Ditta: DELTA WEAR S.r.l., Zona Industriale -80016 - Marano di Napoli (NA) - P.I. 07829680631</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto alla ditta " Cyber Advanced Technologies srl" - noleggio stampante</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo di progettazione a favore dei comuni” Assegnazione al Comune di Mascalucia dell’importo di € 200.000,00; Utilizzo in pro quota per l’affidamento della progettazione esecutiva e CSP CUP J64D24002810002 con incarico esterno per i lavori “Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale”. “ al Piano triennale delle OO.PP. approvato 2024-2026 e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA HALLEY, PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO PERSONALE, ALLA DITTA HALLEY SUD, PER L'ANNO 2025 - CIG:B4E0613249</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso buoni refezione. Sig.ra G.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA, ALLA MAGGIOLI SPA, PER L'ANNO 2025, DEI SERVIZI DI: CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI  DOCUMENTI  INFORMATICI, ARCHIVIATI MEDIANTE LE PIATTAFORME SICRAWEB EVO, PER LA GESTIONE DI TUTTI GLI UFFICI  E CONCILIA, PER LA GESTIONE DEI VERBALI DEL CDS - ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA PER LA PIATTAFORMA SOFTWARE CONCILIA  - HELPDESK, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO, CANONE  SAAS PER IL MODULO TARIP INTEGRATO CON L'APPLICATIVO TARI, PER LA GESTIONE DEL CICLO ATTIVO DELLA RACCOLTA RIFIUTI - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CIG: B4E04B3FCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione del T.F.S. al dipendente matricola 10091 assunto con L.R. 26/1986</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e  liquidazione del T.F.S al dipendente matricola 10090 assunto con L.R. 26/1986</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione ferie non godute dipendente matricola 10206</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indennità di Risultato al Segretario Generale anno 2024 - Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per diritti di rogito al Segretario Generale anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER I SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 -  FORNITORE: TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO SOMME - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO SOMME ANNO 2025 - FORNITORE TIM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indennità di Risultato ai Responsabili di Area anno 2024 - Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spese per comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'A.G.M. compenso fisso 2024 - D.R.S. n.1576/S8 del 13/06/2024 – somme presenze minori 2024 – D.D.G. n.2641/S8 del 08/10/2024 Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879  CIG: B4AA2843B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Accordo Transattivo tra il Signor Platania Daniele Lorenzo e il Comune di Mascalucia - Liquidazione  -  Beneficiario:  Sig.  Platania Davide Lorenzo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Accordo Transattivo tra il Signor Licciardello Francesco e il Comune di Mascalucia - Liquidazione  -  Beneficiario:  Sig.  Licciardello Francesco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO DELLE ABITAZIONI E DELLA POPOLAZIONE - SALDO ANNO 2023 - ACCONTO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Accordo Transattivo tra la Signora Bruno Salvatore e il Comune di Mascalucia - Liquidazione  -  Beneficiario:  Sig.ra Bruno Salvatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - PROROGA TECNICA EX ART. 120, C. 11, D.LGS. N. 36/2023 FINO AL 30/06/2025- CIG: 75458654C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA F-GAS PER N.3 CLIMATIZZATORI DI PRECISIONE INSTALLATI NEI DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.56 DEL 25/11/2024 - €890.60 IVA INICLUSA - DITTA I.T.I. S.R.L. - CIG B375FD55E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Accordo Transattivo tra la Signora Mazzurco Clara e il Comune di Mascalucia - Liquidazione  -  Beneficiario:  Sig.ra Mazzurco Clara</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per assistenza nucleo familiare minore  M.L., a valere sull'azione 5 “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Educativa domiciliare 2° anno Piano di Zona 2019-20 CUP: G39J21021550001 – CIG  B27042E358   . Liquidazione Cooperativa Sociale Dolci e Ribelli a.r.l. con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877 anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARTA E ARREDI PER UFFICIO RAGIONERIA - DITTA I.C.E. di Corsaro Graziella - CIG: B44A71C20D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO, IN FORMA SPERIMENTALE PER MESI 12, DELLA CONCESSIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO (NON CUSTODITE) SU AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI E CRITERI DI FINANZIAMENTO” IN MATERIA DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER TUTTE LE AREE AD ALTA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO SANTUARIO MADONNA DELLA SCIARA  E CHIESA MARIA SS. ANNUNZIATA  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA VITTORIA ASSICURAZIONE -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. PAOLO ANTONIO PATANE’ – ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 383/E/2024 del 14.10.2024 al Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI relativa al mese di settembre 2024 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore D.M.A. - prosecuzione servizio anno 2024  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli - P.I. IT04646760878 Via delle Campanelle n. 23 – 95030 Mascalucia (CT) Det. impegno n. 1630/2024 – Imp. nr. 2101/2024 – CIG. B416EBD727</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'EVENTO FESTA DELLA BIRRA 2024 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MEDITERRANEARTÈ APS - CIG n. B4115F536B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione alla rimozione e demolizione ai sensi dell'art. 923 c.c. (art.3 del D.P.R. 642/72 e D.M. 460/99) dei veicoli rinvenuti nel territorio comunale in evidente stato di abbandomo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione voucher Assistenza nuclei familiari, a valere sull'azione 5 “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Educativa domiciliare 2° anno Piano di Zona 2019-20 CUP: G39J21021550001 CIG: B081FFA517 – CIG:B26E6FCB98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore C.F. - conguaglio 2024 Fondazione Giovanna Romeo Sava ONLUS - P.I. IT00677740870 Via III Retta Levante n. 214 – 95032 – Belpasso (CT). CIG Z8F3DE56F9 - CIG B41566D6F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE - FORNITORE FASTWEB - IMPEGNO SOMME - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto contrassegni invalidi; Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati (CT) - P.I. 02913600876 C.I.G. n. B4E039B8BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici dell'area Servizi Sociali - Anno 2025. Ditta Errebian S.p.A., Via dell’informatica 8 00071 Pomezia (RM) CIG A4ED9CDB2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE IN  ACCORDO QUADRO  A FAVORE DELLA SOCIETÀ  ENILIVE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA – CIG: B4D8B3801A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di cancelleria da destinare all’Area Lavori Pubblici – CIG B4E48E8912</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità gravissima frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria  a. s. 2024-25 -   Impegno di spesa integrativo gennaio-giugno 2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a favore della Studi e Servizi alle Imprese SRL - CIG 75458654C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo rimborso delle spese di  trasporto delle persone con disabilità  minori ed adulti presso i centri di riabilitazione. Anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Barbaro Group srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio di noleggio di un Display Full Color e gestione invio informazioni per la Polizia Locale. Ditta: MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella con sede in Via della Resistenza n. 65C – 95030 Pedara - CT – P.IVA 04471080871 C.I.G. n. ZC03915B08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO DI N.1 APPARECCHIO SCANNER FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D COPIA 4500 MF B/N,ALIMENTATORE DI ORIGINALI IN F/R, SCHEDA DI RETE,SCANNER,PER L'ANNO 2024-AREA SERVIZISOCIO-CULTURALE-DITTA COMIS SRL CON SEDE IN VIA V.GIUFFRIDA 28 CATANIA - P.I. IT037972608878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  Liquidazione  ottobre 2024 Cooperativa Sociale  I GIRASOLI con sede legale in Scordia P.IVA: 04609070877   CIG: B3241DD0B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2159868 del 11/12/2024 E N. 2160526 del 13/12/2024 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. per fornitura fogli dei registri di Stato Civile - CIG B45D2138B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia. Affidamento in trattativa diretta del servizio per anni uno CIG Z8F3D4D864. Liquidazione prestazione quarta trance PERIODO 04/10/2024 – 03/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 Componente 2 investimento/subinvestimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next Generation EU Progetto: “ Impianto Sportivo Turi Guglielmino a Massannunziata. Recupero impianto di calcio, atletica e campetti e spazi a verde e tribune” CUP j63d20001770001 CIG A002F6B23E    Liquidazione e pagamento 1° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA HALLEY, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELL'UFFICIO PERSONALE, ALLA DITTA HALLEY SUD, PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2024 - CIG Z223DB611B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile dei procedimenti informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESTINAZIONE DELLE RISORSE EX ART. 208 D. LGS. N. 285/1992 AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio assistenza domiciliare anziani (ADA). Anno  2024 . Cooperativa Sociale DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) via Polveriera 20/A P.IVA: 05408070877 CIG: B20C2B6073</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio educativa domiciliare Proc. T.O. Catania n. 9507/2024 - Erogazione  voucher di servizio - coop. Coser con sede legale in Viagrande (CT) P. IVA: 02323120879    CIG: B4D0792C51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 C.1 DEL D.LGS N.267/2000 E DELL'ART.17, COMMA 1 DEL D.LGS N. 36/2023. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –Istituto I.C.A.M. ONLUS – Villaggio S. Giuseppe – III Trimestre 2024. Partita Iva : IT01211330871                                        Sede : Via Mazzasette, 3 – 95025 – Aci Sant'Antonio (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stipula contratto polizza assicurativa infortuni, con la società Poste Italiane, per gli appartenenti del Corpo P.M.. Ditta: Poste Italiane (Poste Assicura S.p.A. - Gruppo Assicurativo Poste Vita) con sede in Viale Beethoven 11 - Roma CIG N. B4D3A10732</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.S.C. - FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE - IMPEGNO RISORSE AGGIUNTIVE PER I COMUNI A SOSTEGNO DEI SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'A.G.M. compenso fisso 2024 - D.R.S. n.1576/S8 del 13/06/2024 – somme presenze minori 2024 – D.D.G. n.2641/S8 del 08/10/2024 Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879  CIG: B4AA2843B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo di progettazione a favore dei comuni” Assegnazione al Comune di Mascalucia dell’importo di € 200.000,00; Utilizzo in pro quota per l’affidamento della progettazione esecutiva e CSP CUP J64D24002810002 con incarico esterno per i lavori “Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale”. “ al Piano triennale delle OO.PP. approvato 2024-2026 e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed Impegno di spesa ricovero minore D.M.A. – gennaio - giugno  2025; Casa Famiglia “BELLI E MONELLI” con sede in Mascalucia,  P.I. IT04646760878 - CIG. B4D20863DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto integrato M.D.S.M. e Comune Mascalucia. Impegno spesa anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED IMPEGNO PER AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA ACR WINSAFE E MAINTPRO ANNO 2025. DITTA SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L.  – CIG B4E4CF1D86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto persone con disabilità anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno di n. 2 dipendenti appartenenti all'Area degli Operatori esperti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA SICULA TRASPORTI S.P.A. - LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione Ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, assunta al protocollo generale dell’Ente in data 31/07/2023 con il n. 23103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - CIG: B4C3AA4F4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo di progettazione a favore dei comuni” Assegnazione al Comune di Mascalucia dell’importo di € 200.000,00; Utilizzo in pro quota per l’affidamento della progettazione con incarico esterno per i lavori “Rotatoria in corrispondenza dell’incrocio della Via Ombra con via Pulei” CUP J62C24000150004 al Piano triennale delle OO.PP. approvato 2024-2026 e adottato 2025-2027 e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto di articoli di segnaletica stradale mobile per la Polizia Locale Ditta: 3G ITALIA Srl con sede in Via Guido Rossa 34 - 06132 PERUGIA (PG) - CF/PI 03300430547 C.I.G. n. B4D94306D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo di progettazione a favore dei comuni” Assegnazione al Comune di Mascalucia dell’importo di € 200.000,00; Utilizzo in pro quota per l’affidamento della progettazione con incarico esterno per i lavori “Riqualificazione del plesso di via Timparello con rifacimento delle terrazze con criteri di efficientamento energetico” CUP J64H16000120002 “ al Piano triennale delle OO.PP. approvato 2024-2026 e adottato 2025-2027 e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di noleggio fotocopiatrice in convenzione Consip da parte di ditta Canon Italia SpA. Impegno somme canone anno 2024 e anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per prosecuzione ricovero disabili psichici S.S.M. e C.R. gennaio-settembre 2025.   Comunità alloggio “Alba Onlus”  con sede in Mascalucia  P.I. 03450780873 CIG  B4B2C0D314</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla Coop. Team  della  fattura nr. 936 del 4 dicembre 2024 per Servizio di Gestione ADI  CIG: B4208CC93E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA – Impegno  per canone 2024 e 2025  CIG:  CIG 7120912A78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  Liquidazione   ottobre-novembre 2024 Cooperativa Sociale A. F.A.E. con sede legale in Catania P.IVA: 03597670870   CIG  B324448F7D,    CIG   B40801EC8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PAGOPA S.P.A. – SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 - Verbali cds</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    ANFFAS ONLUS di Catania – III trimestre 2024  Partita Iva: IT04375900877 Sede: Via Policastro, 76 – 95126 – Catania (CT) CIG: ZC43DED8F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta "Pubbliformez srl"  del servizio in abbonamento tramite carnet formativo a scalare - CIG B4833E77B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI LINEA URBANA ATTRAVERSO IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA  N. 901 CON AMTS (AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA) DI CATANIA PROVENIENTE DA GRAVINA DI CATANIA – LIQUIDAZIONE ACCONTO IV TRIM. -CIG: B34DFD8358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Meta Service srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 442 DEL 09/12/2024 - DITTA I.C.E. DI CORSARO GRAZIELLA – FORNITURA DI RICAMBI PER STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE DELL' AREA AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per prosecuzione ricovero disabile psichico  T.A.  gennaio-settembre 2025. Comunità Alloggio per disabili psichici “Centro Te.So.Ri”, sita in via Torrente Fondachello s.n.c., Viagrande (CT) P.IVA 03868720875 CIG B4B378E15F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti ad asili nido (0-2 anni). “Interventi su immobile di Via Porto Marretti” CUP J68H24000460006 CIG: B46696F098 CPV 45214100-1. Aggiudicazione definitiva lavori e aggiornamente QTE post gara. Impegno somme sul finanziamento assegnato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP CONCETTA PULEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.G. n. 839 del 16 aprile 2024 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ – impegno di spesa.   CUP MASTER G39G22001140001 – CUP DERIVATO  J69G24000410001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Area povertà</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Cavallotto librerie srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.12.2024 al 15.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  Liquidazione   ottobre-novembre 2024 Cooperativa Sociale ORSA MAGGIORE  con sede legale in  Acicatena (CT) P.IVA: 02358970875    CIG  B323F46D8D,    CIG  B407E4CC01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25,  mediante voucher di servizio.    Liquidazione   novembre 2024 Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in Catania P.IVA: 05152970876  CIG B407EBFAE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 24/FE del 02.12.2024 a Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. mese di novembre 2024 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione voucher Assistenza nuclei familiari, a valere sull'azione 5 “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Educativa domiciliare 2° anno Piano di Zona 2019-20 CUP: G39J21021550001 CIG: B270F60072.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa ricovero minore residente a Mascalucia, presso coop. Soc. “Medaser” sede legale Paternò via Alcide De Gaspari 47, P.I. 04424390872 disposto con provv. n. 2646/2024 MIN il T.M. -  CIG: B4C0093454</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 189/PA - ricovero minore C.N. NOVEMBRE 2024  -  Cooperativa Sociale Dolci Ribelli con sede legale in Via Polveriera, 20/A - 95030 – Mascalucia (CT) P.IVA: IT05408070877    -    CIG Z7B3DE6145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA TAVOLE GRAFICHE AD ALTA RISOLUZIONE  DELLO STUDIO GEOLOGICO CON AGGIORNAMENTO  DEL PAI E DELLA MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: Riqualificazione area prospiciente il Palazzo Municipale CUP J67H23003160002 – CIG B4AF17DF46. Affidamento incarico di progettazione direzione lavori e misura e contabilità e CRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP VINCENZO AMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE URBANO COMUNALI FINO AL 31/12/2025 ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA MEPA – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio assistenza domiciliare anziani (ADA). Periodo giugno-novembre 2024 . Cooperativa Sociale COMUNITA’ DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) – Via Dante Majorana, 20 - cod. fiscale 3287290872 CIG 282DCFFC8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ricovero presso casa rifugio per donne vittime di violenza n. 4 ospiti.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Genesis onlus, via Dante Alighieri 35 Caltagirone (CT) P.IVA IT05562050871. CIG: B4A584D538</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO IV TRIMESTRE dal 01/09/2024 al 30/11/2024 - COMPONENTE ESTERNO AVV. DI MATTEA MARIA CARMELA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.  Liquidazione ottobre 2024 Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879  CIG  B3453B3CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI V.D. E V.R.NOVEMBRE 2024. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014     – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871 CIG:  B40E6415C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore  di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.  Anno scolastico 2024/25   Liquidazione  novembre 2024 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877   CIG B345ODD597</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  Liquidazione   novembre 2024 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877  CIG   B405A1BE48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA ARREDI  PER L'AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO GIURIDICO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RELATIVO AI SIG.RI  GRASSO, SEMINARA, RAMETTA PIÙ ALTRI, GIUSTA RICHIESTA A FIRMA DEL SINDACO PROT. N. 35888 DEL 26/11/2024 - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE A SEGUITO DEL PROGRAMMA DENOMINATO “LA MAGIA DEL NATALE A MASCALUCIA 2024” - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA  PER L'AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per ripristini a seguito danneggiamenti a beni comunali. Approvazione preventivo offerta a seguito attivazione procedura su  piattaforma e_procurement MEPa acquinstinretePa ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e collocazione di attrezzature ludiche e per il fitness da installare presso l’area comunale della villa comunale di via Bellini. Progetto “Fornitura e collocazione di attrezzature ludiche e per il fitness da installare presso l’area comunale della villa comunale di via Bellini” nel comune di Mascalucia (CT). CUP: J65I22006850001, CIG 94686132A2  –  Presa atto conto finale e del certificato di regolare esecuzione deii lavori, saldo impresa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE – MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE – DALL’ 1 ALL’ 11 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO GIURISDIZIONALE INNANZI IL TAR CATANIA  PROPOSTO DAL SIG. PELLIDORO A. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE RISERVATA AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 50, COMMA 17 BIS DEL D. L. N. 13/2023, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 41 DEL 21 APRILE 2023 – FINALIZZATO ALLA COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA’ NEL PROFILO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONARI DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto in area di ampliamento del cimitero centro - Interventi per il completamento funzionale eseguibile a stralci. Lotto n°100 loculi anno 2024. CUP J65124000210004  CIG B4B8CD32F. Conferimento incarico professionale esterno per redazione calcolo strutture del progetto esecutivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.140 DEL D.LGS 36/2023. MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL TERRITORIO MEDIANTE RIMOZIONE DI CENERE VULCANICA  DEPOSITATA A SEGUITO DELL'EVENTO PAROSSISSTICO DEL 3-4 E 23/07/2024. LIQUIDAZIONE DITTA PROGITEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Gestione Amministrativa Giudice di Pace</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DEL COMUNE DI MASCALUCIA - IMPEGNO  SOMME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CICLO DEI RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, EX ART. 15 DEL C.C.N.L. DEL 16.11.2022, RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, PER N. 1 PROGRESSIONE VERTICALE “PROCEDURA ORDINARIA” DALL'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI ALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Villa Felice . Novembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO DELLA PRIVACY PER IL CORRETTO ESPLETAMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE DI RIFERIMENTO E NOMINA DPO – LIQUIDAZIONE FATTURA N.927/24 DEL 18/11/2024 - IMPORTO € 2.253.75 IVA INCLUSA - CIG: ZF53D6648A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedola primaria. Libreria Viviscuola srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI LINEA URBANA ATTRAVERSO IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA  N. 901 CON AMTS (AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA) DI CATANIA PROVENIENTE DA GRAVINA DI CATANIA – CIG: B34DFD8358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI   NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2024 - ENEL ENERGIA S.P.A - CIG: B21F74845B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto in area di ampliamento del cimitero centro - Interventi per il completamento funzionale eseguibile a stralci. Lotto n°100 loculi anno 2024. CUP J65124000210004  CIG B4B8077C34. Conferimento incarico professionale esterno per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, EX ART. 15 DEL C.C.N.L. DEL 16.11.2022, RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, PER N. 2 PROGRESSIONI VERTICALI “PROCEDURA ORDINARIA” DALL'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI ALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E NOMINA DEI VINCITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  CURA E MANTENIMENTO DELLE AREE A VERDE URBANO COMUNALI  - LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLA DITTA FLORA 2014 S.R.L. SOC. AGRICOLA – CIG : B387E5A76B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA GES.PER.PLUS, PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE PRESENZE, PER L'ANNO 2025, ALLO STUDIO CONTINO - CIG: B47D13CB55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Cartolibreria Il Bosco di Petralia Candido.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto direttoriale Ministero dell’Interno, ex art. 1, comma 29 l. 160/2019.  Ricorso al comma 32 modificato  dall’art. 33, comma 1 della l. 56 del 29/04/2024. CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - PICCOLE OPERE - RECUPERO ECONOMIE DA LAVORI ESEGUITI DA DESTINARE A INTERVENTI INTEGRATIVI SUL PATRIMONIO COMUNALE - PARCO TRINITA' MANENTI E CIMITERO. CUP: J64J24000260006 - CIG: B212A1A288. Pagamento 2° SAL alla ditta affidataria dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.  Liquidazione ottobre 2024 Cooperativa Sociale  TERZO SETTORE con sede legale in Catania P.IVA: 04611780877 CIG B3453127D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  Liquidazione  ottobre 2024 Cooperativa Sociale  TERZO SETTORE con sede legale in Catania P.IVA: 04611780877 CIG  B32494909F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  RACO srl  per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI SAN VITO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE DEL SISTEMA DI DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE VASCA DI RACCOLTA TERMINALE DELLA RETE DI VIA ETNEA ED OPERE CONNESSE - CUP  J64E22000100001" Indagini preliminari su rete fognaria oggetto di intervento. Procedura a contrarre ex art. 50 comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023. Imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedola primaria. Cartoleria dell'Etna di Ciravolo Claudia Irene</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER PAGAMENTI, NON DOVUTI, RELATIVE A SANZIONI VERBALI C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabile psichico   M.G.  gennaio-settembre 2025   Comunità Alloggio per disabili psichici “Noema”  – P.I. 03315100879 - CIG B4B287F41F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia.   Proroga affidamento in trattativa diretta del servizio mesi uno  CIG B46C75F5A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: N. PAE0036644 - PAE0036645 - PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica A.S. 2024 - 2025.  Liquidazione ditta C&amp;G SERVIZI GLOBALI srl. Mensilità novembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, EX ART. 15 DEL C.C.N.L. DEL 16.11.2022, RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, PER N. 1 PROGRESSIONE VERTICALE “PROCEDURA ORDINARIA” DALL'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI ALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA DEL  VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, EX ART. 13 COMMA 6 E SEGUENTI DEL C.C.N.L. DEL 16.11.2022, RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, PER N. 2 PROGRESSIONI VERTICALI “PROCEDURA SPECIALE” DALL'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI ALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA DEI VINCITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, EX ART. 15 DEL C.C.N.L. DEL 16.11.2022, RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, PER N. 1 PROGRESSIONE VERTICALE “PROCEDURA ORDINARIA” DALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI ALL'AREA DEI FUNZIONARI, PROFILO PROFESSIONALE “FUNZIONARIO DI VIGILANZA” - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, EX ART. 13 COMMA 6 E SEGUENTI DEL C.C.N.L. DEL 16.11.2022, RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, PER N. 1 PROGRESSIONE VERTICALE “PROCEDURA SPECIALE” DALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE “FUNZIONARIO TECNICO” - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, EX ART. 13 COMMA 6 E SEGUENTI DEL C.C.N.L. DEL 16.11.2022, RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, PER N. 1 PROGRESSIONE VERTICALE “PROCEDURA SPECIALE” DALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, EX ART. 13 COMMA 6 E SEGUENTI DEL C.C.N.L. DEL 16.11.2022, RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, PER N. 1 PROGRESSIONE VERTICALE “PROCEDURA SPECIALE” DALL'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI ALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE INFORMATICO” - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, EX ART. 15 DEL C.C.N.L. DEL 16.11.2022, RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO, PER N. 2 PROGRESSIONI VERTICALI “PROCEDURA ORDINARIA” DALL'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI ALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA DEI  VINCITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA N. 2191/2024 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA VERTENZA R.G. N. 13231/2019 - LENTINI V. C/COMUNE DI MASCALUCIA – LIQUIDAZIONE SPESE CTU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione micronido a.s. 2024/2025. Associazione culturale Villa Felice.Novembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. MASCALUCIA  - CONFERMA IMPEGNO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE (D.E.C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2156481 del 20/11/2024 - DITTA MAGGIOLI SPA – Servizio di manutenzione straordinaria del sistema informativo tributi - CIG Z1C3E006C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DEL COMUNE DI MASCALUCIA - IMPEGNO  SOMME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CICLO DEI RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA FINO AL 29/11/2024 –A FAVORE DELLA DITTA SE.G.EP. SOCIETA' COOPERATIVA - CIG : B3703D6B01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per prosecuzione ricovero disabili psichici  C.C.T. - R.G. gennaio - settembre 2025 -  Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872. CIG B4B1FC93DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e installazione di rallentatori stradali (dossi in gomma omologati) - Affidamento diretto previa negoziazione su MEPA ed impegno finanziario. Ditta: SE.MA.S. S.r.l. con sede in Via A. De Gasperi n. 3 - Sant’Agata Li Battiati (CT) - P.I. 04782870879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SVILUPPO PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) 2024 E 2025 AI SENSI DEL NUOVO METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI ARERA MTR2. DETERMINA A CONTRARRE. CONFERMA IMPEGNO PER SOCIETA' GF AMBIENTE SRL - CIG:B0B83C445F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SI SPESA PER AFFIDO FAMILIARE MINORE C.A. ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per fornitura accessori per tablet e stampante portatile Ditta: ICE di Corsaro Graziella - C.so San Vito 54/A-56 - 95030 Mascalucia (CT) CIG: B49C03C7FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU Progetto "Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere" CUP: J63D20001760001 CIG 997212490C Assegnazione da atto di interpello dell’incarico di collaudatore statico in c.o. CIG  B486101FC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO – OTTOBRE / NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE N. 2 MINORI - Anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI HARDWARE E DISPOSITIVI INFORMATICI, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per prosecuzione ricovero anziani  V.A. - S.P.  - L.G. - R.G. - K.G.  Gennaio- Settembre 2025 presso Casa di riposo Paradiso dei Nonni con sede in Mascalucia, P.I.IT05838050879.  CIG B49CC7916E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Rodalibri di Cannizzaro Daniele</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per spese ricovero disabili psichici V.D. e V.R. gennaio-settembre 2025. Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871 CIG  B4B266AC44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge regionale n°3 del 31/01/2024 recante “Contributi per interventi di riqualificazione urbana, di manutenzione Oggetto straordinaria e d’investimenti” Intervento di riqualificazione Largo Giuseppe Fava (area a verde tra Corso San Vito e via Alcide De Gasperi) CUP J62H22002050002 - CIG B45F05401C. Aggiudicazione definitiva lavori ex art. 17 d.lgs. 36/2023. Aggiornamento Quadro economico. Richiesta provvedimento di decretazione da parte del Dipartimento regionale finanziatore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP VINCENZO AMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Nord - CUP    J67H22000950001 Determina a contrarre per assegnazione del supporto al RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE – COMPRENSORIO MARRETTI  - CUP  J61B22001240001 Determina a contrarre per assegnazione del supporto al RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE C.F. - conguaglio 2024-  in favore di  FONDAZIONE SAVA ONLUS - BELPASSO  P.I. 00677740870 – CIG  B41566D6F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA SOMME  ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI STAMPA CON PLOTTER - AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canone annuo di abbonamento per l’accesso telematico al Sistema Informativo della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione - anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP  CORRISPETTIVI PER IL 2025 AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE tg YA761AR e tg YA762AR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA SUTERA M.N. - INCARICO  LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO FAMILIARE per n. 2 MINORI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 2 - LEASEPLAN ITALIA S.P.A /CONSIP - CORRISPETTIVI 2025 CIG. ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e affidamento servizio editoriale prontuari delle violazioni alle norme della circolazione stradale in formula di abbonamento Ditta: EGAF Edizioni S.r.l. –  avente sede in Via Filippo Guarini - 47121 FORLI’ – Part.IVA 02259990402  C.I.G. n. B4B4EE9764</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di specchi stradali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BITUME A FREDDO IN SACCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura n.1 fascia sindaco con stemmi ricamati e frange, su misura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DEI GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA FINO AL 31/12/2025 ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA MEPA – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO A SALVAGUARDIA DEL VERDE URBANO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: B3DB02ACC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Studio geologico tecnico con esecuzione relativi sondaggi geognostici del Progetto di fattibilità tecnico economica, dei lavori di_PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Asilo nido di Via Santa Sfera” CUP J68H24000470006 Affidamento servizi tecnici professionali di studio geologico tecnico. Aggiudicazione definitiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Next Generation Eu -Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sintetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001 CIG 9979166C49. Approvazione QEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP CONCETTA PULEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO RAMI O LORO PARTI, DEGLI ESEMPLARI ARBOREI CHE COSTITUISCONO PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ E PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE  CIG: B46C268CC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA ANCIDIGITALE S.p.A. C.F. 15483121008 con sede legale in Via dei Prefetti 46 - 00186 ROMA C.I.G.: B4AA6C4589</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI SUPPORTO RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE - TRANSIZIONE DIGITALE S.r.l., C.F./P.I.: 03940310125 - CIG: B48543C61F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DENOMINATO “LA MAGIA DEL NATALE A MASCALUCIA 2024” DAL 08/12/2024 AL  06/01/2024.- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA   - CIG: B4A49C468D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR 2014/2020 Azione 6.1.2. Cod. Caronte SI_1_20866 QSN 2007/2013 Obiettivi di Servizio - Programmazione risorse premiali -ODS, attribuite alla Regione Siciliana con delibera CIPE n. 79/2012. Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta rifiuti differenziati sito in C.da S. Margherita nel comune di Mascalucia (CT). RIAGGIORNAMENTO QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 - DOTT.SIGNORINO GELO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per servizio di recupero e trasferimento salma a seguito di incidente stradale mortale. Ditta: Agenzia Onoranze Funebri RUSSO s.r.l. con sede in Via Vitt. Emanuele 334 - 95010 Santa Venerina (CT) - C.F./P.iva 04602120877 CIG: B49E6A1723</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto in area di ampliamento del cimitero centro - Interventi per il completamento funzionale eseguibile a stralci. Lotto n°100 loculi anno 2024. CUP J65124000210004. Determina a contrarre per conferimento incarichi professionali esterni per redazione calcoli statici e  coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M. anno 2024. Beneficiario: Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA SICALI RAFFAELE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  Beneficiario: Avv Emanuele Biancarosa - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 1/07/2024 al 30/11/2024  - COMPONENTE ESTERNO GRANATO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01/09/2024 AL 30/11/2024 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. COSTA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER COLLOQUIO, PER LA STABILIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 17 BIS, DEL DECRETO LEGGE N. 13/2023, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 41/2023, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DI PERSONALE DA INQUADRARE NELL’AREA FUNZIONARI ED E.Q. ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO NEL COMUNE DI MASCALUCIA PER CONCORSO PUBBLICO BANDITO EX ART. 1, COMMA 181, DELLA LEGGE N. 178 DEL 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione voucher Assistenza nuclei familiari, a valere sull'azione 5 “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Educativa domiciliare 2° anno Piano di Zona 2019-20 CUP: G39J21021550001 CIG: B081FFA517.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU Progetto: “Impianto sportivo Turi Guglielmino a Massannunziata. Recupero impianto di calcio, atletica e campetti e spazi a verde e tribune” CUP J63D20001770001 – CIG  A002F6B23E Presa atto  addendum contrattuale sottoscritto in data 03/10/2024 al Rep 834/AP e impegno somme  integrative Presa atto certificato di conformità per i servizi tecnici progetto esecutivo e CSP Liquidazione e pagamento corrispettivi progettazione esecutiva e CSP nell’ambito dell’appalto integrato affidato al Consorzio stabile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  Liquidazione  ottobre 2024. Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879  CIG B32384FE2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU Progetto "Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere" CUP: J63D20001760001 CIG 997212490C Presa atto  addendum contrattuale sottoscritto in data 12/11/2024 al Rep 838/AP e imputazione somme  integrative Liquidazione e pagamento certificato di anticipazione dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, a favore della società Maggioli S.p.a., per l’elaborazione degli avvisi di accertamento Ufficio Tributi – prodotto Service SNH Atti TRB CON PAG –Mediante ordine diretto (oda) su piattaforma MEPA, CIG B496E18F20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore D.M.A. periodo terzo bimestre 2024  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli - P.I. IT04646760878 Via delle Campanelle n. 23 – 95030 Mascalucia (CT) Det. impegno n. 992/2024 – CIG B1D5AC53F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio assistenza domiciliare anziani (ADA). Periodo Ottobre 2024 . Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879. CIG B02BFC0EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della maggiorazione festiva a Montalto Mario periodo Gennaio - Dicembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prosecuzione ricovero anziani  V.A. - S.P.  - L.G. - R.G.  - K.G. -   Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Via Marco Polo 15 – Mascalucia.  P.I.:IT05838050879 - CIG B4133A20AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G. OTTOBRE 2024 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT03315100879 – CIG Z753DE5BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore D.M.A. - prosecuzione servizio anno 2024  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli - P.I. IT04646760878 Via delle Campanelle n. 23 – 95030 Mascalucia (CT) Det. impegno n. 1335/2024 – CIG. B3712B1D56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 24/PA del 01/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali mese di Ottobre 2024 A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G.: n. B2F47A8272</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Organismo Unico di Controllo – Variazione di P.E.G. 2024/2026 – ex D.lgs. 267/2000, art. 175, Comma 5 quater – Area Affari Generali e Tributari - Impegno di spesa proroga O.U.C.;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricoveri  V.A. - S.P.  - L.G. - R.G. - P.M. - K.G. - P.F. Settembre 2024. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Via Marco Polo 15 – Mascalucia.                   P.I. :IT05838050879 CIG Z723DE5CE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti di certificazione da liquidare allo stato per il periodo dal 16.30.2024 al 30.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imputazione di spesa per assistenza nuclei familiari minore V.R., a valere sull'azione 5 " Io esisto quindi mi prendo cura di te" II anno piano di zona 19-20. Servizio di educativa domiciliare  . Cup : G39J21021550001,   CIG B485444CB7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU Progetto: “Impianto sportivo Turi Guglielmino a Massannunziata. Recupero impianto di calcio, atletica e campetti e spazi a verde e tribune” CUP J63D20001770001 – CIG  A002F6B23E Autorizzazione subappalto  a ditta per lavorazioni impiantistiche</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto d.p.i. autorespiratori per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile DITTA: AZG Antincendio S.r.l.. con sede in Via Pietro Nenni, 10/12 - 26851 Borgo San Giovanni (LODI), C.F. e P.I. 11996460157  C.I.G. n. B46704FCFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per la fornitura di articoli di vestiario relativi all’uniforme della Polizia Locale. Ditta: FOR.AP. S.r.l. con sede in Via Niccolò Cento, 2A - 90144 Palermo(PA) - PI/CF 06415170825 C.I.G. N. B340FE1521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AVVIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER L'ACCERTAMENTO ANAGRAFICO, SU DISPOSITIVO MOBILE, TRAMITE L'APP M-ACCERTA, INTEGRATA CON IL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, AL FORNITORE MAGGIOLI S.P.A. - CIG: B484A5CFF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO BONAIUTO SOMMA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART 17, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA – PROROGA FINO AL 31/12/2024 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SE.G.EP. SOCIETA' COOPERATIVA – PROCEDURA NEGOZIATA RDO N. 4876703 M.E.P.A. - CIG : B48612B273</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto alla ditta individuale “PUBBLIFORMEZ SRL”, del servizio di formazione del personale – CIG: B4833E77B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto alla ditta individuale “Maggioli spa”, del servizio di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – CIG: B4834FFEC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SOFTWARE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS.N.36/2023 - DITTA ETICA SOLUZIONI S.R.L. IMPORTO € 3000.00 OLTRE IVA - CIG: B484E6653C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA SEMESTRALE DEI VEICOLI COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ TESTAI ASSICURAZIONI SRL AGENTE  VITTORIA ASSICURAZIONI – CIG: B3694E3C1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AC-CORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP  - VEI-COLO FIAT TIPO tg YA761AR -7^rata DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia.   Manutenzione straordinaria per Riparazione componenti elettromeccanici al depuratore di c.da Munzone</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno trasporto scolastico extraurbano a.s. 2024 - 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa buoni libro LL. RR. nn. 11 del 1979 e n.57 del 1985 - A.S. 2024 - 2025 e 2025 -2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di stampa,imbustamento e recapito n. 13.800 Avvisi per invio Saldo TARI 2024 - Impegno di Spesa - CIG: B452FFF871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa - Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - LEASEPLAN Italia S.p.a/Consip CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE CON ETICHETTE RFID -  AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE -  DITTA GIES S.R.L. - CIG: B345B39218.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEL QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD FC80U-2022 - DITTA GIES S.R.L. - CIG: B1C3945CC8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Bazar di Ilona Lutsevich.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Scuola insieme di OLiveri Maria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.11.2024 al 15.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale in favore di alunni con  disabilità, individuazione beneficiari e affidamento alle cooperative sociali per l’erogazione voucher di servizio A.S. 2024/2025. Impegno Dicembre 2024 -Aprile 2025   CIG. B474A84EEE     CIG B4741D97C3    CIG B473318AE1  CIG B473557564    CIG B473AB0F1D     CIG B474435A32    CIG B4745ABED3   CIG  B473E04E35   CIG B4736F8D80    CIG B47312F759    CIG B474753CB9     CIG   B4748D6C16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA, E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI COMUNALI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA, PER MESI 12 (DODICI) - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto articoli di cancelleria per il funzionamento degli uffici dell'Area Polizia Municipale. DITTA: ERREBIAN S.p.A., Via dell’Informatica 8, Loc. Santa Palomba, 00071 Pomezia (RM) C.I.G. n. B466F9B871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP  - VEICOLO FIAT TIPO tg YA761AR. DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corrispettivi trimestrali per utenza del servizio telematico relativo all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile Comunicazione ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.P.R. 28/09/1994 n. 634  BENEFICIARIO: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso delle spese per la partecipazione alla 41ª Assemblea Nazionale ANCI anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Ministero Interno assegnazione contributi per investimenti per manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.  Interventi  allontanamento acque da via Tremestieri e realizzazione dossi CUP J67H23000230001. CIG 98282933F5  Liquidazione e pagamento oneri accesso a discarica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Cartoservice di Riccardo Severino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria il Sagittario di Villani Concetta .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  ditta “Soluzione Professionisti” di Giusy Pagano, del servizio di formazione e supporto tecnico specialistico in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza – CIG: B335252761</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per la fornitura di materiale necessari per i lavori in economia per la riparazione di edifici e beni comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedola primaria. Libreria T&amp;C Office Automation.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, interventi di riparazione di varie opere in ferro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARIO RELATIVO ALLE SPESE PER DIFESA DEI GIUDIZI PENDENTI DINANZI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI CATANIA - AVV. M. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento canone annuo per il rinnovo dell’esercizio licenza individuale apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione alla Polizia Municipale n. 318537-SAN.   Beneficiario: Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso buoni refezione. Sig.ra C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Cartoservice di Riccardo Severino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa - Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - LEASEPLAN Italia S.p.a/Consip CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” CUP J61E17000300001  CIG: 9110247DA4.  Liquidazione e pagamento  primo SAL lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione Bonus Figlio di cui all'art. 6, comma 5, della L.R. nr. 10/2003 – Primo semestre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. GIOVANNI COCCO, GIUSTA NOMINA D.A. 222/S3 DEL 27/06/2024 - APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio, integrato a “Concilia Service 4.0” della Maggioli S.p.A. in dotazione alla Polizia Locale, per inviare alla notifica dei verbali CdS tramite SEND del servizio SNH. Ditta: Maggioli S.p.A con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 8 – C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405 CIG: B2820E686B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per iscrizione Tiro a Segno Nazionale ed attività di tiro Polizia Locale valido per l’anno 2024. Ditta: Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Catania con sede in Stradale Tiro a Segno (San Giuseppe La Rena) n. 10, Catania C.I.G. N. B337A07BCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corrispettivi per servizio TIM Street Control (con l’utilizzo della Piattaforma di Gestione in Cloud per l’impiego dell’apparecchiatura mobile di rilevazione infrazioni al Codice della Strada sulle strade del territorio)  Fornitrice: TIM S.p.A. -  Telecom Italia S.p.A. gruppo TIM avente sede legale in Via Gaetano Negri n. 1 - 20123 Milano C.I.G. n. Z3331104BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI CON CONCESSIONE PLURIENNALE NEL MERCATO SETTIMANALE DI PIAZZA FALCONE BORSELLINO-  ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE DENOMINATA “MUSIC E BEER FEST 24” DAL 22/11/2024 AL 24/11/2024.- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE “MEDITERRANEARTE' APS”  - CIG: B4115F536B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti ad asili nido (0-2 anni). “Interventi su immobile di Via Porto Marretti” CUP J68H24000460006 Sistematizzazione  nell’attribuzione capitolo e impegni disposti; Approvazione Progetto esecutivo con impegno somme aggiuntive a cofinanziamento e determinazione a contrarre per i lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CATANIA  PROPOSTO DA LEONARDI C. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI TECNICO (INGEGNERI, ARCHITETTI) ESPERTI IN OPERE PUBBLICHE SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP E11C22001300005 CIG  96960666C8 Approvazione relazione attività mesi settembre - ottobre - e liquidazione compensi tecnico incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN  UPS DA INSTALLARE NELLA SALA SERVER UBICATA NEL PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA LIVATINO N.1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.174 DEL 30/10/2024 € 3.957,75 IVA INCLUSA - DITTA RADIOCOM SOCIETA' COOPERATIVA - CIG B36A1C5DB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI AGOSTO SETTEMBRE - VARIE SEDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO - VARIE SEDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2 PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI” “LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 CUP: J64H22000460001 Servizio professionale di supporto al RUP. Liquidazione acconto n° 4 CIG: 97615741B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.10.2024 al 31.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Insieme si può . Ottobre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Insieme si può . Settembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Associazione culturale Villa Felice. Mensilità ottobre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Cavallotto librerie srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Balsamo Andrea</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedola primaria. Libreria Scuola Insieme di Oliveri Maria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria.Libreria il bosco di Petralia Candido</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE OPERE IN FERRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Etna Global Service  srl  per conferimento di rifiuti CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno rimborso spese per la partecipazione alla 41ª Assemblea Nazionale ANCI anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA Compost srl, per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 128/P affidamento stampa, imbustamento e recapito Acconto TARIi 2024 - Etnea Recapiti di N. E. - CIG: B1F42201A3;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI AGGIUNTIVI E FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE COMPRESO IL  SERVIZIO DI STAMPIGLIATURA PERSONALIZZATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 20/FE del 02.11.2024 a Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. mese di ottobre 2024 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25,  mediante voucher di servizio.    Liquidazione   ottobre 2024 Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in Catania P.IVA: 05152970876  CIG 3240F83B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO GIURISDIZIONALE INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DALLA DITTA COSTRUZIONI MANAGERIALI - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. Fabrizio Filiberto Fiorito - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 133/PA Rimborso Spese di notifica di atti tributari - Studi e Servizi alle Imprese Srl -  CIG: 75458654C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE PER ASSISTENZA REMOTA CLIENT - AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N.36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1665 DEL 29/10/2024 - DITTA BLADE INFORMATICA S.R.L. - IMPORTO 1776.60 OLTRE IVA - CIG B3648E4557</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 176/PA - ricovero minore C.N. OTTOBRE 2024  -  Cooperativa Sociale Dolci Ribelli con sede legale in Via Polveriera, 20/A - 95030 – Mascalucia (CT) P.IVA: IT05408070877    -  CIG Z7B3DE6145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. 1207/2020 - R.G. n. 1771/2020 PROPOSTO DA SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE. BENEFICIARIO: AVV. E. BARCELLONA –  S. G. LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione portavoce del  SINDACO ai sensi dell'ART.7 - LEGGE N.150/2000 E dell'ART.14 - L.R.N° 7/1992 -  Dott. Sbirziola G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Rodalibri di Cannizzaro Daniele.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di nuova realizzazione asilo nido (0-2 anni) per 44 posti in via Santa Sfera” CUP J68H24000470006 Acquisizione parere preventivo s progetto da Ufficio Prevenzione dei Vigili del Fuoco di Catania e nulla osta ASP – Servizio igiene pubblica. Impegno somme. Liquidazione e pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione micronido A.S. 2024 - 2025. Liquidazione Associazione culturale Villa Felice . Ottobre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità a. s. 2024-25, mediante voucher di servizio.  Liquidazione  ottobre 2024 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877  CIG  B323DO5169.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI V.D. E V.R. OTTOBRE 2024. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014     – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871 CIG:  B34D8690F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Cartolibreria Fantasy di Sciuto Carmelo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR.0002148140 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  PNRR - MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI - M1C1 Investimento 1.3 DATI E INTEROPERABILITA' - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - CUP J51F22009280006 - CIG A01D3CCA97 - FORNITORE: MAGGIOLI SPA - EROGAZIONE E PUBBLICAZIONE IN PDND DI N. 3 API: ANAGRAFE, SEGRETERIA, PAGOPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RICAMBI PER STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE DELL' AREA AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LlQUIDAZIONE: fornitura di materiale necessario per eliminare i pericoli per la pubblica incolumità delle strade comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Raciti Giorgio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO BENEDETTO SOMMA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART 17, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI ED ALLE SEDUTE DELLA PRIMA E SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE – MESE DI OTTOBRE  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 - DOTT.SIGNORINO GELO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione di P.E.G. 2024/2026– Ex D.lgs. 267/2000, art. 175, Comma 5 quater – Area Affari Generali E Tributari e Conferimento incarico di Portavoce del Sindaco ai sensi dell'art.7 della Legge N.150/2000 e dell'art.14 della L.R. N° 7/1992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE – DAL 12 AL 30 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica per le zone territoriali omogenee “C1” e “C2” del P.R.G.. Incarico di prestazione di servizio professionale a supporto dell’Area Urbanistica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO A3 PER L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020241000021425 del 30/09/2024 di € 8,01 IVA INCLUSA - DITTA OLIVETTI S.P.A. - CIG B0038855D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    ANFFAS ONLUS di Catania – II trimestre 2024  Partita Iva: IT04375900877 Sede: Via Policastro, 76 – 95126 – Catania (CT) CIG: ZC43DED8F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –Istituto I.C.A.M. ONLUS – Villaggio S. Giuseppe - I e II Trimestre 2024. Partita Iva : IT01211330871                                        Sede : Via Mazzasette, 3 – 95025 – Aci Sant'Antonio (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G. SETTEMBRE 2024 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT03315100879 – CIG Z753DE5BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: PNRR – Programmi Rigenerazione urbana. Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sintetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001 NEXT GENERATION EU Incarico di CSP e CSE – CIG  9850892D3B. Liquidazione e pagamento saldo onorario CSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP CONCETTA PULEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore  di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.  Anno scolastico 2024/25   Liquidazione ottobre 2024 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877   CIG B345ODD597.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge regionale n°3 del 31/01/2024 recante “Contributi per interventi di riqualificazione urbana, di manutenzione Oggetto straordinaria e d’investimenti” Intervento di riqualificazione Largo Giuseppe Fava (area a verde tra Corso San Vito e via Alcide De Gasperi)  CUP J62H22002050002. Presa d’atto  DGM 122 del 15/11/2024. Attivazione procedura a contrarre per proposta di aggiudicazione lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP VINCENZO AMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA - MUNICIPIO E PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI - CIG: B4474E301F - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLTECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto carta e arredi ufficio Ragioneria - Ditta Ice di Corsaro Graziella - CIG:B44A71C20D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione climatizzatori di precisione data center comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE" - LOTTO 8 SICILIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE 3° TRIMESTRE 2024 – CIG 7120912A78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio assistenza domiciliare anziani (ADA). Periodo Agosto 2024 . Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879. CIG B02BFC0EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabili R.G. e C.T.   Liquidazione settembre 2024.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo. Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8 – 95100 Catania     Det. 1941/2023 - Imp. 735/2023 - CIG ZF53DE5DE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 159/PA - ricovero minore C.N. SETTEMBRE 2024  -  Cooperativa Sociale Dolci Ribelli con sede legale in Via Polveriera, 20/A - 95030 – Mascalucia (CT) P.IVA: IT05408070877    -          CIG Z7B3DE6145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adeguamento e integrazione dello studio geologico-tecnico propedeutico alla revisione del P.R.G. richiesto ai sensi del D.S.G. di approvazione n. 814 del 17/10/2023 “Progetto di aggiornamento del P.A.I. per aspetti idraulici del Comune di Mascalucia e Nicolosi” e  il D.D.G.  n. 309 del 31/05/2024  “Piano Regionale di Microzonzione Sismica di livello 3”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA CARUSO M.A. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE T.A. agosto – settembre 2024 BENEFICIARIO:  Comunità Alloggio per disabili psichici “Centro Te.So.Ri”,  sita in via Torrente Fondachello s.n.c., Viagrande (CT) P.IVA IT03868720875;  – Società Cooperativa Sociale “Team ti educa a migliorare”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento Disabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di nuova realizzazione asilo nido (0-2 anni) per 44 posti in via Santa Sfera” CUP J68H24000470006 CIG B43EC5A3FD Presa atto del ricorso della relazione preventiva archeologica VIARCH– Assegnazione incarico a archeologo in trattativa diretta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici  S.S.M. e C.R. novembre-dicembre 2024.   Comunità alloggio “Alba Onlus”  con sede in Mascalucia  P.I. 03450780873 CIG  B40F2746EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione somme all'economo comunale per spese correnti - spedizione pacco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001147014 RELATIVA AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E CONSULENZA SOFTWARE, PER LA PIATTAFORMA SICR@WEB -  DITTA: MAGGIOLI S.P.A - CIG:Z753DF3E38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IN AREA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CENTRO – INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE ESEGUIBILE A STRALCI .  LOTTO BATTERIA DI N°100 LOCULI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE 8 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X04684015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ricovero minore D.M.A. –  prosecuzione servizio anno 2024; Casa Famiglia “BELLI E MONELLI” con sede in Mascalucia, Via delle Campanelle n. 23 -  P.I. IT04646760878 - CIG. B416EBD727</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. GIOVANNI COCCO, GIUSTA NOMINA D.A. 196/S3 DEL 14/06/2024 - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 9 GIORNATE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E CONSULENZA SOFTWARE PER LA PIATTAFORMA SICR@WEB EVO (modulo Contabilità finanziaria) - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: B429FE9D1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PIANO DI ZONA - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Next Generation Eu -Missione 5 componente 2 – in-vestimento/subinvestimento 2.1 Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sintetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001 CIG 9979166C49. Atto di conferma della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP CONCETTA PULEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riqualificazione area prospiciente il Palazzo Municipale CUP J67H23003160002 Determinazione a contrarre per affidamento incarico di progettazione direzione lavori e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 del Servizio di Gestione ADI  - Determina a contrarre ex art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2023 - CPV 85320000-8 CIG: B4208CC93E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti ad asili nido (0-2 anni). “Asilo nido  Santa Sfera” CUP J68H24000470006 Affidamento servizi tecnici professionali di studio geologico tecnico. Determina a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria per gli impianti fotovoltaici comunali CIG Z923DF3368. Liquidazione e pagamento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa prosecuzione ricovero anziani  V.A. - S.P.  - L.G. - R.G. - K.G presso Casa di riposo Paradiso dei Nonni con sede in Mascalucia, P.I.IT05838050879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ECONOMIE PICCOLE OPERE AL CUP J67H21006600001 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AUDITORIUM PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI VIA REGIONE SICILIANA 14 FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. CUP: J64D24001830001 – CIG:  B4148085FD DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART 17, COMMA 5, DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione Servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia e primaria del Comune di Mascalucia a.s. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ricovero disabili psichici  C.C.T. - R.G. novembre-dicembre 2024 -  Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872. CIG B40F6DEB6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabile psichico  T.A.  novembre-dicembre 2024   Comunità Alloggio per disabili psichici “Centro Te.So.Ri”, sita in via Torrente Fondachello s.n.c., Viagrande (CT) P.IVA 03868720875 CIG B40F3C8F80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabile psichico   M.G.  novembre-dicembre 2024   Comunità Alloggio per disabili psichici “Noema”  – P.I. 03315100879 - CIG B40F05AAF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per spese ricovero disabili psichici V.D. e V.R. novembre-dicembre 2024. Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871 CIG  B40E6415C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi manutenzione straordinaria e rimozione della cenere vulcanica dagli immobili comunale. Impegno ed affidamento. CIG B30BDD385F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi urgenti di manutenzione per la riparazione di buche stradali nel territorio comunale. Impegno spesa ed affidamento servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>a) Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti ad asili nido (0-2 anni). “Interventi su immobile di Via Porto Marretti” CUP J68H24000460006 b) Progetto: PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI - LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 CUP: J64H22000460001,  (Piani urbani integrati) Acquisizione parere preventivo al progetti da Ufficio Prevenzione dei Vigili del Fuoco di Catania . Integrazione Impegno somme. Liquidazione e pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Villa Felice . Settembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO POPOLARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VIA SOTTO TENENTE CANTONE N. 29 PIANO R-T NEL COMUNE DI MASCALUCIA CODICE ALLOGGIO  ME 002/001  il 05/02/1980 – AL SIG. C. G. – GRADUATORIA DFINITIVA APPROVATA IL 18/09/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Area povertà</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ECONOMIE PICCOLE OPERE AL CUP J67H21006600001 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AUDITORIUM PLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI VIA REGIONE SICILIANA 14 FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. CUP: J64D24001830001  DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART 17, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riliquidazione diritti di rogito dovuti al Segretario Generale e al Vice Segretario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese inerenti il servizio, integrato a “Concilia Service 4.0” della Maggioli S.p.A. in dotazione alla Polizia Locale, per inviare alla notifica dei verbali CdS tramite SEND del servizio SNH. Ditta: Maggioli S.p.A con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 8 – C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405 CIG: B2820E686B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione periodica impianto di sollevamento comunali per mesi 12. Impegno di spesa e affidamento del servizio. CIG B401EF3DOF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. ORDINANZA C.A. EX ART. 702 TER C.P.C. DEL 11/02/2022 E ORDINANZA C.A. CATANIA – PRIMA SEZIONE CIVILE 726 DEL 23/02/2024. PAGAMENTO INDENNITÀ ESPROPRIAZIONE E DI INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE IN VIA CONSERVATIVA E CON RISERVA DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI NICOLOSI – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia. Affidamento in trattativa diretta del servizio per anni uno CIG Z8F3D4D864. Liquidazione prestazione quarta trance PERIODO 04/08/2024 – 03/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR  Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. del Piano nazionale di ripresa e resilienza “Piccole opere”  Next Generation EU Progetto: “Interventi di efficientamento energetico al palazzo municipale” CUP  J63I23000070006. CIG A00B9BA505.  Atto di conferma della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA D'URSO GABRIELLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali mese di Settembre 2024 A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G.: n. B2F47A8272</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità art. 10, 11 e 12 C.C.D.I. - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento abbonamento biennale al Portale “Paweb” e moduli notiziario Corte dei Conti e Contabilità Accrual ex art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. Determina a contrarre e contestuale assunzione impegni di spesa. - Ditta Soluzione professionisti di Giuseppe Lizzio - CIG: B3552D792B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana Next Generation EU Progetto “Parco urbano Monte Ceraulo recupero e valorizzazione area naturalistica esistente - CUP J69D17000960008. CIG A00AC7F9F9 Approvazione Perizia di variante e suppletiva n°1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acconto del servizio di supporto specialistico e formazione del personale per la redazione degli atti principali di programmazione e rendicontazione, per lattività  di implementazione della contabilità  Accrual e la gestione contabile - Ditta Fedal Consulting S.r.l. - CIG: B35B4A70D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento alla Ditta Maggioli S.p.A. del progetto di aggiornamento ed integrazione del S.I. Comunale 2024/2026, identificativo RDO n. 4766317;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ex art. 17, comma 1, D.lgs n. 36 del 2023 per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico comunale a.s. 2024-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 - TRIENNIO 2019-2021 – LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI AL SEGRETARIO COMUNALE - DOTT. LUIGI ROCCO BRONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 - TRIENNIO 2019-2021 – LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI AL SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA LYDA DE GREGORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G.: n. B23884D2E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore C.F. per il periodo Gennaio – Aprile 2024.  Fondazione Giovanna Romeo Sava ONLUS - P.I. IT00677740870 Via III Retta Levante n. 214 – 95032 – Belpasso (CT). CIG Z8F3DE56F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA – CIG: B3442B3552</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL - LIQUIDAZIONE N. 132/PA - RIF. PROT. N. 31630-2024 - CIG: 75458654C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Integrato Energia 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni  convenzione Consip MePa Sie 4 lotto 15- Liquidazione a favore della società Ecosfera Servizi SpA – CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Balsamo Andrea Luciano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo quota adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)  per l'anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale in favore di alunni con  disabilità, individuazione beneficiari e affidamento alle cooperative sociali per l’erogazione voucher di servizio A.S. 2024/2025. Impegno novembre 2024    CIG: B405891926      CIG B40591DCAD    CIG B4059A08C9  CIG B405A1BE48    CIG B405A8776A    CIG B407E4CC01    CIG B407EBFAE8    CIG B407F12F65   CIG B407FADF4E   CIG B40801EC8F    CIG B4080624AF     CIG B4081471AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per la verifica periodica degli estintori negli immobili  comunali anno 2024 per  mesi 12. Impegno di spesa e affidamento  servizio. CIG B401EF6F88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Integrato Energia 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni  convenzione Consip MePa Sie 4 lotto 15- Liquidazione a favore della società CONMAR S.C.A.R.L. STABILE MARCHESEi SpA – CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDI E SPERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L. - IMPEGNO PER SPESE DI NOIFICA DI ATTI TRIBUTARI - CIG: 75458654C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA, PER L'AFFIDAMENTO, SENZA ONERI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI UN SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI POST INCIDENTE, ATTRAVERSO LA PULITURA E BONIFICA DELLA PIATTAFORMA STRADALE LE CUI CONDIZIONI SONO STATE COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI - DURATA ANNI 3 (TRENTASEI MESI) - APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E DOCUMENTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA CONTRO CONSORZIO DIMA.FLO.RU. - CONTRATTO N° 1059 DI REP DEL 28/09/2012 E APPENDICE CONTRATTUALE N° 1140 DEL 08/04/2019 DI AFFIDAMENTO IN PROJECT FINANCING DELLA CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE AMPLIAMENTO CIMITERO CENTRO – STRALCIO PROGETTO GENERALE. CIG: 310828913 A CODICE CUP: J69D1100012000 RICEZIONE ATTI DALLA DL. - PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONSORZIO DIMAFLORU – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI - CIG:A01DD99118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ed impegno per affidamento servizio di accalappiamento, cura e mantenimento dei cani randagi comunali.Determina a contrarre ed impegno per affidamento servizio di accalappiamento, cura e mantenimento dei cani randagi comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica "Interventi per la rimozione della vulnerabilità sismica del plesso scolastico di via Avv. Vito Reina" Next Generation EU - CUP J65E20000610003 CIG A0085C2237 Liquidazione e pagamento secondo certificato per lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 - TRIENNIO 2019-2021 – LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI AL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE - PROC. N. 4679/2021 R.G. - LIQUIDAZIONE  ACCONTO SPESE LEGALI Beneficiario:  Avv. Serena Cantale Aeo - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° Trimestre 2024 - CONVENZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO - LOTTO 5 - MULTIFUNZIONE A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI” - 60 MESI - FASCIA A - (C.I.G. 8457674560), per gli uffici comunali di Protezione Civile. CIG (derivato): Z0E3A3C33B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN  NOLEGGIO - LOTTO 6 - N. 2 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI  (C.I.G. 8457690295) C.I.G. (derivato): ZBE34312B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Catania Libri di Di Mauro Agata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per servizio di rimozione auto e relativa custodia per violazioni CDS. Custode Giudiziario: EUROSOCCORSO di Aliotta Maria Rita, Via G. Marconi 105 Pedara (CT); C.I.G. n.: B4008E3830</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Xplorer di Alfio Andrea Di Paola.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.10.2024 al 15.10.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICARICA DEL PANNELLO DI GESTIONE ARUBA PEC E DEL CREDITO INTERFACCIA PARTNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI - LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 CUP: J64H22000460001,  (Piani urbani integrati). Soggetto attuatore Comune di Mascalucia Acquisizione parere preventivo su progetto da Ufficio Prevenzione dei Vigili del Fuoco di Catania. Impegno somme. Liquidazione e pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA N. 965/2024 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA VERTENZA D’AQUILA GABRIELLA C/COMUNE DI MASCALUCIA  – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA n. 0002151499 del 23/10/2024 - DITTA MAGGIOLI SPA - Servizio di bonifica banca dati tributi Tari, IMU e Tributi minori - anno 2023 - CIG  A026FBC99E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI RELATIVI ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2022  DELLE CATEGORIE “B”, “C” E “D” - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ANNUA ASSICURATIVA RC  DEI VEICOLI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA - CIG:  B369E3C1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 81/08 e s.m.i.. Analisi cliniche a supporto alle visite mediche. Approvazione preventivo offerta e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO – SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ricovero minore D.M.A. –  prosecuzione servizio anno 2024; Casa Famiglia “BELLI E MONELLI” con sede in Mascalucia, Via delle Campanelle n. 23 -  P.I. IT04646760878 - CIG. B3712B1D56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto   “potenziamento progetti individualizzati per minori di cui all'art 91 della legge regionale 11/2010  ex spazio neutro  - Variazione del  Piano di zona 2019-2020      CUP G39J21021550001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento canone annuo per il rinnovo dell’esercizio licenza individuale apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione alla Polizia Municipale n. 318537-SAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per svolgerere prestazioni di lavoro straordinario limitatamente all'espletamento delle attività e degli adempimenti atti ad assicurare il regolare e puntuale espletamento delle funzioni di competenza della Sottocommissione Elettorale Circondariale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA PIGNATARO P. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione somme all'economo comunale per versamento da effettuare a favore dell’ASP 3 - Catania, necessario al rilascio della certificazione medico-legale per l’idoneità psico-fisica del personale (neo-assunto) del Corpo di Polizia Locale, ai fini della qualifica di agente di P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Valutazione, rimozione, trasporto e smaltimento materiale contenente cemento-amianto abbandonato da ignoti sul territorio comunale.  Liquidazione ditta: Centro Commerciale Edile con sede in Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria La Fenice di Ardita Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Rodalibri di Cannizzaro Daniele.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Cartaservice di Riccardo Severino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.1 STORAGE HPE MSA 2060 E N.3 SWITCH PER LA SALA SERVER DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA LEONARDO DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 24/09/2024 DI € 35.000,00 IVA ESCLUSA - DITTA ELASTRO SOCIETA' COOPERATIVA - CIG  B183E3BCBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso delle spese per la partecipazione alle celebrazioni religiose per il Patrono d'Italia di Assisi dal 02 al 05 Ottobre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di postalizzazione atti giudiziari UFFICIO GIUDICE DI PACE -  PERIODO AGOSTO e SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Gestione Amministrativa Giudice di Pace</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta Canon Italia SpA per il noleggio di una fotocopiatrice. Area Lavori Pubblici – periodo 01/07/2024 – 30/09/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI ED ALLE SEDUTE DELLA PRIMA E SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE – "FONDO STABILE"   E "FONDO VARIABILE" ANNO 2024, EX ARTT. 79 e 80, CCNL 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE DITTA LA LUCENTE  DI SCALIA GRAZIELLA - CIG : B29D36EE90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento e impegno trasporto scolastico studenti con disabilità scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado.Anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione all'economo per l’acquisto di una firma digitale per il Presidente della III Commissione Consiliare - Consigliere Comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI V.D. E V.R. AGOSTO-SETTEMBRE 2024. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014     – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871 CIG: B34D8690F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER L'AREA SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E CONTENZIONE PER LA DURATA DI 72 MESI - CIG: B37F730CF0 - DITTA TEC S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA n. 25323/2024, del 07/05/2024 – OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 410 E SS. C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA –SEZIONE LAVORO  – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture nr. 17/FE del 02.09.2024 e nr. 18/FE del 01.10.2024 a Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. mese di agosto e settembre 2024 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M.  settembre 2024. Beneficiario: Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873     Det. 1936/2023 – Imp. 727/2023 – CIG: Z253DE59C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Viviscuola srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2146829 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  PNRR - MISURA 1.4.3 - APP IO COMUNI - M1C1 Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - CUP J61F22001020006 - CIG 9576719E83B - FORNITORE: MAGGIOLI SPA - ATTIVAZIONE SERVIZI DI NOTIFICA MEDIANTE APP IO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Fantasy di Sciuto Carmelo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione  marciapiedi e sistemazione piano viario 2^ stralcio – CUP: J67H20004360006 - CIG : A041FD5DA6 – Liquidazione 2^ rata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.R.S. 1528 DEL 6 SETTEMBRE 2022 - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA - BONUS CAREGIVER - SOMME ANNUALITÀ 2021. Impegno somme e liquidazione aventi diritto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione somme bonus figlio II semestre anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Ministero Interno assegnazione contributi per investimenti per manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.  Interventi  allontanamento acque da via Tremestieri e realizzazione dossi CUP J67H23000230001. CIG 98282933F5  Impegno somme per Liquidazione e pagamento oneri accesso a discarica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per spese ricovero disabili psichici V.D. e V.R.  anno 2024 Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871 CIG B34D8690F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE AI SENSI DELL’ART.1 DEL D.M. 08/04/2008 E SS.MM.II. DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA PRESSO L'AREA COMUNALE SITUATA IN VIA SANTA MARGHERITA - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO – AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA N. 2191/2024 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA VERTENZA R.G. N. 13231/2019 - LENTINI V. C/COMUNE DI MASCALUCIA – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Etna Global Service  srl  per conferimento di rifiuti CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro scuole medie inferiore di primo grado.Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA n. 0002147630 del 30/09/2024 - DITTA MAGGIOLI SPA - servizio di bonifica banca dati tributaria Tari, IMU e Tributi minori - anno 2024 - CIG  A026FBC99E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA Compost srl, per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA FINO AL 29/11/2024 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SE.G.EP. SOCIETA' COOPERATIVA – PROCEDURA NEGOZIATA RDO N. 4719367 M.E.P.A. - CIG : B3703D6B01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio fotocopiatrice Servizi  Produttivi/SUAP.Codice CIG:B353D2E94A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  SCERBAMENTO E PULIZIA DELLE AREE INCOLTE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA FINO AL 31/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA FLORA 2014 S.R.L. SOC. AGRICOLA – PROCEDURA NEGOZIATA RDO N. 4710430/2024  M.E.P.A. - CIG : B387E5A76B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetto SAI triennio 2023-2025 accoglienza, integrazione e tutela di 12 richiedenti asilo e rifugiati cat. ORDINARI – Nomina DEC. CUP: C69G22001170001   CIG: 95435377DE  CPV: 85311000-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetto SAI triennio 2023-2025 accoglienza, integrazione e tutela di 12 richiedenti asilo e rifugiati cat. MSNA – Nomina DEC. CUP: C61H22000210001 CIG: 9730899FDF CPV: 85311000-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  art. 27 ex L.n.448 del 1998. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo. A.s. 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RETTIFICA ALLA DETERMINA REG. GENERALE N. 1202 DEL 03/10/2024 INERENTE L' ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R N. 22/86, DELLA COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETÀ' “IL SORRISO DEI GIRASOLI”, GESTORE DELLA STRUTTURA PER DISABILI PSICHICI E DELLA COMUNITÀ' ALLOGGIO PER ANZIANI, SITE IN VIA VERONA N. 2-MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Area povertà</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI TRA LE AREE AI SENSI  DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTICOLI 52, COMMA 1-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001, 13, COMMA 6 E SEGUENTI, E 15 DEL C.C.N.L. 16.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIADDEBITO COSTI GEST. CONTENZ. TRIB. (CARC) E COSTI GENERALI DI GEST. (CCD) SIMETO AMBIENTE S.P.A. - Pagamento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA – CIG: B3442B3552</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Studi e Servizi alle Imprese S.r.l. - Servizi di Riscossione Coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie - Impegno di spesa - CIG: 75458654C9;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE  “ETNA IN TUTTI I SENSI” -LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SEMPLIFICATA  “SCIROCCO S.R.L.S.” -  CIG: B2D9BA0976</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN UPS DA INSTALLARE NELLA SALA SERVER UBICATA NEL PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA LIVATINO N.1, AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023; - CIG. B36A1C5DB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento a saldo quote consortili al 31/12/2023 a S.R.R. Catania Area Metropolitana srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto “Pignoramento presso terzi con ordine di pagamento” nei confronti del dipendente matr. 10292</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Svincolo polizza fideiussoria Serenissima Ristorazione spa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ex art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36 del 2023. Ditta  Etica soluzioni srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Polizza garanzia fideiussoria del pagamento del canone annuo per mantenimento servizio consultazione dati presso l’archivio informatico del S.I. DTT presso la Direzione generale per la motorizzazione. C.I.G. n. B34F47DCA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno di spesa per la fornitura di articoli di vestiario relativi all’uniforme della Polizia Locale. Ditta: FOR.AP. S.r.l. con sede in Via Niccolò Cento, 2A - 90144 Palermo(PA) - PI/CF 06415170825 C.I.G. N. B340FE1521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria a mezzi in dotazione alla Protezione Civile Comunale - Affidamento diretto con negoziazione su MEPA ed impegno finanziario; Ditta: SAEM FER S.R.L. - sede in Stradale G. Agnelli 12 - 95121 Zona Industriale - Catania (CT) - P.I/C.F.: 04078230879; C.I.G. B34DBF1AEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione portavoce del  SINDACO ai sensi dell'ART.7 - LEGGE N.150/2000 E dell'ART.14 - L.R.N° 7/1992 -  Dott. Sbirziola G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DIPENDENTE SIG. ABATE ALESSANDRO PER CAUSA DI MORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa - Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - LEASEPLAN Italia S.p.a/Consip CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPIE IN ECCEDENZA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA SERVIZI FINANZIARI - PRINTER S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria Catania Libri di Catania Agata Di Mauro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria  Il sagittario di  Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedola primaria. Libreria Vale &amp; Stefy di Armeli Nocita Carmela.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Acquisto D.P.I. anti-taglio per personale Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile Ditta: GAROZZO PIETRO &amp; FIGLI S.a.S. di P. Garozzo &amp; C., con sede in Catania, Via Gelso Bianco nn. 25-27-29. CIG n. Z8F3DAE392</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - REVOCA DETERMINAZIONE PROPOSTA N°878/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canon Italia spa. Noleggio fotocopiatore. Liquidazione III trimestre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione risorse aggiuntive FSC Asili  - per l'assegnazione di contributi alle famiglie per fruire del servizio di asilo nido e assimilabili ai sensi del D. Lgs. 65/2017 – Anno Scolastico 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE PER ASSISTENZA REMOTA CLIENT - AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N.36/2023 - DITTA BLADE INFORMATICA S.R.L. - IMPORTO 1776.60 OLTRE IVA - CIG B3648E4557</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DEL COMUNE DI MASCALUCIA - IMPEGNO  SOMME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CICLO DEI RIFIUTI 2024 - CIG 790183615A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA DAYRISTOSERVICE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT. GINEX ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT. SIGNORINO GELO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI LINEA URBANA ATTRAVERSO IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA  N. 901 CON AMTS (AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA) DI CATANIA PROVENIENTE DA GRAVINA DI CATANIA – IMPEGNO DI SPESA - CIG: B34DFD8358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione micronido A.S. 2024 - 2025. Liquidazione Associazione culturale Villa Felice. Settembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione cedole primaria. Libreria SCAMM di Puglisi Michele.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso buoni refezione sig. Z.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di spesa per canone mensile del servizio POS (Easyfisso Poste) per i pagamenti delle sanzioni del C.d.S. presso il Comando di Polizia Municipale.                                           DITTA: FABRICK SPA (ex Axerve) – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) -  C.F./P.I. n. 02686620028/ IT02675650028 C.I.G. N. Z273DECEFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture per noleggio di fotocopiatore multifunzione monocromatico A3 per l'ufficio del Giudice di Pace.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Gestione Amministrativa Giudice di Pace</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di supporto specialistico e formazione del personale per la redazione degli atti principali di programmazione e rendicontazione,  per l’attività di implementazione della contabilità Accrual e la gestione contabile e di codifica dei progetti alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi - CIG: B35B4A70D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti ad asili nido (0-2 anni). “Interventi su immobile di Via Porto Marretti” CUP J68H24000460006 Acquisizione parere preventivo s progetto da Ufficio Prevenzione dei Vigili del Fuoco di Catania e nulla osta  ASP – Servizio igiene pubblica. Impegno somme. Liquidazione e pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento e impegno di spesa "Buona scuola" D.lgs n.65/2017. A.S. 2024 - 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP  - VEICOLO FIAT TIPO tg YA761AR. DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso buoni refezione sig. F. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.09.2024 al 30.09.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 248/E/2024 - 249/E/2024 del 12.07.2024 e nr. 299/E/2024 del 03/09/2024 al Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI relativa al saldo anno 2022 e anno 2023 e al mese di agosto 2024 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: N. PAE0030900 - PAE0030901 - PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 - DOTT. GINEX ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024 - DOTT. MAZZOTTA ALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Presa atto mantenimento convenzioni con le piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iscrizione al Tiro Assegno Nazionale ed attività di tiro Polizia Locale valido per l’anno 2024. Ditta: Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Catania con sede in Via San Giuseppe La Rena n. 10, Catania C.I.G. N. B337A07BCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso  spese  legali  al  dipendente  matricola 10094 proc. pen.  n. 15899/22 R.G.  n.r. mod. 21 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 4020/2016 R.G. mod.44 – Matricola n.10238</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI N.G.R. 1152/2024 INNANZI IL TAR CATANIA, PROPOSTO DALLA SOCIETA’ “BAR L’OTTAGONO DI LO FARO CARMELO E LO FARO GIUSEPPE S.N.C. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio assistenza domiciliare anziani (ADA). Periodo Agosto 2024 . Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879. CIG B02BFC0EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI V.D. E V.R. ANNO 2024. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014     – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871 CIG: ZD23DE5F3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Rimborso a Roma Capitale per compensi al personale comandato – Sig.ra Ionescu Elena Evelin</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G. AGOSTO 2024 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT03315100879 – CIG Z753DE5BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    Istituto Lucia Mangano con sede legale in S.A. Li Battiati Via A. Di S. Giuliano n.87, P.I. 01817940875  Cig  Z293DED956; – II trimestre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G.: n. B23884D2E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. N. 3534/2020 SUL RICORSO R.G. N. 14568/2016 – SIG.RA COCO MARIA- LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - Beneficiario:   AVV. L. PUCCI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M.  agosto 2024. Beneficiario: Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873     Det. 1936/2023 – Imp. 727/2023 – CIG: Z253DE59C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabili R.G. e C.T.   Liquidazione agosto 2024.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo. Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8 – 95100 Catania     Det. 1941/2023 - Imp. 735/2023 - CIG ZF53DE5DE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 149/PA - ricovero minore C.N. Agosto  2024  -  Cooperativa Sociale Dolci Ribelli con sede legale in Via Polveriera, 20/A - 95030 – Mascalucia (CT) P.IVA: IT05408070877    -  CIG Z7B3DE6145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricoveri  V.A. - S.P.  - L.G. - R.G. - P.M. - K.G. - P.F. Luglio-Agosto 2024. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Via Marco Polo 15 – Mascalucia.                  P.I. :IT05838050879 CIG Z723DE5CE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    Istituto Lucia Mangano con sede legale in S.A. Li Battiati Via A. Di S. Giuliano n.87, P.I. 01817940875  Cig  Z293DED956; – I trimestre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio assistenza domiciliare anziani (ADA). Periodo luglio 2024 . Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879. CIG B02BFC0EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Cavallotto librerie srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Etna Global Service  srl  per conferimento di rifiuti CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI –  MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – ARRETRATI MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione PEG 2024 – ex D.Lgs. 267/2000, art. 175, comma 5 quater – Area Affari Generali e Tributari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R N. 22/86, DELLA COPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' “IL SORRISO DEI GIRASOLI”, GESTORE DELLA STRUTTURA PER DISABILI PSICHICI E DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI, SITA IN VIA VERONA N. 2-MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Area povertà</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per rimborso missione amministratori. Anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIFFERENZA GETTONI DI PRESENZA CORRISPOSTI AI CONSIGLIERI COMUNALI A SEGUITO DELL’ ADEGUAMENTO ISTAT - ANNO 2022 E DAL 01/01/2023 AL 31/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento e impegno fornitura libri di testo  - cedole librarie per gli alunni delle scuole primarie statali e paritarie. A.S. 2024 - 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria  a. s. 2024-25 -   Impegno di spesa .        CIG B3453B3CB2   CIG B341DDACF4     CIG B344F70861    CIG B3450DD597    CIG B3452507BF           CIG B3453127D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.09.2024 al 15.09.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Sicilia 2014 – 2020 - GAL Etna sud. AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE - AZIONE PAL: 1.1 SOTTOMISURA 7.5 PROGETTO: Realizzazione e ammodernamento e riqualificazione per la fruizione pubblica di infrastrutture ricreative a margine del campo sportivo T. Guglielmino a Massannunziata. CUP J63D22000090002. Aggiudicazione definitiva ex art. 17 d.lgs. 36/2023 e aggiornamento Quadro economico e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti ad asili nido (0-2 anni). “Interventi su immobile di Via  Via Santa Spera” CUP J68H24000470006 Aggiudicazione definitiva ex art. 17 d.lgs. 36/2023  INCARICO di progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva,, CSP, Direzione lavori, misura e contabilità, CSE e CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI TECNICO (INGEGNERI, ARCHITETTI) ESPERTI IN OPERE PUBBLICHE SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP E11C22001300005 CIG  96960666C8 Approvazione relazione attività mesi Luglio - Agosto - e liquidazione compensi tecnico incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE CON ETICHETTE RFID - COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLONWEB - AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE ESERCIZI 2024-2025-2026 - DITTA GIES S.R.L. - CIG: B345B39218.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 - DOTT.SIGNORINO GELO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCAZIONE DELL'IMMOBILE CENSITO NEL COMUNE DI MASCALUCIA FOGLIO 13 PARTICELLLA N.520.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA E) DEL D.LGS. 267/2000, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – INERENTI PARTITE DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.140 DEL D.LGS 36/2023. MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL TERRITORIO MEDIANTE RIMOZIONE DI CENERE VULCANICA  DEPOSITATA A SEGUITO DELL'EVENTO PAROSSISSTICO DEL 3-4 E 23/07/2024. LIQUIDAZIONE DITTA PTN SRL E SPERANZA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA PERIODO SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE DITTA LA LUCENTE  DI SCALIA GRAZIELLA - CIG : B29D36EE90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU Progetto "Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere" CUP: J63D20001760001 CIG 997212490C Approvazione preventivo prestazione a prezzi unitari  per il servizio di conferimento rifiuti riferiti a codici CER ammessi (CER 170904, 17504, 170201, 200201) per le attività di ricevimento, riduzione volumetrica, messa in riserva (R13)  da produrre in corso di esecuzione lavori CIG B3219A0C06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE MATRICOLA N. 10139  PER COLLOCAMENTO IN PENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione Ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, assunta al protocollo generale dell’Ente in data 31/07/2023 con il n. 23103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto alla ditta individuale “Soluzione Professionisti” di Giusy Pagano, del servizio di formazione e supporto tecnico specialistico in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza –  CIG: B335252761</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l' affidamento del servizio di refezione scolastica mediante procedura aperta ex art. 71 D.LGS n. 36 del  2023. A.S. 2024 - 2025.odt</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ex art. 17, comma 1, D.lgs n. 36 del 2023 per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico comunale a.s. 2024-2025- 2026 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzo graduatorie altri enti per assunzioni a tempo pieno e indeterminato P.I.A.O. 2023/2025 – Scorrimento graduatoria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti ad asili nido (0-2 anni). “Interventi su immobile di Via Porto Marretti” CUP J68H24000460006 Aggiudicazione definitiva ex art. 17 d.lgs. 36/2023  INCARICO di progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva,, CSP, Direzione lavori, misura e contabilità, CSE e CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti ad asili nido (0-2 anni). “Interventi su immobile di Via Porto Marretti” CUP J68H24000460006 Aggiudicazione definitiva ex art. 17 d.lgs. 36/2023  in affidamento diretto INCARICO di servizi tecnici professionali di studio geologico tecnico e relativi sondaggi geognostici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale in favore di alunni con  disabilità, individuazione beneficiari e affidamento alle cooperative sociali per l’erogazione voucher di servizio A.S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO RICORSO EX ART. 116 C.P.A PROPOSTO DALLA DITTA COSTRUZIONI MANAGERIALI - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. Fabrizio Filiberto Fiorito - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA  SIG.RA DI GRAZIA SANTINA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   Beneficiario: AVV. GIUSEPPE LONGO – MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. N. 4164/2024 del 29/08/2024 RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA NELLA CAUSA R.G. N. 9875/2018 PROPOSTO DA D’URSO GABRIELLA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria definitiva riferita all'Avviso Pubblico, anno 2024, per l'assegnazione in locazione di un alloggio di E.R.P. nel comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Area povertà</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione somma all'economo comunale per pagamento servizio urgente notificazione a mezzo ufficio postale di atti giudiziari inerenti verbali amministrativi per violazioni diverse dal C.d.S. (verbali antincendio, regolamenti comunali, ecc.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia. Affidamento in trattativa diretta del servizio per anni uno CIG Z8F3D4D864. Liquidazione prestazione terza trance PERIODO 04/06/2024 – 03/08/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  FT. n. 32/E del 22/07/2024 per spesa ricovero minore D.M.A. Casa FAmiglia "BELLI E MONELLI" con sede in Mascalucia, via delle Campanelle n. 23 P.IVA IT04646760878 CIG B1D5AC53F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “Progitec srl”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO GIURISDIZIONALE INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DALLA DITTA COSTRUZIONI MANAGERIALI - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE - PROC. N. 4679/2021 R.G.- INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. N. 4164/2024 del 29/08/2024 RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA NELLA CAUSA R.G. N. 9875/2018 PROPOSTO DA D’URSO GABRIELLA - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n. 160/2019 “contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico. Annualità 2024  Interventi di valorizzazione funzionale e efficientamento energetico FASE 2 Municipio ed ex Municipio”  CUP J64J24000150006. CIG B3017FCD64 Aggiudicazione definitiva ex art. 17 d.lgs. 36/2023 e aggiornamento Quadro economico e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP SALVATORE D'AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01/06/2024 AL 31/08/2024 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. COSTA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO III TRIMESTRE dal 01/06/2024 al 31/08/2024 - COMPONENTE ESTERNO AVV. DI MATTEA MARIA CARMELA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Interventi di manutenzione straordinaria e riattamento plessi scolastici dell'I.C.S. Leonardo da Vinci OPERE SOCIALI DEL D.P.C.M. DEL 17/07/2020” CUP J62B22002750001 Approvazione atti finali e liquidazione saldo lavori  al CIG 942049780C e incentivi tecnici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024 - DOTT. SIGNORINO GELO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Next Generation Eu -Missione 5 componente 2 – in-vestimento/subinvestimento 2.1 Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sintetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001 CIG 9979166C49. Liquidazione e pagamento 3° e ultimo SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP CONCETTA PULEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA DAL 01/08/2024 AL 30/08/2024 - LIQUIDAZIONE DITTA LA LUCENTE  DI SCALIA GRAZIELLA - CIG : B29D36EE90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURE: 4242224800001680 - 8V00390477</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.08.2024 al 31.08.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso buoni refezione sig.ra Costarelli Luana.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU Progetto: “Impianto sportivo Turi Guglielmino a Massannunziata. Recupero impianto di calcio, atletica e campetti e spazi a verde e tribune” CUP J63D20001770001 – CIG  A002F6B23E Liquidazione e pagamento  certificato di anticipazione lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti  ad asili nido (0-2 anni). Interventi su immobili di Via Santa Sfera” CUP J68H24000470006 Accertamento contabile in entrata al bilancio comunale Affidamento servizi tecnici professionali di progettazione PFTE, esecutiva, CSP, Direzione lavori, misura e contabilità, CSE e CRE. Determina a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA Compost srl, per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 21/PA del 03/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per affidamento servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali. CIG n. B2F47A8272</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per la fornitura di materiale necessario per la messa in sicurezza delle strade comunali e dei beni patrimoniali,  finalizzata ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti alle attività  promosse nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità .  Anno 2024.  Liquidazione Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) via della Regione 16 –P.IVA: 0232312879 CIG:  B2BA3E36C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE T.A.  Giugno – luglio 2024 BENEFICIARIO:  Comunità Alloggio per disabili psichici “Centro Te.So.Ri”,  sita in via Torrente Fondachello s.n.c., Viagrande (CT) P.IVA IT03868720875;  – Società Cooperativa Sociale “Team ti educa a migliorare”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.1024211844 del 13/08/2024 Poste Italiane S.P.A. servizio di raccolta corrispondenza comunale - CIG ZEB3DD2655</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr 52/23 Soc. Coop. Sociale Alkantara per accoglienza donne vittime di violenza. CIG ZE63AB2AD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M. Luglio 2024. Beneficiario: Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873     Det. 1936/2023 – Imp. 727/2023 – CIG: Z253DE59C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione   maggio-giugno 2024 Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA DAL 29/07/2024 AL 31/07/2024 - DITTA LA LUCENTE DI SCALIA GRAZIELLA - CIG : B29D36EE90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO – LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto direttoriale Ministero dell’Interno, ex art. 1, comma 29 l. 160/2019.  Ricorso al comma 32 modificato  dall’art. 33, comma 1 della l. 56 del 29/04/2024. CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - PICCOLE OPERE - RECUPERO ECONOMIE DA LAVORI ESEGUITI DA DESTINARE A INTERVENTI INTEGRATIVI SUL PATRIMONIO COMUNALE - PARCO TRINITA' MANENTI E CIMITERO. CUP: J64J24000260006 - CIG: B212A1A288. Pagamento 1° SAL alla ditta affidataria dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto direttoriale Ministero dell’Interno, ex art. 1, comma 29 l. 160/2019.  Ricorso al comma 32 modificato  dall’art. 33, comma 1 della l. 56 del 29/04/2024. CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - PICCOLE OPERE - RECUPERO ECONOMIE DA LAVORI ESEGUITI DA DESTINARE A INTERVENTI INTEGRATIVI SUL PATRIMONIO COMUNALE - PARCO TRINITA' MANENTI E CIMITERO. CUP: J64J24000260006 - CIG: B212A1A288. Pagamento anticipazione alla ditta affidataria dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ DI CUI ALLA LEGGE 197 DEL 29/12/2022 E DECRETO INTERMINISTERIALE DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE E DEL MINISTERO DELL''ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 04/06/2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Area povertà</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA TECH SERVIZI S.R.L. - LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n. 160/2019 “contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico. Annualità 2024 “Interventi di valorizzazione funzionale e efficientamento energetico FASE 2 Municipio ed ex Municipio”  CUP J64J24000150006.   Approvazione progetto esecutivo, impegno somme e  determinazione a contrarre. Presa atto DGM n°94 del 03/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO GIUSTA DETERMINA R.G. 1666 DEL 27.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “ Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” CUP J61E17000300001 CIG 9110247DA4.  Presa atto e Approvazione Subappalto per posa in opera cartongesso</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE INTERNA SELEZIONE MOBILITA' FUNZIONARIO CONTABILE – EX CAT. D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE INTERNA SELEZIONE MOBILITA' ISTRUTTORE TECNICO – EX CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE DENOMINATA “ETNA IN TUTTI I SENSI” DAL 06/09/2024 AL 08/09/2024.- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ “SCIROCCO S.R.L.S.”  - CIG: B2D9BA0976</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti ad asili nido (0-2 anni). “Interventi su immobile di Via Porto Marretti” CUP J68H24000460006 Affidamento servizi tecnici professionali di studio geologico tecnico e relativi sondaggi geognostici. Determina a contrarr</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME EROGATE AL COMUNE DI MASCALUCIA CON D.A. N. 166 DEL 22 MAGGIO 2024 DALL’ASSESSORE REGIONALE PER LE AUTONOMIE LOCALI DI CONCERTO CON L’A.R. PER L’ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIA NELL’AMBITO DEI TRASFERIMENTI REGIONALI PER L’ANNO 2023, EX COMMA 19 DELL’ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2023, AI COMUNI PER LE FINALITA’ DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2022, N.15 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE 8 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03656306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  retta ricovero disabile psichico   M.G.  luglio 2024   Comunità Alloggio per disabili psichici “Noema”  – P.I. 03315100879 - CIG Z753DE5BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.08.2024 al 15.08.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento sostegno socio educativo minore  Z.D.C.  Fondo Solidarietà Comunale. CIG B01F01A4E Liquidazione Cooperativa Sociale COSER a.r.l.  Mese febbraio-giugno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 16/FE del 03.08.2024 Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. mese di luglio 2024 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 259/E/2024 del 16.07.2024 e nr 280/E/2024 01.08.2024 al Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI nel mese di giugno e luglio 2024 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del Procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. PESCE MARIO -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   Beneficiario: AVV. GIUSEPPE LONGO – MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti alle attività  promosse nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità .  Anno 2024.  Liquidazione Cooperativa Sociale Millennium con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871 CIG  B2BA6026E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP  - VEICOLO FIAT TIPO tg YA761AR. DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI  SCERBAMENTO E PULIZIA DELLE AREE INCOLTE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA  SVOLTO DAL 17/07/24 al I6/08/24 – DITTA FLORA 2014 S.R.L. SOC. AGRICOLA  - CIG : B1EECDE63F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Svincolo polizza fideiussoria. Ditta CO.SER arl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2 PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI” “LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 CUP: J64H22000460001 Servizio professionale di supporto al RUP. Liquidazione acconto n° 3 CIG: 97615741B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione  anno  23-2024. Cooperativa Sociale  Eureka con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Libreria Di Paola Alfio Andrea.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 132 7PA - ricovero minore C.N. Luglio 2024  -  Cooperativa Sociale Dolci Ribelli con sede legale in Via Polveriera, 20/A - 95030 – Mascalucia (CT) P.IVA: IT05408070877   -   CIG Z7B3DE6145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori D.M.A. Aprile 2024  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli - P.I. IT04646760878 Via delle Campanelle n. 23 – 95030 Mascalucia (CT) Det. 521/2024 – Imp. 67 e 68/2024 – CIG B0ED260945</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza nuclei familiari minori a valere sull’azione 5 “ Educativa domiciliare 2° anno Piano di Zona 2019-20CUP G39J21021550001 Liquidazione Cooperativa Sociale  INSIEME SI PUO' con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 005638880871  CIG B081FFA517. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione    giugno 2024 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti alle attività  promosse nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità .  Anno 2024.  Liquidazione Cooperativa Sociale Dolci Ribelli con sede legale in Via Polveriera, 20/A - 95030 – Mascalucia (CT) P.IVA: IT05408070877 CIG B2BA3E36C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice per l'Ufficio Servizi Sociali. I Semestre Anno 2024. Ditta Comis - SRL con sede in Via V. Giuffrida, 28 - Catania, P.I.: IT03797260878 CIG: Z863DCACFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta Canon Italia SpA per il noleggio di una fotocopiatrice. Area Lavori Pubblici – periodo 01/04/2024 – 30/06/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA NELLE CAUSE CIVILI RIUNITE ISCRITTE AI NN. R.G.16653/ 2015 e 16754/2015, PROMOSSE DA CONDOMINIO DI MASCALUCIA EDIFICIO “L” E CONDOMINIO “M” – LIQUIDAZIONE SPESE CTU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI - DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI AI RUP - NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AFFERENTI L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI ED INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Etna Global Service  srl  per conferimento di rifiuti CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FUTURA Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Next Generation Eu “Progetto di Riconversione immobili comunali per adeguamenti ad asili nido (0-2 anni). “Interventi su immobile di Via Porto Marretti” CUP J68H24000460006 Accertamento contabile in entrata al bilancio comunale Riproposizione D.I.P. Affidamento servizi tecnici professionali di progettazione PFTE, esecutiva, CSP, Direzione lavori, misura e contabilità, CSE e CRE. Determina a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo per investimenti opere pubbliche art. 1 comma 29 legge 160 del 2019 “piccole opere” annualità 2021 già al PNRR M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (PICCOLE OPERE) Presa atto  erogazione somme ministeriali a saldo e accertamento in entrata al Bilancio Comunale Interventi al CUP J61B21003660001, CUP J67H21006600001, CUP J64E21001410001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA Compost srl, per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica alla determina n. 979/24 e n.1000/24 inerente gli interventi di sostegno socio – educativo, afferenti alle attività  promosse nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità .  Anno 2024.   CIG B2BA3E36C8, B2BA6026E1,B2BA47B438</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore C.N. Giugno 2024 - Liquidazione Cooperativa Sociale Dolci Ribelli con sede legale in Via Polveriera, 20/A - 95030 – Mascalucia (CT) P.IVA: IT05408070877.    CIG: Z7B3DE6145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE DEL SISTEMA DI DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE VASCA DI RACCOLTA TERMINALE DELLA RETE DI VIA ETNEA ED OPERE CONNESSE - CUP  J64E22000100001" Procedura negoziata per affidamento appalto integrato (progettazione esecutiva – CSP e lavori) ex art. 50, lettera c) del D.lgs. 36/2023 CIG  B00AF80567. Affidamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU  Progetto: “Impianto sportivo Turi Guglielmino a Massannunziata. Recupero impianto di calcio, atletica e campetti e spazi a verde e tribune” CUP J63D20001770001 – CIG  A002F6B23E Approvazione servizio di conferimento rifiuti per conseguente recupero a ditta autorizzata e impegno somme CIG B290A0F159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP SALVATORE D'AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Ministero Interno assegnazione contributi per investimenti per manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Annualità 2023 Presa atto  erogazione somme  ministeriali e accertamento in entrata al Bilancio Comunale   Interventi  allontanamento acque da via Tremestieri e realizzazione dossi CUP J67H23000230001. CIG 98282933F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL CGA PROPOSTO DAI SIGG.RI GRILLO P. ED ALTRI - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabili R.G. e C.T.   Liquidazione luglio 2024.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo. Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8 – 95100 Catania     Det. 1941/2023 - Imp. 735/2023 - CIG ZF53DE5DE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bonus figlio di cui alla L.R. 10/2023 - Accertamento  finanziamento II semestre anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Esecutivo relativo ai lavori di implementazione di un sistema di videosorveglianza, ad uso delle forze di polizia locali, per il contrasto ai reati e al controllo di alcuni punti strategici del territorio di Mascalucia – “MASCALUCIA SICURA”. Aggiudicazione dell'appalto dei lavori e affidamento CUP: J67G22000210002 – CIG: B1CE7453AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione    aprile-maggio-giugno 2024 Cooperativa Sociale L.C. SOCIAL SERVICE  con sede legale in  ACI BONACCORSI (CT) P.IVA: 03400510875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI  SCERBAMENTO E PULIZIA DELLE AREE INCOLTE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA  SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2024 – DITTA FLORA 2014 S.R.L. SOC. AGRICOLA  - CIG : B1EECDE63F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza nucleo familiare minore  M.M. a valere sui fondi del Progetto “Sostegno alle famiglie vulnerabili” CUP: G39D19000150002 . CIG ZDA3DE54A3 Liquidazione Cooperativa Sociale COSER a.r.l.  Mese febbraio-marzo-aprile 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   maggio-giugno 2024 Cooperativa Sociale  MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.  Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   maggio-giugno 2024 Cooperativa Sociale   COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio. Liquidazione aprile-maggio-giugno 2024 Cooperativa Sociale ORSA MAGGIORE con sede legale in Acicatena (CT) P.IVA:02358970875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Liquidazione trasporto "h" art. 5    ANFFAS ONLUS di Catania – I trimestre 2024  Partita Iva: IT04375900877 Sede: Via Policastro, 76 – 95126 – Catania (CT) CIG: ZC43DED8F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE" - LOTTO 8 SICILIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE 2° TRIMESTRE 2024 – CIG 7120912A78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia.   Affidamento in trattativa diretta del servizio per anni uno CIG Z8F3D4D864  Liquidazione  prestazione terza trance PERIODO 04/04/2024 - 03/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione   maggio-giugno 2024 Cooperativa Sociale  MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5224002641 PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PAGOPA S.P.A. – SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 - COMMESSA DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002138314 RELATIVA AL  SERVIZIO DI HELP-DESK, ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA, AGGIORNAMENTO  DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA SICR@WEB -  PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI, TRIBUTI, PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO, SEGRETERIA, URBANISTICA - E DEI PORTALI WEB - PER L'INTERAZIONE CON IL CITTADINO - E DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA, ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2024 - CIG: Z993DC5205</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001134421 RELATIVA AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E CONSULENZA SOFTWARE, PER LA PIATTAFORMA SICR@WEB -  DITTA: MAGGIOLI S.P.A - CIG:Z753DF3E38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compenso presenze minori II semestre 2023 per ricovero minori sottoposti a  provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Accertamento somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>Quota fissa gennaio – settembre 2024 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Accertamento somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA CON ASPIRATORE DEI MANUFATTI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELLA  DITTA CATANIA MULTISERVIZI SPA - CIG: Z663D41CDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA NELLE CAUSE CIVILI RIUNITE ISCRITTE AI NN. R.G. 16653/2015 e 16754/2015, PROMOSSE DA CONDOMINIO DI MASCALUCIA EDIFICIO “L” E CONDOMINIO “M” – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto di distribuzione carburanti sito a Mascalucia in Via Polveriera s.n. ditta EUROIL S.r.L. con sede legale a Ravanusa(AG) in Via Aldo Moro s.n. - VOLTURA Autorizzazione Unica Ambientale D.p.R. n.59/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G.: n. B23884D2E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. R.G. 3767/2021 PROPOSTO DA A.C.A.E. ASSOCIAZIONE CINOFILA AMATORIALE ETNEA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR Sicilia 2014 – 2020 - GAL Etna sud. AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE - AZIONE PAL: 1.1 SOTTOMISURA 7.5 PROGETTO: Realizzazione e ammodernamento e riqualificazione  per la fruizione pubblica di infrastrutture ricreative a margine del campo sportivo T. Guglielmino a Massannunziata.  CUP J63D22000090002.  Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/07/2024 - DOTT. SIGNORINO GELO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  maggio-giugno 2024 Cooperativa Sociale  I GIRASOLI con sede legale in Scordia P.IVA: 04609070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione al Ricovero Sig. P.F. presso Casa di Riposo Paradiso dei Nonni con sede in Mascalucia, P.I. IT05838050879.   -  CIG Z723DE5CE2;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI   LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI  PROP. N. 712 DEL 23/04/2024 "ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL'8 E 9 GIUGNO 2024- IMPEGNO DI SPESA- ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Economato e Utenze</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approntamento seggi elettorali, pulizia, sanificazione e trasporto in tutte le sue fasi di schede elettorali in occasione delle Consultazioni Elettorali di Sabato 8 e domenica 9 Giugno 2024, Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti per l'Italia - Liquidazione ditta appaltatrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto dimissioni dipendente matricola 10533 e avvio procedura di “surrogazione” mediante ulteriore scorrimento graduatoria in convenzione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP  - VEICOLO FIAT TIPO tg YA761AR. DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 19/PA del 01/08/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO, FORMATIVO E DI TUTORAGGIO PER LE ATTIVITA' INERENTI LA FORMAZIONE DEGLI ATTI PROGRAMMATICI CON PARTICOLARE RIGUARDO AI FONDI P.N.R.R. E ALLA GESTIONE DELLA CASSA VINCOLATA DEL P.N.R.R. - DOTT. ALFIO SPINELLA - CIG: B25F4BF4DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa - Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - LEASEPLAN Italia S.p.a/Consip CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di rimozione e custodia di autoveicoli posti sotto sequestro amministrativo e destinati alla confisca ai sensi dell’art. 213 del DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992 , n. 285 s.m.i. (Codice della Strada) anticipate dall’Ente procedente, ai sensi del Comma 3 del predetto articolo. Custode-Acquirente: Aliotta Maria Rita, Via G. Marconi 105 Pedara (CT); C.I.G. n.: ZD13A6EAC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/06/2024 AL 31/07/2024 - DOTT. MAZZOTTA ALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.07.2024 al 31.07.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronido. Villa Felice.  Luglio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DI UN MANUALE DIGITALE DINAMICO E MONITORAGGIO, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA 77_24 DEL 31/07/2024 - DITTA FORMANAGEMENT S.R.L. - CIG. Z5A3C0CB14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile del procedimento</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Insieme si può. Luglio  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Villa Felice.Convenzione micronido a.s. 2023 - 2024.LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indennità di funzione Amministratori Locali - Impegno di Spesa e Liquidazione - mese di Luglio 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione portavoce del  SINDACO ai sensi dell'ART.7 - LEGGE N.150/2000 E dell'ART.14 - L.R.N° 7/1992 -  Dott. Sbirziola G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elenco ammessi Attivita' balneare estiva organizzata dal Centro Diurno Anziani.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA A FAVORE DELLA DITTA LA LUCENTE DI SCALIA GRAZIELLA – PROCEDURA NEGOZIATA N. 4548150 M.E.P.A. - CIG : B29D36EE90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA DAL 19/06/24 AL 18/07/24 - DITTA SE.G.EP. SOCIETÀ COOPERATIVA – CIG : B0CF1CE502</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Ministero Interno assegnazione contributi per investimenti per manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Interventi  allontanamento acque da via Tremestieri e realizzazione dossi CUP J67H23000230001. CIG 98282933F5  Atti finali. Atto di conferma del CRE Liquidazione e pagamento saldo lavori a ditta esecutrice rimborso oneri accesso discarica all’incaricato servizi professionali al CIG Z633A8DF89 e incentivi tecnici al RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Sig.ra Conti F. Fornitura gratuita dei libri di testo ex lege 448 del 1998. A.S. 2023- 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2024 - 2025. Approvazione graduatoria per l' assegnazione n. 7 posti convenzionati presso asilo nido privato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa, a favore della società Maggioli s.p.a., per l’elaborazione degli avvisi di accertamento Tasi 2019 – prodotto Service SNH Atti TRB CON PAG – Mediante ordine diretto (oda) su piattaforma MEPA, CIG B29C0A808B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: N. PAE0021984 - PAE0021985 - PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Sciara - CUP   J61B22001230001-  CIG  A01C9ABEC6. Liquidazione e pagamento progettazione di P.F.T.E. ed esecutiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Progetti Villa Felice. A.S. 2023 - 2024. Mensilità GIUGNO  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G. GIUGNO 2024 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT03315100879 – CIG Z753DE5BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M. Giugno 2024. Beneficiario: Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873     Det. 1936/2023 – Imp. 727/2023 – CIG: Z253DE59C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI TECNICO (INGEGNERI, ARCHITETTI) ESPERTI IN OPERE PUBBLICHE SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP E11C22001300005 CIG  96960666C8 Approvazione relazione attività mesi Maggio - Giugno 2024 e liquidazione compensi tecnico incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI UN ESPERTO INGEGNERE PROFILO JUNIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2 DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP E99J21007460005 e al CIG 9695764D8E Approvazione relazione attività e liquidazione compensi tecnico incaricato  apr. mag. giu 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICIO TRIBUTI - FATTURA II SEMESTRE 2024 - DITTA MONACO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Sviluppo del PEF 2024-2025 secondo il  Metodo Tariffario ARERA (MTR) - ditta: GF Ambiente srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spese inerenti il servizio, integrato a “Concilia Service 4.0” della Maggioli S.p.A. in dotazione alla Polizia Locale,  per inviare alla notifica dei verbali CdS tramite SEND del servizio SNH. Ditta: Maggioli S.p.A con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 8 – C.F. 06188330150 e Partita IVA 02066400405 CIG: B2820E686B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Insieme si può. Giugno  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Insieme si può. Maggio  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canon Italia spa. Noleggio fotocopiatore. Liquidazione II trimestre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CERTIFICATO DIGITALE SIOPE+  ANNO 2024 - CIG: B2295837C9 - LIQUIDAZIONE FATTURA nr. 0002134432 del 30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETÀ VEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Verde Pubblico e Autoparco</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO – GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana, Next Generation EU Progetto “Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere” CUP J63D20001760001  Affidamento incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. CIG B24CE6E432 dell'intervento al CIG 997212490C  Aggiudicazione definitiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica alla Determinazione dirigenziale n. 964/2024 inerente al Servizio assistenza domiciliare anziani -  Anno 2024 .                                                                                            CIG: B20BFC0EE9 -   CIG: B20C22DF60 -    CIG: B20C2B6073 -  CIG:B20C377FB3 -  CIG:B2151A651E -  CIG: B282DCFFC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese trasporto scolastico extraurbano.  A.S.2023 - 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  PNRR - MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - M1C1 Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - CUP J61F22004210006 - CIG 973928041B - MAGGIOLI SPA - ATTIVAZIONE SERVIZI DI NOTIFICA DIGITALE PER VERBALI AL CODICE DELLA STRADA E TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabili R.G. e C.T. - Liquidazione Giugno 2024.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo. Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8 – 95100 Catania     Det. 1941/2023 - Imp. 735/2023 - CIG ZF53DE5DE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA HALLEY, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELL'UFFICIO PERSONALE, ALLA DITTA HALLEY SUD, PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2024 - CIG Z223DB611B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche  da liquidare allo stato per il periodo dal 01.07.2024 al 15.07.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN  NOLEGGIO - LOTTO 6 - N. 2 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI  (C.I.G. 8457690295) C.I.G. (derivato): ZBE34312B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° Trimestre 2024 - CONVENZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO - LOTTO 5 - MULTIFUNZIONE A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI” - 60 MESI - FASCIA A - (C.I.G. 8457674560), per gli uffici comunali di Protezione Civile. CIG (derivato): Z0E3A3C33B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio di noleggio di un Display Full Color e gestione invio informazioni per la Polizia Locale. Ditta: MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella con sede in Via della Resistenza n. 65C – 95030 Pedara - CT – P.IVA 04471080871 C.I.G. n. ZC03915B08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per servizio noleggio con conducente di piattaforma aerea autocarrata per sostituzione batterie ponte radio Polizia Locale; Ditta: Impresa artigianale edile RANIERE GIOVANNI con sede in Via Trieste 16 Mascalucia (CT) P.Iva 04666170875 C.I.G. n. Z33394766D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE  PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETÀ VEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione somme accantonate per pignoramento verso terzi – dipendente matricola 10252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA - ANNO 2022-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti alle attività  promosse nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità .  Anno 2024. Rimodulazione impegno di spesa Cooperativa Sociale Dolci e Ribelli con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877   CIG B23475CB80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ricovero minore D.M.A. – Periodo terzo bimestre 2024; Casa Famiglia “BELLI E MONELLI” con sede in Mascalucia, Via delle Campanelle n. 23 -  P.I. IT04646760878 - CIG. B1D5AC53F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio. Liquidazione di spesa per educativa domiciliare minore T.G. a valere sui fondi del Progetto “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Azione 5 a favore della Cooperativa Sociale ORSA MAGGIORE con sede legale in Aci Catena (CT) P.IVA: IT02358970875. Mese febbraio-giugno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricoveri  V.A. - S.P.  - L.G. - R.G. - P.M. - K.G. Maggio-Giugno 2024. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Via Marco Polo 15 – Mascalucia.                  P.IVA. :IT05838050879   CIG: Z723DE5CE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina commissione per la formulazione di una graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di n. 1 alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di Risulta siti nel comune di Mascalucia .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per assistenza nuclei familiari minori  M. M., U. C., a valere sull'azione 5 “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Educativa domiciliare 2° anno Piano di Zona 2019-20 CUP: G39J21021550001 – CIG B26E6FCB98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per assistenza nucleo familiare minore  M.L., a valere sull'azione 5 “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Educativa domiciliare 2° anno Piano di Zona 2019-20 CUP: G39J21021550001 – CIG    B27042E358 Imputazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per assistenza nuclei familiari minori  F.E., P.G. e R.S., a valere sull'azione 5 “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Educativa domiciliare 2° anno Piano di Zona 2019-20 CUP: G39J21021550001 – CIG B270F60072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI, DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI AI RUP E NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE PER L'AREA  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Libreria Cavallotto Librerie srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Villa Felice.Convenzione micronido a.s. 2023 2024. GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   dicembre 2023 - giugno 2024 Cooperativa Sociale  EUREKA  con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione  marzo-aprile-maggio  2024 Cooperativa Sociale TEAM con sede legale in Catania P.IVA: 03868720875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio di analisi e di rendicontazione delle risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale finalizzate ai servizi sociali, asili nido, trasporto studenti con disabilità ed assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità - GIES S.R.L. - CIG:  B01DF7C081.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE 8 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 302480141403</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: 6820240622000002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NR 5224000647 E NR 5224001767 PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PAGOPA S.P.A. – SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Etna Global Service  srl  per conferimento di rifiuti CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G.: n. Z053DDF7EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA MOBILITA' PER ASSUNZIONE N. 1 FUNZIONARIO CONTABILE EX CAT. D E N. 1 ISTRUTTORE TECNICO EX CAT. C - INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE AVVISI DI SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico  Responsabile  del Servizio di Prevenzione e Protezione per mesi sei. Approvazione offerta CIG: B2134B9651</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 14/FE del 01.07.2024 Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. mese di giugno 2024 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Progetti Villa Felice. A.S. 2023 - 2024. Mensilità Maggio  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronido. Villa Felice . Giugno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  aprile-maggio 2024 Cooperativa Sociale   A. F.A.E. con sede legale in Catania P.IVA: 03597670870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 206/E/2024 del 20.06.2024 Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI nel mese di maggio 2024 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione 2° SAL CUP J62H23002100004 CIG A040CB33B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24,  mediante voucher di servizio.    Liquidazione   maggio-giugno 2024 Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in Catania P.IVA: 05152970876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI V.D. E V.R. GIUGNO 2024. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871 CIG: ZD23DE5F3A det. 1942/2023   Imp. 743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compensi relativi agli istituti di cui agli art. 13 e 14 del CCDI 2019/2021 per il periodo Gennaio - Dicembre 2023, in ordine agli istituti contrattuali riguardanti l'esercizio di compiti che comportano: ·         funzioni di responsabilità svolte dal personale della polizia locale ai sensi dell'art. 13 del CCDI 2019/2021; ·         attività di servizio esterno svolte dal personale della polizia locale ai sensi dell'art. 14 del CCDI 2019/2021;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA SEMESTRALE DEI VEICOLI COMUNALI A FAVORE DI TESTAI ASSICURAZIONI SRL AGENTE  VITTORIA ASSICURAZIONI – CIG: B149E12B99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME SOSTITUITO DALL’ART. 45 D.LGS. 36/2023 DEL PROGETTO SAI - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA CAT. ORDINARI - ANNO 2023. CIG: 95435377DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 COSÌ COME SOSTITUITO DALL’ART. 45 D. LGS. 36/2023 DEL PROGETTO SAI - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA CAT. MSNA - ANNO 2023. CIG: 9730899FDF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per manutenzione parco radio, con verifiche tecniche sistemi di antenna delle stazioni base e ripetitrice del Comando Polizia Municipale. ELETTROMECCANICA INSTALLAZIONE s.n.c. avente sede in Via Mazzini, 77 - 95010 Santa Venerina (CT)  C.I.G. n. Z7B35C11CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per servizio di ripristino ed installazione sistemi di antenna VHF-UHF e HF sede Protezione Civile Comunale. ELETTROMECCANICA INSTALLAZIONE s.n.c. avente sede in Via Mazzini, 77 - 95010 Santa Venerina (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU Progetto "Recupero villa comuale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere" CUP: J63D20001760001 CIG 997212490C Liquidazione in acconto incentivi tecnici a RUP resp. d’Area. Art. 8, comma 5 Regolamento interno approvato con la DGM n°57/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA TECH SERVIZI S.R.L. - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 - DOTT. SIGNORINO GELO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.  Liquidazione aprile-maggio-giugno 2024  Cooperativa Sociale  COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.  Anno scolastico 2023/24   Liquidazione  aprile-maggio-giugno 2024 Cooperativa Sociale   FENICE con sede legale in Catania P.IVA: 02613690870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prestazione di supporto amministrativo al RUP per la gestione rifiuti - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA Compost srl, per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 27/03/2024 AL 30/06/2024 - DOTT. GINEX ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. N. 1122/15/2018 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA NEL RICORSO ISCRITTO AL N. 6011/2016 11151/20158 R.G. AVVERSO PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO N. 2932016000129758 TRIOB. ERARIALI PROMOSSA DA QUESTO ENTE CONTRO AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI   Beneficiario:   AVV. L. PUCCI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU Progetto "Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere" CUP: J63D20001760001 CIG 997212490C Liquidazione in acconto incentivi tecnici ai sensi del Regolamento interno approvato con la DGM n°57/2017 a collaboratori interni all’Area LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo mensa scolastica scuole infanzia statale. A.S. 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE T.A.  APRILE – MAGGIO 2024 BENEFICIARIO:  Comunità Alloggio per disabili psichici “Centro Te.So.Ri”,  sita in via Torrente Fondachello s.n.c., Viagrande (CT) P.IVA IT03868720875;  – Società Cooperativa Sociale “Team ti educa a migliorare”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI/SUAP DALL'01/07/2024 AL 31/12/2004.CODICE CIG: ZB43D2A5C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sospensione in autotutela dell'ordinanza dirigenziale n. 47 del 27/05/2024  nei confronti della ditta "Bar L'Ottagono di Lo Faro Carmelo e Lo Faro Michelangelo SNC"-Corso San Vito nn.69/73 - Mascalucia (art. 21-quater, legge 241/1990)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PAGOPA S.P.A. – SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di supporto specialistico, formativo e di tutoraggio per le attività inerenti la formazione degli atti programmatici con particolare riguardo ai fondi del P.N.R.R. e alla gestione della cassa vincolata del P.N.R.R. - CIG: B25F4BF4DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN RIASSUNZIONE INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DA BONFANTI A.- INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione micronido a.s. 2024-2025. Approvazione  avviso pubblico e schema di domanda di partecipazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA A DETERMINA N. 791 DEL 10/05/2024 AVENTE PER OGGETTO “DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE ESPLORATIVA PER L'AFFIDAMENTO SENZA ONERI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI UN SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI POST INCIDENTE, ATTRAVERSO LA PULITURA E BONIFICA DELLA PIATTAFORMA STRADALE LE CUI CONDIZIONI SONO STATE COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE  PER UN PERIODO DI GG 45 – LIQUIDAZIONE DITTA PROGITEC SRL – CIG ZA13D18A32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2024 (dal 1 Gennaio al 30 Giugno 2024)  - COMPONENTE ESTERNO SEMINARA SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO DICEMBRE  - COMPONENTE ESTERNO SEMINARA SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G. APRILE 2024 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT03315100879 – CIG Z753DE5BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR PROPOSTO DAL SIG. D'ANNA O. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 2024 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATE AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Sig. Bonaccorsi P. Fornitura gratuita dei libri di testo ex lege 448 del 1998. A.S. 2023- 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico. CO.SE.R arl. Mensilità Maggio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indennità di funzione Amministratori Locali - Impegno di Spesa e Liquidazione - mese di Giugno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR SIGG. PAPPALARDO G. E F. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario:  AVV.  IACOPINO ANTONIO  -  MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO II TRIMESTRE  - COMPONENTE ESTERNO GRANATO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA DAL 19/05/24 AL 18/06/24 - DITTA SE.G.EP. SOCIETÀ COOPERATIVA – CIG : B0CF1CE502</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina REFERENTI di cui alla sezione 2 - “VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE” – sottosezione c) “programmazione rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO provvisorio 2024-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione  marciapiedi e sistemazione piano viario 2^ stralcio   CUP J67H20004360006“ CIG :A041FD5DA6 – LIQUIDAZIONE 1^ RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022.Interventi sulla sicurezza infrastrutture e difesa idrogeologica del territorio dal Ministero dell’Interno “Contributi DAIT l. 145 art. 1 c.139 per investimenti opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”  - CUP J64E22000100001- PROGETTO DI REVISIONE DEL SISTEMA DI DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE VASCA DI RACCOLTA TERMINALE DELLA RETE DI VIA ETNEA ED OPERE CONNESSE;*VIA TRAV VIA ETNEA AL CONFINE CON GRAVINA*REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E SMALTIMENTO LOCALIZZATO CIG Z233DF95EE. Progetto di fattibilità tecnico economica PFTE. Liquidazione competenze tecniche</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G. MAGGIO 2024 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT03315100879 – CIG Z753DE5BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio. Liquidazione Cooperativa Sociale Dolci e Ribelli a.r.l. con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877. Mesi  settembre-dicembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Liquidazione aprile-giugno 2024  Cooperativa Sociale  COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione  marzo-giugno  2024 Cooperativa Sociale COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP  - VEICOLO FIAT TIPO tg YA761AR. DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per la fornitura di articoli di vestiario relativi all’uniforme della Polizia Locale. Ditta: MATOS di Mannino Gabriella, con sede in Via Libertà 89-91, 98042 Pace del Mela (ME) p.iva 03038590836. C.I.G.: ZB43D2BC52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità da liquidare allo stato per il periodo dal 16.06.2024 al 30.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio noleggio fotocopiatore ufficio affari legali e contenzioso ITD SOLUTIONS S.P.A. - Milano  - CIG n. ZE130983D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 17/PA del 04/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE EX ART. 208 D. LGS. N. 285/1992 AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione   maggio 2024 Cooperativa Sociale ESPERIA con sede legale in Catania P.IVA: 93028270895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    Istituto Villa Angela IV trimestre 2023 Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA SIG.RA SPINA GRAZIELLA   LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI   Beneficiario: AVV. DARIO SAMMARTINO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PELLEGRINO GIUSEPPE/COMUNE DI MASCALUCIA N. 1790/19 R.G. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. IOFRIDA VINCENZO - GIARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Villa Felice.Convenzione micronido a.s. 2023 2024.   MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA “REALIZZAZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITÀ MASSANNUNZIATA – STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD”. CUP J67B15000530004  CIG A0085DB6D7 Liquidazione e pagamento certificato n°1 lavori in acconto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP SALVATORE D'AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia.   Affidamento in trattativa diretta del servizio per anni uno CIG Z8F3D4D864  Liquidazione  prestazione seconda trance PERIODO 04/02/2024 - 03/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa - Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - LEASEPLAN Italia S.p.a/Consip - maggio 2024 CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo fruizione dei servizi prima infanzia asilo nido micronido. 2023 - 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso buoni refezione sig.ra Manoku Elda.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per intervento di sostituzione guarnizioni battiporta su autoveicolo Land Rover targato ZA136WS in dotazione all’U.O. Protezione Civile Ditta: SAEM FER S.R.L. con sede in S.P. 69 Km 17+400 Passo Martino - Catania C.F.-P.Iva  CIG n. ZDA3DAE42D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana, Next generation EU Progetto “Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere” CUP J63D20001760001  Presa d'atto Approvazione amministrativa del progetto con atto di GM n°71 del 28/06/2024 e delle risultanze procedura di manifestazione di interesse e indizione Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto ex art. 50 comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 dell’incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Presa atto mantenimento convenzioni con le piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per affidamento temporaneo servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali - CIG n. B23884D2E5. Ditta: A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo per investimenti opere pubbliche art. 1 comma 29 legge 160 del 2019 “piccole opere” annualità 2020 già al PNRR M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (PICCOLE OPERE) Presa atto  erogazione somme  ministeriali in secondo acconto  e accertamento in entrata al Bilancio Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo per investimenti opere pubbliche art. 1 comma 29 legge 160 del 2019 “piccole opere” annualità 2023 già al PNRR M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (PICCOLE OPERE) Presa atto  erogazione somme  ministeriali in acconto  e accertamento in entrata al Bilancio Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti aal PNRR in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU. Presa atto  erogazione somme  ministeriali in acconto al 20% e accertamento in entrata al Bilancio Comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Next Generation Eu -Missione 5 componente 2 – in-vestimento/subinvestimento 2.1 Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sintetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001 CIG 9979166C49. Approvazione perizia di variante e suppletiva lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica "Interventi per la rimozione della vulnerabilità sismica del plesso scolastico di via Avv. Vito Reina" Next Generation EU - CUP J65E20000610003 CIG A0085C2237 Approvazione  offerta per prove di laboratorio sui cementi ferri di armatura e rinforzi strutturali CIG: B2051EAB35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA “REALIZZAZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITÀ MASSANNUNZIATA – STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD”. CUP J67B15000530004  CIG A0085DB6D7 Presa atto  erogazione somme  ministeriali in acconto al 20% e accertamento in entrata al Bilancio Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI TECNICO (INGEGNERI, ARCHITETTI) ESPERTI IN OPERE PUBBLICHE SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP E11C22001300005. Rimodulazione fabbisogno personale esperto PNNR.  Affidamento giornate lavorative aggiuntive e approvazione schema contratto aggiuntivo.  CIG  96960666C8 e CIG 9699213BC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Libreria La Paglia di Morgano Stefano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima Ristorazione spa. Mensilità Maggio 2024.Servizio di ristorazione scolastica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO RICORSO EX ART. 116 C.P.A PROPOSTO DALLA DITTA COSTRUZIONI MANAGERIALI - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE SOCIETÀ  ENILIVE S.P.A. - CIG: B16F9A94B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione  marciapiedi e sistemazione piano viario 2^ stralcio   CUP J67H20004360006“ CIG :A041FD5DA6 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per la fornitura gratuita dei libri di testo ex lege 448 del 1998 alunni scuole secondarie di primo e secondo A.S. 2023- 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità da liquidare allo stato per il periodo dal 01.06.2024 al 15.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana Next Generation EU Progetto “Parco urbano Monte Ceraulo recupero e valorizzazione area naturalistica esistente - CUP J69D17000960008. CIG A00AC7F9F9.  Liquidazione e pagamento certificato lavori n°1.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.  Anno scolastico 2023/24   Liquidazione maggio 2024 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.  Anno scolastico 2023/24   Liquidazione  marzo-aprile 2024 Cooperativa Sociale   COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana Next Generation EU Progetto “Parco urbano Monte Ceraulo recupero e valorizzazione area naturalistica esistente - CUP J69D17000960008.  Liquidazione competenze tecniche alla Direzione Lavori CIG 9602920446.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI  RISCOSSIONE COATTIVA  - STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL - CIG: 75458654C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI IL TAR CATANIA, CON SOSPENSIVA E CON RICHIESTA DI TUTELA CAUTELARE COLLEGIALE E MONOCRATICA PROPOSTO DALLA SOCIETA’ “BAR L’OTTAGONO DI LO FARO CARMELO E LO FARO GIUSEPPE S.N.C. ” - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE - PROC. N. 15031/2022 R.G. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   marzo 2024 Cooperativa Sociale L.C. SOCIAL SERVICE  con sede legale in  ACI BONACCORSI (CT) P.IVA: 03400510875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2024 – DITTA LA CAVA FIORITA  CIG: B001FF1D82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 12/FE del 03.06.2024 Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. mese di maggio 2024 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione   marzo-aprile 2024 Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione    maggio 2024 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto direttoriale Ministero dell’Interno, ex art. 1, comma 29 l. 160/2019.   Ricorso al comma 32 modificato  dall’art. 33, comma 1 della l. 56 del 29/04/2024. CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - PICCOLE OPERE - RECUPERO ECONOMIE DA LAVORI ESEGUITI DA DESTINARE A INTERVENTI INTEGRATIVI SUL PATRIMONIO COMUNALE - PARCO TRINITA' MANENTI E CIMITERO. CUP: J64J24000260006 - CIG: B212A1A288 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART 17, COMMA 5, DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA GALVANO A. -  INCARICO  LEGALE  - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>Valutazione, rimozione, trasporto e smaltimento materiale contenente cemento-amianto abbandonato da ignoti sul territorio comunale.  Liquidazione ditta: Centro Commerciale Edile con sede in Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA DAL 19/04/24 AL 18/05/24 - DITTA SE.G.EP. SOCIETÀ COOPERATIVA – CIG : B0CF1CE502</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Etna Global Service  srl  per conferimento di rifiuti CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER CONSENTIRE LE TUMULAZIONI IN LOCULI PREFABBRICATI A FAVORE DELLA DITTA SO.AL.GA. COSTRUZIONI S.R.L.S - CIG: Z1B3D03A0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: 6820240522000009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI - LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 – NEXT Generation EU. CUP: J64H22000460001,  finanziato al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – Investimento 2.2 (Piani urbani integrati) Soggetto attuatore Comune di Mascalucia. Liquidazione e pagamento progetto di fattibilità tecnico economica esteso (PFTE) ex D.lgs. 50/2016 e s.m.i. a RTP incaricato CIG 9397354DD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU Progetto: “Impianto sportivo Turi Guglielmino a Massannunziata. Recupero impianto di calcio, atletica e campetti e spazi a verde e tribune” CUP J63D20001770001 – CIG  A002F6B23E Costituzione Ufficio della Direzione lavori e assegnazione  supporto al RUP amministrativo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CERTIFICATO DIGITALE SIOPE+  ANNO 2024 - CIG: B2295837C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO – MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  marzo-aprile 2024 Cooperativa Sociale  I GIRASOLI con sede legale in Scordia P.IVA: 04609070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA KIT FIRME DIGITALI REMOTE CON OTP MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1010241500003647 del 20/05/2024 - EURO 2818.20 IVA INCLUSA - DITTA ARUBA PEC S.P.A. - CIG B0F9D6C886</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETT. E) D.LGS 267/2000 E APPROVAZIONE DI SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO IN FAVORE DELLA CURATELA DELLA MO.SE.MA. S.p.A. - LIQUIDAZIONE 2^ RATA ACCORDO TRANSATTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti alle attività  promosse nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità . Approvazione beneficiari e cooperative scelte. Anno 2024. CIG B21EF64167, CIG B21F0250AC, CIG 21F0DD881</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio assistenza domiciliare anziani . Approvazione graduatoria e affidamento alle Cooperative. Anno 2024 .                                                                                            CIG: B20BFC0EE9 -   CIG: B20C22DF60 -    CIG: B20C2B6073 -  CIG:B20C377FB3 -  CIG:B2151A651E -  CIG: B214E24012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione   marzo-aprile 2024 Cooperativa Sociale  MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA NELLE CAUSE CIVILI RIUNITE ISCRITTE AI NN. R.G. 16653/2015 e 16754/2015, PROMOSSE DA CONDOMINIO DI MASCALUCIA EDIFICIO “L” E CONDOMINIO “M” – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronido A.S.2023/2024. Villa Felice. Maggio 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione progetti Villa Felice.A.S. 2023/2024 .Mensilità Aprile 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE 8 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 302480132641</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica CUP J61E17000310001.  Liquidazione incentivi RUP a saldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica "Interventi per la rimozione della vulnerabilità sismica del plesso scolastico di via Avv. Vito Reina" Next Generation EU - CUP J65E20000610003 CIG A0085C2237 Liquidazione e pagamento primo certificato per lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PAGOPA S.P.A. – SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 - Verbali cds</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” CUP J61E17000300001  CIG: 9110247DA4. Perizia di variante e suppletiva ex art. 106 del D.lgs. 50/2016 Presa atto Provvedimento DRPC  prot. N°24150 del 12/06/2024 Approvazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento buono libro integrativo ex art. 27 della legge n.448 del 1998.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE SU ANTICIPAZIONE TESORERIA I TRIMESTRE 2024 - UNICREDIT S.P.A - CIG: ZEB3890947</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico comunale. CO.SER arl. Mensilità Aprile 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso buoni refezione scolastica. Sig. Litrico Riccardo Santo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese di notifica per atti notificati, per conto di quest’Ente, dal Comune di Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA “REALIZZAZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITÀ MASSANNUNZIATA – STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD”. CUP J67B15000530004  Liquidazione in acconto incentivi tecnici ai sensi del Regolamento interno approvato con la DGM n°57/2017 a gruppo verificatori e collaboratori interni all’Area LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE UFFICIO TRIBUTI - FATTURA I SEMESTRE 2024 - DITTA MONACO S.R.L. - CIG:ZE63DD6B94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA GES.PER.PLUS, PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE PRESENZE, PER L'ANNO 2024, ALLO STUDIO CONTINO - CIG: Z5F3DB7B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO II TRIMESTRE dal 01/03/2024 al 31/05/2024 - COMPONENTE ESTERNO AVV. DI MATTEA MARIA CARMELA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 16 SICILIA PER 12 MESI A PARTIRE DALLA DATA DI ATTIVAZIONE - CIG: B21979397C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI    MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI E CRITERI DI FINANZIAMENTO” IN MATERIA DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER TUTTE LE AREE AD ALTA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA “REALIZZAZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITÀ MASSANNUNZIATA – STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD”. CUP J67B15000530004  Liquidazione quota incentivi tecnici a resp. d’Area. Art. 8, comma 5 Regolamento interno approvato con la DGM n°57/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica "Interventi per la rimozione della vulnerabilità sismica del plesso scolastico di via Avv. Vito Reina" Next Generation EU - CUP J65E20000610003   Liquidazione in acconto incentivi tecnici a RUP resp. d’Area. Art. 8, comma 5 Regolamento interno approvato con la DGM n°57/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI - LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 – NEXT Generation EU CUP: J64H22000460001,  finanziato al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – Investimento 2.2 (Piani urbani integrati) Soggetto attuatore Comune di Mascalucia  Liquidazione in acconto incentivi tecnici a RUP resp. d’Area. Art. 8, comma 5 Regolamento interno  approvato con la DGM n°57/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI - LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 – NEXT Generation EU CUP: J64H22000460001,  finanziato al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – Investimento 2.2 (Piani urbani integrati) Soggetto attuatore Comune di Mascalucia Liquidazione a saldo incentivi tecnici ai sensi del Regolamento interno approvato con la DGM n°57/2017 a componenti  gruppo verifica PFTE esteso</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA DAYRISTOSERVICE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabili R.G. e C.T.   Liquidazione Maggio 2024.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo. Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8 – 95100 Catania     Det. 1941/2023 - Imp. 735/2023 - CIG ZF53DE5DE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M.  Maggio 2024 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873     Det. 1936/2023 – Imp. 727/2023 – CIG  Z253DE59C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto direttoriale Ministero dell’Interno, ex art. 1, comma 29 l. 160/2019. Ricorso al comma 32 modificato  dall’art. 33, comma 1 della l. 56 del 29/04/2024. CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - PICCOLE OPERE - RECUPERO ECONOMIE DA LAVORI ESEGUITI DA DESTINARE A INTERVENTI INTEGRATIVI SUL PATRIMONIO COMUNALE - PARCO TRINITA' MANENTI E CIMITERO. CUP: J64J24000260006 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART 17, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI INERENTI IL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEGLI ENTI DI CULTO FINANZIATO ALLA PARROCCHIA SAN MARCO DI TREMESTIERI ETNEO GIUSTO D.D.G. N.145 DEL 05/02/2024 DALL’ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO –  PRESA D’ATTO VERBALE ISTANZE PERVENUTE E NOMINA PROGETTISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA IL 8 E 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA (RSPP) per ANNI UNO - Liquidazione e pagamento incarico RSPP esterno - CIG: Z423938364</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione  aprile 2024 Cooperativa Sociale ESPERIA con sede legale in Catania P.IVA: 93028270895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione servizio di trasloco dal Palazzo municipale. CIG Z9B3527C78 Presa atto conclusione del servizio e pagamento saldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa acquisto mobili di arredo funzionali per gli uffici di Polizia Municipale e Contenzioso Ditta: ICE di Corsaro Graziella - C.so San Vito 54/A-56 - 95030 Mascalucia (CT) CIG n. ZAA3DCF570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di stampa digitale, integrato a “Concilia Service 4.0”, comprensivo dell’invio per la notificazione degli atti sia tramite canali tradizionali che a mezzo PEC - contratto per n. 500 verbali C.d.S. elevati dal Comando di Polizia Municipale da notificare. Ditta: Maggioli S.P.A. con sede in Via Del Carpino, 8 (47822) Santarcangelo Di Romagna (RN) CIG. n. B0234B43A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP  - VEICOLO FIAT TIPO tg YA761AR. DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore C.N. Maggio 2024  - Liquidazione Cooperativa Sociale Dolci Ribelli con sede legale in Via Polveriera, 20/A - 95030 – Mascalucia (CT) P.IVA: IT05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA Compost srl, per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.  Liquidazione Cooperativa Sociale Millennium con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871.  Minori P.E.- D.M.E.- L.C. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME SOSTITUITO DALL’ART. 45 D.LGS. 36/2023 DEL PROGETTO SAI - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA CAT. ORDINARI - ANNO 2023. CIG: 95435377DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME SOSTITUITO DALL’ART. 45 D.LGS. 36/2023 DEL PROGETTO SAI - SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRATA CAT. MSNA - ANNO 2023. CIG: 9730899FDF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi a tutela del patrimonio comunale – Manutenzione straordinaria Tenenza dei Carabinieri di C.so San Vito – Opere di completamento esterne al centro anziani c/o villa Comunale. CUP  J62H23002100004 CIG A040CB33B4  Approvazione perizia di variante e suppletiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  SCERBAMENTO E PULIZIA DELLE AREE INCOLTE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER MESI 2 A FAVORE DELLA DITTA FLORA 2014 S.R.L. SOC. AGRICOLA – PROCEDURA NEGOZIATA N. 4404243 M.E.P.A. - CIG : B1EECDE63F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa -Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - LEASEPLAN Italia S.p.a/Consip CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa a seguito di Ordinanza Contingibile ed urgente n. 9/2024 ai sensi dell’art. 50 comma 5, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, s.m.i. al fine di assicurare il servizio di cattura di un branco di cani randagi a tutela della pubblica incolumità nel territorio del Comune di Mascalucia. CIG.: B1333B812A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di spesa per canone mensile del servizio POS (Easyfisso Poste) per i pagamenti delle sanzioni del C.d.S. presso il Comando di Polizia Municipale.                                           DITTA: FABRICK SPA (ex Axerve) – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) -  C.F./P.I. n. 02686620028/ IT02675650028 C.I.G. N. Z273DECEFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE ESPLORATIVA PER L'AFFIDAMENTO SENZA ONERI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI UN SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI POST INCIDENTE, ATTRAVERSO LA PULITURA E BONIFICA DELLA PIATTAFORMA STRADALE LE CUI CONDIZIONI SONO STATE COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT. GINEX ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01/03/2024 AL 31/05/2024 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. COSTA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO ACCONTO TARI 2024 - CIG: B1F42201A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO I TRIMESTRE dal 01/12/2023 al 29/02/2024 - COMPONENTE ESTERNO AVV. DI MATTEA MARIA CARMELA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 27/03/2024 AL 31/05/2024 - DOTT. MAZZOTTA ALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI V.D. E V.R. MAGGIO 2024. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871 CIG: ZD23DE5F3A det. 1942/2023   Imp. 743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: N. PAE0014968 - PAE0014969 - PERIODO: MARZO - APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il  sostegno dei costi di gestione micronidi. Insieme si può. Aprile 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Insieme si può. Marzo 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso buoni refezione scolastica Sigg.re F.Arezzo di Trifiletti e G.Messina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni lbro. Libreria il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti da liquidare allo stato per il periodo dal 16.05.2024 al 31.05.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 14/PA del 03/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   marzo-aprile 2024 Cooperativa Sociale  MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Integrato Energia 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni  convenzione Consip MePa Sie 4 lotto 15- Liquidazione a favore della società CONMAR S.C.A.R.L. STABILE MARCHESE – CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio assistenza domiciliare anziani (ADA).  Periodo ottobre gennaio - aprile 24. Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare anziani (ADA).  Periodo novembre 2023 - aprile 2024. Cooperativa Sociale TEAM con sede legale in Catania P.IVA: 0388720875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 81/08 e s.m.i.. Analisi cliniche a supporto alle visite mediche. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio. Liquidazione Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879. Mese  febbraio-marzo-aprile 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria AL 63 di Torrisi Nello Marco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI ESPERTO GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – PROGETTO PROFESSIONISTI AL SUD – CUP E11C22001300005 CIG 9699213BC3.   Approvazione relazione attività mesi Gennaio -Aprile 2024 e liquidazione compensi esperto incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 141/E/2024 del 03.05.2024 Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI nel mese di aprile 2024 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 70 del 09.05.2024 La Revisione SRL quale compenso per attività di revisione e rendicontazione della spesa anno 2023. - CIG: Z023D37E85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento in autotutela della Determina dirigenziale n. 674 del 16/05/2024 - CIG: B136B48001".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Next Generation Eu -Missione 5 componente 2 – in-vestimento/subinvestimento 2.1 Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sintetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001 CIG 9979166C49. Secondo SAL lavori. Liquidazione e pagamento  certificato n.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP CONCETTA PULEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indennità di funzione Amministratori Locali - Impegno di Spesa e Liquidazione - mese di Maggio 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024 - DOTT. SIGNORINO GELO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE - PROC. N. 1631/2020 R.G. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEE SPETTANTI ALL'ITALIA L'8 E 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA N. 717/2021 DELL'01/04/2021 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - PRIMA SEZIONE CIVILE NELLA VERTENZA A.S.P. C/COMUNE DI MASCALUCIA  AVVERSO LA SENTENZA N. 2303/2018 DEL TRIBUNALE DI CATANIA – LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 287 CPC NEI GIUDIZI RIUNITI N. 366/2014 R.G. E 1780/2016 R.G. PROPOSTO DALLE SIGG.RE AIELLO GABRIELLA, RAPICAVOLI GIULIANA E RAPICAVOLI MORENA, TUTTE EREDI UNIVERSALI DEL SIG. AIELLO GIUSEPPE. LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario:  Avv. Serena Cantale Aeo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2022  AL DIPENDENTE MATRICOLA 10243</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI, DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI PER L'AREA SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE – COMPRENSORIO MARRETTI  - CUP  J61B22001240001. Presa d’atto procedura di affidamento lavori CIG B00AF80567 espletata a mezzo ricorso della CUC Misterbianco  - Mascalucia con proposta di aggiudicazione. Aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori ex art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP SALVATORE D'AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Nord - CUP    J67H22000950001 Presa d’atto procedura di affidamento lavori CIG B00AE5A2CA tramite  CUC espletata a mezzo ricorso della CUC Misterbianco  - Mascalucia con proposta di aggiudicazione Aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori ex art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI TECNICO (INGEGNERI, ARCHITETTI) ESPERTI IN OPERE PUBBLICHE SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP E11C22001300005 CIG  96960666C8 Approvazione relazione attività mesi Marzo - Aprile 2024 e liquidazione compensi tecnico incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONTRIBUTI DI GARA. PAGAMENTO MAV ANAC gen 2022 - ago 2023 . contribuzione  aree diverse</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Sciara - CUP   J61B22001230001 Presa d’atto procedura di affidamento lavori CIG B00AFEBDB1 tramite  CUC espletata a mezzo ricorso della CUC Misterbianco  - Mascalucia con proposta di aggiudicazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSO-RIO Ombra - CUP    J61B22001220001 Presa d’atto procedura di affidamento lavori CIG B00B04BCEA tramite  CUC esple-tata a mezzo ricorso della CUC Misterbianco  - Mascalucia con proposta di aggiudi-cazione Aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori ex art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP CONCETTA PULEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno 14 gennaio 2022 “Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati  alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023.Progetto “Interventi diffusi per la messa in sicurezza stradale e completamento arredo stradella congiungente Via Case Nuove con via De Gasperi” CUP: J65F22000900001 CIG 931709345F. Atti a conferma e e provvedimenti finali di chiusura intervento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24,  mediante voucher di servizio.    Liquidazione   aprile 2024 Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in Catania P.IVA: 05152970876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M.  Aprile 2024 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873     Det. 1936/2023 – Imp. 727/2023 – CIG  Z253DE59C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricoveri  V.A. - S.P.  - L.G. - R.G. - P.M. - K.G. Marzo-Aprile 2024. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Via Marco Polo 15 – Mascalucia.  P.I. :IT05838050879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore C.N. Aprile 2024  - Liquidazione Cooperativa Sociale Dolci Ribelli con sede legale in Via Polveriera, 20/A - 95030 – Mascalucia (CT) P.IVA: IT05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di stampa digitale, integrato a “Concilia Service 4.0”, comprensivo dell’invio per la notificazione degli atti sia tramite canali tradizionali che a mezzo PEC - contratto per n. 500 verbali C.d.S. elevati dal Comando di Polizia Municipale da notificare. Ditta: Maggioli S.P.A. con sede in Via Del Carpino, 8 (47822) Santarcangelo Di Romagna (RN) CIG. n. B0234B43A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio assistenza domiciliare anziani (ADA).  Periodo ottobre 2023 - aprile 24. Cooperativa Sociale Eureka con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMPILAZIONE E DI TRASMISSIONE DEL QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD FC80U-2022 - DITTA GIES S.R.L. - CIG: B1C3945CC8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Esecutivo relativo ai lavori di implementazione di un sistema di videosorveglianza, ad uso delle forze di polizia locali, per il contrasto ai reati e al controllo di alcuni punti strategici del territorio di Mascalucia – “MASCALUCIA SICURA”  DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART 17, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023 CUP: J67G22000210002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTABILITA' IVA E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI PER L'ANNO 2024 - CIG: B1C1197E22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA – CIG: Z353CE9A7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima Ristorazione spa. Mensilità Aprile 2024. Servizio di ristorazione scolastica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO – APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.05.2024 al 15.05.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Libreria Cavallotto librerie srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Aerre di Raciti Agata Anna.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Libreria L'albero magico di Antonino Maugeri.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi a tutela del patrimonio comunale – Manutenzione straordinaria Tenenza dei Carabinieri di C.so San Vito – Opere di completamento esterne al centro anziani c/o villa Comunale. CUP  J62H23002100004 CIG A040CB33B4. Liquidazione Certificato lavori al primo SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO MARRETTI"  CUP J61B22001240001  CIG A01C992A26 Liquidazione e pagamento progettazione di P,F.T.E. ed esecutiva e CSP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP SALVATORE D'AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica "Interventi per la rimozione della vulnerabilità sismica del plesso scolastico di via Avv. Vito Reina" Next Generation EU - CUP J65E20000610003   Liquidazione prestazioni servizi tecnici di progettazione defintiva-esecutiva , CSP e studio geologico tecnico  CIG  9862901362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia straordinaria sugli immobili comunali cig  B0E06535F0 – periodo 01/12/2023 – 31/12/2023. Liquidazione fattura alla ditta  esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta Canon Italia SpA per il noleggio di una fotocopiatrice. Area Lavori Pubblici – periodo 01/01/2024 – 31/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Etna Global Service  srl  per conferimento di rifiuti CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO I TRIMESTRE 2024 E DICEMBRE 2023 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. GRANATO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana, Next generation EU Progetto “Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere” CUP J63D20001760001  Decisione a contrarre previa approvazione avviso di manifestazione di interesse per la costituzione elenco di Operatori Economici finalizzato all’affidamento diretto dell’incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 89/2022 – liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio assistenza domiciliare anziani (ADA).  Periodo ottobre 2023 - aprile 24. Cooperativa Sociale  DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina perito analista-ricostruttore incidenti stradali su disposizione dell’Autorità Giudiziaria nell’ambito del procedimento penale n. 14412/23 R.G. n.r. mod. 21. -Liquidazione compenso.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO RIMOZIONE NIDI DI LEPIDOTTERI (PROCESSIONARIA DA PINO) A FAVORE DELLA DITTA RAINERE GIOVANNI - CIG: B0D941D5F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: 8V00179193</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   aprile  2024 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronido. Villa Felice. Mensilità Aprile  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2024 – DITTA LA CAVA FIORITA  CIG: B001FF1D82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   aprile 2024 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabili R.G. e C.T.   Liquidazione Aprile 2024.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo. Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8 – 95100 Catania     Det. 1941/2023 - Imp. 735/2023 - CIG ZF53DE5DE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA , IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE – DITTA  DM LOGISTIC SRL –  CIG: Z5C3E04EEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023 - PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE T.A.  FEBBRAIO – MARZO 2024 BENEFICIARIO:  Comunità Alloggio per disabili psichici “Centro Te.So.Ri”,  sita in via Torrente Fondachello s.n.c., Viagrande (CT) P.IVA IT03868720875;  – Società Cooperativa Sociale “Team ti educa a migliorare”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SCALE PER CIMITERI COMUNALI - DITTA CG COM SRL  -  CIG.: ZEC3DF41DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE VITALE MARIA JOSE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio assistenza domiciliare anziani (ADA).  Periodo ottobre 2023 - aprile 24. Cooperativa Sociale MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione portavoce del  SINDACO ai sensi dell'ART.7 - LEGGE N.150/2000 E dell'ART.14 - L.R.N° 7/1992 -  Dott. Sbirziola G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ai sensi dell’art.17 comma 2 del D.Lgs n.36 2023 e contestuale impegno per la Fornitura Storage. Ditta Elastro Societa cooperativa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE AL DOTT. SIGNORINO GELO SALVATORE PER IL PAGAMENTO IRAP E ONERI A CARICO DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI DELLA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di formazione e supporto specialistico per i principali adempimenti di programmazione e rendicontazione – Bilancio di previsione 2024/2026, Rendiconto e Consolidato 2023 - Dott. Alfio Spinella - CIG: B136B48001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE" - LOTTO 8 SICILIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE 1° TRIMESTRE 2024 – CIG 7120912A78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HPE PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE POST WARRANTY PER I SERVER IN USO NEI DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.42/PA/2024 DEL 20/04/2024 DI €13.176,00 IVA INCLUSA - DITTA EVERGREEN1 S.R.L. - CIG: B0B8E83292</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture nr. 6/FE del 23.04.2024 e nr. 9/FE del 04.05.2024 Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. mese di marzo e aprile 2024 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2 PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI” “LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 CUP: J64H22000460001 Servizio professionale di supporto al RUP. Liquidazione acconto n° 2 CIG: 97615741B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELL' HOSTING E DEL DOMINIO UTILIZZATO DAL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1000241500002723 DEL 29/02/2024 IMPORTO €696,90 - DITTA ARUBA S.P.A. - CIG B0038855D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura accessori cimiteriali a favore della ditta Tosca F.I. di Ippolito Filippo - CIG: B00C9ABD95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA DAL 19/03/24 AL 18/04/24 - DITTA SE.G.EP. SOCIETÀ COOPERATIVA – CIG : B0CF1CE502</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Progetti Villa Felice. A.S. 2023 - 2024.Mensilità Marzo  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE AREE URBANE A VERDE – DITTA BORZI’ ANTONINO  – CIG: Z553D3C103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA FORMATO A4 - LIQUIDAZIONE - CIG ZEE3DDA1B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI   APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA Compost srl, per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità da liquidare allo stato per il periodo dal 16.04.2024 al 30.04.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Villa Felice.Convenzione micronido a.s. 2023 2024.  Aprile 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI V.D. E V.R. APRILE 2024. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871 CIG: ZD23DE5F3A det. 1942/2023   Imp. 743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “ Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” CUP J61E17000300001 CIG 9110247DA4.  Presa atto e Approvazione nolo a caldo per Ponteggio in elementi portanti metallici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Next Generation Eu -Missione 5 componente 2 – inve-stimento/subinvestimento 2.1 Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sintetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001  CIG 9979166C49 Autorizzazione subappalto prestazioni su impiantistica elettrica cat. OS30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP CONCETTA PULEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI RELATIVI ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2022  DELLE CATEGORIE “B”, “C” E “D”. PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI, DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI AI RUP E NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE PER L'AREA AFFARI GENERALI E TRIBUTARI A SEGUITO DI MODIFICA DEL PERSONALE ASSEGNATO CON DELIBERA DI G.M. N.32 DEL 13/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consultazioni elettorali di Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Impegno e affidamento servizio di approntamento seggi elettorali inclusa pulizia e sanificazione oltre al trasporto in tutte le fasi di schede elettorali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione conguaglio retribuzione di posizione  ai responsabili di Area con Elevata Qualificazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 28/03/2024 AL 30/04/2024 - DOTT. SIGNORINO GELO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto nomina Collegio dei Revisori dei Conti triennio 2024-2027 - Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TIM SPA - APPROVAZIONE PROGETTO DEI FABBISOGNI - POTENZIAMENTO LINEA IN FIBRA OTTICA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa -Affidamento diretto in adesione accordo quadro veicoli a noleggio 2 - lotto 2 - LEASEPLAN Italia S.p.a/Consip CIG.: ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G. MARZO 2024 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT03315100879 – CIG Z753DE5BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota fissa I Semestre 2024 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879 – CIG: B0EBF190CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE IN  ACCORDO QUADRO - IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA SOCIETÀ  ENILIVE S.P.A. - CIG: B16F9A94B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P.- nomina RUP ai sensi dell'art.16  Del D.Lgs. 36/2023-  approvazione avviso pubblico e istanza.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - D.M. 20 DICEMBRE 2023” – NOMINA RESPONSABILE DEL PROGETTO, PREGETTISTA PER LO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA E DIRETTORE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 12/PA del 30/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° trimestre 2024 - CONVENZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO - LOTTO 5 - MULTIFUNZIONE A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI” - 60 MESI - FASCIA A - (C.I.G. 8457674560), per gli uffici comunali di Protezione Civile. CIG (derivato): Z0E3A3C33B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN  NOLEGGIO - LOTTO 6 - N. 2 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI  (C.I.G. 8457690295) C.I.G. (derivato): ZBE34312B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto bollettari CDS con avviso e stampati di spesa per servizio di stampa materiale tipografico per il funzionamento degli uffici di Polizia Locale; Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati (CT) - P.I. 02913600876 C.I.G. n. B1339A05B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP  - VEICOLO FIAT TIPO tg YA761AR. DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ATTIVAZIONE AZIONE LEGALE CONFERITA CON DELIBERA DI G.M. N. 190/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER CTU ING. ANGELO VINCENZO MAZZA GIUSTA ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA DEL 22/04/2024 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA CONTRO CONSORZIO DIMA.FLO.RU. - CONTRATTO N° 1059 DI REP DEL 28/09/2012 E APPENDICE CONTRATTUALE N° 1140 DEL 08/04/2019 DI AFFIDAMENTO IN PROJECT FINANCING DELLA CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE AMPLIAMENTO CIMITERO CENTRO – STRALCIO PROGETTO GENERALE. CIG: 310828913 A CODICE CUP: J69D1100012000 RICEZIONE ATTI DALLA DL. - PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONSORZIO DIMAFLORU – Rimborso contributo unificato e marca da bollo. Beneficiario:  Avv. Loriana Palermo– CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Esecutivo relativo ai lavori di implementazione di un sistema di videosorveglianza, ad uso delle forze di polizia locali, per il contrasto ai reati e al controllo di alcuni punti strategici del territorio di Mascalucia – “MASCALUCIA SICURA” – CUP: J67G22000210002 nomina del RESPONSABILE DEL PROGETTO in sostituzione dell’ing. Concetta Puleo e nomina del DIRETTORE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESA DEL CONTO AGENTE CONTABILE INPA ANNO 2021 - MANCATA PARIFICA AI SENSI DELL'ART. 139, D.LGS. 174/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Presa atto mantenimento convenzioni con le piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC Asili anno 2023 - contributi a titolo di rimborso alle famiglie per fruire del servizio di asilo nido e assimilabili ai sensi del D. Lgs. 65/2017. Anno  Scolastico 2023/2024 – Approvazione avviso pubblico e istanza</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI UN ESPERTO INGEGNERE PROFILO JUNIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2 DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP E99J21007460005 e al CIG 9695764D8E. Approvazione relazione attività e liquidazione compensi tecnico incaricato  gen-feb-mar 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO – MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria La Paglia di Morgano Sefano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico comunale.CO.SER arl . Mensilità MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indennità di funzione Amministratori Locali - Impegno di Spesa e Liquidazione - mese di Aprile 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAUGERI IGNAZIO MESE DI MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE ACLI SERVICE CATANIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio noleggio fotocopiatore ufficio affari legali e contenzioso ITD SOLUTIONS S.P.A. con sede in Via Galileo Galilei n.7 - 20124 Milano P. IVA 10184840154” CIG n. ZE130983D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Carta service di Riccardo Severino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio. Liquidazione marzo 2024 Cooperativa Sociale ORSA MAGGIORE con sede legale in Acicatena (CT) P.IVA:02358970875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEL SALDO TARI ANNO 2023 - DITTA DM LOGISTIC - CIG: Z5A3DF12AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione    febbraio-marzo 2024 Cooperativa Sociale   A. F.A.E. con sede legale in Catania P.IVA: 03597670870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24,  mediante voucher di servizio.    Liquidazione   marzo 2024 Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in Catania P.IVA: 05152970876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI V.D. E V.R.  MARZO 2024. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871 CIG: ZD23DE5F3A det. 1942/2023   Imp. 743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M.  Marzo 2024 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873     Det. 1936/2023 – Imp. 727/2023 – CIG  Z253DE59C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE compenso per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nell'anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Gestione Amministrativa Giudice di Pace</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA - INTEGRAZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'8 e 9 giugno 2024 - Impegno di spesa - Anticipazione all'Economo Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per assistenza nuclei familiari minori  T.G., V.R., a valere sull'azione 5 “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Educativa domiciliare 2° anno Piano di Zona 2019-20 CUP: G39J21021550001  CIGB081FFA517</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESA DEL CONTO AGENTE CONTABILE INPA ANNI 2019  E 2020 - MANCATA PARIFICA AI SENSI DELL'ART. 139, D.LGS. 174/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr 4/24 del 16 aprile 2024 dr. Salvatore  Calaciura quale compenso di revisore indipendente progetti SAI Cat. ORDINARI per attività di revisione e rendicontazione della spesa anno 2023 - CIG: ZB53D38D6E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione   febbraio 2024 Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR  Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. del Piano nazionale di ripresa e resilienza “Piccole opere”  Next Generation EU Progetto: “Interventi di efficientamento energetico al palazzo municipale” CUP  J63I23000070006. CIG A00B9BA505. Presa atto Verbale di concordamento nuovi prezzi Liquidazione e pagamento Sal n°1 e ultimo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP SALVATORE D'AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa assicurazione obbligatoria, polizza infortuni in favore dei Volontari della Protezione Civile del Comune di Mascalucia. Ditta:  - GIARDINELLA ASSICURAZIONI di Giardinella Giuseppe, con sede in C.so Italia 104 Catania - P.Iva 05904190872 C.F. GRDGPP66H25C351A - Agenzia Generale Catania ALLIANZ S.p.A. C.I.G. n. B12701EB9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori D.M.A. Marzo 2024  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli - P.I. IT04646760878 Via delle Campanelle n. 23 – 95030 Mascalucia (CT) Det. 521/2024 – Imp. 67 e 68/2024 – CIG B0ED260945</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa a seguito di Ordinanza Contingibile n. 4/2024 ed urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, s.m.i. al fine di assicurare il servizio di cattura di un branco di cani randagi a tutela della pubblica incolumità nel territorio del Comune di Mascalucia. CIG.: B0858EC33D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –Istituto I.C.A.M. ONLUS – Villaggio S. Giuseppe - IV trimestre 2023. Partita Iva : IT01211330871                                        Sede : Via Mazzasette, 3 – 95025 – Aci Sant'Antonio (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione  marzo 2024 Cooperativa Sociale ESPERIA con sede legale in Catania P.IVA: 93028270895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE    DELL'ORDINANZA SUL RICORSO N. DI REGISTRO GENERALE 2020/12993 CARUSO C - Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione gennaio-febbraio 2024 Cooperativa Sociale  I GIRASOLI con sede legale in Scordia P.IVA: 04609070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione  marciapiedi e sistemazione piano viario 2^ stralcio   CUP J67H20004360006“ CIG :A041FD5DA6 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AGGIORNAMENTO Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU Progetto: “Impianto sportivo Turi Guglielmino a Massannunziata. Recupero impianto di calcio, atletica e campetti e spazi a verde e tribune” CUP J63D20001770001 – CIG  A002F6B23E Assegnazione incarico interno di CSE a seguito interpello</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO INCARICO LEGALE COMUNE MASCALUCIA/DENARO AMEDEO GIUSTA DELIBERA DI G.M.  INCARICO LEGALE N. 42/2002 -  Liquidazione   Beneficiario:  PAOLA ANTONELLA BASILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   gennaio-marzo 2024 Cooperativa Sociale    FENICE con sede legale in Catania P.IVA: 02613690870 ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Liquidazione anno scolastico 2023/24    Cooperativa Sociale  COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO OMBRA  CUP J61B22001220001  Indagini e prove a supporto dello studio geologico tecnico CIG ZBA3DACECE  Liquidazione prestazioni effettuate</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP CONCETTA PULEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto ”Sostegno alla genitorialità”. Liquidazione Cooperativa Sociale Dolci e Ribelli a.r.l. con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877 Periodo dicembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO EX ARTT. 316 SS E 281 DECIES C.P.C. PROPOSTO DAL SIG. FLORIO DANILO - Liquidazione acconto spese legali. Beneficiario: Avv.  Giuseppe Longo - Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA CONTRO CONSORZIO DIMA.FLO.RU. - CONTRATTO N° 1059 DI REP DEL 28/09/2012 E APPENDICE CONTRATTUALE N° 1140 DEL 08/04/2019 DI AFFIDAMENTO IN PROJECT FINANCING DELLA CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE AMPLIAMENTO CIMITERO CENTRO – STRALCIO PROGETTO GENERALE. CIG: 310828913 A CODICE CUP: J69D1100012000 RICEZIONE ATTI DALLA DL. - PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONSORZIO DIMAFLORU - Liquidazione acconto spese legali.  Beneficiario:  Avv. Loriana Palermo– CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a seguito di Ordinanza Contingibile ed urgente n. 9/2024 ai sensi dell’art. 50 comma 5, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, s.m.i. al fine di assicurare il servizio di cattura di un branco di cani randagi a tutela della pubblica incolumità nel territorio del Comune di Mascalucia. CIG.: B1333B812A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.  Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   febbraio 2024 Cooperativa Sociale   COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA D'URSO GABRIELLA - liquidazione compensi CTU  Beneficiario: Dott. Giuseppe Grasso – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto bollettari CDS con avviso e stampati di spesa per servizio di stampa materiale tipografico per il funzionamento degli uffici di Polizia Locale; Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati (CT) - P.I. 02913600876 C.I.G. n. B1339A05B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA SEMESTRALE DEI VEICOLI COMUNALI – CIG: B149E12B99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assicurazione obbligatoria, polizza infortuni in favore dei Volontari della Protezione Civile del Comune di Mascalucia. Ditta: - GIARDINELLA ASSICURAZIONI di Giardinella Giuseppe, intermediario assicurativo Ag. Allianz con sede in C.so Italia 104 Catania - P.Iva 05904190872 C.F. GRDGPP66H25C351A - Agenzia Generale Catania ALLIANZ S.p.A. C.I.G. n. B12701EB9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prestazione di supporto amministrativo al RUP per la gestione rifiuti - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Ministero Interno assegnazione contributi per investimenti per manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Interventi  allontanamento acque da via Tremestieri e realizzazione dossi CUP J67H23000230001. CIG 98282933F5 Liquidazione e pagamento Sal n°1 all'impresa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA D'AQUILA GABRIELLA  C.A.R. - Liquidazione saldo spese legali Beneficiario: Avv. Luigi Francesco Cuscunà– Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima Ristorazione spa. Mensilità marzo 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE - AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio 60 mesi stampante Canon Italia SpA - Liquidazione 23^/25^ mensilità</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra IV trimestre 2023. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di stampa digitale, integrato a “Concilia Service 4.0”, comprensivo dell’invio per la notificazione degli atti sia tramite canali tradizionali che a mezzo PEC - contratto per n. 500 verbali C.d.S. elevati dal Comando di Polizia Municipale da notificare. Ditta: Maggioli S.P.A. con sede in Via Del Carpino, 8 (47822) Santarcangelo Di Romagna (RN) CIG. n. B0234B43A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione   2023-2024 Cooperativa Sociale COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.04.2024 al 15.04.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 2 - LEASEPLAN ITALIA S.P.A /CONSIP CIG. ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica determinazione n. 461 del 27/03/2024 “Procedura selettiva per  l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali anno 2022 – Approvazione graduatorie ctg. D"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MCS SRLs – CIG: ZE83CE9AAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI URGENTI RIPARAZIONE BUCHE STRADALI  – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GS COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. – CIG: Z273DD7BC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP  - VEICOLO FIAT TIPO tg YA761AR. DITTA: UNIPOLRENTAL S.p.A.” con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/C, 42124 Reggio nell’Emilia CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di cura e manutenzione del verde comunale svolto nel mese di marzo 2024 – Liquidazione a favore della ditta La Cava Fiorita - CIG: B001FF1D82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo sezione primaverao A.S.2023/2024. Insieme si può Soc. Coop. Soc.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 10/PA del 08/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO OMBRA CUP J61B22001220001 - CIG Z753CDA010. Studio geologico tecnico e direzione geologica. Correzione refuso alla Determinazione dir. n°1553 del 28/11/2023 Liquidazione e pagamento studio geologico tecnico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP CONCETTA PULEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01/12/2023 AL 29/02/2024 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. COSTA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spettanze erede di IUDICA Michele</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA , AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES L. 241/1990 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 610/2024 AVENTE COME OGGETTO “ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER TOMBA DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DI MASCALUCIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO PROROGA DAL 01/01/2024 AL 26/03/2024 - DOTT. AMOROSO - DOTT. LIPARI - DOTT. TERMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Associazione culturale Villa Felice. Convenzione micronido A.S. 2023-2024. Mensilità Marzo 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione progetti Villa Felice A.S. 2023 -2024. Mensilità febbraio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronido.Associazione culturale Villa Felice . Marzo 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario anno 2023 dipendente matricola 10503 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA SERVIZI FINANZIARI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SOMME PER RESTITUZIONE ONERI DI URBANISZZAZIONE E COSTO DI COSTRUIRE PER MANCATA EDIFICAZIONE-CONCESSIONE EDILIZIA N. 37/2014 DITTE D. C. E .D.C.M.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata Permessi di Costruire</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 5/FE del 03.04.2024 Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. mese di marzo 2024 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 83/E/2024 del 18.03.2024 e nr. 96/E/2024 del 02.04.2024 Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI nel periodo di febbraio - marzo 2024 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI - AREA SERVIZI INFORMATICI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per l'adeguamento urgente rete antincendio dell'I.C.S. Leonardo da Vinci di Via Regione Siciliana. CUP: J62B22003830004. Liquidazione e pagamento a saldo competenze tecniche a professionista esterno incaricato CIG: ZE638E3972. Liquidazione e pagamento incentivi interni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP SALVATORE D'AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO – DICEMBRE ANNO 2023 AREA 7 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavoro straordinario anno 2023 area 8 - Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore C.N.  marzo 2024  - Liquidazione Cooperativa Sociale Dolci Ribelli con sede legale in Via Polveriera, 20/A - 95030 – Mascalucia (CT) P.IVA: IT05408070877 - CIG: Z7B3DE6145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO STRAORDINARIO E STRAORDINARIO IN REPERIBILITA' EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NELL'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G.: n. Z053DDF7EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabili R.G. e C.T.   Liquidazione Marzo 2024.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo. Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8 – 95100 Catania     Det. 1941/2023 - Imp. 735/2023 - CIG ZF53DE5DE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE -ZONA NORD” CUP J67H22000950001-  CIG ZFA3CD9FA2 Liquidazione indagini geognostiche e prove sismiche integrative CIG Z693DDBF8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE -ZONA NORD”  CUP J67H22000950001-  CIG ZFA3CD9FA2 Liquidazione somme per studio geologico tecnico a tecnico incaricato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   febbraio 2024 Cooperativa Sociale L.C. SOCIAL SERVICE  con sede legale in  ACI BONACCORSI (CT) P.IVA: 03400510875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE -ZONA NORD” CUP J67H22000950001 Liquidazione e pagamento indagini georadar - CIG Z5F3E076F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione  febbraio 2024 Cooperativa Sociale ESPERIA con sede legale in Catania P.IVA: 93028270895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REVISIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE - DITTA GIES SRL - CIG:  Z203D056DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI V.D. E V.R.  FEBBRAIO 2024. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871 CIG: ZD23DE5F3A det. 1942/2023   Imp. 743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  SEAP GROUP SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 15.01.11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione    marzo 2024 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL TERMINALE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.56 DEL 03/04/2024 DI €231.80 IVA I NCLUSA- DITTA FIDATA SISTEMI DI FINOCCHIARO GIOVANNI - CIG B101FE3242</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' PER IL DATA  CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.32 FRL 03/04/2024 IMPORTO 7.958.30 IVA INCLUSA - DITTA TECHLAB WORKS SRL - CIG B10AF913B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>(PNRR) – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana Next Generation EU Progetto “Parco urbano Monte Ceraulo recupero e valorizza-zione area naturalistica esistente” - CUP J69D17000960008 - CIG A00AC7F9F9. Liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale per lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA Compost srl, per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO  DI LINEA URBANA ATTRAVERSO IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA  N. 901 CON AMTS (AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA) DI CATANIA PROVENIENTE DA GRAVINA DI CATANIA – CIG: B006F4EBA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE  PIEMME, ALLA DITTA SAPIDATA SPA, IN USO PRESSO L'UFFICIO VERBALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, PER L'ANNO 2024 - CIG.: ZF93DB79B8 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/484 DEL 29/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI TECNICO (INGEGNERI, ARCHITETTI) ESPERTI IN OPERE PUBBLICHE SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP E11C22001300005 CIG 96960666C8 Approvazione relazione attività mesi Gennaio - Febbraio 2024 e liquidazione compensi tecnico incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA DELLA MEMORIA -  COOPERATIVA SOCIALE CO.SER. A.R.L. - CIG: B02106A149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di verifica periodica degli impianti elettrici di Messa a Terra, ai sensi del dPR 462/01 in locali comunali. Liquidazione e pagamento verifiche per 4 immobili comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO NORD" - CUP J67H22000950001- CIG  A01C169E3F Liquidazione e pagamento progettazione di P,F.T.E. ed esecutiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Next Generation Eu -Missione 5 componente 2 – in-vestimento/subinvestimento 2.1 Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sintetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001 CIG 9979166C49. Primo Sal lavori. Liquidazione e pagamento  certificato n.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP CONCETTA PULEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   febbraio 2024 Cooperativa Sociale  MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione febbraio  2024 Cooperativa Sociale  MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  marzo 2024 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA – LIQUIDAZIONE DITTA ERREBIAN CIG: Z6A3D75D5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio. Liquidazione febbraio 2024 Cooperativa Sociale ORSA MAGGIORE con sede legale in Acicatena (CT) P.IVA:02358970875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione gennaio-febbraio  2024 Cooperativa Sociale TEAM con sede legale in Catania P.IVA: 03868720875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA D'URSO GABRIELLA -- IMPEGNO DI SPESA PER CTU Dott. Giuseppe Grasso</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta Kyocera Document solutions Italia spa.Fotocopiatore multifunzione a noleggio per gli uffici dei servizi demografici.Sala Multifunzione.Periodo dal 14.12.2023 al 13.03.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE -  MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Affari Istituzionali e Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: 2800002698 - 2800002692 - PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.03.2024 al 31.03.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G. FEBBRAIO 2024 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT03315100879 – CIG Z753DE5BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FONITURA DI UN GRUPPO DI CONTINIUTA' PER LA SALA SERVER DEL COMUNE DI MASCALUCIA AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS N.36/2023 - DITTA TECHLAB WORKS S.R.L. IMPORTO € 6.523,20 IVA ESCLUSA - CIG B10AF913B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI COSTRUZIONE LOCULI PREFABBRICATI -  DITTA - TOSCA F.I. DI IPPOLITO FILIPPO -  SIMOG N. 9998220826</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronido. Insieme si può. Febbraio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA – CIG: Z353CE9A7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE REMOTA REMOTA COMPRESO IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE, RICONOSCIMENTO DE-VISU E ASSISTENZA TECNICA PER LA CONFIGURAZIONE DEGLI OTP SU CELLULARE - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/24 del 14/03/2024 DI €1220.00 IVA INCLUSA- DITTA ETNET SOCIETA' COOPERATIVA - CIG. ZCB3C37E5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO OMBRA  CUP J61B22001220001 Affidamento indagini e prove a supporto dello studio geologico tecnico CIG ZBA3DACECE Correzione per refuso alla Determinazione di affidamento n° 1728/2023 del 21/12/2023 e riproposizione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA A FAVORE DELLA DITTA SE.G.EP. SOCIETA' COOPERATIVA – PROCEDURA NEGOZIATA N. 3161374 M.E.P.A. - CIG : B0CF1CE502</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE -ZONA SCIARA”  CUP J61B22001230001   Liquidazione e pagamento indagini georadar CIG ZC83E07ABB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE -ZONA SCIARA”  CUP J61B22001230001  CIG Z6E3CDA023; Liquidazione e pagamento studio geologico tecnico.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO OMBRA" - CUP J61B22001220001- CIG A01C9B3563 Liquidazione e pagamento progettazione di P,F.T.E. ed esecutiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP CONCETTA PULEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO MARRETTI" CUP J61B22001240001 CIG Z713CD9FF7 Liquidazione e pagamento studio geologico tecnico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP SALVATORE D'AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO MARRETTI" CUP J61B22001240001 Liquidazione e pagamento indagini geognostiche e prove sismiche CIG Z913DD3F19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP SALVATORE D'AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G. GENNAIO 2024 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT03315100879 – CIG Z753DE5BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabili R.G. e C.T.   Liquidazione Febbraio 2024.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo. Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95100-Catania     Det. 1941/2023 - Imp. 735/2023 - CIG ZF53DE5DE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Esecutivo relativo ai lavori di implementazione di un sistema di videosorveglianza, ad uso delle forze di polizia locali, per il contrasto ai reati e al controllo di alcuni punti strategici del territorio di Mascalucia ” – NOMINA RESPONSABILE DEL PROGETTO, DEL PREGETTISTA PER LO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA, DEL VERIFICATORE E DEL DIRETTORE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - D.M. 20 DICEMBRE 2023” – CUP: J67G24000110005 - APPROVAZIONE TECNICA PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CONTABILITA' IVA E DEGLI ADEMPIMENTI AD ESSO CONNESSI, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 323/2024 - CIG: B01DF7C081.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE TERMINALE KRONOTECH DEL MUNICIPIO PER LA RILEVAZIONE DELLE TIMBRATURE DEL PERSONALE DIPENDENTE - DITTA FIDATA SISTEMI DI FINOCCHIARO GIOVANNI - CIG: B101FE3242</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. PER GLI OPERATORI COMUNALI SERVIZI MANUTENTIVI -  DITTA WUERTH SRL -  CIG: ZF23D6EFF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVI IN POSSESSO DELL'ART. 3 COMMA 3 L.104/92. PRESA D'ATTO DELLE ISTANZE GIACENTI ANNI 2019-2020-2021-2022-2023 CON RELATIVA INDIVIDUAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVI IN POSSESSO DELL'ART. 3 COMMA 3 L.104/92. PRESA D'ATTO DELLE ISTANZE 2024 CON RELATIVA INDIVIDUAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Assistenza nuclei familiari minori  B.D., G. L., P. C., S.G. a valere sull'azione 5  “ Io esisto quindi mi prendo cura di te” Educativa domiciliare 2 ° anno Piano di Zona 2019-20 CUP: G39J21021550001  CIG B081FFA517</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione    febbraio 2024 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio. Liquidazione Cooperativa Sociale Dolci e Ribelli a.r.l. con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877. Minore M.L.   Anno 2023-24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24,  mediante voucher di servizio.    Liquidazione   febbraio 2024 Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in Catania P.IVA: 05152970876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio. Liquidazione Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879. Mese  gennaio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto fornitura di  KIT di Firma Digitale con OTP Mobile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura selettiva per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali anno 2022 – Approvazione Graduatorie ctg. D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura selettiva per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali anno 2022 – Approvazione Graduatorie ctg. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura selettiva per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali anno 2022 – Approvazione Graduatorie ctg. B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi a tutela del patrimonio comunale – Manutenzione straordinaria Tenenza dei Carabinieri di C.so San Vito – Opere di completamento esterne al centro anziani c/o villa Comunale. CUP  J62H23002100004 CIG A040CB33B4  Aggiudicazione definitiva lavori e aggiornamento QTE. Rettifica e riproposizione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione ed attribuzione specifiche responsabilità ex art. 84 CCNL. Area servizi demografici, scolastici e informatici. Anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA- BONUS CAREGIVER D. R .S. 1528 DEL 06 SETTEMBRE 2022 - PRESA D’ATTO ISTANZE PERVENUTE ANNO 2023 RIFERIMENTO ANNO 2021 E VERIFICA DEGLI AVENTI DIRITTO GIA’ FRUITORI 2018-2019-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico comunale. Mensilità febbraio 2024. Dittta CO.SER. ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL CGA DI PALERMO PROPOSTO DAI SIGG.RI     LO TAURO + ALTRI - Liquidazione acconto spese legali -    Beneficiario: Avv. Guarnaccia Carmelo Elio - Catania -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AD UN NOTAIO PER LA REDAZIONE DELL'ATTO DI DIVISIONE E DI TUTTI GLI ATTI CONSEQUENZIALI RELATIVI ALL'EREDITA' DEL SIG. TORRISI VITO (NATO A MASCALUCIA IL 06/04/1931 E DECEDUTO IN CATANIA IL 18/12/1997) COSTITUITA DALLA META' INDIVISA DI UN FABBRICATO SU DUE ELEVAZIONI E RELATIVE PERTINENZE SITO IN VIA PIANO DEL CONTE, 10 (OGGI IN CATASTO VIA CONTE RUGGERO, 10) MASCALUCIA - Liquidazione saldo compensi  - CIG: Z23274D9BC -  Beneficiario: Cultrera Salvatore - Adrano -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione ricorso innanzi al Tar Catania proposto dalla Societa’ Gas Natural   Distribuzione Italia S.P.A. conferito con delibera di G.M. n. 187/2015 - C.I.G. Z9817E96BC  Liquidazione saldo spese legali  Beneficiario: Avv. Salvatore Vittorio – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSI INNANZI AL TAR CATANIA PROT. N. 32236/2014 E PROT. N. 32518/2014 PROPOSTI DA GAS NATURAL CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 6/2015 - C.I.G. ZC512F769D - Liquidazione saldo spese legali  Beneficiario: Avv. Salvatore Vittorio – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI MASCALUCIA.   Conclusione procedura a contrarre per selezione offerte. Affidamento in trattativa diretta del servizio per anni uno CIG Z8F3D4D864 Liquidazione  prestazione PERIODO 04/12/2023 - 03/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: 6820240314000961</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    ANFFAS ONLUS di Catania – IV trimestre 2023  Partita Iva: IT04375900877 Sede: Via Policastro, 76 – 95126 – Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M.  febbraio 2024 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873     Det. 1936/2023 – Imp. 727/2023 – CIG  Z253DE59C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture nr. 1/FE del 5.1.2024 e nr. 3/Fe del 31.1.2024 Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. mese di febbraio 2024 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ricovero minore D.M.A. – Periodo Marzo - Aprile 2024; Casa Famiglia “BELLI E MONELLI” con sede in Mascalucia, Via delle Campanelle n. 23 -  P.I. IT04646760878 -  CIG.  B0ED260945</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa quota fissa I semestre anno 2024 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile – D.R.S. 528/S8 del 15.03.2024 Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879 CIG: B0EBF190CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA “REALIZZAZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITÀ MASSANNUNZIATA – STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD”. CUP J67B15000530004  CIG A0085DB6D7 - NEXT GENERATION EU QTE post gara - Aggiornamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO - DICEMBRE 2023 / GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAUGERI IGNAZIO MESE DI GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE ACLI SERVICE CATANIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero anziani  V.A. - S.P.  - L.G. - R.G. - P.M. - K.G. presso Casa di riposo Paradiso dei Nonni con sede in Mascalucia, P.I. IT05838050879. Imputazione di spesa e autorizzazione al ricovero sig.ra K-G.  -  CIG Z723DE5CE2;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero RICOVERO MINORE C.F. - 2023.  FONDAZIONE SAVA ONLUS - BELPASSO P.I. 00677740870 CIG Z003D6E59E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a seguito di Ordinanza Contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, s.m.i. al fine di assicurare il servizio di cattura di un branco di cani randagi a tutela della pubblica incolumità nel territorio del Comune di Mascalucia. CIG.: B0858EC33D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. MASCALUCIA  - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE (D.E.C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 2 - LEASEPLAN ITALIA S.P.A /CONSIP CIG. ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Effettuazione di Prove su cementi e acciaio su strutture in c.a e rocce da scavo per le opere pubbliche in corso di esecuzione. Loculi cimiteriali. Liquidazione fattura a laboratorio autorizzato;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVISIONE EREDITÀ VITO TORRISI -  STIPULA DELL'ATTO DI DIVISIONE E DI TUTTI GLI ATTI CONSEQUENZIALI RELATIVI ALL'EREDITA' DEL SIG. TORRISI VITO - Liquidazione saldo spese legali.  Beneficiario: AVV.  Giuseppe Longo - Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO DI REVISIONE DEL SISTEMA DI DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE VASCA DI RACCOLTA TERMINALE DELLA RETE DI VIA ETNEA ED OPERE CONNESSE - CUP  J64E22000100001" Acquisizione parere igienico sanitario. Liquidazione e pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronido.Associazione culturale Villa Felice . Febbraio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.03.2024 al 15.03.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria STAMPAMU SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario dei residui (Art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011). Approvazione  Residui  Passivi al 31.12.2023 - Area Servizi Finanziari - Tributi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. - CIG:  A01DD99118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Meta Service srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HPE  PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE POST WARRANTY PER I  SERVER IN USO NEI DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - CIG: B0B8E83292</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione risultanze della ricognizione annuale dei residui attivi e passivi di competenza dell'Area Servizi Demografici e Affari Generali e dell'Area Servizi Informatici al 31 dicembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  AL 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui al 31 dicembre 2023. Area Servizi Sociali e Culturali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI ANNO 2023- AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI  ATTIVI - ANNO 2023 AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SVILUPPO PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) 2024 E 2025 AI SENSI DEL NUOVO METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI ARERA MTR2. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' GF AMBIENTE SRL - CIG:B0B83C445F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione gennaio  2024 Cooperativa Sociale  MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per attivazione del servizio “Concilia Service 4.0” servizio di stampa digitale e invio per la notificazione degli atti sia tramite canali tradizionali che a mezzo PEC contratto annuale per n. 500 verbali C.d.S. elevati dal Comando di Polizia Municipale. Ditta: Maggioli S.P.A. con sede in Via Del Carpino, 8 (47822) Santarcangelo Di Romagna (RN) CIG: ZB33D08848</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina perito analista-ricostruttore incidenti stradali su disposizione dell’Autorità Giudiziaria nell’ambito del procedimento penale n. 14412/23 R.G. n.r. mod. 21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE PRESSO L'ENTE SULLA PROCEDURA DI CONTABILITA' FINANZIARIA - DITTA HALLEY SUD SRL - CIG: ZAB3D484C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SULLA CORRETTA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI - WEBINAR - DITTA FORMEL S.R.L. - CIG:B05F898121.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di allineamento dello stock del debito risultante dalla contabilità del Comune con il debito risultante nella PCC - Ditta GIES SRL - CIG: B03A56DB31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta, lavorazione e recapito della corrispondenza comunale – CIG: ZEB3DD2655 - Liquidazione fattura n. 1024077562 del 13/03/2024 - Poste Italiane s.p.a.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima Ristorazione spa. Mensilità febbraio 2024. Servizio di ristorazione scolastica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Associazione culturale Villa Felice. Convenzione micronido A.S. 2023-2024. Mensilità Febbraio  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione buoni libro. Libreria di Balsamo Andrea Luciano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA N. 2022/005/SC/000000014/0/001 AGENZIA DELLE ENTRATE - RELATIVA ALL’IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 14/2022 MASSIMINO SALVATORE - BENEFICIARIO: MASSIMINO SALVATORE  - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio di stampa digitale, integrato a  “Concilia Service 4.0”, comprensivo dell’invio per la notificazione degli atti sia tramite canali tradizionali che a mezzo PEC - contratto per n. 500 verbali C.d.S. elevati dal Comando di Polizia Municipale da notificare. Ditta: Maggioli S.P.A. con sede in Via Del Carpino, 8 (47822) Santarcangelo Di Romagna (RN) CIG. n. B0234B43A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE – DITTA FERRAMENTA E COLORI DI GUGLIELMINO ALFIO  – CIG:ZE63DB2047</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA per anni due. Liquidazione prestazioni eseguite al 26/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione debito fuori bilancio in favore della società Olivetti s.p.a. riconosciuto con delibera di consiglio comunale n. 60 del 29/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Affari Istituzionali e Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE – DITTA FERRAMENTA E COLORI DI GUGLIELMINO ALFIO  – CIG: ZF13CE9930</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   dicembre 2023  - gennaio 2024 Cooperativa Sociale   A. F.A.E. con sede legale in Catania P.IVA: 03597670870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione atto di citazione in rinotifica proposto da Vincenzo Laviano -   Liquidazione acconto spese legali.  Beneficiario: AVV.  Basile Maria Grazia - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione  gennaio 2024 Cooperativa Sociale  MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione    gennaio 2024 Cooperativa Sociale L.C. SOCIAL SERVICE  con sede legale in  ACI BONACCORSI (CT) P.IVA: 03400510875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori D.M.A. febbraio 2024  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878 Det. 1933/2023 – Imp. 741/2023 – CIG Z1E3DE52FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS FIGLIO DI CUI ALL'ART.6 COMMA 5 DELLA L.R.NR.10/2003 LIQUIDAZIONE OTTOBRE/DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 – CIG: B001FF1D82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.4 DISCHI SSD WD RED SA500 NAS 2 TB NECESSARI PER ESPANDERE LA MEMORIA DEL SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DI RETE (NAS QNAP TS-H1277XU-RP), LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1/503 del 28/02/2024 - IMPORTO 1388,00 IVA ESLUSA - DITTA ULTRAPROMEDIA SRL - CIG Z0B3DFC468.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricoveri  V.A. - S.P.  - L.G. -  R.M. - P.M. - K.G.  gennaio-febbraio 2024. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.  CIG Z723DE5CE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore C.N. febbraio 2024  - Liquidazione Cooperativa Sociale Dolci Ribelli con sede legale in Via Polveriera, 20/A - 95030 – Mascalucia (CT) P.IVA: IT05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  febbraio 2024 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio. Liquidazione gennaio 2024 Cooperativa Sociale ORSA MAGGIORE con sede legale in Acicatena (CT) P.IVA:02358970875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Integrato Energia 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni  convenzione Consip MePa Sie 4 lotto 15- Liquidazione a favore della società CONMAR S.C.A.R.L. STABILE MARCHESE – CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci – primo stralcio”. CUP J67H20004360006. Liquidazione ditta esecutrice delle prove sui conglomerati bituminosi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci – primo stralcio”. CUP J67H20004360006. Liquidazione saldo finale dei lavori all’impresa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI, DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI AI RUP E NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE PER L'AREA SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E CONTENZIOSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RIMOZIONE NIDI DI LAPIDOTTERI (PROCESSIONARIA DA PINO) - CIG: B0D941D5F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di formazione e supporto specialistico per i principali adempimenti di programmazione e rendicontazione  – Bilancio di Previsione 2024/2026,   Rendiconto e Consolidato 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per attivazione del servizio “Concilia Service 4.0” servizio di stampa digitale e invio per la notificazione degli atti sia tramite canali tradizionali che a mezzo PEC contratto annuale per n. 500 verbali C.d.S. elevati dal Comando di Polizia Municipale. Ditta: Maggioli S.P.A. con sede in Via Del Carpino, 8 (47822) Santarcangelo Di Romagna (RN) CIG: ZB33D08848</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5  anno  2023. Istituto: Istituto Psico-pedagogico Lucia Mangano   Partita Iva: IT01817940875 Sede: via A. Di Sangiuliano n.87 – 95030 – Sant’Agata Li Battiati (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 43/7T del 12/02/2024 ditta AGA WORLD TRAVEL SRL - CIG  ZDE3DCAC31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024/2027. APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corrispettivi trimestrali per utenza del servizio telematico relativo all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile Comunicazione ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.P.R. 28/09/1994 n. 634 - 4° Trimestre 2023 BENEFICIARIO: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio noleggio fotocopiatore ufficio affari legali e contenzioso ITD SOLUTIONS S.P.A. con sede in Via Galileo Galilei n.7 – 20124 Milano P. IVA 10184840154” CIG n. ZE130983D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE 8 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X00629408</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Rodalibri di Cannizzaro Daniele.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Viviscuola srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione   gennaio 2024 Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA UNITA' DI ESPANSIONE A 12 BAIE COMPLETA DI ACCESSORI - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.37 DEL 22/02/2024 - IMPORTO € 4.249,99 IVA ESCLUSA - DITTA RADIOCOM SOCIETA' COOPERATIVA - CIG Z033CC7F79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr 65/23 Coop. Soc. Villa Santa Maria degli Angeli per accoglienza donne vittime di violenza. CIG ZE63AB2AD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE EFFICACE INCARICO DI REVISORE CONTABILE  INDIPENDENTE PER  LA  VERIFICA  E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.A.I.) DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI E PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. CAT. MSNA – TRIENNIO  2023/2025 –  CIG: Z023D37E85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DI LICENZA SOFTWARE FATTURAZIONE - DITTA HALLEY SUD - CIG: Z0538A566A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   gennaio 2024 Cooperativa Sociale   COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr 12 del 04/01/2024 DITTA CROMATICAMENTE DI SPITALERI DOMENICO E MUSCOLINO RAFAEL S.N.C. VIA ROMA 127 MASCALUCIA (CT) 95030 P.I. 04945120873  CIG. ZD13DCAC9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio illuminazione artistica festività natalizie 2023/24 a favore dell'operatore Armonie di Luci di Ferrara Agostino – Cig:  Z713DAAA76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione illuminazione aree cimiteriali: Ditta Commercio Elettrico Etneo - CIG: Z763953120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronido. Insieme si può. Gennaio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: 4242224800000664</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA ANCIDIGITALE S.p.A. C.F. 15483121008 con sede legale in Via dei Prefetti 46 - 00186 ROMA C.I.G.: Z983DEC34A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso quota iscrizione trasporto scolastico. Sig.ra Agata Fiorenza.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO GRADUATORIE ALTRI ENTI  PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO P.I.A.O 2023/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di pulizia ed igienizzazione degli immobili in proprietà del Comune di Mascalucia – Prenotazione impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bonus figlio di cui all’art. 6 comma 5 della L.R. nr. 10/2003. Impegno finanziamento ottobre - dicembre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 41/E/2024 del 12.02.2024 Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI nel mese di gennaio 2024 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione alla convenzione con la ditta Etna Global Service s.r.l. per il conferimento dei rifiuti aventi codice  CER EER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Adesione con la ditta Progitec srl  con sede in Castel di Iudica (CT) per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. della frazione merceologica avente codice CER EER 20.01.08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Libreria Del Parco di Carlo Dolei.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.02.2024 al 29.02.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEL PERSONALE – DITTA TEC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA Compost srl, per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "ENTI LOCALI: PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 2024/2026 - LEGGE DI BILANCIO 2024 E AGGIORNAMENTI NORMATVI" - DITTA ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA - CIG: B028F24544.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Sogeri srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 7/PA del 01/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione all'economo per firma remota aruba.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI AL RUP ANNO 2023 IN ASSEGNAZIONE AREA VIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Next Generation Eu -Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sintetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001  CIG 9979166C49 Autorizzazione subappalto prestazioni edili specialistiche</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO A3 PER L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI, DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI AI RUP E NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE PER L'AREA AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA SICALI RAFFAELE –  INCARICO LEGALE  E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO EX ARTT. 316 SS E 281 DECIES C.P.C. PROPOSTO DAL SIG. FLORIO DANILO – INCARICO LEGALE  E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente e indifferibile per la messa in funzione dell'impianto idrico della Scuola “Leonardo da Vinci” - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTABILITA' IVA PER L'ESERCIZIO 2024 - DOTT. DI SANTO SALVATORE - CIG:B01DF7C081.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURE CANE RANDAGIO – LIQUIDAZIONE ACCORDO  TRANSATTIVO  -  BENEFICIARIO: Furnari Carmelo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE AFFECACE INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.A.I.) PER RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. CAT. ORDINARI – TRIENNIO 2023/2025  ZB53D38D6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE EFFICACE INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.A.I.) PER RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. CAT. MSNA – TRIENNIO 2023/2025 CIG Z023D37E85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE -  MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di stampa imbustamento e postalizzazione avvisi TARI – CUP E TOSAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI MASCALUCIA  Manutenzione straordinaria urgente e assegnazione servizio per darne esecuzione al 30/11/2023  CIG  Z493D24E1A   Liquidazione alla ditta esecutrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica "Interventi per la rimozione della vulnerabilità sismica del plesso scolastico di via Avv. Vito Reina" Next Generation EU - CUP J65E20000610003 CIG A0085C2237 Liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale per lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 22/74T del 18/01/2024 ditta Aga Wordl Travel srl. CIG: ZDE3DCAC31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr 17/FE del 18/12/2023 Integra Società Cooperativa Sociale Onlus per servizio di educativa domiciliare. CIG: Z703A4E65F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G.: n. ZAE3D159BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ““Adeguamento urgente rete antincendio dell'I.C.S. Leonardo da Vinci di Via Regione Siciliana” CUP: J62B22003830004.- PRESA D'ATTO ATTI FINALI E LIQUIDAZIONI ALL'IMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione risultanze della ricognizione annuale dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia  Proroga tecnica mesi due  e  sostituzione pompa dosatrice cloro CIG  ZCC3C58C2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa in favore della Soc. Coop. Co. Ser. per servizio di educativa domiciliare per il minore R.F. CIG: B033874DDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE, COMPRENSIVO DI SERVIZI IN CLOUD, PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONSILIARI – LIQUIDAZIONE FATTURA 1/137 DEL 12/02/2024 €39040,00 IVA INCLUSA - DITTA MICROVISION S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro.Libreria Ufficio e non solo di Carmela Giuffrida.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO E RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione Economo Comunale per l'acquisto di Targhe e Pergamene per l'attribuzione di Encomi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente e indifferibile per la messa in funzione dell'impianto idrico della Scuola “Leonardo da Vinci “. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Integrato Energia 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni  convenzione Consip MePa Sie 4 lotto 15- Liquidazione a favore della società Ecosfera Servizi SpA – CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Integrato Energia 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni  convenzione Consip MePa Sie 4 lotto 15- Liquidazione a favore della società GRADED Spa – CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO DEL 27/02/024 - ANCREL CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO CARNEVALE 2024 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO  EUROART PRODUCTION CON SEDE A MASCALUCIA - CIG : B03C491DE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo trasporto portatori Handicap, Anno 2023                Nominativi vari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronido. Associazione culturale Villa Felice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Associazione culturale Villa Felice. Convenzione micronido A.S. 2023 -2024. Mensilità Gennaio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CENTRALE TELEFONICA PER IL PLESSO SCOLASTICO ICS FEDERICO II DI SVEVIA DI MASCALUCIA, - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA del 30/01/2024 - € 2.257,00 IVA INCLUSA - DITTA VOLTECH S.R.L.  - CIG.  Z9E3DFC2D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. PER GLI OPERATORI COMUNALI SERVIZI MANUTENTIVI -  DITTA WUERTH SRL -  CIG: ZF23D6EFF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24,  mediante voucher di servizio.    Liquidazione  gennaio 2024 Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in Catania P.IVA: 05152970876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio. Liquidazione dicembre 2023 Cooperativa Sociale ORSA MAGGIORE con sede legale in Acicatena (CT) P.IVA:02358970875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   anno 2023 Cooperativa Sociale  I GIRASOLI con sede legale in Scordia P.IVA: 04609070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio. Liquidazione Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879. Mese ottobre- dicembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' UFFICIO DI STATO CIVILE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota fissa I Trimestre 2023 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MCS SRLs – CIG: ZE83CE9AAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, MONITOR E ABBONAMENTI PROGRAMMA AUTOCAD PER L'AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI- DITTA DPS INFORMATICA -FAGAGNA (UD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   gennaio 2024 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.02.2024 al 15.02.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE COMUNALI –  CIG: Z003DF9F20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CASTRO A./COMUNE DI MASCALUCIA –  PROCEDIMENTO R.G.N. 313/2022 - Liquidazione  -  Beneficiario:  Sig. Castro Alex</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. - CIG:  A01DD99118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA A SEGUITO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 308 DEL 13/02/2024 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA VIII SERVIZI ECOLOGICI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SPORT-TURISMO-SPETTACOLO - ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 8 - SERVIZI ECOLOGICI ATTIVITA' PRODUTTIVE SPORT-TURISMO-SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuovo assetto organizzativo dell'Area di Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D’AREA A SEGUITO DELIBERAZIONE DI G.M. N°20/2024 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA LAVORI PUBBLICI E ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 7 - LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI - DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI AI R.U.P. -  NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE PER L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI ED INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Integrato Energia 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni  convenzione Consip MePa Sie 4 lotto 15- Liquidazione a favore della società CONMAR S.C.A.R.L. STABILE MARCHESE – CIG: 913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per la fornitura di dissuasori e rallentatori stradali. Ditta: SE.MA.S. S.r.l. con sede in Via A. De Gasperi n. 3 - Sant’Agata Li Battiati (CT) - P.I. 04782870879 C.I.G.: ZB43D7A44D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spettacolo festività natalizie 2023/24 a favore dell'operatore Curiosi Incanti Compagnia di Animazione e Spettacoli – Cig: Z5A3DACC76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione gennaio  2024 Cooperativa Sociale ESPERIA con sede legale in Catania P.IVA: 93028270895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture nr. 1/FE del 5.1.2024 e nr. 3/Fe del 31.1.2024 Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione    gennaio 2024 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   dicembre 2023 Cooperativa Sociale L.C. SOCIAL SERVICE  con sede legale in  ACI BONACCORSI (CT) P.IVA: 03400510875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima Ristorazione spa. Gennaio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico. Mensilità gennaio 2024. Dittta CO.SER. ARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni lbro. Libreria Xplorer di Di Paola Alfio Andrea.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione  anno 2023 Cooperativa Sociale  MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE" - LOTTO 8 SICILIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE 4° TRIMESTRE 2023 – CIG 7120912A78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROTOLI ANTISCIVOLO - LIQUIDAZIONE - CIG Z9B3DD9B04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA Compost srl, per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio editoriale prontuari delle violazioni alle norme della circolazione stradale in formula di abbonamento Ditta: EGAF Edizioni S.r.l. –  avente sede in Via Filippo Guarini - 47121 FORLI’ – Part.IVA 02259990402  C.I.G. n. Z4F3DECFF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAMPADE D’EMERGENZA A LED - LIQUIDAZIONE - CIG Z573DD8C9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio. Liquidazione Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879. Mese dicembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione gennaio 2024.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania     Det. 1941/2023 - Imp. 735/2023 - CIG ZF53DE5DE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori D.M.A. gennaio 2024  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878 Det. 1933/2023 – Imp. 741/2023 – CIG Z1E3DE52FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL CGA DI PALERMO PROPOSTO DALLE  SIGG.RE PIDATELLA GIUSI E PIDATELLA LOREDANA - Liquidazione saldo spese legali Beneficiario: AVV. DARIO SAMMARTINO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA EDENRED ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58 DEL l 12/01/2024  - EURO 12.567,00 IVA ESCLUSA - DITTA C2 S.R.L. - C.I.G. Z9A3DC04D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR  PROPOSTO DALLA SIG.RA  ARBORE GIULIANA - Liquidazione saldo spese legali  Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. CASTRO A. -  Liquidazione saldo spese legali Beneficiario: AVV. GUGLIELMINO ELENA GRAZIA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 Investimento 2.2 PIANO UR¬BANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI” “LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 CUP: J64H22000460001 Servizio professionale di supporto al RUP. Liquidazione acconto n°1  CIG  97615741B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M.  gennaio 2024 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873     Det. 1936/2023 – Imp. 727/2023 – CIG  Z253DE59C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria di Tomaselli Giuseppe Emanuele.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro.Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE E  GESTIONE DI GRUPPI APPARTAMENTO PER NEOMAGGIORENNI PROVENIENTI DALL’AREA PENALE –  Opera Diocesana Assistenza (O.D.A.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE E  GESTIONE DI GRUPPI APPARTAMENTO PER NEOMAGGIORENNI PROVENIENTI DALL’AREA PENALE –  Società Cooperativa  Sociale INTEGRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA “REALIZZAZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITÀ MASSANNUNZIATA – STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD”. CUP J67B15000530004  CIG A0085DB6D7 Affidamento servizio di prove su cementi e armature e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   ottobre-dicembre 2023 Cooperativa Sociale  MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 3 -  SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACCESSORI CIMITERIALI - CIG: B00C9ABD95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE SVOLTA PER SERVIZIO SPECIALISTICO DI FORMAZIONE E SUPPORTO - DOTT. SPINELLA - CIG: ZEE397D2B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 5 - SERVIZI FINANZIARI PATRIMONIO E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di raccolta, lavorazione erecapito della corrispondenza comunale – CIG: ZEB3DD2655 - Liquidazione fattura n. 1024033064 del 06/02/2024 - Poste Italiane s.p.a.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Presa atto mantenimento convenzioni con le piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione dei compensi spettanti al personale della Polizia Locale relativi alle indennità di Reperibilità, Indennità di Turno ordinaria e festiva e Indennità di Turno festivo infrasettimanale per il periodo gennaio - dicembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ANCI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento denominato “Assistenza domiciliare Integrata” Legge328/2000 CUP G39J21021550001. Liquidazione Cooperativa Sociale   COSER con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879.  Periodo Marzo – Dicembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento denominato “Assistenza domiciliare Integrata” Legge328/2000 CUP G39J21021550001. Liquidazione Cooperativa Sociale MILLENNIUM   con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871. Mesi da Marzo a Novembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione  dicembre 2023 Cooperativa Sociale   COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. PER GLI OPERATORI COMUNALI SERVIZI MANUTENTIVI -  DITTA WUERTH SRL -  CIG: ZF23D6EFF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SULLA CORRETTA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI - WEBINAR - DITTA FORMEL S.R.L. - CIG:B05F898121.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI/SUAP 01/01/2024-30/06/2024.CODICE CIG ZB43D2A5C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento costi percolato anno 2023 – Ditta: Sicula Trasporti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Sogeri srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Giornata della memoria” in occasione del 79esimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell'olocausto Liquidazione fornitura di servizi – CIG: B01B3CF5A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione somma all'economo comunale per pagamento servizio urgente notificazione a mezzo ufficio postale di atto giudiziario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - DITTA ERREBIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile T.A. - Gennaio 2024  Beneficiario: Comunità Alloggio per disabili psichici “Centro Te.So.Ri”, – Società Cooperativa Sociale “Team ti educa a migliorare” sita in via Torrente Fondachello s.n.c., Viagrande (CT) P.IVA 03868720875;  Det. 1938/2023 del 21/12/2023 - Imp. 728/2023 - CIG Z463DE5AD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE I.C.S. GIUSEPPE FAVA -DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN  NOLEGGIO - LOTTO 6 - N. 2 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI  (C.I.G. 8457690295) C.I.G. (derivato): ZBE34312B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prospetto soggetti socialmente svantaggiati per servizio di integrazione socio assistenziale: liquidazione mese di gennaio 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MESI 4 – CIG : B001FF1D82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Performance dipendenti -  anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE -ZONA SCIARA”  CUP J61B22001230001   Affidamento indagini georadar CIG ZC83E07ABB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per attivazione del servizio “Concilia Service 4.0” servizio di stampa digitale e invio per la notificazione degli atti sia tramite canali tradizionali che a mezzo PEC contratto annuale per n. 500 verbali C.d.S. elevati dal Comando di Polizia Municipale. Ditta: Maggioli S.P.A. con sede in Via Del Carpino, 8 (47822) Santarcangelo Di Romagna (RN) CIG: ZB33D08848</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Assistenza nucleo familiare minore  Z. D.C. a valere sui fondi del Progetto “Sostegno alle famiglie vulnerabili” CUP: G39D19000150002  CIG  B01F01A4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE -ZONA NORD”  CUP J67H22000950001   Affidamento indagini georadar CIG Z5F3E076F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Next Generation Eu -Missione 5 componente 2 – investi-mento/subinvestimento 2.1 Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sin-tetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001  CIG 9979166C49 Impegno somme a disposizione su QTE dell’Amm.ne al capitolo di Bilancio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAUGERI IGNAZIO MESE DI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ACLI SERVICE CATANIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi a tutela del patrimonio comunale – Manutenzione straordinaria Tenenza dei Carabinieri di C.so San Vito – Opere di completamento esterne al centro anziani c/o villa Comunale. CUP  J62H23002100004 CIG A040CB33B4  Aggiudicazione definitiva lavori e aggiornamento QTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REVISIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE - DITTA GIES SRL - CIG:  Z203D056DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE- ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI II SAL - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG:Z0539247E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO PER I COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMMISSIONE ELETTORALE PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica CUP J61E17000310001 Presa atto collaudo statico Presa atto stato finale e relazione sul conto finale e compensazioni prezzi Approvazione Certificato di regolare esecuzione CIG 87916180B0 Liquidazione e pagamento certificato lavori al saldo CIG 87916180B0 Liquidazione e pagamento certificato lavori a saldo compensazioni CIG 87916180B0 Liquidazione e pagamento comptenze tecniche PVS, DL e CSE a saldo CIG 730899664D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA 3° SAL - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: A026FBC99E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI STAMPA DEGLI ELABORATI DI PROGETTO E GRAFICI DEL PIANO PARTICOLAREGGAITO DI RECUPERO  DEL CENTRO STORICO DI MASSANNUUNZIATA - ELIOGRAFIA ETNA DI GIRELLA GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA “REALIZZAZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITÀ MASSANNUNZIATA – STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD”. CUP J67B15000530004  CIG A0085DB6D7.Collaudo statico in corso d'opera -Assegnazione-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI E RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE FINALIZZATE AI "SERVIZI SOCIALI", "ASILI NIDO", "TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITÀ" ED “ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ” - ESERCIZIO 2023 - DITTA GIES SRL - CIG: B01DF7C081.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE T.A.  Novembre- Dicembre 2023  BENEFICIARIO:  Comunità Alloggio per disabili psichici “Centro Te.So.Ri”,  sita in via Torrente Fondachello s.n.c., Viagrande (CT) P.IVA 03868720875;  – Società Cooperativa Sociale “Team ti educa a migliorare”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTI NATALE 2023-24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN RINOTIFICA PROPOSTO DA VINCENZO LAVIANO - INCARICO LEGALE  E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO RICORSO EX ART. 116 C.P.A PROPOSTO DAI SIGG.RI GRASSO + ALTRI - INCARICO LEGALE  E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 5/PA del 02/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso direttore operativo (DO), del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi dl igiene pubblica all'interno dell'aro Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per la fornitura di n. 2 Stampanti Portatili più n. 2 Tablet per l’accertamento dei verbali C.d.S., integrabili al sistema gestionale “Concilia” in dotazione alla Polizia Locale. Ditta: C2 Srl con sede in Via Ferraroni, 9 - 26100 Cremona (CR) - CF e P.IVA: 01121130197 Ditta: C.I.G.: ZBF3D52123</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “MASCALUCIA ACCOGLIE” domanda n. 21007. Finanziato nell'ambito del PNRR NEXT GENERATION EU, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR NEXT GENERATION EU), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investi- mento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Po- tenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. LIQUIDAZIONE ACCONTO FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA WEB-MOBILE PER LA GESTIONE DI ITINERARI IN TECNOLOGIA AR/VR NELL’AMBITO DEL PROGETTO. CUP: J68C22001060006 – CIG: A026A82977</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “MASCALUCIA ACCOGLIE” domanda n. 21007. Finanziato nell'ambito del PNRR NEXT GENERATION EU, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR NEXT GENERATION EU), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Liquidazione fornitura di un minibus 9 posti elettrico nell’ambito del progetto  CUP J68C22001060006 - CIG A02695E880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 4° Trimestre 2023 - CONVENZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO - LOTTO 5 - MULTIFUNZIONE A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI” - 60 MESI - FASCIA A - (C.I.G. 8457674560), per gli uffici comunali di Protezione Civile. CIG (derivato): Z0E3A3C33B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavori di manutenzione straordinaria patrimonio comunale a favore dell'operatore Di Bella Costruzioni – Cig:  ZDF390150C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione interventi di manutenzione ordinaria patrimonio comunale a favore della ditta Ferramenta &amp; Colori di Guglielmino Alfio  – Cig: ZE63DB2047</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - III E IV TRIMESTRE 2023 - DOTT. LIPARI FILIPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURE CANE RANDAGIO – LIQUIDAZIONE ACCORDO  TRANSATTIVO  - BENEFICIARIO: Palmigiano Marco Antonio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURE CANE RANDAGIO – LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO  BENEFICIARIO: Sortino Fabrizio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURE CANE RANDAGIO –   LIQUIDAZIONE ACCORDO   TRANSATTIVO   BENEFICIARIO: Furnari Carmelo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURE CANE RANDAGIO – LIQUIDAZIONE ACCORDO  TRANSATTIVO  -  BENEFICIARIO: Cocuzza Alessandro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURE CANE RANDAGIO – LIQUIDAZIONE    ACCORDO  TRANSATTIVO  -   BENEFICIARIO: Nicosia Salvatore Sandro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURE CANE RANDAGIO – LIQUIDAZIONE ACCORDO  TRANSATTIVO  -  BENEFICIARIO: Panebianco Adriano Maria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità da liquidare allo stato per il periodo dal 16.01.2024 al 31.01.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di supporto metodologico ed operativo per l'allineamento e la bonifica dei dati della Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) - Ditta Halley Sud S.r.l. - CIG: Z573CF4180.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D. gennaio 2024. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871 -  Det.1942/2023 - Impegno 743/2023 - CIG ZD23DE5F3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore C.N. gennaio 2024  - Liquidazione Cooperativa Sociale Dolci Ribelli con sede legale in Via Polveriera, 20/A - 95030 – Mascalucia (CT) P.IVA: IT05408070877 - Det.1943/2023 - Impegno 736/2023 - CIG Z7B3DE6145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di allineamento dello stock del debito risultante dalla contabilità del Comune con il debito risultante nella PCC - Ditta GIES SRL - CIG: B03A56DB31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio assistenza domiciliare anziani (ADA).  Anno 2023-24  Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2310/2023 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA CAUSA R.G. N. 8472/2018 PROPOSTO DAI SIGG.RI MOLINO + ALTRI - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. ROCCO MAURO TODERO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. N. 4949/2021 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA, ALL'ESITO DEL GIUDIZIO AL N. 10911/2018 R.G. - SIGG.RI MANOKU A., MANOKU H. E MANOKU S. - Liquidazione saldo spese legali Beneficiario: Avv. Salvatore Vittorio – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. RUFFINO UMBERTO  - Liquidazione saldo spese legali Beneficiario: Avv. Salvatore Vittorio – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ILLUMINAZIONE AREE CIMITERIALI: DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO CIG: Z763953120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi urgenti di manutenzione straordinaria impiantistica antincendio nelle scuole e attività di manutenzione ordinaria CIG Z973DF2DE4 e CIG Z0D3DF2DF4. Liquidazione fatture</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione  anno 2023 Cooperativa Sociale COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH UFFICIO RAGIONERIA PERIODO DAL 01/01/2024 AL 08/01/2024 - DITTA PRINTER SRL - CIG: ZE92B5F139.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione   dicembre 2023 Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione   novembre-dicembre 2023 Cooperativa Sociale TEAM con sede legale in Catania P.IVA: 03868720875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI TECNICO (INGEGNERI, ARCHITETTI) ESPERTI IN OPERE PUBBLICHE SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP E11C22001300005 CIG  96960666C8 Approvazione relazione attività mesi Novembre-Dicembre 2023 e liquidazione compensi tecnico incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE OPERE IN FERRO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE SENTENZA N. 1127/2023 EMESSA DAL TAR CATANIA SUL RICORSO NUMERO DI REGISTRO GENERALE 80 DEL 2012 PROPOSTO DA UCCELLATORE F. - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    Istituto Villa Angela III trimestre 2023 Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI ESPERTO GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – PROGETTO PROFESSIONISTI AL SUD – CUP E11C22001300005 CIG 9699213BC3.   Approvazione relazione attività mesi Aprile-Dicembre 2023 e liquidazione compensi esperto incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR PROPOSTO DAI SIGG.RI GRILLO E LEONARDI- INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA – ERRATA CORRIGE DETERMINA N. 536 DEL 29/04/2022  - Liquidazione saldo spese legali Beneficiario: Avv. Leonardo Patanè – Giarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Organizzazione e svolgimento carnevale 2024 – Impegno di spesa a favore dell'operatore economico  Euroart Production con sede a Mascalucia - CIG : B03C491DE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci – primo stralcio”. CUP J67H20004360006.  Atto di conferma Certificato di regolare esecuzione, presa atto  conteggi oneri di accesso a discarica, aggiornamento QTE finale e pagamento saldo alla Direzione lavori e pagamento oneri accesso a discarica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi per il riutilizzo e il riattamento locali interni alla villa comunale per l'insediamento di un centro di incontro per anziani – Stralcio del progetto di manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale”. PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.5 – Gal Etna sud. CUP J67H20003330002 – Codice Caronte SI_1_27338. Liquidazione per targa finale dei lavori CIG Z643C8ED59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indagini di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, negli edifici scolastici comunali Liquidazione per la fornitura targhe da affiggere a conclusione delle prestazioni. CIG Z6F3DDAF83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo onorario relativo alle spese dei giudici pendenti presso la Commissione Tribitaria Provinciale di Catania - Avv. M.Auteri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione liquidazione trasporto scolastico studenti con disabilità anno 2023  scuola dell' infanzia, primaria e secondaria di I °</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI UN ESPERTO INGEGNERE PROFILO JUNIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2 DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP E99J21007460005 e al CIG 9695764D8E Approvazione relazione attività e liquidazione compensi tecnico incaricato  ott-nov-dic 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO UFFICIO CONTENZIOSO PER RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE PRATICHE PERVENUTE ALL’ENTE  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 287 CPC NEI GIUDIZI RIUNITI N. 366/2014 R.G. E 1780/2016 R.G. PROPOSTO DALLE SIGG.RE AIELLO GABRIELLA, RAPICAVOLI GIULIANA E RAPICAVOLI MORENA, TUTTE EREDI UNIVERSALI DEL SIG. AIELLO GIUSEPPE -  - INCARICO LEGALE  E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifiche periodiche degli impianti di messa a terra  4 plessi scolastici. Approvazione offerta e impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "ENTI LOCALI: PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 2024/2026 - LEGGE DI BILANCIO 2024 E AGGIORNAMENTI NORMATVI" - DITTA ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA - CIG: B028F24544.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B, DEL D. LGS. 36/2023 DI UN INCARICO DI REVISORE  CONTABILE INDIPENDENTE PER  LA  VERIFICA  E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.A.I.) DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI E PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. CAT. MSNA – TRIENNIO  2023/2025 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE   CIG: Z023D37E85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B, DEL D. LGS. 36/2023 DI UN INCARICO DI REVISORE  CONTABILE INDIPENDENTE  PER  LA  VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.A.I.) DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. CAT. ORDINARI – TRIENNIO  2023/2025 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CIG: ZB53D38D6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE -  MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi prima infanzia. Approvazione progetti Associazione culturale Villa Felice. A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURE CANE RANDAGIO – ACCORDO  TRANSATTIVO  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione  anno 2023 Cooperativa Sociale ESPERIA con sede legale in Catania P.IVA: 93028270895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Associazione culturale  Villa Felice contributo ex art.7 L.R.29.09.2016 n.20 -  A.S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G.: n. ZAE3D159BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   ottobre-novembre 2023 Cooperativa Sociale  COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canone annuo di abbonamento, anno 2024, per l’accesso telematico al Sistema Informativo della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA N. 349/2022. PROPOSTO DA AIELLO GIUSEPPE E GIUSTA SENTENZA DEL TAR CATANIA N. 53 DEL 03/01/2024 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI PER RIATTARE I TRE PIANI DELL'EX PIME A SOLUZIONE SCOLASTICA TEMPORANEA PER CONSENTIRE LE LEZIONI AL PLESSO DI VIA REINA INTERESSATO DA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA” CIG ZDF3D2F7F4 CUP J62B23003910004- LIQUIDAZIONE 2 SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Valutazione, rimozione, trasporto e smaltimento materiale contenente cemento-amianto abbandonato da ignoti sul territorio comunale.  Liquidazione ditta: Centro Commerciale Edile con sede in Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZE N. 562/2022 E N. 765/2023 TAR CATANIA -  Liquidazione competenze Commissario ad Acta  Beneficiario: Dott.ssa Stefania Finocchiaro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Associazione culturale Villa Felice.Convenzione micronido a.s. 2023 2024.Mensilità Dicembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria Il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima Ristorazione spa .Dicembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICONFIGURAZIONE CENTRALE DI ALLARME ICS LEONARDO DA VINCI DI MASCALUCIA, LIQUIDAZIONE FATTURA NR.23/23 DEL 29/12/2023 DI € 468,48 IVA INCLUSA -DITTA DIGITEL S.R.L. - CIG Z5E3B57402</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento in acconto quote consortili al 31/12/2023 a S.R.R. Catania Area Metropolitana srl. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione  anno 2023 Cooperativa Sociale ESPERIA con sede legale in Catania P.IVA: 93028270895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di raccolta, lavorazione erecapito della corrispondenza comunale – CIG: ZEB3DD2655 - Liquidazione fattura n. 1024023270 del 25/01/2024 - Poste Italiane s.p.a.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Del Parco di Carlo Dolei.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.01.2024 al 15.01.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO - LIQUIDAZIONE - CIG ZD43DD95CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Scuola Insieme di Oliveri Maria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta Canon Italia SpA per il noleggio di una fotocopiatrice Area Lavori Pubblici – periodo 01/10/2023 – 31/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   ottobre-novembre 2023 Cooperativa Sociale  COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BONUS FIIGLIO DI CUI ALL'ART6 COMMA 5 DELLA L.R. NR. 10/2003 . SCORRIMENTO GRADUATORIA  PRIMO E SECONDO SEMESTRE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio assistenza domiciliare anziani (ADA).  Anno 2023-24  Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione  ottobre-novembre-dicembre 2023 Cooperativa Sociale    FENICE con sede legale in Catania P.IVA: 02613690870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta con rimozione in via Etnea pressi Chiesa San Vito, venerdì 27 dicembre 2024 tra le ore 07.00 e le ore 13.00 (ed in ogni caso sino a fine lavori), per lavori di pulizia grondaie della cupola della Chiesa San Vito</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   novembre 2023 Cooperativa Sociale   COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità in Piazza C.A. Dalla Chiesa, C.so Raffaello e via Degli Alpini, per il giorno 6 gennaio 2025  dalle ore 7:30 alle ore 13:30, in occasione dell’evento denominato “La Befana dell’Alfista”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione IV trimestre 2023. Canon Italia spa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA DELLA MEMORIA - CIG:B02106A149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità in Piazza C.A. Dalla Chiesa, C.so Raffaello e via Degli Alpini, per i giorni 27/28/29 dicembre 2024 dalle ore 17:00 alle ore 22:00, in occasione degli eventi natalizi in programma presso il Parco Trinità - Manenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.12.2023 al 31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione, per il giorno 19/12/2024 dalle 8,00 alle 19.00 (e comunque fino al termine delle operazioni), in Corso San Vito pressi civico n.103, per interventi di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione   novembre 2023 Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione  al titolare del lotto di terreno distinto al catasto al foglio 2 part.lla n.66 in via Rosolino Pilo a Mascalucia a percorrere la stessa da via Nino Bixio, in senso inverso a quello consentito, per raggiungere il predetto terreno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24,  mediante voucher di servizio.    Liquidazione  anno   2023 Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in Catania P.IVA: 05152970876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea istituzione divieto di sosta con rimozione nel piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, lato sud nell’area triangolare al confine con via Degli Alpini e Corso Raffaello, dalle ore 10,00 alle 18,00 circa di Domenica 24/11/2024, per esposizione auto storiche “Catania Club Alfa Romeo”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   dicembre 2023 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare della Via Bellini nel tratto tra Via Tremestieri e Corso San Vito, dalle ore 19:30  alle ore 20:30 del 08/11/2024 per motivi di sicurezza inerenti inaugurazione di attività commerciale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE - CIG Z913B7D4E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001169431 – DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea istituzione del divieto di sosta del tratto di Via Soprarie, fronte civico n.25, per crollo muro di sostegno della strada e del relativo cordolo di cemento, sino a completo ripristino dello stato dei luoghi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare (per il tratto di competenza del Comune di Mascalucia) dal giorno 6/11/2024 e sino a fine lavori, dalle ore 6.30÷18.30 (salvo proroghe), per l’esecuzione di lavori su sede stradale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5     Mittente: I.C.A.M. ONLUS - Villaggio S.Giuseppe Partita IVA: IT01211330871 Codice fiscale: 80001170879 Sede: via Mazzasette ,3 - 95025 - Aci Sant' Antonio (CT) IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  ottobre-novembre 2023 Cooperativa Sociale  I GIRASOLI con sede legale in Scordia P.IVA: 04609070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta con rimozione in Via Roma altezza civico 100, venerdì 8 novembre 2024 tra le ore 08.00 e le ore 12.00, per lavori di pulizia grondaie</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare della Via Amantia, Giovedì  14 Novembre 2024, dalle ore 11.00 alle ore 18.00, per operazioni di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione    dicembre 2023 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio. Liquidazione Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879. Mese  novembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta con rimozione per interventi di sistemazione balconi in Corso Michelangelo n. 25 e per tutto il perimetro del palazzo (civico 21-23-25-27-29) nei giorni dal 4 novembre 2024 al 22 novembre 2024 e sino a fine lavori, dalle ore 7,30 alle ore 17,00 (salvo proroghe)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo con rimozione da ambo nello spiazzo di Piazza Livatino antistante l’edificio dell’ex Tribunale per interventi di spazzamento e rimozione cenere vulcanica per la data di Sabato 19/10/2024 dalle ore 5.00 alle ore 12.30 (ed in ogni caso sino a fine lavori di spazzamento), secondo indicazioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BONUS FIGLIOO GENNAIO - SETTEMBRE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Giornata della memoria” in occasione del 79esimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell'olocausto –  IMPEGNO DI SPESA - CIG: B01B3CF5A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo con rimozione da ambo i lati in Via Case Nuove per interventi di spazzamento e rimozione cenere vulcanica per la data di Venerdì 18/10/2024 dalle ore 5.00 alle ore 13.30 (ed in ogni caso sino a fine lavori di spazzamento), secondo indicazioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità inerenti il progetto “Recupero villa comunale ed aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere” PNNR - Missione 5 , componente 2, investimento/sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next Generation EU CUP J63D200011760001 CIG 997212490C - Istituzione del senso unico di marcia in via Tremestieri nel tratto da via Etnea alla rotonda di Corso Michelangelo (eccetto residenti di via Tremestieri)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di raccolta, lavorazione erecapito della corrispondenza comunale – CIG: ZEB3DD2655 - Liquidazione fattura n. 1024017143 del 17.01.2024 - Poste Italiane s.p.a.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità dal 7 ottobre 2024 per esecuzione lavori di rifacimento di una caditoia delle acque piovane in via Caboto, angolo via Roma</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione    novembre 2023 Cooperativa Sociale L.C. SOCIAL SERVICE  con sede legale in  ACI BONACCORSI (CT) P.IVA: 03400510875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo con rimozione da ambo i lati in Via Sottotenente Cantone e via Sciara per interventi di spazzamento e rimozione cenere vulcanica per la data di martedì 8/10/2024 dalle ore 5.00 alle ore 15.30 (ed in ogni caso sino a fine lavori di spazzamento), secondo indicazioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporaneo divieto di transito, per il giorno 5 ottobre 2024 tra le ore 8.00 e le ore 12.00, in Via S.Lucia  in prossimità dell’incrocio con via San Nicolò per intervento di trasloco al civico 11 della predetta via</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare della Via L.Capuana e della via Sottotenente Cantone Mercoledì 9 ottobre 2024, dalle ore 6.30 alle ore 10.00, per operazioni di manutenzione tetto immobile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo con rimozione da ambo i lati in Via La Pira e Via Volta per interventi di spazzamento e rimozione cenere vulcanica per la data di Giovedì 3/10/2024 dalle ore 5.00 alle ore 15.30 (ed in ogni caso sino a fine lavori di spazzamento), secondo indicazioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico Cooperativa Sociale CO.SER a r.l.  Mensilità DICEMBRE  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fogli registri stato civile. Ditta MaGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporaneo divieto di transito, per i giorni 8 e 9 ottobre 2024 tra le ore 7.00 e le ore 18.00, in Via Chiesa Madre da Via Mammani a Via Zappalà per necessari interventi di restauro e risanamento immobili che prevedono la demolizione di un prospetto su via Chiesa Madre n.21/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Villa Felice . Dicembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo con rimozione in via Mascagni e vicolo Scuderi per interventi di spazzamento e rimozione cenere vulcanica per la data di mercoledì 2 ottobre 2024 dalle ore 5,00 alle ore 15,30 (ed in ogni caso fino a fine lavori di spazzamento) secondo indicazioni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo con rimozione da ambo i lati in Via Acireale, Via Riposto e Via Giarre per interventi di spazzamento e rimozione cenere vulcanica per la data di Martedì 1/10/2024 dalle ore 5.00 alle ore 15.30 (ed in ogni caso sino a fine lavori di spazzamento), secondo indicazioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: PAE0046387 - PAE0046388 - PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo con rimozione da ambo i lati in Via Macello e Via Gravina per interventi di spazzamento e rimozione cenere vulcanica per la data di lunedì 30/09/2024 dalle ore 5.00 alle ore 15.30 (ed in ogni caso sino a fine lavori di spazzamento), secondo indicazioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo con rimozione da ambo i lati in Via Wagner e Via Caracciolo  per interventi di spazzamento e rimozione cenere vulcanica per la data di sabato 28/09/2024 dalle ore 5.00 alle ore 15.30 (ed in ogni caso sino a fine lavori di spazzamento), secondo indicazioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI OPERE ABUSIVE, REALIZZATE IN VIA TRIESTE 71, CON RELATIVA AREA E DI IMMISSIONE IN POSSESSO.  (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO REFRIGERANTE SU CLIMATIZZATORE DI PRECISIONE INSTALLATO NEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.70 DEL 29/12/2023 €112.24 IVA INCLUSA - DITTA I.T.I. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo gestione per sezione scuole dell'infanzia paritarie. A.S. 2023-2024. Associazione culturale  Villa Felice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riordino della viabilità in via sperimentale in via Tre Altarelli per via Pulei - via Siracusa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità per esecuzione lavori di scarifica e posa di asfalto in via Marconi (tratto innesto via Chiesa Madre - Via Etnea), Via Etnea (tratto innesto via Marconi fino a Via Calvario), via Sabin, Via Calvario (tratto da via Etnea a Via Sabin), vico Finocchiaro, via Zappalà, nei giorni 23-24-25 settembre 2024, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 18,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di cancelleria. Ditta il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo con rimozione da ambo i lati in Via Campo Sportivo, Via Verdi e Corso San Vito nel tratto dalla rotatoria di via De Gasperi in direzione del Campo Sportivo “Bonajuto Somma” per interventi di spazzamento e rimozione cenere vulcanica per la data di venerdì 13/09/2024 dalle ore 5.00 alle ore 15.30 (ed in ogni caso sino a fine lavori di spazzamento), secondo indicazioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Insieme si può. Novembre e dicembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale – CIG: ZBF341C59A - Liquidazione fattura n. 00002/2024-02-PA del 02/01/2024 – DITTA MIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta con rimozione in via Tremestieri nel tratto dalla rotatoria di via De Gasperi in direzione Tremestieri Etneo ed in Corso San Vito nel tratto da via De Gasperi in direzione del Campo Sportivo Bonajuto Somma giorno 9 settembre 2024 dalle ore 5,00 alle ore 15,30 per interventi di rimozione cenere</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta con rimozione nel piazzale antistante la villa comunale nell’ambito dei lavori di cui all progetto di “Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione di spazi a parcheggio e abbattimento barriere” CUP: J63D20001760001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo con rimozione da ambo i lati in varie vie del centro cittadino (corso San Vito, via Regione Siciliana, via Calvario, via Trinità, via Scalilla, via Polveriera), per interventi di spazzamento e rimozione cenere vulcanica per le date dal lunedì 26 al sabato 31 agosto, dalle ore 03.00 alle ore 10.00, secondo indicazioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELL' HOSTING E DEL DOMINIO UTILIZZATO DAL COMUNE DI MASCALUCIA AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.50/2023 -  DITTA ARUBA S.P.A. - IMPORTO 696.90 IVA INCLUSA - CIG B0038855D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170194162</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Sciara - CUP   J61B22001230001 Determinazione a contrarre per affidamento lavori CIG B00AFEBDB1 tramite  CUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo con rimozione da ambo i lati in varie vie del centro cittadino ( viale San Francesco, corso Raffaello, corso Michelangelo, via Etnea, via Roma, via Cillei), per interventi di spazzamento e rimozione cenere vulcanicaper le date dal lunedì 19 al sabato 24 agosto, dalle ore 03.00 alle ore 10.00, secondo indicazioni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo con rimozione da ambo i lati in Via Etnea nel tratto dal civico 305 (altezza vicolo Finocchiaro) sino all’incrocio con via Regione Siciliana per interventi di spazzamento e rimozione cenere vulcanica per le date di lunedì 12/08/2024 dalle ore 5.00 alle ore 13.00, secondo indicazioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE DEL SISTEMA DI DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE VASCA DI RACCOLTA TERMINALE DELLA RETE DI VIA ETNEA ED OPERE CONNESSE - CUP  J64E22000100001" Presa d’Atto della DGM n°8 del 15/01/2024 di approvazione del PFTE Determinazione a contrarre affidamento congiunto di appalto integrato (progettazione esecutiva – CSP e lavori)  CIG B00AED36A3 tramite  CUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di scoppio di mortaretti e bombette, sparo di petardi, lancio di razzi pirotecnici e fuochi d’artificio - fine anno 2024 / inizio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Ombra - CUP    J61B22001220001  Determinazione a contrarre per affidamento lavori CIG B00B04BCEA_ tramite  CUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE VOLTA A GARANTIRE IL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA, LA RIDUZIONE DEI CONSUMI E LE LIMITAZIONI PER L’UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Demolizione degli abusi edilizi annessi all'immobile sito in Mascalucia Via Lussemburgo n.2 al foglio 14 p.lla 645 sub 27 realizzati in difformità al titolo edificatorio CE 389/1981 e successive CE in Sanatoria n. 289/2006. Rettifica Ordinanza del Responsabile dell'Area Urbanistica n.44 del 23-05-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE VOLTA A GARANTIRE IL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA, LA RIDUZIONE DEI CONSUMI E LE LIMITAZIONI PER L’UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Nord - CUP    J67H22000950001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità per Domenica 04 agosto 2024 nell'ambito dei festeggiamenti in onore del Patrono S.Vito Martire</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione del mercato settimanale di  Piazza  Falcone Borsellino a lunedì 23 Dicembre 2024 in coincidenza con la festività del 26/12/2024 (Santo Stefano)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE – COMPRENSORIO MARRETTI  - CUP  J61B22001240001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo con rimozione da ambo i lati in Via Roma, Via Bellini nel tratto antistante la Villa Comunale, Via Calvario, Via Scalilla, Via Manganelli, Via Marconi, Via Chiesa Madre, Via Timparello per interventi di spazzamento e rimozione cenere vulcanica per le date di mercoledì 31/07/2024, Giovedì 1/8/2024, venerdì 2/8/2024 dalle ore 5.00 alle ore 12.30, secondo indicazioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura degli uffici comunali nella giornata di venerdì 27 dicembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE – COMPRENSORIO MARRETTI  - CUP  J61B22001240001 Presa d’Atto della DGM n°4 del 12/01/2024 di approvazione del PFTE Approvazione Progetto esecutivo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo con rimozione da ambo i lati in Corso San Vito nel tratto compreso dalla rotonda di via De Gasperi alla Via Etnea, Corso Michelangelo e Corso Raffaello per prosecuzione intervento di spazzamento e rimozione cenere vulcanica per la data di martedì 30/07/2024 dalle ore 5.00 alle ore 12.30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione per esecuzione lavori di scavo e perforazione di n. 2 dispersori verticali in via Regione Siciliana, pressi civico 19, all’interno dell’area di parcheggio antistante la piazzetta Padre Pio - dal 1 al 9 agosto 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura deli'Istituto Comprensivo  "Leonardo da Vinci" plesso di Viale Della Regione Siciliana  per il giorno 21/11/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Ombra - CUP    J61B22001220001 Presa d’Atto della DGM n°3 del 12/01/2024 di approvazione del PFTE Approvazione Progetto esecutivo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Nord - CUP    J67H22000950001 Presa d’Atto della DGM n°5 del 12/01/2024 di approvazione del PFTE Approvazione Progetto esecutivo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo con rimozione da ambo i lati in Corso San Vito nel tratto compreso dalla rotonda di via De Gasperi alla Via Etnea, Corso Michelangelo e Corso Raffaello per intervento di spazzamento e rimozione cenere vulcanica per la data di lunedì 29/07/2024 dalle ore 5.00 alle ore 16.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per rientrata allerta meteo Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO Sciara - CUP   J61B22001230001 Presa d’Atto della DGM n°2 del 12/01/2024 di approvazione del PFTE Approvazione Progetto esecutivo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo con rimozione da ambo i lati in via Etnea dal Monumento ai Caduti alla Piazza Umberto I, per intervento di spazzamento e rimozione cenere vulcanica per la data di venerdì 26/07/2024 e dalle ore 5.00 alle ore 13.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Condizioni meteo avverse “allerta arancione” previste per il 13 novembre 2024 - Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità - Chiusura scuole di ogni ordine e grado, parchi, cimiteri ed impianti sportivi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI LINEA URBANA ATTRAVERSO IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA  N. 901 CON AMTS (AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA) DI CATANIA PROVENIENTE DA GRAVINA DI CATANIA – CIG: B006F4EBA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo con rimozione da ambo i lati in via Etnea per intervento di spazzamento e rimozione cenere vulcanica per la data di Mercoledì 24/07/2024 e dalle ore 5.00 alle ore 13.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Condizioni meteo avverse “allerta rossa” previste per il 12 novembre 2024 - Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità - Chiusura scuole di ogni ordine e grado, parchi, cimiteri ed impianti sportivi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allerta meteo per Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico previsto per l’11 novembre 2024 - Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la pianificazione e la gestione dell’emergenza - Chiusura Scuole di ogni ordine e grado, parchi, cimiteri ed impianti sportivi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori D.M.A.dicembre 2023  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità per esecuzione lavori di scavo e posa di nuova linea BT interrata per migliorare la qualità del servizio elettrico della zona ricadente nel centro urbano di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170255306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M.  dicembre 2023 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo con rimozione da ambo i lati in via Trinità Cavolo e via Bruxelles per intervento di spazzamento e rimozione cenere vulcanica per la data di Martedì 23/07/2024 e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 - Via Calvario Via Trinità, Via Degli Alpini e Piazza Carlo Alberto per mercoledì 24/7/2024 dalle ore 6.00 alle ore 16,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo con rimozione da ambo i lati del Corso San Vito e Corso Michelangelo per intervento di spazzamento e rimozione cenere vulcanica per la data di Martedì 16/07/2024 e mercoledì 17/07/2024 dalle ore 6.00 alle ore 13.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFOCAMERE WEB SERVICE INI PEC REGISTRO IMPRESE –  CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DA INFOCAMERE SOCIETA'' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 23015740 del 21/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170259232</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per rientrata allerta meteo Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta con rimozione nell’area a parcheggio antistante la Villa Comunale di via Bellini giorno 13/07/2024 dalle ore 15,00 alle ore 22,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore C.N. dicembre 2023  - Liquidazione Cooperativa Sociale Dolci Ribelli con sede legale in Via Polveriera, 20/A - 95030 – Mascalucia (CT) P.IVA: IT05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  ottobre-novembre 2023 Cooperativa Sociale ORSA MAGGIORE con sede legale in Acicatena (CT) P.IVA:02358970875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto temporaneo di transito (eccetto residenti) nel tratto di via Del Bosco dalla rotonda della S.P.10 (Cimitero di Nicolosi) sino all’incrocio con via Maria SS delle Grazie, Domenica 7 Luglio 2024  dalle ore 10,30 alle ore 13,00 in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170255317</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riordino della viabilità in via sperimentale in via Sottotenente Cantone</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Scorrimento graduatoria Comune di Acicastello per assunzione Assistente sociale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di cui Ord.Sind.le N.36/24 per rientrata allerta rischio vulcanico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto temporaneo di transito (eccetto residenti e partecipanti alla messa) e sosta nel tratto di via Del Sole che costeggia l’Istituto Comprensivo Federico II di Svevia e nella adiacente Piazza, Venerdì 14 giugno 2024  dalle ore 19,00 alle ore 22,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allerta meteo per Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico previsto per il 19 ottobre 2024 - Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la pianificazione e la gestione dell’emergenza</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIATTAMENTO EX PIME A SOLUZIONE SCOLASTICA TEMPORANEA PER CONSENTIRE LE LEZIONI AL PLESSO DI VIA REINA INTERESSATO DA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA”. Trasloco arredi scolastici CIG Z183DABAAC Liquidazione e pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE AREA LL.PP. – CORSO DI FORMAZIONE PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG ZED3D387EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta con rimozione, per il 15/06/24 dalle 10.00 alle 13.00, in Via Etnea tratto Piazza Umberto sagrato Chiesa San Vito, per evento benedizione dei cani, in occasione dei festeggiamenti a San Vito</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza contingibile ed urgente per intervento di salvataggio gatto randagio in via tremestieri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170255317</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ELEVATORI COMUNALI DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE – CIG:Z763932784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito e istituzione divieto di sosta con rimozione, per il 24/06/24 dalle 8.00 alle 12.00, in vico Finocchiaro, per interventi di espurgo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione, per il giorno 11/06/2024 dalle 12.00 alle 17.00 (e comunque fino al termine delle operazioni), in Piazza Dante Alighieri pressi civico n.6, per interventi di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>sospensione delle attività scolastiche per il giorno 04/10/2024 nell’edificio del P.I.M.E., sede del plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Fava”, di Via Mompilieri - Frazione di Massannunziata;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di cancelleria per l'Ufficio Manutenzione - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170257593</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G. dicembre 2023 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE TEMPORANEE AL TRANSITO VEICOLARE DI STRADE CIRCOSTANTI P.ZZA FALCONE-BORSELLINO PER MOTIVI DI SICUREZZA CONNESSI AD ACCENSIONE FUOCHI PIROTECNICI NELL’AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL PATRONO S.VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione  ottobre 2023 Cooperativa Sociale TEAM con sede legale in Catania P.IVA: 03868720875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare della Via Campo Sportivo, angolo Corso San Vito, Mercoledì 12 giugno 2024 tra le ore 07.30 e le ore 11.30, per interventi di manutenzione frontalini dell’unità abitativa situata in Corso san Vito n.204 - viabilità alternativa Via Verdi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cani con microchip n. 380260170100950,  e 380260170258053 e 380260170258041</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanei provvedimenti di viabilità in Via Etnea - tra C.so S.Vito e Via Marconi - tra le ore 19,00 e 22,30 (ed in ogni caso fino a fine evento) di sabato 15 giugno 2024, in occasione dei festeggiamenti in onore del Patrono S.Vito Martire</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA ETNA. CADUTA CENERE VULCANICA VERIFICATASI SUL TERRITORIO COMUNALE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024. DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza caduta cenere vulcanica: misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. Limitazione della circolazione stradale sul territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione, per il 4/06/2024 dalle 10.00 alle 19.30 (e comunque fino al termine delle operazioni), in Corso San Vito pressi civico 210, per interventi di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA “REALIZZAZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITÀ MASSANNUNZIATA – STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD”. CUP J67B15000530004  CIG A0085DB6D7 Liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale per lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO  SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione, per il 1/06/2024 dalle 8.00 alle 18.30 (e comunque fino al termine delle operazioni), in Corso Michelangelo pressi civico dal n.4 al n.8, per interventi di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura degli uffici comunali per lutto giorno 13 agosto 2024 dalle 10:00 alle 13:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cani con microchip n. 380260170223625 e 380260170258193 (ex 380260170223636 sostituito perché non si legge)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimozione di occupazione abusiva di marciapiede e chiusura esercizio  commerciale ex L. 94/2009 art. 3 ditta "Bar L'Ottagono di Lo Faro Carmelo e Lo Faro Michelangelo SNC"-Corso San Vito nn.69/73- Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  ditta “Maggioli spa”  - Corsi di formazione online sui temi dell'etica, della legalità e della trasparenza per il personale dell'Ente – CIG:  ZF43D14C3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto scolastico studenti con disabilità anno 2023  scuola dell' infanzia, primaria e secondaria di I °.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170258135</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità dal 25 Maggio 2024 per esecuzione lavori di somma urgenza di riparazione e ripristino della rete idrica Acque Carcaci lungo la Via Alcide De Gasperi, all’altezza di via Ciro Menotti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso quota trasporto scolastico Sigg.ri Sporalli, Vallone e Savasta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza Contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, s.m.i. al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, dell'igiene e del decoro nel giorno del mercato settimanale di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parziale Annullamento d’Ufficio ex art. 21 nonies Legge n. 241/90 e s.m.i. del Permesso di Costruire n°35/2021del 05/08/2021, relativo ai Corpi “B” e “B1”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Demolizione degli abusi edilizi annessi all’ immobile sito in Mascalucia via Lussemburgo n.2 al Foglio 14 P.lla 645 sub. 27 realizzati in difformità al titolo edificatorio CE 389/1981 e successiva CE in Sanatoria n. 289/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura degli uffici comunali nella giornata di venerdì 16 agosto 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia  di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Rodalibri di Cannizzaro Daniele.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporaneo divieto di sosta con rimozione e divieto di transito pedonale del tratto di Corso San Vito all’incrocio con via Etnea (Piazza Umberto I) per pericolo crollo muro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI CHIUSURA E APERTURA DEI CIMITERI COMUNALI PER IL MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Premesso di Costruire n°030/2021 del 16/07/2021. Annullamento in autotutela ex art. 21 nonies Legge n. 241/90 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza cenere vulcanica - Attività finalizzate alla tutela della pubblica incolumità</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA CIMITERIALE PER TOMBA SINGOLA – ASSEGNAZIONE LOTTO N. 108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sospensione del mercato settimanale del piazzale Falcone Borsellino per la festività del 15.08.2024 (Ferragosto).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimozione della veranda su Corso San Vito e la rimozione della veranda su Corso Michelangelo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IV TRIMESTRE 2023 - DOTT. AMOROSO E DOTT. TERMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie spese di notifica e aggio - Ditta Studi e Servizi alle imprese - CIG: 75458654C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto temporaneo di transito (eccetto residenti ed organizzatori dell'evento) e sosta nel tratto di via Wagner che costeggia il Palazzetto dello Sport, sabato 25 Maggio 2024 dalle ore 9,00 alle ore 23,30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEGLI UFFICI  DELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI ED INFORMATICI - CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI SCOLASTICI E INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea istituzione, nello spiazzale sito tra via De Gasperi e Via Macello, per la data del 14 maggio 2024 del divieto di sosta ambo i lati con rimozione per tutti i veicoli, dalle ore 06:30 alle ore   11:30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170259905</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità per Sabato 11 MAGGIO nell'ambito del pellegrinaggio a piedi che coinvolgerà i bambini del catechismo dalla Chiesa di Massannunziata al Santuario della Madonna della Sciara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento della sussistenza di fatto dello stato di emergenza connesso alla situazione eccezionale di particolare gravità dipendente dall'attività vulcanica in corso dal 3/4 luglio 2024 e contestuale individuazione  quale seconda area idonea allo stoccaggio provvisorio delle ceneri vulcaniche dell’area ubicata in Corso San Vito presso il parcheggio del Campo Sportivo Comunale Bonajuto Somma</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento della sussistenza di fatto dello stato di emergenza connesso alla situazione eccezionale di particolare gravità dipendente dall'attività vulcanica in corso dal 3/4 luglio 2024 e individuazione dell' area idonea allo stoccaggio provvisorio delle ceneri vulcaniche derivanti sia dalla pulizia delle zone urbane che delle zone extraurbane</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanei Provvedimenti di Viabilità per Giovedì 30 maggio 2024 tra le ore 16.00 e le ore 21.00, in alcune strade interessate dal tradizionale Pellegrinaggio Diocesano al Santuario della Madonna di Mompilieri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA Compost srl, per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione, per il 4/05/2024 dalle 8.00 alle 18.30 (e comunque fino al termine delle operazion), in Corso Michelangelo pressi civico dal n.4 al n.8, per interventi di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento della sussistenza di fatto dello stato di emergenza connesso alla situazione eccezionale di particolare gravità dipendente dall'attività vulcanica in corso dal 3/4 luglio 2024 e individuazione dell' area idonea allo stoccaggio provvisorio delle ceneri vulcaniche derivanti sia dalla pulizia delle zone urbane che delle zone extraurbane</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cani con microchip n.ri 380260170255520, 380260170259748 e 380260170255522</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza di inibizione al transito carrabile di via Chillei (lato edificio Comunale) per 30 gg. a partire dal 2 maggio 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170223573</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza di temporanea chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa per giorno 30 aprile 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricoveri  V.A. - S.P.  - L.G. - R.G. - P.M.  novembre-dicembre 2023. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta con rimozione per interventi di pulizia e scerbamento del vico Scuderi e della via Case Nuove nei giorni 23 e 27 aprile 2024 dalle ore 6,30 alle ore 11,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Recupero di un cane ferito di razza simil beagle vagante nel territorio del Comune di Mascalucia e del contestuale ricovero in canile sanitario per le prime cure.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COSTITUZIONE BANCA DATI DEI TRIBUTI MINORI NELLE COMPONENTI DPA/ICP/CUP E RISCOSSIONE DEGLI STESSI - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG. Z393A5C5CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione ai soli residenti di via Case Nuove, ad accedere a percorrere la stessa via, in direzione sud - nord, al fine di raggiungere le proprie abitazioni in orario scolastico.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 del D.Lgs.vo n. 267/2000. Smaltimento carcasse di n. 12 pavoni e 3 avicoli mediante interramento nel terreno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cani con microchip n. 380260170255261 e 380260170255554</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di supporto metodologico ed operativo per l'allineamento e la bonifica dei dati della Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) - Ditta Halley Sud S.r.l. - CIG: Z573CF4180.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione ai soli residenti di via Fattori, dai civici 85 al 91, ad accedere e a percorrere lo stesso tratto di via al fine di raggiungere le proprie abitazioni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cani con microchip n. 380260170255499 – 380260170255486 e 380260170255317</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanei provvedimenti di viabilità in alcune strade cittadine il 22/04/2024 dalle ore 18.30, in occasione della “Via Lucis” dalla Chiesa Maria SS Annunziata di Massannunziata alla Chiesa di San Vito</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Liquidazione trasporto "h" art. 5    ANFFAS ONLUS di Catania - III trimestre 2023  Partita Iva: IT04375900877 Sede: Via Policastro, 76 – 95126 – Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170255358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI - DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA - CIG: ZEB3DB5C74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di fermata ambo i lati in Via Nicosia nel tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare della Via Capuana, Lunedì  8 Aprile 2024, dalle ore 7.00 alle ore 13.00, per operazioni di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso presenze anno 2023 periodo 01/01/2023 – 30/11/2023 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile – D.R.S. 336/S8 del 28.02.2023 Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DEI FUNERALI E DISCIPLINA DEI CORTEI FUNEBRI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione della retribuzione di posizione del segretario generale in applicazione dell’art. 60 del CCNL 2019/2021 Funzioni Locali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità  dal 26/03/2024 al 28/03/2024 (salve proroghe) dalle ore 9,00 alle ore 18,00 connessi ai lavori di manutenzione straordinaria arterie stradali – Via Mompilieri nel tratto compreso tra la via Etnea (Chiesa Maria SS Annunzata) e il PIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di implementazione dell'applicativo J-Trib Tari attraverso l'installazione e configurazione di un software che consente la gestione operativa dei dati di ciclo attivo dei rifiuti gestiti da K-TARIP - Ditta Maggioli S.p.A - CIG: ZC539F7E4F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Cavallotto Librerie srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE INERENTE DISPOSIZIONI PER TUTELARE LA SALUTE E LA VITA DI SINGOLI SOGGETTI AFFETTI DA "FAVISMO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGATIO TEMPORANEA NOMINA RESPONSABILI (E SOSTITUTI RESPONSABILI) DI AREA – NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE AREA LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanei provvedimenti di viabilità in alcune strade cittadine il 29/03/2024 (Venerdì Santo) tra le ore 14.30 e 17.30, in occasione della tradizionale “Via Crucis” pomeridiana, e tra le ore 19.00 e le 23.00 in occasione della processione del “Cristo Morto”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione metodologia di graduazione della retribuzione di posizione del segretario generale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di Piazza Trinità e altre strade cittadine Domenica 24 Marzo 2024 dalle ore 9,30 alle ore 11.00, in occasione della solennità liturgica della “Domenica delle Palme”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SANTA SPERA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI GIORNO 29.04.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  ottobre-novembre 2023 Cooperativa Sociale   A. F.A.E. con sede legale in Catania P.IVA: 03597670870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE ECONOMATO SOMME SPESE NEL 4° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca ordinanza dirigenziale n. 22/2024 ed istituzione di nuovi provvedimenti di viabilità, tra le ore 9,00 e le 11,30 di Domenica 24 Marzo 2024, in occasione della solennità liturgica della “Domenica delle Palme” della Parrocchia “San Vito Martire”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza Contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, s.m.i. al fine di assicurare la continuazione del servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga dei componenti dell’Organismo Unico di Controllo nominati con Determina sindacale n. 19 del 30/11/2023, per 45 giorni, fino al 15/01/2025;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga conferimento incarico di Portavoce del Sindaco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione temporanea del divieto di sosta ambo i lati in via Chiesa Madre per Martedì 19 Marzo 2024 dalle ore 19,00 alle ore 21,00 per sparo di fuochi artificiali nell'ambito dei festeggiamenti in onore di S. Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione dicembre 2023.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza Contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, s.m.i. al fine di assicurare il servizio di cattura di un cane randagio a tutela della pubblica incolumità nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170255424</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di strade cittadine, tra le ore 10,00 e le 11,30 di Domenica 24 Marzo 2024, in occasione della solennità liturgica della “Domenica delle Palme”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D. DICEMBRE 2023. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario Generale alla dott.ssa Angela Licciardello per il 13 Novembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare - con divieto di sosta ambo i lati  - del tratto di C.so S.Vito tra i civici 17/33 retrostante l'edificio comunale di via Bellini, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 (salvo proroghe) nei giorni 19 e 20 marzo 2024 per lavori di posa di canalina e cavi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE COMUNALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (RTD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE ED INTERVENTI SULLA VULNERABILITÀ SISMICA NEL COMUNE DI MASCALUCIA CUP J61E17000310001 CIG  ZBC37FA63A; Incarico di collaudatore statico in corso d’opera e definitivo a seguito pubblico interpello. Presa d'atto atto di collaudo. Liquidazione e pagamento prestazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170255439</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferma Responsabili di Area, titolari di incarico di Elevata Qualificazione, e sostituti Responsabili, sino al 31 dicembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto temporaneo di transito e sosta in via Scalilla dal civico n. 26 al n. 6, domenica 17 Marzo 2023 dalle ore 16,00 alle ore 17,30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170255126</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE DETERMIN. DIRIG. N.1765 DEL 02/12/2023 "iSCRIZIONE AL tIRO ASSEGNO NAZIONALE ED ATTIVITà DI TIRO pOLIZIA lOCALE VALIDO PER L'ANNO 2023"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario Generale alla dott.ssa Angela Licciardello per il 19 luglio 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità per Domenica 17 Marzo 2024 nell'ambito dei festeggiamenti in onore di S. Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cani con microchip n. 380260170255535, 380260170255162, 380260170255070 e 380260170255683</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE  ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNLAE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 944 DEL 03/07/2023 " ACQUISTO SPID AZIENDALE PERSONA GIURIDICA-ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione retribuzione di risultato ai Responsabili di Area. Anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' AL PDC 30/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisizione del servizio di supporto della privacy per il corretto espletamento della normativa europea e nazionale di riferimento e nomina DPO – CIG: ZF53D6648A - Liquidazione fattura n. 1242/23 del 14/12/2023 – Ditta Indo S.r.l.s. Unipersonale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA ANTINCENDIO 2024 - Prevenzione incendi, pulizia e recinzione di fondi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Sogeri srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione del mercato settimanale del piazzale Falcone Borsellino in coincidenza con la festività del 25/04/2024 (Festa della Liberazione).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA E INTEGRAZIONE DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità per esecuzione lavori di rifacimento della rete telefonica in fibra nel territorio di Mascalucia e precisamente dal civico 17 (angolo vico Lo Giudice) di via Marconi al civico 301 di via Etnea (angolo via Avv. Reina)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGATIO TEMPORANEA NOMINA RESPONSABILI (E SOSTITUTI RESPONSABILI) DI AREA - NOMINA RESPONSABILE (E SOSTITUTO RESPONSABILE) AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura degli uffici comunali nella giornata di venerdì 26 aprile 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione, nei tratti compresi tra la rotonda di Corso San Vito per via De Gasperi - via De Gasperi sino ad innesto con Via San Francesco - Corso Michelangelo dall’innesto con via San Francesco alla rotonda di Corso Raffaello, del senso unico alternato con contestuale divieto di sosta ambo i lati,  da mercoledì 6 marzo 2024 a venerdì 15 marzo 2024, dalle ore 8,45 alle ore 18,00 (salvo proroghe);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.12.2023 al 15.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare (eccetto residenti) - con divieto di sosta ambo i lati  - del tratto di Via Bellini  tra C.so S.Vito e Via Cillei, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 (salvo proroghe) nei giorni 12 e 13 marzo 2024 per lavori di sollevamento di materiali di apparato tecnologico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina componenti dell'Ufficio Controllo sulle Società Partecipate - Controllo Analogo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cani con microchip n. 380260170255165 e 380260170255249</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 3/PA del 01/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170255180</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione dell'ordinanza n.11 del 24/02/2024. Istituzione del divieto di transito in via Case Nuove e istituzione del divieto di sosta ambo i lati nel tratto dal civico 60 al civico 37, giorno 5 marzo 2024 dalle ore 9,00 alle ora 17,30 (salvo proroghe), per eseguire lavori di ampliamento delle rete telefonica fibra.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rideterminazione deleghe assessoriali - Componenti della Giunta Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>istituzione del temporaneo divieto di transito nel tratto di via Tremestieri che va dall’intersezione di Via Riposto alla rotonda dell’innesto con la SP 10,  venerdì 1 marzo 2024, dalle ore 8,45 alle ore 18,00 (salvo proroghe);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cani con microchip n. 380260170255243 e 380260170255279</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale – CIG: ZBF341C59A - Liquidazione fattura n. 00026/2023-02-PA del 14/12/2023 – DITTA MIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di transito temporaneo ai veicoli, nel tratto di via Tremestieri che va dall’intersezione di Via Riposto alla rotonda dell’innesto con la SP 10,  da lunedì 4 marzo 2024 a martedì 5 marzo 2024, dalle ore 8,45 alle ore 18,00 (salvo proroghe);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione gradi e relativi simboli distintivi al Comandante della Polizia Locale a seguito  della nuova classificazione del personale in applicazione del CCNL del 16.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170255166</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione per restringimento della carreggiata in via Case Nuove dal civico 60 al civico 37, nei giorni 4/5/6 marzo 2024 dalle ore 9,00 alle ora 17,30 (salvo proroghe), per eseguire lavori di ampliamento delle rete telefonica fibra FASTWEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170255071</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: 4242224800027517</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA NOMINA QUALE RUP PRESSO IL COMUNE DI MASCALUCIA PER IL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 2, L.R. 17/03/2016 N. 3 IN FAVORE DEGLI ENTI DI CULTO DELL’ISOLA, PER I “LAVORI DI MANUNTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA MARIA SS. ANNUNZIATA IN MASSANNUNZIATA DI MASCALUCIA” IN MASCALUCIA, DEL GEOM. CATALDO SANFILIPPO – DIPENDENTE DEL COMUNE DI MASCALUCIA FUNZIONARIO TECNICO – CAT. GIURIDICA C ED ECONOMICA 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 6 - SERVIZI URBANISTICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - Affari Istituzionali e Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione nell'’area di parcheggio sita in Via De Gasperi all’altezza del civico 33 (angolo via Macello) per programmati interventi di spazzamento e ripulitura dell'area, giorno 9 febbraio 2024 dalle ore 7,00 alle ore 12,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento sanitario obbligatorio nei confronti del sig. G.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE CANI NEL REGISTRO DEI CANI IMPEGNATIVI. PRESCRIZIONI PER IL PROPRIETARIO ZENNA MATILDE residente in VICOLO FINOCCHIARO 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza Contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, s.m.i. al fine di assicurare il servizio di cattura di branchi di cani randagi a tutela della pubblica incolumità nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DEL SIG. S.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare - con divieto di sosta - del tratto di Via Bellini  tra C.so S.Vito e Via Tremestieri, dalle ore 08:00 alle ore 13:30 del domenica 11 febbraio 2024, in occasione dell’evento “Carnevale dei Bambini 2024” organizzato dall’Amm.ne Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca Deleghe Assessoriali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Catania libri di Di Mauro Agata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>trattamento sanitario obbligatorio nei confronti del sig. L.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prestazione di supporto amministrativo al RUP per la gestione rifiuti - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DELLE CLASSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FEDERICO DI SVEVIA" E DELL’I.I.S. “CONCETTO MARCHESI” DI VIA CASE NUOVE A SEGUITO DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE RETE TELEFONICA FIBRA GIORNO 5/3/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ENCOMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione ai residenti di via Amantia a percorrere la stessa in senso inverso, da via Etnea in direzione via Roma,per raggiungere le proprie abitazioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione, per i giorni 7 e 8 febbraio 2024 dalle 9.00 alle 17.30 (salvo proroghe dovute ai lavori), in via Guglielmo Marconi dall’imbocco di via Regione Siciliana all’incrocio con via Dell’Arca, per interventi urgenti di posa di cavo telefonico.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento Encomio al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cani con microchip n. 380260170259898 e 380260170259232</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio fotocopiatrice al servizio dell’area lavori pubblici. Liquidazione a saldo prestazioni in convenzione a Kyocera spa CIG ZD5213E80B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento sanitario obbligatorio nei confronti del sig. M.D.D.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE 8 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X05739562</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento Encomio alla Polizia Locale di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO nei confronti del signor V.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DELLE CLASSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUSEPPE FAVA" DI VIA REINA PRESSO I LOCALI DEL P.I.M.E. A SEGUITO DI MANCATA EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA GIORNO 26.02.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 4 - AFFARI GENERALI E TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito e divieto di sosta con rimozione, per il 26/01/2024 dalle 7.30 alle 14.30, in via Carbonaro, per la cerimonia commemorativa della “Giornata della Memoria” che si terrà al Cinema Moderno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170259252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DEL SIG. L.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione il Sagittario di Villani Concetta. Fornitura materiale di consumo. Funzionamento sottocommissione elettorale circondariale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di accesso e di sosta ai veicoli non autorizzati all’interno dell’area adibita a parcheggio del palazzo municipale di Piazza Livatino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza Contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, s.m.i. al fine di assicurare il servizio di cattura di un branco di cani randagi a tutela della pubblica incolumità nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta Kyocera Document solutions Italia spa.Fotocopiatore multifunzione a noleggio per gli uffici dei servizi demografici.Sala Multifunzione.Periodo dal 14.09.2023 al 13.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione in Via Santa Maria delle Grazie 35/37/39 (per il tratto di competenza del Comune di Mascalucia) per il giorno 29/01/2024 dalle ore 7.30÷12.30 (salvo proroghe), per agevolare i lavori di getto del calcestruzzo con betoniera nella proprietà privata di via Cesare Battisti 50/52 in Nicolosi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattamento sanitario obbligatorio nei confronti del sig. M.D.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Responsabili di Area, titolari di incarico di Elevata Qualificazione, e sostituti Responsabili, sino al 30 giugno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE  MARINARO MARIA ADELAIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio. Incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP. Aziendale) annualità 2021-2022 - liquidazione e pagamento CIG Z3733C8FC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170250543</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare del tratto finale di via Gravina, giorno 20 gennaio 2024 dalle ore 20,00, sino alle ore 2,00 di domenica 21 gennaio 2024, al fine di consentire lo scarico e carico di materiale presso la “Tenuta Consoli Floreno” di via Etnea n. 72 a Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.O. nei confronti del signor R.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. V1/082538 PER LA FORNITURA DI SEDUTE PER GLI  UFFICI DELL’AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI AL FORNITORE: ERREBIAN S.P.A.- CIG: Z3F3D14F6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cani con microchip n. 380260170259342 – 380260170259042 e 380260170259359</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione, per il 19 gennaio 2023 dalle 9.00 alle 17.30 (salvo proroghe dovute ai lavori), in via Guglielmo Marconi dal civico 25 al civico 19, per interventi urgenti di ripristino della rete telefonica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento sanitario obbligatorio a carico di F.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA 1 - POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riordino in via sperimentale della viabilità tra via Scalilla e via Etnea</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170251384</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202301091 DEL 13/12/2023, RELATIVA AL  SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA HALLEY PERIL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2023 - DITTA HALLEY SUD S.R.L. - CIG: ZF23914C13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA  ASSESSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento sanitario obbligatorio a carico del paziente M.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ROMA CAPITALE -  PROROGA COMANDO SIG.RA IONESCU ELENA EVELINE FINO AL 31/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETT. E) D.LGS 267/2000 E APPROVAZIONE DI SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO IN FAVORE DELLA CURATELA DELLA MO.SE.MA. S.p.A. - LIQUIDAZIONE 1^ RATA ACCORDO TRANSATTIVO Beneficiario: Fallimento Mosema S.p.a.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa art. 27 legge n.448/1998 -  Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo A.S. 2023/2024 - Integrazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “MASCALUCIA ACCOGLIE” domanda n. 21007. Finanziato nell'ambito del PNRR NEXT GENERATION EU, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR NEXT GENERATION EU), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investi- mento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Po- tenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Affidamento incarico tramite portale telematico MePA della Consip per la fornitura del servizio PMO - CONSULENZA TECNICA, GESTIONALE ED ORGANIZZATIVA DI SUPPORTO AGLI INTERVENTI PREVISTI nell’ambito del progetto. CUP J68C22001060006 - CIG A040B5C8A5 RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “MASCALUCIA ACCOGLIE” domanda n. 21007. Finanziato nell'ambito del PNRR NEXT GENERATION EU, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR NEXT GENERATION EU), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investi- mento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Affidamento incarico tramite portale telematico MePA della Consip per la fornitura di una PIATTAFORMA WEB-BOOKING BUS e di un applicativo software con gestionale domanda/offerta dei servizi nell’ambito del progetto. CUP J68C22001060006 - CIG A040E5A0C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VARIZIONE DI ESIGIBILITA'-FPV DI PARTE CORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PER MANCATA EDIFICAZIONE, CONCESSIONE EDILIZIA N. 37/2014 RILASCIATA IN DATA 17/12/2014 PROT. N. 31.622 DITTE: DI MARCO MARIA CARLA E DI MARCO CRISTINA MARIA VERA RICHIESTA PROT. N. 10855 DEL 06/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio fotocopiatrice al servizio dell’area lavori pubblici. Presa atto Riconoscimento debito fuori bilancio. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata dai Comuni di Lentini e Gravina di Catania per utlilizzo condiviso dipendente Licciardello A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLE ABITAZIONI E DELLA POPOLAZIONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa contributi previdenziali anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA , IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE  –  CIG: Z5C3E04EEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno indennità da liquidare al Vice Sindaco nominato il 22/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO “BUONI PASTO 10”  PER LA FORNITURA DEL  SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CIG Z233DFC20D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “MASCALUCIA ACCOGLIE” domanda n. 21007. Finanziato nell'ambito del PNRR NEXT GENERATION EU, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR NEXT GENERATION EU), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investi- mento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Po- tenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Affidamento incarico tramite portale telematico MePA della Consip per la fornitura ARREDO PARCO GIOCHI E PERCORSO GINNICO TIPO VITA A 17 STAZIONI  nell’ambito del progetto. CUP J68C22001060006 - CIG A04343B2FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2310/2023 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA CAUSA R.G. N. 8472/2018 PROPOSTO DAI SIGG.RI MOLINO + ALTRI - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. CARMELO ELIO GUARNACCIA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “MASCALUCIA ACCOGLIE” domanda n. 21007. Finanziato nell'ambito del PNRR NEXT GENERATION EU, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR NEXT GENERATION EU), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investi- mento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Po- tenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Affidamento incarico tramite portale telematico MePA della Consip per la fornitura del servizio PMO - CONSULENZA TECNICA, GESTIONALE ED ORGANIZZATIVA DI SUPPORTO AGLI INTERVENTI PREVISTI nell’ambito del progetto. CUP J68C22001060006 - CIG A040B5C8A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO PER LA REDAZIONE DEL REDIGENTE P.R.G.- ARCH. CRIMI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NELL'INCROCIO VIA CIMITERO ANGOLO VIA ACQUE MUNZONE – DITTA R.D. Di ROSARIO DISTEFANO  –  CIG: ZBC3D3A8CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERDITE E COMUNICAZIONE BANCA DATI F-GAS - DITTA I.T.I. IMPIANTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI  S.R.L. CIG Z973D656F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO - MESE DI NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra I, II e III trimestre 2023. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 208/PA/2023 - SERVIZIO DI KNOWLEDGE-BASE, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DALLA CASA PRODUTTRICE MICROSOFT DENOMINATO VISUAL STUDIO ENTERPRISE MSDN SA OLV D 3Y AQ Y3 AP - DITTA: EVERGREEN1 SRL - CIG: Z2C3D4A04B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ELEVATORI COMUNALI NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE – CIG:Z763932784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per manutenzione straordinaria del C.C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N.4 DISCHI SSD WD RED SA500 NAS 2 TB NECESSARI PER ESPANDERE LA MEMORIA DEL SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DI RETE (NAS QNAP TS-H1277XU-RP), AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) E ART.17 COMMA 2 DEL D.LGS. N.36/2023; - CIG. Z0B3DFC468</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO REFRIGERANTE PER BASSA PRESSIONE SU CLIMATIZZATORE DI PRECISIONE INSTALLATO NEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE 8 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO SOMME ANNO 2024 - FORNITORE TIM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto magliette e bandiere per l’U.O. Protezione Civile del Comune Ditta: CENTRO COPPE di Macaudda Grazia - Via S. Maria 162 - 98123 Messina - p.iva n. 01928080835.  CIG n. ZD43DF60A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA  ARTERIE STRADALI CON REALIZZAZIONE ROTATORIA E RIFACIMENTO MURO. AFFIDAMENTO ED  IMPEGNO DI SPESA  – CUP:J67H20004360006 –  LOTTO CIG :A041FD5DA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE COMUNALI –  CIG: Z003DF9F20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CENTRALE TELEFONICA DA INSTALLARE NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEL SOLE DELL'IC FEDERICO II DI SVEVIA DI MASCALUCIA, AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) E ART.17 COMMA 2 DEL D.LGS. N.36/2023; - CIG.  Z9E3DFC2D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - IMPEGNO SOMME - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA “NATALE 2023” IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE   MEDITERRANEARTE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione di Bilancio 2023 - Instituzione nuovi capitoli riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi (art. 175, C. 5-quater, Lett. E), D.LGS. n. 267/2000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTI - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z1C3E006C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022.  Interventi sulla sicurezza infrastrutture e difesa idrogeologica del territorio dal Ministero dell’Interno “Contributi DAIT l. 145 art. 1 c.139 per investimenti opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”  - CUP J64E22000100001- PROGETTO DI REVISIONE DEL SISTEMA DI DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE VASCA DI RACCOLTA TERMINALE DELLA RETE DI VIA ETNEA ED OPERE CONNESSE;*VIA TRAV VIA ETNEA AL CONFINE CON GRAVINA*REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E SMALTIMENTO LOCALIZZATO CIG Z233DF95EE Incarico di progetto di fattibilità tecnico economica PFTE. Affidamento e impegno somme Impegno somme di QTE  al capitolo di Bilancio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E PER IL FIRNESS DA INSTALLARE PRESSO L'AREA COMUNALE DELLA VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI" - CUP J65I22006850001, CIG 94686132A2. APPROVAZIONE VARIANTE CONTRATTUALE IN RIDUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE – TERZA LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI AL RUP (CONGUAGLIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E DIFESA NEI GIUDIZI PROPOSTI DINANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA. INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022.  Interventi sulla sicurezza infrastrutture e difesa idrogeologica del territorio dal Ministero dell’Interno “Contributi DAIT l. 145 art. 1 c.139 per investimenti opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”  - CUP J64E22000100001- PROGETTO DI REVISIONE DEL SISTEMA DI DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE VASCA DI RACCOLTA TERMINALE DELLA RETE DI VIA ETNEA ED OPERE CONNESSE;*VIA TRAV VIA ETNEA AL CONFINE CON GRAVINA*REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E SMALTIMENTO LOCALIZZATO CIG Z233DF95EE Incarico di progetto di fattibilità tecnico economica PFTE. Determinazione a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE -ZONA NORD”  CUP J67H22000950001 Impegno somme di QTE  al capitolo di Bilancio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO MARRETTI"  CUP J61B22001240001 Impegno somme di QTE al capitolo di Bilancio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO OMBRA" - CUP J61B22001220001 Impegno somme di QTE al capitolo di Bilancio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time di n. 5 dipendenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto mobili di arredo funzionali per gli uffici di Polizia Municipale e Contenzioso Ditta: ICE di Corsaro Graziella - C.so San Vito 54/A-56 - 95030 Mascalucia (CT) CIG n. ZAA3DCF570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “MASCALUCIA ACCOGLIE” domanda n. 21007. Finanziato nell'ambito del PNRR NEXT GENERATION EU, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR NEXT GENERATION EU), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Determina a contrarre mediante procedura negoziata senza bando per la  Fornitura di n° 2 Impianti - Sistema bike sharing 12 postazioni, FTV con accumulo. CUP J68C22001060006 - CIG A026A9AD44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali. Ditta: A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. CIG: Z053DDF7EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “MASCALUCIA ACCOGLIE” domanda n. 21007. Finanziato nell'ambito del PNRR NEXT GENERATION EU, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR NEXT GENERATION EU), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investi- mento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Affidamento incarico tramite portale telematico MePA della Consip per il servizio di Progettazione di itinerari in AR/VR- Progettazione e Sviluppo percorsi digitali per l’accoglienza di profughi – Servizi di connettività Cloud – Traduzione in lingua inglese nell’ambito del progetto. CUP J68C22001060006 - CIG A040D742F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSEGNAZIONE DI FIGURA FG AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE -   IMPEGNO DI SPESA anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Indennità di Risultato ai Responsabili di Area - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE  ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per diritti di rogito al Segretario Generale anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.10 GIORNATE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E CONSULENZA SOFTWARE, PER LA PIATTAFORMA SICR@WEB -  DITTA: MAGGIOLI S.P.A - CIG:Z753DF3E38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno competenze da liquidare agli eredi del dipendente deceduto Di Grazia Nunzio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di Illuminazione votiva nel cimiteri comunali.  Studio di fattibilità tecnico economica  degli interventi con ricognizione estimativa  di consistenza degli impianti esistenti. Affidamento incarico  professionale  CIG Z263DF2FCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi urgenti di manutenzione straordinaria impiantistica antincendio nelle scuole e attività di manutenzione ordinaria CIG Z973DF2DE4 e  CIG Z0D3DF2DF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria per gli impianti fotovoltaici comunali CIG Z923DF3368  e  CIG Z6A3DF3369</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per lo svolgimento di attività istruttoria in convenzione – dipendente Giambrone M. L. – Potenziamento Servizio Sociale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCALE PER CIMITERI COMUNALI - AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023 - DITTA CG COM SRL  -  CIG.: ZEC3DF41DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 Investimento 2.2 PIANO UR­BANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI” “LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 CUP: J64H22000460001  Impegno somme pervenute da F.O.I. al capitolo di Bilancio assegnato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno servizio TIM Street Control con l’utilizzo della Piattaforma di Gestione in Cloud per l’impiego dell’apparecchiatura mobile di rilevazione infrazioni al Codice della Strada sulle strade del territorio;  Fornitrice: Telecom Italia S.p.A. -  avente sede legale in Via Gaetano Negri n. 1 - 20123 Milano C.I.G. n. Z3331104BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO SALDO TARI 2023 - DITTA DM LOGISTIC - CIG: Z5A3DF12AA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE  PIEMME, ALLA DITTA SAPIDATA SPA, IN USO PRESSO L'UFFICIO VERBALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, PER L'ANNO 2024 - CIG.: ZF93DB79B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ai sensi dell’art.17 comma 2 del D.Lgs n.36/2023 - Affidamento diretto del servizio di raccolta, lavorazione e recapito della corrispondenza comunale - Poste Italiane s.p.a. - CIG ZEB3DD2655</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di riparazione opere in ferro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE -ZONA SCIARA” CUP J61B22001230001” Impegno somme di QTE dell’Amm.ne al capitolo di Bilancio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto dimissioni dipendente Campione Oscar</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESTINAZIONE DELLE RISORSE EX ART. 208 D. LGS. N. 285/1992 AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HELP-DESK, ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA, AGGIORNAMENTO  DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA SICR@WEB -  PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI, TRIBUTI, PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO, SEGRETERIA, URBANISTICA - E DEI PORTALI WEB - PER L'INTERAZIONE CON IL CITTADINO - E DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA, ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - PER L'ANNO 2024 - CIG: Z993DC5205</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per canone mensile del servizio POS (Easyfisso Poste) per i pagamenti delle sanzioni del C.d.S.presso il Comando di Polizia Municipale.                                           DITTA:  AXERVE S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) -  C.F./P.I. n. 02027040027 C.I.G. N. Z273DECEFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio editoriale prontuari delle violazioni alle norme della circolazione stradale in formula di abbonamento Ditta: EGAF Edizioni S.r.l. –  avente sede in Via Filippo Guarini - 47121 FORLI’ – Part.IVA 02259990402  C.I.G. n. Z4F3DECFF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA ANCIDIGITALE S.p.A. C.F. 15483121008 con sede legale in Via dei Prefetti 46 - 00186 ROMA C.I.G.: Z983DEC34A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi a tutela del patrimonio comunale – Manutenzione straordinaria Tenenza dei Carabinieri di C.so San Vito – Opere di completamento esterne al centro anziani c/o villa Comunale. Approvazione  progetto esecutivo e determinazione a contrarre. CUP  J62H23002100004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>Recupero somme corrisposte nel mese di dicembre 2023  al Vicesindaco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR Sicilia 2014-2020 Asse 5, Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” Progetto “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata”. Affidamento incarico professionale studio geologico tecnico prog. definitivo e  relativi sondaggi  CUP J67B17000650008 CIG Z3335F5B3F Liquidazione acconto prestazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA – Impegno  per canone 2024  CIG:  CIG 7120912A78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pubblica illuminazione  impianti residui gestiti da Enel Sole. Impegno somme 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.S.C. - FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE - IMPEGNO RISORSE AGGIUNTIVE PER I COMUNI A SOSTEGNO DEI SERVIZI SOCIALI -  ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE -ZONA NORD”  CUP J67H22000950001-  CIG ZFA3CD9FA2 Attivazione  indagini geognostiche e prove sismiche integrative CIG Z693DDBF8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rette ricovero disabile psichico   M.G. 1° gennaio – 31° ottobre 2024   Comunità Alloggio per disabili psichici “Noema”  – P.I. 03315100879 - CIG Z753DE5BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per spese ricovero disabili psichici V.D. e V.R. 1° semestre 2024 Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871 CIG ZD23DE5F3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed affidamento per servizio di ripristino ed installazione sistemi di antenna VHF-UHF e HF sede Protezione Civile Comunale. Ditta: ELETTROMECCANICA INSTALLAZIONE s.n.c. avente sede in Via Mazzini, 77 - 95010 Santa Venerina (CT)  C.I.G. n. Z153DE15BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto handicappati- Istituti di riabilitazione 2024.  CIG   Z9933DEDA1C   -  Cig  ZFA3DED9C8 -  Cig  ZC43DED8F4 - Cig  ZB83DEDA9F -  Cig  Z293DED956 ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ricovero minore D.M.A. – 1° gennaio – 29° febbraio 2024; Casa Famiglia “BELLI E MONELLI” con sede in Mascalucia,  P.I. IT04646760878 -  CIG. Z1E3DE52FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002153506  del 30/11/2023, RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA, HELP DESK E AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SICRAWEB, PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2023 - DITTA MAGGIOLI S.P.A.- CIG: ZAD38FB04F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo rimborso delle spese di  trasporto dei diversamente abili minori ed adulti presso i centri di riabilitazione. Anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - CIG: Z832188209.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Next Generation Eu -Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sintetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001  CIG 9979166C49 Impegno somme a disposizione su QTE dell’Amm.ne al capitolo di Bilancio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) PNRR  – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana, Next generation EU Progetto “Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere” CUP J63D20001760001 CIG  997212490C Impegno somme a disposizione su QTE dell’Amm.ne al capitolo di Bilancio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU Progetto: “Impianto sportivo Turi Guglielmino a Massannunziata. Recupero impianto di calcio, atletica e campetti e spazi a verde e tribune” CUP J63D20001770001 – CIG  A002F6B23E Individuazione QTE post gara Impegno somme a disposizione su QTE dell’Amm.ne al capitolo di Bilancio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.S.C. - FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE – IMPEGNO RISORSE AGGIUNTIVE AI COMUNI PER IL  POTENZIAMENTO DEI SERVIZI  EDUCATIVI PER L'INFANZIA -  ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme per affidamento del servizio di manutenzione ed aggiornamento programmi e delle chiavi hardware per l'area urbanistica e Lavori Pubblici .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA “REALIZZAZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITÀ MASSANNUNZIATA – STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD”. CUP J67B15000530004  CIG A0085DB6D7 Individuazione QTE post gara Impegno somme a disposizione su QTE dell’Amm.ne al capitolo di Bilancio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetto SAI cat. MSNA triennio 2023-2025. Imputazione somme esercizio finanziario  2023-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme in favore della comunità Belli e Monelli per l'accoglienza di minore straniero non accompagnato inserito dalla Prefettura di Catania. CIG: Z153D4DBC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rette ricovero disabile psichico  T.A. 1° gennaio – 31 ° ottobre 2024   Comunità Alloggio per disabili psichici “Centro Te.So.Ri”, sita in via Torrente Fondachello s.n.c., Viagrande (CT) P.IVA 03868720875  CIG Z463DE5AD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TRIBUTI PER 36 MESI (GENNAIO 2024-DICEMBRE 2027) - DITTA MONACO SRL - CIG:ZE63DD6B94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA 1696 DEL 21/12/2023. ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO - IMPEGNO SPESA - CIG ZEE3DDA1B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPIE IN ECCEDENZA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA SERVIZI FINANZIARI - PRINTER S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa minore C.N. – Anno 2024; Comunità “DOLCI E RIBELLI” con sede in Mascalucia P.I. IT 05408070877  CIG Z7B3DE6145;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA GES.PER.PLUS, PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE PRESENZE, PER L'ANNO 2024, ALLO STUDIO CONTINO - CIG: Z5F3DB7B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ricovero disabili psichici  C.C.T. - R.G. 1° gennaio – 31° ottobre 2024 -  Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872. CIG ZF53DE5DE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa 1° gennaio – 31° ottobre 2024 anziani  V.A. - S.P.  - L.G. - R.G. - P.M. presso Casa di riposo Paradiso dei Nonni con sede in Mascalucia, P.I. IT05838050879.  CIG Z723DE5CE2;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA HALLEY, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELL'UFFICIO PERSONALE, ALLA DITTA HALLEY SUD, PER L'ANNO 2024 - CIG Z223DB611B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici  S.S.M. e C.R. - 1° gennaio – 31° ottobre 2024.   Comunità alloggio “Alba Onlus”  con sede in Mascalucia  P.I. 03450780873 CIG Z253DE59C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE C.F. - 1° gennaio – 30° aprile 2024.  FONDAZIONE SAVA ONLUS - BELPASSO P.I. 00677740870 – CIG Z8F3DE56F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme per attività natalizie – anno 2023 - rivolte a fasce deboli della popolazione. CIG: ZDE3DCAC31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SANTUARIO MADONNA DELLA SCIARA RICORRENZA ANNO GIUBILARE PELLEGRINAGGIO DIOCESANO  E CHIESA MARIA SS. ANNUNZIATA FESTA SAN MICHELE -  APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE IVA ED ADEMPIMENTI 2023, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E IRAP 2023 - DOTT. GIUFFRIDA - CIG: Z743BF46F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - TARI- ICP - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z683D1BC86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 Progetto ““Parco urbano Monte Ceraulo recupero e valorizzazione area naturalistica esistente”” CUP J69D17000960008 – Next Generation Eu Individuazione QTE post gara Impegno somme a disposizione dell’Amm.ne su QTE ai capitoli di Bilancio e conferma cofinanziamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO OMBRA  CUP J61B22001220001 Affidamento indagini e prove a supporto dello studio geologico tecnico CIG ZBA3DACECE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento denominato “Assistenza domiciliare Integrata” Legge 328/2000 CUP G39J21021550001. Liquidazione Cooperativa Sociale  DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica "Interventi per la rimozione della vulnerabilità sismica del plesso scolastico di via Avv. Vito Reina" Next Generation EU - CUP J65E20000610003  CIG  A0085C2237 Impegno somme a disposizione su QTE dell’Amm.ne al capitolo di Bilancio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI SAN VITO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR  Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. del Piano nazionale di ripresa e resilienza “Piccole opere”  Next Generation EU Progetto: “Interventi di efficientamento energetico al palazzo municipale” CUP  J63I23000070006.  Impegno somme a disposizione su QTE dell’Amm.ne al capitolo di Bilancio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indagini di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, negli edifici scolastici comunali Fornitura targhe da affiggere a conclusione delle prestazioni . Approvazione preventivo offerta e impegno somme CIG Z6F3DDAF83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPENO SI SPESA PER AFFIDO MINORE C.A. ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria  arterie stradali con realizzazione rotatoria e rifacimento muro. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA  – CUP:J67H20004360006 –  Lotto CIG :A041FD5DA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI RIPARAZIONI  BUCHE STRADALI  –  CIG: Z273DD7BC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio di noleggio di un Display Full Color e gestione invio informazioni per la Polizia Locale. Ditta: MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella con sede in Via della Resistenza n. 65C – 95030 Pedara - CT – P.IVA 04471080871 C.I.G. n. ZC03915B08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto integrato M.D.S.M. e Comune Mascalucia. Impegno spesa anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di noleggio fotocopiatrice in convenzione Consip da parte di ditta Canon Italia SpA. Impegno somme copie eccedenti e canone 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 2 - LEASEPLAN ITALIA S.P.A /CONSIP CIG. ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE DETERM. DIRIG. PROPOSTA N.1007 DEL 06/07/2023 "PAGAMENTO SPESE DI COMMISSIONI PER DIRITTI DI sEGRETERIA RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE MUD COMUNI-ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA DEGLI ELABORATI DI PROGETTO E GRAFICI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI MASSANNUNZIATA- ELIOGRAFIA ETNA DI GIRELLA GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP  CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Esecutivo relativo ai lavori di implementazione di un sistema di videosorveglianza, ad uso delle forze di polizia locali, per il contrasto ai reati e al controllo di alcuni punti strategici del territorio di Mascalucia – “MASCALUCIA SICURA” – CUP: J67G22000210002 – CIG: A041333OE2. Approvazione progetto esecutivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 915 DEL 13/06/2023 "RINNOVO FIRMA DIGITALE SU TOKEN USB ASSEGNATO AL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI- ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 974 DEL 28/06/2023 avente il seguente oggetto: “ Progetto esecutivo “Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza”. CUP G61B17000500006.  CIG 899514112E Cod: caronte SI_22600 Spese Spostamento Allacci Pubblici Servizi – E-DISTRIBUZIONE. IMPEGNO e ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO MARRETTI"  CUP J61B22001240001  Attivazione  indagini geognostiche e prove sismiche CIG Z913DD3F19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Associazione culturale Villa Felice mensilità novembre. Convenzione micronido. A.S. 2023- 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima Ristorazione spa. Mensilità Novembre 2023. Servizio di ristorazione scolastica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR - AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023 - DITTA C2 S.R.L. - EURO 12.567,00 OLTRE IVA -  C.I.G. Z9A3DC04D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SULLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI CUI ALL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022 - DITTA GIES S.R.L. - CIG: Z613DD8D58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE – TERZA LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI AL PERSONALE DIVERSO DAL RESPONSABILE DI AREA (CONGUAGLIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA FORMATO A4 - IMPEGNO SPESA - CIG ZEE3DDA1B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 891 DEL 08/06/2023 " PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE MUD COMUNI- ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Assistenza nucleo familiare minore  M.M. a valere sui fondi del Progetto “Sostegno alle famiglie vulnerabili” CUP: G39D19000150002 a. s. 2023-24. CIG ZDA3DE54A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME  E AFFIDAMENTO PER  LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, MONITOR E ABBONAMENTI PROGRAMMA AUTOCAD PER L'AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAMPADE D’EMERGENZA A LED - IMPEGNO SPESA - CIG Z573DD8C9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA – Impegno n°2 somme 2 per canone 2023  CIG:  CIG 7120912A78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO - IMPEGNO SPESA - CIG ZD43DD95CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROTOLI ANTISCIVOLO - IMPEGNO SPESA - CIG Z9B3DD9B04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DEL COMUNE DI MASCALUCIA - IMPEGNO  SOMME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CICLO DEI RIFIUTI 2024 - CIG 790183615A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVISIONE EREDITÀ VITO TORRISI -  STIPULA DELL'ATTO DI DIVISIONE E DI TUTTI GLI ATTI CONSEQUENZIALI RELATIVI ALL'EREDITA' DEL SIG. TORRISI VITO (NATO A MASCALUCIA IL 06/04/1931 E DECEDUTO IN CATANIA IL 18/12/1997) COSTITUITA DALLA META' INDIVISA DI UN FABBRICATO SU DUE ELEVAZIONI E RELATIVE PERTINENZE SITO IN VIA PIANO DEL CONTE, 10, MASCALUCIA -  impegno di spesa -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. 2115/2023 R.G. N. 3474/2023 PROPOSTO DALL'AVV. ANGELO GAGLIANO  - - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. Guglielmino Elena Grazia - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pubblica illuminazione  impianti residui gestiti da Enel Sole. Impegno somme 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzazione Piattaforma di e-procurement per le gare denominata Sintel di Aria SpA. Conferma e Impegno somme CIG ZB83DD15A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   ottobre-novembre 2023 Cooperativa Sociale  EUREKA  con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. - CIG:  A01DD99118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ATTREZZATURE PER SERVIZI MANUTENTIVI – DITTA    WUERTH S.r.l.  CIG: Z193D741A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE AL SIG. C** G** PER PAGAMENTO NON DOVUTO DI SANZIONE VERBALE C.D.S. N.54306 del 10/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G. novembre 2023 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M.  novembre 2023 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  anno 2023 Cooperativa Sociale   Eureka con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO L'I.C.S. "LEONARDO DA VINCI" E N. 1 PLESSO SCOLASTICO DELLA vIA DEL sOLE DELL'I.C.S. " FEDERICO II DI SVEVIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PERFORAZIONE DEI MANUFATTI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE DITTA SANTONOCITO ENRICO CON SEDE IN MASCALUCIA  CIG:  Z9C39234CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI DELL'ICS FEDERICO II DI SVEVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Igiene Pubblica e Videosorveglianza controllo pagamento Oneri Concessori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 DI UNA GITA DI UN GIORNO PER ANZIANI DI UNA SERATA  CONVIVIALE DI AUGURI NATALIZI IN PIZZERIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA - IMPEGNO SOMME CIG  ZDE3DCAC31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE 265/99- COMUNE DI PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 31/PA del 30/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGGIO - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE - DITTA STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L. -CIG: 75458654C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi per il riutilizzo e il riattamento locali interni alla villa comunale per l'insediamento di un centro di incontro per anziani – Stralcio del progetto di manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale”. PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.5 – Gal Etna sud. CUP J67H20003330002 – Codice Caronte SI_1_27338. Impegno somme aggiuntive per prove di laboratorio CIG Z9E3A83EF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI BROCHURE PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI SOCIALI-ANNO 2023.DITTA CROMATICAMENTE DI SPITALERI DOMENICO E MUSCOLINO RAFAEL S.N.C. VIA ROMA 127 MASCALUCIA (CT) 95030 P.I. 04945120873  CIG. ZD13DCAC9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzo gradutorie Funzionario Socio assistenziale - Assistente Sociale- Stipula contratto di lavoro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Next Generation Eu -Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sintetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001  CIG 9979166C49 Liquidazione e pagamento  certificato di anticipazione lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO DI N.1 APPARECCHIO SCANNER FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D COPIA 4500 MF B/N,ALIMENTATORE DI ORIGINALI IN F/R, SCHEDA DI RETE,SCANNER,PER L'ANNO 2024-AREA SERVIZISOCIO-CULTURALE-DITTA COMIS SRL CON SEDE IN VIA V.GIUFFRIDA 28 CATANIA -P.I. IT037972608878 CIG. Z863DCACFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI - DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA - CIG: ZEB3DB5C74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canone annuo di abbonamento per l’accesso telematico al Sistema Informativo della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici dell'area Servizi Sociali - Anno 2024. Ditta Errebian S.p.A., Via dell’informatica 8 00071 Pomezia (RM) CIG Z0838EBBD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto D.P.I. anti-taglio per personale Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile Ditta: GAROZZO PIETRO &amp; FIGLI S.a.S. di P. Garozzo &amp; C., con sede in Catania, Via Gelso Bianco nn. 25-27-29. CIG n. Z8F3DAE392</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 6 - N. 2   MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (C.I.G. 8457690295) CIG (derivato) ZBE34312B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO - LOTTO 5 - MULTIFUNZIONE A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI” - 60 MESI - FASCIA A - (C.I.G. 8457674560), per gli uffici comunali di Protezione Civile. CIG (derivato): Z0E3A3C33B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di pulizia straordinaria immobili comunali per consentire l'accessibilità ai locali provvisoriamente assegnati all'utenza scolastica del plesso di via Reina e per  consentire il rientro progressivo nei locali ristrutturati del Palazzo Municipale Affidamento diretto d'urgenza e impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di sostituzione guarnizioni battiporta su autoveicolo Land Rover targato ZA136WS in dotazione all’U.O. Protezione Civile Ditta: SAEM FER S.R.L. con sede in S.P. 69 Km 17+400 Passo Martino - Catania C.F.-P.Iva  CIG n. ZDA3DAE42D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PROPOSTO DALL'A.T.I. COSTITUENDA “STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L. - NOVARES S.P.A.2 COSTITUITA DALLA SOCIETA' 2STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L., IN QUALITA' DI CAPOGRUPPO MANDATARIA E DALLA 2NOVARES S.P.A.2 SOCIETA' A SOCIO UNICO, IN QUALITA' DI MANDANTE- Liquidazione saldo spese legali -   Beneficiario: AVV. MARCO PERNA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI 2023 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA  – CIG: ZE63DB2047</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. PER GLI OPERATORI COMUNALI SERVIZI MANUTENTIVI E CUSTODI, A FAVORE DELLA DITTA WUERTH SRL -  CIG: ZF23D6EFF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO AVV. GAGLIANO/COMUNE DI MASCALUCIA – PROCEDIMENTO 3474/2023 R.G - Liquidazione  -  Beneficiario: Avv. Angelo Gagliano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24,  mediante voucher di servizio.    Liquidazione  anno   2023 Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in Catania P.IVA: 05152970876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   ottobre-novembre 2023 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  ottobre-novembre 2023 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento denominato “Assistenza domiciliare Integrata” Legge328/2000 CUP G39J21021550001. Liquidazione Cooperativa Sociale MILLENNIUM   con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ILLUMINAZIONE AREE CIMITERIALI: DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO CIG: Z763953120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Rodalibri di Cannizzaro Daniele.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di integrazione della banca dati elettorale con ANPR. Ditta Maggioli spa  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA  PROROGA GG 45  - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. - CIG:  A01DD99118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa compenso presenze anno 2023 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile – D.R.S. 336/S8 del 28.02.2023 Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   anno 2023 Cooperativa Sociale   COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Del Parco di Carlo Dolei.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria Il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Sogeri srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore C.N. novembre 2023  - Liquidazione Cooperativa Sociale Dolci Ribelli con sede legale in Via Polveriera, 20/A - 95030 – Mascalucia (CT) P.IVA: IT05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori D.M.A.novembre 2023  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DA EUROSPIN SICILIA S.P.A.   -  INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER OTTEMPERANZA PROPOSTO DAI SIGG.RI PISTORIO  -  INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR CON SOSPENSIVA PROPOSTO DAI SIGG.RI GIUFFRIDA GIUSEPPA  E NICOLOSI SALVATORE - - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. CARMELO ELIO GUARNACCIA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta Maggioli. Acquisto 60 fogli suppletivi stato civile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture nr. 15/FE del 31.11.2023 Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. nel mese di novembre 2023 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGOPA - ATTIVAZIONE  DI 23 NUOVI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA - AD INTEGRAZIONE DI QUELLI GIA' ATTIVI -  IN ADESIONE ALLA MISURA 1.4.3 “PAGOPA – COMUNI (SETTEMBRE 2022) - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - AFFIDAMENTO AL FORNITORE – CUP: J61F23000450006 – CIG: A039298FF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR  Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. del Piano nazionale di ripresa e resilienza “Piccole opere”  Next Generation EU Progetto: “Interventi di efficientamento energetico al palazzo municipale” CUP  J63I23000070006. CIG A00B9BA505. Aggiornamento Quadro economico post gara e individuazione economie</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 281 DECIES C.P.C. PROPOSTO DA ISAIA MASSIMO  -  INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL CGA PROPOSTO DA POMA A. -  INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA Compost srl, per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIATTAMENTO EX PIME A SOLUZIONE SCOLASTICA TEMPORANEA PER CONSENTIRE LE LEZIONI AL PLESSO DI VIA REINA INTERESSATO DA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA”. Trasloco arredi scolastici CIG Z183DABAAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI - DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA - CIG: ZEB3DB5C74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE AREE URBANE A VERDE – IMPEGNO DI SPESA  – CIG: Z553D3C103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISABILI GRAVI DPRS 589/2018 FNA STATO 2017 –  PROGETTI INDIVDUALIZZATI  IN FAVORE DI MINORI  DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI    IN POSSESSO DELL'ART 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/1992  -  INDIVIDUAZIONE AVENTI DIRITTO PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER IL SERVIZIO DI ASACOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riqualificazione urbana nell’ambito degli interventi di “Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci – primo stralcio. ”. CUP J67H22004080004.  Liquidazione a saldo alla ditta incaricata per  lavori e forniture e posa in opera di arredo urbano. CIG: Z0138CC003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE -ZONA SCIARA”  CUP J61B22001230001  CIG Z6E3CDA023 Affidamento studio geologico tecnico e direzione geologica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. - RETTIFICA SCADENZA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per interventi in somma urgenza ai sensi art. 163 D.lgs. 50/2016 - Intervento coattivo di messa in sicurezza di n. 2 aree (Via A. De Gasperi e Via Colonna) ad elevato e particolare rischio di incendio con grave potenziale pericolo per la pubblica incolumità, immissione forzata”.  Ditta: SPERANZA S.r.l. con sede in Via Piano del Conte n. 33 Mascalucia (CT) - p.i. IT03404740874. C.I.G. n. Z5D3C2F4DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE MEDIANTE COMPARAZIONE DEI CURRICULA DI UN “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE” CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A SUPPORTO DEL SINDACO PER LA DURATA DEL SUO MANDATO AI SENSI DELL’ART. 90 DEL T.U.EL. - INDIZIONE SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145, ART. 3. EROGAZIONE ANTICIPO RINNOVO CONTRATTI PUBBLICI NEL MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAUGERI IGNAZIO MESE DI OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ACLI SERVICE CATANIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO - MESE DI OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci – primo stralcio”. CUP J67H20004360006 CIG 9161841E5B. Liquidazione e pagamento quarta rata e certificato 1bis lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Villa Felice . Novembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per attivazione del servizio “Concilia Service 4.0” servizio di stampa digitale e invio per la notificazione degli atti sia tramite canali tradizionali che a mezzo PEC contratto annuale per n. 500 verbali C.d.S. elevati dal Comando di Polizia Municipale. Ditta: Maggioli S.P.A. con sede in Via Del Carpino, 8 (47822) Santarcangelo Di Romagna (RN) CIG: ZB33D08848</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico comunale. COOPERATIVA SOCIALE CO.SER. a r.l. Mensilità novembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione novembre 2023.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE ARTISTICA NATALE 2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z713DAAA76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLI NATALE 2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5A3DACC76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio di noleggio di un Display Full Color e gestione invio informazioni per la Polizia Locale. Ditta: MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella con sede in Via della Resistenza n. 65C – 95030 Pedara - CT – P.IVA 04471080871 C.I.G. n. ZC03915B08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “MASCALUCIA ACCOGLIE” domanda n. 21007. Finanziato nell'ambito del PNRR NEXT GENERATION EU, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR NEXT GENERATION EU), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investi- mento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Po- tenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Affidamento incarico tramite portale telematico MePA della Consip per la fornitura di una PIATTAFORMA WEB-MOBILE per la gestione di itinerari in tecnologia AR/VR nell’ambito del progetto. CUP J68C22001060006 - CIG A026A82977</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “MASCALUCIA ACCOGLIE” domanda n. 21007. Finanziato nell'ambito del PNRR NEXT GENERATION EU, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR NEXT GENERATION EU), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Affidamento incarico tramite portale telematico MePA della Consip per la fornitura di un Minibus 9 posti Elettrico nell’ambito del progetto. CUP J68C22001060006 - CIG A02695E880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme in favore della comunità Belli e Monelli per l'accoglienza di minore straniero non accompagnato inserito dalla Prefettura di Catania. CIG: Z153D4DBC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.11.2023 al 30.11.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI EDILI PER RIATTARE I TRE PIANI DELL'EX PIME A SOLUZIONE SCOLASTICA TEMPORANEA PER CONSENTIRE LE LEZIONI AL PLESSO DI VIA REINA INTERESSATO DA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA” CIG ZDF3D2F7F4 CUP J62B23003910004 Liquidazione e pagamento lavori al primo SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Next Generation Eu -Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sintetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001  CIG 9979166C49 Aggiornamento QTE post gara a seguito aggiudicazione e individuazione economie</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi per il riutilizzo e il riattamento locali interni alla villa comunale per l'insediamento di un centro di incontro per anziani – Stralcio del progetto di manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale”. PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.5 – Gal Etna sud. CUP J67H20003330002 – Codice Caronte SI_1_27338. Aggiornamento QTE finale Impegno somme aggiuntive per prove di laboratorio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iìfornitura di Cancelleria per ufficio Manutenzione - impegno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DEL COMUNE DI MASCALUCIA - IMPEGNO ULTERIORI SOMME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CICLO DEI RIFIUTI 2023 - CIG 790183615A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: 4242223800026600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: 2800011761 - 2800011763 - PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO L'I.C.S. "GIUSEPPE FAVA" PER IL PERIODO DAL 07 AL 10 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI  - TOSAP – CUP ANNI PREGRESSI CON RACCOMANDATA A/R - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG:  ZCC3D9C9F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DI ULTERIORI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI - IMU - ICP - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z683D1BC86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iscrizione al Tiro Assegno Nazionale ed attività di tiro Polizia Locale valido per l’anno 2023. Ditta: Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Catania con sede in Via San Giuseppe La Rena n. 10, Catania C.I.G. N. ZF43D9243F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio assistenza domiciliare anziani (ADA).  Anno 2023-24 . Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D. Novembre 2023. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Organismo Unico di Controllo - Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di dissuasori e rallentatori stradali. Ditta: SE.MA.S. S.r.l. con sede in Via A. De Gasperi n. 3 - Sant’Agata Li Battiati (CT) - P.I. 04782870879 C.I.G.: ZB43D7A44D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.  Liquidazione Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879. Mese  ottobre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA DI MANUTENZIONI ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2023 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO IMPIANTI DI BARCELLONA ALESSANDRO - CIG:  Z94395899C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso buoni refezione  Sig.ra Cipolla Concetta e rimborso quota trasporto scolastico Oriana Messina.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione PEG 2023 – ex D.Lgs. 267/2000, art. 175, comma 5 quater - Area Urbanistica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE T.A.  LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE- OTTOBRE 2023  BENEFICIARIO:  Comunità Alloggio per disabili psichici “Centro Te.So.Ri”,  sita in via Torrente Fondachello s.n.c., Viagrande (CT) P.IVA 03868720875;  – Società Cooperativa Sociale “Team ti educa a migliorare”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria Cartaservice di Riccardo Severino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto di bitume a freddo in sacchi - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi per il riutilizzo e il riattamento locali interni alla villa comunale per l'insediamento di un centro di incontro per anziani – Stralcio del progetto di manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale”. PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.5 – Gal Etna sud. CUP J67H20003330002 – Codice Caronte SI_1_27338. Liquidazione a saldo incentivi ex art. 113 del D.lgs. 5/2016 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi per il riutilizzo e il riattamento locali interni alla villa comunale per l'insediamento di un centro di incontro per anziani – Stralcio del progetto di manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale”. PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.5 – Gal Etna sud. CUP J67H20003330002 – Codice Caronte SI_1_27338. Atti finali. Conferma CRE. Liquidazione saldi finali dei lavori all’impresa esecutrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incremento orario Operatori Esperti ex cat. B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di n. 2 Stampanti Portatili più n. 2 Tablet per l’accertamento dei verbali C.d.S., integrabili al sistema gestionale “Concilia” in dotazione alla Polizia Locale. Ditta: C2 Srl con sede in Via Ferraroni, 9 - 26100 Cremona (CR) - CF e P.IVA: 01121130197 C.I.G.: ZBF3D52123</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R N. 22/86,DELLA SOCIETA' “VILLA SAN VINCENZO SRLS” GESTORE DELLA CASA DI RIPOSO SITA IN VIA BELPASSO-PEDARA N.26;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa minore C.N. – Saldo Anno 2023; Comunità “DOLCI E RIBELLI” con sede in Mascalucia P.I. IT 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ricovero minore D.M.A. – Saldo Anno 2023; Casa Famiglia “BELLI E MONELLI” con sede in Mascalucia,  P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE C.F. - SALDO ANNO 2023.  FONDAZIONE SAVA ONLUS - BELPASSO P.I. 00677740870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO OMBRA" - CUP J61B22001220001- CIG A01C9B3563 Aggiudicazione Incarico professionale di progettazione PFTE, Esecutivo, CSP, Direzione lavori, misura e contabilità, CSE e CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE -ZONA SCIARA”  CUP J61B22001230001- CIG  A01C9ABEC6 Aggiudicazione Incarico professionale di progettazione PFTE, Esecutivo, CSP, Direzione lavori, misura e contabilità, CSE e CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE -ZONA NORD”  CUP J67H22000950001-  CIG  A01C169E3F Aggiudicazione definitiva Incarico professionale di progettazione PFTE, Esecutivo, CSP, Direzione lavori, misura e contabilità, CSE e CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO MARRETTI"  CUP J61B22001240001 CIG Z713CD9FF7. Affidamento studio geologico tecnico e direzione geologica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERDITE E COMUNICAZIONE BANCA DATI F-GAS AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B)  DEL D.LGS. N.36/2023 - DITTA I.T.I. IMPIANTI TECNOLOGICI INDUSTRIALI  S.R.L. CIG Z973D656F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE -ZONA NORD”  CUP J67H22000950001-  CIG ZFA3CD9FA2. Affidamento studio geologico tecnico e direzione geologica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER SERVIZI MANUTENTIVI -  CIG: Z193D741A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Insieme si può - Società Cooperativa Sociale Onlus.Ottobre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO OMBRA  CUP J61B22001220001 - CIG Z753CDA010. Affidamento studio geologico tecnico e direzione geologica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Libreria Ill tulipano SAS di Pappalardo Venero e C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2015 - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: 85227847D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corrispettivi trimestrali per utenza del servizio telematico relativo all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile Comunicazione ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.P.R. 28/09/1994 n. 634 - 3° Trimestre 2023 BENEFICIARIO: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2023 - DOTT.SSA MARIA LUISA GIAMBRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - TARI- ICP - I° ACCONTO - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z683D1BC86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di spesa per canone mensile del servizio POS (Easyfisso Poste) per i pagamenti delle sanzioni del C.d.S. presso il Comando di Polizia Municipale.                                           DITTA:  AXERVE S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) -  C.F./P.I. n. 02686620028/ IT02675650028 C.I.G. N. ZBD3AE651E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE IN  ACCORDO QUADRO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ' ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. - CIG:Z633CE48C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per interventi di sostegno alle famiglie vulnerabili . Minore G.G.  2023-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   ottobre 2023 Cooperativa Sociale   COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.   Liquidazione  ottobre 2023 Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI MASCALUCIA.   Conclusione procedura a contrarre per selezione offerte. Affidamento in trattativa diretta del servizio per anni uno CIG  Z8F3D4D864. Impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   ottobre 2023 Cooperativa Sociale  EUREKA  con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  ottobre 2023 Cooperativa Sociale   Eureka con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero RICOVERO MINORE C.F. - 2023.  FONDAZIONE SAVA ONLUS - BELPASSO P.I. 00677740870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO MARRETTI"  CUP J61B22001240001  CIG A01C992A26 Aggiudicazione Incarico professionale di progettazione PFTE, Esecutivo, CSP, Direzione lavori, misura e contabilità, CSE e CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   ottobre 2023 Cooperativa Sociale L.C. SOCIAL SERVICE  con sede legale in  ACI BONACCORSI (CT) P.IVA: 03400510875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di un’arteria stradale di valenza di protezione civile di collegamento tra del Bosco e la S.P.4/II direzione Pedara nei territori di Mascalucia e Nicolosi. Autorizzazione svincolo somme depositate presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Catania per indennità di espropriazione del terreno censito nel N.C.T. foglio n. 1 particella n.501 (ex 47) di proprietà degli eredi del Signor Aiello Giuseppe. Rettifica Determinazione dir. n° 879/2023 del 30/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico Cooperativa Sociale CO.SER a r.l.  Mensilità ottobre  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) e 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 - Acquisizione del servizio di supporto della privacy per il corretto espletamento della normativa europea e nazionale di riferimento e nomina DPO – Cig: ZF53D6648A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme per intervento di derattizzazione presso l'I.C.S. "Leonado da Vinci" e n. 1 plesso scolastico della Via del Sole</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CON ASPIRATORE DEI MANUFATTI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO COMUNALE : DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS N. 36/2023 -  CIG: Z663D41CDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale di cancelleria e materiale vario di consumo .Impegno di spesa anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI PRODUTTIVI/SUAP.CODICE CIG:ZB43D2A5C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024/2027 COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.11.2023 al 15.11.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima Ristorazione spa. Mensilità ottobre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 2 - LEASEPLAN ITALIA S.P.A /CONSIP CIG. ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso delle spese per la partecipazione alla 40^ Assemblea Annuale Anci  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di knowledge-base, aggiornamento e manutenzione messo a disposizione direttamente dalla casa produttrice Microsoft denominato Visual Studio Ent. MSDN SA OLV D 3Y AQ Y3 AP”, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n.36/2023 - ditta EVERGREEN1 SRL. - CIG. Z2C3D4A04B;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale di consumo per il funzionamento della sottocommissione lettorlae circondariale. Impegno anno. 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B, DEL D. LGS. 36/2023 DI UN INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.A.I.) DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI E PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. CAT. MSNA – TRIENNIO 2023/2025 – APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA. CIG: Z023D37E85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Assistenza nucleo familiare minore  M.L.  a valere sui fondi del Progetto “Sostegno alle famiglie vulnerabili” CUP: G39D19000150002  2023-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per il riutilizzo e il riattamento locali interni alla villa comunale per l'insediamento di un centro di incontro per anziani – Stralcio del progetto di manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale”. PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.5 – Gal Etna sud. CUP J67H20003330002 – Codice Caronte SI_1_27338.  Approvazione offerta per targa CIG Z643C8ED59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA SEMESTRALE DEI VEICOLI COMUNALI – CIG:Z983CE7F3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI PER RIATTARE I TRE PIANI DELL'EX PIME A SOLUZIONE SCOLASTICA TEMPORANEA PER CONSENTIRE LE LEZIONI AL PLESSO DI VIA REINA INTERESSATO DA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA”. Approvazione, affidamento lavori  e impegno somme CIG ZDF3D2F7F4 CUP J62B23003910004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUGNAZIONE BILANCIO ANNO 2022 SIMETO AMBIENTE SPA - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 Progetto ““Parco urbano Monte Ceraulo recupero e valorizzazione area naturalistica esistente”” CUP J69D17000960008 – Next Generation Eu Presa atto accredito anticipazione Ministeriale al 10% Impegno somme incentivi tecnici ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con liquidazione e pagamento prima trance</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2023/24   Liquidazione   ottobre 2023 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2023 - INCARICO REALIZZAZIONE PIATTAFORMA VOTAZIONE ON LINE ALLA DITTA NEW TECHNOLOGY REVOLUTION CIG. Z993D36C64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa in favore di Integra Società Cooperativa Socaile Onlus per servizio di educativa domiciliare.CIG Z703A4E65F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, A.S. 2023/2024, mediante voucher di servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria  a. s. 2023-24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme per il servizio di noleggio della fotocopiatrice multifunzione dell'Area Urbanistica per gli anni 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno trasporto scolastico extraurbano a.s. 2023 - 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA SEMESTRALE DEI VEICOLI COMUNALI –  CIG:Z983CE7F3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzazione Piattaforma di e-procurement per le gare denominata Sintel di Aria SpA. Liquidazione somme canone.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ROMA CAPITALE -  PROROGA COMANDO SIG.RA IONESCU ELENA EVELINE FINO AL 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART.7 DELLA LEGGE N.150/2000 E DELL'ART.14 DELLA L.R.N° 7/1992 -  Sig. Sbirziola Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Insieme si può.Settembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di articoli di vestiario relativi all’uniforme della Polizia Locale. Ditta: MATOS di Mannino Gabriella, con sede in Via Libertà 89-91, 98042 Pace del Mela (ME) p.iva 03038590836. C.I.G.: ZB43D2BC52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Cartolibreria Il bosco di Petralia Candido.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa acquisto cancelleria per il funzionamento degli uffici dell'Area Polizia Municipale e Contenzioso. DITTA: ERREBIAN S.p.A., Via dell’Informatica 8, Loc. Santa Palomba, 00071 Pomezia (RM) C.I.G. n. Z8D3CFB50B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto stampati e timbri per il funzionamento degli uffici di Polizia Locale; Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati (CT) - P.I. 02913600876 C.I.G. n. Z063CF7E07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 – GESTIONE CALORE , CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ REKEEP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 – GESTIONE CALORE , CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ REKEEP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 – GESTIONE CALORE , CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ REKEEP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN  NOLEGGIO - LOTTO 6 - N. 2 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI  (C.I.G. 8457690295) C.I.G. (derivato): ZBE34312B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto formazione specialistica per la digitalizzazione delle attività delle commissioni consiliari - CIG Z913B7D4E6 - Liquidazione fattura n. 0001158107 del 31/10/2023 – DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA Compost srl, per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER I SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 - ADESIONE A PROROGA  2023/2024 - CIG PRINCIPALE: 5133642F61 - CIG DERIVATO: A02877D3D3 - FORNITORE: TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita” CUP J67H16001210002. Liquidazione e pagamento incentivi tecnici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  SEAP GROUP SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 15.01.11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ILLUMINAZIONE AREE CIMITERIALI: DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO CIG: Z763953120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>lIQUIDAZIONE interventi di riparazione di varie opere in ferro all'interno delle infrastrutture stradali e varie</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G. ottobre 2023  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA  PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ELEVATORI COMUNALI OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE – CIG:Z763932784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARRETRATI  PROGRESSIONE ECONOMICA ANNO 2021 CATEGORIE  B-C-D-  PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA  – CIG: ZF13CE9930</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – DITTA MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA – CIG: Z353CE9A7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria Il Sagitttario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Cavallotto librerie s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M.  ottobre 2023 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24,  mediante voucher di servizio.    Liquidazione  ottobre 2023 Cooperativa Sociale SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in Catania P.IVA: 05152970876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  ottobre 2023 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture nr. 399/E/2023 e nr. 402/E/2023 del 06.11.2023 Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI nel mese di settembre 2023 e integrazione pagamento accoglienza mese di ottobre 2023 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Villa Felice. Ottobre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale – CIG: ZBF341C59A - Liquidazione fattura n. 00022/2023-06-PA del 02/11/2023 – DITTA MIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori D.M.A.ottobre 2023  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricoveri  V.A. - S.P.  - L.G. - R.G. - P.M.  settembre-ottobre 2023. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione ottobre 2023.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a Contrarre per la fornitura di sedute per gli Ufficio Dell’Area Servizi Demografici e Affari Generali del Comune di Mascalucia ai sensi dell’art.36 comma 1 lett.b) e art.17 comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 - CIG Z3F3D14F6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN'UNITA' DI ESPANSIONE A 12 BAIE COMPLETA DI ACCESSORI AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) E DELL'ART.17 COMMA 2  DEL D.LGS. N.36/2023 -  CIG Z033CC7F79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DELL'ENTE SUL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON WEB - DITTA GIES SRL - CIG: ZDA3D4559D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PRESSO L'ENTE SULLA PROCEDURA DI CONTABILITA' FINANZIARIA - DITTA HALLEY SUD SRL - CIG: ZAB3D484C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DECESSO DIPENDENTE SIG. IUDICA MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1625 DEL 14/11/2023 (REG.GEN. N. 1455 DEL 14/11/2023) E IMPEGNO SOMME PER SPESE DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NELL'INCROCIO VIA CIMITERO ANGOLO VIA ACQUE MUNZONE – IMPEGNO DI SPESA  –  CIG: ZBC3D3A8CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “MASCALUCIA WELFARE” domanda n. 21004. Finanziato nell'ambito del PNRR NEXT GENERATION EU, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR NEXT GENERATION EU), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Determina a contrarre per la fornitura mediante portale telematico MePA della Consip di nr 50 localizzatori “INFOLIFE” e servizi connessi - CUP J68C22001070006 - CIG A025C162BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “MASCALUCIA WELFARE” domanda n. 21004. Finanziato nell'ambito del PNRR NEXT GENERATION EU, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR NEXT GENERATION EU), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Determina a contrarre per la fornitura mediante portale telematico MePA della Consip  di una Piattaforma Software per la Teleassistenza Integrata - CUP J68C22001070006 - CIG A025BA557C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “MASCALUCIA WELFARE” domanda n. 21004. Finanziato nell'ambito del PNRR NEXT GENERATION EU, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR NEXT GENERATION EU), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Determina a contrarre per la fornitura del servizio di  consulenza tecnica, gestionale ed organizzativa di  supporto all'attivazione degli  interventi  previsti dal progetto, mediante Trattativa Diretta su portale telematico MePA della Consip - CUP J68C22001070006 - CIG AO25B26CAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B, DEL D. LGS. 36/2023 DI UN INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (S.A.I.) DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI E PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. CAT. MSNA – TRIENNIO 2023/2025 – APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA. CIG: ZB53D38D6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “MASCALUCIA WELFARE” domanda n. 21004. Finanziato nell'ambito del PNRR NEXT GENERATION EU, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR NEXT GENERATION EU), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Determina a contrarre per la fornitura mediante portale telematico MePA della Consip  di nr 50 Kit Elettromedicali di supporto al servizio di Teleassistenza Integrata- CUP J68C22001070006 - CIG A0295BD63F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “ Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” CUP J61E17000300001 CIG 9110247DA4.  Presa atto e Approvazione Subappalti per  impiantistica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Polizza garanzia fidejussoria del pagamento del canone annuo per il mantenimento servizio consultazione dati presso l'archivio informatico del S.I.DTT presso la direzione generale per la motorizzazione C.I.G. n. Z723CE0D11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per edifici scolastici siti in Via Timparello n°47 e Via Nicosia. (Raggruppamento E) CIG 7918506DDB CUP J61G18000370002 e  CUP J61G18000400002 Liquidazione e pagamento saldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP  CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA  ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 882/2023 " PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE MUD SEMPLIFICATO- ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE  ANNO 2023 - ART. 79 CCNL 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL WEBINAR AVENTE PER TITOLO "LA BANCA DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – BILANCI ARMONIZZATI: I CONTROLLI, LE SANZIONI E LE CORRETTE MODALITÀ DI CORREZIONE DEGLI ERRORI" - DITTA OPERA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adeguamento urgente rete antincendio dell'I.C.S. Leonardo da Vinci di Via Regione Siciliana” CUP: J62B22003830004 CIG 9798675A6  APPROVAZIONE VARIAZIONE CONTRATTUALE (Perizia Variante.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto esecutivo “Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza”. CUP G61B17000500006. CIG 899514112E Cod: Caronte SI_22600  Spostamento impianti di rete e presa non attiva in bassa tensione Proposta approvazione preventivo offerta di E_Distribuzione. Anticipazione somme  da bilancio comunale per effettuazione lavori indifferibili CIG Z883CEDA08 e liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC - PIATTAFORMA SIMOG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per edifici scolastici siti in Via Roma e Via Massimo D’Azeglio. (Raggruppamento A) CIG 791762138B CUP J61G18000360002 e CUP J61G18000380002 Liquidazione e pagamento saldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Subinvestimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA “Impianto sportivo Turi Guglielmino a Massannunziata. Recupero impianto di calcio, atletica e campetti e spazi a verde e tribune" CUP J63D20001770001 – Next Generation Eu. Presa atto accredito anticipazione Ministeriale al 10%. Impegno somme incentivi tecnici ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con  liquidazione e pagamento prima trance.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Assistenza nucleo familiare minore  M.M. a valere sui fondi del Progetto “Sostegno alle famiglie vulnerabili” CUP: G39D19000150002 nov.-dic.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “MASCALUCIA WELFARE” domanda n. 21004. Finanziato nell'ambito del PNRR NEXT GENERATION EU, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR NEXT GENERATION EU), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Determina a contrarre per la fornitura mediante portale telematico MePA della Consip di PIATTAFORMA SOFTWARE per l’integrazione dei rifugiati provenienti da paesi in guerra – servizi di connettività in cluod per 18 mesi, traduzione nr 200 cartelle A/4 in lingua inglese e servizio di gestione manutentiva informatica “RIMAC” CUP J68C22001070006 - CIG A025C37DF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi per il riutilizzo e il riattamento locali interni alla villa comunale per l'insediamento di un centro di incontro per anziani – Stralcio del progetto di manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale”. PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.5 – Gal Etna sud. CUP J67H20003330002 – Codice Caronte SI_1_27338.   Liquidazione pagamento impresa lavori al 4° e ultimo Sal</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana Next Generatio EU intervento “Parco urbano Monte Ceraulo recupero e valorizzazione area naturalistica esistente - CUP J69D17000960008. CIG 9602920446 Liquidazione incarico di progettazione e CSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sintetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001 – Next Generation Eu Presa atto accredito anticipazione Ministeriale al 10%. Impegno somme incentivi tecnici ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con  liquidazione e pagamento  prima trance.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia  Manutenzione straordinaria urgente e assegnazione servizio per darne esecuzione al 30/11/2023  CIG  Z493D24E1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno trasporto scolastico comunale. A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 648/2023 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME ASP-CT  PER L'ACQUISIZIONE DEL PARERE IGIENICO SANITARIO SU INTERVENTO DI OO.PP A VALERE SUL PNRR"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per edifici scolastici siti in Del Sole n°2 sede centrale, Blocco 2 e Blocco 3 (Raggruppamento B) CIG 7918309B4A CUP J61G18000430002 J61G18000440002 J61G18000450002 Liquidazione e pagamento saldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI TECNICO (INGEGNERI, ARCHITETTI) ESPERTI IN OPERE PUBBLICHE SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP E11C22001300005 - CIG  96960666C8. Approvazione relazione attività mesi Settembre-Ottobre 2023 e liquidazione compensi tecnico incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adeguamento urgente rete antincendio dell'I.C.S. Leonardo da Vinci di Via Regione Siciliana” CUP: J62B22003830004 CIG 9798675A6  Liquidazione primo Certificato lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Formazione Area LL.PP.  Impegno per corso di formazione gestione impianti sportivi  CIG ZED3D387EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) PNRR  – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana, Next generation EU Progetto “Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere” CUP J63D20001760001 CIG  997212490C Aggiudicazione definitiva appalto integrato con aggiornamenti Quadro economico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Sogeri srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.10.2023 al 31.10.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Villa Felice.Convenzione micronido a.s. 2023 2024. Ottobre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Scuola insieme di OLiveri Maria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ELEVATORI COMUNALI SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE – CIG:Z763932784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione di varie opere in ferro all'interno delle infrastrutture stradali e varie</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA  PROROGA GG 45  - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. - CIG: ZC13C0C777;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore C.N. ottobre 2023  - Liquidazione Cooperativa Sociale Dolci Ribelli con sede legale in Via Polveriera, 20/A - 95030 – Mascalucia (CT) P.IVA: IT05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2023-24, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  ottobre 2023 Cooperativa Sociale   Eureka con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica nel co-mune di Mascalucia, CUP J61E17000310001 Liquidazione e pagamento certificato lavori al terzo SAL e SAL parallelo 3bis a ditta esecutrice CIG 87916180B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture nr. 14/FE del 31.10.2023 Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. nel mese di ottobre 2023 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita” CUP J67H16001210002. Perizia di assestamento contabile finale. Presa atto DDS 1118/2023 Liquidazione e pagamento alla Direzione lavori CIG  7876837B83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “MASCALUCIA WELFARE” domanda n. 21004. Finanziato nell'ambito del PNRR NEXT GENERATION EU, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR NEXT GENERATION EU), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Determina a contrarre per la fornitura mediante portale telematico MePA della Consip  di un bus tipo NUOVO E-DUCATO FULL ELETTRIC SPECIALE  “TWIN ARM” 9 POSTI - CUP J68C22001070006 - CIG A0207A971F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: A026FBC99E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto alla ditta “Maggioli spa”  - Corsi di formazione online sui temi dell'etica, della legalità e della trasparenza per il personale dell'Ente – CIG:  ZF43D14C3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “MASCALUCIA WELFARE” domanda n. 21004. Finanziato nell'ambito del PNRR NEXT GENERATION EU, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR NEXT GENERATION EU), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Determina a contrarre per la fornitura mediante portale telematico MePA della Consip  del Servizio e di una Piattaforma Software “RIMAC” – Ricetta Medica A Casa - CUP J68C22001070006 - CIG A025B94774</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione III trimestre 2023. Canon Italia spa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2024/2026  - UNICREDIT SPA - CIG: ZEB3890947.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento denominato “Assistenza domiciliare Integrata” Legge328/2000 CUP G39J21021550001. Liquidazione Cooperativa Sociale   COSER con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAUGERI IGNAZIO MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ACLI SERVICE CATANIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Presa atto mantenimento convenzioni con le piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI   OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali. Ditta: A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. CIG: ZAE3D159BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta PROGITEC SRL per lo smaltimento di rifiuti differenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 28/PA del 31/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE GIUSTA NOTA PROT. N. 31384 DEL  26/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per edifici scolastici siti in Via Avv. Vito Reina n°47 e Via Santa Lucia. (Raggruppamento D) CIG 79184618BA Presa atto DDS n°3210/2021 del Dipartimento regionale dell’Istruzione. Liquidazione e pagamento saldo CUP J61G18000410002 E J61G18000420002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI UN ESPERTO INGEGNERE PROFILO JUNIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2 DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP E99J21007460005 e al CIG 9695764D8E Approvazione relazione attività e liquidazione compensi tecnico incaricato. Seconda trance</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE PER UN PERIODO DI GG. 45 – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE SOCIETÀ PROGITEC  – CIG : ZA13D18A32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compensi a personale della P.L. dovuti per servizio di collaborazione presso il Comune di Catenanuova</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per attivazione del servizio “Concilia Service 4.0” servizio di stampa digitale e invio per la notificazione degli atti sia tramite canali tradizionali che a mezzo PEC contratto annuale per n. 500 verbali C.d.S. elevati dal Comando di Polizia Municipale. Ditta: Maggioli S.P.A. con sede in Via Del Carpino, 8 (47822) Santarcangelo Di Romagna (RN) CIG: ZB33D08848</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  -  AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ECOSFERA PER ANNI 6 MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP MEPA SIE 4 LOTTO 15 – SIMOG A00B347293</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - ICP E TARI CON RACCOMANDATA A/R - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z683D1BC86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2024/2026 - UNICREDIT SPA - CIG: ZEB3890947.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D. OTTOBRE 2023. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. NN. 129/2019, 130/2019 e 131/2019 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - NELLA CAUSA PROMOSSA DAGLI “ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI- SOSTITUZIONE AVVOCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 Next Generation Eu Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sintetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001  CIG 9979166C49. Costituzione Ufficio della Direzione lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per intervento di riparazione serbatoio acqua su mezzo antincendio in dotazione all’U.O. Protezione Civile. Ditta: SAEM FER S.R.L. con sede in S.P. 69 Km 17+400 Passo Martino - Catania C.F.-P.Iva  CIG n. ZF13C410E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta Canon Italia SpA per il noleggio di una fotocopiatrice Area Lavori Pubblici – periodo 01/07/2023 – 30/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI SCUOLABUS – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MCS SRLs CON SEDE IN PEDARA – CIG: ZE83CE9AAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto fogli registri stato civile. Anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE 8 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X04853018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa acquisto n. 60 fogli suppletivi registri stato civile. Anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per il servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S.  Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Biagio di Santolino n. 78 -47892- Acquaviva- Repubblica di San Marino (SM) C.I.G. n. ZBC38E283E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE" - LOTTO 8 SICILIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE 3° TRIMESTRE 2023 – CIG 7120912A78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER CONSENTIRE LE TUMULAZIONI IN LOCULI PREFABBRICATI -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA CON IMPEGNO SOMME -  CIG N. Z1B3D03A0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso pubblico per la selezione di n. 04 componenti esterni dell'Organismo Unico di Controllo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI DELL'IC.S. "FEDERICO II  DI SVEVIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Igiene Pubblica e Videosorveglianza controllo pagamento Oneri Concessori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DEL COMUNE DI MASCALUCIA - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNO SOMME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CICLO DEI RIFIUTI 2023/2024 - CIG 790183615A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PIANO DI ZONA - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMMOBILI DA  DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI GRUPPI APPARTAMENTO PER NEOMAGGIORENNI PROVENIENTI DALL’AREA PENALE – approvazione avviso.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI ALLE CENTRALI DI ALLARME DEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA REGIONE SICILIANA 12 E VIA ROMA DELL'ICS LEONARDO DA VINCI DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 09/10/2023 DI € 1.000.00 IVA INCLUSA - DITTA VOLTECH S.R.L. - CIG. Z663C19E2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME RICOVERO DONNE VITTIME DI VIOLENZA PER IL RICOVERO DI OMISSIS PRESSO CASA PROTETTA GESTITA DA SOC COOP SOCIALE ALKANTARA    CIG ZE63AB2AD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di postalizzazione - CIG: Z1538F44AB - Liquidazione fattura n. 1023265423 – DITTA Poste Italiane S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA DI MANUTENZIONI ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2023 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO IMPIANTI DI BARCELLONA ALESSANDRO - CIG:  Z94395899C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. D’URSO SOMMA G.PPE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 4/2014 - C.I.G. ZAE0D559D4 - Liquidazione saldo spese legali -   Beneficiario: AVV. MARCO PERNA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture nr 316/2023 e nr. 317/2023 del 5 ottobre 2023 per quota fissa anno 2023 alla Comunità Sole e Gioia per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Next Generation Eu -Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sintetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001  CIG 9979166C49 Aggiudicazione definitiva dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP CONCETTA PULEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>(PNRR) – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana Next Generation EU Progetto “Parco urbano Monte Ceraulo recupero e valorizzazione area naturalistica esistente - CUP J69D17000960008. CIG A00AC7F9F9.  Aggiudicazione definitiva dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Sub-investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Next generation EU Progetto: “Impianto sportivo Turi Guglielmino a Massannunziata. Recupero impianto di calcio, atletica e campetti e spazi a verde e tribune” CUP J63D20001770001 – CIG  A002F6B23E Aggiudicazione definitiva appalto integrato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE  - DITTA GIES - CIG: Z203D056DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio assistenza domiciliare anziani . Approvazione beneficiari e individuazione Cooperative. Anno 2023-24 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E FORMAZIONE - DOTT. ALFIO SPINELLA - CIG: ZEE397D2B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti all'attività del Grest Estivo promossa nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità - Liquidazione Cooperativa Sociale Eureka con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: IT04860590878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria  a. s. 2023-24.  Periodo  30/10/23 – 24/11/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO - PER L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI - IMPEGNO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI BONIFICA DATI - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z0539247E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. 1 INTERVENTO SULLA PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA - DITTA HALLEY SUD S.R.L. - CIG:Z8A3CBE5A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI AL PATRIMONIO PRESENTI SUL PORTALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO RELATIVI AGLI ESERCIZI 2020 2021 2022 - DITTA GIES - CIG: Z123BB3BA4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE  - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA RANIERE GIOVANNI –  CIG: ZFA394A91F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO - MESE DI SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, A.S. 2023/2024, mediante voucher di servizio. Impegno di spesa  30/10/23 – 24/11/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto stampati e timbri per il funzionamento degli uffici di Polizia Locale; Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati (CT) - P.I. 02913600876 C.I.G. n. Z063CF7E07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisizione sistema hardware e software, comprensivo di servizi in cloud, per la digitalizzazione delle attività consiliari – Aggiudicazione Definitiva - Ditta Società Microvision S.r.l. – CIG: Z1B3CD7628</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per rimborso missione amministratori. Anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie - Ditta Studi e Servizi alla Imprese SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto cancelleria per il funzionamento degli uffici dell'Area Polizia Municipale e Contenzioso. DITTA: ERREBIAN S.p.A., Via dell’Informatica 8, Loc. Santa Palomba, 00071 Pomezia (RM) C.I.G. n. Z8D3CFB50B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione contributi Legge n.13/89 per l'abbattimento delle barriere architettoniche Sig. T. E.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO PER I COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE PER L'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia CIG ZA63B2B9B6 – Procedura affidamento mesi tre. Liquidazione servizio a FN Ingegneria srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento in pensione dipendente Giordano Nunzio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA – CIG: Z353CE9A7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di sacchi di bitume a freddo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione PEG 2022 – ex D.Lgs. 267/2000, art. 175, comma 5 quater - AREA POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE IN  ACCORDO QUADRO - IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. - CIG: Z633CE48C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    Istituto Villa Angela II trimestre 2023 Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione libri. Libreria Catania libri di Di Mauro Agata srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione libreria. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G.  SETTEMBRE 2023 BENEFICIARIO:  ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO SCIARA*VIA ROMA CONFINE S. PIETRO CLARENZA, BRANCATI, ROMA – CABOTO - REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E SMALTIMENTO LOCALIZZATO- CUP J61B22001230001 Determinazione a contrarre per studio geologico tecnico e direzione geologica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO SCIARA*VIA ROMA CONFINE S. PIETRO CLARENZA, BRANCATI, ROMA – CABOTO - REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E SMALTIMENTO LOCALIZZATO- CUP J61B22001230001 Presa atto accredito anticipazione Ministeriale al 20% Assegnazione incarico RUP Determinazione a contrarre per  incarichi professionali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP LUIGI GANDOLFO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO OMBRA*VIA MONTANARA, TINTORETTO,VILLAFRANCA, - INTERCETTO ACQUE METEORICHE E SMALTIMENTO LOCALIZZATO" - CUP J61B22001220001 Determinazione a contrarre per studio geologico tecnico e direzione geologica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP CONCETTA PULEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO OMBRA*VIA MONTANARA, TINTORETTO,VILLAFRANCA, - INTERCETTO ACQUE METEORICHE E SMALTIMENTO LOCALIZZATO" - CUP J61B22001220001 Presa atto accredito anticipazione Ministeriale al 20% Assegnazione incarico RUP Determinazione a contrarre per incarichi professionali di progettazione PFTE, Esecutivo, CSP, Direzione lavori, misura e contabilità, CSE e CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RUP CONCETTA PULEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO MARRETTI*VIA SAN GAETANO-TIRRENO, IV ALTERELLI, VIA GIOTTO - VASARI*REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E SMALTIMENTO LOCALIZZATO"  CUP J61B22001240001 Determinazione a contrarre per studio geologico tecnico e direzione geologica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE -ZONA NORD* VIA FATTORI – DIONISIO – Q.C. METELLO - VACCARINI *SISTEMI DI INTERCETTO ACQUE E SMALTIMENTO PUNTUALE  CUP J67H22000950001-  Determinazione a contrarre per studio geologico tecnico e direzione geologica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. 2115/2023 R.G. N. 3474/2023 PROPOSTO DALL'AVV. ANGELO GAGLIANO - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa art. 27 legge n.448/1998.  Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa buoni libro LL.RR. n.11/1979  e n.57/1985. A.S.. 2023/2024 e 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno trasporto scolastico studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I°. Anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa D.Lgs. n. 65 del 13.04.2017, in attuazione a quanto stabilito e delegato dall'art. 1 commi 180 e 181, lett. e) della L.n. 107 del 13.07.2015, “Buona Scuola”. A.S. 2023- 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione ed impegno di spesa per rette ricovero disabile psichico  T.A. 4° trimestre 2023   Comunità Alloggio per disabili psichici “Centro Te.So.Ri”, sita in via Torrente Fondachello s.n.c., Viagrande (CT) P.IVA 03868720875;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Rodalibri di Cannizzaro Daniele.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione libreria. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione PEG 2022 – ex D.Lgs. 267/2000, art. 175, comma 5 quater - Area Servizi Demografici e Affari Generali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE -ZONA NORD* VIA FATTORI – DIONISIO – Q.C. METELLO - VACCARINI *SISTEMI DI INTERCETTO ACQUE E SMALTIMENTO PUNTUALE  CUP J67H22000950001-   Presa atto accredito anticipazione Ministeriale al 20% Assegnazione incarico RUP Determinazione a contrarre per incarichi professionali di progettazione PFTE, Esecutivo, CSP, Direzione lavori, misura e contabilità, CSE e CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA “REALIZZAZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITÀ MASSANNUNZIATA – STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD”. CUP J67B15000530004  CIG A0085DB6D7 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa quota associativa ANCI. Anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI ESPERTO ESPERTO INFORMATICO SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022.  Conclusione procedura di affidamento incarico CUP E11C22001300005 e CIG ZBC3BC83D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/07/2022. “PROGETTO DI REVISIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPRENSORIO MARRETTI*VIA SAN GAETANO-TIRRENO, IV ALTERELLI, VIA GIOTTO - VASARI*REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E SMALTIMENTO LOCALIZZATO"  CUP J61B22001240001  Presa atto accredito anticipazione Ministeriale al 20% Assegnazione incarico RUP Determinazione a contrarre per incarichi professionali di progettazione PFTE, Esecutivo, CSP, Direzione lavori, misura e contabilità, CSE e CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PIATTAFORMA PDND - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PREVISTO DALLA MISURA 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati – Comuni (Ottobre 2022) - PNRR M1C1 Investimento 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ  FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - AFFIDAMENTO AL FORNITORE - CUP:J51F22009280006 - CIG:A01D3CCA97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER L'ALLINEAMENTO E LA BONIFICA DEI DATI DELLA PIATTAFORMA DEI DEBITI COMMERCIALI (PCC) - DITTA HALLEY SUD - CIG: Z573CF4180.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° Trimestre 2023 - CONVENZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO - LOTTO 5 - MULTIFUNZIONE A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI” - 60 MESI - FASCIA A - (C.I.G. 8457674560), per gli uffici comunali di Protezione Civile. CIG (derivato): Z0E3A3C33B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Carta Service di Riccardo Severino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE  - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MC.M.W. DI CONSOLO LUCIO CIG: ZD0392A5D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Associazione culturale Villa Felice. Contributo art. 7 L.R. n.20/2016. A.S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.10.2023 al 15.10.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA Compost srl, per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale – CIG: ZBF341C59A - Liquidazione fattura n. 00020/2023-06-PA del 03/10/2023 – DITTA MIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ILLUMINAZIONE AREE CIMITERIALI: DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO CIG: Z763953120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: PAE0033736 - PAE0033737 - PERIODO:  LUGLIO - AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità art. 10  C.C.D.I. - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DI LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI  PER ADEMPIMENTI URGENTI DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità art. 11, 12  e 13 C.C.D.I. - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica "Interventi per la rimozione della vulnerabilità sismica del plesso scolastico di via Avv. Vito Reina" Next Generation EU - CUP J65E20000610003  CIG  A0085C2237. Modifica Q.T.E. post aggiudicazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bonus figlio di cui all’art. 6 comma 5 della L.R. nr. 10/2003. Impegno finanziamento anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisizione sistema hardware e software, comprensivo di servizi in cloud, per la digitalizzazione delle attività consiliari – Determina a contrarre ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) e 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 – CIG: Z1B3CD7628</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE ECONOMATO SOMME SPESE NEL 3° TRIMESTRE 20223</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa in favore della Soc. Coop. Co. Ser. per servizio di educativa domiciliare per il minore R.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa ricovero disabili psichici  C.C.T. - R.G. 4° trimestre 2023 -  Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabile psichico   M.G. 4° trimestre 2023   Comunità Alloggio per disabili psichici “Noema”  – P.I. 03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici  S.S.M. e C.R. - 4° trimestre 2023.   Comunità alloggio “Alba Onlus”  con sede in Mascalucia  P.I. 03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga ricovero anziano R.G. presso Casa di riposo Paradiso dei Nonni con sede in Mascalucia, P.I. IT05838050879.  Impegno spesa 2023;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI “TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA (ENERGY MANAGER) AI SENSI ALL’ART. 19 DELLA LEGGE 10/91 E S.M.I. PER ANNI TRE E PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)”. Liquidazione Saldo al tecnico incaricato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  per Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria  a. s. 2023-24. Alunni C.E. - C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto formazione specialistica per la digitalizzazione delle attività delle commissioni consiliari - CIG Z913B7D4E6 - Liquidazione fattura n. 0001151664 del 30/09/2023 – DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria Cavallotto librerie.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Villa Felice. Convenzione micronido a.s. 2023/2024. Mensilità settembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Maggioli spa.Fornitura n. 20 fogli suppletivi stato civile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE fattura FG Technology srl  con sede in Belpasso per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. della frazione merceologica avente codice CER EER 20.03.07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME IN ECONOMIA AL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI GRAVINA DI CATANIA – PROGETTI ASSISTENZIALI PERSONALIZZATI PER PERSONE IN   CONDIZIONE DI DISABILITA’ GRAVE ANNO 2021 FNA MINORI E ADULTI – D.P.R.S. 589/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci – primo stralcio”. CUP J67H20004360006 - Liquidazione  incentivi tecnici ex art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Seconda erogazione a saldo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Valutazione, rimozione, trasporto e smaltimento materiale contenente cemento-amianto abbandonato da ignoti sul territorio comunale.  Liquidazione ditta: Centro Commerciale Edile con sede in Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Sogeri srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetto SAI triennio 2023-2025 - accoglienza, integrazione e tutela di  12 richiedenti asilo e rifugiati cat. MSNA - CIG: 9730899FDF – Efficacia dell’aggiudicazione del servizio alla Soc. Coop. Sociale Integra</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetto SAI triennio 2023-2025 - accoglienza, integrazione e tutela di  21 richiedenti asilo e rifugiati cat. ORDINARI - CIG: 9731063738 – Efficacia dell’aggiudicazione del servizio al Consorzio Sol.Co.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa atto cessazione dipendente Sig. Di Grazia Nunzio per decesso</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 4/1530 del 05/09/2023 alla ditta Gruppo Informatica e Servizi GEIS Srl per servizi di rendicontazione delle risorse aggiuntive del fondo di solidarietà comunale finalizzate ai servizi sociali di cui al DPCM 01.07.2021 C.I.G.: Z703A4E65F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    ANFFAS ONLUS di Catania - II trimestre 2023  Partita Iva: IT04375900877 Sede: Via Policastro, 76 – 95126 – Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento denominato “Assistenza domiciliare Integrata” Legge328/2000 CUP G39J21021550001. Liquidazione Cooperativa Sociale   TEAM con sede legale in  Catania P.IVA: 03868720875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Barbaro Group srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREE CIMITERIALI - ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - III TRIMESTRE - DOTT. AMOROSO E DOTT. TERMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 INTERVENTO A PAGAMENTO PRESSO L'ENTE SULLA PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA - DITTA HALLEY SUD - CIG: Z8A3CBE5A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M.  settembre 2023 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori D.M.A.settembre 2023  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore C.N. Settembre 2023  - Liquidazione Cooperativa Sociale Dolci Ribelli con sede legale in Via Polveriera, 20/A - 95030 – Mascalucia (CT) P.IVA: IT05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione Settembre 2023.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D. SETTEMBRE 2023. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione progetti Villa Felice. Mensilità luglio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  RACO srl  per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronido Villa Felice. Settembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture nr. 338/E/2023 del 22.09.2023  e nr. 349/E/2023 del 04.10.2023 Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI nel mese di settembre 2023 e integrazione pagamento accoglienza mesi di luglio e agosto 2023 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture nr. 13/FE del 02.10.2023 Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. nel mese di settembre 2023 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Svincolo somme Progitec srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 25/PA del 01/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR) – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana  Progetto “Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere” CUP J63D20001760001 Next Generation EU; Liquidazione e pagamento a saldo incarico di PFTE esteso CIG  94781798BD;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR  Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. del Piano nazionale di ripresa e resilienza “Piccole opere”  Next Generation EU Progetto: “Interventi diffusi di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale”,  CUP J64E21001410001, CIG 8900445F8D. Presa atto Relazione sul conto finale, Stato finale e approvazione Certifcato di regolare esecuzione. Liquidazione e pagamento  saldo all'impresa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana. Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sintetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001 NEXT GENERATIONE EU Incarico di CSP e CSE – CIG  9850892D3B. Liquidazione e pagamento onorario CSP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI TECNICO (INGEGNERI, ARCHITETTI) ESPERTI IN OPERE PUBBLICHE SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP  E11C22001300005 CIG  96960666C8 Approvazione relazione attività e liquidazione compensi tecnico incaricato. Seconda trance</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica obbligatoria dell'impianto di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 del Parco urbano Trinità Manenti. Approvazione preventivo di spesa e impegno somme CIG Z833BFEAD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci – primo stralcio”. CUP J67H20004360006 CIG 9161841E5B. Liquidazione e pagamento competenze tecniche al terzo SAL lavori CIG Z113468E5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Lavori di riqualificazione del Palazzo Municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica nel comune di Mascalucia”, CUP: J61E17000310001 Liquidazione e pagamento competenze tecniche per il coordinamento sicurezza in esecuzione (CSE) a tutto il SAL n. 2. CIG 730899664D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI RIPARAZIONI DEI MANUFATTI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO COMUNALE E BUCHE STRADALI – LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA DITTA R.D. DI DI STEFANO ROSARIO CON SEDE IN BELPASSO - CIG: Z8B38CD585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.09.2023 al 30.09.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta Kyocera Document solutions Italia spa.Fotocopiatore multifunzione a noleggio per gli uffici dei servizi demografici.Sala Multifunzione. Perioda dal 14.06.2023 al 13.09.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. MASCALUCIA - PROSECUZIONE DELL'INCARICO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE - PROC. N. 13096/2019 R.G.N.R.- LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   Beneficiario: AVV. FRANCA GIULIANA VICARI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica "Interventi per la rimozione della vulnerabilità sismica del plesso scolastico di via Avv. Vito Reina" Next Generation EU - CUP J65E20000610003  CIG  A0085C2237</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DAL SIG. LO PRESTI ROSA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 222/2017 - CIG: ZF721692CA - Liquidazione saldo spese legali -   Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 - CIG ZB43B00C37 - Liquidazione fattura n. 1023245643 del 28/09/2023 - DITTA Poste Italiane S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, A.S. 2023/2024, mediante voucher di servizio.  Rimodulazione impegno di spesa alunna G.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA EDENRED ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria  a. s. 2023-24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto formazione specialistica per la digitalizzazione delle attività delle commissioni consiliari - determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 - CIG Z913B7D4E6 - Liquidazione fattura n. 0001145506 del 31/08/2023 – DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci – primo stralcio”. CUP J67H20004360006 CIG 9161841E5B. Affidamento servizio di Effettuazione sondaggi su conglomerati bituminosi. Approvazione preventivo CIG ZA23C8585C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prestazione di supporto amministrativo al RUP per la gestione rifiuti - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ESTINTORI COMUNALI I^ SEMESTRE 2023 E FORNITURA ESTINTORI DITTA BORZI CONCETTA -  CIG: Z5E394EFD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’AREA "POLIZIA MUNICIPALE - CONTENZIOSO" dal 28/09/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Adesione con la ditta Progitec srl  con sede in Castel di Iudica (CT) per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. della frazione merceologica avente codice CER EER 20.02.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, A.S. 2023/2024, mediante voucher di servizio. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Assistenza nucleo familiare minore  M.M. a valere sui fondi del Progetto “Sostegno alle famiglie vulnerabili” CUP: G39D19000150002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, A.S. 2023/2024, mediante voucher di servizio. Impegno di spesa alunni M.L. e R.M.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale – CIG: ZBF341C59A - Liquidazione fattura n. 00018/2023-06-PA del 01/09/2023 – DITTA MIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RICONFIGURAZIONE DELLE REGOLE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PERIMETRALE (FIREWALL) DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.20-2023-FE del 22/08/2023 DI € 2.350,00 oltre IVA - DITTA  SOLTECH S.R.L. - CIG. Z0B3BD144D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARIO RELATIVO ALLE SPESE DEI GIUDIZI PENDENTI DINANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA - AVV. AUTERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione risorse aggiuntive FSC Asili anno 2022 - per l'assegnazione di contributi alle famiglie per fruire del servizio di asilo nido e assimilabili ai sensi del D. Lgs. 65/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE fattura FG Technology srl  con sede in Belpasso per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. della frazione merceologica avente codice CER EER 20.03.07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA DI MANUTENZIONI ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO IMPIANTI DI BARCELLONA ALESSANDRO - CIG:  Z94395899C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ELEVATORI COMUNALI MESI DI LUGLIO  E AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE – CIG:Z763932784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica nel comune di Mascalucia, CUP J61E17000310001 Liquidazione e pagamento servizio di esecuzione di provini  su cls e acciaio per le opere  in c.a. e carpenteria metallica e prova  di carico micropali  CIG Z363A4564C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.09.2020 al 15.09.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M.  Agosto 2023 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. V2/558009 del 31/07/2023 alla ditta Errebian spa – per fornitura materiale di cancelleria per gli Uffici dell'Area Servizi Socio-Culturali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>(PNRR) – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana Progetto “Parco urbano Monte Ceraulo recupero e valorizzazione area naturalistica esistente - CUP J69D17000960008. Relazione preventiva archeologica Liquidazione e pagamento a professionista incaricata CIG Z753BE95C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    ANFFAS ONLUS di Catania - I trimestre 2023  Partita Iva: IT04375900877 Sede: Via Policastro, 76 – 95126 – Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARIO RELATIVO ALLE SPESE DEI GIUDIZI PENDENTI DINANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA - AVV. AUTERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Barbaro Group srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 19 del 0333/07/2023 all’avv. Santo Scolaro per compenso attività di Commissario di gara - progetto sai triennio 2023-2025 accoglienza, integrazione e tutela di 12 minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo e rifugiati cat. MSNA - cig 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica nel comune di Mascalucia, CUP J61E17000310001 – CIG 87916180B0. LIQUIDAZIONE certificato 2 bis al SECONDO SAL LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per l'adeguamento urgente rete antincendio dell'I.C.S. Leonardo da Vinci di Via Regione Siciliana. CUP: J62B22003830004.CIG  9798675A67. Liquidazione e pagamento progettista esecutivo e CSP  CIG: ZE638E3972.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>: Servizio di verifica periodica degli impianti elettrici di Messa a Terra, ai sensi del dPR 462/01 in locali comunali. Liquidazione e pagamento verifiche per 4 immobili comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori interventi urgenti di ripristino apparecchiature e attrezzature per il regolare funzionamento del depuratore di c.da Munzoni. Liquidazione e pagamento a ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 1218/01 del 27-042023 INFO srl per pubblicazione atti di gara - progetto sai triennio 2023-2025 accoglienza, integrazione e tutela di 21 richiedenti asilo e rifugiati cat. ORDINARI- cig  95435377DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 1217/01 del 27-04-2023 INFO srl per pubblicazione atti di gara - progetto sai triennio 2023-2025 accoglienza, integrazione e tutela di 12 Minori Stranieri Non Accompagnati cat. MSNA - cig  9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 6/002 del 23/06/2023 alla dott.ssa Eleonora Pitino per compenso attività di Commissario di gara - progetto sai triennio 2023-2025 accoglienza, integrazione e tutela di 12 minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo e rifugiati cat. MSNA - cig 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 13_23 del 09-06-2023 all’avv. Michele Minissale per compenso attività di Commissario di gara - progetto sai triennio 2023-2025 accoglienza, integrazione e tutela di 21 richiedenti asilo e rifugiati cat. ORDINARI- cig  95435377DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 1/PA-2023 del 09-06-2023 al dr. Salvatore Lunetto per compenso attività di Commissario di gara - progetto sai triennio 2023-2025 accoglienza, integrazione e tutela di 21 richiedenti asilo e rifugiati cat. ORDINARI- cig  95435377DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice per l'Ufficio Servizi Sociali. I Semestre Anno 2023  Ditta Comis - SRL con sede in Via V. Giuffrida, 28 - Catania, P.I.: IT03797260878 CIG: Z7B38ED5EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso buoni mensa. Sig.ra Rizzotto Roberta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR  Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. del Piano nazionale di ripresa e resilienza “Piccole opere”  Next Generation EU Progetto: “Interventi di efficientamento energetico al palazzo municipale” CUP  J63I23000070006. CIG A00B9BA505. Aggiudicazione definitiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G.  APRILE 2023 BENEFICIARIO:  ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 203/PA del 07.09.2023 alla Soc.Coop. Sociale Delfino nr. 1 voucher per servizio di educativa domiciliare</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci – primo stralcio”. CUP J67H20004360006 CIG 9161841E5B.  Liquidazione e pagamento terzo SAL lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Democrazia partecipata anno 2022 - Liquidazione somme dovute per acquisto materiale librario dalla ditta "MARIANO CORALLO DISTRIBUZIONE LIBRI DI NASCA"  destinato alla biblioteca "Monte Ceraulo" - fabbricato via Pulei, 51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE IN OCCASIONE DELLE ELEZONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G. LUGLIO-AGOSTO 2023 BENEFICIARIO:  ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per l'adeguamento urgente rete antincendio dell'I.C.S. Leonardo da Vinci di Via Regione Siciliana. CUP: J62B22003830004 - CIG:  9798675A67 RICONOSCIMENTO RATA DI ANTICIPAZIONE SUI LAVORI ALLA DITTA ESECUTRICE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – ADEGUAMENTO ISTAT RELATIVAMENTE ALL' ANNO 2022 E DAL 01/01/2023 AL 31/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARRETRATI PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE  B-C-D- ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ILLUMINAZIONE AREE CIMITERIALI: DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO CIG: Z763953120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione luglio 2023.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.  Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Liquidazione trasporto "h" art. 5     Mittente: I.C.A.M. ONLUS - Villaggio S.Giuseppe Partita IVA: IT01211330871 Codice fiscale: 80001170879 Sede: via Mazzasette ,3 - 95025 - Aci Sant' Antonio (CT) IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA  MESE AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. - SIMOG: 9498388DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricoveri  V.A. - S.P.  - L.G. - R.G. - P.M.  luglio-agosto 2023. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876. Fattura 25 de 01/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO COMUNALE PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GREEN TECH SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO – CIG: 8657516835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore C.N. Agosto 2023  - Liquidazione Cooperativa Sociale Dolci Ribelli con sede legale in Via Polveriera, 20/A - 95030 – Mascalucia (CT) P.IVA: IT05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione Agosto 2023.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SCAFFALATURE METALLICHE PER LOCALE DELLA POLIZIA LOCALE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO - AFFIDAMENTO DIRETTO - EX ART. 50 C. 1 LETT- B DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36. DITTA: F.A.M.U. con sede legale in Via Vittorio Emanuele III, 144/A - 95032 Belpasso (CT) - P.IVA 02317320873 CIG. ZA83BF0398</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di spesa per canone mensile del servizio POS (Easyfisso Poste) per i pagamenti delle sanzioni del C.d.S. presso il Comando di Polizia Municipale.                                           DITTA:  AXERVE S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) -  C.F./P.I. n. 02686620028/ IT02675650028 C.I.G. N. ZBD3AE651E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.08.2023 al 31.08.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture nr. 10/FE del 31.07.2023 e 11/FE del 29.08.2023 Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. nel mese di LUGLIO E AGOSTO 2023 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture nr. 158/E/2023 del 04.05.2023  e nr. 172/E/2023 del 05/06/2023 Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI nel mese di giugno, luglio e agosto 2023 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 29/E/2023 del 06.02.2023  Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI nel mese di febbraio 2023 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota fissa IV Trimestre 2022 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di riparazione serbatoio acqua su mezzo antincendio in dotazione all’U.O. Protezione Civile. Ditta: SAEM FER S.R.L. con sede in S.P. 69 Km 17+400 Passo Martino - Catania C.F.-P.Iva  CIG n. ZF13C410E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO RIASSEGNAZIONE DI FIGURA FG AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - CONFERMA  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO L'ENTE PER LA  FORMAZIONE SULLA PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA - DITTA HALLEY SUD - CIG: Z473BDD3FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo alle sezioni primavera di nuova istituzione anno scolastico 2019/2020 e per le sezioni primavera che hanno funzionato negli anni precedenti e che hanno chiesto la prosecuzione per l'anno scolastico 2020/2021 (d.lgs 65/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2310/2023 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA CAUSA R.G. N. 8472/2018 PROPOSTO DAI SIGG.RI MOLINO + ALTRI – INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE - PROC. N. 10293/2021 R.G.N.R. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia  Proroga tecnica mesi due  e  sostituzione pompa dosatrice cloro CIG  ZCC3C58C2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G: n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di spesa per canone mensile del servizio POS (Easyfisso Poste) per i pagamenti delle sanzioni del C.d.S. presso il Comando di Polizia Municipale.                                           DITTA:  AXERVE S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) -  C.F./P.I. n. 02686620028/ IT02675650028 C.I.G. N. ZBD3AE651E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR  CON ISTANZA MISURA CAUTELARE MONICRATICA EX ART. 56 CPA + MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO DA SOCIETÀ OLEIFICIO DR. S. MESSINA SRL, GIUSEPPE LO SCIUTO E SOCIETÀ ETNA PARK SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. GIOVANNI CARLO FIGUERA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  RACO srl  per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Sogeri srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 20/PA del 31/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI MAURO MANLIO. MESE DI LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D. AGOSTO 2023. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT) - PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Assistenza nucleo familiare minore S.S. a valere sui fondi del Progetto “Sostegno alle famiglie vulnerabili” CUP: G39D19000150002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di n. 20 fogli suppletivi di Stato civile in formato A4 per l’anno 2023  CIG Z003C55B12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzo impegno di spesa per lo svolgimento di attività istruttoria in convenzione – dipendente Giambrone M. L. – Potenziamento Servizio Sociale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NON DOVUTE ALL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 37/E del 01.09.2023 alla Casa Famiglia Belli e Monelli per  accoglienza minore D.M.A. mese di agosto 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR  Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. del Piano nazionale di ripresa e resilienza “Piccole opere”  Next Generation EU Progetto: “Interventi di efficientamento energetico al palazzo municipale” CUP  J63I23000070006. CIG A00B9BA505  Approvazione progetto esecutivo e  determinazione a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. MASCALUCIA  - AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO DI  DIRETTORE OPERATIVO (D.O.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro integrativo A.S. 2022 - 2023. Sig. Bonaccorsi Pietro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE 265/99- COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO - COMUNE DI MISTERBIANCO - COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ILLUMINAZIONE AREE CIMITERIALI: DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO CIG: Z763953120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA DI MANUTENZIONI ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2023 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO IMPIANTI DI BARCELLONA ALESSANDRO - CIG:  Z94395899C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo Stato per il periodo dal 01.08.2023 al 15.08.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla linea di fibra ottica con spostamento e messa in sicurezza.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO BONARIO DELL'ACCONTO TARI 2023 - DITTA MIT SRLS - CIG: Z7F3BB1463.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione alla convenzione con la ditta Meta Service s.r.l. per il conferimento dei rifiuti aventi codice  CER EER 08.01.11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.R.S. 1528 DEL 6 SETIEMBRE 2022 - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA - BONUS CAREGIVER - SOMME ANNUALITÀ 2018-2019-2020. Impegno somme e liquidazione aventi diritto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>(PNRR) – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana Progetto “Parco urbano Monte Ceraulo recupero e valorizzazione area naturalistica esistente - CUP J69D17000960008.  CIG A00AC7F9F9 Approvazione progetto esecutivo e Determinazione a contrarre per affidamento lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Valutazione, rimozione, trasporto e smaltimento materiale contenente cemento-amianto abbandonato da ignoti sul territorio comunale.  Affidamento alla ditta Centro Commerciale Edile con sede in Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione alla convenzione con la ditta Intramoviter s.r.l. per il conferimento dei rifiuti aventi codice  CER EER 17.05.04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione    gennaio-giugno 2023 Cooperativa Sociale EUREKA  con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23,  mediante voucher di servizio.   Liquidazione    gennaio-giugno 2023 Cooperativa Sociale   Eureka con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE fattura FG Technology srl  con sede in Belpasso per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. della frazione merceologica avente codice CER EER 20.03.07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica "Interventi per la rimozione della vulnerabilità sismica del plesso scolastico di via Avv. Vito Reina".  CUP J65E20000610003   CIG A0085C2237 CPV 45454000-4  INDIZIONE GARA LAVORI. PROCEDURA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA “REALIZZAZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITÀ MASSANNUNZIATA – STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD”. CUP J67B15000530004  CIG A0085DB6D7 INDIZIONE GARA LAVORI. PROCEDURA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica "Interventi per la rimozione della vulnerabilità sismica del plesso scolastico di via Avv. Vito Reina".  CUP J65E20000610003. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA “REALIZZAZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITÀ MASSANNUNZIATA – STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD”. CUP J67B15000530004.  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLA BANCA DATI ELETTORALE GESTITA DAL SOFTWARE JDEMOS CON LA BANCA DATI DI ANPR, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG. ZB03C2D747</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione servizio trasporto scolastico comunale A.S.2023 - 2024. Ditta CO.SER. AR.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS GPL PER USO COMBUSTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti all'attività del Grest Estivo promossa nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità - Liquidazione Cooperativa Sociale Coser a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minore C.N. Luglio 2023 - - Liquidazione Cooperativa Sociale Dolci Ribelli con sede legale in Via Polveriera, 20/A - 95030 – Mascalucia (CT) P.IVA: IT05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE REMOTA REMOTA COMPRESO IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE, RICONOSCIMENTO DE-VISU E ASSISTENZA TECNICA PER LA CONFIGURAZIONE DEGLI OTP SU CELLULARE CIG. ZCB3C37E5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   aprile 2023 Cooperativa Sociale   SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in Catania P.IVA: 05152970876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: 6820230814000227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti all'attività del Grest Estivo promossa nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità - Liquidazione Cooperativa Sociale Millennium con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE 8 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X03827250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Lavori di riqualificazione del Palazzo Municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica nel comune di Mascalucia”, CUP: J61E17000310001  CIG: 87916180B0 Presa d'atto  provvedimenti DRPC  al prot. 23762/2023 e prot. 24025/2023 Approvazione perizia di variante e suppletiva n°1. Assestamento somme contabili all'interno dell'importo finanziato ed impegnato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 Investimento 2.2 PIANO UR­BANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI” “LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 CUP: J64H22000460001  Affidamento servizio professionale di supporto al RUP. Aggiudicazione definitiva  CIG  97615741B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>Corso di Tiro a Segno Nazionale ed attività di tiro Polizia Municipale valido per l’anno 2021. C.I.G. N. ZEC32A596B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE  - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LC.M.W. DI CONSOLO LUCIO CIG: ZD0392A5D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M.  Luglio 2023 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per il servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S.  Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Biagio di Santolino n. 78 -47892- Acquaviva- Repubblica di San Marino (SM) C.I.G. n. ZBC38E283E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione Ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, assunta al protocollo generale dell’Ente in data 31/07/2023 con il n. 23103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. Luglio 2023. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione   aprile-maggio 2023 Cooperativa Sociale    SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in  CATANIA (CT) P.IVA: 05152970876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   giugno 2023 Cooperativa Sociale  ASAR con sede legale in Catania P.IVA: 04666370871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio per minore R.A.  Liquidazione Cooperativa Sociale INSIEME SI PUO' con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 005638880871. Anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga ricovero anziano R.G. presso Casa di riposo Paradiso dei Nonni con sede in Mascalucia, P.I. IT05838050879.  Impegno spesa  2023; Variazione PEG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>Democrazia partecipata anno 2022 - lavori di ristrutturazione di una biblioteca - fabbricato via pulei 51 - Mascalucia (CT) - Biblioteca Monte Ceraulo - Fattura n.20 del 20.07.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta” del PO FESR Sicilia 2014-202 “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita” CUP J67H16001210002. Aggiornamento quadro economico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DELL’AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE (ACT) PER N°2800 ESPERTI ESTERNI CON PROFILO FG A TEMPO DETERMINATO. PRESA ATTO RIASSEGNAZIONE DI FIGURA FG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso buoni refezione Sig. Salvatore Todaro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo Stato per il periodo dal 16.07.2023 al 31.07.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   maggio 2023 Cooperativa Sociale   SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in Catania P.IVA: 05152970876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 638  DEL 20/04/2023  "ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI 28 E 29 MAGGIO 2023. aNTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G: n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti all'attività del Grest Estivo promossa nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità - Liquidazione Cooperativa Sociale Dolci Ribelli con sede legale in Via Polveriera, 20/A - 95030 – Mascalucia (CT) P.IVA: IT05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  aprile-giugno 2023 Cooperativa Sociale  Orsa Maggiore con sede legale in  Acicatena (CT) P.IVA: 02358970875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA  MESE LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. - SIMOG: 9498388DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE AREE CIMITERIALI – LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A FAVORE DELLA  DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO –   CIG: Z763953120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ELEVATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE – CIG:Z763932784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23,  mediante voucher di servizio.    Liquidazione    maggio-giugno 2023 Cooperativa Sociale  I Girasoli s.n.c.  con sede legale in Scordia P.IVA: 04609070877,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE" - LOTTO 8 SICILIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE 2° TRIMESTRE 2023 – CIG 7120912A78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio. Alunno  G.S.  Liquidazione  gennaio-giugno 2023 Cooperativa Sociale  COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E FORMAZIONE - DOTT. SPINELLA - CIG: ZEE397D2B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI   LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ADEGUAMENTO ISTAT - ANNO 2022 E DAL 01/01/2023 AL 31/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 investimento/Subinvestimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Impianto sportivo Turi Guglielmino a Massannunziata. Recupero impianto di calcio, atletica e campetti e spazi a verde e tribune" CUP J63D20001770001 Presa atto DGM di approvazione PFTE esteso. Determinazione a contrarre per affidamento congiunto della progettazione e lavori (appalto integrato)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale – CIG: ZBF341C59A - Liquidazione fattura n. 00016/2023-06-PA del 01/08/2023 – DITTA MIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria assegnazione n. 7 posti convenzionati presso asilo nido privato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO L'ENTE PER LA  FORMAZIONE SULLA PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA - DITTA HALLEY SUD - CIG: Z473BDD3FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI ALLE CENTRALI DI ALLARME DEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA REGIONE SICILIANA 12 E VIA ROMA DELL'ICS LEONARDO DA VINCI DI MASCALUCIA, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023 - DITTA VOLTECH S.R.L. - CIG. Z663C19E2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione   integrazione giugno 2023 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DA SIG. LA GANGA RIVETTO LUIGI - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. GIULIANA SGROI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>Corso di Tiro a Segno Nazionale ed attività di tiro Polizia Municipale valido per l’anno 2022. C.I.G. N. ZB036A334F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Sogeri srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  RACO srl  per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabili C.R. e T.A. Liquidazione Aprile, Maggio e Giugno 2023   Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 33/E del 31.07.2023 alla Casa Famiglia Belli e Monelli per  accoglienza minore D.M.A. mese di luglio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di postalizzazione - CIG: Z1538F44AB - Liquidazione fattura n. 1023204975 – DITTA Poste Italiane S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 - CIG: ZB43B00C37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI CONTROLLO LIQUIDAZIONE COMPENSO II TRIMESTRE E MESE DI LUGLIO 2023 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. GIUSEPPE GRANATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO COMUNALE PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GREEN TECH SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO – CIG: 8657516835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI CONTROLLO LIQUIDAZIONE COMPENSO II TRIMESTRE 2023 - COMPONENTE ESTERNO AVV. EMANUELE BIANCAROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO DAL 01/07/2023 AL 15/07/2023 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. COSTA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso quota trasporto scolastico comunale sig.ra Sporalli Agatina Santina.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 - CONTRIBUTO ISTAT - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORMAZIONE E COMPENSO ATTIVITA' CENSUARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER CONSENTIRE LE TUMULAZIONI IN LOCULI PREFABBRICATI -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA CON IMPEGNO SOMME -  SIMOG N. 9998220826</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE IVA ED ADEMPIMENTI 2023, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E IRAP 2023 - DOTT. GIUFFRIDA - CIG: Z743BF46F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Presa atto mantenimento convenzioni con le piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 18/PA del 31/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFOCAMERE WEB SERVICE INI PEC REGISTRO IMPRESE –  CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DA INFOCAMERE SOCIETA'' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 23008595 del 13/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI UN ESPERTO INGEGNERE PROFILO JUNIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2 DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP E99J21007460005 e al CIG 9695764D8E Approvazione relazione attività e liquidazione compensi tecnico incaricato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI TECNICO (INGEGNERI, ARCHITETTI) ESPERTI IN OPERE PUBBLICHE SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022. CUP  E11C22001300005 CIG  96960666C8 Approvazione relazione attività e liquidazione compensi tecnico incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR) – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana, il progetto “Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere” CUP J63D20001760001 Presa atto DGM di approvazione PFTE esteso. Modifica QTE. Determinazione a contrarre per affidamento congiunto della progettazione e lavori (appalto integrato)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. MASCALUCIA - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO SUPPORTO AL RUP - AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. – PROCEDURA NEGOZIATA N. 3161374 M.E.P.A. – PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Convenzione temporanea con la ditta Ecologica Italiana s.r.l. per il ritiro e lo smaltimento degli oli vegetali esausti di provenienza domestica aventi codice  CER EER 20.01.25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  RACO srl  per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE PRESSO L'ENTE SULLA PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA - DITTA HALLEY SUD - CIG: Z473BDD3FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DI UN MANUALE DIGITALE DINAMICO E MONITORAGGIO, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023 - DITTA FORMANAGEMENT S.R.L. - CIG. Z5A3C0CB14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del Comune di Mascalucia. Liquidazione Affidamento gg. 15 nelle more della conclusione procedura nuovo affidamento – CIG:Z4B3B3ED90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del Comune di Mascalucia. Liquidazione prelievo, caratterizzazione e smaltimento rifiuti da depurazione impianto scuola di via del Sole – CIG:Z4D3B4DC5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. CUP J65F18000720002. Certificazione di collaudo – approvazione. Liquidazione incarico di collaudatore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: PAE0021743 - PAE0021744 - PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi.  Insieme si può  - Società Cooperativa Sociale Onlus.Aprile 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA, HELP DESK, AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA SICRAWEB, PER L’ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2130467 del 30/06/2023 di € 15.348,00 IVA ESCLUSA - DITTA MAGGIOLI S.P.A.- CIG: ZAD38FB04F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione progetti Villa Felice. A.S. 2022 - 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Ministero Interno assegnazione contributi per investimenti per manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Interventi  allontanamento acque da via Tremestieri e realizzazione dossi CUP J67H23000230001.  CIG 98282933F5 Aggiudicazione definitiva. Revoca Det. Dir. 883/2023 e sua riproposizione  emendata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTE CONSORTILI A S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica nel comune di Mascalucia, CUP J61E17000310001 – CIG 87916180B0, LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DIREZIONE LAVORI AL SECONDO SAL LAVORI  CIG 730899664D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica obbligatoria dell'impianto di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 del Parco urbano Trinità Manenti. Approvazione preventivo di spesa e impegno somme CIG Z833BFEAD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO SCAFFALATURE METALLICHE PER LOCALE DELLA POLIZIA LOCALE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO - AFFIDAMENTO DIRETTO - EX ART. 50 C. 1 LETT- B DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36. DITTA:  F.A.M.U. con sede legale in Via Vittorio Emanuele III, 144/A - 95032 Belpasso (CT) - P.IVA 02317320873 CIG. ZA83BF0398</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA  ERRONEAMENTE VERSATI - C.D.U. 17721/2023 C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA VERSATI- CILA PROT. 16683/2023 L.M.M.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN  NOLEGGIO - LOTTO 6 - N. 2 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI  (C.I.G. 8457690295) C.I.G. (derivato): ZBE34312B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per il servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S.  Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Biagio di Santolino n. 78 -47892- Acquaviva- Repubblica di San Marino (SM) C.I.G. n. ZBC38E283E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sintetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001  CIG 9979166C49 Presa atto determinazione della CUC  Riapprovazione progetto esecutivo e Determinazione a contrarre per affidamento lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio di noleggio di un Display Full Color e gestione invio informazioni per la Polizia Locale. Ditta: MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella con sede in Via della Resistenza n. 65C – 95030 Pedara - CT – P.IVA 04471080871 C.I.G. n. ZC03915B08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G.  GIUGNO 2023 BENEFICIARIO:  ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione giugno 2023.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M.  Giugno 2023 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio refezione scolastica Serenissima Ristorazione spa. Mensilità giugno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA HALLEY PER L'ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.202300626 del 04/07/2023 - EURO 5.028,23 IVA INCLUSA - DITTA HALLEY SUD S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo fruizione dei servizi prima infanzia asilo nido micronido. A.S. 2022 - 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G: n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI MOLINO S.,  SAPUPPO F.+ ALTRI C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 78/2018  C.I.G. Z2623DF481 Avv. C.E. GUARNACCIA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. CARMELO ELIO GUARNACCIA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PROPOSTO DAI SIGG.RI D'ARRIGO C. E SEMINARA G CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 27/2018 - CIG: Z252266B41 - Liquidazione saldo spese legali -  BENEFICIARIO: AVV. G. TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DA ZAPPALA' CLAUDIO - INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 100/2017 - CIG: Z851F3B445- LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. ROCCO MAURO TODERO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione ricorso ex art. 702 cpc proposto dal Sig. Aiello G.ppe - C.I.G. Z210F919C2  - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. GENNARA BASILE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI MOLINO S.,  SAPUPPO F.+ ALTRI C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 78/2018  C.I.G. Z2623DF481 Avv. R.M. Todero - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. ROCCO MAURO TODERO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZE N. 562/2022 E N. 765/2023 TAR CATANIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Ministero Interno assegnazione contributi per investimenti per manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Interventi per area da recuperare a parcheggio, allontanamento acque da via Tremestieri e realizzazione dossi Incarico competenze tecniche. Integrazione a incarico  al direttore dei lavori per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione in affidamento diretto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture nr. 158/E/2023 del 04.05.2023  e nr. 172/E/2023 del 05/06/2023 Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI nel mese di aprile e maggio 2023 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricoveri  V.A. - S.P.  - L.G. - R.G. - P.M.  maggio-giugno 2023. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corrispettivi trimestrali per utenza del servizio telematico relativo all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile Comunicazione ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.P.R. 28/09/1994 n. 634 - 1° e 2° Trimestre 2023 BENEFICIARIA: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO di progettazione, CSP, Direzione lavori, misura e contabilità, CSE e CRE PER L’INTERVENTO - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica "Interventi per la rimozione della vulnerabilità sismica del plesso scolastico di via Avv. Vito Reina" CUP J65E20000610003  CIG 9862901362 Affidamento diretto ex art. 2, comma 1, lett. a) della l. 120/2020 dei servizi di ingegneria  e art. 24  D.L. 13/2023 convertito in legge 41/2023. Assegnazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione II trimestre 2023. Noleggio fotocopiatore Canon Italia spa. CIG ZE93475E9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA PROPOSTO DA AIELLO G.PPE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 12/2017 - CIG: Z1E1D587D4 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. GENNARA BASILE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta Canon Italia SpA per il noleggio di una fotocopiatrice Area Lavori Pubblici – periodo 01/04/2023 – 30/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo progetti Associazione culturale Villa Felice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d 'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.06.2023 al 30.06.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d 'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.07.2023 al 15.07.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RICONFIGURAZIONE DELLE REGOLE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PERIMETRALE (FIREWALL) DEL COMUNE DI MASCALUCIA, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023 - DITTA  SOLTECH S.R.L. - CIG. Z0B3BD144D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR) – Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione urbana Progetto  “Parco urbano Monte Ceraulo recupero e valorizzazione area naturalistica esistente - CUP J69D17000960008.  Presa atto del ricorso della relazione preventiva archeologica – Assegnazione incarico in trattativa diretta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione    gennaio-giugno 2023 Cooperativa Sociale  COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE fattura FG Technology srl  con sede in Belpasso per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. della frazione merceologica avente codice CER EER 20.03.07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTABILITA' IVA, LIQUIDAZIONI PERIODICHE, DICHIARAZIONE IRAP E RELATIVE TRASMISSIONI TELEMATICHE PER L'ANNO FISCALE 2023 - CIG: Z743BF46F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE 8 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X02862026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio. Alunno R.E.   Liquidazione   periodo gennaio-giugno 2023 Cooperativa Sociale  COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione    giugno 2023 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.  GIUGNO 2023. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti alle attività  promosse nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità . Impegno di spesa,  beneficiari C.L. e D. M. D.  Anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per spese ricovero disabili psichici  agosto/dicembre 2023 Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisizione immobile sito in Massannunziata, Via Monpilieri n°4 di proprietà del Pontificio Istituto delle Missioni Estere (P.I.M.E.). Affidamento incarico per rogito notarile. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI/SUAP 01/07/2023-31/12/2023.CODICE CIG Z17393943C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA DI MANUTENZIONI ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2023 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO IMPIANTI DI BARCELLONA ALESSANDRO - CIG:  Z94395899C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Rate Trim.li Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn -  KJOCERA TASKAlfa 3511i per gli uffici comunali dell’U.O. Protezione Civile - Ditta: KJOCERA Document Solution Italia S.p.A. con sede in via Monfalcone, 15, Milano, P.Iva: 00973040963 C.I.G. Z483574737</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI CONTROLLO LIQUIDAZIONE COMPENSO II TRIMESTRE 2023 - COMPONENTE ESTERNO AVV. GIOVANNI MAGRI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO II TRIMESTRE - COMPONENTE ESTERNO DOTT. COSTA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 30/E del 30.06.2023 alla Casa Famiglia Belli e Monelli per accoglienza minore D.M.A. mese di  giugno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per l'abbattimento del costo sostenuto dalle famiglie per la  mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia statali.  A.S. 2022- 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: 6820230614002066</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale – CIG: ZBF341C59A - Liquidazione fattura n. 00013/2023-06-PA del 01/07/2023 – DITTA MIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto caschi antincendio, quali Dispositivi di Protezione Individuale, per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Ditta: AZG ANTINCENDIO S.R.L. con sede in Via Pietro Nenni, 10/12 - 26851 Borgo San Giovanni (LODI) - C.F. e P.I. n. 11996460157 Ditta: C.I.G. n. ZF3392A76E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ELEVATORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE – CIG:Z763932784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - II TRIMESTRE - DOTT. LIPARI E DOTT. TERMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE  E AL VICE SEGRETARIO  ANN0 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Indennità di Risultato ai Responsabili di Area - anno 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Indennità di Risultato ai Responsabili di Area - anno 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario per supporto operativo e di vigilanza attività U.C.E. - Elezioni Amministrative 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO ANNUALE  DI N.2 FOTOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI - FATTURA II SEMESTRE 2023 - DITTA MONACO S.R.L. - CIG: Z95393B72D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE PRESSO L'ENTE SULLA PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA - DITTA HALLEY SUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023 - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA STRAORDINARIA -  INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 894/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>lavoro di sistemazione e miglioramento di impianti semaforici - pagamento acconto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione ed impegno di spesa per rette ricovero disabile psichico  T.A. luglio-agosto-settembre  2023  Comunità Alloggio per disabili psichici “Centro Te.So.Ri”, sita in via Torrente Fondachello s.n.c., Viagrande (CT) P.IVA 03868720875;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA  MESE GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. - SIMOG: 9498388DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture nr. 7/FE del 01.06.2023 e 9/FE del 01.07.2023 Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. nel mese di maggio e giugno 2023 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI   GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO –  CIG:   ZD93A16BF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA DI MANUTENZIONI ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2023 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO IMPIANTI DI BARCELLONA ALESSANDRO - CIG:  Z94395899C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA DI MANUTENZIONI ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI APRILE 2023 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO IMPIANTI DI BARCELLONA ALESSANDRO - CIG:  Z94395899C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA EDENRED ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione    maggio-giugno 2023 Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE ECONOMATO SOMME SPESE 2° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento spese di commissioni per diritti di segreteria relativi alla presentazione MUD Comuni – Anticipazione economo comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 16/PA del 04/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Sogeri srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE COMUNALI – LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA DITTA G.R. COSTRUZIONI CON SEDE IN MASCALUCIA - CIG: ZD53930841</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione trasporto extraurbano studenti scuola secondaria di II °. a.s. 2022 - 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto” Sostegno alle famiglie vulnerabili”. Liquidazione Cooperativa Sociale Dolci e Ribelli a.r.l. con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877 Periodo  maggio-giugno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione   maggio-giugno 2023 Cooperativa Sociale   Millennium  con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.  Liquidazione Cooperativa Sociale INSIEME SI PUO' con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 005638880871. Anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione    maggio-giugno 2023 Cooperativa Sociale   MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di svuotamento delle vasche acque nere e disotturazione tubazioni della fognatura dell'edificio adibito a Caserma dei Carabinieri - Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G: n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto articoli di divisa per nuova unità assunta in servizio nella Polizia Locale Ditta: DIGI SERVICE srls. con sede in Via V. Bellini 95029 Viagrande (CT) C.I.G. n. Z7C3B2D3A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 - FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE  - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 - UFFICIO ELETTORALE COMUNALE  - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per il servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S.  Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Biagio di Santolino n. 78 -47892- Acquaviva- Repubblica di San Marino (SM) C.I.G. n. ZBC38E283E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI - CILAS PROT. N. 20283  DEL 30/06/2022- T. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE IN  ACCORDO QUADRO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ' ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. - CIG: Z503B6DDF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G.  MAGGIO 2023 BENEFICIARIO:  ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta Kyocera Documents solutions Italia spa.Fotocopiatore multifunzione a noleggio per gli uffici dei servizi demografici. Sala Multifunzione. Periodo dal 14.03.2023 al 13.06.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione   marzo-giugno 2023 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto SPID aziendale persona giuridica - Anticipazione economo comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RICOVERO MINORE C.N. ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PRESSO COMUNITA' DOLCI E RIBELLI P.I. IT 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN C.DA SANTA MARGHERITA" NEL COMUNE DI MASCALUCIA (CT) – CUP J67H16001210002 CIG 7946755DAB Procedura per la compensazione prezzi ex art. 1 Septies D.L. 73/2021. Liquidazione somme alla ditta affidataria dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imputazione di spesa per educativa professionale minore R.A. a valere sui fondi del Progetto “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Azione 5 – 2° anno del  Piano di Zona 2019/2020 – CUP: G39J21021550001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Ministero Interno assegnazione contributi per investimenti per manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Interventi  allontanamento acque da via Tremestieri e realizzazione dossi CUP J67H23000230001.  CIG 98282933F5 Aggiudicazione definitiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per l'adeguamento urgente rete antincendio dell'I.C.S. Leonardo da Vinci di Via Regione Siciliana. CUP: J62B22003830004.CIG  9798675A67  Aggiudicazione lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - II TRIMESTRE 2023 - DOTT. AMOROSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO MANGIAPLASTICA N.360 DEL 02-09-2021 -MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE), PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE DI N.1 ECOCOMPATTATORI A VALERE SUL FONDO DENOMINATO: "PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA" AI SENSI DELL'ARTICOLO ART. 4-QUINQUIES DL 14 OTTOBRE 2019, N. 111, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 12 DICEMBRE 2019, N.141 MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI AI COMMI 1 E 2 LETT.A) DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E SS.MM.II. CUP J69J21011960001 CIG Z2C37C3531. DITTA: ECO PRODUZIONI SRL- PORTO VIRO (RO) – Liquidazione Saldo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di un’arteria stradale di valenza di protezione civile di collegamento tra del Bosco e la S.P.4/II direzione Pedara nei territori di Mascalucia e Nicolosi.. Autorizzazione svincolo somme depositate presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Catania per indennità di espropriazione del terreno censito nel N.C.T. foglio n. 1 particella n.47 (oggi part.501) di proprietà degli eredi del Signor Aiello Giuseppe.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZE N. 562/2022 E N. 765/2023 TAR CATANIA -  IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSARIO AD ACTA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti alle attività  promosse nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità . Impegno di spesa, individuazione beneficiari e cooperative. Anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “ Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” CUP J61E17000300001 CIG 9110247DA4.  Approvazione preventivi offerte per  prove sui materiali calcestruzzi tondini E PROFILIATI di acciaio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Barbaro Group srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto esecutivo “Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza”. CUP G61B17000500006.  CIG 899514112E Cod: caronte SI_22600 Spese Spostamento Allacci Pubblici Servizi – E-DISTRIBUZIONE. IMPEGNO e ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Missione 5 componente 2 – investimento/subinvestimento 2.1 Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sintetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001 Approvazione progetto esecutivo e indizione gara affidamento lavori a mezzo CUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali. Ditta: A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di postalizzazione – CIG: Z3C37CF9AD - Liquidazione fatture n. 1023163690 – DITTA Poste Italiane S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione   maggio-giugno 2023 Cooperativa Sociale  EDELWEISS con sede legale in Castel di Iudica P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   maggio 2023 Cooperativa Sociale  ASAR con sede legale in Catania P.IVA: 04666370871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>Democrazia partecipata anno 2022 – Biblioteca nel bosco di Monte Ceraulo.  Attivazione procedure.  Interventi per il riattamento occorrente per il locale presso il Parco Monte Ceraulo. Approvazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE fattura FG Technology srl  con sede in Belpasso per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. della frazione merceologica avente codice CER EER 20.03.07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI Dl IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO MASCALUCIA  Liquidazione fattura al  DIRETTORE OPERATIVO (DO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNE – M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - AFFIDAMENTO AL FORNITORE - CUP:J61C22000110006 - CIG:99235379C9 - CUI: S80001190877202200019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetto SAI triennio 2023-2025. Determina a contrarre per l'individuazione di un ente gestore  per la gestione dell'accoglienza, integrazione e tutela di 12 MSNA richiedenti asilo e rifugiati  – mediante procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss. mm. e ii. Aggiudicazione del servizio alla Soc. Coop. INTEGRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetto SAI triennio 2023-2025. Determina a contrarre per l'individuazione di un ente gestore  per la gestione dell'accoglienza, integrazione e tutela di 21 richiedenti asilo e rifugiati cat. ORDINARI famiglie – mediante procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss. mm. e ii. Aggiudicazione del servizio al Consorzio Sol.Co.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici  S.S.M. e C.R. - luglio-agosto-settembre 2023.  Comunità alloggio “Alba Onlus”  con sede in Mascalucia  P.I. 03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabile psichico   M.G. luglio-agosto-settembre  2023  Comunità Alloggio per disabili psichici “Noema”  – P.I. 03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa ricovero disabili psichici  C.C.T. - R.G. luglio-agosto-settembre 2023 -  Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    Istituto Villa Angela  I trimestre 2023  Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Sogeri srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di manifesti contenente liste e candidati alla competizione elettorale - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRESENTI SUL PORTALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO RELATIVI AGLI ESERCIZI 2020 - 2021 - 2022 - DITTA GIES - CIG: Z123BB3BA4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI  MANOKU - INCARICO LEGALE E VARIAZIONE PEG 2023 EX D.Lgs. 267/2000 art. 175 COMMA 5 QUATER -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci – primo stralcio”. CUP J67H20004360006 CIG 9161841E5B.  Liquidazione e pagamento competenze tecniche Pvs approvata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO BONARIO DELL'ACCONTO TARI 2023 - DITTA MIT SRLS - CIG: Z7F3BB1463.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura gratuita dei libri di testo ex lege n.448/1998, alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado. a.s. 2022 - 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima Ristorazione spa. Mensilità maggio 2023. Servizio di ristorazione scolastica. CIG 9041622682</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Insieme si può Soc. Coop. Sociale. Marzo 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione  convenzione con asilo nido /micronido Associazione Culturale Villa Felice, avviso pubblico per l'assegnazione posti convenzionati e istanza di partecipazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.  Liquidazione Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879. Mesi  maggio-giugno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento denominato “Assistenza domiciliare Integrata” Legge328/2000 CUP G39J21021550001. Liquidazione Cooperativa Sociale  EUREKA  con sede legale in  Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>iquidazione fattura nr. 22_23 del 05.05.2023  dr. Mario Di Martino per attività di revisione e rendicontazione della spesa anno 2022 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) – cat. MSNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale – CIG: ZBF341C59A - Liquidazione fattura n. 00010/2023-06-PA del 03/06/2023 – DITTA MIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  maggio-giugno 2023 Cooperativa Sociale Edelweiss con sede legale in Castel di Iudica P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 59/FE/2023 del 17/04/2023 dott.ssa Silvia Bonini per attività di revisione e rendicontazione della spesa anno 2022 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) – cat. ORDINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ex art. 27 Legge n.448/1998.Integrazione. A.S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione    maggio 2023 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili C.R. e S.S.M.   Maggio 2023 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 Investimento 2.2 PIANO UR­BANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI” “LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 CUP: J64H22000460001  Attivazione procedura per supporto al RUP. Determinazione a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sintetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001 Aggiudicazione definitiva Incarico di CSP e CSE – CIG  9850892D3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e montaggio misuratore di portata  all'impianto di depurazione  di C.da Munzoni – Liquidazione – CIG: ZF73A6C8DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del Comune di Mascalucia. Liquidazione fatture proroga tecnica mesi uno.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: 2800005555 - 2800005552 - PERIODO: MARZO - APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA GES.PER.PLUS PER L'ANNO 2023 - CIG: Z413922BF5 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 367</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Libreria La Paglia di Stefano Morgano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Libreria Carta Service di Severino Riccardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Libreria Antonino Maugeri.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DENOMINATO NAKIVO BACKUP &amp; REPLICATION PRO ESSENTIALS - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.45 DEL 09/05/2023 - EURO 756.40 IVA INCLUSA - DITTA RADIOCOM SOCIETA' COOPERATIVA - CIG.Z9E3AEB406</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONECONTO DEGLI  AGENTI CONTABILI ANNO2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN C.DA SANTA MARGHERITA" NEL COMUNE DI MASCALUCIA (CT) – CUP J67H16001210002 CIG 7946755DAB Procedura per la compensazione prezzi ex art. 1 Septies D.L. 73/2021. Presa atto secondo Decreto assegnazione somme a saldo. Emissione certificato bis e imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 –INVESTIMENTO 3.3. “INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA AVV. VITO REINA” CUP J65E20000610003” DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE, CSP (COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE), DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, CSE (COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE) E CRE (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA VIA PULEI  VIA OMBRA LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE DITTA  COGEDIL  SRLS–  CIG: Z28394A868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica , CUP J61E17000310001 spostamento cavo di fibra ottica per interferenze sui lavori. Liquidazione prestazioni effettuate</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali anno 2021 - Approvazione Graduatorie</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Mascalucia sicura – Implementazione di un sistema di videosorveglianza, ad uso delle forze di polizia locali, per il contrasto ai reati e il controllo di alcuni punti strategici del territorio” - P.O.C. Legalità” 2014-2020 -  Presa d’atto nomina R.U.P. - PROGETTISTA e nomina D.LL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  maggio 2023 Cooperativa Sociale   Esperia con sede legale in Catania P.IVA: 93028270895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione    maggio 2023 Cooperativa Sociale  DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  servizio di formazione e supporto tecnico specialistico anticorruzione - Corsi di formazione in e-learning per il personale dell'Ente – ditta SOLUZIONE PROFESSIONISTI di Giusy PAGANO del  CIG:  Z0638E1B77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico Isea Viaggi. Mensilità giugno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione Maggio 2023.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO COMUNALE PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GREEN TECH SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO – CIG: 8657516835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA  MESE MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. - SIMOG: 9498388DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico Isea Viaggi srl. Mensilità Maggio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di Kit decenza monouso in TNT - Liquizione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA MCS SRLs CON SEDE IN PEDARA – CIG:  Z7038B3D3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “ Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” CUP J61E17000300001 CIG 9110247DA4.  Riconoscimento rata di anticipazione sui lavori alla ditta esecutrice. Liquidazione e pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SPERANZA S.R.L CON SEDE IN MASCALUCIA - SIMOG : 95689882B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale – CIG: ZBF341C59A - Liquidazione fatture nn. 00007/2023-06-PA e 00009/2023-06-PA– DITTA MIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE  E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO FIRMA DIGITALE SU TOKEN USB ASSEGNATO AL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI - ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi in somma urgenza per la messa in sicurezza della Delegazione comunale Massannunziata a seguito eventi meteorologici del 26 e 27/10/2021. CUP J62H21000020004. Determinazione dir. 1278/2022 di Liquidazione e pagamento alla ditta esecutrice. Correzione  CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per la riparazione urgente degli impianti antincendio in tre scuole – Liquidazione – CIG: Z8239E9A6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZIO ESTERNO DELL'EDIFICIO  COMUNALE IN VIA BELLINI- LIQUIDAZIONE DITTA SPORALLI IMPRESA EDILE CON SEDE IN MASCALUCIA - CIG: Z3C3952279</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto formazione specialistica per la digitalizzazione delle attività delle commissioni consiliari - determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 - CIG Z913B7D4E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Barbaro Group srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per riparazione su veicolo speciale MAGIRUS targato CB549PX in dotazione alla Protezione Civile Comunale. Ditta: GAROZZO PIETRO &amp; FIGLI S.a.S. di P. Garozzo &amp; C., con sede in Catania, Via Gelso Bianco nn. 25-27-29. CIG n. Z793B4767B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  marzo 2023 Cooperativa Sociale   SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in Catania P.IVA: 05152970876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione   gennaio-marzo 2023 Cooperativa Sociale    SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in  CATANIA (CT) P.IVA: 05152970876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 24/E del 01.06.2023 alla Casa Famiglia Belli e Monelli per accoglienza minore D.M.A. mese di  maggio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  MAGGIO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  RACO srl  per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento diritti di segreteria per presentazione MUD semplificato – Anticipazione economo comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento diritti di segreteria per presentazione MUD Comuni – Anticipazione economo comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 28 E LUNEDÌ 29 MAGGIO 2023 – LIQUIDAZIONE SERVIZIO APPRONTAMENTO PPULIZIA SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI E TRASPORTO DI TUTTE LE FASI SCHEDE ELETTORALI. - CIG ZAD34FFC9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Insieme si può soc.coop.sociale onlus. Mensilità febbraio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.05.2023 al 31.05.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO –  CIG:   ZD93A16BF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO COMUNALE PERIODO APRILE 2023 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GREEN TECH SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO – CIG: 8657516835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE NEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI" IN VIA REGIONE SICILIANA,  LIQUIDAZIONE DITTA TECNO SERVICE DI VALENTI ORAZIO– CIG:Z60394671A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.27 KIT DI CANCELLERIA PER LA COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 - CIG: ZDF3AB795C - Liquidazione fattura n. 32E – ABA FORNITURE SERVICE di Gaiba Fabio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 12/PA del 01/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE TERMINALE KRONOTECH PER LA RILEVAZIONE DELLE TIMBRATURE DEL PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATT.NR.69 del 15/05/2023 DI € 329.40 IVA INCLUSA DITTA FIDATA SISTEMI F.G. CIG. Z2F3B163CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA AREA INTERNA SCUOLA PRIMARIA SEDE CENTRALE DI VIA DEL SOLE.CONCLUSIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA BERTOLONE COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di diagnosi e riparazione guasto alla centrale di allarme della scuola ICS Leonardo da Vinci di Mascalucia -Liquidazione Fatt.n.FPA 7/23 del 28/04/2023 di € 2.508,32 IVA inclusa - ditta Digitel S.r.l. - CIG. ZB738D27F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo progetti Associazione culturale Villa Felice. Mensilità Maggio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria Tommasi Tiziana</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo progetti Associazione culturale Villa Felice. Mensilità Aprile 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   gennaio-febbraio 2023 Cooperativa Sociale   SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in Catania P.IVA: 05152970876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.  MAGGIO 2023. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione    marzo-aprile 2023 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura noleggio fotocopiatrice Area Lavori Pubblici. Servizio 2017-2021. Copie in eccedenza - acconto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE IN  ACCORDO QUADRO - IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI Sustainable Mobility S.P.A. - CIG: Z503B6DDF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVUOTAMENTO DI VASCHE ACQUE NERE E DISOTTURAZIONE TUBAZIONI - CASERMA DELLA TENENZA DEI CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Patrimonio Stradale-Viabilità-Toponomastica-Fognatura Comunale acque bianche e nere</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E FORMAZIONE - DOTT. SPINELLA - CIG: ZEE397D2B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE JOB DI BACKUP SU NAS QNAP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI  MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.13-2023FE DEL 30/04/2023 DI € 2.745,00 IVA INCLUSA - DITTA SOLTECH S.R.L. - CIG:Z8C393E2D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AREA SERVIZI FINANZIARI - DITTA IL SAGITTARIO DI VILLANI CONCETTA - CIG: Z413B36B68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto dimissioni dipendente matricola 10505</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SVILUPPO PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) 2022 E 2023 AI SENSI DEL NUOVO METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI ARERA MTR2 - DITTA GF AMBIENTE S.R.L. - CIG: Z0F359BDFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia CIG ZA63B2B9B6 – Procedura nuovo affidamento mesi tre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>Supporto operativo e di vigilanza attività U.C.E. - Elezioni Amministrative 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER IL RIUTILIZZO E IL RIATTAMENTO LOCALI INTERNI ALLA VILLA COMUNALE PER L'INSERIMENTO DI UN CENTRO DI INCONTRO PER ANZIANI. CUP J67H20003330002 - CIG 926732782A. LIQUIDAZIONE  SAL N.3 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina componenti struttura con funzioni di supporto di cui dall’art. 4 del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo Lavoro Straordinario 2023 – Impegno spesa – Ripartizione tra le Aree dell'Ente</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di Kit decenza monouso in TNT per il servizio elettorale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI UN RESIDUO DI AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI MASSANNUNZIATA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA DEL TIPO “SINGOLA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto” Sostegno alle famiglie vulnerabili”. Liquidazione Cooperativa Sociale Dolci e Ribelli a.r.l. con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877 Periodo dicembre 2022- aprile 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.  Liquidazione Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879. Mesi gennaio-aprile 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.  APRILE 2023. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA'DI MOLITURA FRUMENTO DITTA "MULINO ZAPPALA' ORESTE &amp; FIGLI SNC" SITA IN MASCALUCIA(CT)IN VIA ETNEA N.44 CENSITA AL CATASTO AL FOGLIO 19,PARTICELLA 368,SUB.1 E SUB.2.AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX D.P.R.N.59/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga ricovero anziano R.G. presso Casa di riposo Paradiso dei Nonni con sede in Mascalucia, P.I. IT05838050879.  Impegno spesa  2023; Variazione PEG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 28 E LUNEDÌ 29 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   febbraio-marzo 2023 Cooperativa Sociale  Orsa Maggiore con sede legale in  Acicatena (CT) P.IVA: 02358970875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima Ristorazione spa. Aprile 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   marzo-aprile 2023 Cooperativa Sociale   Esperia con sede legale in Catania P.IVA: 93028270895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  marzo-aprile 2023 Cooperativa Sociale  ASAR con sede legale in Catania P.IVA: 04666370871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO SENT. N. 73/2022 RESA DAL GIUDICE DI PACE   DI MASCALUCIA NELLA CAUSA N. 88/2021 R.G. PROPOSTO DA RUTA K. LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo progetti Associazione culturale Villa Felice. Mensilità Marzo 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Richiesta conferimento incarico legale a supporto della richiesta prot. n. 32504 del 14/10/2022 del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. GRAZIA TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPERIRSI EX ART. 36, COMMA 2, LETT.B) D.LGS N.50/2016 TRAMITE MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA. a.s.2023/2024. CIG 9846900EED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RICONFIGURAZIONE CENTRALE DI ALLARME ICS LEONARDO DA VINCI DI MASCALUCIA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 - DITTA DIGITEL S.R.L. - CIG: Z5E3B57402</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione    marzo-aprile 2023 Cooperativa Sociale  EDELWEISS con sede legale in Castel di Iudica P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE- DITTA ERREBIAN- POMEZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20 BIS - SICILIA" - LOTTO 1 PER LA FORNITURA PER MESI 12 DELL'ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: 983455210D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione   marzo-aprile 2023 Cooperativa Sociale   Millennium  con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   marzo-aprile 2023 Cooperativa Sociale Edelweiss con sede legale in Castel di Iudica P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CARTE D'IDENTITA' DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 01.05.2023 AL 15.05.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione    marzo-aprile 2023 Cooperativa Sociale  I Girasoli s.n.c.  con sede legale in Scordia P.IVA: 04609070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia CIG Z4D3B4DC5B – prelievo, caratterizzazione e smaltimento rifiuti da depurazione impianto scuola di via del Sole. Approvazione preventivo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CARTE D'IDENTITA'  ELETTRONICHE DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODIO DAL 16.04.2023 AL 30.04.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali. Ditta: A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   marzo-aprile 2023 Cooperativa Sociale  DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   marzo-aprile 2023 Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   marzo-aprile 2023 Cooperativa Sociale   MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” FSC 2014-2020 – delibera CIPe n°11/2018_ D.D. n°467 del 06/12/2019 – piano di bonifica amianto Progetto “INTERVENTI PER LA RIMOZIONE VASCHE IN ETERNIT PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA TIMPARELLO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE FAVA”; CUP J69J21003870001 - CIG Z143952A52 - Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  SEAP GROUP SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 15.01.11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Progetto “Messa e sicurezza muri e recinzioni, recupero manto erboso sintetico, relamping torre faro sedute tribune e impianti idrici impianti sportivi comunali di via Wagner – Corso San Vito” CUP J68I20000160001 DEtermina a contrarre per Incarico di CSP e CSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia CIG Z4B3B3ED90 – Affidamento gg. 15 nelle more della conclusione procedura nuovo affidamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA CARTOLINE VERDI, PERSONALIZZATE, PER RACCOMANDATE A/R - CIG: Z073A51D69 - Liquidazione fattura n. 79/A – DITTA Krea Service, Soc. Coop. Leonardo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE INTRODOTTA TRIBUNALE DI CATANIA RG 1473-2017 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: Avv. Del Popolo Bruno Giovanni - Acireale -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per riparazione su veicolo speciale MAGIRUS targato CB549PX in dotazione alla Protezione Civile Comunale. Ditta: GAROZZO PIETRO &amp; FIGLI S.a.S. di P. Garozzo &amp; C., con sede in Catania, Via Gelso Bianco nn. 25-27-29. CIG n. Z793B4767B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per il pagamento corrispettivi trimestrali del servizio noleggio fotocopiatrice bn -  KJOCERA TASKAlfa 3511i per gli uffici comunali dell’U.O. Protezione Civile - Ditta: KJOCERA Document Solution Italia S.p.A. con sede in via Monfalcone, 15, Milano, P.Iva: 00973040963 C.I.G. Z483574737</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   febbraio 2023 Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.   FEBBRAIO-MARZO 2023. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   febbraio 2023 Cooperativa Sociale  I Girasoli s.n.c.  con sede legale in Scordia P.IVA: 04609070877,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione  gennaio-febbraio 2023 Cooperativa Sociale   Millennium  con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per l'adeguamento urgente rete antincendio dell'I.C.S. Leonardo da Vinci di Via Regione Siciliana. CUP: J62B22003830004. Approvazione Progetto esecutivo e determinazione a contrarre per la procedura di individuazione ditta per l’affidamento dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023/2025. Approvazione mappatura dei processi e relazione illustrativa per il triennio 2023/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione   febbraio 2023 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   febbraio 2023 Cooperativa Sociale   Esperia con sede legale in Catania P.IVA: 93028270895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   gennaio-febbraio 2023 Cooperativa Sociale   MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo trasporto scolastico studenti con disabilità scuola dell' infanzia, primaria e secondaria di I °.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione relativa ad Avviso Bonario dell’INAIL per premi assicurativi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.  Liquidazione   gennaio 2023 Cooperativa Sociale   Esperia con sede legale in Catania P.IVA: 93028270895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto articoli di divisa per nuova unità assunta in servizio nella Polizia Locale Ditta: DIGI SERVICE srls. con sede in Via V. Bellini 95029 Viagrande (CT) C.I.G. n. Z7C3B2D3A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G: n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Liquidazione   gennaio 2023 Cooperativa Sociale  EDELWEISS con sede legale in Castel di Iudica P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.   Liquidazione   gennaio 2023 Cooperativa Sociale  DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione   febbraio 2023 Cooperativa Sociale  EDELWEISS con sede legale in Castel di Iudica P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   febbraio 2023 Cooperativa Sociale Edelweiss con sede legale in Castel di Iudica P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   febbraio 2023 Cooperativa Sociale  ASAR con sede legale in Catania P.IVA: 04666370871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.  Liquidazione   gennaio  2023 Cooperativa Sociale Edelweiss con sede legale in Castel di Iudica P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  gennaio 2023 Cooperativa Sociale  Orsa Maggiore con sede legale in  Acicatena (CT) P.IVA: 02358970875,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione   gennaio 2023 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.  Liquidazione   gennaio 2023 Cooperativa Sociale  COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” CUP J61E17000300001 - Spostamento materiale documentale per consentire i lavori. Presa atto conclusione e liquidazione alla ditta incaricata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione   febbraio 2023 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.  Liquidazione   gennaio 2023 Cooperativa Sociale  ASAR con sede legale in Catania P.IVA: 04666370871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   gennaio  2023 Cooperativa Sociale  I Girasoli s.n.c.  con sede legale in Scordia P.IVA: 04609070877,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.  GENNAIO 2023. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  febbraio 2023 Cooperativa Sociale  DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 15/E del 03.04.2023 alla Casa Famiglia Belli e Monelli per accoglienza minore D.M.A. mese di aprile 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 6/FE del 28.04.2023  Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. nel mese di aprile 2023 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione alla convenzione con la ditta ESA s.r.l. per il conferimento dei rifiuti aventi codice  CER EER 20.01.32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di trasporto in autoambulanza per l’esecuzione di T.S.O. ordinanza sindacale n. 15/2023 Confraternita Misericordia Catania Porto - Sede Legale in Piazza San Francesco di Paola c/o Parrocchia San Francesco di Paola - Catania C.F. 93102440877 C.I.G. n. ZD53B20B1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Ministero Interno assegnazione contributi per investimenti per manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Interventi  allontanamento acque da via Tremestieri e realizzazione dossi CUP J67H23000230001. Approvazione progetto esecutivo e Determinazione a contrarre per individuazione ditta esecutrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del Comune di Mascalucia. Liquidazione fatture proroga tecnica mesi due canone 2023 – CIG:ZC63A0A7A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione dirigenziale n. 581/2023 "Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale" - Rettifica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento rinnovo quota adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)  per l'anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di adeguamento ai fini antincendio dei plessi scolastici di via Roma e di via Reina. Redazione progetto antincendio, direzione lavori e procedura SCIA. Revoca Determinazione dir. 466/2023 (prop. 382 del 03/03/2023) Liquidazione a saldo al professionista incaricato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto dimissioni dipendente matricola 10507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AREA SERVIZI FINANZIARI - DITTA IL SAGITTARIO DI VILLANI CONCETTA - CIG:  Z413B36B68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPPROVAZIONE ACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  AREA 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI Dl IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO MASCALUCIA  Liquidazione fattura al  DIRETTORE OPERATIVO (DO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per il servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S.  Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Biagio di Santolino n. 78 -47892- Acquaviva- Repubblica di San Marino (SM) C.I.G. n. ZBC38E283E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per la fornitura articoli di divisa per la Polizia Locale Ditta: M.R.C. STORE S.r.l.s con sede in Via Don Luigi Sturzo n. 137 - GIARRE (CT) C.I.G. n. Z853B06489</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONSIP/CANON  S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN  NOLEGGIO - LOTTO 6 - N. 2 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI  (C.I.G. 8457690295) C.I.G. (derivato) :  ZBE34312B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA –  Liquidazione e pagamento fattura a conguaglio anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio esterno di rimozione e custodia di autoveicoli per procedimenti sanzionatori CDS Ditta: EUROSOCCORSO di Aliotta Maria Rita, Via G. Marconi 105 Pedara (CT) - P.I. IT03232350870; C.I.G. n.: Z9337A1652</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del Comune di Mascalucia per mesi dodici.  Liquidazione fattura canone 2022-2023 CIG:ZB734989CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile C.R. - aprile 2023 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B – 95030 – Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR- Conferimento di incarico di progettazione esecutiva, CSP, Direzione lavori, misura e contabilità, CSE per l'intervento “Parco urbano Monte Ceraulo recupero e valorizzazione area naturalistica esistente - CUP J69D17000960008. CIG 9602920446  Aggiudicazione definitiva ex art. 32 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”. Correzione Determina Dirigenziale R.G. n°596/2023 del 08/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ORDINARIA DEI RESIDUI  PASSIVI AL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo costi di gestione micronido. Associazione culturale Villa Felice. Mensilità Aprile 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE fattura FG Technology srl  con sede in Belpasso per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. della frazione merceologica avente codice CER EER 20.03.07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO –  CIG:   ZD93A16BF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ELEVATORI COMUNALI MESE DI APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE – CIG:Z763932784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico ISEA VIAGGI srl. Mensilità aprile 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Libreria Sofà delle Muse di Tomasello Maria Grazia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio di Spazio Neutro presso la Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore"  di Aci Catena P.I.02358970875 – Proc 509/V.G. del Tribunale per i Minorenni CIG: ZA53757FAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  RACO srl  per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di postalizzazione – CIG: Z1538F44AB - Liquidazione fatture nn. 1023098272, 1023098274, 1023098276 – DITTA Poste Italiane S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE REP. n. 975  DEL 16/01/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE 8 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X01824483</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA MESE APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. - SIMOG: 9498388DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Assicurazione obbligatoria, polizza infortuni in favore dei Volontari della Protezione Civile del Comune di Mascalucia. Ditta:  - GIARDINELLA ASSICURAZIONI di Giardinella Giuseppe, intermediario assicurativo Ag. Allianz con sede in C.so Italia 104 Catania - P.Iva 05904190872 C.F. GRDGPP66H25C351A - Agenzia Generale Catania ALLIANZ S.p.A. C.I.G. n. Z4D3AAFEAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima Ristorazione spa. Mensilità Marzo 2023.Servizio di ristorazione scolastica. CIG  9041622682</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI CITTADINO ATTIVO E CITTADINO INFORMATO -  MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - AFFIDAMENTO AL FORNITORE - CUP: J61F22000540006 - CIG: 9816934636</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE" - LOTTO 8 SICILIA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE I° TRIMESTRE 2023 – CIG 7120912A78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Cavallotto librerie srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI CONTROLLO LIQUIDAZIONE COMPENSO I TRIMESTRE 2023 - COMPONENTE ESTERNO AVV. EMANUELE BIANCAROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2022. Rettifica alla Determinazione dir. 474/2023 e aggiornamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M. Aprile 2023 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia (Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA SIG.RA SPINA GRAZIELLA - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE TERMINALE KRONOTECH PER LA RILEVAZIONE DELLE TIMBRATURE DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di manifesti contenente liste e candidati alla competizione elettorale da fornire per i  seggi elettorali per le elezioni del 28 e 29 maggio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “INTERVENTI  Per La Messa In Sicurezza E Riqualificazione Dell'immobile Ex Tribunale” Per Affrontare Anche L'emergenza Da Caduta Di Ceneri”, Cup J67h21006600001 Cig 889720bdc.  APPROVAZIONE ATTI FINALI E LIQUIDAZIONI SALDI ALL'IMPRESA-  CUP.- J67h21006600001 CIG.- 889720BDC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IMMOBILE SITO NELLA FRAZIONE DI MASSANNUNZIATA DI PROPRIETA' DEL PONTIFICIO ISTITUTO DELLE MISSIONI ESTERE (P.I.M.E.). LIQUIDAZIONE P.I.M.E. E PAGAMENTO SPESE PER TASSE DI  REGISTRAZIONE  ATTO NOTARILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  SEAP GROUP SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Sogeri srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>nomina del presidente della commissiane di gara del responsabile unico del procedimento di gara e del segetario verbalizzante per lespletamento della procedura per l'affidamento del servizio  "progetto sai  (sistema di accoglienza integata) triennio 2023-2025 - individuazione di un ente gestore per la gestione dell'accoglienza, integrazione e tutela di nr 12 minori stranieri non accompagnati  Cat. MSNA  cig:  9730899FDF cup C61H22000210001. Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e 95 , comma 3 lettera b) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss ,, e ii. Gara telematica sulla piattaforma di negoziazione SINTEL  di ARIA spa della Regione Lombardia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>determina a contrarre per l'affidamento del servizio di analisi e rendicontazione delle risorse aggiuntive del fondo di solidarietà comunale finalizzate ai servizi sociali di cui al DPCM 01.07.2021 alla ditta GIES. C.I.G.: Z703A4E65F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina del Presidente della Commissione di gara, del Responsabile del Procedimento di gara e del segretario verbalizzante per l'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio  "progetto SAI (sistema di accoglienza  integrata) triennio 2023-2025 - individuazione di un ente gestore per la gestione dell'accoglienza, integrazione e tutela di nr. 21richiedenti asilo e rifugiati  Cat. ORDINARI CIG 9731063738 CUP C49G22000880001. Procedura  aperta ai sensi dell'art. 60 e 95, comma 3, lettear b) e comma 7 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss mm e ii. Gara telematica sulla piattaforma di negoziazione SINTEL di ARIA spa della Regione Lombardia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisizione immobile sito in Massannunziata, Via Monpilieri n°4 di proprietà del Pontificio Istituto delle Missioni Estere (P.I.M.E.). Presa atto spese da sostenere per il rogito di atto pubblico ed affidamento incarico per rogito notarile e impegno somme .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura articoli di divisa per la Polizia Locale Ditta: M.R.C. STORE S.r.l.s C.I.G. n. Z853B06489</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Amministrative del 28 e 29 Maggio 2023. Impegno di spesa per il pagamento delle competenze ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e dell'Ufficio Centrale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese di notifica per atti notificati, per conto di quest’Ente, dal Comune di Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni amministrative comunali 28 e 29 maggio 2023. Anticipazione somme all'economo comunale - Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione e pagamento somme all'ASP - CT per l'acquisizione del parere igienico sanitario su intervento di oo.pp. a valere sul PNRR (PFTE villa comunale).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo costi di gestione sezione primavera a.s.2022/2023. Associazione culturale Villa Felice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione aprile 2023.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PER SERVIZIO EXTRA DI VERIFICA CONTABILITA' IVA E RETTIFICA LIQUIDAZIONI PERIODICHE PER RIELABORAZIONE FATTURE NON MIGRATE DAL SISTEMA SDI AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU - TASI - TARI E/O INGIUNZIONI A/G - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z92391FA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per interventi urgenti in merito ai danni alle attrezzature in uso alla Protezione Civile Comunale e di proprietà del Comune di Mascalucia, durante l'emergenza "Covid 19" per le quali è disponibile il rimborso da parte del D.R.P.C. - Sostituzione dei n. 3 gazebi e di n. 1 tenda pneumatica in dotazione alla Protezione Civile Comunale. Ditta: PROMOSTAND con sede legale in Milano, Via San Gregorio, 55. C.I.G. n. Z6738A68FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del Comune di Mascalucia per mesi dodici.  Liquidazione fatture periodo 23/11/2022- 22/12/2022 e periodo 23/12/2022 – 22/01/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE LOCULI COMUNALI  - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CG COM CON SEDE IN CALTANISSETTA  - CIG : ZF8394BC31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corrispettivi trimestrali per utenza del servizio telematico relativo all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile Comunicazione ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.P.R. 28/09/1994 n. 634 - 4° Trimestre 2022 BENEFICIARIA: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 10/PA del 02/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA EDENRED ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR SU MATERIE RELATIVE AL NUOVO C.C.N.L 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricoveri  V.A. - S.P.  - L.G. - R.G. - P.M.  marzo-aprile 2023. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica nel comune di Mascalucia, CUP J61E17000310001 – CIG 87916180B0, LIQUIDAZIONE SECONDO SAL LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per l'efficientamento energetico con attestazioni di efficienza energetica edifici comunali (APE) Liquidazione al professionista incaricato per i plessi scolastici di via del Sole,  di via Roma, di via Case Nuove D'Azeglio e del Palazzo Municipale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G.  MARZO 2023 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria e riattamento plessi scolastici dell'I.C.S. Leonardo da Vinci -  OPERE SOCIALI DEL D.P.C.M. DEL 17/07/2020 CUP J62B22002750001”. Liquidazione incarico di direttore operativo e ispettore di cantiere. CIG Z563812C6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 119/E/2023 del 06.04.2023  Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI nel mese di marzo 2023 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ELEVATORI COMUNALI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2023  -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE – CIG:Z763932784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricoveri  V.A. - S.P.  - L.G. - P.M.   gennaio-febbraio 2023. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA SEMESTRALE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE -  – CIG ZB63AAB6F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 5 - Azione 5.1.1.A”. Progetto “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata” CUP J67B17000650008 e Codice Caronte SI_1_24400 Servizi di ingegneria e architettura di progettazione  definitiva, esecutiva, la redazione della relazione archeologica, il coordinamento per sicurezza in fase di progettazione con la previsione dell’opzione dell’incarico di Direzione lavori, misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, al CIG 86835579EB.  Liquidazione acconto su progettazione definitiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi Insieme si può Soc. coop. Sociale.Gennaio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia CIG Z9D3AE6551 – affidamento  mesi uno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per intervento di riparazione Land Rover targata ZA532WS in dotazione all’U.O. Protezione Civile. Ditta: SAEM FER S.R.L. con sede in S.P. 69 Km 17+400 Passo Martino - Catania C.F.-P.Iva  CIG n. Z6B38AF936</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 28 E LUNEDÌ 29 MAGGIO 2023 - servizio di approntamento seggi elettorali inclusa pulizia e sanificazione dei seggi elettorali oltre al trasporto in tutte le fasi di schede elettorali per le elezioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per canone mensile del servizio POS (Easyfisso Poste) per i pagamenti delle sanzioni del C.d.S.presso il Comando di Polizia Municipale.                                           DITTA:  AXERVE S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) -  C.F./P.I. n. 02027040027 C.I.G. N. ZBD3AE651E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura alla ditta Canon Italia SpA per il noleggio di una fotocopiatrice Area Lavori Pubblici – periodo 1/1/2023 – 31/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Presa atto mantenimento convenzioni con le piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di Istruttore tecnico - Nomina e assunzione vincitore  n. 1  Istruttore tecnico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO SENT. N. 73/2022 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA NELLA CAUSA N. 88/2021 R.G. PROPOSTO DA RUTA K. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra IV trimestre 2022. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione marzo 2023.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>lIQUIDAZIONEservizio di espurgo della fognatura dell'edificio adibito a Caserma dei Carabinieri e l'osturazione del pozzetto e tubazione antistante l'edificio pubblico di via Bellini lato posteriore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per acquisto in somma urgenza di N.2 motoseghe e materiale accessorio per immediati interventi di protezione civile in ambito emergenza meteo in corso. Ditta SALEMI Antonio con sede in Corso Europa n. 26 - 95039 Trecastagni (CT) - P.I. IT03988220871 C.I.G. n. Z733A0809F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assicurazione obbligatoria, polizza infortuni in favore dei Volontari della Protezione Civile del Comune di Mascalucia. Ditta:  - GIARDINELLA ASSICURAZIONI di Giardinella Giuseppe, intermediario assicurativo Ag. Allianz con sede in C.so Italia 104 Catania - P.Iva 05904190872 C.F. GRDGPP66H25C351A - Agenzia Generale Catania ALLIANZ S.p.A. C.I.G. n. Z4D3AAFEAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per il funzionamento dell'Ufficio Lavorti Pubblici. Liquidazione alla ditta Paper Service di Rapisarda Rodolfo CIG: Z353952E50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DENOMINATO NAKIVO BACKUP &amp; REPLICATION PRO ESSENTIALS, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.N.50/2016 - DITTA  RADIOCOM SOCIETÀ COOPERATIVA CIG:Z9E3AEB406</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG 2023 EX D.Lgs. 267/2000 art. 175 COMMA 5 QUATER - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA  FORNITORE FASTWEB SECONDO SEMESTRE 2023 - CIG: 7874136695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.R.S. 1528 DEL 6 SETTEMBRE 2022 – CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA - BONUS CAREGIVER - PRESA D’ATTO ISTANZE PERVENUTE A SEGUITO  DI RIAPERTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE  - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA RANIERE GIOVANNI –  CIG: ZFA394A91F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO COMUNALE PERIODO MARZO 2023  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GREEN TECH SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO – CIG: 8657516835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO SCUOLA COMUNALE L. DA VINCI -  LIQUIDAZIONE DITTA  A.C.S. DI ANZALONE GAETANO  -  CIG: Z7D3A5AA0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023. Completamento Ufficio Elettorale Comunale Polizia Locale, Servizi Finanziari e Ufficio Personale. Autorizzazione a prestare lavoro straordinario.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.04.2023 al 15.04.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P.N.R.R - MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - M1C1 Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - CUP J61F22004210006 - CIG 973928041B - ATTIVAZIONE SERVIZI DI NOTIFICA DIGITALE PER VERBALI AL CODICE DELLA STRADA E TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M.   gennaio-marzo 2023 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVI IN POSSESSO DELL'ART. 3 COMMA 3 L.104/92. PRESA D'ATTO DELLE ISTANZE GIACENTI ANNI 2019-2020-2021-2022 CON RELATIVA INDIVIDUAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI – INDIVIDUAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER LE ISTANZE RELATIVE ALL'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Ministero Interno assegnazione contributi per investimenti per manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Interventi per area da recuperare a parcheggio, allontanamento acque da via Tremestieri e realizzazione dossi Incarico competenze tecniche occorrenti  Approvazione risultanze procedure in affidamento diretto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G. GENNAIO-FEBBRAIO 2023 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci – primo stralcio”. CUP J67H20004360006 CIG 9161841E5B.  Perizia di variante e suppletiva. N°1. Approvazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Trasporto "H" art. 5. -  Istituto: ANFFAS Onlus di Catania.  IV trimestre 2022   P.I. IT04375900877  SEDE: Via Policastro 76 – 95126  Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - I TRIMESTRE 2023 - DOTT. LIPARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE fattura FG Technology srl  con sede in Belpasso per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. della frazione merceologica avente codice CER EER 20.03.07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Sogeri srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI CONTROLLO LIQUIDAZIONE COMPENSO I TRIMESTRE 2023 - COMPONENTE ESTERNO AVV. GIOVANNI MAGRI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    Istituto Villa Angela  IV trimestre 2022  Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  IV trimestre  2022 Istituto Villaggio S.Giuseppe – ICAM Onlus Partita Iva: IT01211330871 Sede: Via Mazzasette 3 – 95025 – Aci Sant' Antonio (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 5/FE del 05.04.2023  Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. nel mese di marzo 2023 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) CUP C16H22000210001 – CIG 9730899FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 15/E del 03.04.2023 alla Casa Famiglia Belli e Monelli per accoglienza minore D.M.A. mese di marzo 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 53/PA del 04.04.2023 alla Soc.Coop. Sociale Delfino nr. 1 voucher per servizio di educativa domiciliare</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI CONTROLLO LIQUIDAZIONE COMPENSO I TRIMESTRE 2023 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. GIUSEPPE GRANATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii, liquidazione fattura  proroga tecnica di mesi 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI ECONOMATO 2°  TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2022  AREA 8  (D.LGS 118/2011 ART. 3 COMMA 4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI - S.C.I.A. PROT. N. 4454 DEL 11/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. 4152/2016 PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE PROMETEO ONLUS CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 141/2016 - CIG:  ZF01B9B37A - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I trimestre 2023.Canon Italia spa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA HHD PER ESPANSIONE SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE COLLEGATO ALLA RETE DEL COMUNE DI MASCALUCIA (NAS) - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.546/2023 del 15/03/2023 IMPORTO € 310,50 IVA INCLUSA - CIG: ZBE3A45E85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE – CARE PACK ANNO 2023- PER I SERVER E GLI STORAGE DEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA, LIQUIDAZIONE FATTURA NR.664/FE DEL 31/03/2023 IMPORTO 11.674,18 IVA INCLUSA - CIG: Z7B39E113D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Insieme si può Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.Dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO - PROPOSTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI QUESTO ENTE – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. GIOVANNI MANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO SIMETO AMBIENTE S.P.A. - COMUNE DI MASCALUCIA - GIUDIZIO R.G. N. 6144/2020 (DI OPPOSIZIONE AL D.I. N. 1207/20209 - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE SALDO TRANSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria ViviScuola.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico Isea Viaggi srl. Mensilità Marzo 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DI OMISSIS PRESSO VILLA SANTA MARIA DEGLI ANGELI - CASA AIRONE - CON SEDE LEGALE A CATANIA. P.IVA 03682860873. IMPEGNO DISPESA PER UN QUADRIMESTRE 2023   CIG ZE63AB2AD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  Novembre-dicembre 2022 Cooperativa Sociale I Girasoli s.n.c.  con sede legale in Scordia P.IVA: 04609070877,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  novembre- dicembre 2022 Cooperativa Sociale  Orsa Maggiore con sede legale in  Acicatena (CT) P.IVA: 02358970875,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE 265/99 - COMUNE DI CATANIA - COMUNE DI VIAGRANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata Permessi di Costruire</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DOTT. AMOROSO - DOTT. TERMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI ESPERTO GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO  SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022.  Conclusione procedura di affidamento incarico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI – LIQUIDAZIONE ANTICIPO SOMME A FAVORE DELLA DITTA SPERANZA S.R.L CON SEDE IN MASCALUCIA - SIMOG : 95689882B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G: n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DOTT. LIPARI FILIPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasformazione del rapporto di lavoro giusta deliberazione di G.M. n. 28 del 11/04/2023 della dipendente  Dott.ssa Ciuro Salvina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time della dipendente Sig.ra Aiello Angela</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA  SEAP GROUP SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  RACO srl  per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Barbaro Group srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.27 KIT DI CANCELLERIA PER LA COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO 2023 - CIG: ZDF3AB795C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Associazione culturale Villa Felice. Marzo 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA SEMESTRALE DEI VEICOLI COMUNALI – CIG: ZB63AAB6F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEL PLESSO SCOLASTICO IN VIA DEL SOLE DELL'ICS  " fEDERICO II DI SVEVIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29320210047319325000 RELATIVA A IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 4031/2018 DI MAURO GIOVANNI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 9/PA del 01/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA DI MANUTENZIONI ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI MARZO 2023 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO IMPIANTI DI BARCELLONA ALESSANDRO - CIG:  Z94395899C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO I TRIMESTRE - COMPONENTE ESTERNO DOTT. COSTA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA ANCIDIGITALE S.p.A. C.F. 15483121008 con sede legale in Via dei Prefetti 46 - 00186 ROMA C.I.G.: Z07394A179</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, A FAVORE DELLA DITTA GUGLIELMINO ALFIO CON SEDE IN MASCALUCIA – CIG: Z553A5E8CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”.  Liquidazione competenze tecniche per consulenza e assistenza per la gestione tecnico-contabile-amministrativa e per la rendicontazione alla ditta incaricata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DA POMA ANDREA - Liquidazione saldo spese legali  BENEFICIARIO: AVV. ENRICO GURRIERI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: 6820230322000001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA MESE MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. - SIMOG: 9498388DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio - Integrazione ufficio elettorale comunale Area tecnico manutentiva - Autorizzazione a prestare lavoro straordinario.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione sezione primavera. A.S. 2022/2023. Insieme si può soc.coop.sociale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo Stato per il periodo dal 16.03.2023 al 31.03.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi per il riutilizzo e il riattamento locali interni alla villa comunale per l'insediamento di un centro di incontro per anziani – Stralcio del progetto di manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale”. PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.5 – Gal Etna sud. CUP J67H20003330002 – Codice Caronte SI_1_27338. Liquidazione Certificato di pagamento lavori n°2 all'impresa esecutrice dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DENOMINATO “VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE PLUS 2 SOCKET BUNDLE FOR VMWARE 2YS” - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.33/PA/2023 DEL 11/03/2023 IMPORTO 5.343,60 IVA INCLUSA - CIG.ZF53A0A98B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI –  CIG:   ZD93A16BF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore di vigilanza - Approvazione graduatoria e assunzione vincitore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 posti di Istruttore amministrativo-contabile - Approvazione graduatoria e assunzione vincitori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023 -  Costituzione Ufficio Elettorale Comunale - Impegno di spesa ed autorizazione a prestare lavoro straordinario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 28 E LUNEDÌ 29 MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” CUP J61E17000300001 - Spostamento materiale documentale per consentire i lavori. Rettifica Determinazione dir. n°281/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROT. N. 37283/2021 - Liquidazione spese legali Beneficiario: Avv. Corradi Alessandro – Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto guanti, quali Dispositivi di Protezione Individuale, per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Ditta: CANEVARI GROUP srl con sede in Piazza Cornaggia 77 - 27055 Rivanazzano Terme (PV) P.iva/C.F. 02293630188 CIG: ZA0394BEF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MURO A SECCO POSTO A CONFINE NORD DELL'AREA A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CIMITERO DI MASSANNUNZIATA: - LIQUIDAZIONE  DITTA ASTRIT COSTRUZIONI –  CIG: ZE93948239</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>trasferimento disabile psichico C.R. c/o la comunità alloggio “Alba ONLUS” con sede in Mascalucia  - Impegno somme aprile-giugno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I., A FAVORE DELLA DITTA WUERTH SRL CON SEDE IN EGNA (BZ)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE IN  ACCORDO QUADRO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ' ENI S.P.A. - CIG: ZA438D9591</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 4/FE del 22.03.2023  Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. nel mese di febbraio 2023 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P.N.R.R - MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI Comuni (Settembre 2022)” - M1C1 Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - CUP J61F22004210006 - CIG 973928041B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Ministero Interno assegnazione contributi per investimenti per manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Interventi per area da recuperare a parcheggio, allontanamento acque da via Tremestieri e realizzazione dossi Determinazione a contrarre per  le competenze tecniche occorrenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR- Conferimento di incarico di progettazione esecutiva, CSP, Direzione lavori, misura e contabilità, CSE per l'intervento “Parco urbano Monte Ceraulo recupero e valorizzazione area naturalistica esistente - CUP J69D17000960008. CIG 9602920446: DETERMINAZIONE A CONTRARRE e approvazione lettera di invito  ai sensi dell'art 1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI ARTICOLI PER GIARDINAGGIO, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA LA GINESTRA DI BORZI' ANTONINO CIG: Z1138FC7F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEL SALDO TARI ANNO 2022 - DITTA POSTE EUROPEE - CIG: ZB239977D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU - TASI - TARI E/O INGIUNZIONI A/G - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z92391FA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI  IN ESSERE AL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA MOSEMA S.P.A IN LIQUIDAZIONE - Liquidazione contributo unificato Beneficiario: Avv. Cavallaro Mario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO COMUNALE  - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VIVAI SAPIENZA SOCIETÀ AGRICOLA CO - CIG: Z5338FA2D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di adeguamento ai fini antincendio dei plessi scolastici di via Roma e di via Reina. Redazione progetto antincendio, direzione lavori e procedura SCIA. Liquidazione a saldo al professionista incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del Comune di Mascalucia. Impianto di depurazione c.da Munzoni. Caratterizzazione, prelievo, trasporto e conferimento fanghi. Liquidazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”.  Liquidazione competenze tecniche per consulenza e assistenza per la gestione tecnico-contabile-amministrativa e per la rendicontazione alla ditta incaricata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi diffusi per la messa in sicurezza stradale e completamento arredo stradella congiungente Via Case Nuove con via De Gasperi. Liquidazione Certificato di pagamento n°1 all'impresa esecutrice dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI ANNO 2022 AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLE ABITAZIONI E DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ISTAT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rata n.016 ditta Kyocera Documents solutions Italia spa - Fotocopiatore multifunzione a noleggio Area Servizi Demografici e Affari Generali - Sala Polifunzionale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI HOSTING, DEI DOMINI E DEI SERVIZI WEB DEL COMUNE DI MASCALUCIA, LIQUIDAZIONE FATTURA NR.23PAS0001826 DELl 28/02/2023 IMPORTO 430,57 IVA INCLUSA - CIG.ZCF39D0C86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: PAE0003953 - PAE0003954 - PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.111/A DEL  01/03/2023 - IMPORTO 4.886,10 IVA INCLUSA - CIG: ZDA393E344</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 3635/2017 PUBBLICATA IL 29/07/2017 N. R.G. 90201630/2007, EMESSA DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA, DOTT. INNARIA - FALLIMENTO DELLA GENERAL CONSTRUCTION S.R.L..-.-  Liquidazione saldo spese legali  BENEFICIARIO: AVV. IACOPINO ANTONIO  -  MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA DI MANUTENZIONI ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2023 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO IMPIANTI DI BARCELLONA ALESSANDRO - CIG:  Z94395899C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO E RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ELEVATORI COMUNALI PER MESI 12 ANNO 2023 –  CIG : Z763932784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA – CIG . Z6A338DBB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO del Comune di Mascalucia. CIG 790183615A. Pagamento a saldo fatture Cogeir e Impregico.  Liquidazione alle imprese COGEIR-IMPREGICO a saldo di quanto dovuto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: progetto SAI triennio 2023-2025. Determina a contrarre per l'individuazione di un ente gestore  per la gestione dell'accoglienza, integrazione e tutela di 21 richiedenti asilo e rifugiati cat. ORDINARI famiglie – mediante procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss. mm. e ii. Impegno somme e Nomina RUP e DEC  CUP: C69G22001170001   CIG: 95435377DE  CPV: 85311000-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario anno 2022 - Area Urbanistica e Patrimonio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Amministrativa Giudice di Pace</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima Ristorazione spa. Mensilità Febbraio 2023. Servizio di ristorazione scolastica CIG 9041622682.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE/INVITO PER ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO R.G.E. N. 3738/2021 - Liquidazione spese legali Beneficiario: Avv. Corradi Alessandro – Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTO DA SIMETO AMBIENTE - Liquidazione spese legali Beneficiario: Avv. Corradi Alessandro – Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DA SIG. LA GANGA RIVETTO LUIGI - Liquidazione acconto spese legali  BENEFICIARIO: AVV. GIULIANA SGROI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARERE LEGALE A SUPPORTO DELLA RICHIESTA PROT. N. 8445 DEL 17/03/2022 SIG. TODERO EUGENIO PASQUALE – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  -  BENEFICIARIO: AVV. A. CARIOLA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 49/2021 RESA INTER PARTES DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA – SEZIONE LAVORO IN DATA 24/06/2021 – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  -  BENEFICIARIO: AVV. F.F. FIORITO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA per anni due  Ditta Media Service Italy srl. Liquidazione fattura a saldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reinquadramento del personale dell'Ente, in applicazione al CCNL del 16 novembre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  RACO srl  per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per riaddebito tratta css-cc per respingimento carico non conforme, relativo al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione libreria Catania Libri di Di Mauro Agata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetto SAI triennio 2023-2025. Determina a contrarre per l'individuazione di un ente gestore per la gestione dell'accoglienza, integrazione e tutela di 12 richiedenti asilo e rifugiati cat. MSNA – mediante procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss. mm. e ii. CUP: C61H22000210001 CIG: 9730899FDF CPV: 85311000-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 – GESTIONE CALORE , CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ REKEEP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi per il riutilizzo e il riattamento locali interni alla villa comunale per l'insediamento di un centro di incontro per anziani – Stralcio del progetto di manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale”. PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.5 – Gal Etna sud. CUP J67H20003330002 – Codice Caronte SI_1_27338. Affidamento servizio per esecuzione prove di laboratorio su materiali da costruzione.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI EDICOLA FUNERARIA NEL CIMITERO DI MASCALUCIA -  ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PISTONE ELETTROMECCANICO PER RIPARAZIONE BRACCIO APRIPORTA CANCELLO AUTOMATICO COLLOCATO NELLA SCUOLA COMUNALE L. DA VINCI – CIG: Z7D3A5AA0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica nel comune di Mascalucia, CUP J61E17000310001 - APPROVAZIONE offerta per il servizio di  di esecuzione di provini  su cls e acciaio per le opere  in c.a. e carpenteria metallica e prova  di carico micropali e imputazione somme dal q.t.e. approvato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INCARICO DI COLLABORAZIONE DI UN Funzionario JUNIOR/MIDDLE PROFILO PROFESSIONALE (FG) - FUNZIONARIO ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO - PER L’ATTUAZIONE DEL  (PNRR) MEDIANTE CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL’EX ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/2001, DELL’ART. 11, COMMA 2, DEL D.L. N. 36/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 79/2022.  PRESA ATTO autorizzazione  agenzia per la coesione  E APPROVAZIONE. ASSEGNAZIONE INCARICO DI R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO VIA DEL SOLE  ICS "FEDERICO II DI SVEVIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Igiene Pubblica e Videosorveglianza controllo pagamento Oneri Concessori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA – Impegno somme non frazionabili per il servizio riferito all’anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. Interventi di manutenzione straordinaria extra canone annualità 2022. Liquidazione e pagamento seconda trance a conclusione prima annualità</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI CONTRATTO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE- SIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto scolastico studenti con disabilità scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI UN ESPERTO INGEGNERE PROFILO JUNIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2 DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022  Conclusione procedura di affidamento incarico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI TECNICO (INGEGNERI, ARCHITETTI) ESPERTI IN OPERE PUBBLICHE  SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022.  Conclusione procedura di affidamento incarico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzazione Piattaforma di e-procurement per le gare denominata Sintel di Aria SpA. Liquidazione somme canone somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO COMUNALE PERIODO  GENNAIO - FEBBRAIO 2023 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GREEN TECH SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO – CIG: 8657516835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla linea  di fibra ottica con spostamento e messa in sicurezza</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI  DITTA COMMERCIO ELETTRICO–  CIG: Z9B38BDBE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e montaggio misuratore di portata  all'impianto di depurazione  di C.da Munzoni. Approvazione offerta e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso quota iscrizione trasporto scolastico. Sig.ra Emma Francesca.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Insieme si può. Soc.Coop.sociale.Novembre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo pe ril sostegno dei costi di gestione micronidi.Associazione culturale Villa Felice. Febbraio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per servizio di rimozione e custodia di autoveicoli posti sotto sequestro amministrativo e destinati alla confisca ai sensi dell’art. 213 del DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992 , n. 285 s.m.i. (Codice della Strada) anticipate dall’Ente procedente, ai sensi del Comma 3 del predetto articolo. Custode-Acquirente: Aliotta Maria Rita, Via G. Marconi 105 Pedara (CT); C.I.G. n.: ZD13A6EAC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per lavoro di espurgo della fognatura dell'edificio adibito a Caserma Tenenza dei Carabinieri e l'osturazione del pozzetto e tubazione antistante l'edificio pubblico di via Bellini lato posteriore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Richiesta conferimento incarico legale a supporto della richiesta prot. n. 32504 del 14/10/2022 del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione delle risultanze della ricognizione annuale dei residui attivi e passivi di competenza dell'Area Servizi Demografici e Affari Generali e dell'Area Servizi Informatici al 31 dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI NETWORK SECURITY APPLIANCE (NSA) – SONICWALL - 2YS DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023-FATEL-0000012 DEL 28/02/2023 - EURO € 4.180,00  IVA ESCLUSA - CIG.Z5A39F1112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE fattura FG Technology srl  con sede in Belpasso per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. della frazione merceologica avente codice CER EER 20.03.07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE REMOTA COMPRESO IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE, RICONOSCIMENTO DE-VISU E ASSISTENZA TECNICA PER LA CONFIGURAZIONE DEGLI OTP SU CELLULARE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2/23 DEL 17/02/2023 - IMPORTO  € 81,97 IVA ESCULSA CIG.Z4939C5942</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione febbraio 2023.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per la riparazione urgente degli impianti antincendio in tre scuole . Approvazione offerta su MEPA e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. FLORIO DANILO- Liquidazione acconto spese legali Beneficiario: Avv. Giuseppe Longo – Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DOTT.SSA MARIA LUISA GIAMBRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid 19 di cui al D. L. 104/2020. Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.  Liquidazione Cooperativa Sociale ORSA MAGGIORE con sede legale in  Acicatena (CT) P.IVA: 02358970875. Anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico misura “Realizzazione di investimenti da parte degli Enti locali” Asse 10 del PAC Sicilia (P.O.C) 2014/2020. Progetto: “Efficientamento energetico del complesso sportivo di Via Wagner-Bonaiuto Somma – Stralcio campo sportivo Bonaiuto Somma” CUP J61J19000050002 Liquidazione competenze a professionista incaricato di progettazione esecutiva e CSP CIG Z9F3002819</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione   dicembre 2022 Cooperativa Sociale  COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI TECNICO OPERATIVI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA Si. Mi. New Srl – CIG :   Z0E39069E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio. Alunno   G.S. Liquidazione   periodo ottobre – novembre-dicembre  2022 Cooperativa Sociale  COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA VERIFICA URBANISTICA- VALUTAZIONE CON  STIMA  DEI LOCALI DEL PIME- ARCH. COSIMO ALTERIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   periodo ottobre - novembre - dicembre  2022 Cooperativa Sociale  COMUNITA' DEI GIOVANI con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERATA DANZANTE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE DENOMINATA "NATALE IN BALERA" DITTA INDIVIDUALE "NOTTI IN BALERA "CON SEDE IN GRAVINA DI CATANIA  P.I. 0537510879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COSTITUZIONE BANCA DATI DEI TRIBUTI MINORI NELLE COMPONENTI DPA/ICP/CUP E RISCOSSIONE DEGLI STESSI - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG: Z393A5C5CD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 9/E del 01.03.2023 alla Casa Famiglia Belli e Monelli per accoglienza minore D.M.A. mese di febbraio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione imballaggi misti da cod. CER 15.01.02 e smaltimento sovvalli CER 19.12.12 conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNOALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID 19 DI CUI AL D.L.104/2020.INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIALE MEDIATENTE IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E VOUCHER DI SERVIZIO.LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE COSER A.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIAGRANDE (CT) P.IVA 0232312879.MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione   gennaio 2023  voucher n. 7. Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione   gennaio 2023 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 2/FE del 24.02.2023  Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. nel mese di gennaio 2023 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI MISURE DISOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO ASSISTENZIALE DA COVID 19 DI CUI AL D. L.104/. iNTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIALE MEDIANTE IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E VOUCHER DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE EUREKA CON SEDE LEGALE IN MASCALUCIA. ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 29/E/2023 del 06.02.2023  Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI nel mese di gennaio 2023 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  ottobre- novembre-dicembre 2022 Cooperativa Sociale   Eureka con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione ricovero anziano R.G. presso Casa di riposo Paradiso dei Nonni con sede in Mascalucia, P.I. IT05838050879.  Impegno spesa  marzo-maggio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di viaggio ai componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale per l’anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid 19 di cui al D. L. 104/2020. Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.  Liquidazione Cooperativa Sociale INSIEME SI PUO' con sede legale in Mascalucia P.IVA: 05638880871  Anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione  gennaio 2023.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA DITTA MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA – CIG: Z0A38B3F27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.02.2023 al 28.02.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.03.2023 al 15.03.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano azione e coesione (P. O. Complementare 2014–2020) ASSE 8 “Promozione occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione opere pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”. Cantiere 514/CT “Recupero tratto vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Liquidazione pagamento F24 per oneri INPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid 19 di cui al D. L. 104/2020. Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.  Liquidazione Cooperativa Sociale TEAM  con sede legale in Catania  (CT) P.IVA: 03868720875  . Mese aprile-dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione  ottobre-novembre-dicembre 2022 Cooperativa Sociale    SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in  CATANIA (CT) P.IVA: 05152970876,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DOTT. AMOROSO E DOTT. TERMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI STAMPA CARTOLINE VERDI, PERSONALIZZATE, PER RACCOMANDATE A/R - CIG: Z073A51D69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid 19 di cui al D. L. 104/2020. Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.  Liquidazione Cooperativa Sociale Millennium con sede legale in  Tremestieri Etneo  (CT) P.IVA: 03678350871.  Periodo aprile-dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione  ottobre-novembre-dicembre 2022 Cooperativa Sociale   Millennium  con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  ottobre- novembre-dicembre 2022 Cooperativa Sociale   MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Il Carnevale dei bambini delle scuole 2022 - Contributo istituti scolastici - Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G.  DICEMBRE 2022 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del Comune di Mascalucia per mesi dodici.  Liquidazione fattura periodo 23/09/2022- 22/10/2022 e periodo 23/11/2022 – 22/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione PEG 2022 ex D.Lgs. 267/2000 art. 175 comma 5 quater.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imputazione di spesa per educativa domiciliare minore T.G. a valere sui fondi del Progetto “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Azione 5 – 2° anno del  Piano di Zona 2019/2020 – CUP: G39J21021550001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA (RSPP) per ANNI UNO. Aggiudicazione definitiva e rimodulazione impegni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI – CIG: ZD93A16BF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, A FAVORE DELLA DITTA GUGLIELMINO ALFIO CON SEDE IN MASCALUCIA – CIG: Z553A5E8CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO RIGUARDANTE LE MODIFICHE RECATE DAL D.LGS 10/10/2022 N. 150 (c.d. RIFORMA CARTABIA) DI INTERESSE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti alle attività  promosse nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità . Impegno di spesa, individuazione beneficiari e cooperative.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G: n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio esterno di rimozione e custodia di autoveicoli per procedimenti sanzionatori di cui all’art. 159 CDS ai fini della regolare circolazione stradale durante i lavori di rifacimento manto stradale e durante le processioni religiose. Ditta: EUROSOCCORSO di Aliotta Maria Rita, Via G. Marconi 105 Pedara (CT) - P.I. IT03232350870; C.I.G. n.: Z9337A1652</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA MONTAURO ORAZIO – Liquidazione saldo spese legali Beneficiario: Avv. Luigi Francesco Cuscunà – Paternò (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ”  CARNEVALE 2023” LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL OPERATORE EUROART PRODUCTION CON SEDE A MASCALUCIA CIG : Z3539EB2C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI STRAORDINARI IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA DITTA SPORALLI IMPRESA EDILE CON SEDE IN MASCALUCIA - CIG: Z3538F0D90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi in somma urgenza per la messa in sicurezza della Tenenza dei Carabinieri di Mascalucia. Liquidazione fattura alla ditta incaricata dell'espurgo.  Liquidazione ditta per  riparazioni  impianto idrico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di rilegatura dei registri di Stato Civile - Liquidazione - CIG: Z19393A476</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria Roda Libri di Cannizzaro Daniele.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico Isea Viaggi srl. Mensilità Febbraio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI –  CIG: Z9B38BDBE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA MESE FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. - SIMOG: 9498388DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Insieme si può soc. coop. sociale. Ottobre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE A.N.C.I. ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria La Paglia di Stefano Morgano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione rette ricovero disabili psichici – adeguamento ISTAT 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Cavallotto librerie s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RICOVERO MINORE C.F. ED IMPEGNO DI SPESA DAL 20 FEBBRAIO AL 30 SETTEMBRE ANNO 2023. FONDAZIONE SAVA ONLUS - BELPASSO P.I. 00677740870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rate Trim.li Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn -  KJOCERA TASKAlfa 3511i per gli uffici comunali dell’U.O. Protezione Civile - Ditta: KJOCERA Document Solution Italia S.p.A. con sede in via Monfalcone, 15, Milano, P.Iva: 00973040963 C.I.G. Z483574737.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO N. 8758/14 R.G.N.R. MOD. 21 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 41/2016 – Liquidazione spese legali. Beneficiario: Avv. Luigi Francesco Cuscunà – Paternò (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale – CIG: ZBF341C59A - Liquidazione fattura n. 00005/2023-06-PA del 01/03/2023 – DITTA MIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE 8 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X00738901</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: 6820230222000001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborso al Comune di Acireale per compensi al personale in utilizzo congiunto dal 15/07/2022 al 31/12/2022 – Dott.ssa Giambrone Maria Luisa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale – CIG: ZBF341C59A - Liquidazione fattura n. 00003/2023-06-PA del 06/02/2023 – DITTA MIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia per mesi dodici CIG ZB734989CC – Proroga tecnica mesi due</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA ARMADIO DI RETE E VERIFICA FUNZIONALITA' CENTRALE TELEFONICA DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/00 del 16/01/2023 IMPORTO  € 732,00 IVA INCLUSA - CIG.:ZE039454A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. CUP J65F18000720002.  Pagamento Indennizzo monetario per il R.U.P. incaricato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 8 SICILIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE IV TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA MESE GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. - SIMOG: 9498388DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEI PLESSI SCOLASTICI DELL'ICS LEONARDO DA VINCI- VETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Abbonamento annuale alla rivista telematica “Bozza &amp; Risposta”  di PubliKa s.r.l. - CIG: ZC538E3960</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA EDENRED ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO DISABILI PSICHICI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2022-SO. COOP. A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento costi percolato anno 2022 – Ditta: Sicula Trasporti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA MOSEMA S.P.A IN LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI. Beneficiario: Avv. Romano Giorgio – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA MOSEMA S.P.A IN LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI Beneficiario: Avv. Salvatore Vittorio – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU - TASI - TARI E/O INGIUNZIONI A/G - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z92391FA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di aggiornamento di licenza Software fatturazione - Ditta Halley sud S.r.l. - CIG: Z0538A566A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'AREA SERVIZI FINANZIARI - DITTA ICE di Corsaro Graziella - CIG: ZA339586CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto articoli di cancelleria per il buon funzionamento degli uffici di Polizia Municipale. DITTA: ERREBIAN S.p.A., Via dell’informatica 8 00071 Pomezia (RM) - p.iva IT02044501001  C.I.G. n. Z65394D44D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONSIP/CANON  S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN  NOLEGGIO - LOTTO 6 - N. 2 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI  (C.I.G. 8457690295) C.I.G. (derivato) :  ZBE34312B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per servizio di stampa pannelli in pvc espanso per segnaletica videosorveglianza comunale. DITTA: “CROMATICAMENTE” DI SPITALERI DOMENICO &amp; MUSCOLINO RAFAEL S.N.C. CON SEDE IN VIA ROMA 127 - MASCALUCIA (CT) CIG: Z6938C50D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per la fornitura articoli di divisa invernale per la Polizia Locale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto, mediante il MEPA, di n. 3 monitors per PC per gli uffici dell’Area Polizia Municipale e contenzioso. Ditta: C&amp;C S.p.A. con sede in Viale L.Einaudi 10 - 70125 BARI - p.iva 05685740721; CIG: Z00394F3E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per il servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S. - lotti 261-262 Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Biagio di Santolino n. 78 -47892- Acquaviva- Repubblica di San Marino (SM) C.I.G. n. ZBC38E283E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per interventi urgenti in merito ai danni alle attrezzature in uso alla Protezione Civile Comunale e di proprietà del Comune di Mascalucia, durante l'emergenza "Covid 19" per le quali è disponibile il rimborso da parte del D.R.P.C. - Riparazione pompa di alta media pressione su veicolo speciale MAGIRUS targato CB549PX in dotazione alla Protezione Civile Comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ed ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO - LOTTO 5 - MULTIFUNZIONE A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI” - 60 MESI - FASCIA A - (C.I.G. 8457674560), per gli uffici comunali di Protezione Civile. CIG (derivato): Z0E3A3C33B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per il servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S.  Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Biagio di Santolino n. 78 -47892- Acquaviva- Repubblica di San Marino (SM) C.I.G. n. ZBC38E283E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2020 - PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. MASCALUCIA  - AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO DI  DIRETTORE OPERATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria di Carmela Giuffrida.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E REGISTRAZIONE VOCALE DELLE SEDUTE CONSILIARI PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA  NR.39 DEL 06/02/2023 DI € 1.270,75 IVA INCLUSA - CIG  Z62393871D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA PIEMME GU PER L'ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1/102 del 30/01/2023 di € 1800,00 IVA ESCLUSA - CIG.: Z4E3919296</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  RACO srl  per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA MOSEMA S.P.A IN LIQUIDAZIONE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Catania Libri di Di Mauro Agata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI Dl IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO MASCALUCIA  Liquidazione fattura al  DIRETTORE OPERATIVO (DO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Intramoviter srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 5/PA del 02/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA  SEAP GROUP SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Barbaro Group srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura HHD per espansione sistema di archiviazione collegato alla rete del Comune di Mascalucia (NAS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” CUP J61E17000300001 Spostamento materiale documentale per consentire i lavori. Attivazione. Assegnazione a ditta specializzata. Disposizioni conseguenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica nel comune di Mascalucia, CUP J61E17000310001 - APPROVAZIONE RIMODULAZIONE Q.T.E. PER ACCANTONAMENTO REVISIONE PREZZI. - Liquidazione  certificato 1bis lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’AREA "POLIZIA MUNICIPALE - CONTENZIOSO" dal 01/03/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione alla convenzione con la ditta Sogeri s.r.l. per il conferimento dei rifiuti aventi codice  CER EER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 4 del 03/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA  SEAP GROUP SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE fattura FG Technology srl  con sede in Belpasso per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. della frazione merceologica avente codice CER EER 20.03.07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Barbaro Group srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02 CER 20.01.39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione imballaggi misti da cod. CER 15.01.02 e smaltimento sovvalli CER 19.12.12 conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO SIMETO AMBIENTE S.P.A. - COMUNE DI MASCALUCIA - GIUDIZIO R.G. N. 6144/2020 (DI OPPOSIZIONE AL D.I. N. 1207/20209 - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2^ RATA TRANSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO SIMETO AMBIENTE S.P.A. - COMUNE DI MASCALUCIA - GIUDIZIO R.G. N. 6144/2020 (DI OPPOSIZIONE AL D.I. N. 1207/20209 - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2^ RATA TRANSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO ANCREL "BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE - CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' E LAVORO STRAORDINARIO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - INTEGRAZIONI AL CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE 8 ATTIVO  - CIG: ZAE33BFA79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE DELLE QUOTE DETENUTE DAL COMUNE DI MASCALUCIA NELLA SOCIETA' PARTECIPATA Servizi Idrici Etnei s.p.a. - integrazione e aggiornamento determina n. 1540/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DENOMINATO “VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE PLUS 2 SOCKET BUNDLE FOR VMWARE 2YS” AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. - DITTA EVERGREEN1 S.R.L. - CIG: ZF53A0A98B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi prima infanzia D. Lgs. n. 65/2017 - Approvazione progetti Villa Felice -  fascia 0-3 anni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DERATTIZZAZIONE NEI PLESSI SCOLASTICI DELL'I.C.S. LEONARDO DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COMPUTER E TABLET PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.219/PA DEL 23/01/2023 - IMPORTO 9.969.78 IVA INCLUSA- CIG.:Z1038C2342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo onorario relativo alle spese dei giudizi pendenti presso la Commissione Tributaria Provinciale di Catania - Avv. M. Auteri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario anno 2022 - Ufficio del Personale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.02.2023 al 15.02.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE GIBILISCO ALFIO RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COMPRENSIVO DI SUPPORTO DELLA PRIVACY PER IL CORRETTO ESPLETAMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE DI RIFERIMENTO E NOMINA DPO/RDP – LIQUIDAZIONE – CIG  Z2938AA6B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico di invito a presentare progetti da finanziare con risorse alla misura “Realizzazione di investimenti da parte degli Enti locali” dell’Asse 10 del Programma Azione e Coesione della Sicilia (P.O.C) 2014/2020, ai sensi c.22 art. 7 L.R. 3/2016 e c.7 art. 21 L.R. 8/2017. - Progetto: “Efficientamento energetico del complesso sportivo di Via Wagner-Bonaiuto Somma – Stralcio campo sportivo Bonaiuto Somma” Conferma RUP e assegnazione  di REO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetto SAI triennio 2023-2025 individuazione di un ente gestore  per la gestione dell'accoglienza, integrazione e tutela di 12 richiedenti asilo e rifugiati cat. MSNA – mediante procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss. mm. e ii. - Impegno somme, nomina RUP e DEC    CUP: C61H22000210001  CIG: 95435778E0 CPV: 85311000-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo del DRPC per il sostegno alle spese sostenute dall'ente per l'Emergenza Etna cenere 2021. Liquidazione e pagamento a saldo servizi attivati anno 2021. Integrazione alla determina n. 133/2023 (p. 104/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio  di verifica periodica degli impianti elettrici di Messa a Terra, ai sensi del dPR 462/01 in locali comunali. Approvazione offerta e impegno somme per n°5 plessi comunali. Presa atto DGM 7/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, fornitura di specchi parabolici stradali diametro 60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione  ottobre-novembre-dicembre 2022 Cooperativa Sociale   EUREKA con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori D.A.e C.F. Gennaio 2023  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sig. L.F.G.  aprile-settembre 2022.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Fornitura di fornitura di segnaletica stradale verticale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER DERATTIZZAZIONE NEI LOCALI COMUNALI E IN ALCUNE STRADE COMUNALI - VETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione e pagamento somme all'ASP - CT per l'acquisizione del parere igienico sanitario su intervento di oo.pp. a valere sul PNRR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI AI RUP ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di implementazione dell'applicativo J- Trib Tari attraverso l'installazione e configurazione di un software che consente la gestione operativa dei dati di ciclo attivo dei rifiuti gestiti da K – TARIP - Ditta Maggioli S.p.A - CIG: ZC539F7E4F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima Ristorazione spa. Mensilità Gennaio 2023 .Servizio di ristorazione scolastica. CIG 9041622682</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA DI MANUTENZIONI ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI GENNAIO  2023 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO IMPIANTI DI BARCELLONA ALESSANDRO - CIG: Z963497EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO MANGIAPLASTICA N.360 DEL 02-09-2021 -MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE), PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE DI N.1 ECOCOMPATTATORI A VALERE SUL FONDO DENOMINATO: "PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA" AI SENSI DELL'ARTICOLO ART. 4-QUINQUIES DL 14 OTTOBRE 2019, N. 111, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 12 DICEMBRE 2019, N.141 MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI AI COMMI 1 E 2 LETT.A) DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E SS.MM.II. CUP J69J21011960001 CIG Z2C37C3531. DITTA: ECO PRODUZIONI SRL- PORTO VIRO (RO) – Liquidazione Acconto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione  dicembre 2022.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Acquisto disco SSD SATA per un computer per l'Ufficio dell'Area Servizi Sociali. Ditta ICE International Commerce &amp; Equipments di Graziella Corsaro – Corso San Vito 54, Mascalucia (CT) P.I: IT03943760870  CIG Z4339AB7EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  attività  formativa e specialistica in modalità tutoring in materia di servizi sociali a favore del personale comunale  in favore della Dott.ssa Elvira Flora Anna Salerno.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CATERING PER LE FESTIVITA' NATALIZIE   Gruppo Scandurra con sede in Mascalucia, P.I. 04177300870 CIG: Z2A3939474</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   periodo 12 novembre-dicembre  2022 Cooperativa Sociale Edelweiss con sede legale in Castel di Iudica P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   periodo anno 2022 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia Di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Tomaselli Giuseppe Emanuele</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imputazione di spesa per educativa professionale minori P.C., G.E. e B.M. a valere sui fondi del Progetto “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Azione 5 – 2° anno del  Piano di Zona 2019/2020 – CUP: G39J21021550001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid 19 di cui al D. L. 104/2020. Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.  Liquidazione Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879.  Mese    novembre-dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M.  ottobre-novembre-dicembre 2022 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DA EREDI LA MORELLA - Liquidazione saldo spese legali   Beneficiario: Avv. Militello Carmela</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO CARNEVALE 2023 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO  EUROART PRODUCTION CON SEDE A MASCALUCIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG : Z3539EB2C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI NETWORK SECURITY APPLIANCE (NSA) – SONICWALLl - 2YS DEL COMUNE DI MASCALUCIA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 - DITTA NEXT04 S.R.L. - CIG: Z5A39F1112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA A SEGUITO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 2 DEL 13/02/2023 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA 8 SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI, CIMITERIALI,ECOLOGICI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA per anni due. Aggiudicazione definitiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno e indennità di reperibilità relative all’anno 2022 per il personale di Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  ottobre- novembre-dicembre 2022 Cooperativa Sociale   ASAR con sede legale in Catania P.IVA: 04666370871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   periodo 28 novembre-dicembre  2022 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA CONTRO CONSORZIO DIMA.FLO.RU. - CONTRATTO N° 1059 DI REP DEL 28/09/2012 E APPENDICE CONTRATTUALE N° 1140 DEL 08/04/2019 DI AFFIDAMENTO IN PROJECT FINANCING DELLA CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE AMPLIAMENTO CIMITERO CENTRO – STRALCIO PROGETTO GENERALE. CIG: 310828913 A CODICE CUP: J69D1100012000 RICEZIONE ATTI DALLA DL. - PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONSORZIO DIMAFLORU - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  Approvazione  C.M.E. per  4 immobili e Determinazione  a contrarre tramite RDO su MEPa Acquisti in RetePa INTEGRAZIONE PER PALAZZO MUNICIPALE per climatizzazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL CONDOMINIO EDIFICIO “L” CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 18/2/2015 – liquidazione saldo spese legali –  Beneficiario: Avv. Militello Carmela</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL CONDOMINIO EDIFICIO “M” CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 183/2015 - liquidazione saldo spese legali -  Avv. Militello Carmela</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Richiesta conferimento incarico legale a supporto della richiesta prot. n. 32504 del 14/10/2022 del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. GRAZIA TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura Portavoce Dott.ssa G.Guglielmino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione ricorso innanzi al TAR Catania proposto dai Sigg.ri Scirè A e Scirè G. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI BONIFICA BANCA DATI RICERCA EVASIONE/ELUSIONE TRIBUTI - ELABORAZIONE/ESTRAZIONE DATI PER SALDO TARI 2021 E SOLLECITI DI PAGAMENTO/ACCERTAMENTO TARI 2016-2017 SERVIZI DI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE/ AGGIORNAMENTO/BONIFICA PER IL PASSAGGIO AL "METODO NORMALIZZATO" CALCOLO TARIFFA TARI - 3Â° STATO AVANZAMENTO LAVORI SULL'ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE – CARE PACK ANNO 2023- PER I SERVER E GLI STORAGE DEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 - DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. - CIG: Z7B39E113D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: PAE0047701 - PAE0047702 - PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del Servizio di gestione e realizzazione piattaforma per le operazioni di sondaggio di Democrazia Partecipata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto disco SSD SATA per un computer per l'Ufficio dell'Area Servizi Sociali - Impegno di spesa. Ditta ICE International Commerce &amp; Equipments di Graziella Corsaro – Corso San Vito 54, Mascalucia (CT) P.I: IT03943760870  CIG Z4339AB7EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO – DICEMBRE ANNO 2022 AREA 7 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 PIANO UR­BANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI” “LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GW1 CUP: J64H22000460001 al  CIG 9397354DD5 Progetto di fattibilità tecnica ed economica Presa atto e autorizzazione subappalto per prestazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione   Approvazione  C.M.E. per  4 immobili e Determinazione  a contrarre tramite RDO su MEPa Acquisti in RetePa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICO ESTESO dell’intervento “Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere” CUP: J63D20001760001”.  CIG: 94781798BD Affidamento diretto ex art. 2, comma 1, lett. a) della l. 120/2020 dei servizi di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) esteso Aggiudicazione definitiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SOMME PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE- ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto in somma urgenza di N.2 motoseghe e materiale accessorio per immediati interventi di protezione civile in ambito emergenza meteo in corso</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DA POMA ANDREA- SOSTITUZIONE AVVOCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE REMOTA COMPRESO IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE, RICONOSCIMENTO DE-VISU E ASSISTENZA TECNICA PER LA CONFIGURAZIONE DEGLI OTP SU CELLULARE, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 - DITTA ETNET SOC. COOPERATIVA A.R.L. - CIG: Z4939C5942</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Presa atto mantenimento convenzioni con le piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti alle attività  promosse nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità . Approvazione atti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. MASCALUCIA  - AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E REVOCA INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imputazione di spesa per educativa professionale minore M.M. a valere sui fondi del Progetto “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Azione 5 – 2° anno del  Piano di Zona 2019/2020 – CUP: G39J21021550001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA MOSEMA S.P.A IN LIQUIDAZIONE – NOMINA CONSULENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2022/2023. Approvazione beneficiario L.M. e individuazione Cooperativa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PERGAMENA CON CORNICE - Conferimento cittadinanza onoraria sacerdote Alfio Giovanni Privitera - CIG: ZC339B1059</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2022/2023. Approvazione beneficiari e individuazione Cooperative.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE A FAVORE DEL RICHIEDENTE NOTARRIGO  GABRIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Roda Libri di Cannizzaro Daniele.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico Isea Viaggi srl. Mensilità Gennaio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria beneficiari riduzioni TARI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.01.2023 al 31.01.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione   novembre-dicembre 2022 Cooperativa Sociale  EDELWEISS con sede legale in Castel di Iudica P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per fornitura di n. 3 nuove armi, con relative munizioni ed accessori, da assegnare alla Polizia Locale Ditta: GUNNET S.R.L. con sede legale in Catania Via V.E. Orlando n. 32 e sede operativa in Catania Via Pacini 71 - P.IVA 05532190872. C.I.G. n. ZF638E39D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riqualificazione urbana nell’ambito degli interventi di “Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci – primo stralcio. ”. CUP J67H22004080004. Liquidazione alla ditta incaricata per  lavori e forniture e posa in opera di arredo urbano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi.Villa Felice.Gennaio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci – primo stralcio”. CUP J67H20004360006 CIG 9161841E5B.  Liquidazione e pagamento competenze tecniche al secondo SAL lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Xplorer Di Di Paola Alfio Andrea .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  per acquisto di prontuari delle violazioni alle norme della circolazione stradale in formula di abbonamento.                                      Ditta: EGAF Edizioni S.r.l. –  avente sede in Via Filippo Guarini - 47121 FORLI’ – Part.IVA 02259990402                                                              C.I.G. n. ZE8394B009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFOCAMERE WEB SERVICE INI PEC REGISTRO IMPRESE –  CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DA INFOCAMERE SOCIETA'' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/22019957 del 31/12/2022 - CANONI BD 202206-202211</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI CONTROLLO LIQUIDAZIONE COMPENSO IV TRIMESTRE 2022 - COMPONENTE ESTERNO AVV. GIOVANNI MAGRI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale – CIG: ZBF341C59A - Liquidazione fattura n. 00001/2023-06-PA del 02/01/2023 – DITTA MIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 PERSONALE AREA “POLIZIA MUNICIPALE - CONTENZIOSO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE COMUNALI – LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLA DITTA G.R. COSTRUZIONI CON SEDE IN MASCALUCIA - CIG: ZD53930841</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo trasporto portatori Handicap, Anno 2022                Nominativi vari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria Viviscuola s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  ottobre- novembre-dicembre 2022 Cooperativa Sociale   Esperia con sede legale in Catania P.IVA: 93028270895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNIO 2018 ASSOCIAZIONE NOEMA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI N. 2 PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI - DITTA NUVOLA POINT - CIG: Z2E39446FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI CON HANDICAP IN ISTITUTO DI RIABILITAZIONE ANNO 2020. ISTITUTO CORESI LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di aggiornamento della procedura inventario a seguito di ricognizione inventariale - Ditta Immedia SpA - CIG: ZDD38A7B10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E FORMAZIONE - DOTT. SPINELLA - CIG: ZEE397D2B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI HOSTING,  DEI DOMINI E DEI SERVIZI WEB DEL COMUNE DI MASCALUCIA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016. - IMPORTO € 430.57 -  CIG: ZCF39D0C86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA DITTA MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA – CIG: Z0A38B3F27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l'acquisto di specchi parabolici stradali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto, mediante il MEPA, di n. 3 personal Computer (con altrettanti UPS) per gli uffici dell’Area Polizia Municipale e contenzioso. Ditta: C2 S.r.l. con sede legale in Via Piero Ferraroni n. 9 - 26100 Cremona (CR) - p.i./C.F. 01121130197.    CIG: Z2A394D511</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO - DICEMBRE ANNO 2022 - AREA V SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPROPOSIZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DA REGOLAMENTO COMUNALE DELLE AREE INCLUSE IN ZONA (P.I.P.) PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN C.DA MARRETTI RIADOZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI/SUAP 01/01/2023-30/06/2023.CODICE CIG Z17393943C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per servizio di stampa materiale tipografico per il funzionamento degli uffici di Polizia Locale; Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati (CT) - P.I. 02913600876 C.I.G. n. Z9F38E499B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    III-IV trimestre 2022  Istituto Comitato Regionale della Sicilia per Sez. AIAS (CO.RE.SI.) Partita Iva: IT3611730874 Sede: Via Colle del Pino 1F  – 95126 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA DI CARTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta Canon Italia SpA per il noleggio pluriennale di una fotocopiatrice per l'Area lavori pubblici,  periodo 01/10/2022 – 31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione di n. 2 unità di personale, ctg. B, “Operaio/Manutentore”, a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali),  ai sensi dell' art. 16 della L. n. 56/1987;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021 - DOTT. SPINELLA - CIG: Z4538AD86B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE ED AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO IV TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.12.2022 al 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI CON HANDICAP IN ISTITUTI DI RIABILITAZIONE ANNO 2019/2020 ISTUTUTO VILLAGGIO SAN GIUSEPPE - ICAM LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TRASPOTO SOGGETTI CON HANDICAP IN ISTITUTI DI RIABILITAZIONE ANNO 2019/ 2020 ISTITUTO VILLA ANGELA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI CON HANDICAP IN ISTITUTI DI RIABILITAZIONE ANNI 2019/2020 ISTITUTO VILLA SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI CON HANDICAP IN ISTITUTI DI RIABILITAZIONE ANNI 2019/2020 LIQUIDAZIONE SOMME ISTITUTO LUCIA MANGANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  III trimestre  2022 Istituto Villaggio S.Giuseppe – ICAM Onlus Partita Iva: IT01211330871 Sede: Via Mazzasette 3 – 95025 – Aci Sant' Antonio (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo del DRPC per il sostegno alle spese sostenute dall'ente per l'Emergenza Etna cenere 2021. Liquidazione e pagamento a saldo servizi attivati anno 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.  Liquidazione   periodo ottobre-novembre-dicembre  2022 Cooperativa Sociale  SOLIDARIETA' CHE PASSIONE con sede legale in Catania P.IVA: 05152970876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA MESE DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. - SIMOG: 9498388DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/ CALCIO CATANIA – Insinuazione al passivo fallimentare - Liquidazione incarico legale Avv. Auteri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE fattura FG Technology srl  con sede in Belpasso per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. della frazione merceologica avente codice CER EER 20.03.07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO SALDO TARI 2022 - DITTA: POSTE EUROPEE S.R.L. - CIG: ZB239977D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice per l'Ufficio Servizi Sociali. II Semestre Anno 2022  Ditta Comis - SRL con sede in Via V. Giuffrida, 28 - Catania, P.I.: IT03797260878 CIG: Z743145F80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>interventi di riparazione di grate in ferro all'interno delle infrastrutture stradali e varie - Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Patrimonio Stradale-Viabilità-Toponomastica-Fognatura Comunale acque bianche e nere</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Fornitura di bitume a freddo in sacchi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE - DITTA STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE - CIG: 7548654C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzazione Piattaforma di e-procurement per le gare denominata Sintel di Aria SpA. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE IN WEBINAR SU MATERIE RELATIVE AL NUOVO C.C.N.L 2019/2021 – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina commissione selezione mobilità Istruttore tecnico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina commissione selezione mobilià Istruttore Vigilanza</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina commissione selezione mobilità Istruttore amministrativo/contabile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori D.A.e C.F. Dicembre 2022  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI BONIFICA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE J-DEMOS ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA SICRAWEB IN USO NEL COMUNE DI MASCALUCIA - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - ZB635763E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA MAZZARELLI DANIELA  –  LIQUIDAZIONE saldo spese legali -  Beneficiario: AVV. PUCCI LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MODULO INFORMATICO “J-DEMOS – ATTI DI STATO CIVILE IN A4" -  C.I.G.: ZB738B30FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RECLAMO AVVERSO ORD. DI ACCOGLIMENTO TOTALE DEL 10/02/2022 – TRIBUNALE DI CATANIA – GIUDICE DOTT. PAPPALARDO – N. R.G. 2020/12993. - Liquidazione acconto spese legali Beneficiario: AVV. Lorenzo Pucci – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  - LIQUIDAZIONE 1 SAL 16/04/2022 - 15/07/2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ REKEEP S.P.A. – CIG:  913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA PER AREA 8 – LIQUIDAZIONE DITTA ERREBIAN CIG:  ZA83941A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI CONTROLLO LIQUIDAZIONE COMPENSO IV TRIMESTRE 2022 COMPONENTE ESTERNO AVV. EMANUELE BIANCAROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23,  mediante voucher di servizio.    Liquidazione  dicembre 2022 Cooperativa Sociale Dolci e Ribelli a.r.l. con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione IV trimestre 2022 noleggio fotocopiatore - Canon Italia spa - CIG ZE93475E9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Tomaselli Giuseppe Emanuele.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. PER GLI OPERATORI COMUNALI SERVIZI MANUTENTIVI E CUSTODI, A FAVORE DELLA DITTA WUERTH SRL -  CIG: ZB238EA6F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima Ristorazione spa. Mensilità dicembre 2022. Servizio di ristorazione scolastica. CIG 7354048065.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale di cancelleria e materiale vario di consumo 2022 - C.I.G.: ZB13940165 - Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.01.2023 al 15.01.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale - Ditta Ice Computer &amp; Accessori di Corsaro Graziella - C.I.G.: Z6539234AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione   dicembre 2022 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.    DICEMBRE 2022. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI RIPARAZIONI DEI MANUFATTI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO COMUNALE E BUCHE STRADALI – LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA DITTA R.D. DI DI STEFANO ROSARIO CON SEDE IN BELPASSO - CIG: Z8B38CD585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio noleggio fotocopiatore ufficio affari legali e contenzioso ITD SOLUTIONS S.P.A. con sede in Via Galileo Galilei n.7 – 20124 Milano P. IVA 10184840154” CIG n. ZE130983D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ” NATALE 2022”  - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE  AMANTIARTS MUSIC CON SEDE A MASCALUCIA - CIG: ZA8390579A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 290/E/2022 del 16.11.2022  Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI nel mese di novembre 2022 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 1/FE del 03.01.2023  Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. nel mese di Dicembre 2022 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza Integrata)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO COMUNALE PERIODO  DICEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GREEN TECH SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO – CIG : 8657516835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci – primo stralcio”. CUP J67H20004360006 CIG 9161841E5B.  Rimodulazione QTE a seguito aggiudicazione lavori Liquidazione e pagamento secondo SAL lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per il riutilizzo e il riattamento locali interni alla villa comunale per l'insediamento di un centro di incontro per anziani – Stralcio del progetto di manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale”. PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.5 – Gal Etna sud. CUP J67H20003330002 – Codice Caronte SI_1_27338 – Liquidazione e pagamento  lavori  al Sal n°1 e Certificato n°1 del 30/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1404 DEL 29/07/2021 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SPESE LEGALI LIQUIDATE IN D.I. E SPESE LEGALI SECONDO GRADO DI GIUDIZIO- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Morgan's  SRL per il servizio di recupero smaltimento rifiuti cod. CER 20.03.07 conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI CONTROLLO LIQUIDAZIONE COMPENSO IV TRIMESTRE 2022 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. GIUSEPPE GRANATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA  SEAP GROUP SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA  SEAP GROUP SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta temporaneo in Piazza Falcone e Borsellino e via Cimitero dalle ore 08:00 alle ore 13:00, in occasione del raduno organizzato dal “Club Alfa Romeo Catania” denominato “La Befana dell’alfista”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta con rimozione per interventi di sistemazione balconi in Corso Michelangelo n. 25 e per tutto il perimetro del palazzo (civico 21-23-25-27-29) nei giorni da giovedì  28 dicembre 2023 e sino a fine lavori, dalle ore 7,30 alle ore 17,00 (salvo proroghe)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  RACO srl  per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione in Via Santa Maria delle Grazie 35/37/39 (per il tratto di competenza del Comune di Mascalucia) per il giorno 29/12/2023 dalle ore 7.30÷12.30 (salvo proroghe), per agevolare i lavori di getto del calcestruzzo con betoniera nella proprietà privata di via Cesare Battisti 50/52 in Nicolosi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione per restringimento della carreggiata in via Case Nuove pressi civico n. 23, giorno 27 dicembre 2023 dalle ore 7,30 alle ore 12,00 (salvo proroghe), per consentire operazioni di movimentazione del materiale edile occorrente alle lavorazioni previste in progetto da eseguirsi nel cantiere sito al civico 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione imballaggi misti da cod. CER 15.01.02 e smaltimento sovvalli CER 19.12.12 conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare - e divieto di sosta con rimozione- del tratto di Via Bellini  tra C.so S.Vito e Via Tremestieri, nonché divieto di transito in direzione ovest sulla Via Tremestieri tra C.so Michelangelo e Via Bellini, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 di Mercoledì 20/12/2023, in occasione della manifestazione “Babbo Natale incontra le scuole”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH MPc2050 - DITTA PRINTER SRL - CIG: ZE92B5F139.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione divieto di sosta con rimozione, per il 18/12/23 dalle 10.30 alle 17.30, in via Guglielmo Marconi fronte civico 7, per interventi di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Associazione culturale Villa Felice. Dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione divieto di sosta con rimozione, per il 16/12/23 dalle 10.30 alle 17.00, in via Guglielmo Marconi fronte civico 7, per interventi di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO P.N.R.R - MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO COMUNI, FINANZIATO DALLl’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU - CUP J61F22001020006 - CIG 9576719E83 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA - FORNITORE: MAGGIOLI INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta temporaneo in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa giorno 17/12/2023 dalle ore 08:00 alle ore 13:00, in occasione del raduno organizzato dal “Fiat 500 - Club Italia” denominato “16° Natale in 500”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura istituzione divieto di sosta con rimozione, per il 08/12/23 dalle 16.30 alle 19.30, in Piazza Leonardo Da Vinci, tratto di Via Etnea, per manifestazione natalizia di accensione delle luci dell’Albero di Natale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità in C.so Michelangelo, tra C.so S.Vito e C.so Raffaello, per i giorni 8-14 dicembre 2023, 16-17 dicembre 2023, 23 dicembre 2023, 28 -31 dicembre 2023 dalle ore 06:00 alle ore 22:00, in occasione degli eventi natalizi in programma</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare - con divieto di sosta - di alcune strade del centro cittadino nella mattinata del 08/12/2023 per svolgimento evento sportivo “Corri a Mascalucia 2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canone annuo di abbonamento, anno 2023, per l’accesso telematico al Sistema Informativo della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito ed istituzione del divieto di sosta ambo i lati nelle vie Verdi, Verga e Li Pira (solo lato destro), nella data di Sabato 2 dicembre 2023 dalle ore 7,30 alle ore 14,30 (salvo proroghe), per urgenti interventi di ripulitura delle caditoie stradali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per fornitura armadio elettronico per gestione chiavi autovetture in dotazione alla Polizia Locale. Ditta: CHC di Catania Giovanni C.so Indipendenza, 259 G/H – 95122 CATANIA (CT) P.IVA: 02835710878 – Cod.Fiscale: CTNGNN67R16C351N CIG n. ZE838D9253</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G: n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riordino della viabilità nel tratto di via Cimitero con innesto con via Acque Munzone e sino all’’area adibita a parcheggio  ivi allocata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione, in via sperimentale, del senso unico di marcia direzione Sud - Nord in via Montesano, dall’innesto con Via Roma fino alla Via Timparello.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid 19 di cui al D. L. 104/2020. Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.  Liquidazione Cooperativa Sociale Coser a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 . Mese     novembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI STRAORDINARI EFFETTUATI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI E COPERTURA PALAZZETTO COMUNALE – LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLA DITTA SPORALLI IMPRESA EDILE CON SEDE IN MASCALUCIA - CIG: Z3538F0D90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito e istituzione divieto di sosta con rimozione, per il 30/11/23 dalle 8.00 alle 12.00, in vico Finocchiaro, per interventi di espurgo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UNA PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTI DI CAPITOZZATURA RAMI PERICOLANTI -  LIQUIDAZIONE DITTA UNIRENT CIG:  ZEE348116A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito e istituzione divieto di sosta con rimozione, per il 22/11/23 dalle 7.00 alle 11.30, in via Carbonaro dal civico 2 al civico 32 (sbocco via Carbonaro Ospizio), per interventi di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare in Via Santa Maria delle Grazie 35/37/39 (per il tratto di competenza del Comune di Mascalucia) e divieto di sosta con rimozione e di fermata ai civici 38 e 25 della stessa via per il giorno 7/11/2023 dalle ore 6.00÷19.00 (salvo proroghe), per agevolare i lavori di getto del calcestruzzo con betoniera nella proprietà privata di via Cesare Battisti 50/52 in Nicolosi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto del Ministero dell’Interno 14 gennaio 2022 “Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati  alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023.Progetto “Interventi diffusi per la messa in sicurezza stradale e completamento arredo stradella congiungente Via Case Nuove con via De Gasperi” CUP: J65F22000900001 CIG 931709345F.  Presa atto redazione PSV n°1 con approvazione del RUP.  Approvazione in linea amministrativa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Conferma adesione con la ditta Sicula Compost con sede in Catania per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. della frazione merceologica avente codice CER EER 20.02.01 –  Adesione con la ditta Sicula Compost con sede in Catania per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. della frazione merceologica avente codice CER EER 20.01.08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Itituzione temporanea del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata in via Cimitero nel tratto compreso tra la via Etnea e la via Ospizio, in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti, da giorno 1 novembre a giorno 5 novembre, dalle ore 7,00 alle ore 18,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE PAWEB - CIG: Z3E390E1B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEMPORANEA ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, PER IL 26/10/23 DALLE 7.00 ALLE 13.00, IN VIALE SAN FRANCESCO AREA CIVICO 22, PER INTERVENTI DI TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO ANNUALE  DI N.2 FOTOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI - FATTURA I SEMESTRE 2023 - DITTA MONACO S.R.L. - CIG: Z95393B72D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca ordinanza dirigenziale n°40/2023 e riapertura al transito veicolare del tratto finale di Via Cimitero con prescrizioni in ordine alla viabilità.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto temporaneo di sosta fronte civici 2 e 2/A e di transito ai veicoli, in via dei Villini,  lunedì 23 OTTOBRE 2023 dalle ore 09:30 alle ore 12:00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU - TASI - TARI E/O INGIUNZIONI A/G - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z92391FA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>istituzione del divieto di sosta ambo i lati e di transito ai veicoli, nel tratto di strada a senso unico di via Stazzone angolo via Tremestieri,  MARTEDI’ 24 OTTOBRE 2023 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00 (salvo proroghe)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANO DI REVISIONE III TRIMESTRE 2022 - DOTT. LIPARI FILIPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto temporaneo di sosta ambo i lati con rimozione forzata e di transito di via Campo Sportivo angolo via Tremestieri fino al civico 8,  per il giorno di LUNEDI 23 OTTOBRE 2023 dalle ore 08:00 alle ore 17:00 per l’esecuzione di lavori di scavo e posa pozzetti FTTH FIBERCOP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE IVA ED ADEMPIMENTI 2022, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E IRAP 2022 - DOTT. GIUFFRIDA - CIG: ZDB357F624.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170251131</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea istituzione divieto di sosta con rimozione, per il 20/10/23 dalle 7.00 alle 13.30, in viale San Francesco area civico 22, per interventi di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di gestione e realizzazione piattaforma per le operazioni di sondaggio di Democrazia Partecipata 2022 - Ditta New Technology Revolution Srls - CIG: Z9B38F7588.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto botti di fine anno 2023 / inizio 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione dell’orario di vigenza del  divieto di sosta presente in via Regione siciliana, nel tratto inistente tra via Reina e via Marconi, alle ore 7,00 al fine di evitare la sosta di autovetture che intralciano la viabilità in occasione degli orari di entrata scolastica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riapertura del Parco Manenti  - Revoca Ordinanza Sind.le N.53 del 11/11/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA DI MANUTENZIONI ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO IMPIANTI DI BARCELLONA ALESSANDRO - CIG: Z963497EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento sanitario obbligatorio a carico del paziente M.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA MOSEMA S.P.A IN LIQUIDAZIONE – AVV. CAVALLARO MARIO – ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEI LOCALI SCOLASTICI DELL'I.C.S. "GIUSEPPE FAVA" PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE NEI GIORNI COMPRESI DAL 07/12/2023  AL 10/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di transito e modifica temporanea della viabilità in via Scalilla, nel tratto compreso tra via Santa Lucia e Via Manganelli nei giorni, martedì 17 e mercoledì 18 ottobre dalle ore 9,00 alle ore 16,30 (salvo proroghe), per consentire operazioni di scarico di materiali lignei ingombranti per lavori edili da eseguirsi nel cantiere sito in via Scalilla nn°13/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G. OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta con rimozione in Corso San Vito nel tratto dal civico 7 civico 2 e in Via Bellini dall’incrocio con Corso San Vito al civico 2, area adiacente il Palazzo Municipale, venerdì 13 ottobre dalle ore 9,00 alle ore 18,30 (salvo proroghe), per lavori di scarificazione e asfaltatura del tratto di strada adiacente il Palazzo Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricoveri  V.A. - S.P.  - L.G. - P.M.  novembre-dicembre 2022. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEI LOCALI SCOLASTICI DELL'I.C.S. "LEONARDO DA VINCI" PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE NEI GIORNI DAL 24 AL 27 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento sanitario obbligatorio a carico del paziente M.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporaneo divieto di transito ai veicoli, nel tratto di via Tremestieri che va dall’intersezione di Via Riposto alla rotonda dell’innesto con la SP 10,  da lunedì 09 ottobre 2023 a venerdì 13 ottobre 2023, dalle ore 8,45 alle ore 18,00 (salvo proroghe);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE  DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA GUGLIELMINO ALFIO CON SEDE IN MASCALUCIA - CIG: Z4A38C824F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporaneo divieto di sosta con rimozione per intervento di spazzamento e ripulitura area di parcheggio di Via De Gasperi 33, Sabato 7 ottobre 2023 ore 7.00-12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE – CIG: Z883922C77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip illeggibile n.380260170259422 e nuovamente microcippato con n.380260170251149.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170259835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto caschi, quali Dispositivi di Protezione Individuale, per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Ditta: WAVES ITALIA srl con sede in Via Crespi 24 - 24020 Pradalunga (BG) C.I.G. n. ZAA38AFB7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione in Via Etnea dal Corso San Vito (civico 103) al civico 133, lungo tutto il tratto di Piazza Umberto I (Chiesa San Vito), nonché divieto di sosta con rimozione in via Carbonaro, Venerdì 6 ottobre 2023 dalle ore 9.00÷12.00 (salvo proroghe), per posizionare un’autogru a lungo sbraccio per  portare  travi di legno da collocare oltre la facciata dell’edificio della sede dell’ex Palazzo municipale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta con rimozione in Corso San Vito nel tratto dal civico 7 civico 2 e in Via Bellini dall’incrocio con Corso San Vito al civico 2, area adiacente il Palazzo Municipale, lunedì 9 ottobre dalle ore 7,30 alle ore 18,30 (salvo proroghe), per lavori di scarificazione e asfaltatura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 T.U.E.L. di immediata chiusura della struttura denominata “Villa Carlotta”  sita in Mascalucia alla via Etnea, civ.398/A e trasferimento degli ospiti alloggiati presso la struttura non autorizzata. Verbale di accertata violazione prot. nr. 33634 del 16 novembre 2023, all’art. 9 l.135/2001, art.86 TULPS della polizia locale di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    Istituto Villa Angela  III trimestre 2022  Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra III trimestre 2022. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito e istituzione divieto di sosta con rimozione, per il 04/10/23 dalle 7.00 alle 16.00, in via Carbonaro dal civico 2 al civico 32 (sbocco via Carbonaro Ospizio), per interventi di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura del Parco Manenti a tutela della pubblica incolumità, nelle more di programmati interventi di ripristino delle varie funzionalità e bonifica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea apposizione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione in Via Regione siciliana dal civico 5 fino all’incrocio con via Pulei/Etnea; in via Verdi dal civ.10 al civ.20 e in via Tremestieri dal civ.50 al civ.110  per i giorni 29 settembre 2023 e 2 ottobre 2013, ore 8.30÷18.00 (salvo proroghe), per esecuzione lavori di scarifica per la realizzazione di tre dossi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M. settembre 2022 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento sanitario obbligatorio a carico del sig. M.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione nel tratto di via Amantia - via Li Pani, (angolo via Amantia n. 17) fino all’incrocio tra via Amantia e Via Etnea, per favorire la manovra di mezzo pesante e la sosta necessaria alla sistemazione di una scivola per accesso a vano garage di immobile residenziale,   mercoledì 27 settembre dalle ore 9.00÷12,30 (salvo proroghe).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA SUL RICORSO N. DI REGISTRO GENERALE 3078/2022 CARUSO C - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta con rimozione in Corso Michelangelo dal civico 5 fino all’incrocio con Corso San Vito e in Corso San Vito dall’incrocio con Corso Michelangelo al civico 102, giorno 27 settembre 2023 e sino a conclusione dei lavori (giorni 100), per collocazione di ponteggio di cantiere.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEI LOCALI SCOLASTICI DELL'I.C.S."FEDERICO II DI SVEVIA" PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEI GIORNI DAL 01 NOVEMBRE AL 03 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimento di TSO a carico del paziente M.D.D.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare della Via Mompilieri, tra le ore 19,30 e le 20,45 di Domenica 17 settembre 2023, in occasione del trasferimento del simulacro di S.Michele Arcangelo dal Santuario Madonna della Sciara alla chiesa di Massannunziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 120/2021- SIG.  MAUGERI A. C/ COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto materiale di cancelleria - Ufficio del Personale - Ditta: IL SAGITTARIO di Villani Concetta - CIG. n. Z6A394C7EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inibizione utilizzo abitazioni a seguito di incendio nell'immobile sito nel Comune di Mascalucia, in via Macello civ. 25 individuato al C.F. foglio 19 mappale 117 sub 3.  Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo e Pianificazione territoriale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità in C.so Michelangelo, tra C.so S.Vito e C.so Raffaello, per domenica 17 settembre 2023 dalle ore 06:00 alle ore 06:00 dell’indomani, in occasione dell’evento “40° Anniversario Bar Ottagono Music Fest IV edizione”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità dall'11 settembre 2023 per esecuzione lavori di rifacimento della rete idrica Acoset lungo le Vie Amantia, Soprarie, Lipani, Chillei, Carbonaro-Ospizio, Carbonaro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Crollo Muro via Salvatore Giuffrida civ. 22/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Uff. PRG e Piani Attuativi Edilizia Privata Condono Edilizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 14/2022, NELLA CAUSA PROMOSSA DA MASSIMINO S.- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione in Via Santa Maria delle Grazie 35/37/39 (per il tratto di competenza del Comune di Mascalucia) per i giorni 11/12/13 settembre 2023 dalle ore 7.30÷17.00 (salvo proroghe), per agevolare i lavori di demolizione nella proprietà privata di via Cesare Battisti 50/52 in Nicolosi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione del mercato settimanale di Piazza Falcone Borsellino a lunedì 30  Ottobre 2023  in coincidenza con la ricorrenza  del 02.11.2023 (Commemorazione dei defunti).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELL'ATTO DI PRECETTO PROPOSTO DALL'A.C.A.E. - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità per Sabato 02 e Domenica 03 settembre nell'ambito dei festeggiamenti in onore di S.Maria della Consolazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rate Trim.li Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn -  KJOCERA TASKAlfa 3511i per gli uffici comunali dell’U.O. Protezione Civile - Ditta: KJOCERA Document Solution Italia S.p.A. con sede in via Monfalcone, 15, Milano, P.Iva: 00973040963 C.I.G. Z483574737</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170250104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione in Via Santa Maria delle Grazie 35/37/39 (per il tratto di competenza del Comune di Mascalucia) per il giorno 4 settembre 2023 dalle ore 6.00÷17.00 (salvo proroghe), per agevolare i lavori di demolizione nella proprietà privata di via Cesare Battisti 50/52 in Nicolosi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ELEVATORI COMUNALI SALDO SERVIZIO  2022 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE – CIG: Z2534BE893</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.O nei confronti del sig. V.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>a.s.o a carico del sig. P.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione in Via Santa Lucia per il giorno 29 e 30 agosto 2023 dalle ore 9.00÷13.30 (salvo proroghe), per prosecuzione intervento di trasloco arredi scolastici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LOCULO COMUNALE  N. 47 BLOCCO N – SCUTO FABRIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LOCULO COMUNALE N. 1 BLOCCO N – CIMITERO DI MASCALUCIA – COSTANTINO LOREDANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER LUTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione in Via Santa Lucia per il giorno 28 agosto 2023 dalle ore 8.30÷13.30 (salvo proroghe), per intervento di trasloco arredi scolastici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>trattamento sanitario obbligatorio a carico del sig. I.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di Via S.Lucia, tra Via S.Nicolò e Via Etnea, Venerdì 11/08/2023 dalle ore 07.00 alle ore 13.00, per operazioni di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LOCULO COMUNALE N. 63 BLOCCO N – CIMITERO DI MASCALUCIA – DISTEFANO ROSARIA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 120 del 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione area cimitero centro per tragici eventi – Lotto N cimitero di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura al transito veicolare del tratto finale di Via Cimitero e conseguente rimodulazione della viabilità di zona, con particolari disposizioni per la giornata di giovedì (mercato settimanale)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità per Sabato 05 e Domenica 06 agosto 2023 nell'ambito dei festeggiamenti in onore del Patrono S.Vito</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TRIBUTI: ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura della Villa Comunale a tutela della pubblica incolumità, nelle more di programmati interventi di ripristino delle varie funzionalità</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME PER SPESE DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di Via Etnea, tra C.so S.Vito e Via Marconi, tra le 20.00 e le 21,30 circa di Giovedì 03/08/2023, per processione commemorativa eventi del 03 agosto 1943.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 38/2022 – Finocchiaro Roberto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordlnanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 191 del Decreto leglslativo n. 152/2006 - Emergenza cenere vulcanica - Individuazione Area di Stoccagqio Provvisorio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI Dl IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO MASCALUCIA  Liquidazione fattura al  DIRETTORE OPERATIVO (DO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto cessazione dal servizio della Dott.ssa Politi Giovanna per il trasferimento in mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura del Centro Operativo Comunale -C.O.C. (rischio ondate di calore e incendi) di cui all’Ordinanza Sindacale N.29 del 24/07/29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanei provvedimenti di viabilità in Via Etnea e Via S.Lucia il 29/07/23 tra le ore 7.00 e le ore 17.00, per lavori di manutenzione frontalini edificio di Via Etnea n.256</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza rischio vulcanico - fase di allarme; Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità - limitazione della circolazione stradale in alcune strade del territorio per presenza cenere vulcanica; Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la pianificazione e la gestione dell’emergenza</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta con rimozione in una porzione dello spiazzo a parcheggio di V.le S.Francesco 22, dal 24/07/23 al 04/08/23 tra le ore 7.30 e le ore 17.00, per lavori di ristrutturazione immobile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori “Interventi diffusi per la messa in sicurezza stradale e completamento arredo stradella congiungente Via Case Nuove con via De Gasperi”  CUP: J65F22000900001 CIG  931709345F  Autorizzazione richieste di subappalto e adempimenti conseguenti a cura del RUP e CSE. PRESA d’Atto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA FINANZIARIA  N. 288 DEL 24/02/2022 "ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI UN ARMADIO 90X40X90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di somma urgenza ex art.163 comma 1 D.Lgs 50/2016 - Intervento coattivo di messa in sicurezza di N.2 aree (Via A.De Gasperi e Via Colonna) ad elevato e particolare rischio di incendio con grave potenziale pericolo per la pubblica incolumità. Immissione forzata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare del tratto finale di Via Calvario, Venerdì 21 Luglio 2023 tra le ore 11.30 e le ore 13.30, per operazioni di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DI LUNEDI' 14 AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea istituzione divieto di sosta con rimozione, per il 29/06/23 dalle 8.30 alle 19.30, in via Etnea dal civico 265 al civico 267, per interventi di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU (ANNO 2017) - DITTA MIT SRLS - CIG: Z3938A1AE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione in Via Sabin dal civico 10 fino all’incrocio con via Calvario giorno 27 giugno 2023, ore 8.00÷18.00 (salvo proroghe), in via Macello dall’incrocio con via De Gasperi all’incrocio con via Gravina ed in via Alcide De Gasperi dal civico 29 al civico 33, dal 28 giugno 2023 al 4 luglio 2023, ore 8.00÷18.00 (salvo proroghe), per esecuzione lavori di scavo e posa pozzetti fibra ottica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE DEL PARERE IGIENICO SANITARIO -DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 307 DEL 03/03/2022 "INTERVENTI PER CONSENTIRE LA TUMULAZIONE IN LOCULI PREFABBRICATI  EOPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, s.m.i. al fine di assicurare la continuazione del servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi nel territorio del Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione in Via Etnea dal civico 103 (Corso San Vito) al civico 133, lungo tutto il tratto di Piazza Umberto I (Chiesa San Vito), nonché divieto di sosta con rimozione in via Carbonaro, Venerdì 23 giugno dalle ore 14.00÷15.00 (salvo proroghe), per esecuzione lavori nella sede dell’ex Palazzo municipale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>regolamentazione straordinaria orario apertura e chiusura dei cimiteri per il mese di Agosto 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Cimiteriali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 271 DEL 23/02/2022 "IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SANZIONE DA RITARDATA PRESENTAZIONE DEL REPERORIO ATTI ALL'UFFICIO DEL REGISTRO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione in Via Nuova,  Martedì 20 giugno dalle ore 7.00÷16.00 (salvo proroghe), per esecuzione lavori di manutenzione della rete idrica Acoset.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento sanitario obbligatorio a carico del paziente c.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Adesione alla convenzione con la ditta Intramoviter s.r.l. per il conferimento dei rifiuti aventi codice  CER EER 17.09.04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 1845 DEL 22/12/2022 "ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE -PAGAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE COMUNE DI CATANIA - IMPEGNO DI SPESA"- AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Perduranti condizioni meteo avverse previste per i giorni 24-25-26 luglio 2023 per ondate di calore. Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione in Via Napoli da Via Case Nuove a Via Modigliani, tra Lunedì 19 e Venerdì 30 giugno 2023, ore 8.00÷16.00, per esecuzione lavori di scavo e posa condotta idrica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170221735</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINA DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 1445 DEL 07/11/2022 " ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER VERSAMENTO ALLA GURS- PUBBLICAZIONE PROCEDURA MOBILITA'" - SEGRETATIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanei provvedimenti di viabilità in Via Etnea - tra C.so S.Vito e Via Marconi - tra le ore 18,30 e 21,30 di Giovedì 15 giungo 2023, in occasione dei festeggiamenti in onore del Patrono S.Vito.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170253621</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione in Via Trinità-Cavòlo (tra P.zza Trinità e il civico 9) Lunedì 19 ore 8.00÷18.00 (salvo proroghe), per esecuzione lavori di scavo e posa pozzetti fibra ottica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PROPOSTA N. 988 DEL 11/07/2022 "Progetto dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione su Via Pompeo Cisternazza con valenza di via di fuga. Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per notifica atti di natura espropriativa”- AREA LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione in Via Napoli, tra Lunedì 12 e Venerdì 16 giugno 2023, ore 8.00÷18.00 (salvo proroghe), per esecuzione lavori di scavo e posa pozzetti fibra ottica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PER I GIORNI 13-14-17-18 E 19/07/2023 DALLA ORE 22:00 ALLE ORE 04:00, PRESSO IL CENTRO URBANO (STRADE, PIAZZE, VICOLI E QUANT’ALTRO NEL CENTRO URBANO), PERIFERIE E CINTURA ESTERNA DEL PAESE, GIARDINI PUBBLICI, CIMITERO COMUNALE, CADITOIE, FOGNOLI DI ALLACCIAMENTO ED  EDIFICI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  PROPOSTA N. 945 DEL 07/07/2022 " PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA  PER PRESENTAZIONE MUC " AREA LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione, per il 30/05/23 dalle 8.30 alle 18.00, della bretella cieca all’altezza del civico 152/A di C.so S.Vito, per interventi di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE  SOMME  ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 968 DEL 08/07/2022 " PAGAMENTO AVVISO DI ADDEBITO - AGENZIA DELLE ENTRATE"- AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione nel territorio comunale, con affidamento a tutor, di cane con microchip n. 380260170253602</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DEL SIG. C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta con rimozione, per il 29/05/23 dalle 7.00 alle 17.00, in Via Roma innesto Via Zappalà, per movimentazione mezzi pesanti a servizio dei lavori di cui alla CILAS n. 41746/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferma nomina Responsabili di Area, titolari di incarico di Elevata Qualificazione, e sostituti Responsabili, sino al 14/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanei Provvedimenti di Viabilità per Martedì 30 maggio 2023 tra le ore 16.00 e le ore 21.00, in alcune strade interessate dal tradizionale Pellegrinaggio Diocesano al Santuario della Madonna di Mompilieri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA N. 744/2022 "INAUGURAZIONE PARCO TRINITA' MANENTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattamento sanitario obbligatorio a carico del sig. C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONATAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 938 DEL 05/07/2022  "Lavori di riqualificazione palazzo municipale – Spese di spostamento allacci pubblici servizi- e-distribuzione. Anticipazione straordinaria all'economo”- AREA LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di N.2 cani con microchip n. 380260170254208 e n. 380260170221895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE A SUPPORTO DEL SINDACO PER LA  DURATA DEL SUO MANDATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL T.U.E.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità tra il 24 e il 26 maggio 2023 (salve proroghe) per lavori di pavimentazione stradale in alcuni tratti di Via Polveriera, Via Roma e Via Tremestieri.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 806 DEL 31/05/2022 "ISCRIZIONE AL TIRO ASSEGNO NAZIONALE ED ATTIVITA' DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE VALIDO PE L'ANNO 2022" AREA P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità tra il 16 e il 18 maggio 2023 (salve proroghe) per lavori di pavimentazione stradale in Via Mediterraneo tra Via Monte Cicirello e Via Puglia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICESINDACO E ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di cui Ord.Sind.le N.19/23 per rientrata allerta meteo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINA DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 792 DEL 31/05/2022 "ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI UNA CORNICE CM 60X 50 NECESSARIA PER INCORICIARE IL QUADRO RAFFIGURANTE S. VITO - DITTA ARTEMANARA"- AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di cui Ord.Sind.le N.17/23 per rientrata allerta rischio vulcanico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità in Via Roma, tra Via A.Moro e via Polveriera, da Lunedì 15 e Venerdì 19 maggio 2023, per lavori di metanizzazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E NOMINA ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allerta meteo “rossa” per il 21 maggio 2023 - Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità (chiusura di parchi,  cimiteri e impianti sportivi) - Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la pianificazione e la gestione dell’emergenza</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità dal 09 al 20 maggio 2023 (salve proroghe) per lavori di pavimentazione stradale in Via del Bosco tra Via Pulei e Via A.Da Messina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 769 DEL 24/05/2022 " PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA  PER PRESENTAZIONE MUD SEMPLIFICATO"- AREA LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 363 DEL 14/03/2022- AREA URBANISTICA E PATRIMONIO "ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER IL PAGAMENTO DEL MOD. F24 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VOLTURARE AL PATRIMONIO COMUNALE IMMOBILE CONFISCATO SITO IN VIA DEI PAPAVERI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione nel territorio comunale, con affidamento a tutor, di cane con microchip n. 380260170254718</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità tra Lunedì 08 e Mercoledì 10/05/23 (salvo proroghe) per lavori tardo serali/notturni di rifacimento segnaletica stradale in Via Roma, tra Via S.Giuffrida e Via Quattro Altarelli</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di Portavoce del Sindaco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza rischio vulcanico - preallarme - Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la pianificazione e la gestione dell’emergenza</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta con rimozione nel piazzale antistante la villa comunale nelle Domeniche del 23 Aprile, 30 Aprile e 14 Maggio, dalle 10.00 alle 13.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI –  CIG: Z9B38BDBE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca determina sindacale n. 15 del 24/10/2023 e aggiornamento nuovo assetto della Protezione civile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferma nomina Responsabili di Area, titolari di incarico di Elevata Qualificazione, e sostituti Responsabili, sino al 31 dicembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DI AUTOVEICOLO AI FINI DELLA DEMOLIZIONE (AI SENSI DELL’ART. 923 DEL C.C. IN APPLICAZIONE DEL D.M. 460/99 DEL 22/10/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta con rimozione da ambo i lati della carreggiata in C.so S.Vito, dal civico 172 al civico 226, e in Via Campo Sportivo da angolo C.so S.Vito al civico 18, da Lunedì 17 ore 8,00 a Venerdì 21 Aprile ore 18.00, per esecuzione lavori di scavo e posa pozzetti fibra ottica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento nuovo assetto della Protezione Civile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanei provvedimenti di viabilità in alcune strade cittadine il 07/04/2023 (Venerdì Santo) tra le ore 14.30 e 17.30, in occasione della tradizionale “Via Crucis” pomeridiana, e tra le ore 19.30 e 23.00 in occasione della processione del “Cristo Morto”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimento di T.S.O per il paziente H.Y.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi per il riutilizzo e il riattamento locali interni alla villa comunale per l'insediamento di un centro di incontro per anziani – Stralcio del progetto di manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale”. PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.5 – Gal Etna sud. CUP J67H20003330002 – Codice Caronte SI_1_27338 -  Riconoscimento liquidazione e pagamento rata anticipazione alla ditta affidataria dei lavori.  Riproposizione per effetto ineseguibilita' determinazione 1440/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di Piazza Trinità e altre strade cittadine Domenica 02 Aprile 2023 dalle ore 9,30 alle ore 10.30, in occasione della solennità liturgica della “Domenica delle Palme”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170193908</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: 8V00586705</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PNRR – Missione 5 – Componente 3 – Investimento 1 - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle  infrastrutture sociali di comunità" – Progetto "Mascalucia Welfare" – presa d'atto rinuncia incarico di RUP e nuova nomina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Responsabile dell'Area Servizi Polizia Municipale e Contenzioso, titolare di incarico di Elevata Qualificazione, e del sostituto Responsabile, sino al 31 ottobre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inibizione utilizzo, a seguito di infiltrazioni di acque meteoriche: -inibizione utilizzo scala esterna di accesso ai piani superiori del corpo di fabbrica  composto da due unità immobiliari sito nel Comune di Mascalucia, in vicolo Chiapparizzo civ. 4, individuato al C.F. foglio 20 particella 774 sub. 1-2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo e Pianificazione territoriale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di strade cittadine, tra le ore 10,00 e le ore 11,30 di Domenica 02 Aprile 2023, in occasione della solennità liturgica della “Domenica delle Palme”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE 8 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X05548145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO URBANISTICO ( art. 31 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 ex art. 7 L. 28.02.85 n. 47 così come recepito e modificato della Legge Regionale n. 16/2016 ) REALIZZATE in Mascalucia, via Caronda n. 32 ( in catasto F. 4 P.lla 185)  - DITTA ESECUTRICE: Spina Graziella; DITTA PROPRIETARIA: Abramo Massimiliano e Abramo Ottavio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo e Pianificazione territoriale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di gioco del pallone - e altre pratiche che possono arrecare molestie a terzi - nelle piazze e negli spazi di pubblica fruizione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE 7 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA: NR 7X05635883</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proclamazione lutto cittadino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporaneo divieto di sosta con rimozione per intervento di spazzamento e ripulitura area di parcheggio di Via De Gasperi 33, Sabato 4 marzo 2023 ore 7.00-12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CIG: Z2938C8142</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferma nomina Responsabili di Area, titolari di incarico di Elevata Qualificazione, e sostituti Responsabili, sino al 31 ottobre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prestazione di supporto amministrativo al RUP per la gestione rifiuti - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA ANTINCENDIO 2023 - Prevenzione incendi, pulizia e recinzione di fondi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea e indifferibile chiusura al transito veicolare di Via Vaccarini tra i civici 9 e 12, nella data di Martedì 28 febbraio 2023 dalle ore 8,30 alle ore 17,00, per urgenti interventi sistemazione caditoie stradali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimento di acquisizione autoveicolo targato EL302RT ai fini della demolizione (ai sensi art.923 C.C. in applicazione del D.M. 460/99 del 22/10/1999)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura alla pubblica fruizione, dal 01 marzo ’23 (per gg. 210, salve proroghe) del marciapiede e adiacenti spazi di parcheggio in Via Etnea, tra i civici 121 e 129, nell’ambito dei lavori di riqualificazione del Vecchio Palazzo Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LOCULO COMUNALE N. 49 BLOCCO M – CIMITERO DI MASCALUCIA – RUBERTO CONCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA HALLEY PER L'ANNO 2022 - CIG ZDD3442B9E - LIQUIDAZIONE FATTURA N.202201127 del 15/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione, in via sperimentale, del senso unico di circolazione direzione est/ovest in Via G.Verdi e ottimizzazione spazi di sosta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti a tutela della pubblica incolumita’ - interventi per la protezione e il ripristino della porzione di  immobile posto nel Comune di Mascalucia, Via Ferdinando Magellano  n.16, individuato al CF foglio 15 particella 197 sub.1 Ditta: Cristaldi Cirino e Di Raimondo Lucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo e Pianificazione territoriale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione retribuzione di risultato ai Responsabili di area. Anno 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione retribuzione di risultato ai Responsabili d'Area. Anno 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LOCULO COMUNALE N. 6 BLOCCO M – CIMITERO DI MASCALUCIA GRASSO ALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE NEI PLESSI SCOLASTICI DELL'I.C.S. "L. DA VINCI" -CHIUSURA DEI PLESSI DAL  20/02/2023 AL 21/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità in Via Bellini e Via Tremestieri (tratti costeggianti la villa comunale) per domenica 19 febbraio 2023 dalle ore 08:30 alle ore 13:30, in occasione dell’evento “Carnevale 2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170102020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimozione Insegna Pubblicitaria non Autorizzata in Via Roma</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo e Pianificazione territoriale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TEMPORANEA NOMINA RESPONSABILI DI AREA E SOSTITUTI RESPONSABILI DI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE REP:975  DEL 16/01/2008  A NOME DI GRASSO SALVATORE- CIMITERO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura parziale al transito veicolare di Via Scalilla, Sabato 04/02/2023 dalle ore 08.00 alle ore 12.00, per operazioni di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di cui Ord.Sind.le N.03/23 per rientrata allerta meteo Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO – DICEMBRE ANNO 2022 AREA 8 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO PNRR – Missione 5 – Componente 3 – Investimento 1 - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle  infrastrutture sociali di comunità" – Progetto "Mascalucia Welfare" – nomina RUP e REO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Assessori della Giunta Municipale. Nomina del Vice Sindaco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Condizioni meteo avverse - “preallarme arancione” per il 10/02/2023 - Conferma chiusura scuole per verifiche</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di Via Stazzone - bretella civico 10, Venerdì 27/01/2023 dalle ore 12.00 alle ore 18.00, per operazioni di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità tra Mercoledì 25/01/23 e Martedì 31/01/23 (salve proroghe) per lavori di pavimentazione stradale da eseguire in alcuni tratti di strade cittadine (Via Roma, Via Polveriera, Via Tremestieri)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allerta meteo “rossa” per Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico previsto per il 09 febbraio 2023 - Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la pianificazione e la gestione dell’emergenza</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA PIEMME GU PER L'ANNO 2023 - AGGIUDICAZIONE - CIG.: Z4E3919296</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Responsabile dell'Area Urbanistica e Patrimonio  sino al 30.06.2023. Nomina sostituti Responsabili dell'Area lavori Pubblici e dell'Area Urbanistica e Patrimonio sino al 30.06.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di Via Chiesa Madre da Via Mammani fino al civico 25, Sabato 14/01/2023 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per operazioni di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Condizioni meteo avverse “allerta rossa” previste per il 09/02/2023 - Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità - Chiusura scuole, cimiteri e parchi - Sospensione mercato settimanale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA HALLEY PER L'ANNO 2023 - AGGIUDICAZIONE - CIG ZF23914C13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferma nomina Responsabili di Area e sostituti Responsabili sino al 30 giugno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina componenti dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA EDIFICIO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI - PLESSO VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di Via Roma altezza civico 103, Sabato 07/01/2023 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 per urgenti interventi di manutenzione nella copertura del relativo immobile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA, HELP DESK, AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA SICRAWEB, PER L’ANNO 2023 - AGGIUDICAZIONE CIG: ZAD38FB04F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI IN VIA DEL BOSCO E VIA ETNEA: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  CIG: ZFA394A91F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - Progetto di “Realizzazione di un plesso scolastico polivalente in località Massannunziata – stralcio insediamento lato sud”, CUP J67B15000530004. Accertamento e impegno  fondi PNRR assegnati e Impegno somme a cofinaziamento al bilancio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi in somma urgenza per la messa in sicurezza della Tenenza dei Carabinieri di Mascalucia. Attivazione procedura di cui al comma 4 del D.lgs. 50/2016, art. 163. impegno somme a seguito Riconoscimento debito fuori bilancio con la DCC 84 del 30/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di risorse assegnate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale secondo quanto previsto dall’art.11 c. 2  e 2bis  del D.L. 36/2022, convertito dalla legge n. 79/2022 con obbligo di destinazione al conferimento di incarichi esterni ad esperti in varie discipline, mediante  stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, c. 6 e 6-bis, del d.lgs. 165/2001 . Impegno somme al bilancio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  LOTTO 8 SICILIA.  ULTERIORE IMPEGNO SOMME per l'anno 2022 ad incremento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica , CUP J61E17000310001 SPESE per spostamento cavo di fibra ottica per interferenze sui lavori Approvazione e impegno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di urgenza per la messa in sicurezza area interna scuola primaria sede centrale di Via del Sole. Approvazione intervento. Assegnazione lavori e impegno somme. Correzione Determinazione dir. 1703 del 28/12/2022 e riapprovazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE -APPROVAZIONEAVVISO E MODELLO DI ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO E ASSIMILATI AI SENSI  DEL D.LGS. N.65/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1404 DEL 29/07/2021 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SPESE LEGALI LIQUIDATE IN D.I. E SPESE LEGALI SECONDO GRADO DI GIUDIZIO - CONFERMA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA VIA PULEI VIA OMBRA  : DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  CIG: Z28394A868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PERFORAZIONE DEI MANUFATTI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 – CIG: Z9C39234CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - SIMOG : 95689882B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>riconoscimento di legittimitàa' del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera e del decreto legislativo n.267/200 .servizio trasporto soggetti con handicap in istituto di riabilitazione anno 2019/2020 istituto Villa Angela. Impegnare</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETTERA E DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 SERVIZIO RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2018 ASSOCIAZIONE NOEMA IMPEGNARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA'  DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENDI DELL'ART.194 COMMA 1 LETTERA E DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 .SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI CON HANDICAP IN ISTITUTI DI RIABILITAZIONE ANNO 2019/2020 ISTITUTO VILLAGGIO SAN GIUSEPPE-ICAM IMPEGNARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETTERA E DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI CON HANDICAP IN ISTITUTI DI RIABILITAZIONE ANNI 2019/2020 ISTITUTO LUCIA MANGANO IMPEGNARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETTERA E DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000. SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI CON HANDICAP IN ISTITUTO DI RIABILITAZIONE ANNO 2020. ISTITUTO CORESI IMPEGNARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA SUL RICORSO N. DI REGISTRO GENERALE 3078/2022 CARUSO C - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 120/2021- SIG.  MAUGERI A. C/ COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 14/2022, NELLA CAUSA PROMOSSA DA MASSIMINO S.- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELL'ATTO DI PRECETTO PROPOSTO DALL'A.C.A.E. - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETTERA E DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 .SERVIZIO DI TRASPORTO HANDICAP IN ISTITUTI DI RIABILITAZIONE ANNI 2019/2020 ISTITUTO VILLA SANDRA .IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE E MANUTENZIONI PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194,COMMA 1,LETTERA E DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000.SERVIZIO DI RICOVERO DISABILI PSICHICI ANNO 2018 -ASSOCIAZIONE ALBA ONLUS- LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTI DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI- COMUNE DI BELPASSO -COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA - COMUNE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GITA TURISTICA ANZIANI PRESSO LOCALITA' PALAZZOLO ACREIDE E DINTORNI. Ditta Lusa World Travel, con sede in Misterbianco (CT) , P.IVA: 04859910871 CIG Z7D38B8172</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico Isea Viaggi srl. Mensilità Dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta Kyocera Document solutions Italia spa. Fotocopiatore multifunzione a noleggio per gli uffici dei servizi demografici - Sala Multifunzione. Periodo dal 14.09.2022 al 13.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER  LA FORNITURA BLOCCHI LOCULI PREFABBRICATI PER LE TUMULAZIONI  -  CIG : ZBB37641D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori interventi urgenti di ripristino apparecchiature e attrezzature per il regolare funzionamento del depuratore di c.da Munzoni. Affidamento diretto e imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE AREE CIMITERIALI: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG: Z763953120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di riparazione di grate in ferro all'interno delle infrastrutture stradali e vari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per il riutilizzo e il riattamento locali interni alla villa comunale per l'insediamento di un centro di incontro per anziani – Stralcio del progetto di manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale”. PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.5 – Gal Etna sud. CUP J67H20003330002 – Codice Caronte SI_1_27338 -  Modifica contrattuale ex art. 106. Approvazione e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'AREA SERVIZI FINANZIARI - DITTA ICE DI GRAZIELLA CORSARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P.N.R.R - MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO COMUNI, FINANZIATO DALLl’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU - CUP J61F22001020006 - CIG 9576719E83 - AFFIDAMENTO AL FORNITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetto SAI Sistema di Accoglienza Integrata e tutela di 12 richiedenti asilo e rifugiati cat. MSNA - differimento del servizio al 30 giugno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetto SAI Sistema di Accoglienza Integrata e tutela di 21 richiedenti asilo e rifugiati cat. ORDINARI – Differimento del servizio al 30 giugno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per il funzionamento dell'Ufficio Lavorti Pubblici. Impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ESTINTORI COMUNALI -  CIG: Z5E394EFD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pratica tecnica autorizzatoria presso la S.T.A. Regionale e per A.U.A. connessa ai lavori di “Lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga” Affidamento prestazione. Aggiudicazione ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(MePA).  Aggiudicazione definitiva in affidamento diretto per le 4 certificazioni energetiche (APE) occorrenti e Rimodulazione a aggiornamento impegno al PEG ll.pp.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ARRETRATI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLE ABITAZIONI E DELLA POPOLAZIONE - IMPEGNO DI SPESA  - CONTRIBUTO ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese di missione anno 2022 - XXXIX Assemblea annuale dell'Anci - Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di urgenza per la messa in sicurezza area interna scuola primaria sede centrale di Via del Sole. Approvazione intervento. Assegnazione lavori e impegno somme. Correzione Determinazione dir. 1613 del 21/12/2022 e riapprovazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E REGISTRAZIONE VOCALE DELLE SEDUTE CONSILIARI PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE - Z62393871D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” FSC 2014-2020 – delibera CIPe n11/2018_ D.D. n°467 del 06/12/2019 – piano di bonifica amianto Progetto “INTERVENTI PER LA RIMOZIONE VASCHE    IN ETERNIT PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA TIMPARELLO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE FAVA”. CUP J69J21003870001. Approvazione intervento e Affidamento lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZIO ESTERNO DELL'EDIFICIO  COMUNALE IN VIA BELLINI: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 – CIG: Z3C3952279</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESTINAZIONE DELLE RISORSE EX ART. 208 D. LGS. N. 285/1992 AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto, mediante il MEPA, di n. 3 personal Computer (con altrettanti UPS) per gli uffici dell’Area Polizia Municipale e contenzioso. Ditta: C2 S.r.l. con sede legale in Via Piero Ferraroni n. 9 - 26100 Cremona (CR) - p.i./C.F. 01121130197.    CIG: Z2A394D511</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO - PER L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI - IMPEGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto, mediante il MEPA, di n. 3 monitors per PC per gli uffici dell’Area Polizia Municipale e contenzioso. Ditta: C&amp;C Consulting S.p.A. con sede in Viale L.Einaudi 10 - 70125 BARI - p.iva 05685740721; CIG: Z00394F3E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E DIFESA NEI GIUDIZI PROPOSTI DINANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA. INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto articoli di cancelleria per il buon funzionamento degli uffici di Polizia Municipale. DITTA: ERREBIAN S.p.A., Via dell’informatica 8 00071 Pomezia (RM) C.I.G. n. Z65394D44D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Convenzione con la ditta Sicilia Rottami s.r.l. per il conferimento dei rifiuti aventi codice  CER EER 16.01.03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER  CONSENTIRE LE TUMULAZIONI IN LOCULI PREFABBRICATI -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA CON IMPEGNO SOMME -  CIG : ZF8394BC31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA GES.PER.PLUS PER L'ANNO 2023 - CIG: Z413922BF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per sistemazione e miglioramento di impianti semaforici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acconto relativo alle spese di notifica dei provvedimenti di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie emessi dalla Ditta Studi e servizi alle imprese S.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso n.2 abbonamenti al trasporto scolastico comunale studenti con disabilità. A.S. 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spese per acquisto guanti, quali Dispositivi di Protezione Individuale, per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Ditta: CANEVARI GROUP srl con sede in Piazza Cornaggia 77 - 27055 Rivanazzano Terme (PV) P.iva/C.F. 02293630188 CIG: ZA0394BEF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO CANCELLERIA UFFICIO DEL PERSONALE - Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto di prontuari delle violazioni alle norme della circolazione stradale in formula di abbonamento. Ditta: EGAF Edizioni S.r.l. –  avente sede in Via Filippo Guarini - 47121 FORLI’ – Part.IVA 02259990402  C.I.G. n. ZE8394B009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA VIA PULEI VIA OMBRA  : DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  CIG: Z28394A868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canone annuo di abbonamento per l’accesso telematico al Sistema Informativo della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA 8 –  CIG: Z0E39069E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa risorse  per il Potenziamento del Servizio Sociale Anno 2022/2023" legge  234/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI IN VIA DEL BOSCO E VIA ETNEA: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  CIG: ZFA394A91F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno per eventuali copie in eccedenza fotocopiatrice in dotazione Area LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme per affidamento incarico professionale  progettazione PUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE UNA TANTUM ASSOCIAZIONI SPORTIVE  - A.S.D. AETNA MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA ANCIDIGITALE S.p.A. C.F. 15483121008 con sede legale in Via dei Prefetti 46 - 00186 ROMA C.I.G.: Z07394A179</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE NEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI" IN VIA REGIONE SICILIANA, 12 – MASCALUCIA: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG:Z60394671A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio di noleggio di un Display Full Color e gestione invio informazioni per la Polizia Locale. Ditta: MEDICOM SERVIZI di Zappalà Antonella con sede in Via della Resistenza n. 65C – 95030 Pedara - CT – P.IVA 04471080871 C.I.G. n. ZC03915B08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pubblica illuminazione  impianti residui gestiti da Enel Sole. Ulteriore Impegno somme 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio noleggio con conducente di piattaforma aerea autocarrata per sostituzione batterie ponte radio Polizia Locale; Ditta: Impresa artigianale edile RANIERE GIOVANNI con sede in Via Trieste 16 Mascalucia (CT) P.Iva 04666170875 C.I.G. n. Z33394766D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI SIMOG : 95689882B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MURO DI RECINZIONE AREA PARCHEGGIO COMUNALE IN  DEL CIMITERO DI MASSANNUNZIATA: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  CIG: ZE93948239</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa contributi previdenziali anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO ORARIO DIPENDENTI PART TIME CAT.C1 ASSUNTI IL 03/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE A.N.C.I. ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa in riferimento al contenzioso sorto presso il Tribunale di Catania (Sezione specializzata in materia imprese – R.G. 12477/2022) con azione di responsabilità e redibitoria promossa dalla curatela del fallimento Mosema S.p.a. in liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G: n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI N. 2 PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI - CIG: Z2E39446FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto integrato M.D.S.M. e Comune Mascalucia. Impegno spesa anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice Ufficio del Personale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto handicappati- Istituti di riabilitazione 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Anno scolastico 2022/2023. Approvazione beneficiari e individuazione Cooperative.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA ARMADIO DI RETE E VERIFICA FUNZIONALITA DELLA' CENTRALE TELEFONICA DELL'ENTE CIG: ZE039454A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE ESEGUITO SUL FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO L'UFFICIO DEL PERSONALE - DITTA TEC S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - PAGAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE COMUNE DI CATANIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Implementazione di un sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana nel territorio comunale del Comune di Mascalucia - D.M. 21 Ottobre 2022” APPROVAZIONE TECNICA PROGETTO DEFINITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Buona Scuola D.lgs n.65 del 13.04.2017. Impegno di spesa A.S. 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.lgs n.65 del 13.04.2017. Impegno quota perequativa seconda parte del riparto annualità 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO PRESSO LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "ORSA MAGGIORE" DI ACICATENA P.I. 02358970875 -PROC 509/V.G. DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il “Progetto di Assistenza Domiciliare Anziani”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione all'A.N.U.S.C.A. - Impegno di spesa e versamento quota associativa - Competenza anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa risorse aggiuntive da utilizzare per l'assegnazione di contributi alle famiglie per fruire del servizio di asilo nido e assimilabili ai sensi del D. Lgs. 65/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI PER L'UFFICIO TRIBUTI ANNO 2023 - DITTA MONACO SRL - CIG: Z95393B72D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale di cancelleria e materiale vario di consumo 2022 - Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Svincolo polizza fideiussoria Serenessima Ristorazione spa. Servizio refezione scolastica A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO EXTRA DI VERIFICA CONTABILITA' IVA E RETTIFICA LIQUIDAZIONI PERIODICHE PER RIELABORAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NON MIGRATE DAL SISTEMA SDI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DOTT. GIUFFRIDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA PER AREA 8 – DITTA ERREBIAN CIG:  ZA83941A6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Implementazione di un sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana nel territorio comunale del Comune di Mascalucia - D.M. 21 Ottobre 2022” NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e PROGETTISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata CILA – SCIA e SCIA alternativa al Permesso di costruire</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme per atti occorrenti nelle precedure di espropriazione, inserzione GURS, notifiche, ecc.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme all'ASP per l'acquisizione del parere igienico sanitario su interventi di oo.pp. a valere sul PNRR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PERIODICA ELEVATORI COMUNALI PER MESI 12, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON OPERATORE DEL SETTORE ABILITATO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG : Z763932784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura di segnaletica verticale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).  Determinazione  a contrarre  in affidamento diretto per le certificazioni energetiche (APE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA CARTA PER L'AREA URBANISTICA-ERREBIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di rilegatura dei registri di Stato Civile - Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione presenze I Semestre 2022 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING E SERATA DANZANTE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE   Gruppo Scandurra con sede in Mascalucia, P.I. 04177300870 CIG: Z2A3939474  Ditta Notti in Balera con sede in Gravina di Catania P.I. 05237510879 CIG:  Z2C39394FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO COMUNALE PERIODO  NOVEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GREEN TECH SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO – CIG : 8657516835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa retta ricovero minore D.M.A.. Casa Famiglia “BELLI E MONELLI” con sede in Mascalucia,  P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE JOB DI BACKUP SU NAS QNAP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI  MASCALUCIA CIG:Z8C393E2D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per diritti di rogito al Segretario generale e al Vice Segretario anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme e affidamento al Consorzio SOL.CO. della gestione dell’ampliamento di 8 posti per l'accoglienza cat. ORDINARI nell'anno 2022 – Progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza Integrata).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo rimborso delle spese di trasporto dei diversamente abili minori ed adulti presso i centri riabilitativi. Anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E TABLET PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG: Z1038C2342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  RACO srl  per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Balsamo Andrea Luciano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per lo svolgimento di attività istruttoria in convenzione – Dott.ssa Giambrone Maria Luisa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  CIG: ZD0392A5D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabile psichico  M.G.- I semestre  2023 - Comunità Alloggio per disabili psichici “Noema”  – P.I. 03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.lgs. 81/08. Procedura per la nomina del RSPP. Aziendale. Determinazione a contrarre e impegno somme 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.12.2022 al 15.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI PRODUTTIVI/SUAP.CODICE CIG:Z17393943C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO RUSSO A. COMUNE DI MASCALUCIA - PROCEDIMENTO RG n. 241/2020 - Liquidazione  -  Beneficiario: Russo Angelo. -   Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura di n. 3 nuove armi, con relative munizioni ed accessori, da assegnare alla Polizia Locale Ditta: GUNNET S.R.L. con sede legale in Catania Via V.E. Orlando n. 32 e sede operativa in Catania Via Pacini 71 - P.IVA 05532190872. C.I.G. n. ZF638E39D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme di cui all’art. 39, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2022 nr. 73 – potenziamento attività centri estivi e servizi socioeducativi territoriali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  CIG: ZD53930841</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di urgenza per la messa in sicurezza area interna scuola primaria sede centrale di Via del Sole. Approvazione intervento. Assegnazione lavori e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z0539247E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia. Impianto di depurazione c.da Munzoni. Caratterizzazione, Prelievo, trasporto e conferimento fanghi. Approvazione preventivo offerta ed imputazione ed impegno  somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONSORTILI ANNO 2022 - ATO ACQUE 2 E S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PERFORAZIONE DEI MANUFATTI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 – CIG: Z9C39234CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  CIG: ZDF390150C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricoveri  anziani L. G. - P. M. - V. A. presso Casa di riposo Paradiso dei Nonni con sede in Mascalucia, P.I. IT05838050879.  Impegno spesa  anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. FLORIO DANILO - INCARICO LEGALE e IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riqualificazione urbana nell’ambito degli interventi di “Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci – primo stralcio.  ”. CUP J67H22004080004. Impegno somme e Affidamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 2 - LEASEPLAN ITALIA S.P.A /CONSIP CIG. ZF138FEFBD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, A.S. 2022/2023, mediante voucher di servizio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali D.R.S. nn. 1491 e 1492 del 02/09/2022 contributo ai comuni per le spese delle Comunità Alloggio per Disabili Psichici.  Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE  - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A. - CIG:  ZA438D9591</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto caschi antincendio, quali Dispositivi di Protezione Individuale, per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Ditta: AZG ANTINCENDIO S.R.L. con sede in Via Pietro Nenni, 10/12 - 26851 Borgo San Giovanni (LODI) - C.F. e P.I. n. 11996460157 Ditta: C.I.G. n. ZF3392A76E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Morgan's  SRL per il servizio di recupero smaltimento rifiuti cod. CER 20.03.07 conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Valutazione, rimozione, trasporto e smaltimento materiale contenente cemento-amianto abbandonato da ignoti sul territorio comunale.  Liquidazione ditta: Centro Commerciale Edile con sede in Misterbianco (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura articoli di divisa invernale per la Polizia Locale Ditta FOR.AP s.r.l. con sede in Via del Quarnaro n. 14 Palermo C.I.G. n. Z793929D19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE - PROC. N. 3395/2022 R.G.N.R.- INCARICO LEGALE e IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA SEMESTRALE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE -  – CIG Z15388EFF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI INFRASTRUTTURE STRADALI SPECCHI DA 60CM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. Ricognizione generale ed Approvazione e autorizzazione interventi di manutenzione straordinaria extra canone ed impegno somme da programma autorizzato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Scuola Insieme di Oliveri Maria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE, DIRITTI DI SEGRETERIA E EDI ISTRUTTORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa compenso quota fissa e presenze Anno 2023 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa compenso presenze I Semestre 2022 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile – D.R.S. 1677/S8 del 22.09.2022. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione servizio di trasloco dal Palazzo municipale. CIG Z9B3527C78. Liquidazione e pagamento prima fase alla ditta aggiudicataria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno proroga ricovero  S.P. presso Casa di Riposo “Paradiso dei Nonni” con sede in Mascalucia, Via M. Polo n.15 C.F.93088500876. Anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “io esisto quindi mi prendo cura di te” Azione 5 Educativa domiciliare – 2° anno del  Piano di Zona 2019/2020 – Accertamento e impegno somme. CUP: G39J21021550001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per spese ricovero disabili psichici  T. A. e C.R.    I semestre 2023 presso la Comunità alloggio “Casa Amica” con sede in Mascalucia, gestita dalla Coop. Soc. Azione Sociale - P.I. 035018440825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - MATERIALE DI CONSUMO S.E.C. 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI A NOLEGGIO 2 - Lotto 5 - SIFA’ S.p.A./CONSIP  CIG. Z8038FEFAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa ricovero disabili psichici  C.C.T. - R.G. - I semestre 2023 -  Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Il Carnevale dei bambini delle scuole 2022 - Contributo istituti scolastici - Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina messi notificatori straordinari ai sensi dei commi 158, 159, 160 e s.s. dell'art. 1 della legge 296/2006  per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali - Ditta MIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme per derattizzazione nei locali comunali e in alcune strade comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Concessione Patrimonio Immobiliare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: ASSUNZIONE DI MUTUO PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE DAL PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE (P.I.M.E.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA HALLEY PER L'ANNO 2023 - CIG ZF23914C13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA DELLA PIATTAFORMA SFTWARE DENOMINATA PIEMME GU NPER L'ANNO 2023 - CIG.: Z4E3919296</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: ASSUNZIONE DI MUTUO PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE DAL PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE (P.I.M.E.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre acquisto PIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima Ristorazione spa.Servizio di ristorazione scolastica A.S.2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed approvazione richiedenti aventi diritto per l'intervento denominato “Assistenza domiciliare Integrata” Legge328/2000 CUP G39J21021550001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA, HELP DESK, AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA SICRAWEB, PER L’ANNO 2023;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo del DRPC per il sostegno alle spese sostenute dall'ente per l'Emergenza Etna cenere 2021. Ricognizione delle procedure attivate e imputazione somme ancora  da liquidare da contributo assegnato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE –  CIG : Z883922C77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SANTUARIO MADONNA DELLA SCIARA E CHIESA MARIA SS. ANNUNZIATA PER PELLEGRINAGGIO DIOCESANO E FESTA SAN MICHELELIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SANTUARIO MADONNA DELLA SCIARA E CHIESA MARIA SS. ANNUNZIATA PER PELLEGRINAGGIO DIOCESANO E FESTA SAN MICHELE - lIMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 290/E/2022 del 16.11.2022  Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI nel mese di ottobre 2022 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imputazione di spesa per Assistenza Domiciliare Minore L.M. a valere sui fondi del Progetto “Sostegno alle famiglie vulnerabili” CUP: G39D19000150002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabile psichico  S.S.M.  - I semestre 2023-  Comunità alloggio “Alba Onlus”  con sede in Mascalucia  P.I. 03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI SAN VITO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIOE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme per affidamento incarico professionale per redigere in formato GIS gli eleaborati grafici del redigente P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO PROPOSTO DAL DIPENDENTE MATRICOLA N. 10231 AVVERSO LA SENTENZA N. 230/2022 - INCARICO LEGALE e IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.   NOVEMBRE 2022. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   periodo ottobre - novembre  (fino all' undici) 2022 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879.                                         0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi  urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di  igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Liquidazione alla ditta Con.Te.A. con sede in Misterbianco (CT) per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. delle frazioni merceologiche aventi codici CER 150106.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi  urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di  igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Liquidazione alla ditta Con.Te.A. con sede in Misterbianco (CT) per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. delle frazioni merceologiche aventi codici CER 150106.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04  CER 15.01.07 CER 20.01.02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione imballaggi misti da cod. CER 15.01.02 e smaltimento sovvalli CER 19.12.12 conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  RACO srl  per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per edificio scolastico sito in Via Regione Siciliana. (Raggruppamento C) CIG 7918453222  Liquidazione e pagamento residuo a saldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA PERIODO DAL 09/11/2022 Al 07/12/2022 -  DITTA SE.G.E.P.  SOC. COOP. CIG:  ZC53872D50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Richiesta conferimento incarico legale a supporto della richiesta prot. n. 32504 del 14/10/2022 del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari - - INCARICO LEGALE e IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale – CIG: ZBF341C59A - Liquidazione fattura n. 00035/2022-06-PA del 05/12/2022 – DITTA MIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI CLIMATIZZATORI DI PRECISIONE INSTALLATI NEI DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.53 DEL 25/11/2022 € 671 IVA INCLUSA - DITTA I.T.I. S.R.L. - CIG: ZF236F3ACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per controllo e revisione estintori degli edifici pubblici Ditta Borzì Concetta con sede in Acireale -   CIG:  Z8E33227C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura stampanti stato civile. Ditta Finbuc s.r.l</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Cavallotto Librerie srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE: SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU - TASI - TARI E/O INGIUNZIONI A/G - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z92391FA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MASCALUCIA NELLA SOCIETÀ PARTECIPATA S.I.E. (Servizi Idrici Etnei) S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione  al ricovero  anziana  P.M. presso Casa di riposo Paradiso dei Nonni con sede in Mascalucia, P.I. IT05838050879.    Impegno spesa  dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI  CONCESSIONI LOCULI COMUNALI TRASLAZIONI E ESTUMULAZIONE SALME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE CONGUAGLIO  A FAVORE DELLA SOCIETÀ REKEEP S.P.A. CIG:  Z47390BAF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE PAWEB - CIG: Z3E390E1B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE  SPESA A FAVORE DELLA DITTA MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA – CIG: Z0A38B3F27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - UNICREDIT S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa “Bonus Figlio 2021 – Scorrimento graduatoria I° Semestre e II° Semestre” , ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA  SEAP GROUP SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori D.A.e C.F. Novembre 2022  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA DI MANUTENZIONI ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO IMPIANTI DI BARCELLONA ALESSANDRO - CIG: Z963497EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO IV TRIMESTRE - COMPONENTE ESTERNO DOTT. COSTA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G: n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di specchi parabolici da 70 per la sostituzione di quelli danneggiati.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione educativa domiciliare minore A.G. a valere sui fondi del Progetto “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Azione 5 CUP- G39J21021550001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Adesione con la ditta S.E.A.P. srl  con sede in Aragona (AG) per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. della frazione merceologica avente codice CER EER 15.01.11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO "ENTI LOCALI: PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 2023-2025" - DITTA ARETE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico Isea Viaggi isrl. Mensilità novembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corrispettivi trimestrali per utenza del servizio telematico relativo all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile Comunicazione ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.P.R. 28/09/1994 n. 634 - 3° Trimestre 2022 BENEFICIARIA: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI “TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA (ENERGY MANAGER) AI SENSI ALL’ART. 19 DELLA LEGGE 10/91 E S.M.I. PER ANNI TRE E PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (paesc)”. Liquidazione IV acconto al tecnico incaricato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi  urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di  igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Liquidazione alla ditta Con.Te.A. con sede in Misterbianco (CT) per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. delle frazioni merceologiche aventi codici CER 150106.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO (MATERIALE EDILE, IDRAULICO,  ETC.) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA GUGLIELMINO ALFIO CON SEDE IN MASCALUCIA - CIG: Z4A38C824F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta CON.TE.A. srl per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Adesione con la ditta FG Technology srl  con sede in Belpasso per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. della frazione merceologica avente codice CER EER 20.03.07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione interventi di riparazione pere in ferro delle infrastrutture stradali e vari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>man.Ordinaria e Straord.Beni Imm.li e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ” mese di ottobre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2014/2020 “Completamento opere di urbanizzazione su Via Pompeo Cisternazza” cod. CT_05 Patto per il Sud CUP G61B17000500006. Liquidazione e pagamento a saldo prestazioni di progettazione definitva ed esecutiva al CIG 0747797D97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO COMUNE DI MASCALUCIA C/SIMETO AMBIENTE S.P.S. IN LIQUIDAZIONE, GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 6144/2020 DEL TRIBUNALE DI CATANIA - ATTIVAZIONE/PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX ART. 5 D. LGS 28/2020 DEMANDATO DAL GIUDICE ISTRUTTORE – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. EUGENO BARCELLONA – S.G. LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA E DI MANUTENZIONI ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO IMPIANTI DI BARCELLONA ALESSANDRO - CIG: Z963497EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ” NATALE 2022” IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE  AMANTIATS MUSIC CON SEDE A MASCALUCIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG : ZA8390579A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   novembre 2022 Cooperativa Sociale Dolci e Ribelli a.r.l. con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 8 SICILIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO a saldo fattura canone terzo trimestre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  mese di novembre 2022 per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 112 del 01/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01 mese di ottobre 2022 conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione  ottobre-novembre 2022 Cooperativa Sociale   DOLCI E RIBELLI con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTENZA DELL'ENTE NELLA PROCEDURA  DI FALLIMENTO DELLA SOCIETA' MOSEMA SPA  – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. GIORGIO ROMANO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI ARTICOLI PER GIARDINAGGIO, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA LA GINESTRA di BORZI' ANTONINO CIG: Z1138FC7F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile   C.R. Liquidazione   ottobre 2022  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  ottobre 2022 Cooperativa Sociale I Girasoli s.n.c.  con sede legale in Scordia P.IVA: 04609070877,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronido. Novembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione libreria La Paglia di Stefano Morgano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno trasporto scolastico studenti con disabilità scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di I °.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 81/08 e s.m.i.. Analisi cliniche a supporto alle visite mediche. Approvazione preventivo offerta e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio di stampa e notificazione postale di n. 990  verbali C.d.S. elevati dal Comando di Polizia Municipale. Ditta: Sapidata S.p.A. con sede legale in Via Biagio di Santolino, 78, 47892 Acquaviva, San Marino; CIG. n. ZBC38E283E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione PEG 2022 ex D.Lgs. 267/2000 art. 175 comma 5 quater.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   periodo ottobre - novembre  (fino all' undici) 2022 Cooperativa Sociale Edelweiss con sede legale in Castel di Iudica P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione  ottobre 2022 Cooperativa Sociale  EDELWEISS con sede legale in Castel di Iudica P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione ottobre e novembre 2022.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2022-REVOCA DETERMINA DIRIG 1487/22 E AFFIDAMENTO  INCARICO REALIZZAZIONE PIATTAFORMA VOTAZIONE ON LINE ALLA DITTA NEW TECHNOLOGY REVOLUTION CIG. Z9B38F7588</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio di stampa materiale tipografico per il funzionamento degli uffici di Polizia Locale; Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati (CT) - P.I. 02913600876 C.I.G. n. Z9F38E499B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PIANTE CON RELATIVA PIANTUMAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA VIVAI SAPIENZA SOCIETÀ AGRICOLA CO. - CIG: Z5338FA2D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2019- INCARICO REALIZZAZIONE PIATTAFORMA VOTAZIONE ON LINE ALLA DITTA NEW TECHNOLOGY REVOLUTION CIG. Z9B38F7588</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DA POMA ANDREA- SOSTITUZIONE  AVVOCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE A FAVORE DEL RICHIEDENTE LONGO VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE  ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 - CIG:Z3538F0D90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>assistenza economica spese mediche</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO MANGIAPLASTICA N.360 DEL 02-09-2021 -MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE), PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE DI N.1 ECOCOMPATTATORI A VALERE SUL FONDO DENOMINATO: "PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA" AI SENSI DELL'ARTICOLO ART. 4-QUINQUIES DL 14 OTTOBRE 2019, N. 111, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 12 DICEMBRE 2019, N.141 MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI AI COMMI 1 E 2 LETT.A) DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E SS.MM.II. CUP J69J21011960001 CIG Z2C37C3531. AFFIDAMENTO DITTA: ECO PRODUZIONI SRL- PORTO VIRO (RO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno  spesa di postalizzazione ditta POSTE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA SPESE MEDICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. – PROCEDURA NEGOZIATA N. 3161374 M.E.P.A. - CIG : 9498388DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA URBANISTICA VALUTAZIONE CON STIMA E RELATIVA ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' DEI LOCALI DEL PIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio scanner fotocopiatrice multifunzione  per l'Ufficio Servizi Sociali Anno 2023 - Ditta Comis SRL con sede in Via V. Giuffrida 28  Catania - P.I. IT03797260878 CIG Z7B38ED5EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  ottobre 2022 Cooperativa Sociale  Orsa Maggiore con sede legale in  Acicatena (CT) P.IVA: 02358970875,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE C.C.N.L. 16/11/2022- ARRETRATI CONTRATTUALI 2019/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto pignoramento presso terzi contro dipendente – Accantonamento somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto alla ditta SOLUZIONE PROFESSIONISTI di Giusy PAGANO del servizio di formazione e supporto tecnico specialistico anticorruzione - Corsi di formazione in e-learning per il personale dell'Ente – CIG:  Z0638E1B77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid 19 di cui al D. L. 104/2020. Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.  Liquidazione Cooperativa Sociale Coser a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 . Mese   ottobre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per l'adeguamento urgente rete antincendio dell'I.C.S. Leonardo da Vinci di Via Regione Siciliana. Approvazione P.F.T.E. e affidamento diretto incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione fotocopiatrice Ufficio del Personale - CIG ZD138DB358</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI, DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI AI RUP E  NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE PER L'AREA SERVIZI INFORMATICI - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G.  ANNO 2022 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga”CUP J69D16001920001.  Pagamento acconto dell'80% dell'indennità a ditta concordataria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 12/FE del 01.12.2022 Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. nel mese di novembre 2022 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile  T.A.  Liquidazione  ottobre 2022  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione  al ricovero  anziano L. G. presso Casa di riposo Paradiso dei Nonni con sede in Mascalucia, P.I. IT05838050879. Impegno spesa  dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione  ottobre 2022 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MCS SRLs  – CIG:Z7038B3D3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione PEG 2022 CAP. 13630 ART.1. Impegno di spesa e liquidazione contributi Legge n.13/89 per l'abbattimento delle barriere architettoniche Sigg. I. L.,  S.F.,  L.M., D'A. U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULERIORI MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO ASSISTENZIALE DA COVID 19 DI CUI AL D.L.104/2020. INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIALE MEDIANTE IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E VOUCHER DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' DEI GIOVANI CON SEDE LEGALE IN GRAVINA DI CATANIA (CT) P.I.-03287290872 PERIODO APRILE/NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento annuale alla rivista telematica “Bozza &amp; Risposta”  di PubliKa s.r.l. - CIG: ZC538E3960</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione performance individuale e organizzativa- ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferma  prenotazioni di impegni 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI   NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Istituti di cui  all' art. 70 bis, del CCNL EE.LL. del 21 maggio 2018. Maneggio Valori e Rischio Gennaio Dicembre  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra II semestre 2022. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione imballaggi misti da cod. CER 15.01.06 e smaltimento sovvalli CER 19.12.12 mese di ottobre 2022 conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici dell'area Servizi Sociali - Impegno di spesa Anno 2023. Ditta Errebian S.p.A., Via dell’informatica 8 00071 Pomezia (RM) CIG Z0838EBBD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per il pagamento corrispettivi trimestrali del servizio noleggio fotocopiatrice bn -  KJOCERA TASKAlfa 3511i per gli uffici comunali dell’U.O. Protezione Civile - Ditta: KJOCERA Document Solution Italia S.p.A. con sede in via Monfalcone, 15, Milano, P.Iva: 00973040963 C.I.G. Z483574737</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 CER 15.01.04 e CER 15.01.07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. PER GLI OPERATORI COMUNALI SERVIZI MANUTENTIVI E CUSTODI, A FAVORE DELLA DITTA WUERTH SRL -  CIG: ZB238EA6F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2022-23, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  ottobre 2022 Cooperativa Sociale Dolci e Ribelli a.r.l. con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa retta ricovero minore D.M.A. e C.F. – Gennaio - Settembre Anno 2023; Casa Famiglia “BELLI E MONELLI” con sede in Mascalucia,  P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi per il riutilizzo e il riattamento locali interni alla villa comunale per l'insediamento di un centro di incontro per anziani – Stralcio del progetto di manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale”. PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.5 – Gal Etna sud. CUP J67H20003330002 – Codice Caronte SI_1_27338 -   Presa atto affidamento incarico di collaudatore statico in corso d’opera Proposta Adeguamento quadro economico post gara Riconoscimento liquidazione e pagamento rata anticipazione alla ditta affidataria dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Interventi di manutenzione straordinaria e riattamento plessi scolastici dell'I.C.S. Leonardo da Vinci OPERE SOCIALI DEL D.P.C.M. DEL 17/07/2020” CUP J62B22002750001  CIG 942049780C  Liquidazione e pagamento primo SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Indennità di risultato Responsabili di Area 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Sofà delle Muse di Maria Grazia Tomasello.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile  T.A.  Liquidazione  agosto-settembre  2022  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M. anno 2022 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota fissa III Trimestre 2022 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ampliamento del Cimitero centro – lotto ovest. Progetto di fattibilità tecnico economica. Liquidazione corrispettivi al professionista</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ROMA CAPITALE -  COMANDO SIG.RA IONESCU ELENA EVELINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Rimborso a Roma Capitale per compensi al personale comandato dal 01/11/2021 al 31/12/2021 – Sig.ra Ionescu Elena Evelin</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ARETE' "ENTI LOCALI: PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 2023-2025" -  CIG: Z0138E7D25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, A.S. 2022/2023, mediante voucher di servizio dal 28/11/2022 al 23/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO (MATERIALE EDILE, IDRAULICO,  ETC.) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA GUGLIELMINO ALFIO CON SEDE IN MASCALUCIA – CIG: Z4A38C824F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONTENZIOSO COMUNE DI MASCALUCIA C/SIMETO AMBIENTE S.P.S. IN LIQUIDAZIONE, GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 6144/2020 DEL TRIBUNALE DI CATANIA – ATTIVAZIONE/PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX ART. 5 D. LGS 28/2020 DEMANDATO DAL GIUDICE ISTRUTTORE - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI PER LETTERA DI DIFFIDA E MESSA IN MORA BENEFICIARIO: AVV. GIULIANA SICILIANO – TREMESTIERI ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER LAVORI DI RIPARAZIONE OPERE IN FERRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO DISABILE PSICHICO S.S.M. ANNO 2022 COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI "ASSOCCIAZIONE ALBA" P.I.  IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.11.2022 al 30.11.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile   C.R. Liquidazione   settembre 2022  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI : : DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  CIG: Z2938C8142</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI MANOKU - Liquidazione saldo legali  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR PROPOSTO DAL SIG. D'ANNA O. - LIQUIDAZIONE ACCONTO LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA MUSUMECI Orazio CON SEDE IN MASCALUCIA – CIG: Z0A38B3F27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE - DITTA STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE - CIG: 7548654C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE IN  ACCORDO QUADRO - IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA SOCIETÀ' ENI S.P.A. - CIG: ZA438D9591</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA SEMESTRALE (II°) VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z15388EFF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO PER I COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMMISSIONE ELETTORALE PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per servizio di stampa pannelli in pvc espanso per segnaletica videosorveglianza comunale. DITTA: “CROMATICAMENTE” DI SPITALERI DOMENICO &amp; MUSCOLINO RAFAEL S.N.C. CON SEDE IN VIA ROMA 127 - MASCALUCIA (CT) CIG: Z6938C50D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura armadio elettronico per gestione chiavi autovetture in dotazione alla Polizia Locale. Ditta: CHC di Catania Giovanni C.so Indipendenza, 259 G/H – 95122 CATANIA (CT) P.IVA: 02835710878 CIG n. ZE838D9253</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO ITD SOLUTIONS S.P.A. con sede in Via Galileo Galilei n.7 – 20124 Milano P. IVA 10184840154” CIG n. ZE130983D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ex art. 27  L. n.448 del 1998. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo. A.S. 2022 -2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione nuove utenze di energia elettrica al patrimonio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa buoni libro LL.RR.n.1 del 1979 e n.57 del 1985. AA.SS. 2022 - 2023 e 2023 -2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Disimpegno somme per il ricovero minore D'A.A. I Trimestre Anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PIANO DI ZONA - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO COMUNE DI MASCALUCIA C/SIMETO AMBIENTE S.P.S. IN LIQUIDAZIONE, GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 6144/2020 DEL TRIBUNALE DI CATANIA – ATTIVAZIONE/PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX ART. 5 D. LGS 28/2020 DEMANDATO DAL GIUDICE ISTRUTTORE - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER URGENTI RIPARAZIONI DEI MANUFATTI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO COMUNALE E BUCHE STRADALI: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  CIG: Z8B38CD585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - IMPEGNO SOMME - ANNO 2023 - PRIMO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di diagnosi e riparazione guasto alla centrale di allarme della scuola ICS Leonardo da Vinci di Mascalucia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - CIG:ZB738D27F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: PAE0041507 - PAE0041508 -  PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza Comunale, liquidazione fattura n. PA102022 del 03/11/2022 importo € 449,82 CIG ZBF341C59A DITTA MIT S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  mesi di settembre - ottobre 2022 per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Morgan's  SRL per il servizio di recupero smaltimento rifiuti cod. CER 20.03.07 mese di ottobre 2022 conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ELEVATORI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2022 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE  –  CIG : Z2534BE893</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria presso la Villa Comunale per la messa in sicurezza.  Liquidazione certificato di pagamento lavori n°1 a favore della ditta AR.CA. Restauri s.r.l.s.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. - S.P.   settembre-ottobre 2022. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spese per acquisto caschi, quali Dispositivi di Protezione Individuale, per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Ditta: WAVES ITALIA srl con sede in Via Crespi 24 - 24020 Pradalunga (BG) C.I.G. n. ZAA38AFB7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAUGERI IGNAZIO MESI DI APRILE / MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE ACLI SERVICE CATANIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese trasporto scolastico extraurbano L.R.20.06.2019 n.10 A.s. 2021-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo sezione primavera A.S. 2021/2022 Insieme si può Soc. Cooperativa sociale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di  spesa per affido minore C.A. - Anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di  spesa per affido minore G.V. - Anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di  spesa per affido minore C.A. - Anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  IN ACCONTO INTERVENTI PER  LA FORNITURA BLOCCHI LOCULI PREFABBRICATI PER LE TUMULAZIONI  -  CIG : ZBB37641D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii per anni uno. Proroga tecnica mesi uno. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA GITA TURISTICA ANZIANI PRESSO LOCALITA' PALAZZOLO ACREIDE E DINTORNI. Ditta Lusa World Travel, con sede in Misterbianco (CT) , P.IVA: 04859910871 CIG Z7D38B8172</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Del Parco di Carlo Dolei.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Carta Service di Riccardo Severino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese all’Associazione di volontariato" A.E.O.P. - Sezione Ambientale Nicolosi" per l’attività di rafforzamento della vigilanza del Parco Trinità-Manenti - estate 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA MCS SRLs CON SEDE IN PEDARA – CIG: Z7038B3D3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del Servizio di supporto alla redazione del Bilancio consolidato 2021 mediante avvio della procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). CIG: Z4538AD86B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto personal computer e tablet per l'area servizi demografici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COMPRENSIVO DI SUPPORTO DELLA PRIVACY PER IL CORRETTO ESPLETAMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE DI RIFERIMENTO E NOMINA DPO/RDP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AL 30/06/2023, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA ( CIG: ZEB3890947).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Refezione scolastica – esercizio finanziario 2022 – Rimodulazione Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LlIQUIDAZIONE SPESE POSTALIZZAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022 - DITTA POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica nel comune di Mascalucia, CUP J61E17000310001 LIQUIDAZIONE PRIMO SAL LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI –  CIG: Z9B38BDBE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata”. CUP  J67B17000650008 e Codice Caronte SI_1_24400 Saldo competenze tecniche progetto preliminare.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI MASCALUCIA PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA A TERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di riparazione Land Rover targata ZA532WS in dotazione all’U.O. Protezione Civile. Ditta: SAEM FER S.R.L. con sede in S.P. 69 Km 17+400 Passo Martino - Catania C.F.-P.Iva  CIG n. Z6B38AF936</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione imballaggi misti da cod. CER 15.01.06 e smaltimento sovvalli CER 19.12.12 mese di settembre 2022 conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01 mese di settembre 2022 conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 23/22, ALLA DITTA DIGITEL S.R.L., PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA ANTINTRUSIONE  DEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - CIG:ZD037D0718</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: 4242222800063104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima Ristorazione spa.Servizio di ristorazione scolastica A.S.2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G.  LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE2022 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: 2800009778 - 2800009782 -  PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di spesa per canone mensile del servizio POS (Easyfisso Poste) per i pagamenti delle sanzioni del C.d.S. presso il Comando di Polizia Municipale.                                           DITTA:  AXERVE S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) -  C.F./P.I. n. 02686620028/ IT02675650028 C.I.G. N. Z8C349D869</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento procedura di ricognizione inventario IMMEDIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Valutazione, rimozione, trasporto e smaltimento materiale contenente cemento-amianto abbandonato da ignoti sul territorio comunale.  Affidamento alla ditta Centro Commerciale Edile con sede in Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO  UNA TANTUM  PER IL  SOSTEGNO AL  RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA  - BONUS CAREGIVER: PRESA D’ATTO ISTANZE PERVENUTE    D.R.S. 1528 DEL 6 SETTEMBRE 2022 – COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DEL COMUNE DI MASCALUCIA - APPROVAZIONE RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNO SOMME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CICLO DEI RIFIUTI 2022/2023 - CIG 790183615A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spese per interventi urgenti in merito ai danni alle attrezzature in uso alla Protezione Civile Comunale e di proprietà del Comune di Mascalucia, durante l'emergenza "Covid 19" per le quali è disponibile il rimborso da parte del D.R.P.C. - Riparazione pompa di alta media pressione su veicolo speciale MAGIRUS targato CB549PX in dotazione alla Protezione Civile Comunale. Ditta: GAROZZO PIETRO &amp; FIGLI S.a.S. di P. Garozzo &amp; C., con sede in Catania, Via Gelso Bianco nn. 25-27-29. CIG n. Z5C38A68F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spese per interventi urgenti in merito ai danni alle attrezzature in uso alla Protezione Civile Comunale e di proprietà del Comune di Mascalucia, durante l'emergenza "Covid 19" per le quali è disponibile il rimborso da parte del D.R.P.C. - Sostituzione dei n. 3 gazebi e di n. 1 tenda pneumatica in dotazione alla Protezione Civile Comunale. Ditta: PROMOSTAND con sede legale in Milano, Via San Gregorio, 55. C.I.G. n. Z6738A68FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA per anni due. Determinazione a contrarre e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULO INFORMATICO “J-DEMOS – ATTI DI STATO CIVILE IN A4"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTI A4 – ATTI DI STATO CIVILE IN A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avvio procedure di assunzione P.T.F.P. 2022/2024 – Approvazione avvisi pubblici di mobilità volontaria esterna cat. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  LOTTO 8 SICILIA.  IMPEGNO SOMME per l'anno 2022 ad incremento LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO a saldo fattura secondo trimestre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Adesione con la ditta Con.Te.A. con sede in Misterbianco (CT) per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. delle frazioni merceologiche aventi codici CER 150106.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 D.R.S. N. 1491 del 02/09/2022 per le spese sostenute dai comuni dell'isola per i ricoveri dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici e nuovo impegno di spesa Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO MANGIAPLASTICA N.360 DEL 02-09-2021 -MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE), PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE DI N.1 ECOCOMPATTATORI A VALERE SUL FONDO DENOMINATO: "PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA" AI SENSI DELL'ARTICOLO ART. 4-QUINQUIES DL 14 OTTOBRE 2019, N. 111, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 12 DICEMBRE 2019, N.141 MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI AI COMMI 1 E 2 LETT.A) DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E SS.MM.II. DETERMINA A CONTRARRE CUP J69J21011960001 CIG Z2C37C3531.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga”CUP J69D16001920001.  Presa atto  Decreto 1422/2021.. Presa atto  Decreto  Commissariale n°1298 del 09/09/2022 di Liquidazione acconto dell'80% dell'indennità alle ditte espropriate concordatarie. Impegno somme al bilancio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI UN ESPERTO GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 COMMA 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022  RIAPPROVAZIONE con revoca DEt. dir. 1284/2022 ASSEGNAZIONE INCARICO DI R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per rette ricovero disabile psichico  M.G. Anno 2022  Comunità Alloggio per disabili psichici “Noema”  – P.I. 03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento di licenza Software Fatturazione Halley sud</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI Dl IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO MASCALUCIA  Liquidazione fattura al  DIRETTORE OPERATIVO (DO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA MESE DI OTTOBRE LIQUIDAZIONE DITTA  PROFESSIONAL SERVICES SOC. COOP. A.R.L.-CIG n. ZF93798736</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME AL SIG.RI PACE GIANFRANCO E LOMBARDO ANNA - SENTENZA TAR CATANIA N. 990/2021 DEL 30/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPIE IN ECCEDENZA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA SERVIZI FINANZIARI - PRINTER S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura alla ditta S.T.S. Software tecnico Scientifico srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Effettuazione dello spostamento in sicurezza degli uffici interessati al trasferimento dal Palazzo Comunale agli uffici in Piazza Livatino. Liquidazione alla ditta incaricata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid 19 di cui al D. L. 104/2020. Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.  Liquidazione Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879. Mese   settembre-ottobre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI, DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI E  NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE PER L'AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A  CONTRARRE: IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ( ANNO 2017) - DITTA MIT SRLS - CIG: Z3938A1AE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE URGENTE DELLE BUCHE STRADALI  A FAVORE DELLA DITTA DI STEFANO ROSARIO CON SEDE IN BELPASSO  - CIG: ZCD3847756</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al  servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di pignoramento dei crediti presso terzi n°29384202200000687000. Liquidazione e pagamento all’Agenzia delle Entrate</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ' PER MESI 8 - SIMOG: 9498388DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA  SEAP GROUP SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria "Roda Libri" di Cannizzaro Daniele Angelo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.11.2022 al 15.11.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo D.lgs n.65/2017 Villa Felice. Accoglienza gratuita n.2 bimbi per sezione-quota nazionale. A.S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA EDENRED ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso quota iscrizione trasporto scolastico. Sig.ra Lo Faro Donatella</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso buoni mensa non utilizzati a.s.2021/2022. Sig. Carlo Zappalà</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso quota iscrizione trasporto scolastico. Sig.ra Bimonte Luna</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR PROPOSTO DAI SIGG.RI CARMENI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 25/2013 - C.I.G. Z8F0BC4B17 - Liquidazione saldo spese legali -  Beneficiario: Avv. Guarnaccia Carmelo Elio - Catania -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imputazione di spesa per educativa domiciliare minori L.C.J. a valere sui fondi del Progetto “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Azione 5 CUP- G39J21021550001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa compenso quota fissa II Semestre 2022  per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile – D.R.S. 1677/S8 del 22.09.2022. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, A.S. 2022/2023, mediante voucher di servizio dal 14/11/2022 al 26/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AC (POC 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°072/CT per la Manutenzione straordinaria del Santuario Madonna della Sciara sito in Mascalucia (CT), CUP G61G20000100001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/072/CT  Presa atto D.D.G. n.3753 del 18/10/2021. Pagamento Indennizzo monetario per il R.U.P. Geom. Cataldo Sanfilippo - acconto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Monitoraggio Cantiere di Lavoro "Mompilieri" D.D.G. 9482/2018</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Adesione con la ditta Sicula Compost con sede in Catania per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. della frazione merceologica avente codice CER EER 20.02.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29120220019437589001 RELATIVA A IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA TRIBUNALE DI CATANIA N. 2777/2019 LACINIA COSTRUZIONI/COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29320220058635178000 RELATIVA A IMPOSTA DI REGISTRO ORDINANZA DI ASSEGNZIONE PROCEDURA ESECUTIVA SOMME TRIBUNALE DI CATANIA N. 3293/2019 R.G.E. 3293/2019 ZITO CAFFE' -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso quota iscrizione trasporto scolastico. Sig. Raniere Giovanni .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA GIUSTO D.A. N. 289/S3 DEL 03.08.2022 E D.A.A N. 401 DEL 16.09.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 D.R.S. N. 1491 del 02/09/2022 per le spese sostenute dai comuni dell'isola per i ricoveri dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici. IV Trimestre Anno 2022 e nuovo impegno di spesa. Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per spese ricovero disabili psichici anno 2022 Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro 070/CT per la Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio XI sito in Mascalucia (CT),  CUP G61G20000080001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/070CT D.D.G. N. 51789 DEL 16/12/2020 NOTIFICATO IL 25/01/2021 – BENEFICIARIO  Istituto Pio XI DI CATANIA. Pagamento Indennizzo monetario per il R.U.P. incaricato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 11/FE del 02.11.2022  Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. nel mese di Ottobre 2022 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico Isea Viaggi. Mensilità ottobre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero minore L.C.J. ottobre 2022 Comunità Alloggio per minori “Il Sorriso” con sede in Mazzara del Vallo, P.I.02460980812</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori D.A.e C.F. Ottobre 2022  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PER INTEGRAZIONE DEL GIUDIZIO COMUNE – VELA CRISTIAN/COMUNE DI NICOLOSI/COMUNE DI MASCALUCIA – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. MARIA MANUELA EVOLA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO COMUNALE PERIODO  OTTOBRE 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GREEN TECH SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO – CIG : 8657516835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Villa Felice. ottobre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 103 del 02/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero minore L.C.J.    Comunità Alloggio per minori “Il Sorriso” con sede in Mazzara del Vallo, P.I.02460980812</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita” CUP J67H16001210002. Pagamento somme a saldo prestazioni D.L. e CSE al CIG 7876837B83 da recuperare ad avvenuto accredito somme  dal Dipartimento Acque e rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  Intervento di rigenerazione urbana “Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere” CUP: J63D20001760001” Determinazione  a contrarre per l'affidamento diretto ex art,. 2, comma 1, lett. a) della l. 120/2020 dei servizi di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) esteso. Presa d'atto del verbale di constatazione  manifestazione pervenute al 24/10/2022 Presa d’atto del DPCM  del 28/07/2022 di pre-assegnazione condizionato di incremento del 10% del contributo assegnato Impegno somme al Bilancio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 PIANO URBANO INTEGRATO (PUI)  “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI” “LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY  GW1  CUP: J64H22000460001  Affidamento diretto ex art,. 2, comma 1, lett. a) della l. 120/2020 dei servizi di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) esteso. CIG 9397354DD5  Approvazione aggiudicazione definitiva e imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pubblica illuminazione impianti residui gestiti da Enel Sole srl. Liquidazione fatture servizio espletato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. Interventi di manutenzione straordinaria extra canone annualità 2022. Liquidazione e pagamento prima trance</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta Canon Italia SpA per il noleggio pluriennale di una fotocopiatrice per l'Area lavori pubblici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI UN ESPERTO INFORMATICO SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 COMMA 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022  APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE INCARICO DI R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI UN ESPERTO GEOLOGO SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 COMMA 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022  APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE INCARICO DI R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pubblica illuminazione  impianti residui gestiti da Enel Sole. Impegno somme 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA MOSEMA S.P.A IN LIQUIDAZIONE - INCARICO LEGALE e IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI UN ESPERTO GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 COMMA 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022  APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE INCARICO DI R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI UN ESPERTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 COMMA 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022  APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE INCARICO DI R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI UN ESPERTO INGEGNERE PROFILO JUNIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2 DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022  APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE INCARICO DI R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione all'economo comunale per versamento alla G.U.R.S. - Pubblicazione procedura mobilità</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INCARICO DI TECNICO (INGEGNERI, ARCHITETTI) ESPERTI IN OPERE PUBBLICHE  SENIOR IN APPLICAZIONE ALL'ART. 11 C. 2bis DEL D.L. N. 36 DEL 30 APRILE 2022, CONV. CON MODIF.NI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022.  APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE INCARICO DI R.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI LIQUIDAZIONE DITTA COMMERCIO ELETTRICO –  CIG: Z8E3753AB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi in somma urgenza per la messa in sicurezza della Delegazione comunale Massannunziata a seguito eventi meteorologici del 26 e 27/10/2021. CUP J62H21000020004 e CIG ZAB3660059. Liquidazione e pagamento alla ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO COMUNE DI MASCALUCIA C/SIMETO AMBIENTE S.P.S. IN LIQUIDAZIONE, GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 6144/2020 DEL TRIBUNALE DI CATANIA - ATTIVAZIONE/PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX ART. 5 D. LGS 28/2020 DEMANDATO DAL GIUDICE ISTRUTTORE – IMPEGNO SPESA PER COMPENSO AVVOCATO PER LETTERA MESSA IN MORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.10.2022 al 31.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA'  ARTT. 11,12,13 C.C.D.I. 2019/2021 - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI DITTA COMMERCIO ELETTRICO–  CIG: Z8430FF082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sentenza del Tribunale di Catania del 2017 n° R.G. 90201630/2007. Riconoscimento  debito con DDC 14/2021 e approvazione schema transazione. Pagamento a saldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZ. LAVORO –    PROPOSTO DA ZINGALE R. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 2/2016  - CIG: Z7A18337E1 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  Beneficiario: Avv. S. Biancarosa - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO DAI SIGG.RI CARMENI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 144/2014 - C.I.G. ZEF11802C2 - Liquidazione saldo spese legali -  Beneficiario: Avv. Guarnaccia Carmelo Elio - Catania -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 272/E/2022 del 13.10.2022  Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI nel mese di settembre 2022 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. R.G. 3767/2021 PROPOSTO DA A.C.A.E. ASSOCIAZIONE CINOFILA AMATORIALE ETNEA – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. MARIO CAVALLARO - GIARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Intervento “Parco urbano Monte Ceraulo recupero e valorizzazione area naturalistica esistente” CUP J69D17000960008 Manifestazione di interesse per incarico professionale di progettazione esecutiva, CSE, D.L. misura e contabilità e CSE. Approvazione avviso pubblico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE 8 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X04425677</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE 7 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURE: NR 7X04550091 E NR 302280151341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro integrativo A.S. 2021/2022. Sig.ra Squillaci Carmela.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER MESI 1 – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO – CIG:  ZC53872D50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Trasporto "H" art. 5. -  Istituto: ANFFAS Onlus di Catania.  II trimestre 2022   P.I. IT04375900877  SEDE: Via Policastro 76 – 95126  Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONSIP/CANON  S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN  NOLEGGIO - LOTTO 6 - N. 2 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI  (C.I.G. 8457690295) C.I.G. (derivato) :  ZBE34312B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria Sofà delle Muse di Tomasello Maria Grazia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio noleggio fotocopiatore ufficio affari legali e contenzioso ITD SOLUTIONS S.P.A. con sede in Via Galileo Galilei n.7 – 20124 Milano P. IVA 10184840154” CIG n. ZE130983D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura Canon Italia. III TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC (POC 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°072/CT per la Manutenzione straordinaria del Santuario Madonna della Sciara sito in Mascalucia (CT), CUP G61G20000100001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/072/CT  Presa atto D.D.G. n.3753 del 18/10/2021. Approvazione Verbale e Affidamento Servizio di “COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Monitoraggio Cantiere di Lavoro "Mompilieri" D.D.G. 9482/2018</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci – primo stralcio”. CUP J67H20004360006 CIG 9161841E5B.  Liquidazione e pagamento competenze tecniche al primo SAL lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese postalizzazione mese agosto 2022 -  DITTA POSTE ITALIANE S.p.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.   LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO PER ESTENSIONE STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL REDIGENTE  P.R.G. AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 3/2014 - DOTT. FEDERICO LEONARDI -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi. Insieme si può Soc. Coop. sociale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio  prelievo, raccolta e  spedizione/recapito  diretto della corrispondenza comunale, liquidazione fattura  n. PA92022 del 03/10/2022  di € 297,39 CIG ZBF341C59A -  DITTA MIT S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti all'attività del Grest Estivo promossa nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità a valere su Fondi IV PDZ - Azione “Sostegno alla famiglie vulnerabili”.  CUP: G39D19000150002.   Società Cooperativa Dolci e Ribelli con sede in Mascalucia (Ct) P.IVA: IT05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO COMUNALE PERIODO  SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GREEN TECH SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO – CIG : 8657516835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  II trimestre  2022 Istituto Villaggio S.Giuseppe – ICAM Onlus Partita Iva: IT01211330871 Sede: Via Mazzasette 3 – 95025 – Aci Sant' Antonio (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Il Sagittario di Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO E A COMPLETAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PARCO URBANO TRINITA’ MANENTI. OPERE SOCIALI DEL D.P.C.M. DEL 7/07/2020. CUP J67H21004570001. Liquidazione e pagamento secondo SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ELEVATORI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE  –  CIG : Z2534BE893</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA MESE DI SETTEMBRE LIQUIDAZIONE DITTA  PROFESSIONAL SERVICES SOC. COOP. A.R.L.-CIG n. ZF93798736</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di verifica periodica degli impianti elettrici di Messa a Terra ai sensi del DPR 462/01. Liquidazione fattura alla ditta incaricata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione  settembre 2022.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione “Bonus Figlio 2021 – II° Semestre”, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore dello studente disabile A.G. frequentante la scuola secondaria. Individuazione Cooperativa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Adesione con la ditta Barbaro Group srl con sede in Catania per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. della frazione merceologica avente codice CER EER 17.05.04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione educativa domiciliare minore P.G. a valere sui fondi del Progetto “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Azione 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr.10/FE del 03.10.2022  Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. nel mese di Settembre 2022 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE arch. COCO Sebastiano, esperto del Sindaco ex art. 14 L.R. n.7/1992 e ss.mm.ii.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONI URGENTE DELLE BUCHE STRADALI: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –  CIG: ZCD3847756</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di interventi di “Fornitura e collocazione di attrezzature ludiche e per il fitness da installare presso l'area a verde della  Villa Comunale di Via Bellini”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata Permessi di Costruire</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 1114 DEL 08/08/2022" Elezioni della Camera dei Deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana del 25 Settembre 2022.-Anticipazione somme all’Economo Comunale"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elenco ammessi al trasporto scolastico alunni con disabilità a.s.2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ” mese di settembre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME FORNITURA DI CARTOGRAFIA IN SCALA 1:2000 DEL TERRITORIO COMUNALE DI MASCALUCIA -DITTA R.T.A. GROUP - CAMPOBASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Uff. PRG e Piani Attuativi Edilizia Privata Condono Edilizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA E CONSERVAZIONE “A NORMA” DI LUNGO PERIODO DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO SICR@WEB - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.0002120484 DEL 30/04/2022 - IMPORTO 23.899.80 IVA INCLUSA - CIG:Z8D3441DE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARATI TELEFONICI ANALOGICI DA INSTALLARE PRESSO L'I.C.S. FEDERICO II° DI SVEVIA SITO NEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1429/2022 del 02/09/2022 - IMPORTO 286.55 IVA INCLUSA - CIG.:ZA73793D25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori “Interventi diffusi per la messa in sicurezza stradale e completamento arredo stradella congiungente Via Case Nuove con via De Gasperi”  CUP: J65F22000900001 CIG  931709345F Riconoscimento rata di anticipazione sui lavori alla ditta esecutrice. Liquidazione e pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI D'AUTORE “ SIAE”  MANIFESTAZIONI ESTATE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per l'adeguamento antincendio scuole da sottoporre a rinnovo CPI.  Liquidazione fattura alla ditta incaricata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile  T.A.  Liquidazione  luglio 2022  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    Istituto Villa Angela  II trimestre 2022  Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATE AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accreditamento albo Servizio Civile Universale – Approvazione schema dichiarazione di impegno e carta di impegno etico del Servizio Civile Universale  di cui alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2017 – così come integata dalla Circolaree del 12 dicembre 2017 – Avvio collaborazione con la Soc. Coop. Sociale  Project-Form</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R N. 22/86, DELL'IMPRESA INDIVIDUALE “FALLARA ANTONELLA” GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO “BAMBIN GESU'”SITA IN MASCALUCIA VIA ANTONINO REINA 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATE AL PERSONALE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori “”Interventi di manutenzione straordinaria e riattamento plessi scolastici dell'I.C.S. Leonardo da Vinci - OPERE SOCIALI DEL D.P.C.M. DEL 17/07/2020” CUP J62B22002750001 Costituzione ufficio di direzione lavori. Affidamento incarico esterno di direttore operativo e ispettore di cantiere  Aggiornamento Q.T.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  RACO srl  per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio  di sorveglianza sanitaria effettuato da Media Service Italy. Liquidazione fattura alla ditta incaricata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del Comune di Mascalucia per mesi docici. Liquidazione fattura periodo 23/08/2022 – 22/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso Augusto Ottaviano Cesare. Commissario gara refezione scolastica 2022-2023 e 2023-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G: n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI CONTROLLO LIQUIDAZIONE COMPENSO III TRIMESTRE 2022 - COMPONENTE ESTERNO DOTT. GIUSEPPE GRANATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci – primo stralcio”. CUP J67H20004360006 CIG 9161841E5B.  Liquidazione e pagamento primo SAL lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile   C.R. Liquidazione   giugno-luglio-agosto 2022  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5   I e II trimestre 2022  Istituto Comitato Regionale della Sicilia per Sez. AIAS (CO.RE.SI.) Partita Iva: IT3611730874 Sede: Via Colle del Pino 1F  – 95126 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.10.2022 al 15.10.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE INTRODOTTA TRIBUNALE DI CATANIA RG 1473-2017 - INCARICO LEGALE e IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5   IV trimestre 2021  Istituto Comitato Regionale della Sicilia per Sez. AIAS (CO.RE.SI.) Partita Iva: IT3611730874 Sede: Via Colle del Pino 1F  – 95126 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per retta ricovero minore L.C.J.    Comunità Alloggio per minori “Il Sorriso” con sede in Mazzara del Vallo, P.I.02460980812</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi per il riutilizzo e il riattamento locali interni alla villa comunale per l'insediamento di un centro di incontro per anziani – Stralcio del progetto di manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale”. PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.5 – Gal Etna sud. CUP J67H20003330002 – Codice Caronte SI_1_27338 – Aggiornamento Q.T.E. Post gara</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Polizza garanzia fideiussoria del pagamento del canone annuo per mantenimento servizio consultazione dati presso l’archivio informatico del S.I. DTT presso la Direzione generale per la motorizzazione. C.I.G. n. Z0C38166E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PELLEGRINO GIUSEPPE/COMUNE DI MASCALUCIA N.  1790/19 R.G.C. App-  LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. IOFRIDA VINCENZA – GIARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI Dl IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO MASCALUCIA  Liquidazione fattura al  DIRETTORE OPERATIVO (DO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria . Approvazione beneficiari e individuazione Cooperative.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   maggio 2022 Cooperativa Sociale Dolci e Ribelli a.r.l. con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7028/16 R.G.N.R. MOD. 21  -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE PACE – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA  SEAP GROUP SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronido "Associazione Culturale  Villa Felice".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 D.R.S. N. 1491 del 02/09/2022 per le spese sostenute dai comuni dell'isola per i ricoveri dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici. Ottobre Anno 2022 Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 D.R.S. N. 1491 del 02/09/2022 per le spese sostenute dai comuni dell'isola per i ricoveri dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici. IV Trimestre Anno 2022 Comunità alloggio “Alba Onlus”  con sede in Mascalucia  P.I. 03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 D.R.S. N. 1491 del 02/09/2022 per le spese sostenute dai comuni dell'isola per i ricoveri dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici. IV Trimestre Anno 2022 Comunità Alloggio per disabili psichici “Noema”  – P.I. 03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI –  CIG: Z8E3753AB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 D.R.S. N. 1491 del 02/09/2022 per le spese sostenute dai comuni dell'isola per i ricoveri dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici. IV Trimestre Anno 2022 Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI CONTROLLO LIQUIDAZIONE COMPENSO III TRIMESTRE 2022 - COMPONENTE ESTERNO AVV. GIOVANNI MAGRI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI CONTROLLO LIQUIDAZIONE COMPENSO III TRIMESTRE 2022 COMPONENTE ESTERNO AVV. EMANUELE BIANCAROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto "MASCALUCIA SICURA" - Implementazione di un sistema di videosorveglianza, ad uso delle forze di polizia locali, per il contrasto ai reati e al controllo di alcuni punti strategici del territorio - APPROVAZIONE TECNICA PROGETTO DEFINITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di un sistema di videosorveglianza, ad uso delle forze di polizia locali, per il contrasto ai reati e il controllo di alcuni punti strategici del territorio” NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e PROGETTISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per retta ricovero   V.A. - IV Trimestre 2022 -  C.S.S.A. “Paradiso dei Nonni” con sede in Mascalucia, - C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO III TRIMESTRE - COMPONENTE ESTERNO DOTT. COSTA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 D.R.S. N. 1491 del 02/09/2022 per le spese sostenute dai comuni dell'isola per i ricoveri dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici. IV Trimestre Anno 2022 Comunità alloggio “Casa Amica” con sede in Mascalucia, gestita dalla Coop. Soc. Azione Sociale - P.I. 035018440825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M.  luglio e agosto 2022 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER PENSIONAMENTO DIPENDENTE SIG.RA GIUFFRIDA AGATINA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.09.2022 al 30.09.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro A.S. 2022- 2023. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA E DI MANUTENZIONI ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO IMPIANTI DI BARCELLONA ALESSANDRO - CIG: Z963497EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, A.S. 2022/2023, mediante voucher di servizio, per il minore C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PERFORAZIONE DEI MANUFATTI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE DITTA SANTONOCITO ENRICO CON SEDE IN MASCALUCIA  CIG: Z7B3440570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19  FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – FESR Ob. 10.7 – Azione 10.7.1 -Liquidazione e pagamento a saldo competenze tecniche esterne</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, A.S. 2022/2023, mediante voucher di servizio, per il minore G.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO N. 17764/2015 R.G.N.R. MOD. 21 CON DELIBERA DI G.M. N. 153/2017 - CIG: Z3D1FF719C - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. GIULIANA GALLONE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori D.A.e C.F. Settembre 2022  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso quota iscrizione trasporto scolastico a.s. 2022/2023 - sig. Carmelo Costanzo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi diffusi di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale”. CUP J64E21001410001 Intervento a valere sul contributo 2021 del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale – L. 160/2019 art. 1, c. 29.  liquidazione oneri di conferimento a discarica all'impresa appaltatrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 97 del 03/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. RUSSO ANGELO – PROC. n. 241/20 R.G. -    LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. MOSCHELLA CARMELO – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIDAMENTO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO ACCONTO TARI 2022- DITTA FAST SAS DI FRANCESCO FURNARI &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DOTT. AMOROSO E DOTT. TERMINE -  III TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO APPRONTAMENTO SEGGI ELETTORALI INCLUSA PULIZIA E SANIFICAZIONE   E TRASPORTO IN TUTTE LE FASI SCHEDE ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 CIG  ZB5377E4DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI SETTEMBRE  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Presa atto mantenimento convenzioni con le piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI CITAZIONE PER GIUDIZIO DI APPELLO ARTT. 601 C.P.P. – N. 1790/19 R.G. CONTRO PELLEGRINO G. -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE PAPALEO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE ED INTERVENTI SULLA VULNERABILITÀ SISMICA NEL COMUNE DI MASCALUCIA, CUP J61E17000310001  Incarico di collaudatore statico in corso d’opera e definitivo a seguito pubblico interpello</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – Programmi Rigenerazione urbana.  Intervento “Recupero villa comunale e aree adiacenti con realizzazione spazi a parcheggio e abbattimento barriere” da progetto “Trasformazione urbanistica del complesso villa Comunale C.so San Vito” Manifestazione di interesse per redazione P.F.T.E. esteso. Approvazione avviso pubblico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al  servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra anno 2022. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. - S.P.   luglio-agosto 2022. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione  luglio-agosto 2022.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G: n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Procedure Amministrative e Sanzionatorie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura nr. 241/E/2022 del 16.09.2022  Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali per accoglienza "Famiglie" cat. ORDINARI nel mese di Agosto 2022 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incremento orario dipendente di ctg. C,  assistente amministrativo contabile, assegnato all'Area Servizi Demografici ed Affari Generali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori “”Interventi di manutenzione straordinaria e riattamento plessi scolastici dell'I.C.S. Leonardo da Vinci - OPERE SOCIALI DEL D.P.C.M. DEL 17/07/2020” CUP J62B22002750001 Aggiudicazione definitiva procedura negoziata  per i lavori al  CIG: 942049780C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. NICOLOSI MARCO GIUSEPPE - INCARICO LEGALE e IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. NICOLOSI MARCO GIUSEPPE - INCARICO LEGALE e IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Approvazione avviso pubblico,  istanza e modello di scelta della Cooperativa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Adesione con la ditta Morgan's srl  con sede in Z.I. Dittaino Enna per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. della frazione merceologica avente codice CER EER 20.03.07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, A.S. 2022/2023, mediante voucher di servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Adesione con la ditta S.E.A.P. srl  con sede in Aragona (AG) per il conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. della frazione merceologica avente codice CER EER 15.01.10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO SISTEMA ANTINTRUSIONE DATA CENTER COMUNE DI MASCALUCIA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LVO. 50/2016. - IMPORTO € 292.80 IVA ESCLUSA - CIG:ZD037D0718</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Conferimento  cod. CER 08.01.11 Adesione a offerta con la ditta SEAP srl per il conferimento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria e riattamento plessi scolastici dell'I.C.S. Leonardo da Vinci OPERE SOCIALI DEL D.P.C.M. DEL 17/07/2020 - CUP J62B22002750001 Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre per i lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO MESE agosto 2022 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita” CUP J67H16001210002. Liquidazione per targa finale dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE - DOTT. A. SPINELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI Dl IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO MASCALUCIA  Liquidazione fattura al  DIRETTORE OPERATIVO (DO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta Mediterranea Maceri srl per il conferimento, della frazione di carta e cartone (CER 15.01.01) (CER 20.01.01) provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale. Mensilità giugno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE CULTURALE ETNA IN BLUES – CIG : ZDD378DCE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. 732/2020 - R.G. n. 11427/2020 PROPOSTO DA CORIS S.R.L - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. ADRIANA VILLANI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori D.A.e C.F. Agosto 2022  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta Kyocera Document solutions Italia spa.Fotocopiatore multifunzione a noleggio per gli uffici dei Servizi Demografici. Sala multifunzione. Periodo dal 14.06.2022 al 13.09.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per intervento di manutenzione ordinaria da eseguire su Gruppo Elettrogeno tipo FA30KVA in dotazione all’U.O. Protezione Civile. Ditta: FLORIDIA S.r.l. con sede in V.le delle Industrie, 26 Z.I. - Modica Pozzallo - 97015 Modica (RG)    CIG n. Z16364086D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PELLEGRINO GIUSEPPE/COMUNE DI MASCALUCIA N.  1790/19 R.G.C. App. - INCARICO LEGALE e IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - DEL 25 SETTEMBRE 2022 - AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA IN STRAORDINARIO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN APPLICAZIONE DEL NUOVO CCNL 2019 – COMPARTO FUNZIONI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO POSTALIZZAZIONE POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Disimpegno somme per il Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, A.S. 2021/2022, mediante voucher di servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC (POC 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°072/CT per la Manutenzione straordinaria del Santuario Madonna della Sciara sito in Mascalucia (CT), CUP G61G20000100001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/072/CT  Presa atto D.D.G. n.3753 del 18/10/2021. Approvazione AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE  SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Monitoraggio Cantiere di Lavoro "Mompilieri" D.D.G. 9482/2018</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per il servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S.  Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Biagio di Santolino n. 78 -47892- Acquaviva- Repubblica di San Marino (SM) C.I.G. n. Z7435F00EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DALLA COOP. SABRINA  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 77/2016 - CIG: Z451A52064 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. GUARNACCIA CARMELO ELIO  - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE 7 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X03577878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettoniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.09.2022 al 15.09.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme per la fornitura gratuita dei libri di testo ex lege n.448 del 1998. A.S.2021- 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio prelievo, raccolta spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale, liquidazione fattura n.PA32022 del 02/09/2022 importo € 598,14 CIG ZBF341C59A ditta  MIT S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di assistenza alla rendicontazione degli interventi ammessi a PO FESR e PON in carico all'Area LL.PP. Liquidazione alla ditta Prisma Studio di E. Paradiso &amp; C. s.a.s.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Interventi urgenti di ripristino apparecchiature e attrezzature per il regolare funzionamento del depuratore di c.da Munzoni. Liquidazione fattura alla ditta esecutrice del servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP DI TELEFONIA MOBILE 8 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X03429008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE ” SOTTO LE STELLE “ ESTATE 2022 LIQUIDAZIONE- CIG : Z8F377C605</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ” ESTATE 2022” LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL OPERATORE EUROART PRODUCTION CON SEDE A MASCALUCIA CIG : Z543729F13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del Comune di Mascalucia per mesi dodici. CIG ZB734989CC. Liquidazione e pagamento 5° e 6° mensilità 2022. Ditta Cosefo srls.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci – primo stralcio”. CUP J67H20004360006 - Liquidazione  incentivi tecnici ex art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Prima erogazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ” mese di agosto 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA  SEAP GROUP SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 e CER 15.01.07, agosto 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti, agosto 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per riparazione roulotte in dotazione all’U.O. Protezione Civile. Ditta: SAEM FER S.R.L. con sede in S.P. 69 Km 17+400 Passo Martino - Catania C.F.-P.Iva  CIG n. ZA5364E360</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA E DI MANUTENZIONI ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO IMPIANTI DI BARCELLONA ALESSANDRO - CIG: Z963497EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE – SECONDA LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI AL PERSONALE DIVERSO DAL RESPONSABILE DI AREA (II ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE – SECONDA LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI AL RUP (II ACCONTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: 4242222800050990</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 250 CARTE DI IDENTITA' MODELLO CARTACEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO IN LOCO SU PROCEDURA FINANZIARIA DEL 19/01/2022 HALLEY SUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl la fattura di luglio 2022  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01 mese di agosto 2022 conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI MESE agosto 2022 per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO COMUNALE PERIODO  AGOSTO 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GREEN TECH SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO – CIG : 8657516835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico Isea Viaggi s.r.l. .Mensilità giugno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. - S.P.  maggio-giugno 2022. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.08.2022 al 31.08.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina e autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA per l’attuazione dell’intervento denominato GREEN WAY 1, inserito nel Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di CATANIA n. 6 “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI” finanziato nell’ambito del PNRR (M5 C2 I2.2). CUP J64H22000460001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA. Affidamento diretto per continuità mesi due e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 PIANO URBANO INTEGRATO (PUI)  “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI” “LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY  GW1  CUP: J64H22000460001  Determinazione  a contrarre per l'affidamento diretto ex art,. 2, comma 1, lett. a) della l. 120/2020 dei servizi di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) esteso. Presa d'atto del verbale di constatazione  manifestazione pervenute al 25/08/2022 Impegno somme al Bilancio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione ed impegno di spesa per retta ricovero minore L.C.J.    Comunità Alloggio per minori “Il Sorriso” con sede in Mazzara del Vallo, P.I.02460980812</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 8/FE del 01.09.2022  Integra Soc. Coop. Sociale per accoglienza M.S.N.A. nel mese di Agosto 2022 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA MESE DI AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE  DITTA SE.G.E.P.  SOC. COOP. CON  SEDE IN VALVERDE - CIG : 9057719A2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 58/FE/2022 del 30/05/2022 dott.ssa Silvia Bonini per attività di revisione e rendicontazione della spesa anno 2021 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) – cat. ORDINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione imballaggi misti da cod. CER 15.01.06 e smaltimento sovvalli CER 19.12.12 mese di agosto 2022 conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione imballaggi misti da cod. CER 15.01.06 e smaltimento sovvalli CER 19.12.12 mese di luglio 2022 conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ELEVATORI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO  2022 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE  –  CIG : Z2534BE893</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI –  CIG: Z8E3753AB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI MESE luglio 2022 per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti all'attività del Grest Estivo promossa nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità a valere su Fondi IV PDZ - Azione “Sostegno alla famiglie vulnerabili”.  CUP: G39D19000150002. Liquidazione Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NAVETTA COLONIA MARINA ANZIANI PRESSO LOCALITA' PLAYA-CATANIA-DAL 01 LUGLIO AL 5 AGOSTO 2022.CIG Z8036F6793</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI Dl IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO MASCALUCIA  Liquidazione fattura al  DIRETTORE OPERATIVO (DO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA CIMITERIALE PER REALIZZAZIONE TOMBA DI FAMIGLIA DEL TIPO "SINGOLA" NEL CIMITERO DI MASCALUCIA -  ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  RACO srl  per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.  AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per pagamenti servizio esterno di rimozione e custodia di autoveicoli per procedimenti sanzionatori di cui all’art. 159 CDS ai fini della regolare circolazione stradale durante i lavori di rifacimento manto stradale e durante le processioni religiose. Ditta: EUROSOCCORSO di Aliotta Maria Rita, Via G. Marconi 105 Pedara (CT); C.I.G. n.: Z9337A1652</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  LOTTO 8 SICILIA. Presa atto mandato alla gestione e incasso dei crediti e autorizzazione al  PAGAMENTO in acconto fattura secondo trimestre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo offerta  prestazioni da effettuare per consentire lo spostamento in sicurezza degli uffici interessati dal trasferimento dal Palazzo municipale,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid 19 di cui al D. L. 104/2020. Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.  Liquidazione Cooperativa Sociale Coser a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 . Mese  giugno-luglio 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER MESI 2 – IMPEGNO DI SPESA CIG n. ZF93798736</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 86 del 01/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.   Gennaio-Giugno 2022 Cooperativa Sociale Millennium con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio di Spazio Neutro presso la Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore"  di Aci Catena P.I.02358970875 – Proc 509/V.G. del Tribunale per i Minorenni CIG: ZA53757FAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI AGOSTO  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione  gennaio- giugno 2022 Cooperativa Sociale  MILLENNIUM con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) P.IVA: 03678350871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale, liquidazione fattura n. PA22022 del 30/08/2022 importo €738,10 CIG ZBF341C59A Ditta MIT S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura nr. 20_22 del 14.05.2022  dr. Mario Di Martino per attività di revisione e rendicontazione della spesa anno 2021 - progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) – cat. MSNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  mese di luglio 2022 per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  maggio-giugno 2022 Cooperativa Sociale Orsa Maggiore con sede legale in Aci Catena (CT) P.IVA: 023358970875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P.O. Complementare 2014 - 2020) ASSE 8 "Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale" (OT8 – OT9). Esecuzione dfi opere di pubbica utilità da realizzare attraverso l'istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 070/CT "Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell'immobile di proprietà dell'Istituto Pio IX, sito in Mascalucia, via Trieste n. 10". CUP G61G20000080001. Affidamento  per l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo, CIG Z7236979F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN C.DA SANTA MARGHERITA" NEL COMUNE DI MASCALUCIA (CT) – CUP J67H16001210002 CIG 7946755DAB Procedura per la compensazione prezzi ex art. 1 Septies D.L. 73/2021. Presa atto Decreto assegnazione somme al 50% e impegno relativo al bilancio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INCARICO DI RUP PER SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI, DEGLI IMPIANTI DI CONFERIMENTO, STOCCAGGIO, E SELEZIONE DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ED INDIFFERENZIATA, AI SENSI DELL’ART.31 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E DELLA DELIBERA ANAC NUMERO 1007 DEL 11 OTTOBRE 2017 -  LINEE GUIDA N. 3, DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, RECANTI «NOMINA, RUOLO E COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI E CONCESSIONI» E AGGIORNATE AL D.LGS. 56 DEL 19/4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D’AREA A SEGUITO DELIBERAZIONE DI G.M. N°45/2022 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA LAVORI PUBBLICI E ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA A SEGUITO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 22 DEL 30/06/2022 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA V SERVIZI FINANZIARI - ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riasfaltatura strade comunali. Affidamento servizio di oneri di accesso a discarica materiali di fresatura conglomerati</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA,  PER LA FORNITURA DI APPARATI TELEFONICI ANALOGICI DA INSTALLARE PRESSO L'I.C.S. FEDERICO II° DI SVEVIA SITO NEL COMUNE DI MASCALUCIA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016. - DITTA  VIRTUAL LOGIC S.R.L. - CIG: ZA73793D25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria Il Tulipano sas di Pappalardo Venero e c.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.   Gennaio-Giugno 2022 Cooperativa Sociale Comunità dei giovani con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 1 al 15 Agosto 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziano M.G.  maggio-giugno 2022           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE CULTURALE ETNA IN BLUES – AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG : ZDD378DCE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO SIMETO AMBIENTE S.P.A. - COMUNE DI MASCALUCIA - GIUDIZIO R.G. N. 6144/2020 (DI OPPOSIZIONE AL D.I. N. 1207/20209 - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE 1^ RATA TRANSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio postalizzazione mese di giugno 2022 ditta POSTE ITALIANE S.p.A:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto dimissioni volontarie con diritto alla conservazione del posto, ai sensi dell'art. 20 del CCNL 2018, del dipendente matr. n. 10259</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione  gennaio-maggio 2022 Cooperativa Sociale Comunità dei giovani con sede legale in Gravina di Catania (CT) P.IVA: 03287290872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.   Giugno 2022 Cooperativa Sociale  ASAR  con sede legale in Catania P.IVA IT 04666370871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita” CUP J67H16001210002. Approvazione preventivo per Targa  finale dei lavori. Imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi per il riutilizzo e il riattamento locali interni alla villa comunale per l'insediamento di un centro di incontro per anziani – Stralcio del progetto di manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale”. PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.5 – Gal Etna sud. CUP J67H20003330002 – Codice Caronte SI_1_27338 - Procedura negoziata di affidamento dell’appalto dei lavori. - CIG   926732782A  Aggiudicazione definitiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 82 del 24/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA MESE DI LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE  DITTA SE.G.E.P.  SOC. COOP. CON  SEDE IN VALVERDE CIG : 9057719A2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PITTURAZIONE DELLA RINGHIERA COLLOCATA LUNGO IL MURO PERIMETRALE DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A TENENZA DEI CARABINIERI - CIG:  Z5334A9401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ” ESTATE 2022” LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI  ASSOCIAZIONE CULTURALE CENACOLO 2000 – CIG : Z9A3729F50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO COMUNALE PERIODO  LUGLIO 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GREEN TECH SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO – CIG : 8657516835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE VSPHERE 4, - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1815/FE DEL 29/07/2022 - € 2.242,13 IVA INCLUSA - DITTA DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI &amp; C. - CIG.:Z9537170F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione   maggio 2022 Cooperativa Sociale EDELWEISS con sede legale in Castel di Iudica P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.   Maggio-Giugno 2022 Cooperativa Sociale  Edelweiss con sede legale in Castel di Iudica P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid 19 di cui al D. L. 104/2020. Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.  Liquidazione Cooperativa Sociale AZIONE SOCIALE con sede legale in Caccamo ( PA)  P.IVA: 96002340824. Mese  giugno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile  T.A.  Liquidazione   giugno 2022  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Trasporto "H" art. 5. -  Istituto: ANFFAS Onlus di Catania.  I trimestre 2022   P.I. IT04375900877  SEDE: Via Policastro 76 – 95126  Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    Istituto Villa Angela  I trimestre 2022  Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.   GIUGNO 2022. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Lavoro Straordinario per fronteggiare I'emergenza epidemiologica COVID-19 effettuato nell' anno 2020 dal dipendente Rizzotto Paolo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - DEL 25 SETTEMBRE 2022 - INTEGRAZIONE SERVIZI A SUPPORTO DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ” mese di LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE ” SOTTO LE STELLE “ ESTATE 2022 IMPEGNO DI SPESA - CIG : Z8F377C605</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA CIMITERIALE PER REALIZZAZIONE TOMBA DI FAMIGLIA DEL TIPO  "DOPPIA" NEL CIMITERO DI MASCALUCIA – ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA CIMITERIALE PER REALIZZAZIONE TOMBA DI FAMIGLIA DEL TIPO  "DOPPIA" NEL CIMITERO DI MASCALUCIA – ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:  Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI MESE giugno 2022 per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta ECOLIT srl per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale. Mensilità giugno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI Dl IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO MASCALUCIA  Liquidazione fattura al  DIRETTORE OPERATIVO (DO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO MESE GIUGNO 2022 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione cod. CER 15.01.01 e CER 20.01.01 mese di luglio 2022 conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  RACO srl  per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense. LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti, luglio 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti CER 15.01.02 e CER 15.01.07, luglio 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO MESE luglio 2022 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di approntamento seggi elettorali inclusa pulizia e sanificazione dei seggi elettorali oltre al trasporto in tutte le fasi di schede elettorali per le elezioni del 25 Settembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica nel comune di Mascalucia, CUP J61E17000310001 pagamento oneri a carico  comune per  spostamento sottoservizi elettrici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI DEPUTATI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 25 SETTEMBRE 2022. - ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G: n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 755 DEL 20/05/2022 "REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022-ANTICIPAZIONE ECONOMOCOMUNALE- IMPEGNO DI SPESA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di spesa per canone mensile del servizio POS (Easyfisso Poste) per i pagamenti delle sanzioni del C.d.S. presso il Comando di Polizia Municipale.                                           DITTA:  AXERVE S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) -  C.F./P.I. n. 02027040027 C.I.G. N. Z8C349D869</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI –  CIG: Z8E3753AB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada S.Margherita”. CUP J67H16001210002. Fornitura e trasporto cassoni scarrabili per la R.D. CIG 8996577234    Approvazione C.R.E. e liquidazione fattura alla ditta fornitrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ELEVATORI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2022 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE  –  CIG : Z2534BE893</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per consentire le tumulazioni in loculi prefabbricati e opere di manutenzione straordinaria. Liquidazione fattura al collaudatore statico in corso d'opera sulle strutture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 81/08 e s.m.i.. Analisi cliniche a supporto alle visite mediche. Liquidazione fattura per prestazioni mediche per la sicurezza eseguite dal laboratorio incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid 19 di cui al D. L. 104/2020. Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.  Liquidazione Cooperativa Sociale AZIONE SOCIALE con sede legale in Caccamo ( PA)  P.IVA: 96002340824. Mese maggio 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  LOTTO 8 SICILIA.  Valutazioni sull’incremento del costo dell’energia LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in acconto fattura secondo trimestre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA E DI MANUTENZIONI ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO IMPIANTI DI BARCELLONA ALESSANDRO - CIG: Z963497EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per consentire le tumulazioni in loculi prefabbricati e opere di manutenzione straordinaria. Liquidazione alla ditta ROMA  SRL, CG COM e LASPEDIL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI   LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.07.2022 al 31.07.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE CON INCARICO DI CONSULENZA IN FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA LUISA GIAMBRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corrispettivi trimestrali per utenza del servizio telematico relativo all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile Comunicazione ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.P.R. 28/09/1994 n. 634 - 1° e 2° Trimestre 2022 BENEFICIARIA: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER ASSUNZIONE, AI SENSI DELL'ART. 16 L. N. 56/1987, DI N. 2 OPERAIO/MANUTENTORE, CTG. B, A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>lavori “ interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19” cup j694h20000360001 cig z07333249f.  Liquidazione alla ditta incaricata per esecuzione di n. 2 targhe.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE - DOTT. A. SPINELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incarico di consulente esterno a supporto dell'Ufficio Servizi Sociali in favore della Dott.ssa Elvira Flora Anna Salerno mediante prestazione di lavoro autonomo occasionale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DOTT. LIPARI - II TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE  MATR. 10519</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imputazione di spesa per educativa domiciliare minori B.G., D.M.E. e P.E. a valere sui fondi del Progetto “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Azione 5 CUP- G39J21021550001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICO ESTESO PER IL “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 PIANO URBANO INTEGRATO (PUI) “CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI” LA CITTA' DELLA LAVA E LA CITTA' DEL MARE” GREENWAY GR1  CUP: J64H22000460001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2019 AI RESPONSABILI  DI AREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Acconto 2022 – SAI/SIPROIMI ORDINARI finanziato dal Ministero dell'Interno Consorzio Sol.Co. - Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s., con sede in Via Pietro Carrera n. 23, 95123 CATANIA, P.I. IT03126080872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rate Trim.li Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn -  KJOCERA TASKAlfa 3511i per gli uffici comunali dell’U.O. Protezione Civile - Ditta: KJOCERA Document Solution Italia S.p.A. con sede in via Monfalcone, 15, Milano, P.Iva: 00973040963 C.I.G. Z483574737</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione annuale dei residui attivi e passivi al 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2021. Area Servizi Sociali e Culturali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI AL  31 DICEMBRE 2021- AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMNETO RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2021- AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2021 – AREA VIII  SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI, CIMITERIALE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE - D.LGS 118/2011 ART. 3 COMMA 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione delle risultanze della ricognizione annuale dei residui attivi al 31 dicembre 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO MESE MAGGIO 2022 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA RICOGNIZIONE ANNUALE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2021 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI ED AREA SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica nel comune di Mascalucia, CUP J61E17000310001 - APPROVAZIONE RIMODULAZIONE Q.T.E. PER ACCANTONAMENTO REVISIONE PREZZI. - MODIFICA VOCE SPOSTAMENTO ALLACCIO PUBBLICI SERVIZI con approvazione preventivo ditta esercente sottoservizi elettrici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G: n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  RACO srl  per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense. GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa retta ricovero minore D.M.A. e C.F. – IV Trimestre Anno 2022; Casa Famiglia “BELLI E MONELLI” con sede in Mascalucia,  P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER  CONSENTIRE LE TUMULAZIONI IN LOCULI PREFABBRICATI -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA CON IMPEGNO SOMME -  CIG : ZBB37641D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>Centri estivi con funzione educativo/ricreativa e servizio socio-educativi territoriali – periodo 1 giugno / 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 39 del D.L. 73/2022 -  Nomina Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) – cat. MSNA. Nomina RUP  ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss mm e ii</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto S.A.I. (Sistema di Accoglienza e Integrazione) – cat. ORDINARI - FAMIGLIE. Nomina RUP  ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss mm e ii</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione per il lavoro di riparazione di una panchina in ferro in via Etnea angolo via Amantia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione quota fissa II Trimestre 2022 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori D.A.e C.F.Luglio 2022  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia e primaria del Comune di Mascalucia  A.S. 2022 - 2023 e 2023 - 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Acconto 2022 -  SAI/SIPROIMI MSNA finanziato dal Ministero dell'Interno Coop. Integra con sede in Mascalucia Via Coppola n.10, P.I. IT05159060879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio di Spazio Neutro presso la Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore"  di Aci Catena P.I.02358970875 – Proc 509/V.G. del Tribunale per i Minorenni CIG: ZA53757FAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE: PAE0020496 - PAE0020495 -  PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per servizio noleggio fotocopiatore ufficio affari legali e contenzioso ITD SOLUTIONS S.P.A. con sede in Via Galileo Galilei n.7 – 20124 Milano P. IVA 10184840154” CIG n. ZE130983D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA , anno 2022  Ditta: ANCI DIGITALE S.p.A. C.F. 15483121008 con sede legale in Via dei Prefetti 46 - 00186 ROMA C.I.G.: Z75349A326</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022  - IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. Costituzione Ufficio Elettorale Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per  attività  formativa e specialistica in modalità tutoring in materia di servizi sociali a favore del personale comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, lavoro di segnaletica stradale orizzontale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA RUTA K. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE  LEGALI BENEFICIARIO: AVV . GIUSEPPE LONGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE - PROC. N. 13364/2020 R.G.N.R. - N. 8882/2020 R.G. - INCARICO LEGALE e IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA A SEGUITO DETERMINA SINDACALE N° 926 DEL 30/06/2021 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA URBANISTICA E ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per il lavoro di riparazione di una panchina in ferro in via Etnea angolo via Amantia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COGEIR SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI – INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO -  CIG: Z1037517C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMPREGICO  SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori “Interventi diffusi per la messa in sicurezza stradale e completamento arredo stradella congiungente Via Case Nuove con via De Gasperi”  CUP: J65F22000900001 Aggiudicazione definitiva procedura negoziata  per i lavori al CIG  931709345F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di “Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi  all’interno del parco urbano Trinita’ Manenti” CUP  J61E16000870005 Approvazione Q.T.E., riassetto contabile e liquidazione saldo all'impresa esecutrice, servizi e competenze tecniche e importo istanza di compensazione (1-Septies, D.L.73/2021, convertito in L. 106/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di “GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MASCALUCIA” liquidazione fatture alla ditta FN INGEGNERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo per il sostegno dei costi di gestione micronidi.Associazione culturale Villa Felice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale, liquidazione fattura n. 00018/2022-06-PA del 22/07/2022 importo € 979,49 CIG ZBF341C59A ditta MIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria “ Progitec srl ” mese di GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetti di performance 2018. Riconoscimento somme a collaboratori per un progetto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica nel comune di Mascalucia, CUP J61E17000310001 Riconoscimento rata di anticipazione sui lavori alla ditta esecutrice. Liquidazione e pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parere legale a supporto della richiesta prot. n. 8445 del 17/03/2022 Sig. Todero Eugenio Pasquale - INCARICO LEGALE e IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.58/PA GARA RISCOSSIONE COATTIVA - DITTA STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L. - CIG: 7548654C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 112 COMMA 2 LETT A) E 5 DEL C.P.A. INNANZI AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA SICILIA PROPOSTO DALLA PROGITECH S.R.L. - INCARICO LEGALE e IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. R.G. 11599/2021 PROPOSTO DA L.A. FANARA S.R.L. – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. ANGELO PETTINATO - ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione imballaggi misti da cod. CER 15.01.06 e smaltimento sovvalli CER 19.12.12 mese di giugno 2022 conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli comunali - Liquidazione ditta MUSUMECI Orazio con sede in Mascalucia CIG:  ZB534315ZB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ASARESI mese GIUGNO 2022 PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI/SUAP.CODICE CIG:Z1A36CA78F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. MARCHESE CARMELO - ERRATA CORRIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio postalizzazione mese di Maggio 2022 ditta POSTE ITALIANE S.p.A:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO HALLEY - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATT. NR.202200673 del 01/07/2022 - 1° SEMESTRE - CIG ZDD3442B9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RESET DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE INSTALLATO A PROTEZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DELL'ICS LEONARDO DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA NRFPA 17/22 DEL 30/06/2022 IMPORTO  € 195,20 IVA INCLUSA - DITTA DIGITEL S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione commissario di gara appalto refezione scolastica - Ing. Carmelo Gambuzza.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima Ristorazione spa. Mensilità giugno 2022. Servizio di refezione scolastica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI CONTROLLO LIQUIDAZIONE COMPENSO II TRIMESTRE 2022-COMPONENTE ESTERNO DOTT. GIUSEPPE GRANATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI CONTROLLO LIQUIDAZIONE COMPENSO II TRIMESTRE 2022 - COMPONENTE ESTERNO AVV. GIOVANNI MAGRI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.07.2022 al 15.07.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ELEVATORI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2022 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE  –  CIG : Z2534BE893</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ELEVATORI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2022 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE  –  CIG : Z2534BE893</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI TECNICO OPERATIVI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA Si. Mi. New Srl – CIG : ZF4246D2E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONSIP/CANON  S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN  NOLEGGIO - LOTTO 6 - N. 2 MULTIFUNZIONI A3 A COLORI  (C.I.G. 8457690295) -periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022. C.I.G. (derivato) :  ZBE34312B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA  SEAP GROUP SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 50 del 06/06/2022 e nr. 62 del 01/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta Canon italia spa per il noleggio pluriennale di una fotocopiatrice per l'Area lavori pubblici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SERVIZI PRODUTTIVI/SUAP-CODICE CIG ZF036DB7F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci – primo stralcio”. CUP J67H20004360006  CIG 9161841E5B. Aggiudicazione definitiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA A SEGUITO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 22 DEL 30/06/2022 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA VIII SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI, CIMITERIALI,ECOLOGICI  ED ATTIVITA' PRODUTTIVE. - ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti all'attività del Grest Estivo promossa nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità a valere su Fondi IV PDZ - Azione “Sostegno alla famiglie vulnerabili”.  CUP: G39D19000150002.  Approvazione beneficiari e individuazione Cooperative.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE A FAVORE DEL RICHIEDENTE TARANTELLO CORRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “ Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” CUP J61E17000300001 CIG 9110247DA4. Aggiudicazione definitiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del Comune di Mascalucia per mesi dodici. CIG ZB734989CC. Liquidazione e pagamento 3° e 4° mensilità  2022. Ditta Cosefo srls.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti, GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per servizio di stampa tesserini di riconoscimento con qualifica di P.S. per il personale Area Polizia Locale e targhe per il riassetto organizzativo degli uffici di P.M. Ditta: DIGIPRINT di Di Santo Maria avente sede in Via Scalilla n. 18 - Mascalucia CIG. N. ZBC3531679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per il servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S.  Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Biagio di Santolino n. 78 -47892- Acquaviva- Repubblica di San Marino (SM) C.I.G. n. Z7435F00EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di spesa per acquisto articoli di uniforme estiva Polizia Locale. Ditta: DIGI Ricamificio, con sede operativa in Via Roma, 142/146 Mascalucia (Catania)  95030 - P.IVA  05582240874 (Sede legale DIGI Service Srls - Via Bellini 4 Viagrande - CT) CIG.: ZF0368EA74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA MESE DI GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE  DITTA SE.G.E.P.  SOC. COOP. CON  SEDE IN VALVERDE - CIG : 9057719A2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per fornitura collari con targhette e lettore microchip per ufficio benessere animali DITTA: ICE di Corsaro Graziella - C.so san Vito 54/A - 56, Mascalucia (CT) P.I. IT03943760870 C.I.G. n. ZAB368D5E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabile psichico   M.G. luglio-agosto-settembre  2022  Comunità Alloggio per disabili psichici “Noema”  – P.I. 03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. MARCHESE CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GARA RISCOSSIONE - R.T.I. SOCIETA' STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L. - CIG: 7548654C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno “Bonus Figlio 2021 – II° Semestre”, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Convenzione con Con.Te.A. con sede in Misterbianco (CT) per conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. delle frazioni merceologiche aventi codici CER 150102 – 150104 – 150107 – 200102 – 200139 – 200140.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AFFIDAMENTO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO ACCONTO TARI 2022- DITTA FAST SAS DI FRANCESCO FURNARI &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO COMUNALE PERIODO  GIUGNO 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GREEN TECH SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO – CIG : 8657516835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA E DI MANUTENZIONI ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO IMPIANTI DI BARCELLONA ALESSANDRO - CIG: Z963497EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione  giugno 2022.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di viaggio ai componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale per l’anno 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo presenze effettuate I Semestre 2020 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile – D.R.S. N. 193/S8 del 27/02/2020. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo presenze effettuate II Semestre 2019 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile – D.R.S. N. 193/S8 del 27/02/2020. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MCS SRLs  – CIG: Z1E2C47855</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA NEL TERRITORIO DI MASCALUCIA A SEGUITO DI EVENTI STRAORDINARI ATMOSFERICI - LIQUIDAZIONE DITTA SOS STRADE SRL – CIG ZA3365F26D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta ECOLIT srl per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale. Mensilità maggio 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid 19 di cui al D. L. 104/2020. Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.  Liquidazione Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879. Mese  maggio e giugno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione  giugno 2022 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Acconto 2022 – SAI/SIPROIMI ORDINARI finanziato dal Ministero dell'Interno Consorzio Sol.Co. - Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s., con sede in Via Pietro Carrera n. 23, 95123 CATANIA, P.I. IT03126080872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI BONIFICA BANCA DATI – RICERCA EVASIONE/ELUSIONE TRIBUTI -  ELEBORAZIONE/ESTRAZIONE DATI PER SALDO TARI 2021 E SOLLECITI DI PAGAMENTO/ACCERTAMENTO TARI 2016-2017 –   SERVIZI DI INSTALLAZIONE /CONFIGURAZIONE/ AGGIORNAMENTO/BONIFICA PER IL PASSAGGIO  AL "METODO NORMALIZZATO" CALCOLO TARIFFA TARI -  II STATO AVANZAMENTO LAVORI - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE VSPHERE 4, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 - DITTA D.P.S. INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C. - CIG: Z9537170F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Acconto 2022 -  SAI/SIPROIMI MSNA finanziato dal Ministero dell'Interno Coop. Integra con sede in Mascalucia Via Coppola n.10, P.I. IT05159060879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per l'adeguamento antincendio scuole da sottoporre a rinnovo CPI. Liquidazione fattura alla ditta incaricata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI CONTROLLO LIQUIDAZIONE COMPENSO II TRIMESTRE 2022 COMPONENTE ESTERNO AVV. EMANUELE BIANCAROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Convenzione con W.E.M. s.r.l. con sede in Catania per conferimento e trattamento dei rifiuti provenienti dalla R.D. delle frazioni merceologiche aventi codici CER 150101 - 200101.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO II TRIMESTRE-  COMPONENTE ESTERNO DOTT. COSTA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ” ESTATE 2022” IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI EUROART PRODUCTION CON SEDE A MASCALUCIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG : Z543729F13  ED ASSOCIAZIONE CULTURALE CENACOLO 2000 – CIG : Z9A3729F50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo presenze effettuate II Semestre 2020 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile – D.R.S. N. 193/S8 del 27/02/2020. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi diffusi per la messa in sicurezza stradale e completamento arredo stradella congiungente Via Case Nuove con via De Gasperi  CUP:   J65F22000900001 . Approvazione progetto e Determinazione a contrarre e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice per l'Ufficio Servizi Sociali. I Semestre Anno 2022  Ditta Comis - SRL con sede in Via V. Giuffrida, 28 - Catania, P.I.: IT03797260878 CIG: Z743145F80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI MESE MAGGIO 2022 per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.   Maggio 2022 Cooperativa Sociale  ASAR  con sede legale in Catania P.IVA IT 04666370871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.   Giugno 2022 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.06.2022 al 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.06.2022 al 15.06.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G.  MAGGIO 2022 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  I trimestre  2022 Istituto Villaggio S.Giuseppe – ICAM Onlus Partita Iva: IT01211330871 Sede: Via Mazzasette 3 – 95025 – Aci Sant' Antonio (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5   I trimestre 2022. Istituto: Istituto Psico-pedagogico Lucia Mangano   Partita Iva: IT01817940875 Sede: via A. Di Sangiuliano n.87 – 95030 – Sant’Agata Li Battiati (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione II trimestre 2022 Canon Italia spa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “INTERVENTI  Per La Messa In Sicurezza E Riqualificazione Dell'immobile Ex Tribunale” Per Affrontare Anche L'emergenza Da Caduta Di Ceneri”, Cup J67h21006600001 Cig 889720bdc. Liquidazione E Pagamento Lavori Al Sal.N.2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. N. 4949/2021 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA, ALL'ESITO DEL GIUDIZIO AL N. 10911/2018 R.G. - SIGG.RI MANOKU A., MANOKU H. E MANOKU S. - INCARICO LEGALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento diritti di segreteria per presentazione MUD Comuni – Anticipazione economo comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione atti - Imputazione spesa. Interventi di sostegno socio – educativo, afferenti all'attività del Grest Estivo promossa nelle scuole del territorio a favore di minori con disabilità a valere su Fondi IV PDZ - Azione “Sostegno alla famiglie vulnerabili”.  CUP: G39D19000150002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Sicilia Rottami  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni spesa ai nuclei familiari in situazioni di sopravvenuta difficoltà socio- economica a seguito della pandemia del Covi 19 a seguito del D.L. 154 del 23/11/2020. MD SPA di Mascalucia  P.I. 03185210618</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI Dl IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO MASCALUCIA  Liquidazione fattura al  DIRETTORE OPERATIVO (DO). 2 mensilità</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione su Via Pompeo Cisternazza con valenza di via di fuga.  Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per notifica atti di natura espropriativa. CUP JG61B17000500006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI Dl IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO MASCALUCIA  Liquidazione fattura al  DIRETTORE OPERATIVO (DO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa ricovero disabili psichici  C.C.T. - R.G. luglio-agosto-settembre 2022 -  Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO COMUNALE PERIODO  APRILE 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GREEN TECH SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO – CIG : 8657516835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo mensa scolastica scuole infanzia statali. A.S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria mese di MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 PERSONALE AREA “POLIZIA MUNICIPALE - CONTENZIOSO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.   Gennaio-giugno 2022 Cooperativa Sociale EUREKA con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.    Liquidazione   maggio-giugno 2022 Cooperativa Sociale Solidarietà che passione con sede legale in Catania (CT) P.IVA: 05152970876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Cavallotto librerie s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori D.A.e C.F.Giugno 2022  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione  a.s. 2021 - 2022  Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura Ing. S.Fazio esperto del Sindaco ex art. 14 L.R.n.7 del 1992 e ss.mm.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G: n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pubblica illuminazione  impianti residui gestiti da Enel Sole srl. Liquidazione fattura servizio 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione imballaggi misti da cod. CER 15.01.06 e smaltimento sovvalli CER 19.12.12 mese di maggio 2022 conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  CON.TE.A.  srl  per conferimento di rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento avviso di addebito n. 59320160008673861000 - Anticipazione straordinaria Servizio Economato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATE AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATE AL PERSONALE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Viviscuola.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Cavallotto Librerie srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta Kyocera Documents solutions Italia spa.Fotocopiatore multifunzione a noleggio per gli uffici dei servizi demografici. Sala Multifunzione. Perioda dal 14.03.2022 al 13.06.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione  maggio 2022 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid 19 di cui al D. L. 104/2020. Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.  Liquidazione Cooperativa Sociale Coser a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 . Mese aprile-maggio 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: 4242222800037715</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CONSIP DI TELEFONIA MOBILE 7 E 8 - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X02308882 E 7X02495149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR  PROPOSTO DALLA SIG.RA SCUDERI GRAZIA – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  -  BENEFICIARIO: AVV. F.GENNUSO - PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica nel comune di Mascalucia, CUP J61E17000310001 SPESE per spostamento allacci pubblici servizi – e-distribuzione. Anticipazione straordinaria all'economo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DOTT. AMOROSO E DOTT. TERMINE -  II TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO " DISPOSIZIONI PER GLI ENTI LOCALI CONTENUTE NELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2022, N. 13, LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2022-2024”  - DITTA ARETE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D’AREA A SEGUITO DELIBERAZIONE DI G.M. N°45/2022 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI E ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Incaricati del sistema di Videosorveglianza comunale di cui al Regolamento approvato con Delib. C.C. n. 08 del 24/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI SIAE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI CLIMATIZZATORI DI PRECISIONE  INSTALLATI NEI DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016. - DITTA I.T.I. S.R.L. - CIG: ZF236F3ACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE COLONIA MARINA ANZIANI PRESSO LOCALITA' PLAYA-CATANIA-DAL 01 LUGLIO AL 5 AGOSTO 2022.CIG Z8036F6793</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno proroga ricovero  S.P. presso Casa di Riposo “Paradiso dei Nonni” con sede in Mascalucia, Via M. Polo n.15 C.F.93088500876. II semestre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per retta ricovero   V.A. - luglio-agosto-settembre 2022 -  C.S.S.A. “Paradiso dei Nonni” con sede in Mascalucia, - C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici  S.S.M.  - luglio-agosto-settembre 2022.  Comunità alloggio “Alba Onlus”  con sede in Mascalucia  P.I. 03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per spese ricovero disabili psichici  luglio-agosto-settembre 2022 Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per spese ricovero disabile psichico luglio-agosto-settembre 2022 presso la Comunità alloggio “Casa Amica” con sede in Mascalucia, gestita dalla Coop. Soc. Azione Sociale - P.I. 035018440825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.  Maggio 2022 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ASARESI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR Sicilia 2014-2020 Asse 5, Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” Progetto “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata”. Liquidazione fattura alla ditta A. Manzoni &amp;C. Spa  incaricata per la pubblicità sulle risultanze della procedura di gara aperta indetta per l’affidamento degli incarichi professionali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia – Liquidazione fattura alla ditta Ecotecnica per intervento ripristino post danneggiamenti da incendio su terreno adiacente</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del Comune di Mascalucia per mesi dodici. CIG ZB734989CC. Liquidazione e pagamento mese aprile 2022. Ditta Cosefo srls</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  marzo-aprile 2022 Cooperativa Sociale Orsa Maggiore con sede legale in Aci Catena (CT) P.IVA: 023358970875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA MESE DI MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE  DITTA SE.G.E.P.  SOC. COOP. CON SEDE IN VALVERDE - CIG : 9057719A2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE  DITTA SE.G.E.P.  SOC. COOP. CON SEDE IN VALVERDE - CIG : 9057719A2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA MESE DI MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE  DITTA SE.G.E.P.  SOC. COOP. CON SEDE IN VALVERDE - CIG : 9057719A2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE  DITTA SE.G.E.P.  SOC. COOP. CON SEDE IN VALVERDE - CIG : 9057719A2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO COMUNALE PERIODO  MAGGIO 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GREEN TECH SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO – CIG : 8657516835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFOCAMERE WEB SERVICE INI PEC REGISTRO IMPRESE –  CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DA INFOCAMERE SOCIETA'' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/22007996 del 07/06/2022 - CANONI BD 202112-202205</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Trasporto di Schede elettorali in occasione del Referendum abrogativo del 12/06/2022 - Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di approntamento, pulizia e sanificazione dei seggi elettorali in occasione del Referendum abrogativo del 12/06/2022 - Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI – LIQUIDAZIONE DITTA COMMERCIO ELETTRICO SRL - CIG  ZF83600FCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA E DI MANUTENZIONI ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI APRILE 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO IMPIANTI DI BARCELLONA ALESSANDRO - CIG: Z963497EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE  - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A. - CIG: Z2A367089F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Interventi vari di manutenzione immobili e grate stradali, lavorazioni in ferro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto di segnali mobili in materiale tipo pvc espanso, personalizzati con stampa digitale, per il buon funzionamento dei servizi di Polizia Stradale, da utilizzare in occasioni di eventi e manifestazioni in cui è necessario regolamentare temporaneamente il traffico; DITTA: “CROMATICAMENTE” DI SPITALERI DOMENICO &amp; MUSCOLINO RAFAEL S.N.C. CON SEDE IN VIA ROMA 127 - MASCALUCIA (CT) CIG: ZA835C1325</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione  all'Avv. Salvatore Vittorio per l'attività di supporto al RUP primo trimestre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA EDENRED ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Presa atto mantenimento convenzioni con le piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 - AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI/SUAP- CODICE CIG ZF036DB7F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI PRODUTTIVI/SUAP-CODICE CIG Z1A36CA78F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO ARETE' ENTI LOCALI: DISPOSIZIONI PER ENTI LOCALI CONTENUTE NELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2022 N. 13 - LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2022-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto esecutivo “Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza”. CUP G61B17000500006.  CIG 899514112E Cod: Caronte SI_22600 APPROVAZIONE RIMODULAZIONE Q.T.E. PER ACCANTONAMENTO REVISIONE PREZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  Ecorecuperi srl  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta  RACO srl  per conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' IVA PERIODO I ^ SEMESTRE 2022 - STUDIO DI CONSULENZA DOTT. ANDREA GIUFFRIDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SVILUPPO PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) 2022 E 2023 AI SENSI DEL NUOVO METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI ARERA MTR2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile  T.A.  Liquidazione   maggio 2022  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione  maggio 2022.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.     MAGGIO 2022. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione  aprile 2022 Cooperativa Sociale EDELWEISS con sede legale in Castel di Iudica P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.  Aprile  2022 Cooperativa Sociale  Edelweiss con sede legale in Castel di Iudica P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione “Bonus Figlio 2021 – I° Semestre”, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori D.A.e C.F. Maggio 2022  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid 19 di cui al D. L. 104/2020. Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.  Liquidazione Cooperativa Sociale AZIONE SOCIALE con sede legale in Caccamo ( PA)  P.IVA: 96002340824. Mese aprile 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione imballaggi misti da cod. CER 15.01.06 e smaltimento sovvalli CER 19.12.12 mese di aprile  2022 conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  Liquidazione fatture alla GE.S.P.I. srl per il conferimento dei rifiuti COVID periodo gennaio, febbraio e marzo 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese postalizzazione mese aprile 2022  Ditta Poste Italiane S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale, liquidazione fattura n. 00013/2022-06-PA del 01/06/2022 importo € 381,75 relativa al mese di MAGGIO 2022  CIG  ZBF341C59A -  DITTA MIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta SICULA TRASPORTI   per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per il servizio di postalizzazione verbali C.d.S.   Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Fabrizio da Montebello n. 5 Acquaviva R.S.M.    C.I.G. n. ZE331046E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANTIMALWARE E ANTIVIRUS DENOMINATO TREND MICRO WORRY FREE SERVICES. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.29-2022-FE del 26/05/2022 IMPORTO 7960.50 IVA INCLUSA DITTA SOLTECH S.R.L.. - CIG:Z483189200</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE M.G.  APRILE 2022 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziano M.G. marzo-aprile 2022           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per interventi vari di manutenzione immobili e grate stradal, lavorazione in ferro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Conferimento  farmaci scaduti cod. CER 20.01.32. Adesione a offerta con la ditta SEAP srl per il conferimento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA  ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 73 DEL 17/01/2022 "PAGAMENTO SANZIONE DA RITARDATA PRESENTAZIONE DEL REPERTORIO ATTI PUBBLICI"- POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 132 DEL 01/02/2022 "ACQUISTO SMARTPHONE PER VERIFICA POSSESSO CERTIFICAZIONI GREEN PASS ALL'ACCESSO AI LOCALI COMUNALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 100 DEL 21/01/2022 “Anticipazione somme all’economo comunale per acquisto valori bollati e versamenti da effettuare a favore dell’ASP 3- Catania, necessari per il rilascio della certificazione medico-legale per l’idoneità psico-fisica  del personale  (neo -assunto) del Corpo di Polizia Locale, ai fini della qualifica di agente di P.S.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di spesa per canone mensile del servizio POS (Easyfisso Poste) per i pagamenti delle sanzioni del C.d.S.presso il Comando di Polizia Municipale.                                           DITTA:  AXERVE S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) -  C.F./P.I. n. 02027040027 C.I.G. N. Z8C349D869</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'acquisto dei servizi professionali per l’implementazione della piattaforma software SIMEL2 finalizzata alla realizzazione dei Portali per l’erogazione dei Servizi On Line - liquidazione fattura n.0002119500 del 30/04/2022 - Ditta Maggioli S.p.A. - Importo € 13.756,42 IVA inclusa -  CIG: Z4A30AB24D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rate Trim.li Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn -  KJOCERA TASKAlfa 3511i per gli uffici comunali dell’U.O. Protezione Civile - Ditta: KJOCERA Document Solution Italia S.p.A. con sede in via Monfalcone, 15, Milano, P.Iva: 00973040963 C.I.G. Z483574737</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO-APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA SEMESTRALE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE -  – CIG Z6A35F77CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ing.Salvatore Fazio - esperto del Sindaco ex art. 14 L.R. n.7/1992.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. 732/2020 - R.G. n. 11427/2020 PROPOSTO DA CORIS S.R.L – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE ESEGUITO SUL FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI - DITTA MONACO S.R.L. - CIG: Z49365B4E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto  “Interventi per il riutilizzo e il riattamento locali interni alla villa comunale per l'insediamento di un centro di incontro per anziani – Stralcio del progetto di manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale”. PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.5 – Gal Etna sud. CUP J67H20003330002 – Codice Caronte SI_1_27338 Determinazione a contrarre e approvazione  atti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima ristorazione spa - Mensilità maggio 2022. Servizio di ristorazione scolastica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N. 1428 DEL 27/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca determinazione n. 1429 del 27.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Fattura nr. 36 del 3/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del Comune di Mascalucia per mesi dodici. CIG  ZB734989CC. Liquidazione e pagamento mese marzo 2022. Ditta Cosefo srls</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di indagini e verifiche nei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici per gli edifici scolstici siti in Mascalucia via Regione Siciliana Istituto Leonardo Da Vinci. Liquidazione  prestazione al priofessionista incaricato CUP J65J19000130001  ZB62F523EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO I TRIMESTRE - COMPONENTE ESTERNO DOTT. COSTA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi diffusi di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale”, CUP J64E21001410001, CIG 8900445F8D. Liquidazione SAL N.2 all'impresa Calì Filippo. Liquidazione acconto incentivi  D.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto "Emero 2019/2020" Casa Editrice EMEROPRO 99 s.a.s. di Franchina Salvatore &amp; C di Castell'Umberto (ME), Viale Libertà,23, P.I.: 02513470837 CIG: Z1435A34FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta ECOLIT srl  per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E DIFESA NEI GIUDIZI PROPOSTI DINANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA. INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni spesa ai nuclei familiari in situazioni di sopravvenuta difficoltà socio- economica a seguito della pandemia del Covi 19 a seguito del D.L. 154 del 23/11/2020. MD SPA di Mascalucia  P.I. 03185210618</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA CIMITERIALE PER REALIZZAZIONE TOMBA DI FAMIGLIA DEL TIPO "SINGOLA" NEL CIMITERO DI MASCALUCIA -  ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni spesa ai nuclei familiari in situazioni di sopravvenuta difficoltà socio- economica a seguito della pandemia del Covi 19 a seguito del D.L. 154 del 23/11/2020. Gastronomia Peppello di Giuseppe Cocuzza di Mascalucia P.I. IT04273080871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA SEQUENZIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE  LEGALI BENEFICIARIO: AVV . GIUSEPPE LONGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni spesa ai nuclei familiari in situazioni di sopravvenuta difficoltà socio- economica a seguito della pandemia del Covi 19 a seguito del D.L. 154 del 23/11/2020. FAZIO STEFANO CARNI SNC DI FAZIO STEFANO E SCUDERI GRAZIELLA di Mascalucia P.I. 05672090874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI CONTROLLO  LIQUIDAZIONE COMPENSO IV TRIMESTRE 2021  E I TRIMESTRE  2022 COMPONENTE ESTERNO AVV. BIANCAROSA EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere lavoro n.070/CT “Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio IX, sito in Mascalucia, via Trieste, n°10”. CUP G61G20000080001 Attivazione procedura a contrarre – interpello pubblico per l’incarico di collaudatore tecnico amministrativo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parziale modifica e integrazione alla determina dirigenziale n. 782 del 26/05/2022, attuazione struttura organica Area Urbanistica e Patrimonio in attuiazione alla Determina Sindacale n. 04/2022 del 28/02/2022,  inerente il personale assegnato all'Area.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico. Isea Viaggi srl -  Mensilità maggio 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:  Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione imballaggi misti da cod. CER 15.01.06 e smaltimento sovvalli CER 19.12.12 mese di marzo e aprile  2022 conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA PERIODO I TRIM. 2022 - ACQUEDOTTI U.C.C. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Progetto Democrazia Partecipata Anno 2021 -  Borsa di studio partecipata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I.,  A FAVORE DELLA  DITTA WUERTH  SRL -  CIG: ZCB349931C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE AI SENSI DELL' ART. 14 L.R. N.7/1992 - ARCH. COCO SEBASTIANO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL' ART. 7 LEGGE 150/2000 E DELL' ART. 14 L.R. N.7/1992 - DOTT.SSA GUGLIELMINO GRAZIELLA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16/05/2022 al 31/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per il servizio di trasporto schede elettorali in occasione delle consultazioni del Referendum Popolare abrogativo del 12 giugno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota fissa I Trimestre 2022 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  ricovero disabile psichico C. R. giugno-dicembre 2022 presso la Comunità alloggio “Casa Amica” con sede in Mascalucia, gestita dalla Coop. Soc. Azione Sociale - P.I. 035018440825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta giornaliera II Semestre 2021 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iscrizione al Tiro Assegno Nazionale ed attività di tiro Polizia Municipale valido per l’anno 2022. C.I.G. N. ZB036A334F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR PROPOSTO DAL SIG. D'ANNA O.- INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi per il riutilizzo e il riattamento locali interni alla villa comunale per l'insediamento di un centro di incontro per anziani – Stralcio del progetto di manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale”. PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.5 – Gal Etna sud. CUP J67H20003330002 – Codice Caronte SI_1_27338 Presa atto della DGM n°62/2022 e impegno ad integrazione a copertura del QTE aggiornato di somme in variazione al PEG assegnato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DEL SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO PRESSO LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "ORSA MAGGIORE" DI ACICATENA P.I. 02358970875 -PROC 509/V.G. DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE URGENTE DELLE BUCHE STRADALI  A FAVORE DELLA DITTA DI STEFANO ROSARIO CON SEDE IN BELPASSO  - CIG:  Z8B35E11FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA – (MATERIALE EDILE, IDRAULICO,  ETC.) - DITTA EDILFERCOLOR SRL - CIG: Z413433D7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di  spesa per affido minore C.A. - Anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI UNA CORNICE CM. 60X50 NECESSARIA PER INCORNICIARE IL QUADRO RAFFIGURANTE S. VITO - DITTA ARTEMANARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI GENNAIO - APRILE 2022 E CONGUAGLI 2021 - ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio edilizio comunale. Intervento sulla palestra dell'ICS Leonardo da Vinci.  PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”,Liquidazione fattura  per assegnazione incarico livello definitivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI AL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH MP C2050 - DITTA DELTA UFFICIO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di verifica periodica degli impianti di Messa a Terra, ai sensi del DPR 462/01 in locali comunali per n°6 immobili. Liquidazione fattura alla ditta incaricata: I.G.M. Certificazioni srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla GE.S.P.I. srl per il conferimento dei rifiuti COVID tipo "A1". mese di Agosto 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE CAMMINAMENTI PEDONALI CIMITERO DI MASCALUCIA – LIQUIDAZIONE - CIG: Z7E34619A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL CGA DI PALERMO PROPOSTO DALLE  SIGG.RE PIDATELLA GIUSI E PIDATELLA LOREDANA - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo ex art. 7 L.R. 29.09.2016 n.20. Quota regionale.Associazione Villa Felice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo ex art. 7 L.R. 29.09.2016 n.20 - Progetto Infanzia a.n.r.Quota regionale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE - VETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER COPIE ECCEDENTI- FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE  AREA URBANISTICA - SIMI NEW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA ORGANICA AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed affidamento per acquisto articoli di uniforme estiva Polizia Locale. Ditta: DIGI Ricamificio, con sede operativa in Via Roma, 142/146 Mascalucia (Catania)  95030 - P.IVA  05582240874 (Sede legale DIGI Service Srls - Via Bellini 4 Viagrande - CT) CIG.: ZF0368EA74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura collari con targhette e lettore microchip per ufficio benessere animali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria mese di APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO TRIBUTI - CODICE CIG. Z49365B4E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  LOTTO 8 SICILIA.  Impegno al pluriennale 2021-20223 esercizio 2022.  Valutazioni sull’incremento del costo dell’energia LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO fattura a saldo quarto trimestre 2021 e primo trimestre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA MESI MARZO - MAGGIO 2022 - ACQUE CARCACI DEL FASANO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo mensa scolastica scuole infanzia statale.  A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento diritti di segreteria per presentazione MUD semplificato – Anticipazione economo comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di trasporto in autoambulanza per l’esecuzione di T.S.O. ordinanza sindacale n. 13/2022 Ditta: Delta Emergency O.D.V. con sede in Via Etnea 372AA-372 AB - Mascalucia (CT) - C.F. P.IVA n. 05651070871 C.I.G. n. ZF23618B97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G: n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PERFORAZIONE DEI MANUFATTI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE DITTA SANTONOCITO ENRICO CON SEDE IN MASCALUCIA - CIG: Z7B3440570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano azione e coesione (P. O. Complementare 2014–2020) ASSE 8 “Promozione occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione opere pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”. Liquidazione e pagamento assegni familiari ad allievi a seguito accettazione INPS, da porsi in detrazione a conguaglio dai versamenti al personale comunale e liquidazione a istruttore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 49/2021 RESA INTER PARTES DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA – SEZIONE LAVORO IN DATA 24/06/2021 – LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO SPESE LEGALI  -  BENEFICIARIO: AVV. F.F. FIORITO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR PROPOSTO DAL SIG. D'ANNA O. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR Sicilia 2014-2020 Asse 5, Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” Progetto “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata”. Affidamento incarico professionale studio geologico tecnico prog. definitivo e  relativi sondaggi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA per anni due. Attivazione art. 4 scrittura privata. Assegnazione proroga mesi due e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO E RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL CGA DI PALERMO PROPOSTO DAI SIGG.RI LO TAURO + ALTRI - Liquidazione acconto spese legali -  Beneficiario: Avv. Guarnaccia Carmelo Elio - Catania -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZIO NEUTROPRESSO LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "ORSA MAGGIORE" DI ACICATENA P.I. 02358970875- PROCDIMENTO N. 22/68/19 R.G. DEL TRIBUNALE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>interventi di riparazione serrature porte e la loro sistemazione in diversi edifici pubblici oltre ad altro lavoro di fabbro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>Azione Sostegno alle Famiglie Vulnerabili biennale IV PdZ 2017/2018 – Impegno somme. CUP: G39D19000150002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid 19 di cui al D. L. 104/2020. Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.  Liquidazione Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879. Mese aprile 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione aprile 2022 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Mensilità APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per il servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S.  Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Biagio di Santolino n. 78 -47892- Acquaviva- Repubblica di San Marino (SM) C.I.G. n. Z7435F00EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio di Spazio Neutro presso la Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore"  di Aci Catena P.I.02358970875 – procedimento n. 2268/19 R.G. del Tribunale Civile    CIG: Z753672995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori D.A. Aprile 2022  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR Sicilia 2014-2020 Asse 5, Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” Progetto “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata”. Liquidazione fatture alle ditte incaricate per la pubblicità sulle risultanze della procedura di gara aperta indetta per l’affidamento degli incarichi professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI APPRONTAMENTO PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO del 12/06/2022 -  GIG Z0E3665A65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ELEVATORI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2022 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE  –  CIG : Z2534BE893</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL CGA DI PALERMO PROPOSTO DAI SIGG.RI LO TAURO + ALTRI  - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA N. 959/2021 DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL P.P. 8373/17 R.G.N.R. - 4787 R.G - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PROPOSTO DAL SIG. AIELLO G.PPE E RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA PROPOSTO DA AIELLO G.PPE- IMPEGNO SPESA GIUSTO DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU NELLA CAUSA R.G. N. 12993/2020 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati. Presa atto di contratto normativo per il periodo dal 19/04/2022 al 30/06/2022 per il conferimento della raccolta di Carta e cartone congiunta e selettiva con Sogeri srl per le frazioni 15.01.01 e 20.01.01.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimozione residui di vagliatura dall'impianto depurativo di c.da Munzoni. Provvedimenti da adottare. Approvazione preventivo offerta e imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Acconto 2022 -  SAI/SIPROIMI MSNA finanziato dal Ministero dell'Interno Coop. Integra con sede in Mascalucia Via Coppola n.10, P.I. IT05159060879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza da COVID-19. Liquidazione per la fornitura della piattaforma informatica SiVoucher 2.0. Maggioli Informatica con sede in Santarcangelo di Romagna P.I. 02066400405 CIG Z1B368103F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto 2022 – SAI/SIPROIMI ORDINARI finanziato dal Ministero dell'Interno Consorzio Sol.Co. - Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s., con sede in Via Pietro Carrera n. 23, 95123 CATANIA, P.I. IT03126080872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile  T.A.  Liquidazione   aprile 2022  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Balsamo Andrea Luciano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento costi percolato anno 2021 – Ditta: Sicula Trasporti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MCS SRLs  – CIG: ZAE2B59DAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidata Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria mese di MARZO 2022ria mese di MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio. Aprile 2022 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.  Aprile 2022 Cooperativa Sociale  ASAR  con sede legale in Catania P.IVA IT 04666370871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  aprile 2022 Cooperativa Sociale Dolci e Ribelli a.r.l. con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M. Marzo-aprile 2022 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO COMUNALE PERIODO  MARZO 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GREEN TECH SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO – CIG : 8657516835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 02.05.2022 al 15.05.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  aprile 2022 Cooperativa Sociale Solidarietà che passione con sede legale in Catania (CT) P.IVA: 05152970876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE MG. MARZO 2022 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. - S.P.  marzo -aprile 2022. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 - ERRATA CORRIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI ECONOMATO- 2° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione  aprile 2022.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta CON.TE.A. per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE IN  ACCORDO QUADRO - IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI S.P.A. - CIG: Z2A367089F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE – INAUGURAZIONE PARCO TRINITA' MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI, DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI E  NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE PER L'AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di riparazione roulotte in dotazione all’U.O. Protezione Civile. Ditta: SAEM FER S.R.L. con sede in S.P. 69 Km 17+400 Passo Martino - Catania C.F.-P.Iva  CIG n. ZA5364E360</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio  di verifica periodica degli impianti elettrici di Messa a Terra, ai sensi del DPR 462/01 in locali comunali. Approvazione offerta e impegno somme per n°5 plessi comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPONENTI ESTERNI NOMINATI DALL'UREGA DELLA COMMISSIONE DI GARA DELLA (RDO) SUL (MEPA)DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEI SERVIZI PER (SPRAR/SIPROMI ORDINARI) BIENNIO 2021/2022 AVV. ANTONIETTA SCEMBRI P.I. IT05030660871 C.F. SCHNNT64E67H154Z AVV. ARMANDO SCHIRO' P.I. IT02780880833 C.F. SCHRND75E17F158T</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROT. N. 37283/2021 -  INCARICO LEGALE  E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.    APRILE 2022. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB ANNO 2022 - DITTA CELNETWORK - CIG: ZC835E971D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per il lavoro di riparazione e sostituzione serrature porte e la loro sistemazione in diversi edifici pubblici oltre ad altro lavoro da fabbro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione alla determina Reg. Gen. N. 220/2022- Liquidazione competenze al messo notificatore anno 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento, in aggiornamento, della frazione di carta e cartone (CER 15.01.01) alla ditta Etna Global Service srl. Liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC (POC 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°072/CT per la Manutenzione straordinaria del Santuario Madonna della Sciara sito in Mascalucia (CT), CUP G61G20000100001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/072/CT . Presa atto D.D.G. n.3753 del 18/10/2021. Approvazione Verbale e Affidamento Servizio di “FORNITURA DI N.1 CARTELLONE DI CANTIERE E N.1 TARGA DI CANTIERE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Monitoraggio Cantiere di Lavoro "Mompilieri" D.D.G. 9482/2018</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC (POC 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°072/CT per la Manutenzione straordinaria del Santuario Madonna della Sciara sito in Mascalucia (CT), CUP G61G20000100001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/072/CT  Presa atto D.D.G. n.3753 del 18/10/2021. Approvazione Verbale per “INDIVIDUAZIONE E NOMINA DI DUE OPERAI ”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Monitoraggio Cantiere di Lavoro "Mompilieri" D.D.G. 9482/2018</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA E ALLA GESTIONE AI SENSI DELL’ART.1 DEL D.M. 08/04/2008 E SS.MM.II. DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA PRESSO L'AREA COMUNALE SITUATA IN VIA SANTA MARGHERITA. RIADOZIONE ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI, DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI AI RUP E  NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE PER L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICIE AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA MEPA,  PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ANTIMALWARE E ANTIVIRUS DENOMINATO TREND MICRO WORRY FREE SERVICES, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016. - DITTA  SOLTECH S.R.L. - CIG: ZCF366B1B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto 2022 – SAI/SIPROIMI ORDINARI finanziato dal Ministero dell'Interno Consorzio Sol.Co. - Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s., con sede in Via Pietro Carrera n. 23, 95123 CATANIA, P.I. IT03126080872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Acconto 2022 -  SAI/SIPROIMI MSNA finanziato dal Ministero dell'Interno Coop. Integra con sede in Mascalucia Via Coppola n.10, P.I. IT05159060879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 - INTEGRAZIONE COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. Liquidazione  prestazioni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima Ristorazione spa. Mensilità Aprile 2022. Servizio di ristorazione scolastica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – FESR Ob. 10.7 – Azione 10.7.1  Liquidazione e pagamento saldo lavori eseguiti alla ditta esecutrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale, liquidazione fattura n. 00009/2022-06-PA del 02/05/2022 importo € 397.61 e la  fattura n.00007/2022-06-PA del 04/04/2022 importo € 565,07 CIG - ZBF341C59A  DITTA  MIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA E DI MANUTENZIONI ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI APRILE 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO IMPIANTI DI BARCELLONA ALESSANDRO - CIG: Z963497EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Correzione errore materiale allegato "A" al verbale n.3 del 6 maggio 2022.  "Borsa di studio Partecipata anno 2021"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria La Paglia di Morgano Stefano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazone spese postali del mese di marzo 2022  Ditta Poste Italiane S.p.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 1172 C.C. 688 C.P.C. CON DOMANDA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DAL SIG. CARUSO C.- IMPEGNO SPESA GIUSTO DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU NELLA CAUSA R.G. N. 12993/2020 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO ALL'UFFICIO SUAP.DITTA MONACO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO CORIS S.R.L. COMUNE DI MASCALUCIA - RICORSO PER D.I. N. 732/2020 – Causa iscritta a ruolo n. 6392/2020 R.G.- Liquidazione  -  Beneficiario: Coris s.r.l. -  Belpasso</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. MASSIMINO SALVATORE – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE  LEGALI BENEFICIARIO: AVV . GIUSEPPE LONGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina componenti struttura con funzioni di supporto di cui dall’art. 4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI  DI RIMOZIONE DELLE CENERE VULCANICA DEPOSITATA NELLE COPERTURE E SPAZI INTERNI DEGLI IMMOBILI COMUNALI: AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 – DITTA RANIERE GIOVANNI – CIG: Z7F349661D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RECLAMO AVVERSO ORD. DI ACCOGLIMENTO TOTALE DEL 10/02/2022 – TRIBUNALE DI CATANIA – GIUDICE DOTT. PAPPALARDO – N. R.G. 2020/12993. - Liquidazione acconto spese legali -  Beneficiario: AVV. Lorenzo Pucci – Catania -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER  ESAME PRELIMINARE E PER RECUPERO SOMME        RELATIVE AL RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI    ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE M. D. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. RITA MARIA ELISA GURRIERI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi più urgenti tramite spazzamento di rimozione cenere vulcanica dalle arterie comunali. Liquidazione fattura alla ditta Progitec  per il servizio di spazzamento, raccolta porta a porta dei sacchi in cumuli di sabbia vulcanica provenienti dalle abitazioni e trasporto allo smaltimento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' STATO CIVILE GENNAIO-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE ED ISTITUZIONI CULTURALI (ART.183 C 2 D.L. N.34/2020 DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetti assistenziali personalizzati per persone in condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92 .  Liquidazione Cooperativa sociale Azione Sociale anno 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione alla piattaforma di e-procurement denominata Sintel di Aria SpA. Liquidazione fattura a saldo 2021 e primo impegno per l'anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO – DITTA COMMERCIO ELETTRICO SRL CIG  ZF83600FCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Vestiario restante per l'Ufficio Manutenzione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A.  Liquidazione   marzo 2022  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI - DITTA MONACO SRL - CIG: ZB835E5FD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione e pagamento somme a Curatela fallimentare Mosema spa  a seguito attività di ricognizione residui passivi al Bilancio Comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione  marzo 2022 Cooperativa Sociale EDELWEISS con sede legale in Castel di Iudica P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LEONARDO L. DA VINCI, IN VIA REGIONE SICILIANA , 12 - CIG: Z3E34A2C4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di manutenzione ordinaria da eseguire su Gruppo Elettrogeno tipo FA30KVA in dotazione all’U.O. Protezione Civile. Ditta: FLORIDIA S.r.l. con sede in V.le delle Industrie, 26 Z.I. - Modica Pozzallo - 97015 Modica (RG)    CIG n. Z16364086D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 1172 C.C. 688 C.P.C. CON DOMANDA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DAL SIG. CARUSO C.- IMPEGNO SPESA GIUSTO DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU NELLA CAUSA R.G. N. 12993/2020 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per l'adeguamento antincendio scuole da sottoporre a rinnovo CPI. Approvazione preventivo offerta ad integrazione e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/CALCIO CATANIA - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. M. AUTERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria bando di concorso "Borsa di studio partecipata anno accademico 2020- 2021".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE 265/99. - COMUNE GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RESET ED  INSTALLAZIONE SIM NELL'IMPIANTO DI ALLARME DELL'ICS LEONARDO DA VINCI DI MASCALUCIA, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 lett. A) DEL  D.Lvo 50/2016. - IMPORTO € 160,00 IVA ESCLUSA - CIG:Z50362C2DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.   Marzo 2022 Cooperativa Sociale  Edelweiss con sede legale in Castel di Iudica P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico Isea Viaggi s.r.l..Mensilità Aprile 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5  I- II- III semestre 2021 Istituto Comitato Regionale della Sicilia per Sez. AIAS (CO.RE.SI.) Partita Iva: IT3611730874 Sede: Via Colle del Pino 1F  – 95126 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima Ristorazione spa.Mensilità marzo 2022. Servizio di ristorazione scolastica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  marzo 2022 Cooperativa Sociale Solidarietà che passione con sede legale in Catania (CT) P.IVA: 05152970876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONSIP/CANON  S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN  NOLEGGIO - LOTTO 6 - N. 2 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI  (C.I.G. 8457690295) C.I.G. (derivato) :  ZBE34312B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Canon Italia spa - I trimestre 2022. Noleggio fotocopiatore Area Servizi Demografici e Affari Generali .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sig. L.F.G.  febbraio e marzo 2022.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni spesa ai nuclei familiari in situazioni di sopravvenuta difficoltà socio- economica a seguito della pandemia del Covi 19 a seguito del D.L. 154 del 23/11/2020. FAZIO STEFANO CARNI SNC DI FAZIO STEFANO E SCUDERI GRAZIELLA di Mascalucia P.I. 05672090874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.   Marzo 2022 Cooperativa Sociale  ASAR  con sede legale in Catania P.IVA IT 04666370871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato  per il periodo dal 16 al 30 Aprile 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura alla ditta Canon italia spa per il noleggio pluriennale di una fotocopiatrice per l'Area lavori pubblici e servizi ecologici. Mese marzo 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ELEVATORI COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2022 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE  –  CIG : Z2534BE893</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTO DA SIMETO AMBIENTE- INCARICO LEGALE  E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE/INVITO PER ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO R.G.E. N. 3738/2021 -  IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONTRIBUTI DI GARA. PAGAMENTO MAV ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 514/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale” CUP J65F18000720002  e   513/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”  CUP J65F18000720002. Liquidazione e pagamento per la fornitura di registri di cantiere per i due cantieri di lavoro regionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione “Bonus Figlio 2020 – I° e  II° Semestre”, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI APRILE  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPANTE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 18 LOTTO 3  - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.22301891 del  20/04/2022 IMPORTO  € 1148,41 IVA INCLUSA - DITTA CONVERGE S.P.A. - CIG: ZBE340F288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: 4242222800024016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X01208391</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO (MATERIALE EDILE, IDRAULICO,  ETC.) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA GUGLIELMINO ALFIO CON SEDE IN MASCALUCIA - CIG: ZB635C87AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI ARTICOLI PER GIARDINAGGIO, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE  – DITTA LA GINESTRA di BORZI' ANTONINO - CIG: ZE93571286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.Liquidazione alla ditta RACO srl per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale. Mese dicembre 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. CASTRO A. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA SEQUENZIA CONCETTA - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (C.C.R.) SITO IN MASCALUCIA (CT) IN VIA SANTA MARGHERITA S.N.CENSITO AL CATASTO AL FOGLIO 17 PARTICELLA 1105 DITTA "PROGITEC S.R.L." RIADOAZIONE AUTORIZZAZIONE  UNICA AMBIENTALE EX D.P.R. N.59/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE - PROC. N. 13096/2019 R.G.N.R. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR PROPOSTO DAI SIGG.RI GRILLO E LEONARDI- INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA – ERRATA CORRIGE DETERMINA N. 536 DEL 29/04/2022 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR  PROPOSTO DAI SIGG.RI GRILLO E LEONARDI- INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione di n. 2 Assistenti Amministrativi ctg. C, come staff del Sindaco a tempo determinato, 18 ore settimanali, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO PER L FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE MATERIALE ELETTRICO A FAVORE DELLA DITTA COMMERCIO ELETTRICO –  CIG :  ZF83600FCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina dei REFERENTI di cui dall’art. 4, comma 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di segnaletica di sicurezza su via Pulei.  LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INCARICATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid 19 di cui al D. L. 104/2020. Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.  Liquidazione Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imputazione di spesa per educativa domiciliare minori D.B.A. e A.G. a valere sui fondi del Progetto “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Azione 5 CUP- G39J21021550001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione  marzo 2022 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.   Marzo 2022 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI CONTROLLO LIQUIDAZIONE COMPENSO I TRIMESTRE  COMPONENTE ESTERNO : DOTT. GRANATO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione interventi di sostituzione grata carrabile in ferro con una nuova,  in via Pompeo Cisternazza</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione polizza infortuni in favore dei Volontari della Protezione Civile del Comune di Mascalucia. Ditta:  - GIARDINELLA ASSICURAZIONI di Giardinella Giuseppe, con sede in C.so Italia 104 Catania - P.Iva 05904190872 C.F. GRDGPP66H25C351A - Agenzia Generale Catania ALLIANZ S.p.A. C.I.G. n. Z65359DDFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Catania libri di Di Mauro Agata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento quota adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)  per l'anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione di 1 Assistente Servizi Tecnici, ctg. C, e di 1 Assistente Amministrativo Contabile, ctg. C, a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali), a seguito utilizzo graduatorie rispettivamente del Comune di Belpasso e del Comune di San Gregorio di Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G: n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto in ambulanza per Trattamento Sanitario Obbligatorio ordinanza sindacale n. 13 del 21/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI  POSTALIZZAZIONE FEBBRAIO 2022 DITTA POSTE ITALIANE S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione per la fornitura dei libri di testo ex lege n.448/1998. Scuola secondaria di I e II grado. A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.04.2022 al 15.04.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAUGERI IGNAZIO MESE DI MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE ACLI SERVICE CATANIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DOTT.F. LIPARI - I TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI IMPLEMENTAZIONE DI UN DATA BACKUP - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.22 del 31/03/2022 - IMPORTO 8.205.23 - CIG: ZB1341173A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita” CUP J67H16001210002. Pagamento somme a saldo alla ditta autorizzata per le prove eseguite sulle terre e rocce di scavo, i cementi e gli acciai  da recuperare ad avvenuto accredito somme  dal Dipartimento Acque e rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa retta ricovero minore D.M.A. – III Trimestre Anno 2022; Casa Famiglia “BELLI E MONELLI” con sede in Mascalucia,  P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE A FAVORE DEL RICHIEDENTE SQUILLACI ALDO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MCS SRLs  – CIG: Z07347DCF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per il servizio di postalizzazione verbali C.d.S.  (lotti nn. 247-248-249-250) Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Fabrizio da Montebello n. 5 Acquaviva R.S.M.    C.I.G. n. ZE331046E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  marzo 2022 Cooperativa Sociale Dolci e Ribelli a.r.l. con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME  NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - ANNO 2021-AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni spesa ai nuclei familiari in situazioni di sopravvenuta difficoltà socio- economica a seguito della pandemia del Covi 19 a seguito del D.L. 154 del 23/11/2020. MD SPA di Mascalucia  P.I. 03185210618</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni spesa ai nuclei familiari in situazioni di sopravvenuta difficoltà socio- economica a seguito della pandemia del Covi 19 a seguito del D.L. 154 del 23/11/2020. FARMACIA CARAGLIANO SNC di Mascalucia P.I. 04953150879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori D.A. Marzo 2022  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>interventi per  consentire le tumulazioni in loculi prefabbricati e  opere di manutenzione straordinaria. Assegnazione incarico di collaudatore statico in corso d'opera sulle strutture</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 3428/2020, CON ISTANZA DI RIMESSIONE ALL'ADUNANZA PLENARIA EX ART. 99 C.P.A, PROPOSTO DA PROGITECH. - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. FELICE GIUFFRE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. 5759/2019 – R.G. n. 14817/2019 PROPOSTO DA BANCA SISTEMI S.P.A. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. MASSIMILIANO PIAZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA MESI GENNAIO - MARZO 2022 E RESIDUI - ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021- AREA SEVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 AREA VIII - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno proroga ricovero  S.P. presso Casa di Riposo “Paradiso dei Nonni” con sede in Mascalucia, Via M. Polo n.15 C.F.93088500876. Giugno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di spesa per canone mensile del servizio POS (Easyfisso Poste) per i pagamenti delle sanzioni del C.d.S.presso il Comando di Polizia Municipale.                                           DITTA:  AXERVE S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) -  C.F./P.I. n. 02027040027 C.I.G. N. Z8C349D869</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione  marzo 2022.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita” CUP J67H16001210002. CIG 7946755DAB.  D.I. 15836/2021 R.G. Approvazione schema accordo bonario. Rimborso spese legali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR Sicilia 2014-2020 Asse 5, Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” Progetto “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata”. Determinazione a contrarre per l'individuazione del tecnico incaricato dello studio geologico tecnico e  sondaggi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA E ALLA GESTIONE AI SENSI DELL’ART.1 DEL D.M. 08/04/2008 E SS.MM.II. DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA PRESSO L'AREA COMUNALE SITUATA IN VIA SANTA MARGHERITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA RISCOSSIONE COATTIVA -  LIQUIDAZIONE FATTURA  - R.T.I. SOCIETA' STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L. - CIG 7548654C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e affidamento per il servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S. Ditta SAPIDATA S.p.A.   CIG. n. Z7435F00EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ESTRAZIONE DATI DA BANCA DATI SICRAWEB PER L'ELABORAZIONE ACCONTO TARI 2021 - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z8231E6E10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA SEMESTRALE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z6A35F77CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di formazione, aggiornamento normativo e supporto redazione del conto economico e stato patrimoniale con relative scritture contabili - Dott. Spinella - CIG: Z7935F2880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022  - IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi urgenti di ripristino apparecchiature e attrezzature per il regolare funzionamento del depuratore di c.da munzoni. Affidamento diretto e imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE ED INTERESSI DEBITORI AL TESORIERE COMUNALE ANNO 2021 - 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione imballaggi misti da cod. CER 15.01.06 e smaltimento sovvalli CER 19.12.12 mese di febbraio 2022 conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta RACO srl  per lo smaltimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense  conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.  Mesi gennaio, febbraio e marzo 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Fornitura di transenne stradali modulari con pannello aggiuntivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”. Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 81/08. Liquidazione e pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”. Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”.  CONVENZIONE per la realizzazione della formazione 16 ore CON L’ENTE SCUOLA EDILE DI CATANIA. Liquidazione e pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed affidamento per manutenzione parco radio, con verifiche tecniche sistemi di antenna delle stazioni base e ripetitrice del Comando Polizia Municipale. ELETTROMECCANICA INSTALLAZIONE s.n.c. avente sede in Via Mazzini, 77 - 95010 Santa Venerina (CT)  C.I.G. n. Z7B35C11CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.G. n.2538/2018 e D.D.G .n.2154/2019 . PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI GRAVI IN POSSESSO DELL'ART. 3 COMMA 3 L.104/92. PRESA D'ATTO DELLE ISTANZE GIACENTI ANNI 2019-2020-2021 CON RELATIVA INDIVIDUAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI – INDIVIDUAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER LE ISTANZE RELATIVE ALL'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell A.R.O. Mascalucia.  Convenzione con ASARESI snc con sede in Barrafranca per conferimento e recupero residui della pulizia stradale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero di omissis presso l'Associzione “Penelope” con sede legale a Gaggi (ME). Cod. Fiscale 96004010839. Impegno di spesa per un trimestre 2022. Cig : ZBB35E743C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria richiedenti e beneficiari buoni spesa ai nuclei familiari in situazioni di sopravvenuta difficoltà socio- economica a seguito della pandemia del Covi 19 a seguito del D.L. 154 del 23/11/2020 ed approvazione elenco esercizi commerciali aderenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA MANIFESTAZIONE ARTISTICA DENOMINATA “LE SCUOLE INCONTRANO IL NATALE” -  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE GIRASOLE ANIMAZIONE A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione servizio di trasloco dal Palazzo municipale. CIG Z9B3527C78. Resoconto procedura espletata,   Aggiudicazione e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DOTT. AMOROSO E DOTT. TERMINE -  I TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO TRIBUTI - CODICE CIG. ZB835E5FD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.   MARZO 2022. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione gennaio-febbraio 2022 Cooperativa Sociale EDELWEISS con sede legale in Castel di Iudica P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.  Gennaio-febbraio 2022 Cooperativa Sociale  Edelweiss con sede legale in Castel di Iudica P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO LIQUIDAZIONE COMPENSO I TRIMESTRE COMPONENTE ESTERNO AVV. MAGRI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.    Liquidazione gennaio-febbraio 2022 Cooperativa Sociale Orsa Maggiore con sede legale in Aci Catena (CT) P.IVA: 023358970875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Fornitura di bitume a freddo in sacchi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità  S.P.  anno 2021.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale di cancelleria per gli uffici dell'area Servizi Sociali - Ditta Errebian S.p.A., Via dell’informatica 8 00071 Pomezia (RM), Partita IVA: IT02044501001. CIG Z3735EC941</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio di Spazio Neutro presso la Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore"  di Aci Catena P.I.02358970875 – procedimento n. 12743/2020 R.G.A.C. del Tribunale di Catania Sez. Civile  CIG: Z0735EC429</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE NEI PLESSI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di un registro nuovo per la registrazione per ufficio Commercio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria mese di FEBBRAIO 2022 E GENNAIO  rifuti COVID A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB - RETTIFICA ERRORE MATERIALE DET. 515/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GARA RISCOSSIONE COATTIVA - R.T.I. SOCIETA' STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L. - CIG: 7548654C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita” CUP J67H16001210002. Pagamento alla D.L. e CSE per onorario al terzo SAL e D.L. e CSE per lavori  posa bilico da recuperare ad avvenuto accredito somme  Dipartimento Acque e rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani  S. C.- M.G.  Gennaio-febbraio 2022           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CELNETWORK PER ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE MG. GENNAIO-FEBBRAIO 2022 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A.  Liquidazione  febbraio 2022  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni spesa ai nuclei familiari in situazioni di sopravvenuta difficoltà socio- economica a seguito della pandemia del Covi 19 a seguito del D.L. 154 del 23/11/2020. FAZIO STEFANO CARNI SNC DI FAZIO STEFANO E SCUDERI GRAZIELLA di Mascalucia P.I. 05672090874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5   II trimestre 2020. Istituto: Istituto Psico-pedagogico Lucia Mangano   Partita Iva: IT01817940875 Sede: via A. Di Sangiuliano n.87 – 95030 – Sant’Agata Li Battiati (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada S.Margherita”. CUP J67H16001210002. Fornitura e trasporto cassoni scarrabili per la R.D. CIG 8996577234   Procedura negoziata. Aggiudicazione definitiva della fornitura e accertamento economie</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA CIMITERIALE PER REALIZZAZIONE TOMBA DI FAMIGLIA DEL TIPO “SINGOLA NEL CIMITERO DI MASCALUCIA - ASSEGNAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di presidi sanitari per il supporto della seduta per un alunno portatore di handicap. CIG: Z733589466 Ditta Ro.Ga. Srl – Strada Comunale 89 Siriano, 294 – 94100 Enna P.I. 01049040866.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota fissa II Semestre 2021 e retta giornaliera I semestre 2021 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di “Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi  all’interno del parco urbano Trinita’ Manenti”  Approvazione Q.T.E. Finale Conferma certificato  Regolare Esecuzione lavori e forniture o finale.-Liquidazione incentivi tecnici interni a saldo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BONFORTE GRAZIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC (POC 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°072/CT per la Manutenzione straordinaria del Santuario Madonna della Sciara sito in Mascalucia (CT), CUP G61G20000100001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/072/CT  Presa atto D.D.G. n.3753 del 18/10/2021. Approvazione Verbale e Affidamento Servizio di “FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Monitoraggio Cantiere di Lavoro "Mompilieri" D.D.G. 9482/2018</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE RILEVAZIONI DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.255 DEL 25/03/2022 - DITTA STUDIO CONTINO DI LUCIO MARIA CONTINO - IMPORTO 2.131,34 IVA INCLUSA - CIG Z98344170F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA E DI MANUTENZIONI ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI MARZO 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO DI BARCELLONA ALESSANDRO - CIG: Z963497EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ESA s.r.l. per il conferimento di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta nel territorio comunale. Annullamento Determina proposta n.190/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di espurgo della fognatura dell'edificio adibito a Caserma dei Carabinieri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI Dl IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO MASCALUCIA  Assegnazione INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO (DO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico Isea Viaggi srl. Mensilità Marzo 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER L'ABBONAMENTO DI AUTOCAD LT ANNO 2022 - DITTA FRANGI SRL BASSANO DEL GRAPPA (VI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione  febbraio 2022 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5   IV trimestre 2021. Istituto: Istituto Psico-pedagogico Lucia Mangano   Partita Iva: IT01817940875 Sede: via A. Di Sangiuliano n.87 – 95030 – Sant’Agata Li Battiati (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  Anno  2021 Istituto Villaggio S.Giuseppe – ICAM Onlus Partita Iva: IT01211330871 Sede: Via Mazzasette 3 – 95025 – Aci Sant' Antonio (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO ITD SOLUTIONS S.P.A. con sede in Via Galileo Galilei n.7 – 20124 Milano P. IVA 10184840154” CIG n. ZE130983D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.  Febbraio  2022 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.  Febbraio 2022 Cooperativa Sociale  ASAR  con sede legale in Catania P.IVA IT 04666370871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAUGERI IGNAZIO MESE DI FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ACLI SERVICE CATANIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE URGENTE DELLE BUCHE STRADALI: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG: Z8B35E11FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici Lavori Pubblici e Servizi Ecologici – Area Urbanistica. Acquisto materiale di reintegro per cassette di pronto soccorso da destinarsi a tutti gli uffici.  Liquidazione e pagamento alla ditta ERREBIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. - S.P.  gennaio-febbraio 2022. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.03.2022 al 31.03.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione fatture alla Sicilia Rottami per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615A. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria mese di GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI DI AREE CIMITERIALI PER LA COSTRUZIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA CHE RIENTRANO NELLE PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI TRASPORTI FUNEBRI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 92 DEL 28/07/2014 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA DI ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA  DEL TIPO SINGOLA CHE RIENTRA NELLE PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI TRASPORTI FUNEBRI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 92 DEL 28/07/2014 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR Sicilia 2014-2020 Asse 5, Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” Progetto “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata”. Atti per la pubblicità sulle risultanze della procedura di gara aperta indetta per l’affidamento degli incarichi professionali. Approvazione e impegni contabili. integrazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto esecutivo “Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza”. CUP G61B17000500006.  CIG 899514112E Cod: caronte SI_22600 Approvazione Aggiudicazione definitiva dei lavori e Aggiornamento Quadro economico. Riproposizione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC (POC 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°072/CT per la Manutenzione straordinaria del Santuario Madonna della Sciara sito in Mascalucia (CT), CUP G61G20000100001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/072/CT  Presa atto D.D.G. n.3753 del 18/10/2021. Approvazione Verbale e Affidamento Servizio di “FORNITURE DI MATERIALI, TRASPORTI E NOLI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Monitoraggio Cantiere di Lavoro "Mompilieri" D.D.G. 9482/2018</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SVILUPPO PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) 2022 E 2023 AI SENSI DEL NUOVO METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI ARERA MTR2. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' GF AMBIENTE SRL - CIG:Z0F359BDFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (C.C.R) SITO IN MASCALUCIA(CT) IN VIA SANTA MARGHERITA S.N.CENSITO AL CATASTO AL FOGLIO 17 PARTICELLA 1105 DITTA" PROGITEC S.r.L"- AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX  D.P.R. N.59/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA E SPEDIZIONE/RECAPITO DIRETTO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00006/2022-06-PA DEL 16/03/2022 - IMPORTO 183,91 - CIG ZBF341C59A  DITTA MIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi più urgenti tramite spazzamento di rimozione cenere vulcanica dalle arterie comunali. Liquidazione fattura  oneri di accessoa discarica  delle ceneri raccolte</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COLOR POINT SRLs CON SEDE IN GRAVINA DI CATANIA - CIG: Z14346D8B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DITTA COMMERCIO ELETTRICO –  CIG : Z0E3583D5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  - AFFIDAMENTO PER MESI 12 A FAVORE DELLA SOCIETA' REKEEP S.P.A. – CIG:  913697671E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' ACQUEDOTTI U.C.C. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' ACQUE CARCACI DEL FASANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' ACOSET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto di segnali mobili in materiale tipo pvc espanso, personalizzati con stampa digitale, per il buon funzionamento dei servizi di Polizia Stradale, da utilizzare in occasioni di eventi e manifestazioni in cui è necessario regolamentare temporaneamente il traffico “Cromaticamente” di Spitaleri Domenico &amp; Muscolino Rafael s.n.c. con sede in Via Roma 127 - Mascalucia (CT) CIG: ZA835C1325</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 1172 C.C. 688 C.P.C. CON DOMANDA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DAL SIG. CARUSO C.- IMPEGNO SPESA GIUSTO DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU NELLA CAUSA R.G. N. 12993/2020 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO (MATERIALE EDILE, IDRAULICO,  ETC.) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA GUGLIELMINO ALFIO CON SEDE IN MASCALUCIA - CIG: ZB635C87AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA D'AQUILA GABRIELLA C.A.R. - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE - IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA &amp; COLORI DI CARUSO FRANCESCO –  CIG : Z9B35C6EBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci – primo stralcio”. CUP J67H20004360006 -  Rimodulazione in aggiornamento QTE. Adeguamento all'art. 29 del D.L. 4/2022 Determinazione a contrarre e approvazione  atti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto esecutivo “Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza”. CUP G61B17000500006.  CIG 899514112E Cod: caronte SI_22600 Approvazione Aggiudicazione definitiva dei lavori e Aggiornamento Quadro economico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR  CON ISTANZA MISURA CAUTELARE MONICRATICA EX ART. 56 CPA PROPOSTO DA SOCIETÀ OLEIFICIO DR. S. MESSINA SRL, GIUSEPPE LO SCIUTO E SOCIETÀ ETNA PARK SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L.  - Liquidazione spese legali -  Beneficiario: AVV. G.C. Figuera  - Catania -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Indagini diagnostiche e verifiche  sui solai e sui controsoffitti edifici scolastici. D.D. 8 gennaio 2020 Ministero Istruzione. Plesso di Via Via avv. Reina (n°3849 di elenco) . CIG  Z392F52390 CUP J65J19000180001. Liquidazione e pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO COMUNALE PERIODO  FEBBRAIO 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GREEN TECH SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO – CIG : 8657516835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE ARTISTICA DENOMINATA “LE SCUOLE INCONTRANO IL NATALE” - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA CENTRO STUDIO DANZA RONART BALLET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per edifici scolastici siti in Via Avv. Vito Reina n°47 e Via Santa Lucia. (Raggruppamento D) CIG 79184618BA Presa atto DDS n°3210/2021 del Dipartimento regionale dell’Istruzione. Liquidazione e pagamento acconto 80% come da accredito somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI ARTICOLI PER GIARDINAGGIO, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA LA GINESTRA di BORZI' ANTONINO CIG: ZE93571286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M.   Gennaio-febbraio 2022 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni spesa ai nuclei familiari in situazioni di sopravvenuta difficoltà socio- economica a seguito della pandemia del Covi 19 a seguito del D.L. 154 del 23/11/2020. FAZIO STEFANO CARNI SNC DI FAZIO STEFANO E SCUDERI GRAZIELLA di Mascalucia P.I. 05672090874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT – PAGAMENTO COMPETENZE PER PARERE VERIFICA FINALE DEI LAVORI AL TECNICO DEL C.O.N.I. E RIADEGUAMENTO QUADRO ECONOMICO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetti assistenziali personalizzati per persone in condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92 .  Liquidazione Cooperativa sociale  Asar anno 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l'Acquisto di Vestiario per l'Ufficio Viabilità e Manutenzione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. PESCE MARIO -  LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -    Beneficiario: AVV. GIUSEPPE LONGO – MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione alla ditta W.E.M. SRL per il servizio di selezione imballaggi misti da cod. CER 15.01.06 e smaltimento sovvalli CER 19.12.12 mese di gennaio 2022 conferiti e provenienti dalla raccolta differenziata del territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Prenotazione di impegno per la gestione delle convenzioni con le piattaforme  presso cui si conferiscono iI rifiuti da raccolta direfferenziata e  indifferenziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile   Liquidazione  anno 2021. Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZZIONE RICOVERO MINORE C.F. ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "BELLI E MONELLI" MASCALUCIA P.I. 04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER INTEGRAZIONI COPIE DA CONTRATTO PER FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DEVELOP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Intervento di “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”.  Cantiere 513/CT Liquidazione somme  oneri di conferimento a discarica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento ad Direttore Esecutivo (DEC). Mensilità dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi più urgenti tramite spazzamento di rimozione cenere vulcanica dalle arterie comunali. Liquidazione e pagamento alla ditta Studio Chimico Ambientale s.r.l. per le analisi mercelogiche effettuate. CIG ZA3334A3DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO RUSSO A. COMUNE DI MASCALUCIA - PROCEDIMENTO RG n. 241/2020 -  IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sig. L.F.G.  settembre - dicembre 2021 , gennaio 2022.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto n. 1059 Rep. Del 28/09/2020 e appendice contrattuale n. 1140 dell'08/04/2019 di affidamento in project financing della concessione per la costruzione e gestione ampliamento cimitero centro – stralcio progetto generale – Attivazione procedura conseguente al mancato contraddittorio con la ditta di cui all'art. 138 del D. Lgl 163/2006 e ss.mm.ii. - Attivazione azione legale - IMPEGNO DI SPESA PER CTU ing. Marcello Parisi – Giusto decreto di liquidazione del 14/10/2021 – LIQUIDAZIONE SALDO  PER CTU ing. Marcello Parisi BENEFICIARIO: ING. MARCELLO PARISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid 19 di cui al D. L. 104/2020. Interventi di sostegno sociale per anziani mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio. Approvazione beneficiari e individuazione Cooperative.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Selezione mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. di un incarico di Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi). Cat. ORDINARI – BIENNIO  2021/2022 - approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Selezione mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. di un incarico di Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi). Cat. MSNA – BIENNIO  2021/2022 - approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO IN LOCO SU PROCEDURA FINANZIARIA DEL 30/11/2021 HALLEY SUD - CIG: ZF334226F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI "CHIAVI IN MANO" - AREA SERVIZI FINANZIARI- SOCIETA' IMMEDIA SPA - CIG:Z26358070C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR  PROPOSTO DALLA F. COSTRUZIONI   - Liquidazione saldo spese legali -  Beneficiario: AVV. Lorenzo Pucci  - Catania -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 1172 C.C. 688 C.P.C. CON DOMANDA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DAL SIG. CARUSO C. - Liquidazione acconto spese legali -  Beneficiario: AVV. Lorenzo Pucci – Catania -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>OOPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR PROPOSTO DA CATALANO M. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 136/2015 - C.I.G. ZD117227CF - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   Beneficiario: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO TURI GUGLIELMINO – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CON DELIBERA DI G.M. N. 119/2015 - C.I.G. Z7B1680BB9 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. GRAZIA TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 – GESTIONE CALORE , CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' REKEEP. CIG CONVENZIONE CONSIP N. 601086745D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità da liquidare allo stato per il periodo dal 01.03.2022 al 15.03.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa - fotocopiatore multifunzione a noleggio per gli uffici dei servizi demografic i- sala multifunzione. Periodo dal 14.12.2021 al 13.03.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima ristorazione spa. Mensilità febbraio 2022 - Servizio di ristorazione scolastica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura di un registro nuovo per la registrazione per l'Ufficio Commercio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HPE PER LE APPARECCHIATURE DEL DATA CENTER -LIQUIDAZIONE FATTURA N.27 DEL 15/03/2022 - IMPORTO 9.272,00 IVA INCLUSA - CIG:Z2C3559C07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assicurazione obbligatoria, polizza infortuni in favore dei Volontari della Protezione Civile del Comune di Mascalucia. Ditta:  - GIARDINELLA ASSICURAZIONI di Giardinella Giuseppe, con sede in C.so Italia 104 Catania - P.Iva 05904190872 C.F. GRDGPP66H25C351A - Agenzia Generale Catania ALLIANZ S.p.A. C.I.G. n. Z65359DDFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e collocazione di nuovo contatore per l'energia elettrica nella zona di Massannunziata area PIME, destinata a servizi pubblici vari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione con nuova grata carrabile in ferro in via Pompeo Cisternazza, per il regolare funzionamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE CON INCARICO DI CONSULENZA IN FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA LUISA GIAMBRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR Sicilia 2014-2020 Asse 5, Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” Progetto “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata”. Atti per la pubblicità sulle risultanze della procedura di gara aperta indetta per l’affidamento degli incarichi professionali. Approvazione e impegni contabili.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto di sacchi di bitume a freddo per la riparazione d'urgenza buche pericolose</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER PAGAMENTO IN ECCESSO DI SANZIONE VERBALE C.D.S. N. 53585/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Trasporto "H" art. 5. -  Istituto: ANFFAS Onlus di Catania  IV Trimestre 2021   P.I. IT04375900877  SEDE: Via Policastro 76 – 95126  Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.    Liquidazione  dicembre 2021 Cooperativa Sociale Dolci e Ribelli a.r.l. con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Democrazia Partecipata 2019. Progetto Arte Urbana Mascalucia. CIG ZF430732DF. Interventi presso la Villa Comunale. Chiusura intervento con approvazione Perizia di assestamento Finale. Liquidazione e pagamento ditta esecutrice dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    Istituto Villa Angela  anno 2021   Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.    Liquidazione gennaio-febbraio 2022 Cooperativa Sociale Solidarietà che passione con sede legale in Catania (CT) P.IVA: 05152970876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ELEVATORI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE  –  CIG : Z2534BE893</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MCS SRLs  – CIG: Z07347DCF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO-FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE  POSTALIZZAZIONE MESE GENNAIO 2022 DITTA POSTE ITALIANE S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci".  Liquidazione a saldo per le prestazioni professionali tecniche  al professionista esterno e incentivi ai collaboratori d'Area.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni spesa ai nuclei familiari in situazioni di sopravvenuta difficoltà socio- economica a seguito della pandemia del Covi 19 a seguito del D.L. 154 del 23/11/2020. Gastronomia Peppello di Giuseppe Cocuzza di Mascalucia P.I. IT04273080871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE – PRIMA LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI AL RUP (I ACCONTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di turno - ordinaria e festiva - e indennità di reperibilità relativa all’anno 2021 per il personale di Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE J-DEMOS ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA SICRAWEB IN USO NEL COMUNE DI MASCALUCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione febbraio 2022.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TELEASSISTENZA SULLA PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA - DITTA HALLEY SUD SRL - CIG: Z39355464F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIORNATA FORMATIVA "ELABORAZIONE CU 2022" - DITTA HALLEY SUD SRL - CIG: ZF334226F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR 2014-2020avviso azione 9.6.6 (DDG n.597 del 2703/2017 e DDG n.720 del 3/4/2017). Progetto:Realizzazione spazi ricreativi e sportivi all'aperto da inserirsi all'interno del parco urbano Trinità Manenti- 1° stralcio- Cod. Caronte: SI_1_18363. CUP. J61E16000870005. Liquidazione alla ditta MACAGI per “Forniture e pose in opera di giochi, attrezzi per percorso ginnico e pratica skateboard.” CIG 8788451B2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE 265/99 - COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA-COMUNE DI MISTERBIANCO  - COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di mobilità volontaria relativa a n. 3 posti Assistente servizi tecnici, ctg. C – Presa d'atto verbale della commissione giudicatrice in data 8 marzo 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RECLAMO AVVERSO ORD. DI ACCOGLIMENTO TOTALE DEL 10/02/2022 – TRIBUNALE DI CATANIA – GIUDICE DOTT. PAPPALARDO – N. R.G. 2020/12993 -  IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “INTERVENTI  PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE EX TRIBUNALE” PER AFFRONTARE ANCHE L'EMERGENZA DA CADUTA DI CENERI”, CUP J67H21006600001 CIG 889720BDC. Liquidazione e pagamento lavori al primo SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CORIS S.R.L. COMUNE DI MASCALUCIA - RICORSO PER D.I. N. 732/2020 – Causa iscritta a ruolo n. 6392/2020 R.G. -  IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VERIFICA E DI MANUTENZIONI ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2022 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELEKTRO DI BARCELLONA ALESSANDRO - CIG: Z963497EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5  - IV  trimestre Anno  2019. Istituto: Istituto Psico-pedagogico Lucia Mangano   Partita Iva: IT01817940875 Sede: via A. Di Sangiuliano n.87 – 95030 – Sant’Agata Li Battiati (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione III Acconto 2021 – SAI/SIPROIMI ORDINARI finanziato dal Ministero dell'Interno Consorzio Sol.Co. - Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s., con sede in Via Pietro Carrera n. 23, 95123 CATANIA, P.I. IT03126080872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’ACQUISTO DEL VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI PER IL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N.072/CT FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA SCIARA – D.D.G. N. 3753 DEL 18/10/2021 NOTIFICATO IL 25/11/2021. CUP G61G20000100001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/072/CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Monitoraggio Cantiere di Lavoro "Mompilieri" D.D.G. 9482/2018</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC (POC 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°072/CT per la Manutenzione straordinaria del Santuario Madonna della Sciara sito in Mascalucia (CT), CUP G61G20000100001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/072/CT  Presa atto D.D.G. n.3753 del 18/10/2021. Approvazione Verbale e Affidamento Servizio di rilascio“Polizza Fideiussoria”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Monitoraggio Cantiere di Lavoro "Mompilieri" D.D.G. 9482/2018</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC (POC 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°072/CT per la Manutenzione straordinaria del Santuario Madonna della Sciara sito in Mascalucia (CT), CUP G61G20000100001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/072/CT  Presa atto D.D.G. n.3753 del 18/10/2021. Approvazione Verbale e Affidamento Servizio di “CORSO DI FORMAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Monitoraggio Cantiere di Lavoro "Mompilieri" D.D.G. 9482/2018</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA RECINZIONE AREA COMUNALE EX SMISTAMENTO RIFIUTI IN MASSANNUNZIATA, VIA MOMPILIERI PRIMA TRAVERSA DX – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DI BELLA ROSARIO CON SEDE IN MASCALUCIA. CIG:  Z2A3161765</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.    Liquidazione gennaio-febbraio 2022 Cooperativa Sociale Dolci e Ribelli a.r.l. con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.    Liquidazione novembre-dicembre 2021 Cooperativa Sociale Orsa Maggiore con sede legale in Aci Catena (CT) P.IVA: 023358970875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "L'IVA 2022 NEGLI ENTI PUBBLICI" - DITTA OPERA SRL - CIG: ZDE3532680.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI “TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA (ENERGY MANAGER) AI SENSI ALL’ART. 19 DELLA LEGGE 10/91 E S.M.I. PER ANNI TRE E PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (paesc)”. Liquidazione terzo acconto al tecnico incaricato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE A TEMA CARNEVALE PER LA MANIFESTAZIONE DEL 01/03/2022 A FAVORE DELLA DITTA    EUROART PRODUCTION CON SEDE IN MASCALUCIA - CIG : ZBC3566C76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo D. Lgs. n.65/2017 accoglienza gratuita Associazione Culturale Villa Felice e Associazione n.r. Progetto Infanzia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE – PRIMA LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI AL PERSONALE DIVERSO DAL RESPONSABILE DI AREA (I ACCONTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione interventi di riparazione grate stradali e sistemazione porte e serrature di edifici comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI AI RUP anno 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Intervento di “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Cantiere 514/CT Liquidazione somme  oneri di conferimento a discarica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla GE.S.P.I. srl per il conferimento dei rifiuti COVID tipo "A1". mese di dicembre 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5   Anno  2021. Istituto: Istituto Psico-pedagogico Lucia Mangano   Partita Iva: IT01817940875 Sede: via A. Di Sangiuliano n.87 – 95030 – Sant’Agata Li Battiati (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori D.A. Febbraio 2022  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME  PER IL PAGAMENTO DEL MOD. F24 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VOLTURARE AL PATRIMONIO COMUNALE IMMOBILE CONFISCATO SITO IN VIA DEI PAPAVERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Concessione Patrimonio Immobiliare</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.    FEBBRAIO 2022. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto carta A4 per la fotocopiatrice presso l'Ufficio Servizi Sociali.   Ditta GALATI ANTONINO V.le G. Marconi 105/A - 95030 – Gravina di Catania (CT) Partita IVA:01754050878 CIG: Z07315693E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE SORTEGGIO UREGA E NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 e 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn - KJOCERA TASKAlfa 3511i per gli uffici comunali dell’U.O. Protezione Civile Ditta: KJOCERA Document Solution Italia S.p.A. con sede in via Monfalcone, 15, Milano, P.Iva: 00973040963 C.I.G. Z483574737</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione definitiva Isea Viaggi srl. Servizio trasporto scolastico A.A.SS. 2021/2022 e 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2022 E CONGUAGLI VARI - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid 19 di cui al D. L. 104/2020. Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio. Approvazione beneficiari e individuazione Cooperative</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi diffusi di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale”,  CUP J64E21001410001, CIG 8900445F8D. Liiquidazione SAL N.1 all'impresa Calì Filoppo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A.  Liquidazione  novembre-dicembre 2021  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori D.A. Gennaio 2022  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.   Liquidazione gennaio 2022 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra IV anno 2021. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI   FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI "CHIAVI IN MANO" - AREA SERVIZI FINANZIARI- SOCIETA' IMMEDIA SPA - CIG:Z26358070C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO PER L FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE MATERIALE ELETTRICO A FAVORE DELLA DITTA COMMERCIO ELETTRICO –  CIG : Z0E3583D5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CONTABILITA' IVA, LIQUIDAZIONI PERIODICHE, DICHIARAZIONE IRAP E RELATIVE TRASMISSIONI TELEMATICHE PER L'ANNO FISCALE 2022 - DOTT. GIUFFRIDA - CIG: ZDB357F624</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Convenzione con Ecorecuperi srl con sede in Caltanissetta  per conferimento e recupero residui della pulizia stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA, TRASPORTI E NOLI NECESSARI PER IL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N.072/CT FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA SCIARA – D.D.G. N. 3753 DEL 18/10/2021 NOTIFICATO IL 25/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Monitoraggio Cantiere di Lavoro "Mompilieri" D.D.G. 9482/2018</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE  APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N UNITAMENTE AI SERVIZI CONNESSI E MATERIALI DI CONSUMO - STIPULATA AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE N. 488/1999 STIPULATA DALLA CONSIP S.P.A. CON LA DITTA VAR GROUP SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio trasporto scolastico Isea Viaggi srl. Mensilità Febbraio 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro. Cavallotto librerie s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Catania libri di Di Mauro Agata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corrispettivo trimestrale per utenza del servizio telematico relativo all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile Comunicazione ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.P.R. 28/09/1994 n. 634 - 4° Trimestre 2021 BENEFICIARIA: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE  -A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI S.P.A. - CIG: Z0C35189FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in acconto fattura 22_VPA01005_ 2022. Valutazioni sull’incremento del costo dell’energia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio. Ottobre-dicembre 2021 Cooperativa Sociale  Edelweiss con sede legale in Castel di Iudica P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi di stampa, imbustamento, spedizione, notifica e rendicontazione di avvisi di accertamento tributari - Poste Europee S.r.l. Cod. Simog 902536814A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina commissione giudicatrice per la procedura di mobilità esterna per n. 3 posti di Assistente servizi tecnici cat. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE J-DEMOS ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA SICRAWEB IN  USO NEL COMUNE DI MASCALUCIA, AI SENSI DELL'ART.63 comma 2 lett. b) .2 del D.lvo 50/2016. - IMPORTO € 1.600,00 IVA ESCLUSA - CIG:ZB635763E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PER MESI 12 A FAVORE DELLA SOCIETA' HERA COMM ATTRAVERSO PIATTAFORMA MEPA CONVENZIONE CONSIP 2022 - CIG : 91236588C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO – DITTA COMMERCIO ELETTRICO SRL CIG  ZB1350A9D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.  Gennaio 2022 Cooperativa Sociale  ASAR  con sede legale in Catania P.IVA IT 04666370871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 SWITCH E N.2 MODULI SFP NECESSARI PER GARANTIRE IL TRASLOCO DEGLI UFFICI COMUNALI DI PIAZZA LIVATINO A SEGUITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR17 DEL 28/02/2022 - IMPORTO € 927,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetti assistenziali personalizzati per persone in condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92 .  Liquidazione Cooperativa sociale Millennium e Cooperativa sociale Team anno 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.  Gennaio 2022 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA DI DISASTER RECOVERY - "VEEM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE PLUS 2 SOCKET BUNDLE" IN USO NEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.470/FE DEL 24/02/2022 - IMPORTO € 2.375,34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ESA s.r.l. per il conferimento di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta nel territorio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2020  E 2021 CIG ZDA249F94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.02.2022 al 28.02.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPERTO DEL SINDACO DOTT. ING. S. FAZIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio. Ottobre-dicembre 2021 Cooperativa Sociale   Millennium con sede legale in Temestieri Etneo P.IVA: 03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LEONARDO L. DA VINCI, IN VIA REGIONE SICILIANA , 12 - CIG: Z3E34A2C4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DAL 26/10/2021 AL 02/11/2021 A FAVORE DELLA DITTA SPERANZA SRL - CIG:  Z53354F9FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia” CIG 790183615.   Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria mese di Dicembre 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI UN ARMADIO 90X40X90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI 'HOSTING E DEI DOMINI DEI SERVIZI WEB DEL COMUNE DI MASCALUCIA, LIQUIDAZIONE FATTURA NR.22PAS0000889 DEL 31/01/2022 . - IMPORTO € 279.62 -  CIG:  ZA534C6838</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per l'acquisizione del parere igienico sanitario intervento: “Interventi per consentire la tumulazione in loculi prefabbricati e opere di manutenzione straordinaria”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO CON ANIMAZIONE A TEMA CARNEVALE DENOMINATO “IL CARNEVALE DEI BAMBINI DELLE SCUOLE” PRESSO VILLA COMUNALE  IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2022  A FAVORE DELL'OPERATORE EUROART PRODUCTION CON SEDE A MASCALUCIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG : ZBC3566C76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Presa atto mantenimento convenzione al 31/03/2022 con ECOLIT srl per le frazioni 15.01.01 e 20.01.01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA  ARTICOLI DI GIARDINAGGIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA LA GINESTRA DI BORZI' ANTONINO - CIG: Z50349509F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI GUASTI PER MALFUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NELLE STRUTTURE COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA DE ELETTRONICA DI EPIFANIO DAVIDE VINCENZO  – CIG: ZF3345ADF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi in somma urgenza disposti per consentire le tumulazioni presso il cimitero Centro nella primavera 2021. Presa d’atto D.C.C. n°81/2021. Liquidazione somme alle ditte.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA  RESPONSABILITÀ' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  COLPA LIEVE CIG:  Z4834CD57A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNOE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI POSTALIZZAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021  DITTA POSTE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per l'adeguamento antincendio scuole da sottoporre a rinnovo CPI. Approvazione preventivo offerta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Ditta Kyocera Document solutions Italia spa.- Fotocopiatore multifunzione a noleggio per gli uffici dei servizi demografici - Sala multifunzione. Periodo dal 14.09.2021 al 13.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X00561373</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORI COMUNALI A FAVORE  DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE –  CIG Z6B3535205</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X00636518</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: 4242222800014506</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Fornitura di segnaletica stradale verticale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO RIOMOLOGAZIONE CAMPO DI CALCIO BONAIUTO SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETA' L.N.D. SERVIZI S.R.L. CON SEDE IN ROMA -  CIG : Z2334996DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC (POC 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°072/CT per la Manutenzione straordinaria del Santuario Madonna della Sciara sito in Mascalucia (CT), CUP G61G20000100001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/072/CT  Presa atto D.D.G. n.3753 del 18/10/2021. Approvazione Verbale e Affidamento Servizio di “VISITE MEDICHE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Monitoraggio Cantiere di Lavoro "Mompilieri" D.D.G. 9482/2018</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO ANNO 2021 DOTT COSTA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A.  Liquidazione  gennaio 2022  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Corso di Formazione Anticorruzione Anno 2021 –  Ditta SOLUZIONI PROFESSIONISTI di Giusy PAGANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetti assistenziali personalizzati per persone in condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92 .  Liquidazione  varie Cooperative sociali anno 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO (MATERIALE EDILE, IDRAULICO,  ETC.) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA CENTRO CHIAVI &amp; TERMOIDRAULICA S.A.S. DI LA SPINA SALVATORE - CIG:  Z913494C92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio. Ottobre-dicembre 2021 Cooperativa Sociale  ASAR  con sede legale in Catania P.IVA IT 04666370871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione attività di supporto tecnico per la mappatura di n.60 processi – Ditta SOLUZIONI PROFESSIONISTI di Giusy PAGANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA MCS SRLs CON SEDE IN PEDARA – CIG: Z07347DCF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE URGENTE DELLE BUCHE STRADALI  A FAVORE DELLA DITTA DI STEFANO ROSARIO CON SEDE IN BELPASSO  - CIG:  Z2D34476BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici dell'area Servizi Finanziari e Tributi - Liquidazione fattura -  CIG: Z17349A05D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Presa atto mantenimento convenzione con Sicilia Rottami srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Presa atto mantenimento convenzione con W.E.M. srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Presa atto mantenimento convenzione con Battiato Venerando</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Presa atto mantenimento convenzione con CON.TE.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione competenze al messo notificatore anno 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HPE PER LE APPARECCHIATURE DEL DATA CENTER - APPROVAZIONE ODA MEPA N. 6665330 - iMPEGNO DI SPESA - CIG:Z2C3559C07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SANZIONE DA RITARDATA PRESENTAZIONE DEL REPERTORIO ATTI ALL'UFFICIO DEL REGISTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Amministrativa Giudice di Pace</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE TELEASSISTENZA SULLA PROCEDURA CONTABILITA' FINANZIARIA - DITTA HALLEY SUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAUGERI IGNAZIO MESE DI GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ACLI SERVICE CATANIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta "Il Sagittario" di Villani Concetta. Acquisto materiale di cancelleria Area servizi demografci e affari generali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Serenissima Ristorazione spa mensilità gennaio 2022. Servizio di ristorazione scolastica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro.Libreria Roda Libri di Cannizzaro Daniele.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria La Paglia di Morgano Stefano. A.S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Carta Service di Riccardo Severino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza tecnica e aggiornamento software professionale tecnico. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>iMPEGNO per il lavoro di riparazione grate stradali e sistemazione porte e serrature di edifici comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NUOVE LINEE GUIDA SULLA FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002104764 del 31/01/2022 IMPORTO € 610.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione gennaio 2022.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per interventi urgenti di riparazione  degli automezzi comunali destinati ai servizi esterni, a favore della ditta MUSUMECI Orazio con sede in Mascalucia - CIG: ZB5343152B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per interventi urgenti di riparazione  degli automezzi comunali destinati ai servizi esterni, a favore della ditta MUSUMECI Orazio con sede in Mascalucia - CIG: ZB5343152B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMME DOVUTE DA CARUSO.G. - INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI MAGGIO - AGOSTO 2020 - ENEL S.P.A. - VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA UTENZA IDRICA - ANNO 2020-2021 - ACQUEDOTTI RIUNITI U.C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia per mesi dodici CIG ZB734989CC – Aggiudicazione definitiva, Attivazione servizio e modifica quadro economico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di “GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MASCALUCIA” Affidamento per continuità servizio essenziale per ulteriori gg. 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina presidente commissione procedura negoziata per l'affidamento del servizio di refezione scolastica A.S. 2022/2023 e 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DITTA TRE ELLE ITALIA  90 SOC.  COOP. A.R.L PERIODO DAL 03/01/22 AL 02/02/22  - CIG Z553438394</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione carte d'identità da liquidare allo stato dal 01.02.2022 al 15.02.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina commissione giudicatrice per la procedura di mobilità esterna per n. 3 posti Assistente amministrativo contabile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tentativo di conciliazione dipendente D'Angelo Salvatore - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento, al Sig. Carrara Riccardo, pensionato, dell’incarico di affiancamento per la gestione dell’ufficio sinistri stradali-verbali e della manutenzione dei mezzi della Polizia locale ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.L. 95/2012 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE WEBINAR   "L'IVA 2022 NEGLI ENTI LOCALI" - DITTA OPERA - CIG: ZDE3532680</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di stampa tesserini di riconoscimento con qualifica di P.S. per il personale Area Polizia Locale e targhe per il riassetto organizzativo degli uffici di P.M. Ditta: DIGIPRINT di Di Santo Maria avente sede in Via Scalilla n. 18 - Mascalucia CIG. n. ZBC3531679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto accessori per PC in dotazione al Comando di Polizia Municipale. DITTA: ICE di Corsaro Graziella - C.so san Vito 54/A -56, Mascalucia (CT) P.I. 03943760870 C.I.G. n. ZAF3497503</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  per acquisto di prontuari delle violazioni alle norme della circolazione stradale in formula di abbonamento.                                      Ditta: EGAF Edizioni S.r.l. –  avente sede in Via Filippo Guarini - 47121 FORLI’ – Part.IVA 02259990402                                                               C.I.G. n. Z2234446AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per la fornitura articoli di divisa invernale per la Polizia Locale.                                                                                             Ditta: FOR.AP  s.p.a. – con sede in  sede in Via Del Quarnaro n.14 Palermo                                                                                                          C.I.G. n. ZD33431082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto articoli di segnaletica stradale mobile per la Polizia Locale Ditta: 3G ITALIA Srl con sede in Zona Industriale S.Sabina San Sisto - 06132 PERUGIA (PG) Ditta  C.I.G. n. Z0F345CF9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rate Trim.li Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn -  KJOCERA TASKAlfa 3511i per gli uffici comunali dell’U.O. Protezione Civile - Periodo dal 21/10/2021 al 20/01/2022. Ditta: KJOCERA Document Solution Italia S.p.A. con sede in via Monfalcone, 15, Milano, P.Iva: 00973040963 C.I.G. Z3C1D8996D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto, mediante il MEPA, di n. 2 personal Computer completi di monitor per il buon funzionamento degli uffici del Comando P.M.  Ditta: GLOBAL EXPRESS S.R.L. Via Sabaudia,33-00171 Roma- P.I. 12329431006 CIG. Z18348EC3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto stampati per il funzionamento degli uffici di Polizia Locale Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati (CT) - P.I. 02913600876 C.I.G. n. Z3A3454438</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  di spesa per acquisto abbonamento annuale banca- dati on-line Polizialocale.com                                        DITTA:  MAGGIOLI S.p.A con sede in Via Del Carpino n.8- 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.I.G. N. ZEB34A67AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione intervento di riparazione urgente su autoveicolo Musa 10 (Targa  EB309FL) in dotazione alla Polizia Locale. CIG.: ZE334DBC7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto articoli di cancelleria per il buon funzionamento degli uffici di Polizia Municipale. DITTA: ERREBIAN S.p.A., Via dell’informatica 8 00071 Pomezia (RM) - p.iva IT02044501001  C.I.G. n. Z28346BEBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per acquisto di materiale elettrico vario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC (POC 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°072/CT per la Manutenzione straordinaria del Santuario Madonna della Sciara sito in Mascalucia (CT), CUP G61G20000100001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/072/CT  Presa atto D.D.G. n.3753 del 18/10/2021. Approvazione Verbale e Affidamento Servizio di “DIRETTORE DI CANTIERE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Monitoraggio Cantiere di Lavoro "Mompilieri" D.D.G. 9482/2018</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME SPESE DI ECONOMATO -  1° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G: n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER CAUSA DI MORTE DIPENDENTE SIG. SIGNORELLI MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC (POC 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°072/CT per la Manutenzione straordinaria del Santuario Madonna della Sciara sito in Mascalucia (CT), CUP G61G20000100001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/072/CT  Presa atto D.D.G. n.3753 del 18/10/2021. Approvazione Verbale e Avvio procedure dirette di acquisizione di “POLIZZA FIDEIUSSORIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Monitoraggio Cantiere di Lavoro "Mompilieri" D.D.G. 9482/2018</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARRETRATI PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE A- B-C-D- ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA UTENZA IDRICA ANNO 2021 - SOCIETA' ACQUE CARCACI DEL FASANO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>gestione e manutenzione degli impianti di depurazione di proprietà del comune di Mascalucia per mesi tre. Cig: Z9B32D0586. Liquidazione conduzione mesi ottobre e novembre 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARRETRATI PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE B-C-D- ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE –  CIG : Z6B3535205</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto cancelleria – VILLANI CONCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità da liquidare allo stato per il periodo dal 16.01.2022 al 31.01.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.     Dicembre 2021 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto, mediante il MEPA, di n. 3 smartphone per il buon funzionamento degli uffici del Comando Polizia Locale e Protezione Civile Comunale. Ditta: TECHNOINF S.R.L.S. con sede in Via Domenico Alberto Azuni 9 - 00196 - ROMA - P.I. - C.F.: 10239630964 CIG: Z1D3496822</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetti assistenziali personalizzati per persone in condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92 .  Liquidazione Associazioni anno 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.   GENNAIO 2022. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI DA COLLOCARE NEGLI EDIFICI COMUNALI DITTA TRE DI COPPE- CIG : Z263481074</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Indagini diagnostiche e verifiche  sui solai e sui controsoffitti edifici scolastici. D.D. 8 gennaio 2020 Ministero Istruzione. Plesso di Via Timparello (n°938 di elenco). CUP J65J19000120001 CIG ZC42F523C5. Liquidazione e pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ILLUMINAZIONE ARTISTICA NATALE 2021 DITTA  ARMONIE DI LUCI DI AGOSTINO GEOM. FERRARA  – CIG: Z0E344763A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Fornitura di fornitura di specchi parabolici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALIZZAZIONE MESE NOVEMBRE 2021  DITTA POSTE ITALIANE S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice per l'Ufficio Servizi Sociali. II Semestre Anno 2021  Ditta Comis - SRL con sede in Via V. Giuffrida, 28 - Catania, P.I.: IT03797260878 CIG: Z743145F80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.2 TERMINALI PER LA RILEVAZIONE DELLE TIMBRATURE DEL PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 14/02/2022 IMP. € 1683.60 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FOTOCOPIATRICE DITTA TEC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE SERVIZIO RIMOZIONE CENERE VULCANICA IMPIANTI SPORTIVI BONAIUTO SOMMA - CIG:  Z18347CFE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria La casa sull'albero.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro. Libreria Carmela Giuffrida.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO (MATERIALE EDILE, IDRAULICO,  ETC.) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA FERRAMENTA &amp; COLORI DI FRANCESCO CARUSO CON SEDE IN GRAVINA DI CATANIA - CIG: Z59346D7B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno lavoro di espurgo della fognatura dell'edificio adibito a Caserma Tenenza dei Carabinieri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Fornitura di bitume a freddo in sacchi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I.,  A FAVORE DELLA  DITTA WUERTH  SRL -  CIG: ZCB349931C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalrdo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE INTERVENTI IN SOMMA URGENZA DAL 26/10/2021 AL 02/11/2021 A FAVORE DELLA DITTA SANTONOCITO ENRICO CON SEDE IN MASCALUCIA   - CIG:  Z5534E9A09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME  E AFFIDAMENTO  FORNITURA DI CARTOGRAFIA IN SCALA 1:2000 DEL TERRITORIO COMUNALE DI MASCALUCIA- DITTA R.T.A. GROUP - CAMPOBASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per interventi urgenti di riparazione  degli automezzi comunali destinati ai servizi esterni, a favore della ditta MUSUMECI Orazio con sede in Mascalucia - CIG: ZC2348C3C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di “GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MASCALUCIA” Affidamento d’urgenza per gg. 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero minore in convitto – novembre e dicembre 2021 -  Comunità alloggio per minori  “Casa Main”  gestita dalla Fondazione Madonna del Rosario con sede in Villacidro (SU), P.I. IT03980310928</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani  S. C.- M.G.    Novembre-Dicembre 2021           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Saldo 2021 -  SAI/SIPROIMI MSNA finanziato dal Ministero dell'Interno Coop. Integra con sede in Mascalucia Via Coppola n.10, P.I. IT05159060879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DITTA TRE ELLE ITALIA  90 SOC.  COOP. A.R.L PERIODO DAL 02/12/21 AL 02/12/22 CIG . Z553438394</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 - UNICREDIT S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI BONIFICA BANCA DATI – RICERCA EVASIONE/ELUSIONE TRIBUTI -  ELEBORAZIONE/ESTRAZIONE DATI PER SALDO TARI 2021 E SOLLECITI DI PAGAMENTO/ACCERTAMENTO TARI 2016-2017 –  SERVIZI DI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE/AGGIORNAMENTO/BONIFICA PER IL PASSAGGIO  AL "METODO NORMALIZZATO" CALCOLO TARIFFA TARI - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO " PROGRAMAZIONE E BILANCIO 2022/2024" - DITTA ARETE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRATTO ALL-IN NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA SERVIZI FINANZIARI - DITTA DELTA UFFICIO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO TARI 2021 - DITTA MIT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizi di stampa, imbustamento, spedizione, notifica e rendicontazione di avvisi di accertamento tributari -  Poste Europee S.r.l. Cod. Simog 902536814A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2020- DOTT. SPINELLA ALFIO-  CODICE CIG. ZF03493331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE IN  ACCORDO QUADRO - IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI S.P.A. - CIG: Z0C35189FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ELEVATORI COMUNALI PER MESI 11 A FAVORE DELLA DITTA ASG ASCENSORI DI GIOVANNI CASTIGLIONE –  CIG : Z2534BE893</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Presa atto mantenimento convenzione con Sicula Trasporti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N.2 SWITCH E N.2 MODULI SFP NECESSARI PER GARANTIRE IL TRASLOCO DEGLI UFFICI COMUNALI DI PIAZZA LIVATINO A SEGUITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016. - Ditta Telwave srl -  CIG:  Z56350BD68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA DI DISASTER RECOVERY - "VEEM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE PLUS 2 SOCKET BUNDLE" IN  USO NEL COMUNE DI MASCALUCIA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016. - IMPORTO € 1.947.00 -  CIG:  Z75351FA9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di ripristino e manutenzione del cablaggio strutturato del plesso scolastico ICS Leonardo da Vinci e della sede Comunale di Via Bellini - Liquidazione fattura n.FPA 1/22 del 27/01/2022 imp.1686.04 Cig Z803417EB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di prelievo, raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale, fino al 31/12/2023 con l’utilizzo di una società di poste private - Ditta MIT srls -CIG:  ZBF341C59A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Presa atto mantenimento convenzione con Raco srl e Sicula Compost srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in appalto del “servizio di cura e manutenzione del verde comunale per un periodo di mesi 18” - RECESSO DELL'IMPRESA MANDANTE DUSTY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria richiedenti e beneficiari buoni spesa ai nuclei familiari in situazioni di sopravvenuta difficoltà socio- economica a seguito della pandemia del Covi 19 a seguito del D.L. 154 del 23/11/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetti assistenziali personalizzati per persone in condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92 .  Liquidazione Cooperative sociali anno 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.   Novembre-Dicembre 2021 Cooperativa Sociale   Eureka con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 04860590878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2021 PROGETTO BORSA DI STUDIO PARTECIPATA PER STUDENTI RESIDENTI ANNO ACCADEMICO 2020/2021 - PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – FESR Ob. 10.7 – Azione 10.7.1  Liquidazione e pagamento quarto acconto lavori eseguiti alla ditta esecutrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla Sicula Trasporti S.p.A. per il conferimento di rifiuti urbani non pericolosi conferiti presso il proprio impianto  e prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO DI  INTRATTENIMENTO CON ANIMAZIONE A TEMA NATALIZIO  A FAVORE DELL'OPERATORE EUROART PRODUCTION CON SEDE A MASCALUCIA – CIG Z30347CD89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA CONTO CORRENTE DI TESORERIA PER LA RISCOSSIONE  COATTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO ARETE' ENTI LOCALI: PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 2022-2024. LA GESTIONE ALLA LUCE DEGLI ULTIMI PROVVEDIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta RACO srl per il conferimento della frazione umido, codice CER 20 01 08, proveniente dalla raccolta porta a porta nel territorio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO (MATERIALE EDILE, IDRAULICO,  ETC.) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA GUGLIELMINO ALFIO CON SEDE IN MASCALUCIA - CIG: Z763439938</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>lavori di copertura delle buche stradali comunali - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO PER FILODIFFUSIONE MUSICALE - DITTA DISCO EXPRESS CIG: ZCA3458D59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fornitura di cancelleria per l'Ufficio Manutenzione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI DA COLLOCARE NEGLI EDIFICI COMUNALI DITTA TRE DI COPPE- CIG : Z263481074</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO SERVICE AUDIO _ DITTA DISCO EXPRESS CIG: Z073481BB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. SCANDURRA SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per controllo e revisione estintori degli edifici pubblici Ditta Borzì Concetta con sede in Acireale -   CIG:  Z8E33227C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi edili in area cimiteriale nel settore sud – est. OPERE SOCIALI DEL D.P.C.M. DEL 17/07/2020”. CUP J61B21004240001 Codice CIG 8917426CB8  Conferma prenotazione d’impegno. Liquidazione SAl n°1 e certificato di pagamento  ditta aggiudicataria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavori di riparazione avvolgibili e sostituzione cinghia, nelle scuole di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura noleggio fotocopiatrice Area Lavori Pubblici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Fabrizio da Montebello n. 5 Acquaviva R.S.M.    C.I.G. n. ZE331046E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Lavori di realizzazione della rotatoria in corrispondenza di via Belpasso Pedara e ex variante 10” CUP J61B21003660001  Liquidazione certificato lavori n°1 al primo SAL lavori CIG Z0232F9857</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rata Trim.le Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn - CONVENZIONE CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - N. 1 SHARP  MX-M565N  C.I.G. ZD220195A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE trimestrale Servizio Noleggio Fotocopiatrice c/bn - CONVENZIONE CONSIP/CONVERGE S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 - N. 1 SAMSUNG SL-X3280NR - C- 48. C.I.G. ZCD200F673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione interventi di riparazione di varie opere in ferro, grate, serrature, cancelli, tapparelle,ecc all'interno di immobili comunali che scolastici nonché manufatti stradali – lavori da fabbro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per interventi in somma urgenza ai sensi art. 163 D.lgs. 50/2016 - Ripristino della funzionalità perdente di caditoia in Via G. Mazzoni per eliminazione causa allagamenti sede stradale a seguito di eventi meteorici. CIG: ZEF343A734</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA I.C.E. INTERNATIONAL COMMERCE &amp; EQUIPMENTS PER FORNITURA TONER E STAMPANTI ALL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETà DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER MESI DUE. CIG: Z9B32D0586. Liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE MG.  DICEMBRE 2021 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corrispettivi mensili per servizio TIM Street Control (con l’utilizzo della Piattaforma di Gestione in Cloud per l’impiego dell’apparecchiatura mobile di rilevazione infrazioni al Codice della Strada sulle strade del territorio)  Fornitrice: TIM S.p.A. -  Telecom Italia S.p.A. gruppo TIM avente sede legale in Via Gaetano Negri n. 1 - 20123 Milano C.I.G. n. Z3331104BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 PER IL PERSONALE DELL'AREA SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA, - CIG ZF934CE7C5 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1_22 DEL 21/01/2022 - IMPORTO € 600.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA - CIG: Z1E3416834 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 7/22 DEL 20/01/2022 - IMP. € 6713.66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO PIEMME - ANNO 2022 - CIG Z90344879E - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/17 DEL 17/01/2022 - IMP.1800.00 OLTRE IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto smartphone per verifica possesso certificazioni green pass all'accesso ai locali comunali - Anticipazione all'economo - CIG:ZE83502F5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni lbro Libreria Coop Alleanza 3.0 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.G. N. 1327 DEL 15/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione somme all'economo comunale per acquisto valori bollati e versamenti da effettuare a favore dell’ASP 3 - Catania, necessari al rilascio della certificazione medico-legale per l’idoneità psico-fisica del personale (neo-assunto) del Corpo di Polizia Locale, ai fini della qualifica di agente di P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE E AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO IV^ TRIM. 2021 - DOTT. AMOROSO - DOTT. LIPARI - DOTT. TERMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di Via Timparello altezza civico 57 il 29/12/22, dalle ore 8.00 fino a conclusione lavori, per urgenti interventi di manutenzione nella grondaia del relativo immobile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di riparazione urgente su autoveicolo Musa 10 (Targa  EB309FL) in dotazione alla Polizia Locale. CIG.: ZE334DBC7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di Via Timparello altezza civico 57 il 23/12/22, dalle ore 8.00 fino a conclusione lavori, per urgenti interventi di manutenzione nella grondaia del relativo immobile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare - e divieto di sosta con rimozione- del tratto di Via Bellini  tra C.so S.Vito e Via Tremestieri, nonché divieto di transito in direzione ovest sulla Via Tremestieri tra C.so Michelangelo e Via Bellini, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 di Mercoledì 21/12/2022, in occasione della manifestazione “Babbo Natale incontra i bambini”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura all'avv. Salvatore Vittorio per assistenza e supporto al RUP e al DEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità tra Mercoledì 21/12/22 e Venerdì 23/12/22 per lavori tardo serali e notturni di rifacimento segnaletica stradale in C.so Michelangelo e C.so Raffaello</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni spesa ai nuclei familiari in situazioni di sopravvenuta difficoltà socio- economica a seguito della pandemia del Covi 19 a seguito del D.L. 154 del 23/11/2020. MD SPA di Mascalucia  P.I. 03185210618</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità tra Mercoledì 14/12/22 e Giovedì 15/12/22 per lavori tardo serali e notturni di rifacimento segnaletica stradale in C.so S.Vito tra Via A.De Gasperi e C.so Michelangelo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. MAGRI' GIOVANNI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità tra Lunedì 12/12/22 e Venerdì 16/12/22 per lavori di pavimentazione stradale in alcuni tratti di strade cittadine (Via Amantia, Via Roma,Via IV Novembre, Via Polveriera) - Rettifca. Ord.Dirig.le N. 73/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' DEL COMUNE DI MASCALUCIA A FAVORE DELLA DITTA SE.G.E.P. SOC. COOP. CON SEDE IN VALVERDE – T.D. N. 1993715 M.E.P.A.   CIG : 9057719A2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità tra Lunedì 12/11/22 e Venerdì 16/11/22 per lavori di pavimentazione stradale in alcuni tratti di strade cittadine (Via Amantia, Via Roma,Via IV Novembre, Via Polveriera)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. PESCE MARIO - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuovo assetto viario in Via Polveriera - Via A.Moro e relativa bretella di collegamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DOTT. GRANATO GIUSEPPE  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità per Giovedì 08/12/22 - Processione Immacolata Concezione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni spesa ai nuclei familiari in situazioni di sopravvenuta difficoltà socio- economica a seguito della pandemia del Covi 19 a seguito del D.L. 154 del 23/11/2020. FARMACIA CARAGLIANO SNC di Mascalucia P.I. 04953150879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità per Giovedì 01 e Venerdì 02 dicembre ’22 per lavori di pavimentazione stradale in Via De Gasperi, tra confine con Gravina di CT e Via Tremestieri, e in Via IV Novembre tra i civici 42-52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. - S.P.  anno 2021. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare del tratto finale di Vico Finocchiaro il 29/11/22 tra le ore 8.00 e le ore 12.00, per necessari interventi di espurgo fossa settica condomino “La Saia”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. MAGRI' GIOVANNI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione divieto di sosta con rimozione da ambo i lati in Via Amantia tra via Li Pani e Via Etnea</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione  dicembre 2021.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità tra il 24 e il 25 novembre 2022 per lavori di pavimentazione stradale in Via del Bosco da C.so S.Michele a incrocio Via Mompilieri, e completamento interventi localizzati in C.so S.Vito nei pressi di Via Bellini e nella rotatoria C.so Michelangelo/C.so Raffaello</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M.   novembre-dicembre 2021 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF. NOVEMBRE2021 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Modifica Ord. Dirig.le N. 64/22 - Temporanei provvedimenti di viabilità dal 16 al 30 novembre (salve proroghe) in Via Bellini e tratto iniziale di C.S.Vito nell’ambito dei lavori di riqualificazione del Palazzo Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta con rimozione in C.so Michelangelo altezza civico 16, dal 17 al 25 novembre ’22 tra le ore 08.00 e le ore 17.30, per lavori di manutenzione frontalini</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori B.C. e D.A. dicembre 2021  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.   dicembre 2021. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanei provvedimenti di viabilità dal 16 al 30 novembre (salve proroghe) in Via Bellini e tratto iniziale di C.S.Vito nell’ambito dei lavori di riqualificazione del Palazzo Municipale”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    Istituto Villa Angela  anno 2021   Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare (e divieto di sosta con rimozione) di Via Etnea, tra Via Carbonaro e Via Amantia, e di C.so S.Vito tra Via Bellini e Via Etnea, dalle 08,00 alle 13,00 di Domenica 13/11/2022, per raduno Alfa Romeo e Harley-Davidson</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.01.2022 al 15.01.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura giornaliera al traffico veicolare della Via Trinità, dal 9 al 15 novembre (esclusi Sabato e Domenica), dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, per interventi di carico rifiuti edili dall’immobile sito al civico 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità tra il 03 e il 05 novembre 2022 per completamento lavori di pavimentazione arterie stradali - blocco C.so S.Vito - Via Bellini nord - C.so Michelangelo nord, nonché tratto sud di Via Pulei</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Trasporto "H" art. 5. -  Istituto: ANFFAS Onlus di Catania  Anno 2021   P.I. IT04375900877  SEDE: Via Policastro 76 – 95126  Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.    Liquidazione novembre-dicembre 2021 Cooperativa Sociale Solidarietà che passione con sede legale in Catania (CT) P.IVA: 05152970876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimodulazione oraria (6.30 - 14,30) del senso unico di circolazione sud/nord su Via Etnea - tra Via Acque Munzone e Via Ospizio, nelle giornate di svolgimento del mercato settimanale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.   Novembre 2021 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori provvedimenti di viabilità in C.so S.Vito dal 24 al 26/10/2022 (salve proroghe) connessi all’inderogabile completamento di opere stradali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio. Ottobre-dicembre 2021 Cooperativa Sociale Comunita' dei giovani  con sede legale in Gravina di Catania P.IVA: 03287290872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare della Via Piemonte alt. civico 1, Lunedì 24 ottobre 2022 tra le ore 08.00 e le ore 18.00, per interventi di manutenzione impianti di telefonia mobile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni spesa ai nuclei familiari in situazioni di sopravvenuta difficoltà socio- economica a seguito della pandemia del Covi 19 a seguito del D.L. 154 del 23/11/2020. FAZIO STEFANO CARNI SNC DI FAZIO STEFANO E SCUDERI GRAZIELLA di Mascalucia P.I. 05672090874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare della Via Chiesa Madre, Giovedì 20 ottobre dalle 9,30 alle 12.30, per operazioni di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA per FORNITURA FOGLI dei REGISTRI ATTI di STATO CIVILE - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità in Via SS.Crocifisso - conferma senso unico circolatorio di cui all’Ord. Dir.le N. 35/2020 e istituzione divieto di sosta con rimozione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta con rimozione in C.so Michelangelo 21-25, dal 18 al 20 ottobre ’22 tra le ore 08.00 e le ore 18.00, per lavori di manutenzione frontalini</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, CONFIGURAZIONE ED ISTALLAZIONE DI N.1 POSTO OPERATORE PER IL CENTRALINO DEL COMUNE DI MASCALUCIA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.124 DEL 16/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita” CUP J67H16001210002. Presa atto DGM 114/2021 e Pagamento a ditta esecutrice dei lavori Certificato n°4 inerente il SAL n°3 e Saldo Lavori da recuperare ad avvenuto accredito somme  Dipartimento Acque e rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità in C.so S.Vito dal 18 al 21/10/2022 (salve proroghe) connessi alla inderogabile realizzazione di infrastrutture stradali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Modifica Ord.Dirig.le N. 38 del 28/07/22 - Istituzione, in via sperimentale, del senso unico di circolazione direzione Nord-Sud in Via Annunziata / Trav.B Via Mameli</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro Libreria Cavallotto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro libreria Viviscuola s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 19/2017 – Tamà Emanuele</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro libreria  La casa sull'Albero di Federica Cutaia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione divieto di sosta in Via Etnea nello spazio antistante l’Auditorium comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canone annuo di abbonamento - anno 2022- per l’accesso telematico al Sistema  Informativo della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare della Via Acque Munzone - tratto costeggiante il cimitero, Lunedì 19/09/2022 dalle ore 7,30 alle ore 17.00, per indifferibili operazioni di scarico materiali voluminosi nell’attigua area cimiteriale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE III° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporaneo divieto di transito, il 19/09/22 tra le ore 7.00 e le ore 12.00, in Via Chiesa Madre da Via Zappalà a Via Etnea, per necessari interventi di scarico materiali edili</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ordinanza sospensione cantiere</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Responsabile del trattamento dei dati ricavati attraverso il sistema di videosorveglianza tramite “fototrappole” di cui alla Delib. G.M. N. 96 del 25/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare, tra il 12 e il 15 settembre 2022, tra le ore 07.30 e le ore 19.00, della Via Ragusa altezza civico 6 e - alternativamente - della Via Tre Altarelli alt. civico 58 per necessari interventi di rimaneggiamento alberi d’altro fusto costituenti potenziale pericolo per i servizi elettrici e per la pubblica incolumità</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA EDENRED ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporaneo divieto di transito, il 12/09/22 tra le ore 7.00 e le ore 12.00, in Via Chiesa Madre da Via Zappalà a Via Etnea per necessari interventi di scarico materiali edili</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/ CALCIO CATANIA – Insinuazione al passivo fallimentare – incarico legale ed impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO PER L’ESPLETAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA COME PRESCRITTO DAL D. LGS. N. 81/2008, A FAVORE DEI LAVORATORI CHE ACCEDONO PER LA PRIMA VOLTA AL SETTORE EDILE PER IL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N. 072/CT FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA SCIARA – D.D.G. N. 3753 DEL 18/10/2021 NOTIFICATO IL 25/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Monitoraggio Cantiere di Lavoro "Mompilieri" D.D.G. 9482/2018</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità dal 09/09/2022 al 13/09/2022 per urgenti interventi di manutenzione straordinaria sede stradale di Via Pulei, tra Via dei Normanni e rotatoria Via De Gasperi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità per Sabato 03 e Domenica 04 settembre nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAUGERI IGNAZIO MESE DI DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ACLI SERVICE CATANIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 468 DEL 20/04/2021"ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE"- AREA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità per il 29 e 30 agosto 2022, in Via Roma tra Via Polveriera e Via Caduti del Lavoro e innesto Via IV Novembre, per interventi di ripavimentazione sede stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità dal 30/08/2022 al 09/09/2022 (salve proroghe) connessi al primo stralcio dei lavori di manutenzione straordinaria arterie stradali – Blocco C.so S.Vito - C.so Raffaello - C.so Michelangelo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME DI ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 1106 DEL 10/09/2021 " ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE"- AREA SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto botti di fine anno 2022 / inizio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MESSI NOTIIFICATORI PER ACCERTAMENTI TRIBUTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare della Via dei Villini (dal civico 8) tra le ore 15:00  e le ore 18:00 del 04/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 02/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 1298 DEL 02/11/2021 "ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER ADEMPIMNETO DI ACCOMPAGNAMENTOMINORE PRESSO COMUNITA' CASA MAIN IN MACOMER (NU) DISPOSTO DAL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI CATANIA" - AREA POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura uffici comunali per la giornata del 03.01.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità per Sabato 06 e Domenica 07 agosto 2022 nell'ambito dei festeggiamenti in onore del Patrono S.Vito</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di A.S.O. a carico della paziente F.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare della Via Mammani, Martedì 26 luglio 2022 tra le ore 07.30 e le ore 17.00, per interventi di manutenzione grondaie</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 641 DEL 21/05/2021 " nOTIFICHE ATTI ESPROPRIATIVI PER REALIZZAZIONE VIA POMPEO CISTERNAZZA" -AREA LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione, in via sperimentale, del senso unico di circolazione direzione Nord-Sud in Via Annunziata / Trav.B Via Mameli.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE – MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ORD. SIND.LE N. 28/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  PROPOSTA N. 1032 DEL 19/08/2021 " LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA TRA VIA ROMA E VIA POLVERIERA - NOTIFICA ATTI PROCEDURA  ESPROPRIATIVA" AREA LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170103252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE SENZA LA PRESCRITTA COMUNICAZIONE EDILIZIA (DPR 380/01 e s.m.i. come recepito dalla L.R.n.16/2016). DITTA: COSTRUZIONI MANAGERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 358 DEL 29/03/2021 " ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PICCOLE SPESE RELATIVE AD ACQUISTI E SERVIZI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE"- AREA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVOCA DELL’ORDINANZA DIRIGENZIALE DELL’AREA URBANISTICA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 31 DEL 24/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINA DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 304 DEL 17/03/2021 - AREA SERVIZI TECNICO -MANUTENTIVI E SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura del C.O.C. - Centro Operativo Comunale (attivato con Ord. Sind.le n.35/22) per rientrata allerta meteo Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 339 DEL 24/03/2021 "ACQUISTO PRONTUARIO OPERATIVO UFFICIO RAGIONERIA -ED. 2021"- AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuova allerta meteo di Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico per il 29 novembre 2022 - Riattivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la pianificazione e la gestione dell’emergenza</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità per esecuzione lavori di rifacimento della rete idrica ACOSET lungo le Vie Amantia, Lipani, Chillei, Carbonaro Ospizio, Carbonaro - Secondo Stralcio (Via Lipani e Via Chillei - Chillei II)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 26/2021 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI OPERE ABUSIVE CON RELATIVA AREA E DI IMMISSIONE IN POSSESSO (ART. 31 D.P.R. 380/2001) – DITTA: Poma Andrea.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di cui Ord. Sind.le 33/22 per rientrata allerta meteo Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allerta meteo per Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico previsto per il 26 novembre 2022 - Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la pianificazione e la gestione dell’emergenza - Chiusura cimiteri e parchi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINA DIRIGENZIALE PROPOSTA N 260 DEL 10/03/2021  PER FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICA PER CANTIERI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sospensione lavori relativi al PdC 05 del 16/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanei provvedimenti di viabilità, Lunedì 30 maggio 2022 tra le ore 16.00 e le ore 21.00, in alcune strade interessate dal tradizionale Pellegrinaggio Diocesano al Santuario della Madonna di Mompilieri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA  ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 548 DEL 03/05/2021 "ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO COMUNALE" -AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI E SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di N.2 cani con microchip n. 380260170102520 e n. 380260170102525</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di A.S.O. a carico della paziente S.E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI PERMESSO DI COSTRUIRE N.35/2021 DEL 05/08/2021 - DITTA: COSTRUZIONI MANAGERIALI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 970 DEL 30/07/2021" iSCRIZIONE AL TIRO ASSEGNO NAZIONALE PER ATTIVITA' POLIZIAMUNICIPALE ANNO 2021" AREA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare della Via Calvario, tra Via Etnea e Via Sabin, Domenica 22 Maggio 2022, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, per operazioni di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimento di T.S.O per il paziente G.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PROPOSTA N. 1315 DEL 09/11/2021 "Anticipazione all’Economo  comunale per le spese finalizzate al rifocillamento del personale medico e dei volontari della CRI e del G.C. Protezione cvile durante lo screening sulla popolazione di sabato 13 novembre 2021" AREA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare della Via Acque Munzone - tratto costeggiante il cimitero, Martedì 03 maggio 2022 dalle ore 8,30 alle ore 12.30, per indifferibili operazioni di scarico materiali voluminosi nell’attigua area cimiteriale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 PER IL PERSONALE DELL'AREA SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 - IMPORTO 600.00 CIG. ZF934CE7C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di A.S.O. a carico del paziente G.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI 'HOSTING E DEI DOMINI DEI SERVIZI WEB DEL COMUNE DI MASCALUCIA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016. - IMPORTO € 279.62 -  CIG:  ZA534C6838</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario Generale al dott. Alfio Raffaele Gibilisco dal 27 al 29 dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare della Via L.Capuana Martedì 26 Aprile 2022, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, per operazioni di trasloco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TEMPORANEA NOMINA RESPONSABILI DI AREA E SOSTITUTI RESPONSABILI DI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPANTE PER L'AREA SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA -LIQUIDAZIONE FATTURA NR.21/FX/001350 del 31/12/2021 PROT.N.883/2022 CIG:Z463458248</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanei provvedimenti di viabilità in alcune strade cittadine il 15/04/2022 (Venerdì Santo) dalle ore 14.00, in occasione della “Via Crucis” dalla Chiesa di S.Vito alla Chiesa del SS.Crocifisso</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza - Ingiunzione per pulitura terreno in Mascalucia - Via Sottotenente Cantone n.16, su area censita in catasto nel F.15 p.lle  110-111-396. Ditta: Cucè Vito Giuseppe Antonio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - D.P.O."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170193673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 344 DEL 24/03/2021 " ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO COMUNALE"- AREA SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di Via Mameli tra i civici 16-18, dal 14 Aprile 2022 ore 8,00 al 15 Aprile 2022 ore ~17,00, per interventi di trivellazione e realizzazione pozzetto deflusso acque meteoriche</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di A.S.O. a carico della paziente A.A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di Piazza Trinità (e connessi provvedimenti di viabilità) Domenica 10 Aprile 2022 tra le ore 8,00 e le ore 10.30, in occasione della solennità liturgica della “Domenica delle Palme”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO – INTEGRAZIONE COMPONENTI INTERNI CONTROLLO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO PER LE VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ A FAVORE DEI LAVORATORI PER IL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N.072/CT FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA SCIARA – D.D.G. N. 3753 DEL 18/10/2021 NOTIFICATO IL 25/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Monitoraggio Cantiere di Lavoro "Mompilieri" D.D.G. 9482/2018</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca Ordinanza Sindacale n.12 del 05/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ripristino preesistente viabilità in Via Case Nuove</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento sanzione da ritardata presentazione del repertorio atti pubblici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA -  ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti urgenti di viabilità per il 26/08/2022 - evento da svolgersi in Piazza Umberto I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario Generale per la seduta consiliare dell'8 luglio 2022 al dott. Alfio Raffaele Gibilisco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI OPERE ABUSIVE CON RELATIVA AREA E DI IMMISSIONE IN POSSESSO (ART. 31 D.P.R. 380/2001) – DITTA: Tipane Rosaria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA CIMITERIALE PER REALIZZAZIONE TOMBA DI FAMIGLIA DEL TIPO "DOPPIA" INDIVIDUATA CON IL N. 163 NELLA PLANIMETRIA DEL CIMITERO DI MASCALUCIA – NUOVA ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI   DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattamento Sanitario Obbligatorio del paziente C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare (e divieto di sosta con rimozione) di Via Etnea tra i civici 103-125, e di C.so S.Vito tra Via Bellini e Via Etnea, dalle 08,00 alle 12,00 circa di Domenica 27/03/2022, per manifestazione radunistica “Sprint in Fiat 500”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI di AREA e SOSTITUTI RESPONSABILI di AREA sino al 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERO CENTRO PER TRAGICO EVENTO – LOTTO N. 106 CIMITERO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ELEVATORI COMUNALI PER MESI 11, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON OPERATORE DEL SETTORE ABILITATO.  CIG : Z2534BE893</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di n.2 cani con microchip n. 380260170103815 e n. 380260170103832</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza per la messa in sicurezza del muro prospiciente la Via Busoni n.5 Mascalucia – Diffida e Provvedimenti. Ditta: Albanese Michele, Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ripristino del doppio senso di circolazione in Via Alto Adige</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL'ASSESSORE ALFIO D'URSO QUALE  VICE SINDACO DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme per sanificazione locali comunali presso Piazza l. da Vinci, Via Bellini e Polizia Locale- ditta Co.VET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità per esecuzione lavori di rifacimento della rete idrica ACOSET lungo le Vie Amantia, Lipani, Chillei, Carbonaro Ospizio, Carbonaro - Primo Stralcio (Via Amantia e Via Soprarie)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA  RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A FAVORE DELLA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, CON SEDE ITALIANA IN CORSO GARIBALDI, 86- MILANO  CIG:  Z4834CD57A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO - ART. 7 LEGGE 150/2000 ED ART. 14 L.R. N.7/1992 - DOTT.SSA GUGLIELMINO GRAZIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Orario di chiusura estivo e altri provvedimenti per la fruizione in sicurezza e la salvaguardia del Parco Trinità-Manenti e della Villa Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE - ART. 14 L.R. N.7/1992 - ARCH. COCO SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE PIATTAFORME DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE IDENTIFICATE DAI CODICI CER.  Definizione procedimento amministrativo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO GIORNO 22 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura del tratto sud di Via Case Nuove per pericolo crollo muro e viabilità alternativa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170179861</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare di Via Mameli tra i civici 22-24, nella data di Martedì 15 marzo c.a. dalle ore 8,30 alle ore 17,00, per urgenti interventi di trivellazione pozzetto deflusso acque meteoriche</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RINUNCIA ALL'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO DELLA DOTT.SSA ING.ANASTASI FLAVIA M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICIO GAL E L'ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO DI SVEVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALIZZAZIONE MESE OTTOBRE 2021  DITTA POSTE ITALIANE S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA -  ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ripristino del preesistente senso circolatorio della Via Papa Giovanni XXIII da nord verso sud</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattamento sanitario obbligatorio del paziente M.R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 14 L.R. N.7 DEL 26.08.1992 - CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esercizio commerciale “Kicco d'Oro” sito in Mascalucia via Roma n.162. Ditta: Contadino Mario Francesco – Titolare. DIFFIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza - Ingiunzione per rimozione e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi (ex art.192 D.Lgs. 152/06) in Mascalucia - Via Soccorso, su area censitain catasto nel F.10 p.lla 764</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA', MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL PORTALE M.E.P.A. CON OPERATORE DEL SETTORE ABILITATO.  CIG : 9057719A2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esercizio commerciale “C.R. Ricambi srls” sito in Mascalucia via Roma n.195. Ditta: Trovato Rosario – Titolare. IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE SENZA LA PRESCRITTA COMUNICAZIONE EDILIZIA (DPR 380/01 e s.m.i. come recepito dalla L.R.n.16/2016 e s.m.i.) E DIFFIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RICAVATI ATTRAVERSO IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA ANTINCENDIO 2022 - Prevenzione incendi, pulizia e recinzione di fondi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI N.2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE (EX ART. 90 D.Lgs. N. 267/00), PRESSO GLI UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE (PART TIME 18 ORE), CAT. “C” POSIZIONE ECONOMICA C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di un sistema di video proiezione per l'aula consiliare - liquidazione Fattura n.902 del 31/12/2021 - CIG: ZED341C34B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esercizio commerciale “GoldBet” sito in Mascalucia via Roma n.209. Ditta: Strazzeri Stella – Titolare. DIFFIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattamento Sanitario Obbligatorio del paziente M.R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inibizione utilizzo, a seguito di incendio di: -appartamento piano terra sito nel Comune di Mascalucia, in via Roma n.260/A, individuato al N.C.E.U. foglio 15 particella 1418 sub. 13.  -vano locale appartamento piano primo sito nel Comune di Mascalucia, in via Roma n.260/A, individuato al N.C.E.U. foglio 15 particella 1418 sub. 14.  Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esercizio commerciale “DCR srl” sito in Mascalucia via Roma n.167. Ditta: Cannavò Cristiano – Titolare. DIFFIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI N.1 COMPONENTE DELL'ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 410 E SS. C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA - SEZIONE LAVORO PROPOSTO DA LA SPINA L - SOSTITUZIONE  AVVOCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DI ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 72 DEL 03/11/2021 PER AVVENUTA OTTEMPERANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA D'AQUILA GABRIELLA C.A.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di messa in sicurezza muro pericolante in Via Case Nuove 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riattivazione senso inverso di marcia per scuolabus in Via Etnea, tra Via dei Villini e Via Avv.Reina, con divieto di sosta lungo il margine ovest, e rigenerazione stalli scuolabus in Via Avv.Reina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattamento Sanitario Obbligatorio del paziente V.G. (presa d'atto Ord.Sind.le N. 10/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Censimento Permanente della Popolazione  2022/2026  – Costituzione Ufficio Comunale di Censimento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.12.2021 al 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.12.2021 al 15.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare - con divieto di sosta - del tratto di Via Bellini  tra C.so S.Vito e Via Tremestieri, dalle ore 08:00 alle ore 13:30 del 01 marzo 2022, in occasione dell’evento “Carnevale dei Bimbi” organizzato dall’Amm.ne Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina "Responsabile del servizio Portale per i Comuni” fornito dall'Agenzia delle Entrate e  “Responsabile del servizio di Consultazione Sister" fornito dall'Agenzia del Territorio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inibizione utilizzo, a seguito di incendio, piano secondo fuori terra immobile sito nel Comune di Mascalucia, in via Delle Ginestre n.60, individuato al N.C.E.U. foglio 5 particella 612 sub. 1-2-3. - Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti a tutela della pubblica incolumita’ - interventi per la protezione e il ripristino degli immobili posti nel Comune di Mascalucia, P.zza Dante Alighieri n.6, individuato al N.C.E.U. foglio 16 particella 466 sub.9 e sub.15. Ditte: Mazza Giuseppe Gianluca e Rapisarda Giovanni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro libreria COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esercizio commerciale “ALIMENTARI Guzzi srls” sito in Mascalucia via Etnea n.243 - Titolare  Guzzi Giuseppa. IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE SENZA LA PRESCRITTA COMUNICAZIONE EDILIZIA (DPR 380/01 e s.m.i. come recepito dalla L.R.n.16/2016 e s.m.i.) E DIFFIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA SINDACALE N. 4 DEL 28/02/2022 – NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.11.2021 al 30.11.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esercizio commerciale “Ottica Vedere” sito in Mascalucia via Etnea n.239/A. Ditta: Poma Maria Concetta – Titolare. IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE SENZA LA PRESCRITTA COMUNICAZIONE EDILIZIA (DPR 380/01 e s.m.i. come recepito dalla L.R.n.16/2016 e s.m.i.) E DIFFIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA LOCALI SCOLASTICI COMUNALI GIORNO 28/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO - AL DOTT. ING. SALVATORE FAZIO - AI SENSI DELL'ART.14 L.R. N. 7/1992 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esercizio commerciale “Gi.Sa energetic s.r.l.” sito in Mascalucia via Etnea n.113 - Titolare La Spina Salvatore. IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE SENZA LA PRESCRITTA COMUNICAZIONE EDILIZIA (DPR 380/01 e s.m.i. come recepito dalla L.R.n.16/2016 e s.m.i.) E DIFFIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO PER LA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE  CON FIGURE INTERNE ALL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riapertura della Villa Comunale - Revoca Ordinanza Sind.le N.02 del 26/01/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 02.11.2021 al 15.11.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA IN VIA CAUTELATIVA I.C.S.FEDERICO II DI SVEVIA PER MANCANZA ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro Libreria Tomaselli Giuseppe Emanuele. A.S. 2021- 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esercizio commerciale “Vinci Nicola Cristian” sito in Mascalucia via Etnea n.81. Ditta: Vinci Nicola Cristian – Titolare. IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE SENZA LA PRESCRITTA COMUNICAZIONE EDILIZIA (DPR 380/01 e s.m.i. come recepito dalla L.R.n.16/2016 e s.m.i.) E DIFFIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattamento Sanitario Obbligatorio della paziente P.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI di AREA e SOSTITUTI RESPONSABILI di AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro Libreria di Villani Concetta A.S. 2021 /2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esercizio commerciale “Chiosco Bar Ma.gi.ka” sito in Mascalucia via Etnea n.73. Ditta: Salamone Pier – Titolare. IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE SENZA LA PRESCRITTA COMUNICAZIONE EDILIZIA (DPR 380/01 e s.m.i. come recepito dalla L.R.n.16/2016 e s.m.i.) E DIFFIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esercizio commerciale “La Chicca Caffè” sito in Mascalucia via Etnea n.83. Ditta: Arnone Antonella – Titolare. IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE SENZA LA PRESCRITTA COMUNICAZIONE EDILIZIA (DPR 380/01 e s.m.i. come recepito dalla L.R.n.16/2016 e s.m.i.) E DIFFIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Responsabile Servizi sociali e culturali - 23, 24 e 25 febbraio 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo. A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane con microchip n. 380260170185737</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Responsabile Servizi finanziari - 17 e 18 febbraio 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO "BORSA DI STUDIO PARTECIPATA 2021" E  INDIZIONE SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporaneo divieto di sosta con rimozione, tra il 04/02 e il 05/02/2022, in Via Chiesa Madre dal civico 5/A all’incrocio con Via Zappalà, per necessari interventi di carico materiali di risulta da conferire in discarica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura della Villa Comunale a tutela della pubblica incolumità, nelle more di programmati interventi di ripristino delle varie funzionalità</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC (POC 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°072/CT per la Manutenzione straordinaria del Santuario Madonna della Sciara sito in Mascalucia (CT), CUP G61G20000100001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/072/CT  Presa atto D.D.G. n.3753 del 18/10/2021. Approvazione AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI DIRETTORE DI CANTIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Monitoraggio Cantiere di Lavoro "Mompilieri" D.D.G. 9482/2018</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare su Via Calvario per necessari interventi di espurgo fossa settica condomino Via Calvario 61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimento di carattere contingibile ed urgente ex art. 50 D.Lgs. n.267/2000 per il contrasto ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel Comune di Mascalucia. Sospensione delle attività didattiche in presenza degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado ivi compresi gli asili nido ricadenti nel territorio comunale dal 13 al 15 gennaio 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ESA s.r.l. per il conferimento di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta nel territorio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rideterminazione delle attività di stampa, imbustamento, recapito, notifica e rendicontazione di provvedimenti tributari di cui alla determinazione dirigenziale n. 1295/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DELL'AREA URBANISTICA PER GLI ANNI 2022-2023- DITTA SIMI NEW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di pittura delle opere in ferro collocate a recinzione dell'edificio comunale adibito a Tenenza dei Carabinieri CIG:  Z5334A9401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria presso la Villa Comunale per la messa in sicurezza. Determinazione a contrarre e approvazione offerte e quadro economico con impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CALABRA MACERI S.P.A. PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDO CODICE CER 200108, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DELLA MANIFESTAZIONE ARTISTICA DENOMINATA LE SCUOLE INCONTRANO IL NATALE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE GIRASOLE ANIMAZIONE A.C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proposta di aggiudicazione ex art.32 del D. Lgs. 50/2016 affidamento servizio di trasporto scolastico O.E. Isea Viaggi srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2021 - "BORSA DI STUDIO PARTECIPATA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per  consentire le tumulazioni in loculi prefabbricati e  opere di manutenzione straordinaria. Determinazione a contrarre e approvazione offerte e quadro economico con impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per interventi veterinari su animali di affezione in occasione dei fenomeni di fuga a seguito di eventuali festeggiamenti di fine anno;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa acquisto "Emero 2019/2020" Casa Editrice EMEROPRO 99 s.a.s. di Franchina Salvatore &amp; C di Castell'Umberto (ME), Viale Libertà,23, P.I.: 02513470837</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICHE ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI AI SENTI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 265/1999- COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO E GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici dell'area Servizi Sociali - Impegno di spesa. Ditta Errebian S.p.A., Via dell’informatica 8 00071 Pomezia (RM);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid 19 di cui al D. L. 104/2020. Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria della copertura e dei locali a custode e servizi, portale ingresso del Cimitero centro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME INTROITATE PER IL RILASCIO DEI  TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI DA DESTINARE ALLA REGIONE SICILIANA E ALLA CITTA' METROPOLITANA DI CATNIA- ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura di segnaletica verticale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di assistenza alla rendicontazione degli interventi ammessi a PO FESR e PON in carico all'Area LL.PP. Individuazione  ditta e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di Manutenzione straordinaria  arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci. Progetto definitivo generale e primo stralcio esecutivo. Presa atto approvazione con DGM 117/2021 e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI (ART. 183 C2 DL N. 34/2020) DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ARTISTICA DENOMINATA 2° CORRIDA CITTA' DI MASCALUCIA  FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LE FATE TUTTO FARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  A   FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LE FATE TUTTO FARE, PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE EVENTO SAN MARTINO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO OMOLOGAZIONE CAMPO DI CALCIO BONAIUTO SOMMA -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA LND SERVIZI S.R.L. -  CIG : Z2334996DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>lavoro di realizzazione di segnaletica orizzontale varia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL NLEGGIO DI UNA PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTI DI CAPITOZZATURA DI RAMI PERICOLANTI - CIG:  ZEE348116A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ARTISTICA DENOMINATA CONCERTO DI NATALE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CGS LIFE _APS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICHE E MANUTENZIONI PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI : DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 -  CIG: Z963497EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE PER UN PERIODO DI MESI 18  – AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GREEN TECH SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO – CIG : 8657516835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA MCS SRLs CON SEDE IN PEDARA  – CIG: Z07347DCF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento e  impegno di spesa "Buona Scuola". A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO 1 ANNO AUTOCAD LT PER GLI UFFICI DELL'AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Retribuzione di risultato al Segretario Generale - Anno 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imputazione di spesa per educativa domiciliare minore P.G. a valere sui fondi del Progetto “Io esisto quindi mi prendo cura di te” Azione 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CON ASPIRATORE DEI MANUFATTI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO COMUNALE : DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 -  CIG: ZB6348E8BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE  BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG:Z8430FF082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA RICREATIVA/SPORTIVA IN VIA ETNEA: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 -  CIG: ZCF34A2B2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LEONARDO L. DA VINCI, IN VIA REGIONE SICILIANA , 12: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 -  CIG: Z3E34A2C4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA FOTOCOPIATORE - TEC S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio scanner fotocopiatrice multifunzione  per l'Ufficio Servizi Sociali Anno 2022 - Ditta Comis SRL con sede in Via V. Giuffrida 28  Catania - P.I. IT03797260878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese trasporto scolastico extraurbano a.s. 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. Ricognizione generale ed Approvazione e autorizzazione interventi di manutenzione straordinaria extra canone n°8. Calendarizzazione interventi ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di  spesa per affido minore - Anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO CANCELLERIA UFFICIO DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto abbonamento annuale banca dati on-line Polizialocale.com DITTA:  MAGGIOLI S.p.A. con sede in Via del Carpino n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.I.G. N. ZEB34A67AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, CON VALUTAZIONE CURRICULA E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N.2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE (EX ART. 90 D.Lgs. N. 267/00), PRESSO GLI UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE (PART TIME 18 ORE), CAT. “C” POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE  ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE POLIZIA MUNICIPALE  PROPOSTA N. 465 DEL 19/04/2021- LIQUIDAZIONE PER ACCESSO TELEMATICO ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “io esisto quindi mi prendo cura di te” Azione 5 Educativa domiciliare – 1° anno del  Piano di Zona 2019/2020 – Accertamento e impegno somme. CUP: G39J21021550001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ampliamento del Cimitero centro – lotto ovest. Progetto di fattibilità tecnico economica. Determinazione a contrarre per assegnazione incarico. Approvazione offerta. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO -PER L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 4 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N - PER I SERVIZI SCOLASTICI DELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio edilizio comunale. Intervento sulla palestra dell'ICS Leonardo da Vinci. Determinazione a contrarre per assegnazione incarico livello definitivo. Approvazione offerta. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI RIMOZIONE DELLE CENERE VULCANICA DEPOSITATA NEGLI SPAZI INTERNI ALL'IMPIANTO SPORTIVI BONAIUTO SOMMA: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 – CIG: Z18347CFE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI RIMOZIONE DELLE CENERE VULCANICA DEPOSITATA NELLE COPERTURE E SPAZI INTERNI DEGLI IMMOBILI COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 – CIG: Z7F349661D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI DA COLLOCARE NEGLI EDIFICI COMUNALI- AFFIDAMENTO DIRETTO. - CIG : Z263481074</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER GLI OPERATORI COMUNALI SERVIZI MANUTENTIVI E CUSTODI- AFFIDAMENTO. A FAVORE DELLA DITTA WUERTH SRL -  CIG: ZCB349931C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre, impegno somme e affidamento per interventi urgenti di riparazione  degli automezzi comunali destinati ai servizi esterni, a favore della ditta MUSUMECI Orazio con sede in Mascalucia - CIG:  ZC2348C3C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI ARTICOLI PER GIARDINAGGIO, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA LA GINESTRA di BORZI' ANTONINO CIG: Z50349509F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura di vestiario da lavoro per Ufficio Viabilità e Manutenzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO (MATERIALE EDILE, IDRAULICO,  ETC.) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA &amp; COLORI DI FRANCESCO CARUSO CON SEDE IN GRAVINA DI CATANIA - CIG: Z59346D7B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di  bitume a freddo in sacchi per la riparazione d'urgenza di buche</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia per mesi dodici. Determinazione a contrarre con approvazione del Servizio e relativa procedura ed impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborso spese Sig. Daniele Campo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI PARTE DELLE RISORSE EX ART. 208 D. LGS. N. 285/1992 DA DESTINARE AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'A.N.U.S.C.A. - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANN0 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per spese ricovero disabili psichici I semestre 2022 Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per retta ricovero   V.A. - I semestre 2022 -  C.S.S.A. “Paradiso dei Nonni” con sede in Mascalucia, - C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabile psichico  M.G.- I semestre  2022 - Comunità Alloggio per disabili psichici “Noema”  – P.I. 03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per canone mensile del servizio POS (Easyfisso Poste) per i pagamenti delle sanzioni del C.d.S.presso il Comando di Polizia Municipale.                                           DITTA:  AXERVE S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) -  C.F./P.I. n. 02027040027 C.I.G. N. Z8C349D869</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di segnaletica di sicurezza  su via Pulei. Determinazione a contrarre Approvazione  offerta e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalu­cia - CIG 790183615A. Approvazione nuovo Q.E. Impegno somme per la gestione del servizio del ciclo dei rifiuti per l’anno 2021 e anno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione atti. Ulteriori misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid 19 di cui al D. L. 104/2020. Interventi di sostegno sociale mediante il sistema di accreditamento e voucher di servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici  S.S.M.  - I semestre 2022-  Comunità alloggio “Alba Onlus”  con sede in Mascalucia  P.I. 03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avvio procedure di assunzione P.T.F.P. 2021/2023 – Approvazione avvisi pubblici di mobilità volontaria esterna cat. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA EDIZIONE 2020 SALDO CONTRIBUTO ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'EDIZIONE 2021 - ATTIVITA' PREPARATORIE E DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto accessori per PC in dotazione al Comando di Polizia Municipale. DITTA: ICE di Corsaro Graziella - C.so san Vito 54/A -56, Mascalucia (CT) P.I. 03943760870 C.I.G. n. ZAF3497503</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E FORNITURA CARPETTA ATTI DI MATRIMONIO PERLA CELEBRAZIONE CON RITO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per investimenti al cap. 34952 del PEG LL.PP.  Atto di conferma di prenotazione di impegno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno servizio TIM Street Control con l’utilizzo della Piattaforma di Gestione in Cloud per l’impiego dell’apparecchiatura mobile di rilevazione infrazioni al Codice della Strada sulle strade del territorio;  Fornitrice: Telecom Italia S.p.A. -  avente sede legale in Via Gaetano Negri n. 1 - 20123 Milano C.I.G. n. Z3331104BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto, mediante il MEPA, di n. 3 smartphone per il buon funzionamento degli uffici del Comando Polizia Locale e Protezione Civile Comunale. Ditta: TECHNOINF S.R.L.S. con sede in Via Domenico Alberto Azuni 9 - 00196 - ROMA - P.I. - C.F.: 10239630964 CIG: Z1D3496822</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2022 DELL' AFFIDAMENTO DI INCARICO DI  CONSULENTE ESTERNO A SUPPORTO DELL 'UFFICIO DI SERVIZI SOCIALI IN FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA LUISA GIAMBRONE MEDIANTE PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2022 DELL' AFFIDAMENTO DI INCARICO DI  CONSULENTE ESTERNO A SUPPORTO DELL 'UFFICIO DI SERVIZI SOCIALI IN FAVORE DELLA DOTT.SSA ELVIRA ANNA FLORA SALERNO  MEDIANTE PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA per anni due. Utilizzazione somme per il proseguimento del servizio. Disposizioni contabili e impegni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canone annuo (2022) di abbonamento per l’accesso telematico al Sistema Informativo della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA G.U.R.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici dell'area Servizi Finanziari e Tributi - impegno di spesa -  CIG: Z17349A05D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CIG: Z6A338DBB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CIG 7990085AB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria . Approvazione beneficiari e individuazione Cooperative.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento quote consortili al 31/12/2020 a S.R.R. CataniaArea Metropolitana srl.  Impegno e liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio della gestione calore e conduzione manutenzione impianti di climatizzazione edifici pubblici e scolastici comunali. Liquidazione fatture al 27 e 28° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.2 TERMINALI PER LA RILEVAZIONE DELLE TIMBRATURE DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2022 Ditta: ANCIDIGITALE S.p.A. C.F. 15483121008 con sede legale in Via dei Prefetti 46 - 00186 ROMA C.I.G.: Z75349A326</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO PER L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ricovero minore D'A.A. ed impegno di spesa I Trimestre Anno 2022; Comunità alloggio per minori  “Casa Main”  gestita dalla Fondazione Madonna del Rosario con sede in Villacidro Sardegna,  P.I. 02640350928;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero minore D'A.A. integrazione impegno di spesa Anno 2021; Comunità alloggio per minori  “Casa Main”  gestita dalla Fondazione Madonna del Rosario con sede in Villacidro Sardegna,  P.I. 02640350928;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio settennale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, compreso quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia  Supporto al RUP primo trimestre 2022.  Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE 265/99 AL COMUNE DI CATANIA -COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA E COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’AREA "POLIZIA MUNICIPALE - CONTENZIOSO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme per atti occorrenti nelle precedure di espropriazione, inserzione GURS, notifiche, ecc. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO (MATERIALE EDILE, IDRAULICO,  ETC.) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA  COLOR POINT SRLS CON SEDE IN GRAVINA DI CATANIA - CIG: Z14346D8B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO (MATERIALE EDILE, IDRAULICO,  ETC.) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA CENTRO CHIAVI &amp; TERMOIDRAULICA S.A.S. DI LA SPINA SALVATORE CIG:  Z913494C92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICIO GAL  E L'ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO DI SVEVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto“Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio”  CUP J61E17000300001.  Conferma impegno Somme in  prenotazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto di specchi parabolici per incroci pericolosi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap. Anno 2022 Associazione Villaggio S.Giuseppe con sede in Monterosso Etneo. P.I. 01211330871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici Lavori Pubblici e Servizi Ecologici – Area Urbanistica. Acquisto materiale di reintegro per cassette di pronto soccorso da destinarsi a tutti gli uffici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, A.S. 2021/2022, mediante voucher di servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>lavoro di riparazione vario di grate, serrature, cancelli, tapparelle, ecc.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed Impegno di spesa – Retta ricovero adulto inabile e senza fissa dimora  L.F. G. -  Anno 2022 Soc. Coop. “Angeli in terra” di Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. 05407930873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>lavoro di riparazione avvolgibili e sostituzione cinghia, nelle scuole di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO (MATERIALE EDILE, IDRAULICO,  ETC.) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA EDILFERCOLOR SRL CON SEDE IN GRAVINA DI CATANIA - CIG: Z413433D7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap.   Anno 2022 Istituto Lucia Mangano con sede in S.A. Li Battiati. P.I. 01817940875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap. Anno 2022 Associazione Villa Angela di S.G. La Punta P.I. 00508370871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap. Anno 2022 Associazione Villa Sandra con sede legale in S. G. La Punta, P.I. 00557690872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA ESPERIRSI TRAMITE R.D.O. APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI ABILITATI AL SISTEMA NEL SETTORE “RISTORAZIONE SCOLASTICA”/”SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA” PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE CLASSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO O A TEMPO PROLUNGATO PER GLI A.S. 2022/2023 - 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE CON INCARICO DI CONSULENZA IN FAVORE DELLA DOTT.SSA ELVIRA FLORA ANNA SALERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 D.R.S. N. 1593 del 03/12/2021 e N. 1903 del 27/09/2021 per spese ricovero disabili psichici I Semestre Anno 2022 Comunità alloggio “Casa Amica” con sede in Mascalucia, gestita dalla Coop. Soc. Azione Sociale - P.I. 035018440825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap.  Anno  2022 Associazione Anffas - Catania P.I. 04375900877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali D.R.S. N. 1593 del 03/12/2021 e N. 1903 del 27/09/2021 per spese ricovero disabili psichici I Semestre Anno 2022 Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto, mediante il MEPA, di n. 2 personal Computer completi di monitor per il buon funzionamento degli uffici del Comando P.M. Ditta: GLOBAL EXPRESS S.R.L. Via Sabaudia,33-00171 Roma- P.I. 12329431006 CIG. Z18348EC3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per  asseverazione tecnica impianti antincendio 3 scuole per presentazione SCIA al Comando Provinciale dei VV.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI - DITTA CO.VE.T</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno per eventuali copie in eccedenza fotocopiatrice in dotazione Area LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio pluriennale stampante per l'area Lavori Pubblici e Servizi ecologici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto sistema per l'implementazione di un data backup - Aggiudicazione Definitiva  - CIG: ZB1341173A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto integrato M.D.S.M. e Comune Mascalucia. Impegno spesa anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa “Bonus Figlio 2020 – Scorrimento graduatoria I° Semestre e II° Semestre” e “Bonus Figlio 2021 –  I° Semestre , ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno proroga ricovero  S.P. presso Casa di Riposo “Paradiso dei Nonni” con sede in Mascalucia, Via M. Polo n.15 C.F.93088500876. I semestre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI ED AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap. Anno 2022 Istituto Co.re.si. A.I.A.S. P.I. 03611730874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 494/2021 RESA INTER PARTES DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA – SEZIONE LAVORO IN DATA 24/06/2021 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre, impegno somme e affidamento per lavori di sistemazione camminamenti pedonali nel cimitero di Mascalucia, a favore della ditta LAN COSTRUZIONI con sede in Catania - CIG: Z7E34619A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SANTUARIO MADONNA DELLA SCIARA E CHIESA MARIA SS. ANNUNZIATA PER PELLEGRINAGGIO DIOCESANO E FESTA SAN MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTON0O OCCASIONALE CON INCARICO DI CONSULENZA IN FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA LUISA GIAMBRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2020- DOTT. SPINELLA ALFIO CODICE CIG. ZF03493331</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ARTISTICA DENOMINATA SICILY INTERNATIONAL SHORT LEAGUE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NO NAME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ARTISTICA DENOMINATA PREMIAZIONE CONTEST LETTERARIO SICILIA DIME NOVELS A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MASCALUCIA DOC A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ARTISTICA DENOMINATA 2° CORRIDA CITTA' DI MASCALUCIA  FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LE FATE TUTTO FARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI SOLENNI SAN VITO MARTIRE DAL 31 LUGLIO AL 01 AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi edili in area cimiteriale nel settore sud – est. OPERE SOCIALI DEL D.P.C.M. DEL 17/07/2020”. CUP J61B21004240001 Codice CIG 8917426CB8  Conferma prenotazione d’impegno. Liquidazione anticipazione ex art. 35, comma 18 del T.U.  alla ditta aggiudicataria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sentenza del Tribunale di Catania del 2017 n° R.G. 90201630/2007. Rconoscimento  debito con DDC 14/2021 e approvazione schema transazione. Disposizioni per la liquidazione e pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per pagamenti servizio esterno di rimozione e custodia di autoveicoli per procedimenti sanzionatori di cui all’art. 159 CDS ai fini della regolare circolazione stradale durante le festività di fine anno e per il servizio di Polizia Locale. Ditta: EUROSOCCORSO di Aliotta Maria Rita, Via G. Marconi 105 Pedara (CT); C.I.G. n.: Z9C347F85F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno sul bilancio pluriennale 2021-2023 delle somme necessarie per il Servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani abbandonati nel territorio comunale per mesi 24 - Ditta affidataria: Associazione Cinofila Amatoriale Etnea A.C.A.E., con sede in Mascalucia, via Libertà n. 7, a seguito di procedura aperta su SINTEL n. 135089006Codice identificativo di gara n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di Transenne stradali modulari con pannello aggiuntivo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa retta ricovero minore D.M.A. – I Semestre Anno 2022; Casa Famiglia “BELLI E MONELLI” con sede in Mascalucia,  P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA  -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG: Z1E3416834</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada S.Margherita”. CUP J67H16001210002.  Fornitura e trasporto cassoni scarrabili per la  R.D. CIG  8996577234 Approvazione Atti e procedura negoziata a contrarre Aggiornamento Q.T.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avvisi pubblici, istanze e patto di accreditamento per la concessione dei buoni spesa ai nuclei familiari in situazioni di sopravvenuta difficoltà socio- economica a seguito della pandemia del Covi 19 a seguito del D.L. 154 del 23/11/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER E NASTRI PER STAMPANTI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia. Liquidazione e pagamento al Direttore esecutivo (DEC). Riconferma impegno somme anno 2022 e impegno anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LOCULO COMUNALE N. 2 BLOCCO F – CIMITERO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X04154958</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. R.G. 11599/2021 PROPOSTO DA L.A. FANARA S.R.L. – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. ANGELO PETTINATO - ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>assistenza economica straordinaria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. - S.P.  settembre-ottobre 2021. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: 4242222800032549</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO - CIG: ZCA3458D59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. - S.P. - P.M. luglio-agosto 2021. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta Mediterranea Maceri s.r.l. per i costi sostenuti per il conferimento dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta nel territorio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO PER FILODIFFUSIONE MUSICALE  A FAVORE DELLA DITTA DISCO EXPRESS CON SEDE IN BELPASSO - CIG: ZCA3458D59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA RISCOSSIONE COATTIVA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO -  R.T.I. SOCIETA' STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L. - CIG 7548654C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI RIPARAZIONE DEI GUASTI PER MALFUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NELLE STRUTTURE  COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 – CIG: ZF3345ADF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO CON ANIMAZIONE A TEMA NATALIZIO  A FAVORE DELL'OPERATORE EUROART PRODUCTION CON SEDE A MASCALUCIA - IMPEGNO DI SPESA  CIG : Z30347CD89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione contributo ex art. 7 L.R. 29.09.2016, n.20. Progetto Infanzia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO (MATERIALE EDILE, IDRAULICO,  ETC.) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA GUGLIELMINO ALFIO CON SEDE IN MASCALUCIA - CIG: Z763439938</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all'aperto da inserirsi all'interno del parco urbano Trinità  Manenti – I° stralcio – Codice  CUP J61E16000870005. Rilievi e Accertamenti specialistici di tipo archeologico. Liquidazione competenze all'archeologo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. R.G. 9094/2021 PROPOSTO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. SEBASTIANA DANIELA CRISTALDI - ACI SANT'ANTONIO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa buoni libro LL. RR. nn. 1/1979 e n.57/1985 -  AA.SS. 2021/2022 e 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARZIONE ELEVATORE COMUNALE CIMITERO CENTRO DITTA DI CARLO ASCENSORI SRLS - CIG ZF6315E091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA UTENZA IDRICA ANNO 2020- SOCIETA' ACQUE CARCACI DEL FASANO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI PER CASI DI POSITIVITA' AL COVID- DITTA CO. VET DI VETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA UTENZA IDRICA ANNO 2021 - SOCIETA' ACQUE CARCACI DEL FASANO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio settennale di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, loro assimilabili e rifiuti urbani pericolosi, gestione integrata del servizio con il sistema della raccolta differenziata porta a porta. Contratto di appalto stipulato in data 17/02/2021 al rep. N°1157.  Integrazione Liquidazione fatture  periodo 01/08/2021 – 31/08/2021 a Ditta Impregico Srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla Sicula Compost srl per il conferimento di rifiuti cod. CER 20 01 08 provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio nei mesi di Ottobre e Novembre 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTENZA DELL'ENTE NELLA PROCEDURA  DI FALLIMENTO DELLA SOCIETA' MOSEMA SPA  – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. GIORGIO ROMANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>“realizzazione del CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN C.DA SANTA MARGHERITA”. Liquidazione  e pagamento prestazioni rese dal collaudatore statico incaricato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci. Procedura in coprogettazione. Approvazione risultanze e aggiudicazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto articoli di cancelleria per il buon funzionamento degli uffici di Polizia Municipale. DITTA: ERREBIAN S.p.A., Via dell’informatica 8 00071 Pomezia (RM) C.I.G. n. Z28346BEBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIE - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ferie non godute dipendente Rizzotto Paolo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria richiedenti e beneficiari buoni spesa ai nuclei familiari in situazioni di sopravvenuta difficoltà socio- economica a seguito della pandemia del Covi 19 a seguito del D.L. 154 del 23/11/2020 ed approvazione elenco esercizi commerciali aderenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - IMPEGNO SOMME - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR  PROPOSTO DALLA SIG.RA  ARBORE GIULIANA -   – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO SALDO TARI 2021 - DITTA: MIT SRLS - CIG: ZAE346D61A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione III Acconto 2021 – SAI/SIPROIMI ORDINARI finanziato dal Ministero dell'Interno Consorzio Sol.Co. - Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s., con sede in Via Pietro Carrera n. 23, 95123 CATANIA, P.I. IT03126080872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA CIMITERIALE PER REALIZZAZIONE TOMBA DI FAMIGLIA DEL TIPO DOPPIA -  REVOCA ED ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione contributo per l'ammissione gratuita di alunni in condizioni di disabilità  certificata o disagiate condizioni economiche ex art. 7 L.R. n.20/2016 .A.S. 2019 - 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' IVA - SALDO 2021 - STUDIO DI CONSULENZA DOTT. ANDREA GIUFFRIDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione III Acconto 2021 -  SAI/SIPROIMI MSNA finanziato dal Ministero dell'Interno Coop. Integra con sede in Mascalucia Via Coppola n.10, P.I. IT05159060879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro LL.RR. nn.1/1979 e n.57/1985. Libreria la Casa sull'albero di Federica Cutaia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE A SUPPORTO DELL 'UFFICIO DI SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA MARIA LUISA GIAMBRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro LL.RR. nn. 1/1979 e  57/1985. Libreria Scuola insieme di Oliveri Maria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  Anno  2021 Istituto Villaggio S.Giuseppe – ICAM Onlus Partita Iva: IT01211330871 Sede: Via Mazzasette 3 – 95025 – Aci Sant' Antonio (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro LL.RR. nn.1/1979 e 57/1985. Libreria del Parco di Carlo Dolei.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra anno 2021. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta CONTEA per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta porta a porta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta ESA srl per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio  di verifica periodica degli impianti elettrici di Messa a Terra, ai sensi del DPR 462/01 in locali comunali. Liquidazione e pagamento a ditta Checks srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di aggiudicazione definitiva servizio refezione scolastica 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla GE.S.P.I. srl per il conferimento dei rifiuti COVID tipo "A1". mese di novembre 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla Sicilia Rottami srl per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla Sicilia Rottami srl per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap. Anno 2021 Associazione Villa Sandra con sede legale in S. G. La Punta, P.I. 00557690872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto di articoli di segnaletica stradale mobile per la Polizia Locale Ditta: 3G ITALIA Srl con sede in Zona Industriale S.Sabina San Sisto - 06132 PERUGIA (PG) Ditta  C.I.G. n. Z0F345CF9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - IMPEGNO SOMME - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO PIEMME - ANNO 2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO HALLEY - ANNO 2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi più urgenti tramite spazzamento di rimozione cenere vulcanica dalle arterie comunali. Liquidazione e pagamento alla ditta Studio Chimico Ambientale s.r.l. per test di cessione effettuati su cenere vulcanica. CIG ZA3334A3DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.  novembre 2021. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA E CONSERVAZIONE “A NORMA” DI LUNGO PERIODO DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO SICR@WEB - ANNO 2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Servizi di stampa, imbustamento, spedizione, notifica e rendicontazione di avvisi di accertamento tributari -  Poste europee S.r.l. Cod. Simog 902536814A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap. Anno 2021 Istituto Co.re.si. A.I.A.S. P.I. 03611730874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap. Anno 2021 Associazione Villaggio S.Giuseppe con sede in Monterosso Etneo. P.I. 01211330871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap.  Anno  2021 Associazione Anffas - Catania P.I. 04375900877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap. Anno 2021 Associazione Villa Angela di S.G. La Punta P.I. 00508370871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'attivazione del  Servizio di Spazio Neutro presso la Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore"  di Aci Catenai P.I.02358970875 – procedimenti nn. 306/19 V.G. del Tribunale per i Minorenni di Catania e 2268/19 R.G. del Tribunale Civile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Interventi per il riutilizzo e il riattamento locali interni alla villa comunale per l'insediamento di un centro di incontro per anziani – Stralcio del progetto di manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale”. PO FESR 2014-2020 Azione 9.3.5 – Gal Etna sud. CUP J67H20003330002 – Codice Caronte SI_1_27338.  Presa atto D.D.G. Dip. reg. Famiglia e Politiche sociali di finanziamento, approvazione Convenzione e assunzione impegno di spesa. Impegno somme al Bilancio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Avviso - Disciplinare per la “selezione mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. di un incarico di Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi). Cat. ORDINARI – Biennio 2021/2022” CIG Z9C3405842</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa  buoni libro ex LL.RR. nn.1/1979 e 57/1985 - A.S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI ECONOMATO- 4° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio settennale di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, loro assimilabili e rifiuti urbani pericolosi, gestione integrata del servizio con il sistema della raccolta differenziata porta a porta. Contratto di appalto stipulato in data 17/02/2021 al rep. N°1157.  Liquidazione fatture  periodo 01/08/2021 – 31/08/2021 a Ditta Impregico Srl (mandataria)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di cancelleria per l'Ufficio Manutenzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi in favore studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria .  Impegno di  spesa.  Approvazione avviso pubblico,  istanza e modello di scelta della  Cooperativa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa – Rette ricovero anziani  S.C. e M.G - Anno 2022 presso la Casa di Riposo "Villa Cristina" di Arial Onlus con sede in Mascalucia, P.I. IT03320380870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap.   Anno 2021 Istituto Lucia Mangano con sede in S.A. Li Battiati. P.I. 01817940875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione Consip S.p.A. - Fotocopiatore Kyocera "Mod. TASKalfa 4012i" installato nella sala polifunzionale dei Servizi Demografici - Impegno di spesa canone noleggio per gli anni 2022 e 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONE SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto stampati per il funzionamento degli uffici di Polizia Locale Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati (CT) - P.I. 02913600876 C.I.G. n. Z3A3454438</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PERFORAZIONE DEI MANUFATTI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO COMUNALE : DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 – CIG: Z7B3440570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per intervento di riparazione urgente da eseguire su motopompa installata in automezzo IVECO TARGA CB549PXL. Ditta: GAROZZO PIETRO E FIGLI s.a.s. con sede in Via Gelso Bianco, 25/27/29 - 95121 Catania - P.IVA 03777250873. CIG N. Z1633D742A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progettazione  definitiva, esecutiva, la redazione della relazione archeologica, il coordinamento per sicurezza in fase di progettazione con la previsione dell’opzione dell’incarico di Direzione lavori, misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata” CUP J67B17000650008 – CIG  86835579EB. Liquidazione commissari di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA E CLEANING LOCALI COMUNALI - CIG 69008097BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori B.C. e D.A.  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario eseguibile per stralci. Procedura in coprogettazione. Determinazione a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPANTE PER L'AREA SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO E A COMPLETAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PARCO URBANO TRINITA’ MANENTI. OPERE SOCIALI DEL D.P.C.M. DEL 7/07/2020. CUP J67H21004570001 - CIG Z31326C252. Liquidazione riparazione elettropompa idrica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE ARTISTICA NATALE 2021: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG: Z0E344763A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetti assistenziali personalizzati per persone in condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92 .  Liquidazione Cooperativa sociale Dolci e Ribelli anno 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ANNO 2022  DITTA POSTE ITALIANE S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE - NOVEMBRE E CONGUAGLI 2021 - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto n. 1059 Rep. Del 28/09/2020 e appendice contrattuale n. 1140 dell'08/04/2019 di affidamento in project financing della concessione per la costruzione e gestione ampliamento cimitero centro – stralcio progetto generale – Attivazione procedura conseguente al mancato contraddittorio con la ditta di cui all'art. 138 del D. Lgl 163/2006 e ss.mm.ii. - Attivazione azione legale - IMPEGNO DI SPESA PER CTU ing. Marcello Parisi – Giusto decreto di liquidazione del 14/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto di prontuari delle violazioni alle norme della circolazione stradale in formula di abbonamento. Ditta: EGAF Edizioni S.r.l. –  avente sede in Via Filippo Guarini - 47121 FORLI’ – Part.IVA 02259990402  C.I.G. n. Z2234446AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio settennale di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, loro assimilabili e rifiuti urbani pericolosi, gestione integrata del servizio con il sistema della raccolta differenziata porta a porta. Contratto di appalto stipulato in data 17/02/2021 al rep. N°1157.  Liquidazione fatture  periodo 01/08/2021 – 31/08/2021 a Ditta Cogeir. Srl (mandataria)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per intervento urgente e servizio di raccolta, trasporto e smaltimento carcassa ovina in questa Via Abruzzo (C.da Soccorso). Ditta: ECOSERVICE S.r.l. C.I.G. n. ZF62D22BD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.    Liquidazione Ottobre-novembre 2021 Cooperativa Sociale Dolci e Ribelli a.r.l. con sede legale in Mascalucia (CT) P.IVA: 05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta CONTEA per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta porta a porta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro ex L.R. nn. 1/1979 e  57/1985. Puntomedia di Tommaso Pappalardo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla GE.S.P.I. srl per il conferimento dei rifiuti COVID tipo "A1".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalu¬cia” CIG 790183615. Certificato di pagamento n° 03/2021 del 26/11/2021. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria Progitec</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta W.E.M. srl per il conferimento di rifiuti (Carta e cartone) provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI SERVIZI DI BONIFICA BANCA DATI – RICERCA EVASIONE/ELUSIONE TRIBUTI -  ELEBORAZIONE/ESTRAZIONE DATI PER SALDO TARI 2021 E SOLLECITI DI PAGAMENTO/ACCERTAMENTO TARI 2016-2017 –  SERVIZI DI INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE/AGGIORNAMENTO/BONIFICA PER IL PASSAGGIO  AL "METODO NORMALIZZATO" CALCOLO TARIFFA TARI - ID OFFERTA 1200666</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE LL.PP. PROPOSTA N. 408/2021 -SPESE PER CONVENZIONE  DI DISPONIBILITA' IN COMODATO D'USO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE DI ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 412/2021 DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE "INTEGRAZIONE PAGAMENTO TASSE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO D'USO GRATUITO RALETIVO A TERRENO UBICATO IN VIA CASE NUOVE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE DI ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 357 DEL 29/03/2021 "IMPEGNO SOMME ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 328 DEL 22/03/2021 AREA LL.PP. " PAGAMENTO SOMME ALL'ASP PER ACQUISIZIONE PARERE IGIENICO SANITARIO- LOCULI COMUNALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla GE.S.P.I. srl per il conferimento dei rifiuti COVID tipo "A1". mese di Ottobre 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di “GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MASCALUCIA”: Proroga tecnica per mesi due – dic- gen 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “realizzazione di spazi ricreativi sportivi all'aperto da inserirsi all'interno del parco urbano Trinità  Manenti – I° stralcio – Codice  CUP J61E16000870005. Rilievi e Accertamenti specialistici di tipo archeologico. Impegno somme integrative</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO PIEMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL CABLAGGIO STRUTTURATO DEL PLESSO SCOLASTICO ICS LEONADO DA VINCI E DELLA SEDE COMUNALE DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione  novembre 2021.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2021 E AL VICE SEGRETARIO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'attivazione del  Servizio di Spazio Neutro presso la Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore"  di Aci Catenai P.I.02358970875 – procedimento n.12743/2020 R.G.A.C. del Tribunale di Catania Sez. Civile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio di Spazio Neutro presso la Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore"  di Aci Catenai P.I.02358970875 – procedimenti nn. 306/19 V.G. del Tribunale per i Minorenni di Catania e 2268/19 R.G. del Tribunale Civile  CIG: ZA533CA1AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO " PROGRAMAZIONE E BILANCIO 2022/2024" - DITTA ARETE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”.  Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Liquidazione fatture per fornitura attrezzature</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CLEANNIG PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 24/10/21 AL 23/11/21 -  DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC COOP. ARL CIG: Z7132B8D78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto n. 1059 Rep. Del 28/09/2020 e appendice contrattuale n. 1140 dell'08/04/2019 di affidamento in project financing della concessione per la costruzione e gestione ampliamento cimitero centro – stralcio progetto generale – Attivazione procedura conseguente al mancato contraddittorio con la ditta di cui all'art. 138 del D. Lgl 163/2006 e ss.mm.ii. - Attivazione azione legale LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: Avv. Loriana Palermo– CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 12 C.C.D.I. 2019/2021 - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione conguaglio retribuzione di posizione Capi Area</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comando Sig.ra Ionescu Elena Eveline - Impegno di spesa rimborso Roma Capitale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. R.G. 11599/2021 PROPOSTO DA L.A. FANARA S.R.L. – INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. R.G. 9094/2021 PROPOSTO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO –  INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione oraria dipendenti part time</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE URGENTE DELLE BUCHE STRADALI : DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG: Z2D34476BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Avviso - Disciplinare per la “selezione mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. di un incarico di Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi). Cat. MSNA – Biennio 2021/2022” CIG Z8D33F525A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 5 - Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”. Progetto “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata” CUP J67B17000650008 e Codice Caronte SI_1_24400 Servizi di ingegneria e architettura di progettazione  definitiva, esecutiva, la redazione della relazione archeologica, il coordinamento per sicurezza in fase di progettazione con la previsione dell’opzione dell’incarico di Direzione lavori, misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, al CIG 86835579EB Aggiudicazione definitiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE, ALLA DITTA BOFROST ITALIA S.P.A PER PAGAMENTO IN ECCESSO DI SANZIONE VERBALE C.D.S. N. 53549/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione spese trasporto extraurbano L.R. N.10/2019. A.S. 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAUGERI IGNAZIO MESE DI NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ACLI SERVICE CATANIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA E CONSERVAZIONE “A NORMA” DI LUNGO PERIODO DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO SICR@WEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAUGERI IGNAZIO MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ACLI SERVICE CATANIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO HALLEY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio  di verifica periodica degli impianti di Messa a Terra, ai sensi del DPR 462/01 in locali comunali per n°6 immobili. Approvazione offerta e impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ed ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/CANON S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 6 - N. 2  MULTIFUNZIONE A3 A COLORI (C.I.G. 8457690295) CIG (derivato) ZBE34312B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pubblica illuminazione  impianti residui gestiti da Enel Sole. Impegno somme 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “realizzazione del CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN C.DA SANTA MARGHERITA”. Presa atto del collaudo statico e aggiornamento corrispettivi da liquidare al professionista incaricato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2021 - a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia. C.I.G: n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia – Approvazione intervento per i ripristini post danneggiamenti da incendio su terreno adiacente</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano azione e coesione (P. O. Complementare 2014–2020) ASSE 8 “Promozione occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione opere pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 514/CT “Recupero tratto vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Liquidazione e pagamento assegni familiari a seguito accettazione INPS, da porsi in detrazione a conguaglio dai versamenti al personale comunale. Liquidazione n°2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A.  Liquidazione  settembre-ottobre 2021  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO (MATERIALE EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ETC.) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE URGENTE DI AREE O BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE -  CIG:Z0C30FF085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE RILEVAZIONI DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro LL.RR. n.1/1979  e 57/1985. Ditta Villani Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.  Presa atto convenzione con E.G.S. srl e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF. OTTOBRE 2021 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI   NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA MAGGIOLI SPA - SERVIZIO ESTRAZIONE DATI, STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO E RENDICONTAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2015 -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002109394/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavoro di copertura delle buche stradali comunali - affidamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZA MICROSOFT VISUAL STUDIO ENTERPRISE MSDN SA OLP NL GOV-RINNOVO SA 24 MESI - LIC.97591039 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.441/PA/2021 DEL 28/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ANNO 2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano azione e coesione (P. O. Complementare 2014–2020) ASSE 8 “Promozione occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione opere pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”. Liquidazione e pagamento assegni familiari ad allievi a seguito accettazione INPS, da porsi in detrazione a conguaglio dai versamenti al personale comunale. Liquidazione n°2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.    Luglio-ottobre 2021           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione contributi Legge n.13/89 per l'abbattimento delle barriere architettoniche Sig. ra P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano azione e coesione (P.O. Complementare 2014–2020) ASSE 8 “Promozione occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione opere pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 514/CT “Recupero tratto vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Liquidazione e pagamento assegni familiari a seguito accettazione INPS, da porsi in detrazione a conguaglio dai versamenti al personale comunale. Liquidazione n°3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalu¬cia” CIG 790183615. Certificato di pagamento n° 02/2021 del 26/11/2021. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  A.S. 2021/2022 - DETERMINA A CONTRARRE CIG:9010971880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale per alunni disabili M.L. e G.A.  A.S. 2021/2022, mediante voucher di servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa compenso quota fissa II Semestre 2021 e retta giornaliera per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile – D.R.S. 1918/S8 del 27.09.2021. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione alla convenzione Consip "Telefonia mobile 8" - CIG: ZAE33BFA79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE alla DITTA MAGGIOLI S.p.A. per la FORNITURA dei FOGLI AGGIUNTIVI dei REGISTRI di STATO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre, impegno somme e affidamento per interventi urgenti di riparazione  degli automezzi comunali destinati ai servizi esterni, a favore della ditta MUSUMECI Orazio con sede in Mascalucia - CIG: ZB5343152B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per canone mensile del servizio POS (Easyfisso Poste) per i pagamenti delle sanzioni del C.d.S.presso il Comando di Polizia Municipale.                                           DITTA:  AXERVE S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) - P.I. n. IT02675650028. C.I.G. N. Z0A30A82A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di riparazione urgente da eseguire su motopompa installata in automezzo IVECO TARGA CB549PXL Ditta: GAROZZO PIETRO E FIGLI s.a.s. con sede in Via Gelso Bianco, 25/27/29 - 95121 Catania - P.IVA 03777250873. CIG N. Z1633D742A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura articoli di divisa invernale per la Polizia Locale Ditta  FOR.AP s.p.a. con sede in Via del Quarnaro n. 14 Palermo C.I.G. n. ZD33431082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di disotturazione e svuotamento pozzetti presso la Tenenza dei Carabinieri di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA A SEGUITO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 21 DEL 17/11/2021 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA VIII SERVIZI MANUTENTIVI  CIMITERIALI ED ATTIVITA' PRODUTTIVE. - ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio integrato Convenzione Consip Servizio Integrato Energia 3 e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 11: Sicilia OdF prot. 1704343 del 18/11/2014. Autorizzazione proroga tecnica a seguito comunicazione CONSIP SpA e definizione importi  stimati canone</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI  DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B)  DEL D.LGS. N.50/2016 GESTITA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA - CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA  - A.S. 2021/2022 e 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CLEANNIG PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 24/09/21 AL 23/10/21  -  DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC COOP. ARL                       CIG: Z7132B8D78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI PER MESI 6 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER MESI 2 – IMPEGNO DI SPESA CIG n. Z553438394</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO ARETE' - PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 2022-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  DOTT COSTA COSIMO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rata n.20  noleggio fotocopiatore ufficio protocollo ditta KYOCERA document solutions italia S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE 2021 E CONGUAGLI ANNI 2020-2021 - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA E SPEDIZIONE/RECAPITO DIRETTO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE sino al 31/12/2023 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG: ZBF341C59A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di un sistema di video proiezione per l'aula consiliare - aggiudicazione ditta PICCIUFFICIO PERUGIA  - CIG: ZED341C34B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INFOCAMERE WEB SERVICE INI PEC REGISTRO IMPRESE –  IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DA INFOCAMERE SOCIETA'' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria rimborso spese trasporto extraurbano L.R. n.10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto sistema per l'implementazione di un data backup - Determina a contrarre  - CIG: ZB1341173A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE PER L' ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO AL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE E DEL PREPOSTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto stampante per l'ufficio protocollo - Adesione a convenzione Consip Stampanti 18 Lotto 3 - ditta converge spa - cig: ZBE340F288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a farore di Puglisi Vito per l'incarico di Direttore Operativo a soupporto del DEC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA - Determina a contrarre  - CIG: Z1E3416834</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto posto operatore centrale telefonica - DItta Telwave - CIG:  Z373431C63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LEONARDO DA VINCI -MASCALUCIA- DITTA VETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro LL.RR. nn.1/1979 e 57/1985. La casa sull'albero di Federica Cutaia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALIZZAZIONE MESE AGOSTO E SETTEMBRE 2021 DITTA POSTE ITALIANE S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro L..RR. nn.1/1979 e 57/1985 - Coop.Allenza 3.0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione in servizio vincitore Concorso pubblico a tempo pieno e determinato. Accertamento entrata trasferimento Agenzia per la coesione Territoriale e  conseguente impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER L'ACQUISTO DI N. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE CHE UTILIZZA LA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA HALLEY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE ESTATE 2021 - ASSOCIAZIONE AMANTIARTS MUSIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - AVV. MAGRI' GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - AVV.  PATANE' LEONARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>adesione alla piattaforma di e-procurement denominata Sintel di Aria SpA. Liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2063/2017 RESA DAL TAR CATANIA NELLA VERTENZA PROMOSSA DA PARISI S. C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 49/2018 - INCARICO CONGIUNTO AVV. DI PAOLA - CIG:  Z3923E9F53 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. DAVIDE DI PAOLA -  CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2063/2017 RESA DAL TAR CATANIA NELLA VERTENZA PROMOSSA DA PARISI S. C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 49/2018 - CIG: Z1D233176E - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. LUCA GIOACCHINO BARONE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla Sicula Compost srl per il conferimento di rifiuti cod. CER 20 01 08 provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla Sicula Compost srl per il conferimento di rifiuti cod. CER 20 01 08 provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta CON.TE.A. per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta ESA srl per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta RACO srl per il conferimento della frazione umido CER 20 01 08 proveniente dalla raccolta differenziata porta a porta nel territorio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori B.C. e D.A.  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M.  luglio-agosto-settembre-ottobre 2021 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Trasporto "H" art. 5. -  Istituto: ANFFAS Onlus di Catania  Anno 2021   P.I. IT04375900877  SEDE: Via Policastro 76 – 95126  Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETà DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER MESI TRE. CIG: Z9B32D0586</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rate Trim.li Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn -  KJOCERA TASKAlfa 3511i per gli uffici comunali dell’U.O. Protezione Civile - Periodo dal 21/07/2021 al 20/10/2021. Ditta: KJOCERA Document Solution Italia S.p.A. con sede in via Monfalcone, 15, Milano, P.Iva: 00973040963 C.I.G. Z3C1D8996D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA E CONSERVAZIONE “A NORMA” DI LUNGO PERIODO DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO SICRAWEB - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002113300 del 31/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO HALLEY - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA  N. 351 DEL 26/03/2021 AREA POLIZIA MUNICIPALE "PAGAMENTO TASSE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO D'USO GRATUITO RELATIVO A TERRENO UBICATO IN VIA CASE NUOVE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corrispettivo trimestrale per utenza del servizio telematico relativo all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile Comunicazione ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.P.R. 28/09/1994 n. 634 - 2° e 3° Trimestre 2021 BENEFICIARIA: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali a. s. 2021-22, mediante voucher di servizio.  Ottobre 2021 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.lgs. 81/08. Procedura per la nomina del RSPP. Aziendale.Procedura per l’individuazione e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZA MICROSOFT VISUAL STUDIO ENTERPRISE MSDN SA OLP NL GOV-RINNOVO SA 24 MESI - LIC.97591039</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione  ottobre 2021.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio edilizio scolastico comunale- lotto plessi di Via Del Sole e via Santa Lucia”.  Codice CUP J64H20000020001 e Codice CIG 8419976002. Liquidazione e pagamento II° certificato Sal lavori e saldo, oneri di accesso a discarica e incentivi tecnici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FALLIMENTO MOSEMA SPA IN LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO SOMME  RELATIVE AI PROVENTI RD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione alla piattaforma di e-procurement denominata "Sintel" di Aria SPa Regione Lombardia. Impegno somme per l'anno 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 999/2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ARTT. 11 E 12 C.C.D.I. 2019/2021 - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PRESTATA DALL'AVV. G. GIUFFRIDA QUALE ESPERTO DEL SINDACO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE FATTURA  N.74 E N.75  DITTA ALL SERVICE SMART SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. R.G. 3767/2021 PROPOSTO DA A.C.A.E. ASSOCIAZIONE CINOFILA AMATORIALE ETNEA – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. MARIO CAVALLARO - GIARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' ARTT. 11 E 12 C.C.D.I. 2019/2021 - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto n. 1059 Rep. Del 28/09/2020 e appendice contrattuale n. 1140 dell'08/04/2019 di affidamento in project financing della concessione per la costruzione e gestione ampliamento cimitero centro – stralcio progetto generale – Attivazione procedura conseguente al mancato contraddittorio con la ditta di cui all'art. 138 del D. Lgl 163/2006 e ss.mm.ii. - Attivazione azione legale – LIQUIDAZIONE ACCONTO  PER CTU ing. Marcello Parisi BENEFICIARIO: ING. MARCELLO PARISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per il servizio di postalizzazione verbali C.d.S.  (lotti nn. 242-243-244)  Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Fabrizio da Montebello n. 5 Acquaviva R.S.M.    C.I.G. n. ZE331046E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 24/08/2021 AL 23/09/2021 – LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP.A.R.L. CIG: Z7132B8D78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.lgs. 81/08. Procedura per la nomina del RSPP. Procedura per l’individuazione e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19  FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – FESR Ob. 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”  Liquidazione e pagamento a saldo arredi scolastici alla ditta fornitrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE 2021 - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA PERIODO I E II TRIM. 2021 - SOCIETA' ACOSET S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizio di cura e mantenimento cani randagi comunali mese di Luglio 2021 - a favore di Associazione A.C.A.E. con sede in Via Libertà n. 7 - Mascalucia C.I.G: n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 302180198368</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso buoni refezione scolastica - Sig.ra Callari Dalila Valentina.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Trasporto "H" art. 5. -  Istituto: ANFFAS Onlus di Catania  Anno 2020 e conguaglio 2019  P.I. IT04375900877  SEDE: Via Policastro 76 – 95126  Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – FESR Ob. 10.7 – Azione 10.7.1  Liquidazione e pagamento terzo acconto lavori eseguiti alla ditta esecutrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.   ottobre 2021. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione  settembre 2021.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO SIG.RA IONESCU ELENA EVELIN. IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ROMA CAPITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. DITTA COVET DI VETRI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF.   SETTEMBRE 2021 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi più urgenti tramite spazzamento di rimozione cenere vulcanica dalle arterie comunali Presa atto del prelevamento fondo di riserva e attivazione procedure conseguenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione all'economo comunale per le spese finalizzate al rifocillamento del personale medico e dei volontari della CRI e del G.C.Protezione Civile durante le operazioni di screening sulla popolazione, mediante test rapido gratuito per SARS-Cov-2, di Sabato 13 Novembre 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA CIMITERIALE PER REALIZZAZIONE TOMBA DI FAMIGLIA DEL TIPO  "DOPPIA" NEL CIMITERO DI MASSANNUNZIATA INDIVIDUATA CON IL N 21 – REVOCA ED ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio”, CUP J61E17000300001- Liquidazione e pagamento somme per servizi resi di progettazione, e incentivi tecnici e reincameramento somme anticipate dall’ente e RIMODuLAZIONE SOMME DA IMPEGNARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale elettrico necessario per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale - Liquidazione ditta Commercio Elettrico Etneo s.r.l., sede in Mascalucia -  CIG:  Z662E447E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale elettrico necessario per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale - Liquidazione ditta Commercio Elettrico Etneo s.r.l., sede in Mascalucia -  CIG: Z8430FF082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Progetti Performance ex art. 67 lett. i) del CCNL 21/05/2018 - anno 2018 “PROGETTO OBIETTIVO FINALIZZATO AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI URBANI” e “PROGETTO OBIETTIVO FINALIZZATO SERVIZI S.U.A.P.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAUGERI IGNAZIO MESE DI SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ACLI SERVICE CATANIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE - PROC. N. 6029/19 R.G.N.R. mod. 21 -  – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. FRANCESCA REINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI CITAZIONE PER GIUDIZIO DI APPELLO ARTT. 601 C.P.P. – N. 1797/2016 R.G. - UDIENZA 14/07/2021  - – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV . FRANCA GIULIANA VICARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita” CUP J67H16001210002. Pagamento saldo  acconto su fattura 41/PA/2021 a ditta esecutrice dei lavori emessa per il Certificato n°3 inerente il SAL n°2 da recuperare ad avvenuto accredito somme  Dipartimento Acque e rifiuti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio CUP J61E17000300001”. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori in procedura negoziata preceduto da avviso di manifestazione di interesse. Approvazione avviso e allegati.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  OTTOBRE  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalu¬cia” CIG 790183615. Certificato di pagamento n° 01/2021 del 04/10/2021. Liquidazione e pagamento alla ditta affidataria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada S.Margherita”. CUP J67H16001210002. Fornitura di attrezzature contenitori per  la R.D. dei RUP . Approvazione c.R.E. e liquidazione e pagamento ditta fornitrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione ricovero minore D'A.A. ed impegno di spesa Anno 2021; Comunità alloggio per minori  “Casa Main”  gestita dalla Fondazione Madonna del Rosario con sede in Villacidro Sardegna,  P.I. 02640350928;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rata Trim.le Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn - CONVENZIONE CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - N. 1 SHARP  MX-M565N  C.I.G. ZD220195A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il  periodo dal 01.10.2021 al 15.10.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d 'identità da liquidare allo stato per il periodo dal 16.10.2021 al 31.10.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro LL.RR. n.1/79 e 57/85. Coop. Alleanza 3.0 e Puntomedia di Tommaso Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINE CHIRURGICHE) PER I DIPENDENTI DELL'AREA SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.VEN111 DEL 20/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: 4242221800022337</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X03450717</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada S.Margherita”. CUP J67H16001210002. FORNITURA DI ATTREZZATURE CASSONI PER LA R.D.  Procedura negoziata di affidamento dell’appalto della fornitura e trasporto - CIG  8935965F95  Ripetizione procedura a contrarre. Presa d’atto procedura andata deserta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - AVV. MAGRI' GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - DOTT. GRANATO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO ESTATE MASCALUCIA 2021 - ASSOCIAZIONE IL GRAN TEATRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla Sicilia Rottami srl per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta W.E.M. srl per il conferimento di rifiuti (Carta e cartone) provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI A SUPPORTO DI N. 7 RAPPRESENTAZIONI TEATRALI ESTATE MASCALUCIA 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro La casa sull'albero di Federica Cutaia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA FONIA4 CONGUAGLI  PER CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI - FORNITORE TELECOM - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220921800007182.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A.  Liquidazione agosto 2021  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - AVV.  PATANE' LEONARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  Anno  2021 Istituto Villaggio S.Giuseppe – ICAM Onlus Partita Iva: IT01211330871 Sede: Via Mazzasette 3 – 95025 – Aci Sant' Antonio (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    Istituto Villa Angela  anno 2021   Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra anno 2021. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.  settembre 2021. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione  agosto 2021.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF.  AGOSTO 2021 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 494/2021 RESA INTER PARTES DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA – SEZIONE LAVORO IN DATA 24/06/2021 – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  -  BENEFICIARIO: AVV. F.F. FIORITO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>Polizza garanzia del pagamento del canone annuo per attivazione consultazione dati presso l’archivio informatico del S.I. DTT (ex MCTC). C.I.G. n. Z7333569BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MESI AGOSTO - SETTEMBRE 2021 E CONGUAGLIO 2020/21 -SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione all'economo comunale per adempimento di accompagnamento minore presso Comunità “Casa Main” in Macomer (NU) disposto dal Tribunale dei Minorenni di Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale per alunno disabile G.L.  A.S. 2021/2022, mediante voucher di servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di prelievo raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale - CIG: Z762DD4CE6 - Risoluzione anticipata del contratto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa buoni libro scuola secondaria di primo grado ex LL.RR. n.68/1976 e n.1/1979. A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta RACO srl per il conferimento della frazione umido, codice CER 20 01 08, proveniente dalla raccolta porta a porta nel territorio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO - PATRIMONIO E RENDICONTO 2020 -  ATTIVITA' DI FORMAZIONE - DOTT. ALFIO SPINELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. R.G. 3767/2021 PROPOSTO DA A.C.A.E. ASSOCIAZIONE CINOFILA AMATORIALE ETNEA- INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – INTEGRAZIONE LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2021 SECONDO MTR ARERA (DELIB. 443/2019) - DITTA GF AMBIENTE S.R.L. CIG: ZA530FA70B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO ESTATE MASCALUCIA 2021 - ASSOCIAZIONE CULTURALE I COLATALAVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sig. L.F.G.  aprile-agosto 2021.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale elettrico necessario per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale - Liquidazione ditta Commercio Elettrico Etneo s.r.l., sede in Mascalucia -  CIG: Z8430FF082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada S.Margherita”. CUP J67H16001210002. Interventi per consentire la posa in opera della pesa a bilico. Liquidazione e pagamento ditta esecutrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza da COVID-19. Affidamento ed impegno di spesa per la fornitura della piattaforma informatica SiVoucher 2.0. Maggioli Informatica con sede in Santarcangelo di Romagna P.I. 02066400405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano azione e coesione (P. O. Complementare 2014–2020) ASSE 8 “Promozione occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione opere pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”. Liquidazione e pagamento assegni familiari ad allievi a seguito accettazione INPS, da porsi in detrazione a conguaglio dai versamenti al personale comunale e liquidazione a istruttore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE MESI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021 DITTA ALL SERVICE SMART SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio della gestione calore e conduzione manutenzione impianti di climatizzazione edifici pubblici e scolastici comunali. Consuntivo 01 gennaio -23 maggio 2021. Liquidazione fattura al 25 e 26° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori “Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio scolastico comunale” Primo stralcio - lotti funzionali plesso di Via Santa Lucia e Via del Sole” CUP J64H20000020001 e Codice CIG 8419976002. Presa atto Periziia di assestamento finale, stato finale e crelazione sul conto finale e approvazione C.R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada S.Margherita”. CUP J67H16001210002. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER LA PESA. - CIG Z3A3035C50  Approvazione C.R.E. e liquidazione fattura alla ditta fornitrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque reflue. Liquidazione fattura canone mese di luglio e agosto 2021 in proroga tecnica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori B.C. e D.A.  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COGEIR SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO NEL MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P.O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale” CUP J67C18001470002  Appalto fornitura di materiali, noli e trasporti occorrenti - CIG. Z342DCA228. Liquidazione e pagamento fatture a saldo in anticipazione contabile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SCHEDE CARBURANTI A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI SPA - CIG: Z183314DAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada S.Margherita”. CUP J67H16001210002. FORNITURA DI ATTREZZATURE CASSONI PER LA R.D.  Procedura negoziata di affidamento dell’appalto della fornitura e trasporto - CIG  8935965F95  Ripetizione procedura a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE E AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO III^ TRIM. 2021 - DOTT. AMOROSO - DOTT. DOTT. LIPARI - DOTT. TERMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG.RA AMBROSIANO ROSANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. D'ANGELO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. GIORDANO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. LA ROSA ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione “Bonus Figlio 2019 – II° Semestre”, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed Impegno di spesa – Retta ricovero S.P. presso Casa di Riposo “Paradiso dei Nonni” con sede in Mascalucia, Via M. Polo n.15 C.F.93088500876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed Impegno di spesa – Retta ricovero adulto inabile e senza fissa dimora  L.F. G. -  IV Trimestre Anno 2021 Soc. Coop. “Angeli in terra” di Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. 05407930873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro a.s. 2020/2021. Cavallotto Librerie srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa – Rette ricovero anziani – IV Trimestre Anno 2021 presso la Casa di Riposo "Villa Cristina" di Arial Onlus con sede in Mascalucia, P.I. IT03320380870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa retta ricovero minori – IV Trimestre 2021; Casa Famiglia “BELLI E MONELLI” con sede in Mascalucia,  P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 D.R.S. N. 1513 del 23/07/2021 e D.R.S. N. 1593 del 03/12/2020 per spese ricovero disabili psichici IV Trimestre 2021 C.S.S.A. “Paradiso dei Nonni” con sede in Mascalucia, - C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 D.R.S. N. 1513 del 23/07/2021 per spese ricovero disabili psichici Anno 2021 Comunità alloggio “Alba Onlus”  con sede in Mascalucia  P.I. 03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 D.R.S. N. 1513 del 23/07/2021 per spese ricovero disabili psichici Anno 2021 Comunità Alloggio per disabili psichici “Noema”  – P.I. 03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 D.R.S. N. 1513 del 23/07/2021 per spese ricovero disabili psichici Anno 2021 Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 D.R.S. N. 1513 del 23/07/2021 per spese ricovero disabili psichici Anno 2021 Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 D.R.S. N. 1513 del 23/07/2021 per spese ricovero disabili psichici Anno 2021 Comunità alloggio “Casa Amica” con sede in Mascalucia, gestita dalla Coop. Soc. Azione Sociale - P.I. 035018440825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.C.A.E. CON SEDE IN MASCALUCIA CIG:  8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>rogetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa per l’anno scolastico 2020-21”. Ministero dell’istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale a seguito dell'avviso n°27189 del 19/08/2020 “per l’assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, previa rilevazione dei fabbisogni, per affitti e acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee”, Rimborso utenze al comodante “Parrocchia Santuario S.Maria della Consolazione” per il plesso di via Chillei. Saldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa per l'anno scolastico 2020-2021”. Liquidazione utenze a rimborso al comodante “Istituto Pontificio Missioni Estere”. Saldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE Dell'immobile Ex Tribunale PER AFFRONTARE ANCHE L'EMERGENZA DA CADUTA DI CENERI”. Aggiudicazione definitiva ex art. 32 d.lgs. 50/2016 e aggiornamento Quadro economico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, A.S. 2021/2022, mediante voucher di servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto:Realizzazione spazi ricreativi e sportivi all'aperto da inserirsi all'interno del parco urbano Trinità Manenti- 1° stralcio- COD.Caronte: SI_1_18363. CUP. J61E16000870005 “Forniture e pose in opera di giochi, attrezzi per percorso ginnico e pratica skateboard.”CIG 8788451B2F  Approvazione aggiudicazione definitiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO E A COMPLETAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PARCO URBANO TRINITA’ MANENTI. OPERE SOCIALI DEL D.P.C.M. DEL 7/07/2020. CUP J67H21004570001. Approvazione preventivo offerta per ripristino elettropompa idrica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO E A COMPLETAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PARCO URBANO TRINITA’ MANENTI. OPERE SOCIALI DEL D.P.C.M. DEL 7/07/2020. CUP J67H21004570001.  Presa d’atto accredito primo acconto. Impegno accredito e Liquidazione e pagamento primo SAL sull’accredito e in anticipazione da somme comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Interventi diffusi di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale”. CUP J64E21001410001. CIG 8900445F8D  Aggiudicazione definitiva ex art. 32 d.lgs. 50/2016 e aggiornamento Quadro economico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa per l'anno scolastico 2020-2021”. Forni­tura e posa in opera recinzione provvisoria per separazione area esterna PIME per la sicurezza degli alunni frequentanti il plesso dell’ICS Federico II di Svevia  Liquidazione prestazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano azione e coesione (P. O. Complementare 2014–2020) ASSE 8 “Promozione occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione opere pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 514/CT “Recupero tratto vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Liquidazione e pagamento assegni familiari a seguito accettazione INPS, da porsi in detrazione a conguaglio dai versamenti al personale comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTI ESTATE 2021 - TEATRO STABILE MASCALUCIA MARIO RE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P.O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi” 514/CT - CUP  J65F18000720002.  Appalto fornitura di materiali, noli e trasporti occorrenti - CIG. ZAA2DCA296. Liquidazione e pagamento in anticipazione fatture a saldo in anticipazione contabile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMPREGICO SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO NEL MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO  SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  SETTEMBRE  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE MESE DI LUGLIO 2021  DITTA POSTE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Istituti di cui all' art. 70 bis, del CCNL EE.LL. del 21maggio 2018.  Maneggio Valori Gennaio Dicembre 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Istituti di cuii all' art. 70 bis, del CCNL EE.LL. del 21maggio 2018. Maneggio Valori e Rischio Gennaio Dicembre  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità artt. 11 e 12 CCDI 2019 - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità artt. 13 e 14 CCDI 2019 - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU – TASI – TARI:  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.09.2021 al 15.09.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.09.2021 al 30.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER L'ACQUISTO DI N.6 GIORNATE DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE CHE UTILIZZA LA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA HALLEY - LIQUIDAZIONE FATTURA N.202100781 del 22/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE  ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROPOSTA N. 192 DEL 23/02/2021 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI E SERVIZI CIMITERIALI " ANTICIPAZIONE DI CASSA PER ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione ricorso innanzi al TAR Catania proposto dal Sig. Zappalà Salvatore conferito con delibera di C.S. n. 47/2012 – C.I.G. Z41077826B- LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV.  TURRISI CINZIA AUSILIA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R N. 22/86, DELLA S.A.S COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI LA  “CASA FAMIGLIA PER ANZIANI S.GIUSEPPE DI ATTANASIO MARIA GRAZIA &amp; c.s.a.s”,AVENTE SOCI I SIG.RI ATTANASIO MARIA GRAZIA, MALACHIA MICHELE, MALACHIA SARA, MALACHIA GIACOMO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi edili in area cimiteriale nel settore sud – est. OPERE SOCIALI DEL D.P.C.M. DEL 17/07/2020”. CUP J61B21004240001 Codice CIG 8917426CB8 Aggiudicazione definitiva lavori e aggiornamento QTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>Democrazia Partecipata 2019. Progetto Arte Urbana Mascalucia. CIG ZF430732DF. Interventi presso la Villa Comunale. Aggiudicazione definitiva dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Lavori di realizzazione della rotatoria in corrispondenza di via Belpasso Pedara e ex variante 10” CUP J61B21003660001  Aggiudicazione definitiva ex art. 32 d.lgs. 50/2016 e aggiornamento Quadro economico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. CUP J65F18000720002. Affidamento incarico di collaudatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica nel comune di Mascalucia, CUP J61E17000310001 Aggiudicazione definitiva lavori Modifica QTE Aggiornamento impegni pluriennali contabili</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura kyocera periodo dal 14.06.2021 al 13.09.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese ricovero minori B.C. e D.A.  Soc. Coop. Sociale Belli e Monelli -  Mascalucia. P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto alla ditta SOLUZIONE PROFESSIONISTI di Giusy PAGANO per Corso di formazione Anticorruzione Anno 2021- CIG:  ZC6332EC40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE GIUSY PAGANO "SOLUZIONE PROFESSIONISTI" PER SUPPORTO FORMATIVO PER  PROCESSI ANTICORRUZIONE PTPCP 2022-2024. CIG: Z25332EBFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori  “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”. CUP J64H20000360001 CIG Z07333249F . Aggiudicazione definitiva fornitura n°2 targhe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINE CHIRURGICHE) PER I DIPENDENTI DELL'AREA SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi edili in area cimiteriale nel settore sud – est. OPERE SOCIALI DEL D.P.C.M. DEL 17/07/2020”. CUP J67H21004570001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita” CUP J67H16001210002.  Presa atto DDS n°838 del 04/08/2021. Liquidazione e pagamento somme alla ditta esecutrice e alla D.L con ricognizione delle somme da liquidare e da sottoporre a recupero da anticipazioni disposte</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE ESTINTORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione di interesse per la selezione di professionisti per l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) relativo al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese giudiziali sentenza n. 3278/2021 del Giudice del Tribunale di Catania nella causa iscritta al n. 6224/2017 R.G.  Beneficiario: Sig. Ventimiglia Cristian C.F. VNTCST97C25C351C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazione insolute della 2l rete S.P.A. già Gas Natural - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione II Acconto 2021 – SAI/SIPROIMI ORDINARI finanziato dal Ministero dell'Interno Consorzio Sol.Co. - Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s., con sede in Via Pietro Carrera n. 23, 95123 CATANIA, P.I. IT03126080872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MAUGERI IGNAZIO PER I MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE ACLI SERVICE CATANIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R N. 22/86, DELL'IMPRESA INDIVIDUALE “LONGO ANDREA SALVO ANTONIO” GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO “VILLA ANTONELLA” SITA IN MASCALUCIA VIA MASSIMO D'AZEGLIO 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 49/2021 RESA INTER PARTES DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA – SEZIONE LAVORO IN DATA 24/06/2021 - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 512/2019 CORTE DI APPELLO DI CATANIA – RICCIOLI M. C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione II Acconto 2021 -  SAI/SIPROIMI MSNA finanziato dal Ministero dell'Interno Coop. Integra con sede in Mascalucia Via Coppola n.10, P.I. IT05159060879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano azione e coesione (P. O. Complementare 2014–2020) ASSE 8 “Promozione occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione opere pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 514/CT “Recupero tratto vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Liquidazione e pagamento paghe dovute per  il mese di maggio 2021 e Pagamento  INPS Mese Maggio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizio Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTI ESTATE 2021 APPALOOSA VICTOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICITA' MANIFESTAZIONI ESTATE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione materiale cantieristico vario per cantiere di lavoro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  AVV. PATANE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO-AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE IN CONVENZIONE MEPA - IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI S.P.A. - CIG: Z183314DAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI LO TAURO M., BRISCHETTO C., RAPISARDA M., GRIMALDI A. E SEMINARA G. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 68/2017 - CIG: ZE21E74348 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. CARMELO ELIO GUARNACCIA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Fornitura di fornitura di specchi parabolici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  AVV. MAGRI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio di postalizzazione atti giudiziari- UFFICIO GIUDICE DI PACE- PERIODO INTEGRAZIONE MARZO 2021 E GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO DI GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE -ING. CARLO ZISA CIG Z4132E39A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO DI GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - AVV. LOGARELLI FERDINANDO CIG Z4132E39A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE AREA URBANISTICA PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021. DITTA SI.MI NEW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità da liquidare allo stato per il periodo dal 16.08.2021 al 31.08.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.08.20121 al 15.08.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assestamento capitoli di bilancio 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>Svincolo polizza fideiussoria cauzione definitiva per il servizio di refezione scolastica per gli anni 2019/2020. Ditta G&amp;C Servizi Globali srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione giornata di studio e formazione sull'Acquisizione e classificazione strade d'uso pubblico – società FORMEL s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA EDENRED ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuoti bilancio in esecuzione della sentanza n. 1404/2020 resa nella vertenza Avv. Adamo Leda Giuseppina c/Cpmune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione  luglio 2021.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF.  LUGLIO 2021 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A.  Liquidazione luglio 2021  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imputazione e liquidazione somme per la retribuzione del Revisore Indipendente "Progetto SPRAR/SIPROIMI ORDINARI" Anno 2020,  Dott. Lipara Agatino, Via Umberto n. 22, 95129 Catania, C.F. LPRGTN63H24C351Q</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Fornitura di bitume a freddo in sacchi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.  agosto 2021. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imputazione e liquidazione somme per la retribuzione del Revisore Indipendente "Progetto SPRAR/SIPROIMI MSNA" Anno 2020,  Dott. Lipara Agatino, Via Umberto n. 22, 95129 Catania, C.F. LPRGTN63H24C351Q</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE trimestrale Servizio Noleggio Fotocopiatrice c/bn - CONVENZIONE CONSIP/CONVERGE S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 - N. 1 SAMSUNG SL-X3280NR - C- 48. C.I.G. ZCD200F673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per il servizio di noleggio fotocopiatrice Area Lavori Pubblici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA  SOMME ALL' ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi diffusi di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale”. CUP J64E21001410001 Intervento a valere sul contributo 2021 del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale – L. 160/2019 art. 1, c. 29. Approvazione e determinazione a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione II Acconto 2021 -  SAI/SIPROIMI MSNA finanziato dal Ministero dell'Interno Coop. Integra con sede in Mascalucia Via Coppola n.10, P.I. IT05159060879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Lavori di realizzazione della rotatoria in corrispondenza di via Belpasso Pedara e ex variante 10”. Determinazione a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI  PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE EX TRIBUNALE” PER AFFRONTARE ANCHE L'EMERGENZA DA CADUTA DI CENERI”. Determinazione a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Lavori di realizzazione della rotatoria in corrispondenza di via Belpasso Pedara e ex variante 10”. Intervento a valere sul contributo 2021 del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale – L. 160/2019 art. 1, c. 29. Approvazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI  PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE EX TRIBUNALE” PER AFFRONTARE ANCHE L'EMERGENZA DA CADUTA DI CENERI”. Intervento a valere sul contributo 2021 del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale – L. 160/2019 art. 1, c. 29. Approvazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE trimestrale Servizio Noleggio Fotocopiatrice c/bn - CONVENZIONE CONSIP/CONVERGE S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 - N. 1 SAMSUNG SL-X3280NR - C- 48. C.I.G. ZCD200F673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTI ESTATE 2021 ASSOCIAZIONE CULTURALE CENACOLO 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ( RATA N: 19) NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO PROTOCOLLO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE  POSTALIZZAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2021 DITTA POSTE ITALIANE S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività del servizio di cura e mantenimento del verde comunale effettuata nel periodo dal 17/07/21 al 16/08/21- LIQUIDAZIONE DITTA FLORA 2014 SRL.CIG: ZE631AB77D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 24/07/2021 AL 23/08/2021 – LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP.A.R.L. CIG: 8148029E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>Centro comunale di raccolta (CCR) per i rifiuti in contrada Santa Margherita.  Approvazione  ai fini dell'avvio della sua messa in esercizio e apertura all'utenza cittadina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  AGOSTO  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto n. 1059 Rep. Del 28/09/2020 e appendice contrattuale n. 1140 dell'08/04/2019 di affidamento in project financing della concessione per la costruzione e gestione ampliamento cimitero centro – stralcio progetto generale – Attivazione procedura conseguente al mancato contraddittorio con la ditta di cui all'art. 138 del D. Lgl 163/2006 e ss.mm.ii. - Attivazione azione legale LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: Avv. Loriana Palermo– CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” nel comune di Mascalucia, CUP J61E17000300001- PRESA d’Atto Decreto di finanziamento, impegno e liquidazione somme acconto e prenotazione d'impegno per somme comunali eccedenti funzionali all'intervento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>Patto per il Sud-CT_17708 Mascalucia - Lavori di costruzione della streda tra la Via Roma e la Via Polveriera con valenza di via di fuga. Rideterminazione in via  provvisoria dell'indennità di espropriaizone e di occupazione degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento. Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione  al ricovero temporaneo anziana P. M. presso Casa di riposo Paradiso dei Nonni con sede in Mascalucia, P.I. IT05838050879. Impegno spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  DOTT COSTA COSIMO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio integrato Convenzione Consip Servizio Integrato Energia 3 e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 11: Sicilia OdF prot. 1704343 del 18/11/2014. in proroga tecnica. Rimodulazioni impegni da disposizioni per l'anno 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI SOSTEGNO ALL' EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19  AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N.124 DEL 28/03/2020 - REVOCA NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO MDELL'OPERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia. AVVISO PUBBLICO PER NOMINA DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) ED IMPEGNO DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SErvizio di “GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER MESI TRE”: approvazIone offerta in affidamento diretto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione “Bonus Figlio 2020 – II° Semestre”, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione, tramite (RDO) sul (MEPA), di un soggetto attuatore dei servizi per SAI/SIPROIMI (ORDINARI) Biennio 2021-2022 - CIG: 8578003801 – Differimento del servizio e consegna in via di urgenza al Consorzio SOL.CO. Rete d'Imprese Sociali Siciliane in Catania P.I. IT03126080872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO E RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SEDICI STALLI DI SOSTA DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI OTTO COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI SOCIETÀ BE CHARGE SRL PI 09957510960</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Intervento di “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi” CUP  J65F18000720002.Appalto fornitura di materiali, noli e trasporti occorrenti - CIG. ZAA2DCA296. Restituzione cauzione a garanzia obblighi contrattuali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa retta ricovero minori – III Trimestre 2021; Casa Famiglia “BELLI E MONELLI” con sede in Mascalucia,  P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.  luglio 2021. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di prevenzione e protezione (RSPP ) ai sensi del d.lgs. 81/08 per anni due proroga tecnica disposta con det. 459 (prop) n Gen 438 del 19/04/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI MOLINO S.,  SAPUPPO F.+ ALTRI C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 78/2018 - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota fissa I Semestre 2021 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR  PROPOSTO DALLA IMPREGICO S.R.L. AVVERSO NOTA COMUNALE PERVENUTA A MEZZO PEC IN DATA 31/07/2021 RECANTE DINIEGO DI SUBENTRO DLLA IMPREGICO S.R.L. NEL SERVIZIO SETTENNALE DI SPAZZAMENTO, DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO DEL COMUNE DI MASCALUCIA - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A.  Liquidazione maggio-giugno 2021  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CERTIFICATO DIGITALE SIOPE+ - LIQUIDAZIONE FATTURA 0002127406 DEL 30/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE TELECOM ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: 4242221800004809</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X020744630</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per manutenzione urgente su Land Rover tg ZA532WS in dotazione all’U.O. Protezione Civile. Ditta: SAEM FER S.r.l. con sede in S.P. 69 Km 14+400 Passo Martini - CATANIA - p.iva 04078230879 CIG n. Z0031BBE08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice per l'Ufficio Servizi Sociali. I Semestre Anno 2021  Ditta Comis - SRL con sede in Via V. Giuffrida, 28 - Catania, P.I.: IT03797260878 CIG: Z743145F80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per il servizio di postalizzazione verbali C.d.S.   Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Fabrizio da Montebello n. 5 Acquaviva R.S.M.    C.I.G. n. ZE331046E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.   Maggio-Giugno 2021           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota presenze II Semestre 2020 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    Istituto Villa Angela  anno 2021   Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione II Acconto 2021 – SAI/SIPROIMI ORDINARI finanziato dal Ministero dell'Interno Consorzio Sol.Co. - Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s., con sede in Via Pietro Carrera n. 23, 95123 CATANIA, P.I. IT03126080872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento e raccolta, del Comune di Mascalucia. CIG: 790183615A Aggiudicazione definitiva in esecuzione alla Sentenza CGARS n°722/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita” CUP J67H16001210002. Presa atto confinale del lavori, relazione sul conto finale e conferma del certificato di regolare esecuzione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, NORMALIZZAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERETAMENTO TARI 2015 - DITTA MAGGIOLI  S.P.A. - CIG 85227847D8 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di verifica periodica degli impianti elettrici di Messa a Terra, ai sensi del DPR 462/01 per n°4 plessi comunali. Liquidazione e pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa compenso quota fissa I Semestre 2021  per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile – D.R.S. 958/S8 del 21.05.2021. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa compenso presenze II Semestre 2020  per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile – D.R.S. 957/S8 del 21.05.2021. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione voucher e individuazione Cooperative sociali ed Associazioni erogatori delle prestazioni. Impegno di spesa  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mediante voucher di servizio.  Aprile-maggio-giugno 2021 Cooperativa Sociale EDELWEISS a.r.l. con sede legale in Castel di Iudica (CT) P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A.  Liquidazione marzo-aprile 2021  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.   Marzo-Aprile 2021           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  Anno  2021 Istituto Villaggio S.Giuseppe – ICAM Onlus Partita Iva: IT01211330871 Sede: Via Mazzasette 3 – 95025 – Aci Sant' Antonio (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M. maggio-giugno 2021 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. e S.P. maggio-giugno 2021. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mediante voucher di servizio.   Aprile-maggio-giugno 2021 Cooperativa Sociale ASAR a.r.l. con sede legale in Catania P.IVA: IT04666370871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COGEIR SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO nei mesi di Maggio e Giugno 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMPREGICO SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO nei mesi di Maggio e Giugno 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2021  SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A -  CIG 8284868959</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Intervento di “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale” CUP   J67C18001470002 Appalto fornitura di materiali, noli e trasporti occorrenti - CIG. Z342DCA228. Certificato di regolare esecuzione e Restituzione cauzione a garanzia obblighi contrattuali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.C.A.E. CON SEDE IN MASCALUCIA - CIG:  8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all'aperto da inserirsi all'interno del parco urbano Trinità Manenti - i° stralcio" CUP J61E16000870005. Liquidazione somme a saldo del certificato n°6 per lavori eseguiti con il SAL n°4 all'impresa A.T.I. Criscenzo COstruzioni srl (Capogrupp0) - ZAB Costruzioni srl (mandante).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Edilizie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – FESR Ob. 10.7 – Azione 10.7.1  Liquidazione e pagamento secondo acconto lavori eseguiti alla ditta esecutrice mediante anticipazione da fondi comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ING. SALVATORE fAZIO PER IL SERVIZIO DI D.E.C. RESO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P.O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale” CUP J67C18001470002  Presa d’atto accertamento in entrata acconto del 20% somme finanziate con DDG n°37945/2020 Appalto fornitura di materiali, noli e trasporti occorrenti - CIG. Z342DCA228. Liquidazione e pagamento fattura a saldo e in acconto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE DITTA COLOR POINT DI CARUSO FRANCESCO SRLS  - CIG: Z6D2CF2F68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA SOCIETA' ACQUEDOTTI RIUNITI S.R.L. - CIG ZFA32BBA3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P.O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi” 514/CT - CUP  J65F18000720002.  Presa d’atto accertamento in entrata acconto del 20% somme finanziate con DDG n°37946/2020 Appalto fornitura di materiali, noli e trasporti occorrenti - CIG. ZAA2DCA296. Liquidazione e pagamento fattura in acconto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA A SEGUITO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 12 DEL 30/06/2021 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA VIII SERVIZI MANUTENTIVI  CIMITERIALI ED ATTIVITA' PRODUTTIVE. - ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE II° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA LOCALI COMUNALI  – PROROGA TECNICA PER MESI 3 A FAVORE DELLA SOCIETA' TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. - CIG: Z7132B8D78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 24/06/2021 AL 23/07/2021 – LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP.A.R.L. CIG: 8148029E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività del servizio di cura e mantenimento del verde comunale effettuata nel periodo dal 17/06/21 al 16/07/21- LIQUIDAZIONE DITTA FLORA 2014 SRL.CIG: ZE631AB77D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO 1 ANNO AUTOCAD LT PER GLI UFFICI DELL'AREA URBANISTICA-  LIQUIDAZIONE DITTA Virtual Logic s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI   LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ESA SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CON.TE.A. CONSORZIO TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE, PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTASICULA COMPOST SRL, PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING.SALVATORE FAZIO PER L'INCARICO DI DEC NEL MESE DI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SICILIA ROTTANI SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE UMICA CER 20.01.08 - DITTA DUSTY S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA W.E.M. SRL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione, tramite (RDO) sul (MEPA), di un soggetto attuatore dei servizi per SAI/SIPROIMI (MSNA) Biennio 2021-2022 - CIG:  85779246D0.  – Differimento del servizio e consegna in via di urgenza alla Coop. Soc. Integra in Mascalucia P.I. IT05159060879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione alla piattaforma di e-procurement denominata "Sintel" di Aria SPa Regione Lombardia. Liquidazione somme  per servizi resi  anno 2019-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: INCARICO DI “TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA (ENERGY MANAGER) AI SENSI ALL’ART. 19 DELLA LEGGE 10/91 E S.M.I. PER ANNI TRE E PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (paesc)”. Liquidazione secondo acconto al tecnico incaricato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 292/2017 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA -  MERTOLI D. + ALTRI C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto esecutivo “Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza” FSC 2014/2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana cod. CT05 CUP G61B17000500006 Cod. Caronte  SI_1_22600. Aggiornamenti ulteriori del Q.T.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla GE.S.P.I. srl per il conferimento dei rifiuti COVID tipo "A1".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RACO SRL PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (CER 200108) RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 751/2020 DEL TRIBUNALE DI CATANIA – SIGG.RE PAPPALARDO C.E.M. E SALAMONE G. C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE - DOTT. ALFIO SPINELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iscrizione al Tiro Assegno Nazionale ed attività di tiro Polizia Municipale valido per l’anno 2021 C.I.G. N. ZEC32A596B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto per il servizio settennale di spazzamento e raccolta, del Comune di Mascalucia. CIG: 790183615A Presa atto Sentenza CGARS n°722/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli comunali - Liquidazione ditta  MCS SRLs con sede in Pedara CIG:  ZF230AAD94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale elettrico necessario per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale - Liquidazione ditta Commercio Elettrico Etneo s.r.l., sede in Mascalucia -  CIG: Z8430FF082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA per anni due. Liquidazione  prima annualità e note contabili per la prosecuzione del servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 16.07.2021 al 31.07.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 15.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto indumenti D.P.I. per il Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile. Ditta: MATOS di Mannino Gabriella - Via Libertà 89-91 98042 Pace del Mela (ME).    CIG. n. Z7E312D616</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2020. Area Servizi Socio-culturali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione annuale dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2020 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI, CIMITERIALE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2020 - AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione ricognizione annuale dei residui in essere al 31/12/2020. Area LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione annuale dei residui passivi in essere al 31 dicembre 2020 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI, CIMITERIALE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE - RIDETERMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento dei residui al 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto n. 1059 Rep. Del 28/09/2020 e appendice contrattuale n. 1140 dell'08/04/2019 di affidamento in project financing della concessione per la costruzione e gestione ampliamento cimitero centro – stralcio progetto generale – Attivazione procedura conseguente al mancato contraddittorio con la ditta di cui all'art. 138 del D. Lgl 163/2006 e ss.mm.ii. - Attivazione azione legale - - IMPEGNO DI SPESA PER CTU ing. Marcello Parisi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali e Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi occorrenti per la funzionalità dei lavori eseguiti al cantiere di lavoro n°514/CT. Liquidazione prestazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per il servizio di postalizzazione verbali C.d.S.  Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Fabrizio da Montebello n. 5 Acquaviva R.S.M.    C.I.G. n. ZE331046E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione laboratorio anlisi san vito srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rate Trim.li Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn -  KJOCERA TASKAlfa 3511i per gli uffici comunali dell’U.O. Protezione Civile - Periodo dal 21/04/2021 al 20/07/2021. Ditta: KJOCERA Document Solution Italia S.p.A. con sede in via Monfalcone, 15, Milano, P.Iva: 00973040963 C.I.G. Z3C1D8996D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto di Conglomerato Bituminoso a Freddo per il personale operaistico in servizio e per reperibilità</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto di Specchi parabolici per incroci stradali pericolosi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento residui area servizi informatici anno 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione delle risultanze della ricognizione annuale dei residui passivi al 31.12.2020. Area servizi demografici e Affari generali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI, DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI AI RUP E  NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE PER L'AREA SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA A SEGUITO DETERMINA SINDACALE N° 12 DEL 30/06/2021 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA URBANISTICA E ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE PER N.1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI POSTALI SMISTAMENTO E CONSEGNA TARI 2021 + PASSI CARRABILI DITTA ALL SERVICE SMART SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41-2021 PER SERVIZO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO ACCONTO TARI  ANNO 2021 - PASSI CARRABILI - DITTA ALL SERVICE SMART SRLS – CIG.  Z2931E6F91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” CUP J61E17000300001. “Servizio Esecuzione delle indagini e prove di laboratorio sulle strutture in c.a. per la verifica della vulnerabilità sismica in attuazione dell’O.P.C.M. n.3274/2003 e s.m.i.” CUP  – CIG Z1B28A745D. Liquidazione prestazione  in anticipazione ad accredito somme regionali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di prevenzione e protezione (RSPP ) ai sensi del d.lgs. 81/08 per anni due Codice CIG: Z2D266DEC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia. DEFINIZIONE AVVISO PUBBLICO PER NOMINA DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) ED IMPEGNO DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia. SOSTITUZIONE RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rideterminazione della retribuzione attribuita al Segretario dr. Luigi Rocco Bronte</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA RACO s.r.l. per il conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta porta a porta nel territorio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla GE.S.P.I. srl per il conferimento dei rifiuti COVID tipo "A1".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell’A.R.O. del Comune di Mascalucia. DEFINIZIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AVVISO PUBBLICO PER NOMINA DEL DIRETTORE OPERATIVO (D.O.) ED IMPEGNO DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE MASCALUCIA 2021-IMPEGNO SOMMA E AFFIDAMENTO MANIFESTAZIONE ASS. CULT. MUS."CENACOLO 2000"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D’AREA A SEGUITO DETERMINA SINDACALE N° 13 DEL 08/07/2021 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA LAVORI PUBBLICI E ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno somme e affidamento servizio di noleggo service audio e luci a supporto di n. 7 rappresentazioni teatrali estate mascalucia 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE MASCALUCIA 2021 - IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA N. 4393/2019 PUBBLICATA IL 14/10/2019 SUL RICORSO R.G. N. 1391/2016 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  -  BENEFICIARIO: AVV. F.F. FIORITO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SICILIA ROTTAMI PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla SICULA TRASPORTI S.P.A. per il conferimento di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta porta a porta nel territorio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CON.TE.A. PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE ANALISI CHIMICHE E MERCEOLOGICHE SULLA CENERE VULCANICA CADUTA NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA SE.RI. SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contabilità e Bilancio - Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DI AREA - LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso innanzi al Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Mascalucia - proposto dalle Sigg.re Pappalardo C. e Salamone G. conferito con delibera di C.S. n. 16/2012 – C.I.G. Z9E06F51C0  - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO-GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di verifica e sistemazione impianti elettrici di edifici pubblici - Liquidazione ditta Elektro Impianti - CIG: Z5731D4B0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione urgenti di impianti elettrici immobili comunali che scolastici - CIG:  Z8632532A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano azione e coesione (P. O. Complementare 2014–2020) ASSE 8 “Promozione occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione opere pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”. Cantiere 514/CT “Recupero tratto vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Liquidazione e pagamento per fornitura di due targhe ricordo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi ventiquattro”. Proroga tecnica mesi tre, Liquidazione fattura canone mese di maggio 2021 e giugno 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi urgenti per la riparazione di varie opere in ferro all'interno di immobili comunali che scolastici nonché manufatti stradali - Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività del servizio di cura e mantenimento del verde comunale effettuata nel periodo dal 17/05/21 al 16/06/21- LIQUIDAZIONE DITTA FLORA 2014 SRL. - CIG: ZE631AB77D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  AVV. MAGRI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DOTT. GRANATO GIUSEPPE  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale elettrico necessario per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale - Liquidazione ditta Commercio Elettrico Etneo s.r.l., sede in Mascalucia -  CIG: Z8430FF082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO somme non versate dai comuni membri per la gestione associata Giudice di Pace (convenzione del 28/10/2014) – ATTIVAZIONE DECRETI INGIUNTIVI  -  LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI E SPESE NON IMPONIBILI-  Beneficiario: AVV. CORRADO LO GIUDICE – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME DI ECONOMATO   2° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA i TRIM. 2021- SOCIETA' ACOSET SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>Azione legale debiti relativi alla gestione integrata dei rifiuti Simeto Ambiente conferito con delibera di G.M. n. 145/2014 - C.I.G. ZCC1181AA9 – Liquidazione saldo spese legali BENEFICIARIO: AVV. E. BARCELLONA –  S.G. LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture alla ditta COGEIR SL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL MESE DI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMPREGICO SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASP CATANIA RIMBORSO ONERI COMANDO DR. AMBRA DANILO DAL 01/08/20 AL 31/12/20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Economica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del compenso per il servizio, in orario straordinario, effettuato dal personale della Polizia Locale partecipante al progetto “Scuole Sicure 2020-2021”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA CIMITERIALE PER REALIZZAZIONE TOMBA DI FAMIGLIA DEL TIPO  "DOPPIA" NEL CIMITERO DI MASCALUCIA - ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto esecutivo “Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza” FSC 2014/2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana cod. CT05 CUP G61B17000500006 Cod. Caronte  SI_1_22600. Aggiornamenti del Q.T,.E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE MASCALUCIA 2021 - IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Indagini diagnostiche e verifiche  sui solai e sui controsoffitti edifici scolastici. D.D. 8 gennaio 2020 Ministero Istruzione. Plesso di Via Timparello (n°938 di elenco). Approvazione relazione tecnica di indagine e CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°070/CT per la Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio XI sito in Mascalucia  CUP G61G20000080001 CIP:PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/070CT Affidamento forniture, noli e trasporti. Aggiudicazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Indagini diagnostiche e verifiche  sui solai e sui controsoffitti edifici scolastici. D.D. 8 gennaio 2020 Ministero Istruzione. Plesso di Via Regione Siciliana (n°3472 di elenco). Approvazione relazione tecnica di indagine e CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Indagini diagnostiche e verifiche  sui solai e sui controsoffitti edifici scolastici. D.D. 8 gennaio 2020 Ministero Istruzione. Plesso di Via avv. Reina (n°3849 di elenco). Approvazione relazione tecnica di indagine e CRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUIZIONE PARTE CIVILE - PROC. PROCEDIMENTO PORTANTE IL N. 8352/16 R.G.N.R. e n. 6167/17 R.G. Trib - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE PAPALEO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUIZIONE PARTE CIVILE - PROC. A CARICO DI SCUDERI G.  -  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 59/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE21E397FE LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE PAPALEO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA MAUGERI A. - Liquidazione saldo spese legali BENEFICIARIO: AVV. C. LO GIUDICE – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI,  E DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI AI RUP PER L'AREA SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. CARRARA RICCARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione   giugno 2021.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’AREA POLIZIA MUNICIPALE- CONTENZIOSO - RIMODULAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Liquidazione trasporto "h" art. 5     II semestre 2020 Istituto Comitato Regionale della Sicilia per Sez. AIAS (CO.RE.SI.) Partita Iva: IT3611730874 Sede: Via Colle del Pino 1F  – 95126 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi urgenti per la riparazione di varie opere in ferro all'interno di immobili comunale che scolastiche nonché manufatti stradali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.   giugno 2021. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni libro A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI CITAZIONE PER GIUDIZIO DI APPELLO ARTT. 601 C.P.P. – N. 1797/2016 R.G. - UDIENZA 14/07/2021  -  INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF. MAGGIO-GIUGNO 2021 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita” CUP J67H16001210002. Pagamento anticipazione acconto su fattura a ditta esecutrice dei lavori emessa per il Certificato n°3 inerente il SAL n°2 da recuperare ad avvenuto accredito somme  Dipartimento Acque e rifiuti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi  all’interno del parco urbano Trinita’ Manenti – I° stralcio” CUP J61E16000870005 . Liquidazione somme a saldo del certificato n° 5  per lavori eseguiti con il SAL  n.3 all'impresa A.T.I. Criscenzo Costruzioni srl (capogruppo) – ZAB Costruzioni srl (mandante).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Stradali Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALIZZAZIONE MESE APRILE 2021 DITTA POSTE ITALIANE S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di postalizzazione atti giudiziari. Ufficio Giudice di Pace. Periodo marzo/Aprile 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra anno 2021. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Belli e Monelli -Societa Cooperativa Sociale- Via delle Campanelle n. 23 Mascalucia - FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina commissione di gara - procedura aperta per la “progettazione  definitiva, esecutiva, la redazione della relazione archeologica, il coordinamento per sicurezza in fase di progettazione con la previsione dell’opzione dell’incarico di Direzione lavori, misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata” CUP J67B17000650008 – CIG  86835579EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”. Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Affidamento incarico della sorveglianza sanitaria. Integrazione somme a consuntivo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istanza di rinnovo autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpi idrici superficiali. Impianto di depurazione sito in c.da Munzoni. Pagamento contributo per provvedimento conclusivo. Impegno somme e liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ELEVATORI COMUNALI 2020-2021. CIG Z0A2B622EE. Liquidazione fatture a ditta affidataria del servizio nov-dic 2020 -gen-mar 2021 e per manutenzioni straordinarie .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano azione e coesione (P. O. Complementare 2014–2020) ASSE 8 “Promozione occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione opere pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”. Cantiere 514/CT “Recupero tratto vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Liquidazione e pagamento contributi INPS al 30/04/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di Selezione per i n.1 componente esterno dell' "ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE  E DI iMANUTENZIONE ORDINARIA  NEI PLESSI SCOLASTICI IN VIA DEL SOLE E VIA M. D'AZEGLIO E NELLA DELEGAZIONE COMUNALE – CIG: Z1A314A172</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mediante voucher di servizio. Maggio-giugno 2021 Cooperativa Sociale Comunita' dei giovani  con sede legale in Gravina di Catania P.IVA: 03287290872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mediante voucher di servizio.  Giugno 2021 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE CARTE D'IDENTITA'  ELETTRONICHE. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO DAL 16.06.2021 AL 30.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO.PERIODO DAL 01.06.2021 AL 15.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mediante voucher di servizio. Anno 2021 Cooperativa Sociale Millennium a.r.l. con sede legale in Tremestieri Etneo P.IVA: IT03678350871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sistemazione del centro vaccinale, realizzato all'interno della Delegazione di Massannunziata. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio semestrale controllo estintori edifici pubblici. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio  di verifica periodica degli impianti elettrici di Messa a Terra, ai sensi del DPR 462/01 in locali comunali. Approvazione offerta e impegno somme per n°4 plessi comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA DEGLI ARMADI DI RETE DEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.54 DEL 28/06/2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>intervento di riparazione urgente di impianti elettrici di immobili comunali che scolastici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 24/05/2021 AL 23/06/2021 – LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP.A.R.L. CIG: 8148029E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  RAG. SEMINARA SALVATORE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  AVV. MAGRI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  DOTT COSTA COSIMO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI E DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI PER L'AREA II SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’AREA di POLIZIA MUNICIPALE  CONTENZIOSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di riparazione del climatizzatore di precisione Stulz installato a protezione delle attrezzature informatiche del data center Comunale di Piazza Livatino, 1. - Liquidazione Fattura n.31 del 10/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per per acquisto articoli di uniforme estiva Polizia Locale. Ditta: CENTRO COPPE di Macaudda Grazia - Via Santa Marta is.162/a - 95123 MESSINA (CT) P.IVA N. 01928080835.  CIG.:  Z0E31D4DEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Intervento di “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi” CUP  J65F18000720002. Appalto fornitura di materiali, noli e trasporti occorrenti - CIG. ZAA2DCA296. Certificato di regolare esecuzione e Restituzione cauzione a garanzia obblighi contrattuali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto verbali di gara per l’individuazione, tramite (RDO) sul (MEPA), di un soggetto attuatore dei servizi per (SPRAR/SIPROIMI MSNA) Biennio 2021-2022 - CIG:  85779246D0.  Aggiudicazione definitiva - Coop. Soc. Integra in Mascalucia P.I. IT05159060879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione componenti esterni, nominati dall’UREGA, della Commissione di Gara della (RDO) sul (MEPA), di un soggetto attuatore dei servizi per (SPRAR/SIPROIMI MSNA) Biennio 2021-2022 - CIG:  85779246D0. Dott.ssa Antonietta Schembri,  P.IVA: IT05030660871, C.F.: SCHNNT64E67H154Z. Avv. Sabina Giunta, P.IVA: IT01033320860, C.F.: GNTSBN66D68C342O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' IVA PERIODO I ^ SEMESTRE 2021 - STUDIO DI CONSULENZA DOTT. ANDREA GIUFFRIDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO FILO DIRETTO EVO - IN MATERIA DI CONTABILITA' ANNO 2021 - IMMEDIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO E A COMPLETAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PARCO URBANO TRINITA’ MANENTI. OPERE SOCIALI DEL D.P.C.M. DEL 7/07/2020. CUP J67H21004570001. CIG 88005847A8. Aggiudicazione definitiva lavori e aggiornamento QTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PORTALE PAWEB 2021 - DITTA CEL NETWORK SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Svincolo polizza fideiussoria definitiva n 0644419076 del 25/03/2020, rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. con sede legale a Roma,  Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma , agenzia n. 0644 /644_A SORTINO - 0644, codice controllo codice controllo 324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA N 0644418904 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. con sede legale a Roma,  Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma , agenzia n. 0644 /644_A SORTINO - 0644, codice controllo 726</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetti assistenziali personalizzati per persone in condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92. Individuazione per possesso requisiti . Anno 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il pagamento dei servizi di rimozione e custodia di veicoli sequestrati ai fini della confisca (ex art. 213 C.d.S), a seguito di violazioni accertate da personale della P.L. le cui spese sono state poste a carico dell’Ente Procedente, dalla Prefettura di Catania, ai sensi dell’art. 11/1 c. D.P.R. 29/07/1982 n. 571. Ditta: EUROSOCCORSO di Aliotta Maria Rita con sede in Pedara Via G. Marconi 105 C/D - p.iva n. IT03232350870. C.I.G. n. ZF23162FE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale” CUP J67C18001470002  Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. CUP J65F18000720002 Approvazione offerta  per targhe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per servizio di stampa materiale divulgativo per il progetto “Scuole Sicure 2020/2021”.   Ditta CROMATICAMENTE di Spitaleri e Muscolino s.n.c. - Via Roma 127, Mascalucia (CT) - (P.I. IT04945120873 - C.F. 04945120873) CIG N. ZA531D8D2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto materiale di consumo e di cancelleria per la continuità ed il buon funzionamento degli uffici di Polizia Municipale. Ditta: ICE di Corsaro Graziella C.so San Vito 54/A-56 95030 Mascalucia (CT) - P.IVA n. 03943760870. CIG. n. Z5B31650B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00020/2021-PA POSTE EUROPEE SRL - CIG. Z192C029EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Contenzioso Tributario Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Trib. e Extratributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28/2019  E 32/2019 POSTE EUROPEE - CIG.  ZB82B4B21C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Contenzioso Tributario Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Trib. e Extratributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/2020 POSTE EUROPEE - CIG: ZE72CCBA79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Contenzioso Tributario Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Trib. e Extratributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatore in dotazione area servizi demografici. Periodo dal 14.03.2021 al 13.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/CALCIO CATANIA - Liquidazione acconto   avv. MARCELLO AUTERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.M. N. 22/2021 - COSTITUZIONE E DIFESA NEI GIUDIZI PROPOSTI DINANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA.  INCARICO LEGALE  E IMPGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Contenzioso Tributario Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Trib. e Extratributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ESA srl per il conferimento di rifiuti differenziati provenienti dalla raccolta porta a porta nel Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla Sicilia Rottami srl per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta WEM srrl per il di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche  da liquidare allo Stato per il periodo dal 16.05.2021 al 31.05.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO (MATERIALE EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ETC.) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE URGENTE DI AREE O BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE -  CIG: ZD531D79BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti carte d'identità elettroniche da liquidare allo stato per il periodo dal 01.05.2021 al 15.05.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio refezione scolastica. Liquidazione fattura maggio 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR  R.G. N. 748/2020 -  ATTIVAZIONE AZIONE LEGALE E  IMPEGNO DI SPESA  Beneficiario: AVV. MARIA GRAZIA CIARAMITARO – MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. EVBOBUIN GODWIN   -. LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. GIUSEPPE LONGO – MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR CON SOSPENSIVA PROPOSTO DAI SIGG.RI GIUFFRIDA GIUSEPPA  E NICOLOSI SALVATORE - Liquidazione acconto spese legali -  Beneficiario: AVV. CARMELO ELIO GUARNACCIA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. R.G. 2594/2021 PROPOSTO DA SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE - Liquidazione acconto spese legali -  Beneficiario: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA SANFILIPPO C. LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. GIUSEPPE LONGO – MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N.243/2016 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 61/2016 – CIG:  ZC719F6F28- LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. SERENA CANTALE AEO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE REMOTA COMPRESO IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE, RICONOSCIMENTO DE-VISU E ASSISTENZA TECNICA PER LA CONFIGURAZIONE DEGLI OTP SU CELLULARE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FPA 2/21 del 10/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto articoli di vestiario per la Polizia Locale. Ditta: NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo - Via A. di Sangiuliano – Catania - P.IVA 03755770876. CIG.: Z7C31C0F7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rata Trim.le Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn - CONVENZIONE CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - N. 1 SHARP  MX-M565N  C.I.G. ZD220195A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per spese ricovero disabili psichici luglio-agosto-settembre 2021 presso la Comunità alloggio “Casa Amica” con sede in Mascalucia, gestita dalla Coop. Soc. Azione Sociale - P.I. 035018440825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mediante voucher di servizio.  Maggio 2021 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli comunali - Liquidazione ditta MUSUMECI Orazio con sede in Mascalucia CIG:  Z1031E223C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione abbonamento ai adesione Canone Servizi di Base per l’anno 2021; Ditta: ANCI DIGITALE S.p.A. C.F. 15483121008 con sede legale in Via dei Prefetti 46 - 00186 ROMA C.I.G.: Z29307B18B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 09/04/2008 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale elettrico necessario per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale - Liquidazione ditta Commercio Elettrico Etneo s.r.l., sede in Mascalucia -  CIG: Z8430FF082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR CON SOSPENSIVA PROPOSTO DAI SIGG.RI PACE GIANFRANCO E LOMBARDO ANNA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. LARA BIAGIA FIRRARELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., E SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, TRAMITE (RDO) SUL (MEPA) per l’individuazione DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEI SERVIZI PER richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR/SIPROIMI) e di funzionamento del sistema SAI-SIPROIMI - Progetto Ordinari (Famiglie) - Biennio 2021-2022 - PROSECUZIONE CONTR. REP. 1118/2018 NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLA GARA IN ITINERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 702 BIS CPC PROPOSTO DA SPAMPINATO ROSA MARIA GIADA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 128/2017 – CIG: Z961F8AB9E - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. ROBERTO LANDRO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme noleggio fotocopiatrice multifunzione presso Area Urbanistica gennaio-aprile  anno 2020 e intervento straordinario- SIMI -Paternò</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA  SIG.RA DI GRAZIA SANTINA -  Liquidazione acconto spese legali -  Beneficiario: AVV. Giuseppe Longo - Mascalucia -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano azione e coesione (P. O. Complementare 2014–2020) ASSE 8 “Promozione occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione opere pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”. Cantiere 514/CT “Recupero tratto vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Liquidazione e pagamento paghe dovute per  il mese di aprile 2021 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO E A COMPLETAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PARCO URBANO TRINITA’ MANENTI. OPERE SOCIALI DEL D.P.C.M. DEL 7/07/2020. CUP J67H21004570001 Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre per i lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE E COESIONE (P. O. COMPLEMENTARE 2014 – 2020) ASSE 8 “PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE E DELL’INCLUSIONE SOCIALE” (OT8 – OT9). ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ DA REALIZZARE ATTRAVERSO L’ISTITUZIONE DI CANTIERI SCUOLA PER DISOCCUPATI.  CANTIERE 514/CT “RECUPERO TRATTO DI VICINALE COMPRESA TRA VIA CASE NUOVE E VIA DE GASPERI”. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA GESTIONE TECNICO-CONTABILE-AMMINISTRATIVA E PER LA RENDICONTAZIONE A DITTA PRISMA STUDIO DI E. PARADISO &amp; C. S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE ANTICIPATA DIPENDENTE SIG.RA BALDONI ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE DI QUESTO ENTE SIG. SPAMPINATO LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”. Liquidazione fattura per la fornitura del servizio di consulenza e assistenza per la gestione – contabile-amministrativa e per la rendicontazione a ditta Prisma Studio di E. Paradiso  C. S.A.S, primo acconto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. Incarico per mesi tre per RSPP e effettuazione corso di formazione base per lavoratori. Approvazione offerta e Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO  SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A -  CIG 8284868959</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici  S.S.M.  - luglio-agosto-settembre 2021.  Comunità alloggio “Alba Onlus”  con sede in Mascalucia  P.I. 03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per retta ricovero   V.A. - luglio-agosto-settembre 2021 -  C.S.S.A. “Paradiso dei Nonni” con sede in Mascalucia, - C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa ricovero disabili psichici  C.C.T. - R.G. luglio-agosto-settembre 2021 -  Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa per l’anno scolastico 2020-21”. Ministero dell’istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale a seguito dell'avviso n°27189 del 19/08/2020 “per l’assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, previa rilevazione dei fabbisogni, per affitti e acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee”, Rimborso utenze al comodante “Parrocchia Santuario S.Maria della Consolazione” per il plesso di via Chillei. Acconto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Intervento di “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Incremento impegno somme per pagamento IRAP e liquidazione al mese di marzo 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/2021 DITTA MONACO S.R.L. - CIG n. ZCD2B5EC9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per spese ricovero disabili psichici  luglio-agosto-settembre 2021 Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici M.F.  M.G. luglio-agosto-settembre  2021 - Comunità Alloggio per disabili psichici “Noema”  – P.I. 03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi  all’interno del parco urbano Trinita’ Manenti – I° stralcio” CUP J61E16000870005 Fornitura e posa in opera di giochi, attrezzi per percorso ginnico e pratica skateboard Presa atto documentazione e Determinazione a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi  all’interno del parco urbano Trinita’ Manenti – I° stralcio” CUP J61E16000870005, CIG ZCE2E7E706. Liquidazione oneri di accesso  a discarica terre e rocce di scavo impresa R.T.I. Criscenzo Costruzioni srl (capogruppo).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FARMACIA DOTT. GIUSEPPE CARUSO – FATTURA N. 24E DEL 28/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione   maggio 2021.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di Kit per allestimento veicolo con sistema di ripresa video per la sorveglianza in esecuzione del progetto “Scuole Sicure 2020/2021”. Ditta: TECHLAB WORKS SRL con sede in Via Macello 15/D - Mascalucia C.F. 01641790702. CIG. n. Z5631ADD27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MAGGIO  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 509 DEL 14/05/2021 DITTA MONACO SRL - CIG N. ZCD2B5EC9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Contenzioso Tributario Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Trib. e Extratributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi ventiquattro”. Modifica alla determinazione n°491 del 18/05/2021 e liquidazione e pagamento canone mese di aprile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI DISASTER RECOVERY - "VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE PLUS 2 SOCKET BUNDLE" - 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1764/FE del 31/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Fornitura di segnaletica stradale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque reflue, per mesi ventiquattro”. Liquidazione e pagamento canone mese di dicembre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di riparazione del climatizzatore di precisione Stulz installato a protezione delle attrezzature informatiche del data center Comunale di Piazza Livatino, 1. - liquidazione fattura n.24 del 26/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi occorrenti per la funzionalità dei lavori eseguiti al cantiere di lavoro n°514/CT. Approvazione e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X02027123 del 10/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica” nel comune di Mascalucia, CUP J61E17000310001- Determinazione a contrarre e approvazione  atti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALIZZAZIONE MESE MARZO 2021 DITTA POSTE ITALIANE S.p.A:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO 2019 E BILANCIO 2020 - COMMISSARIO AD ACTA DOTT. V. RAITANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa retribuzione di posizione e risultato ai Capi Area - Giugno Luglio 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli comunali - Liquidazione ditta  MCS SRLs con sede in Pedara CIG:  ZF230AAD94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per il servizio di postalizzazione verbali C.d.S.  Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Fabrizio da Montebello n. 5 Acquaviva R.S.M.    C.I.G. n. ZE331046E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 5 - Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”. Avviso pubblico approvato con DDG 560/2017. Progetto “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata” CUP J67B17000650008 e Codice Caronte SI_1_24400 Servizi di ingegneria e architettura di progettazione  definitiva, esecutiva, la redazione della relazione archeologica, il coordinamento per sicurezza in fase di progettazione con la previsione dell’opzione dell’incarico di Direzione lavori, misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, al CIG 86835579EB Nomina Presidente di gara della commissione giudicatrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per fornitura sanificante in gel anti-Covid19 con azione igienizzante per le mani. Ditta: CO.VET di Vetri Marco Antonio con sede in Via Pablo Picasso n. 16 - Mascalucia C.F. VTRMCN77L27B354G P.Iva 03766950871. CIG n. ZC1312A86A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FOTOCOPIATORE UFFICIO PROTOCOLLO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. RATA 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>interventi di sistemazione immobili comunali che scolastici – lavori da fabbro - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 24/04/2021 AL 23/05/2021 – LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP.A.R.L. CIG: 8148029E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE  2021- SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA CIG 8284868959 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA SOCIETA' ACQUEDOTTI u.C.C. SRL  i TRIM. 2021 - CIG Z4E31D8C44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE BUONO LIBRO INTEGRATIVO L.488/98 - A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUQUIDAZIONE SENTENZA N. 2385/2019 - DELIBERA DI C.C. N. 27/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lquidazione fattura alla ditta RACO srl per il conferimento della frazione umida nel mese di aprile 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta WEM srl per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M.  marzo-aprile 2021 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. e S.P. anno 2021. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta CONTEA per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta porta a porta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Noleggio Fotocopiatore in dotazione area servizi demografici  - Fattura Kyocera dal 14.12.2020 al 13.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 FSE  – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – FESR Ob. Spec. 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” CUP J64H20000360001.  Liquidazione incentivi tecnici al RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento alle piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale. Copertura costi di gestione. Revoca parziale impegno assunto con Determina 07 del 08/01/2020. Prenotazione impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rate Trim.li Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn -  KJOCERA TASKAlfa 3511i per gli uffici comunali dell’U.O. Protezione Civile - Periodo dal 21/01/2021 al 20/04/2021. Ditta: KJOCERA Document Solution Italia S.p.A. con sede in via Monfalcone, 15, Milano, P.Iva: 00973040963 C.I.G. Z3C1D8996D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO SVILUPPO PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) 2021 SECONDO MTR ARERA (DELIB. 443/2019) – CIG: ZA530FA70B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE A.C.A.E. CON SEDE IN MASCALUCIA CIG:ZD32E936B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNALI MESE DI APRILE 2021 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.C.A.E. CON SEDE IN MASCALUCIA CIG:  8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>riparazione  di varie opere in ferro all'interno di immobili comunali che scolastiche che strade - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”. Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”.Affidamento servizio noleggio wc chimico. Liquidazione finale fatture Cantieri 513/CT e 514/CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANTENIMENTO DOMINIO "PROTEZIONECIVILEMASCALUCIA.IT" APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.21PAS0003708 del 31/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura stampante e materiale di consumo con capacità di stampa di tipo "B" per l'Ufficio Notifiche del Comune di Mascalucia - liquidazione fattura n.9421001666 del 17/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura stampante e materiale di consumo con capacità di stampa di tipo "B" per l'Ufficio CED del Comune di Mascalucia - liquidazione fattura n.9421001715 del 18/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio di stampa materiale divulgativo per il progetto “Scuole Sicure 2020/2021” Ditta CROMATICAMENTE di Spitaleri e Muscolino s.n.c. - Via Roma 127, Mascalucia (CT) - (P.I. IT04945120873 - C.F. 04945120873) cig N. ZA531D8D2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. CUP J65F18000720002 Attivazione procedura a contrarre – interpello pubblico per l’incarico di collaudatore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF.  APRILE 2021 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. anno 2021. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.  maggio 2021. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corrispettivo trimestrale per utenza del servizio telematico relativo all’accesso agli archivi della Motorizzazione Civile Comunicazione ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.P.R. 28/09/1994 n. 634 - 1° Trimestre 2021 BENEFICIARIA: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 16/04/2021 AL 30/04/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE – LIQUIDAZIONE   VITTORIA ASSICURAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2020/2021. Ditte: Coop Alleanza 3.0 con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203; “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via dell'Arca 15, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870; “Cavallotto” Librerie s.r.l con sede in Corso Sicilia 91, Catania – P.IVA IT04692470877;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo: APRILE 2021 Ditta:  G&amp;C Servizi Globali s.r.l., con sede in via Del Bosco 168 , Mascalucia – P.IVA: IT04427080876. Codice CIG: 78153452B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2020/2021. Ditte: Coop Alleanza 3.0 con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203; Scuola Insieme di Oliveri Maria con sede in via Umberto 73, San Pietro Clarenza – P.IVA IT03293980870; La Paglia di Morgano Stefano con sede in Via Etnea 393, Catania – Partita IVA:IT01197090879;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IMPREGICO SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E RACCOLTA RSU NEL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributi  ai Comuni da Decreto Direttoriale del Ministero dell'Interno  ex art. 1, comma 29, l. 160/2019 e s.m.i. e  Contributi per Infrastrutture sociali. Preso d’atto ripartizione pluriennale assegnata al comune di Mascalucia. Atti contabili per l’anno 2021 ai fini della spendibilità tramite decreti a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2020/2021. Ditte: Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia - P.IVA.: IT03137580878; “Il Tulipano” SAS di Pappalardo Venero e C., con sede in via Marconi 78, Nicolosi – P.IVA IT04856050879; Maugeri Antonino con sede in via R. Imbriani 233, Catania – P.Iva: IT05091330877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COGEIR SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E RACCOLTA RSU NEL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE I° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi eseguiti in somma urgenza sulle strade comunali a seguito di eventi atmosferici caratterizzati da abbondanti piogge abbattutasi su Mascalucia nel mese di gennaio 2020 - Liquidazione ditta  TECNO SERVICE di VALENTI geom. ORAZIO CIG:  ZAE2C3B5CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di riparazione e manutenzione dei climatizzatori di precisione installati a protezione delle attrezzature informatiche dei data center del Comune di Mascalucia - liquidazione fattura n.21 dell'11/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA CIMITERIALE PER REALIZZAZIONE TOMBA DI FAMIGLIA DEL TIPO  "DOPPIA" NEL CIMITERO DI MASCALUCIA - ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto esecutivo “Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza”.CUP G61B17000500006. Determinazione a contrarre per l’affidamento lavori mediante procedura aperta da indire da parte del D.R.P.C.  Approvazione del RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina commissione di gara -  procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde comunale del comune di Mascalucia per mesi diciotto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Codice Identificativo di gara n. 8657516835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPANSIONE ORE DIPENDENTI PART TIME CAT.C1 ASSUNTI IL 03/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTRAZIONE DA BANCA DATI SICRAWEB PER ELABORAZIONE ACCONTO TARI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'attivazione del  Servizio di Spazio Neutro presso la Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore"  di Aci Catenai P.I.02358970875 – procedimenti nn. 306/19 V.G. del Tribunale per i Minorenni di Catania e 2268/19 R.G. del Tribunale Civile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CIG 7990085AB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre, impegno somme e affidamento per interventi urgenti di riparazione   degli automezzi comunali destinati ai servizi esterni - CIG: Z1031E223C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE EVENTI ARTISTICI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. LUCISANO CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO ACCONTO TARI  ANNO 2021 E CANONE UNICO – PASSI CARRABILI 2021- DITTA ALL SERVICE SMART SRLS - CIG Z2931E6F91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto di segnaletica stradale per i divieti da porre alla villa comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA ASSOLVIMENTO DIRITTI D'AUTORE (SIAE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto esecutivo “Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza”.CUP G61B17000500006. Variazione quadro economico somme a disposizione per spese pubblicità gare. Impegno somme per notifica atti ditte espropriande con anticipazione all’economo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR Sicilia 2014-2020 Asse 5, Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” Progetto “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata”. Atti per la pubblicità occorrente alla procedura di gara aperta indetta per l’affidamento degli incarichi professionali. Liquidazione e pagamento alle concessionarie di pubblicità</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto integrato M.D.S.M. e Comune Mascalucia,. Impegno spesa anno  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per il servizio di verifica e sistemazione impianti elettrici di edifici pubblici. CIG:  Z5731D4B0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per interventi in somma urgenza ai sensi art. 163 D.lgs. 50/2016 - Messa in sicurezza delle strade del territorio mediante rimozione di cenere vulcanica depositatasi a seguito dell’evento parossistico del 02/03/2021. Ditta: SPERANZA S.r.l. con sede in Via Piano del Conte n. 33 Mascalucia (CT) - p.i. IT03404740874. C.I.G. n. Z0E310B040</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DITTA POSTE EUROPEE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/070CT. SELEZIONE PER LA FIGURA DI ISTRUTTORE DEL CANTIERE DI LAVORO n.070/CT finalizzato alla Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio IX sito in Mascalucia (CT) – D.D.G. n. 51789 del 16/12/2020. CUP G61G20000080001 Approvazione verbale e atti susseguenti di affidamento incarico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI VETRI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI - CIG: ZB531D9A4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CERTIFICATO DIGITALE SIOPE+</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 129/2019 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA -  TROVATO TIZIANA BENEDETTA C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 248/2019 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA -  LAZZARA F.M.J. C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed affidamento per acquisto articoli di uniforme estiva Polizia Locale. Ditta: CENTRO COPPE di Macaudda Grazia - Via Santa Marta is.162/a - 95123 MESSINA (CT) P.IVA N. 01928080835.  CIG.:  Z0E31D4DEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota fissa II Semestre 2020 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>SErvizio di “GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER MESI VENTIQUATTRO”: Proroga tecnica MESI TRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per spese ricovero disabile psichico D.P.S. anno 2021 presso la Comunità alloggio “Casa Amica” con sede in Mascalucia, gestita dalla Coop. Soc. Azione Sociale - P.I. 035018440825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Acconto 2021 -  SPRAR MSNA finanziato dal Ministero dell'Interno - Coop. Integra con sede in Mascalucia Via Coppola n.10, P.I. IT05159060879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FSE 2014/2020 - “MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19” AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28/03/2020, N. 135 DEL 07/04/2020 E N. 148 DEL 17/04/2020 – DDG N. 304 DEL 04/04/2020, E DELL’ART. 9 DELLA L.R. N.9/2020 - CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0109 - CUP: J69J20000410006. RIMBORSO ESERCIZI COMMERCIALI ACCREDITATI PER RISCOSSIONE BUONI SPESA UTENTI - CIG 8640284BE8 – L'OTTAGONO DI Lo Faro C. &amp; M. snc – p.iva 02477820878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 130/2019 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA -  TROVATO ORSOLA C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTEAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO COMUNALE - PRIMO STRALCIO - LOTTO FUNZIONALE PLESSI DI VIA DEL SOLE E VIA S.LUCIA. Codice CUP J64H20000020001 e Codice CIG 8419976002. Liquidazione e pagamento I° Sal lavori Presa d’atto, Liquidazione e pagamento I° SAL lavori, con anticipazione da  fondi comunali sull’impegno assunto es. 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita” CUP J67H16001210002.  Pagamento a saldo fattura a ditta esecutrice dei lavori emessa per il Certificato n°2 inerente il SAL n°1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO (MATERIALE EDILE, IDRAULICO,  ETC.) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: ZD531D79BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI CITAZIONE PER GIUDIZIO DI APPELLO ARTT. 601 C.P.P. – N. 1790/19 R.G. - UDIENZA 02/07/2021  -  INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°070/CT per la Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio XI sito in Mascalucia CUP G61G20000080001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/070CT Approvazione  del Servizio per le visite mediche di idoneità per i lavoratori del Cantiere di Lavoro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita” CUP J67H16001210002. Perizia di assestamento contabile finale. Approvazione e assegnazione in carico alla D.L. del C.R.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE BT ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: F2021-53720</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/070CT. SELEZIONE PER LA FIGURA DI DIRETTORE DEL CANTIERE DI LAVORO n.070/CT finalizzato alla Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio IX sito in Mascalucia (CT) – D.D.G. n. 51789 del 16/12/2020. CUP G61G20000080001 Approvazione verbale di affidamento incarico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di riparazione definitivo  del climatizzatore di precisione Stulz installato a protezione delle attrezzature informatiche del data center Comunale di Piazza Livatino, 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi  all’interno del parco urbano Trinita’ Manenti – I° stralcio” CUP J61E16000870005 . Liquidazione in acconto del certificato n° 5  per lavori eseguiti con il ATI n.3 all'impresa A.T.I. Criscenzo Costruzioni srl (capogruppo) – ZAB Costruzioni srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°070/CT per la Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio XI sito in Mascalucia CUP G61G20000080001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/070CT Approvazione  fornitura del vestiario e materiale antinfortunistico per la sicurezza dei lavoratori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESTRAZIONE - STAMPA - IMBUSTAMENTO ACCONTO TARI 2020 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. -  CIG: Z9B2C80D6D –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Contenzioso Tributario Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Trib. e Extratributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°070/CT per la Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio XI sito in Mascalucia CUP G61G20000080001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/070CT Individuazione  operai qualificati</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/070CT. Servizio per l’espletamento del corso di Formazione per la sicurezza come prescritto dal D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., a favore dei lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile per il Cantiere di Lavoro per Disoccupati n.070/CT finalizzato alla Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio IX sito in Mascalucia (CT) – D.D.G. n. 51789 del 16/12/2020. Determina di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per il tramite di Convenzione tra le parti. CUP G61G20000080001 CIG: ZF231BA704</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi per la miglioria e sistemazione del centro vaccinale, realizzato all'interno della delegazione di Massannunziata, mediante la realizzazione di nuovi box e locali vaccinali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA MOBILITA' PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE CAT. D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO DEL VERDE URBANO COMUNALE PER MESI TRE – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO CIG:  ZE631AB77D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI NETWORK SECURITY APPLIANCE (NSA) - SONICWALL - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.20-2021-FE del 07/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BADGE' PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI  MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.47 del 06/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e affidamento per acquisto materiale di consumo e di cancelleria per la continuità ed il buon funzionamento degli uffici di Polizia Municipale. Ditta: ICE di Corsaro Graziella C.so San Vito 54/A-56 95030 Mascalucia (CT) - P.IVA n. 03943760870. CIG. n. Z5B31650B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°070/CT per la Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio XI sito in Mascalucia CUP G61G20000080001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/070CT Approvazione preventivo  per la fornitura  di  tabella indicativa di cantiere e targa di cantiere</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabili P.R. e T.A.  Liquidazione anno 2021 Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>interventi di riparazione di varie opere in ferro all'interno di immobili comunale che scolastiche che strade</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostituzione e sistemazione impianti elettrici edifici pubblici - Liquidazione ditta Elektro Impianti  con sede in Mascalucia CIG: ZB83088C7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI, LEGALI -TRIBUTI-DITTA "ITD SOLUTIONS" S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A SUPPORTO DELL'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FSE 2014/2020 - “MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19” AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28/03/2020, N. 135 DEL 07/04/2020 E N. 148 DEL 17/04/2020 – DDG N. 304 DEL 04/04/2020, E DELL’ART. 9 DELLA L.R. N.9/2020 - CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0109 - CUP: J69J20000410006. RIMBORSO ESERCIZI COMMERCIALI ACCREDITATI PER RISCOSSIONE BUONI SPESA UTENTI - CIG 8640284BE8 - FRAMA SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FSE 2014/2020 - “MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19” AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28/03/2020, N. 135 DEL 07/04/2020 E N. 148 DEL 17/04/2020 – DDG N. 304 DEL 04/04/2020, E DELL’ART. 9 DELLA L.R. N.9/2020 - CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0109 - CUP: J69J20000410006. RIMBORSO ESERCIZI COMMERCIALI ACCREDITATI PER RISCOSSIONE BUONI SPESA UTENTI - CIG 8640284BE8 – ROSALBA ZAPPALA' – p.iva IT03541680876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione   aprile 2021.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.   aprile 2021. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI DI ANTIFURTO INSTALLATI NELLE SEDI COMUNALI DI PIAZZA LEONARDO DA VINCI E DI VIA BELLINI- LIDAZIONE FATTURA N.FPA 13/21 del 14/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NUOVE LINEE GUIDA SULLA FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mediante voucher di servizio.   Aprile 2021 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno ed affidamento spesa per acquisto articoli di vestiario per la Polizia Locale. Ditta: NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo - Via A. di Sangiuliano – Catania - P.IVA 03755770876. CIG.: Z7C31C0F7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a favore del sig. Puglisi Vito per  l'incarico di Direttore Operativo a supporto del DEC, nel servizio settennale di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di manutenzione urgente da eseguire su Land Rover tg ZA532WS in dotazione all’U.O. Protezione Civile. Ditta SAEM FER S.r.l. con sede in S.P. 69 Km 14+400 Passo Martini - CATANIA CIG n. Z0031BBE08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa integrativo ricovero disabili psichici. Anno 2021 . Comunità alloggio “Casa Amica”    P. I. 035018440825, gestita dalla Coop. Soc. Azione Sociale, con sede in Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa integrativo ricovero disabili psichici. Anno 2021 . Comunità alloggio “Dedalus    P.I. 04161290871,  con sede in Giarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO-APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2021- SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA CIG 8284868959</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla Sicula Compost per il conferimento dei rifiuti biodegradabili</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO DEL VERDE URBANO COMUNALE PER MESI TRE – IMPEGNO DI SPESA CIG:  ZE631AB77D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mediante voucher di servizio.    Marzo 2021 Cooperativa Sociale EDELWEISS a.r.l. con sede legale in Castel di Iudica (CT) P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività del servizio di cura e mantenimento del verde comunale effettuata nel periodo marzo 2021- LIQUIDAZIONE Ditta LA CAVA FIORITA Soc. Coop. con sede in Buccheri CIG: 81509909BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione diritti carte di identita' elettroniche - periodo 01/04/2021 - 15/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO AVV. GIUFFRIDA GIUSEPPE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. N. 14/92 E SS.MM.II. - IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI CHE SCOLASTICI - LAVORI DA FABBRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto carta A4 per la fotocopiatrice presso l'Ufficio Servizi Sociali - CIG: Z07315693E   Modifica contraente causa rinuncia alla fornitura - Ditta GALATI ANTONINO V.le G. Marconi 105/A - 95030 – Gravina di Catania (CT) Partita IVA:01754050878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mediante voucher di servizio.Anno 2021 Cooperativa Sociale ASAR a.r.l. con sede legale in Catania P.IVA: IT04666370871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE CREDITI A FAVORE DI BANCA SISTEMA SPA DA PARTE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA _ LIQUIDAZIONE CIG Z00315B8BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio postalizzazione atti giudiziari ufficio GdP a poste italiane.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborso buoni refezione scolastica non utilizzati – A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FSE 2014/2020 - “MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19” AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28/03/2020, N. 135 DEL 07/04/2020 E N. 148 DEL 17/04/2020 – DDG N. 304 DEL 04/04/2020, E DELL’ART. 9 DELLA L.R. N.9/2020 - CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0109 - CUP: J69J20000410006. RIMBORSO ESERCIZI COMMERCIALI ACCREDITATI PER RISCOSSIONE BUONI SPESA UTENTI - CIG 8640284BE8 – FARMACIA MOMPILIERI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI,LEGALI -TRIBUTI - DITTA "ITD SOLUTIONS " S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FSE 2014/2020 - “MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19” AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28/03/2020, N. 135 DEL 07/04/2020 E N. 148 DEL 17/04/2020 – DDG N. 304 DEL 04/04/2020, E DELL’ART. 9 DELLA L.R. N.9/2020 - CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0109 - CUP: J69J20000410006. RIMBORSO ESERCIZI COMMERCIALI ACCREDITATI PER RISCOSSIONE BUONI SPESA UTENTI - CIG 8640284BE8 - FRAMA SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  DOTT COSTA COSIMO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mediante voucher di servizio.   Anno 2021 Cooperativa Sociale EDELWEISS a.r.l. con sede legale in Castel di Iudica (CT) P.IVA: 03301560870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI VITA QUOTIDIANA (AVQ) Anno 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNALI ASSOCIAZIONE A.C.A.E con sede in Mascalucia V.le Liberta' 7 CIG: Z9A3062775</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Acconto 2021 - SPRAR ORDINARI finanziato dal Ministero dell'Interno. Consorzio Sol.Co. - Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s., con sede in Via Pietro Carrera n. 23, 95123 CATANIA, P.I. IT03126080872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sig. L.F.G.  anno 2021.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici di Polizia Locale -contrassegni per invalidi (da rilasciare ai sensi dell’Art. 188 del C.d.S.), buste e timbri. Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati; C.I.G. n. Z8530D4178</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi ventiquattro”. Liquidazione fattura canone mese di gennaio, febbraio, marzo 2021 e un intervento  di manutenzione straordinaria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Fornitura di bitume a freddo in sacchi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF.  ANNO 2020 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO-SANITARIO, DITTA CENTRO CHIAVI E TERMOIDRAULICA S.A.S CIG: ZD530AAD9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per prolungamento affido minore anno 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività del servizio di cura e mantenimento del verde comunale effettuata nel periodo Gennaio 2021- LIQUIDAZIONE Ditta LA CAVA FIORITA Soc. Coop. con sede in Buccheri -  CIG: 81509909BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 46198/2018 TROBUNALE DI CATANIA  -  LO SCHIAVO C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura al Consorzio Coripet  per il recupero delle frazioni estranee di imballaggi provenienti dal conferimento dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE MESE GENNAIO E FEBBRAIO 2021 DITTA POSTE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HPE  PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE POST WARRANTY PER I  SERVER IN USO NEI DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - CIG: Z7B30E9AD7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.48 DEL 31/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Belli e Monelli -Societa Cooperativa Sociale- Via delle Campanelle n. 23 Mascalucia -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.  Anno 2021           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale elettrico necessario per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale - Liquidazione ditta Commercio Elettrico Etneo s.r.l., sede in Mascalucia -  CIG: Z8C2DB0496</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PORTALE PAWEB -RIVISTA DI INFORMAZIONE GIURIDICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>intervento di osturazione e svuotamento impianto fognario edificio di via bellini - liquidazione ditta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per il servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S.  Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Fabrizio da Montebello n. 5 Acquaviva R.S.M.    C.I.G. n. Z0A2C3D902</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI STAMPA PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA  CENTRO VACCINAZIONI COVID 19 PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE- DITTA CROMATICAMENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione abbonamento ai adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2021 Ditta: ANCI DIGITALE S.p.A. C.F. 15483121008 con sede legale in Via dei Prefetti 46 - 00186 ROMA C.I.G.: Z29307B18B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sig. L.F.G. marzo  2021.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. EVBOBUIN GODWIN  - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.  marzo 2021. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. N. 2303/2018 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA VERTENZA A.S.P. C/COMUNE DI MASCALUCIA - INCARICO LEGALE - DELIBERA DI G.M. N. 118/2018 e DET. REG. GEN. N. 225/2017 - Liquidazione saldo spese legali -  Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI POSTALI FATTURA N. 18/2021 DTTA ALL SERVICE SMART SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF. MARZO  2021 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FSE 2014/2020 - “MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19” AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28/03/2020, N. 135 DEL 07/04/2020 E N. 148 DEL 17/04/2020 – DDG N. 304 DEL 04/04/2020, E DELL’ART. 9 DELLA L.R. N.9/2020 - CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0109 - CUP: J69J20000410006. LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA  PIATTAFORMA INFORMATICA SIVOUCHER 2.0 - MAGGIOLI INFORMATICA - CIG Z5B2D1AEB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 24/03/2021 AL 23/04/2021 – LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP.A.R.L. CIG: 8148029E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE  DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA E SERVIZI CIMITERIALI-   CIG: ZF4246D2E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME DI ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SCHEDE CARBURANTI A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI SPA - CIG: Z423110FA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura ing. Salvatore Fazio  per l'incarico DEC nel mese di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione di interesse per stipula Polizza Fideiussoria nell’interesse dell’Istituto Pio IX sito in Mascalucia (CT) ed a favore della Regione Siciliana per il Cantiere di Lavoro per Disoccupati n.070/CT finalizzato alla Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio XI sito in Mascalucia (CT) – D.D.G. n. 51789 del 16/12/2020 Notificato il 25/01/2021 CUP  G61G20000080001 Approvazione verbale  risultante e affidamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 24/02/2021 AL 23/03/2021 – LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP.A.R.L. CIG: 8148029E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO SALDO TARI  ANNO 2020 - DITTA ALL SERVICE SMART SRLS - CIG ZF22FD2981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Contenzioso Tributario Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Trib. e Extratributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli comunali - Liquidazione ditta  MCS SRLs con sede in Pedara CIG:  ZF230AAD94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO, INVIO POSTALE E DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A POSTE ITALIANE – CIG: Z072FA2062 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Contenzioso Tributario Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Trib. e Extratributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno ed affidamento per la fornitura e la posa in opera di Kit per allestimento veicolo con sistema di ripresa video per la sorveglianza in esecuzione del progetto “Scuole Sicure 2020/2021”.  CIG. n. Z5631ADD27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”.  Affidamento incarico di consulenza e assistenza per la gestione tecnico-contabile-amministrativa e per la rendicontazione. Approvazione offerta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 16/03/2021 AL 31/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 24/01/2021 AL 23/02/2021 – LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP.A.R.L. CIG: 8148029E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  NEI PLESSI SCOLASTICI IN VIA DEL SOLE E VIA M. D'AZEGLIO E NELLA DELEGAZIONE COMUNALE – CIG: Z1A314A172</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 24/11/2020 AL 23/01/2021 – LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP.A.R.L. CIG: 8148029E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COGEIR SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E RACCOLTA RSU NEL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IMPREGICO SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E RACCOLTA RSU NEL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano azione e coesione (P. O. Complementare 2014–2020) ASSE 8 “Promozione occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione opere pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”. Cantiere 514/CT “Recupero tratto vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Liquidazione pagamento F24 per oneri INPS dovuti mese di marzo 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di riparazione del climatizzatore di precisione Stulz installato a protezione delle attrezzature informatiche del data center Comunale di Piazza Livatino, 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta RACO srl per il conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta porta a porta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica” nel comune di Mascalucia, CUP J61E17000310001- Liquidazione e pagamento somme per servizi resi di progettazione, studio geologico, indagini sulle strutture e incentivi tecnici e reincameramento somme anticipate dall’ente</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano azione e coesione (P. O. Complementare 2014–2020) ASSE 8 “Promozione occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione opere pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”. Cantiere 514/CT “Recupero tratto vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Liquidazione pagamento F24 per per oneri dovuti mese di febbraio 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”. Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”.Affidamento servizio noleggio wc chimico. Supplemento impegno per esten</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per il servizio di noleggio fotocopiatrice Area Lavori Pubblici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19  FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – FESR Ob. 10.7 – Azione 10.7.1 -Liquidazione e pagamento in acconto lavori eseguiti alla ditta esecutrice e a saldo il rimborso degli oneri di accesso a discarica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19  FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – FESR Ob. 10.7 – Azione 10.7.1 -Liquidazione e pagamento in acconto arredi scolastici alla ditta fornitrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19  FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – FESR Ob. 10.7 – Azione 10.7.1 -Liquidazione e pagamento in acconto competenze tecniche esterne</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii per anni due. Proroga tecnica mesi due – apr-giugno 2021. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa per l’anno scolastico 2020-21”. Liquidazione fattura di fornitura estintori plesso di via Chillei;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa per l'anno scolastico 2020-2021”. Liquidazione utenze a rimborso ai comodanti “Istituto Pontificio Missioni Estere”. Acconto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano azione e coesione (P. O. Complementare 2014–2020) ASSE 8 “Promozione occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione opere pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”. Cantiere 514/CT “Recupero tratto vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Liquidazione e pagamento paghe dovute per  il mese di marzo 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTABILITA' IVA - DOTT. ANDREA GIUFFRIDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rata Trim.le Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn - CONVENZIONE CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - N. 1 SHARP  MX-M565N  C.I.G. ZD220195A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap.   Anno 2021 Istituto Lucia Mangano con sede in S.A. Li Battiati. P.I. 01817940875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap.  Anno 2021 Istituto Co.re.si. A.I.A.S. P.I. 03611730874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap.   Anno 2021 Associazione Villaggio S. Giuseppe con sede in Monterosso Etneo. P.I. 01211330871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap.  Anno  2021 Associazione Anffas - Catania P.I. 04375900877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mediante voucher di servizio.  Marzo 2021 Cooperativa Sociale ASAR a.r.l. con sede legale in Catania P.IVA: IT04666370871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione  marzo 2021.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap. Anno 2021 Associazione Villa Angela di S.G. La Punta P.I. 00508370871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap. Anno 2021 Associazione Villa Sandra con sede legale in S. G. La Punta, P.I. 00557690872,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PROPOSTO DA ARBORE GIULIANA-  INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mediante voucher di servizio.  Marzo 2021 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sig. L.F.G.  anno 2021.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T.   Liquidazione  anno 2021.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M.  anno 2021 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°070/CT per la Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio XI sito in Mascalucia CUP G61G20000080001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/070CT Attivazione procedura a contrarre per l’acquisto del vestiario e materiale antinfortunistico per l</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N. 070/CT FINALIZZATO ALLA SISTEMAZIONE PROSPETTI ESTERNI E MURI PERIMETRALI DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELL’ISTITUTO PI IX SITO IN MASCALUCIA (CT) – D.D.G. N. 51789 DEL 16/12/2020 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO PER L’ESPLETAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA COME PRESCRITTO DAL D. LGS. N. 81/200</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca in autotutela della proposta di Determina n. 402/2021 del 09/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione, realizzazione e gestione infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici sul territorio comunale. L. 120/2020 art. 57. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI SOGGETTI  INTERESSATI ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO. Approvazione Avviso</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°070/CT per la Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio XI sito in Mascalucia  CUP G61G20000080001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/070CT Attivazione procedura a contrarre per le forniture, noli e trasporti. Approvazione schema avviso</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta Battiato Venerando per il conferiomento di rifiuti ingombranti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada S.Margherita”. CUP J67H16001210002. Interventi per consentire la posa in opera della pesa a bilico. Procedura attivata. Modifica Q.T.E voce b19). Approvazione offerta per la direzione lavori e CSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa per l’anno scolastico 2020-21”. Interventi per attivazione  impianto antincendio da adattare ad uso scolastico al plesso PIME di Massannunziata e messa in sicurezza plesso di Via Chillei. Liquidazione interventi manutentivi alla ditta esecutrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa per l’anno scolastico 2020-21”. Interventi per attivazione  impianto antincendio da adattare ad uso scolastico al plesso PIME di Massannunziata Prestazioni professionali per progetto e presentazione SCIA. Pagamento Fattura a professionista incaricato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura al Consorzio Nazionale Acciaio per il recupero del FMS  di imballaggi in acciaio del conferimento della frazione merceologica materiali in acciaio dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione buono libro Integrativo L.448/98 – A.S. 2018/2019 e 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER  NOLEGGIO  FOTOCOPIATORI  UFFICIO CONTENZIOSO  -  DITTA COMIS - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA APERTA DA ESPERIRSI EX ART.36 C.2 LETT.B) D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. E CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA TRAMITE RDO SUL MEPA, PER LA SCELTA DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEI SERVIZI per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR/SIPROIMI) e di funzionamento del sistema SAI-SIPROIMI - Progetto Ordinari (Famiglie) Biennio 2021-2022. NOMINA COMPONENTE ESPERTO IN SOSTITUZIONE  TITOLARE RINUNCIATARIO E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE trimestrale Servizio Noleggio Fotocopiatrice c/bn - CONVENZIONE CONSIP/CONVERGE S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 - N. 1 SAMSUNG SL-X3280NR - C- 48. C.I.G. ZCD200F673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE ATTO DI QUERELA NEI CONFRONTI DEL SIG. SCUDERI MASSIMO PER GLI ARTICOLI DI CONTENUTO DIFFAMATORIO, AL FINE DI TUTELARE L'IMMAGINE, IL DECORO E L'ONORABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaddebito stralcio crediti TIA ex art.4 D.L. 119/2018 - Incarico legale e impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREDISPOSIZIONE E NORMALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2015 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG: 85227847D8 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Contenzioso Tributario Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Trib. e Extratributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Progetto esecutivo “Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza”. Presa atto DCC n°4 del 12/01/2021.  Approvazione e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione sottoscrizione contratti individuali di lavoro mediante utilizzo graduatorie altri Enti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura con RDO MEPA per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde comunale del comune di Mascalucia per mesi diciotto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  Codice Identificativo di gara n. 8657516835 NOMINA PRESIDENTE DI GARA E NUOVO QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER L'ACQUISTO DI N.6 GIORNATE DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE CHE UTILIZZA LA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA HALLEY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di riparazione e manutenzione dei climatizzatori di precisione installati a protezione delle attrezzature informatiche dei data center del Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI NETWORK SECURITY APPLIANCE (NSA) - SONICWALL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Errata corrige determinazione n. 370 del 30/3/2021 - Autorizzazione sottoscrizione contratto di lavoro n. 2 Istruttori direttivo contabile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NELL'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER LIMITI DI ETA' DIPENDENTE SIG.RA DI GRAZIA GIUSEPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a favore della  ditta TechLab Works s.r.l. per il servizio di monitoraggio per il non corretto conferimento RSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta Sicula Compost srl per il conferimento della frazione umido proveniente dalla raccolta differenziata porta a porta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N.243/2016 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 61/2016 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:  ZC719F6F28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE DENOMINATA "SUBSCRIPTION VMWARE VSPHERE 5 -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO PIEMME - 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/298</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°070/CT per la Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio XI sito in Mascalucia  CUP G61G20000080001 CIP PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/070CT Approvazione “Schema di Avviso di Selezione pubblica” per l'individuazione di n.2 OPERAI QUALIFICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC (POC 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°070/CT per la Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio XI sito in Mascalucia CUP G61G20000080001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/070CT Attivazione procedura a contrarre per l’effettuazione delle visite mediche  ai lavoratori da impiegare nel cantiere lavoro. Approvazione schema avviso pubbliCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAC (POC 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9) AVVISO 3/2018 per gli Enti di culto. Cantiere di lavoro n°070/CT per la Sistemazione prospetti esterni e muri perimetrali dell’immobile di proprietà dell’Istituto Pio XI sito in Mascalucia  CUP G61G20000080001 CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/070CT Presa atto D.D.G. n. 51789 del 16/12/2020. Approvazione AVVISI PUBBLICI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI DIRETTORE E ISTRUTTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al  servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture  ESA per il conferimento di rifiuti urbani differenziati nel territorio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2020/2021. Varie ditte</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE TRIBUTI LOCALI II (IMU - TASI) CONTRIBUENTI DIVERSI - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Contenzioso Tributario Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Trib. e Extratributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2000 BUSTE INTESTATE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG: Z762B30872 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Contenzioso Tributario Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Trib. e Extratributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI E FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INVIDUALI -AREA URBANISTICA - DITTA VETRI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione ricovero minore M.J. –  Dicembre 2020; Comunità alloggio per minori Villa Hermes gestita dalla Cooperativa Sociale a.r.l. “Hermes Luce” con sede in Catania,  P.I. 05533770870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO COATTIVO SOMME DOVUTE PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALE – ATTIVAZIONE DECRETI INGIUNTIVI INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P.O. Complementare 2014 -2020) ASSE 8 “Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l'istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case Nuove e via De Gasperi”. Liquidazione Fatture Ditta di noleggio WC chimici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P.O. Complementare 2014 -2020) ASSE 8 “Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l'istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”. Liquidazione Fatture Ditta di noleggio WC chimici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di materiale informatico di consumo. Ditta:  I.C.E. INTERNATIONAL COMMERCE &amp; EQUIPMENTS DI Corsaro Graziella con sede in Corso San Vito 54 . Mascalucia – P.IVA: IT03943760870. Codice CIG: Z0530D4630</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI OSTURAZIONE E SVUOTAMENTO IMPIANTO FOGNARIO EDIFICIO VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ELEVATORI COMUNALI 2020-2021. CIG Z0A2B622EE. Liquidazione fatture a ditta affidataria del servizio nov-dic 2020 -gen-mar 2021 e per manutenzioni straordinarie</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>NCARICO DI “TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA (ENERGY MANAGER) AI SENSI ALL’ART. 19 DELLA LEGGE 10/91 E S.M.I. PER ANNI TRE E PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (paesc)”. Liquidazione acconto al tecnico incaricato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo: MARZO 2021 Ditta:  G&amp;C Servizi Globali s.r.l., con sede in via Del Bosco 168 , Mascalucia – P.IVA: IT04427080876. Codice CIG: 78153452B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  AVV. MAGRI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ELEVATORI COMUNALI 2020-2021. Autorizzazione ad effettuare riparazioni urgenti per manutenzioni straordinarie su elevatori in convenzione. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano azione e coesione (P. O. Complementare 2014–2020) ASSE 8 “Promozione occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione opere pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”. Cantiere 514/CT “Recupero tratto vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Liquidazione e pagamento paghe dovute per  il mese di febbraio 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione “Bonus Figlio 2020 – I° Semestre”, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR Sicilia 2014-2020 Asse 5, Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” Progetto “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata”. Atti per la pubblicità occorrente alla procedura di gara aperta indetta per l’affidamento degli incarichi professionali. Approvazione e impegni contabili</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di materiale vario per i cantieri di lavoro n.513/CT e n.514/CT - I parte</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il pagamento dei servizi di rimozione e custodia di veicoli sequestrati ai fini della confisca (ex art. 213 C.d.S), a seguito di violazioni accertate da personale della P.L. le cui spese sono state poste a carico dell’Ente Procedente, dalla Prefettura di Catania, ai sensi dell’art. 11/1 c. D.P.R. 29/07/1982 n. 571. Ditta (custode giudiziario): Eurosoccorso di Aliotta Maria Rita con sede in Pedara Via G. Marconi 105 C/D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA MAZZARELLI DANIELA  -  INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. R.G. 2594/2021 PROPOSTO DA SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto carta A4 per la fotocopiatrice presso l'Ufficio Servizi Sociali.   PLANET SERVICE Via F.lli Bandiera, 28 95047 PATERNO' Partita IVA:03656200874 CIG: Z07315693E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Acconto 2021 -  SPRAR MSNA finanziato dal Ministero dell'Interno - Coop. Integra con sede in Mascalucia Via Coppola n.10, P.I. IT05159060879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Acconto 2021 - SPRAR ORDINARI finanziato dal Ministero dell'Interno Consorzio Sol.Co. - Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s., con sede in Via Pietro Carrera n. 23, 95123 CATANIA, P.I. IT03126080872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO somme non versate dai comuni membri per la gestione associata Giudice di Pace (convenzione del 28/10/2014) – ATTIVAZIONE DECRETI INGIUNTIVI- INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione all'economo comunale per la realizzazione delle attività istituzionali dell’Ufficio di Protezione Civile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corrispettivi trimestrali per l’accesso telematico al Sistema Informativo della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, ex art. 10 comma 1 lettera C) del D.P.R. 28/09/1994 n. 634 - 4° Trimestre 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTI I TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino recinzione dell'area comunale in Massannunziata in prossimità dell'impianto sportivo “Turi Guglilmino”. CIG:  Z2A3161765</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione  (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 513/CT e Cantiere 514/CT   FORMAZIONE 16 ORE CON L’ENTE SCUOLA EDILE DI CATANIA.Rendicontazione del servizio effettuato e imputazione definitiva somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada S.Margherita”. CUP J67H16001210002. Interventi per consentire la posa in opera della pesa a bilico. Procedura attivata. Modifica Q.T.E voce b19). Approvazione offerta per i lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento riparatore  impianto elevatore  del plesso scolastico di Via Roma 221.  Liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada S.Margherita”. CUP J67H16001210002. Fornitura di attrezzature contenitori per  la R.D. dei RUP . Pesa d’atto risultanze RDO su MEPA e approvazione preventivo offerta ditta fornitrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada S.Margherita”. CUP J67H16001210002. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER LA PESA. - CIG Z3A3035C50  Aggiudicazione definitiva della fornitura e accertamento economie</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa per l’anno scolastico 2020-21”. Convenzione di disponibilità in comodato gratuito immobile della Parrocchia Maria SS. Consolazione. Spese per registrazione atto e bolli all’Agenzia delle Entrate;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio della gestione calore e conduzione manutenzione impianti di climatizzazione edifici pubblici e scolastici comunali. Consuntivo 24 agosto-31 dic 2020. Liquidazione fattura al 24° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Patto per il SUD - CT _17708 Mascalucia – "Lavori di costruzione della strada tra le vie Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga" - Importo € 3.075.053,15 - Codice ReNDiS 19IRA62/G1 – Codice Caronte SI_1 17708 -  CUP J69D16001920001 Presa atto Decreto liquidazione incentivi per la progettazione ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  Accertamento in entrata al Bilancio comunale e impegno per atto di pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione di suolo pubblico, per la durata di anni 6, per l’installazione di n°2 distributori  automatici di acqua alla spina denominata “Casa dell’Acqua”.  Presa atto risultanze di gara e aggiudicazione definitiva della proposta/offerta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli comunali - Liquidazione ditta  MCS SRLs con sede in Pedara CIG:  ZF230AAD94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostituzione e sistemazione impianti elettrici edifici pubblici - Liquidazione ditta Elektro Impianti  con sede in Mascalucia CIG: ZB83088C7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZI NECESSARI AL PRE-SUBENTRO ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN.0002133957 del 21/09/2020 e N.0002148093 del 30/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DOTT. SEMINARA SALVATORE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DOTT. GRANATO GIUSEPPE  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. PATANE' LEONARDO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  DOTT COSTA COSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. GIOVANNI MAGRI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione del verde comunale del Comune di Mascalucia durata mesi 18 - Codice identificativo di gara n. 8657516835 NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mediante voucher di servizio.  Febbraio 2021 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FSE 2014/2020 - “MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19” AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28/03/2020, N. 135 DEL 07/04/2020 E N. 148 DEL 17/04/2020 – DDG N. 304 DEL 04/04/2020, E DELL’ART. 9 DELLA L.R. N.9/2020 - CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0109 - CUP: J69J20000410006. RIMBORSO ESERCIZI COMMERCIALI ACCREDITATI PER RISCOSSIONE BUONI SPESA UTENTI - CIG 8640284BE8 - FRAMA SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FILO DIRETTO EVO - IN MATERIA DI CONTABILITA' ANNO 2021 - IMMEDIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE REGOLAMENTARE, NORMATIVA NONCHE' SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO HALLEY - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSARI DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA APERTA, DA ESPERIRSI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGA. N. 50/2016 E S.M.I., E SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, TRAMITE (RDO) SUL (MEPA), PER LA SCELTA DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEI SERVIZI PER (SPRAR/SIPROIMI MSNA) BIENNIO 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSARI DI GARA. PROCEDURA NEGOZIATA APERTA, DA ESPERIRSI AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., E SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, TRAMITE (RDO) SUL (MEPA), PER LA SCELTA DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEI SERVIZI PER richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR/SIPROIMI) e di funzionamento del sistema SAI-SIPROIMI - Progetto Ordinari (Famiglie) - Biennio 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Belli e Monelli -Societa Cooperativa Sociale- Via delle Campanelle n. 23 Mascalucia - FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF. ANNO  2021 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE BT ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: F2021-31668</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FSE 2014/2020 - “MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19” AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28/03/2020, N. 135 DEL 07/04/2020 E N. 148 DEL 17/04/2020 – DDG N. 304 DEL 04/04/2020, E DELL’ART. 9 DELLA L.R. N.9/2020 - CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0109 - CUP: J69J20000410006. RIMBORSO ESERCIZI COMMERCIALI ACCREDITATI PER RISCOSSIONE BUONI SPESA UTENTI - CIG 8640284BE8 - FRAMA SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di affidamento alla GESPI srl per il conferimento dei rifiuti CER 20.03.01 "A1", provenienti dalla raccolta dei rifiuti per i soggetti posti in quarantena. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione pagamento tasse di registrazione contratto comodato d’uso gratuito relativo a terreno ubicato in Via Case Nuove</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività del servizio di cura e mantenimento del verde comunale effettuata nel periodo febbraio 2021- LIQUIDAZIONE Ditta LA CAVA FIORITA Soc. Coop. con sede in Buccheri -  CIG: 81509909BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TESORERIA ANNI 2019 - 2020 - UNICREDIT S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COGEIR SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E RACCOLTA RSU NEL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta Sicilia Rottami per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a favore della  ditta TechLab Works s.r.l. per il servizio di monitoraggio per il non corretto conferimento RSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL P.P. 8373/17 R.G.N.R. - 4787 R.G - INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA  SIG.RA DI GRAZIA SANTINA  - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta RACO srl per il conferimento della frazione umido proveniente dalla raccolta differenziata porta a porta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla ditta Dusty srl per il servizio di recupero dei rifiuti biodegradabili CER 20.01.08 e 20.03.02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPIE IN ECCEDENZA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA SERVIZI FINANZIARI - DELTA UFFICIO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso al TAR contro l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le acque ed altri . conferito con delibera di GM n. 51/2009 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  - BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto sanificante in gel anti-Covid19 con azione igienizzante per le mani. Ditta: CO.VET di Vetri Marco Antonio con sede in Via Pablo Picasso n. 16 - Mascalucia C.F. VTRMCN77L27B354G P.Iva 03766950871. CIG n. ZC1312A86A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio scanner fotocopiatrice multifunzione  per l'Ufficio Servizi Sociali Anno 2021/2022 - Ditta Comis SRL con sede in Via V. Giuffrida 28  Catania - P.I. IT03797260878 CIG: Z743145F80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione all’economo per piccole spese relative ad acquisti e servizi per il buon funzionamento degli Uffici di Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e affidamento per acquisto indumenti D.P.I. per il Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile. Ditta: MATOS di Mannino Gabriella - Via Libertà 89-91 98042 Pace del Mela (ME).    CIG. n. Z7E312D616</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO BUCHE STRADALI - Liquidazione ditta SOS STRADE SRL con sede in Mascalucia CIG: Z7A30AAD97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AMT 2018.LIQUIDAZIONE PERIODO 01.01.2019/28.02.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO (MATERIALE EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ETC.) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE URGENTE DI AREE O BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE -   CIG: Z2A30AAD99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2021 E ALTRI ANNO 2020 - GIG 8284868959</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO-FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura al Consorzio CONTEA  per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla W.E.M. srl per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborso buoni refezione scolastica non utilizzati – A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2020/2021. Ditte: COOP ALLEANZA 3.0 con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203; Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo, con sede in via Immacolata 1, Catania – P.IVA: IT03983810874;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA - CIG ZC43110886</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE IV° TRIMESTRE 2020 A RESIDUI E IMPEGNO DIFFERENZA IN COMPETENZA 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione diritti siae manifestazioni estate 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE 265/99 AL COMUNE DI CATANIA - COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI A CONGUAGLIO - DOTT.SSA MARGHERITA FONTANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI A CONGUAGLIO - DOTT. FILIPPO GANGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 01/03/2021 AL 15/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/CALCIO CATANIA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2021 - CIG  8284868959</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE  BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG:Z8430FF082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO (MATERIALE EDILE, IDRAULICO,  ETC.) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE URGENTE DI AREE O BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG: Z0C30FF085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI E DELLE RESPONSABILITA'  DEI PROCEDIMENTI PER L'AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI- TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BADGE' PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI  MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO N. 2 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR Sicilia 2014-2020 Asse 5, Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” Progetto “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata”. Procedura a contrarre per l’affidamento degli incarichi professionali occorrenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto di bitume a freddo in sacchi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per la riparazione di n.2 grate rotte e pericolose per la circolazione stradale e apertura di un cancello</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI. DITTA CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L. -  P.I. 03920880873. CIGZC42B5D695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO SERVIZI SOCIALI  -  DITTA COMIS - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assicurazione obbligatoria, polizza infortuni in favore dei Volontari della Protezione Civile del Comune di Mascalucia. Ditta:  - GIARDINELLA GIUSEPPE E MUSCO VINCENZO SNC con sede in C.so Italia 104 Catania - C.F. 02978350870 - Agenzia Generale Catania ALLIANZ S.p.A. C.I.G. n. ZA33110F51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento tasse di registrazione contratto comodato d’uso gratuito relativo a terreno ubicato in Via Case Nuove.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). EsecuzioPiano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” ne di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Intervento di “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”.  Impegno  somme per pagamento IRAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., E SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, TRAMITE (RDO) SUL (MEPA) per l’individuazione DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEI SERVIZI PER richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR/SIPROIMI) e di funzionamento del sistema SAI-SIPROIMI - Progetto Ordinari (Famiglie) - Biennio 2021-2022 - PROSECUZIONE CONTR. REP. 1118/2018 NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLA GARA IN ITINERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa “Bonus Figlio 2020 – I° Semestre”, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE E RICORSO AL TAR CATANIA NEI CONFRONTI DEL CALCIO CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 159/2017 - CIG: Z962018771 – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   Beneficiario: AVV. GRAZIA TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO DEL SINDACO L.R. 7 DEL 1992 – LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI -   Beneficiario: AVV. GRAZIA TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., E SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, TRAMITE (RDO) SUL (MEPA) PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEI SERVIZI PER (SPRAR/SIPROIMI MSNA) BIENNIO 2021-2022 - PROSECUZIONE CONTR. REP. 1112/2017 NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLA GARA IN ITINERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO PROTOCOLLO (RATA N. 17 ) DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione riparazione  opere in ferro immobili comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO PRONTUARIO OPERATIVO UFFICIO RAGIONERIA - EDIZ. 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR  PROPOSTO DALLA F. COSTRUZIONI   - Liquidazione acconto spese legali -  Beneficiario: AVV. Lorenzo Pucci  - Catania -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 1172 C.C. 688 C.P.C. CON DOMANDA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DAL SIG. CARUSO C. - Liquidazione acconto spese legali -  Beneficiario: AVV. Lorenzo Pucci – Catania -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per spese ricovero disabili psichici anno 2021 presso la Comunità alloggio “Casa Amica” con sede in Mascalucia, gestita dalla Coop. Soc. Azione Sociale - P.I. 035018440825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed Impegno di spesa – Retta ricovero temporaneo adulto inabile e senza fissa dimora  S.P.  Soc. Coop. “Angeli in terra” di Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. 05407930873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 248/2019 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA – LAZZARA F.M.J.- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA DEGLI ARMADI DI RETE DEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI DI ANTIFURTO INSTALLATI NELLE SEDI COMUNALI DI PIAZZA LEONARDO DA VINCI E DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HPE  PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE POST WARRANTY PER I  SERVER IN USO NEI DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - CIG: Z7B30E9AD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno servizio TIM Street Control con l’utilizzo della Piattaforma di Gestione in Cloud per l’impiego dell’apparecchiatura mobile di rilevazione infrazioni al Codice della Strada sulle strade del territorio;  Fornitrice: Telecom Italia S.p.A. -  avente sede legale in Via Gaetano Negri n. 1 - 20123 Milano C.I.G. n. Z3331104BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME ANNO 2021 PER IL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE AREA URBANISTICA- DITTA SIMI NEW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per il servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S. (spedizione lotti verbali n. 237). Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Fabrizio da Montebello n. 5 Acquaviva R.S.M.    C.I.G. n. Z0A2C3D902</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli comunali - Liquidazione ditta MUSUMECI Orazio con sede in Mascalucia CIG: Z05305DA0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'acquisto dei servizi professionali per l’implementazione della piattaforma software SIMEL2 finalizzata alla realizzazione dei Portali per l’erogazione dei Servizi On Line - Affidamento - CIG: Z4A30AB24D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE RELATIVE ALL'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme per anticipazione straordinaria all'Economo per pagamento somme all'ASP per acquisizione parere igienico sanitario intervento: "Ampliamento del Cimitero Centro – Interventi per il completamento funzionale – stralcio  loculi in somma urgenza</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa retta ricovero minori su disposizione  dell'Autorità Giudiziaria Miinorile. Casa Famiglia BELLI E MONELLI con sede in Mascalucia -  P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE TRIBUTI LOCALI (IMU - TASI) CONTRIBUENTI DIVERSI - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Contenzioso Tributario Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Trib. e Extratributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione al ricovero  S.P. presso Casa di Riposo “Paradiso dei Nonni” con sede in Mascalucia, Via M. Polo n.15 C.F.93088500876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA PER ALLESTIMENTO  SEGNALETICA CENTRO VACCINAZIONI COVID -19 PRESSO DELEGAZIONE COMUNALE - CROMATICAMENTE MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE IN ACCORDO QUADRO - IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI S.P.A. - CIG: Z423110FA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e affidamento per il servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S. Ditta SAPIDATA S.p.A.    CIG. n. ZE331046E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA REVISORI DEI CONTI 2021 - 2023 - Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI LA DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 04/02/2021, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE N. 129/2019, 130/2019 E 131/2019 EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  per beni di prima necessita' forniti da supermercati del territorio e distribuiti alla popolazione dalla Protezione Civile Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica” nel comune di Mascalucia, CUP J61E17000310001- PRESA d’Atto Decreto di finanziamento, impegno e liquidazione somme acconto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per retta ricovero   V.A. - Anno 2021 -  C.S.S.A. “Paradiso dei Nonni” con sede in Mascalucia, - C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IMPREGICO SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E RACCOLTA RSU NEL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla Sicula Trasporti S.p.A. per il conferimento dei rifiuti indifferenziati e non pericolosi provenienti dalla raccolta porta a porta nel territorio comunale di Mascaliucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla Sicula Trasporti S.p.A. relativa al servizio di smaltimento del percolato delle discariche esaurite anno 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA MARZO - MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>annullamneto determina dirigenziale  R.G. n. 1012/2020 (proposta n. 1176/2020) avente ad oggetto: ”SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEL GIUDICE  DI PACE ”;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap.  Anno  2021 Associazione Anffas - Catania P.I. 04375900877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa – Rette ricovero anziani - Anno 2021 presso la Casa di Riposo "Villa Cristina" di Arial Onlus con sede in Mascalucia, P.I. IT03320380870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa ricovero disabili psichici  C.C.T. - R.G. - Anno 2021 -  Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collaudatore statico in corso d'opera e definitivo, per i lavori "Progetto in area di ampliamento cimitero centro – interventi per il completamento funzionale – lotto realizzazione 50 loculi – stralcio". Liquidazione corrispettivo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici M.F.  M.G.- Anno  2021 - Comunità Alloggio per disabili psichici “Noema”  – P.I. 03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap. Anno 2021 Associazione Villa Sandra con sede legale in S. G. La Punta, P.I. 00557690872,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani abbandonati nel territorio comunale per mesi 24 - Conferma prenotazione impegno di spesa ed affidamento a favore dell’Associazione Cinofila Amatoriale Etnea A.C.A.E., con sede in Mascalucia, via Libertà n. 7, a seguito di procedura aperta su SINTEL n. 135089006 Codice identificativo di gara n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIORNATA DI CONFIGURAZIONE PIATTAFORMA SICRAWEB - FATTURA NR0002148092 del 30/11/2020.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR CATANIA N. 907/2016 DEL 31/03/2016 INNANZI AL CGA  - Liquidazione saldo spese legali - C.I.G.   Z8C19D1103  Beneficiario: AVV. Salvatore Vittorio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SI.RA COCO MARIA - Liquidazione saldo spese legali - CIG:  Z191B9C01F Beneficiario: AVV. Alessia Zarrillo – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E NOMINA ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - IMPEGNO SPESA - MESI  DIECI  ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mediante voucher di servizio. Gennaio  2021 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Trasporto "H" art. 5. -  Istituto: ANFFAS Onlus di Catania Anno 2020 P.I. IT04375900877  SEDE: Via Policastro 76 – 95126 – Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D.  anno 2021. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO CITOFONICO NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA CASE NUOVE – LIQUIDAZIONE - CIG: Z502EC909C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra anno  2020. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA  SOCIETA' ACQUEDOTTI RIUNITI S.R.L. - CIG Z3730BBFB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2020/2021. Ditte: Comar di Gaetano Caruso con sede in via Etnea 374, Mascalucia – P.IVA: IT05681110879; “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via dell'Arca 15, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870; Giuseppe Emanuele Tomaselli con sede in Piazza Don Diego 0/28, Pedara - P.IVA.: IT05506970879; “Cavallotto” Librerie s.r.l con sede in Corso Sicilia 91, Catania – P.IVA IT04692470877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo:FEBBRAIO 2021 Ditta:  G&amp;C Servizi Globali s.r.l., con sede in via Del Bosco 168 , Mascalucia – P.IVA: IT04427080876. Codice CIG: 78153452B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 16/02/2021 AL 28/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sig. L.F.G.  periodo   novembre-dicembre 2020.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”.  Affidamento incarico di consulenza e assistenza per la gestione tecnico-contabile-amministrativa e per la rendicontazione. Approvazione offerta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità  S.P.  periodo  dicembre 2020.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 5/2020 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/CALCIO CATANIA Liquidazione saldo spese legali -  Beneficiario: AVV. MARCELLO AUTERI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI INFORMATICI  DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATT.N.3 DEL 17/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rata Trim.le Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn -  KJOCERA TASKAlfa 3511i per gli uffici comunali dell’U.O. Protezione Civile Ditta: KJOCERA Document Solution Italia S.p.A. con sede in via Monfalcone, 15, Milano, P.Iva: 00973040963 C.I.G. Z3C1D8996D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed Impegno di spesa – Retta ricovero adulto inabile e senza fissa dimora  L.F. G. -  Anno 2021 Soc. Coop. “Angeli in terra” di Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. 05407930873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. RUTA K.- Liquidazione acconto spese legali -  Beneficiario: AVV. Giuseppe Longo - Mascalucia -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per stipula polizza fideiussoria con la ELBA Assicurazioni S.p.A., relativa al contributo ministeriale assegnato in relazione al progetto “Scuole Sicure 2020/2021”, mediante servizio affidato alla CUNSOLO MARIO BROKER S.r.l. con sede in Via Battiati 5 - 95047 PATERNO. CIG Z9F3076E52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”.  Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Seconda Anticipazione all'economo per acquisto materiale min</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO ANNUALE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N.169.025.0000933949</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Democrazia partecipata 2019” - Arte urbana Mascalucia”. Presa d'atto DGM n°135/2020. Imputazione somme già accertate e impegno somme integrative e Determina a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA CIMITERIALE PER REALIZZAZIONE TOMBA DI FAMIGLIA DEL TIPO “SINGOLA E “DOPPIA” NEL CIMITERO DI MASCALUCIA - ASSEGNAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE DENOMINATA "SUBSCRIPTION VMWARE VSPHERE 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 FSE  – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – FESR Ob. Spec. 10.7 – Azione 10.7.1  Approvazione Atti finali dei lavori (scheda progetto CUP J64H20000360001 - CIG 8445155A5D)  e forniture (scheda progetto CUP J66J20000370001 - CIG Z292DE13C5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per canone mensile del servizio POS (Easyfisso Poste) per i pagamenti delle sanzioni del C.d.S.presso il Comando di Polizia Municipale.                                           DITTA:  AXERVE S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) -  C.F./P.I. n. 02027040027 C.I.G. N. Z0A30A82A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap. Anno 2021 Associazione Villaggio S.Giuseppe con sede in Monterosso Etneo. P.I. 01211330871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap. Anno 2021 Istituto Co.re.si. A.I.A.S. P.I. 03611730874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap. Anno 2021 Associazione Villa Angela di S.G. La Punta P.I. 00508370871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE OPERE IN FERRO IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici  S.S.M.  - Anno 2021-  Comunità alloggio “Alba Onlus”  con sede in Mascalucia  P.I. 03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici di Polizia Locale -contrassegni per invalidi (da rilasciare ai sensi dell’Art. 188 del C.d.S.), buste e timbri. Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati; C.I.G. n. Z8530D4178</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI, LEGALI -TRIBUTI - DITTA "ITD SOLUTIONS " S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap.   Anno 2021 Istituto Lucia Mangano con sede in S.A. Li Battiati. P.I. 01817940875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per spese ricovero disabili psichici Anno 2021 Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii per anni due. Proroga tecnica mesi due. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo:GENNAIO 2021 Ditta:  G&amp;C Servizi Globali s.r.l., con sede in via Del Bosco 168 , Mascalucia – P.IVA: IT04427080876. Codice CIG: 78153452B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 15/01/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    Istituto Villa Angela  anno 2020   Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 16/01/2021 AL 31/01/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione per la fornitura di bandiere</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 01/02/2021 AL 15/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per il servizio di sostituzione e sistemazione impianti elettrici all'interno di edifici pubblici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata senza bando ex art. 63 D.lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 1 co.2 D.L.76/2020 conv. n L.120/2020 per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde comunale del Comune di Mascalucia durata mesi 18 - CIG n. 8657516835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO, NELLA FATTISPECIE MATERIALE IDRAULICO-SANITARIO, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE URGENTE DI AREE O BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG: ZD530AAD9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI, COMUNALI E FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE- DITTA COVET DI VETRI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spettanze alla ditta SAM 221  per il servizio di bus navetta periodo maggio 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre, impegno somme e affidamento per interventi urgenti di riparazione finalizzati alla revisione degli automezzi comunali destinati ai servizi scolastici, polizia locale, protezione civile e servizi istituzionali - CIG:ZF230AAD94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano azione e coesione (P. O. Complementare 2014–2020) ASSE 8 “Promozione occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione opere pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”. Cantiere 514/CT “Recupero tratto vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Liquidazione pagamento spettanze mese di gennaio 2021 e contributi a INPS e INAIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI RICREATIVI ALL'APERTO DA INSERIRSI ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO TRINITA' MANENTI .-  CUP J61E16000870005 – CIG  791653642C”. PRESA D’ATTO APPROVAZIONE VARIAZIONE CONTRATTUALE EX ART. 106 DEL CODICE DEI CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI iMPREGICO srl - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. PATANE' LEONARDO  OTTOBRE -NOVEMBRE - DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DOTT. SEMINARA SALVATORE  OTTOBRE -NOVEMBRE - DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DOTT. GRANATO GIUSEPPE   OTTOBRE -NOVEMBRE - DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO DEGLI RSU SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA E RELATIVA MANUTENZIONE DEI PUNTI DI OSSERVAZIONE” – CIG: ZC830D46C8 - DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016, E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA, NOMINA RUP."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta Battiato Venerando per il conferiomento di rifiuti ingombranti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR CON SOSPENSIVA PROPOSTO DAI SIGG.RI GIUFFRIDA GIUSEPPA  E NICOLOSI SALVATORE - INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X00444340 dell'11/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0020251.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO BUCHE STRADALI: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG: Z7A30AAD97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE  E ALTRI ANNO 2020 - GIG 8284868959</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO (MATERIALE EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ETC.) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE URGENTE DI AREE O BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG: Z2A30AAD99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI COGEIR srl - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANTENIMENTO DOMINIO "PROTEZIONECIVILEMASCALUCIA.IT" APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE ED ISTITUZIONI CULTURALI (ART.183 C 2 D.L. N.34/2020 DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impinguamento impegno di spesa per noleggio fotocopiatore ufficio SUAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RatE Trim.li Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn -  KJOCERA TASKAlfa 3511i per gli uffici comunali dell’U.O. Protezione Civile (competenza 2021) Ditta: KJOCERA Document Solution Italia S.p.A. con sede in via Monfalcone, 15, Milano, P.Iva: 00973040963 C.I.G. Z3C1D8996D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SUPPORTO AL RUP DEL SERVIZIO SETTENNALE SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO R.S.U. ALL'AVV. VITTORIO S. -ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICO PER L' UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE PIAZZA LIVATINO, 1 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME ANNO 2021 PER LA NOMINA DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO SERVIZIO SETTENNALE SI SPAZZAMENTO, RACCOLTATRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI- ING. S. FAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 81/08 e s.m.i.. Analisi cliniche a supporto alle visite mediche. Approvazione preventivo offerta e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA PER ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto dei servizi professionali per l’implementazione della piattaforma software SIMEL2 finalizzata alla realizzazione dei Portali per l’erogazione dei Servizi On Line - Determina a Contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>riparazione di n.2 grate stradali rotte e pericolose per la circolazione stradale e apertura di un cancello</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali,A.S. 2020/2021, mediante voucher di servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. del Comune di Mascalucia"  Prenotazione Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA – Impegno somme non frazionabili per il servizio riferito all’anno 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Belli e Monelli -Societa Cooperativa Sociale- Via delle Campanelle n. 23 Mascalucia - Mese di Dicembre 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compensi a personale della P.L. per servizi di Ordine Pubblico Covid19 effettuato durante i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE REMOTA REMOTA COMPRESO IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE, RICONOSCIMENTO DE-VISU E ASSISTENZA TECNICA PER LA CONFIGURAZIONE DEGLI OTP SU CELLULARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA RIFIUTI 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO SVILUPPO PEF SECONDO MTR  ARERA (DELIB. 443/2019) – CIG: ZCA2DED81E - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Contenzioso Tributario Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Trib. e Extratributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTIUNUAZIONE SERVIZIO A TITOLO GRATUITO DEL SIG. CAMPO DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. LUIGI ROCCO BRONTE PER SPOSTAMENTI COMUNE DI MASCALUCIA COMUNE DI NICOLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNALI – LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP.A.R.L. CIG: 8148029E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio Fotocopiatore Area  Servizi Istituzionali, Legali - Tributi   -  DITTA “ITD Solutions” S.p.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE RETRIBUZIONE MENSILE AGGIUNTIVA AL SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 45 DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16/05/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMOLUMENTI ARRETRATI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO IL PERSONALE DELL’AREA DELLE FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2016 – 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PRESIDENTE DI GARA. PROCEDURA NEGOZIATA APERTA, DA ESPERIRSI AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., E SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, TRAMITE (RDO) SUL (MEPA), PER LA SCELTA DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEI SERVIZI PER richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR/SIPROIMI) e di funzionamento del sistema SAI-SIPROIMI - Progetto Ordinari (Famiglie) - Biennio 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PRESIDENTE DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA APERTA, DA ESPERIRSI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGA. N. 50/2016 E S.M.I., E SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, TRAMITE (RDO) SUL (MEPA), PER LA SCELTA DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEI SERVIZI PER (SPRAR/SIPROIMI MSNA) BIENNIO 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”.  Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Liquidazione e pagamento spettanze mese di dicembre 2020 e contributi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura ing. Salvatore Fazio  per l'incarico DEC nel mese d i dicembre 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZINE SOMME PER  SUPPORTO AL RUP DEL SERVIZIO SETTENNALE SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO R.S.U. ALL'AVV. S. VITTORIO-ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE - DOTT. ALFIO SPINELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRATTO ALL - IN NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA FINANZIARIA - DITTA DELTA UFFICIO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. GIOVANNI MAGRI' - DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi ventiquattro”. Liquidazione fattura canone mese di gennaio 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prenotazione impegno spesa buono libro ordinario -  A.S.  2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla Sicula Compost s.r.l per il conferimento di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' A.R.O. del Comune di Mascalucia. LIQUIDAZIONE ASSISTENTE ALLA DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) CON FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO MESE DI Dicembre 2020. CIG: ZD12D03A93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M.  novembre-dicembre 2020 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DOTT. COSIMO COSTA DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 DITTA POSTE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta TECHLAB WORKS  srl per  i costi sostenuti per la gestione del servizio di monitoraggio per il non corretto conferimento dei rifiuti e manutenzione punti di osservazione nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - SALDO IV^ TRIM. 2020 E SALDO PROROGATIO - DOTT.SSA GLORIA DALLEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di sistemazione d'urgenza saracinesche e serratura presso l'edificio comunale adibito a Tenenza dei Carabinieri, fornitura di materiale necessario più montaggio. LIQUIDAZIONE SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ANNO 2021 DITTA POSTE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI INFORMATICI  DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2021 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione Consip S.p.A.  “Apparecchiature multifunzione 28" - Canone noleggio anno 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MOD. D. COPIA 2200 MF - SALA POLIFUNZIONALE -  PERIODO SECONDO SEMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) RINNOVO PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Contenzioso Tributario Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Trib. e Extratributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI TRIBUTARI - CIG: ZCD2B5EC9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Contenzioso Tributario Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Trib. e Extratributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2020/2021. Ditte: COOP ALLEANZA 3.0 con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203; Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo, con sede in via Immacolata 1, Catania – P.IVA: IT03983810874; Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia - P.IVA.: IT03137580878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A. -D.P.S. Liquidazione novembre- dicembre 2020  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra anno  2020. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF. OTTOBRE-NOVEMBRE  2020 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2020 DITTA POSTE EUROPEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stipula polizza fideiussoria con la ELBA Assicurazioni S.p.A., relativa al contributo ministeriale assegnato in relazione al progetto “Scuole Sicure 2020/2021”, con affidamento del servizio alla CUNSOLO MARIO BROKER S.r.l. con sede in Via Battiati 5 - 95047 PATERNO. CIG Z9F3076E52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2021 ANCIDIGITALE S.p.A. C.F. 15483121008 con sede legale in Via dei Prefetti 46 - 00186 ROMA C.I.G.: Z29307B18B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' A.R.O. del Comune di Mascalucia. NOMINA ASSISTENTE ALLA DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) CON FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO ED IMPEGNO DELLA SPESA CIG: ZD12D03A93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca in autotutela della procedura negoziata di gara per l'affidamento tramite piattaforma MEPA RDO Aperta del Servizio di contrasto alle nuove e diversificate emergenze sociali - Anno 2021/202</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI SOCIETA' ACOSET III TRIM. 2020 - CIG ZDB2FDF32A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO CONTENZIOSO  -  DITTA COMIS - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. N. 3534/2020 SUL RICORSO R.G. N. 14568/2016 – SIG.RA COCO MARIA   IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE MESE OTTOBRE NOVEMBRE 2020 E SERVIZIO/RECAPITO SALDO TARI ANNO 2020 DITTA ALL SERVICE SMART SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO URBANISTICO (art.31 D.P.R. 06.06.2001 n.380 ex art. 7 L.28.02.85 n.47 così come recepito e modificato dalla Legge Regionale n.16/2016) REALIZZATE in Via Mascalucia, via De Gasperi n.10 (in catasto F. 19 P.lla 603).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta temporaneo con rimozione da ambo i lati della Via Wagner (e traversa di collegamento impianti sportivi) per intervento di spazzamento e rimozione cenere vulcanica per la data di Venerdì 24/12/2021 dalle ore 6.00 alle ore 12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. periodo  novembre-dicembre 2020. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina impegno somme ed approvazione bando di gara e capitolato d'appalto per il servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani abbandonati nel territorio comunale per mesi 24 - Codice identificativo di gara n. 8616711ED9 ANNULLAMENTO ED APPROVAZIONE  BANDO DI GARA, CAPITOLATO D'APPALTO E DGUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare - con divieto di sosta - della bretella a sud del palazzo municipale e del tratto di Via Bellini  tra C.so S.Vito e Via Tremestieri, nonché divieto di transito in direzione ovest sulla Via Tremestieri tra C.so Michelangelo e Via Bellini, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 del 21 dicembre 2021, in occasione della manifestazione “Babbo Natale incontra i bambini” organizzata dall’Amm.ne Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea inversione del senso di marcia in Via Papa Giovanni XXIII e altri contingenti provvedimenti di viabilità in Via Roma tra Via IV Novembre e Via Aldo Moro atti al completamento di lavori di posa condotta acque meteoriche a corredo della bretella in corso di costruzione per il collegamento alternativo tra Via Roma e Via Polveriera</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale " Fiordaliso 6"- Periodo Dicembre 2020. Coop.Sociale COSER a.r.l. con  sede legale in Viagrande(CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture ditta RACO srl per il conferimento di rifiuti non pericolosi codice CER 200108 provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sanzione Ammnistrativa ai sensi del comma 4 bis dell’art.31 del D.P.R. n.380/01 – ditta: BRUNO CRISTINA E BRUNO MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura ECO ONE  srl per il ritiro, conferimento e smaltimento rifiuti prodotto anel Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, nella data del 10/12/2021 tra le ore 8.30 e le ore 12.30,  della Via Acque Munzone - tratto costeggiante il cimitero - per indifferibili operazioni di scarico materiali voluminosi nell’ambito degli interventi edili in corso nell’area cimiteriale sud-est - Opere Sociali D.P.C.M. 17/07/20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare - con divieto di sosta - di alcune strade del centro cittadino nella mattinata del 08/12/2021 per svolgimento evento sportivo “Corri a Mascalucia 2021”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO PIEMME - 2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO HALLEY - ANNO 2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto dell’Ordinanza Dirigenziale n. 140 del 23/11/2021 del Comune di Nicolosi che istituisce il senso unico di marcia in Via Ponte</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA E CONSERVAZIONE “A NORMA” DI LUNGO PERIODO DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO SICRAWEB - ANNO 2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.40 DEL 13/09/2021 - Sozzi Andrea</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta ESA per il conferimeno di rifiutgi provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE SENZA LA PRESCRITTA COMUNICAZIONE EDILIZIA E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI (DPR 380/01 e s.m.i. come recepito dalla L.R.n.16/2016). DITTA: Aiello Angelo  - Nicotra Francesca.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura ditta Sicilia Rottami per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE SENZA LA PRESCRITTA COMUNICAZIONE EDILIZIA E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI (DPR 380/01 e s.m.i. come recepito dalla L.R.n.16/2016). DITTA: Aiello Giovanni  - Pappalardo Francesca.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla W.E.M. srl per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE SENZA LA PRESCRITTA COMUNICAZIONE EDILIZIA E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI (DPR 380/01 e s.m.i. come recepito dalla L.R.n.16/2016). DITTA: Aiello Orazio  - Celsa Benedetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE SENZA LA PRESCRITTA COMUNICAZIONE EDILIZIA E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI (DPR 380/01 e s.m.i. come recepito dalla L.R.n.16/2016). DITTA: Aiello Concetto  - Coco Giovanna.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CON.TE.A. PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIA EFFETTUATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture Sicula Trasporti S.p.A. per il conferimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata  porta a porta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare della Via Etnea nel tratto tra Via Roma e Via Chiesa Madre (e strade correlate) dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 14/11/2021 in occasione della manifestazione “San Martino Castagne e Vino"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TRIBUNALE DI CATANIA - SEZ. LAVORO - PROPOSTO DA N. 49 DIPENDENTI COMUNALI -   LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Amara Luca</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE BT ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: F2021-8805</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento in autotutela, ex art. 21 nonies l. 241/1990, della S.C.I.A. prot.n.16805/2021 ed ordinanza di demolizione e messa in pristino dello stato dei luoghi (art.31 d.p.r. 06.06.2001 n.380 così come recepito e modificato dalla legge regionale n.16/2016 e s.m.i.), immobile ubicato in via Ferruccio Busoni n.5 in Mascalucia (in catasto F. 18 P.lla 875 sub.3) - DITTA: Catania Lorella.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione test sierologici per COVID 19 ai dipendenti comunali. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità con temporanea limitazione della velocità su Via A.Da Messina, Via del Bosco, Via Roma, SP88 e  altre strade del territorio danneggiate dalle recenti e perduranti precipitazioni meteoriche</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare della Via Trinità-Cavòlo, tra Piazza Trinità e Via Bruxelles, dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle ~17.00 del 21/10/2021 per lavori di allaccio utenza gas</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per il servizio di noleggio fotocopiatrice Area Lavori Pubblici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO URBANISTICO (art.31 D.P.R. 06.06.2001 n.380 ex art. 7 L.28.02.85 n.47 così come recepito e modificato dalla Legge Regionale n.16/2016 e s.m.i.) REALIZZATE in Mascalucia via Delle Campanelle n.18 (in catasto F. 6 P.lla 905 e F.6 P.lla 789 sub.2 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi ventiquattro”. Liquidazione fattura canone mese di dicembre 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA PROPOSTO DAL CONDOMINIO DI MASCALUCIA EDIFICIO L E CONDOMINIO DI MASCALUCIA EDIFICIO M - Liquidazione saldo spese legali -  Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga provvedimenti temporanei di viabilità in Via Roma nel tratto tra Via Polveriera e Via Papa Giovanni XXIII, per esecuzione lavori di posa condotta acque bianche</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTI ESTATE 2020 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "LA COLLINA D'ACI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità con limitazione della velocità in corrispondenza dell’incrocio Via Pulei/Via Belpasso-Pedara per lavori di tracciatura e sperimentazione della costruenda rotatoria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FSE 2014/2020 - “MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19” AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28/03/2020, N. 135 DEL 07/04/2020 E N. 148 DEL 17/04/2020 – DDG N. 304 DEL 04/04/2020, E DELL’ART. 9 DELLA L.R. N.9/2020 - APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI ED ESCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimento temporaneo di interruzione della viabilità in Via Tremestieri tra Via Etnea e Via Bellini, dalle ore 08,30 di Lunedì 11/10/21 alle ore ~17,00 di Martedì 12/10/21 per esecuzione di necessari interventi di canalizzazione interrata cavi elettrici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per edificio scolastico sito in Via Regione Siciliana. (Raggruppamento C) CIG 7918453222  Liquidazione e pagamento acconto 80% e a saldo come da accredito da DDG n°1298/2020 Dipartimento Istruzione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimento temporaneo e urgente di interruzione della viabilità in Via Roma nel tratto da Via Polveriera a Via IV Novembre, e in Via Papa Giovanni XXIII nel tratto da Via XX Settembre a Via Roma, tra le ore 07,00 e le ore ~17,00 di Sabato 02/10/2021 per esecuzione di interventi di posa condotta acque bianche di cui all’Ord.Dir.le N. 61/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferma affidamento alle piattaforme per i servizi di stoccaggio,trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale. Copertura costi di gestione. Prenotazione impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimento temporaneo ed urgente di interruzione della viabilità in Via Roma, nel tratto tra Via IV Novembre e Via Polveriera, tra le ore 09,30 e le ore 12,00 del 29/09/2021, per l’esecuzione di necessari sondaggi propedeutici ai lavori di posa condotta acque bianche di cui all’Ord.Dir.le N. 61/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D. - Liquidazione periodo novembre-dicembre 2020. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare della Via Roma, tra Via Zappalà e Via Amantia, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 del 24/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione a titolo sperimentale del senso unico di marcia “H24” in Via IV Novembre tra Via Regione Siciliana e la confluenza con l'innesto per Via Crocifisso-Marretti Trav.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione  anno 2020.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità in Via Roma, nel tratto tra Via Polveriera e Via Papa Giovanni XXIII, per esecuzione lavori di posa condotta acque bianche.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani e inabili S.G.- S. C.- M.G. -S. P .anno 2020.         DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A. -D.P.S. Liquidazione settembre-ottobre 2020  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 19/2017 – La Rosa Alfio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 19/2017 – Napoli Grazia e Sicali Salvatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione  ottobre 2020.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA LIQUIDARE ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 16/12/2020 AL 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 19/2017 – Pirrone Pasquale Santi Maria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina impegno somme ed approvazione bando di gara e capitolato d'appalto per il servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani abbandonati nel territorio comunale per mesi 24 codice identificativo di gara n. 8616711ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 19/2017 – Nicolosi Carmelo Maria Carlo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre, impegno somme e affidamento per interventi urgenti di riparazione finalizzati alla revisione degli automezzi comunali destinati ai servizi esterni. C.I.G. Z05305DA0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 19/2017 – Bruno Antonino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. periodo settembre-ottobre  2020. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 19/2017 – Pistorio Salvatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D. - Liquidazione periodo agosto-settembre-ottobre  2020. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 19/2017 – Davì Caterina – Nicotra Alfio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 19/2017 – Marchese Armando – Marchese Germana Grazia – Marchese Andrea  Agatino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M.  settembre -ottobre 2020 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 19/2017 – Rapisarda Maria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per edifici scolastici siti in Via Roma e Via Massimo D’Azeglio. (Raggruppamento A) CIG 791762138B Liquidazione e pagamento acconto 80% come da accredito da DDG n°1298/2020 Dipartimento Istruzione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 19/2017 – Consoli Gaetano e Consoli Francesco.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per edifici scolastici siti in Del Sole n°2 sede centrale, Blocco 2 e Blocco 3 (Raggruppamento B) CIG 7918309B4A Liquidazione e pagamento acconto 80% come da accredito da DDG n°1298/2020 Dipartimento Istruzione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Assistenza igienico personale "h" e Assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione dicembre 2020– Co.ser. Cooperativa Sociale a.r.l. di Viagrande P.I.  IT02323120879 - CIG 7820178708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 19/2017 – Bonforte Antonino – Sapienza Francesca.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 19/2017 – Grasso Angelo e Vlasova Alina.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada S.Margherita”. CUP J67H16001210002. FORNITURA DI ATTREZZATURE CASSONI A ATTREZZATURE PER LA R.D. Procedura negoziata di affidamento dell’appalto della fornitura e trasporto - CIG  85866496E9 Presa atto documentazione e Determinazione a contrarre con Procedura negoziata di affidamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Somma Carmelo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per edifici scolastici siti in Via Timparello n°47 e Via Nicosia. (Raggruppamento E) CIG 7918506DDB Liquidazione e pagamento acconto 80% come da accredito da DDG n°1298/2020 Dipartimento Istruzione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA – Presa atto nota dare/avere rimborso energia e canone nuovi punti luce. Liquidazione e pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Amara Lucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 10/2016 – Patanè Vito.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Affidamento incarico di consulenza e assistenza per la gestione tecnico-contabile-amministrativa e per la rendicontazione. Approvazione offerta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIIO DEI REVISORI DEI CONTI - ACCONTO IV^ TRIM. 2020 - DOTT.SSA GLORIA DALLEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – SETTANTA6OTTANTA8 s.n.c. di F.sco D’Urso Somma e Luigi Bella</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Murabito Salvatore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IV^ TRIM. 2020 - DOTT.SSA MARGHERITA FONTANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – Razza Caterina.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada S.Margherita”. CUP J67H16001210002. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER LA PESA. - CIG Z3A3035C50  Presa atto documentazione. Determinazione a contrarre con Procedura negoziata di affidamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. RUTA K. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – Cantone Maria Grazia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – Grillo Ilaria Agata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. RIZZOTTO PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione saldo servizio  addobbo natalizio albero grande piazza L. Da Vinci antistante palazzo comunale – CIG n. Z742F8586E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – Sozzi Andrea</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – SETTANTA6OTTANTA8 s.n.c. di F.sco D’Urso Somma e Luigi Bella</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - IMPEGNO SOMME - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7"  - FORNITORE TIM- IMPEGNO SOMME ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Spampinato Carmela.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza di Sanzione Ammnistrativa ai sensi del comma 4 bis dell’art.31 del D.P.R. n.380/01 - ditta: Catania Carmelo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Uff. PRG e Piani Attuativi Edilizia Privata Condono Edilizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE BT ITALIA - IMPEGNO SOMME - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia CUP J64D18000080004 – Approvazione intervento per la fornitura e posa nuovo riduttore a servizio della sezione di grigliatura, cuscinetti e pompa di ricircolo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI OPERE ABUSIVE CON RELATIVA AREA E DI IMMISSIONE IN POSSESSO (ART. 31 D.P.R. 380/2001) – DITTA:  Guardo Giovanni A.U. “Siciliana Costruzioni s.r.l.” - Grimaldi Antonino, Seminara Giuliana - Brischetto Carmela - Lo Tauro Mariagrazia -Rapisarda Matteo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Uff. PRG e Piani Attuativi Edilizia Privata Condono Edilizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE SENZA LA PRESCRITTA COMUNICAZIONE EDILIZIA (DPR 380/01 e s.m.i. come recepito dalla L.R.n.16/2016). DITTA: Tosto Salvatore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Uff. PRG e Piani Attuativi Edilizia Privata Condono Edilizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA E CONSERVAZIONE “A NORMA” DI LUNGO PERIODO DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO SICRAWEB - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO HALLEY - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO URBANISTICO (art.31 D.P.R. 06.06.2001 n.380 ex art. 7 L.28.02.85 n.47 così come recepito e modificato dalla Legge Regionale n.16/2016) REALIZZATE in Via Mascalucia, via Caronda n.32 (in catasto F. 4 P.lla 185) - DITTA: Spina Graziella.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Uff. PRG e Piani Attuativi Edilizia Privata Condono Edilizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura al transito veicolare del tratto di Via Etnea tra C.so S.Vito e Via Amantia (e divieto di sosta con rimozione) dalle 19,00 alle 24,00 circa di Domenica 15/08/21, nell'ambito delle manifestazioni Estive 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO PIEMME - 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE SENZA LA PRESCRITTA COMUNICAZIONE EDILIZIA (DPR 380/01 e s.m.i. come recepito dalla L.R.n.16/2016). DITTA: Caltabiano Antonino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare della Via Etnea tra Via Tremestieri e Via Amantia e del tratto di C.so S.Vito tra Via Bellini e Via Etnea (e divieto di sosta con rimozione) dalle 08,00 alle 24,00 circa di Domenica 01/08/21, nell'ambito degli eventi artistici a corredo della celebrazione del patrono S.Vito</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA PER ATTIVAZIONE LINEA ADSL NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA MOMPILIERI N. 4, IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2, AD INTEGRAZIONE DEI CONTRATTI  GIA' ATTIVI - FORNITORE BT ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”.  Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Anticipazione all'economo per acquisto materiale minuto attrezzature</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del divieto di sosta temporaneo in alcune strade del territorio per servizio di scerbatura siepi e pulizia, da Lunedì 26 a mercoledì 28 luglio 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferma “Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo” - presa in carico Area Polizia Municipale - Contenzioso</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canone annuo di abbonamento - anno 2021 - per l’accesso telematico al Sistema  Informativo della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione. BENEFICIARIA: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura al transito veicolare del tratto di Via Etnea tra C.so S.Vito e Via Amantia (e divieto di sosta con rimozione, dalle 19,00 alle 24,00 circa di Domenica 16/07/21, nell'ambito delle manifestazioni Estive 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, CON VALUTAZIONE CURRICULA E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N.2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE (EX ART. 90 D.Lgs. N. 267/00), PRESSO GLI UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE (PART TIME 18 ORE), CAT. “C” POSIZIONE ECONOMICA C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esercizio commerciale gastropescheria “Ai Portici” sita in Mascalucia Corso San Vito n.134 Mascalucia. Ditta: Tomasello Giuseppa – conduttrice.  Applicazione Sanzione Ammnistrativa. Diffida.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI DISASTER RECOVERY - "VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE PLUS 2 SOCKET BUNDLE" - 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA NOMINA RESPONSABILI DI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza divieto botti di fine anno 2021 / inizio 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Ufficio Procedimenti Disciplinari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferma previgenti provvedimenti di viabilità in conseguenza del nuovo evento eruttivo del 06/07/2021 con rilascio di sabbia vulcanica sulla sede stradale del territorio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Progetto“realizzazione del “CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN C.DA SANTA MARGHERITA” CUP: J67H16001210002 CIG:  7946755DAB- Cod. Caronte SI_1_20866  Affidamento ex art. 1, comma 2, lettera a) del D L  76/2020  Legge12/2020, del servizio di Collaudo tecnico amministrativo. Determina a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di cane identificato con microchip nr. 380260170068280</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Applicazione art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001 - Maggiorazione della retribuzione di posizione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio comunale di due cani identificati con microchip nr. 380260170060929 e nr. 380260170060937</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti temporanei di viabilità in tratti di strade comunali prossimali all’abitato di Nicolosi in occasione, ivi, dell’evento religioso del 04/07/2021 in onore del patrono S.Antonio Abate</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Partecipazione "Giornata di studio e Formazione sull'Acquisizione e classificazione strade d'uso pubblico".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattamento Sanitario Obbligatorio del paziente C.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNALI – PROROGA  MESI 2 (DUE) ANNO 2021 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.C.A.E. - CIG n. Z9A3062775</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina del Vice Segretario Generale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare - con divieto di sosta - della Via Etnea nel tratto tra Via Roma e Via Chiesa Madre, dalle ore 17:30  alle ore ~19:30 del 25/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattamento Sanitario Obbligatorio nei confronti del paziente M.V.P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità in conseguenza dell’evento eruttivo del 19/06/2021 con rilascio di sabbia vulacanica sulla sede stradale del territorio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE PROPOSTA N.935 DEL 23/07/2020- AREA  LL.PP. "LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA TRA LA VIA ROMA E LA VIA POLVERIERA CON VALENZA DI VIA DI FUGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina della dott.ssa Lyda De Gregorio quale Segretario Generale del Comune</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione - a titolo sperimentale - dell’inversione del senso di marcia di Via S.Lucia da est verso ovest nel tratto tra Via Teatro e Via Etnea</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento Sanitario Obbligatorio M.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione - in via sperimentale - del senso unico di circolazione in direzione nord/sud in Via A.B.SABIN, tratto terminale sud dal civico 22 fino alla confluenza con Via Calvario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione area cimitero centro per tragici eventi – Lotto L cimitero di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio cleaning e pulizia dei locali comunali per un periodo di mesi 18 – Conferma prenotazione impegno di spesa ed estensione ai sensi comma 12 dell’art.106 D.Lgs. 50/2016, a favore della ditta TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. -  CIG n. 8148029E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 3428/2020, CON ISTANZA DI RIMESSIONE ALL'ADUNANZA PLENARIA EX ART. 99 C.P.A, PROPOSTO DA PROGITECH - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regolamentazione della circolazione stradale nel centro urbano in occasione dello screening sulla popolazione con test rapido gratuito Covi-19 in modalità “Drive-in” previsto per la data di Sabato 13 novembre 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione, in via sperimentale, del senso unico di marcia direzione Nord-Sud in Via Alto Adige, dall’innesto con Via Friuli fino alla bretella di Via Pescara 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>nomina vicesegretario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per rientrata allerta meteo Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Temporanea chiusura al transito veicolare su Piazza Trinità (e provvedimenti viari connessi) Domenica 30 maggio 2021 dalle ore 18,00 alle ore 21.00  in occasione della solennità liturgica della “SS. Trinità”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE DI ANTICIPAZIONE STRORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA SERVIZI INFORMATICI  N. 1030 DEL 19/08/2020  "ANTICIPAZIONE STRORDINARIAALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO DI MATERIALE INDISPENSABILE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI- SUAP"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca incarico componente O.U.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferma Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico “rosso” per il 30/10/2021 - Chiusura in via precauzionale di scuole, cimiteri, aree verdi e parchi, impianti sportivi e hub vaccinale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI-TRIBUTI PROPOSTA N. 973 DEL 31/07/2020 "ANTICIPAZIONE STRAORDINARIAALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE E SERVIZI URGENTI ED INDISPENSABILI PER GLI UFFICI DELL'AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI-TRIBUTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità in Via Umbria - Istituzione, in via sperimentale, del senso unico di marcia direzione Nord-Sud nel tratto iniziale, dall’innesto con Via Soccorso fino alla Via Lazio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare della Via dei Villini tra le ore 07:00  e le ore 17:00 del 08/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferma nomina Responsabili di Area  fino al 16/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE DI ECONOMATO- ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   RESPONSABILE AREA  SERVIZI INFORMATICI PROPOSTA N. 936 DEL 23/07/2020: “ Anticipazione straordinaria all'economo comunale per acquisto di materiale e servizi urgenti ed indifferibili per gli uffici dell'Area servizi informatici”,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allerta meteo per Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico previsto per il 28 e 29 ottobre 2021 - Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la pianificazione e la gestione dell’emergenza</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina RTD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza di Sanzione Ammnistrativa ai sensi del comma 4 bis dell’art.31 del D.P.R. n.380/01 – ditta: ZAPPULLA GAETANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico previsto per il 28 e 29 ottobre 2021 - Chiusura degli uffici pubblici su disposizione prefettizia e chiusura in via precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado, dei cimiteri, degli spazi verdi di pubblica fruizione, degli impianti sportivi e delle attività commerciali sia all’aperto (incluso mercato settimanale) che al chiuso (ad eccezione delle farmacie, delle attività di prodotti alimentari e di prima necessità).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DEI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE E SERVIZIO DI STAMPIGLIATURA PERSONALIZZATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina componente OUC Avv. Biancarosa Emanuele.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività del servizio di cura e mantenimento del verde comunale effettuata nel periodo dicembre  2020 - LIQUIDAZIONE Ditta LA CAVA FIORITA Soc. Coop. con sede in Buccheri -  CIG: 81509909BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI CONDIZIONI METEO AVVERSE PREVISTE PER IL 27/10/2021 - MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza di Sanzione Ammnistrativa ai sensi del comma 4 bis dell’art.31 del D.P.R. n.380/01 – ditta: Arbore Giuliana Rosa Maria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione integrazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo: NOVEMBRE 2020 Ditta:  G&amp;C Servizi Globali s.r.l., con sede in via Del Bosco 168 , Mascalucia – P.IVA: IT04427080876. Codice CIG: 78153452B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza di Sanzione Ammnistrativa ai sensi del comma 4 bis dell’art.31 del D.P.R. n.380/01 – ditta: Nicolosi/Giuffrida</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TEMPORANEA NOMINA RESPONSABILI DI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuove condizioni meteo avverse previste per il 26/10/2021 - Misure di sicurezza a tutela della pubblica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2020/2021. Ditte: “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via dell'Arca 15, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870; Riccardo Severino con sede in via Seminara 2A, Gravina di Catania – P.IVA IT02951180872; Roda Libri di Cannizzaro Daniele Angelo, con sede in via Immacolata 1, Catania – P.IVA: IT03983810874.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza di Sanzione Ammnistrativa ai sensi del comma 4 bis dell’art.31 del D.P.R. n.380/01 – ditta: IN.GA. s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Condizioni meteo avverse previste per il 24-25/10/2021 - Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI OPERE ABUSIVE CON RELATIVA AREA E DI IMMISSIONE IN POSSESSO (ART. 31 D.P.R. 380/2001) – DITTA: Zappulla Gaetana – Pidatella Giusi – Pidatella Loredana.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2020/2021. Ditte: “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via dell'Arca 15, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870; Scuola Insieme di Oliveri Maria con sede in via Umberto 73, San Pietro Clarenza – P.IVA IT03293980870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI NEI GIORNI  DI SABATO 25/09/2021 E DOMENICA 26/09/2021 E CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI LUNEDì 27/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA URBANISTICA E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002.  Liquidazione rimborso trasporto scolastico – A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza cenere vulcanica - Attività finalizzate alla tutela della pubblica incolumità INTEGRAZIONI - TEMPORANEO STOCCAGGIO PROVVISORIO CENERI VULCANICHE PROVENIENTI da SPAZI PRIVATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ECOLOGICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE E CONSEQUENZIALE DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN DIFFORMITA' ALLA CONCESSIONE EDILIZIA (art.31 D.P.R. 06.06.2001 n.380 così come recepito e modificato dalla Legge Regionale n.16/2016), realizzate in Via Delle Magnolie n.37 Mascalucia (in catasto F. 17 P.lla 942 ex 341-512) - DITTA: PACE GIANFRANCO E LOMBARDO ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE E CONSEQUENZIALE DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN DIFFORMITA' ALLA CONCESSIONE EDILIZIA (art.31 D.P.R. 06.06.2001 n.380 così come recepito e modificato dalla Legge Regionale n.16/2016), realizzate in Via Delle Magnolie n.41 Mascalucia (in catasto F. 17 P.lle 337-338) - DITTA: PACE GIANFRANCO E LOMBARDO ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>chiusura cimiteri comunali per il giorno 15 Agosto 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA RESPONSABILI DI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti Amministrativi Gestione Giuridica del Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2020/2021. Ditte: COOP ALLEANZA 3.0 con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203; CATANIA LIBRI di Di Mauro Agata con sede in V.le Regina Margherita 2/H, Catania – Partita IVA:IT04565890870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2020/2021. Ditta: COMAR di Gaetano Caruso con sede in via Etnea 374, Mascalucia – P.IVA: IT05681110879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità in conseguenza dell’evento eruttivo del 02/03/2021 con rilascio di sabbia sulla sede stradale del territorio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimmissione in libertà nel territorio di Mascalucia di un cane identificato con microchip nr. 380260044513099</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA  POLIZIA MUNICIPALE E CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta su Via Magellano, dal civico 25 alla fine della strada, da ambo i lati, dalle ore 6,30 alle ore 9.30, al fine di agevolare la manovra dei mezzi adibiti al ritiro dei rifiuti “porta a porta”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione di divieto di accesso nel Parco Trinità-Manenti e nella Villa Comunale per qualsiasi mezzo motorizzato nonché per velocipedi - anche elettrici e/o a pedalata assistita, monopattini elettrici, skateboard e simili.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI E NOMINA VICE SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002.  Liquidazione rimborso trasporto scolastico – A.S. 2019/2020 – Palmeri Daniela.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo:DICEMBRE 2020 Ditta:  G&amp;C Servizi Globali s.r.l., con sede in via Del Bosco 168 , Mascalucia – P.IVA: IT04427080876. Codice CIG: 78153452B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO ALL' AVVOCATO GIUFFRIDA GIUSEPPE AI SENSI DELL' ART. 14 DELLA L.R. N. 14/92, COME MODIFICATO ALLA L. R. N. 5/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA ANTINCENDIO 2021 - Prevenzione incendi, pulizia e recinzione di fondi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta e chiusura temporanea al transito veicolare della Via Roma (da Via Etnea a Via Amantia) tra le ore 10:30  e le ore 15:00 del 27/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità in Via Case Nuove - tratto antistante plesso scolastico Federico II di Svevia, e altri accorgimenti atti al contenimento dei potenziali contagi nell’ambito dell’attuale emergenza sanitaria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE - SIG. ALFIO D'URSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ - INTERVENTI PER LA PROTEZIONE E IL RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA. ADOZIONE DI MISURE PER LA PREVENZIONE Di SITUAZIONI DI PERICOLO PER MANCANZA Di MANUTENZIONE ALLE FACCIATE DEGLI EDIFICI PRIVATI SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione integrazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo: DICEMBRE 2020 Ditta:  G&amp;C Servizi Globali s.r.l., con sede in via Del Bosco 168 , Mascalucia – P.IVA: IT04427080876. Codice CIG: 78153452B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo:NOVEMBRE 2020 Ditta:  G&amp;C Servizi Globali s.r.l., con sede in via Del Bosco 168 , Mascalucia – P.IVA: IT04427080876. Codice CIG: 78153452B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità in conseguenza dell’evento eruttivo del 16/02/2021 con rilascio di sabbia e pomice sulla sede stradale del territorio comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza cenere vulcanica - Attività finalizzate alla tutela della pubblica incolumità</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza sanitaria da Covid 19 -  CHIUSURA CIMITERI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI DAL 3 AL 5 APRILE 2021 (zona rossa nazionale)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferma responsabili di Area</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI OPERE ABUSIVE CON RELATIVA AREA E DI IMMISSIONE IN POSSESSO (ART. 31 D.P.R. 380/2001) – DITTA: Arbore Giuliana Rosa Maria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di recupero dei rifiuti biodegradabili CER 20.01.08 e 20.03.02 tramite la DUSTY s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione Ordin. Dirig.le  N. 3 del 25/01/21 - Provvedimenti di viabilità in Via Del Sole, area antistante plesso scolastico Federico II di Svevia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2020- DOTT.RE SPINELLA aLFIO CODICE CIG.ZB8305AD24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione della Determina Sindacale n. 3 del 05/03/2021 avente per oggetto "Nuovo Assetto della Protezione Civile"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di utilizzo, nelle giornate in cui si svolge attività mercatale, della pista per attività motoria esistente in tale area.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuovo assetto della Protezione Civile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del Decreto legislativo n. 152/2006 - Emergenza cenere vulcanica - Individuazione Aree di Stoccaggio Provvisorio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto stipula Contratto collettivo nazionale di lavoro relativoa al personale dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2016-2018 che comprende i Segretari Comunali e Provinciali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità in Via Del Sole - Area antistante il plesso scolastico Federico II di Svevia e altri accorgimenti atti al contenimento dei potenziali contagi nell’ambito dell’attuale emergenza sanitaria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE ED ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI RESPONSABILI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’AREA di POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N.36 del 20/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inibizione utilizzo, a seguito di incendio tetto di copertura, piano mansardato immobile sito nel Comune di Mascalucia, in via Delle Margherite n.17, individuato al N.C.E.U. foglio5 particella 546 sub 2-3. - Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elenchi per affidamenti di forniture di beni, servizi e lavori. Disposizioni dell’Area LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza di Chiusura dei plessi scolastici dal 08 al 10 gennaio 2021 per derattizzazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene Pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Responsabili delle Aree funzionali con Posizione Organizzativa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regolamentazione della circolazione stradale in occasione della tornata di tamponi rapidi Covi-19 in modalità “Drive-in” nel piazzale Falcone Borsellino nei giorni 9 e 10 gennaio 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto visiere anti COVID-19 per la Polizia Municipale. DITTA: Farmacia Cod. 568 del Dott. Claudio Pappalardo con sede in Via Etnea 210 Mascalucia C.I.G. N. Z0B2FBDD9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferma affidamento alle piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale. Copertura costi di gestione. Prenotazione impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Fondo di Solidarietà alimentare. Artt. 2 e 4 del D.L. 154/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferma affidamento alle piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale. Copertura costi di gestione. Prenotazione impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il “Progetto Sostegno famiglie vulnerabili”  Piano di Zona del Distretto Socio-sanitario D19 – L. 328 del 08/11/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO SOMME - CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE BT ITALIA - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - FORNITORE TELECOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, fuori territorio, mediante voucher di servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione e prenotazione di spesa per rette ricovero disabili psichici  S.S.M.  - Nov.Dic. 2020. Comunità alloggio “Alba Onlus”  con sede in Mascalucia  P.I. 03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione e prenotazione di spesa per spese ricovero disabili psichici Nov.Dic. 2020. Comunità alloggio “Casa Amica” con sede in Mascalucia, gestita dalla Coop. Soc. Azione Sociale - P.I. 035018440825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di Gara tramite piattaforma MEPA RDO Aperta per l'affidamento del Servizio di contrasto alle nuove e diversificate emergenze sociali. Anno 2021/2022 – Approvazione atti di gara ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed prenotazione di spesa per rette ricovero disabili psichici M.F.  M.G.- Ott.Nov.Dic.  2020 - Comunità Alloggio per disabili psichici “Noema”  – P.I. 03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2020 – APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Programma di Azione e Coesione della Sicilia (P.O.C.) 2014-2020 – Asse 10 Azione 1 - Progetto di cui all'Avviso approvato con D.D.G. n. 422 del 31-12-2018 Dip. reg.le AA.LL. – Approvazione formale dell'operazione e conferma del responsabile del procedimento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa - Piano di riparto Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni A.F. 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa ricovero disabili psichici  C.C.T. - R.G. - Nov.Dic. 2020 -  Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di cattura, ricovero, custodia e recupero di cani randagi nel territorio comunale nel mese di NOVEMBRE 2020 a favore dell'Associazione Cinofila Amatoriale Etnea – A.C.A.E. - LIQUIDAZIONE CIG : ZD32E936B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione eventi estate 2020 - associazione culturale Aci Cafè</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici  V.A. - Nov.Dic. 2020 -  C.S.S.A. “Paradiso dei Nonni” con sede in Mascalucia, - C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferma affidamento alle piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale. Copertura costi di gestione. Conferma impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per spese ricovero disabili psichici Nov.Dic. 2020 Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI  IMPREGICO srl - LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA DEFINIZIONE BONARIA DEI RAPPORTI ECONOMICI A SALDO E STRALCIO PER IL PERIODO 01/02/2020 AL 31/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE 265/99.  - COMUNE DI ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) -  LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - PERIODO DAL 01/07/2020 AL 15/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatore ufficio Pubblica Istruzione – Periodo Luglio – Dicembre 2020. Ditta: Comis s.r.l. con sede in Catania via V. Giuffrida n. 28 P.I. IT03797260878.             CODICE CIG:  ZF9269BC3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa atto e approvazione graduatoria procedura mobilità per n. 1 posto di assistente sociale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, A.S. 2020/2021, mediante voucher di servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica affidamento  fornitura di beni di prima necessità a supermercati del territorio convenzionati  con l'Ente</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.4 TRIS DI BANDIERA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORE KYOCERA MOD. TASKalfa 4012i servizi demografici trimestri: 14/06/2020-13/9/2020  e 14/9/2020-13/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa per l’anno scolastico 2020-21”. Approvazione offerta per posizionamento recinzione di sicurezza al plesso PIME e imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa per l’anno scolastico 2020-21”. Attività di prevenzione incendi per adattamento da disporre al plesso da adibire nei locali PIME di Massannunziata. Impegno Liquidazione e pagamento diritti per presentazione SCIA all’ Ufficio Prevenzione VVF di Catania;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi  all’interno del parco urbano Trinita’ Manenti – I° stralcio” CUP J61E16000870005 Liquidazione e pagamento del Certificato n°4 per lavori eseguiti con il SAL n°2  all'impresa ATI Crinscenzo Costruzioni S.r.l. (Capogruppo)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico misura “Realizzazione di investimenti da parte degli Enti locali” Asse 10 del PAC Sicilia (P.O.C) 2014/2020. Progetto: “Efficientamento energetico del complesso sportivo di Via Wagner-Bonaiuto Somma – Stralcio campo sportivo Bonaiuto Somma” Affidamento diretto iAvviso pubblico misura “Realizzazione di investimenti da parte degli Enti locali” Asse 10 del PAC Sicilia (P.O.C) 2014/2020. Progetto: “Efficientamento energetico del incarico progettazione esecutiva e direzione operativa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura della Data Punch srl per il servizio di assistenza software presso il ns CCR (Isola Ecologica) di via S. Margherita e gestione dei dati web-service nel secondo semestre 2020;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al  servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa per l’anno scolastico 2020-21”. Imputazione somme per anno 2020 per pagamento utenze da riconoscere a rimborso ai comodanti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio scolastico comunale” Primo stralcio - lotti funzionali plesso di Via Santa Sfera, di Via Reina, di via Roma” CIG 807198089D - CUP J69E19000970006. Pagamento a saldo fattura per recupero oneri accesso a discarica quietanzati all’impresa esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE "IMPEGNO SOMME E ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE" DETERMINA PROPOSTA N. 780 DEL 24/06/2020- SEGRETARIO GENERALE- UFFICIOSPORT E TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINA DIRIGENZIALE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI PROPOSTA N. 1086 DEL 01/09/2020 "ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO COMUNALE- REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO 20-21 SETTEMBRE 2020"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE AREA LL.PP. PROPOSTA N. 1459 DEL 27/11/2020 PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI ESAME PROGETTO LOCALI PIME UFFICIO PREVENZIONE VV.F DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONDAZIONE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE PROPOSTA N. 135 DEL 31/01/2020 "IMPEGNO SOMME E ANTICIPAZIONE STRORDINARIA ALL'AECONOMO COMUNALE" AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PROPOSTA N. 1147 DEL 14/09/2020 "ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA SPESE VIVE"- AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI-TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EX ART. 335 C.P.P. - AUTORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   Beneficiario: AVV. GRAZIA TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TRIBUNALE LAVORO R.G.N. 1975/2018 PARISI S. C/COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   Beneficiario: AVV. GRAZIA TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X04434779 del 12/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di accettazione e trattamento della FORSU CER 200108 e CER 200201. ditta:  Calabra Maceri e servizi S.p:a con sede in Rende (CS) via Marco Polo Z.I. C.da Lecco P.IVA 01668030784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 410 E SS. C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA –SEZIONE LAVORO PROPOSTO DA LA SPINA L. -  INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. Approvazione consuntivo interventi extra canone. Liquidazione e pagamento esecuzione interventi n° 4, 5, 6 e 7 e aggiornamento aliquota Iva e relative regolarizzazioni contabili</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 777 DEL 23/06/2020 P.M. PER CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ACCESSO INFORMATICO MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio della gestione calore e conduzione manutenzione impianti di climatizzazione sede di Protezione Civile Comunale di via Manzoni. Liquidazione fattura al 23° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Indagini diagnostiche e verifiche  sui solai e sui controsoffitti edifici scolastici. D.D. 8 gennaio 2020 Ministero Istruzione. Assegnazione incarico in affidamento diretto  per il plesso di Via avv. Reina (n°3849 di elenco). Aggiudicazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO SALDO TARI  ANNO 2020 - DITTA ALL SERVICE SMART SRLS - CIG ZF22FD2981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Contenzioso Tributario Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Trib. e Extratributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Indagini diagnostiche e verifiche  sui solai e sui controsoffitti edifici scolastici. D.D. 8 gennaio 2020 Ministero Istruzione. Assegnazione incarico in affidamento diretto per il plesso di Via Regione Siciliana (n°3472 di elenco). Aggiudicazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - DITTA EDILFERCOLOR SRL CIG ZDE27CCF8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 183363 D.R.S. N. 1375 del 05/11/2020 per spese ricovero disabili psichici Anno 2020 Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 183363 D.R.S. N. 1375 del 05/11/2020 per spese ricovero disabili psichici Anno 2020 Comunità alloggio “Alba Onlus”  con sede in Mascalucia  P.I. 03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519  - D.R.S. N. 1055/S7 del 14/09/2020  e CAP. 183363 D.R.S. N. 1375 del 05/11/2020 per spese ricovero disabili psichici Anno 2020 - D.R.S. N. 1055/S7 del 14/09/2020 per le Comunità alloggio autorizzate per il ricovero disabili  psichici Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 183363 per spese ricovero disabili psichici Anno 2020 - D.R.S. N. 1375 del 05/11/2020  per le Comunità alloggio autorizzate per il ricovero disabili  psichici Comunità alloggio “Casa Amica” con sede in Mascalucia, gestita dalla Coop. Soc. Azione Sociale - P.I. 035018440825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ricovero minore M.J. ed impegno di spesa – Dicembre 2020; Comunità alloggio per minori Villa Hermes gestita dalla Cooperativa Sociale a.r.l. “Hermes Luce” con sede in Catania,  P.I. 05533770870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione ad impegno di spesa per ricovero temporaneo adulto inabile e senza fissa dimora   Ass. Arial Onlus "Villa Cristina" con sede in Mascalucia, P.I. IT03320380870;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 183363 per spese ricovero disabili psichici Anno 2020 - D.R.S. N. 1375 del 05/11/2020  per le Comunità alloggio autorizzate per il ricovero disabili  psichici C.S.S.A. “Paradiso dei Nonni” con sede in Mascalucia, - C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto visiere protettive anti-Covid-19 er la P.L. DITTA: Farmacia Cod. 568 del Dott. Claudio Pappalardo con sede in Via Etnea 210 Mascalucia C.I.G. N. Z0B2FBDD9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CLEANNIG E PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 24/10/2020 AL 23/11/2020 - DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA CO.G.EDIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Indagini diagnostiche e verifiche  sui solai e sui controsoffitti edifici scolastici. D.D. 8 gennaio 2020 Ministero Istruzione. Assegnazione incarico in affidamento diretto per il plesso di Via Tmparello (n°938 di elenco). Aggiudicazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 1172 C.C. 688 C.P.C. CON DOMANDA EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DAL SIG. CARUSO C. -  IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO, INVIO POSTALE E DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A POSTE ITALIANE  – CIG: Z072FA2062</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Contenzioso Tributario Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Trib. e Extratributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>intervento di sistemazione d'urgenza saracinesche e serratura edificio Tenenza dei Carabinieri, fornitura di materiale necessario più montaggio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FSE 2014/2020 - “MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19” AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28/03/2020, N. 135 DEL 07/04/2020 E N. 148 DEL 17/04/2020 – DDG N. 304 DEL 04/04/2020, E DELL’ART. 9 DELLA L.R. N.9/2020 - CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0109 - CUP: J69J20000410006. APPROVAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI ACCREDITATI E SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”.  Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”.  Conclusione procedura di assegnazione operai qualificati</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”.  Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Affidamento servizio noleggio wc chimico. Riconferma</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ELEVATORI COMUNALI 2020-2021. CIG Z0A2B622EE. Approvazione preventivo spesa intervento su ascensore al plesso scolastico di via Timparello</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”.  Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Affidamento attrezzature e antinfortunistica 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riattualizzazione atti di gara per l’individuazione, con Procedura Negoziata Aperta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del. d.lgs n. 50/2016 e s.m.i, e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tramite (RDO) sul (MEPA) di un soggetto attuatore dei servizi per (SPRAR/SIPROIMI MSNA) Biennio 2021/2022.  Prosecuzione contr. Rep. 1112/2017 nelle more dello svolgimento di nuova gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DELL'ENTE    - DITTA COMIS - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 per spese ricovero disabili psichici  Anno 2020 - D.R.S. N. 1055/S7 del 14/09/2020  per le Comunità alloggio autorizzate per il ricovero disabili  psichici Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 per spese ricovero disabili psichici  Anno 2020 - D.R.S. N. 1055/S7 del 14/09/2020 per le Comunità alloggio autorizzate per il ricovero disabili  psichici e liquidazione Comunità alloggio “Casa Amica” con sede in Mascalucia, gestita dalla Coop. Soc. Azione Sociale - P.I. 035018440825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio in materia fiscale e IVA per il periodo II Semestre 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 per spese ricovero disabili psichici  Anno 2020 - D.R.S. N. 1055/S7 del 14/09/2020  per le Comunità alloggio autorizzate per il ricovero disabili  psichici. Comunità alloggio “Alba Onlus”  con sede in Mascalucia  P.I. 03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 per spese ricovero disabili psichici  Anno 2020 - D.R.S. N. 1055/S7 del 14/09/2020  per le Comunità alloggio autorizzate per il ricovero disabili  psichici Comunità Alloggio per disabili psichici “Noema”  – P.I. 03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE N. 8 PROCEDIMENTI PENALI PER REATI DI ABUSIVISMO EDILIZIO – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV . FRANCA GIULIANA VICARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ARCH. ELISA LANZA - MAGGIO  - GIUGNO E LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 per spese ricovero disabili psichici  Anno 2020 - D.R.S. N. 1055/S7 del 14/09/2020  per le Comunità alloggio autorizzate per il ricovero disabili  psichici C.S.S.A. “Paradiso dei Nonni” con sede in Mascalucia, - C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE DIPENDENTE SIG. DANIELE CAMPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE DIPENDENTE DOTT. DANILO AMBRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SIG. DANIELE CAMPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riattualizzazione atti di gara per l’individuazione, con Procedura Negoziata Aperta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del. d.lgs n. 50/2016 e s.m.i, e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tramite (RDO) sul (MEPA) di un soggetto attuatore dei servizi per (SPRAR/SIPROIMI ORDINARI) Biennio 2021/2022.  Prosecuzione contr. Rep. 1118/2018 nelle more dello svolgimento di nuova gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assicurazione RCT per i due plessi da adibire temporaneamente a scuole. Liqudazione polizze</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione compenso per le presenze  I Semestre 2020  per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile – D.R.S. N. 1152/S8 del 06/10/2020. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattuira al Consorzio Nazionale Acciaio per il recupero del FMS  di imballaggi in acciaio del conferimento della frazione merceologica materiali in acciaio dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ESA srl per il conferimento di rifiuti prodotti nel Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proposizione appello avverso sentenza TAR Catania n. 279/2012 Calcio Catania conferito con delibera di G.M. n. 25/2012 – CIG:  Z7D043B901 - Liquidazione saldo spese legali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso TAR proposto da Cristaudo N. conferito con delibera di G.M. n. 11/2007 -  Liquidazione saldo spese legali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso TAR proposto dai Sigg.ri Scuderi S. e Scuderi G. conferito con delibera di G.M. n. 31/2005 -  Liquidazione saldo spese legali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione atto di citazione proposto dalla GENERAL CONSTRUCTION     conferito con delibera di G.M. n. 20/2008 -  Liquidazione saldo spese legali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso TAR Ing. Saitta M. + altri conferito con delibera di G.M. n. 226/2010 – CIG: 0784679198 -  Liquidazione saldo spese legali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 - ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Zappalà G.ppe conferito con delibera di G.M. n. 76/2010 - Liquidazione saldo spese legali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione di test seriologici per COVID 19 ai dipendenti comunali. Liquidazione fattura al Laboratorio di Analisi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per canone mensile del servizio POS (Easyfisso Poste) per i pagamenti delle sanzioni del C.d.S.presso il Comando di Polizia Municipale.                                           DITTA:  AXERVE S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) - C.F./P.I. n. 02027040027 C.I.G. N. Z092B5E5DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' A.R.O. del Comune di Mascalucia. LIQUIDAZIONE ASSISTENTE ALLA DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) CON FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO MESE DI Ottobre e Novembre 2020. CIG: ZD12D03A93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale elettrico necessario per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale - Liquidazione ditta Commercio Elettrico Etneo s.r.l., sede in Mascalucia - CIG: Z8C2DB0496</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 31/PA del 10/12/2020- Farmacia Claudio Pappalardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PRESIDI TUTELA COVID-19 DITTA VILLANI CONCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SE.RI. SRLS PER ANALISI MERCEOLOGICHE E CHIMICHE AI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>fORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE  2020 - SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE RESO NELL'AREA  SERVIZI FINANZIARI E NELL'AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI - PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2020 - COOP. AZIONE SOCIALE - CACCAMO (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla Sicula Compostsrl  per il conferimentop della frazione umido proveniente dalla raccolta porta a porta nel Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla W.E.M. srl per conferimenti di materiali provenienti dalla raccolta differenziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al  servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta CONTEA per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOGERI SERL PER IL CONFERIMENTO DI FRAZIONE VETRO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FARMACIA PAPPALARDO &amp; C.SNC -FATTURA NR.64 DEL 11/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquiudazione fatture alla Sicilia Rottami per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolata differenziata nel Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattuira al Consorzio Nazionale Acciaio per il recupero del FMS  di imballaggi in acciaio del conferimento della frazione merceologica materiali in acciaio dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura Sicula Trasporti  per il conferimento di rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta porta a porta e prodotti nel territorio di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero minore M.J. –  Novembre 2020; Comunità alloggio per minori Villa Hermes gestita dalla Cooperativa Sociale a.r.l. “Hermes Luce” con sede in Catania,  P.I. 05533770870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DRAGO MANUELA ANNO 2020 – LIQUIDAZIONE FARMACIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani e inabili S.G.- S. C.- M.G. -S. P. luglio-agosto e settembre-ottobre  2020.         DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura ing. Salvatore Fazio  per l'incarico DEC nel mese di Novembre 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2020 ASSOCIAZIONE RIONE VECCHIA MATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Assistenza igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.Liquidazione Novembre 2020- Co.ser.Cooperativa sociale a.r.l. di Viagrande P.I.IT02323120879- GIG 7820178708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONEFARMACIA ROMA -FATTURA N. 17/PA DEL 10/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita” CUP J67H16001210002.  Liquidazione e pagamento in acconto Certificato n°2 inerente il SAL n°1 all'impresa  appaltatrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. N. 16 RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività del servizio di cura e mantenimento del verde comunale effettuata nel periodo novembre  2020 - LIQUIDAZIONE Ditta LA CAVA FIORITA Soc. Coop. con sede in Buccheri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di cattura, ricovero, custodia e recupero di cani randagi nel territorio comunale nel mese di ottobre 2020 a favore dell'Associazione Cinofila Amatoriale Etnea – A.C.A.E. - LIQUIDAZIONE - CIG : ZD32E936B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DOTT. COSIMO COSTA OTTOBRE E NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa compenso fisso mensile II Semestre 2020  per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile – D.R.S. N. 877/S8 del 28/07/2020. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione III Acconto 2020 -  SPRAR/SIPROIMI MSNA finanziato dal Ministero dell'Interno Coop. Integra con sede in Mascalucia Via Coppola n.10, P.I. IT05159060879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita” CUP J67H16001210002.  Liquidazione e pagamento in acconto fattura della Direzione lavori e CSE prestazioni al primo SAL - CIG 7876837B83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e Liquidazione III Acconto Anno 2020 SPRAR/SIPROIMI ORDINARI – Consorzio Sol.Co. di Catania - P.I. IT03126080872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EREDI RETRIBUZIONI SPETTANTI DIPENDENTE DOTT. PARISI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa ricovero temporaneo adulto inabile e senza fissa dimora   Ass. Arial Onlus "Villa Cristina" con sede in Mascalucia, P.I. IT03320380870;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione al ricovero di S.P. presso la struttura gestita dalla Soc. Coop. “Angeli in Terra” con sede in Catania, Via Umberto n.290 P.I. 05407930873 ed impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENENTE SIG.RA PULVIRENTI TERESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa retta ricovero minori – Dicembre 2020; Casa Famiglia “BELLI E MONELLI” con sede in Mascalucia,  P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto n. 1059 Rep. Del 28/09/2020 e appendice contrattuale n. 1140 dell'08/04/2019 di affidamento in project financing della concessione per la costruzione e gestione ampliamento cimitero centro – stralcio progetto generale – Attivazione procedura conseguente al mancato contraddittorio con la ditta di cui all'art. 138 del D. Lgl 163/2006 e ss.mm.ii. - Attivazione azione legale -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PROVVISORIA FONDO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO - PROPOSTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI QUESTO ENTE – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ripristino segnaletica orizzontale e impianto semaforico - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. DI BLASI CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO SCHEDE  CARBURANTI - SOCIETA' ENI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 4 TRIS DI BANDIERA (EUROPA-ITALIA-SICILIA) IN POLIESTRE NAUTICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE III TRIM. 2020 SOCIETA' U.C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta Battiato Venerando per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI  IMPREGICO srl - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MESE DI Ottobre e Novembre 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta CONTEA per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTI ESTATE 2020 - PINK STYLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTI ESTATE 2020 - GUZ HARDY &amp; J LUKE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTI ESTATE 2020 - COCO ANGELO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE trimestrale Servizio Noleggio Fotocopiatrice c/bn - CONVENZIONE CONSIP/CONVERGE S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 - N. 1 SAMSUNG SL-X3280NR - C- 48. C.I.G. ZCD200F673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>l'acquisto di segnaletica verticale stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>lavoro di disotturazione tubazione fognaria edificio adibito a tenenza dei carabinieri - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONI ESTIVE MASCALUCIA 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di collaborazione amministrativa denominato "Progetto Fiordaliso 6"periodo: Novembre 2020 Cooperativa Sociale Coser a.r.l. con sede a Viagrande(CT) P.IVA:0232312879; CIG:78214901BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi ventiquattro”. Liquidazione fattura canone mese di novembre 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi ventiquattro”. Liquidazione fattura canone mese di settembre 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio postalizzazione atti giudiziari ufficio GdP a poste italiane-maggio-giugno-luglio 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.658 del 29/03/2020. Ditta MD S.p.A. - P.IVA 03185210618</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “realizzazione di spazi ricreativi sportivi all'aperto da inserirsi all'interno del parco urbano Trinità  Manenti – I° stralcio – Codice  CUP J61E16000870005 Rilievi e Accertamenti specialistici di tipo archeologico. Liquidazione prestazioni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI MOD.-D- COPIA 300GDP LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 19/08/2020 AL 30/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli comunali - Liquidazione ditta MUSUMECI Orazio con sede in Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di un plesso scolastico polivalente in località Massannunziata – stralcio insediamento lato sud”.  Liquidazione e pagamento a società incaricata della progettazione esecutiva eseguita.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lquidazione retta ricovero minori in convitto-Novembre 2020-Belli e Monelli con sede a Mascalucia, P.I.IT04646760878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI COGEIR srl - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTI ESTATE 2020 - NUOVO TEATRO STABILE MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>sistemazione d'urgenza saracinesche e serratura presso l'edificio comunale adibito a Tenenza dei Carabinieri - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per il servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S. (spedizione lotti verbali n. 235-236). Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Fabrizio da Montebello n. 5 Acquaviva R.S.M.    C.I.G. n. Z0A2C3D902</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - III^ TRIM. 2020 - DOTT. GANGI FILIPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE REGOLAMENTARE, NORMATIVA E SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE - DOTT. ALFIO SPINELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rata Trim.le Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn - CONVENZIONE CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - N. 1 SHARP  MX-M565N  C.I.G. ZD220195A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GIURIDICO -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.1609/2019 EMESSA DAL TAR SICILIA – SEZIONE CATANIA PROPOSTO DAL SIG. AIELLO GIUSEPPE C/COMUNE DI MASCALUCIA  - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. MASSIMINO SALVATORE – ACCONTO LIQUIDAZIONE SPESE  LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR CON SOSPENSIVA PROPOSTO DAI SIGG.RI PACE GIANFRANCO E LOMBARDO ANNA-  LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL CGA DI PALERMO PROPOSTO DALLA IMPREGICO S.R. - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE APERTURA FINESTRATA AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E PUBBLICA ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”.  Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Affidamento incarico della sorveglianza sanitaria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Cantiere di lavoro regionale 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale” CUP J67C18001470002   Cantiere di lavoro regionale 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”, CUP J65F18000720002  Assegnazione istruttori di cantiere a seguito procedura di selezione da evidenza pubblica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione acconto servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione addobbo natalizio albero grande piazza L. Da   Vinci antistante palazzo comunale – CIG n. Z742F8586E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Fornitura di bitume a freddo in sacchi. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari - A.S. 2020/2021. Ditte:“Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via dell'Arca 15, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870; Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia - P.IVA.: IT03137580878; COOP ALLEANZA 3.0 con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E PUBBLICA ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Servizio di trasloco arredi scolastici per ICS “Federico II di Svevia”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rate Trim.li Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn -  KJOCERA TASKAlfa 3511i per gli uffici comunali dell’U.O. Protezione Civile Ditta: KJOCERA Document Solution Italia S.p.A. con sede in via Monfalcone, 15, Milano, P.Iva: 00973040963 C.I.G. Z3C1D8996D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE NECESSARIO PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19, PER GLI UFFICI DELL'AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione fornitura di n. 5 kit cartelli seggio Covid. DITTA:  MAGGIOLI S.P.A. con sede in via del Carpino- 47822 Santarcangelo di Romagna (RT) – P.IVA IT 02066400405 Codice CIG: Z0A2E2CA37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2020/2021. Ditte: “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via dell'Arca 15, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870; Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia - P.IVA.: IT03137580878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E  AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CLOUD PLUS USER, 24 MESI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2283/2020 DELL'11/11/2020.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR Sicilia 2014-2020 Asse 5, Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” Progetto “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata”. Revisione Cronoprogramma finanziario di Prenotazione di impegno  somme accreditate anno 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2020/2021. Ditta: “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via dell'Arca 15, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 2019- PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione delle somme vincolate all'1/1/2020 sul fondo di cassa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA N. 4393/2019 PUBBLICATA IL 14/10/2019 SUL RICORSO R.G. N. 1391/2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTABILITÀ IVA  E CONTENZIOSO TRIBUTARIO – DISIMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/CALCIO CATANIA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme e affidamento del servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione addobbo natalizio albero grande piazza L. Da Vinci antistante palazzo comunale – CIG n.Z742F8586E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>fORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2020 - ENEL ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPROGRAMMAZIONE ORARIA E MANUTENZIONE DELLL'IMPIANTO DI ALLARME INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 35/20 del 28/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA E TRASFERIMENTO DI CHIAMATA SU APPARATO MOBILE GSM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 26/20 del 25/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa per l’anno scolastico 2020-21”. Approvazione offerta per fornitura estintori plesso di via Chillei;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa per l’anno scolastico 2020-21”. Approvazione offerta per servizio professionale di prevenzione incendi per adattamento da disporre al plesso da adibire nei locali PIME di Massannunziata;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa per l’anno scolastico 2020-21”. Approvazione offerta per interventi di verifica funzionamento impianto antincendio da adattare ad uso scolastico al plesso da adibire nei locali PIME di Massannunziata e interventi di messa in sicurezza al plesso di Via Chillei</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa per l’anno scolastico 2020-21”. Approvazione offerta per servizio di riattamento caldaia murale plesso di via Chillei</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa per l’anno scolastico 2020-21”. Approvazione offerta per per redazione DVR per il plesso adibito a sezione scolastica temporanea di Via Chillei.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa per l’anno scolastico 2020-21”. Attività di prevenzione incendi per adattamento da disporre al plesso da adibire nei locali PIME di Massannunziata. Liquidazione e pagamento diritti per esame progetto Ufficio Prevenzione VVF di Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio integrato Convenzione Consip Servizio Integrato Energia 3 e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 11: Sicilia OdF prot. 1704343 del 18/11/2014. Autorizzazione proroga tecnica e riaccertamento somme dimpegnate all'anno 2020 e disposizioni per l'anno 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura della Data Punch srl per il servizio di assistenza software presso il ns CCR (Isola Ecologica) di via S. Margherita e gestione dei dati web-service nel primo semestre 2020;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori Via di fuga Etna Sud per la realizzazione di un'arteria stradale di valenza di protezione civile di collegamento tra la Via Del Bosco e la S.P. 4/II direzione Pedara nei territori di Mascalucia e Nicolosi. Riconoscimento liquidabilità dell'indennità definitiva di esproprio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca affidamento giusta proposta di determinazione dirigenziale n. 794-2020 - CIG: Z0D2D73DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla W.E.M. srl per conferimenti di materiali provenienti dalla raccolta differenziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla Sicula Compostsrl  per il conferimentop della frazione umido proveniente dalla raccolta porta a porta nel Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5   Anno  2020. Istituto: Istituto Psico-pedagogico Lucia Mangano   Partita Iva: IT01817940875 Sede: via A. Di Sangiuliano n.87 – 95030 – Sant’Agata Li Battiati (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture  ESA per il conferimento di rifiuti urbani differenziati nel mese di Settembre Ottobre 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ELEVATORI COMUNALI 2020-2021. CIG Z0A2B622EE. ATTIVAZIONE SERVIZIO  A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero minore D'A.A. –  Settembre/Ottobre 2020; Comunità alloggio per minori Villa Hermes gestita dalla Cooperativa Sociale a.r.l. “Hermes Luce” con sede in Catania,  P.I. 05533770870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi  all’interno del parco urbano Trinita’ Manenti – I° stralcio” CUP J61E16000870005. Liquidazione e pagamento certificato n°3 saldo anticipazione lavori e certificato n°2 per lavori eseguiti con il Sal  n°1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sig. L.F.G.  periodo  settembre-ottobre 2020.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIORNATA DI CONFIGURAZIONE PIATTAFORMA SICRAWEB - FATTURA NR.0002140541 del 28/10/2020.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE BT ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: F2020-132754</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimenti raccolta differenziata nel mese di Settembre e Ottobre 2020 - ditta RACO srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura ing. Salvatore Fazio  per l'incarico DEC nei mesi d i Settembre e Ottobre 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per  la fornitura del  “Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. per anni due”. relativa al III° semestre del I° anno contrattuale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corso periodico CQC (Carta Qualificazione Conducente) per gli autisti scuolabus comunali. DITTA: Autoscuola “EUREKA 2010” di Ardizzone Graziano &amp; C. - S.N.C., via Etnea 172/A Tremestieri Etneo – P.IVA IT04805780873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Assistenza igienico personale "h" e Assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione  Ottobre 2020 – Co.ser. Cooperativa Sociale a.r.l. di Viagrande P.I.  IT02323120879 - CIG 7820178708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimenti raccolta differenziata nel mese di Settembre e Ottobre - ditta FG srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALIZZAZIONE MESE GIUGNO E LUGLIO 2020 DITTA POSTE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra anno  2020. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALI IN ACCORDO QUADRO - IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI S.P.A. CIG: Z832F3F5EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività del servizio di cura e mantenimento del verde comunale effettuata nel periodo ottobre  2020 - LIQUIDAZIONE Ditta LA CAVA FIORITA Soc. Coop. con sede in Buccheri CIG: 81509909BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI DISOTTURAZIONETUBAZIONE FOGNARIA  EDIFICIO ADIBITO A TENENZA DEI CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”.  Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Affidamento servizio noleggio wc chimico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>intervento di sistemazione d'urgenza saracinesche e serratura presso l'edificio comunale adibito a tenenza dei carabinieri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2020/2021. Ditta: “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via dell'Arca 15, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborso buoni refezione scolastica non utilizzati – A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002.  Liquidazione rimborso Lauretti Gessica – A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Trasporto "H" art. 5 -  Istituto: ANFFAS Onlus di Catania  Anno 2020 P.I. IT04375900877  SEDE: Via Policastro 76 – 95126 – Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  Anno  2020 Istituto Comitato Regionale della Sicilia per Sez. AIAS (CO.RE.SI.) Partita Iva: IT3611730874 Sede: Via Colle del Pino 1F  – 95126 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero minori in convitto – OTTOBRE 2020 -  Belli e Monelli con sede in Mascalucia, P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  Anno  2020 Istituto Villaggio S.Giuseppe – ICAM Onlus Partita Iva: IT01211330871 Sede: Via Mazzasette 3 – 95025 – Aci Sant' Antonio (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero minore M.J. –  Settembre/Ottobre 2020; Comunità alloggio per minori Villa Hermes gestita dalla Cooperativa Sociale a.r.l. “Hermes Luce” con sede in Catania,  P.I. 05533770870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquiudazione fatture alla Sicilia Rottami per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolatadifferenziata nel Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE E SERVIZIO DI STAMPIGLIATURA PERSONALIZZATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI PER ICS "FEDERICO IIi DI SVEVIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Formazione ed approvazione dell’Elenco dei Ruoli relativo alle sanzioni non pagate derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada accertate nell’anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE-OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di cattura, ricovero, custodia e recupero di cani randagi nel territorio comunale  – Liquidazione a favore dell'Associazione Cinofila Amatoriale Etnea – A.C.A.E. con sede in Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi ventiquattro”. Liquidazione fattura canone mese di ottobre 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNALI  DEL 10/10/2020 – LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>sanificazione e disinfezione scuole di mascalucia - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLI IN ALLUMINIO PER PASSI CARRABILI - CIG: Z232E80D41 -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Contenzioso Tributario Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Trib. e Extratributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE DI GRATE STRADALI E SERRATURE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CLEANNIG E PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 24/09/2020 al 23/10/2020 - DITTA TRE ELLE SOC. COOP .A.R.L - CIG.8148029E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEPA MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DEL G.D.P. DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA MCS SRLs CIG:  Z962E87AB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione integrazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo: OTTOBRE 2020 Ditta:  G&amp;C Servizi Globali s.r.l., con sede in via Del Bosco 168 , Mascalucia – P.IVA: IT04427080876. Codice CIG: 78153452B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo:OTTOBRE 2020 Ditta:  G&amp;C Servizi Globali s.r.l., con sede in via Del Bosco 168 , Mascalucia – P.IVA: IT04427080876. Codice CIG: 78153452B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SPECCHI PARABOLICI STRADALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Cantiere di lavoro regionale n°514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi” CUP  J65F18000720002. Aggiudicazione definitiva della fornitura di materiali, noli e trasporti occorrenti - CIG. ZAA2DCA296</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Cantiere di lavoro regionale n°513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale” CUP  J67C18001470002. Aggiudicazione definitiva della fornitura di materiali, noli e trasporti occorrenti - CIG. Z342DCA228</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per Servizio integrativo di trasporto scolastico, supporto aministrativo-contabile, manutenzione e riparazione beni immobili, manutenzione impianti elettrici e verde pubblico, Legge 8.11.1991 n. 381. Novembre 2020. Soc. Coop. Soc. A.R.L. Onlus "Azione Sociale" con sede in Caccamo(PA) - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 78236822A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI S.P.A. SERVIZI DI ESTRAZIONE DATI, STAMPA, IMBUSTAMENTO E NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2015 - CIG: 85227847D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Contenzioso Tributario Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Trib. e Extratributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione di suolo pubblico, per la durata di anni 6, per l’installazione di n°2 distributori  automatici di acqua alla spina denominata “Casa dell’Acqua” Riapprovazione schema bando di gara</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO COMUNE DI MASCALUCIA C/SIMETO AMBIENTE S.P.S. IN LIQUIDAZIONE, GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 6144/2020 DEL TRIBUNALE DI CATANIA – ATTIVAZIONE/PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX ART. 5 D. LGS 28/2020 DEMANDATO DAL GIUDICE ISTRUTTORE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto segnaletica stradale Ditta DIGIPRINT di Di Santo Maria con sede in Via Scalilla n. 18 - Mascalucia C.I.G. n. Z4D2ED1DF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota fissa II Trimestre 2020 ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Opera Diocesana Assistenza - Via Galermo 173 Catania - P.I. IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE III° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNALI  DEL 10/10/2020 LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP.A.R.L. CIG: 8148029E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE 2020 ASSOCIAZIONE CULTURALE NO NAME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMME IN ESITO AL GIUDIZIO N. 112/2020 – INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita” CUP J67H16001210002.  Liquidazione e pagamento perizia di variante e suppletiva n°1 alla Direzione lavori. CIG 7876837B83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia CUP J64D18000080004 – Approvazione intervento per la rimessa in esercizio della pompa rilancio a percolatore linea n°1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per il servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S. (spedizione lotti verbali n. 233-234). Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Fabrizio da Montebello n. 5 Acquaviva R.S.M.    C.I.G. n. Z0A2C3D902</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa carta formato A4 per funzionamento uffici Area Polizia Municipale. Ditta: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.L. - Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo E - Scala 3- 20090 Assago (MI) - C.F./P.IVA 03675290286 CIG. n.  Z0E2E411CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE SCUOLE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rata Trim.le Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn -  KJOCERA TASKAlfa 3511i per gli uffici comunali dell’U.O. Protezione Civile Ditta: KJOCERA Document Solution Italia S.p.A. con sede in via Monfalcone, 15, Milano, P.Iva: 00973040963 C.I.G. Z3C1D8996D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NUOVA DI-BI SNC DI BINDA E DE TADDEO CON SEDE IN BESOZZO (VA) CIG:  Z612E851EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI  IMPREGICO srl - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE DI GRATE STRADALI E SERRATURE INTERNE EDIFICIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota fissa IV Trimestre 2019 ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Opera Diocesana Assistenza - Via Galermo 173 Catania - P.I. IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per Servizio integrativo di trasporto scolastico, supporto aministrativo-contabile, manutenzione e riparazione beni immobili, manutenzione impianti elettrici e verde pubblico, Legge 8.11.1991 n. 381. Ottobre 2020. Soc. Coop. Soc. A.R.L. Onlus "Azione Sociale" con sede in Caccamo(PA) - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 78236822A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione attrezzature di interesse pubblico in zona “F1”, secondo le prescrizioni del P.R.G.: “Chiesa Cristiana Evangelica. Parola della Salvezza“ via Delle Zinnie in catasto al foglio 6 particelle nn. 143-150-223-266 giusta convenzione stipulata in data 29/01/2016 di rep. n. 14176 inerente il progetto per la “Realizzazione di un edificio per il culto religioso aperto al pubblico con annesso oratorio, alloggi attività sociali e alloggio per il reverendo”. Presa atto collaudo tecnico amm.vo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto di specchi parabolici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di collaborazione amministrativa denominato "Progetto Fiordaliso 6"periodo: Ottobre 2020 Cooperativa Sociale Coser a.r.l. con sede a Viagrande (CT) P.IVA:0232312879; CIG:78214901BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza COVID 19. Attivazione procedure di sorveglianza sanitaria a scopo precauzionale e tutela dei lavoratori. Liquidazione fattura al laboratorio che ha eseguito i tamponi rapidi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborso buoni refezione scolastica non utilizzati – A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio semestrale controllo e ricarica estintori edifici pubblici. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Decreto crescita” del MISE. Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio scolastico comunale” Primo stralcio - lotti funzionali plesso di Via Santa Sfera, di Via Reina, di via Roma”  CUP J69E19000970006 Liquidazione progettazione esecutiva CSP, Direzione Lavori e CSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione polizza garanzia del pagamento del canone annuo per attivazione consultazione dati presso l’archivio informatico del S.I. DTT (ex MCTC). C.I.G. n. ZD92E432EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E  AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CLOUD PLUS USER, 24 MESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG.LUCISANO CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO SPESE LEGALI -DETERMINA DIRIGENZIALE N. 834/2020 - Liquidazione spese non imponibili -  BENEFICIARIO: AVV. CORRADO LO GIUDICE  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compensi dovuti al dipendente Puglisi Fabio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura mascherine chirurgiche.  DITTA:  Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia - P.IVA.: IT03137580878.  Codice CIG: Z5E2E82BDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita” CUP J67H16001210002. Presa d'atto DDG n°964/2020, Cessione del credito, Accreditamento somme al 30% dell'importo lavori al netto e relativa Iva.  Liquidazione e pagamento anticipazione al 20% all'impresa  appaltatrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5    Istituto Villa Angela  anno 2020   Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO ANNO 2020 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 9/2010 – DITTA BATTIATO VENERANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio scolastico comunale” Primo stralcio - lotti funzionali plesso di Via Santa Sfera, di Via Reina, di via Roma” CIG 807198089D - CUP J69E19000970006. Pagamentro a saldo fatture dovute all’impresa esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA FINALIZZATO ALL'ADDOBBO NATALIZIO ALBERO PIAZZA L.DA VINCI ANTISTANTE IL PALAZZI COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ricovero minore M.J. ed impegno di spesa – Novembre 2020; Comunità alloggio per minori Villa Hermes gestita dalla Cooperativa Sociale a.r.l. “Hermes Luce” con sede in Catania,  P.I. 05533770870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ricovero minore D'A.A. ed impegno di spesa – Novembre 2020; Comunità alloggio per minori Villa Hermes gestita dalla Cooperativa Sociale a.r.l. “Hermes Luce” con sede in Catania,  P.I. 05533770870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa ricovero temporaneo adulto inabile e senza fissa dimora   Ass. Arial Onlus "Villa Cristina" con sede in Mascalucia, P.I. IT03320380870;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa retta ricovero minori – Novembre 2020; Casa Famiglia “BELLI E MONELLI” con sede in Mascalucia,  P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEPA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E PUBBLICA ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa per l’anno scolastico 2020-21”. Approvazione offerta per l'asicurazione RCT per i due plessi da adibire temporaneamente a scuole Impegno somme per la responsabilità civile presso terzi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA APERTURA FINESTRATA AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E PUBBLICA ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa per l’anno scolastico 2020-21”. Presa d'atto della D.G.M. n°124 del 27/10/2020 di Adozione variazione di Bilancio. Inserimento al PEG ll.pp. di somme in accertamento e in uscita</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta CONTEA per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimenti raccolta differenziata nel mese di Luglio 2020 - ditta FG srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X03726004 DEL 14/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla W.E.M. srl per conferimenti di materiali provenienti dalla raccolta differenziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura Sicula Trasporti  per il conferimento di rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta porta a porta e prodotti nel territorio di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI (ART. 183 C2 DL N. 34/2020) DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PERIODO 27/072020 - 05/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione fornitura di n. 26 kit segnaletica, cartelli Covid e n. 5 kit cartelli seggio Covid.  DITTA:  MAGGIOLI S.P.A. con sede in via del Carpino- 47822 Santarcangelo di Romagna (RT) – P.IVA IT 02066400405 Codice CIG: Z0A2E2CA37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - SALDO III° TRIMESTRE 2020 - DOTT.SSA GLORIA DALLEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA SOGERI srl -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI – LIQUIDAZIONE DITTA GUARDO SRL CON SEDE IN GRAVINA DI CATANIA –  CIG:  Z84270CF03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE 2020 : DITTA VITTORIO GASSO - ASSOCIAZIONE AMANTIARTS MUSIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattuira alla COREPLA per il recupero energetico Rsau e selezione scarti relativi al  servizio di selezione del conferimento della frazione merceologica materiali in plastica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA SEMESTRALE ASSICURATIVA DEI VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE  -  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' VITTORIA ASSICURAZIONE AGENZIA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E NOMINA ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “realizzazione di spazi ricreativi sportivi all'aperto da inserirsi all'interno del parco urbano Trinità  Manenti – I° stralcio – Codice  CUP J61E16000870005 Rilievi e Accertamenti specialistici di tipo archeologico. Integrazione e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimenti raccolta differenziata nel mese di Luglio 2020 - ditta FG srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Cantieri di lavoro regionali n°513/CT e n°514/CT. Approvazione preventivo di spesa per fornitura registri di Cantiere.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione di suolo pubblico, per la durata di anni 6, per l’installazione di n°2 distributori  automatici di acqua alla spina denominata “Casa dell’Acqua” Approvazione schema bando di gara</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori  “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”. CUP J64H20000360001 Codice CIG 8445155A5D. Aggiudicazione definitiva dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO CITOFONICO NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA CASE NUOVE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio antincendio manifestazioni estate Mascalucia 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Progetto in area di ampliamento cimitero centro - interventi per il completamento funzionale – lotto realizzazione 50 loculi – stralcio”. Liquidazione e pagamento certificato lavori al 2° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di cattura, ricovero, custodia e recupero di cani randagi nel territorio comunale nel mese di LUGLIO 2020 a favore dell'Associazione Cinofila Amatoriale Etnea – A.C.A.E. - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riscossione coattiva IMU anno 2016 – Società Calcio Catania S.P.A. -  Liquidazione spese liquidate dal Giudice. BENEFICIARIO: AVV. G. TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme per la retribuzione del Revisore Indipendente "Progetto SPRAR MSNA" Anno 2019,  Dott. Lipara Agatino, Via Umberto n. 22, 95129 Catania, C.F. LPRGTN63H24C351Q</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E  SANIFICAZIONE DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Organizzazione della struttura. Utilizzo di modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa. Direttive.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta CONTEA per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE BT ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURE: F2020-107851 - A80854</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Acconto Anno 2020 SPRAR ORDINARI - Consorzio Sol.Co. di Catania P.I. IT03126080872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione e pagare fattura per il servizio di noleggio fotocopiatrice Area Lavori Pubblici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Acconto 2020 -  SPRAR MSNA finanziato dal Ministero dell'Interno Coop. Integra con sede in Mascalucia Via Coppola n.10, P.I. IT05159060879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA B.R. QUALE GENITORE DI C.C.-  Liquidazione saldo spese legali  BENEFICIARIO: AVV. ENRICO GURRIERI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2933/2015 PROPOSTO DA LEDA ADAMO GIUSEPPINA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 19/2016 -  CIG: Z2318B73F8 - Liquidazione saldo spese legali -  BENEFICIARIO: AVV. C. LO GIUDICE  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 532/2017 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTO DA CITTADELLA DELL'INFANZIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 109/2017 - CIG:    ZA41F6A1DC - Liquidazione saldo spese legali -  BENEFICIARIO: AVV. SERENA GIUSEPPA CANTALE AEO  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla Sicula Trasporti er il conferimento di rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta porta aporta nel territorio di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla W.E.M. srl per conferimenti di materiali provenienti dalla raccolta differenziata nel mese di luglio 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimenti raccolta differenziata nel mese di Luglio e Agosto 2020 - ditta RACO srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla ditta CONTEA per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture  ESA per il conferimento di rifiuti urbani differenziati nel mese di luglio 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture alla Sicula Compostsrl  per il conferimentop della frazione umido proveniente dalla raccolta porta a porta nel Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquiudazione fatture alla Sicilia Rottami per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolatadifferenziata nel Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ESA srl per il conferimento di rifiuti prodotti nel Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTATE 2020 - LIQUIDAZIONE ASS. "IL PALADIN0" - ASS. MASCALUCIA DOC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTATE 2020 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IL "GRAN TEATRO" - ASSOCIAZIONE L'ANGELO FEDERICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO HALLEY - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE II° SEMESTRE (01/07/2020 - 31/12/2020) FATTURA N.202000800 del 12/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura mascherine e detergente necessari per il contenimento della diffusione del COVID-19 - Liquidazione fattura 19_20 del 09/10/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per fornitura di materiale di cancelleria Area Lavori Pubblici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTI ESTATE 2020 - s.r.l.s. " SI PUO' FARE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002.  Liquidazione rimborso vari nominativi – A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002.  Liquidazione rimborso vari nominativi – A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002.  Liquidazione rimborso vari nominativi – A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione periodica sugli elevatori comunali per mesi 20. Risoluzione contratto e presa atto nuovo contraente</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione integrata rifiuti, liquidazione a favore della Impregico srl per il servizio svolto nel mese di Settembre 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI COGEIR srl - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio  di verifica periodica degli impianti elettrici di Messa a Terra, ai sensi del DPR 462/01 in locali comunali. Approvazione offerta e impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>NTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE  - LIQUIDAZIONE DITTA ALFIO GUGLIELMINO CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sottocommissione Elettorale Circondariale di Mascalucia - Elezioni amministrative del 29 e 30 novembre 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO DEL SINDACO L.R. 7 DEL 1992 - LIQUIDAZIONE COMPENSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto segnaletica stradale Ditta DIGIPRINT di Di Santo Maria con sede in Via Scalilla n. 18 - Mascalucia CIG. n. Z4D2ED1DF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNALI  DEL 26/09/2020 – LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio scolastico comunale” Primo stralcio - lotti funzionali plesso di Via Santa Lucia e Via del Sole.Autorizzazione subappalto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto del Servizio di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap - Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2020. Prosecuzione e Rideterminazione scheda costi.  Ditta: A.T.I. Capogruppo: Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 Mandante: Soc. Coop. Sociale Edelweiss a r.l. con sede legale in Castel di Iudica (CT) P.IVA: 03301560870 Codice Identificativo di Gara: 78201787</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORDINE MEPA PER SERVIZIO FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEL PERSONALE. CIG Z712B641A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convwnzione con la SOGERI srl,  per la cessione del Multileggero (CER 15.01.06), del Multipesante (CER 15.01.06) e imballaggi in plastica (CER .01.02) derivanti dalla raccolta differenziata porta a porta nel territorio di Mascalucia e della delega COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO “MASCALUCIA SICURA” RELATIVO ALL’IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, AD USO DELLE FORZE DI POLIZIA LOCALI, PER IL CONTRASTO AI REATI E AL CONTROLLO DI ALCUNI PUNTI STRATEGICI DEL TERRITORIO –APPROVAZIONE TECNICA PROGETTO DEFINITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA CONTEA srl Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferma affidamento alle piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale. Copertura costi di gestione. Prenotazione impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività del servizio di cura e mantenimento del verde comunale effettuata nel periodo settembre 2020 - LIQUIDAZIONE Ditta LA CAVA FIORITA Soc. Coop.con sede in Buccheri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero minori in convitto – SETTEMBRE 2020 -  Belli e Monelli con sede in Mascalucia, P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA MCS SRLs</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli comunali - Liquidazione ditta MUSUMECI Orazio con sede in Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenione patrimonio comunale - LIQUIDAZIONE Ditta Commercio Elettrico Etneo s.r.l., con sede in Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborso buoni refezione scolastica non utilizzati – A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ricovero temporaneo adulto inabile e senza fissa dimora S.P.  Ass. Arial Onlus "Villa Cristina" con sede in Mascalucia, P.I. IT03320380870;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per Servizio integrativo di trasporto scolastico, supporto aministrativo-contabile, manutenzione e riparazione beni immobili, manutenzione impianti elettrici e verde pubblico, Legge 8.11.1991 n. 381. Settembre 2020. Soc. Coop. Soc. A.R.L. Onlus "Azione Sociale" con sede in Caccamo(PA) - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 78236822A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura ing. Salvatore Fazio  per l'incarico DEC nei mesi d iLuglio e Agostro 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA A. DE GASPERI IN PROSSIMITA' DEL LICEO CONCETTO MARCHESI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Fornitura di bitume a freddo in sacchi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “realizzazione di spazi ricreativi sportivi all'aperto da inserirsi all'interno del parco urbano Trinità  Manenti – I° stralcio – Codice  CUP J61E16000870005. Rilievi e Accertamenti specialistici di tipo archeologico. Integrazione e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura di bitume a freddo in sacchi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI CAPPELLA DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DI MASCALUCIA – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI PRIVATI RICHIEDENTI AVENTE DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rata Trim.le Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn - CONVENZIONE CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - N. 1 SHARP  MX-M565N  C.I.G. ZD220195A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE trimestrale Servizio Noleggio Fotocopiatrice c/bn - CONVENZIONE CONSIP/CONVERGE S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 - N. 1 SAMSUNG SL-X3280NR - C- 48. C.I.G. ZCD200F673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di stampa contrassegni per invalidi (da rilasciare ai sensi dell’Art. 188 del C.d.S.) con intestazione e stemma dell’Ente e di un registro per uffici di Polizia Municipale. Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Bat-tiati; C.I.G. n. Z672E47350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - III TRIM. 2020 - DOTT.SSA MARGHERITA FONTANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ACCONTO III° TRIM. 2020 - DOTT.SSA GLORIA DALLEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di sostituzione pneumatici all’autovettura Alfa Romeo 156 in dotazione alla Polizia Locale. Ditta: GARRETTO PNEUMATICI DI DAVIDE E MANUEL GARRETTO SNC, con sede in Mascalucia, Via Tremestieri n. 78 CIG.: Z242E1E5E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PER INTEGRAZIONE DEL GIUDIZIO COMUNE – VELA CRISTIAN/COMUNE DI NICOLOSI/COMUNE DI MASCALUCIA – INCARICO LEGALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. MASSIMINO SALVATORE – INCARICO LEGALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura per il conferimento di rifiuti differenziati presso Sicilia Rottami nel mese di Marzo 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' A.R.O. del Comune di Mascalucia. LIQUIDAZIONE ASSISTENTE ALLA DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) CON FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020. CIG: ZD12D03A93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di collaborazione amministrativa denominato "Progetto Fiordaliso 6"periodo: Settembre 2020 Cooperativa Sociale Coser a.r.l. con sede a Viagrande(CT) P.IVA:0232312879; CIG:78214901BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TRIBUNALE LAVORO R.G.N. 1975/2018 PARISI S. C/COMUNE DI MASCALUCIA - SOSTITUZIONE AVVOCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR  PROPOSTO DALLA F. COSTRUZIONI - INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FSE 2014/2020 - “MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19” AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28/03/2020, N. 135 DEL 07/04/2020 E N. 148 DEL 17/04/2020 – DDG N. 304 DEL 04/04/2020, E DELL’ART. 9 DELLA L.R. N.9/2020 - APPROVAZIONE AVVISO ESERCIZI COMMERCIALI. CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0109 CUP: J69J20000410006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Lavoro Straordinario effettuato nell' anno 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’individuazione, con Procedura Negoziata Aperta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del. d.lgs n. 50/2016 e s.m.i, e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tramite richiesta di offerta (RDO) sul (MEPA) di un soggetto attuatore dei servizi per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR/SIPROIMI) e di funzionamento del sistema  per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (siproimi). biennio 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’individuazione, con Procedura Negoziata Aperta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del. d.lgs n. 50/2016 e s.m.i, e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tramite (RDO) sul (MEPA) di un soggetto attuatore dei servizi per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR/SIPROIMI) e di funzionamento del sistema  per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (siproimi). Progetto Ordinari.(Famiglie) Biennio 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per interventi di somma urgenza effettuato ai fini dell'eliminazione problematiche igienico sanitarie su fognatura in via Timparello. Revoca determina dirigenziale n. 956 del 07/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA CIMITERIALE PER REALIZZAZIONE TOMBA DI FAMIGLIA DEL TIPO "DOPPIA"NEL CIMITERO DI MASCALUCIA - ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza da Covid-19. Attivazione procedure di sorveglianza sanitaria a scopo precauzionale. Integrazione det. Dir. n. 1250/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>Cantieri di lavoro regionali n°513/CT e n°514/CT. Approvazione risultanze procedura per individuazione Direttori di Cantiere. Aggiudicazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>Cartella di pagamento Riscossione Sicilia a seguito emissione Ordinanze della Città metropolitana di Catania per inosservanza ambientale al depuratore comunale di c.da Munzoni anno 2013. Presa d'atto, accertamento, impegno somme e liquidazione e attivazione procedimento per il recupero coattivo del trasgressore;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento temporaneo per mesi 3 anno 2020 del servizio di cattura, ricovero e custodia dei cani randagi comunali, in conformità alla Legge 281/91 e s.m.i., all’Associazione Cinofila Amatoriale Etnea A.C.A.E., con sede in Mascalucia, via Libertà n. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi  all’interno del parco urbano Trinita’ Manenti – I° stralcio” CUP  61E16000870005 Oneri di accesso  a discarica terre e rocce di scavo. Presa atto procedura autorizzata dal RUP e imputazione somme da Q.T.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto 31 gennaio 2018 del Ministero dell'Interno, G.U. nr.57 del 9 marzo 2018. Impegno di inserire nel piano triennale delle OO.PP. l'intervento, stabilire i punti percentuali della quota di cofinanziamento e impegno per la manutenzione e la gestione del sistema di videosorveglianza per i cinque anni successivi alla conclusione del progetto. Nomina RUP e Progettista</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione elaborazione Certificazioni Uniche afferenti all'attività del Giudice di Pace di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CLEANING E PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 24/08/2020 AL 23/09/2020 - TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura stampante e materiale di consumo con capacità di stampa di tipo "B" per l'Ufficio CED del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>Area cimiteriale per realizzazione tomba di famiglia del tipo "doppia" nel cimitero di Mascalucia -  ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO COMPLEMENTI LOCULI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza da Covid-19. Attivazione procedure di sorveglianza sanitaria a scopo precauzionale a tutela dei lavoratori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura Corepla mese di giugno 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSUMO  MESI DIVERSI - ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FARMACIA ROMA DI GIUSEPPE PAPPALRDO FATT. N.9/PA DEL 13/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI AL DIPENDENTE ING. PUGLISI FABIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DIREZIONE DIDATTICA STATALE "GIUSEPPE FAVA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOGGETTI VARI  EVENTI ESTATE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FSE 2014/2020 - “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19” ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020 e n. 148 del 17/04/2020 – DDG n. 304 del 04/04/2020, e dell’art. 9 della L.R. n.9/2020. Nomina Responsabile Esterno delle Operazioni (REO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTI ESTATE MASCALUCIA 2020 - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2020 - LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura a favore della FG srl per i rifiuti differenziati prodotti nel Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione a favore della Sicula Compost srl per il conferimento di rifiuti differenziati prodotti nel Comune di MAscalucia nel mese di Giugno 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura ESA per il conferimento di rifiuti urbani differenziati nel mese di giugno 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE MASCALUCIA 2020 - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI RISPONDENTI AD ESIGENZE STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ DELL’ENTE RESI NELL'AREA SERVIZI TRIBUTARI DA PERSONALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>I.U.C. e Contenzioso Tributario Serv. Fiscali Risc. Coattiva Entrate Trib. e Extratributarie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MASCHERINE E DETERGENTE NECESSARI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>riaccertamento ordinario dei residui - rettifica determina 1018 del 22/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisti giornate di configurazione per la piattaforma sicraweb</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2019. Area Servizi Socio-culturali. Rettifica alla proposta di determinazione n. 896/2020 e Sostituzione integrale dell' Allegato 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura per il conferimento di rifiuti differenziati presso Sicilia Rottami nel mese di giugno 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI S.I.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - DITTA MCS SRLs  CON SEDE IN PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NUOVA DI-BI SNC DI BINDA E DE TADDEO con sede in Besozzo (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE TARGHE IN ALLUMINIO  PER PASSI CARRABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVI AFFIDAMENTI PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura stampante e materiale di consumo con capacità di stampa di tipo "B" per l'Ufficio Notifiche del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI RISPONDENTI AD ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE RESI NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI DA PERSONALE DI COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per copie eccedenti al noleggio fotocopiatrice RICOH MPC2050AD - Ditta DU Delta Ufficio snc - Palermo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di prelievo raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale  sino al 31-12-2021 - Aggiudicazione definitiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO DITTA HYA SRL PER ATTIVITÀ DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO  TARI 2013 – CIG:  Z6025EBA52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>integrazione prenotazione di impegno per servizio di raccolta e spedizione della corrispondenza comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: “Lavori urgenti per rimozione infiltrazioni su copertura ed eliminazione pericoli sottoballatoio su plesso scolastico di via Reina. Liquidazione fattura ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE E IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI E UFFICIO NOTIFICHE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA COMIS - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER N. 10 RAPPRESENTAZIONI TEATRALI ESTATE MASCALUCIA 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria impianto di depurazione comunale. Liquidazione fatture ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE NECESSARIO PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 , PER GLI UFFICI DELL'AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI – TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LA PROGRAMMAZIONE E IL BILANCIO 2020-2022 - DITTA ARETE' DI G. TROPEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI MOD. D-COPIA 300 GDP - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 15/5/2020 AL 18/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione occupazione e inclusione sociale”(OT8–OT9).Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”. Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”.Approvazione lettere di invito.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione delle attrezzature di interesse pubblico in zona “F1”, secondo le prescrizioni del P.R.G.: “Chiesa Cristiana Evangelica – Parola della Salvezza“ in via Delle Zinnie in catasto al foglio 6 particelle nn. 143-150-223 266 giusta conv.ne stipulata in data 29/01/2016 di rep. n. 14176 inerente il progetto per la “Real.ne di un edificio per il culto religioso aperto al pubblico con annesso oratorio, alloggi per attività sociali e un alloggio per il reverendo” – Ind.ne tecnico collaudatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riapprovazione ricognizione annuale dei residui in essere al 31/12/2019. Area LL.PP. Aggionamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DEL SERVIZIO E CURA E MANTENIMENTO DEL VERDE COMUNALE EFFETTUATA NEL PERIODO AGOSTO 2020. LIQUIDAZIONE DITTA LA CAVA FIORITA SOC. COOP CON SEDE IN BUCCHERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – FESR Ob. 10.7 – Azione 10.7.1 - Approvazione progetto di livello definitivo e procedura a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE  PER PLOTTAGGIO PROGETTO REALIZZAZIONE SPAZI ALL'INTERNO DI PARCO TRINITA' MANENTI-PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 1059 DEL 26/08/2020 AREA LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE N. 954 DEL 28/07/2020 AREA POLIZIA MUNICIPALE  PER CORRISPETTIVI TRIMESTRALI AL SISTEMA TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.796 DEL 29/06/2020 PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO 1 ANNO AUTOCAD LT PER GLI UFFICI DELL'AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione annuale dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2019 - AREA AFFARI  ISTITUZIONALI E LEGALI – TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi ventiquattro”. Liquidazione fattura canone mese di agosto 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI - DITTA MCS SRLs  CON SEDE IN PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BUS NAVETTA TERRITORIALE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE SOCIETA' COSEPURI SOC. COOP. P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO C/O TERZI - LIQUIDAZIONE SOMME ACCANTONATE AL RICORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2020 Ditta: ANCIDIGITALE S.p.A. C.F. 15483121008 con sede legale in Via dei Prefetti 46 - 00186 ROMA C.I.G.: Z702B5E62E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa carta formato A4 per funzionamento uffici Area Polizia Municipale. Ditta: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.L. - Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo E - Scala 3- 20090 Assago (MI) - C.F./P.IVA 03675290286 CIG. n.  Z0E2E411CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA SPESE VIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimenti raccolta differenziata nel mese di Giugnoo 2020 - ditta RACO srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sottocommissione Elettorale Circondariale con sede in Mascalucia per l’attuazione delle Elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla W.E.M. srl per conferimenti di materiali provenienti dalla raccolta differenziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2019- AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALIZZAZIONE MESI VARI DITTA POSTE EUROPEE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CLEANING E PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 24/062020 AL 23/08/2020 - LIQUIDAZIONE SOCIETA' TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.G. n.2538/2018 e n. 2154/2019 –  Progetti in favore dei disabili non autosufficienti gravi  in possesso dell'art 3 comma 3 della legge 104/1992  - Presa d'atto  dei Patti di Servizio e relativi PAI .  Anno 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. 1207/2020 - R.G. n. 1771/2020 PROPOSTO DA SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE. -  Liquidazione spese anticipate per contributo unificato, marca e imposta di bollo  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR  E RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO DALLA IMPREGICO S.R.L. R.G. N. 748/2020  -  Liquidazione spese legali -  BENEFICIARIO: AVV. F.GIUFFRE' - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEL GIUDICE  DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO GIUDICE DI PACE  -  DITTA COMIS - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DELL'ENTE E DELL'UFFICIO GIUDICE DI PACE  - DITTA COMIS - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI   UFFICIO DEL GIUDICE  DI PACE - MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA RIFIUTI 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO SVILUPPO PEF SECONDO MTR ARERA (DELIB. 443/2019) – CIG: ZCA2DED81E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA E CONSERVAZIONE “A NORMA” DI LUNGO PERIODO DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO SICRAWEB - ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002113456 del 26/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO PIEMME - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/78/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPROGRAMMAZIONE ORARIA E MANUTENZIONE DELLL'IMPIANTO DI ALLARME INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento tecnico specialistico di riconfigurazione centrale telefonica “Innovaphone” del Comune di Mascalucia - Liquidazione fattura n.42 del 29/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE IDRICHE SOCIETA' ACQUEDOTTI U.C.C. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO-AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ING. DANIELE RANNONE MAGGIO - GIUGNO E LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DOTT. ISIDORO MACCARRONE MAGGIO - GIUGNO E LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli comunali - ditta MUSUMECI Orazio con sede in Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2020  - LIQUIDAZIONE BARONEVENTI  SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RSU – ISOLA ECOLOGICA. APPROVAZIONE ALL’ESERCIZIO AI SENSI DEL D.M. 8 APRILE 2008 E DEL D.M. 13 MAGGIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di stampa contrassegni per invalidi (da rilasciare ai sensi dell’Art. 188 del C.d.S.) con intestazione e stemma dell’Ente e di un registro per uffici di Polizia Municipale. Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati; C.I.G. n. Z672E47350</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GIURIDICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura mascherine e detergente necessari per il contenimento della diffusione del COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici Prot. Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA FINO A DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI MAGGIO GIUGNO E LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per Servizio integrativo di trasporto scolastico, supporto aministrativo-contabile, manutenzione e riparazione beni immobili, manutenzione impianti elettrici e verde pubblico, Legge 8.11.1991 n. 381. Agosto 2020. Soc. Coop. Soc. A.R.L. Onlus "Azione Sociale" con sede in Caccamo(PA) - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 78236822A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di collaborazione amministrativa denominato "Progetto Fiordaliso 6"periodo: Agosto 2020 Cooperativa Sociale Coser a.r.l. con sede a Viagrande(CT) P.IVA:0232312879; CIG:78214901BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ricovero minore D'A.A. ed impegno di spesa – Ottobre 2020; Comunità alloggio per minori Villa Hermes gestita dalla Cooperativa Sociale a.r.l. “Hermes Luce” con sede in Catania,  P.I. 05533770870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sig. L.F.G.  periodo   luglio-agosto 2020.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi ventiquattro”. Liquidazione fattura canone mese di luglio 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVI AFFIDAMENTI PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MASCALUCIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E DOMANDA DI ISCRIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Lavori di “Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio edilizio scolastico comunale- lotto plessi di Via Del Sole e via Santa Lucia”.  Codice Codice CUP J64H20000020001 e il Codice CIG 8419976002. Aggiudicazione definitiva dei lavori e adeguamento quadro economico Rettifica Determinazione Dir. 977 del 14/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ricovero minore M.J. ed impegno di spesa – Ottobre 2020; Comunità alloggio per minori Villa Hermes gestita dalla Cooperativa Sociale a.r.l. “Hermes Luce” con sede in Catania,  P.I. 05533770870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa retta ricovero minori – Ottobre 2020; Casa Famiglia “BELLI E MONELLI” con sede in Mascalucia,  P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 / 21 SETTEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria patrimonio comunale - IMPEGNO DI SPESA DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>Polizza garanzia del pagamento del canone annuo per attivazione consultazione dati presso l’archivio informatico del S.I. DTT (ex MCTC). C.I.G. n. ZD92E432EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio scolastico comunale” Primo stralcio - lotti funzionali plesso di Via Santa Sfera, di Via Reina, di via Roma”.  CUP J69E19000970006 e il Codice CIG 807198089D Aggiudicazione definitiva dei lavori e adeguamento quadro economico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACOSET II TRIM. 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE RESO NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI PERIODO  GIUGNO E LUGLIO 2020 - COOP. AZIONE SOCIALE - CACCAMO (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio della gestione calore e conduzione manutenzione impianti di climatizzazione edifici pubblici e scolastici comunali. Liquidazione fattura al 22° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI  PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. FARMACIA DOTT. CLAUDIO PAPPALARDO -  P.IVA: 03225970874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per canone mensile del servizio POS (Easyfisso Poste) per i pagamenti delle sanzioni del C.d.S.presso il Comando di Polizia Municipale.                                           DITTA:  AXERVE S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) - C.F./P.I. n. 02027040027 C.I.G. N. Z092B5E5DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso TAR Sigg.ri  Di Guado Maria, Di Guardo Rosa e Di Guardo Giovanni conferito con delibera di G.M. n. 38/2012 – C.I.G. ZBF0472E82  Liquidazione saldo spese legali  BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso TAR Sigg.ri  Scalia L. e Di Paola S. conferito con delibera di G.M. n. 30/2012 – C.I.G. ZBC0472FA9 -  Liquidazione saldo spese legali  BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR INGTECH – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  -  9/11 - CIG: 16120555DD BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso al TAR Catania proposto dai Sigg.ri Angelini Ignazio e Angelini Lucia Maria conferito con delibera di GM n. 06/2012 – C.I.G. Z230387D8B – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  - BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso al TAR proposto dalla ditta PROPANGAS conferito con delibera di GM n. 159/2011  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  - BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio di ottemperanza Calcio Catania conferito con delibera di C.S. n.  50/2013 - C.I.G. Z060A4683D - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  - BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>gestione integrata rifiuti Ditta Impregico srl  liquidazione fattura mese di agosto 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI  COGEIR srl - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR CON SOSPENSIVA  PROPOSTO DALLA  PROGITEC  S.R.L. - INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI E DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI PER L'AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI – TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum popolare confermativo per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei locali, sede delle consultazioni elettorali Referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» e sono stati convocati, per il giorno di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 2020/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2019. Area Servizi Socio-culturali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura idrica immobili comunali - liquidazione II  trim. 2020 società U.C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero minore M.J. –  Agosto 2020; Comunità alloggio per minori Villa Hermes gestita dalla Cooperativa Sociale a.r.l. “Hermes Luce” con sede in Catania,  P.I. 05533770870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per interventi di somma urgenza effettuato ai fini dell'eliminazione problematiche igienico sanitarie su fognatura in via Timparello.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza sanitaria da Covid-19 : fornitura guanti monouso in lattice e kit dispencer igienizzante - Liquidazione ditta  ICE di Corsaro Graziella, con sede in Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - SALDO II^ TRIMESTRE 2020 - DOTT.SSA GLORIA DALLEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per interventi urgenti eseguiti presso il Cimitero comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero minore D'A.A. –  Luglio  Agosto 2020; Comunità alloggio per minori Villa Hermes gestita dalla Cooperativa Sociale a.r.l. “Hermes Luce” con sede in Catania,  P.I. 05533770870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - APPROVAZIONE PROSPETTO ANALITICO AREA SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI E SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TRIBUTI E SUAP - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V2/567768 DEL 12/07/2019 DITTA ERREBIAN SPA  - CIG  Z7A2903A0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. Approvazione preventivo per la fornitura d. n. 26 Kit segnaletica e cartelli covid nonchè n. 5 Kit cartelli seggio Covid.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO DEL SINDACO L.R. 7 DEL 1992 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione annuale dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2019 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI - RETTIFICA ALLEGATO RESIDUI PASSIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2019. Area servizi informatici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero minori in convitto – AGOSTO 2020 -  Belli e Monelli con sede in Mascalucia, P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale elettrico necessario per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale - Liquidazione ditta Commercio Elettrico Etneo s.r.l., sede in Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO PROTOCOLLO ( RATA 15 ) DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Fornitura di griglia per caditoia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Beni Immobili e Impiantistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI  PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. PERIODO: DAL 7/05/2020 AL 18/05/2020 DITTA: CITY RETAIL SRL – P.IVA:IT01270100868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI  PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. FARMACIA ISGRO' – P.IVA: 03538090832.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI  PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. FARMACIA SANTA CHIARA - P.IVA: 05071170871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli comunali - Liquidazione ditta MUSUMECI Orazio, sede in Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>Area cimiteriale per realizzazione tomba di famiglia del tipo "doppia" - REVOCA ED ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE ENTI LOCALI QUOTIDIANO ON LINE – CIG: ZE62B3FD5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Servizio di sostituzione pneumatici all’autovettura Alfa Romeo 156 in dotazione alla Polizia Locale. Ditta: GARRETTO PNEUMATICI DI DAVIDE E MANUEL GARRETTO SNC, con sede in Mascalucia, Via Tremestieri n. 78 CIG.: Z242E1E5E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto mascherine anti-covid19 per la Polizia Municipale. DITTA: Farmacia Cod. 568 del Dott. Claudio Pappalardo con sede in Via Etnea 210 Mascalucia C.I.G. N. Z712CB5DFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto saturimetri a dito da donare ai medici del servizio di base presenti sul territorio comunale - Emergenza COVID-19 DITTA: Farmacia Cod. 568 del Dott. Claudio Pappalardo con sede in Via Etnea 210 Mascalucia C.I.G. N. Z2D2CC9CEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA RESPONSABILE AREA  A SEGUITO DETERMINA SINDACALE N° 10 DEL 06/07/2020 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA URBANISTICA E ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>Area cimiteriale per realizzazione tomba di famiglia del tipo "doppia" - REVOCA ED ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO COMUNALE - REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO 20 -21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio edilizio scolastico comunale- lotto plessi di Via Del Sole e via Santa Lucia”. CUP J64H20000020001. Accertamento  fondi MINT in entrata e prenotazione impegno. Approvazione progetto definitivo ex D.lgs. 560/2016 e s.m.i. Determinazione a contrarre e schema lettera di invito a pocedura negoziata per affidamento dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AL RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA ESECUTIVITA' DEL TITOLO PROPOSTO DAL CALCIO CATANIA S.P.A- G.M. N. 116/2019 - Liquidazione saldo spese legali -  BENEFICIARIO: AVV. G. TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE E RICORSO AL TAR CATANIA NEI CONFRONTI DEL CALCIO CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 159/2017 - CIG: Z962018771 - LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO SPESE LEGALI -   Beneficiario: AVV. GRAZIA TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riscossione coattiva IMU anno 2016 – Società Calcio Catania S.P.A. -  Liquidazione saldo spese legali -  BENEFICIARIO: AVV. G. TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e affidamento  sul  MEPA del noleggio fotocopiatrice multifunzione per l'Area Urbanistica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO - PROPOSTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI QUESTO ENTE - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura servizio di consultazione on line: della banca dati “LRS 2.0” e del quotidiano di informazione giuridica “Norma”.  Beneficiaria ditta: D.B.I. S.r.l. - via Bernardo Mattarella, 58 – 90011 Bagheria (PA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI "REALIZZAZIONE DI SPAZI RICREATIVI SPORTIVI ALL'APERTO DA INSERIRSI ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO TRINITA' MANENTI - 1° STRALCIO". INCENTIVI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DIREZIONE INCARICO RUP PER OPERE PUBBLICHE- RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO DELL'INCENTIVO AI COLLABORATORI D'AREA DIVERSO DAL RESPONSABILE D'AREA. 1° ACCONTO. INTEGRAZIONE IRAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M.  luglio 2020 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sig. L.F.G.  periodo  maggio-giugno 2020.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONTABILITA' IVA PERIODO I^ SEMESTRE 2020 - DOTT. ANDREA GIUFFRIDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione straordinaria all'Economo comunale per plottaggio progetto: “Realizzazione di spazi ricreativi all'aperto da inserirsi all'interno del Parco Urbano Trinità Manenti”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X02999533 DEL 14/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE FILODIRETTO AREA RAGIONERIA - DITTA IMMEDIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SPEDIZIONE TARI ANNO 2019 - DITTA POSTE EUROPEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO A FAVORE DEL COMUNE DI MASCALUCIA GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 57 DEL 23/04/2019-  LIQUIDAZIONE SPESE VIVE  AVV. ALESSIA ZARRILLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione annuale dei residui in essere al 31/12/2019. Area LL.PP. Aggionamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR CON SOSPENSIVA PROPOSTO DAI SIGG.RI PACE GIANFRANCO E LOMBARDO ANNA-  INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A. -D.P.S. Liquidazione  maggio-giugno 2020  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF.  LUGLIO  2020 BENEFICIARIO:ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE II° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile R. G. e C.T.   Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di beni di prima necessita' in relazione all'emergenza Covid 19. Ditta. ARD Discount  Frama S.R.L.S. con sede in Mascalucia P.I. 05414740877 Codice CIG.  ZB22D02579</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di cattura, ricovero, custodia e recupero di cani randagi nel territorio comunale nel mese di Gennaio 2020 in favore all'Associazione Cinofila Amatoriale Etnea – A.C.A.E. - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER INCARICO ESPERTO DEL SINDACO ALL'AVV. SALVATORE VITTORIO- SALDO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di cattura, ricovero, custodia e recupero di cani randagi nel territorio comunale nel mese di Giugno 2020 a favore dell'Associazione Cinofila Amatoriale Etnea – A.C.A.E. - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività del servizio di cura e mantenimento del verde comunale effettuata nel periodo luglio 2020 - LIQUIDAZIONE DITTA LA CAVA FIORITA Soc. Coop.con sede in Buccheri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.38 DEL 13/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici Prot. Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio scolastico comunale” Primo stralcio - lotti funzionali plesso di Via Santa Sfera, di Via Reina, di via Roma” CIG 807198089D - CUP J69E19000970006. APPROVAZIONE ATTI FINALI. Prenotazione impegno integrativo. Riconoscimento liquidazione somme dovute all’impresa aggiudicataria a saldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FESR Sicilia 2014-2020 Asse 5, Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” Progetto “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata”. Cronoprogramma finanziario e Atto di Prenotazione di impegno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita” CUP J67H16001210002. Perizia di variante e suppletiva n°1 connessa al periodo emergenziale da Covid-19. Autorizzazione. Aggiornamento cronoprogramma  di spesa  e Procedure di impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D’AREA A SEGUITO DETERMINA SINDACALE N° 10 DEL 06/07/2020 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA LAVORI PUBBLICI E ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale elettrico necessario per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale - Liquidazione ditta Commercio Elettrico Etneo s.r.l., sede in Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio cleaning e pulizia dei locali comunali dal 24/5/2020 AL 23/6/2020 - LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. con sede in Aci Catena (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI  Tech Servizi srl - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA SERVIZIO MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA E TRASFERIMENTO DI CHIAMATA SU APPARATO MOBILE GSM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione straordinaria all'Economo comunale per acquisto di materiale   indispensabile per  il buon funzionamento dell'Ufficio Servizi Produttivi/SUAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.G. n. 2019 – Progetti assistenziali personalizzati per persone in condizione di disabilità grave – Individuazione per possesso requisiti Anno 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborso buoni refezione scolastica non utilizzati – A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002.  Liquidazione rimborso vari nominativi – A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A - Fotocopiatore multifunzione a noleggio per gli uffici dei servizi demografici - sala multifunzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SANTA LUCIA, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - FORNITORE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi informatici - Telefonia e Reti Telematiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento servizio anticendio manifestazioni estate mascalucia 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DIFFUSIONE MUSICALE CARNEVALE 2020 - CIGZ952C1B718</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA RICOGNIZIONE ANNUALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE 16 ORE CON L’ENTE SCUOLA EDILE DI CATANIA DA AVVIARE NEGLI ISTITUENDI CANTIERI REGIONALI DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di cattura, ricovero, custodia e recupero di cani randagi nel territorio comunale nel mese di Maggio 2020 a favore dell'Associazione Cinofila Amatoriale Etnea – A.C.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli comunali - ditta MUSUMECI Orazio con sede in Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2019/2020. Ditta: COMAR di Gaetano Caruso con sede in via Etnea 374, Mascalucia – P.IVA: IT05681110879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2019/2020. Ditte:  COOP ALLEANZA 3.0 con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203; Maria Grazia Tomasello con sede in via Umberto 39, Sant'Agata li Battiati – P.IVA: IT04738520875; “Cartoleria - Libreria La Paglia” di Morgano Stefano con sede via Etnea, 393 Catania - P.I.: IT01197090879; Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia - P.IVA.: IT03137580878..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2019/2020. Ditte:  “Cavallotto” Librerie s.r.l con sede in Corso Sicilia 91, Catania – P.IVA IT04692470877; VIVISCUOLA SRL con sede in via Agostino de Cosmi 38, Catania – P.IVA: IT0951320870;; “Il Tulipano” SAS di Pappalardo Venero e C., con sede in via Marconi 78, Nicolosi – P.IVA IT04856050879;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatore ufficio Pubblica Istruzione – Periodo Gennaio – Giugno 2020. Ditta: Comis s.r.l. con sede in Catania via V. Giuffrida n. 28 P.I. IT03797260878.             CODICE CIG:  ZF9269BC3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA MESE AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di griglia per caditoia a sostituzione di una rubata in via Etnea 213. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19  FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – FESR Ob. 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici. Approvazione esiti trattativa diretta su MEPA per acquisto arredi scolastici e imputazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata - Con.Te.A. srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II– Infrastrutture per l’Istruzione – FESR Ob. 10 – Azione 10.7.1 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici. Approvazione esiti trattativa diretta su MEPA per incarico prestazione professionale e imputazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nota prot. 139796 del 17/12/2019: Direttiva prot. n. 26682 del 30/07/2019. D.Lvo n. 65 del 13/04/2017. Comunicazione erogazione somme alle scuole dell'infanzia paritarie, ai sensi dell'art.7 L.R. n. 20/2016. Anno scolastico 2018/2019. Liquidazione somme “Progetto Infanzia” P.I. 04783200878 e “Villa Felice” P.I. 04800990873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002.  Liquidazione vari nominativi – A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA PER ATTIVAZIONE LINEA ADSL NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA SANTA LUCIA, IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2, AD INTEGRAZIONE DEI CONTRATTI  GIA' ATTIVI - FORNITORE BT ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici Prot. Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione anticipazione spese per il servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S. (spedizione lotti verbali n. 231-232). Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Fabrizio da Montebello n. 5 Acquaviva R.S.M.    C.I.G. n. Z0A2C3D902</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO HALLEY - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE I° SEMESTRE (01/01/2020 - 30/06/2020) FATTURA N.202000582 del 01/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>Corrispettivi trimestrali per l’accesso telematico al Sistema Informativo della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, ex art. 10 comma 1 lettera C) del D.P.R. 28/09/1994 n. 634</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GIUSTA DETERMINAZIONE n. 923/2020 del 21.07.2020 del servizio settennale di spazzamento e raccolta, del Comune di Mascalucia. CIG: 790183615A IN FAVORE DELLA PROGITEC S.r.l.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ATI: COGEIR Costruzioni e gestioni  s.r.l. (mandataria) e Impregico s.r.l. (mandante).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Progetto in area di ampliamento cimitero centro - interventi per il completamento funzionale – lotto realizzazione 50 loculi – stralcio”. Perizia di variante e suppletriva  art. 106, comma 1, lett. C del d.logsl. 50/2016 e s.m.i. Presa d'atto autorizzazione del RUP e impegno somme suppletive</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Realizzazione del CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN C.DA SANTA MARGHERITA” CUP: J67H16001210002 CIG:  7946755DAB- Cod. Caronte SI_1_20866. Incarico di collaudatore statico in corso d’opera e definitivo a seguito pubblico interpello</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' A.R.O. del Comune di Mascalucia. LIQUIDAZIONE ASSISTENTE ALLA DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) CON FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO ED IMPEGNO DELLA SPESA CIG: ZD12D03A93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 5 SOGGETTI ESTERNI PER “L'ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione Luglio 2020.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D. - Liquidazione periodo Maggio e Giugno 2020. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE MASCALUCIA 2020 - IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D. - Liquidazione periodo Luglio 2020. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione della fornitura di buoni carburanti per autotrazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione ditta per sistemazione impianti citofonici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher Giugno 2020. Beneficiario Coop. Soc.  Azione Sociale con sede in Caccamo Via S.Vito s. n. P.I. IT03501840825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. GIOVANNI FABIO LICATA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR  R.G. N. 748/2020 -  ATTIVAZIONE AZIONE LEGALE E  IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di collaborazione amministrativa denominato "Progetto Fiordaliso 6"periodo: Luglio 2020 Cooperativa Sociale Coser a.r.l. con sede a Viagrande(CT) P.IVA:0232312879; CIG:78214901BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per Servizio integrativo di trasporto scolastico, supporto aministrativo-contabile, manutenzione e riparazione beni immobili, manutenzione impianti elettrici e verde pubblico, Legge 8.11.1991 n. 381. Luglio 2020. Soc. Coop. Soc. A.R.L. Onlus "Azione Sociale" con sede in Caccamo(PA) - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 78236822A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 FSE–PON “Per la scuola,competenze e ambienti per apprendimento”2014-2020 Asse II–Infrastr per l’Istruz.ne–FESR Ob.10.7–Azione 10.7.1-“Interv riqualific.edifici scolastici(efficient.energetico, sicurezza, attrattività etc, impianti sportivi, connettività), anche per le persone con disabilità.Presa atto DS 12/20.Appr.schede prog. e det. acquisto arredi scolast. incarichi profess.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati.  Cantiere 513/CT “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”.  Cantiere 514/CT “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Attivazione procedura a contrarre tramite preliminare manifestazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico invito a presentare progetti da finanziare con risorse alla misura “Realizzazione di investimenti da parte degli Enti locali” ’Asse 10 del Programma Azione e Coesione della Sicilia (P.O.C) 2014/2020, ai sensi c.22 art. 7 L.R. 3/2016 e c.7 art. 21 L.R. 8/2017. Progetto: “Efficientamento energetico del complesso sportivo di Via Wagner-Bonaiuto Somma–Stralcio campo sportivo Bonaiuto Somma” Presa d’atto comunicazione  ammissibilità istanza. Aggiornamento Q.T.E. e prenotazione impegni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di bitume in sacchi a freddo. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA PER I RIFIUTI IN CONTRADA SANTA MARGHERITA"  CUP J67H16001210002. ONERI DI ACCESSO A DISCARICA TERRE E ROCCE DI SCAVO. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>Effettuazione di Prove su cementi e acciaio su strutture in c.a e rocce da scavo per le opere pubbliche in corso di esecuzione. Approvazione preventivi laboratorio autorizzato e individuazione contraente</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE DI SPAZI RICREATIVI SPORTIVI ALL'APERTO DA INSERIRSI ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO TRINITA' MANENTI - I° STRALCIO" CUP J61E16000870005 PRESO ATTO DGM DI RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI ANNO 2019 PER ANNUALITA' 2020 E 2021. LIQUIDAZIONE A PAGAMENTO ACCONTO SU IMPORTO ANTICIPAZIONE LAVORI A DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nell'impianto elevatore installato presso il cimitero di Mascalucia da guasto luglio 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di sistemazione e/o sostituzione di griglie e caditoie stradali comunali a favore della ditta TECNO SERVICE con sede in Belpasso – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL CGA DI PALERMO PROPOSTO DALLA IMPREGICO S.R. -  R.G. N.634/2020 - INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero minori in convitto – LUGLIO 2020 -  Belli e Monelli con sede in Mascalucia, P.I. IT04646760878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prenotazione impegno di spesa per servizio trasporto scolastico– Scuole superiori.    LL.RR. 24/73 e 14/02  - Anno Scolastico 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborso buoni refezione scolastica non utilizzati – A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ricovero disabili psichici  C.C.T. - R.G. -  Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto di beni di prima necessità. Emergenza da COVID-19.  ARD Discount _Frama S.R.L.S. con sede in Mascalucia P.I. 05414740877 CIG.  Z722CFA85F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA EX ART. 335 C.P.P. - AUTORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPLETAMENTO COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 5 MARZO 2020 DI REVOCA DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 29 MARZO 2020 -  DISIMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per intervento effettuato ai fini dell'eliminazione problematiche igienico sanitarie su fognatura di via Timparello.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO II^ TRIMESTRE 2020 - DOTT. GANGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO II^ TRIMESTRE 2020 - DOTT.SSA MARGHERITA FONTANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborso buoni refezione scolastica non utilizzati – A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborso buoni refezione scolastica non utilizzati – A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riscossione coattiva IMU anno 2016 – Società Calcio Catania S.P.A. -  Integrazione impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione straordinaria all'economo comunale per acquisto di materiale e servizi urgenti ed indispensabili per gli uffici dell'area Affari Istituzionali e Legali - Tributi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUIZIONE PARTE CIVILE - PROC. PROCEDIMENTO PORTANTE IL N. 8352/16 R.G.N.R. e n. 6167/17 R.G. Trib. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale termo-idraulico necessario per interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole comunali - LIQUIDAZIONE DITTA  CENTRO CHIAVI &amp; TERMOIDRAULICA S.A.S. DI LA SPINA SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività del servizio di cura e mantenimento del verde comunale effettuata nel periodo giugno 2020 - LIQUIDAZIONE DITTA LA CAVA FIORITA Soc. Coop.con sede in Buccheri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento attività di formazione regolamentare, normativa nonchè supporto alla redazione del Conto Economico e Stato Patrimoniale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio cleaning e pulizia dei locali comunali dal 24/4/2020 AL 23/5/2020 - LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L. con sede in Aci Catena (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di beni di prima necessita' in relazione all'emergenza Covid 19. Ditta. NEW FDM S.p.A. - P.IVA 01496790880 (GRUPPO CRAI GRUPPO RADENZA) Codice CIG. Z252D025B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di beni di prima necessita' in relazione all'emergenza Covid 19. Ditta. MD S.p.A. - P.IVA 03185210618 Codice CIG.  ZD62D0265A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI  PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. PERIODO: DAL 11/04/2020 AL 24/04/2020. DITTA: MEDIAL FRANCHISING S.R.L. - P.IVA: 01178740880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI  PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. PERIODO: DAL 18/05/2020 AL 30/05/2020 DITTA: MEDIAL FRANCHISING S.R.L. - P.IVA: 01178740880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione Giugno 2020.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Sistemazione pavimentazione in piazza L. da Vinci davanti sede comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA MESE LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi del Personale Gestione Giuridica ed Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di cattura, ricovero, custodia e recupero di cani randagi nel territorio comunale nel mese di Aprile 2020 a favore dell'Associazione Cinofila Amatoriale Etnea – A.C.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga”. Anticipazione straordinaria Economo Comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazio fatture della Sicula Trasporti S.p.A. per il conferimento dei rifiuti indifferenzaiati non pericolosi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di prelievo raccolta e spedizione/recapito diretto della corrispondenza comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protocollo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI  PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. PERIODO: DAL 27/04/2020 AL 16/05/2020. DITTA: MEDIAL FRANCHISING S.R.L. - P.IVA: 01178740880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di beni di prima necessita' in relazione all'emergenza Covid 19. Ditta. ARD Discount  Frama S.R.L.S. con sede in Mascalucia P.I. 05414740877 Codice CIG.  ZB22D02579</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO E CURA DI UN GATTO INVESTITO NEL TERRITORIO COMUNALE IN DATA 14/05/2020 PRESSO CLINICA “LA VETERINARIA” CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza sanitaria da Covid-19 : fornitura guanti monouso in lattice e kit dispencer igienizzante . Affidamento ed  impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - IMPEGNO DI SPESA DITTA COMMERCIO ELETTRICO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura ing. Salvatore Fazio  per l'incarico DEC nel mese di Giugno 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura ing. Salvatore Fazio  per l'incarico DEC nel mese di maggio 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione autoveicoli comunali - LIQUIDAZIONE DITTA MCS SRLs</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE "SCHEMA DI AVVISO", CON RELATIVO "SCHEMA DI ALLEGATO", PER LA SELEZIONE PUBBLICA DEGLI OPERAI QUALIFICATI DA AVVIARE NEGLI ISTITUENDI CANTIERI REGIONALI DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTANENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Lavori urgenti per rimozione infiltrazioni su copertura ed eliminazione pericoli sottoballatoio su plesso scolastico di via Reina. CIG Z992D5804B - CUP J69E20000500004.  Approvazione preventivo-offerta e impegno in prenotazione somme occorrenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa quota fissa Maggio e Giugno 2020 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile – D.R.S. N. 497/S8 del 21/05/2020. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER 10 MANIFESTAZIONI TEATRALI ESTATE MASCALUCIA 2020 - CIG Z002D9E7C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR  PROPOSTO DALLA SIG.RA SCUDERI GRAZIA INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per spese ricovero disabili psichici Luglio 2020 Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29320200000944181001 RELATIVA A IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANIA N. 1093/2017 G.O.V.I./COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO INVIO TELEMATICO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE  ANNO 2020 – ANNO D'IMPOSTA 2019 – SOSTITUTO D'IMPOSTA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla W.E.M. srl per conferimenti di materiali provenienti dalla raccolta differenziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione conferimenti raccolta differenziata presso la piattaforma Sicula Compost srl - mese di Maggio 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimenti raccolta differenziata nel mese di Maggio 2020 - ditta RACO srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero minore D'A.A. –  Giugno 2020; Comunità alloggio per minori Villa Hermes gestita dalla Cooperativa Sociale a.r.l. “Hermes Luce” con sede in Catania,  P.I. 05533770870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per il conferimento presso Sicilia Rottami srl - mese di maggio 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio spazio neutro-Associazione Focus Familia A.P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spese di viaggio ai componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale per l’Anno 2019 - Conferma Impegno di Spesa e Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “realizzazione di spazi ricreativi sportivi all'aperto da inserirsi all'interno del parco urbano Trinità  Manenti – I° stralcio – Codice  CUP J61E16000870005 Rilievi e Accertamenti specialistici di tipo archeologico. Approvazione offerta e assegnazione prestazione, modifica Q.T.E. e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA ASSOLVIMENTO DIRITTI D'AUTORE (S.I.A.E.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi effettuati in somma urgenza per  eliminazione problematiche igienico sanitarie su fognatura. Presa atto procedura ex art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Rendicontazione e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione ricovero minore M.J. ed impegno di spesa – Agosto-Settembre 2020; Comunità alloggio per minori Villa Hermes gestita dalla Cooperativa Sociale a.r.l. “Hermes Luce” con sede in Catania,  P.I. 05533770870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI E DELLE RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI PER L'AREA SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione straordinaria all'economo comunale per acquisto di materiale e servizi urgenti ed indispensabili per gli uffici dell'area servizi informatici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI INFORMATICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI UFFICI , SERVIZI E DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA - AREA IX “SERVIZI MANUTENTIVI E CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi urgenti eseguiti in economia diretta presso il Cimitero Comunale. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura "Emero2018". Ditta:Casa Editrice EMEROPRO 99 s.a.s. di Franchina Salvatore &amp; C. - P.I.: 02513470837 CIG: ZF22B64507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali Alla Persona e Alla Famiglia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. LA CHICCA CAFFE' SRL - MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. FARMACIA CARAGLIANO SNC. PERIODO: 29/04/2020 - 11/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione e pagare fattura per il servizio di noleggio fotocopiatrice Area Lavori Pubblici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI  PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. COOP ALLEANZA 3.0 – VIA VILLANOVA N.29/7 – CASTENASO (BO) PERIODO: MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto in area di ampliamento cimitero centro - interventi per il completamento funzionale – lotto realizzazione 50 loculi – stralcio. Liquidaziione SAL n°1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO-GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Informatici Prot. Informatico e Notifiche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 865/2020 del 09/07/2020 (R.G. N. 716/2020) - ANNULLAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF. GIUGNO  2020 BENEFICIARIO:ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE E MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI VITA QUOTIDIANA - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione interventi di manutenzione ordinaria eseguiti presso gli elevatori degli edifici comunali e scolastici nel mese di febbraio 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI  PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. PERIODO: DAL 27/04/2020 AL 30/04/2020 DITTA: CITY RETAIL SRL – P.IVA:IT01270100868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher Aprile e Maggio 2020. Beneficiario Coop. Soc.  Azione Sociale con sede in Caccamo Via S.Vito s. n. P.I. IT03501840825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza sanitaria e relative visite mediche. Liquidazione fattura a professionista incaricaricata a saldo delle prestazioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M.  giugno 2020 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. periodo  maggio-giugno 2020. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasferimento quota di compartecipazione alla gestione dell'Ufficio Piano del Distretto Sanitario Ct 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa in opera urgente di finestre installate nelle ex aule udienze al servizio degli ufficio Anagrafe e Stato Civile per consentire accessi in emergenza da COVID-19. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 506/2018 GIUDICE DI PACE – MONTAURO ORAZIO C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 502/2018 GIUDICE DI PACE – ABATE FRANCESCO C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29320200000233846001 RELATIVA A IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA N. 10/2017 DI MODICA SALVATORE /COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>nOMINA ESPERTO DEL SINDACO L.R. 7 DEL 1992 -  IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI - RICORSO R.G. 833/2020 - ISTANZA MISURA CAUTELARE MONICRATICA EX ART. 56 CPA PROPOSTO DA SOCIETÀ OLEIFICIO DR. S. MESSINA SRL, GIUSEPPE LO SCIUTO E SOCIETÀ ETNA PARK SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L-  INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO DEL SINDACO L.R. 7 DEL 1992 -  IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GIUSTA DETERMINAZIONE n. 706/2020 del servizio settennale di spazzamento e raccolta, del Comune di Mascalucia. CIG: 790183615A, ATI: TECH Servizi srl (Capogruppo) e Impregico s.r.l. (mandante) - Provvedimento interdittivo n. 9093 del 17.02.2020 della Prefettura di Siracusa alla Società Tech srl. CONFERMA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA PROGITEC S.r.l. progitecsnc@pec.it GIUSTA DETERMINAZIONE n. 710/2020, del servizio settennale di spazzamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione dei responsabili degli Uffici e Servizi e responsabili dei procedimenti di competenza dell’ Area III Servizi Demografici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONI ESTIVE MASCALUCIA 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione  MANIFESTAAZIONE CARNEVALE 2020 -  DITTA  NOTTI DA BALERA  C.I.G. Z372C1B645</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.  maggio-giugno 2020           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI II trimestre 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE UNA TANTUM ASS. CULT. "LE FATE TUTTO FARE" CONCERTO MUSICALE KARMANOVO BAND  DEL 25.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione per procedure di gara SIMOG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio spedizione/recapito della corrispondenza con operatori privati sino al 30/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI DELL'ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. IMPEGNO SPESA 2020 MAGGIO LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Turno pomeridiano - nuovo orario di servizio estivo del personale della Polizia Locale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO GIUGNO 2020. BELLI E MONELLI CON SEDE IN MASCALUCIA - P.IVA: IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF.  MAGGIO  2020 BENEFICIARIO:ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SOVVENZIONE STRAORDINARIA ASD CIRCOLO IONIO PESCA SPORTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIIONE CONCESSIONE SOVVENZIONE UNA TANTUM  ASD HANDBALL CLUB MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. PERIODO 11/04/2020 - 22/04/2020. FRAMA S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione II Acconto Anno 2020  SPRAR Famiglie – Consorzio Sol.Co. di Catania - P.I. IT03126080872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI  PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. PERIODO: DAL 23/04/2020 AL 24/04/2020 DITTA: CITY RETAIL SRL – P.IVA:IT01270100868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI  PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. PERIODO: DAL 20/04/2020 AL 22/04/2020 DITTA: CITY RETAIL SRL – P.IVA:IT01270100868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE RILEVATORI E OPERATORI BACK OFFICE PER L'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per Servizio integrativo di trasporto scolastico, supporto aministrativo-contabile, manutenzione e riparazione beni immobili, manutenzione impianti elettrici e verde pubblico, Legge 8.11.1991 n. 381. Maggio e Giugno 2020. Soc. Coop. Soc. A.R.L. Onlus "Azione Sociale" con sede in Caccamo(PA) - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 78236822A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI  Tech Servizi srl e IMPREGICO srl  - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MESE DI GIUGNO 2020 IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Serv. Igiene Pubblica e Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 09/04/2008 E SS.MM.II. PER ANNI DUE. SECONDO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nell'impianto elevatore installato presso il cimitero di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione noleggio fotocopiatore- Ufficio Servizi Sociali periodo  Gennaio- Giugno 2020. Ditta Comis s.r.l. con sede a Catania via V. Giuffrida,28.P.IVA:IT03797260878; CIG:ZF9269BC3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>conferimento nelle piattaforme di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nel territorio del Comune di Mascalucia; DITTA F.G. s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 2932020001162937001 RELATIVA A  IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA TRIBUNALE DI CATANIA N. 5228/2017 BELLI E MONELLI/COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SUL GIORNALE DI SICILIA “ADOZIONE PROGETTO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO. COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SU VIA POMPEO CISTERNAZZA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero minori in convitto – MAGGIO 2020 -  Belli e Monelli con sede in Mascalucia, P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SOCIETA' U.C.C. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi ventiquattro”. Liquidazione fattura canone mese di giugno 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2020 - ASS. CULT. ZONA 3 - CIG Z352C1B6B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. PERIODO 09/05/2020 - 30/05/2020. FRAMA S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CLEANING E PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 24/4/2020 AL 23/5/2020 - LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI BARRIERE DA SCRIVANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di dispositivi di sicurezza individuali “Emergenza Covid-19 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di termometri a infrarossi “Emergenza Covid-19 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTI POVENIENTI DALLA RACCOTA DIFFERENZIATA DITTA ESA - MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento, al Sig. Campo Daniele, pensionato, dell' incarico di affiancamento per la gestione economica del personale ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.L. 95/2012 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE trimestrale Servizio Noleggio Fotocopiatrice c/bn - CONVENZIONE CONSIP/CONVERGE S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 - N. 1 SAMSUNG SL-X3280NR - C- 48. C.I.G. ZCD200F673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di collaborazione amministrativa denominato "Progetto Fiordaliso 6"periodo: Giugno 2020 Cooperativa Sociale Coser a.r.l. con sede a Viagrande(CT) P.IVA:0232312879; CIG:78214901BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI IMPREGICO srl  - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MESE DI Maggio 2020 IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI TECH SERVIZI  - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MESE DI Maggio 2020 IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR  CON ISTANZA MISURA CAUTELARE MONICRATICA EX ART. 56 CPA PROPOSTO DA SOCIETÀ OLEIFICIO DR. S. MESSINA SRL, GIUSEPPE LO SCIUTO E SOCIETÀ ETNA PARK SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L.-  INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici  V.A. - Luglio 2020 -  C.S.S.A. “Paradiso dei Nonni” con sede in Mascalucia, - C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento dei servizi rispondenti a esigenze strumentali all'attività dell'ente, a cooperativa sociale di tipo "B", ai sensi della legge 8 Novembre 1991 n. 381. Anno 2019/2020. Beneficiari:  - D.ssa Antonietta Schembri – P.I.: IT05030660871 – C.F.: SCHNNT64E67H154Z - Avv. Antonia De Domenico – P.I. IT01944500832 – C.F. DDMNTN69D51F158D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per la realizzazione di stampati per comunicazioni alla cittadinanza  Ditta Cromanticamente con sede in Mascalucia P.I. 04945120873 CIG. Z062D4CC77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI  PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. PERIODO: DAL 02/05/2020 AL 06/05/2020 DITTA: CITY RETAIL SRL – P.IVA:IT01270100868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher .   Beneficiario Soc. Coop. Sociale Eureka con sede in Mascalucia Via Lussemburgo n.6 P.I. IT04860590878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M. maggio 2020 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione per la fornitura di targhe e pergamene incomio emergenza covid-19. CIG:Z252D4D1E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI RISPONDENTI AD ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE RESI NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI DA PERSONALE DI COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B - CIG:Z9E2D6E397</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione annuale dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2019 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per spese ricovero disabili psichici Luglio 2020 ed Integrazione impegno n. 802/2019, aggiornamento ISTAT. Comunità alloggio “Casa Amica” con sede in Mascalucia, gestita dalla Coop. Soc. Azione Sociale - P.I. 035018440825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE DA LETTERA ED A SACCO E REGISTRI ATTI PER UFFICIO NOTIFICHE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici M.F.  M.G.- Luglio  2020 - Comunità Alloggio per disabili psichici “Noema”  – P.I. 03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X02173177 DEL 15/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ricovero minore D'A.A. ed impegno di spesa – Luglio-Settembre 2020; Comunità alloggio per minori Villa Hermes gestita dalla Cooperativa Sociale a.r.l. “Hermes Luce” con sede in Catania,  P.I. 05533770870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa ricovero disabili psichici  C.C.T. - R.G. - Luglio 2020 -  Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO DI CUI ALL'ART. 10 COMMI 2 BI DEL D.L. N. 90 DEL 24/06/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 114/2014 - PERIODO I^ TRIM. 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SERVIZIO AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CONTABILITA' - PERIODO DAL 01/07/20 AL 31/12/20 - SOCIETA' IMMEDIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO DOMINIO "PROTEZIONECIVILEMASCALUCIA.IT" LIQUIDAZIONE FATTURA N.20PAS0006996 DEL 31/05/2020.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>Corrispettivi trimestrali per l’accesso telematico al Sistema Informativo della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, ex art. 10 comma 1 lettera C) del D.P.R. 28/09/1994 n. 634</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici  S.S.M.  - Luglio 2020 ed  Integrazione ISTAT impegno n. 803/2019. Comunità alloggio “Alba Onlus”  con sede in Mascalucia  P.I. 03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE EFFICACIA DETERMINA N. 706 E N. 710 DEL 2020 RISPETTIVAMENTE DI  REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA affidamento del servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' A.R.O. del Comune di Mascalucia. CIG:790183615A.  ATI: TECH Servizi srl (Capogruppo) e Impregico s.r.l. (mandante) per avvenuta interdittiva antimafia - Provvedime</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE RESO NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO - MARZO -APRILE E MAGGIO 2020- COOP. SOCIALE AZIONE SOCIALE - CACCAMO (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA – PRESA ATTO CESSIONE DI CREDITO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE I° TRIMESTRE 2020 E CONGUAGLIO QUARTO TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CLEANING, SANIFICAZIONE E PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SOCIETA' TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE. LIQUIDAZIONE FATTURE - TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - CONGUAGLI 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE 302080049715, 302080049713, 302080049719, 8V00056401, 7X01385717, 7X01231240.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SPESA MANIFESTI E ELABORATI GRAFICI DI COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA. GIG:ZF72D4D298</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero minore D'A.A. –  Maggio 2020; Comunità alloggio per minori Villa Hermes gestita dalla Cooperativa Sociale a.r.l. “Hermes Luce” con sede in Catania,  P.I. 05533770870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di adesivi antiscivolo calpestabili e cartelli indicativi delle misure di sicurezza anti Covid - LIQUIDAZIONE DITTA DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di beni di prima necessita' in relazione all'emergenza Covid 19. Ditta. Medial Franchising S.r.l. Partita IVA 01178740880 Codice CIG. ZC72D0263B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SOMME DI ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO GIUSTA DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA URBANISTICA PROPOSTA N. 651/2020 PER FORNITURA CHIAVETTA FIRMA ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE EFFICACIA DETERMINA N. 706 E N. 710 DEL 2020 RISPETTIVAMENTE DI  REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA affidamento del servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' A.R.O. del Comune di Mascalucia. CIG:790183615A.  ATI: TECH Servizi srl (Capogruppo) e Impregico s.r.l. (mandante) per avvenuta interdittiva antimafia - Provvedime</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compensi a personale della P.L. dovuti per manifestazione "Ottobrata Zafferanese 2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RATA 14  NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO PROTOCOLLO  DITTA KYOCERA DODUMENT SOLUTIONS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA PER IL SISTEMA DI VOTAZIONE ON-LINE - DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2019 - DITTA NEW TCHNOLOGY REVOLUTION SRLs - CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI CONVENZIONE TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR  E RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO DALLA IMPREGICO S.R.L. R.G. N. 748/2020 - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza Economica straordinaria per spese funerarie</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE ED INTERESSI DEBITORI AL TESORIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque reflue per mesi ventiquattro. Liquidazione fattura mese di aprile 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. PERIODO 04/05/2020 - 19/05/2020. FRAMA S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso per Raccolta dei dati di bilancio degli enti/ società controllate e partecipate, Caricamento dei dati di bilancio del Comune e degli enti/ società controllate e partecipate nello schema di bilancio consolidato, effettuazione delle scritture di rettifica ed eliminazione dei rapporti infragruppo (costi/ ricavi e debiti/ crediti) e redazione della nota integrativa al bilancio consolidato. Anni 2017 e 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA CIMITERIALE N. 127 CIMITERO DI MASCALUCIA,  PER REALIZZAZIONE TOMBA DI FAMIGLIA DEL TIPO "SINGOLA" ALLA RICHIEDENTE GIUNTA ROSINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. PERIODO DAL 18/05/2020. MACELLERIA SAN ROCCO DI CARBONARO ANTONIO – P.IVA. 03080880879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. FARMACIA CARUSO DOTT. GIUSEPPE – P.VIA: 01185960869</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. PERIODO: 11- 21 MAGGIO 2020 CASA DEL PESCE DI TOMMASELLO GIUSEPPA – P.IVA: 05391020871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI  PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. COOP ALLEANZA 3.0 – VIA VILLANOVA N.29/7 – CASTENASO (BO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa in opera urgente di presidi di sicurezza, pareti divisorie, da porre agli ingressi e negli uffici dei siti comunali per consentire accessi in emergenza da COVID-19. . Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI CANNAVO' D. E CANNAVO' E.M.  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 46/2018 - CIG: ZA62310A8C LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. ROBERTO LANDRO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5356/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTO DA LANZEROTTI GIUSEPPE GIOVANNI DELIBERA DI G.M. N. 47/2017 - CIG: Z1E1E0CA68 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. Coco Carmela Marisa  - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI DISASTER RECOVERY - LIQUIDAZIONE FATTURA FV20/1059 DEL 06/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pubblicazione avviso su quotidiano regionale "Adozione progetto in variante allo strumento urbanistico.. Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza". Approvazione e impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione maggio 2020.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER INCARICO ESPERTO DEL SINDACO ALL'AVV. SALVATORE VITTORIO -ACCONTO PERIODO DAL 01/08/2019 AL 01/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 63 D.L. 18/2020 - EROGAZIONE BONUS AI LAVORATORI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza da COVID-19. Affidamento diretto ed impegno di spesa per la realizzazione di stampati per comunicazioni alla cittadinanza  Ditta Cromanticamente con sede in Mascalucia P.I. 04945120873 CIG. Z062D4CC77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di cura e mantenimento del verde comunale effettuata nel periodo maggio 2020 - ditta LA CAVA FIORITA Soc. Coop.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di cura e mantenimento del verde comunale effettuata nel periodo aprile 2020 - ditta  LA CAVA FIORITA Soc. Coop.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE TARI SALDO 2019 - DITTA POSTE EUROPEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO I TRIMESTRE 2020 - DOTT. GANGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO FSE 2014/2020 - “MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19” AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28/03/2020, N. 135 DEL 07/04/2020 E N. 148 DEL 17/04/2020 – DDG N. 304 DEL 04/04/2020, E DELL’ART. 9 DELLA L.R. N.9/2020 - APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO-APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di Trasporto portatori di handicap.  Associazione Villaggio S.Giuseppe - ICAM con sede in Monterosso Etneo. P.I. 01211330871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUME "GLI APPALTI NELLA CONTABILITA' ARMONIZZATA- GUIDA PRATICA PER LA CORRETTA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI". Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO DI CUI ALL'ART. 10 COMMI 2 BI DEL D.L. N. 90 DEL 24/06/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 114/2014 - PERIODO IV TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTENZA DELL'ENTE NELLA PROCEDURA  DI FALLIMENTO DELLA SOCIETA' MOSEMA SPA  - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa denominato "Progetto Fiordaliso 6" periodo: Maggio 2020  Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 CIG:  78214901BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - SALDO I TRIMESTRE 2020 - DOTT.SSA GLORIA DALLEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione autoveicoli comunali - IMPEGNO DI SPESA DITTA MCS SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa in opera urgente di finestre da installare nelle ex aule udienze al servizio degli Uffici anagrafe e stato civile per consentire accessi in emergenza da COVID-19.Approvazione preventivo-offerta e impegno somme occorrenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio semestrale controllo estintori edifici comunali. Affidamento servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO DI MASSANNUNZIATA REP. N. 858/2005 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU GIUSTA ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE DEL 20/01/2020 -  Beneficiario: ING FRANCESCO FAZIO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLE COMUNALI  - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE A FAVORE DELLA DITTA ALFIO GUGLIELMINO CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento determina n. 477 del 5/5/2020 - Collocamento in pensione Sig. Lucisano Carmelo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DECORRENZA PENSIONE SIG. CAMPO DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. RUFFINO UMBERTO -  INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' A.R.O. del Comune di Mascalucia.CIG:790183615A.  Aggiudicazione Società Progitec SRL di Castel di Iudica CT e consegna in via d'urgenza del servizio e sotto riserva di Legge.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice ditta Delta Ufficio S.n.c.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA affidamento del servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' A.R.O. del Comune di Mascalucia. CIG:790183615A.  ATI: TECH Servizi srl (Capogruppo) e Impregico s.r.l. (mandante) per avvenuta interdittiva antimafia - Provvedimento interdittivo n. 9093 del 17.02.2020 della Prefettura di Siracusa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza sanitaria da Covid-19 : fornitura adesivi antiscivolo calpestabili e cartelli indicativi delle misure di sicurezza anti Covid . Affidamento ed  impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A. -D.P.S. Liquidazione  marzo-aprile 2020  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pubblicazione avviso sulla G.U.R.S. “Adozione progetto in variante allo strumento urbanistico. Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza”. Impegno e liquidazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi ventiquattro”. Liquidazione fattura canone mese di maggio 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO COMUNALE GIUSTA DETERMINA  AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI PROPOSTA N. 621 DEL 14/05/2020  "ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE PER CHIAVETTA ELETTRONICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE GIUSTA DETERMINA AREA SERVIZI DEMOGRAFICI PROPOSTA N. 499 DEL 20/04/2020 " ACQUISTO SUPPORTI PER SMART WORKING  E VIDEO CONFERENZA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO COMUNALE GIUSTA DETERMINAZIONE AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI PROPOSTA N. 128 DEL 30/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UTENZE ACOSET I TRIM. 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per servizio di monitoraggio del territorio tramite APR (“Drone”) ai fini del contenimento della diffusione del “Corona-virus” in ausilio alla Polizia Municipale; DITTA: Public Security Invstigation di Messina e Chiavetta con sede in Via F. Crispi n. 101, Trecastagni (CT) - c.f. 04726940879; C.I.G. n. Z912C88E1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per intervento effettuato ai fini dell'eliminazione problematiche igienico sanitarie su fognatura di via Timparello.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per servizi tipografici di Polizia Locale; DITTA: “Cromaticamente” di Spitaleri Domenico &amp; Muscolino Rafael s.n.c. con sede in Via Roma 127 - Mascalucia (CT) C.I.G. N. Z592CE7E6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE VITTORIA ASSICURAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rifacimento segnaletica orizzontale  rete viaria comunale - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rata Trim.le Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn - CONVENZIONE CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - N. 1 SHARP  MX-M565N  C.I.G. ZD220195A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SOMME DI ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE GIUSTA DETERMINAZIONE SINDACALE N. 27 DEL 13/01/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Project financing per la costruzione e gestione ampliamento cimitero centro – stralcio progetto generale. Convenzione al Rep. n°1059/2012 e Appendice contrattuale al Rep. n°1140/2019. CUP J69D11000120005 CIG 310828913A Risoluzione contrattuale per grave inadempimento e grave ritardo ex art. 136 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dell’art. 20 della convenzione n°1059/2012 del Consorzio DIMAFLORU con sede in Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa quota fissa I Quadrimestre 2020  e liquidazione I Trimestre 2020 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile – D.R.S. N. 324/S8 del 10/04/2020. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione saldo presenze effettuate II Semestre 2019 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile – D.R.S. N. 193/S8 del 27/02/2020. Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spese per intervento urgente e servizio di raccolta, trasporto e smaltimento carcassa ovina in questa Via Abruzzo (C.da Soccorso). Ditta: ECOSERVICE S.r.l. C.I.G. n. ZF62D22BD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica affidamento  fornitura di beni di prima necessità a supermercati del territorio convenzionati  con l'Ente</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prestazioni per il rientro al servizio dei dipendenti comunali. Approntamento test sierologici su base volontaria. Approvazione offerta laboratorio autorizzato e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL NSA 3600 SERIES - PER ANNI UNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2020-280 DEL 05/05/2020.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI  - LIQUIDAZIONE DITTA AFM MULTISERVICE SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO A FAVORE DEL COMUNE DI MASCALUCIA GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 57 DEL 23/04/2019 – IMPEGNO PER SPESE VIVE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE BT ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA: F2020-60149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potenziamento attività uff.di Servizio Sociale. cig 78214901bc</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. 1207/2020 - R.G. n. 1771/2020 PROPOSTO DA SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE – INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO PROPOSTA DETERMINAZIONE AREA URBANISTICA N. 521 DEL 24/04/2020 "aNTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO TABLET"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la  fornitura di targhe e pergamene incomio emergenza Covid-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' A.R.O. del Comune di Mascalucia. NOMINA ASSISTENTE ALLA DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) CON FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO ED IMPEGNO DELLA SPESA CIG: ZD12D03A93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO E ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI NELL’AMBITO DELL’AREA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa manifesti e elaborati grafici di comunicazione alla cittadinanza.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA -  N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE E N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO PER ATTIVAZIONE CERTIFICATO FIRMA ELETTRONICA SU CHIAVETTA A NOME DEL DOTT. GIBILISCO ALFIO RAFFAELE RESPONSABILE AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione di n. 2 pneumatici per automezzo scuolabus - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PORTALE PAWEB - DITTA CEL NETWORK SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher dicembre 2019 e gennaio 2020. Beneficiario Soc. Coop. Sociale Eureka con sede in Mascalucia Via Lussemburgo n.6 P.I. IT04860590878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: “Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio scolastico comunale – primo stralcio lotti funzionali plesso via Santa Sfera, via Reina e via Roma”. Liquidazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione contributo gara in procedura negoziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>rinegoziazione dei mutui ai sensi della circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 della Cassa depositi e prestiti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CONCESSIONE NULLA OSTA AI SENSI DELL'ART 30 D LGS 165/2001 AL DOTT GIUSEPPE LENTINI - DELIBERA DI GM N. 46 DEL 15/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza da COVID-19. Affidamento ed impegno di spesa per la fornitura della piattaforma informatica SiVoucher 2.0.  Maggioli Informatica con sede in Santarcangelo di Romagna P.I. 02066400405 CIG. Z5B2D1AEB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE - PROC. N. 6029/19 R.G.N.R. mod. 21 -  INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N. 731/2020 - R.G. N. 11427/2020 PROPOSTO DA CORIS S.R.L. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. SOCIETA' FAZIO STEFANO CARNI SNC. - P.IVA:05672090874 PERIODO DAL 05/05/2020 AL 18/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI  PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. PERIODO: DAL 17/04/2020 AL 18/04/2020 DITTA: CITY RETAIL SRL – P.IVA:IT01270100868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI  PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. PERIODO: DALL' 11/04/2020 AL 16/04/2020 DITTA: CITY RETAIL SRL – P.IVA:IT01270100868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PLOTTAGGIO E GRAFICA TESTI  ADESIVI VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. CASA DEL PESCE DI TOMMASELLO GIUSEPPA – P.IVA: 05391020871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI  PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. PERIODO: 23/04/2020 - 02/05/2020 FRAMA SRLS - P.IVA: 05414740877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AREA TRIBUTI-CODICE CIG  ZCD2B5EC9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DITTA POSTE ITALIANE FATTURE N.8720028052 E N.8720037139</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza da COVID-19. Affidamento ed impegno di spesa per l'acquisto di beni di prima necessità.  ARD Discount _Frama S.R.L.S. con sede in Mascalucia P.I. 05414740877 CIG.  Z722CFA85F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero minore D'A.A. –  Periodo Gennaio- Aprile 2020; Comunità alloggio per minori Villa Hermes gestita dalla Cooperativa Sociale a.r.l. “Hermes Luce” con sede in Catania,  P.I. 05533770870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto in area di ampliamento cimitero centro - interventi per il completamento funzionale – lotto realizzazione 50 loculi – stralcio”  CUP J63J18000080004. Incarico di collaudatore statico in corso d’opera e definitivo a seguito pubblico avviso di interpello</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA RUSSO A. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF.   APRILE  2020 BENEFICIARIO:ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>iquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.  marzo-aprile 2020           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. ORTOPESCHERIA DI VENTURINO DOMENICO – P.IVA:05131900879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sig. L.F.G.- periodo  gennaio-aprile  2020.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. FARMACIA CARAGLIANO SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO 2020 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381. - INTEGRAZIONE  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 78236822A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO APRILE 2020 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 78236822A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Scuola e Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher Febbraio e Marzo 2020. Beneficiario Coop. Soc.  Azione Sociale con sede in Caccamo Via S.Vito s. n. P.I. IT03501840825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI -LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA WUERTH SRL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa denominato "Progetto Fiordaliso 6" periodo: Aprile 2020  Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 CIG:  78214901BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA CONTEA srl Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA W.E.M. s.r.l. - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA SICULA TRASPORTI srl - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei servizi rispondenti ad attività strumentali dell'Ente a Cooperativa di tipo “B”, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, anno 2019/2020. Integrazione del servizio per il periodo 12/05/2020 al 29/08/2020 Ditta:  Cooperativa Sociale Azione Sociale a.r.l. Onlus , con sede legale in Caccamo (PA) P.IVA: 03501840825 CIG:  78236822A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. periodo  marzo-aprile 2020. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –   Istituto Villa Angela 4° Trimestre  2019 Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. PERIODO: 24 APRILE  - 12 MAGGIO 2020 CASA DEL PESCE DI TOMMASELLO GIUSEPPA – P.IVA: 05391020871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. MACELLERIA SAN ROCCO DI CARBONARO ANTONIO – P.IVA. 03080880879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. SICILIANA CARNI  DI ZAPPALA' ROSALBA – P.IVA 03541680876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUGNAZIONE BILANCIO SIMETO AMBIENTE SPA – LIQUIDAZIONE SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO  -  Beneficiario: AVV.  ALESSANDRO CORRADI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Fornitura di bitume a freddo in sacchi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTEGGIAMENTI SAN VITO MARTIRE PATRONO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUIZIONE PARTE CIVILE - PROC. N. 16338 13 R.G.N.R. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 56/2017 - CIG:  Z691E1CFD1-  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. CONCITA PILLITTERI  CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento  fornitura di beni di prima necessita' a supermercati del territorio convenzionati  con l'Ente -  Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BARRIERE DI PROTEZIONE DA TAVOLO E TOTEM PORTA GEL IGIENIZZANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 01/01/2020  AL 31/03/2020 - DOTT.SSA MARGHERITA FONTANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ACCONTO I TRIMESTRE 2020 - DOTT.SSA GLORIA DALLEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto di beni di prima necessità. Emergenza da COVID-19.  ARD Discount _Frama S.R.L.S. con sede in Mascalucia P.I. 05414740877 CIG.  ZEA2CADADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA ESA srl -Nicolosi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA SICULA COMPOST s.r.l. - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA SOGERI srl -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA RACO  srl Contrada gesuiti ' Belpasso</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto della seconda edizione del volume “Gli Appalti nella Contabilità armonizzata- Guida pratica per la corretta gestione degli investimenti”. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi urgenti da eseguirsi presso il cimitero comunale. Approvazione preventivo per posa in opera ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE COMUNALI - IMPEGNO DI SESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento somme alla S.R.R. Catania Area Metropolitana - quota consortile anno 2019 - Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER L'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO ALL'AVV. VITTORIO SALVATORE - ACCONTO PERIODO DAL 15/06/2019 AL 01/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG 2020 Cap. 14395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE RETE VIARIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa in opera urgente di presidi di sicurezza, pareti divisorie, da porre agli ingressi e negli uffici dei siti comunali per consentire accessi in emergenza da COVID-19.Approvazione preventivo-offerta e impegno in prenotazione somme occorrenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio scolastico comunale” Primo stralcio - lotti funzionali plesso di Via Santa Sfera, di Via Reina, di via Roma” CIG 807198089D - CUP J69E19000970006. Approvazione variazione contrattuale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE PER CHIAVETTA ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –IV  Trimestre  Anno  2019 Istituto O.D.A. Catania Sede : Via Galermo, 173 – 95123 - Catania (Ct) Partita Iva : IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M. aprile 2020 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D. - Liquidazione periodo  aprile 2020. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione Acconto Anno 2020  SPRAR Famiglie – Consorzio Sol.Co. di Catania - P.I. IT03126080872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra  IV Trimestre 2019. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione Acconto 2020 -  SPRAR MSNA finanziato dal Ministero dell'Interno Coop. Integra con sede in Mascalucia Via Coppola n.10, P.I. IT05159060879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE G.U.R.S. AVVISO MOBILITA' VOLONTARIA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO PROTOCOLLO DITTA KYOCERA MITA ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI TECH SERVIZI E IMPREGICO - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MESE DI APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA RELATIVE ALLE SCUOLE - CONGUAGLI 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8V00120645</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione  aprile 2020.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'OCDPC N.658 DEL 29/03/2020. FARMACIA CARAGLIANO RITA SNC - P.IVA:04953150879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. SOCIETA' FAZIO STEFANO CARNI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020. FARMACIA CARUSO DOTT. GIUSEPPE – P.VIA: 01185960869</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per servizi tipografici - Polizia Locale DITTA: “Cromaticamente” di Spitaleri Domenico &amp; Muscolino Rafael s.n.c. con sede in Via Roma 127 - Mascalucia (CT) C.I.G. N. Z592CE7E6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SOMME DI ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 408 DEL 27/03/2020 "ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA FORNITURA DI MASCHERINE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARIE AL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DI COVID 19"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione borsa di studio Legge 10 marzo 2000 n° 62 – A.S.  2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SOMME DELLA DETERMINAZIONE PROPOSTA N. 359 DEL 10/03/2020  "ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI PRESIDI SANITARI E PRODOTTI DISINFETTANTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza Farmaceutica agli indigenti –  Fornitura farmaci, presidi sanitari e baliatico agli indigenti - Anno 2020. Prenotazione d'impegno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X01550535 DEL 15/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione stampa "BUONI SPESA" per l'emergenza da COVID-19. Ditta Cromanticamente con sede in Mascalucia P.I. 04945120873 CIG. Z0C2CA0515</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione anticipazione spese per il servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S. (spedizione lotti verbali n. 227-228). Ditta: SAPIDATA S.p.A. con sede in Via Fabrizio da Montebello n. 5 Acquaviva R.S.M.    C.I.G. n. Z0A2C3D902</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero minori in convitto – Aprile 2020 -  Belli e Monelli con sede in Mascalucia, P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - CONGUAGLI 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA 302080041558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per canone mensile del servizio POS (Easyfisso Poste) per i pagamenti delle sanzioni del C.d.S.presso il Comando di Polizia Municipale.                                           DITTA:  AXERVE S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) -  C.F./P.I. n. 02027040027 C.I.G. N. Z092B5E5DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi  all’interno del parco urbano Trinità’ Manenti – I° stralcio”. CUP J61E16000870005. Incarico di collaudatore statico in corso d’opera e definitivo a seguito pubblico interpello</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori “realizzazione del “CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN C.DA SANTA MARGHERITA” CUP: J67H16001210002 CIG:  7946755DAB- Cod. Caronte SI_1_20866. Autorizzazione subappalto alla ditta ZAB Costruzioni srl per opere edili e stradali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Progetto Educativo in favore del minore M.M. Anno 2020, mediante voucher di servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Progetto Educativo in favore del minore M.M. Anno 2019, mediante voucher di servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTEGGIAMENTI SAN VITO MARTIRE PATRONO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento temporaneo in favore di minore disabile per emergenza covid 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione borsa di studio Legge 10 marzo 2000 n° 62 – A.S.  2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. LUCISANO CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione Anno 2019  SPRAR Famiglie – Consorzio Sol.Co. di Catania - P.I. IT03126080872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento quota adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)  per l'anno 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO SENTENZA N. 3891/2016 PROPOSTO DAI SIGG.RI SIGNORELLI F. E SIGNORELLI A. E SIGNORELLI F. NELLA QUALITA' DI EREDI DELLA SIG.RA MOTTA M.G. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 203/2016 –    Liquidazione saldo spese legali - CIG: Z331CD0406 Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO DOMINIO "PROTEZIONECIVILEMASCALUCIA.IT" APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL NSA 3600 SERIES - PER ANNI UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SOMME RELATIVE ALL' ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PROPOSTA N. 156 DEL 04/02/2020 "ANTICIPAZIONE STRAORINARIA ECONOMO COMUNALE PER FORNITURA CHIAVETTA ELETTRONICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: “Lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga. Cod. 19IRA62/G1. Redazione studio geologico esecutivo e assistenza alle indagini geognostiche”. Liquidazione fattura a saldo al professionista incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione  marzo 2020.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatrice Area Lavori Pubblici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Assistenza igienico personale "h" e Assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione  marzo 2020– Co.ser. Cooperativa Sociale a.r.l. di Viagrande P.I.  IT02323120879 - CIG 7820178708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione per la fornitura di vestiario e DPI per operai</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF.   MARZO  2020 BENEFICIARIO:ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE 2020 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATE AL PERSONALE  DELL'UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DITTA POSTE EUROPEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO DI MASSANNUNZIATA REP. N. 858/2005 – IMPEGNO SPESA PER CTU GIUSTA ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE DEL 20/01/2020 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazioni economo per acquisto tablet</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA per FORNITURA stampati vari per l'Ufficio di di Stato Civile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - DITTA CACCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ricovero minore D'A.A. ed impegno di spesa – Aprile-Giugno 2020; Comunità alloggio per minori Villa Hermes gestita dalla Cooperativa Sociale a.r.l. “Hermes Luce” con sede in Catania,  P.I. 05533770870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2019/2020. Ditte:  COOP ALLEANZA 3.0 con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203; “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via dell'Arca 15, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870; COMAR di Gaetano Caruso con sede in via Etnea 374, Mascalucia – P.IVA: IT05681110879; Maugeri Antonino con sede in via R. Imbriani 233, Catania – P.IVA IT05091330877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA TERMOMETRI A INFRAROSSI  - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA WURTH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - Impegno di spesa per acquisto saturimetri a dito da donare ai medici del servizio di base presenti sul territorio comunale. DITTA: Farmacia Cod. 568 del Dott. Claudio Pappalardo con sede in Via Etnea 210 Mascalucia C.I.G. N. Z2D2CC9CEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione serata di intrattenimento musicale, in occasione del Carnevale 2020.  Associazione Musica per Tutti di Stanco Antonio con sede in S. G. La Punta, P.I. 04697590877 CIG: ZDF2C45517</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA LONGO Patrizia - CIG: Z3420174DF LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. TILOTTA LUCIA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A MAGGIOLI INFORMATICA SPA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO ED OPERATIVO SU SOFTWARE SICRA WEB - MODULO TARI – LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: Z5028FF3E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM ASSOCIAZIONE CULTURALE "CENACOLO 2000"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2020 - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riapprovazione elenco degli aventi diritto buoni alimentari emergenza COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SUPPORTI PER  SMART WORKING E VIDEO-CONFERENZA - IMPEGNO SOMME ED ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Trasporto "H" art. 5. -  Istituto: ANFFAS Onlus di Catania  IV Trimestre 2019 P.I. IT04375900877  SEDE: Via Policastro 76 – 95126 – Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTRAZIONE DATI DA BANCA DATI SICRA WEB E GENERAZIONE FILE PDF SALDO 2018 - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA SPA – LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: Z11259842E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mediante voucher di servizio. Marzo  2020 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  4° Trimestre  2019 Istituto Comitato Regionale della Sicilia per Sez. AIAS (CO.RE.SI.) Partita Iva: IT3611730874 Sede: Via Colle del Pino 1F  – 95126 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero minori in convitto – Marzo 2020 -  Belli e Monelli con sede in Mascalucia, P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. periodo gennaio-febbraio 2020. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Progetto in area di ampliamento cimitero centro - interventi per il completamento funzionale – lotto realizzazione 50 loculi – stralcio”.  CUP J63J18000080004 - CIG  82381890A1. Aggiudicazione definitiva dei lavori e adeguamento quadro economico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa denominato "Progetto Fiordaliso 6" periodo: Marzo 2020  Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 CIG:  78214901BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per corso di Tiro a Segno Nazionale per il personale della P.M.  DITTA: Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Catania, con sede in Str.le Tiro a Segno Via San G.ppe La Rena, 10 Catania. C.I.G. N. Z81267B692</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HPE  PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE POST WARRANTY PER I  SERVER E LO STORAGE IN USO NEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA -LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/PA DEL 30/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG 7548654C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi ventiquattro”. Liquidazione fattura mese di marzo 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTEGGIAMENTI SAN VITO MARTIRE PATRONO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL NSA 3600 SERIES - PER ANNI UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI A FREDDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA W.E.M. S.R.L. CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA RACO srl -BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE URBANO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA LA GINESTRA DI BORZI' ANTONINO CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZI SCUOLABUS - LIQUIDAZIONE DITTA MCS SRLs</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento tecnico specialistico di riconfigurazione  centrale telefonica  “Innovaphone” del Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA APRILE - LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA MUSUMECI ORAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PORTALE ON LINE LEGGI D'ITALIA WOLTERS KLUWER ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2018 A RESPONSABILI AREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER LE ANALISI CHIMICHE E MERCEOLOGICHE ESEGUITE SUI RIFIUTI URBANI, CODICE CER 200108,   PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA SE.RI.srls -NICOSIA -Enna</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - Impegno di spesa per acquisto mascherine per la Polizia Municipale. DITTA: Farmacia Cod. 568 del Dott. Claudio Pappalardo con sede in Via Etnea 210 Mascalucia C.I.G. N. Z712CB5DFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO MARZO 2020 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 78236822A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA POSTE ITALIANE SPESE POSTALIZZAZIONE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURA - GENNAIO - FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 DITTA POSTE EUROPEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e pagamento somme all'ASP per l'acquisizione del parere igienico sanitario intervento: "LAVORI DI RIATTAMENTO ED INTERVENTI PER LA VULNERABILITA' SISMICA DELL'EX MUNICIPIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA DISPOSITI DI SICUREZZA INDIVIDUALI -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA WURTH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia CUP J64D18000080004 – Approvazione intervento per la rimessa in esercizio dei due autocampionatori automatici, sostituzione valvola di ritegno e tubazione di mandata pompe di ricircolo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto articoli di cancelleria per il buon funzionamento degli uffici di Polizia Municipale. DITTA: ERREBIAN S.p.A., Via dell’informatica 8 00071 Pomezia (RM) - C.F. 08397890586; C.I.G. n. Z442C444CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA CON.TE.A. srl -Misterbianco -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D. - Liquidazione periodo marzo 2020. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA PER INCARICO TECNICO A FAVORE DELL' ING. FILIPPO DI MAURO PER RINNOVO C.P.I.  PLESSO SCOLASTICO CASE NUOVE D'AZEGLIO E  CAMPO SPORTIVO BONAIUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M.  marzo 2020 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A. -D.P.S. Liquidazione  gennaio-febbraio 2020  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rata Trim.le Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn - CONVENZIONE CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - N. 1 SHARP  MX-M565N  C.I.G. ZD220195A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE BT ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURE: A64206 - A64208 - A64210 - F2020-36385</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE trimestrale Servizio Noleggio Fotocopiatrice c/bn - CONVENZIONE CONSIP/CONVERGE S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 - N. 1 SAMSUNG SL-X3280NR - C- 48. C.I.G. ZCD200F673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio navetta territoriale con conducente dal 01/02/2020 al 29/02/2020 -LIQUIDAZIONE SOCIETA' COSEPURU SOC. COOP. P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE BT ITALIA - APPROVAZIONE PROGETTO DEI FABBISOGNI - POTENZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA F.G. srl - BELPASSO -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA SICULA TRASPORTI srl - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza da COVID-19. Affidamento ed impegno di spesa per l'acquisto di beni di prima necessità.  ARD Discount _Frama S.R.L.S. con sede in Mascalucia P.I. 05414740877 CIG.  ZEA2CADADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA SOGERI srl -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA ESA srl - NICOLOSI -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa buoni alimentari COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>concessione sovvenzione straordinaria una-tantum festeggiamenti S.Vito Martire patrono di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA CENTRO CHIAVI E TERMOIDRAULICA CON SEDE IN MASCALUCIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto articoli di vestiario per la Polizia Locale. Ditta: NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo - Via A. di Sangiuliano – Catania CIG.: ZA02B5E564</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione integrazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo: MARZO 2020 Ditta:  G&amp;C Servizi Globali s.r.l., con sede in via Del Bosco 168 , Mascalucia – P.IVA: IT04427080876. Codice CIG: 78153452B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo:MARZO 2020 Ditta:  G&amp;C Servizi Globali s.r.l., con sede in via Del Bosco 168 , Mascalucia – P.IVA: IT04427080876. Codice CIG: 78153452B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Lavoro Straordinario effettuato nell' anno 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Istituti di cui agli dagli artt. 23 24 e 70 bis, del CCNL EE.LL. del 21 maggio 2018. Gennaio Dicembre 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher. Beneficiario Coop. Soc.  Azione Sociale con sede in Caccamo Via S.Vito s. n. P.I. IT03501840825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mediante voucher di servizio. Febbraio  2020 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conto del Tesoriere 2019 - Dichiarazione di equivalenza fra le variazioni in esercizio provvisorio e le variani definitive</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap.  Associazione Villaggio S.Giuseppe con sede in Monterosso Etneo. P.I. 01211330871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap.  Associazione Anffas - Catania P.I. 04375900877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap.  Associazione Villa Angela di S.G. La Punta P.I. 00508370871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap.  Istituto Lucia Mangano con sede in S.A. Li Battiati. P.I. 01817940875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap.  Associazione Villa Sandra con sede legale in S. G. La Punta, P.I. 00557690872,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap.  Istituto Co.re.si. A.I.A.S. P.I. 03611730874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elaborazione progetto servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO Mascalucia. Incentivazioni delle funzioni tecniche ex art. 113 del D.Legisl. 50/2016 e s.m.i. - Liquidazione e pagamentii.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca proposta di determinazione n. 35/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza da COVID-19. Affidamento diretto ed impegno di spesa per la stampa "BUONI SPESA" Ditta Cromanticamente con sede in Mascalucia P.I. 04945120873 CIG. Z0C2CA0515</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO Mascalucia. Incentivazioni delle funzioni tecniche ex art. 113 del D.Legisl. 50/2016 e s.m.i. - Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA SICULA TRASPORTI srl - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE IMPIANTI CITOFONICI IN EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA ESA srl - NICOLOSI -CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURE  CONGUAGLI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D. - Liquidazione periodo febbraio 2020. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADDOBBI NATALIZI NEL CENTRO STORICO -DITTA FLORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI TECH SERVIZI E IMPREGICO - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MESE DI Marzo 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura e posa in opera di n.2 centrali telefoniche da installare presso gli Istituti Scolastici Leonardo da Vinci e Federico II di Svevia - liquidazione fattura n.8/A del 17/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher Gennaio 2020. Beneficiario Coop. Soc.  Azione Sociale con sede in Caccamo Via S.Vito s. n. P.I. IT03501840825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE MESI 6 ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.   gennaio-febbraio 2020           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M.  febbraio 2020 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE spesa per servizio localizzatori GPS per auto e moto veicoli della Polizia Municipale. Ditta: CRT Elettronica di Grasso Maria Grazia, avente sede in Via Papale 51 - Catania C.I.G. n. Z6AZ63B4AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CURA E MANTENIMENTO DEL VERDE URBANO COMUNALE DAL 22/01/2020 al 22/02/2020 A FAVORE DELLA DITTA GARDENIART CON SEDE IN GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Gennaio 2020  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZF225EBE60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO III E IV TRIM. 2019 - DOTT.GANGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019 - DOTT.SSA MARGHERITA  FONTANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO IV TRIM. 2019 E ADEGUAMENTO  TABELLARE COME DA DEL. C.C. N. 47 DEL 03/05/19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI D MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE A FAVORE DELLA DITTA ALFIO GUGLIELMINO CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rifacimento segnaletica orizzontale rete viaria comunale - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica impianti di terra ex DPR 462/2001 ubicati in n°9 plessi comunali. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio della gestione calore e conduzione manutenzione impianti di climatizzazione edifici pubblici e scolastici comunali. Consuntivo dal 24/11/2019 al 23/09/2020. Liquidazione fattura al 21° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi straordinari ed urgenti di sanificazione COVID 19 -LIQUIDAZIONE DITTA CO.VE.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Igiene pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE - TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA SICILIANA ROTTAMI SRL - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assicurazione obbligatoria in favore dei Volontari della Protezione Civile del Comune di Mascalucia. Ditta: WILLIS Italia S.p.A. con sede legale in Via Tortona 33 - Milano - Sede Agenzia Catania in Piazza Europa n. 4, Catania; C.I.G. n. ZA62C7F2FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento temporaneo per mesi 4 anno 2020 del servizio di cattura, ricovero e custodia dei cani randagi comunali, in conformità alla Legge 281/91 e s.m.i., all’Associazione Cinofila Amatoriale Etnea A.C.A.E., con sede in Mascalucia, via Libertà n. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X00620867 DEL 14/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi ventiquattro”. Liquidazione fattura mese di febbraio 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - SOCIETA' ACOSET SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL' ECONOMO COMUNALE PER LA FORNITURA DI MASCHERINE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARIE AL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DI COVID 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA W.E.M. srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA FG S.R.L. - BELPASSO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' A.R.O. del Comune di Mascalucia. NOMINA DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) ED IMPEGNO DELLA SPESA CIG: Z092C68AFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE URBANO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA CONTEA srl Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi urgenti da eseguirsi in economia diretta presso il cimitero comunale. Approvazione preventivo ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - Impegno di spesa per servizio di monitoraggio del territorio tramite APR (“Drone”) ai fini del contenimento della diffusione del “Corona-virus” in ausilio alla Polizia Municipale; DITTA: Public Security Invstigation di Giovanni Chiavetta &amp; C. S.a.S. con sede in Via F. Crispi 101 - Trecastagni (CT); C.I.G. n. Z912C88E1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE EDITORIALE E FORMULARI MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione periodica sugli elevatori comunali per mesi 20. Aggiudicazione definitiva e riconferma impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA RACO S.R.L. - BELPASSO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio scolastico comunale” Primo stralcio - lotti funzionali plesso di Via Santa Sfera, di Via Reina, di via Roma” “Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio scolastico comunale” Primo stralcio - lotti funzionali plesso di Via Santa Sfera, di Via Reina, di via Roma”.  LIQUIDAZIONE 1°SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice ufficio servizi sociali. Ditta: Cyber Advanced Technologis S.r.l. -  P.I.: 03920880873. CIG:ZC42B5D695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI COMUNALI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ACAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA per anni due. Aggiudicazione definitiva  procedura negoziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO ANNO 2020 PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI CONFERIMENTI EFFETTUATI PRESSO IL NS CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - DATA PUNCH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto articoli di cancelleria per il buon funzionamento degli uffici di Polizia Municipale. DITTA: ERREBIAN S.p.A., Via dell’informatica 8 00071 Pomezia (RM) C.I.G. n. Z442C444CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per il servizio di estrazione, stampa e imbustamento degli acconti TARI 2020 - Maggioli S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione periodica elevatori comunali. Approvazione affidamento diretto per mesi uno nelle more del completamento procedura di affidamento per mesi 20. Adeguamento cronoprogramma e rimodulazione impegni somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CLEANING E PULIZIA LOCALI COMUNALI GG. 30 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020- LIQUIDAZIONE DITTA NUONA IDEA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF.  GENNAIO-FEBBRAIO 2020 BENEFICIARIO:ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione Gennaio e Febbraio 2020.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione IV Trimestre 2019.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo:FEBBRAIO 2020 Ditta:  G&amp;C Servizi Globali s.r.l., con sede in via Del Bosco 168 , Mascalucia – P.IVA: IT04427080876. Codice CIG: 78153452B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE AUOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AFM MULTISERVICE S.r.l.s</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA ELABORATI GRAFICI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI MASSANNUNZIATA IN VARIANTE AL P.R.G.- DITTA ELIOGRAFIA ETNA -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Ufficio P.R.G. e Piani Attuativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HPE  PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE POST WARRANTY PER I  SERVER E LO STORAGE IN USO NEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA PLUG-IN SRL - CIG.:Z482C31DC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imputazione e liquidazione somme per la retribuzione del Revisore Indipendente "Progetto SPRAR Famiglie" Anno 2019, giusto Decreto del Ministero dell'Interno del 10/08/2016. Dott. Lipara Agatino, Via Umberto n. 22, 95129 Catania, C.F. LPRGTN63H24C351Q</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imputazione e liquidazione somme per la retribuzione del Revisore Indipendente "Progetto SPRAR Famiglie" giusto Decreto del Ministero dell'Interno del 10/08/2016. Dott. Lipara Agatino, Via Umberto n. 22, 95129 Catania, C.F. LPRGTN63H24C351Q</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi  all’interno del parco urbano Trinità’ Manenti – I° stralcio”. CUP J61E16000870005. Direttore operativo strutture e impianti. Approvazione preventivo offerta e aggiornamento Ufficio Direzione lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO ANNO 2020 PER IL SERVIZIO DI  esecuzione delle analisi merceologiche della FORSU (CER 200108 - 200302), presso gli impianti di Compostaggio e/o il nostro CCR;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI - LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione integrazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo: FEBBRAIO 2020 Ditta:  G&amp;C Servizi Globali s.r.l., con sede in via Del Bosco 168 , Mascalucia – P.IVA: IT04427080876. Codice CIG: 78153452B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' A.R.O. del Comune di Mascalucia.  Determina a contrarre per istituzione struttura stabile supporto RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI BITUME A FREDDO IN SACCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI ALLARME DELLA SCUOLA DI VIA ROMA LEONARDO DA VINCI E DEL MUNICIPIO CENTRO -LIQUIDAZIONE FATTURA N.01PA DEL 31/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Assistenza igienico personale "h" e Assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione  Febbraio 2020– Co.ser. Cooperativa Sociale a.r.l. di Viagrande P.I.  IT02323120879 - CIG 7820178708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero minori in convitto – Febbraio 2020 -  Belli e Monelli con sede in Mascalucia, P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L - C.I.G. Z572B29A1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero minori in convitto – Gennaio 2020 -  Belli e Monelli con sede in Mascalucia, P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DELL'AREA SERVIZI INFORMATICI TECNICO OPERATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione di n°2 Direttori di cantiere e n°2 istruttori di cantiere</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento effettuato per  eliminazione problematiche igienico sanitarie su fognatura di Via Timparello. Autorizzazione e impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di cura e manutenzione del verde comunale per un periodo di mesi 12 – Approvazione offerta ed aggiudicazione  a favore della ditta  LA CAVA FIORITA Soc. Coop. , con sede in Buccheri, via Gramsci n. 2, P.Iva :  01587710896 a seguito di RDO MePa  n. 2492810</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA D'AQUILA GABRIELLA C.A.R.- INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme per lavori di riparazione impianto elevatore di via Roma n. 221</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVZIO FORNITURA IDRICA IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE SOCIETA' ACQUEDOTTI UCC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>lLIQUIDAZIONE SOVVENZIONE UNA TANTUM ASS.CULTURALE "LE FATE TUTTO FARE 1° CORRIDA CITTA' DI MASCALUCIA  DEL 06.09.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISULTANZE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011 - C.I.G. Z62089062C –  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. FILIPPO MAUGERI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca Procedura di Gara tramite piattaforma MEPA per l'affidamento del Servizio Sociale professionale per attività integrativa rivolta ai migranti e al controllo delle strutture residenziali Anno 2020.  CIG:Z042B4A1F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO 2020 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 78236822A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio scolastico comunale” Primo stralcio - lotti funzionali plesso di Via Santa Sfera, di Via Reina, di via Roma” “Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio scolastico comunale” Primo stralcio - lotti funzionali plesso di Via Santa Sfera, di Via Reina, di via Roma”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI TECH SERVIZI E IMPREGICO - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferma affidamento alle piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale. Copertura costi di gestione. Prenotazione impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto "Ampliamento del Cimitero Centro- interventi per il completamento funzionale”. Lotto realizzazione 50  loculi - stralcio. Determinazione a contrarre per l’esecuzione dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE E DELLE INDENNITA' SPETTANTI 8EX ART 99 CCRL/2005 E ART.10 L.R. 2/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. Presa d’atto finanziamento  del MIUR per le verifiche su tre plessi scolastici. Approvazione Capitolato tecnico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI “TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA (ENERGY MANAGER) AI SENSI ALL’ART. 19 DELLA LEGGE 10/91 E S.M.I. PER ANNI TRE E PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per l'acquisto di presidi saniatar e prodotti disinfettanti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione misure urgenti di contenimento contagio per i dipendenti dell'Ente a seguito dei decreti governativi su emergenza Covid 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5  - I e III trimestre Anno  2019. Istituto: Istituto Psico-pedagogico Lucia Mangano   Partita Iva: IT01817940875 Sede: via A. Di Sangiuliano n.87 – 95030 – Sant’Agata Li Battiati (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI IMMOBILI DELL'I.C.S. FEDERICO II DI SVEVIA, DELL'EX TRIBUNALE E DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 8/20 DEL 12/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HPE  PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE POST WARRANTY PER I  SERVER E LO STORAGE IN USO NEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - MODIFICA SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA E INTEGRAZIONE IMPORTO  A BASE D'ASTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa denominato "Progetto Fiordaliso 6" periodo: Febbraio 2020  Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 CIG:  78214901BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M.  gennaio 2020 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HPE  PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE POST WARRANTY PER I  SERVER E LO STORAGE IN USO NEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA E PROCEDURA DI GARA. CIG.:Z482C31DC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e affidamento per il servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S. Ditta SAPIDATA S.p.A.  con sede in Via F. da Montebello 5 - R.S.M.  CIG. n. Z0A2C3D902</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di Sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 81/08 art. 18. Impegno somme per completamento visite ed esami</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2019/2020. Ditte:  COOP ALLEANZA 3.0 con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203; Grazia Paola Abadessa con sede in via Vittorio Emanuele III n. 381, Belpasso – P.IVA: IT04509050870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI AI SENSI  DELLA  L.265/99- COMUNE DI CATANIA-COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA -COMUNE DI BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi straordinari ed urgenti di sanificazione COVID 19  – affidamento ditta:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI DERATTIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE DITTA CO.VE.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Igiene pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZI SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA STABILIZZAZIONE 1 POSTO ISTRUTTORE AMMINISTARTIVO - FIRRARELLO VALERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA STABILIZZAZIONE 1 POSTO ISTRUTTORE AMMINISTARTIVO -CAGGEGI MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D. - Liquidazione periodo gennaio 2020. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE - PROC. N. 5730/19 R.G.N.R. mod. 21 - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E  MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO PIEMME - ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO HALLEY - ANNO 2020 -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA E CONSERVAZIONE “A NORMA” DI LUNGO PERIODO DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO SICRAWEB - ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA FG S.R.L. - BELPASSO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mediante voucher di servizio. Gennaio  2020 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione degli impianti elettrici e corpi illuminanti negli edifici comunali adibiti a scuole - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di libri per la Biblioteca comunale. Ditta: La Feltrinelli Libri e Musica - Via Etnea 283/285/287 Catania - Sede Legale:Via Tucidide n. 56 Milano P.I.:04628790968. CIG: Z372B62C1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. CAMPO DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG.RA D'AGATA RITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENE DOTT.SSA RACITI MARISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Acconto 2019  SPRAR Famiglie – Consorzio Sol.Co. di Catania - P.I. IT03126080872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento somme a E_Distribuzione s.p.a. per l'ottenimento della connessione  impianto da 60 KW di via Porto Marretti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione Saldo 2019 -  SPRAR MSNA finanziato dal Ministero dell'Interno Coop. Integra con sede in Mascalucia Via Coppola n.10, P.I. IT05159060879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione anticipazione spese postali di spedizione verbali c.d.s. relative al servizio “verbaldata” fornito dalla ditta  SAPIDATA S.p.A. (spedizione lotti verbali n. 227-228)  C.I.G. n. Z622A9E780</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AfFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE - CODICE CIG. Z192C029EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE SOCIETA' ENEL ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione polizza assicurativa  Centro aggregazione giovanile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Progetti finalizzati area Servizi Socio-Culturali - Anno 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per la fornitura di arredi scolastici per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1 grado di Mascalucia.  Beneficiario: Ditta: GE.AN di Gennusa Antonino con sede in via Lussorio Cau n. 5, Palermo – P.IVA 04374360826.  COD. CIG: Z112B4E143.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO SCUOLABUS TG. BV836TJ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione nota di addebito per la stipula della polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile presso terzi tirocinante.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA DITTA SILVER SRL CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 158/2017 - CIG: Z3420174DF LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. ROCCO MAURO TODERO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher ottobre-novembre 2019. Beneficiario Soc. Coop. Sociale Eureka con sede in Mascalucia Via Lussemburgo n.6 P.I. IT04860590878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di mantenimento e cura del verde pubblico comunale dal 16/12/2019 al 15/01/2020- Liquidazione ditta GARDENIART SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE 2020 - COMPLETAMENTO COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA – Liquidazione e pagamento canone quarto trimestre 2019 e assestamento somme e capitoli</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISULTANZE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011 -  C.I.G. Z62089062C –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUGNAZIONE BILANCIO SIMETO AMBIENTE SPA - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEL GIUDICE  DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO ANNO 2020 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI SPECIALI E RAEE, DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 9/2010 – SICILIA ROTTAMI srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto Particolareggiato anno 2020 con la Sicula Compost s.r.l., soggetto gestore dell’impianto sito in c.da Grotte San Giorgio, Catania, per il conferimento della frazione umida FORSU (CER 200108 – 200302) dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata, ai sensi del co. 1 dell’art. 15 della L.R. 9/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ORGANIZZAZIONE  ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: FG s.r.l. -Belpasso (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RSU – ISOLA ECOLOGICA. APPROVAZIONE ALL’ESERCIZIO AI SENSI DEL D.M. 8 APRILE 2008 E DEL D.M. 13 MAGGIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CANCELLERIA - DITTA ERREBIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per l'esecuzione delle sostituzioni e riparazioni da effettuare sulla centralina antincendio di allarme e apparecchiature connesse dell'impianto ubicato  nella sede centrale della Direzione didattica G. Fava di Via Timparello</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2777/2019 TRIBUNALE DI CATANIA NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 10585/2013 RG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio tipografico di stampa bollettari per la redazione dei verbali per le sanzioni alle violazioni ed i sequestri relativi delle norme del C.d.S. e contrassegni da rilasciare ai sensi dell’Art. 188 del Codice della Strada Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati; C.I.G. n. ZB62B6223A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: ESA s.r.l. - Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA R.A.C.O.- s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNITALSI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE ON LINE DI AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI E DI PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO - DITTA MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ING. FEDERICA VASTA OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 455/2018 GIUDICE DI PACE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio cleaning e pulizia dei locali comunali per un periodo di mesi 18 – Approvazione offerta ed aggiudicazione  a favore della ditta TRE ELLE ITALIA 90 SOC. COOP. A R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione e pagare fattura per il servizio di noleggio fotocopiatrice Area Lavori Pubblici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corso periodico CQC (Carta Qualificazione Conducente) per autista scuolabus. DITTA: Autoscuola Al Volante di Salvatore Torrisi, via Ravanusa 28, San Giovanni La Punta – P.Iva: IT04809890876. CIG:ZC82B8A462</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA AREA AFFARI GENERALI E LEGALI E UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2412 DEL 28/01/2020 DITTA ERREBIAN SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE UNA TANTUM ASSOCIAZIONE MUSICALE BLUE GILLESPIE  ETS CONCERTO DEL 31.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO ANNO 2020 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI/IMBALLAGGI IN VETRO , FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 9/2010 - SOGERI  srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>fORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SOCIETA' ENEL ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.  novembre-dicembre 2019           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA R.A.C.O.- s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA Consorzio CON.TE.A. srl - MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Commissione giudicatrice procedura di stabilizzazione - Definizione impegno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa contributo anci 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, fuori territorio. Periodo dal 03/02/2020 al 06/06/2020, mediante voucher di servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BITUME A FREDDO IN SACCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI NLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE UTILIZZATO DALL'AREA URBANISTICA-DITTA SI.MI NEW ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Assistenza igienico personale "h" e Assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione  gennaio 2020– Co.ser. Cooperativa Sociale a.r.l. di Viagrande P.I.  IT02323120879 - CIG 7820178708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI DICEMBRE - GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE DITTA NUOVA IDEA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO ANNO 2020 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI SPECIALI E RAEE, DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 9/2010 - FG srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto Particolareggiato anno 2020 con la Soc. RACO s.r.l., soggetto gestore dell’impianto sito in c.da Gesuiti s.n., Belpasso (CT), per il conferimento della frazione umida FORSU (CER 200108 – 200302) dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata, ai sensi del co. 1 dell’art. 15 della L.R. 9/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DITTA POSTE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto Particolareggiato anno 2020 con la Soc.Sicula Trasporti s.r.l., soggetto gestore dell’impianto sito in  C.da Coda Volpe, a servizio della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi sita a Lentini in Contrada Grotte S. Giorgio autorizzata con DDG n. 649 del 20.11.2012, e DDG. 37 del 31.01.2018 per il conferimento della frazione indifferenziata  dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata, ai sensi del co. 1 dell’art. 15 della L.R. 9/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE RESO NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - COOP. SOCIALE AZIONE SOCIALE ONLUS - CACCAMO (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE RESO NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI - COOP. SOCIALE AZIONE SOCIALE ONLUS - CACCAMO (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2019/2020. Ditte:  “Cavallotto” Librerie s.r.l con sede in Corso Sicilia 91, Catania – P.IVA IT04692470877; G.F. Scuolaufficio con sede in via Firenze 7/B, Cannizzaro (CT) – P.IVA IT03702940879; Riccardo Severino con sede in via Seminara 2A, Gravina di Catania – P.IVA IT02951180872;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione quota forfetaria “Una Tantum per servizio di trasporto scolastico” - A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI - LIQUIDAZIONE ANTICIPO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme in esecuzione della sentenza 455/2018 resa dal Giudice di Pace di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2020 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO SERVIZIO  DIFFUSIONE MUSICALE CARNEVALE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA ASSOLVIMENTO DIRITTI D'AUTORE (S.I.A.E.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IV^ TRIMESTRE 2019 - DOTT.SSA GLORIA DALLEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FONDO ANNO 2019 - COMPETENZE TECNICHE D.L.VO 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ENI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione giornate di formazione piattaforma software sicraweb - Fatture 1131612 - 1105544</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2020 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 78236822A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento avviso di accertamento n°24/2019 della Città Metropolitana di Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LA PROGRAMMAZIONE E IL BILANCIO 2020-2022" - DITTA ARETE' DI G. TROPEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi straordinari ed urgenti di derattizzazione – affidamento ditta CO.VE.T. di Vetri Marco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Igiene pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione anticipazione spese postali di spedizione verbali c.d.s. relative al servizio “verbaldata” fornito dalla ditta  SAPIDATA S.p.A. (spedizione lotti verbali n. 225-226)  C.I.G. n. Z622A9E780</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO ARETE'-LA PROGRAMMAZIONE E IL BILANCIO 2020-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARTA A4 PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA ANYPRINTER SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA 'LO STATO CIVILE ITALIANO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADE INTERNE CIMITERO DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUSITO CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'AREA URBANISTICA -  LIQUIDAZIONE DITTA ERREBIAN S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO DIFFUSIONE MUSICALE NATALE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisto, mediante il MEPA, di n. 3 personal Computer per il buon funzionamento degli uffici del Comando P.M. Ditta: CARBONE GIUSEPPE, Via Santa Lucia s.n. - 98021 ALÌ TERME (ME) CIG. n. Z7B2B5E634</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento a saldo del compenso relativo all’incarico  di esperto in materie giuridiche della commissione di gara per la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’intervento “Lavori di riqualificazione palazzo municipale ed interventi per la vulnerabilità sismica”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo del compenso relativo all’incarico espletato all'esperto in materie tecniche  della commissione di gara per la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’intervento “Lavori di riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica” Codice CUP J61E1700010000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per interventi di riparazione automezzi in dotazione all’Ufficio Comunale di Protezione Civile. ditta: SAEM FER S.r.l., avente sede in S.P. 69 KM 17+400 Passo Martino - Catania C.I.G. n. Z002A2F20C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento d'ufficio Determina Dirigenziale n. 37 del 22.01.2020 avente ad oggetto:" Liquidazione concessione sovvenzione una tantum associazione musicale Blue Gillespie ETS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque reflue, per mesi ventiquattro. Liquidazione fattura mese di Gennaio 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A - Fotocopiatore Multifunzione a noleggio per gli uffici dei Servizi Demografici - Sala Polifunzionale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI PER UNO SCUOLABUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa denominato "Progetto Fiordaliso 6" periodo: Gennaio 2020  Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 CIG:  78214901BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento costi percolato anno 2019 – Ditta: Sicula Trasporti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE ENTI LOCALI QUOTIDIANO ON LINE – CIG: ZE62B3FD5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE DELLE BANCHE DATI LEGISLATIVE E GIURIDICHE - CIG: ZA12BECE3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTi DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>1LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ING. DANIELE RANNONE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DOTT. ISIDORO MACCARRONE OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AL RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA ESECUTIVITA' DEL TITOLO PROPOSTO DAL CALCIO CATANIA S.P.A-  Liquidazione acconto spese legali -  BENEFICIARIO: AVV. G. TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riscossione coattiva IMU anno 2016 – Società Calcio Catania S.P.A. -  Liquidazione acconto spese legali -  BENEFICIARIO: AVV. G. TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IV^ TRIMESTRE 2019 - DOTT.SSA GLORIA DALLEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione integrazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo: GENNAIO 2020 Ditta:  G&amp;C Servizi Globali s.r.l., con sede in via Del Bosco 168 , Mascalucia – P.IVA: IT04427080876. Codice CIG: 78153452B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CAPITOZZATURA ALBERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA FANGARDEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E COLLOCAZIONE ALBERI DI NATALE CENTRO STORICO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale idraulico/sanitario per la manutenzione del patrimonio comunale - liquidazione ditta Delfino Marisa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA R.A.C.O.- s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: ESA s.r.l. - Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA Consorzio CON.Te.A. srl - Mistaerbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA FG S.R.L. - BELPASSO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: “Completamento viario e attrezzature nel comprensorio dell’Area Artigianale”.Liquidazione per  intervento integrativo per la viabilità alla ditta esecutrice dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SOCIETA' ENEL ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ARCH. ELISA LANZA OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 29 MARZO 2020 - COSTITUZIONE ED AVVIO ATTIVITA' DELL' UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Lavori di sistemazione di n.2 grate di raccolta acque piovane</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rata Trim.le Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn - CONVENZIONE CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - N. 1 SHARP  MX-M565N  C.I.G. ZD220195A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2019 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 78236822A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Assistenza igienico personale "h" e Assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione novembre 2019– Co.ser. Cooperativa Sociale a.r.l. di Viagrande P.I.  IT02323120879 - CIG 7820178708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME INTROITATE AI SENSI DELLA L.R. 03/2006 PER I TESSERINI RILASCIATI RACCOLTA FUNGHI -CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA E REGIONE SICILIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Igiene pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo: GENNAIO 2020 Ditta:  G&amp;C Servizi Globali s.r.l., con sede in via Del Bosco 168 , Mascalucia – P.IVA: IT04427080876. Codice CIG: 78153452B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA DI TESORERIA AL 1° GENNAIO 2019 - D.LGS. N. 118/2011 (PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO N. 2 ALLEGATO 4/2 - PUNTO 10).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo del compenso relativo all’incarico espletato all'esperto in materie tecniche  della commissione di gara per la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’intervento “Lavori di riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” nel comune di Mascalucia. Codice CU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo del compenso relativo all’incarico espletato all'esperto in materie giuridiche  della commissione di gara per la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’intervento “Lavori di riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” nel comune di Mascalucia. Codice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURE - SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2019 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381. -INTEGRAZIONE  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 78236822A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM ASS.TUR. PRO LOCO MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE BT ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA F2020-11591</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per copie eccedenti al noleggio fotocopiatore TOSHIBA E-STUDIO 256. Ditta Tec S.r.l. Via Scala n.75 San Gregorio di Catania, P.I.: IT05208980879 CIG: Z772B5C5C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" - UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 7X04875939 DEL 13/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI "REALIZZAZIONE DI SPAZI RICREATIVI SPORTIVI ALL'APERTO DA INSERIRSI ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO TRINITA' MANENTI - 1° STRALCIO". INCENTIVI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DIREZIONE INCARICO RUP PER OPERE PUBBLICHE- RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO DELL'INCENTIVO AI COLLABORATORI D'AREA DIVERSO DAL RESPONSABILE D'AREA. 1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'AREA AFFARI GENERALI E LEGALI – LIQUIDAZIONE FATT. N. 252/2020 DEL 29/01/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARA A PIANO TERRA NELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A TENENZA DEI CARABINIERI DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE DITTA RAPISARDA CIRINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TERMO IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA QUATTROCCHI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione integrata rifiuti- liquidazione mese di Gennaio 2020 - MOSEMA S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Dicembre 2019  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZF225EBE60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione straordinaria economo comunale per fornitura chiavetta elettronica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio navetta di trasporto urbano all’interno del territorio comunale di Mascalucia denominato “CitiBus” per mesi 12 ANNO 2020-2021 – Approvazione offerta ed aggiudicazione definitiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi edili di sistemazione porzione antistante le batterie dei loculi (12+12) da recente realizzati per consentire l'adeguata accessibilità e la tumulazione delle salme sino al quarto livello. Liquidazione fattura alla ditte esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni e Catastazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione componenti esterni, nominati dall’UREGA, della Commissione di Gara della Procedura di gara “Aperta” per l'affidamento del Servizio di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap – Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2019/2020. Dott.ssa Antonietta Schembri,  P.IVA: IT05030660871, C.F.: SCHNNT64E67H154Z. Avv. Maria Giovanna Gorgone, P.IVA: IT01829980836, C.F.: GRGMGV65T60B666R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMPIANTI TELEFONICI DEGLI IMMOBILI DELL'I.C.S. FEDERICO II DI SVEVIA, DELL'EX TRIBUNALE E DELLA CASERMA DEI CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI DISASTER RECOVERY - APPROVAZIONE BOZZA O.D.A. 5346002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione straordinaria  all'economo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di Gara tramite piattaforma MEPA per l'affidamento del Servizio Sociale professionale per attività integrativa rivolta ai migranti e al controllo delle strutture residenziali Anno 2020.Nomina commissione di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE DITTA GUARDO SALVATORE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI ALLA SACE BT S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Igiene pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso oneri di urbanizzazione sig. La Rocca Agatino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Igiene pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO COMUNALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO ALLOGGI PERSONALE TENENZA CARABINIERI DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A. -D.P.S. Liquidazione settembre e ottobre 2019  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825 Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione economo per partecipazione all'Assemblea nazionale ANCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DRAGO MANUELA PER I MESI DI SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FARMACIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPARECCHIATURE PER GLI UFFICI DELL'AREA URBANISTICA -  LIQUIDAZIONE DITTA IDEA UFFICIO SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'AREA URBANISTICA -  LIQUIDAZIONE DITTA C2 S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2019/2020. Ditte:  COOP ALLEANZA 3.0 con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2019/2020. Ditte:  “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via dell'Arca 15, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870. Scuola Insieme di Oliveri Maria con sede in via Umberto 73, San Pietro Clarenza – P.IVA: IT03293980870; Nello Marco Torrisi con sede in Piazza Sant'Alfio 62, Trecastagni – P.IVA: IT04884210875; COMAR di Gaetano Caruso con sede in via Etnea 374, Mascalucia – P.IVA: IT05681110879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI  N.2 CENTRALI TELEFONICHE DA INSTALLARE PRESSO L'I.C.S. LEONARDO DA VINCI  E L'I.C.S. FEDERICO II DI SVEVIA DI MASCALUCIA  - APPROVAZIONE BOZZA ODA N. 5345422.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE UTILIZZATO DALL'AREA URBANISTICA  DITTA : SI.MI. NEW SRL. - anno 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A. -D.P.S. Liquidazione novembre-dicembre 2019  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione e pagamento fattura al componente esperto sezione B sottosezione B2.32 nella commissione di gara per la procedura aperta per l’affidamento del “servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' A.R.O. del Comune di Mascalucia”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese al Presidente della commissione giudicatrice per la procedura aperta per l’affidamento del “servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' A.R.O. del Comune di Mascalucia”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. periodo  Novembre-Dicembre 2019.  Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Contributo per il Progetto zampogne natalizie all'Associazione Culturale Rione Vecchia Matrice  Via Chiesa Madre n. 6, Mascalucia  95030 C.F:93149950870;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI DITTA: ENI S.P.A.  Piazzale Enrico Mattei 1, ROMA – P.IVA 00905811006.  CIG: ZA22B51FE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/98 . Liquidazione buono libro integrativo  – A.S.  2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture per interventi eseguiti per eliminazione problematiche igienico sanitarie su sistemi fognari comunali nei mesi di ottobre e novembre 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione diritti amministrativi SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mediante voucher di servizio. Novembre e Dicembre 2019 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA SANFILIPPO C.  – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  -  Beneficiario: AVV. GIUSEPPE LONGO – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa denominato "Progetto Fiordaliso 6" periodo: Dicembre 2019  Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 CIG:  78214901BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE. LIQUIDAZIONE FATTURE - TELECOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SOMME PER L'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO ALL'AVV. SALVATORE  VITTORIO -ACCONTO- PERIODO 01.05.2019 AL 15.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA EVBOBUIN GODWIN  – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  -  Beneficiario: AVV. GIUSEPPE LONGO – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA TORRISI GIUSEPPA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 13/2016 -  CIG:  ZD518A21A4 LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI –  BENEFICIARIO: AVV. R. LA ROSA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A. PROPOSTO DAI SIGG.RI RANNO ANEGELO E LA SIG.RA LE FAVI GRAZIELLA VANESSA -  Liquidazione acconto spese legali -  BENEFICIARIO: AVV. L. PUCCI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.3 WORKSTATION PER L'UFFICIO CENTRO ELABORAZIONE DATI E SERVIZI WEB DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATT. N.439 DEL 30/12/2019.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA DELLA VASCA DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE NONCHE' DELLA VASCA DI RECUPERO IMPIANTO DI RACCOLTA IN VIA DEL BOSCO – MASSANNUNZIATA - LIQUIDAZIONE DITTA CUCKA PETRIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili psichici M.G. E M.F. Novembre e Dicembre 2019 Associazione NOEMA ONLUS- Via Etnea 326 -95030- Gravina di Catania PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D. - periodo Novembre e Dicembre 2019. "DEDALUS" Coop. Sociale a.r.l.Via Metastasio, 15 – 95014 – Giarre (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Completamento lavori di manutenzione e riparazione straordinaria nel campo comunale di calcio Bonaiuto Somma - LIQUIDAZIONE DITTA TECNOSERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE ARTISTICA NATALE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA MCS SRLs</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA GUGLIELMINO ALFIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2019/2020. Ditte:  “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via dell'Arca 15, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870. VIVISCUOLA SRL con sede in via Agostino de Cosmi 38, Catania – P.IVA: IT0951320870; Maria Grazia Tomasello con sede in via Umberto 39, Sant'Agata li Battiati – P.IVA: IT04738520875; CATANIA LIBRI di Di Mauro Agata con sede in V.le regina Margherita 2/H, Catania – Partita IVA:IT04565890870; COMAR di Gaetano Caruso con sede in via Etnea 374</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Periodo dal 20/01/2020 al 06/06/2020, mediante voucher di servizio. Modifica di numero un voucher</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE VERDE URBANO COMUNALE - PROROGA TECNICA MESI 1 DITTA GARDENIART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI ALLARME DELLA SCUOLA DI VIA ROMA LEONARDO DA VINCI E DEL MUNICIPIO CENTRO - APPROVAZIONE BOZZA O.D.A. ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2019/2020. Ditte:  COOP ALLEANZA 3.0 con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2019/2020. Ditta:  ELISABETTA ALLIA con sede in Piazza Indipendenza 2, Misterbianco – P.IVA: IT03854910878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione ricovero minore D'A.A. ed impegno di spesa – Gennaio-Marzo 2020; Comunità alloggio per minori Villa Hermes gestita dalla Cooperativa Sociale a.r.l. “Hermes Luce” con sede in Catania,  P.I. 05533770870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio noleggio fotocopiatrice da collocare nella sede comunale di Protezione Civile  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DELL'ENTE E DELL'UFFICIO GIUDICE DI PACE  - DITTA COMIS - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per spese ricovero disabili psichici integrazione mese di settembre e mese di novembre e dicembre Anno 2019 presso la Comunità alloggio “Casa Amica” P.I. 035018440825 con sede in Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZA D'USO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE. - APPROVAZIONE BOZZA  ODA MEPA N.5323777</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M.  ottobre-novembre-dicembre 2019 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM SANTUARIO ARCIDIOCESANO "MADONNA DELLA SCIARA" MOMPILERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione di una struttura metallica, per “dehors” nella piazzetta di via Del Bosco – Massannunziata, contigua alla Chiesa di S. Michele e al bar “Amelie”-  Ditta: IN.GA. s.r.l.  – Ordinanza di rimozione e messa in pristino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale di cancelleria per l'ufficio Pubblica Istruzione. DITTA: Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia - P.IVA.: IT03137580878. CIG: Z992B3D7EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU - TASI: ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canna fumaria annessa all’immobile di via Mammani n. 42, Mascalucia individuato al N.C.E.U. Fg.20 p.lla 871 sub. 2 - Ditta: Nicolosi/Giuffrida- Definizione procedimento amministrativo – Ordinanza di rimozione e messa in pristino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO URBANISTICO (art.31 D.P.R. 06.06.2001 n.380 ex art. 7 L.28.02.85 n.47 così come recepito e modificato dalla Legge Regionale n.16/2016) REALIZZATE in Via Mascalucia, via Tremestieri n.18 Scala A2 (in catasto F. 19 P.lla 353 ex sub.38 oggi sub.180) - DITTA: Lo Vecchio Carmelo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di trasporto e custodia autovettura oggetto di confisca amministrativa. Ditta: Eurosoccorso di Aliotta Maria Rita, Via G. Marconi 105/d - Pedara (CT).   C.I.G. n. Z8C2B554C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO URBANISTICO (art.31 D.P.R. 06.06.2001 n.380 ex art. 7 L.28.02.85 n.47 così come recepito e modificato dalla Legge Regionale n.16/2016) REALIZZATE in Via Mascalucia, via Tindari n.27-29 (in catasto F. 9 P.lla 1087 sub.5) - DITTA: Cinardo Marco Filippo e Fabiano Ramona.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE, CHIUSURA CIMITERI COMUNALI E PARCHI PUBBLICI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2020 N.172</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sigg. L.F.G. e V.A.- periodo novembre- dicembre 2019.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DELLA VIA DI FUGA ETNA SUD - LA REALIZZAZIONE DI UN'ARTERIA DI VALENZA DI PROTEZIONE CIVILE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA DEL BOSCO E LA SP4/II DIREZIONE PEDARA NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI. SVINCOLO INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO DEPOSITATA PRESSO LA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SERVIZIO C.DD.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Infrastrutture Espropriazioni Sicurezza nei Luoghi di Lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCESSIONE SOVVENZIONE UNA TANTUM  ASSOCIAZIONE MUSICALE BLUE GILLESPIE ETS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ - INTERVENTI PER LA PROTEZIONE E IL RIPRISTINO dell’edificio ubicato nel Comune di Mascalucia, C.so San Vito n.42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE UNA TANTUM ASSOCIAZIONE CULTURALE MASCALUCIA DOC CONCORSO LETTERARIO "SICILIA DIME NOVELS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione ordinanza n. 35 del 09/11/2020  ” Chiusura temporanea plessi scolastici.- Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci - Istituto Comprensivo Federico  II Di Svevia - Direzione Didattica Giuseppe Fava nei giorni del 13 e 14 novembre 2020”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE, A TITOLO SPERIMENTALE, DEL SENSO UNICO IN VIA CARBONARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea plessi scolastici.- Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci -Istituto Comprensivo Federico  II Di Svevia- Direzione Didattica Giuseppe Fava nei giorni del 13 e 14 novembre 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCESSIONE SOVVENZIONE UNA TANTUM ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "BUIO IN SALA "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione, a titolo sperimentale, del senso unico circolatorio in Via SS. Crocifisso e in Via IV Novembre (tra Via Porto Marretti e Via Regione Siciliana) limitatamente ai giorni e orari di ingresso e uscita delle vicine scuole</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>103° GIRO D’ITALIA - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE – ZONA ROTATORIA VIA NICOLOSI-PEDARA PER IL GIORNO 5 OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque reflue, per mesi ventiquattro. Liquidazione fattura mese di dicembre 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riattivazione contingentamento del mercato settimanale del Giovedì e contestuali misure di sicurezza in tema di contenimento dei contagi da Covid-19 in base al D.P.C.M. del 03/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza "coronavirus" covid-19, attivazione precauzionale del centro operativo comunale (C.O.C.) - contemimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca in autotutela Ordinanza Dirigenziale Area Urbanistica n°31 del 14/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria per la sostituzione della tubazione di mandata posta sulla linea 1 pozzetto di carico – letto percolatore impianto di depurazione comunale. Liquidazione fattura ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPROCEDIBILITA’ ISTANZA S.C.I.A. IN SANATORIA ED ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE (art.31 D.P.R. 06.06.2001 n.380 così come recepito e modificato dalla Legge Regionale n.16/2016), realizzate in Via Del Bosco n.173 Mascalucia (in catasto F. 7 P.lla 351 sub.1) - DITTA: SCIACCHITANO SALVATORE GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI LAMPADE DI EMERGENZA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI GUASTI PRESSO LE SCUOLE E I LOCALI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - REGOLAMENTAZIONE APERTURA CIMITERI - DPCM DEL 25 OTTOBRE 2020 E ART. 8 O.P.R.S. 51/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA UFFICI COMUNALI NEL GIORNO 09/10/2020 E SUCCESSIVE 48 ORE PER INTERVENTO DI DISINFEZIONE DEI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE SENZA LA PRESCRITTA COMUNICAZIONE EDILIZIA (DPR 380/01 e s.m.i. come recepito dalla L.R.n.16/2016). DITTA: Frisoli Rocco – Alagona Maria Luisa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE trimestrale Servizio Noleggio Fotocopiatrice c/bn - CONVENZIONE CONSIP/CONVERGE S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 - N. 1 SAMSUNG SL-X3280NR - C- 48 C.I.G. ZCD200F673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO ALL’INTERNO DELLA VILLA COMUNALE A VELOCIPEDI, CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI (E A TUTTI I VEICOLI NON AUTORIZZATI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA SU VIA DONIZETTI DAL CIVICO 24 ALL’INTERSEZIONE CON VIA TREVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fornitura di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare della Via Roma (da Via Etnea al Civico 49) dalle ore 7:30 alle ore 10:00 del 05/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI COMUNALI - PROROGA MESI 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. GIOVANNI MAGRI' - OTTOBRE E NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE U.C.C. - COSTITUITO PER IL CENSIMENTO PERMANENTE ANNI 2018/2021 -  SOSTITUZIONE DIPENDENTI IN QUIESCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO URGENTE IN TSO DEL PAZIENTE M. J.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Modifica ed integrazione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 27 del 09/07/2020 avente per oggetto “Chiusura al transito veicolare nel centro storico e regolamentazione deelle circolazione stradale durante lo svolgimento del programma delle manifestazioni estive 2020”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura al transito veicolare nel centro storico e regolamentazione della circolazione stradale durante lo svolgimento del programma delle manifestazioni estive 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione integrata rifiuti - Liquidazione fatture mese di dicembre 2019 - MOSEMA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>chiusura cimiteri comunali per il giorno 15 e 16 Agosto 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  E SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriore modifica dell’Ordinanza Sindacale n.19 del 20/05/2020 avente per oggetto: “Riattivazione del mercato settimanale del piazzale Falcone Borsellino a far data da Giovedì 21 Maggio 2020 in ottemperanza al D.P.C.M. del 17.05.2020 e all’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente Regione Sicilia n.21/2020”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA IN ZONA VIA CADUTI DEL LAVORO PER SERVIZIO DI DISCERBAMENTO SIEPI E PULIZIA STRADE – GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. 5759/2019 – R.G. n. 14817/2019 PROPOSTO DA BANCA SISTEMI S.P.A. -   INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza “corona virus” COVID-19. ATTIVAZIONE PRECAUZIONALE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) - CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA IN ZONA VIA IV ALTARELLI PER SERVIZIO DI DISCERBAMENTO SIEPI E PULIZIA STRADE – GIORNO 09 LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasferimento coattivo cani pericolosi presso struttura Associazione A.C.A.E. in Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –III  Trimestre  Anno  2019 Istituto O.D.A. Catania Sede : Via Galermo, 173 – 95123 - Catania (Ct) Partita Iva : IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca Ordinanza Sindacale n.1 del 13/01/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza di Sanzione Ammnistrativa ai sensi del comma 4 bis dell’art.31 del D.P.R. n.380/01 – ditta: Ranno Angelo e Le Favi Graziella Vanessa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E NOMINA ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero minori in convitto – Dicembre 2019 -  Belli e Monelli con sede in Mascalucia, P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'UFFICIO SPORT TURISMO E SPETTACOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza di Sanzione Ammnistrativa ai sensi del comma 4 bis dell’art.31 del D.P.R. n.380/01 – ditta: Forte Maurizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>iNTERVENTO URGENTE DI TSO A CARICO DEL PAZIENTE S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra  III Trimestre 2019. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione del senso unico di marcia e divieto di sosta in Via Cavòlo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ DI VIGILANZA DIPENDENTE DI BLASI CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI NEI GIORNI DOMENICALI E FESTIVI E RIPRISTINO ORARI APERTURA VILLA COMUNALE E CIMITERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTICALIZZAZIONE DIREZIONE DIDATTICA G. FAVA MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regolamentazione della circolazione veicolare su Via Calatafimi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Trasporto "H" art. 5. -  Istituto: ANFFAS Onlus di Catania  III Trimestre 2019 P.I. IT04375900877  SEDE: Via Policastro 76 – 95126 – Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Modifica ed integrazione dell’Ordinanza Sindacale n. 19 del 20/05/2020 avente per oggetto: “Riattivazione  del mercato settimanale del piazzale Falcone Borsellino  a far data  Giovedì  21  Maggio  2020  in ottemperanza al D.P.C.M.del 17.05.2020 ed alla Ordinanza contigibile ed urgente Presidente Regione Sicilia n.21/2020”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Quantificazione ed assegnazione temporanea della retribuzione di posizione e di risultato ai responsabili Area,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –   Istituto Villa Angela 3° Trimestre  2019 Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto temporaneo di fermata, nel tratto di Via Calvario, dall’intersezione con Via Teatro al civico 46, per manovra di mezzi pesanti finalizzati a trasloco.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PON 2014-2020 Asse II FESR Ob. Spec.10.7–Azione 10.7.1- Approvazione schede progettuali a seguito nota autorizzazione finanziamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO S.C.I.A. N.1116 E S.C.I.A. N.14105 A TUTELA PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO ED ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE (art. 31 D.P.R. 06.06.2001 n.380 così come recepito e modificato dalla Legge Regionale n.16/2016), realizzate in Via a. De Gasperi, Mascalucia in catasto F. 14 P.lle 56-75-76-301-308-847-848-849-850-851 (oggi N.C.E.U. F.14 p.lla 1345) - DITTA: proprietà Lo Sciuto Giuseppe  l.r. Etna Park Sdd a.r.l., gestore Oleificio Dott. S. Messina s.r.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riattivazione  del mercato settimanale del piazzale Falcone Borsellino  a far data  Giovedì  21  Maggio  2020  in ottemperanza al D.P.C.M.del 17.05.2020 ed alla Ordinanza contigibile ed urgente Presidente Regione Sicilia n.21/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto vestiario per il personale comunale impegnato nel servizio di trasporto scolastico DITTA: GEOX RETAIL s.r.l., via Feltrina Centro 16, Biadene di Montebelluna (TV) – P.Iva: IT05563231009 CIG:Z462B2C690</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L - C.I.G. Z4A297E7B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sanzione Ammnistrativa ai sensi del comma 4 bis dell’art.31 del D.P.R. n.380/01 – ditta: Tipane Rosaria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL’ORDINANZA DIRIGENZIALE DELL’AREA URBANISTICA DI DEMOLIZIONE N. 04 DEL 20/02/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' A.R.O. del Comune di Mascalucia.CIG:790183615A.  Aggiudicazione del costituendo ATI: TECH Servizi srl (Capogruppo) e Impregico srl (mandante) e consegna in via d'urgenza del servizio e sotto riserva di Legge.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA ANTINCENDIO 2020 - Prevenzione incendi, pulizia e recinzione di fondi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso temporaneo ad una specifica forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canone annuo di abbonamento - anno 2020 - per l’accesso telematico al Sistema Informativo della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SGOMBERO IMMOBILE ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE sito in Mascalucia, Via Caravaggio n.21 – N.C.E.U. Fg.8 p.lla 511 sub.11-12-13-14-15-16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Solennità Liturgica in onore di San Vito Martire, Patrono di Mascalucia per il giorno 15/06/2020 - Regolamentazione della circolazione stradale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EX ART. 50 D.LGS 267/2000 RECANTE MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE STRORDINARIA DETERMINAZIONE PROPOSTA N. 206/2019 P.M. " ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITà ISTITUZIONALI DELLA P.M."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea del transito veicolare in Piazza SS. Trinità per la celebrazione della S. Messa serale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO PER ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AREA LL.PP. N. 1748/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Responsabile Comunale autorizzato all'attivazione dei servizi A.N.P.R.  A.I.R.E.  INA-SAIA. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ordinanza ex art. 50 D.Lgs267/2000 recante misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 nel territorio del Comune di mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UFFICIO STATISTICA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ - INTERVENTI PER LA PROTEZIONE E IL RIPRISTINO dell’immobile posto nel Comune di Mascalucia, Via A. de Gasperi n.79 sc.A, individuato al N.C.E.U. foglio 16 particella 215 sub.61. Ditta: Ursino/Micci.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE SENZA LA PRESCRITTA COMUNICAZIONE EDILIZIA (DPR 380/01 e s.m.i. come recepito dalla L.R.n.16/2016). DITTA: Nicolosi Grazia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA  SPESE DI ECONOMATO AREA POLIZIA MUNICIAPLE PER ATTIVITA'  DI PROTEZIONE CIVILE  PROPOSTA N. 1070/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA COVID-19.FSE–PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II–Infrastr. per l’Istruzione– FESR Obiettivo Specifico 10.7–Azione 10.7.1-“Interventii riqualificazione edifici scolastici (efficient. energetico, sicurezza, attrattività e innovatività,etc.anche per facilitare accessibilità a persone con disabilità"Presa atto finanziamento,nomina RUP,avvio procedura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE RICEVIMENTO AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI DAL 10.03.2020 AL 13.3.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rendiconto somme di anticipazione straordinaria spese di economato determinazione area ll.pp. porposta n. 1747/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea al transito veicolare della Via Acque Munzoni, nei giorni 25 e 26 maggio c.a. per lavori relativi al “Progetto di ampliamento del Cimitero Centro”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sospensione del mercato settimanale del piazzale Falcone Borsellino nella giornata di Giovedì 12 Marzo 2020 ai fini della salvaguardia della  salute pubblica e per  contrastare  il diffondersi del virus “COVID-19”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP - Servizi incremento produttivo - Mostre Fiere e Trasporto Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ISTANZA ED ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN DIFFORMITA' ALLA CONCESSIONE EDILIZIA (art.31 D.P.R. 06.06.2001 n.380 così come recepito e modificato dalla Legge Regionale n.16/2016), realizzate in Via Delle Magnolie n.37 Mascalucia (in catasto F. 17 P.lla 942 ex 341-512) - DITTA: PACE GIANFRANCO E LOMBARDO ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DETERMINA DIRIGENZIALE AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO MANUTENTIVI N. 999/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENCICONTO SPESE DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ISTANZA ED ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN DIFFORMITA' ALLA CONCESSIONE EDILIZIA (art.31 D.P.R. 06.06.2001 n.380 così come recepito e modificato dalla Legge Regionale n.16/2016), realizzate in Via Delle Magnolie n.41 Mascalucia (in catasto F. 17 P.lle 337-338) - DITTA: PACE GIANFRANCO E LOMBARDO ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -  2019 Chiusura scuole e  uffici comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE - RETTIFICA DETERMINA SINDACALE N. 5/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compensi dovuti al dipendente Puglisi Fabio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura Istituto comprensivo Leonardo da Vinci per intervento straordinario igienico sanitario.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIE  AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.P.R. N. 380/01 REALIZZATE IN Via G. Puccini n. 7 e 7/a (in catasto N.C.E.U. F.14 P.lla 1344).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compensi dovuti alla dipendente Finocchiaro Rossana</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DI AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI AD INTERIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ - INTERVENTI PER LA PROTEZIONE E IL RIPRISTINO dell’edificio posto nel Comune di Mascalucia, Via A. de Gasperi n.79 sc.A, individuato al N.C.E.U. foglio 16 particella 215.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE DI OPERE IN PARZIALE DIFFORMITA' (DPR 380/01 e s.m.i. come recepito dalla L.R.n.16/2016) – RIPRISTINO DEI LUOGHI. DITTA: LONGO RUGGERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca inagibilità dell'immobile posto nel Comune di Mascalucia, in via Roma civ.259 individuata al N.C.E.U. foglio 18 particella 1368 sub 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO DEL SINDACO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 7 DEL 1992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI TARES 2013. SECONDO E TERZO INVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE (art.31 D.P.R. 06.06.2001 n.380 ex art. 7 L.28.02.85 n.47) REALIZZATE IN Via ETNEA n. 396/B (IN CATASTO F. 12 P.lle 669-284). DITTA: POMA ANDREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di A.S.O. a carico della paziente C.M.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO DEL SINDACO L.R. 7 DEL 1992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Acquisto materiale di cancelleria. Ditta Società Errebian S.P.A Località Santa Palomba-Pomezia (RM) Via dell'informatica, 8 CIG: Z562B3456F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sanzione Ammnistrativa ai sensi dell’art. 10 della L. n. 47/85, così come modificata dall’art. 37 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 – ditta: Nicolosi/Giuffrida</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di Trattamento Sanitario Obbligatorio del paziente P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRAFFICO IN VIA MARCONI PER L’AMPLIAMENTO DELLA RETE DEL GAS METANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO - CONFERMA SINO AL 31/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO DEL PAZIENTE P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA IN VIDEO CONFERENZA -ATTUAZIONE ART.73 DEL D.L. N.18/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' A.R.O. del Comune di Mascalucia.  Presa d'atto verbali di gara e aggiudicazione definitiva in favore della ATI: TECH Servizi srl (Capogruppo) e Impregico srl (mandante). CIG:790183615A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA (art.31 D.P.R. 06.06.2001 n.380 ex art. 7 L.28.02.85 n.47) REALIZZATE in Via S. Margherita trav.30 s.n. (in catasto F. 17 P.lle 367 e 446) - DITTA: PUGLISI ANTONINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina responsabili di Area</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga chiusura temporanea plesso scolastico dell'Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di Via Roma per guasto all'impianto di riscaldamento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA’ NEL QUADRO DELLE MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALE 2020;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. COSTANZO PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. ZUCCARELLO CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AI RESPONSABLI DI AREA DELLA INDENNITA’ DI RISULTATO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE SENZA LA PRESCRITTA COMUNICAZIONE EDILIZIA (DPR 380/01 e s.m.i. come recepito dalla L.R.n.16/2016). DITTA: CORSO CARLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea plesso scolastico  dell'Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di Via Roma per guasto all'iimpianto di riscaldamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ PER LAVORI DI SISTEMAZIONE GRATA IN VIA PULEI ANGOLO VIA DEL BOSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DI AREA SINO AL 29/2/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Inibizione utilizzo abitazione a seguito di incendio tetto di copertura dell'immobile sito nel Comune di Mascalucia, in via Torre Ombra n.33 individuata al N.C.E.U. foglio 8 particella 55 sub 3.  Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia CUP J64D18000080004 – Approvazione intervento per il rifacimento tubazione di mandata linea 1 pozzetto di carico – letto percolatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice per l'Ufficio Servizi Sociali. Anno 2019  Ditta Comis - SRL con sede in Via V. Giuffrida, 28 - Catania, P.I.: IT03797260878 CIG: ZF9269BC3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riduzione impegni di spesa per il servizio di trasporto soggetti portatori di handicap</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER CONTRIBUTO UNITALSI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici  V.A. - Novembre e Dicembre 2019 -  C.S.S.A. “Paradiso dei Nonni” con sede in Mascalucia, - C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di cleaning e pulizia dei locali comunali per un periodo di mesi 18 ovvero 78 settimane - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. N. 8148029E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANCELLERIA AREA AFFARI GENERALI E LEGALI E UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riduzione impegno di spesa per l'appalto del Servizio di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap - Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2019/2020.  Ditta: A.T.I. Capogruppo: Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 Mandante: Soc. Coop. Sociale Edelweiss a r.l. con sede legale in Castel di Iudica (CT) P.IVA: 03301560870 Codice Identificativo di Gara: 7820178708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CENTRALI TELEFONICHE DA INSTALLARE PRESSO L'ICS LEONARDO DA VINCI E L'ICS FEDERICO II DI SVEVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>sistemare pavimentazione in piazza L.da Vinci davanti la sede comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi  all’interno del parco urbano Trinità’ Manenti – I° stralcio”. CUP J61E16000870005. Riconferma, a seguito determinazione di individuazione contraente lavori, dell'impegno somme regionali in anticipazione lavori già prenotati con la Det. 1159/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Competenze tecniche interne per progettazione, direzione, incarichi RUP di opere pubbliche -  Liquidazione ripartizione dell'incentivo a saldo di cui all'articolo 93, comma 7 bis e ss., D.legisl. 163/2006 al RUP Resp. d’Area per due progetti eseguiti nel 2016-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali per spese ricovero disabili psichici  Anno 2019 presso la Comunità alloggio “Casa Amica” P.I. 035018440825 con sede in Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa -Piano di intervento infanzia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO DELLA SOMMA PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO-SERVIZIO DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI A TITOLO DI  INDENNITA' DI  ESPROPRIAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni e Catastazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Intervento di “Recupero tratto di vicinale compresa tra via Case nuove e via De Gasperi”. Riconferma impegno somme di confinanziamento comunale  e reimputazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di azione e coesione (P. O. Complementare 2014 – 2020) ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9). Esecuzione di opere di pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri scuola per disoccupati. Intervento di “Ripristini e rifacimenti diffusi sul patrimonio edilizio comunale”. Riconferma impegno somme di confinanziamento comunale  e reimputazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CLEANING E PULIZIA  LOCALI  COMUNALI PERIODO 6/2019 LIQUIDAZIONE BSF SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa buono libro Integrativo L.448/98 – A.S. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondo lavoro straordinario anno 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo: DICEMBRE 2019 Ditta:  G&amp;C Servizi Globali s.r.l., con sede in via Del Bosco 168 , Mascalucia – P.IVA: IT04427080876. Codice CIG: 78153452B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa acquisto "Emero2018" Casa Editrice EMEROPRO 99 s.a.s. di Franchina Salvatore &amp; C di Castell'Umberto (ME), Viale Libertà,23, P.I.: 02513470837 CIG: ZF22B64507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione integrazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo: DICEMBRE 2019 Ditta:  G&amp;C Servizi Globali s.r.l., con sede in via Del Bosco 168 , Mascalucia – P.IVA: IT04427080876. Codice CIG: 78153452B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione 24 loculi comunali. Interventi urgenti per il miglioramento dell’accessibilità. Approvazione preventivo offerta e affidamento lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RICCIOLI MARIA GIUSTA SENTENZA 512/2019 CORTE D'APPELLO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione contributi Legge n.13/89 per l'abbattimento delle barriere architettoniche Sigg. M. E.,  N. A.,  M.G., T.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio semestrale controllo estintori. Determinazione a contrarre e impegno somme per due semestri.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEL PESONALE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa periodo 29/06/2020 al 14/11/2020 per l’appalto dei servizi rispondenti ad attività strumentali dell'Ente a Cooperativa di tipo “B”, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, anno 2019/2020.  Ditta:  Cooperativa Sociale Azione Sociale a.r.l. Onlus , con sede legale in Caccamo (PA) P.IVA: 03501840825 CIG:  78236822A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO COMUNALE PER MESI 12 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa integrativo per l'appalto del Serv. di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap - Serv. per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2019/2020.  Ditta: A.T.I. Capogruppo: Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 Mandante: Soc. Coop. Sociale Edelweiss a r.l. con sede legale in Castel di Iudica (CT) P.IVA: 03301560870 Codice Identificativo di Gara: 7820178708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA  FOTOCOPIATRICE  DELL'AREA URBANISTICA ALLA DITTA SIMI NEW S.R.L. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRODOTTI EDITORIALI MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed imputazione di spesa per la fornitura di libri per la Biblioteca comunale.  Ditta: La Feltrinelli Libri e Musica  - Via Etnea 283/285/287 Catania -  Sede Legale:Via Tucidide n. 56 Milano P.I.:04628790968. CIG: Z372B62C1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO PIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione a saldo. Rimborso spese legali Amministratori.  Procedimento penale iscritto al n.10532/2008 R.G.N.R - 8162/13 R.G. G.I.P.- 3433/2014 R.G. Tribunale di Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno INAIL 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA - Servizio Noleggio Fotocopiatrice c/bn - CONVENZIONE CONSIP/CONVERGE S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 - N. 1 SAMSUNG SL-X3280NR - C- 48 C.I.G. ZCD200F673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DEL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE PROPOSTA N. 25/2019 "RESTITUZIONE SOMME  NON DOVUTE AL SIG. G.S. IN RIFERIMENTO AL VERBALE N. 52446 DEL C.D.S"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di Gara tramite piattaforma MEPA per l'affidamento del Servizio Sociale Professionale, secondo quanto previsto nel Progetto denominato “Fiordaliso 7”. Anno 2020-2021 – Impegno di spesa ed approvazione atti di gara ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TERMO IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DITTA QUATTROCCHI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per spese ricovero disabili psichici I Semestre 2020 Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa ricovero disabili psichici  C.C.T. - R.G. - I Semestre 2020 -  Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Igiene pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici M.F. M.G.- Novembre e Dicembre 2019. Comunità alloggio per disabili psichici "Noema" - P.I. 03315100879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile – D.R.S. N. 1807/S8 del 23/10/2019 – CAP.182526 Liquidazione presenze effettuate il I° Semestre Anno 2019 e per la quota fissa per il III Trimestre 2019, per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile presso l'Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DIi MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER ANNI DUE, DA ATTIIVARE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi  all’interno del parco urbano Trinità’ Manenti – I° stralcio”. CUP J61E16000870005. Riconferma impegni a cofinanziamento a seguito determinazione di individuazione contraente lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DITTA DELFINO MARISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  DITTA OLIVETTI S.P.A. - VIA JERVIS 77  - IVREA (TO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno ed affidamento spesa per acquisto articoli di vestiario per la Polizia Locale. Ditta: NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo - Via A. di Sangiuliano – Catania CIG.: ZA02B5E564</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per canone mensile del servizio POS (Easyfisso Poste) per i pagamenti delle sanzioni del C.d.S.presso il Comando di Polizia Municipale.                                           DITTA:  AXERVE S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) -  C.I.G. N. Z092B5E5DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2020 Ditta: ANCIDIGITALE S.p.A. C.F. 15483121008 con sede legale in Via dei Prefetti 46 - 00186 ROMA C.I.G.: Z702B5E62E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA - Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn - CONVENZIONE CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - N. 1 SHARP  MX-M565N  C.I.G. ZD220195A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA AUTOVETTURA OGGETTO DI CONFISCA AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 213 C.D.S. DITTA: EUROSOCCORSO DI ALIOTTA MARIA RITA, VIA G. MARCONI 105/D - PEDARA (CT).   C.I.G. n. Z8C2B554C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa – Rette ricovero anziani - Anno 2020 presso la Casa di Riposo "Villa Cristina" di Arial Onlus con sede in Mascalucia, P.I. IT03320380870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali per spese ricovero disabili psichici  C.C.T. - R.G. - IV Trimestre 2019 -  Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Borse di studio ex legge 62/2000 - A.S. 2014/15 e  A.S. 2015/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa – Rette ricovero adulti inabili e senza fissa dimora -  Novembre e Dicembre 2019  Soc. Coop. “Angeli in terra” di Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. 05407930873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo alle scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed imputazione di spesa per la fornitura di arredi scolastici per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1 grado di Mascalucia.  Società: GE.AN di Gennusa Antonino con sede in via Lussorio Caun. 5, Palermo – P.Iva: 04374360826 Codice CIG: Z112B4E143.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese postali di spedizione verbali c.d.s. per il servizio “verbaldata” fornito dalla ditta SAPIDATA S.p.A. (lotto verbali n. 224); CIG. n. ZC9270A0E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE UNA TANTUM ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER  PARTECIPAZIONE FINALI REGIONALI E NAZIONALI ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI TECNICO OPERATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>iMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE SCICA CON SEDE A TREMESTIERI ETNEO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzioni Comune di Mascalucia-CAF per bonus gas ed energia elettrica e bonus idrico -Impegno di Spesa anno 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - Ulteriore impegno somme e Copertura costi di gestione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AREA URBANISTICA. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE E IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per spese ricovero disabili psichici  Novembre e Dicembre 2019 Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'acquisto di un banco regolabile e di una sedia attrezzata per un alunno portatore di handicap.  Ditta Ro.Ga. Srl – Strada Comunale 89 Siriano, 294 – 94100 Enna P.I. 01049040866.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMULI - IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' ACOSET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURE PER GLI UFFICI DELL'AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria e correttiva degli impianti solari fotovoltaici. Approvazione  offerta preventivo e impegno somme sul Bilancio pluriennale 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' U.C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CARCACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferma impegno fondo per il trattamento accessorio personale dipendente anno 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per realizzazione corso periodico CQC autisti scuolabus.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio della gestione calore e conduzione manutenzione impianti di climatizzazione edifici pubblici e scolastici comunali. Integrazione impegno somme in competenza 2019 per tener conto indicizzazione ISTAT e riconferma impegno  anno 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE CREDITO OPTIMA ITALIA SPA - GESTIONE RISCHI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONI A GIOVANI ARTISTI MUSICALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto, mediante il MEPA, di n. 3 personal Computer per il buon funzionamento degli uffici del Comando P.M. Ditta: CARBONE GIUSEPPE, Via Santa Lucia s.n. - 98021 ALÌ TERME (ME) CIG. n. Z7B2B5E634</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per il Catering Augurale  per l'acquisto di Panettoni  e Spumante per gli anziani di Mascalucia , in occasione delle festività natalizie.   Gruppo Scandurra  S.r.l. con sede a Mascalucia P.I. 04177300870   CIG:ZA32B594D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 16/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio sociale professionale per l'attività integrativa rivolta ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Prosecuzione della proposta di determinazione n.2/2019 - R.G. n.6/2019, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e spostamento in avanti gara. CIG:  ZF225EBE60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. Approvazione consuntivo interventi extra canone. Liquidazione e pagamento esecuzione interventi n°1, 2 e 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi effettuati in somma urgenza per  eliminazione problematiche igienico sanitarie su fognatura. Impegno somme con presa atto di procedura ex art. 163 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza specialistica e manutenzione per la piattaforma software denominata Halley, per l'automazione degli uffici Finanziari e del ufficio del Personale per l'anno 2019 - Liquidazione fattura n.201900920 del 06/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria su impianti elevatori Istituto scolastico di via M. D'Azeglio. Impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione componenti esterni, nominati dall’UREGA, della Commissione Commissione di Gara – Procedura di gara “Aperta” per l'affidamento del Servizio di Refezione scolastica nelle scuole infanzia e primarie del Comune di Mascalucia – Anno 2019/2020.  Beneficiari:  Dott.ssa Angela Basile – P.I. IT01363810894 – C.F.BSLNGL70S58I754X Avv. Antonia De Domenico – P.I. IT01944500832 – C.F. DDMNTN69D51F158D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di depurazione e fognatura. Presa atto impinguamento al cap. 11980 del PEG LL.PP. con attingimento al fondo di riserva e rideterminazione impegno somme per il Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia per mesi 24 - CUP J64D18000080004 - CIG Z6C2A20187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada Santa Margherita” CUP: J67H16001210002. Riconferma impegno a cofinanziamento a seguito determinazione individuazione contraente lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio scolastico comunale” Primo stralcio - lotti funzionali plesso di Via Santa Sfera, di Via Reina, di via Roma”. CUP J69E19000970006. Conferma impegni rimodulati a cofinanziamento a seguito determinazione individuazione contraente per i lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’intervento “Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” nel comune di Mascalucia - CUP J61E17000300001  Liquidazione in anticipazione a saldo ai Commissari di gara – impegno somme  da recuperare dal Dipartimento Regionale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione calore e conduzione manutenzione impianti di climatizzazione edifici pubblici e scolastici comunali reso in convenzione. Liquidazione fatture relative al 19° e 20° Sal anno 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Periodo dal 07/01/2020 al 06/06/2020, mediante voucher di servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Educativo in favore del minore M.M. Periodo dal 07/01/2020 al 06/06/2020, mediante voucher di servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa debito fuori bilancio in esecuzione delle sentenze 129, 130 e 131 del 11/04/2019 emesse dal Giudice di Pace di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.  1609/2019 EMESSA DAL TAR SICILIA – SEAIONE CATANIA PROPOSTO DAL SIG.  AIELLO GIUSEPPE C/COMUNE DI MASCALUCIA - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canone annuo (2020) di abbonamento per l’accesso telematico al Sistema Informativo della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio tipografico di stampa bollettari per la redazione dei verbali per le sanzioni alle violazioni ed i sequestri relativi delle norme del C.d.S. e contrassegni da rilasciare ai sensi dell’Art. 188 del Codice della Strada Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati; C.I.G. n. ZB62B6223A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’intervento “Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica” CUP J61E17000310001Liquidazione in anticipazione a saldo ai Commissari di gara – impegno somme  da recuperare dal Dipartimento Regionale di Protezione civ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GUGLIELMINBO ALFIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO ANTOICIPAZIONE STRORDINARIA AREA LL.PP. PROPOSTA  1231/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione periodica elevatori comunali per mesi 20. Approvazione servizio determinazione a contrarre e impegno somme  pluriennale 2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per edifici scolastici siti in Via Avv. Reina e Via Santa Lucia. (Raggruppamento D)  Approvazione aggiudicazione definitiva procedura negoziata e ripartizione quadri economici  rimodulati per cod. ARES e complessivo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio semestrale controllo e ricarica estintori edifici pubblici. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA CADITOIE COMUNALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CURA E MANTENIMENTO VERDE COMUNALE DAL 16-112019 AL 15-12-2019  - LIQUIDAZIONE DITTA GARDENIART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME, INTROITATE AI SENSI DELLA L.R. 03/06 PER I TESSERINI RILASCIATI PER LA RACCOLTA FUNGHI, A FAVORE DELLA REGIONE SICILIA E PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA- ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Igiene pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per copie eccedenti al noleggio fotocopiatore TOSHIBA E-STUDIO 256. Ditta Tec S.r.l. Via Scala n.75 San Gregorio di Catania, P.I.: IT05208980879 CIG: Z772B5C5C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM C.R.I. MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Grafica e plottaggio di elementi grafiche e  testi per la personalizzazione degli automezzi comunali - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto:Interventi di completamento viario e attrezzature nel comprensorio dell'Area Artigianale . (CUP J61H17000420004).- INTERVENTI INTEGRATIVI PER LA VIABILITA'. Approvazione offerta e affidamento lavori;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – Prenotazione impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER  ESAME PRELIMINARE E PER RECUPERO SOMME RELATIVE AL RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE M. D. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>concessione sovvenzione straordinaria una tantum santuario arcidiocesano "Madonna della Sciara" Mompilieri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 2018- PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE TRIBUTI LOCALI (IMU - TASI) CONTRIBUENTI DIVERSI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E  MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA E CONSERVAZIONE “A NORMA” DI LUNGO PERIODO DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO SICRAWEB - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed Impegno di spesa per il Catering Augurale e per l'acquisto di Panettoni  e Spumante per gli anziani di Mascalucia , in occasione delle festività natalizie.  CIG:ZA32B594D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE LINEA TELEFONICA ITS FEDERICO SECONDO DI SVEVIA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A. PROPOSTO DAI SIGG.RI RANNO ANEGELO E LA SIG.RA LE FAVI GRAZIELLA VANESSA  - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGGNO DI SPESA QUOTA CONSORTILE ATO ACQUE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZA D'USO DI  AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SI AGGIORNAMENTO E  MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO PIEMME - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo ed impegno di spesa per il Servizio di Spazio Neutro presso l'Associazione “Focus Familia” di S.Agata li Battiati P.I. 05302870877 – proc. n. 223/18 V.G. del Tribunale per i Minorenni di Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE BT ITALIA - IMPEGNO SOMME - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO SOMME - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO URGENTE CARTA A4 PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESAA FAVORE DELLA  DITTA SCUDERI SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utenze e servizi di rete aziendale di Telefonia Mobile - Impegno Somme anno 2020 - Convenzione Consip "Telefonia mobile 7" - CIG: ZC329176CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa retta ricovero minori – Gennaio-Settembre 2020; Casa Famiglia “BELLI E MONELLI” con sede in Mascalucia,  P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici M.F.  M.G.- I Semestre  2020 - Comunità Alloggio per disabili psichici “Noema”  – P.I. 03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici  V.A. - I Semestre 2020 -  C.S.S.A. “Paradiso dei Nonni” con sede in Mascalucia, - C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTABILITA' IVA E CONTENZIOSO TRIBUTARIO CODICE CIG ZD72B58958</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/01/2020 al 31/01/2020. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA E SPEDIZIONE/RECAPITO DIRETTO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>lavori di sistemazione di n.2 grate di raccolta acque piovane</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di riparazione centralina antincendio scuola di Via Timparello . Approvazione preventivo e impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ELABORATI GRAFICI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI MASSANNUNZIATA IN VARIANTE AL PRG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Ufficio P.R.G. e Piani Attuativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto lampade di emergenza  per la sostituzione  degli apparecchi guasti  presso le scuole e i locali comunali. Approvazione ODA e impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio  di verifica periodica degli impianti elettrici di Messa a Terra, ai sensi del DPR 462/01 in locali comunali. Approvazione offerta e impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO COMUNALE DI CALCIO  “BONAIUTO SOMMA –  AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TECNOSERVICE DI VALENTI ORAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso 20/2018 - Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche. CIP 2014.IT.05.SFOP.014/1/8.1/7.3.2/13850 - CUP J65J19000240002.  Impegno somme per assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile presso terzi;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici  S.S.M.  - IV Trimestre 2019 -  Comunità alloggio “Alba Onlus”  con sede in Mascalucia  P.I. 03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di  spesa per affido minore - Anno 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE POTATURA E CAPITOZZATURA ALBERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione quote forfetarie “Una Tantum per servizio di trasporto scolastico” - A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE  STRAORDINARIA UNA TANTUM EVENTI ESTATE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA 'LO STATO CIVILE ITALIANO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici  S.S.M.  - I Semestre 2020 -  Comunità alloggio “Alba Onlus”  con sede in Mascalucia  P.I. 03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per spese ricovero disabili psichici I Semestre 2020 presso la Comunità alloggio “Casa Amica” con sede in Mascalucia, gestita dalla Coop. Soc. Azione Sociale - P.I. 035018440825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di sistemazione di stradine interne di collegamento con alcuni blocchi di loculi comunali nel cimitero di Mascalucia -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed Impegno di spesa – Rette ricovero adulti inabili e senza fissa dimora -  Anno 2020  Soc. Coop. “Angeli in terra” di Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. 05407930873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per l'Ufficio Pubblica Istruzione  Codice CIG: Z992B3D7EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2000 BUSTE INTESTATE -  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z762B30872 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI ALLARME DELLA SCUOLA DI VIA ROMA LEONARDO DA VINCI E DEL MUNICIPIO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 81/08 art. 18. Affidamento servizio per mesi due nelle more della conclusione procedura indetta per rinnovo incarico biennale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016- CODICE CIG . ZB82B4B21C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DI UN ALLOGGIO PRESSO LA CASERMA DELLA TENENZA DEI CARABINIERI DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Addobbo piazze centro storico natale 2019 – impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto di materiale elettrico  per gli edifici pubblici e scolastici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO IMMOBILE  GIUSTO CONTRATTO REP. N. 90 DEL 28/06/2019;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E  MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO HALLEY - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. Approvazione e autorizzazione interventi di manutenzione straordinaria extra canone. Autorizzazione n°7. Imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza tecnica e aggiornamento sotware anno 2020 -Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AREA TRIBUTI-CODICE CIG  ZCD2B5EC9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio navetta di trasporto urbano all’interno del territorio comunale di Mascalucia denominato “CitiBus” - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione e pagamento fattura ai componenti nella commissione di gara per la procedura l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie - CIG 7548654C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FOTOCOPIATRICE RICOH UFFICIO RAGIONERIA CODICE CIG  ZE92B5F139</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COPERTURA COSTI DI GESTIONE GAL ETNA SUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione degli impianti elettrici e corpi illuminanti negli edifici comunali adibiti a scuole - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI. CIG:ZC42B5D695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NEGLI ALLOGGI DELLA LOCALE TENENZA DEI CARABINIERI - IMPEGNO DI SPESA DITTA TERMOSUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2020 AL 31 GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RIMOZIONE, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DI R.S.U. PULITURA DISCARICHE ABUSIVE AREE PUBBLICHE. Ditta : CCE, Misterbianco.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferma affidamento alle piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale. Copertura costi di gestione. Prenotazione impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VESTIARIO E MATERIALE DPI PER OPERAI MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – Copertura costi Tributo Speciale per il deposito in discarica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento somme per crediti alla S.R.R. Catania Area Metropolitana</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto schede carburante per gli scuolabus comunali - Anno 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto schede carburante per gli scuolabus comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l' acquisto di  materiale di cancelleria per il funzionamento degli uffici Servizi Sociali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione parte civile n. 8 procedimenti penali per reati di abusivismo    edilizio conferito con delibera di G.M. n. 134/2014 - C.I.G. ZCE10FCD8B - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DELL'AREA AFFARI GENERALI E SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU - DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S.  – Liquidazione ditta Techlab Works s.r.l..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione trasporto "h" art.5 - II trimestre anno 2019. Istituto Psico-pedagogico Lucia Mangano Partita Iva:IT01817940875 Sede:via A. Di Sangiuliano n. 87 -95030 Sant'Agata Li Battiati (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO cAT. c A 24 ORE SETTIMANALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE KASPERSKY N.130 POSTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1153 DEL 18/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e affidamento fornitura vestiario per il personale impegnato nel trasporto scolastico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatore ufficio Pubblica Istruzione – Periodo Giugno-Dicembre 2019. Ditta: Comis s.r.l. con sede in Catania via V. Giuffrida n. 28 P.I. IT03797260878.             CODICE CIG:  ZF9269BC3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed Impegno di spesa per la realizzazione di acquisto di caramelle per tutta le scuole del territorioe e per  il servizio Progetto zampogne natalizie , in occasione delle festività natalizie.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2019 - DITTA POSTE EUROPEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di Gara tramite piattaforma MEPA per l'affidamento del Servizio Sociale professionale per attività integrativa rivolta ai migranti e al controllo delle strutture residenziali Anno 2020. Approvazione capitolato d’oneri, scheda analitica dei costi, progetto, richiesta di offerta. Indizione gara. CIG:Z042B4A1F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mediante voucher di servizio. Ottobre 2019 Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ADEGUAMENTO TABELLARE PERIODO DAL 01/01/18 AL 27/05/19 - DOTT.SSA GLORIA DALLEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU- TARI - TASI: ESERCIZI FINANZIARI 2013 - 2018 -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA ERREBIAN - POMEZIA (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI BOTTEGHE DI C.SO RAFFAELLO N. 22 E C.SO MICHELANGELO N. 22 A MASCALUCIA - CONDOMINIO EDIFICIO M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AREA URBANISTICA  PROPOSTA N.1258/2019 PER FORNITURA DISPOSITIVO FIRMA ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI  N. 1073/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DETERMINA DIRIGENZIALE  AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI N. 1040/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI N. 1124/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE E IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>pulizia straordinaria della vasca di raccolta acque bianche nonchè la vasca di recupero dell'impianto di raccolta in via Del Bosco in Massannunziata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: FG s.r.l. – Belpasso (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –  DITTA: RACO s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE E IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2019- INCARICO REALIZZAZIONE PIATTAFORMA VOTAZIONE ON LINE ALLA DITTA NEW TECHNOLOGY REVOLUTION -CODICE CIG Z8A2B37D9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALE TENENZA DEI CARABINIERI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per il Servizio di Spazio Neutro presso l'Associazione “Focus Familia” di S.Agata li Battiati P.I. 05302870877 – proc. n. 223/18 V.G. del Tribunale per i Minorenni di Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prenotazione impegno spesa buono libro ordinario -  A.A. S.S. 2019/2020 e 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO BANCHE DATI DBI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO II^ TRIMESTRE 2019 - DOTT.SSA FONTANA E DOTT. GANGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sigg. L.F.G. e V.A.- periodo Ottobre 2019.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Refezione scolastica nelle scuole infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.  CIG:  78153452B8. Impegno di spesa anno 2021 Ditta:  G &amp; C Servizi Globali s.r.l. con sede legale in Mascalucia P.IVA: 04427080876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero minori in convitto – Novembre 2019 -  Belli e Monelli con sede in Mascalucia, P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme per anticipazione straordinaria all'Economo per pagamento somme all'ASP per acquisizione parere igienico sanitario intervento: "Ampliamento del Cimitero Centro – Interventi per il completamento funzionale – Generale e 1° stralcio". Annullamento determina dirigenziale n. 1378/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO SOMME ALL'ASP PER ACQUISIZIONE DEL PARERE IGIENICO SANITARIO INTERVENTO: "RIUTILIZZO E RIATTAMENTO LOCALI INTERNI ALLA VILLA COMUNALE PER INSEDIAMENTO DI UN CENTRO DIURNO PER ANZIANI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME  E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE ARTISTICA "NATALE 2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2019/2020. Ditta: Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia - P.IVA.: IT03137580878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - MOSEMA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: Eco one srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – NOVEMBRE  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport – interventi integrativi per lavori di potenziamento sistema di areazione locali spogliatoi e forniture attrezzature per il locale infermeria. LIQUIDAZIONE LAVORI E FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura di cancelleria - impegno di spesa ditta ERREBIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RETRIBUZIONE SPETTANTE DIPENDENTE matr. 10009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RETRIBUZIONE SPETTANTE DIPENDENTE matr. 10054</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: TIPOLITOGRAFIA MARS - VIA ETTORE MAJORANA 13 - ACI CATENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CURA E MANTENIMENTO CANI MESE DI NOVEMBRE 2019 - ASSOCIAZIONE ACAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa retta ricovero minori – Novembre e Dicembre 2019; Casa Famiglia “BELLI E MONELLI” con sede in Mascalucia,  P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME SPESE DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA LOCALI COMUNALI  – PROROGA TECNICA PER MESI 2  DITTA NUONA IDEA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI RISPONDENTI AD ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA DELL'ENTE RESI NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI DA PERSONALE DI COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia. Periodo Novembre 2019. Ditta: G&amp;C Servizi Globali s.r.l. con sede in via Del Bosco 168, Mascalucia - P.IVA IT04427080876. Codice CIG: 78153452B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione integrazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole primarie e dell'infanzia del Comune di Mascalucia - periodo Ottobre e Novembre 2019. Ditta G&amp;C Servizi Globali s.r.l. con sede in via del Bosco 168, Mascalucia - P.IVA 04427080876. Codice CIG: 78153452B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2000 BUSTE INTESTATE -  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002134742/2019 - CIG  Z1A27FD737</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE RESO NELL'AREA SERVIZI TRIBUTARI - MESE DI APRILE 2019 - COOP. SOCIALE AZIONE SOCIALE ONLUS - CACCAMO (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>II Liquidazione  progetti  individualizzati  per disabili  con handicap grave.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Sorveglianza Sanitaria e relative visite mediche. Liquidazione fattura a professionista incaricata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. EVBOBUIN GODWIN - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI RISPONDENTI AD ESIGENZE STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ DELL’ENTE RESI NELL'AREA SERVIZI TRIBUTARI DA PERSONALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO, ASSISTENZA E DIREZIONE TECNICA DIFFUSIONALE MUSICALE NATALE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PROPOSTO DALL'A.T.I. COSTITUENDA “STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L. - NOVARES S.P.A.2 COSTITUITA DALLA SOCIETA' 2STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L., IN QUALITA' DI CAPOGRUPPO MANDATARIA E DALLA 2NOVARES S.P.A.2 SOCIETA' A SOCIO UNICO, IN QUALITA' DI MANDANTE - INCARICO LEGALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Assistenza igienico personale "h" e Assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione Ottobre 2019– Co.ser. Cooperativa Sociale a.r.l. di Viagrande P.I.  IT02323120879 - CIG 7820178708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA MAUGERI A. - Liquidazione acconto spese legali BENEFICIARIO: AVV. C. LO GIUDICE – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A - Fotocopiatore Multifunzione a noleggio per gli uffici dei Servizi Demografici - Sala Polifunzionale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati  per  soggetti con handicap grave.  Beneficiario Società Cooperativa Sociale “Azione Sociale”  con sede in Caccamo   P.I. IT03501840825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.  settembre-ottobre 2019           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI REGISTRI, CARTELLE, COPERTINE, UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA DITTA : GRAFICA A. BARRUFFALDI P.I. 00171370208 - MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  3° Trimestre  2019 Istituto Comitato Regionale della Sicilia per Sez. AIAS (CO.RE.SI.) Partita Iva: IT3611730874 Sede: Via Colle del Pino 1F  – 95126 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA LAZZARA F.SCO M.J.CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 17/2018 – CIG: Z772239833 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. CARMELO MOSCHELLA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo IV Trimestre 2018 quota fissa e presenze e I Semestre 2019 quota fissa, per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile presso l'Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FARMACIA CARAGLIANO. FATTURA N. 20/E DEL 11/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21/PA 08/12/2019 E N.22/PA. DEL 12/12/2019 FARMACIA CLAUDIO PAPPALARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CIG: 7390554E15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assestamento capitoli di bilancio 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO - LIQUIDAZIONE FATTURE "VI BIMESTRE  2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento alla Dott.ssa Paterniti Barbino Grazia, pensionata, già dipendente Area servizi demografici, dell’incarico di consulenza, assistenza, tutoraggio ed affiancamento del personale comunale nelle attività dell’Area medesima, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6/7/2012, n. 95, così come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2019/2020. Ditte:  “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via dell'Arca 15, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870. RODA Libri di Cannizzaro Daniele Angelo, con sede in via Immacolata 1, Catania – P.IVA: IT03983810874.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Analisi merceologiche della frazione umida FORSU (CER 200108- 200302) provenienti dalla raccolta differenziata – ditta: Confederazione &amp; Servizi s.r.l..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP C 2050 AD AREA SERVIZI FINANZIARI - DITTA DELTA UFFICIO S.N.C. - PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE IVA II^ SEMESTRE 2019 - DOTT. ANDREA GIUFFRIDA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SUL GIORNALE DI SICILIA “ADOZIONE PROGETTO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO. COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SU VIA POMPEO CISTERNAZZA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione e riparazione straordinaria campo comunale di calcio Bonaiuto Somma - LIQUIDAZIONE DITTA TECNOSERVICE CIG n. ZE42A66718</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque reflue, per mesi ventiquattro. Liquidazione fattura mese di novembre 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO DEL VERDE URBANO COMUNALE DAL 12/09/2019 AL 11/10/2019 - LIQUIDZIONE DITTA GREEN TECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE BT ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA F2019-151918</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO DEL VERDE URBANO COMUNALE DAL 15/10/2019 AL 15/11/2019 - LIQUIDZIONE DITTA GARDENIART SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° E 3° TRIMESTRE 2019  NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SPECIALISTICA  SOFTWARE SICRAWEB ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002144571 del 31/10/2019.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. periodo  settembre-ottobre 2019. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione CONSIP ’affidamento del Servizio Luce e dei servizi connessi per le pubbliche Amministrazioni - LIQUIDAZIONE III TRIM 2019 CITY GREEN LIGHT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione CONSIP per l’affidamento del Servizio di Pubblca Illuminazione Stradale - LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –II  Trimestre  Anno  2019 Istituto O.D.A. Catania Sede : Via Galermo, 173 – 95123 - Catania (Ct) Partita Iva : IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Trasporto “H” art.5 IV Trimestre 2018 Istituto CO.RE.SI. Via Colle del Pino 1F 95126 Catania Partita IVA: IT03611730874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEI LOCALI COMUNALI DI VIA ALCIDE DE GASPERI.- APPROVAZIONE ATTI FINALI E LIQUIDAZIONI SALDI ALL'IMPRESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG 2019 Cap. 14397</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione e pagamento fattura al componente, esperto in materie giuridiche (Sez. A), nella commissione di gara per la procedura negoziata per l’affidamento del servizio “Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dell'intervento: Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in c.da Santa Margherita”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione componenti esterni, nominati dall’UREGA, della Commissione Commissione di Gara Servizio Sociale Professionale, secondo quanto previsto nel Progetto Denominato “Fiordaliso 6”. Anno 2019/2020. CIG:  78214901BC Beneficiari: - Avv. Elena Pustorino – P.I. IT02740510835 – C.F. PSTLNE71S45F158Q - D.ssa Carla Francesca Carcione – P.I. IT03380030837 - C.F. CRCCLF79C491I199C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D. -  periodo Ottobre 2019. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG 2019 Cap. 14361</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione PEG - Carburante per gli scuolabus comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. N. 4393/2019 PUBBLICATA IL 14/10/2019 SUL RICORSO R.G. N. 1391/2016 - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione integrata rifiuti - Liquidazione MOSEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Educativo in favore del minore M.M. Anno 2019, mediante voucher di servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza Farmaceutica agli indigenti – Fornitura farmaci, presidi sanitari e baliatico agli indigenti - Anno 2019. liquidazione fattura n. 192 del 04/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FARMACIA CARUSO.FATTURA NN. 26E E 27E DEL 04/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e pagamento somme all'ASP per l'acquisizione del parere igienico sanitario intervento: "Ampliamento del Cimitero Centro – Interventi per il completamento funzionale – Generale e 1° stralcio".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG 2019 Cap. 14320</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione PEG 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA PROPOSTO DAL CONDOMINIO DI MASCALUCIA EDIFICIO L E CONDOMINIO DI MASCALUCIA EDIFICIO M - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati  per  soggetto con handicap grave.  Beneficiario Società Cooperativa Sociale “Azione Sociale”  con sede in Caccamo   P.I. IT03501840825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DEMINARIO ARETE'-LA PROGRAMMAZIONE E IL BILANCIO 2020-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA SANFILIPPO C. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Progetti Performance ex art. 67 lett. i) del CCNL 21/05/2018 - anno 2018:  “Manifestazioni Culturali Sportive e Ricreative “ - “ANPR – Attività preliminari”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.3 WORKSTATION PER L'UFFICIO CENTRO ELABORAZIONE DATI E SERVIZI WEB DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO – OTTOBRE 2019 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero minore S.D.    Soc. Coop. Sociale Astrea con sede in Giarre, P.I.02828350872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FARMACIA ROMA. FATTURA N.15/PA DEL 03/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DEL DOTT. PARISI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO FORMATIVO - PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TRIBUNALE DI CATANIA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO AVVERSO ORDINANZA EX L. 92/2012 (L. FORNERO) CONFERITO CON  DELIBERA DI G.M. N. 64/2017 -  CIG: Z3A1E51E0A - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo trasporto portatori di handicap, presso istituti di riabilitazione. Anno 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio cleaning e pulizia locali comunali dal 01.04.2019 al 30.04.2019 - LIQUIDAZIONE DITTA BSF SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Novembre 2019  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZF225EBE60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE - DITTA MUSUMECI ORAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AL RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA ESECUTIVITA' DEL TITOLO PROPOSTO DAL CALCIO CATANIA S.P.A- INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 3753/2018 TRIBUNALE DI CATANIA – DI PRIMA MARIO C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 556/2018 CORTE DI APPELLO DI CATANIA – VENTIMIGLIA ANDREA C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 332/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA VERTENZA LACINIA COSTRUZIONI C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2019/2020. Ditta: COMAR di Gaetano Caruso con sede in via Etnea 374, Mascalucia – P.IVA: IT05681110879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP ALLEANZA 3.0 S.C. con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher  aprile-novembre 2019. Beneficiario Coop. Soc.  Dolci Ribelli con sede in Mascalucia Via Polveriera 20/a P.I. IT05408070877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ING. FEDERICA VASTA LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ARCH. ELISA LANZA  LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA QUATTROCCHI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE - DITTA NUOVA IDEA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ADATTIVA, ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SOFTWARE APPLICATIVO DENOMINATO PIEMME - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/1713 del 22/07/2019.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA POSTE ITALIANE FATTURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher ottobre e novembre  2019. Beneficiario Coop. Soc.  Azione Sociale con sede in Caccamo Via S.Vito s. n. P.I. IT03501840825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE 2019 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381. DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 78236822A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio sociale professionale e di collabortazione amministrativa denominato progetto "fiordaliso 5"periodo Novembre 2019 ditta Cooperativa Azione Sociale Via San Vito 90012 Caccamo. P.I.IT03501840825 CIG.7320857250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo: OTTOBRE 2019 Ditta:  G&amp;C Servizi Globali s.r.l., con sede in via Del Bosco 168 , Mascalucia – P.IVA: IT04427080876. Codice CIG: 78153452B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Scuola e Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>esecuzione e liquidazione ordinanza di assegnazione crediti giusta procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n.1805/2019 Tribunale di Catania- VI Sezione Civile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP - Servizi incremento produttivo - Mostre Fiere e Trasporto Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019 DITTA POSTE EUROPEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO N. 9775/14 R.G.N.R. – CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 12/2016 - C.I.G. ZE318A19A6 -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI –  Beneficiario: AVV. GIULIANA GALLONE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A. -D.P.S. Liquidazione maggio-agosto 2019  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. 8/2017 art. 9 comma 5 bis introdotto dall'art.30 della legge regionale 8/2018 Progetti in favore dei disabili non autosufficienti gravi in possesso dell'art. 3 comma 3  della legge 104/1992. Presa atto delle istanze e della redazione del PAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: Eco one srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZA MICROSOFT VISUAL STUDIO PREMIUM WITH MSDN SA OLP NL GOV QLFD 24 MESI - PART-N° MX3-00111- LIQUIDAZIONE FATTURA N.291/PA/2019 DEL 31/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura energia elettrica immobili comunali nel mese di settembre 2019 - LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>costituzione parte civile procedimento n. 10696/2014 R.G.N.R. mod. 21 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 148/2017 - CIG: Z1A1FE7119 -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI –  Beneficiario: AVV. GIULIANA GALLONE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico - Ottobre 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia e Minori penale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher  luglio-agosto-settembre 2019. Beneficiario Soc. Coop. Sociale Eureka con sede in Mascalucia Via Lussemburgo n.6 P.I. IT04860590878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pubblicazione avviso su quotidiano regionale "Adozione progetto in variante allo strumento urbanistico. Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza". Approvazione e impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Formazione ed approvazione dell’Elenco dei Ruoli relativo alle sanzioni non pagate derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada accertate nell’anno 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA PROPOSTO DAL CONDOMINIO DI MASCALUCIA EDIFICIO L E CONDOMINIO DI MASCALUCIA EDIFICIO M - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESISTENZA IN GIUDIZIO AL RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA ESECUTIVITA' DEL TITOLO PROPOSTO DAL CALCIO CATANIA S.P.A. - INCARICO LEGALE e impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali di residui vagliatura cod. CER 190801 degli impianti di depurazione comunale. Liquidazione somme alla ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque reflue, per mesi ventiquattro. Liquidazione fattura mese di ottobre 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 899 DEL 24/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – OTTOBRE  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'’Autorità Giudiziaria Minorile – D.D.G. N. 1648 del 30/09/2019 – CAP.182526</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE KASPERSKY PER N.130 POSTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sigg. L.F.G. e V.A.- periodo  settembre 2019.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L - C.I.G. 7390554E15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone fisso mensile per servizio pagamenti POS – Uffici di Polizia Municipale.                                        DITTA:  AXERVE S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) -  C.I.G. N. Z8A2719A9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI A CURA DELL'ASSOCIAZIONE ACAE - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CLEANING E PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DITTA NUOVA IDEA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.  luglio-agosto 2019           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA SEMESTRALE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE VITTORIA ASSICURAZIONI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Ottobre 2019  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZF225EBE60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUID. SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE RESO NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI E NELL'AREA SERVIZI TRIBUTARI - MESI APRILE  AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - COOP. SOCIALE AZIONE SOCIALE ONLUS - CACCAMO (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Settembre 2019  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZF225EBE60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LOCAZIONE BAGNI CHIMICI PARCO TRINITA' MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –   Istituto Villa Angela 2° Trimestre  2019 Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale e di Collaborazione Amministrativa Mese di Ottobre 2019."Progetto Fiordaliso" 5. GIG:7320857250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO 02 OTTOBRE  - 31 OTTOBRE 2019 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 78236822A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO 01 Ottobre 2019 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 732015817B – Rep. n. 1136/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2019, mediante voucher di servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 562/2018 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA NELLA VERTENZA ETNALL/COVIR/ C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 302/2017 DEL 10/02/2017 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA NELLA VERTENZA LAZZARA SEBASTIANO C/COMUNE DI MASCALUCIA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari. Ditte:  “Cavallotto” Librerie s.r.l con sede in Corso Sicilia 91, Catania – P.IVA IT04692470877; Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia - P.IVA.: IT03137580878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO D.P.R. N. 207/2010 ART. 4 C. 2 PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA DITTA  FLORA 2014 SRL SOC AGRICOLA. VERSAMENTO SOMMA ALL'INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2019/2020. Ditte: COMAR di Gaetano Caruso con sede in via Etnea 374, Mascalucia – P.IVA: IT05681110879. Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia - P.IVA.: IT03137580878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF.  OTTOBRE 2019 BENEFICIARIO:ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per il servizio di notificazione postale di n. 315 verbali C.d.S. elevati dal Comando di Polizia Municipale. Ditta: Sapidata S.p.A. C.I.G. Z622A9E780</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto di distribuzione carburanti "ENI" sito in Via A.De Gasperi sn in catasto al foglio 16 particella 262  Ditta "FKM OIL S.r.L.". AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE D.P.R. N.59/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP - Servizi incremento produttivo - Mostre Fiere e Trasporto Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PARTICOLAREGGIATI PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DEI ROTTAMI (CER 20.01.40) E SERVIZIO DI STOCCAGGIO E SUCCESSIVO RECUPERO DEI PNEUMATICI FUORI USO (CER 16.01.03), DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 9/2010 – METAL FERROSI srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA E RIASSEGNAZIONE TERRENO CIMITERIALE INDIVIDUATO CON IL N. 168 NELLA PLANIMETRIA DEL CIMITERO DI MASCALUCIA A FAVORE DEL  SIG. BLASCO ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione per procedure di gara SIMOG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sentenza 1192 del 19/03/2019 del Tribunale di Catania. Risarcimento in favore di Torrisi Giuseppa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. EVBOBUIN GODWIN   - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PROPOSTO DALL'A.T.I. COSTITUENDA “STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L. - NOVARES S.P.A.2 COSTITUITA DALLA SOCIETA' 2STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L., IN QUALITA' DI CAPOGRUPPO MANDATARIA E DALLA 2NOVARES S.P.A.2 SOCIETA' A SOCIO UNICO, IN QUALITA' DI MANDANTE - INCARICO LEGALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione parte civile n. 2 procedimenti penale per reati di abusivismo    edilizio conferito con delibera di G.M. n. 42/2014 - C.I.G. ZAC0E89FFD - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. GIULIANA VICARI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione ricorso TAR proposto dal Sig. Aiello G.ppe - C.I.G. ZDC0F8EFFF -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario:  AVV. SERENA CANTALE AEO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di settembre 2019.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Polizza garanzia del pagamento del canone annuo per attivazione consultazione dati presso l’archivio informatico del S.I. DTT (ex MCTC). C.I.G. n. ZD829F4C08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione del Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni della scuola infanzia e primaria del Comune di Mascalucia. Ditta:  G &amp; C Servizi Globali s.r.l. con sede legale in Mascalucia P.IVA: 04427080876 - CIG:  78153452B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento determina dirigenziale n. 1243 del 31/10/2019 (prop. 1376/2019) avente ad oggetto: "Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). Presa atto del finanziamento Dipartimento Regionale dell'Energia e assunzione prenotazione di impegno economico e determinazione a contrarre con ricorso al Mepa".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI IN MASSANNUNZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SAN MARTINO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. N. 4393/2019 PUBBLICATA IL 14/10/2019 SUL RICORSO R.G. N. 1391/2016 - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - MOSEMA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA E TRIVELLAZIONE CADITOIE COMUNALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto giornate di formazione piattaforma software sicraweb - CIG: Z3F2A8B015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  DOTT.SSA GLORIA DALLEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ostituzione parte civile nel procedimento penale n. 11961/2013 R.G.N.R.  per reati di abusivismo edilizio conferito con delibera di G.M. n. 3/2015 - C.I.G. Z4F12CEB27 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. GIULIANA VICARI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI S.I.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra  II Trimestre 2019. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via Per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  Anno  2019 Istituto Villaggio S.Giuseppe – ICAM Onlus Partita Iva: IT01211330871 Sede: Via Mazzasette 3 – 95025 – Aci Sant' Antonio (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU - DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S.  – Liquidazione ditta Techlab Works s.r.l..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada Santa Margherita” CUP: J67H16001210002. Approvazione definitiva aggiudicazione lavori e aggiornamento quadro economico a seguito delle risultanze</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2019/2020. Ditta: COMAR di Gaetano Caruso con sede in via Etnea 374, Mascalucia – P.IVA: IT05681110879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO COMUNALE DI CALCIO  “BONAIUTO SOMMA –  AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TECNOSERVICE DI VALENTI ORAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DRAGO MANUELA PER I MESI DI MAGGIO – GIUGNO - LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE FARMACIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DETERMINA PROPOSTA N. 662/2019 "PAGAMNETO TASSE AUTOMOBILISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sentenza n. 71 del 2019 emessa dalla Corte d'Appello di Catania. Risarcimento  in favore di Borzì Valentina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO AVVISO N. 0088748117701 MODELLO 770 ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice per l'Area Lavori Pubblici. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>interventi straordinari di derattizzazione - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher agosto-settembre  2019. Beneficiario Coop. Soc.  Azione Sociale con sede in Caccamo Via S.Vito s. n. P.I. IT03501840825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M. settembre 2019 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PENALI PER REATI DI ABUSIVISMO EDILIZIO  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 50/2013 - C.I.G. ZAF0C3EBFC - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. FRANCA GIULIANA VICARI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D. - Liquidazione periodo settembre 2019. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF.  SETTEMBRE 2019 BENEFICIARIO:ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto Verbali di Gara per l'affidamento del Servizio Sociale Professionale, secondo quanto previsto nel Progetto Denominato “Fiordaliso 6”. Anno 2019/2020. CIG:  78214901BC. Aggiudicazione definitiva  Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2019/2020. Ditte: “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via dell'Arca 15, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870; CATANIA LIBRI di Di Mauro Agata con sede in V.le regina Margherita 2/H, Catania – Partita IVA:IT045665890870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione annuale dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio scolastico comunale” Primo stralcio - lotti funzionali plesso di Via Santa Sfera, di Via Reina, di via Roma”.  CUP J69E19000970006  CIG 807198089D Aggiudicazione definitiva dei lavori e adeguamento quadro economico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). Presa atto finanziamento dipartimento regionale dell'Energia e assunzione prenotazione di impegno economico e determinazione a contrarre con ricorso a MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione  progetto " Parco inclusivo" minori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI DITTA: ENI S.P.A.  Piazzale Enrico Mattei 1, ROMA – P.IVA 00905811006. CIG: Z6A2A02F44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  2° Trimestre  2019 Istituto Comitato Regionale della Sicilia per Sez. AIAS (CO.RE.SI.) Partita Iva: IT3611730874 Sede: Via Colle del Pino 1F  – 95126 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Trasporto "H" art. 5. -  Istituto: ANFFAS Onlus di Catania  II Trimestre 2019 P.I. IT04375900877  SEDE: Via Policastro 76 – 95126 – Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rata Trim.le Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn - CONVENZIONE CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - N. 1 SHARP  MX-M565N  C.I.G. ZD220195A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione annuale dei residui in essere al 31/12/2018. Area LL.PP. Aggionamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto distribuzione carburanti sito in Mascalucia Via A.De Gasperi C/da Tre Altarelli in catasto al foglio 14 particelle 696/698 Ditta "KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A."."AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE" - D.P.R. N.53/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP - Servizi incremento produttivo - Mostre Fiere e Trasporto Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2018. Sostituzione integrale degli Allegati da 1 a 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31/12/2018 - RETTIFICA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 475 DEL 20/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - MODICA DETERMINA N° 730/2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTVI ANNO 2018- AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI TARES 2013. PRIMO INVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). Presa atto finanziamento dipartimento regionale dell'Energia e assunzione impegno economico e determinazione a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNI 2012/13/14/15/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO COMUNALE DI CALCIO  “BONAIUTO SOMMA – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DETERMINA DIRIGENZIALE AREA LL.PP. N. 853/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DETERMINA PROPOSTA N. 467/2019 "IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE ANUTEL IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZA MICROSOFT VISUAL STUDIO PREMIUM WITH MSDN SA OLP NL GOV QLFD 24 MESI - PART-N° MX3-00111</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI AL 31/12/2018 DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI - RETTIFICA PROPOSTA DI DETERMINA N. 720 DEL 03/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI COMPETENZA DEL MEF ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE N. 112 DEL CIMITERO DI MASCALUCIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA DEL TIPO SINGOLA - RICHIEDENTE BONGIOVANNI GIANLUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ED ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI MASSANNUNZIATA - DITTA POZIO ALESSANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione interventi di manutenzione ordinaria eseguiti presso gli elevatori degli edifici comunali e scolastici nei mesi di luglio, agosto e settembre 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di  ripristino dell'impianto elettrico nella locale Tenenza dei Carabinieri - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 09/07/2019 AL 31/07/2019 - LIQUIDAZIONE DITTA NUOVA IDEA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: FG s.r.l. – Belpasso (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio scolastico comunale” Primo stralcio - lotti funzionali plesso di Via Santa Sfera, di Via Reina, di via Roma”. Determinazione a contrarre per l’esecuzione dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. Approvazione e autorizzazione interventi di manutenzione straordinaria extra canone. Autorizzazione n°6. Imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazioni spese postali di spedizione verbali c.d.s. per il servizio “verbaldata” fornito dalla ditta SAPIDATA S.p.A. (lotti n. - 222-223); CIG. n. ZC9270A0E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002  Liquidazione vari nominativi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher aprile-giugno  2019. Beneficiario Soc. Coop. Sociale Eureka con sede in Mascalucia Via Lussemburgo n.6 P.I. IT04860590878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - LIQUIDAZIONECONGUAGLIO DEL CANONE III TRIM. 2018 E DEL CANONE IV TRIM. 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DOTT. ISIDORO MACCARRONE LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>lavori di pulizia e trivellazione caditoie comunali - liquidazione ditta CO.GI.EDIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CANI RANDAGI COMUNALI MESE SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASS.NE ACAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASK 300I - DITTA MONACO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di  agosto 2019.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DITTA NUOVA IDEA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE BT ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA F2019-129526</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. N. 1122/15/2018 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA NEL RICORSO ISCRITTO AL N. 6011/2016 11151/20158 R.G. AVVERSO PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO N. 2932016000129758 TRIOB. ERARIALI PROMOSSA DA QUESTO ENTE CONTRO AG. RICOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A -  Liquidazione acconto spese legali -  BENEFICIARIO: AVV. L. PUCCI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI COMPETENZA DEL MEF ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2019/2020. Ditta: “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via dell'Arca 15, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione automezzi in dotazione all’Ufficio Comunale di Protezione Civile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di conferimento rifiuti differenziati e non differenziati provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale. Imputazione somme - Copertura costi di gestione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – SETTEMBRE  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compensi dovuti al dipendente Puglisi Fabio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI STAMPA , IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE  SALDO TARI ANNO 2019 - DITTA POSTE EUROPEE - CIG Z9429F513C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento servizi estrazione dati sicraweb per avvisi di accertamebnto tari anno2014- ditta maggioli informatica spa   CIG Z4529F5088</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Sistemazione saracinesche garage – caserma della Tenenza dei Carabinieri di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione per esecuzione scavi su strade ed utilizzo di infrastrutture comunali, per posa in opera impianti in fibra ottica, alla OPEN FIBER S.p.A. Network &amp; Operations Cluster C&amp;D Sicilia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO Settembre 2019 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 732015817B – Rep. n. 1136/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURATE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia CUP J64D18000080004 – Approvazione interventi di manutenzione straordinaria   per potenziamento efficienza depurativa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO DEL VERDE COMUNALE PER MESI 3 ANNO 2019 A FAVORE DELLA DITTA GARDENIART CON SEDE IN GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque reflue, per mesi ventiquattro. Liquidazione fatture mese di settembre 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA X ECCEDENZE  COPIE FOTOCOPIATORI IN UNSO ALL'AREA SERVIZI TRIBUTARI  CODICE CIG Z75296C25B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZA MICROSOFT VISUAL STUDIO PREMIUM WITH MSDN SA OLP NL GOV QLFD 12 MESI - PART-N° MX3-00111</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Interventi di completamento viario e attrezzature nel comprensorio dell'Area Artigianale”. Lotto lavori stradali muro di recinzione interno all'area artigianale. Test sui materiali di costruzione. Liquidazione fattura a ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NELLE SCUOLE - DITTA: DDT, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –  DITTA: RACO s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Progetto Obiettivo, relativo all’anno 2018, denominato “SICUREZZA STRADALE E VIABILITÀ - EX ART. 208 DEL C.D.S”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto generale “Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio scolastico comunale – primo stralcio - lotti funzionali plesso di Via Santa Sfera, di Via Reina, di via Roma”. Prenotazione d’impegno al Bilancio comunale somme assegnate e approvazione risultanze trattativa diretta ex art. 36, comma 2, lett. a) per il servizio di progettazione esecutiva CSP, Direzione lavori e CSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto portatori di handicap. Associazione Villaggio S.Giuseppe con sede in Monterosso Etneo. P.I. 01211330871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Progetto Obiettivo, relativo all’anno 2018, denominato “MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO ATTIVITA' AREA SERVIZI FINANZIARI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto verbali di gara per l’affidamento del servizio di Refezione scolastica nelle scuole infanzia e primarie del Comune di Mascalucia. - Anno 2019/2020. CIG:  78153452B8.  Aggiudicazione definitiva. Ditta:  G &amp; C Servizi Globali s.r.l. con sede legale in Mascalucia P.IVA: 04427080876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART. 109/BIS DELL'O.R.EE.LL-D.D.G. 308/209 E D.D.G. 314/2019. NOMINA  DOTT. ANTONIO GAROFALO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto dei “Lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga”. Liquidazione e pagamento oneri progettazione esecutiva in acconto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  "PROGETTO FIORDALISO" MESE SETTEMBRE 2019. GIG:7320857250.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico - Settembre 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia e Minori penale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di gestione rifiuti mese di Settembre 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di  giugno-luglio 2019.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per edifici scolastici  siti in Mascalucia. Atto di prenotazione di impegno a seguito aggiudicazione definitiva procedura negoziata e rimodulazione quadri economici  per i raggruppamenti A), B), C) e E)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi  all’interno del parco urbano Trinita’ Manenti – I° stralcio”. CUP J61E16000870005.   Decreto di approvazione nuovo Q.E. -Impegno somme regionali di anticipazione lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO II^ TRIMESTRE 2019 - DOTT.SSA FONTANA - DOTT. GANGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 5170/2016 DEL 19/10/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA VERTENZA LOPIS AGATINO, LOPIS MATTEO C/COMUNE DI MASCALUCIA/MO.SE..MA.  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 139/2018 DEL 03/03/2018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA NELLA VERTENZA D'ATTOLICO C/COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto 2019  SPRAR Famiglie – Consorzio Sol.Co. di Catania - P.I. IT03126080872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 532/2017 DEL 31/01/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA VERTENZA CITTADELLA DELL'INFANZIA C/COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO – SETTEMBRE 2019 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto Verbali di Gara per l'affidamento del Servizio di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap - Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2019/2020. Aggiudicazione definitiva  Ditta: A.T.I. Capogruppo: Cooperativa Sociale COSER a.r.l. con sede legale in Viagrande (CT) P.IVA: 0232312879 Mandante: Soc. Coop. Sociale Edelweiss a r.l. con sede legale in Castel di Iudica (CT) P.IVA: 03301560870 CIG:7820178708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M. agosto 2019 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO  SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA GREEN TECH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto generale “Manutenzione straordinaria, efficientamento e messa in sicurezza patrimonio scolastico comunale – primo stralcio - lotti funzionali plesso di Via Santa Sfera, di Via Reina, di via Roma”. Presa d’atto di concessione contributo ministeriale del MISE. Determinazione a contrarre in trattativa diretta ex art.36, comma 2, lett. a) per il servizio di progettazione esecutiva CSP, Direzione lavori e CSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto verbali di gara per l’affidamento dei servizi rispondenti ad attività strumentali dell'Ente a Cooperativa di tipo “B”, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, anno 2019/2020. Aggiudicazione definitiva. Ditta:  Cooperativa Sociale Azione Sociale a.r.l. Onlus , con sede legale in Caccamo (PA) P.IVA: 03501840825 CIG:  78236822A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ED ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER LA COSTRAUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA DEL TIPO "DOPPIA" CONTRASSEGNATE 129 - 152 - 177</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA .DITTA ERREBIAN CODICE CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi  all’interno del parco urbano Trinità’ Manenti – I° stralcio”. CUP J61E16000870005. Approvazione definitiva aggiudicazione lavori e aggiornamento quadro economico a seguito delle risultanze</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>procedura aperta per l’affidamento del servizio di Direzione lavori, misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dell’intervento “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada Santa Margherita CUP: J67H16001210002 – CIG: 7876837B83 – Presa atto aggiudicazione del Responsabile della CUC e rendicontazione lavori commissione esaminatrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG.RA BUSCEMI GAETANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG 7548654C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: FG s.r.l. – Belpasso (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –  DITTA: RACO s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi ventiquattro. Liquidazione fatture mesi di Luglio e Agosto 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURA DA LAVORO PER IL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE VERDE URBANO - LIQUIDAZIONE DITTA LAUDANI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. periodo  luglio-agosto 2019. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata per l’affidamento di prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per l'edificio scolastico sito in via Della Regione Siciliana n. 12 (Raggruppamento C). Restituzione cauzione provvisoria a professionista che ha partecipato alla gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 09/04/2008 E SS.MM.II. PER ANNI DUE. PRIMO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AFFIDAMENTO CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ASS.NE ACAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CURA E MANTENIMENTO VERDE COMUNALE PER MESI 3 ANNO 2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTEGGIAMENTI SAN GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ING. DANIELE RANNONE MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO ED AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PER LA PULIZIA CADITOIE SUL TERRITORIO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione delle somme vincolate all'1/1/2019 sul fondo di cassa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D. - Liquidazione periodo  agosto 2019. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO Agosto 2019 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 732015817B – Rep. n. 1136/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavoro di sistemazione impianti elettrici, corpi illuminanti e sostituzione neon – Caserma della Tenenza dei Carabinieri. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavoro di sistemazione saracinesche garage – Caserma della Tenenza dei Carabinieri. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Acconto 2019 “Progetto SPRAR Ordinari Famiglie”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002  Liquidazione vari nominativi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica” nel comune di Mascalucia, CUP J61E17000310001. Servizio “Incarico di redazione geologica  del progetto definitivo e relativi sondaggi” – CIG Z492803252. Rettifica importo di aggiudicazione ed approvazione aggiudicazione definitiva;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FARMACIA CARUSO DOTT. GIUSEPPE.. FATTURA N. 17E. DEL 22/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione ed impegno di spesa per retta ricovero minore S.D.    Soc. Coop. Sociale Astrea con sede in Giarre, P.I.02828350872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per edifici scolastici siti in Via Roma e Via Massimo D'Azeglio-Case nuove. (Raggruppamento A). Approvazione aggiudicazione definitiva procedura negoziata e ripartizione quadri economici  rimodulati per cod. ARES e complessivo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per edifici scolastici siti in in Via Del Sol,e blocco centrale, monoblocco 2 e 3. (raggruppamento B) Approvazione aggiudicazione definitiva procedura negoziata e ripartizione quadri economici  rimodulati per cod. ARES e complessivo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per edifici scolastici siti in Via Timparello n°47 e Via Nicosia. (Raggruppamento E)  Approvazione aggiudicazione definitiva procedura negoziata e ripartizione quadri economici  rimodulati per cod. ARES e complessivo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per l’edificio scolastico sito in Via Regione Siciliana 12. (Raggruppamento C)  Approvazione aggiudicazione definitiva procedura negoziata e ripartizione quadro economico  rimodulato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” CUP J61E17000300001. “Servizio Esecuzione delle indagini e prove di laboratorio sulle strutture in c.a. per la verifica della vulnerabilità sismica in attuazione dell’O.P.C.M. n.3274/2003 e s.m.i.” CUP  – CIG Z1B28A745D. Approvazione aggiudicazione definitiva e modifica quadro economico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa denominato "Progetto Fiordaliso 5" periodo: Agosto 2019  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: 7320857250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE trimestrale Servizio Noleggio Fotocopiatrice c/bn - CONVENZIONE CONSIP/CONVERGE S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 - N. 1 SAMSUNG SL-X3280NR - C- 48 C.I.G. ZCD200F673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CLEANING E PULIZIA LOCALI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE DITTA NUOVA IDEA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sigg. L.F.G. e V.A.- periodo Luglio - Agosto 2019.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO – AGOSTO 2019 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura a saldo per  la fornitura del servizio di “analisi di laboratorio medico a supporto della vigilanza sanitaria ex D.Lgs. 81/08”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher Giugno e Luglio 2019. Beneficiario Coop. Soc.  Azione Sociale con sede in Caccamo Via S.Vito s. n. P.I. IT03501840825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF LUGLIO-AGOSTO 2019 BENEFICIARIO:ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa di stampa e postalizzazione verbali C.d.S (lotto n. 221-2019) Ditta: SAPIDATA S.p.A.    CIG. n. ZC9270A0E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A. -D.P.S. Liquidazione marzo-aprile 2019  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport – interventi integrativi per lavori di potenziamento sistema di areazione locali spogliatoi e forniture attrezzature per il locale infermeria. Approvazione preventivo offerta imputazione somme -Anticipazione Straordinaria All'economo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' IVA PERIODO I^ TRIMESTRE 2019 - DOTT. ANDREA GIUFFRIDA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' IVA PERIODO II^ SEMESTRE 2019 - DOTT ANDREA GIUFFRIDA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Agosto 2019  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZF225EBE60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio assistenza all'autonomia e alla comunicazione alunni h.  Liquidazione voucher.  A. S. 2018-2019  aprile - maggio – giugno 2019   Asar  Cooperativa Sociale  P.I.  IT04666370871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURE "V BIMESTRE  2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ING. FEDERICA VASTA APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio assistenza all'autonomia e alla comunicazione alunni h.  Liquidazione voucher.  A. S. 2018-2019  Periodo novembre 2018/ Giugno 2019   Cooperativa Sociale  Co.Ser. A.r.l.  P.I.  IT02323120879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 per spese ricovero disabili psichici  Anno 2019 - D.R.S. N. 895/S5 del 30/05/2019  per le Comunità alloggio autorizzate per il ricovero disabili  psichici C.S.S.A. “Paradiso dei Nonni” con sede in Mascalucia, - C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 per spese ricovero disabili psichici  Anno 2019 - D.R.S. N. 895/S5 del 30/05/2019  per le Comunità alloggio autorizzate per il ricovero disabili  psichici Comunità Alloggio per disabili psichici “Noema”  – P.I. 03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 per spese ricovero disabili psichici  Anno 2019 - D.R.S. N. 895/S5 del 30/05/2019  per le Comunità alloggio autorizzate per il ricovero disabili  psichici Comunità alloggio “Casa Amica” P.I. 035018440825 con sede in Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 per spese ricovero disabili psichici  Anno 2019 - D.R.S. N. 895/S5 del 30/05/2019  per le Comunità alloggio autorizzate per il ricovero disabili  psichici Comunità Alloggio “Alba Onlus” con sede in Mascalucia – P.I. 03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 per spese ricovero disabili psichici  Anno 2019 - D.R.S. N. 895/S5 del 30/05/2019  per le Comunità alloggio autorizzate per il ricovero disabili  psichici Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 per spese ricovero disabili psichici  Anno 2019 - D.R.S. N. 895/S5 del 30/05/2019  per le Comunità alloggio autorizzate per il ricovero disabili  psichici Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto articoli di vestiario, necessari per il ricambio e/o integrazione di quelli deteriorati, in dotazione per la Polizia Municipale. CIG n. Z7C265535F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati  per disabili  con handicap grave.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione Acconto 2019 -  SPRAR MSNA  finanziato dal Ministero dell'Interno Coop. Integra con sede in Mascalucia Via Coppola n.10, P.I. IT05159060879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PARCO URBANO TRINITA' MANENTI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI  DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE DITTA BSF SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER FORNITURA DISPOSITIVO FIRMA ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi straordinari ed urgenti di derattizzazione – affidamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico - Agosto 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia e Minori penale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher aprile-maggio  2019. Beneficiario Coop. Soc.  Azione Sociale con sede in Caccamo Via S.Vito s. n. P.I. IT03501840825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sigg. L.F.G. e V.A.- Giugno 2019.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - FORNITORE BT ITALIA - LIQUIDAZIONE FATTURA F2019-98938</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI AL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA GAS PLESSO SCOLASTICO IN VIA REINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prevenzione incendi Plesso scolastico Case Nuove D'Azeglio e  Campo sportivo Bonaiuto Somma.  Rinnovo CPI. Approvazione preventivo offerta. Impegno somme per il professionista incaricato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE VSPHERE 4 - LIQUIDAZIONE FATT.NR.1967/FE DEL 26/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUOPARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione Integrata Rifiuti - Agosto 2019 Mosema</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso innanzi al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - proposto dal Sig. Biagio Scaletta conferito con delibera di C.S. n. 7/2012 - C.I.G. ZAC06D84C8 - .- LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: Avv. S. Pappalardo - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Luglio 2019  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZF225EBE60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per fornitura plastificatrice, in sostituzione di quella guasta in dotazione agli uffici di P.M. e articoli di archiviazione, ai fini del rilascio cartellini ai sensi dell’art. 188 C.d.S.   Ditta: ERREBIAN con sede in Via dell’Informatica 8 – 00040 Pomezia (RM) – P.IVA 02044501001. C.I.G. n. Z9E289E635</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Abbonamento alla Banca Dati “ACI-PRA” per le visure delle targhe automobilistiche, relativo all’anno 2019. BENEFICIARIA: A.C.I. (Automobile Club d’Italia) avente Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari in Via Marsala n.8 Roma.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ED ASSEGNAZIONE DI AREE CIMITRIALI PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBA A TERRA DEL TIPO “SINGOLA”, GIUSTA GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 928  DEL 04/05/2017 - REG. GEN. 841/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: FG s.r.l. – Belpasso (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI UN'AREA CIMITERIALE ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI MASSANNUNZIATA, PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA DEL TIPO “SINGOLA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ASSEGNAZIONE AREA CIMITERALE PER REALIZZAZIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA  DEL TIPO DOPPIA INDIVIDUATA CON IL N. 128 NELLA PLANIMETRIA CIMITERIALE, GIUSTA ASSEGNAZIONE CON PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 759 DEL 07/04/2017, NEI CONFRONTI DELLA RICHIEDENTE MANCANZA ROSARIA LUCIA - NUOVA ASSEGNAZIONE A FAVORE DEI GERMANI MANENTI GIUSEPPE E TEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ED ASSEGNAZIONE AREE CIMITRIALI PER REALIZZAZIONE DI EDICOLE FUNERARIE, GIUSTA GRADUATORIA PROVVISORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1066 DEL 24/06/2015 - REG. GEN. 1011/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo della certificazione prevenzione incendi per il Campo Sportivo “Bonaiuto Somma” e l'Istituto Comprensivo “Federico II di Svevia” stabile plesso via M. D'Azeglio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER L'ACQUISTO DI N. 3 SCUOLABUS A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 44 +1 ACCOMPAGNATORE +1 AUTISTA, PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.  ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 12 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio della gestione calore e conduzione manutenzione impianti di climatizzazione edifici pubblici e scolastici comunali. Consuntivo dal 24/02/2019 al 23/05/2019. Liquidazione fattura al 18° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE ECONOMATO RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE STRORDINARIA  DETERMINAZIONE PROPOSTA N. 566/2019 "ELEZIONE MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26/05/2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di conferimento rifiuti differenziati e non differenziati provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale. Imputazione somme - Copertura costi di gestione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ECCEDENZE COPIE FOTOCOPIATRICE IN USO ALL'UFFICIO RAGIONERIA CODICE CIG ZC82940429</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione atto di citazione proposto dalla Sig.ra Scuderi Agata conferito con delibera di G.M. n. 57/2013 - C.I.G. Z3A0C88B40.- LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. Tania Maria Esposito – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimento penale iscritto al n. 10532/2008 N.R.G. 8162/13 R.G. G.I.P. 3433/2014 Tribunale di Catania - Liquidazione saldo rimborso spese legali-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.  maggio-giugno 2019           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati  per  soggetti con handicap grave, maggio-giugno 2019. Beneficiario Società Cooperativa Sociale Comunità dei Giovani  con sede in Gravina   P.I. IT03287290872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Liquidazione somme creditore procedente Musumeci Fabrizio, Avv. Rosa Mineo – Svincolo somme Mosema.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGGIO DEI  REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prenotazione impegno di spesa per servizio trasporto scolastico– Scuole superiori.    LL.RR. 24/73 e 14/02 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M.  luglio 2019 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, fornitura di bitume a freddo in sacchi, numero 60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy manager). Liquidazione fattura al tecnico incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002                  Integrazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M.  giugno 2019 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio sociale professionale e di collaborazione amministrativa denominato progetto" fiordaliso 5" periodo luglio 2019  ditta cooperativa azione sociale via san vito 90012 caccamo  P.I. IT03501840825 CIG. 7320857250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO Luglio 2019 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381. DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 732015817B – Rep. n. 1136/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF  GIUGNO 2019 BENEFICIARIO:ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU - DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S.  – Liquidazione ditta Techlab Works s.r.l..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –  DITTA: RACO s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: FG s.r.l. – Belpasso (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. E V.D. - Liquidazione periodo Maggio/Luglio 2019. "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sigg. L.F.G. e V.A.- periodo aprile - maggio 2019.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati  per  soggetti con handicap grave. Beneficiario Cooperativa Sociale Dolci Ribelli  con sede in Mascalucia   P.I. IT05408070877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DOTT.SSA PATERNITI BARBINO GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero minori in convitto – S.K. e S.N. Periodo Gennaio/Aprile 2019 - Dolci e Ribelli Soc. Coop. Soc. O.N.L.U.S. con sede in Mascalucia, P.I. IT05408070877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER MESI 2 DEL SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento temporaneo per mesi 5 del servizio di cattura, ricovero, custodia e recupero cani randagi in conformità alla Legge 281/91 e s.m.i. per mesi 5 anno 2019 all’Associazione Cinofila Amatoriale Etnea A.C.A.E., con sede in Mascalucia, via Libertà n. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di adeguamento ai fini antincendio dei plessi scolastici di via Roma e di via Reina. Redazione progetto antincendio, direzione lavori e procedura SCIA. Liquidazione acconto al professionista incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REVISORE INDIPENDENTE SPRAR MSNA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DITTA HYA PER ATTIVITA' DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture Maggioli S.p.a.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – Prenotazione impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico - Luglio 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia e Minori penale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presentazione SCIA asseverata all'Ufficio Prevenzione, per la messa in sicurezza del Parco Trinità Manenti- Area spettacoli all'aperto. Liquidazione fattura al professionista incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione e pagamento fattura al componente, esperto in materia di ingegneria/architettura per il settore B.2.38, nella commissione di gara per la procedura negoziata per l’affidamento del servizio “Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dell'intervento: Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in c.da Santa Margherita”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002  Liquidazione vari nominativi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo: GIUGNO 2019 Ditta:  SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. con sede in  Vicenza, Via della Scienza 26 –    P. IVA: IT01617950249 Codice CIG: 7354048065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO – LUGLIO 2019 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUOVO RESPONSABILE AREA SERVIZI  GENERALI E LEGALI FINO AL 31.8.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca in autotutela della procedura negoziata di gara per l'affidamento del servizio di cura e manutenzione del verde urbano comunale per mesi 5 (cinque) anno 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone fisso mensile per servizio pagamenti POS – Uffici di Polizia Municipale.                                        DITTA:  AXERVE S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) -  C.I.G. N. Z8A2719A9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 562/2018 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA NELLA VERTENZA ETNALL/COVIR/ C/COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI RISPONDENTI AD ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE NELL'AREA SERVIZI TRIBUTARI DA PERSONALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma in applicazione della Sentenza n. 4031 del 15/10/2018 emessa dal Tribunale di Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria borsa di studio prevista dalla L. n. 62/00, per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado –  A.S. 2018/19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pubblicazione avviso sulla G.U.R.S. “Adozione progetto in variante allo strumento urbanistico. Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza”. Imputazione e liquidazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO GARA DESERTA - SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER MESI 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione e pagamento fattura al componente, esperto in materie giuridiche per il settore B.32, nella commissione di gara per la procedura negoziata per l’affidamento del servizio “Manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del Comune di Mascalucia per mesi ventiquattro”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE MASCALUCIA 2019 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE EVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A MAGGIOLI INFORMATICA SPA  SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO ED OPERATIVO SU SOFTWARE SICRA WEB  - MODULO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA  DELLA GESTIONE ON LINE DI AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI E DI PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio integrato Convenzione Consip Servizio Integrato Energia 3 e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 11: Sicilia OdF prot. 1704343 del 18/11/2014. PROPOSTA REALIZZAZIONE interventi SU sCUOLA DI VIA TIMPARELLO di efficientamento energetico sull'impianto termico. Approvazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica” nel comune di Mascalucia, CUP J61E17000310001. “Servizio “Esecuzione delle indagini e prove di laboratorio sulle strutture in c.a. per la verifica della vulnerabilità sismica in attuazione dell’O.P.C.M. n.3274/2003 e s.m.i.” CUP  J61E17000310001 – CIG Z27282D877. Approvazione aggiudicazione definitiva e modifica quadro economico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN ESECUZIONE ALL'ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 -DITTA MONACO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ARCH. ELISA LANZA GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29320180027403026001 RELATIVA A  IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CORTE DI APPELLO N. 12/2016 MARCHESE G.PPE /COMUNE DI MASCALUCIA -  ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DOTT. ISIDORO MACCARRONE APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto per la realizzazione  di un plesso scolastico polivalente in località Massannunziata -stralcio insediamento lato sud. Stesura relazione geologica e idrogeologica a supporto della progettazione definitiva”. Liquidazione fattura a saldo al professionista incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE PROPOSTO DA MARLETTA S. – LIQUIDAZIONE SALDO  LEGALI  - C.I.G. ZT90754C18 – Beneficiario: AVV. GIUSEPPE LONGO – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA LACINIA COSTRUZIONI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 28/2015 - C.I.G. Z5E13C0C20 -  Liquidazione saldo spese legali -  BENEFICIARIO: AVV. G. TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO DI CUI ALL'ART. 10 COMMI 2 BI DEL D.L. N. 90 DEL 24/06/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 114/2014 - PERIODO I^ E II^ TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO DI CUI ALL'ART. 10 COMMI 2 BI DEL D.L. N. 90 DEL 24/06/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 114/2014 - PERIODO III^ E IV TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada Santa Margherita CUP: J67H16001210002”. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori in procedura negoziata preceduto da avviso di manifestazione di interesse.  CIG 7946755DAB. Presa atto chiusura manifestazione di interesse e approvazione a contrarre  tramite schema lettera di invito procedura negoziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi ventiquattro. Liquidazione fattura mese di giugno 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione e pagamento fattura al componente, esperto in materia di ingegneria per il settore B.32, nella commissione di gara per la procedura negoziata per l’affidamento del servizio “Manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del Comune di Mascalucia per mesi ventiquattro”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica delle attrezzature antincendio degli immobili sottoposti a CPI. Liquidazione fattura a ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO “NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA EX ART. 67 CCNL DEL 21/05/2018”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO “MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DELL'AREA AFFARI GENERALI E LEGALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a  ditta incaricata della verifica obbligatoria dello S.P.R.A.R. ai sensi del 461/01,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI PETRALIA R. E PETRALIA M-  Liquidazione saldo spese legali  BENEFICIARIO: AVV. GIULIANA GALLONE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione alla convenzione Consip "Telefonia mobile 7" - CIG: ZC329176CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA MAUGERI A. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE E INTERESSI DEBITORI AL TESORIERE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione proposta di determinazione dirigenziale n. 1040/19, per spese  bonifico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUSIZIONE FOTOCOPIATORE MARCA KYOCERA MODELLO TASKALFA 4053CI PER L'AREA SERVIZI FINANZIARI - CODICE CIG ZC32942521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL  2° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA B.R. QUALE GENITORE DI C.C.-  Liquidazione acconto spese legali  BENEFICIARIO: AVV. ENRICO GURRIERI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riscossione coattiva IMU anno 2016 – Società Calcio Catania S.P.A. -  Liquidazione saldo spese legali -  BENEFICIARIO: AVV. G. TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ARETE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza specialistica e manutenzione per la piattaforma software denominata Halley, per l'automazione degli uffici Finanziari e del ufficio del Personale per l'anno 2019 - Liquidazione Fattura n.201900556/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa di stampa e postalizzazione verbali C.d.S (lotti nn. 219 - 220 del 2019) Ditta: SAPIDATA S.p.A.    CIG. n. ZC9270A0E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. NN. 129/2019, 130/2019 e 131/2019 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - NELLA CAUSA PROMOSSA DAGLI “ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI -  LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. LUCA GIOACCHINO BARONE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE 4094, 4095, 4096, 5269.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEIFFERNZIATI ED INDIFFERENZIATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO DI MASCALUCIA – CIG 790183615A”– Liquidazione ditta Eurema Adv Legal-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2018 - LIQUIDAZIONE SOMME C.R.I COMITATO DI MASCALUCIA - PROGETTO UN AUTOBULANZA PER MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di impermeabilizzazione nel solaio di copertura dell'edificio comunale ex Tribunale di Mascalucia - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 3635/2017 PUBBLICATA IL 29/07/2017 N. R.G. 90201630/2007, EMESSA DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA, DOTT. INNARIA - FALLIMENTO DELLA GENERAL CONSTRUCTION S.R.L..-.-  Liquidazione acconto spese legali  BENEFICIARIO: AVV. IACOPINO ANTONIO  -  MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Giugno 2019  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZF225EBE60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO – GIUGNO 2019 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –I  Trimestre  Anno  2019 Istituto O.D.A. Catania Sede : Via Galermo, 173 – 95123 - Catania (Ct) Partita Iva : IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione atto di citazione proposto dalla Lacinia Costruzioni conferito con delibera di G.M. n. 61/2013 - Liquidazione saldo spese legali - C.I.G. Z460C91F98 BENEFICIARIO: AVV. G. TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURE "IV BIMESTRE  2019" RELATIVE AI CONSUMI DEL BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Giugno 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia e Minori penale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione “Bonus Figlio 2018 – I° Semestre”, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia e Minori penale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione all'economo comunale per la realizzazione delle attività istituzionali della Protezione Civile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione progetto finalizzato anno 2018 'Area Lavori Pubblici, denominato: “Completamento procedura catastazione immobili e aggiornamento categorie d'uso per attestazione agibilità immobili”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione progetto finalizzato anno 2018, al personale Area Lavori Pubblici, denominato “Gestione monitoraggio interventi a valere sui fondi PO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estensione dei lavori di ripristino della condotta elettrica nel parco urbano Trinità Manenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DELLE  SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEC - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione Giugno 2019 fino al 08/06/2019 – Azione Sociale  Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus  di Caccamo  P.I.  IT03501840825 - CIG 7320638D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FARMACIA ROMA. FATTURA N.8/PA DEL 04/07/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari. Ditte:  COOP ALLEANZA 3.0 S.C. con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203; Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia - P.IVA.: IT03137580878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI RISPONDENTI AD ESIGENZE STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ DELL’ENTE RESI NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI DA PERSONALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Finanziari Entrate e Uscite</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BITUME A FREDDO IN SACCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TRIBUTI E SUAP - INDIVIDAZIONE DITT ERREBIAN SPA - CIG Z7A2903A0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione ricorso per D.I. proposto da ODA - C.I.G. ZCB0FFF875  -    LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSI EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA D'AGATA SALVATORE - OPPOSIZIONE RICORSI EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO E TOSCANO GIOVANNA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 83/2018  C.I.G. Z3A24253B5.- LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV.CARMELO ELIO GUARNACCIA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CLEANING E PULIZIA LOCALI COMUNALI PER UN PERIODO DI GG. 30 - LIQUIDAZIONE DITTA BSF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF   MAGGIO2019 BENEFICIARIO:ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. periodo  maggio-giugno 2019. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER L'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO ALL'AVV. SALVATORE VITTORIO - ACCONTO- PERIODO 15/032019-01/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di manutenzione sistema dibattiti Bosch. Sala Consiliare Ditta: Esave s.r.l. - Via Antonino di Sangiuliano n. 42/D – 95030 Sant'Agata Li Battiati  P.IVA:04532120872 Cod. CIG:Z8B27AEA65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO A CALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto con impegno spesa locazione bagni chiimici parco Trinità Manenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di mantenimento e cura del verde comunale per un periodo di mesi 5 anno 2019 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assicurazione obbligatoria in favore dei Volontari della Protezione Civile del Comune di Mascalucia. Ditta: WILLIS Italia S.p.A. con sede legale in Via Tortona 33 Milano - Sede Agenzia Catania in Piazza Europa n. 4, Catania; C.I.G. n. Z4A28C1BD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IVA -II SEMESTRE 2019 - STUDIO DI CONSULENZA ANDREA GIUFFRIDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra  I Trimestre 2019. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via Per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI C.M. E C. M.A.  - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico legale per la riconsegna dell’impianto sportivo “Turi Guglielmino” conferito con delibera di C.S. n. 15/2013 - C.I.G. Z7B08E8505   LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. MASSIMO VALLONE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M.  maggio 2019 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: FG s.r.l. – Belpasso (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA SPOSTAMENTO PALI ENEL IN VIA CHILLEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prevenzione incendi Parco Trinità Manenti.  Rinnovo CPI. Approvazione preventivo offerta. Impegno somme per il professionista incaricato e  pagamento  per presentazione SCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto dei “Lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga”. Liquidazione contributo ad ANAC per procedura SIMOG incarico progettazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE ODA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO TARI ANNO 2014-  DITTA POSTE EUROPEE - CIG Z1528FF49A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso innanzi al Tribunale Civile di Catania – Sezione Lavoro proposto da Currò M. - C.I.G. Z3810E84DB   LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   Beneficiario: AVV. VITTORIO MAZZOCCOLI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Trasporto "H" art. 5. -  Istituto: ANFFAS Onlus di Catania  I Trimestre 2019 P.I. IT04375900877  SEDE: Via Policastro 76 – 95126 – Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –   Istituto Villa Angela 1° Trimestre  2019 Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione ordinaria eseguiti presso gli elevatori degli edifici comunali e scolastici nei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria su impianto elevatore comunale  n. 140817 dell'ex Tribunale. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari. Ditte:  COOP ALLEANZA 3.0 S.C. con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione avv. Lo Presti Emanuela rimborso spese relative al pagamento dei sindacalisti intervenuti nella conciliazione del 08/03/2019, La Spina Luigi, giusto verbale sottoscritto dalle parti  in sede sindacale  (art. 2113 IV comma c.c., artt. 411 comma 3 e 412 c.p.c., come modificati dalla Legge 11/8/1973 n.533, D. Lgs del 31/3/1998 n.80, art. 1965 c.c.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARRETRATI PROGRESSIONE 2017 DIPENDENTE D'AGATA SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio semestrale controllo e ricarica estintori edifici pubblici. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO  E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO PARCO URBANO TRINITA' MANENTI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO D.P.R. N. 207/2010 ART. 4 C. 2 PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA DITTA  VIVAI SAPIENZA SOC. AGRICOLA COOPERATIVA NEI CONFRONTI DELL'INPS. VERSAMENTO SOMMA ALL'INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 9/19 DEL 27/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica periodica delle attrezzature antincendio degli Istituti scolastici comunali. Liquidazione fattura II semestre 2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO NAVETTA TERRITORIALE COMPRESO DI CONDICENTE MESE DI APRILE - LIQUIDAZIONE DITTA SAM 221</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura targa in pietra lavica ceramizzata da donare al Santuario di Mompilieri, in occasione del 350° anniversario dell'eruzione lavica del 1669.  Ditta TANIA MAZZAGLIA, con sede in Nicolosi in via Gradisca 2 P.I.: 04327990877. Cod. CIG: Z47278658C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione voucher mese  maggio e giugno 2019, fino al 08/06/2019 – Azione Sociale  Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus  di Caccamo P.I.  IT03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ING. FEDERICA VASTA GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di  maggio 2019.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ING. DANIELE RANNONE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO ED APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione accoglienza MSNA presso la Comunità alloggio “Piccolo Principe” della Coop. Azione Sociale P.I. IT03501840825 - IV Trimestre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  1 Trimestre  2019 Istituto Comitato Regionale della Sicilia per Sez. AIAS (CO.RE.SI.) Partita Iva: IT3611730874 Sede: Via Colle del Pino 1F  – 95126 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. NN. 129/2019, 130/2019 e 131/2019 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - NELLA CAUSA PROMOSSA DAGLI “ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI  - INCARICO LEGALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI 5 ANNO 2019 – Approvazione offerta ed aggiudicazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatore ufficio Pubblica Istruzione. Ditta: Comis s.r.l. con sede in Catania via V. Giuffrida n. 28 P.I. IT03797260878.             CODICE CIG:  ZF9269BC3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER MESI 2 - LIQUIDAZIONE DITTA PULISERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Direzione lavori, misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dell’intervento “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada Santa Margherita CUP: J67H16001210002 – CIG: 7876837B83 -Presa d’atto nomina commissione di gara e disposizioni conseguenti -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada Santa Margherita CUP: J67H16001210002”. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori in procedura negoziata preceduto da avviso di manifestazione di interesse. Approvazione  avviso e allegati.  CIG 7946755DAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO Giugno 2019 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 732015817B – Rep. n. 1136/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio sociale e di collaborazione amministrativa "Progetto Fiordaliso" mese di Giugno 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE MESE DI FEBBRAIO  MARZO APRILE E MAGGIO 2019 " DITTA POSTE EUROPEE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO I° TRIMESTRE 2019 - DOTT.SSA DALLEO - DOTT.SSA FONTANA - DOTT. GANGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI GIUGNO  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO A FAVORE DELLA SOCIETA' WILLIS TOWERS WATSON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA - CONTRAENTE LA CAVA FIORITA SOC. COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica obbligatoria dell'impianto di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 del Parco urbano trinità Manenti. Approvazione preventivo di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ACOSET I TRIM. 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l'accoglienza dei MSNA presso la Comunità alloggio "Sole e Gioia” di Mascalucia - III Trimestre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DRAGO MANUELA PER I MESI DI MARZO – APRILE  2019 - LIQUIDAZIONE FARMACIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE C.A.F. ITALIA SRL - PRATICHE BONUS GAS -BONUS ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DI LABORATORIO MEDICO A SUPPORTO DELLA VIGILANZA SANITARIA EX D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi per la tutela del patrimonio pubbl. e la sicurezza nei luoghi di lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio della gestione calore e conduzione manutenzione impianti di climatizzazione edifici pubblici e scolastici comunali.  Consuntivo dal 24/11/2019 al 23/02/2019. Liquidazione fattura al 17° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE G.U.R.S.  DELL'AVVISO DEL BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI "SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ALTRI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA ALL'INTERNO DELL'ARO DI MASCALUCIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO CITOFONICO SCUOLA COMUNALE VIA DEI VILLINI 19 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verbale di conciliazione giudiziale D'Agata Salvatore/Comune di Mascalucia. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione e pagamento fattura in acconto al componente, esperto in materie giuridiche, della commissione di gara per la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’intervento “Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo: MAGGIO 2019 Ditta:  SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. con sede in  Vicenza, Via della Scienza 26 –    P. IVA: IT01617950249 Codice CIG: 7354048065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF  APRILE 2019 BENEFICIARIO:ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –IV  Trimestre  Anno  2018 Istituto O.D.A. Catania  Sede : Via Galermo, 173 – 95123 - Catania (Ct) Partita Iva : IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione Maggio 2019 – Azione Sociale  Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus  di Caccamo  P.I.  IT03501840825 - CIG 7320638D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto plastificatrice, in sostituzione di quella guasta in dotazione agli uffici di P.M. e articoli di archiviazione, ai fini del rilascio cartellini ai sensi dell’art. 188 C.d.S.   Ditta: ERREBIAN con sede in Via dell'Informatica 8 - 00071 - POMEZIA (RM)  C.I.G. n. Z9E289E635</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE ING. GAROZZO ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso Anticipazione di Liquidità Cassa Depositi e Prestiti contratto Posizione N. 6052968</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza e manutenzione per l'applicativo PIEMME in uso al comando della Polizia Municipale  - aggiudicazione definitiva e autorizzazione alla stipula del contratto elettronico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI PROPOSTA N. 1809 DEL 07/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO IVA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ACOSET IV TRIM. 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione di Gara – Procedura di gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento dei Servizi rispondenti a esigenze strumentali dell'Ente, a cooperativa sociale di tipo “B”, ai sensi della Legge 8 Novembre 1991 n. 381. Anno 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione di Gara – Procedura di gara “Aperta” per l'affidamento del Servizio di Refezione scolastica nelle scuole infanzia e primarie del Comune di Mascalucia – Anno 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione di Gara – Procedura di gara “Aperta”, per l'affidamento del Servizio di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap – Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione di Gara – Procedura di gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento del Servizio Sociale Professionale, secondo quanto previsto nel Progetto denominato “Fiordaliso 6”. Anno 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. Approvazione e autorizzazione interventi di manutenzione straordinaria extra canone. Autorizzazione n°5. Imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>Formazione ed approvazione dell’Elenco dei Ruoli relativo alle sanzioni non pagate derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada accertate nell’anno 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO DEL VERDE COMUNALE PER MESI DUE - LIQUIDAZIONE DITTA LA CAVA FIORITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività integrativa e di supporto amministrativo - Liquidazione Società Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus “Azione Sociale”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE trimestrale Servizio Noleggio Fotocopiatrice c/bn - CONVENZIONE CONSIP/CONVERGE S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 - N. 1 SAMSUNG SL-X3280NR - C- 48 C.I.G. ZCD200F673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rata Trim.le Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn - CONVENZIONE CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - N. 1 SHARP  MX-M565N  C.I.G. ZD220195A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per servizio di informazione di protezione civile per il cittadino - lavagna Luminosa. Ditta: MEDICOM, con sede in Pedara via della Resistenza , 65/C; CIG n. Z3E2160D96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEIFFERNZIATI ED INDIFFERENZIATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO DI MASCALUCIA – CIG 790183615A” - ditta Eurema Adv Legal- Concessionario Gazzetta Ufficiale  e Concessionario dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 AGRI+ DI RAPISARDA ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione accoglienza MSNA presso la Comunità alloggio “Piccolo Principe” della Coop. Azione Sociale P.I. IT03501840825 - I Trimestre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione accoglienza MSNA presso la Comunità alloggio “Piccolo Principe” della Coop. Azione Sociale P.I. IT03501840825 - III Trimestre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA DEL TIPO "DOPPIA" INDIVIDUATA CON IL N. 142 DEL CIMITERO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ripristino dell'impianto elettrico nel parco urbano “Trinità-Manenti” - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Energia - Contratti di acquisto energia elettrica - gas e acqua</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari. Ditte:  Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via Regione Siciliana 14, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870; “Cavallotto” Librerie s.r.l con sede in Corso Sicilia 91, Catania – P.IVA IT04692470877; Grazia Paola Abadessa con sede in via Vittorio Emanuele III n. 381, Belpasso – P.IVA: IT04509050870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari. Ditte:  Maria Grazia Tomasello con sede in via Umberto 39, Sant'Agata li Battiati – P.IVA: IT04738520875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia per mesi ventiquattro CIG  77423873DF CUP J64D18000080004 – Attivazione servizio e modifica quadro economico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali di residui di vagliatura cod. CER 190801 degli impianti depurazione comunali. Integrazione servizio per incremento peso materiale ed imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione oraria per il Servizio Sociale professionale per attività integrativa rivolta ai migranti e al controllo delle strutture residenziali 2019. CIG: ZF225EBE60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza ex art. 1 comma 49 legge 28/06/2012 n. 92, n. cron. 7063/2019 del 22/02/2019 del Tribunale Civile di Catania, Sezione Lavoro, Giudice A. Resta. Impegno di spesa conciliazione sindacale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia, anno 2018 –                    Periodo: DICEMBRE 2018 Ditta:  SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. con sede in  Vicenza, Via della Scienza 26 –    P. IVA: IT01617950249 Codice CIG: 7354048065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Maggio 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia e Minori penale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>Danni alla copertura del capannone di via Santa Margherita n. 38. Interventi urgenti di messa in sicurezza – Liquidazione e Pagamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEI LOCALI COMUNALI DI VIA ALCIDE DE GASPERI.-LIQUIDAZIONE 1 E ULTIMO SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verbale di conciliazione giudiziale Toscano Giovanna/Comune di Mascalucia. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riqualificazione locale ex aula udienze penali - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione del beneficio per l'abbattimento delle rette per l'accesso e la frequenza ai servizi per l'infanzia presso strutture iscritte all'albo reg.le e accreditate</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione oraria per i Servizi rispondenti a esigenze strumentali all'attività dell'Ente, a Cooperativa sociale di tipo "B", ai sensi della Legge 8 Novembre 1991 n. 381 - CIG: 732015817B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO – S.D. GENNAIO 2019 - DOLCI E RIBELLI SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ASSOLVIMENTO DIRITTI D'AUTORE (S.I.A.E.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO GARA DESERTA  - AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOVERO MANTENIMENTO CUSTODIA CANI RANDAGI PER MESI 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 3635/2017 PUBBLICATA IL 29/07/2017 N. R.G. 90201630/2007, EMESSA DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA, DOTT. INNARIA - FALLIMENTO DELLA GENERAL CONSTRUCTION S.R.L..-   INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI PETRALIA R. E PETRALIA M. -   INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE VIA DEI VILLINI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Acconto 2018  SPRAR Famiglie – Consorzio Sol.Co. di Catania - P.I. IT03126080872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa II Semestre 2018 - D.D.G. N. 337/Serv. 6 del 12/03/2019 – CAP.182526.  Liquidazione III Trimestre 2018, per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile presso l'Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO DI SPESA N. 367/2013 CAP. 3820 – AVV. M.C. CONSOLI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TRIB. DI CT  SEZIONE LAVORO PROPOSTO DA PARISI S. -   INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. N. 3650/2018 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE LAVORO - NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. 11151/2015 R.G. C/COMUNE DI MASCALUCIA – PRESA D'ATTO REVOCA DELIBERA DI G.M. N. 135/2018 E DISIMPEGNO SOMME -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione atto di citazione proposto dalla Sig.ra Scuderi Agata conferito con delibera di G.M. n. 57/2013 - C.I.G. Z3A0C88B40- Integrazione impegno i spesa BENEFICIARIO: AVV. Tania Maria Esposito – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALLA ATTIVITA' DEL GIUDICE DI PACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI RIDOLFO M. E RIDOLFO E. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 46/2018 - CIG:  Z14231FE8D- LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  AVV. M.M. EVOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione CONSIP per l’affidamento del Servizio Luce e dei servizi connessi per le pubbliche Amministrazioni - LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' CITY GREEN LIGHT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M.  aprile 2019 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati  per  soggetti con handicap grave. Beneficiario Società Cooperativa Sociale Comunità dei Giovani  con sede in Gravina   P.I. IT03287290872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO Maggio 2019 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 732015817B – Rep. n. 1136/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di viaggio ai componenti della  Sottocommissione Elettorale Circondariale - Anno 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa denominato "Progetto Fiordaliso 5" periodo: Maggio 2019  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: 7320857250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARNEVALE 2019 R.S.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DOTT. ISIDORO MACCARRONE. GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCO URBANO TRINITA' MANENTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione  - IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale per una durata di mesi 5 - indizione di gara</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elenco dei beneficiari per i progetti individaulizzati per disabili con handicap grave ed individuazione per ognuno dei progetti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. AGOSTA ALFIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU - DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S.  – Liquidazione ditta Techlab Works s.r.l..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE  ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE AI RILEVATORI E OPERATORI  BACK  OFFICE PER L'ATTIVITA' DI  RILEVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO CLIMATIZZATORE DI PRECISIONEGUASTO SALA SERVER COMUNALE DI PIAZZA LIVATINO N.1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DEL 30/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Maggio 2019  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZF225EBE60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone fisso mensile per servizio pagamenti POS – Uffici di Polizia Municipale.                                        DITTA:  AXERVE S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) -  C.I.G. N. Z8A2719A9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PACCHETTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE, “BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION VMWARE VSPHERE ESSENTIALS PLUS BUNDLE – COPERTURA "1096 GIORNI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione competenze al personale per servizio prestato presso la Sec- Elezioni Dei Membri del Parlamento Europeo  del 26/5/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica obbligatoria dello S.P.R.A.R. ai sensi del 461/01. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.  marzo-aprile 2019           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura acqua edificio comunale via Etnea n. 123. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e disabili tramite voucher maggio-dicembre 2018. Beneficiario Coop. Soc.  Dolci e Ribelli con sede in Mascalucia Via Polveriera n. 20/A P.I. IT05408070877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI SRL BONUS GAS- BONUS ENERGIA E D BONUS IDRICO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAF UNSIC SRL- PRATICHE BONUS GAS -BONUS ENERGIA ED BONUS IDRICO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO – MAGGIO 2019 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO INABILI V.R. E V.D. - LIQUIDAZIONE  APRILE 2019.                      BENEFICIARIO: "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.                      PARTITA IVA : IT04161290871                      VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HPE POST WARRANTY PER N.2 SERVER E N.1 STORAGE IN USO NEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.899/2019 DEL 22/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione debito fuori bilancio ex art. 194 D.L. 267/2000, ordinanza ex art. 1 comma 49 legge 92/2012,n. 7063/2019 del 22/2/19 Tribunale civile Catania - Sez. Lavoro-Avvocato ricorrente</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditori procedenti Avv.ti Mineo Rosa e Campione Rosario - IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - CONTRATTI DI FONIA DELLE SEDI COMUNALI DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - FORNITORE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione del servizio di refezione scolastica -Contratto rep. 1134 del 10/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA B.R. QUALE GENITORE DI C.C.  - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di aprile 2019.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. periodo marzo-aprile 2019. Beneficiario C.S.S.A. Paradiso dei nonni – Mascalucia C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI POSTALIZZAZIONE MESE DI APRILE 2019 DITTA POSTE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi Fruciano Gaetano – Svincolo somme Mosema.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi Rumore Paolo – Svincolo somme Mosema.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi Marchese Francesco– Svincolo somme Mosema.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi Pennisi – Svincolo somme Mosema.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi Zummo Sebastiano – Svincolo somme Mosema.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” CUP J61E17000300001 – Approvazione modello di campagna indagini strutturali e Determinazione a contrarre per  l’affidamento del servizio “Esecuzione delle indagini e prove di laboratorio sulle strutture in c.a. per la verifica della vulnerabilità sismica in attuazione dell’O.P.C.M. n.3274/2003 e s.m.i.”  – CIG Z1B28A745D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi  all’interno del parco urbano Trinita’ Manenti – I° stralcio”. CUP J61E16000870005. Determinazione a contrarre per l’esecuzione dei lavori con procedura di gara aperta. Preso d'atto DRS n°416/2019. Approvazione Bando e disciplinare di gara e atti connessi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTTAMAZIONE DELL’AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA AJ688SF IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia dei locali Comunali - affidamento" ponte" per gg. 30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Liquidazione somme creditore procedente Lanzafame Salvatore – Svincolo somme Mosema.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Liquidazione somme creditore procedente Tosto Francesco, Avv. Salomone Vincenzo – Svincolo somme Mosema.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Liquidazione somme creditore procedente Masucci Barbaro, Avv. Salomone Vincenzo – Svincolo somme Mosema.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione voucher mese  marzo 2019 – Azione Sociale  Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus  di Caccamo P.I.  IT03501840825 - CIG 7320638D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Liquidazione somme creditore procedente Tireli Salvatore, Avv. Salomone Vincenzo – Svincolo somme Mosema.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ECCEDENZE FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione somme alla Regione Siciliana, relative al ricovero dei minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile -  182526 – II Semestre Anno 2017 e I Semestre Anno 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione del Centro Diurno Integrato per anziani e disabili. Aprile 2019. Ditta: CO.SER. SRL VIA SOTTOTENENTE SCUDERI N.1 VIAGRANDE (CT).  P.I. 02323120879 CIG: ZEE1EF5667</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO – APRILE 2019 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERPORTALE PAWEB -DITTA CEL NETWORK SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Aprile 2019 integrazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia e Minori penale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  4° Trimestre Anno  2018 Ente morale Chiesa ex conv. Sant'Agata la Vetere - Villa Angela  Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 - Catania Partita Iva: IT00508370871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA MARZO 2019- SOCIETA' COOPERATIVA GLI ANGELI IN TERRA   L.F.G  -  V A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO DI MASSANNUNZIATA REP. N. 858/2005 – IMPEGNO SPESA PER CTU GIUSTA ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE DEL 24/10/2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport – Interventi integrativi a seguito di visita della Commissione Comunale di Vigilanza locali di pubblico spettacolo   Approvazione interventi, rimodulazione quadro economico e imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione Cooperative, regolarmente accreditati presso il Distretto Socio Sanitario 19, per lo svolgimento dei servizi di ADA e ADI, mediante voucher</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per edifici scolastici  siti in Via Timparello n°47, Via Nicosia. (raggruppamento E). Determinazione a contrarre. Approvazione lettera di invito per procedura negoziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per edifici scolastici  siti in Via Reina, Via Santa Lucia. (raggruppamento D)  Determinazione a contrarre. Approvazione lettera di invito per procedura negoziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per edifici scolastici  siti in Via Regione Siciliana. (raggruppamento C). Determinazione a contrarre. Approvazione lettera di invito per procedura negoziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per edifici scolastici  siti in Via Del Sole blocco centrale, 2 e 3. (raggruppamento B). Determinazione a contrarre. Approvazione lettera di invito per procedura negoziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi per la tutela del patrimonio pubbl. e la sicurezza nei luoghi di lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale di verifica vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse prove e sondaggi per edifici scolastici  siti in Via Roma e Via  Massimo D'Azeglio. (Raggruppamento A). Determinazione a contrarre. Approvazione lettera di invito per procedura negoziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi per la tutela del patrimonio pubbl. e la sicurezza nei luoghi di lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>Richiesta spostamento salme da loculi provvisori a loculi definitivi in area ampliamento Cimitero Centro. Convenzione  Comune - DimaFloRu . - AUTORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia dei locali comunali per un periodo di mesi 5 - Approvazione atti di gara e prenotazione impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Cura e Manutenzione del verde urbano comunale per un periodo di mesi 5 - Approvazione atti di gara e prenotazione impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STORAGE PER SISTEMA DI DR DA INSTALLARE NELLA SALA SERVER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.234/2019 del 28/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione voucher mese  aprile 2019 – Azione Sociale  Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus  di Caccamo P.I.  IT03501840825 - CIG 7320638D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Liquidazione ricovero disabile S.S.M. marzo 2019 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa di stampa e postalizzazione verbali C.d.S (lotti nn. 214-216-217-218 del 2019) Ditta: SAPIDATA S.p.A.    CIG. n. ZC9270A0E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarichi professionali conferiti al Prog. Agatino Cariola, accordo transattivo - Liquidazione del compenso professionale a saldo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione SPRAR Famiglie – Consorzio di Cooperative sociali Sisifo di Palermo - P.I. IT04799350824</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio pulizia locali comunali - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verbale di conciliazione giudiziale Toscano Giovanna/Comune di Mascalucia. Impegno di Spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. TORRISI CIRINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica” nel comune di Mascalucia, CUP J61E17000310001 – Approvazione modello di campagna indagini strutturali  e Determinazione a contrarre per  l’affidamento del servizio “Esecuzione delle indagini e prove di laboratorio sulle strutture in c.a. per la verifica della vulnerabilità sismica in attuazione dell’O.P.C.M. n.3274/2003 e s.m.i.” CUP  J61E17000310001 – CIG Z27282D877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica” nel comune di Mascalucia, CUP J61E17000310001 – Determinazione a contrarre per l'incarico di redazione geologica  del progetto definitivo e relativi sondaggi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DRAGO MANUELA PER I MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE FARMACIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione Amt.Impegno spesa conguaglio bimestre 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP - Servizi incremento produttivo - Mostre Fiere e Trasporto Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per la fornitura di conglomerato bituminoso a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento somme per crediti alla S.R.R. Catania Area Metropolitana</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione straordinaria all''Economo comunale per presentazione progetto, al Dipartimento Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, di adeguamento prevenzione incendi immobile Direzione Didattica “Federico di Svevia” plesso di via Roma.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI SEDE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura in opera di  due batterie di loculi in c.a.v. da 12 loculi cadauna, da collocare all'interno del cimitero centro. Liquidazione ditta CO.MA.C. S.r.l. con sede  in Caltanissetta (EN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni e Catastazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per intervento di revisione verifica funzionalità e taratura centro LAT accreditato per misuratore di velocità TELELASER ultralyte completo di MICRO DIGI-CAM. DITTA: PULENERGY METROVIS S.R.L.  con sede legale in Via Bonfiglio 26 - 92022 CAMMARATA (AG) - C.F./P.i. N. 02607630841 C.I.G. n. ZC9273A582</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE IN ECONOMIA- DITTA VILLANI CONCETTA CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa adesione al pacchetto di servizi denominato “Servizi di base” ANCITEL S.p.A., relativo all’anno 2019. Beneficiario: Società ANCITEL S.p.A. con sede in ROMA C.I.G. n. Z14267E6A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Progetto Obiettivo, relativo all’anno 2017, “SICUREZZA STRADALE - PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME COMPORTAMENTALI SULLA STRADA EX ART. 208 DEL C.D.S”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo: APRILE 2019 Ditta:  SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. con sede in  Vicenza, Via della Scienza 26 –    P. IVA: IT01617950249 Codice CIG: 7354048065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPROPOSIZIONE RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER RECUPERO CREDITO MATURATO NEI CONFRONTI DEL SIG. SAITTA - QUOTE COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO EX LEGGE 22/86 NE 328/2000  - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO N. 11076/2016 R.G.N.R. MOD. 21 CON DELIBERA DI G.M. N. 149/2017 - CIG: Z7DFE658B - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. GIULIANA GALLONE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE N. 3 RICORSI PER D.I. PROPOSTO DAGLI “ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI” CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 44/2018 – CIG: ZAE23109C3 LIQUIDAZIONESALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. LUCA GIOACCHINO BARONE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara “Aperta” per l'affidamento del Servizio di Refezione scolastica nelle scuole infanzia e primarie del Comune di Mascalucia – Anno 2019/2020. - Approvazione atti di gara ai sensi del D.lgs. n. 50/2016. Nomina Presidente di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento dei Servizi rispondenti a esigenze strumentali dell'Ente, a cooperativa sociale di tipo “B”, ai sensi della Legge 8 Novembre 1991 n. 381. Anno 2019/2020. Nomina Presidente di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento del Servizio Sociale Professionale, secondo quanto previsto nel Progetto denominato “Fiordaliso 6”. Anno 2019/2020. Nomina Presidente di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara “Aperta”, per l'affidamento del Servizio di Assistenza Igienico personale alunni portatori di handicap – Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2019/2020. Nomina Presidente di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pulizia dei locali destinati a seggi elettorali - CONSULTAZIONI DEL 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia per mesi ventiquattro CIG  77423873DF CUP J64D18000080004 – Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione definitiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI NEL PLESSO SCOLASTICO IN VIA DEI VILLINI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE DITTA TIPOLITAGRAFIA LEGATORIA CACCETTA - CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue per mesi due. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE VETRI IMMOBILI COMUNALI E SCUOLE - LIQUIDAZIONE DITTA RANNONE SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atti di Pignoramento Presso terzi – Svincolo somme a favore di Mosema S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto di prontuari delle violazioni alle norme della circolazione stradale in formula di abbonamento. Ditta: EGAF Edizioni S.r.l. –  avente sede in Via Filippo Guarini - 47121 FORLI’ – Part.IVA 02259990402  C.I.G. n. Z9527CA35C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO PERFORMANCE 2018 "aggiornamento banca dati pratiche edilizie e dell'ufficio igiene – predisposizione atti per l’affidamento in house del servizio rifiuti - emissione di sanzioni amministrative pregresse e correnti per violazioni dell'ordinanza sindacale sull’abbandono dei rifiuti"- AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.  gennaio-febbraio 2019           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO  DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - SETTORE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto distribuzione carburanti sito a Mascalucia in via Polveriera     Ditta Etna Carburanti S.r.L., (sede legale in Mascalucia, Via Belvedere 21/A)    “Autorizzazione Unica Ambientale” – D.P.R. n. 59 del 13/03/2013. Modifica determina dirigenziale n.488 del 27.03.2019 (Reg.Gen.n.423 del 29.03.2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP - Servizi incremento produttivo - Mostre Fiere e Trasporto Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HPE POST WARRANTY PER N.2 SERVER E N.1 STORAGE IN USO NEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194 co.1 lett.a) del D.Lgs.267/2000, in esecuzione dell'ordinanza ex art. 1 comma 49 legge 28/06/2012 n. 92, n. cron. 7063/2019 del 22/02/2019 del Tribunale Civile di Catania, Sezione Lavoro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione del Centro Diurno Integrato per anziani e disabili. Marzo 2019. Ditta: CO.SER. SRL VIA SOTTOTENENTE SCUDERI N.1 VIAGRANDE (CT).  P.I. 02323120879 CIG: ZEE1EF5667</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSI IN APPELLO AVVERSO LE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO – RELATIVE AI RICORSI PER D.I. PROPOSTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: Avv. S. Biancarosa - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALIZZAZIONE MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2019  DITTA POSTE ITALIANEl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE CARNEVALE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Progetto Obiettivo, relativo all’anno 2018, denominato “Miglioramento delle attività della Polizia Locale in tema di Sicurezza Urbana, Civica, e Stradale - Art. 15 c. 5 C.C.N.L. del 01/04/1999”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI - DITTA OPTIMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Energia - Contratti di acquisto energia elettrica - gas e acqua</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2018. Sostituzione integrale dell' Allegato 2 e dell'Allegato 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – Prenotazione impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Musumeci Fabrizio Alfio - IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Aprile 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia e Minori penale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: FG s.r.l. – Belpasso (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa denominato "Progetto Fiordaliso 5" periodo: Aprile 2019  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: 7320857250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO Aprile 2019 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 732015817B – Rep. n. 1136/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Scuola e Cultura</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione aprile 2019– Azione Sociale  Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus  di Caccamo P.I.  IT03501840825 - CIG 7320638D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF MARZO 2019 BENEFICIARIO:ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia.                    Periodo: GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2019 Ditta:  SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. con sede in  Vicenza, Via della Scienza 26 –    P. IVA: IT01617950249 Codice CIG: 7354048065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/180033352 DEL 28/12/2018 - DITTA MYO -CODICE CIG. Z402665B9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Sistemazione del semaforo pedonale di via Alcide De Gasperi angolo via Trinità Cavolo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Aprile 2019  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZF225EBE60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di  marzo 2019.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HPE SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY PER SERVER DL380P GEN.8 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.540 DEL 21/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione marzo 2019– Azione Sociale  Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus  di Caccamo P.I.  IT03501840825 - CIG 7320638D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2019 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IL SOLCO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio assistenza all'autonomia e alla comunicazione alunni h.  Liquidazione voucher.  A. S. 2018-2019 – Asar  Cooperativa Sociale  P.I.  IT04666370871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI  OSPITALITA' SIGG. L.F.G. E V.A. - PERIODO FEBBRAIO 2019. BENEFICIARIO:STRUTTURA "ANGELI IN TERRA" CON SEDE IN MASCALUCIA,VIA ALCIDE DE GASPERI N. 90 P.I. IT05407930873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 ISTITUTO VILLA SANDRA IV TRIMESTRE 2018. P.IVA:IT005576690872. SEDE: VIA ACIBONACCORSI,16-95037-SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO INABILI V.R. E V.D. - LIQUIDAZIONE MARZO  2019.                      BENEFICIARIO: "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.                      PARTITA IVA : IT04161290871                      VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PER MESI SETTE - INDIZIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7028/16 R.G.N.R. MOD. 21 CHE INDIVIDUA IL COMUNE DI MASCALUCIA COME PARTE OFFESA, NEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO PROT. N.  6826 DEL 04/03/2019, DELLA PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA, CON IL QUALE È STATA FISSATA L’UDIENZA PER IL 07/06/2019. INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A. -D.P.S. Liquidazione gennaio-febbraio 2019  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2000 BUSTE INTESTATE -  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG  Z1A27FD737 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto finalizzato anno 2018 dell'Area Lavori Pubblici,“Chiusura atti assegnazione loculi cimiteriali pervenuti da esecuzione in Finanza di progetto”. Liquidazione competenze.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A. -D.P.S. Liquidazione novembre-dicembre 2018  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRSPORTO "H" ART.5.- ISTITUTO:ANFFAS ONLUS DI CATANIA IV TRIMESTRE 2018 P.I. IT04375900877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione inerente la richiesta risarcimento danni Campo C./Comune di Mascalucia prot. n. 26739 del 05/09/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura elaborati grafici  e tabelle in metallo per il servizio Citibus - LIQUIDAZIONE CIG Z1827C209A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUIZIONE PARTE CIVILE - PROC. N. 323/18 R.G. TRIB: - Pellegrino G.ppe  -  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 26/2018 - CIG: ZE21E397FE - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE PAPALEO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITIZUIONE PROVVISORIA FONDO COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari. Ditte:  “SCUOLA INSIEME” di Maria Oliveri con sede in via Roma 65, S. Pietro Clarenza – P.IVA: IT03293980870.; SMA SPA con sede in Strada 8 Palazzo* - Rozzano (MI) – P.IVA IT08970540152; “Cartoleria - Libreria La Paglia” di Morgano Stefano con sede via Etnea, 393 Catania - P.I.: IT01197090879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di cui alla richiesta risarcimento danni – Consoli M./Comune di Mascalucia cane randagio prot. n. 36964 del 28/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – APRILE  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher.  Beneficiario Coop. Soc.  Azione Sociale con sede in Caccamo Via S.Vito s. n. P.I. IT03501840825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SOCIETA' ENEL ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA A FAVORE DEL COMUNE DI MASCALUCIA. INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO D.19. PRESA D'ATTO DETERMINAZIONE UAS INTERCOMUNALE LEGGE 328/200 N. 28 DEL 15/03/2019 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI PATTO DI ACCREDITAMENTO-DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE TARIFFA ORARIA/VOUCHER IN RELAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE ACQUISIBILI MEDIANTE VOUCHER DI SERVIZIO-"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU - DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S.  – Liquidazione ditta Techlab Works s.r.l..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone fisso mensile per servizio pagamenti POS – Uffici di Polizia Municipale.                                        DITTA:  AXERVE S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) -  C.I.G. N. Z8A2719A9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE 2891, 2892 - CANONI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBUTANTE - LIQUIDAZIONE SOCIETA' ENI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue per mesi DUE nelle more dell’affidamento in corso della GARA pluriennale. PRESA D’ATTO DEL PROCEDIMENTO IN CORSO, e Variazione temporale impegni. Approvazione affidamento IN PROROGA TECNICA PER gg 45 e nuova RELAtiva rimodulazione impegni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Igiene pubblica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imputazione di spesa per il Progetto “Assegno Civico” per servizi in favore della collettività.  Piano di Zona del Distretto Socio-sanitario D19 – L. 328 del 08/11/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia e Minori penale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/98 . Liquidazione buono libro integrativo  – A.S.  2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M. gennaio 2019 Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO CLIMATIZZATORE DI PRECISIONEGUASTO SALA SERVER COMUNALE DI PIAZZA LIVATINO N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio semestrale controllo e ricarica estintori edifici pubblici. Liquidazione fattura per il controllo eseguito nel 1° semestre di affidamento e fornitura ulteriori estintori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese  misssione sostenute dal Sindaco per la partecipazione alla XXXV Assemblea annuale dell'ANCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO A POMPA DI CALORE PER CLIMATIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX TRIBUNALE. Liquidazione fattura DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNI D'IMPOSTA 2012/13 - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI  2015 - RUOLI ELABORATI 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Russo Massimiliano– svincolo somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI S.S.M. FEBBRAIO  2019 BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE ALBA ONLUS - VIA ETNEA 340B - 95030 MASCALUCIA (CT) PARTITA IVA IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione inerente l'atto di citazione Ridolfo M. e Ridolfo E. M./Comune di Mascalucia per risarcimento danni, materiali e fisici, prot. n. 9190 del 23/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICA IMMAGINI E TESTI SERVIZIO DINAMICOBUS -LIQUIDAZIONE DITTA DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione ordinaria eseguiti presso gli elevatori degli edifici comunali e scolastici nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LEGISL. 81/08 E S.M.I. PER MESI TRE - LIQUIDAZIONE FATTURA AL R.S.P.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi per la tutela del patrimonio pubbl. e la sicurezza nei luoghi di lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BUS NAVETTATERRITORIALEDALL'1/05/2019 AL 30/05/2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAM 221 DI MAUGERI GABRIELE CARMELO &amp; c. SAS ( ART.36 COMMA 2 LETT.A  DLGS  50/2016  - CODICE CIG  ZC2282342F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi rispondenti a esigenze strumentali all’attività dell’Ente, a Cooperativa Sociale di tipo “B”, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381. Anno 2018/2019. Prosecuzione del contratto rep. n. 1136 del 08/10/2018, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e spostamento in avanti gara.CIG:  732015817B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione annuale dei residui passivi in essere al 31 dicembre 2018 Area Lavori Pubblici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2018 AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento tramite ODA del servizio di stampa, imbustamentoe spedizione avvisi di pagamento acconto TARI 2019 - ditta Poste Europee srl - CIG: Z4527B088D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ESTRAZIONE DATI SICRAWEB PER ACCONTO TARI 2019 E APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA SPA - CIG: Z67278C95B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FARMACIA ROMA. FATTURA N. 4/PA DEL 10/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Minori civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUIZIONE PARTE CIVILE  - PROC. N. 2742/2015 R.G.N.R. mod. 21 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 110/2017 - CIG: Z601F76932 - Liquidazione acconto spese legali -    Beneficiario: AVV. NICOTRA PIETRO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rata Trim.le Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn - CONVENZIONE CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - N. 1 SHARP  MX-M565N  C.I.G. ZD220195A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZ. LAVORO –    PROPOSTO DA ZINGALE R. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 2/2016  - CIG: Z7A18337E1 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  Beneficiario: Avv. S. Biancarosa - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSI IN APPELLO AVVERSO LE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO – RELATIVE AI RICORSI PER D.I. PROPOSTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   Beneficiario: Avv. S. Biancarosa - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso Tribunale di Catania – Sez. Lavoro proposto da Cristaldi Fabio CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 14/2017 – CIG: ZB71D5D653  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: Avv. S. Biancarosa - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE N. 4 RICORSI PER D.I. PROPOSTO DAL PERSONALE DELLA P.M. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 57/2015 - C.I.G. Z23149156D - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: Avv. S. Biancarosa - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE N. 12 RICORSI PER D.I. PROPOSTO DAL PERSONALE DELLA P.M. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 50/2015 - C.I.G. Z4C145628F - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   Beneficiario: Avv. S. Biancarosa - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione Unità Operative e responsabilità dei procedimenti per il personale dell'Area Servizi Demografici. Modifica proposta determinazione n. 460 del 19.3.2019  Reg. Gen.le n. 386/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento della prestazione tecnica per servizio di ingegneria strutturale per la verifica della vulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003, incluse le prove e i sondaggi per gli edifici scolastici. Approvazione riparto per lotti e Avviso manifestazione di interesse, Capitolato tecnico e schema di disciplinare.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - ACCERTAMENTO ESISTENZA E BUONO STATO DI URNE, CABINE E ALTRO MATERIALE OCCORRENTE PER ARREDAMENTO SEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari. Ditte:  “DIMO GROUP” S.R.L.S. con sede in via Roma 146, Mascalucia – P.IVA IT05295370877; Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via Regione Siciliana 14, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870; “Cavallotto” Librerie s.r.l con sede in Corso Sicilia 91, Catania – P.IVA IT04692470877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Ferro Agatino– pagamento somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all'aperto da inserirsi all'interno del parco urbano Trinità Manenti – primo stralcio”. Ufficio della direzione lavori. Determina a contrarre per assegnazione incarico direttore operativo per  gli impianti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica obbligatoria dell'impianto sede dello S.P.R.A.R. (sistema protezione richiedenti asilo e rifigiuti) ai sensi del D.P.R. 462/01. Approvazione preventivo di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di decespugliamento, eliminazione ceppaie ed essenze arbustive nell'area artigianale. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TARGHE E TROFEI - CIG N. ZE622FF3B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente D'urso Santo– svincolo somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Savoca Salvatore– pagamento somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Letizia Giuseppe– svincolo somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Russo Rosario Giovanbattista – pagamento somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Quattrocchi Francesco– pagamento somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap - Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2018/2019. Prosecuzione del contratto rep. n. 1137 del 08/10/2018, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.Cod. CIG: 7320638D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURE "II BIMESTRE  2019" RELATIVE AI CONSUMI DEL BIMESTRE DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa di stampa e postalizzazione verbali C.d.S., lotto verbali C.d.S. n. 215 lavorati nel 2019; Ditta SAPIDATA S.p.A.    CIG. n. ZC9270A0E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Fornitura di specchi parabolici e vernice spartitraffico e diluente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di un plesso scolastico polivalente in località Massannunziata – stralcio insediamento lato sud”.  Liquidazione e pagamento a società incaricata della progettazione definitiva eseguita.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione atto di citazione innanzi il Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Mascalucia conferito con delibera di C.S. n. 28/2013 - C.I.G. ZD80951328 – Liquidazione saldo spese legali. BENEFICIARIO: AVV. O.  TORRISI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme per la pubblicazione dell'avviso riguardante l’affidamento del Servizio di Refezione scolastica. Errata Corrige Alla G.U.R.S. con sede in Via Caltanissetta 2/e Palermo Partita Iva 02711070827.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Marzo 2019  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZF225EBE60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: “Interventi di completamento viario e attrezzature nel comprensorio dell’Area Artigianale”. Lotto Lavori stradali muro di recinzione interno all’Area artigianale.CUP  J61H17000420004. CIG: ZE723B3D68. Liquidazione saldo alla ditta Ediltor srl e modifica quadro economico con  proseguimento interventi con ridestinazione economie</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA DIR. N. 149 DEL 04/02/2019 ( 168/2019) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. periodo Gennaio-Febbraio 2019 Beneficiario: C.S.S.A.  Paradiso dei Nonni – Mascalucia C.F.: 93088500876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO INABILI V.R. E V.D. - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO  2019. BENEFICIARIO: "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L. PARTITA IVA : IT04161290871 VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Indennità fine mandato all' ex Sindaco Giovanni Leonardi. - Art. 19 L.R. 30/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MARZO  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA GIUSTO D.D.G. N. 193 DEL 25/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Tosto Francesco- IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Lanzafame Salvatore- IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI X GIUDICE DI PACE MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa Giudice di Pace</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Redazione dello studio geologico tecnico e relativo sondaggio geognostico occorrente per la presentazione dei calcoli strutturali all'ufficio del Genio Civile inerente la collocazione di n. 2 batterie di loculi prefabbricati nell'area di ampliamento Cimitero Centro”. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rifrensco in favore di tutti i partecipanti, presso il centro Diurno Anziani, in occasione della Festa della Donna 2019.  Ditta Musica per Tutti di Stanco Antonio con sede in S. G. La Punta, P.I. 04697590877 CIG: ZAE277282F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compensi dovuti al dipendente Raciti Marisa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione traspoto "h" art. 5- IV trimestre 2018 -Istituto Villaggio S. Giuseppe. Sede: Via Mazzasette,3-95025-Aci Sant'Antonio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio bus navetta territoriale dal 01/03/2019 al 31/03/2019 - ditta SAM 221 di Maugeri Gabriele Carmelo &amp; C. con sede in Belpasso - CIG N. Z5C275C5B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto di prontuari delle violazioni alle norme della circolazione stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Danni a copertura capannone di via Santa Margherita n. 38. Interventi urgenti di messa in sicurezza ed affidamento a ditta specializzata ed impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO 2018 SPRAR MSNA  FINANZIATO DAL  DEL MIN.INTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione accoglienza MSNA presso la Comunità alloggio “Piccolo Principe” della Coop. Azione Sociale P.I. IT03501840825 - II Trimestre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUIETANZA DI PAGAMENRTO TASSA DI REGISTRO CAUSA AVV. G. CAVALLARO C/COMUNE DI MASCALUCIA – CARTELLA DI PAGAMENTO PER TASSA DI REGISTRO – LIQUIDAZIONE ALL'AVV. G. CAVALLARO DELL'IMPORTO RESIDUO IN RELAZIONE AL 50% DELLA QUOTA DEGLI ONERI DI REGISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29320180027403026001 RELATIVA A  IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CORTE DI APPELLO N. 12/2016 MARCHESE G.PPE /COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme, in esecuzione della sentenza 2/2018 resa dal Giudice di Pace di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione illuminazione artistica Natale 2018 – CIG n. ZC626E57BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO Marzo 2019 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194 co.1 lett.a) del D.Lgs.267/2000, in esecuzione della sentenza n°3453 del 25/09/2018 resa dal Tribunale di Catania, III Sezione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sig. L.F.G.- periodo dicembre 2018.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura energia elettrica immobili comunali - LIQUIDAZIONE ENERGETIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER L'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO ALL'AVV. SALVATORE VITTORIO - 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE trimestrale Servizio Noleggio Fotocopiatrice c/bn - CONVENZIONE CONSIP/CONVERGE S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 - N. 1 SAMSUNG SL-X3280NR - C- 48 C.I.G. ZCD200F673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA LAZZARA F.SCO M.J - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE - CIG: ZC82556870 - LIQUIDAZIONE CTP MEDICA   Beneficiario: DOTT. GIUFFRIDA SALVATORE – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa denominato "Progetto Fiordaliso 5" periodo: Marzo 2019  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: 7320857250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Marzo 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Famiglia e Minori penale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: FG s.r.l. – Belpasso (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. N. 1122/15/2018 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA NEL RICORSO ISCRITTO AL N. 6011/2016 11151/20158 R.G. AVVERSO PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO N. 2932016000129758 TRIOB. ERARIALI PROMOSSA DA QUESTO ENTE CONTRO AG. RICOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.- INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/04/2019 al 30/09/2019. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROCEDIMENTI AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riscossione coattiva IMU anno 2016 – Società Calcio Catania S.P.A. - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Interventi eseguiti in somma urgenza sulle strade comunali a seguito evento meteorologico intenso del 20/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari. Ditte:  “Il Tulipano” SAS di Pappalardo Venero e C., con sede in via Marconi 78, Nicolosi – P.IVA IT04856050879; GIUSEPPE EMANUELE TOMASELLI con sede in Piazza Don Diego 8 - Pedara – P.IVA IT05506970879; COOP ALLEANZA 3.0 S.C. con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione mediante voucher del Servizio di Assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap grave e del servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Rumore Paolo - IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Masucci Barbaro - IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Tirelli Salvatore - IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita CUP: J67H16001210002”. Affidamento con procedura aperta incarico di direzione lavori, misura e contabilità e CSE. Approvazione schema bando e disciplinare di gara. Determinazione a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione del Centro Diurno Integrato per anziani e disabili. Ditta: CO.SER. SRL VIA SOTTOTENENTE SCUDERI N.1 VIAGRANDE (CT). P.I. 02323120879. CIG: ZEE1EF5667</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PERSONAL COMPUTERPER AREA URBANISTICA - MEPA -DITTA ZEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) - ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 460 DEL 04/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA CARMENI MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) - ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'- INTEGRAZIONE DETERMINA N. 460 DEL 04/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>4 - AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO ALL'AVV. M. PERNA GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N.63 DEL 23/09/2009. ACCORDO TRANSATTIVO.   LIQUIDAZIONE SALDO PROPOSTA TRANSATTIVA – BENEFICIARIO: AVV. M. PERNA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU- TARI - TASI: ESERCIZI FINANZIARI 2018 - 2019 LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rifrensco in favore di tutti i partecipanti, presso il centro Diurno Anziani, in occasione della Festa della Donna 2019.  Ditta Gruppo Scandurra S.r.l. con sede in Mascalucia, P.I. 04177300870 CIG: Z7E27728F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione “Contributo alle spese sostenute dalle famiglie per le Adozioni Internazionali”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DA POMA ANDREA - Liquidazione acconto spese legali  BENEFICIARIO: AVV. ENRICO GURRIERI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l'accoglienza dei MSNA presso la Comunità alloggio "Sole e Gioia” di Mascalucia - II Trimestre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Febbraio 2019  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZF225EBE60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO – MARZO 2019 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMOLUMENTI ARRETRATI anni 2016 - 2017 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016 - 2018 FIRMATO IL 21/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPERTONI PER VEICOLI SCUOLABUS - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU - DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S.  – Liquidazione ditta Techlab Works s.r.l..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione copertura assicurativa dell’Ente per la responsabilità civile verso terzi per soggetti adibiti a Servizio Civico – Annualità 2019/2020.  DITTA:Willis Italia S.P.A., con sede in Piazza Europa n. 4, Catania, P.IVA: 03902220486; Cod. CIG: Z3D276564D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza Farmaceutica agli indigenti –  Fornitura farmaci, presidi sanitari e baliatico agli indigenti - Anno 2019. Prenotazione d'impegno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenze e manutenzione per l'applicativo PIEMME in uso al comando della Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PER MESI 2 - AFFIDAMENTO ATTRAVERSO PROCEDURA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE A FAVORE DELLA SOCIETA' ACOSET PER ALLACCIO CONTATORE IMMOBILE COMUNALE DI VIA ETNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione “Bonus Figlio 2018 – I° Semestre”, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura emessa dalla ditta NEXT04 per il servizio di aggiornamento della piattaforma di virtualizzazione dell’Ente</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOME TRASPORTO "H" ART.5 - IV TRIMESTRE ANNO 2018 ISTITUTO:ISTITUTO PSICO-PEDAGOGICO LUCIA MANGANO PARTITA IVA:IT01817940875 SEDE:VIA A. DI SANGIULIANO N. 87-95030 SANT'AGATA LI BATTIATI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO INABILI V.R.E V.D..- LIQUIDAZIONE GENNAIO 2019. BENEFICIARIO:"DEDALUS"COOP.SOCIALE A.R.L. PARTITA IVA:IT04161290871- VIA METASTASIO,15-95014-GIARRE(CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI 4° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA FERRAMENTA CARUSO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione parte civile nel procedimento penale 800/2013 R.G.N.R. conferito con delibera di G.M. n. 143/2014- C.I.G. Z47116A392 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario:  AVV. SERENA CANTALE AEO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE spesa per servizio localizzatori GPS per auto e moto veicoli della Polizia Municipale. Ditta: CRT Elettronica di Grasso Maria Grazia, avente sede in Via Papale 51 - Catania C.I.G. n. Z6A263B4AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF FEBBRAIO 2019 BENEFICIARIONOEMA ONLUS - VIA ETNEA 326 - 95030 - GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 APRILE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento e manutenzione piattaforma di disaster recovery -liquidazione fattura n.207/FA-2019 del 27/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RINNOVAMENTO E SOSTITUZIONE DI RIFINITURE ESEGUITE NEL PLESSO SCOLASTICO IN VIA DEI VILLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI DITTA: ENI S.P.A.  Piazzale Enrico Mattei 1, ROMA – P.IVA 00905811006.  CIG: Z9A275F2D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Copertura assicurativa dell’Ente per la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali. – Annualità 2019. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di  febbraio 2019.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA  PERSONAL COMPUTER PER AREA URBANISTICA- DITTA ZEMA - BASSANO DEL GRAPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ATTIVAZIONE AZIONE LEGALE  CONFERITA CON DELIBERA DI G.M. N. 190/2016 - CIG: ZC21CB6983 - Liquidazione CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CONTATORE ACQUA NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA ETNEA 123 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACOSET SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Etna Carburanti – svincolo somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Etna Carburanti - IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'organizzazione di un Corso di Formazione Anutel in materia di Accertamento e Riscossione dei Tributi Locali – CIG: ZE027457AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI AL PROF. AVV. A. CARIOLA. ACCORDO TRANSATTIVO. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26/5/2019. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO PER SERVIZI MANUTENTIVI VERDE COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO "TURI GUGLIELMINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA. Approvazione e autorizzazione interventi di manutenzione straordinaria extra canone. Autorizzazione n°4. Imputazione som</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME ECCEDENZA FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio controllo estintori. Integrazione ulteriore del servizio per accertato incremento estintori da revisionare e/o sostituire. Assegnazione affidamento ed impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICA, IMMAGINI E TESTI SERVIZIO "DINAMICOBUS" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRAFICA, STAMPA E FORNITURA DI TABELLE COMPLETE DI SUPPORI PER IL FISSAGGIO PER IL SERVIZIO CITIBUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO CITOFONICO SCUOLA COMUNALE VIA DEI VILLINI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALL'ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa inerente la definizione transattiva di cui alla richiesta risarcimento danni materiali autovettura – Sig.ra Consoli Maria/Comune di Mascalucia - cane randagio, prot. n.36964 del 28/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL RIMBORSO DELLE PRATICHE BONUS GAS BONUS ENEL E BONUS IDRICO PER I CAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVI VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE PER MESI 6 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato periodo dal 23/08/2018 al 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D’AREA A SEGUITO DETERMINA SINDACALE N° 9 DEL 26/02/2019 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA LAVORI PUBBLICI E ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEI LOCALI COMUNALI DI VIA ALCIDE DE GASPERI.- APPROVAZIONE VARIAZIONE CONTRATTUALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Mascalucia” - Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo - procedure consequenziali per l'indizione della gara di appalto del servizio settennale.  Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE 1826, 1827 - CANONI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO PROTOCOLLO PRIMO TRIMESTRE 2019  DITTA KYOCERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verbale di conciliazione giudiziale D'Agata Salvatore/Comune di Mascalucia. Impegno di Spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 ASSOCIAZIONE CULTURALE SIKELIA - ERRATA CORRIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ed assistenza specialistica software SicraWeb anno 2019 - Aggiudicazione definitiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa inerente la definizione transattiva di cui all'atto di citazione Ridolfo Massimo e Ridolfo Edoardo Massimo/Comune di Mascalucia prot.n.9190 del 23/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPROPOSIZIONE RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER RECUPERO CREDITO MATURATO NEI CONFRONTI DEL SIG. SAITTA - QUOTE COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO EX LEGGE 22/86 NE 328/2000  - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Campo Caterina/Comune di Mascalucia. Richiesta risarcimento danni fisici prot. n.26739 del 05/09/2017 - Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELLE U.O. ED ASSEGNAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI FINO AL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto distribuzione carburanti sito a Mascalucia in via Polveriera.       Ditta Etna Carburanti s.r.l., sede legale in Mascalucia, Via Belvedere 21/A    “Autorizzazione Unica Ambientale” – D.P.R. n. 59 del 13/03/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP - Servizi incremento produttivo - Mostre Fiere e Trasporto Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione annuale dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>procedura negoziata per l’affidamento del servizio di procedura negoziata per l’affidamento del SERVIZIO DI  manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia per mesi ventiquattro con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa J64D18000080004 CIG 77423873DF - Presa d’atto nomina commissione di gara e disposizioni conseguenti -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 0543950002337 DEL 19/12/2013 - Fondiaria Sai agenzia n. 543 San Giovanni La Punta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIFEIUSSORIA N. 1/590906/156172325 del 05/09/2017 - Agenzia UnipolSai agenzia n. 100 San Giovanni La Punta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO SPESA - Z0A27C279D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa Giudice di Pace</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BUS NAVETTA TERRITORIALE DALL'01/04/2019 AL 30/04/2019- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAM 221 DI MAUGERI GABRIELE CARMELO &amp; C. SAS (ART. 36, COMMA 2, LETT. A ) D.LGS 50/2016 -  CODICE CIG : Z7A27BC170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP - Servizi incremento produttivo - Mostre Fiere e Trasporto Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria servizio assistenza domiciliare anziani e disabili Anno 2019/2020 ed Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Responsabile Procedimento Anziani e Disabili</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa servizio di manutenzione sistema dibattiti Bosch. Sala Consiliare Ditta:  Esave s.r.l. - Via Antonino di Sangiuliano n. 42/D – 95030 Sant'Agata Li Battiati  P.IVA: 04532120872 Cod. CIG:Z8B27AEA65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, manutenzione e sistemazione macchinetta traccialinee per la segnaletica stradale a trazione idraulica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno somme per la sistemazione del semaforo pedonale di via Alcide De Gasperi angolo via Trinità Cavolo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria e Straordinaria del patrimonio Comunale Strade e Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FONITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTEGGIAMENTI SAN GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento determina Dirigenziale n.135/2019 del 02/02/2019 – Liquidazione, a ditta esecutrice, di interventi di rinnovo sistema disperdente caditoia crollata parzialmente posto su via Libertà lato sud, a seguito di riemissione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Russo Massimiliano - IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente D’Urso Santo - IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Ferro Agatino - IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Letizia Giuseppe - IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Savoca Salvatore - IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente  Quattrocchi Francesco - IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente  Russo Rosario Giovanbattista - IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Balsamo Aldo - IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Pennisi Alfio Giuseppe - IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Zummo Sebastiano- IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Marchese Francesco- IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Fruciano Gaetano - IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di Pignoramento Presso terzi – Creditore procedente Santapaola Damiano - IMPEGNO somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>assistenza economica straordinaria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Alla Persona</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura servizio di aggiornamento e manutenzione Sonicwall Advanced Security Suite -Lliquidazione fattura n.766/E del 28/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione veicoli comunali - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HPE POST WARRANTY INERETE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI ALCUNI SERVER INSTALLATI NEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.76/PA DELL/8/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI. - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Seminario formativo “Il Bilancio di Previsione 2019/2021 e le disposizioni relative al personale”. Beneficiario: Associazione ANCREL con sede in Via Faentina n. 3, 48123 Ravenna, C.F.: 93214010873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione Unità Operative e responsabilità dei procedimenti per il personale dell'Area Servizi Demografici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>8 - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LOCALE EX AULA UDIENZE PENALI EDIFICIO COMUNALE VIA BELLINI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme per la fornitura di acqua edificio comunale di via Etnea n. 123.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: FG s.r.l. – Belpasso (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002  Beneficiario: Balsamo Giuseppa, codice fiscale: BLSGPP62B47F005A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sigg. L.F.G. e V.A.- periodo gennaio 2019.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari. Ditte:  Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via Regione Siciliana 14, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870; SMA SPA con sede in Strada 8 Palazzo* - Rozzano (MI) – P.IVA IT08970540152; COOP ALLEANZA 3.0 S.C. con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio cleaning e pulizia locali comunali per mesi 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI AVERSA ORAZIO E PICONE ROSARIA - Liquidazione acconto spese legali  BENEFICIARIO: AVV. LARA BIAGIA FIRRARELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE MESE GENNAIO 2019  DITTA POSTE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio della gestione calore e conduzione manutenzione impianti di climatizzazione edifici pubblici e scolastici comunali.  Consuntivo dal 24/08/2018 al 23/11/2018. Liquidazione fattura al 16° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Istituti di cui agli dagli artt. 23, 36 E 37 del CCNL EE.LL. del 14 settembre 2000 (code contrattuali).Ottobre Dicembre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU - DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S.  – Liquidazione ditta Techlab Works s.r.l..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione verde comunale - Liquidazione ditta La Ginestra</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Lavoro Straordinario effettuato nell' anno 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 - I II e III trimestre anno 2018. Istituto Psico-pedagogico Lucia Mangano Partita Iva:IT01817940875 SEDE: via A.Di Sangiuliano n. 87 -95030- Sant'Agata Li Battiati(CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO DEL VERDE COMUNALE PER MESI 2 - AFFIDAMENTO DITTA LA CAVA FIORITA SOC. COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO ALL'AVV. M. PERNA GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N.63 DEL 23/09/2009. ACCORDO TRANSATTIVO. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 3 RICORSI PER D.I. PROPOSTO DAGLI “ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI” CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 44/2018 – CIG: ZAE23109C3 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza specialistica e manutenzione per la piattaforma software denominata Halley, per l'automazione degli uffici Finanziari e del ufficio del Personale per l'anno 2019 - aggiudicazione definitva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Copertura assicurativa dell’Ente per la responsabilità civile verso terzi per soggetti adibiti a Servizio Civico – Annualità 2019/2020.  DITTA:Willis Italia S.P.A., con sede in Piazza Europa n. 4, Catania, P.IVA: 03902220486;  Cod. CIG: Z3D276564D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue. Liquidazione fattura servizio espletato nel mese di dicembre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria immobile comunale in via dei villini - LIQUIDAZIONE DITTA TERMOSUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compensi dovuti al dipendente Puglisi Fabio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue. Liquidazione fattura servizio espletato nel mese di gennaio 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi urgenti per decespugliamento, eliminazione ceppaie ed essenze arbustive nell’area Artigianale. Approvazione risultanze e aggiudicazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura targa in pietra lavica ceramizzata da donare al Santuario di Mompilieri, in occasione del 350° anniversario dell'eruzione lavica del 1669. Impegno di spesa.  Ditta TANIA MAZZAGLIA, con sede in Nicolosi in via Gradisca 2  P.I.: 04327990877. -  Cod. CIG: Z47278658C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Affari Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa contratto di locazione dell'immobile sito in Mascalucia P.zza Leonardo da Vinci n. 7 ,Censito al N.C.E.U. al foglio 20 Part.lla 1802 Sub. 6, da adibire a Centro Diurno di incontro socio ricreativo per anziani, del Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA  FOTOCOPIATRICE  DELL'AREA URBANISTICA ALLA DITTA SIMI NEW S.R.L. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e pagamento somme all'ASP per l'acquisizione del parere igienico sanitario intervento: "Realizzazione n. 2 batterie di loculi nell'area di ampliamento Cimitero Centro"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di carburante per autotrazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 3650 TRIBUNALE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO – S.D. FEBBRAIO 2019 - DOLCI E RIBELLI SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA MUSUMECI ORAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’intervento “Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio”. Restituzione deposito cauzionale a professionista che ha partecipato alla procedura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture a professionista incaricato della progettazione esecutiva degli interventi individuati con la DGM n°122/2018 inerenti cantieri di lavoro per disoccupati da eseguire nel territorio di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per fornitura di materiale idraulico per riparazioni urgenti nei locali comunali e istituti scolastici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione ordinaria edifici comunali - LIQUIDAZIONE DITTA FERRAMENTA E COLORI DI CARUSO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 3578/2016 DEL 28/06/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA VERTENZA GULISANO GIOVANNA C/COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 243/2016 DEL 26/04/2016 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA NELLA VERTENZA SIGG.RI CARUSO C/COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ASSOLVIMENTO DIRITTI D'AUTORE (SIAE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 509/2016 DEL 18/10/2016 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA NELLA VERTENZA PALMERI GIOVANNI C/COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 3891/2016 DEL 14/0672016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA VERTENZA SIGNORELLI MOTTA  C/COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO EX D.LEGISL 81/08 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE AL MEDICO COMPETENTE  E VISITE MEDICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi per la tutela del patrimonio pubbl. e la sicurezza nei luoghi di lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO EX D.LEGISL 81/08 E S.M.I. LIQUIDAZIONE AL MEDICO COMPETENTE 4°, 5° E 6° BIMESTRE E VISITE MEDICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 1023/2016 DEL 30/06/2016 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA NELLA VERTENZA IMI SICILIA  C/COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 3053/2016 DELL'01/06/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA VERTENZA CARUSO S. C/COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 1451/2016 DEL 04/03/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA VERTENZA ETNALL/COVIR/ C/COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione sostituto Responsabile Area anno 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019 DIPENDENTE MATR.10227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MACCHINA OPTIPLEX DELL UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILI MG E MF GENNAIO 2019 BENEFICIARIO:ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS- VIA ETNEA 326 -95030- GRAVINA DI CATANIA PARTITA IVA:IT01641790702</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA COMUNALE VIA A. REINA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO. DITTA: CUSCUNA' S.R.L., CON SEDE IN VIA PULEI 42/44,  MASCALUCIA, P.I. 04173100878. CIG: ZAE264261E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi per la tutela del patrimonio pubbl. e la sicurezza nei luoghi di lavoro</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO – FEBBRAIO 2019 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 BARONEVENTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. LIQUIDAZIONE LAVORI DI SPURGO FOSSA IMHOFF DITTA LA COLOSSALE DI CARAMMA GIUSEPPE CIG. Z11264AF3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Serv. Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 ASSOCIAZIONE MUSICALE AMICI PER LA MUSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI FINO AL 31/12/2018 - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ACAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocazione del personale nelle sei Unità Operative  assegnate all'area Urbanistica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Analisi merceologiche della frazione umida FORSU (CER 200108- 200302) provenienti dalla raccolta differenziata – ditta: Confederazione &amp; Servizi s.r.l..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari. Ditte:  Maria Grazia Tomasello con sede in via Umberto 39, Sant'Agata li Battiati – P.IVA: IT04738520875; Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via Regione Siciliana 14, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2019 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Copertura assicurativa dell’Ente per la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS - LIQUIDAZIONE DITTA CORIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>convenzione AMT 2018.liquidazione conguaglio 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP - Servizi incremento produttivo - Mostre Fiere e Trasporto Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE. LIQUIDAZIONE FATTURE "II BIMESTRE  2019" RELATIVE AI CONSUMI DEL BIMESTRE DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA MUSUMECI IRENE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 182/2017 - CIG: Z1A20940F6 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. ROBERTO LANDRO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI PULVIRENTI C.D. E ASCIUTTI V. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 70/2017 - CIG: Z181E899ED - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. C. LO GIUDICE – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GIUSTA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.151 DEL 15/10/1993 (RICORSO N.R.G.4957/1993 INNANZI AL T.A.R.S. CATANIA PROMOSSO DA ZAPPALA' GIUSEPPE / COMUNE DI MASCALUCIA) E INCARICO PROFESSIONALE GIUSTA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.259 DEL 09/12/1993 (RICORSO N.R.G.6547/1993 INNANZI AL T.A.R.S. CATANIA PROMOSSO DA ZAPPALA' GIUSEPPE /COMUNE DI MASCALUCIA) -  LIQUIDAZIONE SALDO PROPOSTA TRANSATTIVA – BENEFICIARIO: AVV. N. SAITTA - MESSINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CGA DI PALERMO AVVERSO SENTENZA TAR CATANIA N. 2423/2017 COLINA A.R. E VITUCCI M. CNTRO COMUNE DI MASCALUCIA - INCARICO LEGALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI NEL TERMINE FISSATO PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO TESO ALLA VALUTAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI SOTTESI  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 213/2017 - CIG:  ZB72153238 - Liquidazione saldo spese legali  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA D'URSO GABRIELLA - Liquidazione acconto spese legali  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI MANOKU - Liquidazione acconto spese legali  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO – PROT. N. 3700/2018 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 21/2018 - CIG: ZD12251654 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura notebook per ufficio c.e.d. - CIG: Z1125BEEDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza tecnica e aggiornamento software anno 2019. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento Certificazione della Relazione per l’affidamento in house providing, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, gestione del CCR ed altri servizi di igiene pubblica, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica in favore della società partecipata – Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Liquidazione febbraio 2019– Azione Sociale Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus  di Caccamo P.I.  IT03501840825 - CIG 7320638D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione voucher mese  gennaio e febbraio 2019 – Azione Sociale  Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus  di Caccamo P.I.  IT03501840825 - CIG 7320638D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa denominato "Progetto Fiordaliso 5" periodo: Febbraio 2019  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: 7320857250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione atto di appello sent. 353/2013 proposto da Borzì Valentina conferito con delibera di C.S. n. 35/2013 - Liquidazione saldo spese legali BENEFICIARIO: AVV. C. LO GIUDICE – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE PREAVVISO DI FERMO DI BENI MOBILI REGISTRATI (ART.86 DPR 602/73 E SUCC. MODIF. ART.3 COMMA 41 D.L. 203/05 CONV. NELLA L.248/05 NOTA AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE – PROT. N. 2003/57413 DEL 9 APRILE 2003) – INCARICO LEGALE  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 99/2016 - CIG:   Z9D1AC7146 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. LORENZO PUCCI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione ricorso ex art. 700 proposto da Pappalardo V. conferito con delibera di G.M. n. 19/2015 - C.I.G. ZDB1356954 - Liquidazione saldo spese legali BENEFICIARIO: AVV. I. LUPO – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTA DA LIPERA A. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 44/2016 - CIG:  Z39198FC03 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. I. LUPO – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE TIPOGRAFICO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO 2019 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381. DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 732015817B – Rep. n. 1136/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Febbraio 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto e smatimento rifiuti speciali di residui di vagliatura  cod. CER 190801 degli impianti depurazione comunali. Approvazione offerta preventivo ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina della Commissione giudicatrice nella procedura di stabilizzazione del personale con contratto subordinato a tempo determinato per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C  a 24 ore settimanali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BUS NAVETTA TERRITORIALE DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAM 221 DI MAUGERI GABRIELE CARMELO &amp; C. SAS (ART. 36, COMMA 2, LETT. A ) D.LGS 50/2016 -  CODICE CIG  Z5C275C5B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDE CARBURANTE PER AUTOPARCO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESE - codice CIG n. ZA327740AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: Eco one srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per la realizzazione di una serata danzante e rifrensco in favore di tutti i partecipanti, presso il centro Diurno Anziani, in occasione della Festa della Donna 2019.  Ditta Gruppo Scandurra S.r.l. con sede in Mascalucia, P.I. 04177300870 CIG: Z7E27728F9 Ditta Musica per Tutti di Stanco Antonio con sede in S. G. La Punta, P.I. 04697590877 CIG: ZAE277282F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRI FORMATIIN MATERIA DI CONTABILITA'- CODICE CIG ZE52771F7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Amministrativa dell'Area</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2019 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 732015817B – Rep. n. 1136/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 COMPAGNIA CURIOSI INCANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE TIPOGRAFICO UFFICIO NOTIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PAPERSERVICE ARMADIO ARCHIVIAZIONE AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.  novembre-dicembre 2018           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione revisione e manutenzione dell'insegna luminosa per il “Centro di Aggregazione Giovanile”.  Ditta Digiprint, con sede in Via Scalilla n.18 - 95030 Mascalucia P.I. 04094020874 CIG: ZB325E38B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di liquidazione. Rimborso spese legali - Procedimento penale iscritto al n.10532/2008 R.G.N.R - 8162/13 R.G. G.I.P.- 3433/2014 R.G. Tribunale Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’intervento “ Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio nel Comune di Mascalucia. CIG  73522726C9 CUP J61E17000300001 – Presa atto aggiudicazione del Responsabile della CUC e modifica in rimodulazione del quadro economico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue per mesi DUE nelle more dell’affidamento in corso della GARA pluriennale. PRESA D’ATTO DEL PROCEDIMENTO IN CORSO, e Variazione temporale impegni. Approvazione affidamento periodo transitorio ed impegno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29320180017840707000 RELATIVA A  IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 186/2014 PACE RITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento alle piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale. Prenotazione impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di liquidazione inerente l'atto di citazione Sciuto Ivano/Comune di Mascalucia per risarcimento danni materiali prot. n. 26324 del 05/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Completamento di campionamento, analisi, fase di prelievo, trasporto e conferimento fanghi dell'impianto di depurazione C.DA Munzonni  acque reflue del Comune di Mascalucia”. Liquidazione ditta esecutrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019  DITTA :  POSTE EUROPEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.120 LICENZE SOFTWARE KASPERSKY ENDPOINT SECURITY POINT CLOUD - LIQUIDAZIONE FATTURA N.370/E DEL 30/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME INTEGRAZIONE ORARIA DA AFFIDARE A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B"  PER  UNITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO PRESSO AREA URBANISTICA -MESE  MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL) ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione gennaio 2019– Azione Sociale  Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus  di Caccamo P.I.  IT03501840825 - CIG 7320638D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TRIBUNALE DI CATANIA - SEZ. LAVORO - PROPOSTO DA N. 49 DIPENDENTI COMUNALI – LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. LONGO A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di  gennaio 2019.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Gennaio 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HPE POST WARRANTY INERETE IL SERVIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI ALCUNI SERVER INSTALLATI NEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara per l’affidamento di:  1) Servizio di Assistenza Igienico Personale e  servizio per l'autonomia e la comunicazione personale – Anno 2019/20;  2) Servizio Sociale Professionale: Progetto denominato “Fiordaliso 6”; 3) Servizi rispondenti a esigenze strumentali all'attività dell'ente, L. n. 381/91. Anno 2019/20; 4) Servizio di Refezione scolastica.Alla G.U.R.S.con sede in Via Caltanissetta 2/E Palermo, Partita Iva 02711070827</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA  SEDUTE PER POSTAZIONI DI LAVORO PRESSO AREA URBANISTICA E AREA  SERVIZI FINANZIARI- DITTA MYO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 ASS. MUS. BLUE GILLESPIE ETS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI  AGENTI CONTABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per intervento di revisione verifica funzionalità e taratura centro LAT accreditato per misuratore di velocità TELELASER ultralyte completo di MICRO DIGI-CAM, affidamento servizio mediante MEPA. DITTA: PULENERGY METROVIS S.R.L.  con sede legale in Via Bonfiglio 26 - 92022 CAMMARATA (AG) - C.F./P.i. N. 02607630841 C.I.G. n. ZC9273A582</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto buoni carburante per gli scuolabus comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento Certificazione della Relazione per l’affidamento in house providing, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, gestione del CCR ed altri servizi di igiene pubblica, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica in favore della società partecipata – Affidamento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per canone mensile del servizio POS (Easyfisso Poste) per i pagamenti delle sanzioni del C.d.S.presso il Comando di Polizia Municipale.                                           DITTA:  AXERVE S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI) -  C.F./P.I. n. 02027040027 C.I.G. N. Z8A2719A9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>determinazione del monte ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti per l’anno 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AD UN NOTAIO PER LA REDAZIONE DELL'ATTO DI DIVISIONE E DI TUTTI GLI ATTI CONSEQUENZIALI RELATIVI ALL'EREDITA' DEL SIG. TORRISI VITO (NATO A MASCALUCIA IL 06/04/1931 E DECEDUTO IN CATANIA IL 18/12/1997) COSTITUITA DALLA META' INDIVISA DI UN FABBRICATO SU DUE ELEVAZIONI E RELATIVE PERTINENZE SITO IN VIA PIANO DEL CONTE, 10 (OGGI IN CATASTO VIA CONTE RUGGERO, 10) MASCALUCIA -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI DISASTER RECOVERY - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso Commissario intervento sostitutivo ex art. 109 bis O.R.EE.LL. - Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio di gestione del Centro Diurno Integrato per anziani e disabili 2017/2018. Ditta: CO.SER. SRL VIA SOTTOTENENTE SCUDERI N.1 VIAGRANDE (CT). P.I. 02323120879. CIG: ZEE1EF5667</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME  PER L'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO ALL'AVV. SALVATORE VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di liquidazione. Rimborso spese legali - Procedimento penale iscritto al n.10532/2008 R.G.N.R - 8162/13 R.G. G.I.P.- 3433/2014 R.G. Tribunale Catania. Marisa Raciti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Gennaio 2019  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZF225EBE60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA “SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS. N.81 DEL 09/04/2008 E SS.MM.II. PER ANNI DUE”, CON L'UTILIZZO DEL ME.PA. MEDIANTE RDO N. 2184255</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno acquisto pneumatici per scuolabus</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura periferiche di acquisizione immagini per l'Ufficio Protocollo mediante la piattaforma Acquistinrete -MEPA - Liquidazione fattura n. 57A/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria eseguiti presso gli elevatori degli edifici comunali e scolastici nel trimestre ottobre, novembre e dicembre 2018. liquidazione fattura ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione F. Pappalardo Dott. Claudio. Fattura NR. 2/PA DEL 28/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: “Lavori di Ristrutturazione e rifunzionalizzazione immobile ex Tribunale per sede degli uffici comunali e servizi giudiziari con criteri di efficientamento energetico. Primo stralcio-lotto piano primo”. Approvazione atti finali e presa d'atto di procedura di pignoramento presso terzi e liquidazione saldo lavori in esecuzione di ordinanza C.A. di Catania Esecuzioni immobiliari.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' INTEGRATIVA PRESSO L'UFFICIO MANUTENZIONE AL PERIODO GENNAIO 2019 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825  CODICE CIG. 732015817B – Rep. n. 1136/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spese per fornitura di asfalto a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo di spesa per il Servizio di Spazio Neutro presso l'Associazione “Focus Familia” di S.Agata li Battiati P.I. 05302870877 – proc. n. 223/18 V.G. del Tribunale per i Minorenni di Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di specchi parabolici e vernici spartitraffico e diluente. Approvazione offerta e affidamento fornitura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione atto di citazione innanzi il Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Mascalucia proposto dal Sig. Di Mauro G. conferito con delibera di C.S. n. 28/2013 - C.I.G. ZD80951328 – Integrazione impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CURATELA FALLIMENTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE SALUS '83 SOCIO SANITARIA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA c/o Comunità “Piccolo Principe” – IV trimestre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA c/o Comunità “Sole e Gioia” – III trimestre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA c/o Comunità “Piccolo Principe” – III trimestre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA c/o Comunità “Piccolo Principe” – I trimestre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incremento Servizio Sociale professionale per attività integrativa rivolta ai migranti e al controllo delle strutture residenziali 2019. CIG: ZF225EBE60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Servizio di riparazione griglia stradale di via mediterraneo e botola in via Cristoforo Colombo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione voucher mese  dicembre 2018 – Azione Sociale  Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus  di Caccamo P.I.  IT03501840825 - CIG 7320638D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso oneri di urbanizzazione ai sigg.ri Famoso Antonio e Guardo Davide, Concessione Edilizia n. 19/2011 - pratica edilizia n. 96/2010-- SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo - ditta FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.r.l. Zona industriale 13^ strada, 40  – Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per corso di Tiro a Segno Nazionale per il personale della P.M. validi per gli anni 2017 e 2018 DITTA: Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Catania, con sede in Str.le Tiro a Segno Via San G.ppe La Rena, 10 Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE 625, 626 - CANONI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto carta per stampa laser per il funzionamento uffici Area Polizia Municipale. Ditta: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.L. - Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo E - Scala 3- 20090 Assago (MI) - C.F./P.IVA 03675290286 CIG. n.  ZE625F91DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART.5 III TRIMESTRE ANNO 2018 ISTITUTO CO.RE.SI. PARTITA IVA:IT03611730874 SEDE: VIA COLLE DEL PINO 1F-95126-CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher novembre-dicembre  2018. Beneficiario Coop. Soc.  Azione Sociale con sede in Caccamo Via S.Vito s. n. P.I. IT03501840825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, fornitura di vestiario da lavoro per personale operaistico del servizio viabilità.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione F.Caragliano Rita. Fattura N.2E  Del 30/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo - ditta FRANCESCO FERRARA  ACCARDI &amp; FIGLI S.r.l. Zona industriale 13^ strada, 40  – Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO – GENNAIO 2019 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione somme vincolate sul Fondo di Cassa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LGS. 81/08 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE ONORARIO AL R.S.P.P. INCARICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017 – A.S.  2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari. Ditte:  “DIMO GROUP” S.R.L.S. con sede in via Roma 146, Mascalucia – P.IVA IT05295370877; Maria Grazia Tomasello con sede in via Umberto 39, Sant'Agata li Battiati – P.IVA: IT04738520875; Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via Regione Siciliana 14, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870; VIVISCUOLA SRL con sede in via Agostino de Cosmi 38, Catania – P.IVA IT04951320870;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compensi CTU, giusti decreti di cui alla sentenza n. 4434/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari. Ditte:  “DIMO GROUP” S.R.L.S. con sede in via Roma 146, Mascalucia – P.IVA IT05295370877; COOP ALLEANZA 3.0 S.C. con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203; G.F. Scuolaufficio con sede in via Firenze 7/B, Acicastello – P.IVA IT03702940879; Carta Service di Severino Riccardo con sede in via Seminara 2A, Gravina di Catania – P.IVA IT02951180872;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO CALCIO CATANIA SPA - ATTUAZIONE SENTENZA CGA N° 28/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 G. EG. SEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE spesa per copie eccedenti Fotocopiatore in noleggio presso i Servizi Demografici - Ditta COMIS Catania – PI 03797260878 - CIG Z9C2684622</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N.461 DEL 05/08/1998 (RICORSO INNANZI AL T.A.R.S. CATANIA PROMOSSO DA PARASOLE SALVATORE / COMUNE DI MASCALUCIA) E INCARICO PROFESSIONALE GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N.462 DEL 05/08/1998 (RICORSO INNANZI AL T.A.R.S. CATANIA PROMOSSO DA SCALIA MARIA /COMUNE DI MASCALUCIA) LIQUIDAZIONE SALDO PROPOSTA TRANSATTIVA – BENEFICIARIO: AVV. W. CREACO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HPE SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY PER SERVER DL380P GEN.8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione all'economo comunale per la realizzazione delle attività istituzionali della Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA – Approvazione e autorizzazione interventi di manutenzione straordinaria extra canone_ Autorizzazione n°3. Imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e affidamento per il servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S. Ditta SAPIDATA S.p.A.    CIG. n. ZC9270A0E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AMT.IMPEGNO SPESA CONGUAGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 CAMERATA POLIFONICA SICILIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 ASS.CILT. MUSICANSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA PER AREA URBANISTICA- DITTA MYO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Borse di studio legge 10 marzo 2000 n. 62 -  AA.SS. 2012/2013 e 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa denominato "Progetto Fiordaliso 5" periodo: Gennaio 2019  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: 7320857250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Dicembre 2018  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZB81FAF160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018 DITTA POSTE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per il Servizio di Spazio Neutro presso l'Associazione “Focus Familia” di S.Agata li Battiati P.I. 05302870877 – proc. n. 223/18 V.G. del Tribunale per i Minorenni di Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CLEANING E PULIZIA LOCALI COMUNALI OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA IRCEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme per spese di telefonia fissa anno 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento Certificazione della Relazione per l’affidamento in house providing, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, gestione del CCR ed altri servizi di igiene pubblica, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica in favore della società partecipata – RDO MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto servizio di aggiornamentoe manutenzione Sonicwall Advanced Security Suite</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto normativo con la Confederazione &amp; Servizi s.r.l., soggetto gestore delle analisi merceologiche della frazione umida FORSU (CER 200108- 200302) provenienti dalla raccolta differenziata, ai sensi del co. 1 dell’art. 15 della L.R. 9/2010 - 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA -  DITTA CACCETTA CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA RETRIBUZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE "PROGETTO SPRAR FAMIGLIE" GIUSTO DECRETO DELL'INTERNO DEL 10/08/2016. DOTT. LIPARA AGATINO,VIA UMBERTO N. 22,95129 CATANIA, CF:LPRGTN63H24C351Q.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/02/2019 al 31/03/2019. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI NATALE 2018 - DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99- COMUNE CATANIA - COMUNE GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CANCELLERIA AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ACAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM EVENTO "SINETEMA - INCONTRI DI STILE" MOSTRA DI PITTURA E SCULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il Servizio di Spazio Neutro presso l'Associazione “Focus Familia” di S.Agata li Battiati P.I. 05302870877 – proc. n. 223/18 V.G. del Tribunale per i Minorenni di Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di aggiornamento in materia di personale della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa. Società:  “Bianco e associati” S.r.l. con sede a Roma, via Italo Panattoni n. 91, P.I. 12196281005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento e manutenzione piattaforma di disaster recovery</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET, DI UFFICI COMUNALI E SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA POSTALIZZAZIONE ANNO 2019    DITTA POSTE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricalcolo diritti di rogito anni 2014/2017 ai sensi di quanto disposto con la delibera della Corte dei Cnti n. 18/SEZAUT/2018/QMIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa di postalizzazione verbali C.d.S. riferiti ai lotti di spedizione nn. 212 e 213; Ditta SAPIDATA S.p.A.    CIG. n. ZA822C6CA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento canone annuo esercizio licenza individuale apparecchiatura ricetrasmittente in dotazione alla Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canone annuo di abbonamento - anno 2019 - per l’accesso telematico al Sistema Informativo della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione. BENEFICIARIA: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Farmacia Caruso Dott. Giuseppe. Fattura N. 1E Del 16/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Farmacia Pappalardo Dott. Filippo. Fattura N.2/PA Del 22/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattua elettronica Hera Comm - Dicembre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture elettroniche a conguaglio periodi Giugno - Novembre e Dicembre 2018 - Optima</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, lavoro di disotturazione tubazione principale delle acque nere lungo la via Roma e via Zappalà e pulizia di n. 2 pozzetti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSI IN APPELLO AVVERSO LE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO – RELATIVE AI RICORSI PER D.I. PROPOSTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE  - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Interventi urgenti per il ripristino e messa in sicurezza della copertura dei locali comunali di Via De Gasperi“. Liquidazione sal n. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA PANNELLO DI GESTIONE DELLE CASELLE DI POSTA CERTIFICATA DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.A18PAS0009750 DEL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per il Servizio di Spazio Neutro presso l'Associazione “Focus Familia” di S.Agata li Battiati P.I. 05302870877 - Ordinanza R.G. n. 2017/6338 del Tribunale Civile di Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’intervento “ Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio nel Comune di Mascalucia. CIG  73522726C9 CUP J61E17000300001 – Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione definitiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Rata Trim.le Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn - CONVENZIONE CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - N. 1 SHARP  MX-M565N  C.I.G. ZD220195A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione "Pacchetto gita culturale ricreativa" nella zona del ragusano per circa 150 anziani. Ditta Sicilia Incoming Tour Operator S.r.l.s. con sede in Viagrande (CT) Via A. Moro n. 31 P.IVA: 05311190879 CIG: Z202661538</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto Particolareggiato anno 2019 con la Soc. RACO s.r.l., soggetto gestore dell’impianto sito in c.da Gesuiti s.n., Belpasso (CT), per il conferimento della frazione umida FORSU (CER 200108 – 200302) dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata, ai sensi del co. 1 dell’art. 15 della L.R. 9/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI  POSTALIZZAZIONE MESE DI NOVEMBRE  2018  E RECAPITO AVVISI TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FARMACIA ROMA - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DRAGO MANUELA PER I MESI DI NOVEMBRE – DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Servizio di pulizia caditoie stradali e strade interessate da accumuli di terra a seguito eventi di pioggia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 FEBBRAIO AL 31 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PERIFERICHE DI STAMPA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.438/PA/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati  per disabili  con handicap grave.  Sigg.  I. M. - I. G.- L. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO somme IN ESECUZIONE di sentenza del Giudice di Pace n°206/2018 – Pagamento C.U..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Interventi di rinnovo sistema disperdente caditoia crollata parzialmente posto su via Libertà lato sud.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO INABILI V.R. E V.D. - LIQUIDAZIONE DICEMBRE  2018.                      BENEFICIARIO: "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.                      PARTITA IVA : IT04161290871                      VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ditta Eco one srl - Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AMT PER TRASPORTO URBANO LINEA 307.IMPEGNO SPESA BIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali da collocare nell’Area di ampliamento Cimitero centro per fronteggiare accertata carenza. Individuazione tecnici area ll.pp. incaricati  ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento costi percolato anno 2018 – Ditta: Sicula Trasporti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI MASCALUCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA  ANNO 2019 PER FOTOCOPIATORE UFFICIO PROTOCOLLO DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO – S.K. E S.N. DICEMBRE 2018 - DOLCI E RIBELLI SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO RICCIOLI MARIA C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 49/2012 - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI – BENEFICIARIO: AVV. F. MARCHESE - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI ELABORAZIONE DATI ISOLA ECOLOGICA, PER I CONFERIMENTI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -   DITTA: Data Punch srl  – S. Gregorio di Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PLESSO SCOLASTICO IN VIA REGIONE SICILIANA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURE IN ECONOMIA- DITTA "MODE E MODI PER ARREDARE DI PAPPALARDO" CON SEDE IN PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per la realizzazione di un rifrensco in favore di tutti i partecipanti a base di prodotti tipici della ricorrenza in questione, tovagliato e personale di servizio, presso il centro Diurno Anziani, in occasione delle festività natalizie.  Ditta Gruppo Scandurra S.r.l. con sede in Mascalucia, P.I. 04177300870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spettacoli teatrali rivolti agli anziani residenti nel territorio di Mascalucia.  Associazione Culturale "Il Gran Teatro" con sede legale in C.so raffaello n.2 – Mascalucia, P.I. 03665300871 CIG: Z1A260CC84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME INTROITATE AI SENSI DELLA L.R. 03/2006 PER I TESSERINI RILASCIATI RACCOLTA FUNGHI -CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA E REGIONE SICILIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria impianti elettrici - LIQUIDAZIONE DITTA GUARDO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 SGARLATA MARGHERITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A. periodo novembre -dicembre 2018  Beneficiario: C.S.S.A.  Paradiso dei Nonni – Mascalucia C.F.: 93088500876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI COMMISSIONE PER LA  PROCEDURA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE DI CATEGORIA "D" IN FORZA ALL'ENTE, AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 ASS.CULT. MUSICALE AMICI DELLA MUSICA "I TRE MAGI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 ASSOCIAZIONE CULTURALE SIKELIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 ASSOCIAZIONE MUSICALE BLUE SOUND2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 DOLCI RIBELLI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LIQUIDAZIONE DITTA TECNO SERVICE CON SEDE IN BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher periodo maggio-dicembre  2018. Beneficiario Coop. Soc.  Eureka con sede in Mascalucia Via Lussemburgo n. 6  P.I. IT04860590878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Trasporto "H" art. 5. -  Istituto: ANFFAS Onlus di Catania III Trimestre 2018 P.I. IT04375900877  SEDE: Via Policastro 76 – 95126 – Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra  III Trimestre 2018. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via Per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –   Istituto Villa Angela 3° Trimestre  2018 Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di ripristino e rinnovamento degli impianti elettrici nei plessi scolastici - LIQUIDAZIONE DITTA D.E. ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo II Trimestre saldo presenze, III e IV Trimestre Anno 2017 per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile presso l'Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE, RINNOVAMENTO E SOSTITUZIONE FINITURE ESEGUITE NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI VILLINI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA REALIZZAZIONE APPLICATIVO CONSULTAZIONE ONLINE ING.RE RICCARDO MERENDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto Particolareggiato anno 2019 con la Ofelia Ambiente s.r.l., soggetto gestore dell’impianto sito in via C.da Cuticchi, Ramacca (CT), per il conferimento della frazione umida FORSU (CER 200108 – 200302) dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata, ai sensi del co. 1 dell’art. 15 della L.R. 9/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CLEANING E PULIZIA LOCALI COMUNALI PER MESI 2 - AFFIDAMENTO DITTA PULISERVICE SRL CON SEDE IN ENNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUIETANZA DI PAGAMENRTO TASSA DI REGISTRO CAUSA AVV. G. CAVALLARO C/COMUNE DI MASCALUCIA – CARTELLA DI PAGAMENTO PER TASSA DI REGISTRO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM EVENTO "SINETEMA - INCONTRI DI STILE" MOSTRA DI PITTURA E SCULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO DELGI RSU SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA E RELATIVA MANUTENZIONE DEI PUNTI DI OSSERVAZIONE – MEPA - DITTA: TECHLAB WORKS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: FG s.r.l. – Belpasso (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA II° - III° E IV° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio fotocopiatrice in dotazione all''Area Lavori Pubblici. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Monitoraggio e gestione procedure amministrative di supporto</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione acquisto di buoni spesa. Ditta SMA S.P.A Gruppo auchan Retail Italia, strada 8 Pallazzo N- 20089 Rozzano (MI) P.I. 08972540152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO – S.D. DICEMBRE 2018 - DOLCI E RIBELLI SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DITTA LEATHEC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Dicembre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo trasporto disabili “privati”. I semestre Anno 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI   DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione dicembre 2018 – Azione Sociale  Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus  di Caccamo P.I.  IT03501840825 - CIG 7320638D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI DITTA: ENI S.P.A.  Piazzale Enrico Mattei 1, ROMA – P.IVA 00905811006. CIG: ZAA265B803</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del contributo a Consip s.p.a. relativo all'accordo quadro SPC2 "Sistema pubblico di conettività e cooperazione"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE ENERGETIC SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per fiori, catering e targa in occasione del centenario della signora Fassari Concetta. DITTE: Gruppo Scandurra SRL, C.so S. Vito 2, Mascalucia – P.IVA IT04177300870; “La Bottega del fiore” di Rapisarda Giuseppe, via Roma 182, Mascalucia – P.IVA IT03968800874; Digiprint di Di Santo Maria, via Scalilla 18, Mascalucia – P.IVA IT04094020874. CIG: Z9B26A08E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione buoni spesa .Ditta Auchan Retail Italia ,Strada 8 Palazzolo n-20089 Rozzano (MI) P.I. 08970540152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura libri per la Biblioteca comunale.  Ditta: La Feltrinelli Libri e Musica  - Via Etnea 283/285/287 Catania - P.I.:04628790968. CIG: Z872657A9D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto vestiario per il personale comunale impegnato nel servizio di trasporto scolastico DITTA: Cisalfa Sport spa, via Boccea 496, Roma – P.IVA IT05352580962.  CIG: Z5225FF242</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Arretrati Progressione 2017 LENTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PERSONAL COMPUTER E MONITOR PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, SERVIZI FINANZIARI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1759/E DEL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLA  SEDE COMUNALE -  DITTA  FASTWEB -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0040717</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MERIDI S.R.L. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCHESE DAMIANO – MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina n. 1615/2018 - Rettifica in autotutela punteggio anzianità e conferma graduatorie catt. D1 e D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza e manutenzione applicativi software prodotti da Halley Informatico per l'anno 2018 - Halley Sud - CIG Z8722F26AA - Liquidazione Secondo Semestre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 ASS.TURISTICA PRO LOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 ASSOCIAZIONE "AMEDIT - AMICI DEL MEDITERRANEO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 ASSOCIAZIONE GIRASOLE ANIMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 ASS. CULT. CARRETTI D'EPOCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 ASS.CORALE CORO POLIFONICO SAN GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 AMANTIARTS MUSIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' NEL QUADRO DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE "A NATALE PUOI...2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2019 VITTORIO GASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DI ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 52 DEL 08/08/2019 PER AVVENUTA OTTEMPERANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza di Sanzione Ammnistrativa ai sensi del comma 4 bis dell’art.31 del D.P.R. n.380/01 – ditta: Marletta Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURE "I BIMESTRE  2019" RELATIVE AI CONSUMI DEL BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 EUROART PRODUCTION SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SAN MARTINO - ISTITUZIONE TEMPORANEA ISOLA PEDONALE E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2018 ASS.CUL. AMICI DELLA MUSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI OPERE ABUSIVE CON RELATIVA AREA E DI IMMISSIONE IN POSSESSO (ART. 31 D.P.R. 380/2001) – DITTA: Scuderi Grazia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (ART. 10 L. 47/85, COME MODIFICATO DALL'ART. 37 DEL DPR 380/01. DITTA: Condorelli Santi Maria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 80 SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SOCIETA' ENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza di Sanzione Ammnistrativa ai sensi del comma 4 bis dell’art.31 del D.P.R. n.380/01 – ditta: Vitali Giuseppe Giovanni e Mammoliti Stella.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 DITTA POSTE ITALIANEi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (ART. 10 L. 47/85, COME MODIFICATO DALL'ART. 37 DEL DPR 380/01. DITTA: Patanè Angela.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE CATEGORIE “B” “C” D E “D3” ANNO 2018 – ARRETRATI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura a ditta esecutrice degli interventi edili:" Lavori urgenti di messa in sicurezza paramenti murari plesso scolastico di via Del Sole</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIE NON AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/01 REALIZZATE IN Via G. Puccini n. 7 e 7/a (in catasto N.C.E.U. F.14 P.lla 1344 e P.lla 1342).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N.541 DEL 25/09/1996 (RICORSO INNANZI AL T.A.R.S. CATANIA PROMOSSO DA PATANÈ SEBASTIANO / COMUNE DI MASCALUCIA) E INCARICO PROFESSIONALE GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N.637 DEL 14/11/1996 (RICORSO INNANZI AL T.A.R.S. CATANIA PROMOSSO DA ZAPPALÀ GIUSEPPE /COMUNE DI MASCALUCIA) -   -  - LIQUIDAZIONE SALDO PROPOSTA TRANSATTIVA – BENEFICIARIO: AVV. G. Sapienza – ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLI, CON RIMOZIONE, NEL PIAZZALE ANTISTANTE IL CAMPO SPORTIVO “BONAIUTO-SOMMA” IN OCCASIONE DELLE GIORNATE DEL “MERCATINO BIO A KM ZERO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PRTOPOSTO DA POMA ANDREA  -   INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEI, CON RIMOZIONE, IN UN TRATTO DI VIA ETNEA e VIA CIMITERO NEI GIORNi 6, 7 e 8 Settembre 2019 PER  MANIFESTAZIONI “La Corrida” e “A Tutta Birra”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSIONE MADONNA DELLA CONSOLAZIONE - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADA DEL CENTRO STORICO CON APPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE, PER I GIORNI  30-31 AGOSTO e 1° SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 292/2016 DEL 15/01/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA VERTENZA  CAMINITI M. C/COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA IN ALCUNE STRADE CITTADINE PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO – GIORNO 14 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIE NON AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/01 REALIZZATE IN MASCALUCIA via SCIARA ANGOLO VIA ROMA CENSITO IN NCEU DEL COMUNE DI MASCALUCIA  AL FG. 15 P.LLA 287. DITTA : SCANDURRA ALFIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto legislativo n. 65 del 13/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Seminario Formativo “Il Bilancio di Previsione 2019/2021 e le disposizioni relative al personale”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO  immobile abusivo sito in Mascalucia via Delle Mandre sncn (in catasto fg.7, p.lla 95) – ditta: Ferone Annunziata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Demolizione o adegumento della canna fumaria realizzata nell'edificio sito in Via Mammani civ. 42 – ditta: Nicolosi/Giuffrida</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GIUSTA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.151 DEL 15/10/1993 (RICORSO N.R.G.4957/1993 INNANZI AL T.A.R.S. CATANIA PROMOSSO DA ZAPPALA' GIUSEPPE / COMUNE DI MASCALUCIA) E INCARICO PROFESSIONALE GIUSTA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.259 DEL 09/12/1993 (RICORSO N.R.G.6547/1993 INNANZI AL T.A.R.S. CATANIA PROMOSSO DA ZAPPALA' GIUSEPPE /COMUNE DI MASCALUCIA) -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE IMMEDIATA DI UNA PEDANA A SCOPO COMMERCIALE, COLLOCATA IN ASSENZA TITOLO AUTORIZZATIVO, NELLA CARREGIATA DI STRADA COMUNALE DENOMINATA  VIA BELLINI, IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PR ACQUISTO CARTA UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MASCAUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO AUTOVEICOLARE SU TRATTO DI VIA POLVERIERA PER LAVORI DA ESEGUIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Dicembre 2018  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: 7320857250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE DI OPERE SENZA LA PRESCRITTA COMUNICAZIONE EDILIZIA (DPR 380/01 e s.m.i. come recepito dalla L.R.n.16/2016) – RIPRISTINO DEI LUOGHI. DITTA: IN.GA srl - MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'AREA URBANISTICA ORDINE DIRETTO MEPA-MYO POGGIO TORRIANA  (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca in autotutela Ordinanza Dirigenziale Area Urbanistica n°22 del 06/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 108/2006  -  ricorso, innanzi al TAR Catania proposto dalla Ditta Petrol Service Srl - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – BENEFICIARIO: AVV. G. Tafuri - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – D’AMICO AGATA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 –  Carretteria di Orazio Paternò &amp; fratelli s.a.s.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI DA FORNO - CIG ZA6264192D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – BERTOLINI GIADA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE. LIQUIDAZIONE FATTURE " I BIMESTRE  2019" RELATIVE AI CONSUMI DEL BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – AURITE GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – GALLEGO MARGLADIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TERMO IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA IDROCENTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNELLI IN LEGNO PER PARCO MODULARE - LIQUIDAZIONE DITTA MARIO ORLANDO &amp; FIGLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – FALLA ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dal 30 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – GALLEGO MARGLADIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ - INTERVENTI PER LA PROTEZIONE E IL RIPRISTINO dell'immobile posto nel Comune di Mascalucia, C.so Raffaello n.2 individuata al N.C.E.U. foglio 16 particella 220.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione del mercato settimanale del piazzale Falcone Borsellino in coincidenza con la festività del 26/12/2019 (Santo Stefano).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP - Servizi incremento produttivo - Mostre Fiere e Trasporto Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – DI FRANCO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Interventi sulle barriere di sicurezza stradale e potenziamento segnaletica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – GIUFFRIDA DIONISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE AL SIG. G..S.. IN RIFERIMENTO AL VERBALE N. 52446 DEL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO ACCESSO AL PUBBLICO CAMPO BONAIUTO SOMMA NELLE ORE POMERIDIANE DALLE 16.30 A SEGUIRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – MUNZONE FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NONCHE' DEI PARCHI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEI CIMITERI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER IL GIORNO 12/11/2019 PER AVVERSE CONDIZIONI METEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE CATEGORIE “B” “C” D E “D3” ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANTARIO OBBLIGATORIO M.D. D. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – NACCARI ROSALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – NACCARI ROSALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE N.24 DEL 09.09.2019 DI DIVIETO ACCESSO AL PUBBLICO CAMPO BONAIUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – SAPIENZA AGATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza per la messa in sicurezza del muro prospiciente la Via SS. Crocifisso, Mascalucia N.C.T. foglio 13 particella 1176 - Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – SETTANTA6OTTANTA8 s.n.c. di F.sco D’Urso Somma e Luigi Bella</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, fornitura di bitume a freddo in sacchi, numero 60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO PER LICANDRO MATTEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Procedure Amministrative e Sanzionatorie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER IL GIORNO 26/10/2019 PER AVVERSE CONDIZIONI METEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Procedure Amministrative e Sanzionatorie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 13/2015 – RUSSO VANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM SANTUARIO DELL'ADDOLORATA PER L'80° ANNIVERSARIO DALL'ARRIVO DEL VENERANDO QUADRO DELL'ADDOLORATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER IL GIORNO 25/10/2019 PER AVVERSE CONDIZIONI METEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – XHETANI MIRELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AMT 2018.LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO IV° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>chiusura  Istituto Comprensivo Fedrico di Svevia 17 e 18 ottobre 2019  per lavori di somma urgenza</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – XHETANI MIRELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO DELL'I.C. "LEONARDO DA VINCI"  DI VIA REGIONE SICILIA PER INTERRUZIONE DI FORNIUTURA DI ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa di postalizzazione verbali C.d.S. lotti nn. 210 e 211 del 2018 Ditta SAPIDATA S.p.A.    CIG. n. ZA822C6CA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – STANCANELLI GIUSEPPA MARCELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE 19388, 19389 - CANONI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 13/2015 – SPOTO GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura plesso centrale di via Regione siciliana dell'I.C. "L. da Vinci" per stacco energia elettrica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ - INTERVENTI PER LA PROTEZIONE E IL RIPRISTINO dell'immobile posto nel Comune di Mascalucia, in via Tremestieri n.17 Scala A individuata al N.C.E.U. foglio 16 particella 151.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SONDAGGIO DEMOCRAZIA PARTECIPATA – 19/23 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Democrazia Partecipata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA LACINIA COSTRUZIONI C/COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER CTU ING. PATERNO' RADDUSA ALESSANDRO  BENEFICIARIO: ING. PATERNO' RADDUSA ALESSANDRO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – SPAMPINATO GIANLUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA SERVIZI FINANZIARI PROPOSTA N. 1761 DEL 30/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SAN VITO - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEI, CON RIMOZIONE, IN VIA ETNEA (TRATTO COMPRESO TRA IL CORSO SAN VITO E VIA MARCONI) PER I GIORNI 14 E 15 GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE AREA SERVIZI TRIBUTARI AD INTERIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento Sanitario Obbligatorio a carico di S.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuovo Assetto della Protezione Civile comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO ACCESSO AL PUBBLICO CAMPO BONAIUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>"2° TROFEO CICLISTICO CITTA’ DI MASCALUCIA” - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE IN DIVERSE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL GIORNO 09 GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI  PROPOSTA N. 1813 DEL 07/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA LAVORI PUBBLICI PROPOST N. 1877 DEL 13/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEI, CON RIMOZIONE, IN UN TRATTO DI VIA ETNEA PER GIORNO 12 MAGGIO 2019 PER LA MANIFESTAZIONE DEL MOTORADUNO “CAVALLI PAZZI DELL’ETNA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA UFFICI COMUNALI GIORNO 16 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento dell'assetto organizzativo della Protezione Civile comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA SERVIZI  FINANZIARI N. 1762 DEL 30/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (ART. 10 L. 47/85, COME MODIFICATO DALL'ART. 37 DEL DPR 380/01. DITTA: TOSCANO GIUSEPPINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento Sanitario Obbligatorio per il paziente L.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO REALTIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA POLIZIA MUNICIPALE  PROPOSTA N. 826 DEL 16/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIE NON AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/01 REALIZZATE IN Via Carlo Pisacane n. 2  (in catasto F. 19 P.lla 631 sub 7) - DITTA : MARLETTA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL PIAZZALE fALCONE BORSELLINO PER LA FESTIVITà DEL 15 AGOSTO 2019 ( FERRAGOSTO )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>9 - AREA SERVIZI TRIBUTARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (ART. 10 L. 47/85, COME MODIFICATO DALL'ART. 37 DEL DPR 380/01. DITTA: Costa Santo Valentino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizio Antiabusivismo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento per Trattamento Sanitario Obbligatorio per la paziente A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI PROPOSTA N. 749 DEL 04/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO AREE SERVIZISOCIOCULTURALE ED AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>3 - AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Apertura Centro Operativo Comunale di Protezione Civile a Seguito di Incendio zona Porto Marretti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA SERVIZI FINANZIARI PROPOSTA N. 2014 DEL 21/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE N.007/RSU/2019, RIDUZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N.21/2017. CAMERINI ISAIA UBALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Dichiarazione di inagibilità a seguito di deflagrazione di gas propano liquefatto (gpl) dell'immobile posto nel Comune di Mascalucia, in via Roma civ.259 individuata al N.C.E.U. foglio 18 particella 1368 sub 3 - Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI SPECIALI E RAEE, DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 9/2010 - FG srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto sversamento liquami sulla pubblica su via Zappalà proveniente dall'interno del condominio al n°13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA AGGIUDICAZIONE DITTA "GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A." FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di conferimento dei rifiuti nel territorio comunale da parte di chi non è soggetto passivo della tassa rifiuti (TARI) del Comune di Mascalucia, nonchè per il deposito e/o abbandono dei rifiuti indiscriminato e/o fuori dagli orari previsti, nonchè per il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze condominiali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno somme per acquisto di bitume a caldo per intervento di copertura buche stradali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura al traffico veicolare della Via Acque Munzoni per il giorno 15 aprile c.a.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento per Trattamento Sanitario Obbligatorio per la paziente G.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuovo assetto organizzativo della Protezione Civile Comunale 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>procedura aperta per l’affidamento del servizio di Direzione lavori, misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dell’intervento “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada Santa Margherita CUP: J67H16001210002 – CIG: 7876837B83 -Aggiudicazione   -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – ZAPPALA’ MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO D. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CARTUCCE TONER, DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 9/2010 – Eco one srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara APERTA, per l’affidamento dei servizi di:  Direzione lavori, misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dell’intervento “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada Santa Margherita CUP: J67H16001210002 – CIG: 7876837B83  Nomina commissione di gara e reindividuazione presidente commissione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara APERTA, per l’affidamento dei servizi di:  Direzione lavori, misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dell’intervento “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita CUP: J67H16001210002  Nomina  Presidente di gara. VARIAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/01/2019 al 31/01/2019. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – MUSMECI SIMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione “Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo” e Link del Sito web Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattamento sanitario obbligatorio del paziente B.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara APERTA, per l’affidamento dei servizi di:  Direzione lavori, misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dell’intervento “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita CUP: J67H16001210002  Nomina  Presidente di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DEL CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO PER IL SUCCESSIVO RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO (CER15.01.07), DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 9/2010 – SOGERI srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – STUDIO DI RADIOLOGIA D.I.M. DEL DOTT. G. ROMEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>nomina componenti ufficio controllo analogo sulle società partecipate.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – FREE STYLE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2018- LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381. DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 732015817B – Rep. n. 1136/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER MESI VENTIQUATTRO CIG  77423873DF CUP J64D18000080004 – Aggiudicazione definitiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>2 - AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA ANTINCENDIO 2019 - Prevenzione incendi, pulizia e recinzione di fondi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina sostituti Responsabili di Posizione Organizzativa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 9/2014 – FOTI MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO FEDERICO DI SVEVIA PER SOSPENSIONE SERVIZIO ELETTRICO - 03 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO – DICEMBRE 2018 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita CUP: J67H16001210002 Approvazione schema bando e disciplinare di gara per l’affidamento con procedura aperta ex art. del D. Lvo. n. 50/2016 e s.m.i del Servizio di architettura e ingegneria inerente l’incarico di direzione lavori, misura e contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 9/2014 – CARBONARO MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PLESSO LEONARDO DA VINCI PER SOSPENSIONE SERVIZIO IDRICO - 02 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto particolareggiato con la Sicula Trasporti s.r.l., soggetto gestore dell’impianto per il conferimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata, ai sensi del co. 1 dell’art. 15 della L.R. 9/2010. Presa atto tariffe.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuova utenza idrica locale ex Municipio. Delega alla contrattazione con ACOSET s.p.a.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>nomina commissione di gara -  procedura negoziata per l’affidamento del SERVIZIO DI  manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia per mesi ventiquattro con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa J64D18000080004 CIG 77423873DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Responsabili di Posizioni Organizzative dall' 01/03/2019 al 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI M. N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento dei servizi rispondenti a esigenze strumentali all'attività dell'ente, a cooperativa sociale di tipo "B", ai sensi della legge 8 Novembre 1991 n. 381. Anno 2019/2020 -  Approvazione atti di gara ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – BONFORTE RITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA TIPO DOPPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga nomina responsabili di area fino al 28/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – TESTA ROSARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture negli edifici e strutture comunali di piazza L. Da Vinci, via Bellini, ex Tribunale ed impianti sportivi di via Wagner</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE CONTINGIBILI ED URGENTI DI CONTROLLO E DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA RANDAGISMO CANINO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’intervento “ Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio nel Comune di Mascalucia. CIG  73522726C9 CUP J61E17000300001 – Aggiudicazione  definitiva</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 32/2012 – MINNELLA ELISABETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI ED INDIVIDUAZIONE VICE SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura con RDO MEPA per l’affidamento del Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia per mesi ventiquattro con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa J64D18000080004 CIG 77423873DF  Nomina  Presidente di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CURA E MANTENIMENTO DEL VERDE COMUNALE PER MESI DUE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca Ordinanza Sindacale n°04 del 20.03.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER ATTIVITA' INTEGRATIVA RIVOLTA AI MIGRANTI E AL CONTROLLO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituizione responsabile area STOP dal 12/02/2019 al 01/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara “aperta”, per l’affidamento del Servizio di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap - Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2019/2020. – approvazione atti di gara ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattamento Sanitario Obbligatorio del paziente C.S.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SAN GIUSEPPE –CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO AUTOVEICOLARE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADA DEL CENTRO STORICO, PER GIORN0 19 MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento del servizio Sociale Professionale, secondo quanto previsto nel progetto denominato  “Fiordaliso 6”. Anno 2019/2020 -  Approvazione atti di gara ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento Sanitario Obbligatorio a carico di C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa  per l buoni libro ordinario anno scolastico 2018-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasformazione rotabile ex strada rurale S.A. Munzoni – tratto di Via A. Rapisarda da Via     Roma a Via Indipendenza .  Autorizzazione svincolo somme per indennità di espropriazione a favore della società Fallimento Edilizia 2000 s.r.l. depositate presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni e Catastazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione automezzi comunali - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara aperta per l'appalto di 5 (cinque) mesi del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto al trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, gestione del CCR, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO Mascalucia” – presa d’atto bando di gara e disciplinare di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ingiunzione di pagamento per recupero somme a seguito di intervento urgente, per sversamento reflui fognari Condominio sito in Mascalucia c.da San Rocco n. 374/376.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>6 - AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca Ordinanza Sindacale n°03 del 14.03.2019 ed emissione nuova ordinanza sindacale relativa a “immediata inibizione dell’edificio destinato ad civile abitazione con altezza antincendio oltre i 24 metri e fino a i 32 metri dell'immobile posto nel Comune di Mascalucia, in via Bellini n.12 individuata al N.C.E.U. foglio 16 particella 169 – Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO NELLE VIE DEL CENTRO DURANTE LA SFILATA DEL CARNEVALE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Immediata inibizione all'uso dell’area con altezza antincendio oltre i 24 metri e fino a i 32 metri dell’edificio per civile abitazione dell'immobile posto nel Comune di Mascalucia, in via Bellini n.12 individuata al N.C.E.U. foglio 16 particella 169 - Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>5 - AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVZIO DI CLEANING E PULIZIA LOCALI COMUNALI PER MESI 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Miglioramento sismico del palazzo municipale”. Presa atto verbali di gara e aggiudicazione definitiva. CUP: C91I18000400001 CIG: 762145821B.v</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione e nomina  gruppo di lavoro per i rapporti con le società partecipate.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA “PER L'ACQUISTO DI N. 3 SCUOLABUS A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 44 +1 ACCOMPAGNATORE +1 AUTISTA, PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – Riapprovazione atti di gara ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattamento Sanitario Obbligatorio del paziente D.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO – ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto disabili. iassociazione Villaggio S.Giuseppe con sede in Monterosso Etneo.P.I. 01211330871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA VIA SOTTOTENENTE CANTONE E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO AMBO I LATI - 1° TRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione al pacchetto di servizi denominato “Servizi di base” di ANCITEL S.p.A. anno 2019 Beneficiario: Società ANCITEL S.p.A. con sede amministrativa in Via dell’Arco di Travertino, n. 11  -  00178 ROMA. C.I.G. n. Z14267E6A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO G.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione e nomina sostituto del Responsabile dell’Area Servizi Socio Culturali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA “PER L'ACQUISTO DI N. 3 SCUOLABUS A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 44 +1 ACCOMPAGNATORE +1 AUTISTA, PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. – approvazione atti di gara ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imputazione e liquidazione somme per la retribuzione del Revisore Indipendente "Progetto SPRAR Famiglie" giusto Decreto del Ministero dell'Interno del 10/08/2016. Dott. Lipara Agatino, Via Umberto n. 22, 95129 Catania, C.F. LPRGTN63H24C351Q</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per l'acquisto di buoni spesa.  Ditta SMA S.P.A. Gruppo Auchan Retail Italia,strada 8 Palazzo N- 20089 Rozzano (MI) P.I. 08970540152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE  DI GESTIONE C.A.G. E  PROGRAMMAZIONE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sig. L.F.G.- periodo Ottobre e Novembre 2018.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione direzione lavori e misura e contabilità e certificato de regolare esecuzione dell'intervento “lavori di riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio nel Comune di Mascalucia”. Commissione di gara. Presa atto sedute effettuate e liquidazione compenso in acconto al componente esperto in materia ingegneria/architettura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canone annuo (2019) di abbonamento per l’accesso telematico al Sistema Informativo della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iscrizione al Tiro Assegno Nazionale ed attività di tiro Polizia Municipale valido per gli anni 2018 - 2019. C.I.G. N. Z81267B692</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento alla Banca Dati “ACI-PRA” per le visure delle targhe automobilistiche, relativo all’anno 2019. BENEFICIARIA: A.C.I. (Automobile Club d’Italia) avente Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari in Via Marsala n.8 Roma.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO CLEANING E PULIZIA LOCALI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE E PROCEDURE PRELIMINARI PER L’INDIZIONE DELLA GARA PER MESI DUE. Affidamento e imputazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO MSNA DEL MINISTERO DELL'INTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici C.C.T. - R.G. - Anno 2019 -  Comunità alloggio “Punto &amp; Accapo” con sede in Pedara – P.I. 04361000872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici  V.A. - ANNO 2019 -  C.S.S.A. “Paradiso dei Nonni” con sede in Mascalucia, - C.F. 93088500876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa “Contributo alle spese sostenute dalle famiglie per le Adozioni Internazionali”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sprar adulti  impegno e liquidazione II acconto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici M.F.  M.G.- Anno 2019 - Comunità Alloggio per disabili psichici “Noema”  – P.I. 03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto dei lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga. Presa atto conferma finanziamento intervento da D.G.R. n°200 del 15/05/2018. Impegno somme per il contributo economico per la progettazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: “Interventi di completamento viario e attrezzature nel comprensorio dell’Area Artigianale”. Lotto Lavori stradali muro di recinzione interno all’Area artigianale.CUP  J61H17000420004. CIG: ZE723B3D68. Atto di conferma del RUP del Certificato di regolare esecuzione e provvedimenti di Rendicontazione finale  dell'eseguito</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Manutenzione Patrimonio Viario Comunale- Approvazione perizia di variante e suppletiva  ex art. 106 D.Lgs 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Riqualificazione e recupero del Centro di raccolta di Massannunziata CUP: J69J16000840002”. Presa d’atto DDG n°825/2018 Dip. Reg. per i rifiuti e le acque di finanziamento. Riapprovazione in aggiornamento e impegno somme integrative occorrenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio controllo estintori. Integrazione del servizio per accertato incremento estintori da revisionare e/sostituire. Assegnazione affidamento ed impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO QUOTA  DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO PIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso quote relative a Tributi locali (IMU-TASI–TARI) 2018 a contribuenti diversi – Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa trasporto disabili anno 2019. istituto Lucia Mangano con sede in S.A. Li Battiati. P.I. 01817940875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici  S.S.M.  - Anno 2019 -  Comunità alloggio “Alba Onlus”  con sede in Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa trasporto disabili anno 2019 . Istituto Co.re.si. A.I.A.S. P.I. 03611730874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il “Progetto Inclusione sociale alunni disabili”  Piano di Zona del Distretto Socio-sanitario D19 – L. 328 del 08/11/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici V.D. e V.R. Anno 2019  - Comunità Alloggio per disabili psichici “Dedalus” con sede in Giarre – P.I. 04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa trasporto disabili Associazione Anffas - Catania P.I. 04375900877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici P.R., T.A. e D.P.S. - Anno 2019 -  Comunità alloggio “Casa Amica” P.I. 035018440825 con sede in Mascalucia –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il “Progetto di Assistenza Domiciliare Anziani” - Anno 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0002132837/18  ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA X L'ACQUISIZIONE DI N° 4000  BUSTE INTESTATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto disabili. Istituto ODA, Catania P.I. IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa trasporto disabili. Associazione Villa Angela di S.G. La Punta P.I. 00508370871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa trasporto disabili . Associazione Villa Sandra con sede legale in S. G. La Punta Via per Aci Bonaccorsi  n. 16, P.I. 00557690872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>MROGETTO REALIZZAZIONE DI SPAZI RICREATIVI SPORTIVI ALL'APERTO DA INSERIRSI ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO TRI ITà MANENTI-1° STRACIO cup. J61E16000870005-RIAPPROVAZIONE PER ADEGUAMENTO PREZZI E NUOVO Q.E.ED IMPEGNO SOMME INTERGRATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER DEFINIZIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il Servizio di Spazio Neutro presso l'Associazione “Focus Familia” di S.Agata li Battiati P.I. 05302870877 – proc. n. 223/18 V.G. del Tribunale per i Minorenni di Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione integrata dei rifiuti – Conferma impegni per la copertura dei costi totali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione integrata dei rifiuti – Conferma somme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale, e per la copertura dei costi di gestione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi eseguiti in somma urgenza sulle strade comunali a seguito evento meteorologico intenso del 20/08/2018. Procedura di riconoscimento debito fuori bilancio. Conferma impegno  somme al cap. 30990</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>Competenze tecniche interne per progettazione, direzione, incarichi RUP di opere pubbliche -  Liquidazione ripartizione dell'incentivo a saldo di cui all'articolo 93, comma 7 bis e ss., D.legisl. 163/2006 ai collaboratori d’Area per due progetti eseguiti nel 2016-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo con adeguamento certificato prevenzione incendi plesso scolastico di via Roma. Impegno somme per pagamento tariffe  VV.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi urgenti per decespugliamento, eliminazione ceppaie ed essenze arbustive nell’area Artigianale. Approvazione intervento e determina a contrarre con impegno  somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA CEL NETWORK PER ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB .-CODICE CIG ZF726605A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione ufficio di supporto del Sindaco – Prenotazione impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO -  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto Particolareggiato con la Sicula Compost s.r.l., soggetto gestore dell’impianto per il conferimento della frazione umida FORSU (CER 200108- 200302) nonché dei rifiuti biodegradabili (CER 200201) provenienti dalla raccolta differenziata, ai sensi del co. 1 dell’art. 15 della L.R. 9/2010. Presa atto tariffe conferimento per l’anno 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA.DITTA ERREBIAN S.P.A. LOCALITA' SANTA PALOMBA- POMEZIA (RM) VIA DELL'INFORMATICA,8 CIG:Z04260BBCD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza specialistica e manutenzione per la piattaforma software denominata Halley, per l'automazione degli uffici Finanziari e del ufficio del Personale per l'anno 2019;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ACAE CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>Grafica e plottaggio di elementi grafiche testi per la personalizzazione di automezzi dell’autoparco comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 3 SCUOLABUS A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING, POSTI 44 +1 ACCOMPAGNATORE +1 AUTISTA, PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2019 AL 31 GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno somme per rimborso oneri di urbanizzazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA FER FORNITURE IN ECONOMIA- DITTA CROMATICAMENTE CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2018 .IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO AUTOAMBULANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>Saldo competenze professionali  progetto: "Lavori impiantistici per plesso di via dei Villini - "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio edilizio scolastico comunale – primo stralcio”, includenti la progettazione, coordinamento sicurezza direzione lavori e collaudi nonché la procedura per l'ottenimento della certificazione prevenzione incendi dell'immobile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA FINO AL 31/12/2018 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il “Progetto di Assistenza Domiciliare Anziani”  Piano di Zona del Distretto Socio-sanitario D19 – L. 328 del 08/11/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo trasporto disabili “privati”. I semestre Anno 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile – D.D.G. n. 330 del 21/02/2018 e  D.D.G. n. 364 del 01/03/2018– CAP.182526</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa “Bonus Figlio 2018 – I° Semestre”, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ESPERTO L. 7/92. AVV. SALVATORE VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indagine Multiscopo sulle famiglie: ASPETTI VITA QUOTIDIANA - Anno 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di specchi parabolici e vernici spartitraffico e diluente. Approvazione, determinazione a contrarre ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE BANCA DATI SERVIZI TRIBUTARI- DITTA  MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione ed impegno di spesa per rette ricovero minori S.K. e S.N. -   Comunità Dolci e Ribelli con sede in Mascalucia, P.I. IT05408070877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI RESI NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI DA PERSONALE DELLA COOPERATIVA DI TIPO B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONSORTILE ATO ACQUE 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 1^ TRIMESTRE 2019- CODICE CIG ZBA26895CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SEDIE D'UFFICIO PER L'AREA URBANISTICA E AREA FINANZIARIA - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Voucher educativa minori Società Cooperativa Eureka con sede in Mascalucia P.I. IT04860590878  Cooperativa Sociale Co.ser con sede in Viagrande P.I. IT02323120879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N.461 DEL 05/08/1998 (RICORSO INNANZI AL T.A.R.S. CATANIA PROMOSSO DA PARASOLE SALVATORE / COMUNE DI MASCALUCIA) E INCARICO PROFESSIONALE GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N.462 DEL 05/08/1998 (RICORSO INNANZI AL T.A.R.S. CATANIA PROMOSSO DA SCALIA MARIA /COMUNE DI MASCALUCIA) -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per copie eccedenti Fotocopiatore in noleggio presso i Servizi Demografici - Ditta COMIS Catania – PI 03797260878 - CIG Z9C2684622</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture nei plessi scolastici di via dei villini civ 19  e via Regione Siciliana civ. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria  nei soffitti di copertura del plesso scolastico di via del Sole civ 1 e nell’edificio comunale in via Bellini ex Tribunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi  di ripristino e  rinnovamento dell’impianto elettrico nel plesso scolastico di via A. Reina a piano seminterrato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi  di ripristino e rinnovamento degli impianti elettrici nei plessi scolastici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara per il servizio Sociale professionale per attività integrativa rivolta ai migranti e al controllo delle strutture residenziali Anno 2019. Nomina Commissione di Gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti depurativi comunali per mesi uno. Periodo  gennaio 2019. Affidamento ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese legali - Procedimento Penale iscritto al n.10532/2008 R.G.N.R - 8162/13 R.G.G.I.P.- 3433/2014 R.G. Trib. Ct  - Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione n°2 batterie di loculi nell’area di ampliamento cimiteriale – Cimitero Centro.  Relazione geologica tecnica con annessi sondaggi. Approvazione offerta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa – Rette ricovero anziani - Anno 2019 presso le Comunità alloggio in convenzione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>interventi di disotturazione rete fognare acque nere. individuazione ditta e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii per anni due. Approvazione atti. Determinazione a contrarre e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’intervento “Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica” nel comune di Mascalucia, CUP J61E17000310001 – CIG 730899664D – Presa atto aggiudicazione del Responsabile della CUC e modifica in rimodulazione del quadr</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di sistemazione macchinetta per la segnaletica stradale a trazione idraulica. Approvazione preventivo di spesa e impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita CUP: J67H16001210002” . DGM n°158 del 14/12/2018. Impegno somme di in cofinanziamento comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento piattaforma di virtualizzazione - CIG:Z442665ABB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta per la fornitura di materiale idraulico.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa – Rette ricovero adulti inabili e senza fissa dimora -  Anno 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA SPECIALISTICA SOFTWARE "PIEMME GU E SINISTRI" PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto integrato D.S.M. inserimento socio lavorativo. Impegno di spesa anno 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDO MINORE- ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara “aperta”, per l’affidamento del Servizio di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap - Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2019/2020.  Approvazione atti di gara, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione straordinaria economo comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER L'UFFICIO NOTIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 108/2006  -  ricorso, innanzi al TAR Catania proposto dalla Ditta Petrol Service Srl - IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per affidamento servizio localizzatori GPS per auto e moto veicoli della Polizia Municipale. Ditta: CRT Elettronica di Grasso Maria Grazia, avente sede in Via Papale 51 - Catania C.I.G. n.Z6A263B4AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME INTROITATE AI SENSI DELLA L.R. 03/06 PER I TESSERINI RILASCIATI RACCOLTA FUNGHI - CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA E REGIONE SICILIANA- ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ARMADIO UFFICIO DI PRESIDENZA DITTA: PAPERSERVICE - VIA E. FERMI, 3/5 -  P.IVA 03053750877 CATANIA CIG: Z2F2680961</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ed assistenza specialistica software SicraWeb anno 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per  l'Assegno Civico per servizi in favore della collettività, di cui all'art.13 del Regolamento Comunale n.96/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il Progetto “Assegno Civico” per servizi in favore della collettività.  Piano di Zona del Distretto Socio-sanitario D19 – L. 328 del 08/11/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ATTI FINALE ESPROPRIAZIONE, INSERZIONE GURS, NOTIFICHE , ECC..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto vestiario per personale della viabilità-manutentiva. individuazione ditta e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza tecnica e aggiornamento sotware anno 2019 -Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di adeguamento ai fini antincendio dei plessi scolastici di Via  Roma e di Via Reina. Approvazione preventivo offerta  professionale per redazione progetto antincendio, direzione lavori e procedura SCIA. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - CONTRATTI PER SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ - INTEGRAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI - FORNITORE BT ITALIA S.P.A. – IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali da collocare nell’Area di ampliamento Cimitero centro per fronteggiare accertata carenza di loculi ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno borsa di studio Legge 10 marzo 2000 n° 62 – AA.SS. 2012/13 e 2013/14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E AFFIDAMNETO ILLUMINAZIONE ARTISTICA NATALE 20018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme e affidamneto addobbo piazze centro storico Natale 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di riparazione griglia stradale di via Mediterraneo e botola in via Cristoforo Colombo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione Impegno, per eventuali copie in eccedenza, fotocopiatrice in dotazione area LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione addetto stampa del Comune di Mascalucia – Prenotazione impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari. Ditte:  Cartolibreria “Il Bosco” di Petralia Candido con sede in via della regione 180, S. G. La Punta – P.IVA IT02189190875; Cartolibreria “Follie” con sede in via Vittorio Emanuele III n. 381, Belpasso – P.IVA: IT04509050870; “Cavallotto” Librerie s.r.l con sede in Corso Sicilia 91, Catania – P.IVA IT04692470877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A.   Beneficiario: C.S.S.A.  Paradiso dei Nonni – Mascalucia C.F.: 93088500876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Lavoro Straordinario effettuato nell' anno 2018 - integrazione determina 1846/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compensi dovuti ai dipendenti comandati nel mese di Agosto 2018 presso il Comune di Zafferana Etnea</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DI VIA DEI VILLINI, 19 - LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferma impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straortdinaria su impianti elevatori comunali. Approvazione preventivo offerta e imputazione somme per ascensore ex Tribunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per il noleggio di due fotocopiatrici per l'Ufficio Servizi Sociali e l'Ufficio Pubblica Istruzione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica. Anno 2019/2020. Prosecuzione del contratto rep. n. 1134 del 10/09/2018, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. Cod. CIG:  7354048065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa retta ricovero minori – Anno 2019. Casa Famiglia “BELLI E MONELLI” con sede in Mascalucia,  P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa retta ricovero minore – Anno 2019. Comunità “DOLCI E RIBELLI” con sede a Mascalucia P.I. IT05408070877;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi straordinari ed urgenti di derattizzazione, disinfestazione nelle scuole presenti nel territorio del Comuna di Mascalucia– affidamento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RIMOZIONE, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DI R.S.U. DI VARIA NATURA ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio semestrale controllo e ricarica estintori edifici pubblici. Liquidazione fattura per il controllo eseguito nel secondo semestre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per fornitura e posa in opera di n. 2 pompe dosatrici e rettifica grigliatura automatica degli impianti di depurazione comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per copie eccedenti al noleggio fotocopiatore TOSHIBA E-STUDIO 256. Ditta Tec S.r.l. Via Scala n.75 San Gregorio di Catania, P.I.: IT05208980879 CIG: Z882612FC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO SOMME PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'AREA URBANISTICA - ORDINATIVO MEPA - DITTA MYO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno alimentare agli indigenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SALA POLIFUNZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTEGNO ALIMENTARE AGLI INDIGENTI. DITTA AUCHAN RETAIL ITALIA,STRADA 8 PALAZZOLO N- 20089 ROZZANO (MI) P.I. 08970540152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' MODELLO CARTACEO - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE E IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di rimozione dei  fanghi prodotti  dal trattamento acque reflue urbane dal Depuratore di c.da Munzoni.  Ulteriore campionamento e analisi a seguito modifica normativa. Approvazione preventivo offerta Presa d'atto incremento costo trasporto e conferimento rifiuto ed approvazione con impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per la realizzazione di un rifrensco in favore di tutti i partecipanti a base di prodotti tipici della ricorrenza in questione, tovagliato e personale di servizio, presso il centro Diurno Anziani, in occasione delle festività natalizie.  Ditta Gruppo Scandurra S.r.l. con sede in Mascalucia, P.I. 04177300870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N.541 DEL 25/09/1996 (RICORSO INNANZI AL T.A.R.S. CATANIA PROMOSSO DA PATANÈ SEBASTIANO / COMUNE DI MASCALUCIA) E INCARICO PROFESSIONALE GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N.637 DEL 14/11/1996 (RICORSO INNANZI AL T.A.R.S. CATANIA PROMOSSO DA ZAPPALÀ GIUSEPPE /COMUNE DI MASCALUCIA) -  IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALE 2018 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto di depurazione di c.da Munzoni. Potenziamento cordonatura vegetale perimetrale. Acquisto  piante  eugenia prima scelta. Approvazione offerta ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno ricovero inabile senza fissa dimora V.A. presso struttura Angeli in terra sita in Mascalucia , via A De Gasperi n.90 P.I 05407930873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STORAGE PER SISTEMA DI DR DA INSTALLARE NELLA SALA SERVER DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno “Pacchetto gita culturale ricreativa”  nella zona del ragusano e presepi tipici dei luoghi per circa 150 anziani. Ditta Sicilia Incoming Tour Operator Srl, con sede in Via Aldo Moro n. 31 – Viagrande (CT) , P.IVA: 05311190879 CIG: Z202661538</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLE TESORERIE DEI VARI COMUNI DELLE SOMME SPETTANTI PER IL PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed imputazione di spesa per la fornitura di libri per la Biblioteca comunale.  Ditta: La Feltrinelli Libri e Musica  - Via Etnea 283/285/287 Catania - P.I.:04628790968. CIG: Z872657A9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasformazione in rotabile ex strada rurale S.A. Munzone tratto di Via Rapisarda da Via Roma a Via Indipendenza. Liquidazione  indennità definitiva di esproprio a favore della Società Edilizia 2000 s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2017 “EROGAZIONE COMPENSO AL MESSO COMUNALE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatore ufficio Pubblica Istruzione – Periodo  18/06/2018 – 16/12/2018. Ditta: Comis s.r.l. con sede in Catania via V. Giuffrida n. 28 P.I. IT03797260878.             CODICE CIG:  ZC41792981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio della gestione calore e conduzione manutenzione impianti di climatizzazione edifici pubblici e scolastici comunali.  Consuntivo dal 24/02/2018 al 23/08/2018. Liquidazione fatture 14° e 15° SAL. Imputazione ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU - DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S.  – Liquidazione ditta Techlab Works s.a.s..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione farmacia Pappalardo Dott. Claudio - fattura n.12/PA del 24/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ATTO VARIO N. 974/2014 DEL 25/02/2016 EMESSO DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA NELLA VERTENZA  PISTIORIO /SABRINA S. COOP. P.A. C/COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TERMINALE SEGNA TEMPO INSTALLATO PRESSO I LOCALI DI PIAZZA LIVATINO N.1 DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E78 DEL 03/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI "FESTA DI SAN MARTINO 2018"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FARMACIA ROMA - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE DRAGO MANUELA PER IL MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA URBANISTICA. DITTA : VILLANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del danno indicato in Sentenza n. 139/2018, resa dal GDP di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PERIFERICA FIREWALL PER VPN SEDI REMOTE COMUNE DI MASCALUCIA - liquidazione fattura n.5001346 del 18/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati  per  soggetti con handicap grave. Sig.  I. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto articoli di vestiario, necessari per il ricambio e/o integrazione di quelli deteriorati, in dotazione per la Polizia Municipale cig n. Z7C265535F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACQUISTI MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA CODICE CIG Z402665B9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 4434/2017 TRIBUNALE DI CATANIA – SAPIENZA GIUSEPPE C/COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE INTERESSI E COMPETENZE BANCARIE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTEGGIAMENTI SAN MICHELE ARCANGELO PATRONO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPROPOSIZIONE MANIFESTAZIONI "FESTA DI SAN MARTINO 2018"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019- DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia, anno 2018 –                    Periodo: NOVEMBRE 2018 Ditta:  SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. con sede in  Vicenza, Via della Scienza 26 –    P. IVA: IT01617950249 Codice CIG: 7354048065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI 3° TRIMESTR 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mese - anno 2018”. Liquidazione fattura servizio espletato nel mese di ottobre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>iNTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS TG EK799EF - LIQUIDAZIONE DITTA MCS SRLs</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione automezzo comunale - LIQUIDAZIONE ditta MCS SRLs</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: FG s.r.l. – Belpasso (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTEGGIAMENTI SAN VITO MARTIRE PATRONO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio di gestione del Centro Diurno Integrato per anziani e disabili 2017/2018. Ditta: CO.SER. SRL VIA SOTTOTENENTE SCUDERI N.1 VIAGRANDE (CT). P.I. 02323120879. CIG: ZEE1EF5667</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FORNITURA PRODOTTI DA FORNO - CIG N. ZA6264192D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara “aperta”, per l’affidamento del Servizio Sociale Professionale, secondo quanto previsto nel Progetto denominato “Fiordaliso 6”. Anno 2019-2020 – Approvazione atti di gara ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA PER FORNITURA DI N. 2 PERSONAL COMPUTER . DITTA: ZEMA BASSANO DEL GRAPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa progetti di performance – art. 67 lett. i) del C.C.N.L. del 21/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di urbanizzazione di cui all’atto di Convenzione inerente il Piano di lottizzazione in via Magenta – ditta “Ricus Srl” – Presa atto del collaudo tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione direzione lavori e misura e contabilità e certificato de regolare esecuzione dell'intervento “lavori di riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio nel Comune di Mascalucia”. Commissione di gara. Presa atto sedute effettuate e liquidazione compenso in acconto al componente esperto in materie giuridiche.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, lavoro di eliminazione otturazione tubazione principale delle acque nere all'interno della Caserma dei Carabinieri.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI INFORMATICA SPA  DI GIORNATE FORMATIVE SU SICRA WEB - GESTIONALE UFFICIO TRIBUTI  PER IMU E TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLA  SEDE COMUNALE -  DITTA  FASTWEB -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0038068</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo alle scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002  Beneficiario: Loutchentsova Irina - A.S. 2017/18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA C2 SRL PER FORNITURA APPARATI INFORMATICI AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di  agosto e novembre 2018.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi otto - anno 2018”. Liquidazione fattura servizio espletato nel mese di novembre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA PREZZI ISTAT CANONE DI APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione sovvenzione straordinaria – Una tantum per la realizzazione dei festeggiamenti del 50° anniversario della presenza dell'Associazione U.N.I.T.A.L.S.I. sul territorio comunale. Beneficiario: Associazione U.N.I.T.A.L.S.I., Via del Bosco 1, Mascalucia – C.F. 04900180581.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAF UNSIC SRL -PRATICHE BONUS GAS ED ENERGIA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI DITTA: ENI S.P.A.  Piazzale Enrico Mattei 1, ROMA – P.IVA 00905811006. CIG: Z8325BF9F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INABILI V.R. E V.D. - BENEFICIARIO: "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L. VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)  PARTITA IVA : IT04161290871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.   settembre-ottobre 2018           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEL GIUDICE  DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro integrativo. Beneficiari: vari nominativi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di monitoraggio per il non corretto conferimento degli RSU sul territorio del Comune di Mascalucia e relativa manutenzione dei punti di osservazione. Approvazione intervento e determinazione a contrarre.  Avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato ai fini della selezione delle ditte da invitare per la procedura di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa buono libro Integrativo L.448/98 – A.S. 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI INFORMATICA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  ALLA DITTA HYA TRAMITE ODA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO, RENDICONTAZIONE E TRACCIABILITA' AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a titolo di rimborso del danno indicato in Sentenza n. 4434 del 23/10/2017, resa dal Tribunale di Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto buoni carburante per il servizio di trasporto scolastico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA GENERALE DELL'AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento dei servizi rispondenti a esigenze strumentali all'attività dell'ente, a cooperativa sociale di tipo "B", ai sensi della legge 8 Novembre 1991 n. 381. Anno 2019/2020 -  Approvazione atti di gara ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per targa, fiori e catering per il centenario della sig. Fassari Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MACCHINA OPTIPLEX 3060 DELL MT PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per il finanziamento del progetto finalizzato presentato, per l’anno 2018, dal Responsabile dell’Area Polizia Municipale con nota prot. n. 28025 del 22/09/2018, denominato “Sicurezza Stradale e Viabilità, ex art. 208 del C.D.S.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per il finanziamento del progetto obiettivo, relativo all’anno 2018, denominato “Miglioramento delle attività della Polizia Locale in tema di Sicurezza Urbana, Civica, e Stradale - Art. 15 c. 5 C.C.N.L. del 01/04/1999”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di caratterizzazione  fanghi prodotti  dal trattamento acque reflue urbane. Ulteriore campionamento e analisi a seguito modifica normativa. Approvazione preventivo offerta e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI SERVIZI INFORMATICI E PROTOCOLLO DEL COMUNE DI MASCALUCIA MEDIANTE R.D.O. ME.PA.. - PRESA ATTO VERBALE DI GARA DESERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione rendiconto economico bonus gas e bonus energia elettrica del sistema Sgate. Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TENDE A BANDE VERTICALI PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI, DITTA TS.S.R.L. CO SEDE LEGALE IN STRADA 86 ZONA ARTIGIANALE-VIA VITALE GIUSEPPE N. 11- 95014 GIARRE P.I. IT03794720874 CIG:Z372131AB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE CON CHIAMATA IN CAUSA EX ART. 106 E 269 C.P.C. - SIGG.RI SPITALERI/COMUNE DI NICOLOSI/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 183/2017 -  CIG:  Z2B20A2321 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - AVV. M.M. EVOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Novembre 2018  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZB81FAF160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE 2018- LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381. DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 732015817B – Rep. n. 1136/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio edilizio scolastico comunale – primo stralcio”. Lotto plesso di via dei Villini”CUP J64H1700039004. CIG Z0B24DB0D6. Approvazione certificato di regolare esecuzione e stato finale e liquidazione  fattura a ditta esecutrice;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI PER MANIFESTAZIONE PROPOSTA DALLA DIREZIONE DIDATTICA "FAVA". DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS CIG:Z7125E398F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile S.S.M.   Beneficiario:  Associazione Alba Onlus - Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO – NOVEMBRE 2018 - DOLCI E RIBELLI SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili psichici M.G. e M.F.  Novembre 2018.  Beneficiario: Associazione “ Noema Onlus” S. A. Li Battiati Via Umberto n. 1, Partita IVA IT03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicula compost s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e affidamento fornitura vestiario per il personale impegnato nel trasporto scolastico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estensione fino a concorrenza del quinto d’obbligo dell’importo contrattuale ex art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di spostamento e manutenzione telecamere per sistema di videosorveglianza.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1226 DEL 27/09/2018 - DITTA MEDIAGRAPHIC S.R.L. PER PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –III  Trimestre  Anno  2018 Istituto O.D.A. Catania Sede : Via Galermo, 173 – 95123 - Catania (Ct) Partita Iva : IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Novembre 2018  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: 7320857250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento alle piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale, in esecuzione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.07/Rif del 03/12/2018. Conferma ed impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia caditoie stradali e strade interessate da accumuli di terra a seguito eventi di pioggia. Approvazione offerta e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio integrato Energia edifici pubblici e scolastici comunali. Ricognizione ed impegno quota restante 2018 e pluriennale 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI PEG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA  ALL'ECONOMO COMUNALE  X NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO  IMU ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di postalizzazione Katanapost s.r.l. anno 2018 - disimpegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO ALL’INTERNO DEL PROGETTO FINALIZZATO “PUNTO E ACCAPO” MIRATO AL MIGLIORMANTO DELLA R.D. “PROGETTO DUE POLI SICILIA”, FORMAZIONE - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi urgenti per il ripristino e messa in sicurezza della copertura dei locali comunali di Via De Gasperi“. Approvazione offerta sui lavori e aggiudicazione ex art. 32, comma 5 D.legisl. 50/2016 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione quote forfetarie “Una Tantum per servizio di trasporto scolastico”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione straordinaria all'Economo comunale per la vidimazione del registro delle letture dei contatori di Energia Elettrica, per l'impianto fotovoltaico di via Del Sole.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA DETENUTI E NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE MENSILE AGGIUNTIVA AL SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 45 DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16/05/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI EDICOLA FUNERARIA INDIVIDUATA CON IL N. 37/C NEL CIMITERO DI MASCALUCIA AL SIG DELFINO NUNZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Lavoro Straordinario effettuato nell' anno 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI SPECIALI E RAEE, DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 9/2010 – SICILIA ROTTAMI srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PERIFERICHE DI STAMPA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA LACINIA COSTRUZIONI C/COMUNE DI MASCALUCIA -  IMPEGNO DI SPESA PER CTU ING. PATERNO' RADDUSA ALESSANDRO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 164/2016 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA – AVV. CARMELO TOSCANO C/COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa buono libro ordinario -  A.A. S.S. 2018/2019 – 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLìART. 20 DEL D.L.VO 75/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi urgenti per il ripristino e messa in sicurezza della copertura dei locali comunali di Via De Gasperi. Determina a contrarre e assegnazione incarico di direttore dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio tipografico di stampa personalizzata per la fornitura di contrassegni da rilasciare ai sensi dell’Art. 188 del Codice della Strada e di bollettari per la redazione dei verbali per le sanzioni alle violazioni delle norme del C.d.S.  Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati; C.I.G. n. Z2725B1F0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA – LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia  – OTTOBRE 2018.  Ditta:  SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. con sede in  Vicenza, Via della Scienza 26 –    P. IVA: IT01617950249 Codice CIG: 7354048065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione  novembre 2018 – Azione Sociale  Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus  di Caccamo P.I.  IT03501840825 - CIG 7320638D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione voucher mese  novembre 2018 – Azione Sociale  Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus  di Caccamo P.I.  IT03501840825 - CIG 7320638D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di materiale elettrico per il completamento del Centro Giovanile. Società:ABA Forniture Service di Gaiba Fabio, Via soccorso 50/E   Mascalucia- P.IVA: 04850900871.CIG:Z2C22DCF7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER L'AREA AFFARI GENERALI E LEGALI E PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AMT PER TRASPORTO URBANO LINEA 307.IMPEGNO SPESA DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di bitume in sacchi a freddo. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto carta per stampa laser, per funzionamento uffici Area Polizia Municipale. Ditta: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.L. - Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo E - Scala 3- 20090 Assago (MI) - C.F./P.IVA 03675290286 CIG. n.  ZE625F91DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia per mesi ventiquattro. Determinazione a contrarre con approvazione del Servizio e relativa procedura di gara e disciplinare ed impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO RICCIOLI MARIA C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 49/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -  C.I.G. ZDF04EBCC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per copie eccedenti al noleggio fotocopiatore TOSHIBA E-STUDIO 256. Ditta Tec S.r.l. Via Scala n.75 San Gregorio di Catania, P.I.: IT05208980879 CIG: Z882612FC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>risarcimento danni autovettura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per la fornitura di arredi scolastici per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1 grado di Mascalucia A.S. 2018/2019  Beneficiario: Ditta: BIGA srl Industria Arredi Scolastici, via F. Giunta 14, Palermo – P.IVA: IT00801910829.  COD. CIG: Z44256ADAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO – NOVEMBRE 2018 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 DITTA POSTE ITALIANE S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta fornitrice di cartelli segnaletica monitoria per locali comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione voucher mese  ottobre 2018 – Azione Sociale  Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus  di Caccamo P.I.  IT03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INABILI V.R. E V.D. - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018.                      BENEFICIARIO: "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.                      PARTITA IVA : IT04161290871                      VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACIM s.r.l. - Decreto ingiuntivo n.4734/2018, emesso nel procedimento iscritto al RG n.11335/2018 dal G.U. del Tribunale Civile di Catania – Rettifica Determinazione dir. N°1672/2018p. Pagamento e liquidazione in acconto a Riscossione Sicilia spa tramite RAV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la partecipazione al corso di formazione "Enti locali: la programmazione e il bilancio 2019-2021; il DDL di bilancio e gli ultimi provvedimenti normativi e amministrativi." Organizzato Areté di Giuseppe Tropea</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AREA CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI EDICOLA FUNERARIA INDIVIDUATA CON IL N. 20/C NEL CIMITERO DI MASCALUCIA AL SIG SPAMPINATO ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA – Approvazione e autorizzazione interventi di manutenzione straordinaria extra canone_ Autorizzazione n°2. Imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>concessione  sovvenzione 50°  UNITALSI - Anno 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE PER UFFICI SEC E STATO CIVILE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per la fornitura di materiale elettrico per il completamento del Centro Giovanile. Società: ABA Forniture service di Gaiba Fabio, via Soccorso 50/E, Mascalucia – P.IVA: 04850900871.  CIG: Z2C22DCF7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per la fornitura di tende a bande verticali per l'Ufficio Servizi Sociali. Ditta TS s.r.l., con sede legale in Strada 86 Zona Artigianale – Via Vitale Giuseppe n.11 - 95014 Giarre  CIG: ZA12604457</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto di materiale di cancelleria per il buon funzionamento degli uffici servizi sociali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio semestrale controllo estintori. Approvazione offerta e impegno somme per due semestri.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, FISSATA DALL’ART. 1 DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO DI LIVELLO NAZIONALE DEL 22/12/2003, NEL CASO DI SEDE CONVENZIONATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STARORDINARIA  ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  II ACCONTO 2018 SPRAR MSNA PERVENUTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO Coop. Integra con sede in Mascalucia Via Coppola n.10, CIG  6915889425</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di rinnovo sistema disperdente caditoia crollata parzialmente posto su via Libertà lato Sud. Approvazione offerta e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno fondo straordinario 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. N. 3650/2018 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE LAVORO - NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. 11151/2015 R.G. C/COMUNE DI MASCALUCIA - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per spettacoli teatrali rivolti agli anziani residenti nel territorio di Mascalucia. Associazione Culturale "Il Gran Teatro" con sede legale in C.so raffaello n.2 – Mascalucia, P.I. 03665300871 CIG: Z1A260CC84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili psichici M.G. e M.F.  Settembre e ottobre 2018.  Beneficiario: Associazione “ Noema Onlus” S. A. Li Battiati Via Umberto n. 1, Partita IVA IT03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A.   luglio-agosto 2018. Beneficiario: C.S.S.A.  Paradiso dei Nonni – Mascalucia C.F.: 93088500876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A. -D.P.S. Liquidazione Luglio e Agosto  e settembre -ottobre 2018  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Novembre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO N. 2522/14 R.G.N.R. MOD. 21 – CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 11/2016 - C.I.G. ZE118A1435 -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. GIULIANA GALLONE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 000002-PA DEL 26/11/2018 INERENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CLIMATIZZATORI DI PRECISIONE INSTALLATI NEI DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE  POSTALIZZAZIONE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018  DITTA POSTE EUROPEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI "FESTA DI SAN MARTINO 2018"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa di postalizzazione verbali C.d.S. Agosto/2018 Ditta SAPIDATA S.p.A.    CIG. n. ZA822C6CA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTA SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE trimestrale Servizio Noleggio Fotocopiatrice c/bn - CONVENZIONE CONSIP/CONVERGE S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 - N. 1 SAMSUNG SL-X3280NR - C- 48 C.I.G. ZCD200F673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  3 Trimestre  2018 Istituto Villaggio S.Giuseppe – ICAM Onlus Partita Iva: IT01211330871 Sede: Via Mazzasette 3 – 95025 – Aci Sant' Antonio (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher settembre-ottobre  2018. Beneficiario Coop. Soc.  Azione Sociale  con sede in Caccamo Via S.Vito s. n. P.I. IT03501840825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Ottobre 2018  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: 7320857250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A:  4° trimestre 2018 dal 26/08/2018 al 25/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROPOSTO DAI SIGG. LO SCHIAVO E MINEO –  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALE - C.I.G. ZC10521F44 -  Beneficiario: Avv. Lo Giudice Corrado - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE 2018- LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 732015817B – Rep. n. 1136/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi straordinari ed urgenti di derattizzazione plessi scolastici – affidamento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento del Servizio di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole infanzia e primaria del Comune di Mascalucia, per l’anno 2019 e per l'anno 2020 -  Approvazione atti di gara, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Sociale professionale per attività integrativa rivolta ai migranti e al controllo delle strutture residenziali 2019. Approvazione capitolato d’oneri , scheda analitica dei costi, progetto e lettera di invito.  Indizione gara. CIG: ZF225EBE60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERATIVITA' RETE MOBILE AZIENDALE - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACIM s.r.l. - Decreto ingiuntivo n.4734/2018, emesso nel procedimento iscritto al RG n.11335/2018 dal G.U. del Tribunale Civile di Catania – Presa d'atto stipula atto di transazione, impegno somme  e liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di profili professionali per l'affidamento dei servizi di progettazione dei cantieri di lavoro del comune di Mascalucia finanziati dalla Regione Sicilia con D.D.G. n°9483 del 09/08/2018. Affidamento a tecnico esterno, disimpegno e reimpegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2017 - Approvazione risultanze finali per l’Area Polizia Municipale- MODIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario dei residui 2017 - Approvazione risultanze finali per l’Area Servizi Socio-culturali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DEI RESIDUI IN ESSERE AL 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AREA URBANISTICA- MODIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione ricognizione dei residui in essere al 31/12/2017 - Area Servizi Genelai e Legali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione annuale dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2017 Area lavori pubblici. Riaccertamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somma per risarcimento danni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE 17229, 17230 - CANONI OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM SANTUARIO DELL'ADDOLORATA PER L'80° ANNIVERSARIO DALL'ARRIVO DEL VENERANDO QUADRO DELL'ADDOLORATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA D'URSO GABRIELLA - INCARICO  LEGALE - DELIBERA DI G.M. N. 114/2018 e DET. REG. GEN. N. 1211/2018 – Liquidazione rimborso contributo unificato e integrazione impegno di spesa-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 81/08 E S.M.I. - IMPEGNO SOMME ED ACQUISTO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura periferiche di acquisizione immagini per l'Ufficio Protocollo mediante la piattaforma Acquistinrete -MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 5 SOGGETTI ESTERNI PER “L'ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca concessione aspettativa non retribuita ai sensi dell’ art. 39 del C.C.N.L. del 21/05/2018 alla dipendente Grazia Aiello</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA PANNELLO DI GESTIONE  DELLE CASELLE DI POSTA CERTIFICATA DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PERIFERICA FIREWALL PER VPN SEDI REMOTE COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO  F24 IVA 3° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIDGE DETERMINA 1422/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PERSONAL COMPUTER E MONITOR PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, SOCIALI E FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO - AGOSTO -  SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE ENERGETIC SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari -  Ditte:  “DIMO GROUP” S.R.L.S. con sede in via Roma 146, Mascalucia – P.IVA IT05295370877; COOP ALLEANZA 3.0 S.C. con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203; “Cavallotto” Librerie s.r.l con sede in Corso Sicilia 91, Catania – P.IVA IT04692470877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per acquisto carta formato A4 Area Lavori Pubblici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TERMINALE SEGNA TEMPO INSTALLATO PRESSO I LOCALI DI  PIAZZA LIVATINO N.1, DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.120 LICENZE SOFTWARE KASPERSKY ENDPOINT SECURITY POINT CLOUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'acquisto di libri per manifestazione proposta dal Direzione didattica statale "Fava" - Individuazione contraente ed affidamento. Ditta Demea eventi culturali, con sede in Via Isidoro del Lungo n.25 - 00137 Roma P.I. 14889411006  CIG: Z7125E398F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI TELEFONIA FISSA, IN CONVENZIONE CONSIP, PER UFFICI COMUNALI, SCUOLE, GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Formazione ed approvazione dell’Elenco dei Ruoli relativo alle sanzioni non pagate derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada accertate nell’anno 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA N.R.G. 1359/2012 PROPOSTO DA STRAMONDO ANNA - SOSTITUZIONE AVVOCATO - CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 147/2016 - CIG: Z2F1BC5BDE - Liquidazione  saldo spese legali  BENEFICIARIO: AVV. GRAZIA TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura acquisto carta Area Affari Generali e Legali – CIG:  Z85257E06E – GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPROPOSIZIONE MERCATINO DI SAN MARTINO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione impianto antrintrusione istituto comprensivo L. da Vinci - determina a contrarre - CIG: Z6E25CC71D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI SERVIZI INFORMATICI E PROTOCOLLO DEL COMUNE DI MASCALUCIA MEDIANTE R.D.O. ME.PA. APERTA A TUGGI GLI ISCRITTI AL BANDO/INIZIATIVA "CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO. CIG. Z0225C9760</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA GRADUATORIA CATEGORIA D PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA PER I  FESTEGGIAMENTI DI SAN MICHELE ARCANGELO - PATRONO DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all'aperto da inserirsi all'interno del parco urbano Trinità Manenti – primo stralcio”. Costituzione Ufficio della direzione lavori. Attivazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio tipografico di stampa personalizzata per la fornitura di contrassegni da rilasciare ai sensi dell’Art. 188 del Codice della Strada e di bollettari per la redazione dei verbali per le sanzioni alle violazioni delle norme del C.d.S.  Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati; C.I.G. n. Z2725B1F0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI AVERSA ORAZIO E PICONE ROSARIA - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DA SIG. LA GANGA RIVETTO LUIGI - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura pannelli in legno per palco modulare - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione atto di transazione, inerente l'atto di citazione promosso sai Sigg.ri Fogliano Massimo e Rizzotti Maria nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore prot. n.26996 del 12/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLA  SEDE COMUNALE -  DITTA  FASTWEB -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0032816</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione contraente, affidamento ed impegno di spesa per per la revisione e manutenzione dell'insegna luminosa per il “Centro di Aggregazione Giovanile”. Ditta Digiprint, con sede in Via Scalilla n.18 - 95030 Mascalucia P.I. 04094020874 CIG: ZB325E38B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1640/2018 DEL 15/11/2018 - REVOCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DITTA: OLIVETTI S.P.A. VIA JERVIS N. 77 - TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Ottobre 2018  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZB81FAF160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo - ditta FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.r.l. Zona industriale 13^ strada, 40  – Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione PEG 2018 n°1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE 16466, 16467 - CANONI SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Istituti di cui agli dagli artt. 23 24 e 70 bis, del CCNL EE.LL. del 21 maggio 2018. Gennaio Settembre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVAZIONI DELLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LEGISL. 50/2016 E S.M.I. RICOGNIZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE SU PROGETTI DI OO.PP.  ANNO 2017 DELL’AREA LL.PP. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI AL RESPONSABILE D’AREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa di postalizzazione verbali C.d.S. Luglio/2018 Ditta SAPIDATA S.p.A.    CIG. n. ZA822C6CA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone fisso mensile per servizio pagamenti POS – Uffici di Polizia Municipale.                                        C.I.G. N. Z152399BFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: FG s.r.l. – Belpasso (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIMESTRE  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 26/09/2018 - LIQUIDAZIONE DITTA MONACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATT. N. 67 DEL 26/09/2018 - DITTA MONACO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI MERCEOLOGICHE DELLA FRAZIONE UMIDA DELLA R.D. - DITTA CONFEDERAZIONE &amp; SERVIZI S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di Settembre e Ottobre 2018.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: FG s.r.l. – Belpasso (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TERMO-IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA GUGLIELMINO ALFIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - DOLCI E RIBELLI SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DEI  SERVIZI DEMOGRAFICI " LO  STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  anno  2018 Istituto Villa Angela 2° Trimestre  Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' LAVORATIVA INTEGRATIVA PRESSO L'UFFICIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione  ottobre 2018 – Azione Sociale  Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus  di Caccamo P.I.  IT03501840825 - CIG 7320638D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto notebook ufficio c.e.d. - CIG: Z1125BEEDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA -AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE APPLICATION WEB  PER CONSULTAZIONE ONLINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA FESTEGGIAMENTI SAN VITO MARTIRE PATRONO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI TRANSAZIONE FOGLIANO M. - RIZZOTTI M. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI O EX DETENUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Ottobre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZE DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PEO 2017 – FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 28/2018 - CIG: Z452286FC3 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. CARMELO ELIO GUARNACCIA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2018-19. Ditta:Maria Grazia Tomasello con sede in via Umberto 39, Sant'Agata li Battiati – P.IVA: IT04738520875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.    Luglio-Agosto 2018           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –  DITTA: Kalat Impianti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: FG s.r.l. – Belpasso (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SAN MARTINO 2018 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA X STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI SALDO TARI 2018 - AFFIDAMENTO POSTE EUROPEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice. Ditta: Tec S.r.l. Via Scala n.75 San Gregorio di Catania, P.I.: IT05208980879  CIG: Z10202CA2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto buoni carburante per gli scuolabus comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici  2018  presso le Comunità alloggio in convenzione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi straordinari ed urgenti - Liquidazione DDT Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO INFORMAZIONE INTEGRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Farmacia Claudio Pappalardo. Fattura n. 13/Pa Del 02/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE IN VIA DEI VILLINI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ASSOLVIMENTO DIRITTI D'AUTORE (SIAE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio trasporto scolastico– Scuole superiori.    LL.RR. 24/73 e 14/02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FARMACIA CARUSO DOTT. GIUSEPPE. FATTURA N. 12E DEL 23/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2018-19. Ditta: “DIMO GROUP” S.R.L.S. con sede in via Roma 146, Mascalucia – P.IVA IT05295370877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  I- II Trimestre Anno  2018 Istituto O.D.A. Catania Sede : Via Galermo, 173 – 95123 - Catania (Ct) Partita Iva : IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per la fornitura di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA LL.PP.PROPOSTA N. 1357 DEL 17/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. N. 1348 DEL 13/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti depurativi comunali per mesi due. Periodo  novembre – dicembre 2018. Affidamento ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVAZIONI DELLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LEGISL. 50/2016 E S.M.I. RICOGNIZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE SU PROGETTI DI OO.PP. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI AI COLLABORATORI D'AREA E RICONOSCIMENTO RELATIVO AMMONTARE FONDO EX COMMA 4 PER UTILIZZO INTERNO UFFICIO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa rette ricovero minori -  Comunità alloggio Belli e Monelli con sede in Mascalucia, P.I. IT04646760878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali CAP. 182519 per rette ricovero disabili psichici  Anno 2018 - D.D.G. N. 901/S5 del 22/05/2018  per le Comunità alloggio autorizzate per il ricovero disabili psichici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI  2018 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Interventi sulle barriere di sicurezza stradale e potenziamento segnaletica. CUP J66G17000170004”. Approvazione risultanze lavori integrativi a seguito rimodulazione quadro economico con ridestinazione economie.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE. LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIMESTRE  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo I Semestre 2018 quota fissa e presenze, per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile presso l'Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi otto - anno 2018”. Liquidazione fattura servizio espletato nel mese di settembre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO – SETTEMBRE 2018 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO CLEANING E PULIZIA LOCALI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE E PROCEDURE PRELIMINARI PER L’INDIZIONE DELLA GARA PER MESI DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA LAZZARA F.SCO M.J.CONFERITO  - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  ZC82556870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2017 - AREA S.T.O.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto carburante scuolabus comunali - Variazione PEG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESTRAZIONE DATI  DA BANCA DATI SICRA WEB  E GENERAZIONE FILE PDF - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incremento Servizio Sociale professionale per attività integrativa rivolta ai migranti e al controllo delle strutture residenziali 2018. CIG: ZB81FAF160.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento  dei servizi di progettazione dei cantieri di lavoro del comune di Mascalucia finanziati dalla Regione Sicilia  con D.D.G. n°9483 del 09/08/2018. Lettera di invito  per procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e art. 95, comma 4, lett. c) del D.legisl. 50/2016 e s.m.i.  Approvazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2017 - Approvazione risultanze finali per l’Area Servizi Informatici e Demografici - MODIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap grave e del servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2018/2019, mediante voucher di servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta di registrazione e bolli contratto relativo all'apèpalto del servizio Sociale Professionale, secondo quanto previsto nel progetto denominato “Fiordaliso 5”, Anno 2018-2019;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di trasformazione in rotabile dell'ex strada rurale S.A. Munzoni – Tratto di Via A. Rapisarda, da Via Roma a Via Indipendenza. Liquidazione indennità definitiva  per l'espropriazione della particella n.1235 del foglio 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile P.R.- T.A. Liquidazione Luglio e Agosto 2018  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed imputazione di spesa per la fornitura di arredi scolastici per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1 grado di Mascalucia.  Società: BIGA S.r.l. con sede in via Francesco Giunta 14, Palermo – P.Iva: 00801910829 Codice CIG: Z44256ADAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio fotocopiatrice in dotazione all''Area Lavori Pubblici. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002109284 DEL 30/04/2017 ALLA DITTA  MAGGIOLI SPA PARTITA IVA: IT02066400405- CODICE FISCALE: 06188330150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice per l'Ufficio Servizi Sociali. Ottobre - Dicembre 2018  Ditta Comis - SRL con sede in Via V. Giuffrida, 28 - Catania, P.I.: IT03797260878 CIG: Z721D0DEB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Farmacia Roma.  Fattura n. 11/PA del 13/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMIS FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 732015817B – Contratto Rep. n. 1136/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione “Bonus Figlio 2017 – I° Semestre”, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Settembre 2018  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZB81FAF160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imputazione di spesa per le spese sostenute per il ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile ed individuazione comunità alloggio per minori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI II TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sig.  L. F. G. – periodo  Agosto-settembre 2018.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/10/2018 al 31/12/2018. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG.MUSUMECI GAETANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO -  DOLCI E RIBELLI SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BITUME A CALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto di assistenza, manutenzione, aggiornamento, conservazione a norma, degli applicativi della piattaforma SICR@WEB della ditta MAGGIOLI, in uso presso tutti gli uffici de Comune di Mascalucia, 2018. Liquidazione fattura n.2136764 CIG: Z7122F3B35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002131516 DEL 31/07/2018 DI €  2.989,00 (EUR) - DITTA  MAGGIOLI SPA PARTITA IVA: IT02066400405- CODICE FISCALE: 06188330150-  SEDE: VIA DEL CARPINO, 8 - 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI PERIODO MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ACAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Interventi di completamento viario e attrezzature nel comprensorio dell’Area Artigianale”. Liquidazione 1° SAL Impresa esecutrice lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE VIA DEI VILLINI, 19 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CAF CONFAPI-FENAPI S.P.A.BONUS ELETTRICO E BONUS GAS ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa in opera di motoriduttore grigliatura impianto di depurazione c.da Munzoni. Liquidazione fattura ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE E IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Monitoraggio e gestione procedure amministrative di supporto</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile S.S.M. Liquidazione periodo Agosto 2018.  Beneficiario:  Associazione Alba Onlus- Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct) Partita IVA: IT03450780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO POSTE ITALIANE anno 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE – D.D.G. N. 1693 del 04/09/2018 – CAP.182526</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il Servizio di Spazio Neutro presso l'Associazione “Focus Familia” di S.Agata li Battiati P.I. 05302870877 - Ordinanza R.G. n. 2017/6338 del Tribunale Civile di Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° trimestre Servizio Noleggio Fotocopiatrice c/bn - CONVENZIONE CONSIP/CONVERGE S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 - N. 1 SAMSUNG SL-X3280NR - C- 48 C.I.G. ZCD200F673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria eseguiti presso gli elevatori degli edifici comunali e scolastici nel periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018. liquidazione fattura trimestre luglio/settembre alla ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica periodica delle attrezzature antincendio degli Istituti scolastici comunali. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° Rata Trim.le Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn - CONVENZIONE CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - N. 1 SHARP  MX-M565N  C.I.G. ZD220195A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher. Luglio-agosto 2018. Beneficiario Coop. Soc.  Azione Sociale con sede in Caccamo Via S.Vito s. n. P.I. IT03501840825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE MESE AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA- CALENDARIO ATTIVITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. N. 2303/2018 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA VERTENZA A.S.P. C/COMUNE DI MASCALUCIA - INCARICO LEGALE - DELIBERA DI G.M. N. 118/2018 e DET. REG. GEN. N. 225/2017 - Liquidazione acconto spese legali -  Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Catania proposto dal Sig. Di Prima M. conferito con delibera di G.M. n. 139/2014 - C.I.G. Z33114696E - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. 511/2015 RESA DAL G.D.P. DI MASCALUCIA NELLA VERTENZA CREACO S. C/COMUNE DI MASCALUCIA – LIQUIDAZIONE COMPENSI  PER CTU ING. VENERO TORRISI – CIG: Z5824D7240  Beneficiario: ING. TORRISI VENERO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO RICCIOLI MARIA C/COMUNE DI MASCALUCIA – LIQUIDAZIONE SPESE PER CTU VERTENZA RICCIOLI MARIA -  CIG: Z7D24D726B Beneficiario: MAURIZIO MARTINEZ - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio edilizio scolastico comunale - primo stralcio". Lotto lavori impiantistici plesso di via Dei Villini. Affidamento prestazioni tecnico professionali esterne e per ottenimento certificazione prevenzione incendi. Liquidazione fattura in acconto a professionista incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO DI VIA D'AZEGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA ” - PRESA ATTO DETERMINAZIONE MINISTERIALE IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO E RESTITUZIONE ECONOMIE A CHIUSURA PROCEDURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI CANNAVO' D. E CANNAVO' E.M.  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 46/2018 - CIG: ZA62310A8C LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. ROBERTO LANDRO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. PROPOSTA N. 1344 DEL 11/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. PROPOSTA N. 1272 DEL 13/08/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DI AREA LL.PP. PROPOSTA  N. 1237 DEL 06/08/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLA  SEDE COMUNALE -  DITTA  FASTWEB -  LIQUIDAZIONE FATTURE N. PAE0031413 (OTT. - NOV. 2018) - PAE0031441 (SETT. 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5. II trimestre anno 2018 ISTITUTO CO.RE.SI.                                                                    Partita Iva: IT03611730874  Sede : Via Colle del Pino 1F – 95126 – Catania (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra  II Trimestre 2018. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via Per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a titolo di danno quantificato secondo Sentenza n.292/2017, resa dal GDP di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, a titolo di rimborso delle spese legali per il secondo grado indicate in Sentenza n. 562/2018, resa dalla Corte d'Appello di Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2018-19. Ditta: “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via Regione Siciliana 14, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LEGISL. 81/08 E S.M.I. ATTO DESIGNAZIONE R.S.P.P. PER MESI TRE E IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99-COMUNE CAMPOROTONDO ETNEO - MISTERBIANCO-TREMESTIERI ETNEO- SANT'AGATA LI BATTIATI-GRAVINA DI CATANIA-SAN GIOVANNI LA PUNTA-PEDARA- SAN PIETRO CLARENZA-CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA MONITORIA PER LOCALI COMUNALI. INDIVIDUAZIONE DITTA CONTRAENTE E IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2016 ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione ed imputazione di spesa rette ricovero minore S.D. - Comunità Dolci e Ribelli con sede in Mascalucia, P.I. IT05408070877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER ACQUISTO DI BITUME A CALDO PER INTERVENTI URGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURE V BIMESTRE  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Settembre 2018  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: 7320857250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditta: Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia - P.IVA.: IT03137580878;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE 2018- LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento “lavori di riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica nel Comune di Mascalucia”. Commissione di gara. Presa atto sedute effettuate e liquidazione compenso in acconto al componente esperto in materia ingegneria/architettura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme a seguito di completamento procedura espropriativa per realizzazione di opere stradali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto delle licenze di aggiornamento annuale antivirus e antispyware per il sistema informatico dell'ente. Liquidazione Fattura n.909 del17/09/2018. CIG: ZE024B1B90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AMT 2018.LIQUIDAZIONE PERIODO 01/10/2018-30/11/218</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE 14374, 14375 - CANONI AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002  Liquidazione vari nominativi – A.S. 2017/18 – 4^ liquidazione 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE VIA DEI VILLINI, 19 - LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE PER MESI 12 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di conferimento rifiuti differenziati e non differenziati provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale. Rettifica impegno - Imputazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni Enel Sole Ottobre - Novembre - Dicembre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA EDILFERCOLOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi per adeguamento del software J-Demos alla richiesta di emissione della nuova Carta di Identità Elettronica, installazione e configurazione dei nuovi livelli di sicurezza previsti dal Ministero dell'Interno con il progetto CIE e ANPR - ODA sulla piattaforma MEPA-Acquistinrete - Maggioli Informatica - Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA MUSUMECI ORAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CLEANING E PULIZIA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE DITTA SPECIAL BRILL MEGA SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Settembre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti di registrazione e bolli contratto per l’affidamento del servizio di assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap grave e del servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali inseriti nelle scuole pubbliche del territorio Anno 2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti di registrazione e bolli contratto per l’affidamento dei servizi rispondenti a esigenze strumentali all'attività dell'ente, a cooperativa sociale di tipo "B", ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381. Anno 2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI DITTA: ENI S.P.A.  Piazzale Enrico Mattei 1, ROMA – P.IVA 00905811006. CIG: ZA724D5976</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CURA E MANTENIMENTO VERDE URBANO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio pulizia locali comunali 2017/2018 - Liquidazione incentivi tecnici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>interventi straordinari a completamento - ditta:DDT Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B", AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. ANNO 2018/2019. VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa – Rette ricovero anziani, adulti e senza fissa dimora -  IV Trimestre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione SPRAR Famiglie  – Soc. Coop. Luigi Sturzo Onlus di Catania - P.I. IT01110520879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO AGOSTO 2018- LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381. DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 732015817B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati anno 2017 per  soggetti con handicap grave. Beneficiario Società Cooperativa Sociale Azione Sociale  con sede in Caccamo Via S. Vito s. n.   P.I. IT03501840825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio di gestione del Centro Diurno Integrato per anziani e disabili 2017/2018. Periodo luglio – agosto 2018. Ditta: CO.SER. SRL VIA SOTTOTENENTE SCUDERI N.1 VIAGRANDE (CT). P.I. 02323120879. CIG: ZEE1EF5667</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili psichici M.G. e M.F. Agosto 2018.  Beneficiario: Associazione “ Noema Onlus” S. A. Li Battiati Via Umberto n. 1, Partita IVA IT03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Agosto 2018  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG:67046460E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002  Liquidazione vari nominativi – A.S. 2017/18 – 3^ liquidazione 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per trasporti urgenti in ambulanza in regime di TSO ai sensi della Legge 13 maggio 1978, n. 180. Ditta: P.A. SICILIA EMERGENZA ONE Onlus, avente sede legale in Via del Popolo 41 Acireale, C.F. e P.IVA 04704410879. C.I.G. n. Z6A23C09F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, a titolo di rimborso delle spese legali per il secondo grado di cui alla Sentenza n. 562/2018, resa dalla Corte d'Appello di Catania,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU - DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S.  – Liquidazione ditta Techlab Works s.a.s..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE DAL 17/08/2018 AL 16/09/2018 - LIQUIDAZIONE DITTA LA CAVA FIORITA SOC. COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  2 Trimestre  2018 Istituto Villaggio S.Giuseppe - ICAM Onlus Partita Iva: IT01211330871 Sede: Via Mazzasette 3 – 95025 – Aci Sant' Antonio (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA D'URSO GABRIELLA - INCARICO  LEGALE E IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI MANOKU - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi straordinari ed urgenti - affidamento ditta DDT Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione offerta servizio APP per visure targhe. Ditta ANCITEL SPA - Via Arco di Travertino 11 - ROMA C.I.G. n. Z0E1F3566D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria patrimonio comunale - LIQUIDAZIONE DITTA GUARDO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: “Interventi di completamento viario e attrezzature nel comprensorio dell'Area Artigianale”. Lotto lavori stradali muro di recinzione interno all'area artigianale”. Approvazione preventivo per test sui materiali di costruzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA PROP. N. 1011/2018 - LIQUIDAZIONE DITTA “ISTITUTO CLINICO VIDIMURA S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi otto - anno 2018”. Liquidazione fattura mese di agosto 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMO COMUNALE RELATIVO ALL'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Trasporto "H" art. 5. -  Istituto: ANFFAS Onlus di Catania II Trimestre 2018 P.I. IT04375900877 SEDE: Via Policastro 76 – 95126 – Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FARMACIA PAPPALARDO DOTT F. FATTURA N. 9/PA DEL 10/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002.  Liquidazione Vari nominativi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI  ENTI AI SENSI DELLA L. 265/99- COMUNE ACIREALE-BISCEGLIE-PEDARA-TRECASTAGNI-BELPASSO-MOTTA SANT'ANASTASIA-SAN GIOVANNI LA PUNTA-VIAGRANDE-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLA  SEDE COMUNALE -  DITTA  FASTWEB -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0025450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di n. 5 estintori a schiuma da LT 3 34A 233BC per gli scuolabus comunali. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa di postalizzazione verbali C.d.S. Mag-Giu/2018 Ditta SAPIDATA S.p.A.    CIG. n. ZA822C6CA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG.RA GRECO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE ENERGETIC SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO somme IN ESECUZIONE di sentenza del Giudice di Pace R.G. n.1108/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INFORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE I° SEMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE DITTA MEDICOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE DAL 24/09/2018 AL 31/12/2018 - APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI, IMPEGNO ED AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto normativo con la Confederazione &amp; Servizi s.r.l., soggetto gestore delle analisi merceologiche della frazione umida FORSU (CER 200108- 200302) provenienti dalla raccolta differenziata, ai sensi del co. 1 dell’art. 15 della L.R. 9/2010. Presa atto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto al trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, gestione del CCR, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO Mascalucia” – Attivazione nuova procedura gara provvisoria 5 (cinque) mesi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio edilizio scolastico comunale – primo stralcio”. Lotto plesso di via dei Villini”CUP J64H1700039004.Approvazione intervento, affidamento lavori urgenti e imputazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicula compost s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di messa in sicurezza paramenti murari plesso scolastico di via Del Sole. Approvazione offerta trattativa diretta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO CARTELLE DI PAGAMENTO TARI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>lLIQUIDAZIONE SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2018  DITTA POSTE EUROPEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI ELABORAZIONE DATI ISOLA ECOLOGICA, PER I CONFERIMENTI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -   DITTA: Data Punch srl  – S. Gregorio di Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE ENERGETIC SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO somme IN ESECUZIONE di sentenza del Giudice di Pace n°206/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTE  ATTUATORE DEI SERVIZI FINALIZZATI ALL'ACCOGLIENZA NELLA RETE SPRAR NUCLEI FAMILIARI - C/O IMMOBILE  DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN MASCALUCIA VIA PORTO MARETTI RECESSO - RTI - AI SENSI DELL'ART. 48 COMMA 19 DEL DLGS.N. 50/2016 E S.M.I.  - COOP. SOCIALE ONLUS LUIGI STURZO. CIG 6920886FC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: FG s.r.l. – Belpasso (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di spazi ricreativi sportivi all’aperto da inserirsi  all’interno del parco urbano Trinita’ Manenti – I° stralcio” avente CUP J61E16000870005. Rideterminazione del RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. N. 2303/2018 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA VERTENZA A.S.P. C/COMUNE DI MASCALUCIA - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSARIO AD ACTA - D.D.G. N. 236 DEL 5/09/2018 -  D.D.G. N. 193 DEL 25/07/2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. 511/2015 RESA DAL G.D.P. DI MASCALUCIA NELLA VERTENZA CREACO S. C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 131/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER CTU ING. VENERO TORRISI –   CIG: Z5824D7240</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO RICCIOLI MARIA C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 131/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER CTU GEOM. MAURIZIO MARTINEZ – CIG: Z7D24D726B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia immobile comunale via dei Villini, 19 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme e anticipazione straordinaria all'Economo comunale per pagamento oneri presentazione SCIA  edificio Via dei Villini. Rettifica ed integrazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme e anticipazione straordinaria all'Economo comunale per pagamento oneri presentazione SCIA  edificio Via dei Villini</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE DAL 01/05/2018 AL 31/05/2018 - LIQUIDAZIOE DITTA GARDENIART SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE DAL 16/06/2018 AL 16/08/2018 - LIQUIDAZIONE DITTA LA CAVA FIORITA SOC. COOP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE DITTA SPECIAL BRILL MEGA SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - AGOSTO 2018 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.  Marzo - Aprile - Maggio - Giugno 2018           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di Luglio 2018.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per registrazione, trascrizone e voltura atti di cessione rep. n.898, 1120 e n.1135.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INABILI V.R. E V.D. - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2018.                      BENEFICIARIO: "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.                      PARTITA IVA : IT04161290871                      VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT) IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Agosto 2018  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZB81FAF160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditta:  “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via Regione Siciliana 14, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA SICILIANA SERRAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Agosto 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione aspettativa non retribuita ai sensi dell’ art. 39 del C.C.N.L. del 21/05/2018 al dipendente Benedetto Poma - Mesi 2 dal 15/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.  3° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE. LIQUIDAZIONE FATTURE V BIMESTRE  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA – Liquidazione  a saldo canone primo trimestre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI PROPOSTA N. 818 DEL 15/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACLI SERVICE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA FINO A OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso delle spese legali di secondo grado indicate in Sentenza n. 556/2018 resa dalla Corte d'Appello di Catania - avv. Andrea Ventimiglia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – LUGLIO E AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VOUCHER EDUCATIVA MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Polizza assicurativa dell’Ente per la responsabilità civile verso terzi per n. 100 anziani frequentanti il centro di incontro per anziani del Comune di Mascalucia – anno 2018/2019. Beneficiario:Società Assicuratrice Unipol – Sai, per Euro 1.900,00, tutto incluso, per una annualità, avvalendosi del Broker di questo Ente Willis Italia S.P.A., con sede in Piazza Europa n. 4, Catania. Cod. CIG: Z02249F274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Interventi sulle barriere di sicurezza stradale e potenziamento segnaletica. CUP J66G17000170004”. Rimodulazione quadro economico con ridestinazione economie.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti depurativi comunali per mesi due. Affidamento ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica periodica delle attrezzature antincendio degli immobili sottoposti a CPI. Approvazione  offerta e imputazione somme a seguito aggiudicazione con RDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINADEL CAPO AREA LL.PP. PROPOSTA N. 857 DEL 23/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile S.S.M.  liquidazione periodo  luglio 2018.  Beneficiario:  Associazione Alba Onlus- Mascalucia.  Partita IVA: IT03450780873 Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO CLEANING E PULIZIA LOCALI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE E PROCEDURE PRELIMINARI PER L’INDIZIONE DELLA GARA PER MESI TRE. Affidamento e imputazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ING. IGNAZIO ALLEGRA GENNAIO - FEBBRAIO MARZO ED APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compensi dovuti al dipendente Puglisi Fabio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MERIDI S.R.L. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCHESE DAMIANO - PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO – APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili psichici M.G. e M.F. Luglio 2018.  Beneficiario: Associazione “ Noema Onlus” S. A. Li Battiati Via Umberto n. 1, Partita IVA IT03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MERIDI S.R.L. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCHESE DAMIANO - PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione integrata per la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi D.lgs. 81/08 e s.m.i. Accertamento su certificazione crediti. Riconoscimento parziale. Liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE DEL TERRITORIO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto sportivo ricreativo di Via Delle Magnolie. Liquidazione competenze tecniche per catastazione immobile al Geom. Salvatore Messina.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  DITTA : OLIVETTI - IVREA (TO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati anno 2017 per  soggetti con handicap grave.  Sig. C.M.- I. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI E DISABILI AUTOSUFFICIENTI- SOCIETA' COOPERATIVA LUIGI STURZO ONLUS P.IVA: 01110520879 CIG:Z5B167EE82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto delle licenze di aggiornamento annuale antivirus e antispyware per il sistema informatico dell'ente. CIG: ZE024B1B90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN  PENSIONE DIPENDENTE SIG. CHIARENZA VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002  Liquidazione vari nominativi – A.S. 2017/18 – 2^ liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Manutenzione staordinaria e messa in sicurezza patrimonio edilizio scolastico comunale – primo stralcio”. Lotto lotto lavori impiantistici plesso di via dei Villini,. Affidamento prestazioni tecnico professionali esterne e per ottenimento certificazione prevenzione incendi. Imputazione ed impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DELL'AREA S.T.O.P. ALLA DITTA SIMI NEW SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE 12410, 12411, 12412 - CANONI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLA  SEDE COMUNALE -  DITTA  FASTWEB -  LIQUIDAZIONE FATTURE N. PAE0022824 - PAE0022825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili psichici M.G. e M.F. Giugno 2018.  Beneficiario: Associazione “ Noema Onlus” S. A. Li Battiati Via Umberto n. 1, Partita IVA IT03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INABILI V.R. E V.D. - LIQUIDAZIONE GIUGNO E LUGLIO 2018.  BENEFICIARIO: "DEDALUS ARCHI" COOP. SOCIALE A.R.L.  PARTITA IVA : IT04161290871  VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT) IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI CON SISTEMA A LED DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE BONAIUTO SOMMA - LIQUIDAZIONE II° SAL E SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SOCIETA' OPTIMA ITALIA E HERA COMM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa di postalizzazione verbali C.d.S. Ditta SAPIDATA S.p.A.    CIG. n. ZA822C6CA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno acquisto carburante per scuolabus comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 01/06/2018 AL 31/07/2018 - LIQUIDAZIONE DITTA BSF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO LUGLIO 2018- LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381. DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 732015817B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Trasporto "H" art. 5. -  Istituto: ANFFAS Onlus di Catania I Trimestre 2018 P.I. IT04375900877 SEDE: Via Policastro 76 – 95126 – Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione su impianti elevatori comunali. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per registrazione atto di cessione volontaria di immobile del 10/08/2018  per la realizzazione del prolungamento della Via Soccorso II tratto circonvallazione nord denominato Via  Mediterraneo dal Villaggio Freccia D'Oro alla Strada Provinciale Variante 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE AREA SERVIZI FINANZIARI N°996 DEL 22/06/2018 REGISTRO GENERALE 846 DEL 22/06/2018 AVENTE AD OGGETTO LA RIAPPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA  E LA RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE NTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Luglio 2018  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZB81FAF160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetto  individualizzato anno 2017 per  soggetto con handicap grave. Beneficiario Società Cooperativa Sociale Eureka con sede in Mascalucia Via Lussemburgo 6,   P.I. IT04860590878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditta: “Cavallotto” Librerie s.r.l con sede in Corso Sicilia 91, Catania – P.IVA IT04692470877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Luglio 2018  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG:67046460E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA c/o Comunità “Sole e Gioia” – II trimestre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione  impianti depurazione comunali.  Fornitura e posa in opera di motoriduttore grigliatura impianto di depurazione c.da Munzoni. Approvazione offerta trattativa diretta su MEPA  e imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>Copertura assicurativa dell’Ente per la responsabilità civile verso terzi per N.100 anziani frequentanti il Centro Diurno Anziani del Comune di Mascalucia – Annualità 2018/2019. DITTA: Società Assicuratrice Unipol - Sai, avvalendosi del broker di questo Ente Willis Italia S.P.A., con sede in Piazza Europa n. 4, Catania - Partita IVA : 03902220486; Cod. CIG: Z02249F274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher. Maggio-giugno 2018. Beneficiario Coop. Soc.  Azione Sociale con sede in Caccamo Via S.Vito s. n. P.I. IT03501840825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - LUGLIO 2018 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - LUGLIO 2018 - DOLCI E RIBELLI SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONSULENZA IVA -CODICE CIG. Z2D22FDF3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO II^ TRIMESTRE 2018 - DOTT.SSA DALLEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione aspettativa non retribuita ai sensi dell’ art. 39 del C.C.N.L. del 21/05/2018 alla dipendente Grazia Aiello - Mesi 12 dal 20/08/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Integrato Energia negli edifici pubblici e scolastici comunali ( climatizzazione estiva ed invernale ), per la stagione termica e per il periodo contrattuale dal 24/11/2014 al 23/11/2020. liquidazione sal n. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto 2018  SPRAR Famiglie – Consorzio Sol.Co. di Catania - P.I. IT03126080872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto 2018  SPRAR Famiglie – Consorzio Sol.Co. di Catania - P.I. IT03126080872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto 2018  SPRAR Famiglie – Soc. Coop. Luigi Sturzo Onlus di Catania - P.I. IT01110520879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile D. P. S.- P.R.- T.A. Liquidazione Maggio e Giugno 2018  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. Onlus “Azione Sociale” gestore della comunità per disabili “Casa Amica”. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Aprile 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi otto - anno 2018”. Liquidazione fattura mese di luglio 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria eseguiti presso gli elevatori degli edifici comunali e scolastici nel trimestre aprile, maggio e giungo 2018. liquidazione fattura ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di manutenzione staordinaria e messa in sicurezza patrimonio edilizio scolastico comunale – primo stralcio” CUP J64H1700039004. Rimodulazione quadro economico con ridestinazione economie</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sig.  L. F. G. – periodo Giugno-Luglio 2018.  Beneficiario: Struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. IT05407930873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per operatività rete mobile aziendale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 556/2018 DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO EX D.LEGISL 81/08 E S.M.I. LIQUIDAZIONE AL MEDICO COMPETENTE 1°, 2° E 3° BIMESTRE E VISITE MEDICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Auto Demolizioni Express s.r.l. – Misterbianco (CT) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione atto di appello sent. n. 440/2013 del G.d.P. di Mascalucia proposto dalla Sig.ra Follese Anna conferito con delibera di C.S. n. 73/2013 -  C.I.G. ZE60CD1562- Liquidazione saldo spese legali –  BENEFICIARIO: AVV. MARIA CONCETTA CONSOLI – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 840 A-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEL GIUDICE  DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per il pagamento dei modelli F 23 a favore dell'Agenzia Delle Entrate per la registrazione, trascrizione e voltura di atti di cessione volontaria di immobili a seguito di procedura espropriativa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, servizio d'urgenza di eliminazione otturazione tubazione principale delle acque nere tratto via Etnea angolo via Carbonaro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTELLINI ED ETICHETTE PER RILASCIO CARTE IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E DELL'UFFICIO CENTRALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 AGOSTO 2018 AL 30 SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI DETTAGLIO FINALIZZATO AL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL CENTRO STORICO DI MASCALUCIA – LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE 10456, 10457, 10458, 12076, 12077, 12078 - CANONI MAGGIO E GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone fisso mensile per servizio pagamenti POS – Uffici di Polizia Municipale.                                        DITTA:  EASY NOLO S.p.A – Gruppo Banco Sella C.I.G. N. Z152399BFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Luglio 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002  Liquidazione vari nominativi – A.S. 2017/18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/08/2018 al 30/09/2018. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE PRODOTTI DA SAPIDATA PIEMME GU E SINISTRI IN USO AGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - PER L'ANNO 2018 - SAPIDATA - CIG ZF222E534A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile S.S.M.  liquidazione periodo  Giugno 2018.  Beneficiario:  Associazione Alba Onlus- Mascalucia.  Partita IVA: IT03450780873 Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per acquisto di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa “Bonus Figlio 2017 – I° Semestre”, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di ripristino su Parco Monte Ceraulo. Liquidazione fattura ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio fotocopiatrice in dotazione all''Area Lavori Pubblici. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  I Acconto 2018 SPRAR MSNA pervenuto dal Ministero dell'Interno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota associativa Avviso Pubblico -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A.  maggio-giugno 2018. Beneficiario: C.S.S.A.  Paradiso dei Nonni – Mascalucia C.F.: 93088500876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 4121/2015 TRIBUNALE DI CATANIA – SCIUTO MARIA CARMELA C/COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione all'Agenzia Delle Entrate di Catania della somma per la registrazione, trascrizione e voltura dell'atto di cessione n.1129 del 25/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa I Acconto 2018  SPRAR famiglie pervenuto dal Ministero dell'Interno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA c/o Comunità “Piccolo Principe” – II trimestre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  I Acconto 2018 SPRAR MSNA pervenuto dal Ministero dell'Interno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicula compost s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione caditoie stradali per la messa in sicurezza veicolare. Liquidazione Saldo dei lavori e attivare utilizzo somme in economia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: "Manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport". Incarico di coprogettazione, direzione lavori, misura e contabilità nonchè redazione elaborati di progettazione antincendio. Liquidazione fattura a saldo al professionista incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE AZIONE RIVALSA NEI CONFRONTI ASP 3 RICOVERO PRESSO OASI CRISTO RE SIG.RA LA MORELLA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 116/2015 - C.I.G. Z401653CD3 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER ANNULLAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PROPOSTO DA “GLI ANGELI IN TERRA” CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 225/2017 - CIG:   ZB321A0488 - Liquidazione saldo spese legali -  Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA N. 1451/2016 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE CIVILE – VERTENZA COMUNE DI MASCALUCIA/ETNALL/COVIR - C.I.G. Z7019907E5 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. ROCCO MAURO TODERO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI MOLINO S.,  SAPUPPO F.+ ALTRI C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 78/2018  C.I.G. Z2623DF481 Avv. R.M. Todero - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. ROCCO MAURO TODERO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI MOLINO S.,  SAPUPPO F.+ ALTRI C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 78/2018  C.I.G. Z6523DF3D6 Avv. C.E. Guarnaccia. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. CARMELO ELIO GUARNACCIA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSI EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA D'AGATA SALVATORE - OPPOSIZIONE RICORSI EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO E TOSCANO GIOVANNA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 83/2018  C.I.G. Z3A24253B5.- LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV.CARMELO ELIO GUARNACCIA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE TORRISI MARIA INNANZI AL TROBUNALE DI CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. 28/2013 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - C.I.G. Z4A0BC4B1F BENEFICIARIO: AVV. LUCA PEDULLA’ - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione ricovero minore D.A. presso la Comunità Alloggio “Conchiglia” gestita dalla Soc. Coop. Soc. “Il Faro” con sede in Nicosia, P.I. IT00572330868.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI SPECIALI E RAEE, DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 9/2010 - FG srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento somme per crediti alla S.R.R. Catania area Metropolitana</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO somme IN ESECUZIONE di sentenza del Giudice di Pace n°205/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>verifica impianto di terra ubicato nel plesso scolastico di via Dei Villini. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO GIUGNO 2018- LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381. DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825  CODICE CIG. 732015817B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2017 - Area Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditte:  COOP ALLEANZA 3.0 S.C. con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO CLEANING E PULIZIA LOCALI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE E PROCEDURE PRELIMINARI PER L’INDIZIONE DELLA GARA PER MESI TRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - GIUGNO 2018 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto Particolareggiato con la Sicula Compost s.r.l., soggetto gestore dell’impianto per il conferimento della frazione umida FORSU (CER 200108- 200302) nonché dei rifiuti biodegradabili (CER 200201) provenienti dalla raccolta differenziata, ai sensi del co. 1 dell’art. 15 della L.R. 9/2010. Presa atto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di urbanizzazione di cui all’atto d’obbligo inerente il progetto per la realizzazione di sei unità immobiliari via Polveriera – ditta Edilnova srl – Presa atto del collaudo tecnico amministrativo dei lavori eseguiti a scomputo e acquisizione mediante atto di cessione all'Ente.    v</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso della retta per la frequenza asilo nido presso strutture iscritte all'albo reg.le e accreditate</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FARMACIA CARUSO DOTT. GIUSEPPE. FATTURA N. 8E DEL 13/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEL GIUDICE  DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo - ditta FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.r.l. Zona industriale 13^ strada, 40  – Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione colonia marina anziani presso località Playa, Catania - Luglio-Agosto 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria immobile comunale di via dei villini nr 19 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SCERBAMENTO AREA DI PROTEZIONE CIVILE DELEGAZIONE DI MASSANNUNZIATA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a titolo di danno quantificato secondo parte motiva della Sentenza n.4869/2017, resa dal Tribunale di Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza e manutenzione applicativi software prodotti da Halley Informatico per l'anno 2018 - Halley Sud - CIG Z8722F26AA - Liquidazione Primo Semestre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE  MESE GIUGNO 2018 DITTA POSTE EUROPEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE MESE MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLA  SEDE COMUNALE -  DITTA  FASTWEB -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0018305</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stipula atto di patti e condizioni per il ricovero e/o accoglienza del soggetto senza fissa dimora Sig. L.F.G. presso la struttura “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. 05407930873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione competenze al personale per servizio prestato presso la SEC - Elezioni Amministrative 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE I' SAL DITTA LEATHEC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazione elettronica ENERGETIC Maggio 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi otto - anno 2018”. Liquidazione fattura mese di giugno 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura manifesto elettorale con le liste dei candidati - liquidazione fattura n.196/2018 del 06/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento riscossione Sicilia S.p.A. - AT 29390201800420778101- dichiarazione IRAP 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione all'Agenzia Delle Entrate di Catania della somma per registrazione, trascrizione e voltura dell'atto di cessione n.1128 Rep. del 12/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: “Interventi di completamento viario e attrezzature nel comprensorio dell’Area Artigianale”. Lotto Lavori stradali muro di recinzione interno all’Area artigianale. Approvazione risultanze procedura negoziata e rimodulazione quadro economico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PIAZZA FALCONE BORSELLINO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/06/2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE - SUPPORTO UFFICIO ELETTORALE CENTRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT – AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI IN COPERTURA E A PROTEZIONE APPARECCHIATURE – LIQUIDAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Mascalucia, anno 2018 – Periodo: dal 01 al 30 GIUGNO 2018.  Ditta:  SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. con sede in  Vicenza, Via della Scienza 26 –    P. IVA: IT01617950249 Codice CIG: 7354048065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra  I Trimestre 2018. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via Per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili psichici M.G. e M.F. maggio 2018.  Beneficiario: Associazione “ Noema Onlus” S. A. Li Battiati Via Umberto n. 1, Partita IVA IT03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 4000 BUSTE INTESTATE -  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG  Z9524448BE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Giugno 2018  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZB81FAF160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Giugno 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Giugno 2018  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG:67046460E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento in favore della Fondazione IFEL, ai sensi dell’art.10, c.5, D.Lgs.504/92. Conguaglio Anni 2010-2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE. LIQUIDAZIONE FATTURE IV BIMESTRE  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>III ASSEGNAZIONE VOUCHER  EDUCATIVA DOMICILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio di gestione del Centro Diurno Integrato per anziani e disabili 2017/2018. Periodo marzo giugno 2018. Ditta: CO.SER. SRL VIA SOTTOTENENTE SCUDERI N.1 VIAGRANDE (CT). P.I. 02323120879. CIG: ZEE1EF5667</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE DITTA BSF SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A. AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE N.488/1999 E S.M.I. E DELL'ART.58 LEGGE N.388/2000 – LOTTO 6” IV TRIMESTRE 3° ANNO CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione annuale dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2017 Area lavori pubblici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIO PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA ELETTROGROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSI EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DA D'AGATA SALVATORE - OPPOSIZIONE RICORSI EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO E TOSCANO GIOVANNA – IMPEGNO DI SPESA  - CIG: Z3A24253B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DI UNITA’ OPERATIVE NELL’AMBITO DELL'AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO OPERATIVO UFFICIO CENTRALE ELETTORALE DAL 01/07/2018 ALL'11/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE N. 3 ATTI PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI/ ORDINE DI PAGAMENTO REDATTO A MINISTERO DEL PROCURATORE EX ART. 72 BIS E 72 TER DPR N. 302/1973 - INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 103/2016 - CIG: Z191AC70F6 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. LORENZO PUCCI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione giugno 2018 – Azione Sociale  Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus  di Caccamo P.I.  IT03501840825 - CIG 7320638D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AMT 2018.LIQUIDAZIONE 3^TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - GIUGNO 2018 - DOLCI E RIBELLI SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° Rata Trim.le Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn - CONVENZIONE CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - N. 1 SHARP  MX-M565N  C.I.G. ZD220195A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO C/O TERZI - LIQUIDAZIONE SOMME ACCANTONATE AL RICORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA BATTAGLIA INNOCENZA. PERIODO DAL 01/07/2018 FINO AL 31/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TIPOGRAFICO ED ELIOGRAFICO - DITTA: BALSAMO, CATANIA - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice per l'Ufficio Servizi Sociali. Luglio - Settembre 2018  Ditta Comis - SRL con sede in Via V. Giuffrida, 28 - Catania, P.I.: IT03797260878 CIG: Z721D0DEB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, fornitura di bitume a freddo in sacchi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT”. APPROVAZIONE ATTI FINALI E LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO POSTALIZZAZIONE  MESE MAGGIO 2018 DITTA POSTE EUROPEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Abbonamento alla Banca Dati “ACI-PRA” per le visure delle targhe automobilistiche, relativo all’anno 2018. BENEFICIARIA: A.C.I. (Automobile Club d’Italia) avente Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari in Via Marsala n.8 Roma</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE  - D.D.G. N. 775/S6 del 24/04/2018 – CAP.183337</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO CLEANING E PULIZIA LOCALI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE E PROCEDURE PRELIMINARI PER L’INDIZIONE DELLA GARA PER COMOLESSIVI ANNI UNO DEL SERVIZIO TRAMITE CUC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento alle piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale, in esecuzione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.04/Rif del 07/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di giugno 2018.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURE IV BIMESTRE  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA EDILFERCOLOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per il servizio d'urgenza di eliminazione otturazione tubazione principale delle acque nere tratto via Etnea angolo via Carbonaro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/07/2018 al 31/07/2018. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 LUGLIO 2018 AL 31 LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>Censimento Permanente 2018 - Creazione della rete di rilevazione e  Attivazione del Sistema di Gestione di Indagine .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ABA FORNITURE SERVICE DI GAIBA FABIO PER FORNITURA DI N. 26 KIT DI CANCELLERIA NECESSARI PER LA COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO BAGNI IMMOBILE COMUNALE IN VIA DEI VILLINI, 19 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM PELLEGRINAGGIO 30.05.2018 SANTUARIO "MADONNA DELLA SCIARA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO “MASCALUCIA SICURA” RELATIVO ALL’IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, AD USO DELLE FORZE DI POLIZIA LOCALI, PER IL CONTRASTO AI REATI E AL CONTROLLO DI ALCUNI PUNTI STRATEGICI DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO DEFINITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  1° trimestre  2018 Istituto Villaggio S.Giuseppe  Partita Iva: IT01211330871 Sede: Via Mazzasette 3 – 95025 – Aci Sant' Antonio (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione all'Agenzia delle Entrate di Catania somma per registrazione, trascrizione e voltura atti di cessione volontaria n. 1125 e 1126 di repertorio del 28/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione somme  “Contributo fornitura gratuita e semigratuita libri di testo” L. 448/98 -  A.S. 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione somme  “Borse di studio” L. 62/2000 -  A.S. 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione somme  “Borse di studio” L. 62/2000 -  A.S. 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZE DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PEO 2017 – FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 28/2018 - CIG: Z452286FC3 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. CARMELO ELIO GUARNACCIA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proposizione appello sent. n. 6124/2016 resa dal Tribunale di Catania nella vertenza Zappala' Angela C/Comune di Mascalucia CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 17/2017 - C.I.G. ZF31D5DFA2 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. ROCCO MAURO TODERO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA D'ATTOLICO L. - INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 200/2016 - CIG: ZA91CCD36E - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. ROCCO MAURO TODERO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione all'Agenzia Delle Entrate somma per registrazione, trascrizione e voltura dell'atto di cessione del 18/06/2018 n.1124 di repertorio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA “ISTITUTO CLINICO VIDIMURA S.R.L.” - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE TROPEA CARMELO – PERIODO FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - MAGGIO 2018 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia - Novembre 2017, Dicembre 2017 e Febbraio 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA FINO A AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE spesa per servizio localizzatori GPS per auto e moto veicoli della Polizia Municipale. Ditta: CRT Elettronica di Grasso Maria Grazia, avente sede in Via Papale 51 - Catania C.I.G. n. Z0E1C394F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S. Ditta SAPIDATA S.p.A.    CIG. n. ZA822C6CA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di urbanizzazione di cui all’atto d’obbligo inerente il progetto per la realizzazione di sei unità immobiliari via Polveriera – ditta Edilnova srl – Presa atto del collaudo tecnico amministrativo dei lavori eseguiti a scomputo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per abbonamento alla banca dati "ufficio studi.net" di open software media s.r.l. Ditta: Open software Media s.r.l. di Mirano (VE) C.I.G. n. Z89217DDF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO – PROT. N. 3700/2018 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 21/2018 - CIG: ZD12251654 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di  spesa per affido minore per il II° Semestre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatore ufficio Pubblica Istruzione – Periodo  18/12/2017 - 18/06/2018 . Ditta: Comis s.r.l. con sede in Catania via V. Giuffrida n. 28 P.I. IT03797260878             CODICE CIG:  ZC41792981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi sulle barriere di sicurezza stradale e potenziamento segnaletica. Liquidazione Saldo dei lavori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione  impianti depurazione comunali.  Fornitura e posa in opera di sistema arredo a verde perimetrale impianto c.da Munzoni. Approvazione offerta trattativa diretta su MEPA, modifica quadro economico somme a disposizione e imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>Completamento lavori del progetto “ Sostituzione dei corpi illuminanti del campo sportivo Bonaiuto-Somma ”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione giudicato innanzi al CGA proposto da Calcio Catania SpA conferito con delibera di G.M. n. 179 del 24.12.2015 - C.I.G. ZA1175C91A - Liquidazione saldo spese legali –  Beneficiario: Avv. P.M. Aiello - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Auto Demolizioni Express s.r.l. – Misterbianco (CT) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione atto di citazione proposto dai Sigg. Campione A. e Campione G.  conferito con delibera di C.S. n. 39/2013 -  C.I.G. Z3609FB75B - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. CARMELA VALENTI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  anno  2018 Istituto Villa Angela 1° Trimestre  Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione “Bonus Figlio 2017 – I° Semestre”, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2063/2017 RESA DAL TAR CATANIA NELLA VERTENZA PROMOSSA DA PARISI S. C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 49/2018 - INCARICO CONGIUNTO AVV. DI PAOLA - CIG:  Z3923E9F53 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. DAVIDE DI PAOLA -  CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>rendiconto economo comunale relativo all'anticipazione per le  elezioni politiche del 04/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2063/2017 RESA DAL TAR CATANIA NELLA VERTENZA PROMOSSA DA PARISI S. C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 49/2018 - CIG: Z1D233176E - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. LUCA GIOACCHINO BARONE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLICAZIONI SULLA GURI – GUCE E GURS DEGLI ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE  SOCIETÀ: MEDIA GRAPHIC S.R.L., VIA PALMITESSA N. 40, 76121 BARLETTA,  P.IVA: 05833480725. CIG: 7132235</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione  maggio 2018 – Azione Sociale  Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus  di Caccamo P.I.  IT03501840825 - CIG 7320638D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, interventi di somma urgenza ex art. 163 det. Legisl. 50/2016 e s.m.i. per sversamento reflui da pozzetto privato su via Etnea civ. 376. Liquidazione ditta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa – Rette ricovero anziani, adulti e senza fissa dimora -  III Trimestre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO D'ALLARME SCUOLA COMUNALE DI VIA REINA - LIQUIDAZIONE DITTA GIORDANO IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA – Approvazione e autorizzazione interventi di manutenzione straordinaria extra canone. Imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Maggio 2018  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 - CIG:67046460E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER IL PERIODO 01/05/2018 - 15/06/2018, DOTT. ALFIO PATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO APRILE / MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetto  individualizzato anno 2017 per  soggetto con handicap grave. Beneficiario Società Cooperativa Sociale Millennium con sede in Catania Via Tito Manzella 1 sc B,   P.I. IT03678350871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 2018- LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825  CODICE CIG. 732015817B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a famiglie di minori per voucher educativa domiciliare 2018 n.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Auto Demolizioni Express s.r.l. – Misterbianco (CT) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile S.S.M.  liquidazione periodo  Maggio 2018.  Beneficiario:  Associazione Alba Onlus- Mascalucia.  Partita IVA: IT03450780873 Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA DELLA MESSA A TERRA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di Maggio 2018.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INABILI V.R. E V.D. - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018.                      BENEFICIARIO: "DEDALUS ARCHI" COOP. SOCIALE A.R.L.                      PARTITA IVA : IT04161290871                      VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT) IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI, IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE ELETTORALI DEL 10/06/2018. liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria borsa di studio prevista dalla L. n. 62/00, per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado –  A.S. 2017/18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole primarie del Comune di Mascalucia, anno 2018 – Periodo: dal 17 al 31 Maggio 2018.  Ditta:  SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. con sede in  Vicenza, Via della Scienza 26 – P. IVA: IT01617950249 Codice CIG: 7354048065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati anno 2017 per  soggetti con handicap grave.  Sig. C.M.- I. M.- I. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° trimestre Servizio Noleggio Fotocopiatrice c/bn - CONVENZIONE CONSIP/CONVERGE S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 - N. 1 SAMSUNG SL-X3280NR - C- 48 C.I.G. ZCD200F673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I° SEMESTRE MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI DI CONDIZIONAMENTO ARIA A SERVIZIO DEI DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - CIG ZCD21B4063</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione orti sociali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARE PACK HPE NECESSARI PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE POST WARRANTY  DEI SERVER E DEGLI STORAGE IN USO NEI DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - CIG Z5522EE052</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ed assistenza software prodotti da Maggioli Informatica e conservazione a norma - per l'anno 2018 - Aggiudicazione Maggioli - CIG Z7122F3B35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLA  SEDE COMUNALE -  DITTA  FASTWEB -  LIQUIDAZIONE FATTURE N. PAE0016547 - PAE0016548</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME RESIDUALI - DITTA PROGETTI SAS DI NIGRELLI ROBERTO E C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza strade</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. EMANUELE BIANCAROSA GENNAIO - MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE Arretrati CCNL 2016 - 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditte:  “Il Tulipano” SAS di Pappalardo Venero e C., con sede in via Marconi 78, Nicolosi – P.IVA IT04856050879; COOP ALLEANZA 3.0 S.C. con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203; Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia - P.IVA.: IT03137580878; Maria Grazia Tomasello con sede in via Umberto 39, Sant'Agata li Battiati – P.IIVA: IT04738520875; “Cavallotto” Librerie s.r.l con sede in Corso</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 2933/2015 TRIBUNALE DI CATANIA – LEDA ADAMO C/COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - MAGGIO 2018 - DOLCI E RIBELLI SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Maggio 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili psichici M.G. e M.F. Aprile 2018.  Beneficiario: Associazione “ Noema Onlus” S. A. Li Battiati Via Umberto n. 1, Partita IVA IT03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia per mesi 8 anno 2018. Impianto di depurazione c.da Munzoni. Completamento fase di prelievo, trasporto e conferimento fanghi. Approvazione preventivo offerta ed imputazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE DAL 16/06/2018 AL 16/09/2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza e manutenzione applicativi software prodotti da SAPIDATA - per l'anno 2018 - Aggiudicazione SAPIDATA - CIG ZF222E534A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi rispondenti a esigenze strumentali all’attività dell’Ente, a Cooperativa Sociale di tipo “B”, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381. Anno 2018/2019. Disimpegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione somme all'Economo Comunale per definizione procedure espropriative a seguito di realizzazione di opere stradali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap - Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2018. Disimpegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani e disabili, mediante voucher sociale – Anno 2018. Disimpegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIAPPROVAZIONE ATTI DI GARA E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE.  OGGETTO: RIAPPROVAZIONE ATTI DI GARA E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione  maggio 2018 - ATI- Cooperativa Sociale COSER – EDELWEISS di Viagrande (Ct) P.I.  IT02323120879 - CIG 6816976A8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento sostitutivo D.P.R. n. 207/2010 Art. 4 c. 2 per irregolarità contributiva – Associazione “Croce al Vallone” P.I. IT02193610876 nei confronti dell'INPS. Versamento somme all'INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’intervento “Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” nel comune di Mascalucia - CUP J61E17000300001 CIG 73522726C9 -nomina commissione di gara – IMPEGNO SOMME  in anticipazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio esterno di rimozione autoveicolo privato per procedimenti sanzionatori ai fini del regolare svolgimento della processione di San Giuseppe. Ditta: EUROSOCCORSO di Aliotta Maria Rita, Via G. Marconi 105 Pedara (CT) C.I.G. n. Z9522E6367</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Maggio 2018  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZB81FAF160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO OPERATIVO ALL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi otto”. liquidazione fattura mese di maggio 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>Danni occorsi ad autovettura in Via S.T. Cantone a seguito caduta palo segnaletica in occasione  evento atmosferico del 04/01/2018. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO SLA D.A.2201/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI MOLINO S.,  SAPUPPO F.+ ALTRI C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 78/2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2623DF481 Avv. R.M. Todero – CIG: Z6523DF3D6 Avv. C.E. Guarnaccia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2063/2017 RESA DAL TAR CATANIA NELLA VERTENZA PROMOSSA DA PARISI S. C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 49/2018 - INCARICO CONGIUNTO - CIG:  Z1D233176E AVV. BARONE – CIG:  Z3923E9F53 AVV. DI PAOLA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. LUIGI CUSCUNA' MARZO - APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizi di trasporto urgente in autoambulanza per l’esecuzione di  Ordinanze Sindacali in regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio ai sensi della Legge 13 maggio 1978, n. 180</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5. I trimestre anno 2018 ISTITUTO CO.RE.SI.                                                                    Partita Iva: IT03611730874  Sede : Via Colle del Pino 1F – 95126 – Catania (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE 8859, 8860, 8861 - APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l'accoglienza dei MSNA presso la Comunità alloggio “Piccolo Principe” della Coop. Azione Sociale - IV Trimestre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE  DITTA POSTE ITALIANE MESE MARZO E APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi otto”. liquidazione fattura mese di aprile 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018 - LAVORO STRAORDINARIO ADEGUAMENTO C.C.N.L.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/06/2018 al 30/06/2018. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione ordine MEPA-RDO n. 1950893 “pulizia straordinaria edifici scolastici, in occasione delle consultazioni amministrative elettorali del 10/06/2018 e dell'eventuale secondo turno per l'elezione del Sindaco  per il giorno 24/06/2018”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT-CONVENZIONE EX ART. 3 L.R. 20/07 TRA COMUNE DI MASCALUCIA E C.P.T.RICONOSCIMENTO ATTIVITA,IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’intervento “Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica” nel comune di Mascalucia CUP J61E17000310001 – CIG 730899664D -nomina commissione di gara – IMPEGNO SOMME  in anticipazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE NR 93 E NR. 94 -DITTA INPA SPA PARTITA IVA  IT00857201008 - CODICE CIG N. 7200468E27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO PORTALE PAWEB. DITTA CEL NETWORK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimodulazione Quadro Economico Servizio di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap - Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2018/2019   Ditta:  Azione Sociale Coop. Sociale a r.l. Onlus , con sede legale in Caccamo (PA) CIG:  7320638D93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione al ricovero  Sig. L.F.G. presso Casa di Riposo “Angeli in terra” con sede in Mascalucia, Via Alcide De Gasperi n.90 P.I. 05407930873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DELLA GESTIONE PIATTAFORMA SIOPE+ PER ORDINATIVI PAGAMENTO ED INCASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LEGISL. 81/08 E S.M.I. Presa atto designazione R.S.P.P.  e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA c/o Comunità “Piccolo Principe” – I trimestre 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO GAZZETTA ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>pagamento tariffa per la copertura costi Amministrativi GSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento tariffa per la copertura costi Amministrativi GSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A.  marzo-aprile 2018. Beneficiario: C.S.S.A.  Paradiso dei Nonni – Mascalucia C.F.: 93088500876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. EMANUELE BIANCAROSA GENNAIO - MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  DITTA  KYOCERA  2° trimestre  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO APRILE - MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PIAZZA FALCONE BORSELLINO - LIQUIDAZIONE DITTA DI BELLA ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. CLAUDIO GALLI, PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORDINE MEPA PER SERVIZIO FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEL PERSONALE. CIG ZF121F7CAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI DAL 01/04/2018 AL 30/04/2018 - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ACAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO CIMITERO DI MASSANNUNZIATA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE DOTT. GIUSEPPE REINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE BONAIUTO SOMMA - LIQUIDAZIONE ASD CITTA' DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE E VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE SOCIETA' WILLIS ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSIORIA N. 1657.00.27.2799714751 EMESSA A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE CON SCADENZA CONTRATTO 31/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Novembre 2017, Marzo ed Aprile 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio di gestione del Centro Diurno Integrato per anziani e disabili 2017/2018. Periodo gennaio febbraio 2018. Ditta: CO.SER. SRL VIA SOTTOTENENTE SCUDERI N.1 VIAGRANDE (CT). P.I. 02323120879. CIG: ZEE1EF5667</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N.705 DEL 21/05/2018 (PROPOSTA N.820/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese giudiziali sentenza n. 203/18 del Giudice di Pace di Mascalucia nella causa iscritta al n. 1200/17 R.G.  Beneficiaria: Di Mauro Avv Milena Francesca</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo per la fornitura di n. 5 estintori a schiuma da LT 3 34A 233BC da collocare negli scuolabus comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditte:  SMA SPA con sede in Strada 8 Palazzo* - Rozzano (MI) – P.IVA IT08970540152;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole primarie del Comune di Mascalucia, A.S. 2017/18.  Maggio 2018.  Ditta:  G &amp; C Servizi Globali s.r.l., con sede in  Mascalucia (CT), Via D. Cimarosa n. 11, P.IVA: 04427080876 Codice CIG: 6793633B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2017 AI RESPONSABILI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – Impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimodulazione Quadro Economico Servizio Sociale Professionale, secondo quanto previsto nel Progetto denominato “Fiordaliso 5” - Anno 2018/2019.  Ditta: Azione Sociale Coop. Sociale a r.l. Onlus , con sede legale in Caccamo (PA) CIG:  7320857250.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione  aprile 2018 - ATI- Cooperativa Sociale COSER – EDELWEISS di Viagrande (Ct) P.I.  IT02323120879 - CIG 6816976A8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio pulizia locali comunali - Proroga giugno - luglio 2018 ditta BSF srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimodulazione Quadro Economico Servizi rispondenti a esigenze strumentali all'attività dell'Ente, a Cooperativa Sociale di tipo “B”, ai sensi della Legge 8 Novembre 1991 n. 381. Anno 2018/2019.  Ditta:  Azione Sociale Coop. Sociale a r.l. Onlus con sede legale in Caccamo (PA). CIG:  732015817B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio postalizzazione mese di marzo e aprile 2018 Ditta POSTE EUROPEE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2017 – Area Servizi Generali e Legali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sigg.  L. F. G. – C.C. periodo aprile-maggio 2018.  Beneficiario: Associazione AVAC Camporotondo Etneo via Zara 16, P. I. FSNMCR35R55C351H.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 GIUGNO 2018 AL 30 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica per gli alunni  della scuola primaria del Comune di Mascalucia anno 2018.  - RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA. Ditta:  SIMEDI s.a.s. di Mio Annalisa Simona – via Maretti s.n. 95030 Mascalucia (CT) P. IVA 05177990875. CIG:  7354048065.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto dei lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga. Cod. 19IRA62/G1. Redazione studio geologico esecutivo e direzione lavori geologica". Liquidazione 2° acconto competenze tecniche.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE RESO NELL'AREA FINANZIARIA - PERIODO MARZO 2018 - SOC. COOP. SOCIALE AZIONE SOCIALE ONLUS - CACCAMO (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE RESO NELL'ARIA FINANZIARIA - PERIODO APRILE 2018 - SOC. COOP. SOCIALE AZIONE SOCIALE ONLUS - CACCAMO (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa atto stipula Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 - 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione componenti esterni, nominati dall’UREGA, della Commissione di gara per l’affidamento del Servizio Sociale Professionale, secondo quanto previsto nel Progetto denominato “Fiordaliso”. Anno 2018/2019.  Beneficiari:  Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora, Corso Sicilia 64/A 95131 - Catania, P.IVA: IT03471000871, C.F.: NCFLSR66M67I216K. Dott. Gaspare Cusimano, Via Montevergini, 19 90134 – Palermo, P.IVA: IT06541040827, C.F.: CSMGPR59D12G273X.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D.P.S. - P.R. - T.A. LIQUIDAZIONE MARZO E APRILE 2018. BENEFICIARIO: SOC.COOP.SOCIALE A.R.L. "AZIONE SOCIALE" GESTORE DELLA COMUNITA' PER DISABILI "CASA AMICA" CACCAMO P.IVA 03501840825 SEDE VIA SAN VITO S.N. - 90012 - CACCAMO (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - APRILE 2018 - DOLCI E RIBELLI SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura arredi e strumentazione per il Centro Giovanile. Società: ABA Forniture Service di Gaiba Fabio, via Soccorso 50/E Mascalucia – P.IVA: 04850900871.  CIG: Z2C22DCF7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO somme IN ESECUZIONE di sentenza del Giudice di Pace n°149/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA BATTAGLIA INNOCENZA. Periodo 01/01/2017 – 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2000 BUSTE INTESTATE -  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PARTICOLARI RESPONSABILITA’ ANNO 2017 ART. 17, COMMA 2, LETT. F) e LETT. I) DEL CCNL DELL’01/04/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile S.S.M.  liquidazione periodo  Aprile 2018.  Beneficiario:  Associazione Alba Onlus- Mascalucia.  Partita IVA: IT03450780873 Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO servizio di refezione scolastica per gli alunni  della scuola primaria del Comune di Mascalucia anno 2018. Ditta:  Serenissima Ristorazione S.P.A., con sede legale in Vicenza, Via della Scienza n. 26. P.IVA 01617950249. CIG:  7354048065.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO I^ TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNO 2017 PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2016 AI RESPONSABILI DI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA I° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: “Interventi di completamento viario e attrezzature nel comprensorio dell’Area Artigianale”. Lotto Lavori stradali muro di recinzione interno all’Area artigianale. Determinazione a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditte:  COOP ALLEANZA 3.0 S.C. con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale per interventi di manutenzione patrimonio comunale - LIQUIDAZIONE DITTA FERRAMENTA E COLORI DI CARUSO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROPOSTO SIG. LAZZARO SEBASTIANO - C.I.G. Z070521F23 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   Beneficiario: Avv. Lo Giudice Corrado - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI, MEDIANTE MEPA-RDO, IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE ELETTORALI DEL 10 GIUGNO 2018 E DELL'EVENTUALE SECONDO TURNO DI VOTAZIONE PER IL GIORNO 24 GIUGNO 2018 PER L'ELEZIONE DEL SINDACOPULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE ELETTORALI DEL 10 GIUGNO 2018 E DELL'EVENTUALE SECONDO TURNO DI VOTAZIONE PER IL GIORNO 24 GIUGNO 2018 PER L'ELEZIONE DEL SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili psichici M.G. e M.F. Gennaio, Febbraio e Marzo 2018.  Beneficiario: Associazione “ Noema Onlus” S. A. Li Battiati Via Umberto n. 1, Partita IVA IT03315100879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Aprile 2018  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 - CIG:67046460E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO ADEMPIMENTI IVA CODICE CIG Z7A23ACDAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Aprile 2018  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZB81FAF160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio di informazione integrata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLA  SEDE COMUNALE -  DITTA  FASTWEB -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0013938</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA MUSUMECI IRENE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 182/2017 - CIG: Z1A20940F6 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. ROBERTO LANDRO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE N. 3 RICORSI PER D.I. PROPOSTO DAGLI “ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI” CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 44/2018 – CIG: ZAE23109C3 LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. LUCA GIOACCHINO BARONE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi dal 01/03/2018 al 31/03/2018 - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ACAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TEMPI PER L’ACCETTAZIONE DELLE ISTANZE PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA’ MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE DELLE AREE INTERESSATE DA SINISTRI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLINI ED ETICHETTE PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto servizi necessari al subentro nell'anagrafe nazionale della popolazione residente istituita dal Ministero dell'Interno - CIG: Z9022FFBE4 - approvazione offerta economica - Aggiudicazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura manifesto elettorale con le liste dei candidati</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione all'economo comunale per la realizzazione delle attività istituzionali della Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per canone mensile del servizio POS (Easyfisso Poste) per i pagamenti delle sanzioni del C.d.S.presso il Comando di Polizia Municipale.         DITTA:  EASY NOLO S.p.A – Gruppo Banco Sella C.I.G. N. Z152399BFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO F24 PAGAMENTO IVA 1° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano di miglioramento ed efficienza dei servizi di Polizia Municipale Art. 13 della L.R. n.17 del 01/08/1990 – Assegnazione anno 2015- Revisione conteggi tabella budget individuale (Alleg. A della Det. Prop. N. 754 del 07/05/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricognizione dei residui in essere al 31 dicembre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: SICILIA ROTTAMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO APRILE 2018- LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381. DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 67590722AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di Aprile 2018.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione all'Economo Comunale somma per registrazione, trascrizione e voltura atto di cessione a seguito di procedura espropriativa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5. IV trimestre anno 2017 ISTITUTO CO.RE.SI.                                                                    Partita Iva: IT03611730874  Sede : Via Colle del Pino 1F – 95126 – Catania (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INABILI V.R. E V.D. - LIQUIDAZIONE APRILE 2018.                      BENEFICIARIO: "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.                      PARTITA IVA : IT04161290871                      VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT) IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABATE FRANCESCO ANTONINO C/COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE - CIG: Z612105174- LIQUIDAZIONE CTP MEDICA   Beneficiario: DOTT. GIUFFRIDA SALVATORE – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione su impianti elevatori comunali. Approvazione preventivo offerta e imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>Project financing per la costruzione e gestione dell’area di ampliamento del Cimitero Centro – stralcio progetto generale. CUP J69D11000120005. Approvazione interventi integrativi a seguito rimodulazione P.E.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - APRILE 2018 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>I liquidazione  voucher educativa domiciliare 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI PROPOSTA N. 775  DEL 09/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>III° acconto SPRAR 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Aprile 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CLEANING E PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018 - LIQUIDAZIONE DITTA BSF S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA - CODICE CIG ZD91D91FE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PC SALA POLIFUNZIONALE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - liquidazione fattura n.2085/pa/2018 del 28/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione veicoli autoparco comunale - LIQUIDAZIONE DITTA CARMENI MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29320160065122244002 RELATIVA A  IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 515/2013 LAUDANI A. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione copertura assicurativa dell’Ente per la responsabilità civile verso terzi per soggetti adibiti a Servizio Civico – Annualità 2018/2019. DITTA:Willis Italia S.P.A., con sede in Piazza Europa n. 4, Catania, P.IVA: 03902220486; Cod. CIG: ZE2235E549.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditte:  SMA SPA con sede in Strada 8 Palazzo* - Rozzano (MI) – P.IVA IT08970540152; “Cavallotto” Librerie s.r.l con sede in Corso Sicilia 91, Catania – P.IVA IT04692470877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI  PROPOSTA N. 687  DEL  18/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole primarie del Comune di Mascalucia, A.S. 2017/18.  Aprile 2018.  Ditta:  G &amp; C Servizi Globali s.r.l., con sede in  Mascalucia (CT), Via D. Cimarosa n. 11, P.IVA: 04427080876 Codice CIG: 6793633B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza e manutenzione applicativi software prodotti da Halley Informatico per l'anno 2018 - Aggiudicazione Halley Sud - CIG Z8722F26AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e cura del verde pubblico comunale dal 01/03/2018 al 30/04/2018 - LIQUIDAZIONE DITTA GARDENIAART SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 29/12/2017 AL 31/03/2018 - DOTT.SSA DALLEO - DOTT.SSA FONTANA - DOTT. GANGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria impianti elettrici - LIQUIDAZIONE DITTA GUARDO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA BATTAGLIA INNOCENZA. PERIODO DAL 19/03/2018 FINO AL 30/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.26 KIT DI CANCELLERIA NECESSARI PER LA COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINSTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE E RICORSO AL TAR CATANIA NEI CONFRONTI DEL CALCIO CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 159/2017 - CIG: Z962018771 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -   Beneficiario: AVV. GRAZIA TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM CONCERTO MUSICA CLASSICA DEL 04.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 702 BIS CPC PROPOSTO DA SPAMPINATO ROSA MARIA GIADA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 128/2017 – CIG: Z961F8AB9E - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. ROBERTO LANDRO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ENI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA BATTAGLIA INNOCENZA. Periodo 01/01/2016 – 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA CORIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone fisso mensile per servizio pagamenti POS – Uffici di Polizia Municipale.                                        DITTA:  EASY NOLO S.p.A – Gruppo Banco Sella C.I.G. N. ZB617CC34B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 MAGGIO 2018 AL 31 MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto della segnaletica a pannello monitoria e indicativa occorrente per i ripristini nei locali comunali”. liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidarzione la fattura per la fornitura di materiale per interventi urgenti di manutenzione idraulica degli edifici scolastici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER IL PERIODO 01/02/2018 - 30/04/2018, DOTT. ALFIO PATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio addobbi luminosi natalizi natale 2017 - LIQUIDAZIONE DITTA FERRARA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale cancelleria ufficio manutenzione - LIQUIDAZIONE DITTA ERREBIAN SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E ANTICIPAZIONE ECONOMO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO RETE  URBANA CON AZIENDA A.M.T  PER L'ANNO 2018.SALDO REGISTRAZIONE CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione somme per contratto di assistenza e manutenzione apparecchiature data center</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCONTO TARI ANNO 2018 - DITTA IRISCO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/05/2018 al 31/05/2018. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi otto”. liquidazione fattura mese di marzo 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO LAMPADE DI EMERGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>approvazione atti di gara per la prcedura negoziata per la gestione del servizio di tesoreria comunale anni 2018-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5  -  III e IV trimestre Anno  2017. Istituto: Istituto Psico-pedagogico Lucia Mangano   Partita Iva: IT01817940875 Sede: via A. Di Sangiuliano n. 87 – 95030 – Sant’Agata Li Battiati (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA MCS SRLs</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme relative al Piano di miglioramento ed efficienza dei servizi di Polizia Municipale - ex Art. 13 della L.R. n.17 del 01/08/1990 – Assegnazione anno 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FARMACIA ROMA. FATTURA N. 5/PA DEL 23/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AMT 2018.LIQUIDAZIONE 2^TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione all'economo comunale per la realizzazione delle attività di riconfigurazione e manutenzione delle postazioni informatiche, telefoniche ed antintrusione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere di urbanizzazione di cui all’atto d’obbligo inerente il progetto per la realizzazione di sei unità immobiliari via Polveriera – ditta Edilnova srl – Individuazione tecnico collaudatore dei lavori eseguiti a scomputo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI DELL'ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. IMPEGNO SPESA PRIMA DECADE MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” ING. BRUNO MACCARRONE, PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Copertura assicurativa dell’Ente per la responsabilità civile verso terzi per soggetti adibiti a Servizio Civico – Annualità 2018. DITTA:Willis Italia S.P.A., con sede in Piazza Europa n. 4, Catania, P.IVA: 03902220486; Cod. CIG: ZE2235E549.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale -  Anno 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione componenti esterni, nominati dall’UREGA, della Commissione di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica anno 2018. Beneficiari:  Dott.ssa Maria Stefania Pipia, res. Via Nunzio Morello n. 40 90144 Palermo, - P.IVA IT05071000821 – C.F.: PPIMST70P66G273Q. Dott.ssa Anna Incarbona, res. Via Cosenza n. 183 91016 Erice (TP) - P.IVA: IT02388550812 - C.F.: NCRNNA80B47D423U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PROIETTORI CON SISTEMA A LED NEL CAMPO COMUNALE DI CALCIO BONAIUTO SOMMA - LIQUIDAZIONE 1 SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CATERING - BAR PRINCIPE DI NUNZIA PRIVITERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>Modello IVA 2014 - pagamento cartella n.29320180002129464000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso per trasporto urgente in ambulanza in regime di TSO a seguito ordinanza sindacale n. 10/2018 del 26/03/2018. Ditta: P.A. SICILIA EMERGENZA ONE Onlus, avente sede legale in Via del Popolo 41 Acireale, C.F. e P.IVA 04704410879. C.I.G. n. ZEA236109F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher. I trimestre 2018. Beneficiario Coop. Soc. Azione Sociale con sede in Caccamo Via S.Vito s. n. P.I. IT03501840825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE 5052, 5053, 5054, 7223,7224, 7225 - FEBBRAIO MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione  marzo 2018 - ATI- Cooperativa Sociale COSER – EDELWEISS di Viagrande (Ct) P.I.  IT02323120879 - CIG 6816976A8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA GRUPPO SCANDURRA SRL - CORSO SAN VITO 2 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO CLEANING E PULIZIA LOCALI COMUNALI - NOMINA RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE - NOMINA RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per la realizzazione di un plesso scolastico polivalente in località Massannunziata – stralcio insediamento lato sud”; acquisizione pareri tecnici preventivi sul progetto definitivo. Imputazione somme e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Marzo 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria servizio assistenza domiciliare anziani e disabili anno 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE. LIQUIDAZIONE FATTURE III BIMESTRE  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione caditoie stradali per la messa in sicurezza veicolare”,  con l’utilizzo del MePa, mediante RDO n. 1905385. Approvazione risultanze.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/06/2018 - LIQUIDAZIONE FORNITURA MODULISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLA  SEDE COMUNALE -  DITTA  FASTWEB -  LIQUIDAZIONE FATTURE N. PAE0009034 - PAE0009035</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mesi di Febbraio e Marzo 2018.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di un'insegna luminosa per il “Centro di Aggregazione Giovanile”. Ditta: Digiprint, Via Scalilla n.18 - 95030 Mascalucia P.I. 04094020874   CIG:Z52225AC6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A SALDO DELLE SOMME RESIDUALI DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DANTE ALIGHIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>noleggio di n. 1 fotocopiatrice per l'Area Lavori Pubblici. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SULLA RETE IDRAULICA NEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE DI VIA WAGNER-CORSO SAN VITO .  LIQUIDAZIONE FORNITURA E MESSA IN OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE "ENTI LOCALI: PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 2018-2020" DEL 13/02/2018 - DITTA ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/06/2018 - AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2063/2017 RESA DAL TAR CATANIA NELLA VERTENZA PROMOSSA DA PARISI S. C/COMUNE I MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 49/2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z1D233176E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE N. 3 RICORSI PER D.I. PROPOSTO DAGLI “ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI” CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 44/2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  ZAE23109C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI RIDOLFO M. E RIDOLFO E. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 46/2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z14231FE8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI CANNAVO' D. E CANNAVO' E.M.  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 46/2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA62310A8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabile V.A.  – I° Bimestre 2018. Beneficiario: C.S.S.A.  Paradiso dei Nonni – Mascalucia C.F.: 93088500876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO  GENNAIO - MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA FINO A GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM "L'UOVO E' VITA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO COMUNALE” - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazionel Progetto per la Terza Età presentato dalla Croce Rossa Italiana  - Comitato di Mascalucia, Via Petrarca n.26, C.F. e P.I. 05137070875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO MARZO 2018- LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381. DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 67590722AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consumo fornitura energia elettrica - LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Abbonamento ai Servizi Informativi ANCITEL per le visure delle targhe automobilistiche, relativo all’anno 2018 Beneficiario: Società ANCITEL S.p.A. con sede amministrativa in Via dell’Arco di Travertino, n. 11  -  00178 ROMA. C.I.G. n. ZA1217DD8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Marzo 2018  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 - CIG:67046460E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione componenti esterni, nominati dall’UREGA, della Commissione di gara per l’affidamento  del serv. di assistenza igienico personale agli alunni portatori H grave e del serv. per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2018/2019. Dott. Giuseppe Pisano, Via Libero Grassi n. 8 94100 - Enna, P.IVA: IT00358950863, C.F.: PSNGPP50S23C342N Avv. Vincenzo Amato, Via Marco Polo n. 89 98066 – Patti (ME), P.IVA: IT01398050839,C.F.: MTAVCN61A21G6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Copertura assicurativa veicoli autoparco comunale e volontari gruppo comunale di protezione civile - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E ANTICIPAZIONE ECONOMO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO RETE  URBANA CON AZIENDA A.M.T  PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>Copertura assicurativa dell’Ente per la responsabilità civile verso terzi per danni  patrimoniali. – Annualità 2018. Ditta: LLOYD’S di Londra, con sede italiana in Corso Garibaldi n. 86, 20121 Milano, P.I.: 10655700150, avvalendosi della corrispondente Willis Italia S.P.A., con sede in Piazza Europa n. 4, Catania;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di trasporto anziani, presso località Passopomo (Zafferana Etnea) in occasione della Festa della Donna - 8 Marzo 2018.  Ditta: Soleintour,  Via A. Petrone, 32 – 95029 Viagrande (CT) – P.I. 04822070878  CIG: Z2822A2514</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditte:  “Cartoleria - Libreria La Paglia” di Morgano Stefano con sede via Etnea, 393 Catania - P.I.: IT01197090879; COOP ALLEANZA 3.0 S.C. con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203; Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia - P.IVA.: IT03137580878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Auto Demolizioni Express s.r.l. – Misterbianco (CT) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione componenti esterni, nominati dall’UREGA, della Commissione di gara per l’affidamento dei servizi rispondenti a esigenze strumentali all'attività dell'Ente a Cooperativa sociale di tipo “B”, ai sensi della Legge 8 Novembre 1991, n. 381. Beneficiari:  Dott.ssa Oriana Furnari, Via Circonvallazione n. 771 90046 Monreale (PA), - P.IVA IT04616760825 – C.F.: FRNRNO69B57F377B. Avv. Dina Gabriella Aliquò, C.da Gallo n. 45 98066 Patti (ME) - P.IVA: IT00379788888 - C.F.: LQADGB67C56G377U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia  Febbraio 2018 - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto beni ed attrezzature per gli impianti sportivi del comune di Mascalucia - Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher. I trimestre 2018. Beneficiario Coop. Soc. Eureka con sede in Mascalucia Via Lussemburgo n.6 P.I. IT4860590878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 - ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAF ACAI E PENSIONATI SRL P.IVA:IT05438161001.ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI AI SENSI DELLA L. 265/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Buono libro integrativo (L. 448/98) -  A.S. 2015\16 - Liquidazione scuola secondaria di primo e secondo grado. Beneficiario: Vari nominativi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per intervento di revisione verifica funzionalità e taratura centro LAT accreditato per misuratore di velocità TELELASER ultralyte completo di MICRO DIGI-CAM. DITTA: ELTRAFF S.r.l. con sede in Via T. Tasso 46 - 20049 Concorezzo (MI) P.IVA 00917650962 C.I.G. n. Z08217DD80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sigg.  L. F. G. – C.C. periodo marzo 2018.  Beneficiario: Associazione AVAC Camporotondo Etneo via Zara 16, P. I. FSNMCR35R55C351H.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile S.S.M.  liquidazione periodo Marzo 2018.  Beneficiario:  Associazione Alba Onlus- Mascalucia.  Partita IVA: IT03450780873 Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Marzo 2018  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZB81FAF160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI PRESSO GLI ELEVATORI COMUNALI E SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riapprovazione graduatoria definitiva dei soggetti aventi diritto all'Assegno Civico di cui all'art.13 del vigente Regolamento Comunale dei Servizi Socio-Assistenziali e disciplina degli interventi di Assistenza Economica, approvato con Deliberazione di C.C. n. 96 del 06/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° trimestre Servizio Noleggio Fotocopiatrice bn - CONVENZIONE CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - N. 1 SHARP  MX-M565N  C.I.G. ZD220195A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione automatismo scuola comunale G. fava - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile D. P. S.- P.R.- T.A. Liquidazione Gennaio e Febbraio  2018  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. “ Azione Sociale” Caccamo. Partita Iva : IT03501840825  Sede: via San Vito S.N. - 90012 – CACCAMO (Pa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT – AFFIDAMENTO  LAVORI INTEGRATIVI IN COPERTURA E A PROTEZIONE APPARECCHIATURE– IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Completamento opere di urbanizzazione su cia Pompeo Cisternazza con valenza di via di fuga”. Liquidazione acconto a professionista esterno incaricato della progettazione definitiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002 - Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10/06/2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa contrassegni per invalidi (da rilasciare ai sensi dell’Art. 188 del C.d.S.) e buste per corrispondenza con intestazione Comune di Mascalucia Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati; C.I.G. n. ZC0223258D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTEGGIAMENTI SAN GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM ACCOGLIENZA RELIQUIA SANT'AGATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - MARZO 2018 - DOLCI E RIBELLI SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - MARZO 2018 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l'accoglienza dei MSNA presso la Comunità alloggio “Piccolo Principe” della Coop. Azione Sociale e Comunità Sole e Gioia di Oda - III Trimestre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INABILI V.R. E V.D. - LIQUIDAZIONE MARZO 2018.                      BENEFICIARIO: "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.                      PARTITA IVA : IT04161290871                      VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT) IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra  IV trimestre 2017. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via Per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – IV Trimestre Anno  2017 Istituto O.D.A. Catania Sede : Via Galermo, 173 – 95123 - Catania (Ct) Partita Iva : IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di somma urgenza ex art. 163 Det.legisl. 50/2016 e s.m.i. per sversamento reflui  da pozzetto privato su via Etnea civ. 376. Impegno somme e disposizioni per recupero   in danno al privato inadempiente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Istituti di cui agli dagli artt. 23, 36 E 37 del CCNL EE.LL. del 14 settembre 2000 (code contrattuali).Luglio Dicembre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE RESO NELL'AREA FINANZIARIA - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - SOC. COOP. SOCIALE AZIONE SOCIALE ONLUS - CACCAMO (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU - DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S.  – Liquidazione ditta Techlab Works s.a.s..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l'accoglienza dei MSNA presso la Comunità alloggio “Piccolo Principe” della Coop. Azione Sociale e Comunità Sole e Gioia di Oda - II Trimestre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l'accoglienza dei MSNA presso la Comunità alloggio "Sole e Gioia” di Mascalucia - I Trimestre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA IDROCENTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2018 "NOTTI DI BALERA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di ripristino impianto elettrico immobile comunale in via dei villini 19 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole primarie del Comune di Mascalucia, A.S. 2017/18.  Marzo 2018.  Ditta:  G &amp; C Servizi Globali s.r.l., con sede in  Mascalucia (CT), Via D. Cimarosa n. 11, P.IVA: 04427080876 Codice CIG: 6793633B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria definitiva dei soggetti aventi diritto all'Assegno Civico di cui all'art.13 del vigente Regolamento Comunale dei Servizi Socio-Assistenziali e disciplina degli interventi di Assistenza Economica, approvato con Deliberazione di C.C. n. 96 del 06/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Vestiario antinfortunistico servizi manutentivi - LIQUIDAZIONE DITTA WUERTH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE .PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPERIRSI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B- APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria impianti elettrici - LIQUIDAZIONE DITTA GUARDO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditte:  “Libri e Libracci di De Luca Angela” con sede in via fasano 88, Gravina di Catania;-  P.I. IT03862470873;  Maria Grazia Tomasello con sede in via Umberto 39, Sant'Agata li Battiati – P.IIVA: IT04738520875.  “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via Regione Siciliana 14, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione verbale di aggiudicazione procedura negoziale per il servizio di manutenzione degli impiani elevatori degli edifici comunali e Istituti scolastici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. LUIGI CUSCUNA' GENNAIO - FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di cancelleria. Liquidazione fattura ditta fornitrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DELIBERA DI CC N. 72 2016 SENTENZA 12 2016 CORTE D'APPELLO DI CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice per l'Ufficio Servizi Sociali. Aprile - Giugno 2018  Ditta Comis - SRL con sede in Via V. Giuffrida, 28 - Catania, P.I.: IT03797260878 CIG: Z721D0DEB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di ospitalità Sigg.  L. F. G. – C.C. periodo Febbraio 2018.  Beneficiario: Associazione AVAC Camporotondo Etneo via Zara 16, P. I. FSNMCR35R55C351H.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.  Gennaio e Febbraio 2018           DITTA: A.RI.A.L. Onlus “Villa Cristina”– Mascalucia. P.I. IT03320380870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.  Novembre e Dicembre 2017           DITTA: A.RI.A.L. Onlus “Villa Cristina”– Mascalucia. P.I. IT03320380870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile S.S.M.  liquidazione periodo febbraio 2018.  Beneficiario:  Associazione Alba Onlus- Mascalucia.  Partita IVA: IT03450780873 Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanze di ingiunzione pagamento sanzione a Città metropolitana di Catania per inosservanza al depuratore  comunale di c.da Munzoni. Presa d'atto, impegno somme e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE MESE GENNAIO  FEBBRAIO i 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE AMT 2017.LIQUIDAZIONE ACCONTO TRIMESTRALE 01-01-2018/31-03-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione automezzi comunali - LIQUIDAZIONE ditta MUSUMECI ORAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di custodia, apertura e chiusura campo comunale Bonaiuto Somma - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/04/2018 al 30/04/2018. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5  -  II trimestre Anno  2017. Istituto: Istituto Psico-pedagogico Lucia Mangano   Partita Iva: IT01817940875 Sede: via A. Di Sangiuliano n.87 – 95030 – Sant’Agata Li Battiati (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2018 - O.F. AUDITORIUM SAN NICOLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI MANIFESTI PER INFORMARE I CITTADINI DELLO STUDIO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLA  SEDE COMUNALE -  DITTA  FASTWEB -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0005171</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione nei bagni annessi al campo sportivo - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo trasporto portatori Handicap, Anno 2017. Nominativi vari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARE PACK HPE NECESSARIO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE POST WARRANTY PER  UNO DEI SERVER IN USO NEL DATA CETER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.780/FE DEL 26/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto servizio di aggiornamento Sonicwall Advanced Security Suite - CIG Z9022A5B95 - Liquidazione fattura n.570/2018 del 14/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 APRILE 2018 AL 30 APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. EMANUELE BIANCAROSA OTTOBRE - DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  4° trimestre  2017 Istituto Villaggio S.Giuseppe  Partita Iva: IT01211330871 Sede: Via Mazzasette 3 – 95025 – Aci Sant' Antonio (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER ANNULLAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PROPOSTO DA “GLI ANGELI IN TERRA” CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 225/2017 - CIG:   ZB321A0488 - Liquidazione acconto spese legali -  Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DECRETI INGIUNTIVI PER RECUPERO QUOTE COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO EX LEGGE 22/86 E 328/2000 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 85/2017 - Liquidazione saldo spese legali -  CIG: Z291EF96F6 Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DAL SIG. LO PRESTI ROSA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 222/2017 - CIG: ZF721692CA - Liquidazione acconto spese legali -   Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° trimestre Servizio Noleggio Fotocopiatrice c/bn - CONVENZIONE CONSIP/CONVERGE S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 - N. 1 SAMSUNG SL-X3280NR - C- 48 C.I.G. ZCD200F673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PROPOSTO DAI SIGG.RI D'ARRIGO C. E SEMINARA G CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 27/2018 - CIG: Z252266B41 - Liquidazione acconto spese legali -  BENEFICIARIO: AVV. G. TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di citazione in appello alla sentenza n. 324/09 del Tribunale di Catania Sez. Distaccata di Mascalucia proposto da Ventimiglia Andrea- G.M. n. 75/2010 – Liquidazione saldo spese legali -  CIG [08068276B2]  Beneficiario: Avv. Lo Giudice Corrado - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ATTIVAZIONE AZIONE LEGALE  CONFERITA CON DELIBERA DI G.M. N. 190/2016 - CIG: ZC21CB6983- Liquidazione acconto spese legali  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZIONE FORNITURA ESTINTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2017 A.C. KALISPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CANCELLERIA GIUDICE DI PACE MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONARIO COMPONIMENTO SU RICORSO PER D.I. N. 360/2018 GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 30/2018 - C.I.G. ZA00A46891 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE ABATE - VIA G. MARCONI N. 77 – 95030 NICOLOSI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PORTALE PAWEB -RIVISTA DI INFORMAZIONE GIURIDICA ALLA DITTA CEL NETWORK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SESTA EDIZIONE "DOVE FIORISCE LA JACARANDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA  REALIZZAZIONE PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE DEL TERRITORIO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acqusito servizi necessari al subentro nell'anagrafe nazionale della popolazione residente istituita dal Ministero dell'Interno - CIG: Z9022FFBE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE  ABBONAMENTO ANNO 2018  MODULISTICA PER I SERVIZI TRIBUTARI - DITTA MYO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'ANUTEL ( ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTARI ENTI LOCALI ) ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA  ACQUISTO TARGHE E TROFEI - CIG. N.ZE622FF3B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA APRILE OIV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SOMME PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S. AVVISO MOBILITA' ART. 30 D.L.VO 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio apertura, chiusura e custodia campo di calcio Bonaiuto Somma dal 01/04/2018 al 15/05/2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IVA AL DOTT. GIUFFRIDA ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 2646/2015 TRIBUNALE DI CATANIA – LEONARDI ALESSIA C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 3144/2015 TRIBUNALE DI CATANIA – VIRGADAULA PINA C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 250/2015 GIUDICE DI PACE -  FRESTA VINCENZO/ACOSET S.P.A. C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HPE NECESSARI PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE POST WARRANTY  DEI SERVER E DEGLI STORAGE IN USO NEI DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - CIG Z5522EE052</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L’ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI. ART. 20 L.R. N. 30/2000 E S.M.I. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di catastazione immobili comunali Area artigianale di c.da Marretti. Pagamento  sanzione in misura ridotta  per ritardato adempimento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività di verifica impianto di messa a terra in immobili scolastici con attività soggetta ai VV.F. Approvazione preventivo ed impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento per il sezionamento dell’impianto solare fotovoltaico installato presso il plesso scolastico di Via Reina. Approvazione preventivo ed impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza e manutenzione applicativi software prodotti da Sapidata spa - Determina a contrarre - CIG: ZF222E534A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conservazione a norma ed assistenza e manutenzione applicativi software prodotti da Maggioli Informatica spa - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z7122F3B35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza e manutenzione applicativi software prodotti da Halley Informatico - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z8722F26AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TARGHE CELEBRATIVE - PASQUA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA DI CC N. 3/2018 - COLINA VITUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM PELLEGRINAGGIO 30 MAGGIO 2018 SANTUARIO "MADONNA DELLA SCIARA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di ripristino e messa in sicurezza nella piazza falcone Borsellino - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLA ELETTORALE IN VERSIONE SPECIALE SICILIA - ELEZIONI COMUNALI 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Copertura assicurativa dell’Ente per la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali. – Annualità 2018. DITTA: LLOYD’S di Londra, con sede italiana in Corso Garibaldi n. 86, 20121 Milano, P.I.: 10655700150, avvalendosi della corrispondente Willis Italia S.P.A., con sede in Piazza Europa n. 4, Catania; Cod. CIG: Z6322F0F3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione sovvenzione straordinaria una tantum gara mtb "secondo trofeo monte parco ceraulo"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa PER RICONOSCIMENTO somme IN ESECUZIONE di ricorsi al Giudice di Pace.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 2018 - PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI  AI SENSI DELLA L. 265/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ripristino impianto d'allarme ed antincendio scuola materna in via Reina - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA URGENTE PERIFERICA DA UTILIZZARE PER LA STAMPA DELLE CARTE D'IDENTITA' - LIQUIDAZIONE FATT.N.89/PA/2018 DEL 16/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue, per mesi otto”. liquidazione fatture mesi di gennaio e febbraio 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Buono libro integrativo -  A.S. 2015\16 - Seconda liquidazione scuola secondaria di primo e secondo grado.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Sistemazione urgente di buche stradali mediante la fornitura e posa in opera di bitume a caldo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - LIQUIDAZIONE DITTA GUARDO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA EDILFERCOLOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e affidamento per il servizio di stampa digitale e postalizzazione verbali C.d.S. Ditta SAPIDATA S.p.A.    CIG. n. ZA822C6CA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAMPADE DI EMERGENZA – RIDETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>assistenza economica detenuti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STARORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Modifica della connessione esistente dell'impianto solare fotovoltaico sito presso i locali dell'ex Tribunale, con attivazione della procedura ordinaria per il funzionamento dell'impianto con alimentazione da BT. Pagamento preventivo di connessione a E_distribuzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM QUINTA EDIZIONE "L'UOVO E' VITA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TRIBUNALE DI CATANIA - SEZ. LAVORO - PROPOSTO DA N. 49 DIPENDENTI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO AL LEGALE INCARICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione  Febbraio 2018 - ATI- Cooperativa Sociale COSER – EDELWEISS di Viagrande (Ct) P.I.  IT02323120879 - CIG 6816976A8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero inabili V.R. e V.D. Mese di Febbraio 2018.  Beneficiario: "Dedalus Coop. Sociale A.R.L. P.I. IT04161290871- Via Metastasio, 15 95014 - Giarre (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – Impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura n.3/PA del 21/03/2018 Farmacia Roma</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’intervento “Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica” nel comune di Mascalucia CUP J61E17000310001 – CIG 730899664D -Presa d’atto nomina commissione di gara e disposizioni conseguenti -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA SPESE SANITARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione caditoie stradali per la messa in sicurezza veicolare”.  Attivazione procedura di scelta del contraente</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  4 trimestre Anno  2017 Istituto Villa Angela  - Ente morale chiesa ex conventuale S. Agata la Vetere  Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Trasporto "H" art. 5. -  Saldo Anno  2017 Istituto: ANFFAS Onlus di Catania P.I. IT04375900877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA “ISTITUTO CLINICO VIDIMURA S.R.L.” - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE TROPEA CARMELO – PERIODO GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori e piattaforme elevatrici comunali. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTI MINUTI PER ASFALTO A CALDO CON FARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DEL CAMPO SPORTIVO BONAIUTO-SOMMA. Affidamento e imputazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA LA SAPIENZA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA SERVIZI MANUTENTIVI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA “ISTITUTO CLINICO VIDIMURA S.R.L.” - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE TROPEA CARMELO – PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incidente  stradale in Via Santa Lucia. Definizione bonaria per il risarcimento danni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>individuazione di una società e/o associazione onlus e/o di volontariato interessata alla realizzazione del progetto “ centro di aggregazione giovanile” rivolto agli adolEscenti e ai giovani di eta' compresa tra I 15 e I 30 anni, residenti e non nel territorio comunale.Aggiudicazione definitiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SPRAR FAMIGLIE PROGETTO 2017-2019  CIG  6920886FC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione competenze per servizio prestato presso la sec - Elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 4/3/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 04/03/2018 - LIQUIDAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditte:  “DIMO GROUP” S.R.L.S. con sede in via Roma 146, Mascalucia – P.IVA IT05295370877. COOP ALLEANZA 3.0 S.C. con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203. “Cavallotto” Librerie s.r.l con sede in Corso Sicilia 91, Catania – P.IVA IT04692470877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e cura del verde pubblico comunale dal 01/02/2018 al 28/02/2018 - LIQUIDAZIONE DITTA GARDENIART SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2000 BUSTE INTESTATE -  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z8722CC0E4  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto arredi e strumentazione per il Centro Giovanile. Società: ABA Forniture service di Gaiba Fabio, via Soccorso 50/E, Mascalucia – P.IVA: 04850900871.  CIG: Z2C22DCF7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM CONCERTO MUSICA CLASSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: "Completamento interventi prevenzione incendi della Direzione Didattica di via Timparello". Liquidazione e pagamento a professionista esterno incaricato della chiusura di asseverazione antincendio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ECONOMATO I TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi dal 01/01/2018 al 28/02/2018 - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ACAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE OPERE IN FERRO PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA SICILIANA SERRAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMATISMO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2017 A.C.M.D."AMICI DELLA MUSICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE ROULOTTE IN DOTAZIONE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE- LIQUIDAZIONE FATTURE II BIMESTRE  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Integrato Energia edifici pubblici e scolastici comunali. Liquidazione fattura periodo dal 24/08/2017 al 23/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Auto Demolizioni Express s.r.l. – Misterbianco (CT) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE COMUNALE IN VIA DEI VILLINI , 19 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) c/o Comunità “Sole e Gioia” e "Piccolo Principe" – III trimestre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) c/o Comunità “Sole e Gioia” e "Piccolo Principe" – II trimestre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA c/o Comunità “Sole e Gioia” – I trimestre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio integrato Energia edifici pubblici e scolastici comunali. Ricognizione ed impegno primo semestre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per la fornitura di arredi per la biblioteca comunale – Cod. SIOPE U.I. 1.4.01.02.003 Es. Fin. 2017 – D.D.G. n. 5429 del 03/11/2017. Società: MOBILFERRO S.r.l. con sede in Via R. Sanzio 366, Trecenta (RO), P.Iva 00216580290.  CIG: Z2F2149301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SULLA RETE IDRAULICA NEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE DI VIA WAGNER-CORSO SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO 2018- LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825  CODICE CIG. 67590722AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole primarie del Comune di Mascalucia, A.S. 2017/18.  Febbraio 2018.  Ditta:  G &amp; C Servizi Globali s.r.l., con sede in  Mascalucia (CT), Via D. Cimarosa n. 11, P.IVA: 04427080876 Codice CIG: 6793633B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo di spesa della ditta Errebian s.p.a., per la fornitura di materiale di cancelleria per il funzionamento dell'Area Lavori Pubblici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Febbraio 2018  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG:67046460E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Febbraio 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Educativa domiciliare assegnazione n° due Voucher</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparto delle spese sostenute per il funzionamento della  2^  SEC  - Anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparto delle spese sostenute per il funzionamento della 1^ SEC  - Anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ETICHETTE ADESIVE CARTE IDENTITA' - LIQUIDAZIONE DITTA TIPOLITOGRAFIA CACCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP - ANNO 2017 - SOCIETA'  INPA S.P.A. - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia - Gennaio 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica periodica della messa a terra impianti edifici comunali. Liquidazione fattura a ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>pagamento tasse di possesso veicoli autoparco comunale - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>sistemazione urgente di buche stradali mediante la fornitura e posa in opera di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT – ACQUISTO ESTINTORI -  IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTEGGIAMENTI SAN GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA c/o Comunità “Piccolo Principe” – IV trimestre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 16 SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetti di fattibilità tecnico economica redatti dall’UTC ll.pp. Documenti di fattibilità delle alternative progettuali ex art. 23 del D.legisl.50/2016 e s.m.i. Approvazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO COMUNALE. Approvazione offerta e imputazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione automezzi comunali - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia locali comunali - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 3 TENDE A RULLO DI TESSUTO IGNIFUGO SEMI - OSCURANTI PER L'UFFICIO RAGIONERIA - DITTA MODE E MODI DI S. PAPPALARDO - PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo con adeguamento certificato prevenzione incendi plesso scolastico di via Reina. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Hera Comm periodo Settembre -Novembre e Dicembre 2017, Gennaio e Febbraio 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Servizio di ripristino per l'ordinaria percorribilità del reticolo stradale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA MONITORIA PER LOCALI COMUNALI. INDIVIDUAZIONE DITTA CONTRAENTE E IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DEL CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO PER LA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE E SERVIZIO ELABORAZIONE DATI ISOLA ECOLOGICA, CONFERIMENTI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 9/2010. Anno 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale rivolto ai migranti e al controllo delle strutture residenziali. Periodo: Gennaio e Febbraio 2018  Ditta Soc. Cooperativa Sociale Team – Ti educa a migliorare,Via Pietro Carrera, 23 95123 Catania (CT) - P.IVA.IT03868720875 CIG: ZB81FAF160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l’affidamento diretto, secondo la formula dell’in house providing, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, gestione del CCR ed altri servizi di igiene pubblica, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica in favore della società partecipata – Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDE VERTICALI PER LA SALA POLIFUNZIONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE  DENOMINATO "SUPPORT AND SUBSCRIPTION VMWARE"  VALIDITA' 36 MESI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.18400008 del 23/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZINE DEL SISTEMA DI DISASTER RECOVERY DELL'ENTE (VEEM  ESSPLS-VS-P01AR-00) - LIQUIDAZIONE FATTURA N.364/2018 DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AMT 2018.LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –  DITTA: Kalat Impianti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione per procedura di gara: "Centro ricreativo giovanile a Mascalucia in area di via delle Magnolie" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA URGENTE PERIFERICA DA UTILIZZARE PER LA STAMPA DELLE CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto servizio di aggiornamento Sonicwall Advanced Security Suite - CIG Z9022A5B95 - Ditta KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. SAN GIORGIO DI MANTOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2018- LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825  CODICE CIG. 67590722AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MONTAURO ORAZIO - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE –       CIG: Z661FD2A7F - LIQUIDAZIONE CTP MEDICA   Beneficiario: DOTT. GIUFFRIDA SALVATORE – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE. LIQUIDAZIONE FATTURE II BIMESTRE  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE DI URBANIZZAZIONE CALCIO CATANIA S.PP.A. - RISARCIMENTO DEL DANNO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 24/2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7822645D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO SOMME PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI MANIFESTI PER INFORMARE I CITTADINI DELLO STUDIO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Ufficio P.R.G.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - FEBBRAIO 2018 - DOLCI E RIBELLI SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.a.  rata 5 relativa al periodo dal 26/11/2017 al 25/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CGA DI PALERMO AVVERSO SENTENZA TAR CATANIA N. 2423/2017 COLINA A.R. E VITUCCI M. CNTRO COMUNE DI MASCALUCIA - INCARICO LEGALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI NEL TERMINE FISSATO PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO TESO ALLA VALUTAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI SOTTESI  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 213/2017 - CIG:  ZB72153238 - Liquidazione acconto spese legali  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2018 - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditte:  “DIMO GROUP” S.R.L.S. con sede in via Roma 146, Mascalucia – P.IVA IT05295370877. COOP ALLEANZA 3.0 S.C. con sede in via Villanova 29/7 Fraz. Villanova – Castenaso (BO) – P.IVA: IT03503411203.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA E SPEDIZIONE/RECAPITO DIRETTO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.1_18 DEL 28/02/2018 DITTA KATANAPOST S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUI NUOVI DETTAMI  DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.  DITTA:DIRITTOITALIA.IT- PIAZZA P. AMEDEO N.31- AVERSA(CE) P.I.IT02516070618 CIG:Z08220FCFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed impegno di spesa per il servizio di trasporto anziani, presso località Passopomo – Zafferana Etnea – in occasione della Festa della Donna l'8 Marzo 2018. Ditta Soleintour, con sede in Via A. Petrone, 32 – 95029 Viagrande (CT) – P.I. 04822070878 - CIG: Z2822A2514</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento alle piattaforme per i servizi di stoccaggio, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale, in esecuzione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.02/Rif del 28/02/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PROPOSTO DAI SIGG.RI D'ARRIGO C. E SEMINARA G CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 27/2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z252266B41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione degli impianti elevatori comunali e presso le strutture scolastiche . Attivazione e impegno economico.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA E SPEDIZIONE/RECAPITO DIRETTO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE. - AGGIUDICAZIONE - CIG.:Z722158692</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sentenza C.C. RG. 7818/2015 Tribunale di Catania. Presa d'atto e liquidazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUIZIONE PARTE CIVILE - PROC. N. 323/18 R.G. TRIB: - Pellegrino G.ppe  -  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 26/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE21E397FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO – PROT. N. 3700/2018 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 21/2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:   ZD12251654</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA LAZZARA F.SCO M.J.CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 17/2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z772239833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZE DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PEO 2017 – FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 28/2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z452286FC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A MAGGIOLI INFORMATICA X LA FASE DI ELABORAZIONE ED ESTRAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2018. iMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - FEBBRAIO 2018 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GAZZETTA ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, fornitura di materiale stradale per la realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDE CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. CUP J64H16001150004  ATTIVAZIONE PROCEDURA PER PRESENTAZIONE DELLA SCIA ALL'UFFICIO PREVENZIONE INCENDI DEI VV.F. DI CATANIA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Gennaio 2018  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG:67046460E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estensione fino a concorrenza del quinto d’obbligo dell’importo contrattuale ex art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016, del servizio di mantenimento e cura del verde pubblico comunale del Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARTA PER L'AREA URBANISTICA- DITTA ERREBIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE SEMINARIO FORMATIVO ANCREL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA PER AREA URBANISTICA- DITTA OFFICE AUTOMATION DI MAGGIORE ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA PER BORSE DI STUDIO VIII EDIZIONE “SPORT E LEGALITA’”  Beneficiario: CUS CATANIA V.le Andrea Doria n. 6 Catania – P.IVA IT03429600871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione impianti elettrici - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione “Bonus Figlio 2016 – II° Semestre”, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetto SPRAR FAMIGLIE - SALDO 2017 -ACCONTO 2018 CIG 6920886FC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO SALDO TARI ANNO 2017 - DITTA ABATE NUNZIA - GIARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/03/2018 al 31/03/2018. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso oneri di urbanizzazione ai sigg.ri Famoso Antonio e Guardo Davide, Concess. Edilizia n. 19/11- pratica 96/2010--- ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Auto Demolizioni Express s.r.l. – Misterbianco (CT) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI PER UFFICI GAL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM  Beneficiario: Associazione “Gli Altri siamo Noi” con sede in via Nazionale 27, Jacurso (CZ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO OLIVETTI MOD D-COPIA 2200MF SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile S.S.M.  liquidazione periodo: gennaio 2018.  Beneficiario:  Associazione Alba Onlus- Mascalucia.  Partita IVA: IT03450780873 Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>assistenza economica straordinaria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher novembre e dicembre 2017 Beneficiario Coop. Soc. Azione Sociale con sede in Caccamo (PA), Via S.Vito s.n. P.I. IT03501840825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA , IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCONTO TARI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio noleggio fotocopiatrice protezione civile nov 2017 / genn 2018 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. LIQUIDAZIONE 3^ SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE ELETTORALI DEL  4 MARZO 2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CGA DI PALERMO AVVERSO SENTENZA TAR CATANIA N. 2423/2017 COLINA A.R. E VITUCCI M. CONTRO COMUNE DI MASCALUCIA - INCARICO DI G.M. N. 213/2017 - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Project financing per la costruzione e gestione dell’area di ampliamento del Cimitero Centro – stralcio progetto generale. Autorizzazione subappalto cat. 0G01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI PROPOSTA N°1347 DEL 06/07/2017 (REGISTRO GENERALE N°1196 DEL 11/07/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI PROPOSTA N°1958 DEL 13/10/2017 (REGISTRO GENERALE N°1679 DEL 20/10/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDEICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI PROPOSTA N°1962 DEL 13/10/2017 (REGISTRO GENERALE N°1692 DEL 26/10/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI PROPOSTA n°1610 DEL 24/08/2017 ( REGISTRO GENERALE n°1404 DEL 24/08/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE IN VIA DEI VILLINI, 19 - APPROVAZIONE MODULO CONTRATTUALE ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPERTONI PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA PELLEGRINO LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - INTEGRAZIONE  MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI CONCESSORI CORSO MARIA PRATICA EDILIZIA N. 052/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa - ricamo personalizzato su patch per gradi uniforme Polizia Locale; DITTA: Grafic@afè di Orazio Reina avente sede in Via Empoli 18 a San Giovanni La Punta; C.I.G. N. ZD11F9EE68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso per trasporto urgente in ambulanza in regime di TSO a seguito ordinanza sindacale n. 04 del 31/01/2018. Ditta: P.A. SICILIA EMERGENZA ONE Onlus, avente sede legale in Via del Popolo 41 Acireale, C.F. e P.IVA 04704410879. C.I.G. n. Z422267DDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLA  SEDE COMUNALE -  DITTA  FASTWEB -  LIQUIDAZIONE FATTURE N. PAE0002483, PAE0001130, PAE0001131.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto beni ed attrezzature per gli impianti sportivi del comune di Mascalucia - AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica impegno - Imputazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI CONCESSORI AL SIG. ZUCCARELLO GIOVANNI, PRATICA EDILIZIA N.32/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER DC 6025 PER UFFICIO TRIBUTI - DITTA MONACO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>assistenza economica straordinaria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio di gestione del Centro Diurno Integrato per anziani e disabili 2017/2018. Ditta: CO.SER. SRL VIA SOTTOTENENTE SCUDERI N.1 VIAGRANDE (CT). P.I. 02323120879. CIG: ZEE1EF5667</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditte:  “Il Tulipano” SAS di Pappalardo Venero e C., con sede in via Marconi 78, Nicolosi – P.IVA IT04856050879;  “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via Regione Siciliana 14, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870; Cartolibreria Follie con sede in via Vittorio Emanuele III 381, Belpasso – P.IVA IT04509050870;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO PER LA REDAZIONE DEL REDIGENTE P.R.G. - ARCH. G. CRIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Ufficio P.R.G.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –  DITTA: Kalat Impianti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PARETI MODULARI PER LA SALA POLIFUNZIONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO  DEI RIFIUTI DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COMIS NOLEGGIO FOTOCOPIATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARE PACK HPE NECESSARIO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE POST WARRANTY PER  UNO DEI SERVER IN USO NEL DATA CETER DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di Pulizia caditoie e sistemazione grate poste nelle strade comunali. Liquidazione interventi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Scerbamento e pulizia area artigianale Marretti - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO OTTOBRE - DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NATALE 2017 NELLE SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI PER SERVIZI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Democrazia Partecipata anno 2017 - Avvio attività per la Realizzazione del Progetto “Centro di Aggregazione Giovanile” - Individuazione contraente, affidamento ed imputazione di spesa per la fornitura di una insegna luminosa. Ditta Digiprint, con sede in Via Scalilla n.18 - 95030 Mascalucia P.I. 04094020874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione all'accordo quadro Consip SPC2 - contratti per servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività. Individuazione fornitore BT Italia s.p.a.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditte:  “DIMO GROUP” S.R.L.S. con sede in via Roma 146, Mascalucia – P.IVA IT05295370877.  Maria Grazia Tomasello con sede in via Umberto 39, Sant'Agata li Battiati – P.IIVA: IT04738520875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2018 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria da eseguire nell'impianto elevatore installato presso l'ex Tribunale. Liquidazione fattura ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TRIBUNALE DI CATANIA - SEZ. LAVORO - PROPOSTO DA N. 49 DIPENDENTI COMUNALI - INCARICO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 511/2015 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA -  CREACO S. C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 429/2015 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA -  DI MAURO GIUSEPPE E RINAUDO D. C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 48/2015 GIUDICE DI PACE -  SANFILIPPO DOMENICO C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 170/2015 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA -  FAZIO GIUSEPPE  E FAZIO E. C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 302/2015 GIUDICE DI PACE -  FASSARI C. BOZZANGA C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per risarcimento danno subito autovettura a seguito della caduta di un palo di pubblica illuminazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DELL'AREA URBANISTICA ALLA DITTA SIMI NEW SRL PER CESSIONE DI ATTIVITA' DELLA SIMI SERVICE IN LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI NATALE 2017 - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2017 "LA FIGLIA DEL MAGO DELLA PIETRA BIANCA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INABILI V.R. E V.D. - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2018.                      BENEFICIARIO: "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.                      PARTITA IVA : IT04161290871                      VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT) IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  POSTE ITALIANE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile D. P. S.- P.R.- T.A. Liquidazione Novembre- Dicembre 2017        Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. “ Azione Sociale” Caccamo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione  gennaio 2018 - ATI- Cooperativa Sociale COSER – EDELWEISS di Viagrande (Ct) P.I.  IT02323120879 - CIG 6816976A8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetto  individualizzato per  soggetto con handicap grave P.A.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone fisso mensile per servizio pagamenti POS – Uffici di Polizia Municipale                                        DITTA:  EASY NOLO S.p.A – Gruppo Banco Sella C.I.G. N. ZB617CC34B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA SAEM FER SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI DITTA: ENI S.P.A.  Piazzale Enrico Mattei 1, ROMA – P.IVA 00905811006.  CIG: Z1D221078A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Gennaio 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –- DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetto  individualizzato anno 2017 per  soggetto con handicap grave . Sig. L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER IL PERIODO 16/11/2017 - 31/01/2018, DOTT. ALFIO PATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. CLAUDIO GALLI, PERIODO DICEMBRE 2017 e GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI I NFORMATICI E DEMOGRAFICI N° PROPOSTA 1314 DEL 30/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALL'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI N. PROPOSTA 412 DEL 28/02/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N° PROPOSTA 1352 DEL 07/07/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N° PROPOSTA 901 DEL 02/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP.N° PROPOSTA 623 DEL 24/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI  N° PROPOSTA 2311 DEL 07/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania - Concessione Contributo per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico - Liquidazione fornitura di libri per la Biblioteca comunale.  Società: Librerie Feltrinelli S.r.l.  - Via Tucidide n.56 Milano - P.I. IT 04628790968. CIG: ZE3216218C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZINE DEL SISTEMA DI DISASTER RECOVERY DELL'ENTE (VEEM  ESSPLS-VS-P01AR-00) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA FINO A MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero sigg.  L. F. G. – C.C. Liquidazione periodo gennaio 2018. Beneficiario: Associazione AVAC Camporotondo Etneo via Zara 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio noleggio bagni chimici - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO POSTE ITALIANE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando di finanziamento per un programma regionale di investimenti per la realizzazione di parcheggi di interscambio  nei comuni della Sicilia  con popolazione maggiore o uguale  a 30.000 abitanti o sedi di porti inseriti nel piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Affidamento incarico di progettazione interna per il progetto: “Riqualificazione area di Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa per parcheggio scambiatore in rete cittadina”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI TELEFONIA FISSA, IN CONVENZIONE CONSIP, PER UFFICI COMUNALI, SCUOLE, GIUDICE DI PACE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - D.M.A. GENNAIO 2018 -  BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia per mesi 10 2016-2017. Certificato di regolare esecuzione per servizi espletati. Art. 102, comma 2 del D.legisl. 50/2016 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA ARTIGIANALE IN C.DA MARRETTI, COMPLETAMENTO PROCEDURE CATASTALI PER FORMAZIONI LOTTI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL GEOM. SIMONE LIGGIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - GENNAIO 2018 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L - C.I.G. Z6021DF3A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018 / 67 DEL 07/02/2018.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di viaggio ai componenti della della 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale  - Anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CLEANING E PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017 - LIQUIDAZIONE DITTA BSF S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara per L'individuazione di una società e/o associazione onlus e/o di volontariato interessata alla realizzazione del progetto “ centro di aggregazione giovanile” rivolto agli adolescenti e ai giovani di eta' compresa tra i 15 e i 30 anni, residenti e non nel territorio comunale. Nomina commissione di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSITO VEICOLARE NELLE AREE CIMITERIALI - DISPOSIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI STUDI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 2018-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto contrassegni per invalidi (da rilasciare ai sensi dell’Art. 188 del C.d.S.) e buste per corrispondenza con intestazione Comune di Mascalucia Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati; C.I.G. n. ZC0223258D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di viaggio ai componenti della 1^  Sottocommissione Elettorale Circondariale  - Anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU - DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S.  – Liquidazione ditta Techlab Works s.a.s..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>formazione ed aggiornamento professionale Servizi Produttivi/SUAP.Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione costo canone di eccedenza come da contratto di noleggio n. 2 fotocopiatrici per gli uffici di Polizia Municipale. ditta: SALVATORE FOTI S.r.l. avente sede in Via Giorgio La Pira n. 29 Terme Vigliatore (ME) p.i. n. 02838250831 C.I.G. n. Z511EF2A20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura pullover dolcevita con zip per la Polizia Municipale ditta: NARCISI UMBERTO con sede in Via A. di Sangiuliano – Catania – P.IVA 03755770876; C.I.G. n. ZBF2183415</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto di schermo/monitor a led per la sala briefing della Polizia Municipale.  Ditta: KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. con sede in Via Cavour 1 - 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) Ditta: CIG. n. ZD720E03A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - GENNAIO 2018 - DOLCI E RIBELLI SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Dicembre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE - DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria - LIQUIDAZIONE DITTA ELETTROGROUP SICILIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 - COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di  gennaio 2018.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET, IN CONVENZIONE CONSIP, DEGLI UFFICI DELLE VARIE SEDI COMUNALI E DELLE SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e cura del verde pubblico comunale dal 01/12/2017 al 31/01/2018 - LIQUIDAZIONE DITTA GARDENIART SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi dal 01/12/2017b al 31/12/2017 - ASSOCIAZIONE ACAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione scuolabus - LIQUIDAZIONE DITTA SCUDERI SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e piantumazione fiori stagionali - LIQUIDAZIONE DITTA VIVAI SAPIENZA SOCIETA' AGRICOLA CO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole primarie del Comune di Mascalucia, A.S. 2017/18.  Gennaio 2018.  Ditta:  G &amp; C Servizi Globali s.r.l., con sede in  Mascalucia (CT), Via D. Cimarosa n. 11, P.IVA: 04427080876 Codice CIG: 6793633B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per la fornitura di n. 30 sedie in polipropilene per Villa Buscemi – Delegazione di Massannunziata.  Beneficiario: Ditta: BIGA srl Industria Arredi Scolastici, via F. Giunta 14, Palermo – P.IVA: IT00801910829. COD. CIG: ZA8214E890</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUIZIONE PARTE CIVILE  - PROC. N. 2742/2015 R.G.N.R. mod. 21 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 110/2017 - CIG: Z601F76932 - Liquidazione acconto spese legali -    Beneficiario: AVV. NICOTRA PIETRO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ripristino impianti elettrici patrimonio comunale - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTEGGIAMENTI IMMACOLATA CONCEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compensi dovuti al dipendente Spampinato Luigi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura ditta esecutrice degli interventi di ripristino del montascale dell'Istituto scolastico “G. Fava</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidare e pagare, per le procedure di gara citate in premessa, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, la contribuzione di pertinenza dell'Area Lavori Pubblici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AREA SERVIZI FINANZIARI - DITTA CLICK UFFICIO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa “Bonus Figlio 2017 – I° Semestre”, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura di materiale per la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5. III trimestre anno 2017 ISTITUTO CO.RE.SI.                                                                    Partita Iva: IT03611730874  Sede : Via Colle del Pino 1F – 95126 – Catania (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione ricorso per D.I. proposto dalla Lacinia Costruzioni conferito con delibera di G.M. n. 46/2015 - Liquidazione saldo spese legali - C.I.G. Z761437104 BENEFICIARIO: AVV. G. TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra III trimestre 2017. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via Per Acibonaccorsi 16 – 95037 – San Giovanni La Punta (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, fornitura di bitume a freddo in sacchi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli impianti antincendio del plesso scolastico di via Reina, via Roma e via Del Sole. Liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento e assistenza del software ACR Win, MaintPRO e WinSAFE per tutto l'anno 2018 area Lavori Pubblici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta incaricata del servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue mese di dicembre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di caratterizzazione  fanghi prodotti  dal trattamento acque reflue urbane. Approvazione preventivo offerta e imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditte:  “Libri &amp; Libracci” di De Luca Angela con sede in via Fasano 86/88, Gravina di Catania – P.IVA: IT03862470873.  Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia - P.IVA.: IT03137580878;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DA SIGG.RI COLINA A.R. E VITUCCI M. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 50/2017 - CIG: Z3D1E0F60F - Liquidazione saldo spese legali -    Beneficiario: AVV. ANTONIO IACOPINO - MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. 110/2017 PROPOSTO DA ALESSI S.P.A.. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 72/2017 - Liquidazione saldo spese legali -   CIG: ZF41E96F28 Beneficiario: AVV. ANTONIO IACOPINO - MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE 265/99 COMUNE DI: NICOLOSI -PEDARA-CALTAGIRONE-COMUNE DI S.PIETRO CLARENZA -ACERRA-BELPASSO-VIAGRANDE-GRAVINA DI CATANIA- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice per l'Ufficio Contratti. -  Ditta Tec S.r.l. Via Scala n.75 San Gregorio di Catania, P.I.: IT05208980879 CIG: Z10202CA2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio realizzazione di un pomeriggio di attività ricreative presso il centro Diurno Anziani per il periodo natalizio. Cooperativa Sociale "Co.Ser." A.R.L. - Via Sottotente Scuderi n.1 Viagrande -  P.I. 02323120879. CIG: ZF421639BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI NATALE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/02/2018 al 28/02/2018. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 FEBBRAIO 2018 AL 28 FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di rimozione e custodia veicoli sequestrati - dismissione straordinaria su disposizione della Prefettura di Catania U.T.G.  CIG n. Z5E1C71BF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLE TESORERIE DEI VARI COMUNI DELLE SOMME SPETTANTI PER IL PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Lavoro Straordinario effettuato nell' anno 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE ELETTORALI DEL  4 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE SEDE OPERATIVA GAL ETNA SUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEL PESONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione  connessione impianto fotovoltaico ex Tribunale. Attivazione iter di connessione con mandato a e_distribuzione spa. Rettifica della determinazione   dir.  76 prop. (65 del 25/01/2018) e impegno ulteriori somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili psichici M.G. e M.F. Dicembre 2017.  Beneficiario: Associazione “ Noema Onlus” S. A. Li Battiati Via Umberto n. 1, Partita IVA IT03315100879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE REGIONALE 2017 - LIQUIDAZIONE INTERVENTO PULIZIA LOCALI SCOLASTICI SEDI DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 05/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento costi percolato anno 2017 – Ditta: Sicula Trasporti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile S.S.M.  liquidazione periodo: dicembre 2017.  Beneficiario:  Associazione Alba Onlus- Mascalucia.  Partita IVA: IT03450780873 Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canone annuo di abbonamento - anno 2018 - per l’accesso telematico al Sistema Informativo della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione. BENEFICIARIA: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione patrimonio comunale - LIQUIDAZIONE DITTA SICILIANA SERRAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione automezzi comunali - LIQUIDAZIONE DITTA CAPPELLO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stipula del Contratto Particolareggiato con la Ofelia Ambiente s.r.l., soggetto gestore dell’impianto sito in via C.da Cuticchi, Ramacca (CT), per il conferimento della frazione umida FORSU (CER 200108 – 200302) dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata, ai sensi del co. 1 dell’art. 15 della L.R. 9/2010. PROVVEDIMENTI DA ATTIVARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di Spesa per il Funzionamento della Sottocommissione Elettorale Circondariale - Anno 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE  DENOMINATO "SUPPORT AND SUBSCRIPTION VMWARE"  VALIDITA' 36 MESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DI LABORATORIO MEDICO A SUPPORTO DELLA VIGILANZA SANITARIA EX D.LGS. 81/08 E S.M.I. - APPROVAZIONE PREVENTIVO LABORATORIO ANALISI SAN VITO S.R.L., MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione al ricovero la Sig.ra V.A. presso il  C.S.S.A. “Paradiso dei Nonni” con sede in Mascalucia, Via Marco Polo n.15 C.F.93088500876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione al comando parziale per mesi sei al dipendente dott. Parisi Salvatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IIMPEGNO DI SPESA PER LA   ORGANIZZAZIONE DI UN  CORSO FORMAZIONE ANUTEL   IN MATERIA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER ANNULLAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PROPOSTO DA “GLI ANGELI IN TERRA” CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 225/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:   ZB321A0488</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per acquisti minuti per asfalto a caldo con fare in amministrazione diretta per il servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM GARA DI MTB "SECONDO TROFEO MONTE PARCO MONTE CERAULO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ASSOLVIMENTO DIRITTI D'AUTORE(S.I.A.E.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Progetto Obiettivo, relativo all’anno 2017, denominato “Miglioramento delle attività della Polizia Locale in tema di Sicurezza Urbana, Civica, e Stradale - Art. 15 c. 5 C.C.N.L. del 01/04/1999”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. LIQUIDAZIONE 2^ SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>educativa  domiciliare prima assegnazione voucher 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione parte civile procedimento n. 7601/2016 R.G.N.R. mod. 21  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 1/2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC321B487A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>assistenza economica straordinaria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DAL SIG. LO PRESTI ROSA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 222/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  ZF721692CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA IV^ TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO DI CUI ALL'ART. 10 COMMI 2 BI DEL D.L. N. 90 DEL 24/06/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 114/2014 - PERIODO AL 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione  dicembre 2017 - ATI- Cooperativa Sociale COSER – EDELWEISS di Viagrande (Ct) P.I.  IT02323120879 - CIG 6816976A8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA HYA PER ATTIVITA' DI NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO TARI 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditte:  COOP Sicilia S.P.A. con sede in via Alessandro Manzoni s.n. S.G.La Punta; P.I.: IT05314510826 Cartolibreria “Il Bosco” di Petralia Candido con sede in via della Regione 180, San Giovanni La Punta -  P.I. IT02189190875; Riccardo Severino con sede in via S.Seminara 2A/2B, Gravina di Catania – P.IVA: IT02951180872; Dimo Group S.R.L.S. con sede in via Roma 146, Mascalucia - P.I. IT5295370877;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEFRIBILLATORI DA COLLOCARE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA WAGNER - LIQUIDAZIONE DITTA VOLLEY &amp; SPORT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO COMUNALE” - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE  E LIQUIDAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione patrimonio comunale - LIQUIDAZIONE DITTA IDROCENTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Dicembre 2017  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG:67046460E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto tabelloni elettorali per elezioni politiche 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ING. EMANUELA MANNA DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE MESI DI NOVEMRE E DICEMBRE 2017 UFFICIO GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI - A.S. 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBIGLIAMENTO ANTIFORTUNISTICO SERVIZI MANUTENTIVI - LIQUIDAZIONE DITTA WUERTH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA LA GINESTRA DI BORZI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pubblicazione di avviso di assegnazione aree in zona P.I.P. c.da Marretti sul quotidiano "La Sicilia".Liquidazione ditta Pk Sud S.r.L.-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNI 2016 - 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE RESO NELL'AREA FINANZIARIA - PERIODO DICEMBRE 2017 - SOC. COOP. SOCIALE AZIONE SOCIALE ONLUS - CACCAMO (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AREA SERVIZI FINANZIARI - DITTA IL SAGITTARIO DI VILLANI CONCETTA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE TRIUMPH ADLER DC 6025 PER UFFICIO TRIBUTI -  DITTA MONACO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. Variazione cronoprogramma CUP J64H16001150004 CIG 70198660AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SEMINARIO DI STUDI DAL TITOLO" LA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO 2018/2020 E IL DDL DI BILANCIO E GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI" - DITTA ARETE' DI G. TROPEA - CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –  DITTA: RACO s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE  "SLITTA DI NATALE 2017"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2017 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381. DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 67590722AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO COMUNALE, CON IL SISTEMA DELL'ACCORDO QUADRO". LIQUIDAZIONE IMPORTO A SALDO LAVORI E ONERI DI ACCESSO A DISCARICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - INTEGRAZIONE  MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  3° trimestre  2017 Istituto Villaggio S.Giuseppe  Partita Iva: IT01211330871 Sede: Via Mazzasette 3 – 95025 – Aci Sant' Antonio (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di Dicembre 2017.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZINE DEL SISTEMA DI DISASTER RECOVERY DELL'ENTE (VEEM  ESSPLS-VS-P01AR-00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ARMADIO PER CONSERVAZIONE ATTI ORGANI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione ricovero disabili psichici M.G.e M.F. novembre 2017 Beneficiario:Associazione"Noema  Onlus" S. A. Li Battiati Via Umberto n. 1,P.I.IT03315100879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione sovvenzione straordinaria una tantum accoglienza  reliquia Sant'Agata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. PETTINATO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA HDI ASSICURAZIONI N. 0644408996 DEL 24/05/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO UFFICI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNDIAL TRASLOCHI DI ALFIO GALVAGNO E C. S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura schede carburante per veicolo autoparco comunale - LIQUIDAZIONE ENI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania - Concessione Contributo per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico - Liquidazione fornitura di libri per la Biblioteca comunale.  Società: Centro per la Salute del Bambino Onlus - Segreteria Nazionale Nati per Leggere e Nati per la Musica - Via Nicolò de Rin, 19  - 34143 Trieste  - P.I. 00965900327. CIG: ZA8216205A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>manutenzione ordinaria patrimonio comunale - LIQUIDAZIONE DITTA CARMENI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  anno  2017 Istituto Villa Angela 3° Trimestre  Partita Iva: IT00508370871 Sede: Piazza S. Agata La Vetere 5 – 95124 - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – MESE DI NOVEMBRE 2017-  DITTA: RACO s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU - DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S.  – Liquidazione ditta Techlab Works s.a.s..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ascensori e piattaforme elevatrici comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di tende a bande verticali per l'Ufficio Servizi Sociali. Ditta TS s.r.l., con sede legale in Strada 86 Zona Artigianale – Via Vitale Giuseppe n.11 - 95014 Giarre P.I. IT03794720874 CIG: Z372131AB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI ELABORAZIONE DATI ISOLA ECOLOGICA, PER I CONFERIMENTI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -   DITTA: Data Punch srl  – S. Gregorio di Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati anno 2017 per  soggetti con handicap grave . Sig. C.G.  e A.A.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione integrazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Dicembre 2017  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale ,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: Z881E06689</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –- DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –  DITTA: Kalat Impianti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DELL'AREA URBANISTICA PERIODO GENNAIO -DICEMBRE 2017- MEPA DITTA: SIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l’affidamento diretto, secondo la formula dell’in house providing, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, gestione del CCR ed altri servizi di igiene pubblica, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica in favore della società partecipata – Affidamento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento sostitutivo D.P.R. n. 207/2010 Art. 4 c. 2 per irregolarità contributiva – Associazione “Croce al Vallone” P.I. IT02193610876 nei confronti dell'INPS. Versamento somme all'INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA E SPEDIZIONE/RECAPITO DIRETTO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA E AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto di comodato d'uso gratuito  dei  locali di Via Etnea 125 (ex Ufficio Elettorale) alla  Società Consortile  GAL Etna Sud. Approvazione schema.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE- LIQUIDAZIONE FATTURE I BIMESTRE  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE -  FORNITURA DI APPARECCHI TELEFONICI MOBILI - PIATTAFORMA MEPA ODA 3826922  - SOLUZIONE UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  saldo 2017 SPRAR MSNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>gestione servizio rifiuti - riconoscimento somme - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio semestrale controllo e ricarica estintori edifici pubblici. Liquidazione fattura per il controllo eseguito nel primo semestre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO IN VIA ETNEA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA TREMESTIERI E LA VIA ROMA E IN CORSO S.VITO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA BELLINI E LA VIA ETNEA  MANIFESTAZIONE “NATALE IN FIAT 500” NEL GIORNO 16-DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione automatismo cancello carrabile nella locale Tenenza dei Carabinieri - LIQUIDAZIONE DITTA DE ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimento della circolazione nei centri abitati-Inversione senso di marcia in Via Papa Giovanni XXIII°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice per l'Ufficio Servizi Sociali. Gennaio - Marzo 2018-  Ditta Comis - SRL con sede in Via V. Giuffrida, 28 - Catania, P.I.: IT03797260878 CIG: Z721D0DEB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (ART. 10 L. 47/85, COME MODIFICATO DALL'ART. 37 DEL DPR 380/01. DITTA: DE MAGISTRIS ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (ART. 10 L. 47/85, COME MODIFICATO DALL'ART. 37 DEL DPR N. 380/01 E MESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI. DITTA: CASTIGLIONE FABRIZIO E GIUFFRIDA SIMONA ROSA - VIA LIBERTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO  PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE PER LA VERIFICA A VAS DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI MASSANNUNZIATA IN VARIANTE AL P.R.G. DEL COMUNE DI MASCALUCIA. DITTA: ING. PENNISI ROSARIO LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Ufficio P.R.G.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPROPOSIZIONE FESTA DI SAN MARTINO - REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Acquisto di Vestiario per il personale operaistico, saldo della fornitura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIE NON AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/01 REALIZZATE IN VIA ROMA 220 INT. 5. DITTA : VITALI GIUSEPPE GIOVANNI E MAMMOLITI STELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher. settembre e ottobre 2017 Beneficiario Coop. Soc. Azione Sociale con sede in Caccamo (PA), Via S.Vito s.n. P.I. IT03501840825.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>L’IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO ALL’INTERNO DEL PROGETTO FINALIZZATO “PUNTO E ACCAPO” MIRATO AL MIGLIORMANTO DELLA R.D. “PROGETTO DUE POLI SICILIA”, FORMAZIONE - AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA SAN  MARTINO - ISTITUZIONE TEMPORANEA ISOLA PEDONALE  E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di sosta ambo i lati, con rimozione, in Via Cimitero per i giorni 1 e 2 Novembre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile D. P. S.- P.R.- T.A. Liquidazione Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2017  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. “ Azione Sociale” Caccamo. Partita Iva : IT02307930871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRAZIONE SALARIALE L.S.U. 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea della circolazione veicolare su Via Etnea per manifestazione IV Novembre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di trasformazione in rotabile dell'ex strada rurale s.a. Munzoni-Tratto di Via A. Rapisarda, da Via Roma a Via Indipendenza. Autorizzazione svincolo somma depositata presso Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania per esproprio particella n.1235 del foglio n.18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FARMACIA DOTT. CARUSO FATT.N.16/E DEL 22/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di trasformazione in rotabile della strada S. Margherita in Mascalucia. Autorizzazione svincolo somme depositate presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Catania per  l'espropriazione delle particelle n.1026 e n.1027 ricadenti nel foglio n.17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero sigg.  L. F. G. – C.C. Liquidazione periodo novembre e dicembre 2017. Beneficiario: Associazione AVAC Camporotondo Etneo via Zara 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione  connessione impianto fotovoltaico ex Tribunale. Attivazione iter  di connessione semplificato con mandato a E_distribuzione spa. Impegno somme e attivazione procedura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (ART.10 L.47/85, COME MODIFICATO DALL'ART. 37 DEL DPR N.380/01) REALIZZATE IN VIA CHIESA MADRE N.47 (ANGOLO VIA MARCONI) - DITTA PATERNO' CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONE A SEGUITO DELL'ORDINANZA N. 1481/16 DEL 19/05/216 DELLA CORTE DI CASSAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 13 CO. 1 QUATER DEL D.P.R. 30/05/2002 N. 115 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 13 DEL 13/05/2002 A CARICO DEI SIG.RI MICCI CARMELA E DEGLI EREDI DI RUSSO ANTONINO (DECEDUTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Edilizia Privata e Condono Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO IN VIA BELLINI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA TREMESTIERI E IL CORSO S.VITO -   MANIFESTAZIONE “MASCALUCIA A TUTTA BIRRA” NEI GIORNI 07-08-09-SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP.  N.235 DEL 03/02/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione orti sociali liberi nel Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>sostituzione capo Area Ufficio LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSIONE MADONNA DELLA CONSOLAZIONE - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADA DEL CENTRO STORICO CON APPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE, PER I GIORNI  1 – 2 SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO IN VIA ETNEA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ROMA E VIA MARCONI-   MANIFESTAZIONE “SALSICCIATA ALLA MATRICE” NEI GIORNI 24-25-26-AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico di esperto del Sindaco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – ottobre e novembre 2017 - DITTA: Auto Demolizioni Express s.r.l. – Misterbianco (CT) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE SINDACALE N. 49 DEL 19/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – MESE DI NOVEMBRE 2017-  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICE SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  “ OTTAGONO MUSIC FEST” - DOMENICA 29 LUGLIO 2018 CORSO SAN VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO III^ TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICE SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER LA GIORNATA DI LUNEDÌ  24 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NOVEMBRE 2017 - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA ETNEA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CORSO S.VITO E LA VIA AMANTIA - PROVVEDIMENTI DI VIABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNARIA PER ESECUZIONE OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (ART.10 L.47/85, COME MODIFICATO DALL'ART. 37 DEL DPR N. 380/01) REALIZZATE IN VIA ROMA N.158 ANGOLO VIA S.TEN. CANTONE - DITTA POMA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Edilizia Privata e Condono Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Acquisto di D.P.I. per il personale operaistico e insegnedi sicurezza per locali pubblici, saldo della fornitura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI AREA FINO AL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione lotti di terreno cimiteriale per la costruzione di tombe a terra</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE  OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA ( ART. 10 L. 47/85 , COME MODIFICATO DALL’ART. 37 DEL DPR N. 380/01) REALIZZATE IN VIA MAZZINI N. 20- DITTA:PAPPALARDO DOMENICO -PITICCHIO ANNA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Edilizia Privata e Condono Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SAN VITO - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEI, CON RIMOZIONE, IN ALCUNI TRATTI DI STRADA DEL CENTRO  STORICO, IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DEL GIORNO 14 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Maggiorazione retribuzione di posizione Segretario Generale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. Approvazione - Autorizzazione variazione contrattuale ex art. 106 D.legisl. 50/2016. CUP J64H16001150004 CIG 70198660AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO COSTITUZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA IL COMUNE DI MASCALUCIA ED IL COMUNE DI NICOLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI DELL'ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. IMPEGNO SPESA 2018 GENNAIO MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILIZIENON AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/01 REALIZZATE IN VIA BARI  N. 17. DITTA: MESSINA SIMONE AGATINO  E  PUGLISI FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IMPIANTI MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA. AUTORIZZAZIONE SVINCOLO SOMMA DEPOSITATA PERSSO LA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI CATANIA PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE A FAVORE DI EREDI DI GUARDO GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Nucleo di Valutazione dal 15/11/2018 al 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasferimento ricovero M.S. ed Autorizzazione ricovero presso la Comunità Dolci e Ribelli con sede in Mascalucia, P.I. IT05408070877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi dal 01/08/2017 al 30/11/2017 – ASSOCIAZIONE A.C.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.312 DEL 13/11/2017 - ABBAMONTE ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Linee guida per lo svolgimento delle operazioni di sondaggio Democrazia Partecipata – 16/19 novembre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO  DI OPERE EDILIZIE NON AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/01 REALIZZATE IN VIA  ROMA N. 178. DITTA: BRUNO CRISTINA E BRUNO MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Edilizia Privata e Condono Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Buono libro integrativo -  A.S. 2015\16 - Liquidazione scuola secondaria di primo e secondo grado. Beneficiari: Vari nominativi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI DELLE FUNZIONI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI LOCALI IN MATERIA AMBIENTALE E RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEL COMMA 4 BIS DELL'ART.31 DEL D.P.R, N. 380/01-DISTEFANO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI IN ECONOMIE dITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione di un settore di sosta regolamentata "a pettine" per motocicli e ciclomotori in Corso Michelangelo 22-23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA LAZZARA F.SCO M.J.CONFERITO  - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURE BENI IN ECONOMIE DITTA ANYPRINTER SRL CON SEDE IN CATANIA DITTA VILLANI CONCETTA CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE AREA SERVIZI  INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea della circolazione veicolare su Via Etnea per manifestazione con l'Arma dei Bersaglieri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  Mo.Se.Ma. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.356 DEL 20/11/2017 - RIGA DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Segretario Generale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO MADONNA DELLA SCIARA NATALE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica determina sindacale n. 42 del 31/08/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.296 DEL 06/11/2017 - COCO GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLA  SEDE COMUNALE, DITTA  FASTWEB E LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0043045 DEL 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca in autotutela della autorizzazione allo scarico nr.33/2017 – prot.nr.8149 del 17/03/2017 – chiusura impianto autolavaggio denominato OMAR Autolavaggio di Mand Mal-keet”, sito in via del Bosco nr.245/A Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA NOMINA VICE SEGRETARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI CENTRALIZZATI DI CONDIZIONAMENTO ARIA A SERVIZIO DEI DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - CIG ZCD21B4063</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA SEDE DI SEGRETERIA – INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE TITOLARE DELLA SEGRETERIA DI II CLASSE – RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura temporanea per le processioni religiose della domenica delle Palme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - DICEMBRE 2017 - DOLCI E RIBELLI SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA RESPONSABILI DI AREA FINO AL 31/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. RS91 DEL 13/05/2013 -   TANASI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INABILI V.R. E V.D. - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2017.                      BENEFICIARIO: "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.                      PARTITA IVA : IT04161290871                      VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT) IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza divieto botti di fine anno 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione manifestazioni natalizie - soggetti vari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. RS87 DEL 13/05/2013 - SPAMPINATO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione temporanea Responsabile dell’Area Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – CENTAMORE BRUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO ANAGRAFE NELLE ORE ANTIMERIDIANE MARTEDI-GIOVEDI-VENERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE DITTA GUARDO ELETTROFORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 –  ELEKTRA 2000 s.n.c. di CANNAVÒ PAOLO e CANNAVÒ PAOLO, legale rappresentante</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO DA VINCI ” DI VIA REGIONE SICILIANA, VIA ROMA E VIA SANTA SFERA, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione acquisto videoproiettore per “Villa Buscemi“ - delegazione di Massannunziata,  del Comune di Mascalucia.  Beneficiario: Ditta: Bruno S.P.A. con sede in Contrada Torre Allegra s.n. , Catania – P.Iva: 00183090877 Codice CIG: ZEE2144415</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>sostituzione capo Area Ufficio LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA “APERTA” PER  L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA.- ANNO 2019/2020. – APPROVAZIONE ATTI DI GARA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 –  PAPPALARDO ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER MESI VENTIQUATTRO J64D18000080004 Approvazione degli atti di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lvo. n. 50/2016 e ss.mm.ii</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  anno  2017 Istituto O.D.A. Catania 3° Trimestre Partita Iva : IT00527020879 Sede : via Galermo, 173 – 95123 - Catania (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina delegato del Sindaco all'interno del comitato di controllo, di cui all'art. 6 dei Patti Parasociali della MO.SE.MA. S.P.A., volto a consentire l'esercizio congiunto e coordinato di controllo analogo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione area cimitero centro per tragici eventi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Ecology Company s.r.l. e Ristori Luigi, legale rappresentante, Genovese Luca</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER TRAGICO EVENTO A BATU' ANGELO DECEDUTO IN DATA 26/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione ordinaria locali comunali via Etnea n. 125 e Piazza L. da VInci - LIQUIDAZIONE ditta MIRI Costruzioni SRL - Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’intervento “Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica” nel comune di Mascalucia CUP J61E17000310001 – CIG 730899664D – Aggiudicazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione temporanea Responsabile dell’Area Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEI CIMITERI  E  PARCHI URBANI DEL COMUNE DI MASCALUCIA CAUSA PREVISIONI DI ECCEZIONALE MALTEMPO E ABBONDANTI PRECIPITAZIONI  E FORTI RAFFICHE DI VENTI AI SENSI DELL'ART. 54 C. 2 DEL DLGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE. LIQUIDAZIONE FATTURE I BIMESTRE  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA -  PROCEDURA DI GARA “APERTA”, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE  COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI SUL TRATTO DI VIA ROMA COMPRESO TRA VIA ETNEA e VIA ZAPPALA’ PER LAVORI DI SCAVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICE SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002  Liquidazione vari nominativi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.336 DEL 13/11/2017 - Spinello Nicolina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Miglioramento sismico del palazzo municipale”  CUP: C91I18000400001 CIG: 762145821B  Nomina della commissione di gara per la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.Lavori di “Miglioramento sismico del palazzo municipale”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proclamazione lutto cittadino per giorno 28 ottobre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO  DI OPERE EDILIZIE NON AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/01 REALIZZATE IN VIA DEGLI IRIS N. 37. DITTA: AVERSA ORAZIO E PICONE ROSARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Edilizia Privata e Condono Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme per indennizzo danni arrecati a immobile di proprietà privata a seguito dello sversamento accidentale di reflui da fognatura comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Dichiarazione di inagibilità a seguito di crollo soffitto di immobile posto nel Comune di Mascalucia, in via Campobasso n. 17– N.C.E.U. foglio 11 particella 565 sub 4 - Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione temporanea Capo Area Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>adesione alla piattaforma di e-procurement denominata "Sintel"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002.  Liquidazione Vari nominativi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Delegazione trattante - Designazione parte pubblica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattamento Sanita Obbligatorio per il paziente Sig. M.D.D.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO – CHIUSURA TEMPORANEA STRADE ITINERARIO-  ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADA DEL CENTRO STORICO E CON APPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE, PER IL GIORNO VENERDI’ 30 MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE- NOMINA PREDIDENTE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO AUTOVEICOLARE DELLA VIA CABOTO-ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO E DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI-PROROGA CHIUSURA TRANSITO AUTOVEICOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO DI “SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI PRE- ASSESSMENT E DI ASSESSMENT E DI SUPPORTO CONTABILE, AMMINISTRATIVO ED INFORMATICO CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PON INCLUSIONE DI CUI ALL’AVVISO 3/2016 – CUP G31H17000160006 – CIG: 748498228C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione del mercato settimanale di Piazza Falcone Borsellino a lunedì 29 Ottobre 2018  in coincidenza con la festività dell' 01.11.2018 (Ognissanti).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  (V.A.S.) A SUPPORTO DELLA REVISIONE DEL VIGENTE P.R.G.- ING. PENNISI ROSARIO LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Ufficio P.R.G.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RESPONSABILI AREA URBANISTICA E STOP PERIODO LUGLIO-AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUZIONE TEMPORANEA VICE SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Miglioramento sismico del palazzo municipale”. Determinazione a contrarre. CUP: C91I18000400001 CIG: 762145821B. Approvazione degli atti di procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasferimento ricovero D.M.A. ed Autorizzazione ricovero presso la Comunità Belli e Monelli con sede in Mascalucia, P.I. IT04646760878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO “CONCETTO MARCHESI” DI VIA DE GASPERI, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SAN GIUSEPPE –CHIUSURA AL TRANSITO AUTOVEICOLARE DI VIA ETNEA TRATTO COMPRESO TRA LA VIA ROMA E LA VIA MARCONI E VIA CHIESA MADRE ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADA DEL CENTRO STORICO CON APPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE,  PER I GIORNI 13- 17- 18-19- MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE AREA SERVIZI  INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – GUGLIELMINO CARMELINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI PRE- ASSESSMENT E DI ASSESSMENT E DI SUPPORTO CONTABILE, AMMINISTRATIVO ED INFORMATICO CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PON INCLUSIONE DI CUI ALL’AVVISO 3/2016 – CUP G31H17000160006 – CIG: 748498228C – REINTEGRAZIONE QUALE RUP DELLA DOTT.SSA M. CARRUBBA E REVOCA DELL’INCARICO AL DR. V. BONTEMPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO “FEDERICO II DI SVEVIA” DI VIA CASE NUOVE, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole primarie del Comune di Mascalucia, A.S. 2017/18.  Dicembre 2017.  Ditta:  G &amp; C Servizi Globali s.r.l., con sede in  Mascalucia (CT), Via D. Cimarosa n. 11, P.IVA: 04427080876 Codice CIG: 6793633B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – STANCANELLI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatore ufficio Pubblica Istruzione – Periodo 18/06/2017 – 18/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara “aperta”, per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie.   – approvazione atti di gara ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO “CONCETTO MARCHESI” DI VIA CASE NUOVE, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina sostituto del Responsabile dell’Area Servizi Socio Culturali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO “CONCETTO MARCHESI” DI VIA DE GASPERI, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Varie ditte.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI PRE- ASSESSMENT E DI ASSESSMENT E DI SUPPORTO CONTABILE, AMMINISTRATIVO ED INFORMATICO CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PON INCLUSIONE DI CUI ALL’AVVISO 3/2016 – CUP G31H17000160006 – CIG: 748498228C – AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – PORTUESE FERDINANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – VITTORIO MARIA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA EDILFERCOLOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA NOMINA VICE SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI PRE- ASSESSMENT E DI ASSESSMENT E DI SUPPORTO CONTABILE, AMMINISTRATIVO ED INFORMATICO CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PON INCLUSIONE DI CUI ALL’AVVISO 3/2016 – CUP G31H17000160006 – CIG: 748498228C – NOMINA SOSTITUTO AL RUP DOTT.SSA M. CARRUBBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO “FEDERICO II DI SVEVIA” DI VIA CASE NUOVE, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – CRIMI DOMENICO GAETANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO “CONCETTO MARCHESI” DI VIA CASE NUOVE, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI PRE- ASSESSMENT E DI ASSESSMENT E DI SUPPORTO CONTABILE, AMMINISTRATIVO ED INFORMATICO CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PON INCLUSIONE DI CUI ALL’AVVISO 3/2016 – CUP G31H17000160006 – CIG: 748498228C – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione ed impegno di spesa rette ricovero minore S.D.G. -  I° Semestre 2018 - Comunità Dolci e Ribelli con sede in Mascalucia, P.I. IT05408070877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto urgente per T.S.O. del paziente B.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI PRE- ASSESSMENT E DI ASSESSMENT E DI SUPPORTO CONTABILE, AMMINISTRATIVO ED INFORMATICO CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PON INCLUSIONE DI CUI ALL’AVVISO 3/2016 – CUP G31H17000160006 – CIG: 748498228C – NOMINA COMMISSIONE DI GARA E INDIVIDUAZIONE DATA PRIMA SEDUTA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – FICHERA LAURA DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione Responsabile Area Lavori Pubblici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA GIUNTA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento Sanitario Obbligatorio paziente F.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI PRE- ASSESSMENT E DI ASSESSMENT E DI SUPPORTO CONTABILE, AMMINISTRATIVO ED INFORMATICO CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PON INCLUSIONE DI CUI ALL’AVVISO 3/2016 – CUP G31H17000160006 – CIG: 748498228C – NOMINA PRESIDENTE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – CARBONARO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione temporanea Responsabile dell’Area Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – LANZAFAME EMANUELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L’ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI. ART. 20 L.R. N. 30/2000 E S.M.I. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>nomina commissione di gara -  procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’intervento “Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica ex Municipio” nel comune di Mascalucia - CUP J61E17000300001 CIG 73522726C9v</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto urgente per Accertamento Sanitario Obbligatorio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA RESPONSABILI DI AREA FINO AL 31.8.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara, per l'affidamento del Servizio di Refezione Scolastica nelle scuole primarie del Comune di Mascalucia. Anno 2018 -  Approvazione atti di gara, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Imputazione di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura Uffici Comunali 16 e 17 Agosto 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – ARTE VETRINA DI PRASSEDE MAURIZIO &amp; C. S.N.C..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto verbali di gara per l’affidamento del Servizio Sociale Professionale, secondo quanto previsto nel Progetto denominato “Fiordaliso 5”. Anno 2018-2019.  Aggiudicazione definitiva. Ditta:  Azione Sociale Coop. Sociale a r.l. Onlus , con sede legale in Caccamo (PA) CIG:  7320857250.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI PRE-ASSESSMENT E DI ASSESSMENT E DI SUPPORTO CONTABILE, AMMINISTRATIVO ED INFORMATICO CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PON INCLUSIONE DI CUI ALL’AVVISO 3/2016 – CUP G31H17000160006 – CIG: 748498228C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza Sindacale per Accertamento Sanitario Obbligatorio della paziente P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUP, Progettazione, affidamento ed esecuzione del Servizio di Videosorveglianza nel Comune di Mascalucia. Nomina Responsabile unico del procedimento e individuazione del progettista e direttore dei lavori e dell’Ufficio a supporto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELL'HOSTING E DEL DOMINIO DEI SERVIZI WEB DEL COMUNE DI MASCALUCIA. CIG Z7621A0D95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – COSTANTINO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA S.T.O.P. DAL 18/06/2018 AL 25/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – ALBERTI CALAMARO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto verbali di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria del Comune di Mascalucia anno 2018.  Aggiudicazione definitiva. Ditta:  Serenissima Ristorazione S.P.A., con sede legale in Vicenza, Via della Scienza n. 26. P.IVA 01617950249 CIG:  7354048065.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura plesso scolastico di via Reina per interruzzione energia elettrica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura plesso di via RegioneSiciliana dell'I.C. "L. da VInci" Mascalucia per interruzione energia elettrica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto verbali di gara per l’affidamento dei servizi rispondenti ad attività strumentali dell'Ente a Cooperativa di tipo “B”, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, anno 2018/2019.  Aggiudicazione definitiva. Ditta:  Azione Sociale Coop. Sociale a r.l. Onlus , con sede legale in Caccamo (PA) CIG:  732015817B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione Responsabile Area Lavori Pubblici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – MARCELLINO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara per l’affidamento del Servizio di Refezione scolastica – Anno 2018. G.U.R.S. con sede in Via Caltanissetta 2/e Palermo Partita Iva 02711070827.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura plesso scolastico di via timparerllo per interruzione energia elettrica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – ROMANO FABIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara NEGOZIATA, per l’affidamento dei servizi di   Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’intervento “Lavori di Riattamento ed interventi  per la vulnerabilità sismica ex Municipio” nel comune di Mascalucia CUP J61E17000300001  Nomina  Presidente di gara. v</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA ANTINCENDIO 2018 - Prevenzione incendi, pulizia e recinzione di fondi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – D’ARRIGO ROSSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indennità risultato Segretario Generale 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. CLAUDIO GALLI, PERIODO OTTOBRE e NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto verbali di gara per l’affidamento del servizio di assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap grave e del servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2018/2019.  Aggiudicazione definitiva. Ditta:  Azione Sociale Coop. Sociale a r.l. Onlus , con sede legale in Caccamo (PA) CIG:  7320638D93.Presa d’atto verbali di gara per l’affidamento del servizio di assistenza igienico personale agli alunni portatori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Realizzazione di un plesso scolastico polivalente in località Massannunziata stralcio insediamento lato sud”: Liquidazione fattura a ditta incaricata delle indagini geognostiche consistenti in tre prove MAWS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – FINOCCHIARO VITO MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI AREA DELLA INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza contingibile e urgente per fuoriuscita di liquami nel condominio di via Avv. Vito Reina n°19, Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione definitiva dei lavori di smaltimento delle acque meteoriche in via San Paolo e via dell'Autonomia –  C.I.G.: 7300178974 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h" e assistenza all'autonomia e alla comunicazione.  Liquidazione  novembre 2017 - ATI- Cooperativa Sociale COSER – EDELWEISS di Viagrande (Ct) P.I.  IT02323120879 - CIG 6816976A8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza contingibile e urgente per fuoriuscita di liquami nell'immobile di via Macchiavelli n°23, Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina commissione di gara -  procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’intervento “Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica” nel comune di Mascalucia CUP J61E17000310001 – CIG 730899664D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione ai Responsabili di Area della indennita' di Risultato anno 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI TEMPORANEA CHIUSURA AL TRAFFICO IN VIA OSPIZIO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento sostitutivo D.P.R. n. 207/2010 Art. 4 c. 2 per irregolarità contributiva – Associazione “Croce al Vallone” P.I. IT02193610876 nei confronti dell'INPS. Versamento somme all'INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione di gara -   PROCEDURA DI GARA “APERTA” PER  L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA.- ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza contingibile e urgente per fuoriuscita di liquami nell'immobile di via Timparello n°8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE ATTIVITA' EDILIZIA PRESSO IL CANTIERE TRA VIA RISORGIMENTO E VIA INDIPENDENZA IN CATASTO AL F.18 PART.106-1266 E DEMOLIZIONE E MESSA IN RIPRISTINO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CONCESSIONARIA ED ESECUTRICE DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Edilizia Privata e Condono Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Censimento Permanente della Popolazione  2018  – Costituzione Ufficio Comunale di Censimento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Adeguamento ed ampliamento asilo nido comunale esistente”.  CUP C92F14000370002. CIG: 7281447825.  Presa atto verbali di gara e aggiudicazione definitiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indennità risultato Segretario Generale 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione automezzo comunale scuolabus - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza contingibile e urgente per fuoriuscita di liquami nel condominio di via Timparello n°22, Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFIDA SOSPENSIONE ATTIVITA'  EDILIZIA PRESSO IL CANTIERE DI VIA ROMA N. 178 E DELLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI LIMITROFI SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL GENIO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Edilizia Privata e Condono Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MERIDI S.R.L. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCHESE DAMIANO - PERIODO LUGLIO  – AGOSTO – SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE - PRIMA DECADE MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero urgente per Trattamento Sanitario Obbligatorio della paziente T.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO AUTOVEICOLARE DELLA VIA CABOTO-ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO E DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara “aperta”, per l’affidamento del servizio DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA. ANNO 2018 .  Nomina  Presidente di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione di gara -  Procedura di gara “aperta”, per l’affidamento  del Servizio Sociale Professionale, secondo quanto previsto nel Progetto denominato “Fiordaliso 5”. Anno 2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.300 DEL 06/11/2017 - Caruso Agata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA RESPONSABILI AREA SECONDO TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Dicembre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE - APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione di gara -  Procedura di gara “aperta”, per l’affidamento  Servizio di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap - Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO SVERSAMENTO LIQUAMI SULLA PUBBLICA VIA – Condominio S. Rocco via Etnea n°374/376</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto urgente per Trattamento Sanitario Obbligatorio della paziente A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo I Trimestre 2017 quota fissa e presenze, saldo II Trimestre 2017 quota fissa e acconto presenze, per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile presso l'Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione di gara -  Procedura di gara “aperta”, per l’affidamento dei servizi rispondenti a esigenze strumentali all'attività dell'Ente a Cooperativa sociale di tipo “B”, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ricovero in t.s.o. C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ECONOMO COMUNALE - INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE AREA SERVIZI FINANZIARI N°2140 DEL 30/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA. ORDINANZA DI SVINCOLO SOMMA DESPOSITATA PER INDENNITA DI ESPRIOPRIAZIONE A FAVORE DI DI GUARDO ROSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara “aperta”, per l’affidamento del Servizio Sociale Professionale, secondo quanto previsto nel Progetto denominato “Fiordaliso 5”. Anno 2018-2019 .  Nomina  Presidente di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 12 DEL 22/06/2011 A SEGUITO DI SENTENZA DEL 15/09/2017 DELLA CORTE DI CASSAZIONE- DITTA AVERSA ORAZIO E PICONE ROSARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Edilizia Privata e Condono Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASO per la paziente A.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI ED ENTI AGGIUDICATORI CHE OPERANO MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI IN HOUSE (ART. 192 DEL D.LGS. 50/2016). INCARICO AL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) DEL COMUNE DI MASCALUCIA A PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA SOCIETA MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - DICEMBRE 2017 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE PER FUORIUSCITA DI LIQUAMI SU VIA ETNEA, C.DA SAN ROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E MISURA E CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dell’intervento “Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica” nel comune di Mascalucia CUP J61E17000310001 – NOMINA PRESIDENTE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA CARUSO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.251 DEL 23/10/2017 - Rullo Pietro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA TEMPORANEA VICE SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI INFORMARICI E DEMOGRAFICI DOTT. GRECUZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO IN VIA   MARCONI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA CHIESA MADRE E LA VIA ETNEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara “aperta”, per l’affidamento deL SERVIZIO DI Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap - Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2018. Nomina  Presidente di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale per interventi di manutenzione ordinaria scuole comunali - LIQUIDAZIONE DITTA CARMENI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero urgente in T.S.O. per il paziente F.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero urgente in T.S.O  per C.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TRASFORMATORE CABINA ELETTRICA UBICATA IN PIAZZA FALCONE BORSELLINO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.240 DEL 19/10/2017 - Destro Pastizzaro Evelina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA “APERTA”, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B", AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. ANNO 2018/2019.. Nomina  Presidente di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTUZIONE TEMPORANEA RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO BAGNI LOCALI COMUNALI IN VIA ETNEA 125 P.T. - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica antico municipio, Progettazione definitiva , esecutiva , coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed escuzione, direzione dei lavori e misura di contabilità e certificato di regolare esecuzione.   Approvazione degli atti di procedura negoziata susseguenti a pubblicazione di avviso esplorativo per manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii. CUP J61E17000300001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.172 DEL 04/10/2017 - Borzì Rossana</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>t.s.o "OMISSIS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N.333 DEL 13/11/2017– RIDUZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N.31/2012. SALVIA ALFIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FIORI STAGIONALI PER ADDOBBO CIMITERI COMUNALI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEI DEFUNTI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUC - Procedura di gara negoziata previa pubblicazione di avviso esplorativo per manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. C ) del D.lvo 50/2016 e ss.mm.ii. "Lavori di adeguamento ed ampliamento asilo nido esistente" nomina commissione di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MASCALUCIA – GRAVINA DI CATANIA E SANT'AGATA LI BATTIATI – NOMINA COORD. DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E DI PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di T.S.O. per il pazente F.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Dichiarazione di inagibilità a seguito di incendio tetto di copertura dell'immobile posto nel Comune di Mascalucia, in via Etnea angolo via Gravina individuata al N.C.E.U. foglio 19 particella 56 sub 1 e 2 - Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.371 DEL 23/11/2017 - Buono Michele</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA “APERTA” PER  L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA.- ANNO 2018. – approvazione atti di gara ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. LIQUIDAZIONE 1^ SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI AREA PRIMO TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA SAN PAOLO E VIA DELL'AUTONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Relitto area cimiteriale - Concessione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.246 DEL 19/10/2017 - Pilato Giovanni Ugo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO IN T.S.O. SIG. D.M. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio sorveglianza campo comunale Bonaiuto Somma - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI STRADALI MURO DI RECINZIONE INTERNO ALL'AREA ARTIGIANALE. IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per operatività rete mobile aziendale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU-TARI-TASI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI DELL'ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. IMPEGNO SPESA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23/12/1999 N°488 E S.M.I. DELL'ART. 58, L. 23/12/2000 N° 388 "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA - INTEGRAZIONE ED ADESIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME INAIL PER AUTOLIQUIDAZINE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  fondi III PIANO DI ZONA  3°ANNO ED INTEGRAZIONE AL III PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa anno 2018.  Convenzione Comune di Mascalucia - CAF per il bonus gas ed energia elettrica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa "Versamenti partite di giro" da emolumenti mese di Dicembre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione servizio rifiuti - riconoscimento somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE CATEGORIE “B” “C” D E “D3” ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE A SEGUITO OPERE STRADALI - IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stipula del Contratto Particolareggiato con la Soc. RACO s.r.l., soggetto gestore dell’impianto sito in c.da Gesuiti s.n., Belpasso (CT), per il conferimento dei rifiuti FORSU aventi CER 200108 e rifiuti dei mercati aventi CER 200302, proveniente dai rifiuti urbani della raccolta differenziata, ai sensi del co. 1 dell’art. 15 della L.R. 9/2010. PROVVEDIMENTI DA ATTIVARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/01/2018 al 31/01/2018. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2018 AL 31 GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE . ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio viario comunale”. Approvazione atti finali e disposizioni conseguenti per utilizzo delle economie.   .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CADITOIE STRADALI PER LA MESSA IN SICUREZZA VEICOLARE. APPROVAZIONE E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AMT PER TRASPORTO URBANO LINEA 307-IMPEGNO SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia - Novembre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DI CONVENZIONI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA’ MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE DELLE AREE INTERESSATE DA SINISTRI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DEL CAMPO SPORTIVO BONAIUTO-SOMMA. Approvazione intervento e determinazione a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia caditoie e sistemazione grate poste nelle arterie a tutela del territorio. approvazione offerta e imputazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e controllo impianti solari fotovoltaici comunali. approvazione offerta e imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA PER L'APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALIDI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  DITTA INPA CON SEDE LEGALE IN rROMA VIA CESARE PAVESE N° 60 P.IVA 00857201008 C.F.01262960139</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA VOLLEY &amp; SPORT SRL  TRAMITE ORDINATIVO DIRETTO GENERATO SUL ME.PA.  IDENTIFICATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto beni ed attrezzature per gli impianti sportivi del comune di Mascalucia -  Indizione procedura MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa buono libro Integrativo L.448/98 – A.S. 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA INNOCENZA BATTAGLIA. Periodo 01/01/2017 – 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto d.p.i. - pullover dolcevita con zip per la Polizia Municipale Affidamento alla ditta: NARCISI UMBERTO con sede in Via A. di Sangiuliano – Catania – P.IVA 03755770876; C.I.G. n. ZBF2183415</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISI  SU QUOTIDIANI E GURS DI VARIANTI AL P.R.G. E DEL REDIGENTE P.R.G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO COMUNALE-I° STRALCIO. CUP J64H17000390004. ESECUZIONE LAVORI TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE AGGIUNTIVI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO. APPROVAZIONE OFFERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa  SPRAR MINORI  SALDO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio fotocopiatrice ufficio Protezione Civile dal 21/07/2017 al 20/10/2017 - LIQUIDAZIONE KYOCERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAMPADE DI EMERGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO PER L'ORDINARIA PERCORRIBILITA' DEL RETICOLO STRADALE. L'APPROVAZIONE OFFERTA ED IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STUDIO DI DETTAGLIO FINALIZZATO AL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL CENTRO STORICO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE- LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIMESTRE  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE. LIQUIDAZIONE FATTURE VI BIMESTRE  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE INFISSI IN FERRO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 3 TENDE A RULLO DI TESSUTO IGNIFUGO SEMI - OSCURANTI PER L'UFFICIO RAGIONERIA - DITTA MODE E MODI DI S. PAPPALARDO - PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO COMUNALE - RIMBORSO A FAVORE DELLA DITTA CALCATERRA GIANFRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento ai “Servizi Informativi Ancitel” per le visure delle targhe automobilistiche, relativo all’anno 2018. Beneficiario: Società ANCITEL S.p.A. con sede amministrativa in Via dell’Arco di Travertino, n. 11  -  00178 ROMA. C.I.G. n. ZA1217DD8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di revisione verifica funzionalità e taratura centro LAT accreditato per misuratore di velocità TELELASER ultralyte completo di MICRO DIGI-CAM, affidamento servizio mediante MEPA. DITTA: ELTRAFF S.r.l. con sede in Via T. Tasso 46 - 20049 Concorezzo (MI) P.IVA 00917650962 C.I.G. n. Z08217DD80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALI STRADALI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbigliamento antinfortunistico ed attrezzi di pronto intervento - impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANCELLERIA PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza tecnica e aggiornamento siftware -Iimpegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FOTOCOPIATORE IN USO ALL'AREA AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione sovvenzione straordinaria – una tantum – Cus Catania -  per la realizzazione del progetto “Sport e Legalità"  VIII Edizione – Anno scolastico 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura di gara “Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue per mesi 8 anno 2018”,  con l’utilizzo del MePa, mediante RDO n. 1788335</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di ripristino su Parco Monte Ceraulo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "UFFICIO STUDI.NET" DI OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. Ditta: Open software Media s.r.l. di Mirano (VE) C.I.G. n.  Z89217DDF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per acquisti minuti per asfalto a caldo con fare in amministrazione diretta per il servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rette ricovero disabile psichico V.A. – I° Semestre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO COMUNALE - RIMBORSO A FAVORE DELLA DITTA CAMPIONE CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza di ingiunzione pagamento sanzione da Citta Metropolitana di Catania per inosservanza al depuratore comunale di c.da Munzone. impegno somme e liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO COMUNALE - RIMBORSO A FAVORE DELLA DITTA SCUTO IGNAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 99 DEL 14/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AI RICOVERI IN RSA PER CITTADINI – ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AI RICOVERI IN RSA PER CITTADINI – ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa saldo 2017  SPRAR FAMIGLIE pervenuto dal Ministero dell'Interno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO- CODICE CIGZFA217AB08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa – Rette ricovero anziani, adulti e senza fissa dimora -  I° Semestre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Assistenza Farmaceutica agli indigenti –  Fornitura farmaci, presidi sanitari e baliatico agli indigenti - Anno 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno erogazione assegno civico per servizi in favore della collettività.  Anno 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto integrato D.S.M. inserimento socio lavorativo. Impegno spesa anno  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME  SERVIZIO TIPOGRAFICO ED ELIOGRAFICO DITTA: BALSAMO -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania - Concessione Contributo per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico. Trasferimenti correnti a amministrazioni locali - (Cod. SIOPE U.I. 1.4.01.02.003) Es. Fin. 2017 – D.D.G. n. 5429 del 03/11/2017 - Affidamento ed imputazione di spesa per la fornitura di libri per la Biblioteca comunale.  Società: La Feltrinelli Libri e Musica  - Via Etnea 283/285/287 Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rideterminazione ed impegno di spesa per il Servizio Ass. igienico personale "h". Anno 2017 ATI- Cooperativa Sociale COSER – EDELWEISS di Viagrande (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SALA POLIFUNZIONALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE – D.D.G. N. 2633 del 05/10/2017 – CAP.182526 - Comunità alloggio “Sole &amp; Gioia” dell'ODA – Opera Diocesana Assistenza – con sede legale in Catania,Via Galermo, 173 – P.I. IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura piante e fiori - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALE 2017 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A VALERE SU FONDI REGIONALI CAP. 182519 - RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI  SALDO ANNO 2017 - D.D.G. N. 2721/S5 del 16/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE VERTICALI PER LA SALA POLIFUNZIONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria da eseguire nell’impianto elevatore installato presso l’Ex Tribunale. Approvazione preventivo offerta e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLA  SEDE COMUNALE, DITTA  FASTWEB E LIQUIDAZIONE FATTURE N. PAE0038281 E PAE0038282 DEL 30/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l'accoglienza dei MSNA presso la Comunità alloggio “Piccolo Principe” della Coop. Azione Sociale - I Trimestre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione SISIFO saldo 2016 SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale elettrico per manutenzione impianti di pubblica illuminazione - LIQUIDAZIONE ditta ELETTROGROUP SICILIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione diritti SIAE Estate Mascalucia 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per i lavori di sostituzione proiettori illuminanti campo sportivo “Bonaiuto-Somma” - Nomina Responsabile Unico del Procedimento e nomina componenti ufficio a supporto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI RESI NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI DA COOPERATIVAAZIONE SOCIALE- CODICE CIG Z92217280D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI PER SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione ordinaria nel cimitero di Massannunziata - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE  DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio edilizio scolastico comunale – I° stralcio. CUP J64H17000390004.  Esecuzione lavori tra le somme a disposizione aggiuntivi per la messa in sicurezza degli impianti antincendio e imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA SANTUARIO MADONNA DELLA SCIARA NATALE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa cap. 4171 PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 292/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria patrimonio comunale - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione automezzi comunali di protezione civile - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME INTROITATE AI SENSI  DELLA  L.R. 03/06 PER I TESSERINI RILASCIATI RACCOLTA FUNGHI- CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA E REGIONE SICILIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E FORNITURA LIBRI PER L'AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE NEI BAGNI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E CAMPO COMUNALE BONAIUTO SOMMA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – Copertura costi Tributo Speciale per il deposito in discarica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizi straordinari ed urgenti al territorio, manutenzione beni – affidamento in economia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso spese attività di ispezione ambientale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA E SPEDIZIONE/RECAPITO DIRETTO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione aree ricreative e sportive - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di ripristino per l'ordinaria percorribilità del reticolo stradale. Approvazione, determinazione a contrarre ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE  - D.D.G. N. 2881/S6 del 30/10/2017 – CAP.183337</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA NATALE 2017 NELLE SCUOLE - CIG. N. Z0B214B180</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>Democrazia Partecipata anno 2017 - Avvio attività per la realizzazione del Progetto “Centro di Aggregazione Giovanile”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI BANCARIE TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FIORI STAGIONALI PER ADDOBBO AREE CIMITERIALI IN OCCASIONE RICORRENZA DEFUNTI 2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CGA DI PALERMO AVVERSO SENTENZA TAR CATANIA N. 2423/2017 COLINA A.R. E VITUCCI M. CNTRO COMUNE DI MASCALUCIA - INCARICO LEGALE E DI SUPPORTO AGLI UFFICI NEL TERMINE FISSATO PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO TESO ALLA VALUTAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI SOTTESI  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 213/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  ZB72153238</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di messa in sicurezza paramenti murari plesso scolastico di via Del Sole. Approvazione e impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e controllo impianti solari fotovoltaici comunali. Ricognizione necessità e determinazione a contrarre ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>Danni da ripetuti sversamenti del collettore fognario comunale nel piano cantinato dell’immobile sito in via Etnea 262 – angolo via Calvario. Accertamento definitivo e riconoscimento somme a seguito provvedimenti di somma urgenza con integrazione impegno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO COMUNALE. Approvazione intervento e determinazione a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto handicappati- Istituti di riabilitazione 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione servizio di informazione di protezione civile per il cittadino – Lavagna luminosa -  Indizione procedura MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e affidamento per acquisto di materiale di DPI per il personale operaistico e Insigne di sicurezza per locali pubblici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica antico municipio. Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione. Atti preliminari e determinazione a contrarre per l’affidamento a tecnico esterno da proporre al Responsabile della CUC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PC SALA POLIFUNZIONALE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici – I° Semestre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria borsa di studio prevista dalla L. n. 62/00, per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado –  A.S. 2016/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa rette ricovero minori -  I° Semestre 2018 - Casa Famiglia Belli e Monelli con sede in Mascalucia, P.I. IT04646760878 e Comunità Dolci e Ribelli con sede in Mascalucia, P.I. IT05408070877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione ordinaria locali lomunali in via Etnea 125 e piazza L. Da Vinci - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ASSOLVIMENTO DIRITTI D'AUTORE (SIAE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ETICHETTE ADESIVE CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia caditoie e sistemazione grate poste nelle arterie a tutela del territorio. Approvazione, determinazione a contrarre ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA MAGGIOLI SPA  CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento alla Banca Dati “ACI-PRA” per le visure delle targhe automobilistiche, relativo all’anno 2018. BENEFICIARIA: A.C.I. (Automobile Club d’Italia) avente Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari in Via Marsala n.8 Roma</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canone annuo di abbonamento per l’accesso telematico al Sistema Informativo della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA per noleggio fotocopiatrice a servizio dell'AREA in CONVENZIONE CONSIP attiva denominata “ APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 3 - MULTIFUNZIONE A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI” per durata 48 mesi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE D. LGS. 81/08 E S.M.I. - SORVEGLIANZA SANITARIA – SERVIZIO ANALISI CLINICHE A SUPPORTO. IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed imputazione di spesa per la fornitura di tende a bande verticali per l'Ufficio Servizi Sociali. Ditta TS s.r.l., con sede legale in Strada 86 Zona Artigianale – Via Vitale Giuseppe n.11 - 95014 Giarre CIG: Z372131AB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM TORNEO "LEGALITY IS OK"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A. AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE N.448/1999 E S.M.I. E DELL'ART.58 LEGGE N.388/2000 - LOTTO 6" - II TRIMESTRE 3° ANNO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap - Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2016. Prosecuzione del contratto rep. n. 1113 del 06/06/2017, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. Cod. CIG: 6816976A8C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi rispondenti a esigenze strumentali all’attività dell’Ente, a Cooperativa Sociale di tipo “B”, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381. Anno 2018. Prosecuzione del contratto rep. n. 1109 del 10/04/2017, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - Ulteriore impegno somme e Copertura costi di gestione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sovvenzione straordinaria Associazione "Gli altri siamo noi" - Progetto: "Per non dimenticare la Shoah"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTEGGIAMENTI IMMACOLATA CONCEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione avvolgibili edifici scolastici - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed imputazione di spesa per la realizzazione di un pomeriggio di attività ricreative presso il centro Diurno Anziani per il periodo natalizio. Coopertativa Sociale "Co.Ser.”, con sede in Viagrande P.I. 02323120879 CIG: ZF421639BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto beni per manutenzione ordinaria verde comunale - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ripristino impianti elettrici patrimonio comunale - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo trasporto disabili “privati”. Anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica periodica delle attrezzature antincendio degli immobili sottoposti a CPI. Determinazione a contrarre ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione degli automezzi comunali - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese giudiziali sentenza n. 376/2017 del Giudice di Pace di Mascalucia nella causa iscritta al n. 700/17 R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota compartecipazione servizio assistenza igienico - personale per alunni portatori di handicap  Anno scolastico 2016-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - ALFIO PATTI FINO A GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania - Concessione Contributo per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico. Trasferimenti correnti a amministrazioni locali - (Cod. SIOPE U.I. 1.4.01.02.003) Es. Fin. 2017 – D.D.G. n. 5429 del 03/11/2017 - Affidamento ed imputazione di spesa per la fornitura di libri per la Biblioteca comunale. Società: Centro per la Salute del Bambino Onlus.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 302/2017 CORTE DI APPELLO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l’affidamento diretto, secondo la formula dell’in house providing, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, gestione del CCR ed altri servizi di igiene pubblica, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica in favore della società partecipata – Indizione procedura MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica. Anno 2018. Prosecuzione del contratto rep. n. 1114 del 18/07/2017, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.Cod. CIG: 6793633B4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ABATE FRANCESCO ANTONINO C/COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z612105174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ripristino bagni piano terra ex Municipio - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto esecutivo per il collegamento della Via Soccorso dal Villaggio Freccia D'Oro alla Strada provinciale Variante 10. Presa atto dichiarazione indennità definitiva esproprio e liquidazione importo a saldo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/12/2017 al 31/12/2017. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sub Impegno per spese di forniture beni  in economia Ditta Villani Concetta con sede in Mascalucia Ditta Anyprinter srl con sede in Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PARETI MODULARI DIVISORIE PER LA SALA POLIFUNZIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento alle piattaforme per i servizi di stoccaggio e trattamento e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale, in esecuzione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.15/Rif del 01/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA CLICKUFFICIO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI PEG AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE ATO ACQUA ACQUE CATANIA IN LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed imputazione di spesa per la fornitura di sedie per Villa Buscemi – Delegazione di Massannunziata.  Società: BIGA S.r.l. con sede in via Francesco Giunta 14, Palermo – P.Iva: 00801910829 Codice CIG: ZA8214E890</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di  spesa per affido minore per il I° Semestre 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania – Concessione Contributo per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico. Trasferimenti correnti a amministrazioni locali – Cod. SIOPE U.I. 1.4.01.02.003) Es. Fin. 2017 – D.D.G. n. 5429 del 03/11/2017 - Affidamento ed impegno per acquistoi arredi Biblioteca comunale.  Società MOBILFERRO S.r.l. con sede in Via R. Sanzio 366, Trecenta (RO),P.Iva 00216580290.  CIG: Z2F2149301</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Ottobre e Novembre 2017  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG:67046460E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per forniture beni e servizi in econonia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto video proiettore per Villa Buscemi – Delegazione di Massannunziata. Ditta: Bruno S.P.A. con sede in Contrada Torre Allegra s.n. , Catania – P.Iva: 00183090877 Codice CIG: ZEE2144415</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Sociale professionale per attività integrativa rivolta ai migranti e al controllo delle strutture residenziali 2018. CIG: ZB81FAF160. Aggiudicazione definitiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO RACCOLTA E SPEDIZIONE/RECAPITO DIRETTO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy manager). CIG Z091ED9660. Approvazione risultanze procedura negoziata indetta ed modifica impegno somme in assestamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio trasporto scolastico– Scuole superiori.    LL.RR. 24/73 e 14/02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa buono libro ordinario -  Anni Scolastici 2017/18 – 2018/19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per i lavori di manutenzione patrimonio viario comunale. Nomina Responsabile Unico del Procedimento e nomina componenti ufficio a supporto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di riparazione automezzi comunali - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGIO REVISORI DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>L’IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO ALL’INTERNO DEL PROGETTO FINALIZZATO “PUNTO E ACCAPO” MIRATO AL MIGLIORMANTO DELLA R.D. “PROGETTO DUE POLI SICILIA”, FORMAZIONE  - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per la fornitura di bitume in sacchi a freddo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica impegno - Imputazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "UN CALCIO ALLA VIOLENZA" - FORNITURA TROFEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione integrazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Ottobre e Novembre 2017  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale ,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: Z881E06689</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE 2017 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825  CODICE CIG. 67590722AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE RESO NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - SOC. COOP. AZIONE SOCIALE - CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO ALL’INTERNO DEL PROGETTO FINALIZZATO “PUNTO E ACCAPO” MIRATO AL MIGLIORMANTO DELLA R.D. “PROGETTO DUE POLI SICILIA” – Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria dei due autocampionatori installati presso l'impianto di depurazione di c.da Munzone. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel energia periodo Ottobre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara per l’affidamento dei servizi: 1) Servizio di Assistenza Igienico Personale e per il servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali; 2) Servizio di Potenziamento Servizio Sociale Professionale; 3)Servizi rispondenti a esigenze strumentali all'attività dell'ente, a cooperativa sociale di tipo “B” G.U.R.S. con sede in Via Caltanissetta 2/e Palermo Partita Iva 02711070827</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  novembre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE MESE  DI SETTEMBRE  OTTOBRE 2017 E  FATTURA INTEGRATIVA MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori: “Interventi Urgenti di Riqualificazione Strade Comunali Danneggiate”. Intervento in economia su apparecchiatura semaforica. Liquidazione interventi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Novembre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLA  SEDE COMUNALE, DITTA  FASTWEB E LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0036034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta incaricata del servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue mese di novembre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.  Settembre - Ottobre 2017           DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.  PARTITA IVA: IT03320380870 SEDE: Via Wagner 44 – 95030 -  Mascalucia (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile S.S.M.  liquidazione periodo: novembre 2017.  Beneficiario:  Associazione Alba Onlus- Mascalucia.  Partita IVA: IT03450780873 Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - NOVEMBRE 2017 - DOLCI E RIBELLI SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di novembre 2017.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: OLIVETTI -  VIA JERVIS 77 - 10015 IVREA (TO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLA  SEDE COMUNALE, DITTA  FASTWEB E LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per la realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in c.da Santa Margherita. Liquidazione fattura a professionista incaricato dell'aggiornamento del progetto di livello esecutivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA SPESE SANITARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE MAPPE E FORNITURA TARGHE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>Illuminazione artistica natale 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017 - LIQUIDAZIONE DITTA GARDENIART SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –MESE DI NOVEMBRE 2017 - DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – MESE DI NOVEMBRE 2017 - DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – MESE DI NOVEMBRE 2017 - DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher. anno 2017 Beneficiario Coop. Soc. Eureka con sede in Mascalucia Via Lussemburgo n.6 P.I. IT4860590878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONDOTTA ELETTRICA IN PIAZZA LIVATINO E PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE DITTA LA SAPIENZA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CORPI ILLUMINANTI A LED NELL'AREA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA DELEGAZIONE DI MASSANNUNZIATA - LIQUIDAZIONE DITTA ELETTRONICA TIRRITO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA - LIQUIDAZIONE CAMPAGNA PROMOZIONALE ALLA DITTA NOVEUNOUNO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditte: “DIMO GROUP” S.R.L.S. con sede in via Roma 146, Mascalucia – P.IVA IT05295370877. “Libri &amp; Libracci” di De Luca Angela con sede in via Fasano 86/88, Gravina di Catania – P.IVA: IT03862470873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA- LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE APPLICATIVO PER VOTAZIONE ON LINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER MISSIONE A ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO AL DOTT. FRANCESCO BRUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INABILI V.R. E V.D. - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2017.                      BENEFICIARIO: "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.                      PARTITA IVA : IT04161290871                      VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT) IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditte:  “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via Regione Siciliana 14, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870. Maria Oliveri con sede in via Roma 65, S. Pietro Clarenza – P.IVA: IT03293980870. Riccardo Severino con sede in via S.Seminara 2A/2B, Gravina di Catania – P.IVA: IT02951180872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 1091/2015 CORTE DI APPELLO DI CATANIA -  DI RAIMONDO MATTIA C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2016 “EROGAZIONE COMPENSO AL MESSO COMUNALE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ING. EMANUELA MANNA APRILE - NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – MESE DI OTTOBRE 2017- DITTA: RACO s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – MESE DI OTTOBRE 2017 - DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA “ISTITUTO CLINICO VIDIMURA S.R.L.” - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE TROPEA CARMELO – PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA l</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole primarie del Comune di Mascalucia, A.S. 2016/17.  Novembre 2017.  Ditta:  G &amp; C Servizi Globali s.r.l., con sede in  Mascalucia (CT), Via D. Cimarosa n. 11, P.IVA: 04427080876 Codice CIG: 6793633B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche - Acque Carcaci del Fasano -Luglio, Ottobre e Novembre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA WOLTERS KLUWER ITALIA - BANCA DATI LEGGI D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - NOVEMBRE 2017 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, Interventi urgenti per la sistemazione di piattaforme stradali atte a garantire la circolazione stradale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE TERMINALE DI PRESENZE E FORNITURA BADGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANCELLERIA AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARTA PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BANDIERE ISTITUZIONALI PER LE SEDI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INABILI V.R. E V.D. - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017.                      BENEFICIARIO: "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.                      PARTITA IVA : IT04161290871                      VIA METASTASIO, 15 – 95014 – GIARRE (CT) IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. EMANUELE BIANCAROSA LUGLIO - SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditte:  “DIMO GROUP” S.R.L.S. con sede in via Roma 146, Mascalucia – P.IVA IT05295370877.  Maria Grazia Tomasello con sede in via Umberto 39, Sant'Agata li Battiati – P.IIVA: IT04738520875.  “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via Regione Siciliana 14, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870. Crazy Turtle di Leonardi Rosa Alba con sede in via Garibaldi 24, Nicolosi – P.IVA: IT04676330873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per l'Area Lavori Pubblici. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN CONVITTO FONDAZIONE GIOVANNA ROMEO SAVA ONLUS - III TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI SEMI RESIDENZIALE - FONDAZIONE GIOVANNA ROMEO SAVA ONLUS - III TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di ottobre 2017.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.         Partita IVA: IT04361000872 Viale Castagnola n. 8/D- 95121-Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra II trimestre 2017. Partita Iva : IT00557690872                                        Sede : via Per Acibonaccorsi 16 - 95037 - San Giovanni La Punta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDI ARETE' DAL TITOLO LA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO 2018-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA III° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL LOTTO NELLA ZONA ARTIGIANALE ALLA DITTA "ECOLOGY TRANSPORT S.r.L"  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E STATUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE AZIONE LEGA PER IL RECUPERO DELLE SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA 3891/206 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE CIVILE NELLA VERTENZA PROPOSTA DAI SIGG.RI SIGNORELLI F. E MOTTA M.G. C/COMUNE DI MASCALUCIA  E OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO SENTENZA N. 3891/2016 PROPOSTO DAI SIGG.RI SIGNORELLI F. E SIGNORELLI A. E SIGNORELLI F. NELLA QUALITA' DI EREDI DELLA SIG.RA MOTTA M.G. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 203/2016 –    Liquidazione acconto spese legali - CIG: Z331CD0406 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CIG: 6028490353</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE AUTOMATISMO IN VIA TIMPARELLO SCUOLA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa per rette ricovero disabili psichici – IV trimestre Anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO DI CUI ALL'ART. 10 COMMI 2 BI DEL D.L. N. 90 DEL 24/06/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 114/2014 - PEIODO AL 30/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO DI CUI ALL'ART. 10 COMMI 2 BIS DEL D.L. N. 90 DEL 24/06/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 114/2014 - PERIODO AL 30/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Lavoro Straordinario effettuato nell' anno 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO LUGLIO - SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO RICCIOLI MARIA – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – C.I.G. ZDF04EBCC6 – 15/2012 BENEFICIARIO: AVV. FRANCESCO MARCHESE – V.LE XX SETTEMBRE N. 45 – 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUID. INCARICO A CONSULENTE PER SERVIZIO CONTABILIZZAZIONE E TENUTA IVA - PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2017 - DOTT. ROSARIO GIUFFRIDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA DITTA SILVER SRL CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 158/2017 -  CIG: Z3420174DF LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. ROCCO MAURO TODERO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5. II trimestre anno 2017 ISTITUTO CO.RE.SI.                                                                    Partita Iva: IT03611730874  Sede : Via Colle del Pino 1F – 95126 – Catania (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE AZIONE LEGALE PER IL RECUPERO DELLE SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA N. 653/2016 NELLA VERTENZA PROPOSTA DAI SIGG.RI ASCIUTTI V. E PULVIRENTI C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 51/2017 -  CIG: Z891E0F6EF - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE PAPALEO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI MERTOLI D. E S.A.  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 14/2016 - CIG:    Z6B18A1C9A LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – BENEFICIARIO: AVV. M. M. Evola - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto n. 2 armadi metallici. Beneficiario: Ditta: BIGA s.r.l. con sede in via Francesco Giunta 14, Palermo – P.IVA: 00801910829. Codice CIG: Z0520D69F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE E RICORSO AL TAR CATANIA NEI CONFRONTI DEL CALCIO CATANIA -CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 159/2017 - CIG: Z962018771 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -   Beneficiario: AVV. GRAZIA TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AMT 2017.LIQUIDAZIONE SALDO IV° TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto preliminare dell’opera “Interventi di rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata”. Liquidazione fattura in acconto a professionista incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero sigg.  L. F. G. – C.C. Liquidazione periodo ottobre 2017. Beneficiario: Associazione AVAC Camporotondo Etneo via Zara 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER IL PERIODO 01/09/2017 - 15/11/2017, DOTT. ALFIO PATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - LIQUIDAZIONE FORNITURA TABELLONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' LAVORATIVA INTEGRATIVA PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme di oneri di istruttoria all'Assessorato Regionale della  "Variante urbanistica al vigente P.R.G.  di proprietà della Palmeri Costruzioni S.p.a. in esecuzione della Sentenza TAR CT 1299/03 dell’area in Catasto al Foglio 16, partt. 563-566-569-487-571-573"- Avvio  Verifica Assoggettabilità VAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Ufficio P.R.G.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara “aperta”, per l’affidamento del Servizio Sociale Professionale, secondo quanto previsto nel Progetto denominato “Fiordaliso 5”. Anno 2018-2019 -  Nomina RUP ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA “APERTA”, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B", AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. ANNO 2018 -  Nomina RUP ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA “APERTA” PER  L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA. I° SEMESTRE - ANNO 2018 -  Nomina RUP ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>Formazione ed approvazione dell’Elenco dei Ruoli relativo alle sanzioni non pagate derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada accertate nell’anno 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara “aperta”, per l’affidamento del Servizio di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap - Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2018. Nomina RUP ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ripristino automatismi elettrici immobili comunali - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE AZIONE LEGALE PER IL RECUPERO DELLE SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA N. 653/2016 NELLA VERTENZA PROPOSTA DAI SIGG.RI ASCIUTTI V. E PULVIRENTI C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 51/2017 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z891E0F6EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – Impegno ulteriori somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 2017 – Impegno e imputazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA DI POSSESSO VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di pulizia da erbe infestanti, arbusti ed altro dell'area di protezione civile nella Delegazione di Massannunziata - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme per acquisto materiale  per interventi urgenti di manutenzione idraulica degli edifici comunali e scolastici.approvazione ODA - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DECRETI INGIUNTIVI PER RECUPERO QUOTE COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO EX LEGGE 22/86 E 328/2000 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 85/2017 - Liquidazione acconto spese legali -  CIG: Z291EF96F6 Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica periodica delle attrezzature antincendio degli Istituti scolastici comunali. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche A. Co, S. Et. - Novembre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA "PRONTUARIO DI POLIZIA AMBIENTALE " - DITTA MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>Project financing per la costruzione e gestione dell’area di ampliamento del Cimitero Centro – stralcio progetto generale. Rimodulazione P.E.F. e quadro economico. Approvazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto dei Lavori di completamento Santuario Arcidiocesano della Madonna della Sciara in Monpilieri. CUP J66D12000800009 CIG 6140917D02.  Certificato di regolare esecuzione dei lavori.  Atto di conferma ex art. 237, comma 2 del DPR n°207/2010 e s.m.i. Determinazione del quadro economico finale e delle economie risultanti.  Liquidazione e pagamento saldo all’impresa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabili psichici M.G. e M.F. settembre-ottobre 2017.  Beneficiario: Associazione “ Noema Onlus” S. A. Li Battiati Via Umberto n. 1, Partita IVA IT03315100879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione ordine MEPA-RDO per la verifica periodica della messa a terra impianti edifici comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia per mesi otto. Determinazione a contrarre con approvazione Servizio e relativo Bando di gara e disciplinare.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rideterminazione impegno di spesa servizi rispondenti a esigenze strumentali all'attivita' dell'ente, a cooperativa sociale di tipo "B", ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381. anno 2016-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di cura e manutenzione del verde pubblico comunale dal 01/10/2017 al 31/10/2017 - LIQUIDAZIONE DITTA GARDENIART SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica. Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione. Atti preliminari e determinazione a contrarre per l’affidamento a tecnico esterno da proporre al Responsabile della CUC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reincameramento somme depositate presso la Tesoreria Provinciale  di Catania Sez. C.d.P e conseguente liquidazione e pagamento a saldo per esproprio opere stradali;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue di proprietà del Comune”. Liquidazione servizio mese di ottobre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di trasporto e custodia autovettura oggetto di confisca amministrativa. Ditta: Eurosoccorso di Aliotta Maria Rita, Via G. Marconi 105/d - Pedara (CT).   C.I.G. n. ZA82074327</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>assistenza economica straordinaria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone fisso mensile per servizio pagamenti POS – Uffici di Polizia Municipale.                                        DITTA:  EASY NOLO S.p.A – Gruppo Banco Sella C.I.G. N. ZB617CC34B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento corrispettivo trimestrale per l’accesso telematico al Sistema Informativo della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero Infrastrutture e Trasporti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue mese di dicembre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto di schermo/monitor a led per la sala briefing della Polizia Municipale.  Ditta: KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. con sede in Via Cavour 1 - 46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) Ditta: CIG. n. ZD720E03A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione ordinaria patrimonio comunale - LIQUIDAZIONE DITTA EDILFERCOLOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – MESE DI OTTOBRE 2017-  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E TARGHE - IMEPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile S.S.M.  liquidazione periodo: ottobre 2017.  Beneficiario:  Associazione Alba Onlus- Mascalucia.  Partita IVA: IT03450780873 Via Etnea 340B-95030-Mascalucia(Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ripristinol terminale di rilevazione presenze e 'acquisto badge.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice per l'Ufficio Servizi Sociali. Ottobre - Dicembre 2017-  Ditta Comis - SRL con sede in Via V. Giuffrida, 28 - Catania, P.I.: IT03797260878 CIG: Z721D0DEB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h".  Liquidazione  settembre e ottobre 2017 - ATI- Cooperativa Sociale COSER – EDELWEISS di Viagrande (Ct) P.I.  IT02323120879 - CIG 6816976A8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Ottobre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria patrimonio comunale - LIQUIDAZIONE DITTA FERRAMENTA E COLORI DI CARUSO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA BATTAGLIA INNOCENZA. Periodo 01/01/2015 – 31/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando di finanziamento per un programma regionale di investimenti per la realizzazione di parcheggi di interscambio  nei comuni della Sicilia  con popolazione maggiore o uguale  a 30.000 abitanti o sedi di porti inseriti nel piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Affidamento incarico di progettazione interna per il progetto: “Parcheggio scambiatore cittadino a valenza metropolitana in Piazza Falcone Borsellino -prima fase”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA c/o Comunità “Piccolo Principe” – I trimestre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto n. 2 armadi metallici – Integrazione.. Ditta: BIGA S.r.l. con sede in via Francesco Giunta 14, Palermo – P.Iva: 00801910829 Codice CIG: Z0520D69F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI DELL'ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. IMPEGNO SPESA 2017 NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE CON CHIAMATA IN CAUSA EX ART. 106 E 269 C.P.C. - SIGG.RI SPITALERI/COMUNE DI NICOLOSI/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 183/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z2B20A2321</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA MUSUMECI IRENE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 182/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z1A20940F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditte:  COOP Sicilia S.P.A.con sede in via Alessandro Manzoni s.n. S.G.La Punta - P.IVA.: IT05314510826; “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via Regione Siciliana 14, Mascalucia – P.IVA: IT03933940870; Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia - P.IVA.: IT03137580878;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara “aperta”, per l’affidamento del Servizio Sociale Professionale, secondo quanto previsto nel Progetto denominato “Fiordaliso 5”. Anno 2018-2019 – Approvazione atti di gara ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002.  Liquidazione abbonamenti AST .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA OTTOBRE 2017 - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue di proprietà del Comune, per mesi dieci anno 2016/2017”. Liquidazione servizio mese di settembre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI AUTOCISTERNA DI ACQUA DA MC. 14.5 PRESSO IL CAMPO SPORTIVO BONAIUTO SOMMA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FORNITRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione citofono scuola comunale G. Fava ingresso pedonale di via Timparello - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione citofono in via Nicosia nell'ingresso pedonale della scuola comunale G. Fava - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U.  - SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi cleaning e pulizia locali comunali dal 01/10/2017 al 31/10/2017 - LIQUIDAZIONE DITTA BSF S.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione "Festival del teatro" - Estate Mascalucia 2017 - "Un RE.....dello spettacolo"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - OTTOBRE 2017 - DOLCI E RIBELLI SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE 2017 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825  CODICE CIG. 67590722AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio integrato energia. Edifici Comunali Convenzione CONSIP. Liquidazione 10° e 11° SAL DITTA: Manutencoop Facility Management S.p.a via Poli - Zola Predosa (BO) P.I. 02402671206</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - INTEGRAZIONE  MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione competenze per servizio prestato presso la Sec - Elezioni  Regionali del   5/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Lavoro Straordinario effettuato nell' anno 2016 - integrazione determina 624/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio assistenza tecnica per manifestazioni estive 2017  anfiteatro Trinità Manenti - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia mese Settembre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA -AFFIDAMENTO  CAMPAGNA PROMOZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  anno  2017 Istituto O.D.A. Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione materiale elettronico per il centro diurno anziani del comune di Mascalucia. Beneficiario: Ditta: Bruno S.P.A. con sede in Contrada Torre Allegra s.n. , Catania – P.Iva: 00183090877 Codice CIG: Z532072270</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme contratti di connettività del Sistema Pubblico di Connettività - SPC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo IV Trimestre 2016, per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile presso l'Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 – Catania P.I.: IT00527020879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA -AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE APPLICATION WEB  PER CONSULTAZIONE ONLINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002  Liquidazione vari nominativi – A.S. 2016/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.328/2000  LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE  DELL'UFFICIO PIANO DISTRETTUALE III PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per la fornitura di una corona di alloro per la commemorazione del 4 Novembre.  Beneficiario: Ditta: “La Bottega del fiore” di Rapisarda Giuseppe con sede in via Roma 182, Mascalucia – P.IVA 03968800874  COD. CIG:  Z342087C08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione, fornitura di segnaletica verticale tramite MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTI, ALLE TESORERIE DEI VARI COMUNI INTERESSATI, DELLE SOMME SPETTANTI PER IL PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori per fornitura energia elettrica edificio comunale ex Tribunale e tabellone luminoso di protezione civile in via A. De Gasperi - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA LA SAPIENZA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AMT 2017.LIQUIDAZIONE ACCONTO IV ° TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO  DEI RIFIUTI DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per il Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani e ai Disabili, mediante Voucher Sociale – Anno 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –MESE DI OTTOBRE 2017 - DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro integrativo. Beneficiari: Libreria Puntomedia di Tommaso Pappalardo con sede in via Regione siciliana 14,  Mascalucia – P.IVA IT03933940870.  Libreria Villani Concetta con sede in Corso San Vito 59, Mascalucia – P.IVA IT03137580878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione sovvenzione straordinaria una tantum manifestazione telethon</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetto  individualizzato per  soggetto con handicap grave  anno 2016.                   beneficiario: Soc. Coop. Sociale “Delfino “ Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 32 CO.2 E DELL'ART. 37 CO.1 D.LGS 50/2016, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILIZIO  PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. CLAUDIO GALLI, PERIODO LUGLIO - AGOSTO e SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per corso di Tiro a Segno Nazionale per il personale della P.M. valido per l’anno 2016 DITTA: Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Catania, con sede in Str.le Tiro a Segno Via San G.ppe La Rena, 10 Catania. C.I.G. n. Z541C1325E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE 2017 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825  CODICE CIG. 67590722AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditta: “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via Regione Siciliana 14, Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio fotocopiatrice ufficio protezione civile comunale aprile/ottobre 2017 luglio - LIQUIDAZIONE KYOCERA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI-PARIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto integrato D.S.M. inserimento socio lavorativo. Integrazione impegno di spesa anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto n. 2 armadi metallici. Ditta: BIGA S.r.l. con sede in via Francesco Giunta 14, Palermo – P.Iva: 00801910829 Codice CIG: Z6D20940C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro ex D.legisl 81/08 e s.m.i. Approvazione delle procedure di affidamento incarico e rideterminazione in riduzione delle somme impegnate</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA   QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PERLA GESTIONE DELL'UFFICIO PIANO L.328/2000 E REINTEGRO SOMME RESIDUE IN BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE PER DUE SEMESTRI DEGLI ESTINTORI. APPROVAZIONE RISULTANZE RDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa servizio di trasporto H presso gli Istituti di riabilitazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>riasfaltatura principali direttrici viarie esterne al centro. liquidazione a saldo lavori alla ditta esecutrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura corona di alloro per la Commemorazione del 4 Novembre  Codice CIG: Z342087C08. Ditta: “La Bottega del fiore” di Rapisarda Giuseppe, via Roma 182 Mascalucia – P.IVA 03968800874.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA DELLA REGIONE SICILIANA - COMPENSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale elettronico per il Centro diurno anziani del comune di Mascalucia. Ditta: Bruno S.P.A. con sede in Contrada Torre Allegra s.n. , Catania – P.Iva: 00183090877 Codice CIG: Z532072270</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ripristino area sportiva "Falcone Borsellino" - LIQUIDAZIONE DITTA L.S. DI LA SPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INCARICO MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER MESI DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  ottobre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – MESE DI OTTOBRE 2017 - DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto, mediante procedura MEPA, di n. 2 armadi a giorno per l'archiviazione dei documenti dell'ufficio Lavori Pubblici. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA ISPETTIVA SU IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI, ALTA TEMPERATURA E COMMUTATORE TELEFONICO DEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.35PA DEL 26/10/2017.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE LUGLIO 2017. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione automezzi comunali - LIQUIDAZIONE DITTA MUSUMECI ORAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione automezzi scuolabus -LIQUIDAZIONE DITTA CO.R.I.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5. - 2° trimestre  Anno  2017 Istituto: ANFFAS Onlus di Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole primarie del Comune di Mascalucia, A.S. 2016/17.  Ottobre 2017.  Ditta:  G &amp; C Servizi Globali s.r.l., con sede in  Mascalucia (CT), Via D. Cimarosa n. 11, P.IVA: 04427080876 Codice CIG: 6793633B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - OTTOBRE 2017 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA SAEM FER SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99. COMUNE MELILLI-BELPASSO-PEDARA-MISTERBIANCO-S.PIETRO CLARENZA-PATERNO'-CATANIA-TRECASTAGNI-NICOLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – SETTEMBRE 2017 - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura ed installazione pannelli segnaletica esterna ed interna uffici comunali Piazza Livatino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditta: “DIMO GROUP” S.R.L.S. con sede in via Roma 146, Mascalucia – P.IVA IT05295370877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE – D.D.G. N. 1648 del 16/06/2017 – CAP.182526</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 17/2017 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto per la realizzazione di un plesso scolastico polivalente in località Massannunziata stralcio insediamento lato sud”. Approvazione offerta per l'esecuzione di indagini geognostiche consistenti in n. 3 prove MAWS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario.  “Stralcio Piano Viario Via Polveriera, Via Del Bosco,Via Regione Siciliana Ed Interventi Minori.”. Approvazione certificato di regolare esecuzione e pagamemto saldo finale all’impresa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetto  individualizzato anno 2016 per  soggetto con handicap grave . Sig.  B.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA- APPROVAZIONE PROGETTI DA SOTTOPORRE A VOTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l'acquisto di n. 2 timbri per l'Ufficio Pubblica Istruzione.  Beneficiario: Ditta: Digiprint di Di Santo Maria, Via Scalilla 18, Mascalucia – P.IVA: IT04094020874. COD. CIG:  ZA2206CAE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero sigg.  L. F. G. – C.C. Liquidazione periodo settembre 2017. Beneficiario: Associazione AVAC Camporotondo Etneo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2017-18. Ditta: “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via Regione Siciliana 14, Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA LAVORI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Monitoraggio e gestione procedure amministrative di supporto</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del comune di Mascalucia”. Nomina Responsabile Unico del Procedimento e conferma dell’ufficio a supporto, in sostituzione del precedente RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI NELL'AREA FINANZIARIA DA COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>OMOLOGAZIONE CAMPO DI CALCIO BONAIUTO SOMMA - LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INABILI V.R. E V.D. - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017.                      BENEFICIARIO: "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/11/2017 al 30/11/2017. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 NOVEMBRE 2017 AL 30 NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>Preventivo di spesa per modifica potenza/tensione di fornitura di energia elettrica per l'edificio comunale in Piazza R. Livatino - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTOLINE E BUSTE INTESTATE UFFICIO NOTIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>verifica periodica della messa a terra impianti edifici comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 2017 – Imputazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – MESE DI SETTEMBRE 2017-  DITTA: RACO s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione ed impegno di spesa rette ricovero minori -  IV trimestre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI - AREA SERVIZI SOCIOCULTURALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditte:  COOP Sicilia S.P.A.con sede in via Alessandro Manzoni s.n. S.G.La Punta; “Cavallotto” Librerie s.r.l con sede in Corso Sicilia 91, Catania; Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA AUTOVETTURA OGGETTO DI CONFISCA AMMINISTRATIVA. DITTA: EUROSOCCORSO DI ALIOTTA MARIA RITA, VIA G. MARCONI 105/D - PEDARA (CT).   C.I.G. n. ZA82074327</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI DITTA: ENI S.P.A.  Piazzale Enrico Mattei 1, ROMA – P.IVA 00905811006.  CIG: Z6C1FF5032</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEMESTRALE RICARICA ESTINTORI. ATTIVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA - RDO. IMPEGNO E IMPUTAZIONE SOMME PER DUE SEMESTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto timbri per l'Ufficio Pubblica Istruzione  Codice CIG: ZA2206CAE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione indennità rimborso spese erogato dall' INAIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI CATANIA 5% TARI PROVINCIALE RELATIVO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO MASCALUCIA. – ULTERIORE SOSPENSIONE della procedura avviata con Determina Dirigenziale Area Urbanistica n°2145 del 18/11/2016 R.G.n°1892 del 24/11/2016 disposizione di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n°48 del 03/05/2016, in attuazione della Delibera di Consiglio Comunale n°80/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002  Liquidazione vari nominativi – A.S. 2016/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 - LIQUIDAZIONE DITTA BSF srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazione elettronica U. C. C. Luglio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE RESO NELL'AREA FINANZIARIA - PERIODO SETTEMBRE 2017 - SOC. COOP. SOCIALE AZIONE SOCIALE ONLUS - CACCAMO (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto manuali di Polizia Municipale Ditta: Maggioli Editore - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.I.G. n. Z581F998D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ESTRAZIONE DATI SALDO TARI DA BANCA DATI SICR@WEB E GENERAZIONE FILE - DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - TERZO TRIMESTRE 2017 - DOTT. DANILO DI GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017 - LIQUIDAZIONE DITTA GARDENIART SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di settembre 2017.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese giudiziali sentenza n. 168/2017 del Giudice di Pace di Mascalucia nella causa iscritta al n. 417/16 R.G.  Beneficiaria: Sig.ra Calabrò Ersilia Via Sciarelli n. 3 - 95021 Aci Castello (CT) -  C.F.: CLBRSL67L58C351Q</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione sovvenzione straordinaria una tantum festeggiamentii San Michele Arcangelo Patrono di Massannunziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sistemazione dell'impianto di video sorveglianza per la Biblioteca Comunale.Disimpegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e affidamento acquisto di vestiario per il personale operaistico in servizio ufficio viabilità</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>Installazione automatismo calcello carrabile Via Regione Siciliana ,  Scuola L. Da Vinci - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione premio polizza fidejussoria per deposito cauzionale relativo all’accesso informatico del S.I. DTT (ex MCTC). Ditta: Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Paternò 881 di Cunsolo Salvatore e Francesco srl;  C.I.G. n. Z721FFF979</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B", AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. ANNO 2018 -  APPROVAZIONE ATTI DI GARA AI SENSI DEL D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi  di espurgo  acque nere su immobili comunali. Individuazione ditta e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI PER ARCHIVIAZIONE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA CAPPELLO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PROTOCOLLO D'INTESA CON LA CITTA' METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – Settembre 2017 - DITTA: Auto Demolizioni Express s.r.l. – Misterbianco (CT) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese sostenute in occasione del servizio di vigilanza e promozione ambientale per il parco Monte Ceraulo - LIQUIDAZIONE GRUPPO VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE CARBURANTI PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA - servizio di accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni et TOSAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione integrazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Settembre 2017  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale ,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 - CIG: Z881E06689</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO , AI SENSI DELL’ART. 32 CO. 2 E DELL’ART. 37 CO.1 DEL D.LGS 50/2016, PER L' ACQUISTO DI FIORI STAGIONALI PER I CIMITERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Settembre 2017  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 - CIG:67046460E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione sovvenzione straordinaria una tantum " Festa del Malato 2017"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico PSR Sicilia 2014-2020 Misura 7 sottomisura 7.5. – Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala. Progetto: “Interventi per l’incremento della fruizione del parco monte Ceraulo”. Assistenza  elaborazione dati  per caricamento su SIAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione del mercato settimanale di Piazza Falcone Borsellino a lunedì 30 Ottobre 2017 in coincidenza con la festività del 02.11.2017 (Commemorazione dei defunti).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile S.S.M.  liquidazione periodo: agosto  e settembre 2017.  Beneficiario:  Associazione Alba Onlus- Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA. I° SEMESTRE - ANNO 2018 -  APPROVAZIONE ATTI DI GARA, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM "SAGRA DELLA SALSICCIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM EVENTO SPORTIVO "CINA 2017"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione concessione sovvenzione straordinaria una tantum festa dell'Addolorata 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetto  individualizzato anno 2016 per  soggetto con handicap grave . Sig. I. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>iquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.                              marzo-giugno 2017            DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE MASCALUCIA - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE MESE LUGLIO E AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Modifica potenza / tensione contatore fornitura energia elettrica locali comunali ex tribunale  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PROMOZIONALE DEMOCRAZIA PARTECIPATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI DEPUTATI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – MESE DI SETTEMBRE 2017-  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM MANIFESTAZIONE TELETHON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elaborazione gara provvisoria per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA ISPETTIVA SU IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI, ALTA TEMPERATURA E COMMUTATORE TELEFONICO DEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  2° trimestre  2017 Istituto Villaggio S.Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DI CUI ALL'ART. 10 COMMI 2 BIS DEL D.L. N. 90 DEL 24/06/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 114/2014 - PERIODO DAL II^ TRIMESTRE 2015 AL I^ TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per operatività rete mobile aziendale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER L'UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iscrizione al Tiro Assegno Nazionale ed attività di tiro Polizia Municipale valido per l’anno 2017. C.I.G. N. Z38203B86D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI DELL'ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. IMPEGNO SPESA 2017 OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE STAMPA DI CARTOLINE E DI BUSTE INTESTATE PER L'UFFICIO NOTIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI SCENSORI E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione all'economo comunale per la realizzazione delle attività di riconfigurazione e manutenzione delle postazioni informatiche, telefoniche ed antintrusione, che richiedono piccole ma urgenti spese per l’acquisto di materiale e servizi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara “aperta”, per l’affidamento del Servizio di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap - Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2018.   APPROVAZIONE ATTI DI GARA, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di trasporto pullman presso Selinunte (TP) - 19-20-21 e 22 settembre 2017. Società Sicilia Incoming s.r.l.s. - Via A. Moro n. 31 – 95039 Viagrande (CT) P.IVA: 05311190879. CIG: Z331FCC482</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE BONARIA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DA AUTOVETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Settembre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>interventi di manutenzione ordinaria eseguiti presso gli elevatori degli edifici comunali e scolastici nel periodo dal 02/06/2017 al 01/09/2017. liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizi trasporto funebre su disposizione dell’A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - SETTEMBRE 2017 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORMULARIO E MODULISTICA  - ELEZIONI REGIONALI SICILIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manifestazione estate del 9 agosto 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CARICAMENTO DATI SULL'APPLICATIVO DI CONTABILITA' - RAG. RAFFAELE MESSINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI DA CORRISPONDERE ALL'AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA SPA (AMT) PER ASSENZE DAL SERVIZIO PER MOTIVI ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero sigg.  L. F. G. – C.C. Liquidazione periodo agosto 2017. Beneficiario: Associazione AVAC Camporotondo Etneo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – MESE DI SETTEMBRE 2017 - DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue mesi di ottobre e novembre 2017. Impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ed ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 - N. 1 SHARP  MX-M565N  C.I.G. ZD220195A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2017 AL 31 OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: ”Interventi sulle barriere di sicurezza stradale e potenziamento segnaletica”. Pagamento somme all'ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano d’azione per l’Energia sostenibile (PAES) Patto dei Sindaci – Decreto n°666 del 28.10.2016 di concessione contributo al Comune di Mascalucia – Codice CUP J62F14000090002.  Adempimenti finali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Sole mesi Agosto - Settembre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA E DEI PARERI RELATIVAMNETE AL RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE RELATIVAMENTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE DI MASSANNUNZIATA IN VARIANTE AL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – MESE DI SETTEMBRE 2017 - DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU - DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S.  – Liquidazione ditta Techlab Works s.a.s..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA SERVIZI FINANZIARI - I^ ANNUALITA' - DITTA MONACO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA SERVIZI FISCALI - I^ ANNUALITA' - DITTA MONACO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA 2017 - SPECIFICAZIONE TERMINE  PRESENTAZIONE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INABILI V.R. E V.D. - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2017.                      BENEFICIARIO: "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazione elettronica U. C. C. mesi di lLuglio - Agosto 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.- M.G.                               luglio 2017            DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002.  Liquidazione abbonamenti AST .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 4131/2016 TRIBUNALE DI CATANIA -  AVV. GUALTIERO CAVALLARO C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione ed Impegno di spesa  - Ricovero residenziale minori D.M.F – D.M.T. - D.M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO CONTRATTI. CIG:Z10202CA2D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO , AI SENSI DELL'ART. 32 CO. 2 E DELL'ART. 37 CO.1 DEL D.LGS 50/2016 PER LA RIPARAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI COLLOCATI NELL'AREA DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.258417 -  INTERVENTO DI PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI SEDI DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 05 NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>assistenza economica straordinaria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>interventi urgenti di riqualificazione strade comunali danneggiate - liquidazione oneri e accesso in discarica e restituzione trattenuta oneri sui lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE E RICORSO AL TAR CATANIA NEI CONFRONTI DEL CALCIO CATANIA -CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 159/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z962018771</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA DITTA SILVER SRL CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 158/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:    Z3420174DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  anno  2017 Istituto Villa Angela.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher. Luglio- agosto 2017 beneficiario Coop. Soc. Azione Sociale Caccamo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher. Anno 2017 beneficiario Coop. Soc. Azione Sociale Caccamo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura n.120 licenze d'uso necessarie per la manutenzione e l'aggiornamento del software antivirus/malware  del Comune di Mascalucia - liquidazione fattura n.209/2017 del 29/09/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per la fornitura di arredi scolastici per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Mascalucia.   Beneficiario: Ditta: GE.AN DI GENNUSA ANTONINO, via Lussorio Cau 5, Palermo – P.IVA: IT04374360826. COD. CIG:  ZB11F946F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di agosto 2017.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  settembre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI OTTOBRE - FUNZIONE SERVIZI TECNOMANUTENTIVI DI SUPPORTO AL SERVIZIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CALZATURE D.P.I. ESTIVE PER LA POLIZIA MUNICIPALE Ditta: Calzaturificio Fratelli Soldini, con sede in Via Vittorio Veneto 32 - 52010 Capolona (AR); C.I.G. n. Z531ED1354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PROPOSTO DA VALENTI FRANCESCA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 112/2017 - CIG: Z681F7FE6C - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. CARMELO ELIO GUARNACCIA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DA ZAPPALA' CLAUDIO - INCARICO LEGALE  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 100/2017 - CIG: Z851F3B445 LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. ROCCO MAURO TODERO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO N. 11076/2016 R.G.N.R. MOD. 21 CON DELIBERA DI G.M. N. 149/2017 - CIG: Z7DFE658B - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. GIULIANA GALLONE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione parte civile procedimento n. 10696/2014 R.G.N.R. mod. 21 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 148/2017 - CIG: Z1A1FE7119 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. GIULIANA GALLONE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO N. 17764/2015 R.G.N.R. MOD. 21 CON DELIBERA DI G.M. N. 153/2017 - CIG: Z3D1FF719C - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. GIULIANA GALLONE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALE UFFICIO GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto di assistenza, manutenzione, aggiornamento degli applicativi della piattaforma Halley, in uso presso gli uffici Personale, Ragioneria, Economato e Patrimonio del Comune di Mascalucia, secondo semestre 2017. Liquidazione fattura nr. 201700439.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione Farmacia Roma. Fattura n. 13/PA del 25/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per sistemazione antenna della stazione radio base presso il Comando Polizia Municipale. Ditta: CRT Elettronica di Grasso Maria Grazia, avente sede in Via Papale 51 - Catania; C.I.G. n. Z2B1F35666</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione costo trimestrale di noleggio n. 2 fotocopiatrici per gli uffici di Polizia Municipale. ditta: SALVATORE FOTI S.r.l. avente sede in Via Giorgio La Pira n. 29 Terme Vigliatore (ME) p.i. n. 02838250831 C.I.G. n. Z511EF2A20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento alle piattaforme per i servizi di stoccaggio e trattamento e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale, in esecuzione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.9/Rif del 15/09/2017 nonché della nota della S.R.R. n.787/17 del 21/09/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione farmacia Caragliano Rita. Fatt. n. 21/E del 18/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione farmacia Pappalardo Dott F. Fattura n. 12/PA del 21/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE AGOSTO 2017. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso per trasporto urgente in ambulanza in regime di TSO a seguito ordinanza sindacale n. 25/2017. Ditta: P.A. SICILIA EMERGENZA ONE Onlus, avente sede legale in Via del Popolo 41 Acireale, C.F. e P.IVA 04704410879. C.I.G. n. Z162028C10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto articoli D.P.I. per i servizi di Polizia Locale DITTA: Grafic@afè di Orazio Reina avente sede in Via Empoli 18 a San Giovanni La Punta; C.I.G. N. Z631F3B8D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso quota compartecipazione servizio assistenza igienico - personale per alunni portatori di handicap.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –MESE DI SETTEMBRE 2017 - DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE BONAIUTO SOMMA  - IMPèEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro ex D.legisl 81/08 e s.m.i. Procedura di attivazione del servizio ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara per il servizio Sociale professionale per attività integrativa rivolta ai migranti e al controllo delle strutture residenziali 2017/2018. nomina commissione di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/10/2017 al 31/10/2017. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 32 CO. 2 E DELL'ART. 37 CO. 1 DEL DLGS 50/2016 PER LAVORI DI RIPRISTINO DELL'AREA COMUNALE DENOMINATA "IMPIANTI SPORTIVI FALCONE BORSELLINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'  MAGGIO LUGLIO 2017 L.328/2000 CIG Z811E44302</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE ESTATE 2017 - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – Agosto 2017 - DITTA: Auto Demolizioni Express s.r.l. – Misterbianco (CT) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZI CLEANING E PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI GIUSTO CONTRATTO RDO N. 1496670 DAL 01/06/2017 AL 31/08/2017 - LIQUIDAZIONE DITTA BSF SRL CON SEDE IN CALTANISSETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI PER LE SEDI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 32 CO.2 E DELL'ART. 37 CO.1 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZA MICROSOFT VISUAL STUDIO PREMIUM WITH MSDN SA OLP NL GOV QLFD 24 MESI - PART-N° MX3-00111 - MEDIANTE ODA MEPA N.3835617 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.232/PA/2017 del 25/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ed ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/CONVERGE S.P.A. - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 - N. 1 SAMSUNG SL-X3280NR - C- 48 C.I.G. ZCD200F673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE DITTA ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A. AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE N.448/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N.388/2000 - LOTTO 6" - I TRIMESTRE 3° ANNO CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM GARA CICLISTICA DEL 03.09.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARCO COMUNALE TRINITA' MANENTI - LIQUIDAZIONE DITTA CO.G. EDIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MALIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825  CODICE CIG. 67590722AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>assistenza economica in favore di detenuti e nuclei familiari di ex detenuti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione farmacia Pappalardo Dott. Filippo. Fatt. n. 11/PA del 18/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI  DELL'ART. 32 CO. 2 E DELL'ART 37 CO.1 DEL D.LGS 50/2016 PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto tabelloni elettorali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana - Autorizzazione Lavoro Straordinario mese di Ottobre - Area Servizi Informatici e Demografici - Area Polizia Locale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CONDOTTA ELETTRICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA TREMESTIERI- LIQUIDAZIONE DITTA SPORALLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI MARZIANO E DICUZZO - INCARICO LEGALE  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N.105/2016- C.I.G. Z631AC0770 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. ROCCO MAURO TODERO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MERIDI S.R.L. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCHESE DAMIANO - PERIODO APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Polizza fidejussoria per deposito cauzionale relativo all’accesso  Informatico del S.I. DTT (ex MCTC). C.I.G. n. Z721FFF979</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PORTALE PAWEB ANNO 2017 - DITTA CEL NETWORK SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia mese di Settembre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI PROPRIETA'DEL COMUNE, PER MESI DIECI ANNO 2016/2017. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE  STRAORDINARIA RAPPRESENTAZIONE SULLA STORIA DELL'ANTICA MOMPILERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – AGOSTO 2017 - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE FINALIZZATA AL SUPPORTO ANTINCENDIO STAGIONE SPETTACOLI ESTATE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifica periodica delle attrezzature antincendio degli istituti scolastici comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estensione fino a concorrenza del quinto d’obbligo dell’importo contrattuale ex art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016, del servizio di pulizia dei locali comunali del comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI COMMISSARIO AD ACTA PER IL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - DOTT. ENZO ABBINANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002.  Liquidazione abbonamento AST – Fazio Gilda.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002  Liquidazione vari nominativi – A.S. 2016/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELWAVE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile psichico M.G. e .M.F. Luglio-agosto 2017.  Beneficiario: Associazione  “ Noema Onlus”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5. - 1° trimestre  Anno  2017 Istituto: ANFFAS Onlus di Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO PER MESI TRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra I trimestre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione condotta elettrica di pubblica illuminazione in via Treviso e via Modigliani</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5. I trimestre anno 2017   ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione integrazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Agosto 2017  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale ,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 - CIG: Z881E06689</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REALIZZAZIONE ORTI URBANI IN MASSANNUNZIATA. APPROVAZIONE ATTI FINALI, E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA ESECUTRICE E SVINCOLO POLIZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>lavori urgenti per la sistemazione di piattaforme stradali atte a garantire la circolazione stradale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO N. 17764/2015 R.G.N.R. MOD. 21 CON DELIBERA DI G.M. N. 153/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:   Z3D1FF719C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione “Bonus Figlio 2016 – II° Semestre”, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione parte civile procedimento n. 10696/2014 R.G.N.R. mod. 21 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 148/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1A1FE7119</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO N. 11076/2016 R.G.N.R. MOD. 21 CON DELIBERA DI G.M. N. 149/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7DFE658B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA MARANO SERAFINA LAURA CON DELIBERA DI G.M. N. 147/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5C1FE0177</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Agosto 2017  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 - CIG:67046460E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corso di formazione sulle procedure semplificate sotto soglia e gli strumenti centralizzati ed eletrtronici dopo il Decreto correttivo al Codice degli appalti (D.Lgs. n. 56/2017) - Maggioli SpA, Via del Carpino, 8 – 47822, Santarcangelo di Rom. (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CONDOTTA ELETTRICA PARCO TRINITA' MANENTI A SEGUITO DI ATTI DI VANDALISMO - LIQUIDAZIONE DITTA DE ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARIMENTO DANNI SUBITI ALL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA PETTINATO CONSOLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: Auto Demolizioni Express s.r.l. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM "FESTA DEL MALATO 2017"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>risarcimento del danno subito autovettura per la presenza di buca nell'asfalto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –  DITTA: Kalat Impianti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO - AGOSTO 2017 - BELLI E MONELLI SOC.COOP.O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002.  Liquidazione Vari nominativi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche A.Co.S.Et. mese di Aprile 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA VERDE PUBBLICO COMUNALE DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017 - LIQUIDAZIONE DITTA GARDENIART SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA BORZI' ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLA  SEDE COMUNALE, DITTA  FASTWEB E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA PARCO TRINITA' MANENTI A SEGUITO DI ATTI DI VANDALISMO - LIQUIDAZIONE DITTA TERMOSUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNUTURA COPERTONI PER AUTOMEZZO SCUOLABUS - LIQUIDAZIONE DITTA EUROMASTER DI PELLEGRINO LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTIO DI PULIZIA CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA CO.VET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO OBIETTIVO “SICUREZZA STRADALE - PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME COMPORTAMENTALI SULLA STRADA EX ART. 208 DEL C.D.S”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa esecuzione Ordinanze Sindacali Trattamento Sanitario Obbligatorio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE n°2 AUTOCAMPIONATORI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA. IMPUTAZIONE ED IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM TORNEO "LEGALITY IS OK"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di informazione integrata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto di segnaletica verticale con il sistema MEPA e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ODA N. 3853328- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI FISCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORDINE MEPA N. 3852623. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA SERVIZI FINANZIARI CODICE CIG. Z671FFA426</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO SCAFFALI PER L'ARCHIVIAZIONE DI DOCUMENTI DELL'AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE- DETERMINAZIONE SOMME ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE FATTURE V BIMESTRE  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZE N.120 LICENZE D'USO SOFTWARE DI RETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L’ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI. ART. 20 L.R. N. 30/2000 E S.M.I. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso TAR proposto da Parisi Salvatore conferito con delibera di GM n. 39/2011– C.I.G. 20817033A8 -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: Avv. Salvatore Buscemi - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZA MICROSOFT VISUAL STUDIO PREMIUM WITH MSDN SA OLP NL GOV QLFD 24 MESI - PART-N° MX3-00111 - REVOCA ODA N. 3815815 E APPROVAZIONE NUOVO ODA MEPA N.3835617.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento alle piattaforme per i servizi di stoccaggio e trattamento e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale – Impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per il finanziamento del progetto obiettivo, relativo all’anno 2017, denominato “Miglioramento delle attività della Polizia Locale in tema di Sicurezza Urbana, Civica, e Stradale - Art. 15 c. 5 C.C.N.L. del 01/04/1999”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE E INOLTRO TELEMATICO MOD 770 E CERTIFICAZIONI UNICHE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE E INVIO TELEMATICO MOD 770 UFFICIOD EL GIUDICE DI PACE 2015 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 32 CO. 2 E DELL'ART. 37 CO.1 DEL D.LGS 50/2016 PER L'INSTALLAZIONE DI AUTOMATISMI ELETTRICI E CITOFONI NEI CANCELLI CARRABILI E PEDONALI DELLE SCUOLE COMUNALI " L. DA VINCI" E "G. FAVA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA -IMBUSTAMENTO E RECAPITODI LETTERE TARI ANNO 2017 ALLA DITTA ABATE NUNZIA A SEGUITO RDO N. 1673787</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA  KATANAPOST MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –  DITTA: RACO s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURANIONI ELETTRONICHE GAS NATURAL MESI APRILE, GIUGNO ED AGOSTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Acque Carcaci del Fasano mesi di Agosto - Settembre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Materiale elettrico per interventi di manutenzine ordinaria - LIQUIDAZIONE DITTA GUARDO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione climatizzatore ditta Bruno S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO  FOTOCOPIATORE CANONE LUGLIO -DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura formulario e modulistica - elezioni regionali Siciliane</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HYA SRL TRAMITE ORDINATIVO DIRETTO GENERATO SUL ME.PA  IDENDIFICATIVO 3828096</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto di assistenza, manutenzione, aggiornamento, conservazione a norma, degli applicativi della piattaforma SICR@WEB della ditta MAGGIOLI, in uso presso tutti gli uffici de Comune di Mascalucia, secondo semestre 2017. Liquidazione fattura n.2132565 del 31/08/2017. CIG:Z5F1EF60E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  agosto 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA “ISTITUTO CLINICO VIDIMURA S.R.L.” - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE TROPEA CARMELO – PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRAGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AREA AFFARI GENERALI E LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANTINCENDIO PARCO MONTE CERAULO - ANTICIPO RIMBORSO SPESE PERSONALE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo - ditta FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.r.l. Zona industriale 13^ strada, 40  – Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue di proprietà del Comune, per mesi dieci anno 2016/2017”. Liquidazione servizio mese di agosto 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - ALFIO PATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE PALI PERICOLANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE DITTA NICOTRA ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE PANNELLI SEGNALETICA ESTERNA ED INTERNA UFFICI COMUNALI PIAZZA LIVATINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MONTAURO ORAZIO - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE – IMPEGNO DI SPESA - CIG:   Z661FD2A7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA MONTAURO O. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 143/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6E1FD190B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE GIUDICE DI PACE GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA  3° trimestre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.A. N. 237 DEL 7/8/2017- INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 109/BIS DELL'ORDINAMENTO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE. LIQUIDAZIONE FATTURE V BIMESTRE  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA  DELLA CASA PROTETTA  PER ANZIANI “A.S.A. ASSOCIAZIONE AUTOGESTITA SALVA ANZIANI “ CON SEDE IN MASCALUCIA IN VIA OMBRA N.24/A N.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER IL PERIODO 01/05/2017 - 31/07/2017, DOTT. ALFIO PATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione finanziamento I.C.S. “Federico II di Svevia” di Mascalucia per mantenimento, gestione e buon funzionamento dell’Istituto scolastico – Anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>fatturazioni elettroniche A. Co. S. Et. S. p. A. mese di Aosto 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio edilizio scolastico comunale – I° stralcio. CUP J64H17000390004.  Approvazione risultanze della procedura negoziata indetta in piattaforma MEPA.  CIG Z4E1F63466</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05/11/2017 - AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA NELLA MEDESIMA DATA DI DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSION, E TOSAP. APPROVAZIONE DISCIPLINARE, BANDO DI GARA E CAPITOLATO D'ONERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO, MANTENIMENTO  E CURA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/04/2017 AL 31/07/2017 - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ACAE CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Analisi della viabilità veicolare cittadina, impatto sul territorio, definizione del Master Plan della mobilità del comune di Mascalucia”. Liquidazione fattura a  saldo ditta incaricata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONI - APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO MEPA N.3826922</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento in cocessione del servizio di accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e tosap - anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di trasporto in favore degli anziani di Mascalucia - località Selinunte (TP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio fotocopiatrice servizi manutentivi - LIQUIDAZIONE DITTA SI.MI,. SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO CAMPO BONAIUTO SOMMA LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA BANCA DATI LEGGI D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA II° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio antincendio Parco Monte Ceraulo - IMPEGNO DI SPESA PERSONALE  PROTEZIONE CIVILE MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'individuazione di un revisore indipendente per l'attività di verifica amministrativo-contabile delle spese sostenute ai fini della rendicontazione nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di minori stranieri non accompagnati (MSNA). Ente Attuatore Soc. Coop. Soc. Integra. CIG: Z441FAF277 -  Presa d’atto verbali di gara – Aggiudicazione definitiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione di interesse,  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), del D.LGS. n. 50/2016, per l'individuazione di un revisore  indipendente per l'attività di verifica amministrativo-contabile  delle spese sostenute ai fini della rendicontazione nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR nuclei familiari) presso l'immobile di proprietà comunale sito in Mascalucia Via Porto Maretti. CIG: Z4C1FAF2A9.Aggiudicazione definitiva - Presa atto verbale di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/09/2017 al 30/09/2017. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2017 AL 30 SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTA DELL'ADDOLORATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA ARTIGIANALE IN C.DA MARRETTI. PROCEDURA PER LA VOLTURA CATASTALE, FRAZIONAMENTO PARTICELLE E INSERIMENTO IN MAPPA. APPROVAZIONE OFFERTA. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SULLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE E POTENZIAMENTO SEGNALETICA. - APPROVAZIONE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA IN PIATTAFORMA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TELETHON IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN VITO MARTIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile D. P. S.- P.R.- T.A. Liquidazione  Maggio e Giugno 2017        Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. “ Azione Sociale” Caccamo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura di autocisterna di acqua da mc. 14.5 presso il campo sportivo Bonaiuto Somma</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE A SUPPORTO DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DI AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2017- AVVIO RDO TRAMITE CATEGORIA SERVIZI POSTALI MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione farmacia Pappalardo Dott. Claudio. Fattura n. 8/PA del 01/08/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –  DITTA: Kalat Impianti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione finanziamento Direzione didattica “Giuseppe Fava” di Mascalucia per mantenimento, gestione e buon funzionamento dell’Istituto scolastico – Anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione autocestello Iveco tg. CTA11245 - LIQUIDAZIONE DITTA SCUDERI SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazione elettronica Enel Energia mese di Agosto 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTEGGIAMENTI SAN MICHELE ARCANGELO PATRONO DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM "SAGRA DELLA SALSICCIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA DETENUTI E NUCLEI FAMILIARE DI DETENUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - LIQUIDAZIONE DITTA ELETTROGROUP SICILIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALE-MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza parco comunale Trinità Manenti - LIQUIDAZIONE DITTA EDILIZIA SICILIANA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione ordinaria patrimonio comunale - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Buono libro integrativo -  A.S. 2014\15 - Liquidazione scuola secondaria di primo e secondo grado. Beneficiari: Barbagallo Graziella Agostina – Amantia Agata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM GARA CICLISTICA  " I° TROFEO S. VITO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - DITTA NAICHE' SERVIZI PER L'IMPRESA S.R.L.- AFFIDAMENTO DIRETTO MESI DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio navetta - trasporto anziani, lidi playa - Catania - Luglio/Agosto 2017. Beneficiario: Società  Soleintour Viaggi e Turismo di Faro Alessandra e Cantone Concetto s.n.c. - Via A. Petrone n. 32 - 95039 Viagrande (CT). P.IVA: 04822070878. CIG: ZC51F2386E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 32 CO.2 E DELL'ART. 37 CO. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO E DA GIARDINAGGIO PER IL MANTENIMENTO AREE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisti di attrezzature, materiale e servizi per il gruppo comunale volontari di protezione civile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMATO III^ TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 32 CO.2 E DELL'ART. 37 CO.1 DEL D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA DELLE AREE CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura vetri per manutenzione patrimonio comunale - LIQUIDAZIONE DITTA RANNONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZA MICROSOFT VISUAL STUDIO PREMIUM WITH MSDN SA OLP NL GOV QLFD 24 MESI - PART-N° MX3-00111 - MEDIANTE O.D.A. MEPA N.3815815</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile S.S.M.  liquidazione periodo: Luglio 2017.  Beneficiario:  Associazione Alba Onlus.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. PAPPALARDO SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione farmacia Dott. Caruso giuseppe. Fattura n. 11E del 09/08/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1123613 RELATIVA AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER APPLICATIVI DELLA PIATTAFORMA SICR@WEB - LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO SERV. CONTABILIZZAZIONE E TENUTA IVA  DR. ROSARIO GIUFFRIDACONSULENZA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_17 del 18/08/2017-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio viario comunale" - liquidazione 2° SAL all'impresa esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LUGLIO 2017 - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALL'AUTO DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA CASTELLANA MARIA LUISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Sociale professionale per attività integrativa rivolta ai migranti e al controllo delle strutture residenziali 2017/2018. Approvazione capitolato d’oneri , scheda analitica dei costi, lettera di invito.  Indizione gara. CIG: ZB81FAF160.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 32 CO. 2 E DELL'ART. 37 CO.1 DEL D.LGS. 50/2016, PER IL RIPRISTINO DELLE CONDOTTE ELETTRICA ED IDRICA NEL PARCO COMUNALE TRINITA' MANENTI A SEGUITO DI ATTI VANDALICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5.    Istituto O.D.A.  I Trimestre Anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione integrazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Luglio 2017  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale ,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: Z881E06689</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Luglio 2017  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG:67046460E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 32 CO.2 E DELL'ART. 37 CO.1 DEL D.LGS 50/2016, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO ELETTRICA PER TUTTA LA DURATA DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, E RECAPITO DI N° 12000 AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura copertoni automezzi Protezione Civile - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ripristino impianto pubblica illuminazione in via Torre Ombra - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto articoli di consumo e cancelleria per il buon funzionamento della Polizia Municipale DITTA: ERREBIAN con sede in Via dell’Informatica 8 – 00040 Pomezia (RM) – P.IVA 02044501001. C.I.G. N. ZA91F55EAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per spostamento ponte radio Polizia Municipale e Protezione Civile con installazione antenne e sistema autonomo di alimentazione fotovoltaico. Ditta: CRT Elettronica di Grasso Maria Grazia, avente sede in Via Papale 51 - Catania; C.I.G. n. Z081E369FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto di n. 4 pantaloni operativi per i motociclisti della Polizia Locale. Ditta: MITALIA S.r.l. - Via Nazario Sauro n. 23 - Potenza (PZ) C.I.G. n. ZE71F67B0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002  Liquidazione vari nominativi – A.S. 2016/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM SANTA MESSA MANDATO MISSIONARIO RETTORE CASA DI ANIMAZIONE E FORMAZIONE MISSIONARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIA ESTRATTO NOMINA REVISORE DEI CONTI -ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazione elettronica Enel Energia mese di Luglio 2017 - RID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Polizza assicurativa dell’Ente per la responsabilità civile verso terzi per n. 100 anziani frequentanti il centro di incontro per anziani del Comune di Mascalucia – anno 2017/2018. Beneficiario:Società Assicuratrice Unipol – Sai, per Euro 1.900,00, tutto incluso, per una annualità, avvalendosi del Broker di questo Ente Willis Italia S.P.A., con sede in Piazza Europa n. 4, Catania. Cod. CIG: ZE11F9997F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progettazione e fornitura targhe uffici comunali - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA 8° CAMPO NAZIONALE DI FORMAZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA FESTEGGIAMENTI SAN VITO MARTIRE PATRONO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICO UFFICI COMUNALI ANAGRAFE ED ELETTORALE -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA- LIQUIDAZIONE FATTURA NR 19PA - TIPOLITOGRAFIA GRASSO DI GIUSEPPE ORAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLE VARIE SEDI COMUNALI, DITTA  FASTWEB E LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN CONVITTO -  LUGLIOO 2017 - BELLI E MONELLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed imputazione di spesa per la fornitura di arredi scolastici. Società GE.AN. Di Gennusa Antonino con sede in via Lussorio Cau n.5, Palermo – P.Iva 04374360826 Cod. CIG: ZB11F946F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto di un climatizzatore per l'Ufficio di Segreteria Generale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa - ricamo personalizzato su patch per gradi uniforme Polizia Locale DITTA: Grafic@afè di Orazio Reina avente sede in Via Empoli 18 a San Giovanni La Punta; C.I.G. N. ZD11F9EE68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a valere su Fondi Regionali Capitolo 182519 - Rette ricovero disabili psichici  Anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione “Bonus Figlio 2016 – I° Semestre” integrazione, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di luglio 2017.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AGGIORNAMENTO N. 120 LICENZE D'USO SOFTWARE ANTIVIRUS/ANTISPYWARE DI RETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero sigg.  L. F. G. – C.C. Liquidazione periodo luglio 2017. Beneficiario: Associazione AVAC Camporotondo Etneo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rappresentazione sulla storia  dell'antica Mompilieri - impegno spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto schede carburante autoparco comunale - LIQUIDAZIONE ENI S.P.A.  CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Istituti di cui agli dagli artt. 23, 36 E 37 del CCNL EE.LL. del 14 settembre 2000 (code contrattuali).Gennaio Giugno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI CICLICI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO VIA DELLA REGIONE SICILIANA I.C. "LEONARDO DA VINCI" - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione riattivazione progetto individualizzato per  soggetto con handicap grave S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per la fornitura di materiale vario di camncelleria per l'Ufficio Pubblica Istruzione.  Beneficiario: Ditta: Villani Concetta, Corso San Vito 59, Mascalucia – P.IVA: IT03137580878. COD. CIG:  ZC71F93267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo III° Trimestre 2016 e acconto IV° Trimestre 2016, per ricovero minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile presso l'Opera Diocesana Assistenza – Via Galermo 173 - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA AGOSTO -DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile psichico M.G. e F.M. Aprile - giugno 2017.  Beneficiario: Associazione  “ Noema Onlus”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO II° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di  spesa per affido minore per il mese di Dicembre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA DETENUTI E NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>assistenza economica straordinaria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa “Bonus Figlio 2016 – II° Semestre”, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa “Bonus Figlio 2016 – I° Semestre” integrazione, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Luglio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  luglio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE. LIQUIDAZIONE FATTURE IV BIMESTRE  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione  quote di compartecipazione  per la frequenza di servizi per i minori in strutture  iscritte all'Albo reg.le e accreditate  al Distretto D.19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di verifica periodica dell'impianto di terra, ai sensi del D.P.R. 461/01, del Parco Comunale Trinità Manenti. liquidazione ditta esecutrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>2°  Liquidazione  progetti  individualizzati per  soggetti con handicap grave  anno 2015-2016. G. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione del quadro elettrico autoclave installato presso l'autoparco comunale. Liquidazione fattura ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione finanziamento I.C.S. “Leonardo da Vinci” di Mascalucia per mantenimento, gestione e buon funzionamento dell’Istituto scolastico – Anno 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INABILI V.R. E V.D. - LIQUIDAZIONE GIUGNO E LUGLIO 2017.                      BENEFICIARIO: "DEDALUS" COOP. SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progettazione definitiva generale, stralcio esecutivo e direzione lavori. Commissione di gara. Liquidazione fattura a saldo al componente di gara esperto in materie tecniche.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione integrazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Giugno 2017  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale ,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: Z881E06689</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA LAVORI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 702 BIS CPC PROPOSTO DA SPAMPINATO ROSA MARIA GIADA  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 128/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:    Z961F8AB9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa periodo: Giugno 2017  Ditta Soc.Cooperativa Azione Sociale,Via San Vito 90012 Caccamo (PA) - P.IVA.03501840825 CIG:67046460E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio urgente di trasporto in autoambulanza per esecuzione ordinanza sindacale di Trattamento Sanitario Obbligatorio n. 20/2017           Ditta: P.A. SICILIA EMERGENZA ONE Onlus, avente sede legale in Via del Popolo 41 Acireale, C.F. e P.IVA 04704410879. C.I.G. n. Z2B1F986D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ripristino impianto elettrico Parco Manenti - Liquidazione ditta Barcellona Alessandro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA LIQUIDAZIONE  SPRAR FAMIGLIE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca della determinazione dirigenziale nr.375 del 23/02/2017 –  Prosecuzione del servizio per la raccolta, il trasporto ed il conferimento presso impianto autorizzato, di abiti usati ed accessori di abbigliamento nel territorio comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2017  PROGETTO SPRAR FAMIGLIE SU FONDI TRASFERITI DAL MINISTERO DELL'INTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme ai sensi dell’art.194 co.1 lett.a) del D.Lgs.267/2000, in esecuzione della sentenza 509/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI "ESTATE MASCALUCIA 2017 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ATTIVITà LAVORATIVA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B- LOTTO CIG Z071F99E78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto manuali per la Polizia Municipale Ditta: Maggioli Editore - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna  CIG: Z581F998D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Polizza assicurativa dell’Ente per la responsabilità civile verso terzi per n. 100 anziani frequentanti il centro di incontro per anziani del Comune di Mascalucia – anno 2017/2018. Beneficiario:Società Assicuratrice Unipol – Sai, per Euro 1.900,00, tutto incluso, per una annualità, avvalendosi del Broker di questo Ente Willis Italia S.P.A., con sede in Piazza Europa n. 4, Catania. Cod. CIG: ZE11F9997F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO – DISIMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI SVOLTI DALLA COOP. AZIONE SOCIALE NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività integrativa del gruppo comunale di Protezione Civile finalizzata al supporto antincendio stagione spettacoli estate 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento alle piattaforme per i servizi di stoccaggio e trattamento e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale, in esecuzione Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.8/Rif del 04/08/2017 - Impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PRESSO SERVIZI DI ANAGRAFE - SOC. COOP. AZIONE SOCIALE MESE DI MAGGIO E GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE GIUGNO 2017. - SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto buste per corrispondenza postale, con intestazione personalizzata per gli uffici della Polizia Municipale. Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati; C.I.G. n. Z971F5B01A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone fisso mensile per servizio pagamenti POS – Uffici di Polizia Municipale.                                        DITTA:  EASY NOLO S.p.A – Gruppo Banco Sella C.I.G. N. ZB617CC34B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione diritti siae</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione di interesse,  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'individuazione di un revisore indipendente per l'attività di verifica amministrativo-contabile e di pertinenza ed esattezza delle spese sostenute ai fini della rendicontazione nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di minori stranieri non accompagnati (MSNA). Ente Attuatore: Integra Società Cooperativa Sociale, con sede in Mascalucia Via Santa Maria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione di interesse,  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'individuazione di un revisore indipendente per l'attività di verifica amministrativo-contabile e di pertinenza ed esattezza delle spese sostenute ai fini della rendicontazione nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR nuclei familiari) presso l'immobile di proprietà comunale sito in Mascalucia Via Porto Maretti.  nomina commissione di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per pagamenti servizio esterno di rimozione e custodia di autoveicoli privati per procedimenti sanzionatori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU- TARI - TASI: ESERCIZIO FINANZIARIO 2017- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione attività culturale-musicale in occasione della festa di San Vito - Impegno Spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Abbonamento alla Banca Dati “ACI-PRA” per le visure delle targhe automobilistiche, relativo all’anno 2017. BENEFICIARIA: A.C.I. (Automobile Club d’Italia) avente Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari in Via Marsala n.8 Roma</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA VERDE PUBBLICO COMUNALE DAL 01/06/2017 AL 31/07/2017 - LIQUIDAZIONE DITTA GARDENIART SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio esterno di rimozione e custodia di autoveicoli privati per procedimenti sanzionatori di cui all’art. 159 CDS ai fini del regolare svolgimento delle processioni e manifestazioni. Ditta: EUROSOCCORSO di Aliotta Maria Rita, Via G. Marconi 105 Pedara (CT) C.I.G. n. ZC51F028F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di eliminazione pericoli area comunale "PIME" - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno arredi A.S. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per l'Ufficio Pubblica Istruzione  Codice CIG: ZC71F93267</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER BROTHER MFC L 2720 UFFICO GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Istituti di cui agli dagli artt. 22 e 24, del CCNL EE.LL. del 14 settembre 2000 (code contrattuali).Gennaio Giugno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/08/2017 al 31/08/2017. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 AGOSTO 2017 AL 31 AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA SPESE SANITARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO GIUGNO 2017 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825  CODICE CIG. 67590722AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI GIUGNO 2017  DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: Auto Demolizioni Express s.r.l. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI DI SEGRETERIA  DITTA: OLIVETTI S.P.A. -  VIA JERVIS 77 - 10015 IVREA  (TO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allagamento arterie stradali. Interventi urgenti per il ripristino della Viabilità. Svuotamento in zone allagate in procedura di somma urgenza. Liquidazione interventi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione costo trimestrale di noleggio n. 2 fotocopiatrici per gli uffici di Polizia Municipale. ditta: SALVATORE FOTI S.r.l. avente sede in Via Giorgio La Pira n. 29 Terme Vigliatore (ME) p.i. n. 02838250831 C.I.G. n. Z511EF2A20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 E DELL'ART. 37 CO.1 DEL D.LGS 50/2016, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO CAMPO DI CALCIO "BONAIUTO SOMMA" - OMOLOGABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA  - IMPEGNO DI SPESA  - AFFIDAMENTO FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 32 CO. 2 E DELL'ART. 37 CO.1 DEL D.LGS 50/2016 , PER IL SERVIZIO DI LOCAZIONE BAGNI MOBILI ECOLOGICI - PARCO TRINITA' MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PROPOSTO DA VALENTI FRANCESCA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 112/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z681F7FE6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione ricorso per D.I. e atto di precetto proposto da Cittadella dell’Infanzia conferito con delibera di C.S. n. 54/2012 – C.I.G. Z2807C3885 -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. SERENA CANTALE AEO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue mese di giugno 2017. Liquidazione fattura ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE  - D.D.G. N. 1574/S6 del 13/06/2017 – CAP.183337</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA SICRAWEB IN USO PRESSO TUTTI GLI UFFICI DELL'ENTE - PRIMO SEMESTRE 2017- DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z331CD9231</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2015 AI RESPONSABILI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. EMANUELE BIANCAROSA APRILE - GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso Maggio e Giugno componente OIV  Galli</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO TURI GUGLIELMINO – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CON DELIBERA DI G.M. N. 119/2015 - C.I.G. Z7B1680BB9 - Liquidazione acconto spese legali  BENEFICIARIO: AVV. GRAZIA TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUIZIONE PARTE CIVILE  - PROC. N. 2742/2015 R.G.N.R. mod. 21 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 110/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z601F76932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 532/2017 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTO DA CITTADELLA DELL'INFANZIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 109/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:    ZA41F6A1DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE MATR 10193</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – GIUGNO 2017 - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –  DITTA: Kalat Impianti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI SEMI RESIDENZIALE - FONDAZIONE GIOVANNA ROMEO SAVA ONLUS - II TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN CONVITTO FONDAZIONE GIOVANNA ROMEO SAVA ONLUS - II TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditta: Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL 26/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditte:  Libreria “Il Sofà delle Muse” con sede in via Umberto 39, S.A. Li Battiati.; Palumbo Giuseppa con sede in via Gramsci 78, Gravina di Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport sito in via Wagner” CUP J64H16001150004 CIG 70198660AF approvato con DGM n°149 del 28.10.2016 e Det. LL.PP. Dir. n°468 del 21.03.2017; Determinazione di Costituzione Ufficio della direzione lavori ai sensi dell’art. 101 del D.legisl. 50/2016 e s.m.i.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività lavorativa a supporto della Segreteria Generale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 E DELL'ART. 37 CO. 1 DEL D.LGS 50/2016, PER LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PALI PERICOLANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI - PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2017 - DOTT. DANILO DI GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO  MSNA  PRIMO ACCONTO 2017  SU FONDI TRASFERITI  DAL MINISTERO DELL'INTERNO CIG:6915889425</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazione elettronica Enel Energia Luglio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 E DELL'ART. 37 CO.1 DEL DEL D.LGS 50/2016, PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA TREMESTIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 E DELL'ART. 37 CO. 1 DEL D.LGS 50/2016 , PER ELIMINAZIONE PERICOLI AREA COMUNALE "PIAZZA PIME"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.2 WORKSTATION PER L'UFFICIO CED DEL COMUNE DI MASCALUCIA MEDIANTE ODA MEPA N.3748551 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.207/PA DEL 13/07/2017 - CIG Z3E1F30B1FI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ATTIVAZIONE AZIONE LEGALE  CONFERITA CON DELIBERA DI G.M. N. 190/2016 - CIG:    ZC21CB6983 –  SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione ricorso per D.I. e atto di precetto proposto da Cittadella dell’Infanzia conferito con delibera di C.S. n. 54/2012 Spese di giudizio – C.I.G. Z2807C3885  – -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3^ TRIMESTRE CONVENZIONE A.M.T. 2017 ED ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE CREDITI GIUSTA PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE R.G. N.2267/2017- TRIBUNALE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE- DETERMINAZIONE SOMME ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE FATTURE IV BIMESTRE  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DELL'ENTE. CODICE CIG 7130812437</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PARTITE DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARTE DI IDENTITA’ ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO CGA PROPOSTO DA D'URSO SOMMA GIUSEPPE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 7/2012 - C.I.G. Z860ECCE39 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. MARCO PERNA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. PROPOSTO DALL’AVV. G. CAVALLARO - CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 51/2014 - C.I.G. Z860ECCE39 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. MARCO PERNA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto di assistenza, manutenzione, aggiornamento degli applicativi della piattaforma PIEMME GU e Sinistri della ditta SAPIDATA, in uso presso gli uffici Verbali e Infortunistica della Polizia Municipale di Mascalucia, secondo semestre 2017. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione lotto n. 3 area artigianale Marretti- ditta ECOLOGY TRANSPORT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART.5 - I TRIMETRE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 696 CPC INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTO DALLA SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS "BELLI E MONELLI" CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 66/2017 - CIG: ZA91E634FF BENEFICIARIO: AVV. LUCIA CASSELLA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TORRISI GIUSEPPA - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE –  –  CIG:  ZA11E6A87F - LIQUIDAZIONE CTP MEDICA  Beneficiario: DOTT. GIUFFRIDA SALVATORE – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sentenza Tribunale di Catania, Sez. G.U.P., del 16/04/2015 n. 337/2015 e sentenza Corte di Appello di Catania, II Sez. Penale, n. 1975/C -  DELIBERA DI G.M. N. 36/2017 -  CIG:   ZBB1DDC8E5 - Liquidazione saldo spese legali  Beneficiario: AVV. PLATANIA ANTONIETTA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE AZIONE LEGA PER IL RECUPERO DELLE SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA N. 1473/2013 CORTE DIAPPELLO DI CATANIA NELLA VERTENZA PROPOSTA DALLA SIGG.RA LA CHINA M.M. C/COMUNE DI MASCALUCIA  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 202/2016 - CIG:   Z051CD0269 -  Liquidazione saldo spese legali  Beneficiario: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione ricorso innanzi al TAR Catania proposto da Acoset S.p.A conferito con delibera di G.M. n. 189/2015 - C.I.G. ZEF17E9B8E -  Liquidazione saldo spese legali  Beneficiario: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione ricorso innanzi al TAR Catania proposto da Acque Carcaci del Fasano conferito con delibera di G.M. n. 188/2015 - C.I.G. Z4B17E9E6A -  Liquidazione saldo spese legali  Beneficiario: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto di n. 4 pantaloni operativi (in sostituzione di quelli logori) per i motociclisti della Polizia Locale. Ditta: MITALIA S.r.l. - Via Nazario Sauro n. 23 - Potenza (PZ) C.I.G. n. ZE71F67B0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI TERRA LOCALI COMUNALI PARCO TRINITA' -MANENTI- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SOMME - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo per riparazione del quadro elettrico autoclave installato presso l'autoparco comunale. Impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI E DISABILI AUTOSUFFICIENTI- SOCIETA' COOPERATIVA LUIGI STURZO ONLUS CIG:Z7612131AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy manager). Determinazione a contrarre e approvazione lettera di invito</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio edilizio scolastico comunale – I Stralcio. Approvazione intervento e determinazione a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO CON SOSPENSIVA PROPOSTO DA ZAPPALÀ CLAUDIO  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 100/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:   Z851F3B445</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Progettazione definitiva generale, stralcio esecutiva e direzione lavori stralcio”. Commissione di gara. Presa atto sedute effettuate e relativo compenso. Liquidazione fattura al componente esperto in materie giuridiche.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Project financinc-progetto di efficienza energetica del patrimonio comunale: completamento impianti di pubblica illuminazione-stralcio conclusivo ed adeguamento per il risparmio energetico e riduzione inquinamento illuminotecnico. Liquidazione compenso professionista per incarico supporto al RUP di assistenza legale-amministrativo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero sigg.  L. F. G. – C.C. Liquidazione periodo giugno 2017. Beneficiario: Associazione AVAC Camporotondo Etneo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU - DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S.  – Liquidazione ditta Techlab Works s.a.s..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto buste per corrispondenza postale, con intestazione personalizzata per gli uffici della Polizia Municipale. C.I.G. n. Z971F5B01A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA E DEI PARERI RELATIVAMENTE AL  RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE DELL'AREA IN VIA CAMPOBASSO -COOP. ANITA-  IN VARIANTE URBANISTICA DEL VIGENTE P.R.G. - A FAVORE DELL'ASSESSORATO REGIONE SICILIANA - UNITA' DI STAFF 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Ufficio P.R.G.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto articoli di consumo e cancelleria per il buon funzionamento della Polizia Municipale C.I.G. N. ZA91F55EAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>manutenzione ordinaria degli ascensori e piattaforme elevatrici comunali. Liquidazione fattura periodo dal 02/03/2017 al 01/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione somme in esecuzione della sentenza 29/17 resa dal Giudice di Pace di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport. Approvazione risultanze di gara, aggiudicazione definitiva e modifica quadro economico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimento di revoca di autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - ditta Samperi Carmelo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI EX DETENUTI E NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE A SUPPORTO DELLE MANIFESTAZIONI  ESTATE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stipula del Contratto Particolareggiato con la Soc. RACO s.r.l., soggetto gestore dell’impianto sito in c.da Gesuiti s.n., Belpasso (CT), per il conferimento dei rifiuti FORSU aventi CER 200108 e sfalci di vegetazione aventi CER 200201, proveniente dai rifiuti urbani della raccolta differenziata, ai sensi del co. 1 dell’art. 15 della L.R. 9/2010. PROVVEDIMENTI DA ATTIVARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE MAGGIO 2017. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche A. Co. S. Et. S. p. A. Aprile 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI ELABORAZIONE DATI ISOLA ECOLOGICA, PER I CONFERIMENTI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -   DITTA: Data Punch srl  – S. Gregorio di Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO  DEI RIFIUTI DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio viario comunale” - Liquidazione 1° SAL all'impresa esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ESTRAZIONE SALDO TARI 2017 DITTA MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Centro Diurno integrato  per anziani e disabili 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BANNER COMUNICAZIONE GIRO D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  giugno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SUPPORTO PROCEDURE CONTABILE ACQUISIZIONE DATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE MOD 770 E CERTIFICAZIONI UNICHE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditta: “L'angolo della fenice di Prestipino Maria Giovanna e C. S.N.C., con sede in via S. Pancrazio , 98039 Taormina ( ME )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio informativo tramite display elettronico saldo 2016/17 - LIQUIDAZIONE DITTA MEDICOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO APRILE - GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO CAMPO BONAIUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice per l'Ufficio Servizi Sociali. Luglio - Settembre 2017-  Ditta Comis - Catania CIG: Z721D0DEB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo della certificazione prevenzione incendi, per l'immobile comunale di via Porto Marretti n. 29. impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2017 - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>quote di compartecipazione   per la frequenza di servizi per l'infanzia Micro-Nido</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>quota di compartecipazione  per la frequenza  spazio gioco iscritti albo reg.le</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE S.S.M. LIQUIDAZIONE PERIODO : GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN CONVITTO -  GIUGNO 2017 - BELLI E MONELLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE OPERE IN FERRO PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Giugno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ditta Etna Metalli s.n.c.- sede legale stabilimento in Mascalucia, via Pulei n. 31/B – “Autorizzazione Unica Ambientale” DPR 13/03/2013, n. 59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria patrimonio comunale - Liquidazione ditta Ferramenta e Colori di Caruso Francesco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA IDROCENTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM "MUSIC LAB FEST"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM  EVENTO SPORTIVO "CINA 2017"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione all'economo comunale per la realizzazione delle attività straordinarie di riconfigurazione e manutenzione delle postazioni informatiche, telefoniche ed antintrusione, che richiedono piccole ma urgenti spese per l’acquisto di materiale e servizi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: Interventi sulle barriere di sicurezza stradale e potenziamento segnaletica. Approvazione intervento e determinazione a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE A SUPPORTO MANIFESTAZIONI LUDICO SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole primarie del Comune di Mascalucia, A.S. 2016/17.  Giugno 2017.  Ditta:  G &amp; C Servizi Globali s.r.l., con sede in  Mascalucia (CT), Via D. Cimarosa n. 11, P.IVA: 04427080876 Codice CIG: 6793633B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazione elettronica Hera Comm Giugno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE – D.D.G. N. 1247 del 19/05/2017 – CAP.182526</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE PARCO MONTE CERAULO - RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto articoli D.P.I. per i servizi di Polizia Locale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi per adeguamento del software J-Demos alla richiesta di emissione della nuova Carta di Identità Elettronica, installazione e configurazione dei nuovi livelli di sicurezza previsti dal Ministero dell'Interno con il progetto CIE e ANPR - ODA sulla piattaforma MEPA-Acquistinirete - Maggioli Informatica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazione elettronica Enel Sole</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto offerta servizio APP per visure targhe. C.I.G. n. Z0E1F3566D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sistema di antenna della stazione radio base presso il Comando Polizia Municipale.  C.I.G. n. Z2B1F35666</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara per il servizio di gestione del Centro Diurno integrato  per anziani e disabili 2017-2018. Nomina commissione di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/07/2017 al 31/07/2017. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - INTEGRAZIONE  MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – GIUGNO   2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EUREKA -EDUCATIVA TERRITORIALE-MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero Disabile R.G. e C.T. Liquidazione mese di Giugno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE VERTICALI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HPE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE POST WARRANTY PER I SERVER E GLI  STORAGE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - CIG ZB81EA8039 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.P/133 DEL 19/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO ATTREZZATURE PER VIDEOPROIEZIONE FINALE DI CHAMPIONS LEAGLE JUVENTUS-REAL MADRID 03.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM QUINTA EDIZIONE "DOVE FIORISCE LA JACARANDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ASSOLVIMENTO DIRITTI D'AUTORE (SIAE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTI DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA TORRE OMBRA, VIA TREVISO E VIA MODIGLIANI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso quote relative all’IMU-TASI–TARI 2017 a contribuenti diversi – Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 LUGLIO 2017 AL 31 LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione costo canone di eccedenza come da contratto annuale di noleggio n. 2 fotocopiatrici per gli uffici di Polizia Municipale. ditta: SALVATORE FOTI S.r.l. avente sede in Via Giorgio La Pira n. 29 Terme Vigliatore (ME) p.i. n. 02838250831 C.I.G. n. Z2719E81E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA -LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Poste Italiane mese  maggio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati per  soggetti con handicap grave  anno 2015-2016.                   beneficiario:  Coop.  Soc. “ Co.Ser “  di Viagrande</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione patrimonio comunale - LIQUIDAZIONE ditta Carmeni Giovanni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 8E del 26/06/2017. Farmacia Caruso Dott. Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparto delle spese sostenute per il funzionamento della 1^ SEC  - Anno 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.2 WORKSTATION PER L'UFFIOC CED DEL COMUNE DI MASCALUCIA MEDIANTE ODA MEPA N.3748551 CIG.:Z3E1F30B1FI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparto delle spese sostenute per il funzionamento della 2^ SEC  - Anno 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE SIG.RA IMPOSA MARIA GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO UFFICI DEMOGRAFICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasferimento uffici demografici - anticipazione economo comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetto  implementazione servizio assistenza domiciliare integrata (PUA). Voucher cooperativa sociale Infomedia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R.G. E C. T. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE E MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto di assistenza, manutenzione, aggiornamento, conservazione a norma, degli applicativi della piattaforma SICR@WEB della ditta MAGGIOLI, in uso presso tutti gli uffici de Comune di Mascalucia, secondo semestre 2017. Stipula sulla piattaforma MEPA, affidamento servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO CAMPO BONAIUTO SOMMA LUGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Corso di Formazione sulle procedure semplificate sotto soglia e gli strumenti centralizzati ed elettronici dopo il Decreto correttivo al Codice degli appalti (D.Lgs. n. 56/2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento canone annuo esercizio licenza individuale apparecchiatura ricetrasmittente in dotazione alla Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa integrazione lavoratori LSU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione avviso agenzia entrate prot. 18271 del 16/06/2017 su 770/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO PRESTATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEC - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDERA DI ESCUSSIONE NEI CONFRONTI DELLA SOC. COOPERATIVA SABRINA, A TITOLO DI RECUPERO DELLE SOMME IMPUTATE A CARICO DELLA STESSA GIUSTA ORDINANZA N. 1155/2016 DEL 25/02/2016 CORTE DI APPELLO DI CATANIA, PRIMA SEZIONE CIVILE, PRONUNCIATA NELLA CAUSA CIVILE N. 974/2014 R.G.; VERTENZA PISTORIO S. C/COMUNE DI MASCALUCIA – ATTIVAZIONE  AZIONE LEGALE - CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 46/2017 - CIG: ZE61E0D431 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. LORENZO PUCCI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ripristino bagni pubblici parco comunale Trinità Manenti - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTALE GIUDICE DI PACE MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 30 MAGGIO 2017 SANTUARIO ARCIDIOCESANO DI CATANIA "MADONNA DELLA SCIARA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Giugno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM "1° TROFEO MONTE PARCO CERAULO" CAMPIONATO ITALIANO MTB CENTRO SUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di materiale di cancelleria per il buon funzionamento degli uffici dei servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca Comunale. Beneficiario: Errebian S.P.A. con sede in località Santa Palomba – Pomezia (RM), Via dell'Informatica n. 8. CIG: Z511E10F0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. RIOLO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>approvazione graduatoria integrata con assegnazione di area per la realizzazione di tomba a terra del tipo singola</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione definitiva di  aree da adibire a tomba a terra del tipo doppia cimitero centro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto di assistenza, manutenzione, aggiornamento degli applicativi della piattaforma Halley, in uso presso gli uffici Personale, Ragioneria, Economato e Patrimonio del Comune di Mascalucia, secondo semestre 2017. Stipula sulla piattaforma MEPA, affidamento servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto di assistenza, manutenzione, aggiornamento degli applicativi della piattaforma PIEMME GU e Sinistri della ditta SAPIDATA, in uso presso gli uffici Verbali e Infortunistica della Polizia Municipale di Mascalucia, secondo semestre 2017. Stipula sulla piattaforma MEPA, affidamento servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO APRILE/MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Servizio Navetta-Trasporto Anziani, Lidi Playa - Catania - Luglio-Agosto 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUPERMERCATO A.L.M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e affidamento fornitura vestiario per il personale impegnato nel trasporto scolastico   CIG: ZBB1F1EA3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - Affidamento diretto per mesi tre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE S.S.M. LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE E MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° Liquidazione  progetto  implementazione servizio assistenza domiciliare integrata (PUA). Voucher cooperativa sociale  Azione Sociale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero sigg.  L. F. G. – C.C. Liquidazione periodo maggio 2017. Beneficiario: Associazione AVAC Camporotondo Etneo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA FREQUENZA DI SERVIZI PER I MINORI IN STRUTTURE ACCREDITATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>quote compartecipazione ai genitori di minori  che  frequentanoi servizi per l'infanzia - Villa felice _</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO MAGGIO 2017 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825  CODICE CIG. 67590722AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Buono libro integrativo -  A.S. 2014\15 - Liquidazione scuola secondaria di primo e secondo grado.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto schede carburante autoparco comunale - ENI SpA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Gas Natural Aprile 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –  DITTA: Kalat Impianti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM SEMINARIO "LOTTA LA BULLISMO E AL CYBERBULLISMO - METODI E FORME DI CONTRASTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI SEMI RESIDENZIALE - FONDAZIONE GIOVANNA ROMEO SAVA ONLUS - I TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN CONVITTO FONDAZIONE GIOVANNA ROMEO SAVA ONLUS - I TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione ricorso motivi aggiunti proposto da Amantia Arts conferito con delibera di G.M. n. 10/2014 - C.I.G. ZD00DAEEB6-  Liquidazione saldo spese legali  Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso al Tar proposto dall’impresa Amantia Arts conferito con delibera di G.M. n.  4/2013 - C.I.G. ZF90ACD60E -  Liquidazione saldo spese legali  Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – MAGGIO 2017 - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazione elettronica Acquedotti U. C. C. Maggio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE LA LEGGE MADIA ED I DECRETI ATTUATIVI - INTEGRAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IV ACCONTO  FONDI SPRAR  TRASFERITI DAL MINISTERO DELL'INTERNO CONSORZI SOLCO E SISIFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazione elettronica Enel Sole Maggio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Hera Comm Giugno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Giugno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 6124/2016 TRIBUNALE DI CATANIA -  ZAPPALA' ANGELA C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO ALL’INTERNO DEL PROGETTO FINALIZZATO “PUNTO E ACCAPO” MIRATO AL MIGLIORMANTO DELLA R.D. “PROGETTO DUE POLI SICILIA” – INTEGRAZIONE - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA 8° CAMPO NAZIONALE DI FORMAZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM SANTA MESSA MANDATO MISSIONARIO RETTORE CASA DI ANIMAZIONE E FORMAZIONE MISSIONARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Giugno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DECRETI INGIUNTIVI PER RECUPERO QUOTE COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO EX LEGGE 22/86 E 328/2000 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 85/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z291EF96F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L’ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI. ART. 20 L.R. N. 30/2000 E S.M.I. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI DISINFESTAZIONE PER LA TUTELA DELLA SANITA’ PUBBLICA E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE RIVOLTA ALLA CITTADINANZA - impegno.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Giugno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno acquisto carburante per gli scuolabus comunali - A.S.2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RINEGOZIAZIONE PIANO DI RIENTRO COSTI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatore ufficio Pubblica Istruzione – Periodo 18/12/2016 – 18/06/2017. Ditta: Comis s.r.l. con sede in Catania via V. Giuffrida n. 28 P.I. IT03797260878             CODICE CIG:  ZC41792981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervenventi di manutenzione patrimonio comunale - LIQUIDAZIONE DITTA IDROCENTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER  FORNITURA BENIE SERVIZI IN ECONOMIA- DITTA SEPEL- CON SEDE IN MINERBIO (BOLOGNA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALE DEL SETTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura Soc. CORIS srl per la riparazione di diversi autobus facenti parte dell'autoparco comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Giugno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE VERTICALI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 1586/2014 CORTE DI APPELLO DI CATANIA -  LONGO PATRIZIA + 2 C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 158/2015 CORTE DI APPELLO DI CATANIA -  GIARDINA MARIA C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA – TRASFERIMENTO SOMME PROGETTO “DOPOSCUOLA PUBBLICO GRATUITO PER I BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE RIVOLTE ALLE FAMIGLIE INDIGENTI DEL COMUNE DI MASCALUCIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto apparato interconnessione alla piattaforma di Unified Communication.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 26, LEGGE 23/12/1999N°488 E S.M.I. RE DELL'ART. 58, L. 23/12/2000 N°388 "SERVIZIO LUCE - LOTTO 8 SICILIA - ADESIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA SPESE SANITARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D.P.S. - P.R. - T.A. - LIQUIDAZIONE MARZO APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO  DEI RIFIUTI DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditte:  “Cartolibreria “Fantasy” di Sciuto Angelo con sede in via Regina Elena 38, Motta S.Anastasia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile psichico M.G. e F.M. Aprile - maggio 2017.  Beneficiario: Associazione  “ Noema Onlus”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Giugno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE PER LA PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione canone mensile per la cura e la manutenzione del verde pubblico comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza Parco Trinità Manenti - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione riparazione autobus facenti parte dell'autoparco comunale ditta CORIS srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno erogazione assegno civico per servizi in favore della collettività.  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA,MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA HALLEY PER LA GESTIONE DELLA FINANZIARIA, ECONOMATO, PERSONALE E INVENTARIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA -LIQUIDAZIONE FATTURA N.201700272 DEL 13/06/2017 CIG .: Z881CD6F41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Maggio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria impianti P.I. -LIQUIDAZIONE ditta GUARDO s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria impianti P.I. - LIQUIDAZIONE Ditta ELETTROGROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio affidamento cani randagi mese marzo 2017 - LIQUIDAZIONE Ass.ne ACAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio affidamento cani randagio mese Febbraio 2017 -LIQUIDAZIONE Ass.ne ACAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Giugno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Giugno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>Faturazioni elettroniche Hera Comm Aprile  -Maggio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  maggio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM PARROCCHIA SAN VITO PER INTERVENTI DI RESTAURO DEL TOSELLO DI SAN VITO PATRONO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM  II° TORNEO GIOVANILE PALLAMANO MEMORIAL GIUSEPPE MARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per pagamenti servizio esterno di rimozione e custodia di autoveicoli privati per procedimenti sanzionatori di cui all’art. 159 CDS ai fini del regolare svolgimento delle processioni e manifestazioni. Ditta: EUROSOCCORSO di Aliotta Maria Rita, Via G. Marconi 105 Pedara (CT) C.I.G. n. ZC51F028F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ripristino corpi illuminati palazzetto dello sport - LIQUIDAZIONE DITTA ELEKTRO IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Giugno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI PULVIRENTI C.D. E ASCIUTTI V. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 70/2017 - CIG: Z181E899ED - LIQUIDAZIONE ACCONTO PESE LEGALI -  Beneficiario: Avv. Lo Giudice Corrado - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMNETO SERVIZIO DI MONITORAGGIO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU – MEPA - DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO: MAGGIO 2017  DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: Z881E06689</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO: MAGGIO 2017  DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG:67046460E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Giugno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI MAGGIO 2017  DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO -  BELLI E MONELLI SOC.COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A. AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE N.488/1999 E S.M.I. E DELL'ART.58 LEGGE N.388/2000 – LOTTO 6” IV TRIMESTRE 2° ANNO CONTRATTUALE. Codice CIG: Z5D145D4F4 Codice CUP: J69D15000440004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Giugno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditte:  “Cavallotto” Librerie s.r.l con sede in Corso Sicilia 91, Catania; Cartoleria – Libreria La Paglia di Morgano Stefano con sede in via Etnea 393, Catania;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PLOTTAGGIO E STAMPA DEGLI ALLEGATI ALLO SCHEMA DI MASSIMA DEL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Ufficio P.R.G.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto di assistenza, manutenzione, aggiornamento, conservazione a norma, degli applicativi della piattaforma SICR@WEB della ditta MAGGIOLI, in uso presso tutti gli uffici de Comune di Mascalucia, secondo semestre 2017. Avvio procedura per trattativa diretta sul MEPA, impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - RETTE RICOVERO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - MINORI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto di assistenza, manutenzione, aggiornamento degli applicativi della piattaforma PIEMME GU e Sinistri della ditta SAPIDATA, in uso presso gli uffici Verbali e Infortunistica della Polizia Municipale di Mascalucia, secondo semestre 2017. Avvio procedura per trattativa diretta sul MEPA, impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto di assistenza, manutenzione, aggiornamento degli applicativi della piattaforma Halley, in uso presso gli uffici Personale, Ragioneria, Economato e Patrimonio del Comune di Mascalucia, secondo semestre 2017. Avvio procedura per trattativa diretta sul MEPA, impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio n. 2 fotocopiatrici per gli uffici di Polizia Municipale C.I.G. n. Z511EF2A20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO CAMPO BONAIUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - Approvazione risultanze finali per l’Area Servizi Informatici e Demografici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati per  soggetti con handicap grave  anno 2015-2016. G. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h". Anno scolastico 2016/17 Liquidazione Maggio 2017 - ATI- Cooperativa Sociale COSER – EDELWEISS di Viagrande (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per per abbonamento alla banca dati "ufficio studi.net" di open software media s.r.l. Ditta: Open software Media s.r.l. di Mirano (VE) C.I.G. n. Z781CABE93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE I DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE MADIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA “LA GRETTER E LA LUCINA S.R.L.” - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE TROPEA CARMELO – PERIODO GEN/FEB/MAR 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA  E SUPPORTO LOGISTICO PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM "MUSIC LAB FEST"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento tassa di possesso scadenza aprile 2017 automezzi facenti parte dell'autoparco comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue mese di maggio 2017. Liquidazione fattura ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riqualificazione urbana Piazza Dante ed aree circostanti - Provvedimenti contabili di liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario dei residui - Approvazione risultanze finali del settore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario dei residui - Approvazione risultanze finali del settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ARMADIO AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso pubblico, avente lo scopo di avviare apposita  manifestazione di interesse,  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), per l'individuazione di un revisore indipendente per l'attività di verifica amministrativo-contabile e di pertinenza ed esattezza delle spese sostenute ai fini della rendicontazione nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR nuclei familiari) presso l'immobile di proprietà comunale sito in Mascalucia Via Porto Maretti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso pubblico, avente lo scopo di avviare apposita  manifestazione di interesse,  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), per l'individuazione di un revisore indipendente per l'attività di verifica amministrativo-contabile e di pertinenza ed esattezza delle spese sostenute ai fini della rendicontazione nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di minori stranieri non accompagnati (MSNA). Ente Attuatore: Integra Società Cooperativa Sociale, con</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI – IMU- TARI - TASI: ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazione elettronica Enel Sole Aprile 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM  PARROCCHIA SAN VITO PER INTERVENTI DI RESTAURO TOSELLO DI SAN VITO PATRONO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata, ai sensi del co. 1 dell’art. 15 della L.R. 9/2010. - Kalat Impianti s.r.l. soggetto gestore dell’impianto sito in Grammichele (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto articoli di vestiario, necessari per il ricambio e/o integrazione di quelli deteriorati, in dotazione per la Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURE BENI IN ECONOMIA-  DITTA ANYPRINTER SRL  CON  SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio assistenza domiciliare tramite voucher. Anno 2017 beneficiario Coop. Soc. Azione Sociale Caccamo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - ALFIO PATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo alle scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° Liquidazione  progetti  individualizzati per  soggetti con handicap grave  anno 2016. B. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO- CODICE CIG Z661EED886</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione riparazione autovetture facenti parte dell'autoparco comunale ditta Cappello Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto sedie operative per il personale dell'Area Lavori Pubblici. Liquidazione fattura a ditta fornitrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione interventi urgenti ed indifferibili su aree a verde non convenzionate Ditta Flora 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOMME ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PUBBLICAZIONE PROCEDURE DI GARA AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE- DETERMINAZIONE SOMME ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE FATTURE III BIMESTRE  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per fornitura di palette segnaletiche in PVC con serigrafie su due lati per la Polizia Municipale. Ditta: RE DI COPPE di Pirruccio Sebastiano con sede in Via Conte Ruggero 34/36, Catania. C.I.G. n. ZEE1C76518</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA DETENUTI E FAMIGLIE DI DETENUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MAGGIO   2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>Buono libro integrativo -  A.S. 2014\15 - Liquidazione scuola secondaria di primo e secondo grado. Beneficiario: Vari nominativi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>prima liquidazione servizio di sostegno alla famiglia  tramite voucher di servizio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Dicembre 2016, Aprile e Giugno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di  spesa per affido minore periodo Luglio-Novembre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione impianto elettrico Parco Manenti e locali comunali ex tribunale - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione impianti pubblica illuminazione - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di somma urgenza sul patrimonio edilizio comunale interessati da infiltrazioni sulla copertura in occasione di eventi meteorologici intensi.-liquidazione a ditta esecutrice dei lavori.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLA  SEDE COMUNALE, DITTA  FASTWEB E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per acquisti minuti per asfalto a caldo con fare in amministrazione diretta per il servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA  SERVIZI PERL' INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole primarie del Comune di Mascalucia, A.S. 2016/17.  Maggio 2017.  Ditta:  G &amp; C Servizi Globali s.r.l., con sede in  Mascalucia (CT), Via D. Cimarosa n. 11, P.IVA: 04427080876 Codice CIG: 6793633B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER INTEGRARE IL SERVIZIO DEGLI ELETTRICISTI COME LAVORATORI SVANTAGGIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INABILI V.R. E V.D.- LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017. BENEFICIARIO: "DEDALUS" COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA PIEGHEVOLI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2017- AFFIDAMENTO DIRETTO TIPOGRAFIA GRASSO codice cig Z071EE2ADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO RISULTANZE DI GARA RDO N. 1589673 - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMMISSARIO AD ACTA MARIO MEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Ufficio P.R.G.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STUDIO AGRO-FORESTALE A SUPPORTO DELLA REVISIONE DEL P.R.G.-  2° ACCONTO DOTT. AGRONOM. ANDREA GIUFFRIDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Ufficio P.R.G.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>Commissione di spazi per una campagna pubblicitaria - Liquidazione ditta Alessi S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 10 2017 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - DI MODICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI RESI NELL'AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI DAL PERSONALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" AZIONE SOCIALE A.r.l. ONLUS CON SEDE IN VIA SAN VITO  S.N. CACCAMO (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>Centro Diurno integrato  per anziani e disabili 2017-2018. Approvazione capitolato d’oneri , scheda analitica dei costi, lettera di invito.  Indizione gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l'accoglienza dei MSNA presso la  Comunità “Sole e Gioia”  di Mascalucia - IV Trimestre 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l'accoglienza dei MSNA presso la Comunità alloggio “Piccolo Principe” della Coop. Azione Sociale - IV Trimestre 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE MESE APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II° TRIMESTRE DITTA KYOCERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM QUINTA EDIZIONE "DOVE FIORISCE LA JACARANDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Maggio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy manager). Approvazione e Riproposizione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione Comune di Mascalucia- CAF per bonus gas ed energia elettrica- Impegno di spesa anno 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA NOLEGGIO ATTREZZATURE PER VIDEOPROIEZIONE FINALE DI CHAMPIONS LEAGLE 2016/2017 JUVENTUS - REAL MADRID 03.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA- DITTA SEPEL- CON SEDE IN MINERBIO (BOLOGNA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI-  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA FESTEGGIAMENTI SAN VITO MARTIRE PATRONO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° Impegno di spesa Trasporto handicappati- Istituti di riabilitazione 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Maggio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE AZIONE LEGA PER IL RECUPERO DELLE SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA 3891/206 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE CIVILE NELLA VERTENZA PROPOSTA DAI SIGG.RI SIGNORELLI F. E MOTTA M.G. C/COMUNE DI MASCALUCIA  E OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO SENTENZA N. 3891/2016 PROPOSTO DAI SIGG.RI SIGNORELLI F. E SIGNORELLI A. E SIGNORELLI F. NELLA QUALITA' DI EREDI DELLA SIG.RA MOTTA M.G. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 203/2016 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:   Z331CD0406</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE ATTIVATA DALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMIO “M” E DEL CONDOMINIO “L” DI C.SO S. VITO, C.SO RAFFAELLO, C.SO MICHELANGELO – MEDIAZIONI N. 3762/2015 E N. 3763/2015 -  PAGAMENTO SPESE DI MEDIAZIONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per manifestazione di interesse per il conferimento di incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione per l’intervento “Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla vulnerabilità sismica” (progetto B) CUP  J61E17000310001 Approvazione Avviso</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA DI ECONOMATO - II° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di stampa digitale e di postalizzazione tramite raccomandate A.R., di notificazione verbali C.d.S. DITTA: SAPIDATA s.p.a. di San Marino  CIG. n. Z211E4E065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 GIUGNO 2017 AL 30 GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Maggio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Maggio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AI MESI DI MAGGIO/DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Maggio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per la realizzazione di un plesso scolastico polivalente in località Massannunziata – stralcio insediamento lato sud”; Presa atto risultanze affidamento servizi di ingegneria, modifica quadro economico progetto preliminare approvato ed assestamento somme impegnate da residui Bilancio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione costo trimestrale contratto di noleggio n. 2 fotocopiatrici per gli uffici di Polizia Municipale. ditta: SALVATORE FOTI S.r.l. avente sede in Via Giorgio La Pira n. 29 Terme Vigliatore (ME) p.i. n. 02838250831 C.I.G. n. Z2719E81E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5. -ANNO 2016-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria beni patrimoniali - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FORNITURA PRODOTTI DA FORNO - CIG. N. ZD41EC3537</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per la riparazione automezzi facenti parte autoparco comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MERIDI S.R.L. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCHESE DAMIANO - PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO  – MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazionei elettroniche Enel Energia Maggio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CALZATURE D.P.I. ESTIVE PER LA POLIZIA MUNICIPALE C.I.G. n. Z531ED1354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/06/2017 al 30/06/2017. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per manifestazione di interesse per il conferimento di incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione per l’intervento “Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica Antico Municipio”. (Progetto A) CUP J61E17000300001. Approvazione Avviso</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione gara aperta tramite il sistema MEPA della pulizia locali Comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione definitiva gara aperta tramite il sistema MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA  - RETTE RICOVERO ANZIANI, ADULTI INABILI E SENZA FISSA DIMORA -  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA  RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  DI COMPETENZA DELL'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE AI SENSI DELL'ART. 91 L.R. 9/2015- ATTIVAZIONE PROCEDURA V.A.S. DEL VIGENTE P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Ufficio P.R.G.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE  FEBBRAIO E MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE.  LIQUIDAZIONE FATTURE III BIMESTRE  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTEGGIAMENTI SAN GIUSEPPE, MARIA SS DELLA CONSOLAZIONE E SETTIMANA SANTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo per lavori straordinari da eseguire nell'impianto servoscala, installato presso l'istituto “G. Fava” di via Timparello.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –  DITTA: Kalat Impianti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI URGENTI RIMOZIONE INFILTRAZIONI LOCALI EX TRIBUNALE - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche HARA COMM Aprile 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione assicurazione automezzi autoparco comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche HERA COMM Aprile 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione ditta Vivai Sapienza fornitura intervento urgente e piante</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI RESI NELL'AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI DAL PERSONALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" AZIONE SOCIALE Arl ONLUS - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI RESI NELL'AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI DAL PERSONALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS - PERIODO 29 MAGGIO/16 GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Maggio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Maggio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA c/o Comunità “Piccolo Principe” e Comunità “Sole e Gioia” – IV trimestre 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 2017 - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 30 MAGGIO 2017 SANTUARIO ARCIDIOCESANO DI CATANIA "MADONNA DELLA SCIARA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO CAMPO BONAIUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione ditta Borzì Antonino per acquisto di materiale vario per la cura e il mantenimento del verde pubblico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditte: COOP Sicilia S.P.A.con sede in via Alessandro Manzoni s.n. S.G.La Punta;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Maggio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Maggio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Maggio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Maggio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio gita anziani presso citta di  Ragusa svolta il 05/01/2017. Società Cooperativa Luigi Sturzo onlus- con sede a Catania. CIG Z261CC329F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Maggio  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per il pagamento della tassa di proprietà di alcuni autoveicoli autoparco comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche HERA COMM Maggio 2017 - LIQUIDAZIONE periodo Gennnaio - Marzo 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riattivazione piano individualizzato per portatore handicap grave S. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO " 2° TORNEO GIOVANILE PALLAMANO MEMORIAL GIUSEPPE MARINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI LOCANDINE PER COMUNICAZIONI ALLA CITTADINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>manutenzione ordinaria degli ascensori e piattaforme elevatrici comunali. Liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Farmacia Roma. Fattura N. 8/PA Del 15/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° Liquidazione  progetto  implementazione servizio assistenza domiciliare integrata (PUA). Voucher cooperativa sociale  Eureka</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI. liquidazione fattura alla ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE APRILE 2017. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO N.09/3/004062/000/001/2013/003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>verifiche periodiche dell'impianto di terra locali comunali ai sensi del D.P.R. 461/01. liquidazione fattura alla ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA PER AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO GIUDICE DI PACE FEBBRAIO MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMMISSARIO AD ACTA (D.A. 100/GAB DEL 10/04/2017) PER IL P.R.G. - SIG. MARIO MEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Ufficio P.R.G.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE MUTUO CDP POSIZIONE N. 4503321/00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 24/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HPE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE POST WARRANTY PER I SERVER E GLI  STORAGE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - CIG ZB81EA8039</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche HERA COMM SRL APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE PERIODO GEN - MAR 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone fisso mensile per servizio pagamenti POS – Uffici di Polizia Municipale.                                        DITTA:  EASY NOLO S.p.A – Gruppo Banco Sella C.I.G. N. ZB617CC34B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per fornitura carta formato A4 per il funzionamento uffici Area Polizia Municipale. Ditta: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.L. - Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo E - Scala 3- 20090 Assago (MI) - C.F./P.IVA 03675290286 CIG. n.  Z041DAD5A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riasfaltatura principali direttrici viarie esterne al centro. Liquidazione fattura alla ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero sigg.  L. F. G. – C.C. Liquidazione periodo aprile 2017. Beneficiario: Associazione AVAC Camporotondo Etneo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto n. 2 Personal Computers per il personale Area Lavori Pubblici. Liquidazione fattura alla ditta fornitrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZA ELETTRONICA PER IL SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DELLA PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE VSPHERE 5 ESSENTIALS. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1544/2017 - CIG Z071D935BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO APRILE 2017 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825  CODICE CIG. 67590722AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura per noleggio fotocopiatore ufficio di segreteria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – APRILE 2017 - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESORERIA COMUNALE- AVVIO PROCEDURE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 32 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016 NUOVA PROCEDUTA DI GARA DA EFFETTUARSI  TRAMITE RICHIESTA D'OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per la realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti in contrada Santa Margherita. CUP J67H16001210002. Incarico aggiornamento progetto di livello esecutivo. Approvazione offerta e imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>Project financing – progetto di efficienza energetica del patrimonio comunale: completamento impianti di pubblica illuminazione – stralcio conclusivo ed adeguamento per il risparmio energetico e riduzione inquinamento illuminotecnico. Incarico per supporto al RUP di assistenza legale-amministrativo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE MUTUO CDP POSIZIONE N°4503321/00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. N°41 DEL 24/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO: APRILE 2017  DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 - CIG: Z881E06689</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO: APRILE 2017  DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 - CIG:67046460E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI E DISABILI AUTOSUFFICIENTI. CIG Z7612131AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. fattpa12_16 /2016 - DItta I-Contact - Pacchetto sms di protezione civile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICORRENZA FESTA DI SAN MARTINO - CIG N. Z691BF7408</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo - ditta FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.r.l. Zona industriale 13^ strada, 40  – Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO ALL'AREA MNUTENZIONE - NOVEMBRE DICEMBRE 2016 GENNAIO - FEBBRAIO- MARZO 2017-DITTA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Bando Pubblico che disciplina i criteri di valutazione per la formazione della graduatoria degli aventi diritto all'Assegno Civico di cui all'rt. 13 del vigente regolamento comunale in materia di trattamenti di Assistenza Economica, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 10/07/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 14/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di viaggio ai componenti della della 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale  - Anno  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di viaggio ai componenti della 1^  Sottocommissione Elettorale Circondariale - ’Anno 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. 110/2017 PROPOSTO DA ALESSI S.P.A.. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 72/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  ZF41E96F28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati gestione del CCR, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Mascalucia” - Revoca procedura di gara indetta con Determinazione Dirigenziale n.457 del 03/03/2017 – Annullamento CIG 7016091573 presso l’ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue di proprietà del Comune mese di aprile 2017. Liquidazione fattura ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione tappetino della cabina dell'elevatore installato presso l'Istituto Scolastico “L. Da Vinci” di via Roma. Liquidazione fattura alla ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio transenne mobili per la sicurezza in occasione del passaggio del “Giro d'Italia”. Liquidazione fattura alla ditta fornitrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>Omologazione campo in erba Bonaiuto Somma - LIQUIDAZIONE DITTA TERMOSUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura Ditta ICE di Corsaro Graziella per la riparazione di un P.C. e informatizzazione degli archivi del Cimitero</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAF CONFAPI-FENAPI S.P.A.BONUS GAS ED ENERGIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile psichico M.G. e F.M. Febbraio e marzo 2017.  Beneficiario: Associazione  “ Noema Onlus”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI URGENTI RIMOZIONE INFILTRAZIONI EX TRIBUNALE" LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI LO TAURO M., BRISCHETTO C., RAPISARDA M., GRIMALDI A. E SEMINARA G. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 68/2017 - CIG: ZE21E74348 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. CARMELO ELIO GUARNACCIA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso Tribunale di Catania – Sez. Lavoro proposto da Cristaldi Fabio CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 14/2017 – CIG: ZB71D5D653 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. SALVATORE BIANCAROSA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h". Anno scolastico 2016/17 Liquidazione Aprile 2017 - ATI- Cooperativa Sociale COSER – EDELWEISS di Viagrande (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.97345 - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA PIEMME GRANDI UTENTI IN US DAL COMANDO DI P.M. DEL COMUNE DI MASCALUCIA -- LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/645 DEL 28.02.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. CLAUDIO GALLI, PERIODO MARZO - APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI PULVIRENTI C.D. E ASCIUTTI V. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 70/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z181E899ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>Omologazione campo in erba sintetica Bonaiuto Somma  - Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE  DI POSTALIZZAZIONE MESE DI MARZO E APRILE 2017  DITTA KATANAPOST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI APRILE 2017  DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TRIBUNALE DI CATANIA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO AVVERSO ORDINANZA EX L. 92/2012 (L. FORNERO) CONFERITO CON  DELIBERA DI G.M. N. 64/2017 -  CIG: Z3A1E51E0A - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio integrato energia. Edifici Comunali Convenzione CONSIP. Liquidazione 8° e 9° SAL DITTA: Manutencoop Facility Management S.p.a via Poli - Zola Predosa (BO) P.I. 02402671206</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA INTEGRATA  CON ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELLE AREE CIMITERIALI DA ADIBIRE A TOMBE A TERRA DEL TIPO SINGOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. EMANUELE BIANCAROSA  GENNAIO - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero inabili V. R. e V. D. – Liquidazione  aprile 2017.  Beneficiario: ”Dedalus”  Coop. Sociale a. r. l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE CURA E MANTENIMENTO DEL VERDE MESE DI APRILE 2017 DITTA LA CAVA FIORITA SOCIETA' COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Aprile 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER IL PERIODO 01/02/2017 - 30/04/2017, ALFIO PATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI LO TAURO M., BRISCHETTO C., RAPISARDA M., GRIMALDI A. E SEMINARA G. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 68/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:   ZE21E74348</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TORRISI GIUSEPPA - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE – IMPEGNO DI SPESA– CIG:  ZA11E6A87F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO IMMOBILE SITO IN CORSO RAFFAELLO N.22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario dei residui - Approvazione risultanze finali del settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione impianti di depurazione di proprietà del Comune. Liquidazione servizio mese di ottobre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la realizzazione locandine informative sul Giro d'Italia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  aprile 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione pulizia locali comunali mese di Aprile 2017 Società MO.SE.MA. S.p.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione materiale per la pulizia dei Cimiteri ditta CO.VET. di Vetri Marco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO ALL’INTERNO DEL PROGETTO FINALIZZATO “PUNTO E ACCAPO” MIRATO AL MIGLIORMANTO DELLA R.D. “PROGETTO DUE POLI SICILIA” – Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – APRILE  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI URGENTI RIMOZIONE INFILTRAZIONI EX TRIBUNALE” - LIQUIDAZIONE  II SAL ALL'IMPRESA ESECUTRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche HERA COMM SRL APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE PERIODO GEN / MAR 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE M.E.P.A. - AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI SRL BONUS GAS ED ENERGIA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA – “DOPOSCUOLA PUBBLICO GRATUITO PER I BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE RIVOLTE ALLE FAMIGLIE INDIGENTI DEL COMUNE DI MASCALUCIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Progetto completamento interventi prevenzione incendi della Direzione Didattica di via Timparello". Liquidazione lampade di emergenza.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO D.P.R. N. 207/2010 ART. 4 C. 2 PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA DITTA Giugno Manutenzioni s.a.s. NEI CONFRONTI DELL'INPS. VERSAMENTO SOMMA ALL'INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per il completamento delle opere di urbanizzazione su Via Pompeo Cisternazza  CUP: CUP J64E13002680001 Verifica di assoggettabilità VAS. Attivazione procedura e imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per realizzazione banner sul giro d'italia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole primarie del Comune di Mascalucia, A.S. 2016/17.  Aprile 2017.  Ditta:  G &amp; C Servizi Globali s.r.l., con sede in  Mascalucia (CT), Via D. Cimarosa n. 11, P.IVA: 04427080876 Codice CIG: 6793633B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche HERA COMM SRL APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE PERIODO GEN - MAR 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLE VARIE SEDI COMUNALI, DITTA  FASTWEB E LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MAMENTI E VILLA COMUNALE  - MESE DI MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DA LA MORELLA F., LA MORELLA C., LA MORELLA E., LA MORELLA A., CALCAGNO M.G., CALCAGNO CAROLINA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 18/2017 -  CIG: Z0B1D62D4F - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE AZIONE RIVALSA NEI CONFRONTI PARENTI OBBLIGATI SIG.RA LA MORELLA - RICOVERO PRESSO OASI CRISTO RE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 115/2015 - C.I.G. ZCD16532C9 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA - - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche HERA COMM SRL  APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE PERIODO GEN / MAR 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche HERA COMM SRL APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE CONSUMI GEN - MAR 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche HERA COMM SRL APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE CONSUMI GEN - APR 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO " SICUREZZA CIVICA E STRADALE " EX ART.208 CDS  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 696 C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTO DALLA SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS “BELLI E MONELLI” CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 66/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  ZA91E634FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE RICOVERO ANZIANI E DISABILI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 18/2015 - C.I.G. ZF6134D4B6 - Liquidazione saldo spese legali  Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione atto di citazione proposto dai Sigg.ri Signorelli F. e Motta M. conferito con delibera di G.M. n. 65/2013 - C.I.G. ZD50C9DB2B – Liquidazione saldo spese legali  Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. 4152/2016 PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE PROMETEO ONLUS CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 141/2016 - CIG:  ZF01B9B37A - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditte:  “DIMO GROUP” S.R.L.S. con sede in via Roma 146, Mascalucia; Cartolibreria “Fantasy” di Sciuto Angelo con sede in via Regina Elena 38, Motta S.Anastasia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di collegamento di Via Roma con Via Polveriera (strada Sopraria) con valenza di via di fuga. Verifica di assoggettabilità VAS. Attivazione procedura e imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA  RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riasfaltatura principali direttrici viarie esterne al centro. CIG ZFA1E56275 CUP J67H17000110004. Presa atto risultanze procedura indetta tramite RdO e adozione atti conseguenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario-stralcio piano viario via Polveriera, Del Bosco, Regione Siciliana e interventi minori. Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica integrativa. Liquidazione interventi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione all'Economo Comunale per richiesta pareri igienico sanitario all'A.S.P. sull'opera: “Riqualificazione e recupero centro  comunale Raccolta di Massannunziata” e Progetto “Realizzazione Centro comunale di raccolta rifiuti differenziati  in c.da Santa Margherita””.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A VALERE SU FONDI REGIONALI CAP. 182519 - RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE 265/99-COMUNE ACIREALE-BELPASSO -CESANO BOSCONE- GRAVINA DI CATANIA-MISTERBIANCO-CATANIA-TREMESTIERI ETNEO-SAN GIOVANNI LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE MARZO 2017. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spese di stampa digitale e di postalizzazione tramite raccomandate A.R., di notificazione verbali C.d.S. CIG. n. Z211E4E065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile D. P. S.- P.R.- T.A. Liquidazione  Gennaio e Febbraio 2017        Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. “ Azione Sociale” Caccamo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: “Lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga. Cod. 19IRA62/G1. Effettuazione sondaggi geognostici di supporto”. Liquidazione fattura ditta incaricata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura di segnali stradali luminosi di pericolo.  Ditta: TES S.p.A. - Via dell’artigianato 19 - 31050 VEDELAGO (TV) C.I.G. n.  Z931C9467D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>lLIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM MANIFESTAZIONE PASQUALE "L'UOVO E' VITA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto di n. 2 personal Computer per il Comando Polizia Municipale. Ditta: Studio di informatica S.N.C. con sede in Piazza Fabio Bargagli Petrucci 16/18 - SIENA CIG. n.  ZD31DF324B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO: MARZO 2017  DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: Z881E06689</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile S.S.M.  liquidazione periodo: marzo 2017.  Beneficiario:  Associazione Alba Onlus</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica ed acqua per utenze comunali e pubblica illuminazione - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA IN MASCALUCIA. NOLEGGIO TRANSENNE MOBILI PER LA SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA MINIFESTAZIONE INDETTA PER IL 10 MAGGIO  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO: MARZO 2017  DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG:67046460E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA – PROGETTO “LEGALITA' IN COMUNE”  Beneficiario: ASSOCIAZIONE ARKADIA, via Cap. Amendolia 34/B, Pace del Mela (ME)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TRIBUNALE DI CATANIA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO AVVERSO ORDINANZA EX L. 92/2012 (L. FORNERO) -  DELIBERA DI G.M. N. 64/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3A1E51E0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORDINE MEPA PER SERVIZIO FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEL PERSONALE. CIG ZD61CCA2C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA ACQUISTO CARTA AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – MARZO 2017 - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –  DITTA: Kalat Impianti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER TIMBRI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/05/2017 al 31/05/2017. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 MAGGIO 2017 AL 31 MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI DITTA: ENI S.P.A.  Piazzale Enrico Mattei 1, ROMA – P.IVA 00905811006. CIG: ZB91E099FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL  SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO DEL  VERDE PUBBLICO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche HERA COMM SRL APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto tramite MEPA del servizio di pulizia locali mese di Maggio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazione elettroniche  HERA COMM SRL APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche HERA COMM SRL APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ABATE NUNZIA SERVIZIO DI STAMPA-IMBUSTAMENTO E INVIO DI LETTERE TARI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stipula del contratto particolareggiato con la ANPVI Onlus, per il posizionamento contenitori per la raccolta dell’Olio Esausto Vegetale dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata, ai sensi del co. 1 dell’art. 15 della L.R. 9/2010.  Anno 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione saldo  2016 Progetto msna  Coop. Integra</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero sigg.  L. F. G. – C.C. Liquidazione periodo marzo 2017. Beneficiario: Associazione AVAC Camporotondo Etneo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h". Anno scolastico 2016/17 Liquidazione Marzo 2017 - ATI- Cooperativa Sociale COSER – EDELWEISS di Viagrande (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTO DALLA SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS “BELLI E MONELLI” CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 20/2017 -  CIG: Z511D6A52A4 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. Cassella Lucia  - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA PROPOSTO DAL SIG. LANZEROTTI GIUSEPPE CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 10/2012 - C.I.G. Z0906D88E4 LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. Coco Carmela Marisa  - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di marzo 2017.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’INIZIATIVA DI LEGAMBIENTE “PULIAMO IL MONDO 2017”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione società Mo.Se.Ma. pulizia locali comunali mese di febbraio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riasfaltatura principali direttrici viarie esterne al centro. Presa atto attivazione RdO e determinazione a contrarre e imputazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria locali corso Michelangelo - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE MESE DI MARZO 2017 SOCIETA' LA CAVA FIORITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione uffici comunali corso Michelangelo - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2017 SOCIETA' MO.SE.MA. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione risultanze procedura di gara “Controllo e ricarica estintori degli edifici pubblici, per mesi sei”  esperita attraverso procedura l'utilizzo del MePa, mediante RDO n. 1551911</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria patrimonio comunale - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA LAVORI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE DOTT. GIUSEPPE REINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE DOTT. PESCE FILIPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AMT 2017.LIQUIDAZIONE 2^TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Progettazione definitiva generale, stralcio esecutiva e direzione lavori stralcio”. Commissione di gara. Presa atto sedute effettuate e relativo compenso. Liquidazione fattura in acconto al componente esperto in materie tecniche.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elaborazione Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Piani Attuativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, fornitura di segnaletica verticale tramite ODA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO MARZO 2017 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381. DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 67590722AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole primarie del Comune di Mascalucia, A.S. 2016/17.  Marzo 2017.  Ditta:  G &amp; C Servizi Globali s.r.l., con sede in  Mascalucia (CT), Via D. Cimarosa n. 11, P.IVA: 04427080876 Codice CIG: 6793633B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditte:  COOP Sicilia S.P.A.con sede in via Alessandro Manzoni s.n. S.G.La Punta; “Cavallotto” Librerie s.r.l con sede in Corso Sicilia 91, Catania;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO INTERVENTI PREVENZIONE INCENDI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DI VIA TIMPARELLO - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DPI AREA AFFARI GENERALI E LEGALI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice per l'Ufficio Servizi Sociali. Aprile - Giugno 2017-  Ditta Comis - Catania CIG: Z721D0DEB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA DI MODICA S. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 36/2015 - C.I.G. ZB413DD79D - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. P. LUCIFORA – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO  DEI RIFIUTI DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto al trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, gestione del CCR, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO Mascalucia” – Attivazione procedura gara provvisoria 5 (cinque) mesi - Imputazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>Copertura assicurativa dell’Ente per la responsabilità civile verso terzi per soggetti adibiti a servizio civico – Annualità 2017. DITTA:Willis Italia S.P.A., con sede in Piazza Europa n. 4, Catania, P.IVA: 03902220486; Cod. CIG: Z1F1E26C5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO IMMOBILE SITO IN CORSO RAFFAELLO N.22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione impianti di depurazione di proprietà del Comune. Liquidazione servizio mese di novembre 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR CATANIA 907/2016 - ZILLITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue di proprietà del Comune, per mesi dieci anno 2016/2017”. liquidazione fattura per servizio prestato nel mese di marzo 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani  anno 2016                                   DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  anno  2016 Istituto Villa Angela.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA SICRAWEB IN USO PRESSO TUTTI GLI UFFICI DELL'ENTE - APPROVAZIONE OFFERTA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z331CD9231</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto "Sostegno alla genitorialità  in favore di minori. Assegnazione voucher di servizio e presa d'atto  individuazione ente no profit  erogatore delle  prestazioni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa buono libro Integrativo L.448/98 – A.S. 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani                               settembre- ottobre 2015            DITTA: A.RI.A.L. Villla Cristina”– Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC VI BIMESTRE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO - CLEMENTE GAETANO EMILIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione attività di “Verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed infrastrutture strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso nell'ambito della ricognizione effettuata”, in ottemperanza al DPCM 3274/2003, per gli edifici scolastici di via Timparello e di via Santa Lucia”. Attivazione intervento sostitutivo D.P.R. n. 207/2010 art. 4 C. 2 per irregolarità contributiva Inarcassa del professionista incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spostamento Ponte Radio Polizia Municipale e Protezione Civile con installazione antenne e sistema autonomo di alimentazione fotovoltaico. C.I.G. n. Z081E369FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO GENNAIO - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDERA DI ESCUSSIONE NEI CONFRONTI DELLA SOC. COOPERATIVA SABRINA, A TITOLO DI RECUPERO DELLE SOMME IMPUTATE A CARICO DELLA STESSA GIUSTA ORDINANZA N. 1155/2016 DEL 25/02/2016 CORTE DI APPELLO DI CATANIA, PRIMA SEZIONE CIVILE, PRONUNCIATA NELLA CAUSA CIVILE N. 974/2014 R.G.; VERTENZA PISTORIO S. C/COMUNE DI MASCALUCIA – ATTIVAZIONE  AZIONE LEGALE - CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 46/2017 - CIG: ZE61E0D431 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. LORENZO PUCCI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI - AREA SERVIZI SOCIOCULTURALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2015 AL RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUIZIONE PARTE CIVILE - PROC. N. 7856/16 R.G.N.R.  mod. 21 -  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 59/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE21E397FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MARZO   2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUIZIONE PARTE CIVILE - PROC. N. 7856/16 R.G.N.R.  mod. 21 -  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 58/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:   Z7E1E30D44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUIZIONE PARTE CIVILE - PROC. N. 16338 13 R.G.N.R. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 56/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z691E1CFD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE AZIONE LEGALE PER IL RECUPERO DELLE SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA N. 653/2016 NELLA VERTENZA PROPOSTA DAI SIGG.RI ASCIUTTI V. E PULVIRENTI C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 51/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z891E0F6EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DA SIGG.RI COLINA A.R. E VITUCCI M. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 50/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z3D1E0F60F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5356/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTO DA LANZERORTTI GIUSEPPE GIOVANNI DELIBERA DI G.M. N. 47/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z1E1E0CA68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDERA DI ESCUSSIONE NEI CONFRONTI DELLA SOC. COOPERATIVA SABRINA, A TITOLO DI RECUPERO DELLE SOMME IMPUTATE A CARICO DELLA STESSA GIUSTA ORDINANZA N. 1155/2016 DEL 25/02/2016 CORTE DI APPELLO DI CATANIA, PRIMA SEZIONE CIVILE, PRONUNCIATA NELLA CAUSA CIVILE N. 974/2014 R.G.; VERTENZA PISTORIO S. C/COMUNE DI MASCALUCIA – ATTIVAZIONE  AZIONE LEGALE - DELIBERA DI G.M. N. 46/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE61E0D431</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazione elettronica Enel Energia Spa Marzo 2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALL'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERTIVI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI N°509 DEL 10/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICORRENZA FESTA DI SAN GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazione elettronica Enel Sole sr Marzo 2017l - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rideterminazione importo complessivo del servizio servizio di assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap grave e il servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio urgente di trasporto in autoambulanza per esecuzione ordinanza sindacale di Trattamento Sanitario Obbligatorio n. 13/2017           Ditta: P.A. SICILIA EMERGENZA ONE Onlus, avente sede legale in Via del Popolo 41 Acireale, C.F. e P.IVA 04704410879. C.I.G. n. ZAD1E37132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ECONOMATO I^ TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N.497 DEL 09/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETRMINA DEL CAPO AREA LL.PP N.388 DEL 24/02/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO ALL'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI FINANZIARI N.449 DEL 03/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI MARZO 2017 DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura della Società ENI spa per la  fornitura di  carburante per autoparco comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo trasporto portatori Handicap, anno 2016               Nominativi vari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero inabili V. R. e V. D. – Liquidazione  Febbraio e marzo 2017.  Beneficiario: ”Dedalus”  Coop. Sociale a. r. l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>Copertura assicurativa dell’Ente per la responsabilità civile verso terzi per soggetti adibiti a servizio civico – Annualità 2016.  DITTA:Willis Italia S.P.A., con sede in Piazza Europa n. 4, Catania, P.IVA: 03902220486; Cod. CIG: Z2418DA8FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione definitiva delle aree cimiteriali adibite a tombe a terra del tipo doppie</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura scarpe invernali d.p.i. per la Polizia Municipale.  Ditta: NARCISI UMBERTO con sede in Via A. di Sangiuliano – Catania – P.IVA 03755770876; – C.I.G. n.  Z5C1D168E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA- DITTA LEGATORIA CACCETTA CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio affidamento cani randagi Gennaio 2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche HERA COMM SRL Marzo 2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazione elettroniche HERA COMM SRL Marzo 2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazione elettroniche HERA COMM SRL Marzo 2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE- DETERMINAZIONE SOMME ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE FATTURE II BIMESTRE  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche HERA COMM SRL Marzo 2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>fatturazioni elettroniche HERA COMM SRL Marzo 2017- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra anno 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di febbraio 2017.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Marzo 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati per  soggetti con handicap grave  anno 2016. B. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto 70 libri Sorie sotto il Vulcano – 3 edizione.  Ditta:  Giuseppe Maimone Editore Ditta Individuale, via Caronda 142 P.T., Catania – P.IVA IT00784970873.             CODICE CIG:  Z791CA114D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura ed installazione di cuffie per apparati IP del sistema di unified communication del Comune di Mascalucia - Liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h". Anno scolastico 2016/17 Liquidazione Febbraio 2017 - ATI- Cooperativa Sociale COSER – EDELWEISS di Viagrande (Ct)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM A SOSTEGNO DEL PUNTO I.A.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE.  LIQUIDAZIONE FATTURE II BIMESTRE  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA I° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO DI CUI ALL'ART. 10 COMMI 2 BIS DEL D.L. N. 90 DEL 24/06/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 114/2014 - PERIODO AL 31/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: “Lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga. Cod. 19IRA62/G1. Redazione studio geologico esecutivo e direzione lavori geologica”. Liquidazione fattura in acconto al professionista incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>lLIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2017 - CIG. N.Z511D6C294</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.                              gennaio-febbraio 2017            DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche HERA COMM SRL Marzo 2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione ordine diretto MEPA per l'acquisto di n. 2 Personal Computers per il personale dell'Area Lavori Pubblici. Revoca parziale determina dirigenziale n. 617/2017. Integrazione imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria patrimonio comunale - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditte:  “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via Regione Siciliana 14, Mascalucia; COOP Sicilia S.P.A.con sede in via Alessandro Manzoni s.n. S.G.La Punta; Cartoleria – libreria La Paglia di Morgano Stefano con sede in via etnea 393, Catania;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE SENTENZA 12 2016 G. MARCHESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA INTEGRATA CON ASSEGNAZIONE DELLE AREE CIMITERIALI DA ADIBIRE A TOMBE A TERRA DEL TIPO SINGOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per acquisto, mediante il MEPA, di n. 2 personal Computer in sostituzione di quelli non più funzionanti per il buon funzionamento degli uffici del Comando P.M. Ditta: Studio di informatica S.N.C. con sede in Piazza Fabio Bargagli Petrucci 16/18 - SIENA CIG. n.  ZD31DF324B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V2/510134 DITTA ERREBIAN- CODICE CIG ZB41D43CA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/04/2017 al 30/04/2017. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 APRILE 2017 AL 30 APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di servizi di monitoraggio per il non corretto conferimento RSU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONI ELETTRONICHE HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Istituti di cui agli dagli artt. 22, 23, 24, 36 E 37 del CCNL EE.LL. del 14 settembre 2000 (code contrattuali) Dicembre 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA, PRIMA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.R.G.03/2013. ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI C.C. N.56 DEL 21/05/2015. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proposizione appello sent. n. 6124/2016 resa dal Tribunale di Catania nella vertenza Zappala' Angela C/Comune di Mascalucia CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 17/2017 - C.I.G. ZF31D5DFA2 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. ROCCO MAURO TODERO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO PROPOSTO DALLA SIG.RA CRISTALDI GIUSEPPA NELLA QUALITA’ DI UNICA EREDE DI PANEBIANCO ANTONINO - CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 140/2015 - C.I.G. Z9D1737AC3 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. ROCCO MAURO TODERO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONE ELETTRONICHE HERA COMM SRL MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche HERA COMM SPA Marzo 2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5  - Anno  2016. Istituto: Istituto Psico-pedagogico Lucia Mangano – Sant’Agata li Battiati</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto contrassegni da rilasciare ai sensi dell’Art. 188 del Codice della Strada. Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati; C.I.G. n. ZD21D7A77B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa acquisto timbri per il buon funzionamento degli uffici di Polizia Municipale.  Ditta: CROMATICAMENTE di Spitaleri Domenico e Muscolino Rafael s.n.c. con sede in Via Roma n. 127 Mascalucia C.I.G. n. ZFA1D8AC48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA  DI TESORERIA COMUNALE- DETERMINA PRO. N. 331 DEL 16/02/17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA DIGIPRINT -STAMPA MANIFESTI IMU E TASI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2016 SPESE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L'OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2017  DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: Z881E06689</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA – DITTA NAICHE' SERVIZI PER L'IMPRESA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Lavoro Straordinario effettuato nell' anno 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione Nuova Dorsale In Fibra Ottica Progetto Esecutivo 16SU3276- Convenzione Consip Reti Locali 5 - Oda N .3237896 Del 20/10/16- Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO RESO DAL PERSONALE DELLA COOPERATIVA AZIONE SOCIALE NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5000244 DEL 29/03/2017 - ORDINE MEPA N. 3572907- DITTA STUDIO INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE - CIG. N. Z751C9AC37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria uffici comunali siti in Corso Michelangelo - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI CONCESSORI - TUMINO TIZIANA E TUMINO EZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione ordine diretto MEPA per l'acquisto di n. 2 Personal Computers per il personale dell'area lavori pubblici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LUCE E ACQUA CENTRO INCONTRO ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisti minuti in economia di viabilità manutentiva non programmabili</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER IL PERIODO 15/11/2016 - 31/01/2017, ALFIO PATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARMADIO PER ARCHIVIAZIONE FASCICOLI ED ATTI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. CLAUDIO GALLI, PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI DA CORRISPONDERE ALL'AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA SPA (AMT) PER ASSENZE DAL SERVIZIO PER MOTIVI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI DELL'ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. IMPEGNO SPESA 2017 APRILE SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio semestrale ricarica estintori. Attivazione procedura di affidamento mediante MEPA – RDO. Impegno e imputazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno acquisto materiale per la pulizia dei cimiteri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la riparazione P.C. per la  informatizzazione degli archivi dei Cimiteri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di materiale di cancelleria per il buon funzionamento degli uffici dei servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca Comunale. CIG: Z511E10F0F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA A DETENUTI E NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione sovvenzione straordinaria – una tantum per la realizzazione della manifestazione pasquale "L'Uovo è Vita"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione sovvenzione straordinaria – una tantum per la realizzazione del Seminario “Lotta al bullismo e al cyberbullismo – metodi e forme di contrasto”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA SPESE SANITARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto tramite MEPA del servizio di cura e mantenimento del verde pubblico comunale per mesi uno  aprile 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 2017 - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto tramite MEPA del servizio di pulizia locali comunali per mesi uno aprile 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LE UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamenti, assistenza e manutenzione piattaforma applicativa software Sicraweb - Maggioli Informatica s.p.a.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LEGISL. 81/08 E S.M.I.. Mantenimento servizio terzo anno ed Impegno somme anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di palette segnaletiche in PVC con serigrafie su due lati per la Polizia Municipale C.I.G. n. ZEE1C76518</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proposizione appello sent. n. 6124/2016 resa dal Tribunale di Catania nella vertenza Zappala' Angela C/Comune di Mascalucia CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 17/2017 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO - CIG:  ZF31D5DFA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 460/2014 CORTE DI APPELLO DI CATANIA -  VERTENZA ROMANO TERESA C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 17/2017 TRIBUNALE DI CATANIA -  VERTENZA RISO ELEONORA C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEL GIUDICE  DI PACE – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z681DFEB32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM  "PRIMO TROFEO MONTE PARCO CERAULO" CAMPIONATO ITALIANO MTB CENTRO SUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per acquisto buoni carburanti per gli scuolabus comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA  RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto, mediante il MEPA, di n. 2 personal Computer in sostituzione di quelli non più funzionanti per il buon funzionamento degli uffici del Comando P.M. CIG. n.  ZD31DF324B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2013/03/AV/00003/0/002 RELATIVA A  IMPOSTA DI REGISTRO ORDINANZA CORTE D'APPELLO CATANIA DD COSTRUZIONI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per acquisto vestiario per i collaboratori tecnici dell'Area Lavori Pubblici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio installazione illiminazione artistica natale 2016/17 - LIQUIDAZIONE DITTA FERRARA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di cattura, ricovero, custodia e recupero cani randagi periodo Novembre e Dicembre 2016 - LIQUIDAZIONE Associazione ACAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero anziano G. V. Novembre 2016 - Gennaio 2017  Comunità Alloggio Prometeo Onlus, Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>“COMPLETAMENTO INTERVENTI PREVENZIONE INCENDI DIREZIONE DIDATTICA DI VIA TIMPARELLO ” - LIQUIDAZIONE I SAL ALL'IMPRESA ESECUTRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa terzo acconto SPRAR MSNA E LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATT. 6/PA COOP. INTEGRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spostamento e manutenzione telecamere per sistema di videosorveglianza – Liquidazione ditta Techlab Works s.a.s..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STUDIO AGRICOLO -FORESTALE A SUPPORTO DELLA REVISIONE DEL P.R.G.- DOTT.SSA INDELICATO MARTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Ufficio P.R.G.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI DA CORRISPONDERE ALL'AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI DI CATANIA SPA PER ASSENZE DAL SERVIZIO PER MOTIVI ISTITUZIONALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione Ordinaria Patrimonio Comunale - LIQUIDAZIONE DITTA CARMENI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO ALL’INTERNO DEL PROGETTO FINALIZZATO “PUNTO E ACCAPO” MIRATO AL MIGLIORMANTO DELLA R.D. “PROGETTO DUE POLI SICILIA” – Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  BENEFICIO PER L'ABBATTIMENTO DEL 90% DELLA  RETTA  PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA DI ASILI NIDO REGOLARMENTE ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE  E/O ACCREDITATI AL D.19  O COMUNALI-  ANNO SCOLASTICO 2015 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE FEBBRAIO 2017. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone fisso mensile per servizio pagamenti POS – Uffici di Polizia Municipale.                                        DITTA:  EASY NOLO S.p.A – Gruppo Banco Sella C.I.G. N. ZEC148A8D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per servizio localizzatori GPS per auto e moto veicoli della Polizia Municipale. Ditta: CRT Elettronica di Grasso Maria Grazia, avente sede in Via Papale 51 - Catania C.I.G. n. Z0E1C394F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione definitiva  procedura negoziata ex art 36, comma 2 lett .b) del D.Lgs 50 /2016, per l’individuazione dell'ente attuatore dei servizi finalizzati all’ accoglienza nella rete SPRAR  (Sistema di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati) nuclei familiari – presso l’immobile di proprietà comunale sito in Mascalucia via  Porto Maretti. Presa d’atto verbali di gara.  CIG:  6920886FC9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l'acquisto e installazione giochi per disabili. Beneficiario: Società Dimo Group S.r.l. - Giochi Park OpeneD, Zona P.I.P. 73055 Racale (LE),  P.Iva  03273820757. COD. CIG: Z0A1C61617</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5. Anno  2016   ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2474/2016 RESA DAL TAR CATANIA NELLA VERTENZA E.F. SERVIZI ECOLOGICI/COMUNE DI MASCALUCIA- liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>convenzione amt 2017.Liquidazione conguaglio 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione definitiva  procedura negoziata ex art 36, comma 2 lett .b) del D.Lgs 50 /2016, per l’individuazione dell'ente attuatore dei servizi finalizzati all’ accoglienza nella rete SPRAR  (Sistema di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati. CIG: 6915889425. Presa d’atto verbali di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione all'Economo Comunale per richiesta parere igienico sanitario all'A.S.P. sull'opera: “Progetto dei lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di Fuga”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI DEL 4 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DITTA MO.SE.MA. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura n. 25 kit composti da lettore USB Token, Smart Card formato SIM, Certificato di Firma e CNS)n. 25 kit composti da lettore USB Token, Smart Card formato SIM, Certificato di Firma e CNS) - liquidazione fattura n.A17PMS0000007 del 05/01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO: FEBBRAIO 2017  DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG:67046460E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO I.D.C. VIA PULEI  – ACQUISIZIONE PARERE LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 150/2016 -  CIG:  Z7E1BDB5B2 – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. GRAZIA TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati per  soggetti con handicap grave  anno 2015-2016. C. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati per  soggetti con handicap grave  anno 2015-2016.                   beneficiario: Soc. Coop. “ Comunità dei Giovani“ Gravina di Ct.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria patrimonio comunale - LIQUIDAZIONE ditta IDROCENTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Copertura assicurativa dell’Ente per la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali. – Annualità 2017.  DITTA: LLOYD’S di Londra, con sede italiana in Corso Garibaldi n. 86, 20121 Milano, P.I.: 10655700150, avvalendosi della corrispondente Willis Italia S.P.A., con sede in Piazza Europa n. 4, Catania;  Cod. CIG: ZBC1DE565A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO Gennaio – Febbraio 2017 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991-N. 381. DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 67590722AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione Farmacia Caruso dott. Giuseppe. Fattura N. 4E del 20/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STUDIO IDROGEOLOGICO DELLA ZONA DI RISPETTO DEL POZZO IDRIA RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI MASCALUCIA- DOTT.F. LEONARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio viario comunale”. Intervento urgente in economia per ripristino caditoie in via Quinto Cecilio Metello per smaltimento acque bianche”. Liquidazione fattura ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto: “Realizzazione orti urbani in Massanunziata”. Allaccio idrico. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>2°  Liquidazione  progetti  individualizzati per  soggetti con handicap grave  anno 2015-2016.                   beneficiario: Soc. Coop. Soc. “Delfino “ Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –  DITTA: Kalat Impianti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione fondi L.328/00 contributo trasporto handicappati “privati”. Anno 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio di riparazione automezzi comunali ditta Pellegrino Luciano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile S.S.M.  liquidazione periodo: febbraio 2017.  Beneficiario:  Associazione Alba Onlus.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPLIANTS PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO ALL’INTERNO DEL PROGETTO FINALIZZATO “PUNTO E ACCAPO” MIRATO AL MIGLIORMANTO DELLA R.D. “PROGETTO DUE POLI SICILIA” – liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MAMENTI E VILLA COMUNALE  - MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DOTAZIONE UFFICI AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DU REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1150 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO Sicilia FSE 2007-2013. Progetto “Pari &amp; Diverso” n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0009. Nota di revisione integrativa finale della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di Manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport. Determinazione a contrattare e approvazione degli atti relativi alla procedura di gara</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione impianti di pubblica illuminazione - LIQUIDAZIONE DITTA ELETTROGROUP SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONE ELETTRONICA ENEL SOLE SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI  RESI NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI DAL PERSONALE DELLA COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditta: Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Catania proposto da Zappalà A. conferito con delibera di G.M. n. 55/2015 - C.I.G. ZCD1485017 - Liquidazione saldo spese legali -   Beneficiario: Avv. R.M. Todero – Scordia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sentenza Tribunale di Catania, Sez. G.U.P., del 16/04/2015 n. 337/2015 e sentenza Corte di Appello di Catania, II Sez. Penale, n. 1975/C -  DELIBERA DI G.M. N. 36/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:   ZBB1DDC8E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SIGG.RE PAPPALARDO CARMEN ERSILIA MARIA E SALAMONE GILDIA ROSA ANTONINA C/ COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE- IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z051DE494E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di realizzazione orti urbani in Massannunziata. Liquidazione S.A.L. n.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO: GENNAIO 2017  DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG:67046460E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Febbraio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione,Acquisto di DPI per il personale operaistico, saldo della fornitura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTERNET LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME INTROITATE AI SENSI DELLA L.R. 03/2006 PER I TESSERINI RILASCIATI RACCOLTA FUNGHI- CITTA' METROPOLITANE DI CATANIA E REGIONE SICILIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – FEBBRAIO 2017 - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ripristino impianto elettrico scuola comunale Via A. Reina - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PUBBLIFORMEZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA  UNA TANTUM  A SOSTEGNO DEL PUNTO I.A.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAF CNA SRL PRATICHE BONUS GAS ED ENERGIA ANNO 2014-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditte:  “DIMO GROUP” S.R.L.S. con sede in via Roma 146, Mascalucia; “Libri &amp; Libracci” di De Luca Angela con sede in via Fasano 86/88, Gravina di Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5.    Istituto O.D.A. III Trimestre Anno 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo per acquisto vestiario per i collaboratori tecnici dell'Area Lavori Pubblici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto completamento interventi prevenzione incendi della Direzione Didattica di via Timparello”. Approvazione preventivo per acquisto lampade di emergenza.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONE ELETTRONICA SPA ACQUE CARCACI DEL FASANO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA,MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA HALLEY PER LA GESTIONE DELLA FINANZIARIA, ECONOMATO, PERSONALE E INVENTARIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA APPROVAZIONE OFFERTA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA HALLEY SUD S.R.L. - CIG Z881CD6F41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile psichico M.G. e F.M. Gennaio 2017.  Beneficiario: Associazione  “ Noema Onlus”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compensi dovuti per il Servizio di O.P. per vigilanza fissa presso i seggi elettorali del territorio comunale durante le operazioni elettorali – Consultazione Referendaria del 16 aprile 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO E INVIO AVVISI TARI ALLA DITTA ABATE NUNZIA IMPRESA INDIVIDUALE PARTITA IVA 05204950876 A SEGUITO RDO N. 1521958</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE E TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE UNICA E MOD 770 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio ada e adi gennaio 2017 Cooperativa Azione Sociale. CIG  5569382F67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) – versamento quota associativa annuale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNI 2013-2014-2015-2016 - CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA ACQUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER REGOLARIZZAZIONE TETTOIA-VERANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Edilizia Privata e Condono Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero sigg.  L. F. G. – C.C. Liquidazione periodo febbraio 2017. Beneficiario: Associazione AVAC Camporotondo Etneo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5.    Istituto O.D.A.  IV Trimestre Anno 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione opere in ferro - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI SEMI RESIDENZIALE - FONDAZIONE GIOVANNA ROMEO SAVA ONLUS - IV TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FORNITRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di gennaio 2017.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN CONVITTO FONDAZIONE GIOVANNA ROMEO SAVA ONLUS - IV TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria patrimonio comunale - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA IVA DOTT.ROSARIO GIUFFRIDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese per sistema di allerting di protezione civile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione vetri scuole comunali - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RICORRENZA FESTA DI SAN GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORDINE MEPA N. 3572907- FORNITURA POSTAZIONE LAVORO DELL PRECISION T3620-RG9-FW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborso forfettario spese in favore della parte locatrice, relativo alle spese di piccola manutenzione per gli immobili ex Comando di Polizia Municipale di Via Etnea 171</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per attività integrativa di Protezione Civile - apertura, chiusura e controllo del parco trinità manenti e della villa comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo per la sostituzione del tappetino della cabina dell'elevatore installato presso l'Istituto Scolastico “L. Da Vinci” di via Roma. Affidamento diretto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E ANTICIPAZIONE ECONOMO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO RETE  URBANA CON AZIENDA AMT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER  SERVIZIO CICLICO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DELLA REGIONE  I.C. "LEONARDO DA VINCI" - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo per l'acquisto di sedie operative per il personale dell'area lavori pubblici. Imputazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA PER DIRITTO FISSO ACCORDO DI SCIOGLIMENTO DI MATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONI BANCARIE IV° TRIMESTRE 2016 - TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE  AREE INCLUSE IN ZONA (P.I.P.) PIANI INSEDIAMENTIPRODUTTIVI IN C.DA MARRETTI.  NOMINA COMMISSIONE TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTEGGIAMENTI SAN GIUSEPPE, MARIA SS DELLA CONSOLAZIONE E SETTIMANA SANTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di Manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport. Approvazione livello esecutivo ex DPR 207/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLE VARIE SEDI COMUNALI, DITTA  FASTWEB E LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - ATTIVITA' DI FORMAZIONE - PIATTAFORMA SICR@WEB - FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per acquisto sms per servizio di alerting di protezione civile - Ditta I-Contact - Cig: ZD91D1A21C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione canone mensile per la  cura e il  mantenimento del verde pubblico comunale mese di febbraio 2017 Soc." La Cava Fiorita"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  KATANAPOST  MESE DI  GENNAIO E FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FOTOCOPIATORE UFFICIO PROTOCOLLO E ALBO  DITTA KIOCERA  1° TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue di proprietà del Comune” liquidazione fattura servizio mese di gennaio 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque  reflue mese di Febbraio 2017. Liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI FEBBRAIO 2017  DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONI ELETTRONICHE ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole primarie del Comune di Mascalucia, A.S. 2016/17.  Febbraio 2017.  Ditta:  G &amp; C Servizi Globali s.r.l., con sede in  Mascalucia (CT), Via D. Cimarosa n. 11, P.IVA: 04427080876 Codice CIG: 6793633B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Disposizione di ricovero anziano M.G. anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso forfettario spese in favore della parte locatrice, relativo alle spese di piccola manutenzione per gli immobili ex comando P.M. di Via Etnea 171</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONI ELETTRONICHE GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estensione servizio di spostamento e manutenzione telecamere per sistema di videosorveglianza</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2017 - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Completamento opere di urbanizzazione su via Pompeo Cisternazza” Anticipazione somme all'Economo Comunale per rilascio parere igienico sanitario da parte dell'A.S.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONE ELETTRONICA ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 2080/2013 CORTE DI APPELLO DI CATANIA – VERTENZA OASI CRISTO RE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditte:  “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via Regione Siciliana 14, Mascalucia; COOP Sicilia S.P.A.con sede in via Alessandro Manzoni s.n. S.G.La Punta; Libreria del Parco con sede in via del Parco 30, Tremestieri Etneo; “Il Tulipano” SAS di Pappalardo Venero e C., con sede in via Marconi 78, Nicolosi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI DITTA: ENI S.P.A.  Piazzale Enrico Mattei 1, ROMA – P.IVA 00905811006. CIG: ZE21D27D38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione finanziamento I.C.S. “Federico II di Svevia” di Mascalucia per mantenimento, gestione e buon funzionamento dell’Istituto scolastico – Anno 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione finanziamento Direzione didattica “Giuseppe Fava” di Mascalucia per mantenimento, gestione e buon funzionamento dell’Istituto scolastico – Anno 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IV  CONSORZI SISIFO E SOLCO  ORDINARI E AGGIUNTIVI   SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA RELATIVE AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE.  LIQUIDAZIONE FATTURE I BIMESTRE  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Interventi straordinari impianti di depurazione acque  reflue di proprietà del Comune” liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di cattura, ricovero, custodia e recupero cani randagi periodo Ottobre 2016 - Liquidazione associazione ACAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5. -  Anno  2016 Istituto: ANFFAS Onlus di Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FORNITRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE CONTO CORRENTE POSTALE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –anno 2016  Istituto Villaggio S. Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO POSTALIZZAZIONE POSTE ITALIANE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - ATTIVITA' DI FORMAZIONE - PIATTAFORMA SICR@WEB - LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno carta formato A4 per funzionamento uffici Area Polizia Municipale. Ditta: OFFICE DEPOT ITALIA S.r.L. - Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo E - Scala 3- 20090 Assago (MI) - C.F./P.IVA 03675290286 CIG. n.  Z041DAD5A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento alle piattaforme per i servizi di stoccaggio e trattamento e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale, in esecuzione Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.1/Rif del 01/02/2017, n.2/Rif del 02/02/2017 nonché la nota della S.R.R. n.135/17 del 03/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA CTP VERTENZA LACINIA COSTRUZIONI - CONFERITO CON DETERMINA SINDACALE N. 5/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:   Z0D1DAC764</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE GENNAIO 2017. - SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE COMUNALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Copertura assicurativa dell’Ente per la responsabilità civile verso terzi per danni  patrimoniali. – Annualità 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto al trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, gestione del CCR, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO Mascalucia” – Durata 7 mesi - Attivazione procedura aperta - Imputazione somme – Approvazione Bando e Disciplinare di Gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA “LA GRETTER E LA LUCINA S.R.L.” - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE TROPEA CARMELO – PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE FATTURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MODULISTICA CARTOLINE PER UFFICIO NOTIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROPOSTO DA RINELLA A. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 95/2016 -  CIG:  ZCA1ABAD8B- LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. ALESSIA ZARRILLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per acquisto schede carburante autoparco comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONI ELETTRONICHE ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per servizi di refezione scolastica a favore dei minori frequentanti le scuole primarie del Comune di Mascalucia, A.S. 2016/17.  Gennaio 2017.  Ditta:  G &amp; C Servizi Globali s.r.l., con sede in  Mascalucia (CT), Via D. Cimarosa n. 11, P.IVA: 04427080876 Codice CIG: 6793633B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HP NECESSARIO PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE POST WARRANTY PER UNO DEI SERVER IN USO NEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.223/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile D. P. S.- P.R.- T.A. Liquidazione  Novembre e Dicembre 2016  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. “ Azione Sociale” Caccamo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero inabili V. R. e V. D. – Liquidazione  Gennaio 2017. Beneficiario: ”Dedalus”  Coop. Sociale a. r. l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile S.S.M.  liquidazione periodo: Gennaio 2017.  Beneficiario:  Associazione Alba Onlus.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICORRENZA SAN VALENTINO - CIG. N. ZBF1D5ED12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fornitura di materiale per la cura e il mantenimento del verde pubblico ditta Borzì Antonino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN ACCONTO PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  (V.A.S.) A SUPPORTO DELLA REVISIONE DEL VIGENTE P.R.G.- ING. PENNISI ROSARIO LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZA ELETTRONICA PER IL SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DELLA PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE SPHERE 5 ESSENTIALS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, E RECAPITO  BOLLETTE TARI ANNO 20174 CON L'UTILIZZO DEL MEPA MEDIANTE  RDO  APERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ESTRAZIONE  DALLA BANCA DATI SICRA WEB D GENERAZIONE FILE FORMATO PDF CARTELLE DI PAGAMENTO TARI ANNI 2014 E 2015  - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ESTRAZIONE DATI DALLA BANCA DATI SICRA WEB E GENERAZIONE FILE FORMATO PDF AVVISI TARI ANNO 2017- DITTA mAGGIOLI INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retta ricovero minori in semiconvitto Febbraio 2016 - Belli e Monelli Società Cooperativa Sociale Onlus.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER JDEMOS - GENNAIO 2017 - CIG Z391756C5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.97 DEL 11/08/2017 - D’Urso Salvatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per rimpinguamento budget spese di postalizzazione relative al servizio “Verbaldata”, tramite raccomandate A.R., di notificazione verbali C.d.S. DITTA: SAPIDATA s.p.a. di San Marino  CIG. n. Z3C1C6F563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – FEBBRAIO  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.195/2017 -  Schillaci Agatino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N.278 DEL 06/11/2017– RIDUZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N.31/2012. PHOTO VIDEO SERVICE di D’Antone Vittorio &amp; Sergio Ivan s.n.c.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURA N° 1/2017 - DITTA VALADA' GEOM. CARMELO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.258 DEL 23/10/2017 - Bonaventura Ignazio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.323 DEL 13/11/2017 - Maugeri Giovanni Antonio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAODINARIA NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.235 DEL 19/10/2017 - Palazzolo Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione straordinaria all''Economo comunale per pagamento al Dipartimento Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania per il rinnovo del certificato prevenzione incendi della Direzione Didattica “Federico di Svevia” plesso di via Roma.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio assicurativo per la copertura rischi autoparco comunale su premio decorrente 01/04/2017 per anni uno . Approvazione capitolato d'oneri e schema lettera invito a cottimo fiduciario per il servizio R.C.A. con impegno delle somme occorrenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.212 DEL 04/10/2017 - Vadalà Mario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.175 DEL 04/10/2017 -  Colle Felice s.a.s. di Longo Giovanni &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 MARZO 2017 AL 31 MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/03/2017 al 31/03/2017. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.344 DEL 13/11/2017 -  Carvelli Salvatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.249 DEL 19/10/2017 -  Arena Roberto Agatino Jonathan</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA- DITTA  TIPOLITOGRAFIA LEGATORIA CACCETTA CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione all'economo comunale per interventi di Protezione Civile in occasione di allarmi/allerte</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI TEMPORANEI DIVIETI E LIMITAZIONI IN VIA MARCONI PER LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI IMMISSIONE IN POSSESSO E  DI ACQUISIZIONE GRATUITA   AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI OPERE ABUSIVE  ESEGUITE  IN PARZIALE DIFFORMITA' (ART. 34 DEL D.P.R. 380/2001). - DITTA: VITALE DAVIDE ANGELO E PEZZINO GIUSEPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Edilizia Privata e Condono Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento quota adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)  per anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno per acquisto di prodotti di cancelleria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETI E LIMITAZIONI IN VIA ROMA E VIA GIUFFRIDA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI PERDITA IDRICA DA PARTE DI ACOSET SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto timbri per il buon funzionamento degli uffici di Polizia Municipale.  C.I.G. n. ZFA1D8AC48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE  OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (ART. 10 L. 47/85 , COME MODIFICATO DALL’ART. 37 DEL DPR N. 380/01).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Edilizia Privata e Condono Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – EDGE VALERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio fotocopiatore per ufficio di protezione civile - Centro Operativo Comunale - Adesione a convenzione Consip</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – CATANIA NATALA SILVANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – MESSINA CONCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Realizzazione orti urbani in Massannunziata. Perizia di variante e suppletiva. Autorizzazione ex art. 106 D.legisl. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – BARBAGALLO AGNESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione stampa registri del Prestito e del R.C.G.E.  Biblioteca Comunale – Ditta Cromaticamente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – ARANCIO LUISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero sigg. A. C. - L. F. G. – G.T. – P. N. Liquidazione periodo gennaio 2017. Beneficiario: Associazione AVAC Camporotondo Etneo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM PROGETTO "SPORT E LEGALITA' - TROFEO GIOVANNI FALCONE" VII EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – CONDORELLI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – AMATO FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER AREA URBANISTICA- ERREBIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONI ELETTRONICHE ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – DI MAURO ALFINA SILVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – BUONO MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborso somme Lombardo Maria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Attività Negoziale e Reperimento Risorse</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazione elettronica Acquedotti UCC srl - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – BUA CLAUDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – BERTOLO GIUSI SAMANTHA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –  DITTA: Kalat Impianti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio rilegatura giornali  - Tipolitografia Legatoria Innocenzo Caccetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – BAZZANO PLACIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – BARBARO CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACLI SERVICE CATANIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – DI MAURO NUNZIO LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N "PA EMESSA DAL PRESIDENTE REVISORE DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l'accoglienza dei MSNA presso la  Comunità “Sole e Gioia”  di Mascalucia - III Trimestre 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – FALCO MASSIMO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – FERLITO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>interventi per lavori straordinari eseguiti su chiamate da settembre a novembre 2016 presso gli elevatori comunali. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – GALEA IGNAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi in somma urgenza a seguito di eventi meteorici avversi dicembre 2016. Approvazione redicondazione dell'eseguito e integrazione imputazione somme occorrenti ai fini della liquidazione - liquidazione sistemazione pozzetto via Trinità e lavori stradali vari.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ING. BRUNO MACCARRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – GARIBALDI GABRIELLA ANNA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – SPOTO ANTONINO MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione costo trimestrale contratto di noleggio n. 2 fotocopiatrici per gli uffici di Polizia Municipale. ditta: SALVATORE FOTI S.r.l. avente sede in Via Giorgio La Pira n. 29 Terme Vigliatore (ME) p.i. n. 02838250831 C.I.G. n. Z2719E81E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – SCIACCA SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione tassa di possesso di possesso automezzi facenti parte dell'autoparco comunale con scadenza gennaio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – TUDISCO LINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio di manutenzione e riparazione autoveicoli autoparco comunale Ditta Cappello Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IN SCADENZA IL 27/01/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA SU VIA TORRE DEL FILOSOFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO  DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA  DITTA: OLIVETTI S.P.A. - VIA JERVIS N. 77 - IVREA (TO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione di un settore di sosta regolamentato a “lisca di pesce” limitata a 30 minuti dal civico 94 al civico 106 di Corso San Vito.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – RIGA DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione assegno maternità anno 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Ufficio Stampa e URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione assegno al nucleo familiare anno 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Ufficio Stampa e URP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – RUBINO GERMANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione atto di appello avverso l'ordinanza n. 2278/2016 emessa dal TAR Catania proposto dai Sigg.ri Musumarra N., Santonocito R. e Solarino S CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 174/2016 - CIG:  Z821C3A294 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. CARMELO ELIO GUARNACCIA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – PALERMO ARMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – PUGLISI SANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione servizi resi nell'Area Servizi Generali e Legali dal personale della Cooperativa Sociale di tipo "B" Azione Sociale a.r.l. onlus con sede in Via San Vito s.n. caccamo (pa) - liquidazione fatture novembre e dicembre 2016. cig: zcd1d6b2fa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MERIDI S.R.L. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCHESE DAMIANO - PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – GIUFFRIDA MONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – LA MAGNA SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa pagamento tassa di proprietà autoveicoli facenti parte dell'autoparco comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2017 SOCIETA'  MO.SE.MA. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – LIZZIO PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – MANZO DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI RESI NELL'AREA FINANZIARIA DAL PERSONALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AZIONE SOCIALE-CODICE CIGZ381D84AE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – GUERRIERO ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – CATANIA SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI RESI NELL'AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI DAL PERSONALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" AZIONE SOCIALE A.r.l. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E FORNITURA DEPLIANTS PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO ALL’INTERNO DEL PROGETTO FINALIZZATO “PUNTO E ACCAPO” MIRATO AL MIGLIORMANTO DELLA R.D. “PROGETTO DUE POLI SICILIA” - AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – CATANIA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – CASORIA GIANLUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca in autotutela della determinazione nr. 765 del 15/04/2016 “Affidamento servizio gratuito, per la raccolta, il trasporto ed il conferimento presso impianto autorizzato, di abiti usati ed accessori di abbigliamento nel territorio comunale” –  Recupero somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – CARVELLI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto asfalto a caldo. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – CARBONE GUGLIELMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche Enel Energia Spa - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto contrassegni da rilasciare ai sensi dell’Art. 188 del Codice della Strada. Ditta: SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati; C.I.G. n. ZD21D7A77B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – CALI’ PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – URZI’ MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE- DETERMINAZIONE SOMME ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE FATTURE I BIMESTRE  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – URSINO PASQUALINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione “Bonus Figlio 2016 – I° Semestre”, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – TORRISI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZIO CATERING  CODICE CIG Z6F1D7A359</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – TORRISI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Formazione per la sicurezza. Rischio Basso. Operatori addetti alla segnaletica stradale  in arterie aperte al pubblico transito.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – TODARO FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER INTEGRAZIONE ATTIVITA' MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROC. N. 281/2016 R.G. P.M. - N. 1221/2016 R.G. GIP -  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 124/2016 – CIG: ZD01B6E8EA LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. ALESSANDRO ANTOCI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – SPINELLO NICOLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTO DALLA SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS “BELLI E MONELLI” CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 20/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z511D6A52A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – GALATI GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione terreno cimiteriale- Lombardo Maria- Rimborso Somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – SAPIENZA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – SALVIA ALFIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DA LA MORELLA F., LA MORELLA C., LA MORELLA E., LA MORELLA A., CALCAGNO M.G., CALCAGNO CAROLINA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 18/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0B1D62D4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – RUBINO GERMANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proposizione appello sent. n. 6124/2016 resa dal Tribunale di Catania nella vertenza Zappala' Angela C/Comune di Mascalucia CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 17/2017 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  ZF31D5DFA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso Tribunale di Catania – Sez. Lavoro proposto da Cristaldi Fabio CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 14/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:    ZB71D5D653</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – RECUPERO ANTONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – RAPISARDA ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>interventi di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di massannunziata. integrazione studio geologico di massima e assistenza alle attività geognostiche</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 –RAGUSA PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA PROPOSTO DA AIELLO G.PPE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 12/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:    Z1E1D587D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – RACITI ORAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fatturazioni elettroniche ENEL SOLE SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – PLATANIA SIMONE FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DEL CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO PER LA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE E SERVIZIO ELABORAZIONE DATI ISOLA ECOLOGICA, CONFERIMENTI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 9/2010. Anno 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – PETRALIA ANNA STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – MIRICI CAPPA RAMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI TERRA LOCALI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SOMME - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria beni patrimoniali - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – MAZZAGLIA PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – MAUGERI GIOVANNI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA D'ATTOLICO L. - INCARICO LEGALE  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 200/2016 - CIG: ZA91CCD36E - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. ROCCO MAURO TODERO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – LEOTTA SALVATORE ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N.146/2016 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA VERTENZA AVV. C. TOSCANO C/COMUNE DI MASCALUCIA PROPOSIZIONE APPELLO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 76/2016 - CIG: Z601A46B6B -  Liquidazione saldo onorario BENEFICIARIO: AVV. F. L. CUSCUNA’ - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – LAUDANI CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – LA PIANA CARMELO ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Inserra Salvatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE 265/99.  - COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO -COMUNE DI CATANIA- COMUNE DI ROMA- COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Giugno Adriana</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Smontaggio e successiva collocazione di climatizzatori PRESSO uffici area tecnico manutentiva - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizi di  manutenzione riparazione scuolabus comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – DI SALVATORE CONCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA PIEMME GRANDI UTENTI IN USO DAL COMANDO DI P.M. DEL COMUNE DI MASCALUCIA - APPROVAZIONE OFFERTA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAPIDATA S.P.A.. - CIG ZB91CE823F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – DI MAURO MARIA GLORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – DI GIOVANNI VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI URGENTI RIMOZIONE INFILTRAZIONI EX TRIBUNALE” - LIQUIDAZIONE I SAL ALL'IMPRESA ESECUTRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Di Bella Maria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di riparazione automezzi protezione civile - liquidazione ditta SAEM Srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – DI BELLA CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – ABBAMONTE ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2017 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – GENNAIO 2017 - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – AIELLO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – ARENA STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – BRUNO MARTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo di spesa per acquisto di materiale idraulico.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ASSOLVIMENTO DIRITTI D'AUTORE (SIAE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – CALCAGNO ROSARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – CALI’ ANNA AGATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione atto di appello avverso l'ordinanza n. 2278/2016 emessa dal TAR Catania proposto dai Sigg.ri Musumarra N., Santonocito R. e Solarino S- INCARICO LEGALE  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 174/2016 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z821C3A294</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA PRIMO SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Carbonaro Maria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto dei lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga. Cod. 19IRA62/G1. Effettuazione sondaggi geognostici di supporto.  Correzione su imputazione somme e integrazione sondaggi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Burzillà Alex</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Zelante Ester</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTOLINE PER UFFICIO NOTIFICHE RACCOMADNATA AR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – CA.VE.M. soc. cooperativa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTERNET LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - MAGGIOLI EDITORE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – CALTABIANO &amp; C.  s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione componenti esterni, nominati dall’UREGA, della Commissione di gara per l’affidamento  del servizio di assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap grave e del servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2016/2017. Beneficiari:  Avv. Gianfranco Barbagallo, res. Via Caronda n. 207 - Catania, P.IVA: 02253030874, C.F.: BRBGFR57B06C351Y.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Cantarella Daniele</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>operazioni di caratterizzazione, prelievo, trasporto e conferimento in discarica autorizzata dei fanghi ottenuti dal processo depurativo, di cui al servizio affidato a terzi. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione componenti esterni, nominati dall’UREGA, della Commissione di gara per l’affidamento DEI SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B", AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. ANNO 2016-2017.Beneficiari:Avv. Ferdinando Logorelli, res. Via regina Margherita n. 277 – 98028 – Santa Teresa di Riva (ME), P.IVA: IT01928120839, C.F.: LGRFDN66A05E876T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Caruso Agata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 –Catania Francesco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 –Catania Salvatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di una piattaforma di Unifield Communication su protocollo IP - liquidazione e saldo fatture</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 –Catania Vincenzo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2017/2022- APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO DISCIPLINARE DI INCARICO E BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento costi percolato anno 2016 – Ditta: Sicula Trasporti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Coco Giorgio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – D’Angelo Marilina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione componenti esterni, nominati dall’UREGA, della Commissione di gara per l’affidamento  del servizio di assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap grave e del servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2016/2017. Beneficiari:  Dott. Monica Maio, res. Via Vincenzo Di Marco n. 29 - Palermo, P.IVA: 06562000825, C.F.: MAIMNC79H64F206Y.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione componenti esterni, nominati dall’UREGA, della Commissione di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica anno 2016/2017. Beneficiari:  Dott. Alfredo Batticani, res. Via Enrico De Nicola n. 4 95034 Bronte, - P.IVA 02061230872 – C.F.: BTTLRD49L06B202Z.  Dott.ssa Antonietta Schembri, res. Via Armando Diaz n. 15 - Catania, P.IVA: 05030660871, C.F.: SCHNNT64E67H154Z.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 De Francesco Giuseppe Alessandro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Di  Stefano Graziella</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Abbonamento ai Servizi Informativi ANCITEL per le visure delle targhe automobilistiche, relativo all’anno 2017 Beneficiario: Società ANCITEL S.p.A. con sede amministrativa in Via dell’Arco di Travertino, n. 11  -  00178 ROMA. C.I.G. n. ZE41CAAAA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione interventi presso gli impianti di Depuratore Comunale. Imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Giordano Maria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Grasso Debora</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONI AVVISI DELLA GARA  "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI, E SERVIZI DI IGIENE URBANA"-LEXMEDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo - ditta FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.r.l. Zona industriale 13^ strada, 40  – Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Guarnera Piera</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Leonardi Maria Grazia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RICORRENZA SAN VALENTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE FOTOCOPIATORE PERIODO NOVEMBRE 2016 FEBBRAIO 2017 GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Leotta Domenico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 –Longo Giovanni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Lumetta Elio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditte:  Giorgio Raciti con sede in via I Retta Levante, 218, Belpasso; SMA SPA con sede in Strada 8, Palazzo N, Rozzano (MI); “Cavallotto” Librerie s.r.l con sede in Corso Sicilia 91, Catania;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Messina Antonella</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di conferimento rifiuti differenziati e non differenziati provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale. Nuova imputazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Nicolosi Pietro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 –Nicosia Maria Pina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOMME ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PUBBLICAZIONE PROCEDURE DI GARA AREA SERVIZI SOCIALI - STAZIONE APPALTANTE CUC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Nicotra Giovanni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA DI DISASTER RECOVERY - LIQUIDAZIONE FATTURA 145 DEL 06/02/2017. CIG Z911CE1E3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto carta per fotocopie Area Lavori Pubblici. Liquidazione fattura ditta fornitrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Monitoraggio e gestione procedure amministrative di supporto</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Nicosia Giuseppina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Paladino Alessandra</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>interventi di manutenzione ordinaria eseguiti presso gli elevatori degli edifici comunali e scolastici. Liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Pappalardo Alessandro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO CAMPO BONAIUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO DI CUI ALL'ART. 10 COMMI 2 BIS DEL D.L. N. 90 DEL 24/06/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 114/2014 - PERIODO AL 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – PHOTO VIDEO SERVICE di D’Antone Vittorio &amp; Sergio Ivan s.n.c.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – VERMO CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e cura del verde pubblico comunale per anni uno approvazione Determina a contrarre e procedure preliminari per l'indizione della gara del servizio tramite C.U.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 –Trimarchi Domenico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Tomarchio Sebastiano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per rimpinguamento budget spese di postalizzazione relative al servizio “Verbaldata”, tramite raccomandate A.R., di notificazione verbali C.d.S. DITTA: SAPIDATA s.p.a. di San Marino  CIG. n. Z3C1C6F563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Scardaci Francesco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Buono socio sanitario 2016. Liquidazione Quota del 20% a carico Comune di residenza.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Sciolino Angelo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>attività di brokeraggio assicurativo. Avvio procedura negoziata con manifestazione di interesse e provvedimenti conseguenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Scardaci Francesco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione scuole comunali - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Santagati Daniela Vita</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Sambataro Maria Carmela</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione cura e mantenimento del verde pubblico comunale mese di dicembre 2016 gennaio 2017 ditta la Cava Fiorita a.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto verbali di gara per l’affidamento del servizio di assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap grave e del servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2016/2017.  Aggiudicazione definitiva. Ditta:  ATI – Coop. Soc. Coser a r.l. con sede legale in Viagrande via Sott. Scuderi n. 1, mandataria  e Soc. Coop. Soc. Edelwaiss a r.l. con sede in Castel di Iudica Piazza Marconi n. 2, mandante. CIG:  6816976A8C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Rubino Germanà</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Recupero Vincenzo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI RIATTATI EX TRIBUNALE - CIG N. ZE11D51E88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Rapisarda Carmelo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONI ELETTRONICHE ENELENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI S.I.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Rametta Gaetano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Ragusa Francesco Carmelo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria servizio assistenza domiciliare anziani e disabili anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA IV° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Principato Santo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Portale Giovanni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ALLA G.U.R.S. AVVISO DI SOSPENSIONE DELLA GARA "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - VERIFICA MESSA A TERRA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.210 DEL 04/10/2017 -  Reitano Angela.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spese per riparazione manutenzione automezzi facenti parte dell'autoparco comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.111 DEL 30/08/2017 - Torrisi Gaetano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE DELL'AREA DOVE INSISTEVA UN FABBRICATO ABUSIVO, DEMOLITO AI SENSI DELL'ART.31 COMMA 9 DEL D.P.R. 380/2001, E DI IMMISSIONE IN POSSESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Edilizia Privata e Condono Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI DICEMBRE 2016  DITTA: Kalat Impianti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Barbagallo Anna Maria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE ECONOMALE DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI PROP. N°1930 DEL 18/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero inabile V.A.  – liquidazione V bimestre 2016. Beneficiario: Associazione Croce Al Vallone - Biancavilla</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Bonaventura Ignazio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Di Stefano Salvatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5. Anno  2016   ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – CONSORTILE GEL AR. soc. c. a r. l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONI ELETTRONICHE ACOSET SPA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONI ELETTRONICHE ACQUE CARCACI DEL FASANO SPA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Fabbiano Cosimo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – GE CAPITAL SERVICES s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONI ELETTRONICHE ACQUEDOTTI U.C.C. SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditte:  COOP Sicilia S.P.A.con sede in via Alessandro Manzoni s.n. S.G.La Punta;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – R3 COSTRUZIONI s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Zagarrio Andrea</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio viario comunale. CUP J67H16000580004.  Esecuzione di lavori in amministrazione diretta, previo acquisto, di posizionamento segnaletica stradale verticale. Determinazione a contrarre tramite ODA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura alla ditta incaricata del rinnovamento delle attrezzature e componenti di presidi antincendio del plesso scolastico comunale “L. Da Vinci” di via Della Regione Siciliana, ai fini del rilascio del rinnovo del certificato antincendio da parte dei Vigili del Fuoco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Rullo Pietro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Brancato Rosalia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h". Anno scolastico 2016/17 Liquidazione   gennaio 2017  Coop. Soc. CO.SER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO OMOLOGAZIONE CAMPO DI CALCIO BONAIUTO SOMMA - LIQUIDAZIONE LND SERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Arena Roberto Agatino Jonathan</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Ingrasciotta Cristian Maria Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO LOCALI DI PERTINENZA DELL'AUDITORIUM COMUNALE - PROVVEDIMENTI INERENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Moschetto Santina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Pilato Giovanni Ugo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE AI CITTADINI IN OCCASIONE DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2016. LIQUIDAZIONE FATTURE II BIMESTRE  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Privitera Domenica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLE VARIE SEDI COMUNALI, DITTA  FASTWEB E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO:  MUNICIPIO: Novembre 2016  UFF. VIABILITÀ: Dicembre- Gennaio 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Rosolia Natale Emanuele</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI  dpi PER IL PERSONALE OPERAISTICO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Zappalà Tiziana</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SCHEDE CARBURANTE SOCIETA' ENI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 –Savoca Pietro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 –Foresta Michele</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto di bitume a freddo - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Destro Pastizzaro Evelina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Condorelli Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TESTI DI URBANISTICA -DITTA MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Contino Pina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI MATERIALE IDRAULICO E FORNITURA BOTOLE IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Gennaio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Indaco Laura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Manciagli Fabrizio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN CONVITTO - GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Palazzolo Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE CONTO CORRENTE POSTALE POSTE ITALIANE NOVEMBRE DICEMBRE 2016 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Grasso Vincenzo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5. - 3° trimestre  Anno  2016 Istituto: ANFFAS Onlus di Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Spampinato Maria Angela</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione finanziamento I.C.S. “Leonardo da Vinci” di Mascalucia per mantenimento, gestione e buon funzionamento dell’Istituto scolastico – Anno 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Zappalà Mario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AMT 2017.LIQUIDAZIONE 1^TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Santiglia Salvatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditte:  “DIMO GROUP” S.R.L.S. con sede in via Roma 146, Mascalucia; “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via Regione Siciliana 14, Mascalucia; Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia; Libreria “Il Sofà delle Muse” con sede in via Umberto 39, S.A. Li Battiati.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.166 DEL 26/09/2017 - Di Bella Donatella Girolama.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Camuglia Rosa Anna</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione aree cimiteriali per tombe a terra del tipo doppie , modifica .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: Auto Demolizioni Express s.r.l. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Fresta Pietro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 2017 - IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – La Spina Vito</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. EMANUELE BIANCAROSA - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Navarria Mario Antonio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Porto Kira Giulia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione straordinaria all'economo comunale per pagamento ASP per rilascio parere igienico sanitario per il progetto "REALIZZAZIONE DI SPAZI RICREATIVI ALL'APERTO DA INSERIRE ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO TRINITA' MANENTI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progrettazione grafica e fornitura banner natalizi - LIQUIDAZIONE DITTA DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Scuderi Mario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Sapienza Grazia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. CLAUDIO GALLI, PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione impianti pubblica illuminazione - LIQUIDAZIONE DITTA GUARDO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Sciuto Maria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Spampinato Angelo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONI ELETTRONICHE ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno  per rimborso spese  ai volontari della P.C. anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.98 DEL 11/08/2017 - BERSINI EMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.164 DEL 18/09/2017 - Scuderi Mario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOMME ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PUBBLICAZIONE PROCEDURE DI GARA AREA URBANISTICA  STAZIONE APPALTANTE CUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Pollina Gaetano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONI ELETTRONICHE ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI OPERE ABUSIVE CON RELATIVA AREA E DI IMMISSIONE IN POSSESSO  (ART. 31 D.P.R. 380/2001)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata”.  Aggiornamento competenze tecniche progetto preliminare. Presa d’atto e riaccertamento imputazione somme al cap. 42180</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI  STALLI DI SOSTA, RISERVATI PER CARICO E SCARICO MERCI, IN VIA ETNEA, CORSO SAN VITO E VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NATALE 2016 NELLE SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 162/2014 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA -  VERTENZA RAGUSA GIUSEPPA C/RISCOSSIONE SICILIA SPA+3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZE DIRIGENZIALI N.65 DEL 04/08/2017 E N.83 DEL 08/08/2017 Scardaci Francesco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – VISCUSO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – VOLPE IGNAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI ECONOMATO I^ TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio viario comunale. CUP J67H16000580004.  Rideterminazione del quadro economico progettuale a seguito affidamento lavori principali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – VADALA’ MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – SALVIA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO GRADUATORIA PROCEDURA R.D.O. SUL MEPA PER FORNITURA DI SEGNALI STRADALI LUMINOSI DI PERICOLO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA. C.I.G. n.  Z931C9467D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi dal 01/04/2017 al 31/10/2018 APPALTO PUBBLICO DI SERVIZI DETERMINA A CONTRARRE GIUSTA  DET. DIRIG. N. 2308/2016 -  RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – REITANO ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – PUGLISI ALESSANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto dei lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga. Cod. 19IRA62/G1. Effettuazione sondaggi geognostici di supporto.  Approvazione verbale procedura negoziata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – PASSINI ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL COMUNE DI ZAFFERANA -  G.M. N. 206/2010   CIG [08068276B2]  - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: Avv. C. Lo Giudice - Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI MARZIANO E DICUZZO - INCARICO LEGALE  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N.105/2016- C.I.G. Z631AC0770 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. ROCCO MAURO TODERO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – MUSUMECI ELOISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – MAVICA VALENTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione atto di citazione proposto da Sicali S. conferito con delibera di G.M. n. 170/2015 - C.I.G. Z6617ADDF8  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. SALVATORE PAPALEO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisti  Servizi Bibliotecari - Ditte varie.Liquidazione acquisti  Servizi Bibliotecari - Ditte varie.Liquidazione acquisti  Servizi Bibliotecari - Ditte varie.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – LONGO CATERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – LEONARDI LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per il pagamento della tassa di circolazione di alcuni automezzi facenti parte dell'autoparco comunale con scadenza 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PROCEDIMENTI E PROCESSI AMMINISTRATIVI - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – GUARNERA MARIA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – GRIMALDI DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONI ELETTRONICHE ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – GIUFFRIDA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VIA DI FUGA-REALIZZAZIONE DI UN'ARTERIA DI VALENZA DI PROTEZIONE CIVILE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA DEL BOSCO E LA SP 4/II DIREZIONE PEDARA NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO A RNM E RGM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – BEELATOO SAVITREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per la fornitura di n. 4 appendini stilo per il Centro Diurno Anziani di Mascalucia. Beneficiario: Ditta: Ferramenta Giovanni Carmeni via Regione Siciliana 31/A, Mascalucia – P.IVA IT03114370871. COD. CIG:  Z361CEAC65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>pagamento pulizia locali comunali mese di gennaio 2017 Soc. Mo.Se.Ma. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – ASSENNATO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Aiello Daniele</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: Auto Demolizioni Express s.r.l. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Alberti Francesco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile psichico M.G. Dicembre 2016.  Beneficiario: Associazione  “ Noema Onlus” – S.A. li Battiati.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero inabile V.A.  – liquidazione VI bimestre 2016. Beneficiario: Associazione Croce Al Vallone - Biancavilla</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Allegra Maria Cristina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Schillaci Agatino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Pollina Gaetano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONI ELETTRONICHE ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrice per l'Ufficio Servizi Sociali. Gennaio-Marzo '17-  Ditta Comis - Catania CIG: Z721D0DEB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Nuncibello Andrea Massimiliano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Noto Massimo Sebastiano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio funerario per anziano indigente G.T. Ditta SicilServizi s.r.l. - CIG:ZFA1CFEBE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Grancagnolo Gaetano Franco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MAMENTI E VILLA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Responsabili procedimenti area STOP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Fabbo Rossella Maria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento alle piattaforme per i servizi di stoccaggio e trattamento e/o smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale al 15/02/17, in esecuzione Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.1/Rif del 01/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Cutuli Gaetano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo contratto particolareggiato con la Kalat Impianti s.r.l., soggetto gestore dell’impianto sito in Grammichele (CT), per il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata, ai sensi del co. 1 dell’art. 15 della L.R. 9/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Bella Rosario Maria Alessandro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stipula del Contratto Particolareggiato con la Ofelia Ambiente s.r.l., soggetto gestore dell’impianto sito in via C.da Cuticchi, Ramacca (CT), per il conferimento della frazione umida FORSU (CER 200108 – 200302) dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata, ai sensi del co. 1 dell’art. 15 della L.R. 9/2010. PROVVEDIMENTI DA ATTIVARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI RESI NELL'AREA SERVIZI FINANZIARIA DA PERSONALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Zappalà Alfredo Stefano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Scialabba Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA SPESE SANITARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia locali Comunali  anno 2017/2018 determina a contrarre e procedure preliminari per l'indizione della gara per complessivi anni uno del servizio tramite CUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Rapisarda Graziella Rosa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Paratore Antonino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE MENTALE S.M.S. PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO ALBA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata ex art 36, comma 2 lett .b) del D.Lgs 50 /2016, per l’individuazione dell'ente attuatore dei servizi finalizzati all’accoglienza nella rete SPRAR ( Sistema di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati.  Nomina commissione di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Pittera Agata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEL MOTORIDUTTORE GRIGLIA AUTOMATICA PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Palazzo Antonio Arturo Maria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Musumeci Donatella Maria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOMME ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PUBBLICAZIONE PROCEDURE DI GARA AREA LAVORI PUBBLICI STAZIONE APPALTANTE CUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Morabito Alfio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Mammana Anna</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura farmacia Pappalardo Filippo. Fattura n. 2/PA del 27/01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>pagamento tasse di circolazione di alcuni autoveicoli facenti parte dell'autoparco comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Longhitano Massimiliano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Consoli Maria Grazia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio urgente di trasporto in autoambulanza per esecuzione ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio.            DITTA: Associazione di volontariato FRATERNITA’ MISERICORDIA di SAN PIETRO CLARENZA con sede in Via Sacerdote Giovanni Somma - 95030 San Pietro Clarenza  C.I.G. n. ZE31D31867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Colle Felice s.a.s. di Longo Giovanni &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia per mesi 10 2016-2017. Impegno per somme a disposizione anno 2017 e a supporto del servizio affidato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Castiglione Nunzio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile S.S.M.  liquidazione periodo: dicembre 2016.  Beneficiario:  Associazione Alba Onlus.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Calanna Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianto di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia per mesi 10, anno 2016/2017. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Servizio Sociale Professionale e di Collaborazione Amministrativa -  periodo: dicembre 2016. Ditta: Soc. Cooperativa Azione Sociale, Caccamo (PA) - P.Iva: 03501840825 CIG: 5394315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Borzì Rossana</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Borghini Giorgio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>pagamento Gas Ago. Ott. Dic. 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Bonaccorsi Pietro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONI ELETTRONICHE ENEL ENERGIA SPA GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.115 DEL 30/08/2017 -  DI MAURO GIULIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento Enel Sole - ottobre 2015 - luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONI ELETTRONICHE ENEL ENERGIA SPA GENNAIO 2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Fascia Catia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Giordanella Matilde</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONI ELETTRONICHE ENEL ENERGIA SPA GENNAIO 2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di dicembre 2016.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Di Bella Donatella Girolama</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.129 DEL 06/09/2017 -  Auteri Maria Rita</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –3° trimestre  anno  2016 Istituto Villa Angela.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONI ELETTRONICHE ENEL ENERGIA SPA GENNAIO 2017  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Scuderi Mario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE SERVIZI ANAGRAFE - ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura parziale al traffico autoveicolare di Via CALATAFIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>pagamento bolli auto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Sciuto Gaetano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Scuderi Mario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l'accoglienza dei MSNA presso la Comunità alloggio “Piccolo Principe” della Coop. Azione Sociale - III Trimestre 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE spesa per acquisto di Fax laser monocromatico con funzione di stampa, copia e scansione l’ufficio Comando della Polizia Municipale.  Ditta: Carto Copy Service- Via A. Omodeo - Roma CIG. n.  Z261B9376B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Scialabba Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Sciacca Carmelo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI  SUPPORTO AMMINISTRATIVO RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE  2016 SVOLTO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991N. 381. DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 58377729D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Privitera Domenica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° Liquidazione  progetti  individualizzati per  soggetti con handicap grave  anno 2015-2016.                   beneficiario:  Coop. Soc. “ Millennium “ Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Plandera Carmelo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per fornitura di articoli di arredamento per il nuovo Comando di Polizia Locale Ditta: ERREBIAN con sede in Via dell’Informatica 8 – 00040 Pomezia (RM) – P.IVA 02044501001. C.I.G. N. Z411B8B473</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati per  soggetti con handicap grave  anno 2015-2016.                   beneficiario:  Coop.  Soc. “ Co.Ser “  di Viagrande</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Petcu Aurel Valentin</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Sicali Alessandra</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONI ELETTRONICHE ENEL ENERGIA SPA GENNAIO 2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INVIO SMS PER PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Spampinato Vincenzo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Pellegrino Giovanni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONI ELETTRONICHE ENEL ENERGIA SPA GENNAIO 2017 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Nicotra Nicolò</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza tecnica e aggiornamento software. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per pagamento costi percolato – Ditta: Sicula Trasporti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Nicotra Daniele</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Medved Anna Maria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento servizio di ricovero mantenimento e custodia cani randagi dal 01/02/2017 dal 31/03/2017 - PROROGA TECNICA ASSOCIAZIONE ACAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCARPE INVERNALI D.P.I. PER LA POLIZIA MUNICIPALE Ditta: NARCISI UMBERTO con sede in Via A. di Sangiuliano – Catania – P.IVA 03755770876; – C.I.G. n.  Z5C1D168E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Mazzaglia Massimo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Mangano Luca</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 -3° trimestre - Anno  2016. Istituto: Istituto Psico-pedagogico Lucia Mangano – Sant’Agata li Battiati</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Marchese Nunzio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi in somma urgenza a seguito eventi meteorici avversi dicembre 2016. Approvazione rendicontazione dell’eseguito e integrazione imputazione somme occorrenti ai fini della liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Mammino Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO ALL’INTERNO DEL PROGETTO FINALIZZATO “PUNTO E ACCAPO” MIRATO AL MIGLIORMANTO DELLA R.D. “PROGETTO DUE POLI SICILIA” - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Aceto Eleonora</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.95 DEL 11/08/2017 -                      Gangemi Pietro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DICEMBRE 2016 - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE DICEMBRE 2016. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Malerba Marco Antonio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Longo Salvatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI DELL'ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. IMPEGNO SPESA 2017 PRIMO TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pocedura negoziata ex art 36, comma 2 lett .b) del D.Lgs 50 /2016, per l’individuazione dell'ente attuatore dei servizi finalizzati all’accoglienza nella rete SPRAR ( Sistema di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati) nuclei familiari – presso l’immobile di proprietà comunale sito in Mascalucia via  Porto Maretti. – proposta nomina commissione di gara.   Nomina commissione di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Lipari Mario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto dei lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga. Cod. 19IRA62/G1. Redazione studio geologico esecutivo e direzione lavori geologica”.  Approvazione verbale procedura negoziata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Liotta Giovanni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero inabili V. R. e V. D. – liquidazione  dicembre 2016.Beneficiario: ”Dedalus”  Coop. Sociale a. r. l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – La Rosa Salvatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA. DITTA: FIORERIA DI ANTONY DI CESAROTTI ANGELA - VIA ETNEA 141 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Riela Gabriella</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE MENTALE M.F. PRESSO  COMUNITA’ ALLOGGIO NOEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Incitti Tamara</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Gennaro Giovannella Grazia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Realizzazione orti urbani in Massannunziata. CUP J67B16000460004. Oneri per l’allaccio idrico. Rendicontazione ed imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Furnari Massimo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE BANCA DATI LEGGI D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Di Paola Lucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ORDINANZA N. 9357/2013 TRIBUNALE DI CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Fruttapiù di Comis Mario &amp; C. s.a.s.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 1805/2013 CORTE DI APPELLO DI CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – De Franco Sonia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SOMME VINCOLATE SUL FONDO DI CASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto urbano Servizio in convenzione con AMT anno 2017 nomina RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Di Bella Donatella Giuliana</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – BIOLOGY s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile psichico M.G. ottobre-novembre 2016. Beneficiario: Associazione  “ Noema Onlus” – S.A. li Battiati</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Auteri Maria Rita</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. –  IV TRIMESTRE 2016. BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per corso di Tiro a Segno Nazionale per il personale della P.M. validi per gli anni 2014 e 2015 DITTA: Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Catania, con sede in Str.le Tiro a Segno Via San G.ppe La Rena, 10 Catania. CIG. nn. ZB7127FBE8 - ZD917A11A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – AXUS ITALIANA s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DITTA ELETTROGROUP SICILIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – AXUS ITALIANA s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – D &amp; D Libri s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>”Servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione acque reflue di proprietà del Comune”. Liquidazione servizio mese di dicembre 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – FG IMPIANTI TECNOLOGICI di Maugeri F. e Spampinato G. s.n.c.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Completamento dell'installazione disposta nei locali comunali degli impianti solari fotovoltaici tramite interventi richiesti per la messa  in esercizio in sicurezza e manutenzione in conformità alle disposizioni normative. Affidamento diretto a mezzo trattativa con unico operatore economico mediante MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – EDILSERRAMENTI di Massimiliano Di Mauro &amp; C. s.a.s.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditte:  COOP Sicilia S.P.A.con sede in via Alessandro Manzoni s.n. S.G.La Punta; “DIMO GROUP” S.R.L.S. con sede in via Roma 146, Mascalucia; “Libri &amp; Libracci” di De Luca Angela con sede in via Fasano 86/88, Gravina di Catania.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO 50% DELLE SPESE PER MARCHE DA BOLLO E REGISTRAZIONE CONTRATTODI LOCAZIONE REG.TO AL N.8331 SERIE 3T IL 29.06.2016 -CENTRO INCONTRO ANZIANI PIAZZA LEONARDO DA VINCI N.4, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO IN VIA ETNEA ,ROMA , POLVERIERA, A. MUNZONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA “1° TROFEO SAN VITO “ DOMENICA 03 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione  divieto di transito temporaneo ed i sosta nel tratto di via Etnea compreso fra la Via Roma e via Marconi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese postali mese di Novembre e Dicembre 2016 Ditta KATANAPOST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE VIA DI FUGA ETNA SUD-REALIZZAZIONE DI UN'ARTERIA DI VALENZA DI PROTEZIONE CIVILE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE DEL BOSCO E LA S.P. 4/II DIREZIONE PEDARA NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI . SVINCOLO SOMME DEPOSATATE A FAVORE DI MUSUMECI CONCETTA ED ALTRI AVENTI DIRITTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatrice in uso all'Area Lavori Pubblici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Monitoraggio e gestione procedure amministrative di supporto</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Litrico Angelo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatore ufficio Pubblica Istruzione – Periodo Giugno-Dicembre 2016 Ditta: Comis s.r.l. con sede in Catania via V. Giuffrida n. 28 P.I. IT03797260878             CODICE CIG:  ZC41792981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNI 2009/10/11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Arcifa Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Beffumo Elio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNI 2013/14/15 – CALCIO CATANIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE DI PRECISIONE IN USO NEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - liquidazione fattura n.1016080023 del 29/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Sanfilippo Ceraso Carmelo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Finocchiaro Salvatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE AZIONE LEGA PER IL RECUPERO DELLE SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA 3891/206 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE CIVILE NELLA VERTENZA PROPOSTA DAI SIGG.RI SIGNORELLI F. E MOTTA M.G. C/COMUNE DI MASCALUCIA  E OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO SENTENZA N. 3891/2016 PROPOSTO DAI SIGG.RI SIGNORELLI F. E SIGNORELLI A. E SIGNORELLI F. NELLA QUALITA' DI EREDI DELLA SIG.RA MOTTA M.G.  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 203/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:   Z331CD0406</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Di Mauro Giulia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme per acquisto materiale di cancelleria Area Lavori Pubblici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Monitoraggio e gestione procedure amministrative di supporto</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Dal Monte Patrizia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Spina Graziella</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE ALLA G.U.R.S. AVVISO DI SOSPENSIONE DELLA GARA "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Giardinella Matilde</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione impianti pubblica illuminazione - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO: DICEMBRE 2016  DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: ZC718EAD9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Torrisi Gaetano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Di Paola Lucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone fotocopiatore Ufficio Protocollo - ditta COMIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Gigante Angela</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PLOTTAGGIO STAMPA DI ELABORATI DELLO SCHEMA DI MASSIMA DEL P.R.G.- ELIOGRAFICA DI BALSAMO -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Paradivi Servizi s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HP NECESSARIO PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE POST WARRANTY PER UNO DEI SERVER IN USO NEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - CIG ZE01CE0188</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI. L.R. 24/73 - 14/2002 . LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI A.S. 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Paradivi Servizi s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 –  Mazzaglia Massimo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LlIQUIDAZIONE PULIZIA STRAORDINARIA CENTRO INCONTRO PER ANZIANI NON CONVENZIONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Aloisio Oteri Andrea</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 –  Occhione Antonina Lina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECOONOMO DI CUI ALLA DETERMINA AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI N.170 DEL 17/01/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER ARTICOLI DI VESTIARIO PER RICAMBIO/INTEGRAZIONE DI QUELLI GIA’ IN DOTAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. Ditta: NARCISI UMBERTO con sede in Via A. di Sangiuliano – Catania – P.IVA 03755770876; – C.I.G. n.  Z491CF2536</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Giuffrida Santo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione borsa di studio Legge 10 marzo 2000 n° 62 – A.S. 2011/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Mirabile Giovanni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per la fornitura di arredi scolastici per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Mascalucia. - 2° lotto. Beneficiario: Ditta: BIGA srl Industria Arredi Scolastici, via F. Giunta 14, Palermo – P.IVA: IT00801910829. COD. CIG:  Z271C08185</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – Longo Caterina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE  2016 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991N. 381. DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825  CODICE CIG. 58377729D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza di cessazione dell’attività di tatuatura svolta abusivamente nei locali siti in via SS. Crocifisso , 10 – Art. 22, comma 6, D.Lgs 114/1998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per la fornitura di materiale audiovisivo per il Centro Diurno Anziani di Mascalucia.  Beneficiario: Ditta: BRUNO SPA Contrada Torre Allegra, Zona Industriale Catania – P.IVA: IT00183090877. COD. CIG:  ZCC1C84839</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Sapienza Angelo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Bersini Emma</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA VIVAI SAPIENZA PER LA FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002  Liquidazione vari nominativi – A.S. 2015/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – D’Urso Salvatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Fascia Catia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE EDILI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE E INTERVENTO ANTIEFFRAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Gangemi Pietro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio ada e adi:dicembre 2016 Cooperativa Azione Sociale. CIG  5569382F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Gentile Antonietta Alfina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati per  soggetti con handicap grave  anno 2015-2016.                   beneficiario: Soc. Coop. Soc. A.S.A.R. Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione manifestazioni natalizie - soggetti vari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Giuffrida Carmelo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Indelicato Maria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno Competenze al personale L.S.U. Lunga Mobilità anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Licandro Orazio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE AZIONE LEGA PER IL RECUPERO DELLE SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA N. 1473/2013 CORTE DIAPPELLO DI CATANIA NELLA VERTENZA PROPOSTA DALLA SIGG.RA LA CHINA M.M. C/COMUNE DI MASCALUCIA  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 202/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:   Z051CD0269</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – Privitera Domenica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA D'ATTOLICO L. - INCARICO LEGALE  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 200/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA91CCD36E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 –  Arena Agatino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE – D.D.G. N. 3710 del 19/12/2016 – CAP.182526</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Sciacca Alfia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO FUNERARIO PER ANZIANO INDIGENTE G.T. CIG:ZFA1CFEBE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – PATANÈ ANNA CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - FATTURE FORMAZIONE SICR@WEB  NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 - CIG: Z0416813D9, Z1E1B5AB4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 –  RUSSO SANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Stagno Raimondo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura ditta Macchine Agricole Laudani per acquisto beni per la manutenzione del verde pubblico non convenzionato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento e manutenzione piattaforma di disaster recovery</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – AMATO FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Scardaci Francesco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 –  RAGUSA PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI - ANNO 2016 - DOTT. DANILO DI GIACOMO E DOTT. SALVATORE SEMINARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 –  RAGUSA PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per la fornitura di arredi scolastici per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Mascalucia.    Beneficiario: Ditta: BIGA srl Industria Arredi Scolastici, via F. Giunta 14, Palermo – P.IVA: IT00801910829. COD. CIG:  Z271C08185</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CONVENZIONATO MESE DI NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – PRIVITERA DOMENICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 –  PLATANIA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione pulizia locali comunali dal 01/11/2016 al 31/12/2016 Soc. MOSEMA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero sigg. A. C. - L. F. G. – G.T. – P. N. Liquidazione periodo novembre-dicembre 2016. Beneficiario: Associazione AVAC Camporotondo Etneo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 –  NICOLOSI FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Masso Andrea Piero</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – NOVEMBRE-DICEMBRE 2016. DITTA: “GEMEAZ ELIOR SPA” con sede in Milano via Venezia Giulia n. 5/A – P.IVA: 05351490965. Codice CIG: 5837734A7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditte:  Cartolibreria Follie con sede in via Vittorio Emanuele III 381, Belpasso; Daniela Fiore con sede in via Umberto 24, S. A. Li Battiati; Libreria “Il Sofà delle Muse” con sede in via Umberto 39, S.A. Li Battiati.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – MAGRÌ NUNZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 –  Leonardi Domenico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione canone pulizia locali mese di ottobre 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per la fornitura di dispositivo digitale, utilizzabile in mobilità, per la rilevazione e gestione automatica delle violazioni al Codice della Strada - Street Control - Ordine MEPA 2814252 del 16/03/2016. DITTA: TELECOM ITALIA S.P.A. - Via Gaetano Negri, 1, 20123, Milano (MI) P.IVA n. 00488410010. C.I.G. n. Z8617CC21F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – HAMMI HASSEN SAMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 –  FLERES ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione enel energia nov. dic. 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0009, DENOMINATO “PARI &amp; DIVERSO” – LIQUIDAZIONE - Procedura esecutiva n. 2144/2016 R.G. Esec.- Creditore: Sig.ra Berna Nasca Maria Angela nata a Catania il 09/07/1975, C.F.: BRNMNG75L49C351K. - Debitore : I.R.A.P.S. - Onlus “ P.IVA: 02683430876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Drago Ermanno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – ARENA STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO PIEMME GRANDI UTENTI PER LA GESTIONE DEI VERBALI DEL COMANDO DI P.M. DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA,MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA HALLEY PER LA GESTIONE DELLA FINANZIARIA, ECONOMATO, PERSONALE E INVENTARIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 –  AGATI MARIO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Fazio Carmelo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L’ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI. ART. 20 L.R. N. 30/2000 E S.M.I. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività integrativa di Protezione Civile nelle scuole - Dicembre 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SAN VITO - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEI, CON RIMOZIONE,  IN ALCUNI TRATTI DI STRADA DEL CENTRO  STORICO, PER I GIORNI 05 E 06 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Vitaliti Antonio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, come partita di giro, del compenso dovuto alla dipendente Gioviale Santina per il servizio svolto (fuori orario istituzionale) di supporto alla Polizia Municipale di Trecastagni in data 02/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Vinciguerra Agata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL'AVVISO DI SOSPENSIONE DELLA GARA SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI- LEXMEDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Scardaci Francesco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>assistenza economica spese funerarie</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO CAMPO BONAIUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Valvo Salvatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Russo Consolata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese di postalizzazione relative al servizio “Verbaldata”, tramite raccomandate A.R., di notificazione verbali C.d.S. Ditta SAPIDATA s.p.a. di San Marino  CIG. n. Z3C1C6F563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Romano Salvatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Reitano Salvatore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE - PRIMO TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per l’acquisto di colonnine e catene di delimitazione in plastica per la Polizia Municipale. Ditta: WUERTH Via Stazione 51 - 39044 EGNA/NEUMARKT (BZ) C.I.G. n. Z371BC118C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione temporanea Responsabile dell’Area Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canone annuo di abbonamento - anno 2017 - per l’accesso telematico al Sistema Informativo della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione. BENEFICIARIA: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Rapisarda Giuseppa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione strutture in ferro - Liquidazione ditta Siciliana Serramenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Nicotra Giovanni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Mazzaglia Paolo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di manuterzione verde pubblico - Liquidazione ditta Termosud</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione Responsabile Area Lavori Pubblici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Gagliano Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria patrimonio comunale - Liquidazione Ditta Idrocenter</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE FINO AL 15.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Drago Ermanno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COCO MARIA C/COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Celano Gaetano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ABATE FRANCESCO C/COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI IN CONVITTO - DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Designazioni dei dipendenti Comunali del Comune di Gravina di Catania e di Sant'Agata Li Battiati  in seno all'Ufficio Unico della CUC, costituita  tra i Comuni di Gravina di Catania, Mascalucia e San'Agata li Battiati, finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 5 e 9 della Convenzione Rep. n. 157 A.P. del 19/10/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – CASSAR RAFELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione nuova linea elettrica per alimentazione autoclave scuola comunale in Via A. Reina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MASCALUCIA – GRAVINA DI CATANIA E SANT'AGATA LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Amato Francesca</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA.  DITTA:FIORERIA DI ANTONY DI CESAROTTI ANGELA - VIA ETNEA 141 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Zappalà Mario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - CONFERMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Vitaliti Antonio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE (R.A.S.A.) E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA TRA I COMUNI DI GRAVINA DI CATANIA, MASCALUCIA E SANT'AGATA LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA RIPRISTINO DEI LUOGHI VIA ETNEA N.328 ALLA DITTA CISELT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento fatture Acque Carcaci lugl. sett. ott.nov. dic. 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE FINO AL 30.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 –SAPIELETTRIC s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Presidente e Comitato Direttivo del centro diurno anziani e disabili del Comune di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – PROVVIDENTE NATALE VALENTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>pagamento acquedotto UCC  magg. lugl.ott.nov. 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indennita’ risultato Segretario Generale 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori: “Realizzazione orti urbani in Massannunziata”. Approvazione verbale di aggiudicazione con procedura negoziata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Giuffrida Giuseppe Mauro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Falsaperla Vincenza Fiorella</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione nomina RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LINNE GUIDA E INDIZIONE CONSULTAZIONI POPOLARI - DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO MASCALUCIA. – SOSPENSIONE della procedura avviata con Determina Dirigenziale Area Urbanistica n°2145 del 18/11/2016 R.G.n°1892 del 24/11/2016 in attuazione della disposizione di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n°48 del 03/05/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - AGGIORNAMENTO ASSETTO ORGANIZZATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – EUROCARS s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA NOMINA ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE FINO AL 31/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – DISTEFANO GIUSI KATIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed imputazione di spesa per la fornitura di arredi per il Centro Diurno Anziani. Ditta Ferramenta e Colori Carmeni Giovanni, con sede in Mascalucia - 95030 CIG: Z361CEAC65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale vario edile e conglomerato bituminoso a freddo in sacchi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Di Salvo Daniela Giovanna</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Cannavò Gaetano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI MASCALUCIA.  LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI DICEMBRE 2016 - DITTA: Ofelia Ambiente s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca dalla carica assessoriale del Sig. Giordano Santo Davide Matteo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Aceto Eleonora</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALI N.026/RSU/2017, N.031/RSU72017– RIDUZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N.31/2012. - POMIDORO LUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura riparazione automezzi comunali ditta Cappello Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MUSUMECI ORAZIO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALI N.028/RSU/2017, N.032/RSU72017 E N.034/RSU/2017 – RIDUZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N.31/2012. - CANTONE FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina sostituto del Responsabile dell’Area Servizi Informatici e Demografici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE NOVEMBRE 2016. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICE SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO VERBALE N.052/2017/RSU DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N.31/2012. - SCUDERI GRAZIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile D. P. S.- P.R.- T.A. Liquidazione  Settembre e Ottobre 2016        Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. “ Azione Sociale” Caccamo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 31/2012 – Cutullè Antonella</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA MONTAURO ORAZIO C/COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - CONFERMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  “ OTTAGONO MUSIC FEST” - DOMENICA 30 LUGLIO 2017 CORSO SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA -  DITTA CROMATICAMENTE  CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità in Via Polveriera - Riapertura al traffico veicolare</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riapertura al pubblico del Parco Trinità-Manenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina sostituto del Responsabile dell’Area Servizi Socio Culturali, modifica determina n. 25/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE NON AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/01 E S.M. E  I. IN VIA MARRETTI TRA IL CIVICO 1 E 3 - SIG. LO PRESTI ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELEGATO DEL SINDACO PER MASSANNUNZIATA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E PER I LAVORATORI CON ASSEGNO CIVICO – LIQUIDAZIONE SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 5 DEL 27/07/2012 DI INGIUNZIONE DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA  DI CONCESSIONE EDILIZIA A CARICO DI CESAROTTI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina sostituto Capo Area Urbanistica Dott. A. Giardina per il periodo dal 17/08/2017 al 01/09/2017 compreso</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Divieto di accensione, lancio e sparo di materiali pirotecnici e similari (c.d. botti di fine anno)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione Responsabile Area Lavori Pubblici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità in Via Polveriera - Ulteriore proroga di chiusura al traffico veicolare</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (ex ART.192 D.LGS. 152/06) IN LOCALITÀ MASCALUCIA, SU AREA CENSITA IN CATASTO NEL FOGLIO 6 P.LLE 659-44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI AREA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DI LABORATORIO MEDICO A SUPPORTO DELLA VIGILANZA SANITARIA EX D.LEGISL. 81/08. LABORATORIO DI ANALISI I.G.M. &amp; C. S.A.S. DI POMA FRANCESCO CON STUDIO IN MASCALUCIA CORSO SAN VITO N. 152 – LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimento di viabilità Via Polveriera - Proroga chiusura al traffico ultimo tratto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO  AREA S.T.O.P. DAL 31/07/2017 AL 16/08/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione abbigliamento antinfortunistico servizi manutentivi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca Ordinanza Sindacale n°29 del 21.09.2017 di inagibilità di immobile posto nel Comune di Mascalucia, in via Pablo Picasso n. 17– N.C.E.U. foglio 3 particella 757 sub 2 e 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE NON AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/01 E S.M. E I. IN VIA TIRRENO N. 48 - SIG. RA TIPANE ROSARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE IN VIA MARCONI, VIA ETNEA (TRATTO DELL'INTERSEZIONE CON VIA MARCONI FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA DEI VILLINI) E VIA SCALILLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Dichiarazione di inagibilità a seguito di crollo soffitto di immobile posto nel Comune di Mascalucia, in via Pablo Picasso n. 17– N.C.E.U. foglio 3 particella 757 sub 2 e 3 - Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igiene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – NOVEMBRE 2016 - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattamento Sanitario Obbligatorio del paziente C.I.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>provvedimento di viabilita' Via Polveriera - chiusura al traffico ultimo tratto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015 AI RESPONSABILI DI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO PRESTATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PRIMA E SECONDA SEC E PER IL REFERENDUM  DEL 4/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SAN VITO - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEI, CON RIMOZIONE,  IN ALCUNI TRATTI DI STRADA DEL CENTRO  STORICO, PER I GIORNI 14 E 15 GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE SPETTACOLI ARTISTICI E CULTURALI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattamento sanitario obbligatorio del pazeiente G.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICE SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio ada e adi:ottobre-novembre 2016 Cooperativa Azione Sociale. CIG  5569382F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SEDE  UFFICIO STATO CIVILE  E SEC -  PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL PUBBLICO DEL PARCO URBANO TRINITA' MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA AFFARI GENERALI E LEGALI LUGLIO AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina sostituto del Responsabile dell’Area Servizi Socio Culturali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattamento sanitario obbligatorio  G.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h". Anno scolastico 2016/17 Liquidazione  novembre e dicembre 2016  Coop. Soc. CO.SER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di viabilità in Via Polveriera</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>chiusura degli uffici comunali nella giornata del 14 agosto 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTI RESPONSABILE AREA SERVIZI  INFORMATICI E DEMOGRAFICI - LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamenti Enel sett. ott. 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti di Viabilità per il Pellegrinaggio diocesano al Santuario di Mompilieri . Martedi 30 maggio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BITUME A CALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>100° GIRO D’ITALIA - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE IN DIVERSE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL GIORNO 10 MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SEDE ANAGRAFE CENTRO ED UFFICIO ELETTORALE - PROROGA CHIUSURA FINO A LUNEDI 10 LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO DI VIA D'AZEGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA ” - APPROVAZIONE RELAZIONE ASSEVERATA STATO-ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA CAPO AREA URBANISTICA E CAPO AREA S.T.O.P. PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SEDE ANAGRAFE CENTRO ED UFFICIO ELETTORALE -  PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012  L’ALTRA PIZZA Settanta6ottant8 snc.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DI CHI NON È SOGGETTO PASSIVO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) DEL COMUNE DI MASCALUCIA, NONCHÉ PER IL DEPOSITO E/O ABBANDONO DEI RIFIUTI INDISCRIMINATO E/O FUORI DAGLI ORARI PREVISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEL COMMA 4 BIS DELL'ART.31 DEL D.P.R, N. 380/01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione temporanea Responsabile dell’Area Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa “Bonus Figlio 2016 – I° Semestre”, ex art.6, comma 5, della L.R. n. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione ad Ordinanza Dirigenziale n. 17/2017 di chiusura temporanea strade itinerario Processione Cristo Morto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattamento Sanitario Obbligatorio del paziente C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>pagamento fatture acoset ott. 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA ANTINCENDIO 2017- Prevenzione incendi, pulizia e recinzione di fondi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Svincolo somme depositate per espropriazione opere stradali presso la c.dd.pp.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - CONFERMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PELLEGRINO LUCIANO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SESNSI DEL COMMA 4 BIS DELL'ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>100° GIRO D'ITALIA – Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, site nel Comune di Mascalucia per il giorno 10 maggio 2017;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TORRISI GIUSEPPA C/COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI GIORNO 10 MAGGIO 2017 A SEGUITO TAPPA GIRO D’ITALIA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura al traffico del centro storico in occasione della Festa di San Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA  SERVIZI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>100° GIRO D'ITALIA - Sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, site nel Comune di Mascalucia per il giorno 10 maggio 2017;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (traumatocampa pityocampa)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA S.R.L. - PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.7 DEL 26/01/2017 - LO GIUDICE DOMENICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015 - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO IN T.S.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.9 DEL 26/01/2017 - RAPISARDA ROSA MATILDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: FG s.r.l. – Belpasso (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto d'urgenza per TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO DEL PAZIENTE C.I.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.5 DEL 26/01/2017 -  GRECO GIOACCHINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN'ARTERIA STRADALE DI VALENZA DI PROTEZIONE CIVILE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE DEL BOSCO E LA S.P.4/II DIREZIONE PEDARA NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI. SVINCOLO DELLA SOMMA DEPOSITATA PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CATANIA SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI A FAVORE DI RNM E RGM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acconto progetti  individualizzati per  soggetti con handicap grave anno 2015-2016.                   beneficiario: Soc. Coop. Soc. Azione Sociale Caccamo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ED INTEGRAZIONE DELL'ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE. PERIODO 01/04/2017 - 30/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura per riparazioni automezzi comunali ditta CO.R.I.S. srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina del Responsabile del Servizio per il rilascio del tesserino raccolta funghi epigei spontanei.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DI ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 90 DEL 13/05/2016 PER AVVENUTA  OTTEMPERANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura plesso scolastico di via Reina martedi' 21/02/2017, per interruzione energia elettrica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – SIGNORELLI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI ELABORAZIONE DATI ISOLA ECOLOGICA, PER I CONFERIMENTI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -   DITTA: Data Punch srl  – S. Gregorio di Catania (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano d’azione per l’Energia sostenibile (PAES) Patto dei Sindaci – Decreto n°666 del 28.10.2016 di concessione contributo al Comune di Mascalucia – Codice CUP J62F14000090002 Presa d’atto ed adempimenti conseguenti richiesti dal Dipartimento regionale dell’Energia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - AGGIORNAMENTO FUNZIONI DI SUPPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – RAPISARDA ROSA MATILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura plesso scolastico via Timparello giorno 17/02/2017, per mancanza di energia eletterica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO: OTTOBRE E NOVEMBRE 2016  DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG:5394315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO: OTTOBRE E NOVEMBRE 2016  DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: ZC718EAD9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – RAGONESE SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Dichiarazione di inagibilità a seguito di incendio di immobile posto nel Comune di Mascalucia, in via Tremestieri n. 45 interno M – C.E.U. foglio 16 particella 542 sub 3 e 4 - Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina dei vice responsabili dell'area Urbanistica e dell'area Servizi Tecnici Operativi e Produttivi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – LO GIUDICE DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Dicembre 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura plesso scolastico di via Roma per sospensione energia elettrica giorno 02/02/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA DI INFORTUNISTICA EX ART. 14 DELLA L.R. N. 7/1992 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SIGG.RE PAPPALARDO CARMEN ERSILIA MARIA E SALAMONE GILDIA ROSA ANTONINA C/ COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA PER SOSPENSIONE ENERGIA ELETTRICA - MERCOLEDI' 01-02-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, E TOSAP  DITTA INPA SPA - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – INGO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione degli stanziamenti dei capitoli di entrata e uscita relativi all'Anticipazione di Tesoreria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – GRECO GIOACCHINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA CTP VERTENZA LACINIA COSTRUZIONI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di criticità idrogeologica ed idraulica per il territorio di Mascalucia - Disposizioni per la pubblica incolumità per la giornata di lunedì 23/01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEL PESONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di criticità idrogeologica ed idraulica per il territorio di Mascalucia . Disposizioni per la pubblica incolumità per la giornata di l Domenica 22/01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione componente Ufficio procedimenti disciplinari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – DI STEFANO MARCELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento sanitario obbligatorio per la paziente NACCARI ROSALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto verbali di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. ANNO 2016-2017 .  Aggiudicazione definitiva. Ditta G &amp; C Servizi Globali s.r.l., con sede in  Mascalucia (CT), Via D. Cimarosa n. 11, P.IVA: 04427080876. CIG:  6793633B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA CAPO AREA PRIMO SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – D’AMICO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento in pensione dipendente dott.ssa Ventura Daniela</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA) PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avverse condizioni Meteo Chiusura scuole di ogni ordine e grado  per il 7 Gennaio 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – CONTINO PINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa "Versamenti partite di giro" da emolumenti 2016 per INAIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione temporanea Capo Area Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – BERTOLO LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto per Trattamento Sanitario Obligatorio della paziente P.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/01/2017 al 28/02/2017. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI ANNO 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza tecnica e aggiornamento software - Impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AI RICOVERI IN RSA PER CITTADINI RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ATTIVAZIONE AZIONE LEGALE  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 190/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:    ZC21CB6983</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 2016 - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL REDIGENDO  P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso spese attività di ispezione ambientale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 2016 - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2017 AL 28 FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indagine di mercato e successiva procedura negoziata ex art 36, comma 2 lett .b) del D.Lgs 50 /2016, per l’individuazione di operatori da invitare al successivo confronto competitivo volto ad assicurare l’accoglienza a favore di richiedenti asilo e rifugiati – nuclei familiari – SPRAR - presso l’immobile di proprietà comunale sito in Mascalucia via  Porto Maretti. Anno 2017/2019. Nomina RUP ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DEL TESTO UNICO URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA c/o Comunità “Piccolo Principe” e Comunità “Sole e Gioia” – III trimestre 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di cancelleria- ditta Errebian</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA AFFIDAMENTO PROCEDIMENTI E PROCESSI  -AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto per la realizzazione  di un plesso scolastico polivalente in località Massannunziata -stralcio insediamento lato sud. Stesura relazione geologica e idrogeologica a supporto della progettazione definitiva”. Liquidazione fattura, in acconto,  a professionista incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa servizio sostegno alimentare ed approvazione della graduatoria dei beneficiari e degli esclusi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni Biblioteca.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - IL SAGITTARIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed imputazione di spesa per il pacchetto gita anziani presso la città di Ragusa. Società Coopertativa Sociale Onlus “Luigi Sturzo”, con sede in Catania CIG: Z261CC329F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno attività integrativa di Protezione Civile - Anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indagine di mercato e successiva procedura negoziata ex art 36, comma 2 lett .b) del D.Lgs 50 /2016, per l’individuazione di operatori da invitare al successivo confronto competitivo volto ad assicurare l’accoglienza di secondo  livello di MSNA (SPRAR minori).Nomina RUP ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso pubblico, avente lo scopo di avviare apposita indagine di mercato e successiva procedura negoziata ex art 36, comma 2 lett .b) del D.Lgs 50 /2016, per l’individuazione di operatori da invitare al successivo confronto competitivo volto ad assicurare l’accoglienza a favore di richiedenti asilo e rifugiati – nuclei familiari – SPRAR - presso l’immobile di proprietà comunale sito in Mascalucia via  Porto Maretti. anno 2017/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Linea AMT due obelischi mascalucia pagamento 4° trim 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa "Versamenti partite di giro" da emolumenti mese di Dicembre 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SULLA GURS ESTRATTO BANDO DI GARA SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM PROGETTO "SPORT E LEGALITA' - TROFEO GIOVANNI FALCONE" VII EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi metereologici intensi di dicembre 2016. Provvedimenti adottati e impegno somme. Rettifica alla determinazione dir.prop.2371 del 21/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA PROGETTO "DOPOSCUOLA GRATUITO-SOSTEGNO SCOLASTICO" - IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RINNOVO CONVENZIONE AMT PER TRASPORTO URBANO LINEA 307- ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA  - RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione graduatoria Borsa di studio prevista dalla L. n. 62/00, per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° –  A.S. 2015/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura n. 25 kit composti da lettore USB Token, Smart Card formato SIM, Certificato di Firma e CNS)n. 25 kit composti da lettore USB Token, Smart Card formato SIM, Certificato di Firma e CNS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi meteorologici intensi di dicembre 2016. Provvedimenti adottati e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Premio di laurea "Mascalucia premia chi studia Mascalucia", assegnazione.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione addobbi floreali in occasione della ricorrenza dei defunti ditta Rapisarda Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AL 30/06/2017 - UNICREDIT S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA  - RETTE RICOVERO ANZIANI, ADULTI INABILI E SENZA FISSA DIMORA -  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME INTROITATE AI SENSI  DELLA L.R. 03/06 PER I TESSERINI RILASCIATI RACCOLTA FUNGHI- CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA E REGIONE SICILIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetti inerenti lavori stradali ammessi al Patto per investimenti. per il Sud. Progetto dei lavori di costruzione della strada tra la via Roma e la via Polveriera con valenza di via di fuga. Determinazione a contrarre e imputazione somme per studio geologico tecnico esecutivo e sondaggi geognostici con variazione su impegni disposti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza Corte di Appello ex art. 702 bis C.P.C. procedura espropriativa a ditta Pistorio Salvatore.  Presa d’atto ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione Concorso “Storie sotto il vulcano” III Edizione.  Codice CIG: Z791CA114D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto integrato D.S.M. inserimento socio lavorativo. Impegno spesa anno  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI ASSEGNAZIONE AREE IN ZONA P.I.P. CONTRADA MARETTI SUL QUOTIDIANO LA SICILIA- PK SUD CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  II ACCONTO FONDI SPRAR  ACCREDITATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Assistenza Farmaceutica agli indigenti –  Fornitura farmaci, presidi sanitari e baliatico agli indigenti - Anno 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA  - RETTE RICOVERO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - MINORI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N.2132 DEL 17/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N.2185 DEL 25/11/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N.759 DEL 14/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 1805/2013 CORTE DI APPELLO DI CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO ORDINANZA N. 9357/2013 TRIBUNALE DI CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 170 DEL 27/01/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno somme per pagamenti all'A.S.P. di Catania per il rilascio di pareri Igienico Sanitari per interventi di opere pubbliche</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI N.583 DEL 20/03/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO DI SPESA A VALERE SU FONDI REGIONALI CAP. 182519 - RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO STAMPA, PLOTTAGGIO E RILEGATURA ELABORATI DELLO SCHEMA DI MASSIMA  DEL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI PROP. N.2176 DEL 12/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Completamento interventi prevenzione incendi della Direzione didattica di Via Timparello. Affidamento incarico a tecnico per chiusura procedura antincendio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria anni 2017-2021 - Approvazione Bando di Gara e Capitolato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>Definizione procedure espropriative occorse per lavori stradali . Impegno somme per la chiusura atti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acqusito tramite MEPA del servizio di pulizia locali comunali per mesi due</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "UFFICIO STUDI.NET" DI OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. Ditta: Open software Media s.r.l. di Mirano (VE) C.I.G. n. Z781CABE93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento alla Banca Dati “ACI-PRA” per le visure delle targhe automobilistiche, relativo all’anno 2017. BENEFICIARIA: A.C.I. (Automobile Club d’Italia) avente Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari in Via Marsala n.8 Roma.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento ai “Servizi Informativi Ancitel” per le visure delle targhe automobilistiche, relativo all’anno 2017. Beneficiario: Società ANCITEL S.p.A. con sede amministrativa in Via dell’Arco di Travertino, n. 11  -  00178 ROMA. C.I.G. n. ZE41CAAAA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento canone annuo esercizio licenza individuale apparecchiatura ricetrasmittente in dotazione alla Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>Canone annuo di abbonamento per l’accesso telematico al Sistema Informativo della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spese relative al contratto di noleggio delle fotocopiatrici per gli uffici di Polizia Municipale. ditta: SALVATORE FOTI S.r.l. avente sede in Via Giorgio La Pira n. 29 Terme Vigliatore (ME) p.i. n. 02838250831; C.I.G. n. Z2719E81E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi occorrenti per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio ai fini antincendio. Approvazione preventivo ed Impegno somme per Scuola media Leonardo da Vinci</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di  spesa per affido minori I Semestre 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi sulla rete fognaria acque bianche e nere. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno somme per noleggio della fotocopiatrice 'ufficio Lavori Pubblici, per le copie eseguite in più rispetto a quelle già previste dal canone</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno noleggio fotocopiatrice per ufficio Pubblica Istruzione – Anno 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VARIE DITTE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizio trasporto scolastico– Scuole superiori.    LL.RR. 24/73 e 14/02 -  A.S. 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa   somme trasferite  dal comune capofila  2° anno Terzo Piano di Zona</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO OMOLOGAZIONE CAMPO DI CALCIO BONAIUTO SOMMA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE LND SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per acquisti di beni necessari per la cura e manutenzione del verde pubblico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALE 2016 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività di trasloco uffici comunali. Determinazione a contrarre e impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara “aperta”, per l’affidamento del Servizio di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap - Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2016/2017.  Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap - Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2017. Prosecuzione del contratto rep. n. 1104 del 03/05/2016, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per mesi due, nelle more dell'espletamento della gara di appalto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto di dpi per il personale operaistico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA “LA GRETTER E LA LUCINA S.R.L.” - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE TROPEA CARMELO – PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MERIDI S.R.L. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCHESE DAMIANO - PERIODO LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE  AL SEMINARIO "LA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DOPO L'EMANAZIONE DEL D.LGS.  179 DEL 26/08/2016".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Indagini geognostiche e prove di permeabilità in foro a supporto del progetto: Interventi di rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata”. Liquidazione società incaricata del servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALI STRADALI LUMINOSI DI PERICOLO - Acquisto attraverso procedura R.D.O. su MEPA C.I.G. n.  Z931C9467D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per interventi urgenti su aree di verde pubblico non convenzionate</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento servizi di conferimento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale al 31/01/17, in esecuzione Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.27/Rif del 01/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTE PER LA GESTIONE DELL'AUTOPARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA INNOCENZA BATTAGLIA. Periodo 01/01/2016 – 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA NATALE 2016 NELLE SCUOLE - CIG N.Z171C8CDCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa in opera di dispositivi e effettuazione procedure occorrenti per la messa in servizio degli impianti solari fotovoltaici comunali. Determina a contrarre ed impegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016. ELENCO OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE LAVORI DI OPERE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 36 COMMI 1 E 2, LETT. B) DI IMPORTO SINO AD  € 150.000,00. AGGIORNAMENTO ELENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Orti urbani in Massannunziata”. Determinazione a contrarre tramite procedura negoziata ed approvazione schema di lettera d’invito</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattativa diretta aggiudicazione e affidamento verde pubblico Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed imputazione di spesa per la fornitura materiale audiovisivo per il Centro Diurno Anziani. Ditta Euronics – Gruppo Bruno, con sede legale e amministrativa Contrada Torre Allegra – Zona Industriale - 95121 Catania CIG: ZCC1C84839</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di palette segnaletiche in PVC con serigrafie su due lati per la Polizia Municipale Ditta: LONGO SAS di Longo Olga &amp; C. avente sede in Via Lungotorre 3 - 33017 Tarcento (UD) C.I.G. n. ZEE1C76518</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Trasporto handicappati- Istituti di riabilitazione 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo trasporto handicappati “privati”. Anno 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo per la sostituzione motoriduttore griglia automatica presso depuratore comunale. Impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI IMU E TASI . Ditta  DIGIPRINT di DI SANTO MARIA  CIG Z3B1C64698</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI P.I. E LOCALI COMUNALI -CONVENZIONE CONSIP LOTTO 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRELIEVO, RACCOLTA E SPEDIZIONE/RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE DITTA KATANAPOST MESE DI AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento in pensione dipendente dott.ssa Sapienza Maria Grazia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento in pensione dipendente Sig. Tripolone Alfio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per fornitura di bitume in sacchi a freddo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi dal 01/02/ 2017 al 31/10/2018 - APPALTO PUBBLICO DI SERVIZI DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia locali Comunali anno 2017 Determina a contrarre e procedure preliminari per l'indizione della gara del servizio tramite CUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spostamento e manutenzione telecamere per sistema di  videosorveglianza – Liquidazione ditta Techlab Works s.a.s..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI NOVEMBRE 2016  DITTA: Kalat Impianti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Affidamento ed imputazione di spesa per la fornitura di giochi per disabili. Società Dimo Group S.r.l. - Giochi Park OpeneD.  CIG: Z0A1C61617</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione componenti esterni, nominati dall’UREGA, della Commissione di gara per l’affidamento DEI SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B", AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. ANNO 2016-2017 . Beneficiari: Dott.ssa Antonietta Schembri, res. Via Armando Diaz n. 15 - Catania, P.IVA: 05030660871, C.F.: SCHNNT64E67H154Z.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per affidamento servizio di noleggio localizzatori GPS per auto e moto veicoli della Polizia Municipale. C.I.G. n. Z0E1C394F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potenziamento Servizi Sociali, art. 106 comma 11 e 12 del D.Lgs. n. 50/20016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso pubblico, avente lo scopo di avviare apposita indagine di mercato e successiva procedura negoziata ex art 36, comma 2 lett .b) del D.Lgs 50 /2016, per l’individuazione di operatori da invitare al successivo confronto competitivo volto ad assicurare l’accoglienza di secondo  livello di MSNA (SPRAR minori),</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura di gara progetto: “Progetto completamento interventi prevenzione incendi della Direzione Didattica di via Timparello” con l'utilizzo del MEPA, mediante RDO 1413564. Approvazione e modifica quadro economico.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE  AREE INCLUSE IN ZONA (P.I.P.) PIANI INSEDIAMENTIPRODUTTIVI IN C.DA MARRETTI.  RIPUBBLICAZIONE CON INTEGRAZIONE BANDO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio luminarie natalizie 2016 - impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO IV^ TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18942"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO C/O TERZI - LIQUIDAZIONE SOMME ACCANTONATE AL RICORRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>pagamento fatture enel ott. nov. 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>pagamento fatture enel periodi ago-sett-ott.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' ART. 5 COMMA 7 C.C.N.L. 11/04/2008 DIPENDENTE MATRICOLA 10252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spese di rimozione e custodia veicoli sequestrati - dismissione straordinaria su disposizione della Prefettura di Catania U.T.G.  CIG n. Z5E1C71BF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per spese di postalizzazione relative al servizio “Verbaldata”, tramite raccomandate A.R., di notificazione verbali C.d.S. DITTA: SAPIDATA s.p.a. di San Marino  CIG. n. Z3C1C6F563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso quote relative all’IMU-TASI–TARI 2016 a contribuenti diversi – Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE  OPERE DI URBANIZZAZIONE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI DI VIA PORTO MARRETTI PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA OPERE A VERDE E RECINZIONI E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA ESECUTRICE E COMPETENZE TECNICHE INTERNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziale progetto: “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio viario comunale”. Rimodulazione quadro economico. Imputazione somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura di gara progetto: “Interventi urgenti rimozione infiltrazioni ex Tribunale”, con l'utilizzo del MEPA, mediante RDO 1413556. Imputazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>Finanziamento alle scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Novembre 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI S.I.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN ACCONTO COOP. INTEGRA  PER OSPITALITA' MSNA  SU FINANZIAMENTO FONDI AGGIUNTIVI ORDINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione    per posti aggiuntivi ordinari SPRAR MASCALUCIA I  acconto 2016  a valere  sul fondo finanziato dal Ministero dell'Interno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori della via di fuga Etna Sud - Realizzazione di una arteria stradale di valenza di protezione civile di collegamento tra le vie del Bosco e la SP4/II direzione Pedara nei territori di Mascalucia e Nicolosi. Deposito indennità definitiva di esproprio presso la Tesoreria Prov.le dello Stato Servizio di C.DD.PP. di Catania a favore di AMR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori via di fuga Etna Sud per la realizzazione di un'arteria di valenza di protezione civile di collegamento tra la via del Bosco e la SP4/II direzione Pedara nei territori di Mascalucia e Nicolosi . Deposito indennità definitiva di esproprio presso la Tesoreria Prov.le dello Stato Servizio C.DD.PP. di Catania a favore di IA, MG MM e MR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditte:  Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia; T. &amp; C. Office Automation di Maggiore Anna con sede in via Del Bosco 139/A, Catania; Marchese Motta con sede in via Roma 120, Belpasso;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile S.S.M.  liquidazione periodo: novembre 2016.  Beneficiario:  Associazione Alba Onlus.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori via di fuga Etna sud per la realizzazione di un'arteria di valenza di protezione civile di collegamento tra la via del Bosco e la SP 4/II direzione Pedara nei territori di Mascalucia e Nicolosi . Deposito indennità definitiva di esproprio alla Tesoreria Prov.le dello Stato Servizio di C.DD.PP. di Catania a favore di MC, ZA, ZA, ZL,ZRN e ZR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18962"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN CONVITTO OTTOBRE E NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per fornitura targhette a parete, con stampa personalizzata, per l’indicazione degli uffici delle Polizia Municipale. Ditta: DIGIPRINT di Di Santo Maria, con sede in Via Scalilla 18 - Mascalucia C.I.G.: ZF51C254D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –anno 2016  Istituto Villaggio S. Giuseppe.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori via di Fuga Etna Sud per la realizzazione di un'arteria di valenza di protezione civile di collegamento tra la via del Bosco e la SP 4/II direzione Pedara nei territori di Mascalucia e Nicolosi . Deposito indennità definitiva di esproprio presso la Tesoreria Prov.le dello Stato Servizio di CDDPP di Catania a favore di FBMG e FBG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di via di fuga etna sud. Realizzazione di un'arteria di valenza di protezione civile di collegamento tra la via del Bosco e la SP 4/II direzione Pedara nei territori di Mascalucia e Nicolosi . Deposito indennità definitiva di esproprio presso la Tesoreria Prov.le dello Stato Servzio di CDDPP a favore di CM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA GARA  SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DELL'ARO MASCALUCIA SULLA G.U.C.E.- DITTA : MEDIA GRAPHIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18968"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio straordinario di pulizia straordinaria dei locali  messi a disposizione del Comando di P.M. presso l'ex Tribunale. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E STAMPA MANIFESTO PER PRESENTAZIONE SCHEMA DI MASSIMA DEL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e messa in opera di filtro a sabbia per depuratore refluo in Mascalucia. Ditta ENVI.SE.P. s.r.l. Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione componenti esterni, nominati dall’UREGA, della Commissione di gara per l’affidamento del servizio Sociale Professionale e di collaborazione amministrativa, secondo quanto previsto nel Progetto denominato “Fiordaliso 4”. Anno 2016-2018. Beneficiari:  Avv. Loredana Mazza, res. Via Marchese di Casalotto n. 14 Catania, - P.IVA 04747080879 – C.F.: MZZLDN72H46C351K. Dott.ssa Antonietta Schembri, res. Via Armando Diaz n. 15 - Catania, P.IVA: 05030660871, C.F.: SCHNNT64E67H154Z.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L - C.I.G. Z811C189FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE FOGNANTE COMUNALE. GUASTO FUNZIONAMENTO E INTASAMENTO CONDOTTA. SVERSAMENTI A SITI PRIVATI E PULIZIA STRAORDINARIA. INTERVENTI SOMMA URGENZA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>Definizione vertenza Avv. C. Toscano  approvata con delibera di G.M. n. 177/2016 - CIG:   Z781C4E75C  - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI -  Beneficiario: AVV. Carmelo Toscano - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE-SERVIZIO SEMESTRALE RICARICA ESTINTORI-LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2016. LIQUIDAZIONE  FATTURE VI BIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DAL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SAL n.01 “Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizazione marciapiedi e sistemazione piano viario- Stralcio Piano Viario Via Polveriera, Via Del Bosco,Via Regione Siciliana Ed Interventi Minori-“</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>Definizione programma operativo anno 2016 afferente l’attività di accertamento e di riscossione dei tributi comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero inabili V. R. e V. D. – liquidazione  novembre 2016.  Beneficiario: ”Dedalus”  Coop. Sociale a. r. l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisti e servizi in economia – Acquisto corona di alloro in occasione della commemorazione del 4 Novembre.  Ditta:   “La Bottega del  fiore” di Giuseppe Rapisarda, via Roma 182, Mascalucia – P.Iva: IT03968800874 CODICE CIG: ZD11BC4FA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 – Istituto Villa Sandra anno 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di mobili per il Centro Diurno Anziani.  Società BIGA s.r.l. CIG: ZD61BD461C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati per  soggetti con handicap grave  anno 2015-2016.                   beneficiario: Soc. Coop. Soc. “Eureka “ Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di novembre 2016.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero inabile V.A.  – liquidazione IV bimestre 2016. Beneficiario: Associazione Croce Al Vallone - Biancavilla</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione ricovero anziano G. V.  luglio-ottobre 2016  Comunità Alloggio Prometeo Onlus, Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>iquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.                              settembre e ottobre 2016             DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Istituti di cui agli dagli artt. 22, 23, 24, 36 E 37 del CCNL EE.LL. del 14 settembre 2000 (code contrattuali).Luglio Novembre 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE G.U.R.S.  DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ALTRI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA ALL'INTERNO DELL'ARO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio urgente di trasporto in autoambulanza per esecuzione ordinanza sindacale di Trattamento Sanitario Obbligatorio n. 25/2016                 C.I.G. n. ZE61C55954</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO DI SPAZZAMNETO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA ALL'INTERNO DELL'ARO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA - PRESA D'ATTO IDEE PROGETTUALI DA SOTTOPORRE ALLA CONSULTAZIONE POPOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI DAL PERSONALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B- AZIONE SOCIALE A.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>Definizione vertenza Avv. C. Toscano  approvata con delibera di G.M. n. 177/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:   Z781C4E75C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A. AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE N.488/1999 E S.M.I. E DELL'ART.58 LEGGE N.388/2000 – LOTTO 6” II TRIMESTRE 2° ANNO CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizi di grafica per realizzazione banner natalizi - impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA -  - LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI COMUNICAZIONE AI CITTADINI PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI MASCALUCIA.  LIQUIDAZIONE IN ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Poste Italiane mese di Agosto, Settembre e Ottobre 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILIATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. MASCALUCIA – ACQUISIZIONE PARERE LEGALE -  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 144/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z311BABDAB BENEFICIARIO: AVV. GRAZIA TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA CRIPTA SANTUARIO ARCIDIOCESANO DELLA MADONNA DELLA SCIARA. LIQUIDAZIONE SAL N° 4 ALL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto verbali di gara per l’affidamento DEI SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B", AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. ANNO 2016-2017 .  Aggiudicazione definitiva. Soc. Coop. Sociale Azione Sociale Onlus, con sede in  Via  S. Vito s.n. Caccamo (PA), P.IVA:03501840825.  CIG:  67590722AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19008"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Analisi della viabilità veicolare cittadina, impatto sul territorio, definizione del Master Plan della mobilità del comune di Mascalucia”. Liquidazione fatture in acconto all'ATI aggiudicataria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19009"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Progetto per la realizzazione di spazi ricreativi all'aperto da inserirsi all'interno del Parco Trinità Manenti”. Liquidazione professionista incaricato della progettazione esecutiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19010"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 4131/2016 - CAVALLARO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19011"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE – D.D.G. N. 2816 del 19/10/2016 – CAP.182526</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19012"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/12/2016 al 31/12/2016. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19013"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19014"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>manutenzione patrimonio comunale : IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19015"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività di Protezione Civile – Servizio presidio scolastico Novembre 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19016"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per fornitura materiale di consumo per uffici di Polizia Municipale Ditta: ERREBIAN con sede in Via dell’Informatica 8 – 00040 Pomezia (RM) – P.IVA 02044501001. C.I.G. N. ZC91BF4C37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19017"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI SEMI RESIDENZIALE - FONDAZIONE GIOVANNA ROMEO SAVA ONLUS - III TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19018"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE - D.D.G. N. 2393/S6 del 21/09/2016 – CAP.183337</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE GIUDICE DI PACE POSTE ITALIANE OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19020"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA 861/2011 GDP DI MASCALUCIA nella vertenza Lopis A. e Lopis M. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 35/2012- LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19021"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - OTTOBRE 2016. DITTA: “GEMEAZ ELIOR SPA” con sede in Milano via Venezia Giulia n. 5/A – P.IVA: 05351490965. Codice CIG: 5837734A7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19022"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE  SITO IN MASCALUCIA P.ZZA LEONARDO DA VINCI N. 7 ,CENSITO AL N.C.E.U. AL FOGLIO 20 PART.LLA 1802 SUB. 6, DA ADIBIRE A CENTRO DIURNO DI INCONTRO SOCIO RICREATIVO PER ANZIANI, DEL COMUNE DI MASCALUCIA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19023"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER ONERI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI PER RINNOVO C.E. 44/2013 - CRISTAUDO SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19024"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE OTTOBRE 2016. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19025"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO CAMPO BONAIUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19026"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI GUARDO GIOVANNI N.Q. DI RAPPRESENTANTE LEGALE P.T. DELLA  FEG, GRASSO SALVATORE ALFREDO, CATALANO GIUSEPPA, ARDIZZONE DANIELE, CALI' PERINA MADDALENA, MANGANO SEBASTIANO, LO FARO MARIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 124/2016 - CIG:   Z9D1B4FABD - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. GUARNACCIA CARMELO ELIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA N. 2278/2016 EMESSA DAL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI MUSUMARRA N., SANTONOCITO R. E SOLARINO S- INCARICO LEGALE  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 174/2016 - CIG:    Z821C3A294 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. GUARNACCIA CARMELO ELIO CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19028"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI/ ORDINE DI PAGAMENTO REDATTO A MINISTERO DEL PROCURATORE EX ART. 72BIS E 72 TER DPR n. 302/1973 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 63/2016 - CIG:  ZCD1A04684  - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. LORENZO PUCCI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19029"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN CONVITTO FONDAZIONE GIOVANNA ROMEO SAVA ONLUS - III TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19030"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM ASSOCIAZIONE MONDO SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19031"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa fondi sprar 2016 per gli ospiti  aggiuntivi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19032"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E STAMPA MANIFESTO PER PRESENTAZIONE SCHEMA DI MASSIMA DEL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Ufficio P.R.G.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19033"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per la realizzazione di un plesso scolastico polivalente in località Massannunziata – stralcio insediamento lato sud. Accertamento offerte pervenute procedura negoziata per il servizio di progettazione generale definitiva, stralcio esecutiva e direzione lavori. Imputazione somme per commissione gara per e modifica Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19034"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile S.S.M.  liquidazione periodo: ottobre 2016.  Beneficiario:  Associazione Alba Onlus.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di ottobre 2016.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19036"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. ARCIDIACONO D.G.L CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 85/2016 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 85/2016 - CIG: Z3F1A73FEA - Liquidazione  saldo spese legali  BENEFICIARIO: AVV. M. M. Evola - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19037"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA N.R.G. 1359/2012 PROPOSTO DA STRAMONDO ANNA - SOSTITUZIONE AVVOCATO - CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 147/2016 - - CIG: Z2F1BC5BDE - Liquidazione  acconto spese legali  BENEFICIARIO: AVV. GRAZIA TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19038"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19039"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero inabili V. R. e V. D. – liquidazione  ottobre 2016.  Beneficiario: ”Dedalus”  Coop. Sociale a. r. l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19041"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisti e servizi in economia – Servizio di annullo filatelico temporaneo.  Ditte:  Poste Italiane S.p.a.  Viale Europa 190 Roma - P.IVA: IT01114601006;              CODICE CIG: Z501B6F47F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19042"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO IN FAVORE DI MINORE SEGUITO CON DECRETO DEL TM DI CATANIA 156/2015 VG PER COMPLESSIVI  15 INCONTRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19043"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione atto di appello avverso l'ordinanza n. 2278/2016 emessa dal TAR Catania proposto dai Sigg.ri Musumarra N., Santonocito R. e Solarino S- INCARICO LEGALE  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 174/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:    Z821C3A294</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19044"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO Ottobre 2016 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825  CODICE CIG. 58377729D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19045"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PREVISTE DALL’ART.17, COMMA 2, LETT.I) DEL C.C.N.L. DEL 01/04/1999 - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19046"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di un traliccio per ponte radio e di antenna per apparato base ricetrasmittente per la Polizia Municipale. C.I.G. n. Z2D1C36E41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19047"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale per pagamento all'ASP per il rilascio del parere igienico sanitario per il progetto: “Lavori di manutenzione straordinaria del palazzetto dello Sport nell'ambito del protocollo d'intesa “ANCI-ICS” (Iniziativa sport missione comunale”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19048"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Mascalucia proposto dai Sigg.ri Fassari C. e Bozzanga S. conferito con delibera di C.S. n. 6/2013 -  C.I.G. Z500886086 - Liquidazione saldo spese legali -  Beneficiario: AVV. ANGELA ROSARIA MAZZOLA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19049"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l'accoglienza dei MSNA presso la Comunità alloggio “Piccolo Principe” della Coop. Azione Sociale e Comunità Sole e Gioia di Oda - I Trimestre 2016 saldo e II trimestre 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19050"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19051"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AULE SCOLASTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19052"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione 7 SAL stagione  2015/2016  – servizio integrato energia. Edifici Comunali Convenzione CONSIP. DITTA: Manutencoop Facility Management S.p.a via Poli - Zola Predosa (BO) P.I. 02402671206</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19053"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per riparazione e manutenzione automezzi facenti parte dell'autoparco comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19054"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto tramite MEPA del servizio di cura e manutenzione del verde pubblico comunale modifica e integrazione della proposta di Determina Dirigenziale  n. 2136 del 18/11/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19055"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONI BANCARIE III^ TRIMESTRE 2016 - TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19056"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per “l'acquisto ed installazione giochi per disabili".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19057"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro ordinario A.S. 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19058"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione patrimonio comunale - liquidazione ditta Nicotra Rosario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19059"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria patrimonio comunale - Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19060"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA EDILFERCOLOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19061"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA 861/2011 GDP DI MASCALUCIA  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 35/2012 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:  ZF01B9B37A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19062"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE 265/99.  - COMUNE PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19063"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati per  soggetti con handicap grave. Voucher cooperativa sociale Co.Ser.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19064"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero sigg. A. C. - L. F. G. – G.T. – P. N. Liquidazione periodo settembre e ottobre 2016. Beneficiario: Associazione AVAC Camporotondo Etneo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19065"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento fornitura targhette a parete, con stampa personalizzata, per l’indicazione degli uffici delle Polizia Municipale Ditta: DIGIPRINT di Di Santo Maria, con sede in Via Scalilla 18 - Mascalucia C.I.G.: ZF51C254D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19066"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Ass. igienico personale "h". Anno scolastico 2016/17 Liquidazione   ottobre 2016  Coop. Soc. CO.SER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19067"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA BATTAGLIA INNOCENZA. Periodo 01/01/2014 – 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19068"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione, servizio di trasloco delle attrezzature e documentazione contenuta presso il comando di polizia locale da via etnea 171 a immobile ex tribunale di piazza Rosario Livatino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19069"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>integrazione graduatoria con assegnazione provvisoria delle aree da adibire a tombe a terra del tipo singole</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19070"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione sanificazione ambienti del domicilio nucleo familiare Sig.ra A.S. e della Sig.ra G.V.A.          Società MO.SE.MA. S.P.A. di Mascalucia. - CIG: Z871C181CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19071"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi urgenti rimozione infiltrazioni locali ex Tribunale. Approvazione, determina a contrarre ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19072"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>II liquidazione  I acconto 2016 SPRAR  -solco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19073"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto sportivo ricreativo in via delle Magnolie. Approvazione preventivo per variazione catastazione immobile comunale. Imputazione ed impegno somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19074"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO OBIETTIVO “SICUREZZA CIVICA E STRADALE” RIGUARDANTE I PROVENTI DI CUI ALL’ART. 208 C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19075"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. ASSUNZIONE DI MUTUO PASSIVO CON ICS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19076"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE  ANNO 2016 LIQUIDAZIONE -  FATTURE VI BIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19077"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO Mascalucia”. Presa atto bando e disciplinare di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19078"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura di gara “Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue per mesi 10 anno 2016/2017”,  con l’utilizzo del MePa, mediante RDO n. 1354581</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19079"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO comunale PER PAGAMENTO al Dipartimento Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania per IL rinnovo del certificato prevenzione incendi plesso scolastico “Leonardo Da Vinci”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19080"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento Piano della formazione per la sicurezza dei lavoratori. Adempimenti ulteriori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19081"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – OTTOBRE 2016 - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19082"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19083"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione  centro diurno settembre 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19084"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEBITO FUOTI BILANCIO IN ESECUZION SENTENZA CORTE D'APPELLO CATANIA N. 1155 2016 - PISTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19085"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA N. 1451/2016 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19086"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN DECRETO TAR CATANIA N. 1713/2016 - ANGELINI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19087"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA Ditta MAGGIOLI Spa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19088"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di riparazione automezzo protezione civile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19089"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei " Lavori di pavimentazione bituminosa per pista pedonale all'interno della piazza Falcone Borsellino",. LIQUIDAZIONE RESIDUO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19090"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione ed imputazione di spesa per la fornitura di arredi scolastici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19091"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collegamento wireless tra rete dell'Ente e Delegazione di Massannunziata - ACQUISTO PONTE RADIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI AREA APPLICATIVA DEMOGRAFICI COMPRESA MANUTENZIONE FINO AL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19093"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria patrimonio comunale - Liquidazione ditta GUGLIELMINO A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19094"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto  tramite MEPA del servizio di cura e manutenzione del verde pubblico Comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: Auto Demolizioni Express s.r.l. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19096"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Fondo Nazionale per l'accoglienza dei MSNA c/o Comunità “Piccolo Principe”, Comunità “Sole e Gioia” – I trimestre 2016 saldo e II trimestre 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19097"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa buono libro ordinario -  Anni Scolastici 2016/2017 - anni 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19098"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTO R.G. 14904/2013 - ARCHIVIAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19099"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto set bandiere per la nuova sede della Polizia Locale più polo personalizzate per il personale di P.L.  Ditta: RE DI COPPE di Pirruccio Sebastiano con sede in Via Conte Ruggero n. 34/36 – Catania – P.IVA 03358650871 C.I.G. N. Z1F1BA57C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iscrizione al Tiro Assegno Nazionale ed attività di tiro Polizia Municipale valido per l’anno 2016. C.I.G. N. Z541C1325E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CORPI ILLUMINANTI PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI DA CORRISPONDERE AELL'AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI DI CATANIA SPA (AMT) PER ASSENZE DAL SERVIZIO PER MOTIVI ISTITUZIONALI. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N.1550 del 31/07/2013 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTEGGIAMENTI ACCOGLIENZA CORPO SAN PAOLO DELLA CROCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ODA MEPA N. 3289071 INCARICO RELATIVO AI SERVIZI DI CONTABILIZZAZIONE E TENUTA IVA ANNO2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEI LUOGHI, VIA ETNE N.382, APPROVAZIONE CONSUNTIVO ED IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIIGG.RI LEONARDI ARDIZZONE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 610/2013 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI P.I. - LIQUIDAZIONE DITTA FABBI IMOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDOBBI FLOREALI NEI CIMITERI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA – LIQUIDAZIONE PERIODO (19/08/2016 – 18/11/2016).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE DI PRECISIONE IN USO NEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi artigianali di via Porto Marretti primo stralcio funzionale. - Lavori in economia opere a verde e recinzioni”. Liquidazione e pagamento Certificato lavori rata unica a ditta esecutrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BONUS SOCIO SANITARIO QUOTA 20%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE OTTOBRE 2016 MANTENIMENTO E CURA DEL VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI REGISTRI E MATERIALE DI ARCHIVIAZIONE PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento servizi di conferimento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale al 30/11/16, in esecuzione Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.5/Rif del 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Ottobre 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA CROMATICAMENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE LEGALI LIQUIDATE IN ORDINANZA 491/2015 RESA DAL CGA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI DI ARREDAMENTO PER IL NUOVO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - O.D.A. SUL MEPA C.I.G. n. Z411B8B473</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Interventi di rischio idraulico sul comprensorio nord di Massannunziata” - Indagini geognostiche e prove di permeabilità in foro.  Presa atto integrazioni, approvazione conclusione intervento ed imputazione somme in aumento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricoveri minori disposti dall'Autorità Giudiziaria. Disimpegno somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - DOTT ALFIO PATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC VI BIMESTRE ANNO 2016 - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno fondo efficienza servizi anno 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Completamento interventi prevenzione incendi della Direzione didattica di Via Timparello. Approvazione interventi e determina a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura ed installazione di cuffie per apparati IP del sistema di unified communication del Comune di Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO SERVIZI MANUTENTIVI - IMPEGNO DI SPESA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA - SERVIZIO SEMESTRALE RICARICA ESTINTORI E SERVIZIO VERIFICA DI  MESSA A TERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale di consumo per uffici di Polizia Municipale Ditta: ERREBIAN con sede in Via dell’Informatica 8 – 00040 Pomezia (RM) – P.IVA 02044501001. C.I.G. N. ZC91BF4C37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CANCELLERIA AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SEPEL CON SEDE IN MINERBIO (BOLOGNA) - APPROVAZIONE SPESA  E LIQUIDAZIONE SOMME PER ABBONAMENTO RIVISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno arredi A.S. 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO Mascalucia”. Rettifica a seguito sospensione per ragioni d’interesse pubblico.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati per  soggetti con handicap grave  anno 2016.                   beneficiario: Soc. Coop. Soc. “Eureka “ Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa residua copie eccedenti come da accordo contrattuale di noleggio fotocopiatrici degli uffici di Polizia Municipale; DITTA:  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.I.G. n. Z9609BCCB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MERIDI S.R.L. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCHESE DAMIANO - PERIODO APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM  Beneficiario: Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione sovvenzione straordinaria – una tantum – Unione Italiana Ciechi ONLUS – Progetto “Arricreamoci ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE, Viale Valassina 268 Lissone(MB) – P.IVA IT11005760159. CIG: Z8C1B9AB27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTA DELL'ADDOLORATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per fornitura di bitume a caldo - ditta FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.r.l. Zona industriale 13^ strada, 40  – Catania.La fattura : n. 2016/80/PA del 31/10/2016 di €. 486,78;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI: INDIVIDUAZIONE DEI  PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI INTRAPROCEDIMENTALI - NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO – ASSEGNAZIONE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE INTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE -  FORMAZIONE PER JIRIDE - AMM. TRASP. - SETTEMBRE 2016 - MAGGIOLI SPA - CIG: Z0416813D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RICORRENZA FESTA DI SAN MARTINO - CIG. N.Z691BF7408</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VIA DI FUGA ETNA SUD PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ARTERIA DI PROTEZIONE CIVILE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA DEL BOSCO E LA S.P. 4/II DIREZIONE PEDARA NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI. LIQUIDAZIONE INDENNITA'DEFINITIVA DI ESPROPRIO A FAVORE DEI GERMANI C.G. E C.G..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VIA DI FUGA ETNA-SUD.REALIZZAZIONE DI UN'ARTERIA DI VALENZA DI PROTEZIONE CIVILE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA DEL BOSCO E LA S.P. 4/II DIREZIONE PEDARA NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI. LIQUIDAZIONE INDENNITA'DEFINITIVA DI ESPROPRIO A FAVORE DI BF, BP, BT E DDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI OTTOBRE 2016  DITTA: Kalat Impianti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE SETTEMBRE 2016. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia per mesi 10 2016-2017. Impianto di depurazione c.da Munzoni. Caratterizzazione, prelievo, trasporto e conferimento fanghi. Approvazione preventivo offerta ed imputazione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di manutenzione patrimonio comunale - impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere edili occorrenti per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica nelle scuole e intervento antieffrazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE  AREE INCLUSE IN ZONA (P.I.P.) PIANI INSEDIAMENTIPRODUTTIVI IN C.DA MARRETTI.  RIPUBBLICAZIONE BANDO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA REGIONE SICILIANA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI DITTA: NORD ELEVATORS SRL - ARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  progetti  individualizzati per  soggetti con handicap grave  anno 2015-2016.                   beneficiario: Soc. Coop. Soc. Azione Sociale Caccamo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLE VARIE SEDI COMUNALI, DITTA  FASTWEB E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO:  MUNICIPIO: SETTEMBRE 2016 - OTTOBRE 2016 UFF. VIABILITÀ: OTTOBRE - NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone fisso mensile per servizio pagamenti POS – Uffici di Polizia Municipale.                                        DITTA:  EASY NOLO S.p.A – Gruppo Banco Sella C.I.G. N. ZEC148A8D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditte:  Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia; “DIMO GROUP” S.R.L.S. con sede in via Roma 146, Mascalucia;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI DITTA: ENI S.P.A.  Piazzale Enrico Mattei 1, ROMA – P.IVA 00905811006. CIG: Z851B567F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria patrimonio comunale - Liquidazione ditta Ferramenta Carmeni Giovanni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SEMINARIO ARETE' DEL 14/10/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione utenti per servizi domiciliari in favore di anziani non autosufficienti. PAC piano di azione e coesione 2^ riparto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Ristrutturazione e rifunzionalizzazione immobile ex tribunale. Primo stralcio – lotto piano primo”. Esecuzione interventi accessori all'impianto elettrico esistente, esterno all'appalto principale. Liquidazione fattura ditta esecutrice dei lavori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE A SUPPORTO MANIFESTAZIONI "SETTEMBRE MASCALUCIA 2016"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani e ai Disabili, mediante PAC  e Voucher Sociale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio ada e adi: settembre 2016 Cooperativa Azione Sociale. CIG  5569382F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. –  SETTEMBRE 2016.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione verbale di gara lavori di: “Manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario-stralcio piano viario via Polveriera, Del Bosco, Regione Siciliana e interventi minori. Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica integrativa”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività di Protezione Civile – Servizio presidio scolastico Ottobre 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI –. Affidamento servizio mese di novembre 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione, fornitura di bitume a freddo in sacchi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI GIUDICE DI PACE MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO I.D.C. VIA PULEI  – ACQUISIZIONE PARERE LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 150/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z7E1BDB5B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>variazione intestazione assegnazione area per edicola funeraria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>Cantiere di servizio di cui alla direttiva assessoriale 26/07/2013 n. 110/CT. Restituzione somme.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO N. 2492/07 R.G.N.R. N. 7766/07 R.G CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 26/2015 - C.I.G. Z2C13B9C9A -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. SERENA CANTALE AEO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA N.R.G. 1359/2012 PROPOSTO DA STRAMONDO ANNA - SOSTITUZIONE AVVOCATO  - CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 147/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z2F1BC5BDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>trattativa diretta aggiudicazione e affidamento pulizia locali comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ed imputazione di spesa per la fornitura di mobili per il Centro Diurno Anziani. Società BIGA s.r.l. CIG: ZD61BD461C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di stampa tipografica per modulistica e fornitura timbri personalizzati per gli uffici della Polizia Locale. SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati; C.I.G. n. Z971B67395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/11/2016 al 30/11/2016. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 NOVEMBRE 2016 AL 30 NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DIPENDENTE SIG.RA LONGO PATRIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di pulizia urgente caditoie su sedi stradali per allontanamento acque meteoriche. Liquidazione interventi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. 4152/2016 PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE PROMETEO ONLUS CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 141/2016 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:  ZF01B9B37A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>sostituzione trasformatore cabina elettrica comunale piazza falcone borsellino - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA  servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Mascalucia – CIG 67926239D1“: SULLA g.u.c.e.- MEDIA GRAPHIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto servizio di pulizia dei  locali Comunali tramite MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno erogazione assegno civico per servizi in favore della collettività.  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio digitalizzazione cartografia - Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria patrimonio comunale - Liquidazione ditta L.G. Commercio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria patrimonio comunale - Liquidazione ditta Edilfercolor</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: GRUPPO SCANDURRA SRL  - CORSO SAN VITO 2 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TARGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002. -  Liquidazione Leone Giovanna – A.S 2016/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 3053/2016 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA - PAGAMENTO SPESE LEGALI  – VERTENZA CARUSO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO: SETTEMBRE 2016  DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: ZC718EAD9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rata annuale polizza fidejussoria per deposito cauzionale, con la Reale Mutua Assicurazioni, relativo all’accesso Informatico della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti. C.I.G. n . Z4C1B5D61A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. EMANUELE BIANCAROSA - LUGLIO - SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. CLAUDIO GALLI, PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5. Anno  2016   ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buono libro integrativo -  A.S. 2016/2017. Beneficiario: Vari nominativi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A.MUNZONE TRATTO DI VIA RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENA. LIQUIDAZIONE INDENNITA'DEFINITIVA DI ESPROPRIO A FAVORE DI G.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione acquisto carburante per autoparco comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PERICOLOSI MESE DI SETTEMBRE 2016 ASSOCIAZIONE A.C.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione cura e mantenimento dei cani randagi pericolosi mese di Agosto 2016 Associazione  A.C.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento fornitura vestiario per il personale impegnato nel trasporto scolastico   CIG: Z8C1B9AB27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto Corona di alloro per commemorazione del 4 Novembre  Codice CIG: ZD11BC4FA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 3578/2016 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE. CONTROPARTE GULISANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione beni e prodotti per l'igiene e la pulizia dei cimiteri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di colonnine e catene di delimitazione in plastica per la Polizia Municipale; Ditta: WUERTH Via Stazione 51 - 39044 EGNA/NEUMARKT (BZ) C.I.G. n. Z371BC118C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5.    Istituto O.D.A. Anno 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO GIUBILARE DELLA MISERICORDIA - GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA PAPALE DEL 07/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI RESI NELL'AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI DAL PERSONALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" AZIONE SOCIALE A.r.l. ONLUS CON SEDE IN VIA SAN VITO  S.N. CACCAMO (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione cura e manutenzione del verde pubblico mese di Settembre 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>Quote compartecipazione alle rette di frequenza per servizi per l'infanzia e minori  per strutture  iscritte all'albo  reg.le l.r. 22/86 e accreditate al D.19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO: SETTEMBRE 2016  DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG:5394315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio di pulizia locali comunali settembre 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile S.S.M.  liquidazione periodo: settembre 2016.  Beneficiario:  Associazione Alba Onlus.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM RAPPRESENTAZIONE RELIGIOSA MADRE TERESA DI CALCUTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA DITTA: SHARP ELECTRONICS SPA - VIA LAMPEDUSA 13  - 20141 MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DI LABORATORIO MEDICO A SUPPORTO DELLA VIGILANZA SANITARIA EX D.LEGISL. 81/08. LABORATORIO DI ANALISI I.G.M. &amp; C. S.A.S. DI POMA FRANCESCO CON STUDIO IN MASCALUCIA CORSO SAN VITO N. 152 – LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER INTEGRAZIONE  ATTIVITA'  MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>Buono libro integrativo -  A.S. 2013\14 – 3^ Liquidazione scuola secondaria di primo e secondo grado. Beneficiario: Vari nominativi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria in area sportiva e ricreativa giovanile di via delle magnolie per danni vandalici. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione corpi illuminanti palazzetto dello sport - Liquidazione ditta Guardo SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – SETTEMBRE 2016 - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA s.r.l. – Nicolosi (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura bandiere Sicilia e Stemma Comune di Mascalucia - Liquidazione ditta Re di Coppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE  ALL’  ASSOCIAZIONE ANUSCA - Anno 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>variazione di intestazione  concessione di un'area ciminiteriale dal Sig. Roccella Salvatore alla moglie Sig.ra Sau Maria Luisa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di settembre 2016.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricovero disabile psichico M.G. luglio-agosto-settembre 2016. Beneficiario: Associazione  “ Noema Onlus” – S.A. li Battiati.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditte:  “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via Regione Siciliana 14, Mascalucia; “DIMO GROUP” S.R.L.S. con sede in via Roma 146, Mascalucia;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILIATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. MASCALUCIA – ACQUISIZIONE PARERE LEGALE -  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 144/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z311BABDAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2016 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825  CODICE CIG. 58377729D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. N. 4152/2016 PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE PROMETEO ONLUS CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 141/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  ZF01B9B37A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA COCO MARIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 140/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:      Z191B9C01F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero inabili V. R. e V. D. – liquidazione  settembre 2016.  Beneficiario: ”Dedalus”  Coop. Sociale a. r. l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa acquisto materiale elettrico per lavori urgenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBI FLOREALI NEI CIMITERI COMUNALI RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONI SOMME PER ATTIVITA' INTEGRATIVA DI VIGILANZA E PROMOZIONE AMBIENTALE PER IL PARCO MONTE CERAULO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio urgente di trasporto in autoambulanza per esecuzione ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio;             DITTA: Associazione di volontariato FRATERNITA’ MISERICORDIA di SAN PIETRO CLARENZA con sede in Via Sacerdote Giovanni Somma - 95030 San Pietro Clarenza  C.I.G. n. ZD21BA56F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: “INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE”. Interventi su apparecchiatura semaforica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PUBBLICAZIONE ATTI DELLA GARA "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto set bandiere per la nuova sede della Polizia Locale più polo personalizzate per il personale di P.L.  C.I.G. N. Z1F1BA57C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOMME ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER PUBBLICAZIONE PROCEDURE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Monitoraggio e gestione procedure amministrative di supporto</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>lLIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE MASCALUCIA 2016" - CIG. N. ZF11B0AFB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio viario comunali con il sistema dell'Accordo Quadro. Riapprovazione progetto, determinazione a contrarre e lettera di invito con procedura negoziata e atti conseguenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento in pensione dipendente Sig. Bruno Giuseppe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROC. N. 281/2016 R.G. P.M. - N. 1221/2016 R.G. GIP -  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 124/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:    ZD01B6E8EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento in pensione dipendente Sig. Nicolosi Giacomo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione impianti sportivi - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AI RICOVERI IN RSA PER CITTADINI RESIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO Mascalucia”. Sospensione della procedura di gara per ragioni d’interesse pubblico.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI IMPIANTO REFLUO COMUNALE DITTA ENVI.SE.P. - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL PERIODO 01-15 SETTEMBRE 2016 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991N. 381. DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 58377729D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5  - Anno  2016 Istituto: Istituto Psico-pedagogico Lucia Mangano – Sant’Agata li Battiati</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto integrato D.S.M. inserimento socio lavorativo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5 –  anno  2016 Istituto Villa Angela.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione fatture Carcaci e UCC consumi idrici</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di selezione dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata - ditta:sicula trasporti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE EX TRIBUNALE-LOTTO PIANO PRIMO. ESECUZIONE PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DEL CABLAGGIO STRUTTURATO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE DETERMINAZIONE A CONTRARE E IMPEGNO SOMME - SERVIZIO SEMESTRALE RICARICA ESTINTORI - SERVIZIO VERIFICA MESSA A TERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA PER L'UFFICIO GIUDICE DI PACE MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di cattura, ricovero, custodia e recupero cani randagi periodo novembre 2016 - gennaio 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTA SAN MICHELE ARCANGELO PATRONO DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l'accoglienza dei MSNA presso la  Comunità Sole e Gioia  Mascalucia – I Trimestre 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 – IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>Stipula del Contratto Particolareggiato con la Soc. RACO s.r.l., soggetto gestore dell’impianto sito in c.da Gesuiti s.n., Belpasso (CT), per il conferimento dei rifiuti biodegradabili CER 200201 dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata, ai sensi del co. 1 dell’art. 15 della L.R. 9/2010. PROVVEDIMENTI DA ATTIVARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  s.r.l. – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto, mediante il MEPA, di Fax laser monocromatico con funzione di stampa, copia e scansione l’ufficio Comando della Polizia Municipale.  Ditta: Carto Copy Service- Via A. Omodeo - Roma CIG. n.  Z261B9376B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARTICOLI DI ARREDAMENTO PER IL NUOVO COMANDO DI POLIZIA LOCALE DA EFFETTUARSI MEDIANTE PROCEDURA DI R.D.O.  ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA. C.I.G. n. Z411B8B473</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto vestiario per personale trasporto scolastico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ristrutturazione e rifunzionalizzazione immobile ex Tribunale. Primo stralcio - Interventi accessori all'impianto elettrico esistente". Approvazione preventivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO ARETE' DEL 14/10/2016 DIPENDENTE AREA SAERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assestamento capitoli di bilancio 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>cambio di intestazione assegnazione di un lotto di terreno cimitero centro da Carmeni Antonino a Catalano Maria Pina</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. ABATE FRANCESCO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 134/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z341B51B3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA III° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DA INSTALLARE PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ESTRAZIONE DATI DA BANCA DATI SICR@WEB E GENERAZIONE FILE - DITTA MAGGIOLI S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditta: Villani Concetta con sede in Corso S. Vito 59, Mascalucia;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino impianti di irrigazione aiuole comunali - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione trasporto "h" art. 5.  Anno  2016 Istituto: ANFFAS Onlus di Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione Assegno Civico –  Settembre 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER I SISTEMI INFORMATIVI J-IRIDE, IN USO PRESSO TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO, DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, DELL'ALBO, E J-TRIB, IN USO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI, PER L'ANNO 2016 - DITTA: MAGGIOLI INFORMATICA - PIATTAFORMA ACQUISTINRETE-MEPA - CIG: Z701A372C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di spesa per acquisti e servizi in economia – Servizio di stampa locandine e cartoline postali in occasione di annullo filatelico.  Ditte:  “Digiprint” di Di Santo Maria, via Scalilla 18, Mascalucia (CT) – P.IVA: 04094020874; CODICE CIG: Z0A1B6F82E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione integrazione graduatoria tombe a terra del tipo singole</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spesa per riparazione autobus comunale ditta Rannone Vincenzo e C. snc</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO DI CUI ALL'ART. 10 COMMI 2 BIS DEL D.L. N. 90 DEL 24/06/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 114/2014- PERIODO AL 30/09/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE MASCALUCIA 2016" - CIG N.ZDD1B0AF3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI DA CORRISPONDERE ALL'AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA SPA (AMT) PER ASSENZE DAL SERVIZIO PER MOTIVI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) A SUPPORTO DELLA REVISIONE DEL VIGENTE P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI SETTEMBRE 2016  DITTA: Kalat Impianti s.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA - PROPOSTO DALLA SIG.RA BELLA TATIANA CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 26/2012 – C.I.G. ZB00438AF1 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - AVV. DOMENICO SCALIA  - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO Mascalucia – Individuazione Componente della Stazione Appaltante per la costituzione della Commissione di Gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>manutenzione ordinaria patrimonio comunale - liquidazione fornitura vetri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buoni-libro ordinari- A.S. 2016-17. Ditte:  “Puntomedia” di Tommaso Pappalardo con sede in via Regione Siciliana 14, Mascalucia; COOP Sicilia S.P.A.con sede in via Alessandro Manzoni s.n. S.G.La Punta;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto per la realizzazione di un plesso scolastico polivalente in località Massannunziata – stralcio insediamento lato sud. Servizio di progettazione generale definitiva, stralcio esecutiva e direzione lavori. Determinazione a contrarre per l’affidamento a tecnico esterno e assegnazione incarico a tecnico interno di C.S.P. e C.S.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ESTRAZIONE DATI, CALCOLO, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI PAGAMENTO TARI 2016 - DITTA HYA SRL CON SEDE IN VIA mAZZINI 150 923100 AGRIGENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI "SETTEMBRE MASCALUCIA 2016" - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione Società Consortile GAL ERtna Sud a responsabilità limitata - versamento quota sociale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA FESTEGGIAMNETI 2016 SAN VITO MARTIRE PATRONO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento enel fatture giugno- luglio- agosto 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per interventi di rimozione forzata Impiantistica Pubblicitaria abusiva. Ditta Valadà Geom. Carmelo - CIG ZE31B74742</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATORI AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI - AREA SERVIZI SOCIOCULTURALI – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2016 DITTA: ENVI.SE.P. CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL CGA PROPOSTO DA ZILLITTO NUNZIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 72/2015 - C.I.G. ZB614EA673 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO AVVERSO IL D.D.G. N. 1827/2014 DELL’ASSESSORATO DELLA SALUTE - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 163/2014 - C.I.G. Z1D123B465  - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione ricorso innanzi al TAR Catania proposto da Acoset S.p.A conferito con delibera di G.M. n. 189/2015 - C.I.G. ZEF17E9B8E - Liquidazione acconto spese legali -  Beneficiario: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione ricorso innanzi al Tar Catania proposto dalla Societa’ Gas Natural Distribuzione Italia S.P.A. conferito con delibera di G.M. n. 187/2015 - C.I.G. Z9817E96BC - Liquidazione acconto spese legali -  Beneficiario: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa buono libro ordinario -  Anni Scolastici 2016/2017 – 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione ricorso innanzi al TAR Catania proposto da Acque Carcaci del Fasano conferito con delibera di G.M. n. 188/2015 - C.I.G. Z4B17E9E6A - Liquidazione acconto spese legali -  Beneficiario: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI MATERIALE IDRICO PER INTERVENTI SU CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE DITTA: IDROCENTER DI LA SPINA VIA MOMPILIERI. 26 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SERVIZI IMPIANTISTICI DITTA: IDROCENTER DI LA SPINA VIA MOMPILIERI, 26 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>lavori di scavo e successivo ripristino condotta idrica in via Mompilieri - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione ordinaria patrimonio comunale - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura bandiere da collocare nella piazzetta di Massannunziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto servizio per l'invio di sms per questioni di protezione civile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di asfalto a freddo in sacchi per ricoprire buche stradali in emergenza - impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisti minuti in economia di viabilità manutentiva non programmabili ed indifferibili per l’anno in corso.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: Sicilia Rottami – Catania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per l'acquisto di materiale occorrente per la pulizia dei cimiteri</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di "Ristrutturazione e rifunzionalizzazione immobile ex tribunale. Primo stralcio – lotto piano primo. Fornitura e collocazione segnaletica verticale di indicazione dei nuovi uffici.". Liquidazione intervento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura materiale idraulico e vario per servizi impiantistici Ditta: Ferramenta Carmeni Giovanni - via Regione Siciliana 31/A Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - RIPARAZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZA - DITTA: FIDATA SISTEMI - CIG: Z131B50F64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione retta di ricovero anziani S.G.- S. C.                              Luglio e Agosto 2016             DITTA: A.RI.A.L. “Villa Cristina”– Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria Area Lavori Pubblici mediante il sistema MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Monitoraggio e gestione procedure amministrative di supporto</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasformazione in rotabile ex stradarurale S.A. Munzone tratto di Via Rapisarda da Via Roma a Via Indipendenza. Liquidazione indennità definitiva di esproprio a favore di L.F. e L.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2016. LIQUIDAZIONE  FATTURE V BIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi artigianali di via Porto Marretti primo stralcio funzionale. - progetto dei lavori in economia opere a verde e recinzioni. Assestamento somme imputate in variazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio integrato gestione rifiuti - Imputazione somme per l’anno 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione ricorso TAR Catania proposto dai Sigg.ri Guardo Giovanni n.q. di rappresentante legale p.t. della  FEG, Grasso Salvatore Alfredo, Catalano Giuseppa, Ardizzone Daniele, Cali' Perina Maddalena, Mangano Sebastiano, Lo Faro Maria - INCARICO LEGALE  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 124/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:   Z9D1B4FABD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - DISDETTA SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA DI DOCUMENTI DIGITALI PRESSO LA DITTA UNIMATICA - CIG: Z7C1A7505B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione collegamento in fibra ottica dell'auditorium  comunale con la rete man dell'Ente - Approvazione progetto e affidamento a TIM Telecom Italian in convenzione Consip.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A VALERE SU FONDI REGIONALI CAP. 182519 - RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabili  liquidazione luglio-agosto 2016        Beneficiario: Soc. Coop. Sociale A.R.L. “ Azione Sociale” Caccamo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA APPARECCHIO FAX -STAMPANTE PER L'AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di  spesa per affido minori IV Trimestre 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAL Etna Sud incarico per P.S.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE  ANNO 2016 LIQUIDAZIONE -  FATTURE V BIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PACCHETTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE, “BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION VMWARE VSPHERE ESSENTIALS PLUS BUNDLE – COPERTURA 36 MESI” - lLIQUIDAZIONE FATTURA N.19-MEPA-2016 DEL 16/09/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DI SEGRETERIA  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto verbali di gara per l’affidamento del Servizio Sociale Professionale e di collaborazione amministrativa, secondo quanto previsto nel Progetto denominato “Fiordaliso 4”. Anno 2016-2018. Aggiudicazione definitiva. Soc. Coop. Sociale Azione Sociale Onlus, con sede in  Via  S. Vito s.n. Caccamo (PA), P.IVA:03501840825.  CIG:  67046460E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MONACO SRL FOTOCOPIATRICE UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI UN TRASFORMATORE TRIFASE  PRESSO LA CABINA DI TRASFORMAZIONE DENOMINATA CIMITERO -IMPEGNO E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. –  AGOSTO 2016.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCA DATI LEGGI D'ITALIA ENTI LOCALI - WOLTERS KLUWER - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ZAPPALA' ANGELA - NOMINA MEDICO - CONSULENTE DI PARTE -  LIQUIDAZIONE CTP MEDICA  CIG:  Z4B1B27AF1  Beneficiario: DOTT. GIUFFRIDA SALVATORE – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CEL NETWORK SRL SERVIZIO PORTALE PAWEB ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno acquisto carburante autoparco comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione parte civile nel procedimento penale n. 180/2015 R.G. GIP conferito con delibera di G.M. n. 35/2015 - C.I.G. ZC013F3FBD -  LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO  SPESE LEGALI Beneficiario:Beneficiario: AVV. GIULIANA GALLONE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE AGOSTO 2016.SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PLOTTAGGIO DEGLI ELABORATI GRAFICI E TECNICI  DELLO SCHEMA DI MASSIMA DEL P.R.G. - DITTA- ELIOGRAFICA DI BALSAMO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ECONOMATO IV° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI DITTA : NORD ELEVATORS VIA MONTE GRAPPA74/12 ARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO GIUGNO - AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ripristino condotta idrica cimitero di Massannunziata - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE SIG.RA D'AGATA ORSOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno borsa di studio Legge 10 marzo 2000 n° 62 – A.S. 2011/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara “aperta”, per l’affidamento del Servizio di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap - Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2016/2017.  - Nomina RUP ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di stampa tipografica per modulistica e fornitura timbri personalizzati per gli uffici della Polizia Locale. SIGNORELLO ANTONINO con sede in Via Gaetano Sanfilippo n. 12 – Sant’Agata li Battiati; C.I.G. n. Z971B67395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI –. AFFIDAMENTO SERVIZIO MESE DI OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rata annuale polizza fidejussoria per deposito cauzionale, con la Reale Mutua Assicurazioni, relativo all’accesso  Informatico del S.I. DTT (ex MCTC). C.I.G. n. Z4C1B5D61A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER GLI APPLICATIVI DEL PACCHETTO SICR@WEB - Acquisto giornate di formazione, mediante trattativa diretta, sulla piattaforma Acquistinrete-MEPA - ditta: Maggioli - CIG: Z1E1B5AB4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELL'80 PER CENTO DELLE SPESE RELATIVE AI RICOVERI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa anziani e adulti senza fissa dimora</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione impianti di depurazione acque reflue del comune di Mascalucia per mesi 10 2016-2017. Approvazione Servizio e relativo Bando di gara e disciplinare.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto di manutenzione straordinaria arterie stradali con realizzazione marciapiedi e sistemazione piano viario- stralcio piano viario via Polveriera, Del bosco, Regione siciliana e interventi minori. Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica integrativa. Approvazione interventi e Determinazione a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza patrimonio viario comunali con il sistema dell'Accordo Quadro. Indizione procedura negoziata e approvazione schema lettera di invito</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI IN CONVITTO - SETTEMBRE 2016. BELLI E MONELLI SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero disabile R. G. e C.T. Liquidazione mese di luglio e agosto 2016.  Beneficiario: Soc. Coop. Sociale Punto &amp; Accapo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A. AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE N.488/1999 E S.M.I. E DELL'ART.58 LEGGE N.388/2000 – LOTTO 6” I TRIMESTRE 2° ANNO CONTRATTUALE. DITTA R.T.I. SINTESI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTA DELL'AMMALATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico Scuole medie superiori, L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002  Liquidazione vari nominativi – A.S. 2015/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap - Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2016. Prosecuzione del contratto rep. n. 1104 del 03/05/2016, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara “aperta”, per l’affidamento del Servizio di Assistenza Igienico Personale alunni portatori di handicap - Servizio per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali. Anno 2016/2017.  Riapprovazione atti di gara ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>lavori di manutenzione ordinaria scuola L. Da Vinci - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>manutenzione ordinaria scuole comunali - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO Mascalucia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prosecuzione autorizzazione centro comunale per la raccolta differenziata di rsu – isola ecologica dal 01/10/2016 al 31/10/2016. Approvazione all’esercizio ai sensi del d.m. 8 aprile 2008 e del d.m. 13 maggio 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2016 AL 31 OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di pulizia urgente caditoie su sedi stradali per l'allontanamento acque meteoriche. Approvazione attivazione procedura negoziata e determinazione e contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GAL ETNA SUD-RICONOSCIMENTO SPESE AMMISSIBILI SOTTOMISURA 19.1.- ANTICIPAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE ART. 36 COMMA 2 LETT. A D. LEG.VO 50/2016 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER IL PROPOSIZIONE DI RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENT. N. 1593/2014 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA NELLA VERTENZA FUCILE M.E. C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 12/2015 - C.I.G. Z5B132609D - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. SERENA CANTALE AEO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GAL ETNA SUD - RICONOSCIMENTO SPESE AMMISSIBILI SOTTOMISURA 19.1 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2016 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991N. 381. DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 58377729D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione costo trimestrale contratto di noleggio n. 2 fotocopiatrici per gli uffici di Polizia Municipale. ditta: SALVATORE FOTI S.r.l. avente sede in Via Giorgio La Pira n. 29 Terme Vigliatore (ME) p.i. n. 02838250831 C.I.G. n. Z2719E81E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLE VARIE SEDI COMUNALI, DITTA  FASTWEB E LIQUIDAZIONE FATTURE:  MUNICIPIO PERIODO Agosto 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifiche tecniche di adeguatezza sismica ed infrastrutture strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso effettuazione prove per la caratterizzazione dei suoli con prova sismica attiva MASW. Liquidazione fattura professionista incaricato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riparazione strutture in ferro - Liquidazione ditta Siciliana Serramenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A D.I. SIMETO AMBIENTE  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 122/2009 - C.I.G. ZDA1B34E0C - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto scolastico scuole medie superiori,  L.R. n. 24\1973 – n.14 /2002 - Liquidazione Vari nominativi – A.S 2016/17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA INTEGRAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M. N. 48/2016 ATTO DI INDIRIZZO FESTEGGIAMENTI SAN VITO MARTIRE PATRONO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la riparazione dei terminali di rilevazione delle presenze dei dipendenti comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione somme per spese di notifica atti da parte di altri Enti pubblici ai sensi della legge 265/99- Comuni:Caltagirone- Belpasso-Gravina di Catania-Misterbianco-Catania-San Giovanni La Punta-Paternò</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEL PACCHETTO APPLICATIVO HALLEY, PER L'ANNO 2016  - CIG: ZB5192B421 - HALLEY SUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LiQUIDAZIONE POSTE ITALIANE   LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO MINORI IN CONVITTO AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RESTITUZIONE E CONSTESTUALE DISDETTA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI DIGITALI, PRECEDENTEMENTE AFFIDATO ALLA DATA UNIMATICA  - CIG: Z7C1A7505B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione ricovero anziano G. V.  gennaio-giugno 2016  Comunità Alloggio Prometeo Onlus, Mascalucia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione copertura assicurativa inforntuni  e R.C. per i volontari  del Gruppo Comunale  volontari della Protezione Civile - Willis Italia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM ASSOCIAZIONE SICILIA RISVEGLI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno e liquidazione fatture ACOSET mese di Luglio 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO DAL 02/06/2016 AL 01/09/2016 - DITTA NORD ELEVATORS-ARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>lavori di manutenzione patrimonio comunale - liquidazione ditta Nicotra Rosario</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE DELL'ENTE  - PERIODO 02.2016/08.2016 CIG: Z3514BD0730</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto articoli di vestiario, necessari per il ricambio e/o integrazione di quelli già in dotazione per la Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio urgente di trasporto in autoambulanza per esecuzione ordinanze sindacali di Trattamento Sanitario Obbligatorio nn. 17- 18 - 21 del 2016                 Ditta: P.A. SICILIA EMERGENZA ONE Onlus, avente sede legale in Via del Popolo 41 Acireale, C.F. e P.IVA 04704410879. C.I.G. n. ZC81B3F6BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTA SAN MICHELE ARCANGELO PATRONO DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>manutenzione ordinaria scuole comunali - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2016 - DITTA: ENVI.SE.P CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOBUS FACENTE PARTE DELL'AUTOPARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – AGOSTO 2016 - DITTA: Consorzio Con.Te.A. – Misterbianco (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione somma attribuita dall'Assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro per interventi rivolti ad anziani ultra 75enni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA – LOTTO SCUOLA MEDIA STATALE LEONARDO DA VINCI”. RICONOSCIMENTO LIQUIDAZIONE A SALDO SOMME PER LAVORI. IMPUTAZIONE SOMME E LIQUIDAZIONE. CUP J63B10000030009 – CIG 0494313FF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI MUSUMARRA NICOLA, SANTONOCITO RAFFAELE E SOLARINO SALVATORE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N.112/2016 - CIG:  ZD91B0B600 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. GUARNACCIA CARMELO ELIO CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A D.I. PROPOSTO DA MOSEMA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 28/2009 - C.I.G. Z241B356D7 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura ed installazione impianti di antifurto plessi comunali - Liquidazione fatt.n.34PA del 31/08/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA BORGESI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 185/2005 - C.I.G. Z4C1B34530 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  Beneficiario: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DALLA COOP. SABRINA  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 77/2016 - CIG: Z451A52064 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. OPPOSIZIONE RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DALLA COOP. SABRINA  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 77/2016 - CIG: Z451A52064 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  Beneficiario: AVV. GUARNACCIA CARMELO ELIO CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' INTEGRATIVA DI VIGILANZA E PROMOZIONE AMBIENTALE PER IL PARCO MONTE CERAULO - IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricovero sigg. A. C. - L. F. G. – G.T. – P. N. Liquidazione periodo agosto 2016. Beneficiario: Associazione AVAC Camporotondo Etneo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE S.S.M.LIQUIDAZIONE PERIODO:AGOSTO 2016. BENEFICIARIO:ASSOCIAZIONE ALBA ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE MASCALUCIA 2016" - CIG N. ZE31B0AFDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - DITTA NAICHE' SERVIZI PER L'IMPRESA S.R.L. - LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA  SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE  - ANNO  2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA  PRIMA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORELE CIRCONDARIALE- ANNOP 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>liqudazione manutenzione riparazione autocestello comunale Ditta Scuderi Sebastiano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Ristrutturazione e rifunzionalizzazione immible ex Tribunale per sede degli uffici comunali e servizi giudiziari con crieri di efficientamento energetico.Primo stralcio - Lotto piano primo. Liquidazione II sal e rimborso oneri di accesso a discarica all'Impresa esecutrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione società Consortile GAL Etna Sud a responsabilità limitata – Incarico Notarile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO N.09/3 /004062/000/001/2012/001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MERIDI S.R.L. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCHESE DAMIANO - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AGGIORNAMENTO N.120 LICENZE D'USO SOFTWARE ANTIVIRUS/ANTISPYWARE DI RETE. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.743/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concorso: “Gli studenti ricordano il giornalista e scrittore siciliano Giuseppe Fava ideando annulli filatelici e cartoline postali ispirate a percorsi di legalità” -   Impegno di spesa. Affidamento a: Poste Italiane – Area territoriale  Sicilia – Servizi postali e altri servizi. “Digiprint” di Di Santo Maria, via Scalilla 18, Mascalucia (CT) – P.IVA: 04094020874.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI N.771 DEL 16/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno liquidazione e pagamento fature enel mese di agosto 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TARGHE RICORDO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE MAPPE TERRITORIALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA CRIPTA SANTUARIO ARCIDIOCESANO DELLA MADONNA DELLA SCIARA. LIQUIDAZIONE SAL N° 3 ALL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29329320160010771226001 RELATIVA A  IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 353/2012 BORZI' VALENTINA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURA    N° 2040/160012251   DITTA MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica. Anno 2016. Prosecuzione del contratto rep. n. 1101 del 10/02/2016, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI DISINFESTAZIONE PER LA TUTELA DELLA SANITA’ PUBBLICA E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE RIVOLTA ALLA CITTADINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE FOGNANTE COMUNALE. GUASTO FUNZIONAMENTO. INTASAMENTO CONDOTTA.        COLLETTORE DI VIA ETNEA ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 262. PROVVEDIMENTI DI SOMMA URGENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA  ditta esecutrice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI RESI NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI DAL PERSONALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" AZIONE SOCIALE A.r.l. ONLUS CON SEDE IN VIA SAN VITO  S.N. CACCAMO (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ZAPPALA' ANGELA - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE – IMPEGNO DI SPESA– CIG: Z4B1B27AF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE IL SISTEMA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Monitoraggio e gestione procedure amministrative di supporto</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONI ATTI DELLA GARA "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEIFFERNZIATI ED INDIFFERENZIATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI AGOSTO 2016 DITTA LA CAVA FIORITA SOCIETA' COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTA DELL'AMMALATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE ESSENZIALI  IMPIANTI SPORTIVI. INTERVENTO SUPPLETTIVO PER ATTI VANDALICI. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER  FORNITURE E SERVIZI  IN ECONOMIA - DITTA MAGGIOLI SPA  CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERICOLOSI MESE DI LUGLIO 2016 ASSOCIAZIONE ACAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA PACE RITA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 186/2014 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER I SISTEMI INFORMATIVI J-IRIDE, IN USO PRESSO TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO, DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, DELL'ALBO, E J-TRIB, IN USO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI, PER L'ANNO 2016 - DITTA: MAGGIOLI INFORMATICA - PIATTAFORMA ACQUISTINRETE-MEPA - CIG: Z701A372C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ORDINANZA N. 855/2013 EMESSA DAL TAR CATANIA RELATIVA ALLE VERTENZA COMUNE DI MASCALUCIA/CARUSO SAVERIO – REP. N. 5227/2013 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI PER SERVIZI IMPIANTISTICI. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI VESTIARIO PER LA TUTELA E SALUTE DEL LAVORATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MESE DI AGOSTO 2016 DITTA MO.SE.MA. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2016 AMT LINEA 307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE AUTOPARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE  AGOSTO 2016.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -  ANNO 2013 - RIPARTO FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA D.M. 21.02.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO: AGOSTO 2016  DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG:5394315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO: AGOSTO 2016 DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: ZC718EAD9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1548 DEL 26 AGOSTO 2016 - DOTT. RIELA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO– SCUOLE SUPERIORI.    LL.RR. 24/73 E 14/02 -  A.S. 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COSTO DEL LOCULO N. 40 BLOCCO C PER ESTUMULAZIONE SALMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AUTOCARROZZERIA DITTA SANTONOCITO ORAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTA DELL'ADDOLORATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI “ACI-PRA” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL’ANNO 2016. DITTA: A.C.I. (AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA) AVENTE DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI IN VIA MARSALA N.8 ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RSU – ISOLA ECOLOGICA. APPROVAZIONE ALL’ESERCIZIO AI SENSI DEL D.M. 8 APRILE 2008 E DEL D.M. 13 MAGGIO 2009 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONTRASSEGNI DA RILASCIARE AI SENSI DELL’ART. 188 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA: SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO N. 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI; C.I.G. N. Z001AC936F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI DI VIA PORTO MARRETTI PRIMO STRALCIO FUNZIONALE .  LAVORI IN ECONOMIA OPERE A VERDE E RECINZIONI. LIQUIDAZIONE SOMME A DISPOSIZIONE ACCONTO INCENTIVI PROGETTAZIONE E CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE RELATIVE AL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: SALVATORE FOTI S.R.L. AVENTE SEDE IN VIA GIORGIO LA PIRA N. 29 TERME VIGLIATORE (ME) P.I. N. 02838250831; C.I.G. N. Z2719E81E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA CENTRO INCONTRO ANZIANI NON CONVENZIONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.792/A DEL 30/06/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO: LUGLIO 2016  DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: ZC718EAD9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER L'ATTIVITA' DI COMMISSARIO AD ACTA PER IL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2016 - DOTT. RIELA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CORRENTE UFFICIO GIUDICE DI PACE GESTIONE ASSOCIATA - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI - ISTITUTI DI RIABILITAZIONE DISABILI 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINIRA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI - AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: AGOSTO 2016 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA APPARECCHIO FAX PER L'AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI MARZIANO E DICUZZO - INCARICO LEGALE  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N.105/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:   Z631AC0770</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO MASCALUCIA”. PRESA ATTO BANDO E DISCIPLINARE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER I SERVIZI FINANZIARI - DITTA MONACO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTENZIAMENTO SISTEMI PUNTUALI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE  PIOVANE SULLE STRADE E RIPARAZIONI EFFETTI SUL TERRITORIO . LIQUIDAZIONE IN ACCONTO N°2 COMPTENZE TECNICHE INTERNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI MUSUMARRA NICOLA, SANTONOCITO RAFFAELE E SOLARINO SALVATORE - INCARICO LEGALE  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N.112/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:   ZD91B0B600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI RCT/O CLAIMS SIR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE  AREE INCLUSE IN ZONA (P.I.P.) PIANI INSEDIAMENTIPRODUTTIVI IN C.DA MARRETTI. BANDO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE EX TRIBUNALE PER SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI E SERVIZI GIUDIZIARI CON CRITERI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. PRIMO STRALCIO-LOTTO PIANO PRIMO” DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI AGOSTO 2016  - DITTA: KALAT IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.18E DEL 02/09/2016 FARMACIA  CARAGLIANO RITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 DITTA: COMIS SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  S.R.L. – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS S.R.L. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE TECNICHE DI ADEGUATEZZA SISMICA DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE STRATEGICHE AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE COLLASSO. INCARICO A PROFESSIONISTA GEOLOGO PER PROVE PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI CON PROVA SISMICA ATTIVA MASW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE EX TRIBUNALE PER SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI E SERVIZI GIUDIZIARI CON CRITERI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. PRIMO STRALCIO-LOTTO PIANO PRIMO”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMINALE - LIQUIDAZIONE DITTA FERRAMENTA CARMENI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE  NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DEVELOP + 224 DAL GENNAIO A GIUGNO 2016 - AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO ALL’EROGAZIONE DEL BUONO SOCIO-SANITARIO ANNO 2016 “PER POSSESSO DEI REQUISITI”E PER RIAPERTURA TERMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI FONDAZIONE GIOVANNA ROMEO SAVA ONLUS - II TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN CONVITTO FONDAZIONE GIOVANNA ROMEO SAVA ONLUS - II TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -   RIPARTO FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA D.M. 21.02.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE  ANNO 2015-2016.                   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOC. “ MILLENNIUM “ CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI DELL'ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. IMPEGNO SPESA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CIG: 6028490353</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- P.R.-  ANNO 2016        BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL MESE DI AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL TERZO QUADRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2016/2017 - NOMINA RUP EX ART. 31 D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO DEL SERVICE A SUPPORTO MANIFESTAZIONI SETTEMBRE MASCALUCIA 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTITOLAZIONE DELL'AUDITORIUM COMUNALE AL PROFESSORE MAURO CORSARO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2016/2017;-  RIAPPROVAZIONE ATTI DI GARA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 243/016  RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 302/016 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T.A. LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2016        BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5.  ANNO  2016 ISTITUTO: ANFFAS ONLUS DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI ASCENSORE EDIFICIO EX TRIBUNALE DITTA: SAMA ELEVATORS SRL TREMESTIERI ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  - ANNO  2016 ISTITUTO: ISTITUTO PSICO-PEDAGOGICO LUCIA MANGANO – SANT’AGATA LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM RAPPRESENTAZIONE RELIGIOSA MADRE TERESA DI CALCUTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –ANNO 2016  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUIOTE COMPARTECIPAZIONE PER LA FREQUENZA DI SERVIZI  RIVOLTI AI MINORI  ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE L.22/86 E ACCREDITATI AL D.19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE PREAVVISO DI FERMO DI BENI MOBILI REGISTRATI (ART.86 DPR 602/73 E SUCC. MODIF. ART.3 COMMA 41 D.L. 203/05 CONV. NELLA L.248/05 NOTA AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE – PROT. N. 2003/57413 DEL 9 APRILE 2003) – INCARICO LEGALE  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 99/2016 - CIG:   Z9D1AC7146 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE N. 3 ATTI PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI/ ORDINE DI PAGAMENTO REDATTO A MINISTERO DEL PROCURATORE EX ART. 72BIS E 72 TER DPR N. 302/1973 - INCARICO LEGALE  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 103/2016 - CIG: Z191AC70F6 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MO.SE.MA. SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE MAGGIO GIUGNO 2016 DITTA ENVI.SE.P SRL CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE LUGLIO 2016. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI R.D.O. - STIPULA DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PACCHETTO APPLICATIVO  SOFTWARE HALLEY, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO, PATRIMONIO, PERSONALE, PER L'ANNO 2016 - PIATTAFORMA MEPA-ACQUISTINRETE - CIG: ZB5192B421 - HALLEY SUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI E DISABILI AUTOSUFFICIENTI.PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016.CIG    Z7612131AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ACAE PER LA CURA E IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PERICOLOSI PER IL MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI "SETTEMBRE MASCALUCIA" 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CORRENTE UFFICIO GIUDICE DI PACE GESTIONE ASSOCIATA - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ASSOLVIMENTO  DIRITTI D'AUTORE  (SIAE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2015 - PROGETTO OBIETTIVO "ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CULTURALE NELL’AMBITO DELL’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL MIGRANTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE REVISIONE AUTOCESTELLO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO NAVETTA TRASPORTO ANZIANI LIDI PLAYA – CATANIA, DAL 15/07/2016 AL 19/08/2016. BENEFICIARIO: AUTOSERVIZI ROSARIO PAPPALRDO EUROPA S.R.L. - VIALE VITT. VENETO N. 281 – 95127 CATANIA. P.IVA: IT03742300878. CIG: Z211A8DD6E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE KATANAPOST MESE DI  LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  POSTE ITALIANA  MESE DI MAGGIO E GIUGNIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE FOGNANTE COMUNALE. GUASTO FUNZIONAMENTO. INTASAMENTO CONDOTTA. SVERSAMENTI A SITI PRIVATI E PULIZIA STRAORDINARIA. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. RENDICONTAZIONE DELL’ESEGUITO E APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE ENEL DISTRIBUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO COMUNALE EX TRIBUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE AUTORIZZAZIONE CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RSU – ISOLA ECOLOGICA DAL 01/09/2016 AL 30/09/2016. APPROVAZIONE ALL’ESERCIZIO AI SENSI DEL D.M. 8 APRILE 2008 E DEL D.M. 13 MAGGIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI –. AFFIDAMENTO SERVIZIO MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE; DITTA:  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.I.G. N. Z9609BCCB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA PER IL RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2015-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE EX TRIBUNALE PER SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI E SERVIZI GIUDIZIARI CON CRITERI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. PRIMO STRALCIO-LOTTO PIANO PRIMO”. LIQUIDAZIONE I° SAL ALL'IMPRESA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI URGENTE DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.                 DITTA: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE ONLUS CON SEDE IN VIA A. CARUSO 6C, CATANIA - P.IVA 03848040873 C.I.G. N. ZD01708CB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Polizia Commerciale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO LUGLIO 2016. DITTA SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE - VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) P.IVA 03501840825. CIG:5394315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2016 AL 30 SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. A. S. 2015 – 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE TECNICHE DI ADEGUATEZZA SISMICA DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE STRATEGICHE AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE COLLASSO. PROSIEGUO ATTIVITA’ ED IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: LUGLIO 2016 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ DELL’ENTE, A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B”, AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. ANNO 2016. PROSECUZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 1103 DEL 09/03/2016, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° LIQUIDAZIONE  PROGETTO  IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (PUA). VOUCHER COOPERATIVA SOCIALE  AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE EX TRIBUNALE. PRIMO STRALCIO – LOTTO PIANO PRIMO”. FORNITURA E COLLOCAZIONE SEGNALETICA VERTICALE DI INDICAZIONE DEI NUOVI UFFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CIG: 5837734A7C – DISIMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE MATERIALI E SPOSTAMENTO MATERIALE D'ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI DI VIA PORTO MARRETTI PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. LAVORI IN ECONOMIA OPERE A VERDE E RECINZIONI”. APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIALE E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO II° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2016 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991N. 381. DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 58377729D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI LUGLIO 2016 DITTA: KALAT IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: FG S.R.L. – BELPASSO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  S.R.L. – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: SICILIA ROTTAMI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LUGLIO 2016 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITUTA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MAUTENZIONE IMPIANTI P.I. - LIQUIDAZIONE DITTA FABBI IMOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE COMUNALE DI VIA SANTA SPERA COMPLETAMENTO PROCEDURA CATASTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA PROFESSIONISTA INCARICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 02/03/2016 01/06/2016 DITTA NORD ELEVATORS - ARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI MASCALUCIA. NOMINA NUOVO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONFERMA DELL’UFFICIO A SUPPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO PARCO MANENTI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016 - LIQUIDAZIONE DITTA DI BELLA ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. –  LUGLIO 2016.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE N. 3 ATTI PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI/ ORDINE DI PAGAMENTO REDATTO A MINISTERO DEL PROCURATORE EX ART. 72BIS E 72 TER DPR N. 302/1973 - INCARICO LEGALE  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 103/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:   Z191AC70F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE PREAVVISO DI FERMO DI BENI MOBILI REGISTRATI (ART.86 DPR 602/73 E SUCC. MODIF. ART.3 COMMA 41 D.L. 203/05 CONV. NELLA L.248/05 NOTA AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE – PROT. N. 2003/57413 DEL 9 APRILE 2003) – INCARICO LEGALE  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 99/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:   Z9D1AC7146</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PACCHETTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE, “BASIC SUPPORT/SUBSCRIPTION VMWARE VSPHERE ESSENTIALS PLUS BUNDLE – COPERTURA 36 MESI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2013\14 – 2^ LIQUIDAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE  LUGLIO 2016.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA – LIQUIDAZIONE PERIODO (19/05/2016 – 18/08/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE STRAORDINARIA ALL'I.C.S. “LEONARDO DA VINCI” - PROGETTO “SCHOOL RAISING4ROBOCUP”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI IIN CONVITTO - LUGLIO 2016 SOC. COOPERATIVA BELLI E MONELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AGGIORNAMENTO N. 120 LICENZE D'USO SOFTWARE ANTIVIRUS/ANTISPYWARE DI RETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. CLAUDIO GALLI, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE S.S.M.  LIQUIDAZIONE PERIODO: LUGLIO 2016.  BENEFICIARIO:  ASSOCIAZIONE ALBA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLE VARIE SEDI COMUNALI, DITTA  FASTWEB E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO:  MUNICIPIO:  LUGLIO 2016 UFF. VIABILITÀ: AGOSTO - SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT". COPROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ NONCHÈ REDAZIONE ELABORATI DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO, LIQUIDAZIONE FATTURA PROFESSIONISTA INCARICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>NELEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA LAVORI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO POSIZIONAMENTO DOSSI ARTIFICIALI E RIPARAZIONE SU STRADE RESIDENZIALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI FORNITURE IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONEINTEGRATIVA IRAP.LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000003-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGRATIVO  17 APRILE 2016 -RENDICONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DETERMINA N. 523 DEL 12 MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PROCEDURA APERTA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE PIANO VIARIO- STRALCIO PIANO VIARIO VIA POLVERIERA, DEL BOSCO, REGIONE SICILIANA E INTERVENTI MINORI". AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA G.F. COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN SANTA VENERINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI S.G.- S. C. MAGGIO E GIUGNO 2016        DITTA: A.RI.A.L.“VILLA CRISTINA”– MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – P. N. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2016. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI .FATTURA NR. 3/01 DEL 18/07/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE V.A.  – LIQUIDAZIONE III BIMESTRE 2016. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI - LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G. MAGGIO-GIUGNO 2016. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE  “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – MAGGIO E GIUGNO 2016.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 6 SAL STAGIONE 2015/16 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA EDIFICI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA IL SAGITTARIO CODICE CIG Z17186A91C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AL COMMISSARIO AD ACTA ARCH. SACCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA PER ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE A. G.            A.RI.A.L.“VILLA CRISTINA”AZIONE SOCIALE– MASCALUCIA. - CIG: ZF51AE0956</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI  COOP. LUIGI STURZO  MESI DI MAGGIO E GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AGLI ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI (I.A.V.C.), VOLONTARI DEL “CORPO DI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE” (C.G.E.V.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI LUGLIO 2016 DITTA LA CAVA FIORITA SOCIETA' COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER N. 100 ANZIANI FREQUENTANTI IL CENTRO DI INCONTRO PER ANZIANI DEL COMUNE DI MASCALUCIA. BENEFICIARIO: SOCIETÀ ASSICURATRICE UNIPOL – SAI, PER EURO 1.900,00, TUTTO INCLUSO, PER UNA ANNUALITÀ, AVVALENDOSI DEL BROKER DI QUESTO ENTE WILLIS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN PIAZZA EUROPA N. 4, CATANIA; COD. CIG: ZE61AADB6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE DI MATERIALE VARIO PER LA CURA E PULIZIA DEI CIMITERI COMUNALI  DITTA CO.VET. DI VETRI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI DI PERFORMANCE ANNO 2015 RIGUARDANTI I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE PER LA PARTE RELATIVA ALL’ART. 208 DEL CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CAPPELLO GIUSEPPE PER RIPARAZIONE REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IRAP -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – GIUGNO 2016 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE GIUGNO 2016. SICULA TRASPORTI S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI E SISTEMI DI AUTOMATISMO LOCALE CASERMA CARABINIERI E PLESSO VIA BELLINI - LIQUIDAZIONE DITTA ELEKTRO IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE PORTE SPECIALI PER I LOCALI DEL SERVIZIO C.E.D. - LIQUIDAZIONE FATTUTA N.31PA DEL 26/07/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA BORZI' ANTONINO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NON CONVENZIONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - UPGRADE TECNOLOGICO SISTEMA INFORMATICO GESTIONE UFFICIO PROTOCOLLO - MAGGIOLI - CIG: Z3566E45D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MANUTENZIONE REVISIONE AUTOPARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMMISSARIO AD ACTA. (D.A. 248/GAB DEL  08/06/2016) PER IL P.R.G.- ARCH. SACCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' C.O.R.I.S. SRL PER RIPARAZIONE REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' MACCHINE AGRICOLE LAUDANI SNC PER LA FORNITURA E SISTEMAZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NON CONVENZIONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL MARZO APRILE  E MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCO MANENTI IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE ESTIVE 2016 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI N° 2 IMPIANTI LUMINOSI A LED NEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA PELLEGRINO LUCIANO PER LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI  MO.SE.MA. S.P.A. DAL 01/05/2016 AL 30/06/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: SALVATORE FOTI S.R.L. AVENTE SEDE IN VIA GIORGIO LA PIRA N. 29 TERME VIGLIATORE (ME) P.I. N. 02838250831 C.I.G. N. Z2719E81E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE FISSO MENSILE PER SERVIZIO PAGAMENTI POS – UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.                                        DITTA:  EASY NOLO S.P.A – GRUPPO BANCO SELLA C.I.G. N. ZEC148A8D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I ACCONTO 2016  FONDI SPRAR  TRASFERITI DAL MINISTERO DELL'INTERNO  CONSORZI SISIFO E SOLCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURA A SALDO RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE SISTEMA DENOMINATO CARTA DI IDENTITÀ DELLE UNITÀ IMMOBILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE EX TRIBUNALE. PRIMO STRALCIO – LOTTO PIANO PRIMO”. ESECUZIONE PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DEL CABLAGGIO STRUTTURATO. APPROVAZIONE PREVENTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO ALL'ESLPETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO -CONTABILE NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2016- COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  PAGAMENTO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GIUGNO 2016 PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA TEMPORANEA RICOVERO CANI RANDAGI AGOSTO - OTTOBRE 2016 - ASSOCIAZIONE ACAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURAL LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA SERVIZIO DI CUSTODIA ED ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE A.C.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AREE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  FONDI  SPRAR  I ACCONTO  FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29320110038094214000 RELATIVA A  IMPOSTA DI         REGISTRO ANNO 2004 - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 29320169008955902000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE AUTORIZZAZIONE CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RSU – ISOLA ECOLOGICA DAL 01/08/2016 AL 31/08/2016. APPROVAZIONE ALL’ESERCIZIO AI SENSI DEL D.M. 8 APRILE 2008 E DEL D.M. 13 MAGGIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROPOSTO DA RINELLA A. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 95/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  ZCA1ABAD8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -   RIPARTO FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA D.M. 21.02.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI DA RILASCIARE AI SENSI DELL’ART. 188 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA: SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO N. 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI; C.I.G. N. Z001AC936F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 2016 - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE.  PERIODO DAL 01 AGOSTO 2016 AL 31 AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO STUDIO IDROGEOLOGICO DELLA ZONA DI RISPETTO DEL POZZO IDRIA RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE COMPARTECIPAZIONE ALLE RETTE DI FREQUENZA DI SERVIZI RIVOLTI ALL'INFANZIA E MINORI  REGOLARMENTE ISCRITTI ALL'ALBO REG.LE L.22- 1986 E ACCREDITATI  AL DISTRETTO D.19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 293 2016 9008955902 000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ESTERNO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI AUTOVEICOLI PRIVATI PER PROCEDIMENTI SANZIONATORI DI CUI ALL’ART. 159 CDS AI FINI DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE DI SAN VITO. DITTA: EUROSOCCORSO DI ALIOTTA MARIA RITA, VIA G. MARCONI 105 PEDARA (CT) C.I.G. N. Z6C1A4513D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI/ ORDINE DI PAGAMENTO REDATTO A MINISTERO DEL PROCURATORE EX ART. 72BIS E 72 TER DPR N. 302/1973 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 63/2016 - CIG:  ZCD1A04684  - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2015-16. DITTE:  “CAVALLOTTO” LIBRERIE S.R.L CON SEDE IN CORSO SICILIA 91, CATANIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2016 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991N. 381. DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N. - P.I. 03501840825 CODICE CIG. 58377729D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE APPLICATIVA ED AVVIO PROCEDURE NELL'AMBITO DELL'ACQUISTO DEL PACCHETTO APPLICATIVO J-DEMOS DELLA PIATTAFORMA SICRAWEB - LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL MESE DI MAGGIO 2016 - CIG: Z391756C5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PUBBLIKA S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI  PAPPALRDO G. E F. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 96/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9E1ABB355</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA PER PISTA PEDONALE ALL'INTERNO DELLA PIAZZA FALCONE BORSELLINO. “PRESTAZIONI IN ECONOMIA PER FORNITURE E POSA IN OPERA CARTELLONISTICA.”LIQUIDAZIONE –ALL’ IMPRESA VALADA' GEOM. CARMELO S.R.L.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  KATANAPOST  MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME DIPENDENTE AGOSTA ALFIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: FG S.R.L. – BELPASSO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>770S/2013- PAGAMENTO CARTELLA N.29320150044474342</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI MASCALUCIA PROMOSSO DAL SIG. CARUSO SALVATORE G.M. N. 176/2007 - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE "PROMOZIONE DEGLI ORTI URBANI IN MASCALUCIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTI DI ANTIFURTO PLESSI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B", AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. ANNO 2016-2017 -  RIAPPROVAZIONE ATTI DI GARA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA GULISANO G. CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 37/2013 -  C.I.G. Z7A09DDA8C  - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO BENEFICIARIO: AVV. SABRINA SIVERINO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE LEGALE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DI N. 2 DISABILI PSICHICI A CARICO DEL COMUNE PRESSO IL QUALE GLI STESSI RISULTANO RESIDENTI SIN DAL 20/09/2007 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 32/2016- C.I.G.  Z191933F78 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PLOTTAGGIO DEGLI ELABORATI GRAFICI E TECNICI DELLO SCHEMA DI MASSIMA DEL P.R.G.-DITTA ELIOGRAFICA DI BALSAMO -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO: GIUGNO 2016  DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: ZC718EAD9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SU"LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE" DITTA:DIRITTOITALIA.IT- PIAZZA P.AMEDEO N.31- AVERSA(CE) P.I.IT02516070618 CIG:Z831AA462F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE DITTA GUARDO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE  ANNO 2015-2016.                   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOC. “DELFINO “ CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI CARUSO G. E M. -  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 28/2014 - C.I.G. Z890E3650A - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. SERENA CANTALE AEO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE AZIONE RIVALSA NEI CONFRONTI ASP 3 RICOVERO PRESSO OASI CRISTO RE SIG.RA LA MORELLA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 116/2015 - C.I.G. Z401653CD3 - LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE EX TRIBUNALE PER SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI E SERVIZI GIUDIZIARI CON CRITERI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. PRIMO STRALCIO-LOTTO PIANO PRIMO”. 'ANTICIPAZIONE DEL 20% SULL'IMPORTO NETTO DI  AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI- PARCELLA N.70 DEL 18/07/2016- DOTT. SALVATORE SEMINARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE, REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE , POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO FRAZIONE UMIDA, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA NEL TERRITORIO COMUNALE. NUOVA IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER N. 100 ANZIANI FREQUENTANTI IL CENTRO DI INCONTRO PER ANZIANI DEL COMUNE DI MASCALUCIA.  BENEFICIARIO:SOCIETÀ ASSICURATRICE UNIPOL – SAI, PER EURO 1.900,00, TUTTO INCLUSO, PER UNA ANNUALITÀ, AVVALENDOSI DEL BROKER DI QUESTO ENTE WILLIS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN PIAZZA EUROPA N. 4, CATANIA;  COD. CIG: ZE61AADB6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE LEGALE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DI N. 2 DISABILI PSICHICI A CARICO DEL COMUNE PRESSO IL QUALE GLI STESSI RISULTANO RESIDENTI SIN DAL 20/09/2007 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 32/2016- C.I.G.  Z191933F78 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE DITTA IDROCENTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL FATTURE MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONI BANCARIE II° TRIMESTRE 2016 - TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO TURI GUGLIELMINO – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CON DELIBERA DI G.M. N. 119/2015 - C.I.G. Z7B1680BB9 - LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. GRAZIA TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER DECRETO INGIUNZIONALE N. 230/2015 INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROPOSTO DALL’AVV. C. TOSCANO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 86/2015 - C.I.G. ZB9156C6D5 - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO BENEFICIARIO: AVV. L. CUSCUNA’ - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 919/09 DEL TRIBUNALE DI CT SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA – IMI SICILIA C/COMUNE DI MASCALUCIA  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 135/2009 - C.I.G. ZB31A9F018 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. FRANCESCO MARCHESE - 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE AZIONE RIVALSA NEI CONFRONTI PARENTI OBBLIGATI SIG.RA LA MORELLA - RICOVERO PRESSO OASI CRISTO RE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 115/2015 - C.I.G. ZCD16532C9  - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. CARMELA MILITELLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA, A.S. 2015/16.  GIUGNO 2016.  DITTA: “GEMEAZ ELIO R SPA” CON SEDE IN MILANO VIA VENEZIA GIULIA N. 5/A – P.IVA: 05351490965. CODICE CIG: 5837734A7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO CAMPO BONAIUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM VI° TORNEO DELL'AMICIZIA E SOLIDARIETA' - DIAMO UN CALCIO ALLA FIBROSI CISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA COMPARTECIPAZIONE  RETTE DI FREQUENZA SERVIZI PER L'INFANZIA LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULO CIMITERO DI MASSANNUNZIATA SIG. REITANO SIMONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40  – CATANIA. LA FATTURA : N. 2016/54/PA DEL 30/06/2016 DI €. 329,64;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE BONUS FIGLIO  EX ART.6, COMMA 5, DELLA L.R. N. 10/2003 - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ULTERIORI  FATTURE ENEL MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE CARCACI MESE DI GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI DELL'ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. IMPEGNO SPESA LUGLIO - OTTOBRE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. INCARICO DELLA MISURA E CONTABILITA'". ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO D.P.R. N. 207/2010 ART. 4 C. 2 PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA GEOM. ALI' FRANCESCO. VERSAMENTO SOMME CASSA ITALIANA GEOMETRI E LIQUIDAZIONE A SALDO AL GEOM. ALI' FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B", AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. ANNO 2016-2017 - NOMINA RUP EX ART. 31 D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SU "NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS.50/2016" DITTA ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23, 24, 36 E 37 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).GENNAIO GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO: GIUGNO 2016  DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG:5394315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLE VARIE SEDI COMUNALI, DITTA  FASTWEB E LIQUIDAZIONE FATTURE:  MUNICIPIO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016 UFF. VIABILITÀ GIUGNO - LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULO PER ESTUMULAZIONE SALMA AL SIG. MAUGERI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2016. LIQUIDAZIONE  FATTURE IV BIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE  ANNO 2016 LIQUIDAZIONE -  FATTURE IV BIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2015 - “ LETTURA AD ALTA VOCE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: GIUGNO 2016 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DITTA: ERREBIAN CON SEDE IN VIA DELL’INFORMATICA 8 – 00040 POMEZIA (RM) – P.IVA 02044501001. CIG. N.  ZBE197FAB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' INTEGRATIVA APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI - IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGBNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – P. N. LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2016. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE REVISIONE DELL'AUTOPARCO COMUNALE AUTOBUS TRASPORTO SCOLASTICO , POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE MINUTA DEL RUOLO SPECIALE COMUNALE RELATIVA ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL’ANNO 2012 E NON PAGATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99-COMUNE DI BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  S.R.L. – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI GIUGNO 2016  DITTA: KALAT IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS S.R.L. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: SICILIA ROTTAMI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: FG S.R.L. – BELPASSO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUE CARCACI - CAMPO S. VIA DEL SOLE (SCUOLA) RIF. PROT. 33502/15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE EX TRIBUNALE. PRIMO STRALCIO – LOTTO PIANO PRIMO”. SERVIZIO DI RIMOZIONE E SPOSTAMENTO MATERIALE D’ARCHIVIO RINVENUTO. APPROVAZIONE OFFERTA E IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA II° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016 ANFITEATRO PARCO MANENTI - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE “ L'IMPATTO DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE IN SICILIA” DITTA PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PER “ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI” DITTA: ENTE WILLIS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN PIAZZA EUROPA N. 4, CATANIA  CIG. N. ZF41A46344</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA PERSONALIZZATA DI ADESIVI E TARGHETTE PER TRANSENNE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: CROMATICAMENTE DI SPITALERI DOMENICO E MUSCOLINO RAFAEL S.N.C. CON SEDE IN VIA ROMA 127 - MASCALUCIA (CT) P.IVA 04945120873; C.I.G. N. Z8D19C3899</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI - MESE DI MAGGIO 2016 - COOP. SOCIALE "AZIONE SOCIALE" A.R.L. ONLUS - CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CORRENTE UFFICIO GIUDICE DI PACE GESTIONE ASSOCIATA – LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE A.C.A.E. PER LA CURA IL RICOVERO E IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE A.C.A.E. PER IL SERVIZIO DI CURA MANTENIMENTO E RICOVERO DEI CANI RANDAGI DAL 29/04/2016 AL 30/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DECRETO ASSESSORIALE N. 104/S.3/2016 -REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA -DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI SERVIZIO 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI IN EUROPROGETTAZIONE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO, ASSISTENZA E AFFIANCAMENTO FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE DELLA VISIONE STRATEGICA DI SVILUPPO TERRITORIALE ED ALLA INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE E FINANZIARI ADEGUATI E COERENTI CON LA NUOVA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DAL 01/04/2016 AL 28/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ADA E ADI – . RINNOVO STRUMENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AREE VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°48 DEL 03/05/2016 "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO MASCALUCIA”. APPROVAZIONE PIANO E QUADRO ECONOMICO – ADEGUAMENTO SCHEMI BANDO E DISCIPLINARE DI GARA AL D.LGS.N.50/2016. PROCEDURE CONSEQUENZIALI PER L'INDIZIONE DELLA GARA DI APPALTO DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE NOMINATIVO PER COINTESTAZIONE CONCESSIONE AREA CIMITERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C.T. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2016.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 000002 DEL 01/07/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE S.S.M.  LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO 2016.  BENEFICIARIO:  ASSOCIAZIONE ALBA ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO SANTUARIO ARCIDIOCESANO DELLA MADONNA DELLA SCIARA IN MONPILIERI. CUP J66D12000800009 CIG 6140917D02. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N°1. PRESA D’ATTO PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE TECNICA REGIONALE DETERMINA AUTORIZZATIVA DI APPROVAZIONE E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. EMANUELE BIANCAROSA - GENNAIO - GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ RICREATIVA RIVOLTA AGLI ANZIANI DEL COMUNE DI MASCALUCIA PRESSO LA CITTA' DI MESSINA. LIQUIDAZIONE.  BENEFICIARIO: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “LUIGI STURZO” - LARGO BORDIGHERA N. 31 – 95127 CATANIA – P.I./C.F.:01110520879. COD. CIG: Z441A6DB4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MINORI IN CONVITTO MAGGIO E  GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: PKSUD - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE DEL SUAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA  - MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO - A.S. 2013/2014. LIQUIDAZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. BENEFICIARI: VARI NOMINATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ART. 13 DELLA L.R. N.17 DEL 01/08/1990 – ASSEGNAZIONE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  NR 33 DEL 01/07/2016 DITTA DIGIPRINT CIG. ZDC1A7BD92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE  MAGGIO-GIUGNO 2016.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2015. PROGETTO OBIETTIVO "ACCORDO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO BREVE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - FORNITURA CARTONCINI PER L'ARCHIVIO DELLE CARTE DI IDENTITA' PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE ALLA CITTADINANZA - MAGGIOLI - CIG: Z4F1A02393</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE MENTALE S.M.S. PRESSO UNA COMUNITA' ALLOGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA GRADUATORIA DEI PRIVATI RICHIEDENTI L'ESECUZIONE PRESSO I CIMITERI COMUNALI IN AREE DI CUI ALLA PREVISIONE DI PIANO DI INSEDIAMENTO CIMITERIALE TOMBE  A TERRA SINGOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NAVETTA – TRASPORTO ANZIANI, LIDI PLAYA – CATANIA – LUGLIO/AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA S.R.L. – NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA E SPEDIZIONE RECAPITO DIRETTO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ RESIDUE PROGETTO “UNA NONNA PER AMICA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DEL CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO CON LA ANPVI ONLUS, PER IL POSIZIONAMENTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELL’OLIO ESAUSTO VEGETALE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, AI SENSI DEL CO. 1 DELL’ART. 15 DELLA L.R. 9/2010. PROVVEDIMENTI DA ATTIVARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  - RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. ARCIDIACONO D.G.L CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 85/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:    Z3F1A73FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE AUTORIZZAZIONE CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RSU – ISOLA ECOLOGICA DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016. APPROVAZIONE ALL’ESERCIZIO AI SENSI DEL D.M. 8 APRILE 2008 E DEL D.M. 13 MAGGIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DI LABORATORIO MEDICO A SUPPORTO DELLA VIGILANZA SANITARIA EX D.LEGISL. 81/08. APPROVAZIONE PREVENTIVO LABORATORIO DI ANALISI I.G.M. &amp; C. S.A.S. DI POMA FRANCESCO CON STUDIO IN MASCALUCIA CORSO SAN VITO N. 152.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURE ENEL PERVENUTE NEL MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I ACCONTO 2016 A VALERE SU RESIDUI 2015 FONDI SPRAR FINANZIATI MIN. INTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE  ANNO 2015-2016.                   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOC. AZIONE SOCIALE CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI DEL 17 APRILE  016 - LIQUIDAZIONE DITTA MO.SE.MA. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO RESI NELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DAL PERSONALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO 'B' AZIONE SOCIALE – LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE SULLE STRADE E RIPARAZIONE EFFETTI SUL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI  CON IL SAL N°3 ED ULTIMO ALL'IMPRESA SPAMPINATO GROUP S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO AL TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, GESTIONE DEL CCR, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO MASCALUCIA” - RIDETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMI BANDI DI GARA E PROCEDURE CONSEQUENZIALI PER L'INDIZIONE DELLA GARA DEI LAVORI TRAMITE CUC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE T.A. DC6025 PER UFFICIO TRIBUTI - DITTA MONACO SRL - ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL’AFFITTO DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, L.431/98 E CIRCOLARE DELL’ASSESSORATO REG.LE DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ DEL 15.05.2015. APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTE DIRITTO. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5. ANNO  2016   ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGR. SERV. P.I. PAGAMENTO AD AZIONE SOCIALE MESE DI MAGGIO 2016 - FATT. 555 DEL 31-5-2016 PROT. 17270 DEL 17-6-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° LIQUIDAZIONE  PROGETTO  IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (PUA). VOUCHER COOPERATIVA SOCIALE  EUREKA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER  SOGGETTO CON HANDICAP GRAVISSIMO P.F..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE AUTOMEZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  - RETTE RICOVERO ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE KATANAPOST MESE APRILE E MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 LUGLIO 2016 AL 31 LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, GESTIONE DEL CCR, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO MASCALUCIA” - PRESA ATTO DELLA DETERMINAZIONE C.U.C. N°17 DEL 28/06/2016 ED ANNULLAMENTO PROPRIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.958 DEL 13/05/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E VERDE PUBBLICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI DI VIA PORTO MARRETTI PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI IN ECONOMIA OPERE A VERDE E RECINZIONI. E SCHEMA LETTERA DI INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO AL 20.06.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA 1^ E DELLA 2^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER  L’ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI P.I. PAGAMENTO AD AZIONE SOCIALE APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE MESE MARZO E APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE DITTA EDILFERCOLOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI PER LA PROTEZIONE ANTINCENDIO DIREZIONE DIDATTICA G. FAVA". PRESENTAZIONE SCIA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI. LIQUIDAZIONE FATTURA ING. TORRE SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA PER PISTA PEDONALE ALL'INTERNO DELLA PIAZZA FALCONE BORSELLINO. LIQUIDAZIONE 1° SAL IMPRESA VALADA' GEOM. CARMELO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE WI-FI MASCALUCIANET - LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI DI    LUGLIO - AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO - A.S. 2015/2016 DITTE: CANNIZZARO ANGELA VIA CAPUANA 20 TREMESTIERI ETNEO IL TULIPANO S.A.S. DI PAPPALARDO VENERO E C. VIA MARCONI 78 NICOLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2015-16. DITTE:  “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO CON SEDE IN VIA REGIONE SICILIANA 14, MASCALUCIA; VILLANI CONCETTA CON SEDE IN CORSO S. VITO 59, MASCALUCIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE INFORMATIVO CONVEGNO "LEADER-GAL ETNA SUD" DITTA: CROMATICAMENTE DI SPITALERI D.&amp;MUSCOLINO R. S.N.C.- P.I. IT04945120873 LOTTO CIG:ZA619AAE53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – P. N. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2016. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE  DITTA: COMIS S.R.L. VIA GIUFFRIDA 28, CATANIA - P.IVA IT03797260878 CODICE CIG: ZC41792981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI CINE MODERNO DI MASCALUCIA. COD. CIG:Z7B1A74B2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DALLA COOP. SABRINA  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 77/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:   Z451A52064</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N.146/2016 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA VERTENZA AVV. C. TOSCANO C/COMUNE DI MASCALUCIA PROPOSIZIONE APPELLO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 76/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:   Z601A46B6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CGA DI PALERMO CONTRO ASSESSORATO REGIONALE ALLA SALUTE AVVERSO LA SENTENZA TAR CATANIA N. 907/2016 DEL 31/03/2016 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 58/2016 - C.I.G.   Z8C19D1103 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA N. 1451/2016 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE CIVILE – VERTENZA COMUNE DI MASCALUCIA/ETNALL/COVIR - CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 45/2016 - C.I.G.  Z7019907E5 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL DEPURATORE IN C.DA MUNZONI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SICILIANA  SERRAMENTI DI LA SPINA VITO &amp; C. S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUTORIA DEFINTIVA ASSEGNO CIVICO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP PER ACQUISTO SCUOLABUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO SUPPORTO AL RUP PER COSTITUENDO "GAL ETNA SUD"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIO FONDO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N.2646/2015 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA -  MODIFICA MODALITA' DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GIUGNO/AGOSTO 2016 DITTA: COMIS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- P.R.- T.A. LIQUIDAZIONE MARZO E APRILE 2016        BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2015/16 LIQUIDAZIONE  GIUGNO 2016  COOP. SOC. CO.SER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER AFFIDO MINORI III TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO VOLTO A SOSTENERE IL CITTADINO IN SITUAZIONE TEMPORANEA DI INADEGUATA ASSISTENZA FAMILIARE (LETTERA S) ART. 3 L.R. N. 22/86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: MAGGIO 2016 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C.T. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2016.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CONDOMINIO “L” E CONDOMINIO “M”/COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE - IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z7A1A6F88E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –  ANNO  2016 ISTITUTO VILLA ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – ISTITUTO VILLA SANDRA ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE S.S.M.  LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2016.  BENEFICIARIO:  ASSOCIAZIONE ALBA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DEL CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO CON LA SC RECYCLING S.R.L., SOGGETTO GESTORE DELL’IMPIANTO SITO IN VIA G. AGNELLI 6, Z.I. BLOCCO PALMA 1, CATANIA, PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (CER 200108 E 200302) DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, AI SENSI DEL CO. 1 DELL’ART. 15 DELLA L.R. 9/2010. PROVVEDIMENTI DA ATTIVARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP PER SERVIZIO RANDAGISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE - LIQUIDAZIONE PRIMO SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE MAGGIO 2016. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – MAGGIO 2016 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI ELABORAZIONE DATI ISOLA ECOLOGICA, PER I CONFERIMENTI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -   DITTA: DATA PUNCH SRL  – S. GREGORIO DI CATANIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO:MAGGIO 2016  DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: ZC718EAD9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IN ECONOMIA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADALI COMUNALI. PAGAMENTO A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE DALLA SOCIETA'  MO.SE.MA. S.P.A. PER IL PERIODO 01/04/2016 AL 30/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2016 ALLA SOCIETA'  MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI  AI SENSI DELLA LEGGE 265/99-COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA- COMUNE DI ACIREALE - COMUNE DI MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - DITTA NAICHE' SERVIZI PER L'IMPRESA S.R.L. - LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER LA SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO.  CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI L. 328/2000 RELATIVI AL SERVIZIO ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO COPERTURA ASSICURATIVA PER IL GRUPPO ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI - DITTA: WILLIS - CATANIA   C.I.G. N. ZF41A46344</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2015/16 LIQUIDAZIONE  MAGGIO 2016  COOP. SOC. CO.SER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE COMPARTECIPAZIONE PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI RIVOLTI ALL'INFANZIA E MINORI REGOLARMENTE ISCRITTI ALL'ALBO REG.LE L.22/86 E ACCREDITATE AL D.19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L'OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DISPOSTA CON LA DELIBERA DI G.M. N. 110/2015. CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE  SITO IN MASCALUCIA P.ZZA LEONARDO DA VINCI N. 7 ,CENSITO AL N.C.E.U. AL FOGLIO 20 PART.LLA 1802 SUB. 6, DA ADIBIRE A CENTRO DIURNO DI INCONTRO SOCIO RICREATIVO PER ANZIANI, DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE PORTE SPECIALI  PER I LOCALI DEL SERVIZIO C.E.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO PART TIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE V.A.  – LIQUIDAZIONE II BIMESTRE 2016. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - DITTA INSPECTA SRL TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO: MAGGIO 2016  DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG:5394315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5.    ISTITUTO O.D.A. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI MAGGIO 2016 – LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 58377729D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPRAR  MSNA FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER L' ACCOGLIENZA  DEI MSNA PER L'ANNO 2016;SOCIETÀ COOPERATIVA INTEGRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.  GENNAIO-APRILE 2016. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE  “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA, A.S. 2015/16.  MAGGIO 2016.  DITTA: “GEMEAZ ELIOR SPA” CON SEDE IN MILANO VIA VENEZIA GIULIA N. 5/A – P.IVA: 05351490965. CODICE CIG: 5837734A7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI S.G.- S. C.                              MARZO-APRILE 2016             DITTA: A.RI.A.L. “VILLA CRISTINA”– MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO DI VIA D’AZEGLIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA” - LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FUNZIONARIO PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. PER LA SICILIA E LA CALABRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITÀ RICREATIVA RIVOLTA AGLI ANZIANI DEL COMUNE DI MASCALUCIA PRESSO LA CITTÀ DI MESSINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL’AFFITTO DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, L.431/98 E CIRCOLARE DELL’ASSESSORATO REG.LE DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ DEL 15.05.2015.  APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO. INDIVIDUAZIONE COPERTURA FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE NOMINATIVI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO CAMPO BONAIUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. CLAUDIO GALLI, PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19942"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI MAGGIO 2016  DITTA: KALAT IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  S.R.L. – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTOADEGUAMENTO UFFICIO PER MIGLIORARE INTERFACCIA E ADEGUARSI AI BISOGNI DEL CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PRIMO ACCONTO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO AI SENSI DEL D.M.27 APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER PAGAMENTI SERVIZIO ESTERNO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI AUTOVEICOLI PRIVATI PER PROCEDIMENTI SANZIONATORI DI CUI ALL’ART. 159 CDS AI FINI DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE DI SAN VITO. DITTA: EUROSOCCORSO DI ALIOTTA MARIA RITA, VIA G. MARCONI 105 PEDARA (CT) C.I.G. N. Z6C1A4513D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONEIMMOBILE EX TRIBUNALE. PRIMO STRALCIO - LOTTO PIANO PRIMO . APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIALE E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO INTEGRATIVO L.448/98 – A.S. 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E NON DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA NEL TERRITORIO COMUNALE. NUOVA IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI TRAMITE PROCEDIMENTO RDO MEPA DITTA NORD ELEVATORS ARESE (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA D.D.2507/2015 -  RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SU "NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 50/2016" DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2933/2015 PROPOSTO DA LEDA ADAMO GIUSEPPINA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 19/2016 - CIG: Z2318B73F8 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. CORRADO LO GIUDICE - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER IL SERVIZIO: "INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI PERMEABILITÀ IN FORO A SUPPORTO DEL PROGETTO: INTERVENTI DI RISCHIO IDRAULICO SUL COMPRENSORIO NORD DI MASSANNUNZIATA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM PELLEGRINAGGIO DIOCESANO SANTUARIO ARCIDIOCESANO DI CATANIA "MADONNA DELLA SCIARA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER IL PERIODO 01/05/2016 - 31/05/2016, LUCIA GULLOTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'ACCOGLIENZA DEI MSNA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “PICCOLO PRINCIPE” DELLA COOP. AZIONE SOCIALE – SALDO I E II TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'ACCOGLIENZA DEI MSNA PRESSO L’ASSOCIAZIONE “LA MADONNINA” – SALDO I E II TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DENOMINATO CARTA DI IDENTITÀ DELLE UNITÀ IMMOBILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19962"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DIURNO ANZIANI - 3  LIQUIDAZIONE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’INIZIATIVA DI LEGAMBIENTE “PULIAMO IL MONDO 2016” –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DI ONERI DI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI NELLA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 29/2015 DITTA: VINCI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Piani Attuativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MAMENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19968"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DEL SERVIZIO DI ESTRAZIONE DATI DA BANCA DATI SICRA WEB  E GENERAZIONE FILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSTRUZIONE RETE FOGNARIA ACQUE NERE. COLLETTORE DI VIA ETNEA ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 262. PROVVEDIMENTI DI SOMMA URGENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FONDI L.328/2000 RELATIVI AI SERVIZI IN FAVORE DELL' INFANZIA E MINORI PER STRUTTURE ACCREDITATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE A SOSTEGNO  DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI MINORI CHE FREQUENTANO  SERVIZI PER L'INFANZIA ACCREDITATI AL D.19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2015-16. DITTE:  “DIMO GROUP” SRLS CON SEDE IN VIA ROMA 146, MASCALUCIA;  “IL TULIPANO” SAS DI PAPPALARDO VENERO E C., CON SEDE IN VIA MARCONI 78, NICOLOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI RCT/O CLAIMS SIR DELLA WILLICONSULTING SRL – NELL’AMBITO DEL BROKERAGGIO WILLIS SPA. - TERZA RATA D'ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. ENEL SOLE MESI DI MARZO E MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE FONDI LEGGE 328/00 PER L'AVVIO DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE . ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  - RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE - GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RILASCIO LIBRETTI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDILE PER LA COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO VIA DEL SOLE, PER OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO. LAVORI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA ROMA S.R.L. ESECUTRICE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETO PERFORMANCE 2015 AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VETRI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - LIQUIDAZIONE DITTA RANNONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N.2646/2015 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 4121/015  RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM 1° TORNEO GIOVANILE PALLAMANO MEMORIAL GIUSEPPE MARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RAPPRESENTAZIONE PASQUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO, FERRAMENTA ED EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE DITTA NICOTRA ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE TRAMITE INTERNET AD “UFFICIO STUDI . NET” DI OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. ANNO 2016. DITTA: OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. – VIA G. GALILEI 2/C/2  – 30035 MIRANO (VE). C.I.G. N.  Z3617CC221</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NELL' ANNO 2015 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO OBIETTIVI PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2014  “DEFINIZIONE PROBLEMATICHE TRIBUTARIE I.C.I.   ART.3 COMMA 57 - LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N.662” E RELATIVA LIQUIDAZIONE PARZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2015 “EROGAZIONE COMPENSO AL MESSO COMUNALE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2015. PROGETTO OBIETTIVO “INCREMENTO DEI LIVELLI DI TRASPARENZA DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE/ISTITUZIONALI DELL’ENTE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2015. PROGETTO OBIETTIVO “REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORING E ALLERTING RISORSE HARDWARE E SOFTWARE UTILIZZATE NEL C.E.D. DELL'ENTE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99-SOLLECITO DI PAGAMENTO -COMUNE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. "APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE DI RDO SU MEPA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>PPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI CARUSO G. E M. -  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 28/2014 - C.I.G. Z890E3650A - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMNPEGNO E LIQUIDAZIONE ACOSET - UCC E CARCACI ( APRILE MAGGIO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE – OPERA DIOCESANA ASSISTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VOLTI A SOSTENERE IL CITTADINO IN SITUAZIONE TEMPORANEA DI INADEGUATA ASSISTENZA FAMILIARE (LETTERA S) ART. 3 L.R. N. 22/86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO “VERBALDATA”, TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S. DITTA: SAPIDATA S.P.A. DI SAN MARINO  CIG. N. ZD41A2AC37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO ALL’EROGAZIONE DEL BUONO SOCIO-   SANITARIO ANNO 2016 “PER POSSESSO DEI REQUISITI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HP PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE POST WARRANTY DEI SERVER E STORAGE IN USO NELLE SALE SERVER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATT. N.23/PA/2016 CIG.:ZDA198B6A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STRAORDINARIO ADA . COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO,FORNITURA DEL SERVIZIO DI ESTRAZIONE DATI, CALCOLO,IMBUSTAMENTO,E SPEDIZIONE, E TRACCIABILITA' BOLLETTINI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20008"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2016 DITTA ENVI.SEP. DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20009"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AI  MESI DI APRILE 2016 – LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 58377729D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20010"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CUSCINO FUNEBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20011"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLE VARIE SEDI COMUNALI, DITTA  FASTWEB E LIQUIDAZIONE FATTURE:  MUNICIPIO PERIODO APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20012"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>NTERVENTI IN EMERGENZA DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE PER CIRCA M.180,00 CON RELATIVO LAVAGGIO E DISINFETTAZIONE AMBIENTE E INTERVENTO DI ESPURGO POZZETTI FOGNARI. LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20013"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI P.I. SU STRADE COMUNALI A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI E FURTI DI CONDUTTORI ELETTRICI.- LAVORI IN ECONOMIA PER SOSTITUZIONE PALI DANNEGGIATI.-“. LIQUIDAZIONE II° SAL IMPRESA C.I.S.ELT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20014"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CORRENTE UFFICIO GIUDICE DI PACE GESTIONE ASSOCIATA – LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2016POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CORRENTE UFFICIO GIUDICE DI PACE GESTIONE ASSOCIATA – LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20015"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO PERFORMANCE 2015 “INFORMATIZZAZIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA – INFORMATIZZAZIONE DEI FASCICOLI PERSONALI DEI DIPENDENTI COMUNALI – ARCHIVIAZIONE DIGITALE DEGLI ATTI DEI FASCICOLI DI CONTENZIOSO – DIGITALIZZAZIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ E ASSEGNO PER FIGLI MINORI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20016"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. ANNO 2016. RINNOVO STRUMENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20017"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE PRESSO L’AREA  LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2016 – LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 58377729D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20018"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE R.D.O. PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PACCHETTO APPLICATIVO  SOFTWARE HALLEY, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO, PATRIMONIO, PERSONALE, PER L'ANNO 2016 - PIATTAFORMA MEPA-ACQUISTINRETE - CIG: ZB5192B421</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA E SPEDIZIONE RECAPITO DIRETTO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - ATTIVAZIONE RDO MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20020"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20021"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA NEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/06/16 AL 30/09/16, IN ESECUZIONE ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA N.3/RIF. DEL 31/05/2016 E N.4/RIF DEL 31/05/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20022"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS S.R.L. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20023"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: SICILIA ROTTAMI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20024"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20025"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE FISSO MENSILE PER SERVIZIO PAGAMENTI POS – UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.                                        DITTA:  EASY NOLO S.P.A – GRUPPO BANCO SELLA C.I.G. N. ZEC148A8D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20026"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE - MAGGIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA S.R.L. – NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20028"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20029"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE DITTA L.G. COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20030"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGRATIVO DEL 17 APRILE 2016 – STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20031"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVA PIATTAFORMA DI UNIFIED COMMUNICATION SU PROTOCOLLO IP - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20032"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI PER CARTE DI IDENTITA' ANNO  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20033"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEMESTRALE CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20034"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>III LIQUIDAZIONE  CONSORZIO SISIFO  SALDO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 19210/14 R.G.N.R.  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 37/2015 - C.I.G. ZC013F3FBD - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20036"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO:APRILE 2016  DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG: ZC718EAD9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20037"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO CONTRATTI - ANNO 2016 DITTA: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES CIG: Z741995B55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20038"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI SRL  BONUS GAS ED ENERGIA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20039"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: APRILE 2016 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: FG S.R.L. – BELPASSO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20041"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ATTO INPS CATANIA 593 2016 00002142 02 000 ED INTIMAZIONI DI PAGAMENTO 293 2016 90089565 08 000 E 293 2016 90089559 02 000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20042"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE APPLICATIVA ED AVVIO PROCEDURE NELL'AMBITO DELL'ACQUISTO DEL PACCHETTO APPLICATIVO J-DEMOS DELLA PIATTAFORMA SICRAWEB - LIQUIDAZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL MESE DI APRILE 2016 - CIG: Z391756C5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20043"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SANIFICAZIONE AMBIENTI DEL DOMICILIO NUCLEO FAMILIARE S. F.            SOCIETÀ MO.SE.MA. S.P.A. DI MASCALUCIA.  CIG: Z87199FC59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20044"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE RESO NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI - MESE DI APRILE 2016 - COOP. SOCIALE "AZIONE SOCIALE" A.R.L. ONLUS - CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20045"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTI ENEL MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20046"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI/ ORDINE DI PAGAMENTO REDATTO A MINISTERO DEL PROCURATORE EX ART. 72BIS E 72 TER DPR N. 302/1973 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 63/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  ZCD1A04684</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20047"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA – LIQUIDAZIONE PERIODO (19/02/2016 – 18/05/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20048"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA DITTA:SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20049"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO N. 9775/15 R.G.N.R. – CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 12/2016 - C.I.G. ZE318A19A6 -  LIQUIDAZIONE ACCONTO  SPESE LEGALI – FASCICOLO 05.01 3/2016 BENEFICIARIO: AVV. GIULIANA GALLONE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20050"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO N. 2522/14 R.G.N.R. MOD. 21 – CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 11/2016 - C.I.G. ZE118A1435 -  LIQUIDAZIONE ACCONTO  SPESE LEGALI – FASCICOLO 05.01 2/2016 BENEFICIARIO: AVV. GIULIANA GALLONE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20051"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SCUDERI AGATA/COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO     CONSULENTE DI PARTE -  LIQUIDAZIONE CTP MEDICA  CIG:  Z7318466EB BENEFICIARIO: DOTT. GIUFFRIDA SALVATORE – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20052"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI PRIMA MARIO/COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO     CONSULENTE DI PARTE -  LIQUIDAZIONE CTP MEDICA  CIG:  ZC51911F96 BENEFICIARIO: DOTT. GIUFFRIDA SALVATORE – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20053"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROPOSIZIONE RICORSO MOTIVI AGGIUNTI AL DDG N. 1827/2014 DELL'ASSESSORATO DELLA SALUTE - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 7/2015 - C.I.G. ZE112FA757- LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20054"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL CGA PROPOSTO DA ZILLITTO NUNZIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 72/2015 - C.I.G. ZB614EA673 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20055"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE GAL GRUPPO AZIONE LOCALE - NOMINA RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20056"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N.243/2016 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 61/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  ZC719F6F28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20057"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AUTOMATISMO CANCELLO DISTACCAMENTO VIA BELLINI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20058"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA CIMITERIALE VARIAZIONE INTESTAZIONE DA GIORDANO GIULIANO AL CONIUGE LOMBARDO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20059"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO PRESTATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PRIMA E SECONDA SEC - REFERENDUM DEL 17/4/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20060"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSI INNANZI AL TAR CATANIA PROT. N. 32236/2014 E PROT. N. 32518/2014 PROPOSTI DA GAS NATURAL CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 6/2015 - C.I.G. ZC512F769D - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20061"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE NEI TRATTI DI VIA TIMPARELLO, MARCONI, CHIESA MADRE, ZAPPALA', VIA ROMA. LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI – SALDO INTERVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20062"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PROGETTAZIONE GRAFICA DI  TESSERE DI RICONOSCIMENTO E TARGHE  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20063"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTI DI ANTIFURTO PLESSI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20064"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTATURA E CURA ALBERI INFESTATI DA PROCESSIONARIA NON CONVENZIONATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20065"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 24/05/16 FARMACIA ROMA DOTT. PAPPALARDO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20066"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. - NOMINA RUP EX ART. 31 D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20067"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE APRILE 2016. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20068"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO ASSUNTO CON DELIBERA DI G.M. N. 139/2015 DEL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO OBIETTIVO “VIGILANZA SERALE” PER LA PARTE RIGUARDANTE I PROVENTI DI CUI ALL’ART. 208 C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20069"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTONCINI PER L'ARCHIVIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ, NECESSARI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE ALLA CITTADINANZA - CIG: Z4F1A02393</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20070"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI E DISABILI AUTOSUFFICIENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LUIGI STURZO ONLUS MESI MARZO-APRILE 2016. CIG:Z7612131AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20071"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20072"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40  – CATANIA. LA FATTURA : N. 2016/39/PA DEL 29/04/2016 DI €. 386,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20073"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE S.S.M.  LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2016.  BENEFICIARIO:  ASSOCIAZIONE ALBA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20074"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO DI VIA D’AZEGLIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA” COMPETENZE TECNICHE INTERNE. LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMA 7 BIS E SS., D.LEGISL. 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20075"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RISANAMENTO DA INFILTRAZIONI SU ALCUNI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE. LAVORI IN ECONOMIA PER FRONTEGGIARE EMERGENZE NELLA CASERMA DEI CARABINIERI IN CORSO SAN VITO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPORALLI S.R.L. ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20076"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99- COMUNE DI TREMESTIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20077"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “LAVORI DI COMPLETAMENTO SANTUARIO ARCIDIOCESANO DELLA MADONNA DELLA SCIARA IN MONPILIERI”. LIQUIDAZIONE II° SAL DEI LAVORI ALL'IMPRESA CO.MA.T. SOC. COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20078"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI MASCALUCIA. APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA-COTTIMO. AGGIUDICAZIONE DITTA Q.S.M. S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20079"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE AUTORIZZAZIONE CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RSU – ISOLA ECOLOGICA DAL 31/05/2016 AL 30/06/2016. APPROVAZIONE ALL’ESERCIZIO AI SENSI DEL D.M. 8 APRILE 2008 E DEL D.M. 13 MAGGIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20080"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 31 MAGGIO 2016 AL 30 GIUGNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20081"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA “APERTA”, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL PROGETTO DENOMINATO “FIORDALISO 4”. ANNO 2016-2018 – RIAPPROVAZIONE ATTI DI GARA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20082"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A. AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE N.488/1999 E S.M.I. E DELL'ART.58 LEGGE N.388/2000 – LOTTO 6” IV TRIMESTRE 1 ANNO CONTRATTUALE. DITTA R.T.I. SINTESI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20083"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO URGENTE DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZA SINDACALE DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO N. 9 DEL 10/05/2016                DITTA: P.A. SICILIA EMERGENZA ONE ONLUS, AVENTE SEDE LEGALE IN VIA DEL POPOLO 41 ACIREALE, C.F. E P.IVA 04704410879. C.I.G. N. Z151A04010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20084"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2015-16. DITTE:   COOP SICILIA S.P.A.CON SEDE IN VIA ALESSANDRO MANZONI S.N. S.G.LA PUNTA;  DANIELA FIORE CON SEDE IN VIA UMBERTO 24, S. A. LI BATTIATI;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20085"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29320150013915047000 RELATIVA A  IMPOSTA DI REGISTRO  DECRETO INGIUNTIVO N. 1562/2012 EMESSO DAL TAR CATANIA IN DANNO DELLA DITTA INNOVAZIONI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20086"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOMME DI CUI AGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL 770/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20087"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI DA FORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20088"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE  APRILE 2016. BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20089"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO CODICE DEGLI APPALTI D.LGS. N. 50/2016 - APPROVAZIONE PROPOSTE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20090"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – APRILE 2016 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20091"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E MANUTENZIONE TELECAMERE PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA – LIQUIDAZIONE DITTA TECHLAB WORKS S.A.S..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>3°  LIQUIDAZIONE  PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE  ANNO 2015-2016. I. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20093"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – P. N. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2016. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20094"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA S.R.L. – NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE DITTA FLOWER GLOVES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20096"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA E PITTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRRIMONIALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20097"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTERSETTORIALE " CANTIERI DI SERVIZIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20098"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TRANSENNE MOBILI IN MATERIALE PLASTICO DITTA: ELINOLEGGI S.R.L. AVENTE SEDE LEGALE IN VIA GIOBERTI 15 - 56024 SAN MINIATO (PI) C.I.G. N. Z0718F7EA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20099"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN FORMULA DI ABBONAMENTO. DITTA: EGAF EDIZIONI S.R.L. –  AVENTE SEDE IN VIA FILIPPO GUARINI - 47121 FORLI’ – PART.IVA 02259990402  C.I.G. N. Z721993684</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA, A.S. 2014/15.  APRILE 2016.  DITTA: “GEMEAZ ELIOR SPA” CON SEDE IN MILANO VIA VENEZIA GIULIA N. 5/A – P.IVA: 05351490965. CODICE CIG: 5837734A7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO DI CUI ALL'ART. 10 COMMI 2 BIS DEL D.L. N. 90 DEL 24/06/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 114/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO CORRENTE POSTALE GDP LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASP DI CATANIA PER LA VERIFICA DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "CESTELLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5.  ANNO  2015. ANFFAS ONLUS DI CATANIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'ACCOGLIENZA DEI MSNA PRESSO LA  COMUNITÀ SOLE E GIOIA  MASCALUCIA – IV TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'ACCOGLIENZA DEI MSNA COMUNITÀ SOLE E GIOIA  MASCALUCIA – III TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO AL TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, GESTIONE DEL CCR, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO MASCALUCIA” - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/DEL SERVIZIO DI TRASLOCO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO, CON INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE TRAMITE RDO SU MEPA. CIG Z7119F1453</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE AL PROGETTO PERFORMANCE 2015 "MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI E SCUOLE - LIQUIDAZIONE DITTA GUGLIELMINO ALFIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM UNITALSI - ARRIVO STATUA PELLEGRINA MADONNA DI FATIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI REVISIONE VERIFICA FUNZIONALITÀ E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO PER MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER ULTRALYTE COMPLETO DI MICRO DIGI-CAM, AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE MEPA. DITTA: ELTRAFF S.R.L. CON SEDE IN VIA T. TASSO 46 - 20049 CONCOREZZO (MI) P.IVA 00917650962 C.I.G. N. ZCA18FC0F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE; DITTA:  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.I.G. N. Z9609BCCB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA GEOL. FORTE BARBARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C.T. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE KATANAPOST SPESE POSTALI  MESE MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO: APRILE 2016 DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG:5394315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA: SALVATORE FOTI S.R.L. AVENTE SEDE IN VIA GIORGIO LA PIRA N. 29 TERME VIGLIATORE (ME) P.I. N. 02838250831; C.I.G. N. Z2719E81E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI FACENTI PARTE DELL'AUTOPARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SOSTITUZIONE COMPONENTI DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE DITTA T.S.E. SRL VIA TOMASI DI LAMPEDUSA SN PIAZZA ARMERINA (EN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCESSIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTEGGIAMENTI SAN GIUSEPPE E DI MARIA SS DELLA CONSOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>TABELLONE LUMINOSO LED PER SERVIZI DI P.C.  PAGAMENTO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SERVIZIO DI P.I. PAGAMENTO MESI DI FEBB. E MAR. 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: “INTERVENTI DI POTENZIAMENTO SISTEMI PUNTUALI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE SULLE STRADE E RIPARAZIONI EFFETTI SUL TERRITORIO – LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI PER PULITURA URGENTE GRATE E CADITOIE STRADALI E SALDATURA GRATE – PAGAMENTO A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE DITTA NICOTRA ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE GIUDICATO INNANZI AL CGA PROPOSTO DA CALCIO CATANIA SPA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 179 DEL 24.12.2015 - C.I.G. ZA1175C91A - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI –   BENEFICIARIO: AVV. P.M. AIELLO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE  ANNO 2016 LIQUIDAZIONE -  FATTURE III BIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO PER ADEGUAMENTO DELIBERA 243/2013/R/EEL IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA GIUSTI DITTA: GIUGNO MANUTENZIONI SAS - NICOLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HP NECESSARI PR L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE POST WARRANTY DEI SERVER E STORAGE IN USO NELLE SALE SERVER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - AGGIUDICAZIONE. CIG.:ZDA198B6A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AMT MASCALUCIA DUE OBELISCHI -PAGAMENTO 2° TRIM. APR. GIU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE QUADRO SEZIONATORE C.C. E MODIFICA IMPIANTO FOTOVOLATICO SCUOLA DI VIA DEL SOLE DITTA GIUGNO MANUTENZIONI SAS -  NICOLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI APRILE 2016 DITTA: KALAT IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SOVVENZIONE STRAORDINARIA PUNTO I.A.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI PER LA STAGIONE TEATRALE 2015/2016 FORNITI DALL'ASSOCIAZIONE SCUOLA DI ORIENTAMENTO  MUSICALE V. BELLINI  "NUOVA COMPAGNIA LIRICA SICILIANA"CON SEDE AD ACIREALE CT. CIG:Z7617D53D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI P.I. SU STRADE COMUNALI A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI E FURTI DI CONDUTTORI ELETTRICI-LAVORI IN ECONOMIA PER SOSTITUZIONE PALI DANNEGGIATI". LIQUIDAZIONE I° SAL IMPRESA CISELT S.R.L. DI SANGIORGI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RIPRISTINO E POSA IN OPERA INSEGNA ESTERNA POLIZIA LOCALE. DITTA: GRAFIC@AFÈ DI ORAZIO REINA AVENTE SEDE IN VIA EMPOLI 18 A SAN GIOVANNI LA PUNTA, P.IVA 04137840874; C.I.G. N. Z9818CBE8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI "FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER LA VIABILITÀ E  LA PROTEZIONE CIVILE E RIPRISTINI". LIQUIDAZIONE INTERVENTI SEMAFORICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE PIANO VIARIO – STRALCIO PIANO VIARIO VIA POLVERIERA, DEL BOSCO, REGIONE SICILIANA E INTERVENTI MINORI”.  REVOCA DETERMINAZIONE DIR N°561 DEL 26.04.2016  RIDETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE SCHEMI BANDI DI GARA E DISCIPLINARE PROCEDURA APERTA A SEGUITO D.LEGISL. N°50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE EX TRIBUNALE PER SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI E SERVIZI GIUDIZIARI CON CRITERI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – STRALCIO ESECUTIVO – LOTTO PIANO PRIMO”. REVOCA DETERMINAZIONE DIR N°562 DEL 07.04.2016.RIDETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO D.LEGISL. N°50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE  DI COTTIMO FIDUCIARIO  MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GIOCCHE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE DITTA FLOWER GLOVES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ART. 13 DELLA L.R. N.17 DEL 01/08/1990 – ASSEGNAZIONE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE DITTA RE DI COPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E SISTEMI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE SULLE STRADE E RIPARAZIONE EFFETTI SUL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITO CON IL SAL N°2 ALL'IMPRESA SPAMPINATO GROUP S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MSNA C/O ASS. “LA MADONNINA”, COMUNITÀ “PICCOLO PRINCIPE”, COMUNITÀ “SOLE E GIOIA” –  SALDO I E II TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CGA DI PALERMO CONTRO ASSESSORATO REGIONALE ALLA SALUTE AVVERSO LA SENTENZA TAR CATANIA N. 907/2016 DEL 31/03/2016 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 58/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z8C19D1103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGRATIVO DEL 17 APRILE 2016 –  STRAORDINARIO PER L'INTERO  PERIODO ELETTORALE.IMPEGNO SOMME PER ONERI E IRAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO "1° TORNEO GIOVANILE PALLAMANO MEMORIAL GIUSEPPE MARINO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO VI° TORNEO DELL'AMICIZIA E SOLIDARIETA' - DIAMO UN CALCIO ALLA FIBROSI CISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ATTIVAZIONE PRATICA DOMANDA ENEL DISTRIBUZIONE CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO EX TRIBUNALE - ENEL DISTRIBUZIONE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURAL APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 919/09 DEL TRIBUNALE DI CT SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA – IMI SICILIA C/COMUNE DI MASCALUCIA  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 135/2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI COTTIMO FIDUCIARIO E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° LIQUIDAZIONE  PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE  ANNO 2015-2016.                   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOC. A.S.A.R. CATANIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 292/016  RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. –  APRILE 2016. BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA COMPARTECIPAZIONE ALLA FREQUENZA DI SERVIZI PER L'INFANZIA IN STRUTTURE ISCRITTE ALL'ALBO REG.LE E ACCREDITATE NEL D.19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE STRUTTURE IN FERRO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSEGNO CIVICO APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO:MARZO 2016 DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. NR. 8E DEL 06/05/16 FARMACIA DOTT. CARUSO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONE ARMADI DI RETE UFFICI DEMOGRAFICI LIQUIDAZIONE FATTURA N.823/2016 CIG ZB3194A4B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI CATANIA DEL TEFA PROVINCIALE  RELATIVO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO AL TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, GESTIONE DEL CCR, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO MASCALUCIA” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PROCEDURE PRELIMINARI PER L'INDIZIONE DELLA GARA DEI LAVORI TRAMITE CUC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA L'ANNO 2014 AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA BATTAGLIA INNOCENZA. PERIODO 01/01/2013 – 31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CABINA MT PIAZZA FALCONE BORSELLINO - LIQUIDAZIONE DITTA EFFEGI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2015/16 LIQUIDAZIONE  APRILE 2016  COOP. SOC. CO.SER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  S.R.L. – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2015 RIGUARDANTE I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE “VIGILANZA SERALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'ACCOGLIENZA DEI MSNA PRESSO L’ASSOCIAZIONE “LA MADONNINA” – IV TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'ACCOGLIENZA DEI MSNA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “PICCOLO PRINCIPE” DELLA COOP. AZIONE SOCIALE – IV TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE PRATICHE CONNESSIONE ALLA RETE MT/BT ENEL DISTRIBUZIONE PER SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO AREA ARTIGIANALE PORTO MARRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO PERFORMANCE 2015 "AGGIORNAMENTO BANCA DATI PRATICHE EDILIZIE E DELL’UFFICIO IGIENE- PREDISPOSIZIONE ATTI PER LA GARA RIFIUTI ED EMISSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PREGRESSE PER VIOLAZIONI DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011"- AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI IN CONVITTO FONDAZIONE GIOVANNA ROMEO SAVA ONLUS - I TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI FONDAZIONE GIOVANNA ROMEO SAVA ONLUS - I TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA LAVORI PUBBLIC. PAGAMENTO FATTURA DITTA EMMETEC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Monitoraggio e gestione procedure amministrative di supporto</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO:MARZO 2016 DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) - P.IVA.03501840825 CIG:5394315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE”.  LAVORI DI RIFACIMENTO URGENTE IN ECONOMIA GRATA ACQUA PIOVANA SU CORSO SAN VITO IN  CORRISPONDENZA CASERMA CARABINIERI. LIQUIDAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTE DELL'ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. IMPEGNO SPESA MAGGIO E GIUGNO ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURE ENEL MARZO APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  RIPRISTINI ED INTERVENTI URGENTI NELLA CASERMA DEI CARABINIERI E PLESSO SCOLASTICO  SCUOLA DI VIA ROMA. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI GIUFFRIDA ALFREDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL  PROGETTO DENOMINATO        “ IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE ATTIVATE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED INTEGRATA AI SENSI DEL DECRETO N.1018 DEL 28.05.2012  “ MAGGIO 2016 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONSIP (MEPA) 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 250/015  RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CAPPELLO GIUSEPPE  RIPARAZIONI  AUTOVETTURE AUTOPARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: SICILIA ROTTAMI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA PER ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE S. F.            A.RI.A.L.“VILLA CRISTINA”– MASCALUCIA.  CIG: Z8C199FBBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER IL PERIODO 01/03/2016 - 30/04/2016, LUCIA GULLOTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO PRESIDIO SCOLASTICO APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTALIZZAZIONE TARI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2015-16. DITTE:  “DIMO GROUP” SRLS CON SEDE IN VIA ROMA 146, MASCALUCIA;  PALUMBO GIUSEPPA CON SEDE IN VIA GRAMSCI 78, GRAVINA DI CATANIA; “CAVALLOTTO” LIBRERIE S.R.L CON SEDE IN CORSO SICILIA 91, CATANIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AI  MESI DI MARZO 2016 – LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 58377729D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE N. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0009, DENOMINATO “PARI &amp; DIVERSO” – LIQUIDAZIONE - PROCEDURA ESECUTIVA N. 490/2015 R.G. ESEC. CREDITORE: SIG. MILICI SANTO, C.F.: MLCSTS67T20C351H. DEBITORE : I.R.A.P.S. - ONLUS “ P.IVA: 02683430876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI  IN CONVITTO APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99-COMUNE DI TRECASTAGNI -COMUNE DI BELPASSO-COMUNE DI MISTERBIANCO- COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA- COMUNE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PER IL REFERENDUM ABROGATIVO SULLE TRIVELLE DEL 17 APRILE 2016 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI S.G.- S. C. I TRIMESTRE 2016            DITTA: A.RI.A.L. "VILLA CRISTINA”– MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ACAE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PERICOLOSI DAL 01/03/2016 AL 31/03/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE DI N°2 EDIFICI UBICATI IN VIA DELLE MANDRE  N°15, FOGLIO 7 PARTICELLA 95. LIQUIDAZIONE SOMME E RENDICONTAZIONE FINALE DELLE SOMME SOSTENUTE PER IL RECUPERO IN DANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ACAE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PERICOLOSI DAL 29/01/2016 AL 29/02/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L - C.I.G. Z2D17A0792</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO DI VIA D'AZEGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA ” - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO FINALE E RIMBORSO ONERI DI ACCESSO A DISCARICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CATERING MILITARI BASE DI SIGONELLA PER PULIZIA STRAORDINARIA AREE DI VIA MOMPILERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI RICREATIVI ALL’APERTO DA INSERIRSI ALL’INTERNO DEL PARCO URBANO TRINITÀ MANENTI. AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI SERVIZIO DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013, RIACCERTAMENTO RENDICONTO DI GESTIONE E ELENCO CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO PER LO STUDIO DEL PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI MASSANNUNZIATA. DITTA: ARCH. GIUSEPPE CRIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Piani Attuativi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI RDO MEPA E AGGIUDICAZIONE  "PULIZIA LOCALI COMUNALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'AREA URBANISTICA DITTA:VILLANI CONCETTA-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: NARCISI UMBERTO CON SEDE IN VIA A. DI SANGIULIANO – CATANIA – P.IVA 03755770876; – C.I.G. N.  Z4417A6508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE DEL PACCHETTO APPLICATIVO SOFTWARE "SERPICO" IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEMOGRAFICI E TRIBUTI, PER L'ANNO 2016 - DITTA: DATAMANAGEMENT - CIG: Z8E18F0145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PARTICOLARI RESPONSABILITA’ ANNO 2015 ART. 17, COMMA 2, LETT. F) DEL CCNL DELL’01/04/1999 AI SOSTITUTI CAPO AREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER L’ESECUZIONE DI T.S.O. DITTA: P.A. SICILIA EMERGENZA ONE ONLUS, AVENTE SEDE LEGALE IN VIA DEL POPOLO 41 ACIREALE, C.F. E P.IVA 04704410879.  C.I.G. N. Z92197D072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI MARZO 2016 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE S.S.M.  LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2016.  BENEFICIARIO:  ASSOCIAZIONE ALBA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA  PUNTO I.A.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  SOVVENZIONE STRAORDINARIA FESTEGGIAMENTI 2016 SAN VITO MARTIRE PATRONO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MSNA C/O ASS. “LA MADONNINA”, COMUNITÀ “PICCOLO PRINCIPE”, COMUNITÀ “SOLE E GIOIA” – IV TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Minori Stranieri e Italiani</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 30 MAGGIO 2016 SANTUARIO ARCIDIOCESANO DI CATANIA "MADONNA DELLA SCIARA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA SPESE SANITARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5. ANNO 2015  - ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IN ECONOMIA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADALI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLE VARIE SEDI COMUNALI, DITTA  FASTWEB E LIQUIDAZIONE FATTURE:  MUNICIPIO PERIODO MARZO 2016 UFF. VIABILITÀ APRILE - MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE AZIONE RIVALSA NEI CONFRONTI ASP 3 RICOVERO PRESSO OASI CRISTO RE SIG.RA LA MORELLA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 116/2015 - C.I.G. Z401653CD3 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATORI AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI - AREA SERVIZI SOCIOCULTURALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 138/09 PROPOSTO DAI SIGG.RI ASCIUTTI V. E PULVIRENTI C. INNANZI LA CORETE DI APPELLO DI CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 3/2010  – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA G.M. N. 154/2010 - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE ING. DI MATTEO TONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI ATTREZZATURE E DPI PER IL PERSONALE OPERAISTICO, 3° PAGAMENTO A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DEL CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO CON LA OFELIA AMBIENTE S.R.L., SOGGETTO GESTORE DELL’IMPIANTO SITO IN VIA C.DA CUTICCHI, RAMACCA (CT), PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA FORSU DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, AI SENSI DEL CO. 1 DELL’ART. 15 DELLA L.R. 9/2010. PROVVEDIMENTI DA ATTIVARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE MARZO 2016. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS S.R.L. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGHETTE ALBO DEI COMPOSTATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.727 DEL 11/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM ASSOCIAZIONE  SICILIA RISVEGLI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA TORRISI GIUSEPPA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 13/2016 -  CIG:   ZD518A21A4 LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI –  BENEFICIARIO: AVV. R. LA ROSA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO PROPOSTO DALLA SIG.RA CRISTALDI GIUSEPPA NELLA QUALITA’ DI UNICA EREDE DI PANEBIANCO ANTONINO - CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 140/2015 - C.I.G. Z9D1737AC3 - LIQUIDAZIONE ONORARI PER CALCOLI MATURAZIONE CAPITALE ED INTERESSI RELATIVE ALLE RISERVE NELLA CAUDA DI CUI SOPRA -  BENEFICIARIO: AVV. ROCCO MAURO TODERO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ATTIVAZIONE PRATICHE DOMANDA ENEL DISTRIBUZIONE CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO AREA ARTIGIANALE-IMPEGNO SOMME DITTA ENEL DISTRIBUZIONE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBUIRANTE AUTOPARCO COMUNALE E POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CONCLUSIVE DI FINE ANNO SCOLASTICO ORGANIZZATI DAGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO DI MASCALUCIA. CODICE CIG:  Z61198F32F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO CONTRATTI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STRUTTURA IN LAMIERA PRESSO-PIEGATA PER AUTOCARRO ADIBITA PER IL TRASPORTO DI ASFALTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL 17° MEETING NAZIONALE DEI PAESI DI SAN VITO ITALIA 2016.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 (NUOVO CODICE DEGLI APPALTI) – AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK HP NECESSARI PR L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE POST WARRANTY DEI SERVER E STORAGE IN USO NELLE SALE SERVER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA E PROCEDURA DI GARA. CIG.:ZDA198B6A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FARMACIA IACA DR. MARIA LUISA. FATTURA N. 13/PA DEL 12/04/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE V.A.  – LIQUIDAZIONE I BIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - PERIODO 16/01/2016 - 15/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Gestione Amministrativa Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN FORMULA DI ABBONAMENTO. DITTA: EGAF EDIZIONI S.R.L. –  AVENTE SEDE IN VIA FILIPPO GUARINI - 47121 FORLI’ – PART.IVA 02259990402  C.I.G. N. Z721993684</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N°528/2013 R.G.E., COMUNE DI MASCALUCIA – ENSABELLA SABRINA - PRATICA EDILIZIA N.158/2006- CONCESSIONE EDILIZIA N.75/2007 - RICORSO TAR N° 2413/2011 R.G. – PIGNORAMENTO IMMOBILIARE IN FORZA DI DECRETO INGIUNTIVO N° 02374/2011 + PRECETTO - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE CTU – CIG: Z12191DBA2  BENEFICIARIO: ARCH. SEBASTIANO CAGGEGI TITOLARE DELLO STUDIO CREARE ARCHITETTO CAGGEGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. PROPOSTO DALLA DOTT.SSA AQUILIA D. - C.I.G. Z730FFFE27–  - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI –  BENEFICIARIO: AVV. DAVIDE TUTINO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DA BONACCORSI N.L. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 168/2014 - C.I.G. ZEE124BC96 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  AVV. ATTILIO LUIGI MARIA TOSCANO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA R.G. N. 159/2011 SU ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 16/2010 CONNESSO AL RICORSO TAR CATANIA R.G. N. 3137/2014 SU ORDINANZA DI ACQUISIZIONE N. 10/2014 PROPOSTO DA BONACCORSI N.L. CON DELIBERA DI G.M. N. 10/2015 - C.I.G. Z891320AF7 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. ATTILIO LUIGI MARIA TOSCANO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- P.R.- T.A. LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2016  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTA DA LIPERA A. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 44/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z39198FC03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'ACCOGLIENZA DEI MSNA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “PICCOLO PRINCIPE” DELLA COOP. AZIONE SOCIALE – III TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L'ACCOGLIENZA DEI MSNA PRESSO L’ASSOCIAZIONE “LA MADONNINA” – III TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE MESE GENNAIO E FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA RIFIUTI: SCALIA CARMELO - SCLCML57T12C351Z</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO N. 8758/14 R.G.N.R. MOD. 21 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 41/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:   ZE7197AD82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ABBONAMENTO SISTEMA 24PA ONLINE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VALUTAZIONE TECNICA E NULLA OSTA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE SICILIA - SERVIZI TERRITORIALI SICILIA – CATANIA, PER LA LOCAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A CENTRO ANZIANI IN MASCALUCIA CENTRO. DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAL COMUNE CAPOFILA -  ATTIVITÀ - ACQUISIZIONE SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L’ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI. ART. 20 L.R. N. 30/2000 E S.M.I. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA DEI RISCHI AUTOPARCO COMUNALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE STRAORDINARIA – UNA TANTUM I.C.S. “LEONARDO DA VINCI”. PREMIAZIONE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI A DIVERSI PROGETTI  ALLESTITI DALLA SCUOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  QUOTE COMPARTECIPAZIONE  AL COSTO DELLA RETTA  DEI SERVIZI PER L'INFANZIA ISCRITTI ALL'ALBO REG.LE L.22/86 E ACCREDITATI AL D.19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ECONOMATO - II° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI MARZO 2016 DITTA: KALAT IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE  MARZO 2016. BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DITTA: ERREBIAN CON SEDE IN VIA DELL’INFORMATICA 8 – 00040 POMEZIA (RM) – P.IVA 02044501001. CIG. N.  ZBE197FAB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPAZIO NEUTRO FOCUS FAMILIA MINORE C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MSNA C/O ASS. “LA MADONNINA”, COMUNITÀ “PICCOLO PRINCIPE”, COMUNITÀ “SOLE E GIOIA” – III TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER L’ESECUZIONE DI T.S.O. DITTA: P.A. SICILIA EMERGENZA ONE ONLUS, AVENTE SEDE LEGALE IN VIA DEL POPOLO 41 ACIREALE, C.F. E P.IVA 04704410879.  C.I.G. N. Z92197D072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “INTERVENTI RGENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE”. RIFACIMENTO URGENTE IN ECONOMIA GRATA ACQUE PIOVANE SU CORSO SAN VITO IN CORRISPONDENZA CASERMA CARABINIERI. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE  PER ACQUISTO PRODOTTI DI GASTRONOMIA PER MANIFESTAZIOEN GRIFONE DUE A MASS.TA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C.T. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2016.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – P. N. LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO 2016. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE WI-FI MASCALUCIANET - LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI DI    MAGGIO - GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE KATANAPOST MESE DI FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONI BANCARIE I° TRIMESTRE 2016 -TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI NATALE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL PACCHETTO APPLICATIVO PIEMME G.U. E SINISTRI, IN USO PRESSO GLI UFFICI VERBALI C.D.S. E INFORTUNISTICA STRADALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, PER L'ANNO 2016 - DITTA: SAPIDATA - CIG: Z75192B778</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - MIGRAZIONE DEL DATABASE RELATIVO AGLI APPLICATIVI PIEMME GU E SINISTRI, IN USO PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, DA VECCHIO A NUOVO SERVER, PER ESIGENZE TECNICHE - CIG: Z6D152D8FA - DITTA: SAPIDATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO LEADER "GAL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa  SUAP e Servizi incremento produttivo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO PER ACQUISIZIONE AGGIORNAMENTI SPECIALISTICI PER I SERVIZI TRIBUTARI CIG ZA818CA863</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE EX ART. 125 DEL D. L.VO N. 163/2006 E S.M.I. - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - GIORNATA DI FORMAZIONE PER JIRIDE - MARZO 2016 - MAGGIOLI SPA - CIG: Z0416813D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. –  MARZO 2016.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECCONOMICA STRAORDINARIA NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA APRILE E MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA PERIODO:FEBBRAIO 2016 DITTA SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE ,VIA SAN VITO 90012 CACCAMO (PA) P.IVA.03501840825 CIG:5394315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. –  GENNAIO-FEBBRAIO 2016. BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GRATUITO, PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO, DI ABITI USATI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE – STIPULA DEL CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO AL C.O.N.I. PER LA SICILIA AI FINI DEL RILASCIO PARERE NELL'AMBITO DEL PROGETTO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT- REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  S.R.L. – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI FEBBRAIO 2016 - DITTA: KALAT IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE I° TRIMESTRE 2016 - DOTT. DANILO DI GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SOFTWARE "LA REDAZIONE DEL REFERTO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE 2014" - DITTA CEL NETEWORK SRL - PESCARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA ENTE PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI -LIQUIDAZIONE WILLIS ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99-COMUNE DI PEDARA- COMUNE DI MISTERBIANCO - COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RANDAGISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ RICREATIVA RIVOLTA AGLI ANZIANI DEL COMUNE DI MASCALUCIA PRESSO LA CITTA' DI MESSINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA MONACO  SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - IMPEGNO DI SOESA CIGZ491961F03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO FOCUS FAMILIA S.AGATA LI BATTIATI PROVV.156/2015 V.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE LEGALE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DI N. 2 DISABILI PSICHICI A CARICO DEL COMUNE PRESSO IL QUALE GLI STESSI RISULTANO RESIDENTI SIN DAL 20/09/2007 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 32/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  Z191933F78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO DI VIA D'AZEGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA ” - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE,  PROGETTO DENOMINATO “FIORDALISO 4”. RINNOVO STRUMENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA  MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA 167/2016 - ACQUISTI UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO  PROGETTO SPRAR MASCALUCIA MSNA  2016  - COOP. INTEGRA  A VALERE SUI RESIDUI 2015 TRASFERITI DAL MIN. INTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA, A.S. 2014/15.  MARZO 2016.  DITTA: “GEMEAZ ELIOR SPA” CON SEDE IN MILANO VIA VENEZIA GIULIA N. 5/A – P.IVA: 05351490965. CODICE CIG: 5837734A7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVCO MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DAL 01/03/2016 AL 31/03/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER IL PERIODO 01/01/2016 - 26/02/2016, LUCIA GULLOTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DEI SERVIZI PER L'INFANZIA  ISCRITTI ALL'ALBO REG.LE  E ACCREDITATI AL D.19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – MARZO 2016 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: SICILIA ROTTAMI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: FEBBRAIO 2016 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2015/16 LIQUIDAZIONE  MARZO 2016  COOP. SOC. CO.SER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA,  CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO CAMPO BONAIUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM MANIFESTAZIONE PASQUALE "L'UOVO E' VITA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ENVISEP DI CATANIA - MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015-GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SOSTITUZIONE PARTE DEI COMPONENTI DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI-IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI  IN CONVITTO MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA PER AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCARAVILLI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCARAVILLI RIPARAZIONE AUTOBUS COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CAPPELLO RIPARAZIONI AUTOVETTURE AUTOPARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK INERENTI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY PER UNO DEI SERVER DEL DATA CENTRE DEL COMUNE DI MASCALUCIA CIG: Z84188F947</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VERDE PUBBLICO IN CONVENZIONE MO.SE.MA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PATROCINIO CONVEGNO PROVINCIALE TRA GLI OPERATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA DIVULGAZIONE DI PROGRAMMI SOFTWARE E SISTEMI OPERATIVI LIBERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CONTENITORI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE- MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO NON CONVENZIONATO DITTA FLORA 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA I° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO SANTUARIO ARCIDIOCESANO DELLA MADONNA DELLA SCIARA IN MONPILIERI. CUP J66D12000800009 CIG 6140917D02. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N°1. APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER LA SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO. INCARICO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO SEI ORE. APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEMESTRALE CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE AULE SCOLASTICHE ADIBITE A SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM UNITALSI - ARRIVO STATUA PELLEGRINA MADONNA DI FATIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER DANNI PATRIMONIALI - ANNUALITÀ 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO DISABILI PSICHICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCEDE  CARBURANTE PER L'AUTOPARCO COMUNALE E POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER LA SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO. AGGIORNAMENTO. ASSESTAMENTO SOMME E IMPEGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER OPPOSIZIONE ALLA STIMA IN ESPROPRIAZIONE PER P.U. INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA PROPOSTO DA PISTORIO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 137/2014 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - C.I.G. Z841126306  BENEFICIARIO: AVV. GRAZIA TOMARCHIO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE  DITTE: CERAMI- LEVERBLU ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER MANUTENZIONE ARMADI DI RETE UFFICI DEMOGRAFICI CIG ZB3194A4B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL DEPURATORE IN C.DA MUNZONI. APPROVAZIONE E IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - CODICE CIG:Z95194FBB5 – DITTA: VILLANI CONCETTA, CORSO SAN VITO 59, MASCALUCIA, P.IVA:IT03137580878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE GRATA ACCANTO TENENZA DEI CARABINIERI (LAVORO DI SALDATURA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE FEBBRAIO 2016. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'ANNO 2015 AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DOTT. GIUSEPPE ROCCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI STAMPA PERSONALIZZATA REGISTRI, BUSTE E BLOCCHI VERBALI CON AVVISO DI CONTRAVVENZIONE CDS. DITTA: SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO N. 12 – SANT'AGATA LI BATTIATI – P.IVA 02913600876 CIG. N.  ZF9182FCF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Procedure Amministrative e Sanzionatorie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI PER LA STAGIONE TEATRALE 2015/2016 FORNITI DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTISTICA COMPAGNIA DEL BARONE SEDE IN MASCALUCIA  VIA C. COLOMBO,3 CIG: ZDB17D5397</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRETTI DI MARCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA S.R.L. – NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.  ANNO 2015. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE  “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CIG: Z2D17A0792.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RICOVERO ANZIANI, ADULTI INABILI E SENZA FISSA DIMORA II TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, ANNO 2015               NOMINATIVI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI RCT/O CLAIMS SIR DELLA WILLICONSULTING SRL CON SEDE IN VIA TORTONA N. 33 MILANO, NELL’AMBITO DEL BROKERAGGIO WILLIS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE EDIFICIO EX TRIBUNALE - IMPEGNO SOMME PER PRATICHE ALLACCI ENEL DISTRIBUZIONE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA E MESSA IN OPERA DI FILTRO A SABBIA PER DEPURATORE REFLUO IN MASCALUCIA DITTA: ENVI.SE.P. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2015/2016. BENEFICIARIO: MURABITO SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2015-16. DITTE:  “DIMO GROUP” SRLS CON SEDE IN VIA ROMA 146, MASCALUCIA;  RACITI GIORGIO CON SEDE IN VIA XVI TRAVERSA 39, BELPASSO; “ESSE EMME” DI CHIARENZA GIUSEPPINA CON SEDE IN VIA SANTA M;ARIA LA STELLA 14, ACI SANT'ANTONIO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSTRUZIONE RETE FOGNARIA ACQUE NERE. COLLETTORE DI VIA ETNEA ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 262. PROVVEDIMENTI DI SOMMA URGENZA. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Nuova Infrastr. e Manut. Straord. Patrimonio Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99- COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO E COMUNE DI PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 4^ E 5^ STAGIONE 2015/2016 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA EDIFICI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP DITTA: MANUTENCOOP SPA - ZOLA PREDORA (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL PACCHETTO APPLICATIVO PIEMME G.U. E SINISTRI, IN USO PRESSO GLI UFFICI VERBALI C.D.S. E INFORTUNISTICA STRADALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAPIDATA - PIATTAFORMA ACQUISTINRETE-MEPA - CIG: Z75192B778</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS S.R.L. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS S.R.L. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE EX TRIBUNALE PER SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI E SERVIZI GIUDIZIARI CON CRITERI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-STRALCIO ESECUTIVO-LOTTO PIANO PRIMO" DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PROCEDURA PRELIMINARE PER L'INDIZIONE DEL COTTIMO DEI LAVORI TRAMITE CUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE PIANO VIARIO-STRALCIO PIANO VIARIO VIA POLVERIERE, DEL BOSCO, REGIONE SICILIANA E INTERVENTI MINORI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PROCEDURE PRELIMINARI PER L'INDIZIONE DELLA GARA DEI LAVORI TRAMITE LA CUC. NUOVA DETERMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –  ANNO  2015 ISTITUTO VILLA ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, E GESTIONE DI N° 2 IMPIANTI LUMINOSI A LED UBICATI NEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Contenzioso Tributario</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI LIQUIDAZIONE FATTURA N.571/FE DEL 18/03/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO CON LA KALAT IMPIANTI S.R.L., SOGGETTO GESTORE DELL’IMPIANTO SITO IN GRAMMICHELE (CT), PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, AI SENSI DEL CO. 1 DELL’ART. 15 DELLA L.R. 9/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA – TRASFERIMENTO SOMME PROGETTO “DOPOSCUOLA PUBBLICO GRATUITO PER I BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE RIVOLTE ALLE FAMIGLIE INDIGENTI DEL COMUNE DI MASCALUCIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER INTEGRAZIONE ATTIVITÀ SERVIZIO DI P.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE S.S.M.  LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2016.  BENEFICIARIO:  ASSOCIAZIONE ALBA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENTIVO DI CONNESSIONE ALLA RETE BT ENEL DISTRIBUZIONE PER SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO AREA ARTIGIANALE PORTO MARRETTI DITTA: ENEL DISTRIBUZIONE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA ESTERNO PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DEL PIANO REGOLATORE GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Ufficio P.R.G.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3419/06 TRIB. DI CATANIA – SEZIONE LAVORO PROPOSTO DA D'AGATA S. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 25/2011 – C.I.G. ZCE192C5A7 - LIQUIDAZIONE SALDO  SPESE LEGALI –   BENEFICIARIO: AVV. A. CIAVOLA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3418/06 TRIB. DI CATANIA - SEZIONE LAVORO PROPOSTO DA CURCURUTO F. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 25/2011 – C.I.G. ZEE192C574 - LIQUIDAZIONE SALDO  SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. A. CIAVOLA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 4953/2008 R.G.N.R. - C.I.G: 08312522D9 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI –   BENEFICIARIO: AVV. VINCENZO MELLIA – C.SO SICILIA N. 88 –  95024 ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA LACINIA COSTRUZIONI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 28/2015 - C.I.G. Z5E13C0C20 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. GRAZIA TOMARCHIO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO II TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL CONDOMINIO EDIFICIO “L” CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 182/2015 - C.I.G. Z9B17EB2FF - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI –   BENEFICIARIO: AVV. C. MILITELLO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL CONDOMINIO EDIFICIO “M” CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 183/2015 - C.I.G. ZD717EC135 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI –  BENEFICIARIO: AVV. C. MILITELLO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE ATTIVATA DA BOSCARINO N.Q. DI AMMINISTRATORE DEL CONDOMIO “M” E DEL CONDOMINIO “L” DI C.SO S. VITO, C.SO RAFFAELLO, C.SO MICHELANGELO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 48/2015 - C.I.G. Z2F143DD57 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI – BENEFICIARIO: AVV. C. MILITELLO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – ISTITUTO VILLA SANDRA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FINO AL 30 APRILE 2016 ALLA SOCIETA' MO.SE.MA. SPA DEL SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO DEL VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO  RACCOLTA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1535/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RISANAMENTO DI INFILTRAZIONI SU ALCUNI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE – LAVORI IN ECONOMIA PER FRONTEGGIARE EMERGENZE NELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI CORSO SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE AUTOPARCO COMUNALE DITTA SCARAVILLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLI  AUTOPARCO COMUNALE DITTA CAPPELLO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA , PRIMA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.R.G. 03/2013. ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI C.C. N°56 DEL 21/05/2015. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: SICILIA ROTTAMI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". LIQUIDAZIONE FATTURA  INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER LE OPERE IMPIANTISTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI BITUME A FREDDO IN SACCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA S.R.L. – NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE BAGNI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI BONAIUTO SOMMA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L'OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI E DISABILI COOP.LUIGI STURZO CON SEDE A CATANIA -LARGO BORDIGHIERA,31 CIG:Z7612131AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CORRENTE UFFICIO GIUDICE DI PACE GESTIONE ASSOCIATA - LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE LOCALI CENTRO DIURNO ANZIANI E BAGNI PUBBLICI NELLA VILLA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO CIRCOLO DIDATTICO “GIUSEPPE FAVA” DI MASCALUCIA PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO – ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO I.C.S. “LEONARDO DA VINCI” DI MASCALUCIA PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO – ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO I.C.S. “FEDERICO II DI SVEVIA” DI MASCALUCIA PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO – ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI PER LA STAGIONE TEATRALE 2015/2016 FORNITI   DALL' ASSOCIAZIONE  ARTISTICA NUOVO TEATRO STABILE  SEDE  IN  MASCALUCIA  CT  CIG: Z6817D52FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A. AI SENSI DELL'ART.26 LEGGE N.488/1999 E S.M.I. E DELL'ART.58 LEGGE N.388/2000 - LOTTO 6" III TRIMESTRE I ANNO CONTRATTUALE. DITTA SINTESI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI DITTA: ENI S.P.A.  PIAZZALE ENRICO MATTEI 1, ROMA – P.IVA 00905811006. CIG: Z8E18E7029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - DITTA NAICHE' SERVIZI PER L'IMPRESA S.R.L. - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AI  MESI DI FEBBRAIO 2016 – LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 58377729D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE PER L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI DISASTER RECOVERY IN USO DAL COMUNE DI MASCALUCIA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.211/E DEL 10/03/2016 - CIG: Z11189A638</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIE MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE PIANO VIARIO-STRALCIO PIANO VIARIO VIA POLVERIERA, VIA DEL BOSCO, REGIONE SICILIANA E INTERVENTI MINORI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PROCEDURE PRELIMINARI PER L'INDIZIONE DELLA GARA DEI LAVORI TRAMITE CUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2015-16. DITTE:  “DIMO GROUP” SRLS CON SEDE IN VIA ROMA 146, MASCALUCIA;  COOP SICILIA S.P.A.CON SEDE IN VIA ALESSANDRO MANZONI S.N. S.G.LA PUNTA; “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO CON SEDE IN VIA REGIONE SICILIANA 14, MASCALUCIA; VILLANI CONCETTA CON SEDE IN CORSO S. VITO 59, MASCALUCIA; “LIBRI &amp; LIBRACCI” DI DE LUCA ANGELA CON SEDE IN VIA FASANO 86/88, GRAVINA DI CATANIA; LIBRERIE “CAVALLOTTO” CON SEDE IN CORSO SICILIA 91, CATANIA; “IL TULIPANO” SAS DI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "ART.5 ANNO 2015 ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  - ANNO  2015 ISTITUTO: ISTITUTO PSICO-PEDAGOGICO LUCIA MANGANO – SANT’AGATA LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE DITTA FLOWER GLOVES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizi di assistenza economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA SPESE SANITARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizi di assistenza economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N°528/2013 R.G.E., COMUNE DI MASCALUCIA – ENSABELLA SABRINA - PRATICA EDILIZIA N.158/2006- CONCESSIONE EDILIZIA N.75/2007 - RICORSO TAR N° 2413/2011 R.G. – PIGNORAMENTO IMMOBILIARE IN FORZA DI DECRETO INGIUNTIVO N° 02374/2011 + PRECETTO - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO CTU – CIG: Z12191DBA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER NUOVO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI PRIMA MARIO/COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO     CONSULENTE DI PARTE – IMPEGNO DI SPESA– CIG: ZC51911F96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MO.SE.MA. SPA FINO AL 30 APRILE 2016 DEI SERVIZI DI PULIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 492/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC -  LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI DICEMBRE 2015  GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO DI VIA D'AZEGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "FEDERICO II DI SVEVIA" - DELIBERAZIONE CIPE N.6 DEL 20/01/2012, CODICE PROGETTO 0061210SIC095 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2°SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE  ANNO 2016 LIQUIDAZIONE -  FATTURE II BIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO D.P.R. N. 207/2010 ART. 4 C. 2 PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA DITTA IMPIANTI SEGNALETICI MOLINO AGATELLA S.R.L. NEI CONFRONTI DELL'INPS. VERSAMENTO SOMMA ALL'INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA, A.S. 2014/15.  FEBBRAIO 2016.  DITTA: “GEMEAZ ELIOR SPA” CON SEDE IN MILANO VIA VENEZIA GIULIA N. 5/A – P.IVA: 05351490965. CODICE CIG: 5837734A7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI – ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CANONE DI ASSISTENZA DEL SERVIZO NUVOLPA ART. 1 COMMA 32 L.N. 190/2012 AVCP ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE - ANNO 2016 - DITTA: ITALSOFT - PIATTAFORMA MEPA-ACQUISTINRETE - CIG: ZDE17ED0D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE - OPERA DIOCESANA ASSISTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORT AMT REGISTRAZIONE CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET MUNICIPIO DITTA  FASTWEB E LIQUIDAZIONE FATTURE:  PERIODO FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2  SIM DATI -IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA 6- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO  APERTURA E CHIUSURA CAMPO BONAIUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM MANIFESTAZIONE PASQUALE "L'UOVO E' VITA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - GIORNATE DI FORMAZIONE PER JIRIDE - GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - MAGGIOLI SPA - CIG: Z0416813D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE COMPARTECIPAZIONE PER LA FREQUENZA DI SERVIZI PER MINORI ED INFANZIA  REGOLARMENTE ISCRITTI ALL'ALBO REG.LE L.22/86  E ACCREDITATI AL D.19- TIPOLOGIA  SPAZIO GIOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5.    ISTITUTO O.D.A. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C. C.T. LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2016.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA E COLORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARES - ANAGRAFE REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA. COMPLETAMENTO PROCEDURA LIQUIDAZIONE FATTURA A PROFESSIONISTA INCARICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTINI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2015 - DITTA IRISCO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE BOTOLE E CHIUSINI COLLOCATI IN VIA SOCCORSO E VIA PESCARA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE  ANNO 2015-2016.                       C.M. E S.D.V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CONTENITORI RACCOGLITORI DEIEZIONI CANINE - MEPA DITTA: RESINVETRO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE DELL'ENTE  - PERIODO 08.2015/02.2016 CIG: Z3514BD0730</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RISANAMENTO DI INFILTRAZIONI SU ALCUNI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - LAVORI IN ECONOMIA PER FRONTEGGIARE EMERGENZE NELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI CORSO SAN VITO. APPROVAZIONE OFFERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI "UNIFIED THREAT MANAGEMENT" A PROTEZIONE DELLA RETE TELEMATICA DELL'ENTE. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.03A-FE-16 DEL 25/02/2016 CIG:Z66173E09D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA  UNA TANTUM MOSTRA ITINERANTE ENCICLICA "LAUDATO SI" DI PAPA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE PER LA SICUREZZA SU STRADE COMUNALI” . LAVORI IN ECONOMIA RIPRISTINI SU VIA CIMABUE. LIQUIDAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA "NATALE 2015" - LIQUIDAZIONE DITTA LA LUCERNA DI FERRARA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACOSET E CARCACI GENN. 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARTA INTESTATA MODULO CONTINUO PER I  SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA CROMATICAMENTE (CIG: Z0D173D173)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CORRENTE UFFICIO GIUDICE DI PACE GESTIONE ASSOCIATA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVAGNA DIGITALE PER LA PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO  INFORMATIVO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE COMPARTECIPAZIONE  FREQUENZA SERVIZI PER INFANZIA E MINORI ( ASILO NIDO  E MICRO-NIDO)  IN STRUTTURE REGOLARMENTE  ISCRITTE ALL'ALBO REG.LE L. 22/86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA GUARDO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ACQUISTO GIACCONI IMPERMEABILI PER LA POLIZIA MUNICIPALE DITTA: NARCISI UMBERTO CON SEDE IN VIA A. DI SANGIULIANO – CATANIA – P.IVA 03755770876; C.I.G. N. Z8A1674F98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - STIPULA CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE DEL PACCHETTO APPLICATIVO SOFTWARE "SERPICO" IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEMOGRAFICI E TRIBUTI, PER L'ANNO 2016 - DITTA: DATAMANAGEMENT - PIATTAFORMA ACQUISTINRETE-MEPA - CIG: Z8E18F0145.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Centro Elaborazione Dati Servizi Web</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO SOCIO SANITARIO 2014. LIQUIDAZIONE QUOTA DEL 20% A CARICO COMUNE DI RESIDENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA FEBB. 2016 FATT. 004700126584 DEL 5-2-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO GIUDICE DI PACE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Affari Legali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI REVISIONE VERIFICA FUNZIONALITÀ E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO PER MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER ULTRALYTE COMPLETO DI MICRO DIGI-CAM, AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE MEPA. DITTA: ELTRAFF S.R.L. CON SEDE IN VIA T. TASSO 46 - 20049 CONCOREZZO (MI) P.IVA 00917650962 C.I.G. N. ZCA18FC0F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE DITTA CASTELLANI.IT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – P. N. – C.C.  LIQUIDAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2016. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI BANCARIE E RIMBORSO SPESE TESORERIA COMUNALE ANNO 2015 - UNICREDIT S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPAZIO NEUTRO IN FAVORE DI MINORE SEGUITO CON DECRETO DI TM DI CATANIA N.119/2015 VG - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA MARZO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA PER UTILIZZO LOCALI DELEGAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRANSENNE MOBILI IN MATERIALE PLASTICO; DITTA: ELINOLEGGI S.R.L. AVENTE SEDE LEGALE IN VIA GIOBERTI 15 - 56024 SAN MINIATO (PI) C.I.G. N. Z0718F7EA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO 17 APRILE 2016 - IMPEGNO SPESE PER CORRISPONDENZA, STAMPATI, MATERIALE DI CANCELLERIA E-O INFORMATICO, ARTICOLI DI FERRAMENTA, ECC.DOC - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Elettorali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE FISSO MENSILE PER SERVIZIO PAGAMENTI POS – UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.                                        DITTA:  EASY NOLO S.P.A – GRUPPO BANCO SELLA C.I.G. N. ZEC148A8D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI IMPIANTIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA UNITÀ DI BACKUP LINEA ELETTRICA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI  MASCALUCIA -LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/2016 DEL 07/01/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO RESI NELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DAL PERSONALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO 'B' AZIONE SOCIALE – LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI RESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)  PER ANNO 2016 - CIG: Z3318CA73F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MERIDI S.R.L. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCHESE DAMIANO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ECONOMATO RELATIVI AL I° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Economato e Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99- COMUNE GRAVINA DI CATANIA-COMUNE DI PEDARA - COMUNE DI CATANIA- COMUNE DI PATERNO- COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  S.R.L. – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSEGNO CIVCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – FEBBRAIO 2016 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI P.I. - LIQUIDAZIONE DITTA FABBI IMOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURE ENEL SOLE MESE DI FEBB. 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA PER PISTA PEDONALE ALL'INTERNO DELLA PIAZZA FALCONE BORSELLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE FATTURE VARIE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE PULIZIA LOCALI PUBBLICI IN CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2015-16. DITTE:  “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO CON SEDE IN VIA REGIONE SICILIANA 14, MASCALUCIA; “DIMO GROUP” SRLS CON SEDE IN VIA ROMA 146, MASCALUCIA;  DANIELA FIORE CON SEDE IN VIA UMBERTO 24, S. A. LI BATTIATI;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2933/2015 PROPOSTO DA LEDA ADAMO GIUSEPPINA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 19/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:     Z2318B73F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI MERTOLI D. E S.A.  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 14/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:    Z6B18A1C9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE BENI PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA NICOTRA ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALE DITTA ENVISEP SRL - ZONA INDUSTRIALE 8^ STRADA N.29 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPRISTINO E POSA IN OPERA INSEGNA ESTERNA POLIZIA LOCALE. DITTA: GRAFIC@AFÈ DI ORAZIO REINA AVENTE SEDE IN VIA EMPOLI 18 A SAN GIOVANNI LA PUNTA; C.I.G. N. Z9818CBE8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizi di assistenza economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DEL CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI SPECIALI E RAEE, DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. PROVVEDIMENTI DA ATTIVARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DISPOSITIVO DI UN SISTEMA CON DISPOSITIVO DIGITALE, UTILIZZABILE IN MOBILITÀ, PER LA RILEVAZIONE E GESTIONE AUTOMATICA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DENOMINATO “STREET MONITORING”.  DITTA: TELECOM ITALIA S.P.A. - VIA GAETANO NEGRI, 1, 20123, MILANO (MI) P.IVA N. 00488410010. C.I.G. N. Z8617CC21F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA SANITARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizi di assistenza economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA TORRISI GIUSEPPA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 13/2016 - IMPEGNO DI SPESA -  CIG:   ZD518A21A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NELL' ANNO 2015 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO N. 9775/15 R.G.N.R. – CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 12/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:  ZE318A19A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO N. 2522/14 R.G.N.R. MOD. 21 – CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 11/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE118A1435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SOMME PER LA  FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER SOGGETTI ADIBITI A SERVIZIO CIVICO – ANNUALITÀ 2016.  DITTA:WILLIS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN PIAZZA EUROPA N. 4, CATANIA, P.IVA: 03902220486; COD. CIG: Z2418DA8FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, RESO NELL'AREA “SERVIZI DEMOGRAFICI” RELATIVO AL  MESE DI NOVEMBRE 2015 – LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 58377729D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FARMACI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE EX TRIBUNALE PER SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI E SERVIZI GIUDIZIARI CON CRITERI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – STRALCIO ESECUTIVO – LOTTO PIANO PRIMO”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PROCEDURE PRELIMINARI PER L’INDIZIONE DELLA GARA DEI LAVORI TRAMITE LA CUC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE GENNAIO 2016. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE - FEBBRAIO 2016 LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RAPPRESENTAZIONE PASQUALE - CIG N. ZF718E3C10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO SISTEMI PUNTUALI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE E RIPARAZIONI EFFETTI SUL TERRITORIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI – IMU- TARI - TASI: ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Fiscali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MINORI IN CONVITTO BELLI E MONELLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA RISCHI AUTOPARCO COMUNALE SU PREMIO DECORRENTE DAL 02/04/2016 PER ANNI UNO. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E SCHEMA LETTERA DI INVITO A COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO ASSICURAZIONE R.C.A. CON  IMPEGNO SOMME OCCORRENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° SEMESTRE ,NOLEGGIO  FOTOCOPIATORE  INSTALLATO NELL'UFFICIO PROTOCOLLO, FATT. N. 183/A DEL08/02/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO POSTE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RILASCIO E/O RINNOVO DI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI PER L'ANNO 2015 AI SENSI DELLA L.R. 3/2006, ALLA REGIONE SICILIANA E ALLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO SENTENZA N. 610/2013 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROPOSTO DA LEONARDI A. - C.I.G. Z2610133D1 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. ANTONELLA ARENA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE STRAORDINARIA UNA-TANTUM FESTEGGIAMENTI SAN GIUSEPPE  E DI MARIA SS DELLA CONSOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIETORE INSTALLATO NELL' UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATT.N.31/A DEL 08/01/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INSTALLAZIONE QUADRO DI SEZIONAMENTO C.C. FOTOVOLTAICO SCUOLA VIA DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  MANIFESTAZIONE TEATRALE - CIG N. ZC61872D94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO QUOTA COFINANZIAMENTO II PIANO DI ZONA III ANNUALITA'- COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI GESTIONE DELL'UFFICIO PIANO ANNI  2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGRATIVO DEL 17 APRILE 2016 – AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO PER L'INTERO  PERIODO ELETTORALE E IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2015/16 LIQUIDAZIONE  FEBBRAIO 2016  COOP. SOC. CO.SER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE  ANNO 2015-2016.                   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOC. “EUREKA “ MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE  FEBBRAIO 2016.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PRESSO LOCALE CASERMA CARABINIERI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PARZIALE DEI  REGISTRI DI STATO CIVILE- ANNO 2016 - DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Stato Civile e Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SOMME MO.SE.MA. S.P.A. – PROVVEDIMENTO ORDINANZA GIUDICE DELL’ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI CATANIA – PAGAMENTO A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PERICOLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE COMUNALE DI VIA SANTA SFERA. COMPLETAMENTO PROCEDURA CATASTAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE KATANAPOST MESE GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SU QUOTIDIANO LA SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI NATALE 2015 - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO  DEL FINANZIAMENTO  CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO  AI SENSI DEL D.M. 27 APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - FORNITURA E START-UP DELLE FUNZIONALITA' A SUPPORTO DELLA FATTURA ELETTRONICA E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA - DITTA: MAGGIOLI SPA - CIG: ZF713E5A6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN C.DA SANTA MARGHERITA.  PAGAMENTO SOMME A SALDO DELLE COMPETENZE TECNICHE ING. RESTIVO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URBANO AMT PAGAMENTO 1° TRIM. 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MUSUMECI ORAZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE III ACCONTO  SPRAR ORDINARI  CONSORZIO SOLCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: GENNAIO 2016 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOMME ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE STRAORDINARIA I.C.S. "LEONARDO DA VINCI" MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3E DEL 24/02/2016 DELLA FARMACIA CARUSO DOTT. GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gest.ne Ammin.va Minori Anziani Disabili Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 2016 - IMPEGNO SOMME .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI NATALE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SERVIZIO DI P.I. PAGAMENTO ALLA COOP. AZIONE SOCIALE  MESE DI GENN. 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORNARIA BENI PATRIMONIALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO DITTA: COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" AZIONE SOCIALE - CACCAMO (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI PERMEABILITÀ IN FORO A SUPPORTO DEL PROGETTO INTERVENTI DI RISCHIO IDRAULICO SUL COMPRENSORIO NORD DI  MASSANNUNZIATA. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE PRESTAZIONALE TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ASSICURAZIONE VOLONTARI DI P.C. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL MANTENIMENTO E LA CURA DEI CANI RANDAGI PERICOLOSI DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA  CONTINUATIVA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizi di assistenza economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PICCOLI ACQUISTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE DI N. 2 EDIFICI UBICATI IN VIA DELLE MANDRE N. 15 FOGLIO 7 PARTICELLA 95. APPROVAZIONE STATO FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE E RIMBORSO ONERI DI ACCESSO A DISCARICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi di prevenzione e protezione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE “UFFICIO ELETTORALE COMUNALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE  – UNA TANTUM. BENEFICIARIO: GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES MASCALUCIA, CORSO MICHELANGELO 1/A C.F.: 93034300876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA PER: REALIZZAZIONE TARGHE PER “XVI MEETING NAZIONALE DEI PAESI DI S.VITO” - CODICE CIG:ZF618C4F99 – DITTA: “SPICE SPORT INNOVATION” DI SPINA MIRIANA &amp; C. SAS, VIA REGIONE SICILIANA 3, MASCALUCIA, P.IVA:IT04893620874. COMPOSIZIONE MAZZO DI FIORI PER CERIMONIA DI SALUTO AL GIUDICE DI PACE BURTONE – CODICE CIG:Z7D18C514D – DITTA: “LA BOTTEGA DEL  FIORE” DI GIUSEPPE RAPISARDA, VIA ROMA 182, MASCALUCIA – P.IVA: IT03968800874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SCHEDE CARBURANTE AUTOPARCO COMUNALE SOCIETA' ENI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOMINA PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO DEL PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENTIVO DI CONNESSIONE ALLA RETE BT ENEL DISTRIBUZIONE PER SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA VIA DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSA DI STUDIO PREVISTA DALLA L. N. 62/00, PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° –  A.S. 2014/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ACOSET UCC E CARCACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI DOSSI E RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE STRADALE ORIZZONTALE SU ARTERIE STRADALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE  PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO E MICRO-NIDO ISCRITTI ALL'ALBO REG.LE L.R. 22/86 E ACCREDITATI AL DISTRETTO D.19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Gestione Amministrativa Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE PER L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI DISASTER RECOVERY IN USO DAL COMUNE DI MASCALUCIA. CIG: Z11189A638</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO DAL 06/06/2015 AL 05/12/2015 - DITTA SAMA ASCENSORI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PIANO COMUNICAZIONE AI CITTADINI ANNO 2015.  DITTA: PK SUD S.R.L.  VIALE O. DA PORDENONE N. 50 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA  ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO VI EDIZIONE "SPORT E LEGALITA - TROFEO FERDINANDO LATTERI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: SICILIA ROTTAMI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA GARDEN SHOP FORNITURA MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO: GENNAIO 2016.  DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 53949315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE V.A.  – LIQUIDAZIONE 2015.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FLORA 2014 SRL PER FORNITURA TRASPORTO E COLLOCAZIONE DI ADDOBBI FLOREALI E UN ALBERO DI ULIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE RISCONTRO E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICH.TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA  ELETTRICA E GAS AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE  ANNO 2015-2016. I. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI SPESA  ANNO 2015 BENEFICIARIO SMA SPA ; CIG:Z7518BAA6D. BENEFICIARO AL.MA SRL;CIG7918BA98B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizi di assistenza economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA PELLEGRINO LUCIANO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SULLA COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEL SOLE, PER OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO. APPROVAZIONE ED IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER RICOPRIRE BUCHE STRADALI IN EMERGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA  PER LA FREQUENZA DI SERVIZI PER I MINORI E L'INFANZIA SPAZIO GIOCO  ISCRITTO ALBO REG.LE L.R. 22/86 E ACCREDITATO AL D.19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Sociali, Prevenzione, Tutela Minori, Anziani, Disabili, Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2015-16. DITTA: COOP SICILIA S.P.A.CON SEDE IN VIA ALESSANDRO MANZONI S.N. S.G.LA PUNTA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – GENNAIO 2016 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PIANO DI COMUNICAZIONE AI CITTADINI - ANNO 2015 DITTA:NOVEUNOUNO - VIA VINCENZO MONTI N. 1 - SC C - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI HARDWARE E SOFTWARE NECESSARI PER L'AMMODERNAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLE POSTAZIONEI OBSOLETE E/O GUASTE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.200300 DEL 30/01/2016 CIG.:Z29174992B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE DEL DATA CENTER DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.200586/2016 CIG.:Z94173DE4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SOTTOPOSTA A PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB COMUNALE PER RICHIESTA OFFERTA SERVIZIO GRATUITO, PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO, DI ABITI USATI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PERSONALE SERVIZI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE DITTA FLOWER GLOVES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SOFTWARE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  PIANO DI COMUNICAZIONE AI CITTADINI -ANNO 2015  DITTA:ASSOCIAZIONE SICRA - VIA GRAVINA 122 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI GENNAIO 2016 – LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 58377729D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ABBONAMENTO “LA GAZZETTA AGLI ENTI LOCALI  ON LINE” - PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK INERENTI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY PER UNO DEI SERVER DEL DATA CENTRE DEL COMUNE DI MASCALUCIA CIG: Z84188F947</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE PERICOLI DA ALLAGAMENTI DELLE STRADE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARTA A4 E A3 PER FUNZIONAMENTO UFFICI AREA POLIZIA MUNICIPALE DITTA: CORPORATE EXPRESS, VIA PER GATTINARA 17 – 13851 CASTELLETTO CERVO (BI) P.IVA: 13303580156 CIG. N.  Z331763E86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Procedure Amministrative e Sanzionatorie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL’ANNO 2016. BENEFICIARIO: SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, N. 11  -  00178 ROMA. C.I.G. N. ZC717C64D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Procedure Amministrative e Sanzionatorie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BENI PER L'AREA SERVIZI SOCIO CULTIURALI DITTA CORPORATE EXPRESS S.R.L. - SEDE LEGALE VIA PER GATTINARA, 17 CASTELLETTO CERVO (BI) CIG.:Z01176B082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA DEI REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI MOD. A -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- P.R.- T.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2015.        BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CAMPO BONAIUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZ. LAVORO –    PROPOSTO DA ZINGALE R. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 50/2015  - CIG: Z7A18337E1 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C. C.T. LIQUIDAZIONE PERIODO:GENNAIO 2016.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PIANO DI COMUNICAZIONE AI CITTADINI ANNO 2015 DITTA:  LIVE SICILIA .IT S.R.L - VIA ISIDORO LA LUMIA 81 - PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E MANUTENZIONE TELECAMERE PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA – LIQUIDAZIONE DITTA TECHLAB WORKS S.A.S..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI LAVORI IN FERRO BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE DITTA SICILIANA SERRAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLE VARIE SEDI COMUNALI, DITTA  FASTWEB E LIQUIDAZIONE FATTURE:  MUNICIPIO PERIODO FEBBRAIO 2016 UFF. VIABILITÀ FEBBRAIO - MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI PERCONTROLLO APPARECCHIATURE ANTINCENDIO SCUOLE, ATTRAVERSO PROCEDURA MEPA DITTA: T.S.E.- P.ZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE M.30,00 CON RELATIVO LAVAGGIO E DISINFETTAZIONE AMBIENTE. LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA. DITTA : IMPERIAL S.R.L., VIA SCLAFANI N.11/A - ACIREALE (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE DI PRECISIONE PER IL LOCALE TECNICO (DATA CENTER) SITO NEI LOCALI COMUNALI DI PIAZZA LIVATINO 1 - DITTA ZETACLIMA - CIG: ZC71660202</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI INDIVIDUALI PER L'UFFICIO CED DEL COMUNE DI MASCALUCIA  - LIQUIDAZIONE FATTURA N.V2/505453 DEL 29/01/2016. CIG: Z9B17C531B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI NATALE 2015 - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE GRIGLIE ACQUE PIOVANE E PULIZIE DELLE STESSE E VARI INTERVENTI MANUTENTIVI . LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA. DITTA  FALLARA CARMELO, VIA CAPO DI GALLO N.13 - MASCALUCIA (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DATA CARTRIDGE NECESSARI PER L'ATTIVITÀ' DI BACKUP E CLEANING DEI DATA TAPE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI  MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.422/2016. CIG.:Z9217F1C6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RCT - ASSEGNO CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE SOMME PER LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZA DELL'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE AI SENSI  DELL'ART. 91 L.R. 9/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA, A.S. 2014/15.  GENNAIO 2016.  DITTA: “GEMEAZ ELIOR SPA” CON SEDE IN MILANO VIA VENEZIA GIULIA N. 5/A – P.IVA: 05351490965. CODICE CIG: 5837734A7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE WI-FI MASCALUCIANET - LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI DI    MARZO - APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE PER MESI DODICI – INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONI E SMALTIMENTO FANGHI. APPROVAZIONE RENDICONTO E QUADRO DELLE ESIGENZE ED IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI A VARI COMUNI  PER IL PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Procedure Amministrative e Sanzionatorie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE  GENNAIO 2016.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5. ANNO  2015          ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – P. N. – C.C.  LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO 2016. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.4 HARD DRIVER HP NECESSARI PER L'ESPANSIONE DELLE RISORSE DI STORAGE DEI SERVER UTILIZZATI NEL COMUNE DI MASCALUCIA MEDIANTE ODA MEPA N.2534156 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2907/2015 CIG Z5B173ED56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  S.R.L. – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Assegno civico e servizi alla Procura dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  CARTOLERIA – LIBRERIA “LA PAGLIA” DI MORGANO STEFANO CON SEDE IN VIA ETNEA 393, CATANIA; VILLANI CONCETTA CON SEDE IN CORSO S. VITO 59, MASCALUCIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAF PROFESSIONE FISCO S.R.L RELATIVE ALLE ISTANZE PER IL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE ,RISCONTRO E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONE TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS  ESITATE NELL'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Gestione Amministrativa Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI IN CONVITTO GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Prevenzione e tutela dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA D’AZEGLIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ATTI A FRONTEGGIARE EMERGENZE SULLE STRADE E FOGNATURE A SEGUITO EVENTI METEORICI INTENSI. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA IMPERIAL S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DA INFILTRAZIONI DEGLI UFFICI COMUNALI VIA ETNEA N. 123.APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI PRINCIPALI E RENDICONTO SUPPLETIVO E LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIABILITÀ MANUTENTIVA. OCCORRENZA DI MEZZO OPERATIVO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA. APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA PER AUTOMEZZO USATO - LIQUIDAZIONE DITTA  GE.CAR 4X4 SRL, VIA ALDO MORO N.8 – SAN AGATA LI BATTIATI (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NELL' ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23, 24, 36 E 37 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI). GENNAIO - DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI IN CONVITTO E SEMICONVITTO -  FONDAZIONE GIOVANNA ROMEO SAVA ONLUS -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Prevenzione e tutela dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA PER L'AUTENTICA PASSAGGIO DI PROPRIETÀ AUTOMOBILISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE KATANAPOST MESE DICEMBRE 2015  E  POSTALIZZAZIONE TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Albo - Protocollo e Archivio Comunale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREE CIMITERIALI PER REALIZZAZIONE TOMBE SINGOLE E DOPPIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>INETRVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI -FORNITURA MATERIALE EDILE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRI PALAZZETTO DELLO SPORT E SCUOLE COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA RANNONE VINCENZO &amp; C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA.PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015. DITTA:SOC.COOPERATIVA AZIONE SOCIALE,VIA SAN VITO SN 90012 CACCAMP(PA)CIG:53949315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Gestione Amministrativa Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI GENNAIO 2016 - DITTA: SC RECYCLING S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA S.R.L. – NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ASSICURAZIONE PER VOLONTARI DI P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2016 - CIG N. ZA218697AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 511/015  RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA -PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 2933/015  RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA  - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 3144/015  RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA  PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER IL PERIODO 26/11/2015 - 31/12/2015, LUCIA GULLOTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONI  - Z011583EC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STIVALI IN GOMMA PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE TRAMITE MEPA - LIQUIDAZIONE DITTA FLOWER GLOVES SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE NEI TRATTI DI VIA TIMPARELLO, MARCONI, CHIESA MADRE, ZAPPALA', VIA ROMA. LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI. DITTA FALLARA CARMELO, VIA CAPO DI GALLO N.13 - MASCALUCIA (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER  SOGGETTO CON HANDICAP GRAVISSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizio anziani, disabili e Famiglie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE VERDE DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VIARIO E ATTREZZATURE - DITTA FERRAMENTA E COLORI DI CARMENI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Viabilità Manutentiva</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URBANO AMT PAGAMENTO DIC. 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI SISTEMA RILEVAZIONE FUMI PER PROTEZIONE ANTINCENDIO E INTEGRAZIONE LAMPADE EMERGENZA EDIFIFICIO SCOLASTICO "G. FAVA" VIA TIMPARELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA DENOMINATA PIME - LIQUIDAZIONE DITTA NICOTRA ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESTRAZIONE DATI SALDO TARI 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2015/16 LIQUIDAZIONE  GENNAIO 2016  COOP. SOC. CO.SER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA GENN. 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE CARNEVALE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CAMPO SPORTIVO BONAIUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE DITTA EDILFERCOLOR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FERRAMENTA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - LIQUIDAZIONE DITTA FERRAMENTA CARMENI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI PER LA STAGIONE TEATRALE 2015/2016 FORNITI DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "IL GRANTEATRO" CON SEDE IN C.SO RAFFAELLO ,2 - 95030 MASCALUCIA CIG:ZF317D5332</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Prevenzione e tutela dei minori</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DI N. 24 PUNTI DI RETE DATI/FONIA PER LA EX SEDE DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA - CIG Z60176207E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67_16 ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ATTI DI ACQUISTO COMPUTER PORTATILE MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  LIQUIDAZIONE FATTURA N.810 DEL 30/12/2015. CIG.:Z83174BB3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE PERIODO DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015 - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - SALDO I E II TRIMESTRE 2015 - COOP. AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SOMME VINCOLATE SUL FONDO CASSA AL 31/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE IVA- LOTTO CIG. ZEF187EA18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA STAORDINARIA AI NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizi di assistenza economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MANIFESTAZIONI TEATRALI - CIG N.ZC61872D94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA, COLORI ELETTRICITA' ED IDRAULICA PER INTERVENTI IMMEDIATI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - LIQUIDAZIONE DITTA ALFIO GUGLIELMINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AREA SERVIZI FINANZIARI- DITTA IL SAGITTARIO- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione piattaforme per la certificazione dei crediti e FatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SCUDERI AGATA/COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO     CONSULENTE DI PARTE – IMPEGNO DI SPESA– CIG: Z7318466EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE VERTENZA COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA + 12 C/ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTERNZIAMENTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  PAGAMENTO ALLA COOP. AZIONE SOCIALE MESI DI NOV. E DIC 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DI MASCALUCIA.    BENEFICIARIO: DITTA: BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI, VIA F. GIUNTA 14, PALERMO – P.IVA: IT00801910829. COD. CIG:  Z171770CB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANO G. V.   FEBBRAIO-DICEMBRE 2015.  COMUNITÀ ALLOGGIO PROMETEO ONLUS, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99- COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA- COMUNE DI BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCERTO PIANOFORTE, MEZZO SOPRANO E SOPRANO - CIG N.Z86175DD47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOBUS AUTOPARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO PRESIDIO SCOLASTICO GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N°87/2016 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IL SUPPORTO AL RUP ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHEDE CARBURANTE AUTOPARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO - PROPOSTO DA ZINGALE R. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z7A18337E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ DELL’ENTE, A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B”, AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. ANNO 2015/2016. VARIAZIONE  PROPOSTA DI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2136 DEL 22/12/2014 E SUCCESSIVA PROP. DI DETERMINA DIRIGENZIALE  N. 1654 DEL 06/10/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITA' MASSANNUNZIATA - STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD - STESURA RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. APPROVAZIONE VERBALE RISULTANZE COTTIMO AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 9844/2013 R.G.N.R. PER REATI DI ABUSIVISMO EDILIZIO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 4/2015 - C.I.G. Z0412CE1B9 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI – FASCICOLO 05.01 2/2015 BENEFICIARIO: AVV. GIULIANA VICARI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU STRADE COMUNALI A SEGUITO DANNEGGIAMENTI E FURTI DI CONDUTTORI ELETTRICI- APPROVAZIONE LAVORI IN ECONOMIA PER SOSTITUZIONE PALI DANNEGGIATI”. APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIALE COTTIMO E NUOVO QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - SALDO I E II TRIMESTRE 2015 - ODA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE CORPI ILLUMINANTI - LIQUIDAZIONE DITTA SPORALLI ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREE CIMITERO CENTRO PER EDICOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VOLTI A SOSTENERE IL CITTADINO IN SITUAZIONE TEMPORANEA DI INADEGUATA ASSISTENZA FAMILIARE (LETTERA S) ART. 3 L.R. N. 22/86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA STRAORDINARIA AI NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Procedimenti - Servizi di assistenza economica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE CARNEVALE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO SERVIZI MANUTENTIVI TRAMITE MEPA  - LIQUIDAZIONE DITTA WURTH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COSTI PERCOLATO ANNO 2015 – DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 19210/14 R.G.N.R.  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 25/2015 - C.I.G. ZC013F3FBD -  LIQUIDAZIONE ACCONTO  SPESE LEGALI – FASCICOLO 05.01 2/2015 BENEFICIARIO: AVV. GIULIANA GALLONE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO – PROT. N. 16932/2015 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 90/2015 - C.I.G: Z57157812E -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI –  BENEFICIARIO: AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA CAMINITI M. - INCARICO DI G.M. N. 39/2010 – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO – PERIODO DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE APPELLO MARCHESE GIUSEPPE G.M. N. 166/2010 – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - GIORNATE DI FORMAZIONE PER JIRIDE - OTTOBRE E DICEMBRE 2015 - MAGGIOLI SPA - CIG: Z0416813D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERATORE PORTATILE HONDA PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO VERDE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI RIMOZIONE, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE VEICOLI SEQUESTRATI AI SENSI DELL’ART. 193 CDS SU DISPOSIZIONE DELLA PREFETTURA DI CATANIA (ANTE SIVES). DITTA: ETNA PARKING DI DI GREGORIO ALFIO CON SEDE IN STR. PROV.LE NICOLOSI-BELPASSO A NICOLOSI. C.I.G. N. ZD2174CD95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFIDO I TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Istituzionali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SANITARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA STRAORDINARIA AI NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO RICREATIVO IN VIA DELLE MAGNOLIE. LIQUIDAZIONE SPECE DI ALLACCIO IDRICO  ALLA SOCIETA' ACQUE CARCACI DEL FASANO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MACCHINARI PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NON CCONVENZIONATO DITTA MACCHINE AGRICOLE LAUDANI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMANDO INTERRUTTORE MTCABINA DENOMINATA TREMESTIERI - LIQUIDAZIONE DITTA EFFEGI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI POTENZIAMENTO SISTEMI PUNTUALI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE SULLE STRADE E RIPARAZIONI EFFETTI SUL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE LAVORI PRIMO SAL ALL’IMPRESA SPAMPINATO GROUP SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DICEMBRE 2015 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: SICILIA ROTTAMI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA S.R.L. – NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE PULIZIA LOCALI DAL 01/11/2015 AL 30/11/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi cimiteriali e prevenzione veterinaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA PANELLA A. - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 10/2014 REP. N. 6/2014 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER UTENZE E SERVIZI DI  RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2016  LIQUIDAZIONE  FATTURE I BIMESTRE 2016 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA N. 359/2010 RESA DAL G.D.P. DI MASCALUCIA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 3510/2013 REP. N. 5614/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO OPERATORI SERVIZI MANUTENTIVI - DITTA WURTH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE IDRAULICO NECESSSERIO FUNZIONAMENTO U.O. OPERE IMPENTISTICHE ATTRAVERSO MEPA DITTA ZANGHI' MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Impiantistici ed Efficienza Energetica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI QUARTO TRIMESTRE 2015 - DOTT. DANILO DI GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA MOTIVI DI FAMIGLIA ART. 11 CCNL 14/9/2000 ALLA DIPENDENTE SIG.RA LONGO PATRIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Personale Gestione Giuridica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONI ESSENZIALI IMPIANTI SPORTIVI FALCONE BORSELLINO. APPROVAZIONE CONTEGGI FINALI LAVORI PRINCIPALI E INTERVENTI IN ECONOMIA E LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVO AL SERVIZIO "VERBALDATA" TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI CDS - DITTA SAPIDATA S.P.A. CON SEDE IN R.S.M. - CIG. N. Z1C177D80B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO ARETE' DIPENDENTI AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ECONOMATO - I° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N°528/2013 R.G.E., COMUNE DI MASCALUCIA - ENSABELLA SABRINA - PRATICA EDILIZIA N.158/2006- CONCESSIONE EDILIZIA N.75/2007 - RICORSO TAR N° 2413/2011 R.G. - PIGNORAMENTO IMMOBILIARE IN FORZA DI DECRETO INGIUNTIVO N° 02374/2011 + PRECETTO - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE CTU - CIG: ZDE1823B66  BENEFICIARIO: ARCH. SEBASTIANO CAGGEGI TITOLARE DELLO STUDIO CREARE ARCHITETTO CAGGEGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI RICOVERO MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI CON AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALL'ASSOCIAZIONE ACAE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>" LIQUIDAZIONE FORNITURA FARMACI: FARMACIA ROMA." FATTURA N. 1/PA DEL 21/01/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI PAOLA GABRIELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>" LIQUIDAZIONE FORNITURA FARMACI: FARMACIA ROMA." FATTURA N. 17/PA DEL 21/01/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI PAOLA GABRIELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO STAMPA PERSONALIZZATA REGISTRI, BUSTE, E BLOCCHI VERBALI CON AVVISO DI CONTRAVVENZIONE CDS. DITTA: SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO N. 12 - SANT'AGATA LI BATTIATI; C.I.G. N. ZF9182FCF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO SERVIZI MANUTENTIVI TRAMITE MEPA - LIQUIDAZIONE DITTA ERREBIAN SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA EDILFERCOLOR S.R.L. VIA MONTI ARSI N.5 - GRAVINA DI CATANIA (CT). LA FATTURA : N. 1578/2015 DEL 07/12/2015 DI E. 585,61;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZE SOFTWARE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6484832 DEL 16/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015 - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI "FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER LA VIABILITA' E LA PROTEZIONE CIVILE E RIPRISTINI". LIQUIDAZIONE ACCONTO LAVORI.  DITTA : DURO SALVATORE, VIA TRIESTE N.16 - S. ALESSIO SICULO (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PRESA ATTO DEL CREDITO DELL'ENTE E PAGAMENTO IVA IN SPLIT PAYMENT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI GENITORI  DELLA  QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE  PER LA FREQUENZA DELLO SPAZIO GIOCO  REGOLARMENTE ISCRITTO ALL'ALBO REG.LE L.22/86 E ACCREDITATO AL D.19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER IL NUCLEOFAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2015 ART.65 LEGGE N448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PELLEGRINO AGATA ADELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE DICEMBRE 2015. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MEPA PER L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI POSSESSO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA LEONARDI L. - C.I.G. Z4F10BE397 -   LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. DAVIDE TUTINO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA ESTERNO PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DEL PIANO REGOLATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE; DITTA:  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.I.G. N. Z9609BCCB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA, PRIMA SEZIONE CIVILE, PROCEDIMENTO N.R.G. 2039/09. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO ALLA SIG.RA MATTIA DI RAIMONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. RACITI P. SINISTRO 2015.0669.10017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA POMPA SOMMERSA PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE  MEPA - LIQUIDAZIONE DITTA BERNI  M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ADSL STIPULATE IN CONVENZIONE SPC ANNO 2016-  LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI DA AGOSTO 2015 A NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI S.G.- S. C.                              NOVEMBRE-DICEMBRE 2015.             DITTA: A.RI.A.L. "VILLA CRISTINA"- MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORDINE MEPA PER SERVIZIO FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEL PERSONALE. CIG ZA716D7633</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. - DICEMBRE 2015.  BENEFICIARIO: " BEATIFUL DAYS"  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA - REALIZZAZIONE DI UNA TARGA IN ALLUMINIO SATINATO PER CITTADINO CENTENARIO E DI UNA COMPOSIZIONE FLOREALE OFFERTA ALLA SCRITTRICE SIMONETTA AGNELLO HORNBY.  DITTE:  "DIGIPRINT" DI DI SANTO MARIA,VIA SCALILLA 18, MASCALUCIA (CT) - P.IVA: 04094020874;               "LA BOTTEGA DEL  FIORE" DI GIUSEPPE RAPISARDA, VIA ROMA 182, MASCALUCIA - P.IVA: IT03968800874 CODICE CIG: Z1D182EAD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: DICEMBRE 2015 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI DITTA: ENI S.P.A.  PIAZZALE ENRICO MATTEI 1, ROMA - P.IVA 00905811006. CIG: Z33176BD01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO - LIQUIDAZIONE DITTA MODYF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -ANNO 2015  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE GAS NATURAL PAGAMENTO E COMPENSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO DI LEGALITA' IN MATERIA DI ACQUISIZIONE E DEMOLIZIONI DI MANUFATTI ABUSIVI. INTERVENTI DA ESEGUIRSI PER LA DEMOLIZIONE DI N. 2 EDIFICI UBICATI IN VIA DELLE MANDRE N. 15". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA GAS NATURAL NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: CARNINFA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER N.3 CHIAVI PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO CORRENTE POSTALE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: PAGLIA LUCIANO ORAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: ARCOBALENO LOGISTIC S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO PROPOSTO DALLA SIG.RA CRISTALDI GIUSEPPA NELLA QUALITA' DI UNICA EREDE DI PANEBIANCO ANTONINO - CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 140/2015 - C.I.G. Z9D1737AC3 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. ROCCO MAURO TODERO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: MESSINA MICHELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: CARUSO FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1227 DEL 31/12/2015- COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE" DOTT. CLAUDIO GALLI, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: BURCHERI ARCANGELA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE MENTALE S.M.S. PRESSO UNA COMUNITA' ALLOGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: PIRAS GABRIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: FISCETTA GAETANO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO 64 LIBRI SORIE SOTTO IL VULCANO.  DITTA: CASA EDITRICE MAIMONE GIUSEPPE, VIA CARONDA 142P.T., CATANIA - P.IVA IT00784970873.             CODICE CIG:  Z6817A1A6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regolamentazione della sosta nella zona di strada adiacente la Via Tremestieri, dietro il monumento dei caduti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LE UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE  ANNO 2016 LIQUIDAZIONE -  FATTURE I BIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE PER FISCALIZZAZIONE EX ART. 34, COMMA 2 DEL D.P.R. N. 380/01 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Edilizia Privata e Condono Edilizio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - TRASFORMAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE DELL'UPS DEL DATA CENTER DEL CED DEL COMUNE DA MONOFASE A TRIFASE - IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASEL TRAMITE PIATTAFORMA MEPA - DITTA: FASEL - CIG: ZDA173769D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE EDILIZIA DIFFORMI RISPETTO AL PROGETTO APPROVATO - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- P.R.- T.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE 2015.        BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO AUTOVEICOLARE DELLA VIA ROMA-ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO E DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE NON AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/01 E S.M. E I.- DISTEFANO SALVATORE VIA PULEI N. 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA, A.S. 2014/15.  DICEMBRE 2015.  DITTA: "GEMEAZ ELIOR SPA" CON SEDE IN MILANO VIA VENEZIA GIULIA N. 5/A - P.IVA: 05351490965. CODICE CIG: 5837734A7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LIQUIDAZIONE FORNITURA FARMACI: FARMACIA CARAGLIANO RITA". FATTURA N.1E DEL 14/01/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI PAOLA GABRIELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE TELETHON - CHIUSURA DEL TRAFFICO ED ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEI, CON RIMOZIONE, IN ALCUNI TRATTI DI STRADA DEL CENTRO  STORICO, PER GIORNO 18 SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 791/2014 R.G.N.R. ISTANZA PROT. N.34177 DEL 16/12/2015 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 791/2014 R.G.N.R. ISTANZA PROT. N.34154 DEL 16/12/2015 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE VIARIA DI VIAREGIONE SICILIANA A SEGUITO DI LAVORI STRADALI - ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA E DIVIETO DI SOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE VIARIA DI VIA POLVERIERA A SEGUITO DI LAVORI STRADALI - ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA E DIVIETO DI SOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 - N.14 /2002  3^ LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI - A.S. 2014/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTI DI TERRA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E CABINE MT  LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIETA' INSPECTA S.R.L.  VIA ANGELO  SISMONDA, 20 - 10145 TORINO P.I. IT10532430013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO IN VIA ETNEA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA MARCONI E LA VIA AVV.VITO REINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – RUSSO LUCREZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME ANNO 2016 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLE VARIE SEDI COMUNALI, DITTA  FASTWEB E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO: NOVEMBRE 2015, DICEMBRE 2015, DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO AUTOVEICOLARE DELLA  VIA MARCONI (DALLA VIA TIMPARELLO E FINO ALL’INTERSEZIONE CON LA VIA ETNEA)- E ISTITUZIONE  DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO AMBO I LATI DI VIA MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO AUTOVEICOLARE DI VIA CALVARIO E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA 0-24, CON RIMOZIONE COATTA, IN VIA AMANTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO: DICEMBRE 2015. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 53949315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE AUTOPARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO AUTOVEICOLARE DELLA  VIA POLVERIERA -ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO E DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO AUTOVEICOLARE DELLA VIA ROMA - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO E DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  “ OTTAGONO MUSIC FEST” - DOMENICA 24 LUGLIO 2016 CORSO SAN VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE MEPA - LIQUIDAZIONE DITTA FABBI IMOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE KATANAPOST MESE DI NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA SOMMA PER IL PAGAMENTO A TITOLO DI OBLAZIONE PER S.P.V. N.8 DEL 15/03/2016 DI ACCERTAMENTO DA PARTE DELL’A.S.P.3 CATANIA,  D’ILLECITO AMMINISTRATIVO A CARICO DI ARENA AURELIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI ISOLA PEDONALE SUL TRATTO DI STRADA LATO SUD DI PIAZZA LEONARDO DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2015-16. DITTE:  • "DIMO GROUP" SRLS CON SEDE IN VIA ROMA 146, MASCALUCIA;  • COOP SICILIA S.P.A.CON SEDE IN VIA ALESSANDRO MANZONI S.N. S.G.LA PUNTA; • RACITI GIORGIO CON SEDE IN VIA XVI TRAVERSA 39, BELPASSO;• "PUNTOMEDIA" DI TOMMASO PAPPALARDO CON SEDE IN VIA REGIONE SICILIANA 14, MASCALUCIA; • "LA DIDATTICA" DI DANIELA FIORE CON SEDE IN VIA UMBERTO 24, S. A. LI BATTIATI; • "LIBRI &amp; LIBRACCI" DI DE LUCA ANGELA CON SEDE IN VIA FASANO 86/88, GRAVINA DI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI MEDIANTE MEPA - LIQUIDAZIONE DITTA F.C. DISTRIBUTION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PULVIRENTI TERESA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SAN VITO - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEI, CON RIMOZIONE,  IN ALCUNI TRATTI DI STRADA DEL CENTRO  STORICO (E ALTRE ZONE), PER I GIORNI 14 E 15 GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE SU PIAZZA TRINITA' IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE EVENTO "DUCATI 2016"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE UBICATE IN VIA CARAVAGGIO N. 21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CONVENZIONATO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40  - CATANIA. LA FATTURA : N. 2015/153/PA DEL 30/11/2015 DI E. 281,82;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.65 DEL 15/04/2016 - CASERTA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI RIPARAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA CAPPELLO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE NON AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/01 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMIS S.R.L. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20912"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE EDILIZIE DIFFORMI RISPETTO AL PROGETTO APPROVATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20913"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURE DI RETE PER IL COLLEGAMENTO DI DISPOSITIVI DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.856/PA/2016 CIG:Z11177559E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20914"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.42 DEL 17/03/2016 -  ERDINGEROVA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20915"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.62 DEL 15/04/2016 -  DITTA BORZÌ TRASPORTI S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20916"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI ATTREZZATURE E DPI PER IL PERSONALE OPERAISTICO, 2° PAGAMENTO. DITTA : WUERTH SRL, VIA STAZIONE N.51, 39044 EGNA (BZ);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20917"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICITA' "GIORNATA DELLA TRASPARENZA, DELLA LEGALITA' E DELL'INTEGRITA'" - CIG N. Z121758525</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20918"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEL COMMA 4BIS DELL'ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20919"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO  E  CHIUSURA AL TRANSITO AUTOVEICOLARE DELLA VIA CALVARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20920"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE WI-FI MASCALUCIANET - LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI DI   MAGGIO - GIUGNO 2015 LUGLIO - AGOSTO 2015 GENNAIO - FEBBRAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20921"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO ANNO 2015 DELL'ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20922"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE IN VIA REGIONE SICILIANA DALLA VIA IV NOVEMBRE ALL’INTERSEZIONE CON LA VIA DEI VILLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20923"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO - PERIODO NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20924"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.40 DEL 24/12/2015 - VILLARDITA ELIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20925"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE IN CORSO RAFFAELLO E CORSO MICHELANGELO FINO ALL’INTERSEZIONE CON LA VIA TREMESTIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20926"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOMME AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA PER IL RILASCIO SCIA IMMOBILI SCOLASTICO "G. FAVA" VIA TIMPARELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20927"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E  DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE IN VIA DEL BOSCO DALLA PIAZZETTA DI MASSANNUNZIATA E FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA PULEI PER PROLUNGAMENTO DEI LAVORI DI SCAVO E POSA IN OPERA FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20928"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C. C.T. LIQUIDAZIONE PERIODO:DICEMBRE 2015.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20929"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -  ANNO  2015 ISTITUTO VILLA ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20930"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E  DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE IN VIA DEL BOSCO DALLA PIAZZETTA DI MASSANNUNZIATA E FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA PULEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20931"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA NELLA VIA ETNEA - DA SUD A NORD– NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA LA VIA AVVOCATO REINA E VIA A. B. SABIN E ISTITUZIONE DIVIETO DI FERMATA IN VIA A. B. SABIN DAL CIVICO 31 AL CIVICO 21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20932"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO, RESO DAL PERSONALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" AZIONE SOCIALE A.R.L. ONLUS, NELL'AREA LAVORI PUBBLICI, CON QUALIFICA DI SUPPORTO TECNICO MANUTENTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20933"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: "INTERVENTI DI POTENZIAMENTO SISTEMI PUNTUALI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE SULLE STRADE E RIPARAZIONI EFFETTI SUL TERRITORIO". LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI PER PULITURA URGENTE GRATE CADITOIE STRADALI E SALDATURA GRATE - PRESA ATTO VERBALE AGGIUDICAZIONE, PRIMO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20934"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DEL COMMA 4-BIS DELL’ART. 31 DEL  D.P.R. N. 380/01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20935"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.19 DEL 04/02/2016 - FERRARO CARMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20936"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E DIREZIONE TECNICA DIFFUSIONE MUSICALE NATALE 2015 - CIG N.ZD2178C7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20937"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTEGGIAMENTI MARIA SS ADDOLORATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20938"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – BONINA SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20939"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER RINUNCIA DI CONCESSSIONE EDILIZIA DITTA: PANDOLFO MARIO- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20940"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – AUTOSOLE S.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20941"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -   SALDO I° II° TRIMESTRE ANNO 2015 - LA MADONNINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LA ROSA VALENTINA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20942"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – NICOTRA NICOLO’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – D’URSO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL VERDE PUBBLICO NON CONVENZIONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IL SUPPORTO AL RUP ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – MARLETTA GIULIA FEDERICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FARMACI: FARMACIA PAPPALARDO DOTT. F. FATTURA N. 2/PA DEL 15/01/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI PAOLA GABRIELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – VERZI’ SANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – AIELLO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA GALA  464795 DEL 26-11-2015 PERIODO SETT. 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – ASERO ANDREA CONSOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. - G.T. - P. N. - C.C.  LIQUIDAZIONE PERIODO ANNO 2015. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE SPETTACOLI ARTISTICI E CULTURALI 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – DI MAURO EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – TROVATO MONASTRA SABRINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM - FESTEGGIAMENTI MARIA SS.IMMACOLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – SILVIANI ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE - DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – CASERTA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – NICOLOSI ORAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20962"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA, A.S. 2014/15.  NOVEMBRE 2015.  DITTA: "GEMEAZ ELIOR SPA" CON SEDE IN MILANO VIA VENEZIA GIULIA N. 5/A - P.IVA: 05351490965.CODICE CIG: 5837734A7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AI  MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 - LEGGE 8 NOVEMBRE1991 N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 58377729D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – INGO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – BORZI’ TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA IV° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE DITTA: COMIS S.R.L. CON SEDE IN CATANIA VIA V. GIUFFRIDA N. 28 P.I. 03797260878             CODICE CIG:  ZCB1248221</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20968"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – CASTORINA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – ARCORACI ENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO - PERIODO OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI IN CONVITTO DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LA ROSA VALENTINA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – SPAMPINATO MARIA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – SCARINGI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SCARAVILLI MAURIZIO TONY PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – POLIZZI CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INTEGRA  DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI ATTREZZATURE E DPI PER IL PERSONALE OPERAISTICO. DITTA WUERTH SRL, VIA STAZIONE N.51, 39044 EGNA IT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – CALVAGNO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – SAITTA ANTONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INTERVENTI MANUTENTIVI E RINNOVAMENTO ESTINTORI EDIFICI SCOLASTICI ATTRAVERSO PROCEDURA MEPA DITTA:  T.S.E. SRL VIA TOMASI DI LAMPADUSA, SN 94015 PIAZZA ARMERINA (EN) IT01177890868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE - MEPA DITTA: SISTERS S.R.L.- SAN PIETRO IN CASALE (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – DESTRO PASTIZZARO EVELINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA V. BELLINI PER LAVORI DI POSA DEL TAPPETINO DI USURA. CHIUSURA ED ISTITUZIONE SENSO UNICO SUL CORSO SAN VITO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA GRIGLIA DI DRENAGGIO DELLE ACQUE PLUVIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA GENNAIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE, INCARICHI RUP DI OPERE PUBBLICHE - PROGETTI DIVERSI ANNO 2015. LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO IN ACCONTO E A SALDO DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMA 7 BIS E SS., D.LEGISL. 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN'ARTERIA DI VALENZA DI PROTEZIONE CIVILE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA DEL BOSCO E LA S.P. 4/II DIREZIONE PEDARA NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI. AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO A FAVORE DI B.F., B.P., B.T. E D.D.S..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSIONE CRISTO MORTO VENERDI 25 MARZO 2016- PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' - ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE IN ALCUNE STRADE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99- COMUNE DI CANEGRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – ZAPPALA’ GIANLUCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5.  ANNO  2015 ISTITUTO: ANFFAS ONLUS DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE  DICEMBRE 2015.  BENEFICIARIO: "DEDALUS"  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – TOMASELLI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – SCUDERI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 - ISTITUTO VILLA SANDRA ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – RUSSO GIUSEPPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI DELL'ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – PULVIRENTI ALFIA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE" DOTT. CLAUDIO GALLI, GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – MAMMANA DANIELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ING. BRUNO MACCARRONE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 – LA ROSA GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – GAGLIANO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. EMANUELE BIANCAROSA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – ERDINGEROVA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DATA CARTRIDGE NECESSARI PER L'ATTIVITA' DI BACKUP E CLEANING DEI DATA TAPE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MASCALUCIA CIG Z9217F1C6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI PERIODO DAL 01/10/2015 AL 30/11/2015 - A.C.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21008"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 – BARBAGALLO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21009"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina sostituto Capo Area Servizi Finanziari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21010"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SAN GIUSEPPE - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE  IN ALCUNI TRATTI DI STRADA DEL CENTRO  STORICO CON APPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21011"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DEL CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO PER LA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE E SERVIZIO ELABORAZIONE DATI ISOLA ECOLOGICA, CONFERIMENTI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, AI SENSI DEL CO. 1DELL'ART. 15 DELLA L.R. 9/2010. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21012"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SANITARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21013"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>nomina organismo unico di valutazione - I TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21014"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO PROVVISORIO IN VIA ETNEA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA ROMA E VIA CALVARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21015"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LA ROSA VALENTINA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21016"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21017"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S.MARGHERITA. AUTORIZZAZIONE SVINCOLO SOMME DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZ.DI CATANIA PER INDENNITA' DI ESPROPRIAIZIONE A FAVORE DI G.E., B.A.M. E B.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21018"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONSULTAZIONE ONLINE DEMOCRAZIA PARTECIPATA DAL 16 AL 19 DICEMBRE 2016 E DEFINIZIONE PROCEDURE DI VOTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.  ANNO 2015. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE  " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21020"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONE TRATTO DI VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA. AUTORIZZAZIONE SVINCOLO SOMME DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI CATANIA PER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE A FAVORE DI L.F. E L.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21021"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21022"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DI PROLUNGAMENTO DELLA VIA SOCCORSO II TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIODRECCIA D'ORO ALLA EX S.P. 10 VAR - TRATTO DI VIA MEDITERRANEO DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO (VILLAGGIO FRECCIA D'ORO). AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO SOMMA DEPOSITATA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI CATANIA PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE A FAVORE DI N.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21023"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21024"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indennita’ risultato Segretario Generale 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21025"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI. ART. 20 L.R. N. 30/2000 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21026"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TORRE-OMBRA PER LAVORI DI SCAVO E POSIZIONAMENTO DI BANDA LARGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA NOMINA DOTT F. PESCE RESPONSABILE AD INTERM AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21028"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E MESSSA IN PRISTINO, AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 380/01, DI OPERE DIFFORMI AL PROGETTO APPROVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21029"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI DICEMBRE 2015  DITTA: SC RECYCLING S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21030"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO: NOVEMBRE 2015. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 53949315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21031"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21032"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012: TROVATO ROSANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21033"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>modifica determinazione n. 23 del 01/08/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21034"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: MENTO DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI INTRATTENIMENTO MUSICALE   BENEFECIARIO: LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS LEONARDO - CORSO SAN VITO N. 140 - 95030 MASCALUCIA, COD. FISC. 93193230872. CODICE CIG ZAD15B8D2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21036"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21037"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: COSTA GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21038"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21039"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI ACCENSIONE , LANCI E SPARI DI MATERIALE PIROTECNICO PER CAPODANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO URGENTE IN T.S.O. SIG. D.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21041"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: BARBAGALLO MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21042"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Premio di Laurea "Mascalucia premia chi studia Mascalucia", individuazione e nomina componenti esterni commissione.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Biblioteca</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21043"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI RIPARAZIONE E/O MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21044"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE PER LA SICUREZZA SU STRADE COMUNALI" . LAVORI IN ECONOMIA SEGNALETICA ORIZZONTALE. LIQUIDAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21045"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.26 DEL 04/02/2016 - CALI’ SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21046"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA ZAPPALA' ANGELA - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21047"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA TREMESTIERI-DIREZIONE DI MARCIA EST-OVEST  DA C.SO MICHELANGELO FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA BELLINI PER EFFETTUARE LAVORI DI POSA DI CONDOTTA IDRICA  ACQUEDOTTO ACOSET. ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Viabilità</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21048"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NON CONVENZIONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21049"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCHIO IDROGEOLOGICO ed idraulico  - AVVISO DRPC SORIS DEL 06.12.2016 - ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE PER IL GIORNO 07.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21050"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REVISIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO E UFFICIO DEL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21051"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE AREA SERVIZI  INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21052"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - NOVEMBRE 2015 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. - MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21053"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura plesso di via Reina per interruzione energia elettrica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21054"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 - DI MAURO COSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21055"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE SERRAMENTI ED OPERE IN FERRO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21056"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011- CALI' SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21057"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Chiusura plessi scolastici di Via Timparello, Via Reina e Via Roma a causa di interruzione energia elettrica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21058"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RESPONSABILE AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21059"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto urgente per Trattamento Sanitario Obbligatorio per paziente C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21060"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2015/16 LIQUIDAZIONE  2015  COOP. SOC. CO.SER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21061"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21062"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012 - STANCANELLI NUNZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21063"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21064"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEI LOCALI COMUNALI PER IL GIORNO 09/12/2016, PER INTERVENTI DI  DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21065"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 19/2012. GRECO MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21066"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE NR.1294/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21067"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FARMACI:FARMACIA CARURO DOTT GIUSEPPE. FATTURA N.21E DEL 28/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI PAOLA GABRIELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21068"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI DI VIA REINA (15/11/2016), VIA TIMPARELLO (16/11/2016) E VIA REGIONE SICILIANA (15/11/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi Scolastici, Culturali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21069"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 19/2012- MARCHESE ARMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21070"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21071"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011- SCIALABBA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21072"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: NOVEMBRE 2015 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21073"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Manutenzione ordinaria del patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21074"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISSEQUESTRO AMMINISTRATIVO DI DUE CANI MORSICATORI -D.P.R. N.320/1954</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21075"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO PER LA PAZIENTE P.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21076"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21077"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011- LA ROSA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21078"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE AREA URBANISTICA DITTA: SI.MI - PATERNO- MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21079"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 - LA ROSA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21080"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA RESPONSABILI DI AREA ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21081"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -DITTA: AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS S.R.L. - MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21082"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI UTENZE CONDOMINIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21083"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21084"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011- FERRARO CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21085"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21086"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO DELLA SIG.RA P.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21087"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011- STABILE DEBORAH ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21088"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO - ANNO 2016 - PER L'ACCESSO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE. BENEFICIARIA: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21089"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21090"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO E RICOVERO URGENTE PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO DELLA PAZIENTE Z.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21091"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 - SALVAGGIANNI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ENCOMIO SOLENNE AL DIPENDENTE ING. TONINO DI MATTEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segretario Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21093"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SOMME MO.SE.MA. S.P.A. - PROVVEDIMENTO ORDINANZA GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI CATANIA - PAGAMENTO RATA N°10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21094"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011- CAMPAGNA MATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -DITTA: AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS S.R.L. - MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21096"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO SVERSAMENTO LIQUAMI SULLA PUBBLICA VIA - SIG.RA ARENA AURELIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21097"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CONDOMINIO “L” E CONDOMINIO “M”/COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21098"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE NOVEMBRE 2015. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21099"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO URGENTE PER TSO DEL PAZIENTE S. R. N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA UFFICI COMUNALI GIORNO 22 GIUGNO 2016 A SEGUITO DI INTERRUZIONE DELL'EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. COMUNICAZIONE ENEL DISTRIBUZIONE -ZONA DI CATANIA DEL 17.6.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 - DRAGO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE L. 68/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 - GUGLIELMINO CONCETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO STATO CIVILE NELLE ORE ANTIMERIDIANE DEL MARTEDI’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -DITTA: ESA S.R.L. - NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Sport turismo e spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 - PUGLISI GIULIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO URGENTE IN TSO DELLA PAZENTE S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 - PUGLISI FEDERICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO IN ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO SIGNORA G. V.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' AI RESPINSABILI DI AREA - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO IN ACCERTAMENTO SANITARIO OBLIGATORIO SIGNORA A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE "ANALISI DELLA VIABILITA' VEICOLARE CITTADINA, IMPATTO SUL TERRITORIO, DEFINIZIONE DEL MASTER PLAN DELLA MOBILITA' DEL COMUNE DI MASCALUCIA. APPROVAZIONE VERBALE RISULTANZE DI COTTIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011- ASERO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA ANTINCENDIO 2016 - PREVENZIONE INCENDI, PULIZIA E RECINZIONE DEI FONDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Controllo del Territorio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO, DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E DI QUALITA' DEI SERVIZI. ART. 147 COMMA 2 LETT. E D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011 - INTERLANDI ANTONINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA RESPONSABILI DI AREA FINO AL 31/05/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL CONDOMINIO EDIFICIO "M" CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 183/2015 - C.I.G.   ZD717EC135 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO URGENTE IN T.S.O. DEL SIG. C.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO URGENTE PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO DEL PAZIENTE M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE L. 68/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SERVIZIO NUVOLAPA ART. 1 C. 32 L.N. 190/12, IMPEGNO, AFFIDAMENTO, ORDINE MEPA - ANNO 2016 - DITTA: ITALSOFT - CIG: ZDE17ED0D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO URGENTE PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO DEL PAZIENTE P.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Partecipate</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (EX ART.192 D.L.VO 152/06) IN LOCALITÀ MASCALUCIA SU AREA CENSITA IN CATASTO NEL FOGLIO 20 PART. 92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Igene pubblica e gestione ciclo rifiuti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: NARCISI UMBERTO CON SEDE IN VIA A. DI SANGIULIANO - CATANIA - P.IVA 03755770876; - C.I.G. N.  Z4417A6508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI PRIMA MARIO/COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO     CONSULENTE DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL CONDOMINIO EDIFICIO "L" CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 182/2015 - C.I.G. Z9B17EB2FF - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE PERSONALE  C.U.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO URGENTE PER TSO DEL PAZIENTE S**A**</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA CORSIA OVEST DI VIA V. BELLINI-DIREZIONE DI MARCIA NORD –SUD PER EFFETTUARE LAVORI DI POSA DI CONDOTTA IDRICA ACQUEDOTTO ACOSET. ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA SUD –NORD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DALLA SOCIETA' GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 187/2015 - C.I.G. Z9817E96BC - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO URGENTE IN T.S.O. DELLA PAZIENTE P**N**</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOMINA PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Servizi di Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE ZONA DI RISPETTO A TUTELA DEL POZZO IN CONTRADA "IDRIA" DEL COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO PER LA PARTE RICADENTE NEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DA ACOSET S.P.A CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 189/2015 - C.I.G. ZEF17E9B8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N.13 DEL 01/10/2015 - CALI' CARLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISAGI PER NEVE E GHIACCIO - CHIUSURA SCUOLE PER IL GIORNO 18-1-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DA ACQUE CARCACI DEL FASANO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 188/2015 - C.I.G. Z4B17E9E6A - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER RICOVERO URGENTE T.S.O. NEI CONFRONTI DI B. S. P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Unità Operativa Gestione Procedure Amministrative e Sanzionatorie</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IN VIA TEMPORANEA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO VERBALE N.01/2015 ED INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 13/2015. RUSSO VANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE  PER RICOVERO URGENTE IN T.S.O NEI CONFRONTI DI L.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA DENOMINATI "PARCHEGGI ROSA" RISERVATI ALLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA E/O CON PROLE NEONATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZUCCARELLO CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SCUDERI AGATA/COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO     CONSULENTE DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA. AUTORIZZAZIONE SVINCOLO SOMME DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI CATANIA PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ALLA SIG.RA MATTIA DI RAIMONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI UNIFIED THEAT MANAGEMENT DELL'ENTE - CIG: Z66173E09D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE DIRITTOITALIA OFFERTA FORMATIVA 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE OCCORSE PER LAVORI STRADALI. IMPEGNO SOMME PER LA CHIUSURA ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INERENTE INIZIATIVA DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA INDETTA DALL'ENTE ANNO 2015. "LAVORI DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA PER PISTA PEDONALE ALL'INTERNO DELLA PIAZZA FALCONE BORSELLINO". APPROVAZIONE COMPUTO, SCHEMA LETTERA DI INVITO E IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE LOCALI SCICA CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE ARTISTICA E DIFFUCIONE MUSICALE  NATALE 2015 - AFFIDAMENTO GIUSTA DELIBERA G.M. PROP. 316/2015 DEL 24/11/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA. IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO . IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SANFILIPPO CATALDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE L.328/2000 TRASFERITE DAL COMUNE CAPOFILA DI GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI BIBLIOTECARI - DELEGAZIONE MASSANNUNZIATA IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO ADESIONE FONDO PERSEO DIPENDENTI LIONTI SALVATORE E NICITA DOMENICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUALI AL CAP. 3820 DEL BILANCIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL TRAFFICO, SEGNALETICA E ARTICOLI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE ED ALL'INFORTUNISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGANZIONE DEI PROCEDIMENTI AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - ASSOCIAZIONE GRUPPO DONATORI DI SANGUE "FRATRES MASCALUCIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PIANO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -  ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA PER UTILIZZO LOCALI DELEGAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO MINORI - I TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE SU CASERMA CARABINIERI SU SISTEMA FIGNARIO. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SANFILIPPO CATALDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE FRA ENTI LOCALI AVVISO PUBBLICO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO DI LAUREA "MASCALUCIA PREMIA CHI STUDIA MASCALUCIA", IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BONUS SOCIO SANITARIO QUOTA 20% .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI ATO 2 CATANIA ACQUE, PER GLI IMPORTI RELATIVI ALL'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PROSECUZIONE TECNICA FINO AL 31-3-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE TECNICA DEL SERVIZIO PULIZIA LOCALI CON AFFIDAMENTO A MO.SE.MA. S.P.A. PER MESI TRE FINO AL 31/03/2016;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA ADESIVI E CARTELLONI PER L'AREA DI RACCOLTA COMUNALE-MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI AI SENSI DELLA L.R. 03/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO DI VIA D'AZEGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI PER LA PROTEZIONE ANTINCENDIO DIREZIONE DIDATTICA G. FAVA. FORNITURA INTEGRATIVA LAMPADE E ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ALL'UFFICIO PREVENZIONE DEI VV.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA CONTENITORI RACCOGLITORI DOGY BOX -MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DIGITALE MOBILE PER IL                             RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI CDS. C.I.G. N. Z8617CC21F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE PER AFFIDAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, DI ACCESSORI VARI E DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZI DI STAMPATI VARI PERSONALIZZATI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'ACCESSO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI CANONE FISSO MENSILE PER SERVIZIO PAGAMENTI POS                                DITTA:  EASY NOLO S.P.A - GRUPPO BANCO SELLA C.I.G. N. ZB617CC34B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "UFFICIO STUDI.NET" DI OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. DITTA: OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. DI MIRANO (VE) C.I.G. N. Z3617CC221</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO, MANTENIMENTO IN VITA E CURA DEI CANI RANDAGI TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ASS. ACAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA, PRIMA SEZIONE CIVILE, PROCEDIMENTO N.R.G. 2039/09. PRESA D'ATTO, ACCETTAZIONE DICHIARAZIONE CONTROPARTE ED IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POLIVALENTE IN LOCALITA' MASSANNUNZIATA - STRALCIO INSEDIAMENTO LATO SUD. PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI STESURA RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO ED IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - ART. 14 C. 2 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' RICREATIVA RIVOLTA AGLI ANZIANI DI MASCALUCIA CONSISTENTE NELLA PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI TEATRALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE FINALIZZATE ALL'EROGAZIONE DEL SOSTEGNO ALIMENTARE DI BENI DI PRIMA NECESSITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE PROCEDIMENTO RDO SUL MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME ESECUZIONE SENTENZA N. 491/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO ANZIANI, ADULTI INABILI E SENZA FISSA DIMORA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SRVIZIO DI ABBONAMENTO AL PORTALE DI INFORMAZIONE PAWEB ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. - C.I.G. ZAB176BCFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE DI VERDE PUBBLICO E DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO A SUPPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BORSA DI STUDIO LEGGE 10 MARZO 2000 N° 62 - A.S. 2011/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO INTEGRATIVO L.448/98 - A.S. 2013/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI N.2043 DEL 01/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21216"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME ESECUZIONE SENTENZA N. 2646/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21217"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "ACI-PRA" PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL'ANNO 2016. BENEFICIARIA: A.C.I. (AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA) AVENTE DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI IN VIA MARSALA N.8 ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21218"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI "SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL" PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL'ANNO 2016. BENEFICIARIO: SOCIETA' ANCITEL S.P.A. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO, N. 11  -  00178 ROMA. C.I.G. N. ZC717C64D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21219"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ESPERTO L. 7/92. AVV. ORIETTA MUSUMECI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ESERCIZIO LICENZA INDIVIDUALE APPARECCHIATURA RICETRASMITTENTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO PER L'ACCESSO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21222"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE SINDACALE N. 33 DEL 04/08/2015. DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA URBANISTICA E NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME ESECUZIONE SENTENZA N. 1550/2013 NOTIFICATA IN DATA 04/06/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21224"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME ESECUZIONE SENTENZA N. 4121/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21225"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO. IMPEGNO SPESA ANNO  2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21226"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE  AI RICOVERI IN RSA  PER CITTADINI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21227"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L. CON SEDE IN S.A. LI BATTIATI VIA TRE TORRI N. 11, PER ABBONAMENTO SOFTWARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21228"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIIVLE PER LE SCUOLE - GRUPPO VOLONTARIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA SICALI S. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 170/2015 - C.I.G. Z6617ADDF8 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VESTIARIO INVERNALE PER OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. - C.I.G. N.  Z4417A6508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21231"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA UNITA' DI BACKUP LINEA ELETTRICA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI INDIVIDUALI PER L'UFFICIO CED DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  FONDI SPRAR DI MASCALUCIA  PERVENUTI DAL  DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21234"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  I E II TRIMESTRE 2015  FONDI  PERVENUTI DALLA TESORERIA DELLO STATO PER I   MSNA  RICOVERATI PRESSO : LA MADONNINA  -  PICCOLO PRINCIPE  - ODA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21235"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/2000 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO  TERZA ANNUALITA'  DEL SECONDO PIANO DI ZONA  E QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE  AI COSTI DI GESTIONE DELL'UFFICIO PIANO IN ESECUZIONEART. 6 DELLA CONVENZIONE PERL FONDO DI GESTIONE DEL PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21236"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 791/2014 R.G. N.R - ISTANZA PROT. N. 34177 DEL 16/12/2015 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21237"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE 791/2014 R.G. N.R - ISTANZA PROT. N. 34154 DEL 16/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 2015 - IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA- APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGETTI DA SOTTOPORRE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONI MURARIE PER LA GESTIONE E CURA DEI CIMITERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO DISABILI PSICHICI I TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LA ROSA VALENTINA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21242"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIABILITA' MANUTENTIVA. OCCORRENZA DI MEZZO OPERATIVO PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA. APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA PER AUTOMEZZO USATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL COMPRENSORIO NORD DI MASSANNUNZIATA".  INTEGRAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO DEL PAI E POTENZIAMENTO STUDI GEOLOGICI E GEOGNOSTICI DI SUPPORTO. IMPLEMENTAZIONE INCARICO E ATTIVAZIONE MANIFESTAZIONE DIINTERESSE PER SONDAGGI GEOGNOSTICI ED IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21244"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI LUNGO CARREGGIATE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21245"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO ALIMENTARE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21246"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO - IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21247"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO ALLA SIG.RA SPINA GIOVANNA DANNI OCCORSI ALLA AUTOVETTURA DI SUA PROPRIETA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21248"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE NEI TRATTI DI VIA TIMPARELLO, MARCONI, CHIESA MADRE, ZAPPALA', VIA ROMA. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE E  IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21249"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA INTEGRAZIONE SALARIALE LAVORATORI LSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21250"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL TIRO ASSEGNO NAZIONALE ED ATTIVITA' DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE VALIDO PER L'ANNO 2015. C.I.G. N. ZD917A11A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21251"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO ED ATTREZZATURE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA TRAMITE MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21252"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - PROGETTO "LEGALITA' IN COMUNE" - ASSOCIAZIONE ARKADIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21253"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E AI DISABILI. ANNO 2016-2018 - ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21254"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE PERICOLI DA ALLAGAMENTI DELLE STRADE PUBBLICHE. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. NOTA PROT. 32105/2015. IMPUTAZIONE ED IMPEGNO SOMME DA BILANCIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21255"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° E 2° STRALCIO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICISCOLASTICI. DELIBERA CIPE 6/2012. I.C. "FEDERICO II DI SVEVIA" - PLESSO VIA D'AZEGLIO. IMPEGNO SOMME SECONDO SALDO LAVORI ACCREDITATO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21256"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FONDO COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21257"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21258"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CIG: Z2D17A0792</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21259"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ONERI ATTI FINALI ESPROPRIAZIONE, INSERZIONI SULLA G.U.R.S., NOTIFICHE , ECC..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21260"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - COPERTURA COSTI TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21261"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI TECNICO OPERATIVI E PRODUTTIVI N.1831 DEL 03/11/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21262"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI RESI NELL'AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI DALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO 'B' AZIONE SOCIALE  ARL ONLUS CON SEDE IN VIA SAN VITO  SN CACCAMO (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21263"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RICOVERI MINORI DISPOSTI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LA ROSA VALENTINA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21264"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2015 -COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' E L'EFFICIENZA ENERGETICA - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E/O DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DI EDIFICI DI AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE REGIONI CONVERGENZA, ATTRAVERSO L'ACQUISTO E L'APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). PRESA ATTO ACCREDITO SOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21265"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI RESI NELL'AREA LAVORI PUBBLICI DAL PERSONALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" AZIONE SOCIALE  A.R.L. ONLUS CON SEDE IN VIA SAN VITO  S. N. CACCAMO (PA)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21266"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21267"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21268"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO TRASPORTO HANDICAPPATI "PRIVATI". ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21269"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO APPARECCHIATURE ANTINCENDIO SCUOLE -  IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21270"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP INSERITI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO -  ANNO SCOLASTICO 2016-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21271"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21272"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA INNOCENZA BATTAGLIA. PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21273"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "VERSAMENTI PARTITE DI GIRO" DA EMOLUMENTI 2015 PER INAIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21274"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO URBANISTICA- MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21275"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE PATTI LIDIA DECORRENZA 01/01/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21276"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE AUTORIZZAZIONE CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RSU - ISOLA ECOLOGICA. APPROVAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DEL D.M. 8 APRILE 2008 E DEL D.M. 13 MAGGIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21277"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA URBANISTICA PER GLI ANNI 2016-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21278"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21279"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "VERSAMENTI PARTITE DI GIRO" DA EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21280"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO PROPOSTO DALLA SIG.RA CRISTALDI GIUSEPPA NELLA QUALITA' DI UNICA EREDE DI PANEBIANCO ANTONINO - CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 140/2015 - C.I.G. Z9D1737AC3 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21281"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO A POMPA DI CALORE PER CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX TRIBUNALE. IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21282"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N. 1764/2015 ED APPROVAZIONE NUOVO PREVENTIVO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AREA SPORTIVA E RICREATIVA GIOVANILE DI VIA DELLE MAGNOLIE PER DANNI VANDALICI. DITTA MINACAPELLI CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21283"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DEL NATALE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21284"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21285"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21286"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA LAVORI PUBBLICI CON L'UTILIZZO DEL ME.PA. MEDIANTE RDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21287"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA - APPROVAZIONE PROGETTI DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA CITTADINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21288"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - IV° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21289"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21290"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21291"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -DITTA: AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS S.R.L. - MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21292"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21293"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONSORZIO SISIFO  ORDINARI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21294"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5.    ISTITUTO O.D.A. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21295"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSORZIO SISIFO  POSTI AGGIUNTIVI  SALDO 2014  E ACCONTO 2015 A VALERE SUI FONDI MINISTERO INTERNO SPRAR MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21296"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL PROGETTO DENOMINATO "FIORDALISO 4". ANNO 2016-2018 - ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21297"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE NATALE 2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21298"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B", AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. ANNO 2016-2017 - ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21299"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE NATALE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21300"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E DIREZIONE TECNICA DIFFUSIONE MUSICALE NATALE 2015 - CIG N. ZD21788C7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21301"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21302"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME     IMPEGNO SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21303"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21304"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA DEI REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI MOD. A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21305"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21306"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER IL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21307"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AREA SERVIZI SOCIOCULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LA ROSA VALENTINA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21308"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21309"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI COMUNICAZIONE AI CITTADINI ANNO 2015 - DEMOCRAZIA PARTECIPATA - ISTITUZIONE LINEA URBANA DUE OBELISCHI MASCALUCIA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21310"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNIRURA FERRAMENTA E COLORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE DITTA FERRAMENTA CARMENI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21311"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRIGLIE STRADALI - LIQUIDAZIONE DITTA NATIONAL FOND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21312"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  COOP. INTEGRA - CASA ETNA A VALERE SUI FONDI  TRASFERITI DAL MINISTERO DELL'INTERNO ANNO 2015. NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21313"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE COMPARTECIPAZIONE  AI GENITORI DEI MINORI FREQUENTANTI ASILI NIDO  ISCRITTI ALL'ALBO REG.LE  L.22/86 ACCREDITATI AL D.19 L. 328/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21314"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA POLICARBONATO E VETROCAMERA PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE DITTA RANNONE VINCENZO &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21315"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21316"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- P.R.- T.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2015.        BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21317"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. - NOVEMBRE 2015.  BENEFICIARIO: " BEATIFUL DAYS"  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21318"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 - N.14 /2002.                LIQUIDAZIONE: VERDONE MELANIA FRANCESCA - CODICE FISCALE VRDMNF79P64C351Z .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21319"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99- COMUNE DI MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21320"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2015-16. DITTE:  • "DIMO GROUP" SRLS CON SEDE IN VIA ROMA 146, MASCALUCIA;  • LIBRERIA DEL PARCO CON SEDE IN VIA DEL PARCO 30, TREMESTIERI ETNEO; • VALERIO LANCIANO CON SEDE IN VIA DANTE 16, TARANTO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21321"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA, A.S. 2014/15.  OTTOBRE 2015.  DITTA: "GEMEAZ ELIOR SPA" CON SEDE IN MILANO VIA VENEZIA GIULIA N. 5/A - P.IVA: 05351490965. CODICE CIG: 5837734A7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21322"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA COMIS PER NOLO FOTOCOPIATRICE UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PULVIRENTI TERESA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21323"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVZI MANUTENTIVI - IMPEGNO DI SPESA TRAMITE MEPA DITTE WUERTH - MODYF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21324"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BANCHE DATI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN VERSIONE ON LINE - ANNO 2015 -  CIG: Z5E1700611 DITTA : WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - ASSAGO (MI) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21325"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA TRAMITE MEPA DITTA FABBI IMOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21326"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C. C.T. LIQUIDAZIONE PERIODO:NOVEMBRE 2015.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21327"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21328"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO" - ACCANTONAMENTO SOMME A SEGUITO ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI -SOC. IRAPS ONLUS DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21329"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  QUOTA DI COMPARTECPAZIONE  AI GENITORI DEI MINORI FREQUENTANTI SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI IN STRUTTURE  REGOLARMENTE ISCRITTE ALL'ALBO REG.LE  AI SENSI DELLA L.R. 22/86 E DEL D.P.R.S. 16/5/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21330"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME -  FATTURE - UTENZE E SERVIZI DI RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21331"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO SERVIZI MANUTENTIVI - IMPEGNO DI SPESA TRAMITE MEPA DITTA ERREBIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21332"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LA ROSA VALENTINA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21333"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI ELABORAZIONE DATI ISOLA ECOLOGICA, PER I CONFERIMENTI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -   DITTA: DATA PUNCH SRL  - S. GREGORIO DI CATANIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21334"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE  NOVEMBRE 2015.  BENEFICIARIO: "DEDALUS"  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21335"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21336"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO "VERBALDATA", TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S. DITTA: SAPIDATA S.P.A. DI SAN MARINO  CIG. N. Z1C177D80B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21337"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU STRADE COMUNALI A SEGUITO DANNEGGIAMENTI E FURTI DI CONDUTTORI ELETTRICI".CUP J66J14000410004. APPROVAZIONE LAVORI IN ECONOMIA PER SOSTITUZIONE PALI DANNEGGIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21338"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANI AL CGA PROPOSTO DALLA SOCIETA' CALCIO CATANIA SPA - CONFEMENTO RAPPRESENTANZA LEGALE DELIBERA DI G.M. N. 146/2015 - C.I.G. ZA1175C91A - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21339"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE, IN CONVENZIONE CONSIP/KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.I.G. N. Z9609BCCB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21340"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER RIPRISTINI ED INTERVENTI URGENTI NELLA CASERMA DEI CARABINIERI E PLESSO SCOLASTICO SCUOLA DI VIA ROMA. APPROVAZIONE VERBALE DI COTTIMO E IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21341"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI MEDIANTE MEPA  - LIQUIDAZIONE DITTA F.C. DISTIBUTION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PULVIRENTI TERESA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21342"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI VERDE PUBBLICO AL 31/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21343"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FARMACI: FARMACIA CARAGLIANO RITA. FATTURA N. 9E DEL 30/11/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI PAOLA GABRIELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21344"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2015/16 LIQUIDAZIONE   NOVEMBRE 2015  COOP. SOC. CO.SER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21345"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE IDRICHE CARCACI E UCC OTT- NOV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21346"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTE RELATIVE ALL'IMU  -  TASI - TARI 2015 A              CONTRIBUENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21347"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21348"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA A.MT S.P.A. CATANIA - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO PER MOTIVI ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIERE COMUNALE MANNINO ANDREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21349"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPRAR MASCALUCIA ORINARI II ACCONTO FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO 2015- CONSORZIO SOLCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21350"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SWITCH DI RETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21351"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTI  AGGIUNTIVI ORDINARI SPRAR  FINANZIAMENTO 2015 CONSORZIO SOLCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21352"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER MANCATA EDIFICAZIONE - CONCESSIONE DILIZIA N. 22/2011 DITTA: ISARO S.R.L. -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21353"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTI IN ECONOMIA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, DI ACCESSORI VARI E DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21354"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURE DI RETE PER IL COLLEGAMENTO DI DISPOSITIVI DELL'ENTE- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA - CIG: Z11177559E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21355"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITA' RISORSE UMANE CONTRATTUALIZZATE NEL PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO" - PAGAMENTO FATTURA  - DOTT. LO BIANCO SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21356"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO IN CASSAZIONE - COMUNE DI MASCALUCIA/DD COSTRUZIONI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 23/2014 - C.I.G. ZC40DFEFE4 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. SEBASTIANO COCI  - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21357"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROPOSTO DA CREACO S. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 47/2015 - C.I.G. Z7F143C6C8 -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. L. CUSCUNA' - PATERNO' (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21358"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM  ASSOCIAZIONE MONDO SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21359"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SERVIZI  PER I MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21360"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'U.O. SERVIZI IMPIANTISTICI ED ENERGETICI - PROCEDURA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21361"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI BITUME A FREDDO IN SACCHI. DITTA : SICIT BITUMI S.R.L. - ESTE (PD);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21362"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO MASCALUCIA.  IMPUTAZIONE SOMME PER L'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21363"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21364"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DISPOSTA DAL M.E.F. - INCARICO LEGALE  - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21365"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ING. SAPIENZA GIOVANNINO PER L'INCARICO DI ASSISTENTE ALLA DIREZIONE LAVORI CON FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO OPERE STRUTTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21366"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO AMT URBANO GIUSTA DELIBERA DI C.C. 129/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21367"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR PROPOSTO DA CATALANO M. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 136/2015 - C.I.G. ZD117227CF - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21368"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PORTALE PAWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21369"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE PER LA SICUREZZA SU STRADE COMUNALI" - APPROVAZIONE COMPUTO METRICO LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE URGENTE GRATE STRADALI - LIQUIDAZIONE DITTA ASERO COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21370"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI IN CONVITTO NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21371"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA DEL PROGETTO: "REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21372"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITA' RISORSE UMANE CONTRATTUALIZZATE NEL PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO" - PAGAMENTO FATTURE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21373"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. - OTTOBRE 2015.  BENEFICIARIO: " BEATIFUL DAYS"  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21374"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 669/P DEL 4 NOVEMBRE 2015 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  DITTA CYBER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21375"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L'OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21376"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5.    ISTITUTO O.D.A. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21377"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ATTI DI ACQUISTO COMPUTER PORTATILE MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21378"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE COMPARTECIPAZIONE AI GENITORI DEI MINORI FREQUENTANTI GLI ASILO NIDO ISCRITTI ALL'ALBO REG,LE EX L.R. 22//86 E ACCREDITATI NEL D.19 DI CUI ALLA L. 328/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21379"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFIDO MINORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21380"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM - CROCE ROSSA ITALIANA - PROGETTO "PRONTO FARMACO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21381"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO ESPERTO L. 7/92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21382"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE PEDANA MOBILE.  DITTA: ETNA PARKING DI DI GREGORIO ALFIO SITA IN STR. PROV.LE NICOLOSI-BELPASSO A NICOLOSI P.IVA N. 03285200873 C.I.G. N. Z7E0F225C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21383"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER  SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99 - COMUNE DI PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21384"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE A SALDO AL PERSONALE" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21385"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21386"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER SISTEMI SERVER DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21387"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DIITA MAGGIOLI SPA - ACQUISIZIONE MODULISTICA E AGGIORNAMENTI TRIBUTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21388"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE FASTWEB - LIQUIDAZIONE FATTURA  CANONI DI OTTOBRE 2015 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SEDI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21389"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDI L.328/2000 PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLA FREQUENZA DI SERVIZI PER I MINORI ANNI 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21390"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21391"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21392"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21393"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21394"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21395"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI SUL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO L.DA VINCI E LAVORI IN ECONOMIA PER RIMOZIONI INFILTRAZIONI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21396"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "ACI-PRA" PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL'ANNO 2015. DITTA: A.C.I. (AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA) AVENTE DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI IN VIA MARSALA N.8 ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21397"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 - CATANIA. LA FATTURA : N. 2015/144/PA DEL 30/10/2015 DI E. 445,79;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21398"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO ALLA MATERNITA' ART.74 LEGGE 26/03/2001 N.151 ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PELLEGRINO AGATA ADELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21399"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE KATANAPOST MESE  OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21400"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 2015 - IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21401"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONI ELETTRONICHE PER OBBLIGHI DI TRASPARENZA - ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE SU PIATTAFORMA MEPA ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21402"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BORSE DI  STUDIO VI EDIZIONE DI "SPORT E LEGALITA' - TROFEO FERDINANDO LATTERI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21403"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SOMME MO.SE.MA. S.P.A. - PROVVEDIMENTO ORDINANZA GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI CATANIA - PAGAMENTO RATA N°09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21404"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER FORNITURA CARTA A4 E A3 PER FUNZIONAMENTO UFFICI AREA POLIZIA MUNICIPALE DITTA: CORPORATE EXPRESS, VIA PER GATTINARA 17 - 13851 CASTELLETTO CERVO (BI) P. IVA: 13303580156 CIG. N.  Z331763E86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21405"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI N. 24 PUNTI DI RETE DATI/FONIA PER LA EX SEDE DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA - AFFIDAMENTO APPALTO - CIG: Z60176207E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21406"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME -  FATTURE VI BIMESTRE 2015 - UTENZE E SERVIZI DI  TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI COMUNALI, SCUOLE E GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21407"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21408"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21409"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE CONCERTO PIANOFORTE, MEZZO SOPRANO E SOPRANO - N. CIG: Z86175DD47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21410"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO RICREATIVO IN VIA DELLE MAGNOLIE. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ALLACCIO IDRICO ED IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21411"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ARREDI A.S. 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21412"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL, PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21413"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALE  DITTA: COSEFO S.R.L. S. V.LE MAZARA DEL VALLO N. 8 P.I. 01910130853</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21414"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ADESIONE ANNO 2015 ASSOCIAZIONE S. VITO ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21415"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI UNIFIED COMMUNICATION SU PROTOCOLLO IP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21416"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITA' "GIORNATA DELLA TRASPARENZA, DELLA LEGALITA' E DELL'INTEGRITA'" - CIG N. Z121758525</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21417"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'AREA APPLICATIVA SERVIZI DEMOGRAFICI CON TRIBUTI, PROTOCOLLO, ATTI AMMINISTRATIVI, ALBO PRETORIO, PRATICHE EDILIZIE E PORTALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE ON-LINE - ACQUISTO SOFTWARE E SOLUZIONI TECNOLOGICHE SU PIATTAFORMA MEPA ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21418"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO SOMME AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA PER IL RILASCIO DELLA SCIA SCUOLE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21419"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FARMACI: FARMACIA CARUSO DOTT. GIUSEPPE. FATTURA N.19/E DEL 27/11/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI PAOLA GABRIELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21420"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FARMACI:FARMACIA ROMA. FATTURA N.14/PA DEL 26/11/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI PAOLA GABRIELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21421"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DI MASCALUCIA - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21422"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2015/2016. BENEFICIARI:VARI NOMINATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21423"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI OTTOBRE 2015 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 58377729D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21424"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FARMACI: FARMACIA DOTT.PAPPALARDO F. FATTURA N.12/PA DEL 27/11/15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI PAOLA GABRIELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21425"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INTERVENTI DI ESPURGO E DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA CITTADINA. DITTA:  LA COLOSSALE DI CARAMMA GIUSEPPE CON SEDE IN ACIREALE (CT) VIA G. SEMINARA, 34/B P.I. 00277490876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21426"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONCORSO "STORIE SOTTO IL VULCANO" II EDIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21427"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO SANTUARIO ARCIDIOCESANO DELLA MADONNA DELLA SCIARA IN MONPILIERI". LIQUIDAZIONE I° SAL DEI LAVORI, E RECUPERO CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21428"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI RESI NELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DAL PERSONALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO 'B' AZIONE SOCIALE  ARL ONLUS CON SEDE IN VIA SAN VITO  SN CACCAMO (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21429"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE - NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21430"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI RIMOZIONE, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE VEICOLI SEQUESTRATI AI SENSI DELL'ART. 193 C.D.S. SU DISPOSIZIONE DELLA PREFETTURA DI CATANIA (ANTE SIVES) DITTA: ETNA PARKING DI DI GREGORIO ALFIO CON SEDE IN S.P. 4/2 NICOLOSI-BELPASSO - NICOLOSIP.IVA N. 03285200873 C.I.G. N. ZD2174CD95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21431"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITA' RISORSE UMANE CONTRATTUALIZZATE NEL PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21432"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITA'  RISORSE UMANE NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21433"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  NOVEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21434"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 48/2015  RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21435"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- P.R.- T.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2015.        BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21436"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTEGGIAMENTI SAN MICHELE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21437"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: OTTOBRE 2015 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21438"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ACOSET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21439"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.  ANNO 2015. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE  " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21440"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE  OTTOBRE 2015.  BENEFICIARIO: "DEDALUS"  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21441"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI PER L'EDILIZIA PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE  - LIQUIDAZIONE DITTA EDILFERCOLR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21442"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -DITTA: SICILIA ROTTAMI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21443"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE OTTOBRE 2015. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21444"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE PER LOCALE TECNICO EX SEDE TRIBUNALE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2195/2015 DITTA VIRTUAL LOGIC S.R.L. CIG Z7A16604C9 - E FATTURA N.268/2015 DITTA NADA 2008 S.R.L.  CIG Z35165FCF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21445"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELL'U.O. OPERE IMPIANTISTICHE ATTRAVERSO PROCEDURA MEPA DITTA:  ZANCHI' S.R.L. VIA GARIBALDI, 798 MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21446"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA CAPPELLO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21447"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  • "PUNTOMEDIA" DI TOMMASO PAPPALARDO CON SEDE IN VIA REGIONE SICILIANA 14, MASCALUCIA; • VILLANI CONCETTA CON SEDE IN CORSO S. VITO 59, MASCALUCIA; • RACITI GIORGIO CON SEDE IN VIA XVI TRAVERSA39, BELPASSO; • CANNIZZARO ANGELA CON SEDE IN VIA CAPUANA 20, TREMESTIERI ETNEO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21448"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GENITORI A VITA". BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE SICILIANA DI PROMOZIONE SOCIALE GENITORI A VITA, VIA ETNEA N. 398 95030 MASCALUCIA C.F.: 93187220871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21449"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO PROPOSTO DALLA SIG.RA CRISTALDI GIUSEPPA NELLA QUALITA' DI UNICA EREDE DI PANEBIANCO ANTONINO - CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 140/2015 - C.I.G. Z9D1737AC3 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21450"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 01/10/2015 AL 31/10/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21451"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI:  INTERVENTI URGENTI DI RISANAMENTO DI INFILTRAZIONI SU ALCUNI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21452"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". PRESA D'ATTO DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, REIMPUTAZIONE SOMME E ASSESTAMENTI DI PARTITE CONTABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21453"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO TURI GUGLIELMINO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CON DELIBERA DI G.M. N. 119/2015 - C.I.G. Z7B1680BB9 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. GRAZIA TOMARCHIO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21454"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CAMPO BONAIUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21455"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI RESI NELL'AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI DAL PERSONALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" AZIONE SOCIALE  A.R.L. ONLUS CON SEDE IN VIA SAN VITO  S. N. CACCAMO (PA)-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21456"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA' DI PROTEZIONE CIVILE - OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21457"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21458"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO -  ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21459"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE VERDE PUBBLICO IN CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21460"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21461"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE DI PRECISIONE DEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1015080014 DEL 04/11/2015 CIG.:Z971518936</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21462"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DA INFILTRAZIONI DEGLI UFFICI COMUNALI VIA ETNEA N.123 -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21463"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE WI-FI MASCALUCIANET - LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI DI  SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21464"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER AUTORAZIONE AUTOPARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21465"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. - G.T. - P. N. - C.C.  LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2015. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21466"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PO SICILIA FSE 2007-2013. PROGETTO "PARI &amp; DIVERSO" N. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0009. NOTA DI REVISIONE FINALE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21467"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTA INTESTATA IN MODULO CONTINUO - SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21468"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI E SERRAMENTI IN SCUOLE ED IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21469"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: "INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE". APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIALE COTTIMO E NUOVO QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21470"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>II LIQUIDAZIONE 2015  CENTROP DIURNO ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI COOP. L.STURZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21471"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE ED ESTRAZIONE DATI PER LA PREDISPOSIZIONE IN FORMATO PDF DI LETTERE E MD. F24 PER IL PAGAMENTO DEL SALDO  TARI  ANNO 2015. CIG Z411737789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21472"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21473"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE DELL'UPS DEL DATA CENTER DEL CED DEL COMUNE DA MONOFASE A TRIFASE - IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASEL TRAMITE PIATTAFORMA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21474"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI UNIFIED THREAT MANAGEMENT DELL'ENTE - INDIZIONE RDO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z66173E09D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21475"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AREA SPORTIVA E RICREATIVA GIOVANILE DI VIA DELLE MAGNOLIE PER DANNI VANDALICI. APPROVAZIONE OFFERTA DITTA VETRALL GROUP S.R.L. CON SEDE IN VALCORRENTE (BELPASSO) C.DA AGNELLERIA S.P. 15 KM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21476"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARES - ANAGRAFE REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA. COMPLETAMENTO PROCEDURA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21477"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR PROPOSTO DA CATALANO M. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 136/2015 - C.I.G. ZD117227CF - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21478"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO TEMPORANEO DISABILE PSICHICA  V . A. -  IMPEGNO DI SPESA 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21479"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI SERVIZI IN ECONOMIA DI VIABILITA' MANUTENTIVA NON PROGRAMMABILI ED INDIFERIBILI PER L'ANNO IN CORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21480"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE DA SOTTOPORRE ALL'ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO  DEL CENTRO STORICO DI MASSANNUNZIATA IN VARIANTE AL P.R.G. - APPROVAZIONE VERBALI DI PROCEDURA NEGOZIALE COTTIMO. DITTA: ING. PENNISI ROSARIO LUCA - MISTEBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21481"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI HARDWARE E SOFTWARE NECESSARI PER L'AMMODERNAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLE POSTAZIONI OBSOLETE E/O GUASTE DEL COMUNE DI MASCALUCIA MEDIANTE ADESIONE AD APPOSITE CONVENZIONI MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21482"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.4 HARD DRIVER HP NECESSARI PER L'ESPANSIONE DELLE RISORSE DI STORAGE DEI SERVER UTILIZZATI NEL COMUNE DI MASCALUCIA MEDIANTE O.D.A. MEPA N.2534156 CIG: Z5B173ED56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21483"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE DEL DATA CENTER DELL'ENTE - ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21484"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO MASCALUCIA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELPROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21485"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2015 - AL 30 MAGGIO 2016 ED IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21486"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DEL CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO CON LA KALAT IMPIANTI S.R.L., SOGGETTO GESTORE DELL'IMPIANTO SITO IN GRAMMICHELE (CT), PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 9/2010. PROVVEDIMENTI DA ATTIVARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21487"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE PIANO VIARIO - STRALCIO PIANO VIARIO VIA DE GASPERI. ESECUZIONE IN ECONOMIA SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21488"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21489"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL POSIZIONAMENTO DI DOSSI ARTIFICIALI E RIPARAZIONI SU STRADE RESIDENZIALI COMUNALI. PAGAMENTO FINALE DEI LAVORI. DITTA : EDIL MAGRI' DI MAGRI' ANTONINO, VIA GRADISCA N.26 - NICOLOSI (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21490"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI RCT/O CLAIMS SIR DELLA WILLICONSULTING SRL CON SEDE IN VIA TORTONA N. 33 MILANO, NELL'AMBITO DEL BROKERAGGIO WILLIS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21491"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZI ELETTRICI ED IDRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21492"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE PRATICHE DOMANDA ENEL DISTRIBUZIONE CONNESSIONE IMPIANTI AREA ARTIGIANALE ED EDIFICIO SCOLASTICO DEL SOLE DITTA: ENEL DISTRIBUZIONE SPA SICILIA - VIA MARCHESE DI VILLAFRANCA 121,  90143 PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21493"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA.PERIODO OTTOBRE 2015.SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE,VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO(PA) CIG:53949315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21494"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C. C.T. LIQUIDAZIONE PERIODO:OTTOBRE 2015.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21495"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER LE ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE DI CUI ALLE DETERMINE DEL CAPO AREA POLIZIA MUNICIPALE NN.1583 DEL 25/09/2015  E 1909 DEL 16/11/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21496"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA POLIZIA MUNICIPALE N.1864 DEL 09/11/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21497"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO PER REDAZIONE PROGETTO PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. CIG:Z7616C3811</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21498"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21499"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE  265/99 - COMUNE DI GALLARATE (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21500"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FIORI STAGIONALI PER DECORO CIMITERI COMUNALI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEI DEFUNTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21501"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  • "DIMO GROUP" SRLS CON SEDE IN VIA ROMA 146, MASCALUCIA;  • COOP SICILIA S.P.A.CON SEDE IN VIA ALESSANDRO MANZONI S.N. S.G.LA PUNTA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21502"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA SCARAVILLI MAURIZIO TONY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21503"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - OTTOBRE 2015 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. - MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21504"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IL SUPPORTO AL RUP ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, REVISIONE DEL PIANO DI INTERVENTO ARO E DEI SUCCESSIVI ATTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21505"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA - FORNITURA E ALLESTIMENTO CORONA DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE.  DITTE: "LA BOTTEGA DEL  FIORE" DI GIUSEPPE RAPISARDA, VIA ROMA 182, MASCALUCIA - P.IVA: IT03968800874.CODICE CIG: ZF21731B09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21506"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM ASSOCIAZIONE RIONE VECCHIA MATRICE FESTEGGIAMNETI MARIA SS IMMACOLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21507"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI DI MAURO G. E RINAUDO D. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 58/2013 - C.I.G. Z4C0C87D79 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. P. LI ROSI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21508"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA  IACCONTO AGGIUNTIVI ORDINARI  - PROGETTO SPRAR MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21509"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO II ACCONTO  FONDI SPRAR ORDINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21510"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21511"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA - SERVIZIO RINFRESCO IN OCCASIONE DEL MEETING TRANSNAZIONALE "ALL TOGETHER FOR INCLUSION".   DITTA: . GRUPPO SCANDURRA SRL CORSO S. VITO 2, MASCALUCIA - P.IVA IT04177300870; CODICE CIG: ZD2170B285</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21512"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 170/2015  RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21513"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE  CAF DEL TERRITORIO PER BONUS GAS ED ELETTRICITA'. IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21514"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INEO 224E - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21515"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DETERMINA SINDACALE N. 42 DEL 24/11/2015 AVENTE AD OGGETTO: NOMINA PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21516"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE T.A. DC6025 UFFICIO TRIBUTI - PERIODO DAL 25/10/2015 AL 25/02/2016 - DITTA MONACO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21517"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPARATO TELEFONICO SMARTPHONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 596/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21518"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BENEFICIARI "BONUS FIGLIO 2014 - I SEMESTRE", EX ART.6, COMMA 5, DELLA L.R. N. 10/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21519"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2015/16 LIQUIDAZIONE   OTTOBRE 2015  COOP. SOC. CO.SER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21520"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE AZIONE RIVALSA NEI CONFRONTI PARENTI OBBLIGATI SIG.RA LA MORELLA - RICOVERO PRESSO OASI CRISTO RE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 115/2015 - C.I.G. ZCD16532C9 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21521"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO MINORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21522"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CARTELLE PERSONALIZZATE ALBO GIUDICI POPOLARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21523"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER INTEGRAZIONE DI SOMME OCCORRENTI PER LE SPESE DI VERSAMENTO, MEDIANTE ACCREDITAMENTO BANCARIO, DELLE SOMME SPETTANTI, A VARI COMUNI, PER IL PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI AMMINISTRATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21524"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 15/11/2015 AL 30/11/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21525"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INTEGRA SOCIETA' COOP. SOCIALE  OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21526"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -DITTA: ESA S.R.L. - NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21527"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALE - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21528"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO SERVIZIO DI P.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21529"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - LICEO "CONCETTO MARCHESI" DI MASCALUCIA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI SU CONCETTO MARCHESI PRESSO LE CIMINIERE DI CATANIA E DELL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO SUL TEMA "ANTIMAFIA E LEGALITA'" PRESSO IL CINEMA MODERNO DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21530"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  • DANIELA FIORE CON SEDE IN VIA UMBERTO 24, S. A. LI BATTIATI; • COOP SICILIA S.P.A.CON SEDE IN VIA ALESSANDRO MANZONI S.N. S.G.LA PUNTA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21531"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DEL CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO CON LA SC RECYCLING S.R.L., SOGGETTO GESTORE DELL'IMPIANTO SITO IN VIA G. AGNELLI 6, Z.I. BLOCCO PALMA 1, CATANIA, PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA FORSU DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 9/2010. PROVVEDIMENTI DA ATTIVARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21532"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. - AGOSTO E SETTEMBRE 2015.  BENEFICIARIO: " BEATIFUL DAYS"  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21533"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI DA CORRISPONDERE ALL'AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA SPA (AMT) PER ASSENZE DAL SERVIZIO PER MOTIVI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21534"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA GESTIONE ASSOCIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21535"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PON 2007-2013 - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR). ACCORDO TRA IL COMUNE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA PER L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEL SOLE.  PRESA ATTO CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO INCENTIVO A GRUPPO DI PROGETTAZIONE E AL SUPPORTO AL RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21536"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE - OPERA DIOCESANA ASSISTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21537"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE DITTA COMIS PER NOLO FOTOCOPIATRICE UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21538"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21539"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A AI SENSI DELL'ART.26, LEGGE N.488/1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE N.388/2000 - LOTTO 6"- II TRIMESTRE I ANNO CONTRATTUALE. DITTA SINTESI S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21540"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI OCCORSI ALL'AUTOVETTURA RENAULT SCENIC DI PROPRIETA' DEL SIG. CIPOLLA ALFREDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21541"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI P.I. SU STRADE COMUNALI A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTI E FURTI DI CONDUTTORI ELETTRICI. APPROVAZIONE ATTI FINALI E NUOVO QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21542"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI - PERIODO DAL 01/08/2015 AL 30/09/2015 - ACAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21543"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SCADENZA OTTOBRE 2015 VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21544"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI COMUNALI DAL 15/10/2015 AL 15/11/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21545"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA - SEZIONE LAVORO - PROT. N. 16932/2015 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 90/2015 - C.I.G: Z57157812E -  LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO  - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21546"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE AZIONE RIVALSA NEI CONFRONTI ASP 3 RICOVERO PRESSO OASI CRISTO RE SIG.RA LA MORELLA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 116/2015 -  C.I.G. Z401653CD3 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. C. MILITELLO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21547"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE DI ESAMINARE L'INTERA E COMPLESSA VICENDA, RELATIVA AL RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO PER LE PRESTAZIONI RESE DALL'IPAB OASI CRISTO RE DI ACIREALE RESE ALLA SIG.RA LA MORELLA CAROLINA E CONSEGUENTEMENTE ATTIVAZIONE AZIONI DI RIVALSA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 8/2015 - C.I.G. ZAD130DBE6 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. C. MILITELLO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21548"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21549"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI: NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO - ASSEGNAZIONE PERSONALE DELL'AREA  ED ORGANIZZAZIONE INTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21550"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM ALL'ASSOCIAZIONE UNITALSI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DEL MALATO" PRESSO IL SANTUARIO DELL'ADDOLORATA DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21551"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: ERREBIAN CON SEDE IN VIA DELL'INFORMATICA 8 - 00040 POMEZIA (RM) - P.IVA 02044501001. CIG. N.  Z061558DDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21552"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI DITTA: ENI S.P.A.  PIAZZALE ENRICO MATTEI 1, ROMA - P.IVA 00905811006. CIG: ZB015BFFEBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21553"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21554"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI IN CONVITTO D.M.R.  ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21555"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO  RINEGOZIAZIONE PIANO DI RIENTRO COSTI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21556"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIE DEI PRIVATI RICHIEDENTI L'ESECUZIONE PRESSO I CIMITERI COMUNALI IN AREE DI CUI ALLA PREVISIONE DI "PIANO DI INSEDIAMENTO CIMITERIALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21557"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI P.I. INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21558"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN VIA SS CROCIFISSO TRAVERSA A - LIQUIDAZIONE DITTA TECNOSERVICE DI VALENTO ORAZIO CON SEDE IN BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21559"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE DITTA ALFIO GUGLIELMINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21560"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE SERRAMENTI E OPERE IN FERRO PRESSO SCUOLE COMUNALI , CIMITERO CENTRO E PARCO MANENTI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21561"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE PIANO VIARIO -STRALCIO PIANO VIARIO VIA DE GASPERI" APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21562"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21563"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LA ROSA VALENTINA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21564"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ODA MEPA N. 2501302  A FAVORE DELLA DITTA IRISCO S.R.L. CON SEDE IN VIA PARTIGIANI D'ITALIA 127 - 50053 EMPOLI (FI) - P.IVA 06153390486, PER IL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E STAMPA DI N. 12750 AVVISI DI PAGAMENTO TARI DEL COMUNE DI MASCALUCIA CODICE CIG Z7E170C319</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21565"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI: "FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER LA VIABILITA' E LA PROTEZIONE CIVILE E RIPRISTINI". APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIALE COTTIMO E NUOVO QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21566"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: "SISTEMI DI RILEVAZIONE FUMI PER LA PROTEZIONE ANTINCENDIO DIREZIONE DIDATTICA G. FAVA". APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIALE COTTIMO E NUOVO QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21567"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI IN CONVITTO OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21568"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FARMACI: FARMACIA CARUSO DOTT. GIUSEPPE FATTURA N. 15E DEL 05/11/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI PAOLA GABRIELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21569"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA MT/BT DENOMINATA TREMESTIERI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21570"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99- COMUNE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21571"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNI 2007-2009-2010 E 2011 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. 53/2013 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - C.I.G. Z780C5B3C9 BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI - VIA ALBERTO MARIO N. 56 - 95129 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21572"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 250/2015 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROPOSTO DA ACOSET C/FRESTA V. E IL COMUNE DI MASCALUCIA - PROPOSIZIONE APPELLO INCIDENTALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 130/2015 - C.I.G. Z3116E5C2E- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21573"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENT. 511/2015 RESA DAL G.D.P. DI MASCALUCIA NELLA VERTENZA CREACO S. C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 131/2015 - C.I.G. ZBE16F97A8 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21574"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA - FORNITURA GAGLIARDETTI RAFFIGURANTI LO STEMMA MUNICIPALE.  DITTE: "DIGIPRINT" DI DI SANTO MARIA, VIA SCALILLA 18, MASCALUCIA (CT) - P.IVA: 04094020874; CODICE CIG:  ZD11701A47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21575"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTI IN MEPA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - ACQUISTO BITUME A FREDDO IN SACCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21576"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI VERDE PUBBLICO DAL 15/10/2015 AL 15/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21577"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE KATANAPOST SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21578"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - PERIODO 16.07.2015 - 15.10.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21579"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2015 BENEFICIARIA: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21580"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MONITOR NECESSARIO PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORING E ALERTING AUTOMATIZZATO DEL DATA CENTER DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5000989 DEL 28/10/2015 CIG ZAB16681C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21581"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE  ANNO 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21582"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21583"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. EMANUELE BIANCAROSA - SETTEMBRE E OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21584"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA MERIDI S.R.L. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCHESE DAMIANO - PERIODO SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21585"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO "VERBALDATA", TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S. DITTA: SAPIDATA S.P.A. DI SAN MARINO  CIG. N. ZAB16F1AEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21586"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA UNITA' DI CLIMATIZZAZIONE DI PRECISIONE PER IL LOCALE TECNICO - DATA CENTER - SITO NEI LOCALI COMUNALI DI PIAZZA LIVATINO 1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N.963280 CIG ZC71660202</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21587"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21588"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  • "PUNTOMEDIA" DI TOMMASO PAPPALARDO CON SEDE IN VIA REGIONE SICILIANA 14, MASCALUCIA; • "DIMO GROUP" SRLS CON SEDE IN VIA ROMA 146, MASCALUCIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21589"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE FISSO MENSILE PER SERVIZIO PAGAMENTI POS - UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.                                        DITTA:  EASY NOLO S.P.A - GRUPPO BANCO SELLA C.I.G. N. ZEC148A8D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21590"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE FORMAZIONE MINUTA DEL RUOLO SPECIALE COMUNALE (2015BIS) RELATIVA ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL'ANNO 2011 E NON PAGATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21591"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21592"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SOMME MO.SE.MA. S.P.A. - PROVVEDIMENTO ORDINANZA GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI CATANIA - PAGAMENTO RATA N°08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21593"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA GIACCONI IMPERMEABILI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: NARCISI UMBERTO CON SEDE IN VIA A. DI SANGIULIANO - CATANIA - P.IVA 03755770876; C.I.G. N. Z8A1674F98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21594"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZA MICROSOFT VISUAL STUDIO PREMIUM W/MSDN SOFTWARE ASSURANCE OLP NL GOV QUALIFIED 24 MESI RDO N.904772  - LIQUIDAZIONE FATTURA E/165 DEL 13/10/2015 - CIG Z07157B913</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21595"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERVENTI PER LA FUNZIONALITA' DELL'AREA S. MARGHERITA PER L'ACCESSO AL CCR - INTERVENTO DI RECUPERO MATERIALE VARIO DI RIFIUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21596"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S.-  T. A. - R. G. - V. R. - V. D. - M. F. - P.R. - C.C.T. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21597"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO D.P.R. N. 207/2010 ART. 4 C. 2 PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA DITTA ACIM S.R.L. NEI CONFRONTI DELL'INPS. VERSAMENTO SOMMA NEI CONFRONTI DELL'INPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21598"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZI ADA E ADI  - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21599"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". PAGAMENTO SOMME A SALDO ALL'IMPRESA AI SENSI L. 109/94, ART. 26, COMMA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21600"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO - PERIODO SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21601"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 - N.14 /2002  2^ LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI - A.S. 2014/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21602"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO FIORDALISO 4-ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21603"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01/10/2015 AL 01/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21604"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FARMACI: FARMACIA DOTT.GIUSEPPE PAPPALARDO FATTURA N.12/PA DEL 28/10/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI PAOLA GABRIELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21605"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AI MESI DI NOVEMBRE / DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21606"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA COMUNE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21607"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORDINE MEPA PER SERVIZIO FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEL PESONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21608"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.  LUGLIO-AGOSTO 2015. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE  " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21609"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZI IN ECONOMIA DI RIPARAZIONE GRATE E CADITOIE DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO FOGNARIO E DISPERDENTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SANFILIPPO CATALDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21610"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTI DI ESPURGO E DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA CITTADINA. APPROVAZIONE RENDICONTO DEI SERVIZI ESEGUITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21611"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI OPERANTI DELLE AREE TECNICHE PER ATTREZZATURE E DPI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21612"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ATTI A FRONTEGGIARE EMERGENZE SULLE STRADE E FOGNATURE A SEGUITO EVENTI METEORICI INTENSI. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA D'URSO MATTEO ESECUTRICE DEI LAVORI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21613"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO PORTALE PAWEB COMPLETO CELNETWORK S.R.L. - FATTURA N° 284 DEL 30/04/2015 CIG - Z0913DAF68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21614"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NATIONAL FOND SRL PER FORNITURA URGENTE DI GRIGLIE PER MANUTENZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21615"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA. APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIALE COTTIMO. AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21616"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI, CIMITERI E VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21617"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 40% SU FATTURA PRESENTA DA DALL'ING. SCUTO VINCENZO NELLA QUALITA' CAPOGRUPPO DEL R.T.P. INCARICATO DELLA REDAZIONE DEL PIANO. E IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21618"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO - AGOSTO 2015 FONDAZIONE GIOVANNA ROMEO SAVA ONLUS - BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21619"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21620"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  • "DIMO GROUP" SRLS CON SEDE IN VIA ROMA 146, MASCALUCIA; • CANNIZZARO ANGELA CON SEDE IN VIA CAPUANA 20, TREMESTIERI ETNEO; • "LIBRI &amp; LIBRACCI" DI DE LUCA ANGELA CON SEDE IN VIA FASANO 86/88, GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21621"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - OTTOBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21622"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21623"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE SETTEMBRE 2015. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21624"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINNORI E IMPEGNO SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21625"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21626"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. - G.T. - P. N. - C.C.  LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2015. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21627"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99- COMUNE DI MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21628"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI MASCALUCIA. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO A SUPPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21629"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21630"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 30/10/2014 AL 30/06/2015 - DOTT. SALVATORE SEMINARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21631"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N. 6/2002 - C.E. N. 23/2012 INNANZI AL TAR CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 80/2014 - C.I.G. Z860F7A3F8 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI - VIA ALBERTO MARIO N. 56 - 95129 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21632"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE N. 5 RICORSI MONITORI INNANZI AL TAR CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 79/2014 - C.I.G. Z820F7A8C6- LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI - VIA ALBERTO MARIO N. 56 - 95129 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21633"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE  SETTEMBRE 2015.  BENEFICIARIO: "DEDALUS"  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21634"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FATTURE DITTA COMIS PER NOLO FOTOCOPIATRICE UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21635"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI LEGALITA' IN MATERIA DI ACQUISIZIONE E DEMOLIZIONI DI MANUFATTI ABUSIVI. INTERVENTI DA ESEGUIRSI PER LA DEMOLIZIONE DI N. 2 EDIFICI UBICATI IN VIA DELLE MANDRE N. 15. APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIALE COTTIMO E NUOVO QUADRO ECONOMICO. RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21636"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DA INFILTRAZIONI DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA ETNEA N. 123. APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIALE COTTIMO E NUOVO QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21637"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:IMPUTAZIONE DI SPESA ATTRAVERSO PROCEDURA MEPA PER MATERIALE IDRAULICO  NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'U.O. OPERE IMPIANTISTICHE. DITTA: ZANGHI' S.R.L. VIA GARIBALDI, 798 MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21638"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE DIGITALE TOSHIBA ESTUDIO 2020C UFFICIO SPORT E TURISMO - DITTA CYBER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21639"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARPETTE PERSONALIZZATE AGGIORNAMENTO ALBO GIUDICI POPOLARI - APPROVAZIONE BOZZA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO  MEPA N. 2450119 - CIG Z9D16C9BCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21640"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME IN ACCONTO PER ESTENSIONE STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL P.R.G. AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 3/2014 DITTA: DOTT. GEOL. FEDERICO LEONARDI - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21641"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE. APPROVAZIONE INTERVENTO E SCHEMA LETTERA DI INVITO E IMPUTAZIONE ED IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21642"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>I LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI E DISABILI AUTOSUFF. COOP. LUIGI STURZO CIG. Z7612131AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21643"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNO 2015 ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO - PROCEDURA NEGOZIATA- APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21644"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C. C.T. LIQUIDAZIONE PERIODO:SETTEMBRE 2015.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21645"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- P.R.- T.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2015.        BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21646"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOCRAZIA PARTECIPATA - AVVIO PROGETTO "DOPOSCUOLA PUBBLICO GRATUITO PER I BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE RIVOLTE ALLE FAMIGLIE INDIGENTI DEL COMUNE DI MASCALUCIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21647"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI SETTEMBRE 2015 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 58377729D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21648"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI - DITTA IRISCO SRL - EMPOLI(FI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21649"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CAMPO BONAIUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21650"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PAPPALARDO VITO PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 11/2011- SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21651"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 - N.14 /2002.                LIQUIDAZIONE: PULVIRENTI CONCETTINA - CODICE FISCALE PLVCCT74P65C351D .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21652"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI DITTA:  CERVINO S.R.L. P.ZZA NICOLO' BARABINO, 10/15 GENOVA P.I. 01339900993</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21653"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 3° SAL STAGIONE  2014/2015  - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA EDIFICI  COMUNALI CONVENZIONE CONSIP DITTA: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A VIA POLI ZOLA PREDOSA (BO)  P.I. 02402671206</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21654"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO AL PARCO TRINITA' MANENTI   DITTA: - R.S. IMPIANTI DI SANGIORGI RICCARDO  VIA VILLAFRANCA, 40 MASCALUCIA P.I. IT02046570426</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21655"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM ALL'ASSOCIAZIONE UNITALSI, PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DEL MALATO" PRESSO IL SANTUARIO DELL'ADDOLORATA DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21656"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO E POSIZIONAMENTO GRATE IN FERRO AL PARCO TRINITA' MANENTI   DITTE: - COCO GIUSEPPE VIA CRISTOFOLO COLOMBO, 2 MASCALUCIA P.I. IT03910860877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21657"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21658"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21659"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21660"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FIORI STAGIONALI PER DECORO CIMITERI COMUNALI IN OCCASIONE RICORRENZA DEI DEFUNTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21661"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  - ANNO  2015 ISTITUTO: ISTITUTO PSICO-PEDAGOGICO LUCIA MANGANO - SANT'AGATA LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21662"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FARMACI: FATTURA N. 8E DEL 03/10/2015 FARMACIA CARAGLIANO RITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI PAOLA GABRIELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21663"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -DITTA: SICILIA ROTTAMI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21664"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FARMACI: FARMACIA CARUSO DOTT. GIUSEPPE FATTURA N.13E DEL 06/10/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI PAOLA GABRIELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21665"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA - FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE.  DITTA: . "ICE" DI CORSARO GRAZIELLA, CORSO S. VITO 54/A, MASCALUCIA (CT) - P.IVA: 03943760870;             CODICE CIG: ZCA16ACF58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21666"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE NON CONVENZIONATE  DEL COMUNE DI MASCALUCIA CON L'UTILIZZO DEL MEPA MEDIANTE RDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21667"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -DITTA: ESA S.R.L. - NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21668"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  • "PUNTOMEDIA" DI TOMMASO PAPPALARDO CON SEDE IN VIA REGIONE SICILIANA 14, MASCALUCIA; • VILLANI CONCETTA CON SEDE IN CORSO S. VITO 59, MASCALUCIA; • "CAVALLOTTO" LIBRERIE S.R.L CON SEDE IN CORSO SICILIA 91, CATANIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21669"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS.  DITTA: IGIENSECUR DI MARIA GRAZIA RUSSO,. VIA XVIII TRAVERSA, 73 BELPASSO - P.IVA IT03835960877.  CIG: Z2B15BDDD7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21670"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5.  ANNO  2015 ISTITUTO: ANFFAS ONLUS DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21671"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -  ANNO  2015 ISTITUTO VILLA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21672"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPONENTI ESTERNI, NOMINATI DALL'UREGA, DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA. ANNO SCOLASTICO 2015/2016.. BENEFICIARIO:AVV. LUIGI CAMPAGNUOLO, RES. E. L'EMIRO N. 57 - PALERMO - P.IVA 04865010823 - C.F.: CMPLGU70E18G273H.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21673"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GREST 2015 - ASSOCIAZIONE  "BABYCASA", CON SEDE IN VIA 4 NOVEMBRE 28, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21674"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21675"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GENERATORE DI CORRENTE DA INSTALLARE A SALVAGUARDIA DEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - DEFINIZIONE CATEGORIA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21676"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE - FASTWEB - IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE IL 30/09/2015 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET DEGLI UFFICI DELLE VARIE SEDI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21677"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21678"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21679"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVARE LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI ED IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI SERVIZI IGIENICI SUL PLESSO DI VIA ROMA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21680"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO SETTEMBRE 2015. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 53949315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21681"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE. COMUNE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21682"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEMESTRALE CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI CON PROCEDURA MEPA-RDO. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21683"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RIPARAZIONI MECCANICHE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21684"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE PNEUMATICI VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21685"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER PERSONALE OPERAISTICO DELL'AREA LAVORI PUBBLICI, MEDIANTE SISTEMA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21686"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: "INTERVENTI DI POTENZIAMENTO SISTEMI PUNTUALI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE SULLE STRADE E RIPARAZIONI EFFETTI SUL TERRITORIO". APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIALE COTTIMO E NUOVO QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21687"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DELLA VIABILITA' VEICOLARE CITTADINA, IMPATTO SUL TERRITORIO, DEFINIZIONE DEL MASTER PLAN DELLA MOBILITA'. APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO, DISCIPLINARE D'INCARICO ED IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21688"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA A4 E A3 PER I SERVIZI INFORMATICI, DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO DEL COMUNE DI MASCALUCIA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.20154E27832 DEL 01/09/2015 CIG.:ZE11575BDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21689"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTI DI TERRA E MANUTENZIONE CABINA MT/BT DENOMINATA TREMESTIERI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21690"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E FRUIBILITA' DEI CIMITERI COMUNALI DI MASSANNUNZIATA E AMPLIAMENTO CIMITERO CENTRO. IMPRESA EDILE FALLARA CARMELO, VIA CAPO DI GALLO N.13 - MASCALUCIA (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21691"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEL PESONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21692"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI MEDIANTE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21693"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER LA VIABILITA' E LA PROTEZIONE CIVILE  E RIPRISTINI. APPROVAZIONE INTERVENTO E SCHEMA LETTERA DI INVITO E IMPUTAZIONE ED IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21694"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE SU APPLICATIVI SOFTWARE UTILIZZATI NELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21695"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21696"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 - CATANIA. LA FATTURA : N. 2015/129/PA DEL 30/09/2015 DI E. 138,35;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21697"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI IN CONVENZIONE DAL 01/09/2015 AL 30/09/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21698"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO - PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21699"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PER LA FREQUENZA DI ASILO NIDO ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE L.R. 22/86 ACCREDITATI NEL DISTRETTO D.19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21700"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO DI VIA D'AZEGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "FEDERICO II DI SVEVIA" - DELIBERAZIONE CIPE N.6 DEL 20/01/2012, CODICE PROGETTO 0061210SIC095 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21701"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: SETTEMBRE 2015 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21702"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IN CONVENZIONE DAL 01/09/2015 AL 30/09/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21703"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE- VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21704"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AGGIUNTIVI PER AREA SERVIZI FINANZIARI-SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21705"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 - ISTITUTO VILLA SANDRA, II TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21706"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI,  IMMOBILI E CABINE DI CONVERSIONE MT COMUNALI - APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21707"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.6PA FARMACIA DOTT. PAPPALARDO FILIPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI PAOLA GABRIELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21708"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FARMACI: FARMACIA DOTT FILIPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI PAOLA GABRIELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21709"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FARMACI: FARMACIA PAPPALARDO DOTT FILIPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI PAOLA GABRIELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21710"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO AL PARCO TRINITA' MANENTI   DITTE: - R.S. IMPIANTI DI SANGIORGI RICCARDO  VIA VILLAFRANCA, 40 MASCALUCIA P.I. IT02046570426</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21711"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA SU SEDI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21712"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE SOMME PER MANUTENZIONE E RINNOVAMENTO ESTINTORI EDIFICI SCOLASTICI E  COMUNALI  DITTA:  T.S.E. SRL VIA TOMASI DI LAMPEDUSA SN P.ZZA ARMERINA (EN) P.I. 01177890868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21713"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21714"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SAL STAGIONE  2014/2015  - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA EDIFICI  COMUNALI CONVENZIONE CONSIP DITTE: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A VIA POLI ZOLA PREDOSA (BO)  P.I. 02402671206</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21715"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA ANNUALE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER DEPOSITO CAUZIONALE, CON LA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, RELATIVO ALL'ACCESSO  INFORMATICO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI C.I.G. N . ZD31638DD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21716"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE III° TRIMESTRE 2015 - DOTT. DANILO DI GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21717"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MERIDI S.R.L. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCHESE DAMIANO - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21718"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA DITTA: SHARP ELECTRONICS SPA - VIA LAMPEDUSA 13 -MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21719"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SOSTENUTE DALLA TESORERIA COMUNALE BANCA UNICREDIT PER CONTO DELL'ENTE II° E III° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21720"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATORI AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI - AREA SOCIOCULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21721"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO DI VIA D'AZEGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA". RATA DI ANTICIPAZIONE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21722"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE" DEL 15/09/2015 - DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21723"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE.  DITTA: . "DIGIPRINT" DI DI SANTO MARIA, VIA SCALILLA 18, MASCALUCIA (CT) - P.IVA: 04094020874;             CODICE CIG: ZB8167C0FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21724"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI S.G.- S. C.                              LUGLIO-AGOSTO 2015.             DITTA: A.RI.A.L. "VILLA CRISTINA"- MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21725"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21726"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LA ROSA VALENTINA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21727"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO -  ANNO SCOLASTICO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21728"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21729"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ECONOMATO - IV° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21730"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LA ROSA VALENTINA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21731"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21732"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA BANCHE DATI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN VERSIONE ON LINE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21733"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - SETTEMBRE 2015 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. - MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21734"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPONENTI ESTERNI, NOMINATI DALL'UREGA, DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B", AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. ANNO2015/2016.  BENEFICIARI:  DOTT.SSA RAFFAELLA NOCITO, RES. VIA ALFREDO CASELLA N. 60, PALERMO04728740822 - C.F.: NCTRFL71R49B791Z.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21735"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULLMAN DA MASCALUCIA AD UNO STABILIMENTO BALNEARE SITO ALLA PLAYA - CATANIA DALL' 1/07/2015 AL 14/08/2015. BENEFICIARIO: EUROPA TOUR DI MARIA RONDELLI &amp; C.S.N.C. VIA MALERBA,6/A - 95030 - GRAVINA DI CATANIA (CT)  PIVA:IT 03036050874   CIG: Z5A1523ED3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21736"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21737"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21738"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MEPA - REGISTRI PER UFFICIO NOTIFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21739"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE. SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21740"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21741"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21742"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPONENTI ESTERNI, NOMINATI DALL'UREGA, DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA. ANNO SCOLASTICO 2015/2016..  BENEFICIARIO:  DOTT.SSA ROSARIA SARRICA, RES. VIA BARONE MANFREDI N. 52 - MONREALE (PA) - P.IVA 06296210823 - C.F.: SRRRSR65H52F377K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21743"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE AZIONE RIVALSA NEI CONFRONTI ASP 3 RICOVERO PRESSO OASI CRISTO RE SIG.RA LA MORELLA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 116/2015 -  C.I.G. Z401653CD3 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21744"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. A. S. 2015 - 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21745"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CIG: 5837734A7C - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21746"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DA INFILTRAZIONI DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA ETNEA 123.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21747"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N°528/2013 R.G.E., COMUNE DI MASCALUCIA - ENSABELLA SABRINA - PRATICA EDILIZIA N.158/2006- CONCESSIONE EDILIZIA N.75/2007 - RICORSO TAR N° 2413/2011 R.G. - PIGNORAMENTO IMMOBILIARE IN FORZA DI DECRETO INGIUNTIVO N° 02374/2011 + PRECETTO - IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA CTU -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21748"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE AZIONE RIVALSA NEI CONFRONTI PARENTI OBBLIGATI SIG.RA LA MORELLA - RICOVERO PRESSO OASI CRISTO RE - C.I.G. ZCD16532C9 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21749"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - INTEGRAZIONE  AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21750"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21751"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLA VIA REGIONE SICILIANA E STRADE CONTERMINI. APPROVAZIONE CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21752"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPONENTI ESTERNI, NOMINATI DALL'UREGA, DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B", AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. ANNO2015/2016.  BENEFICIARI:  AVV. GIOVANNI CARLO FIGUERA, RES. VIA CANFORA N. 105 - CATANIA - P.IVA 02046570426 - C.F.: FGRGNN70E24C351N</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21753"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' D.P.R. 151/2011 PER CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA COMPETENZE TECNICHE ING. TORRE SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21754"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B", AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. ANNO 2015/2016. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21755"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -ANNO 2015  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21756"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N.235 DEL 12/02/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21757"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N.1237 DEL 20/07/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21758"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPONENTI ESTERNI, NOMINATI DALL'UREGA, DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016. BENEFICIARI:  AVV. PIETRO CAMI, RES. VIA S.MARIA DEL GESU' INFERIORE N. 13F - MESSINA, - P.IVA 01930690837 - C.F.: CMAPTR66D10F158T.  DOTT.SSA BUCOLO GIUSEPPINA, RES. C.DA CICERATA N. N. 6/1/F, BARCELLONA P.G., P.IVA: 03268870833, C.FISC.: BCLGPP74B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21759"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ATTI A FRONTEGGIARE EMERGENZE SULLE STRADE E FOGNATURE A SEGUITO EVENTI METEORICI INTENSI. RENDICONTAZIONE FINALE E IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21760"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21761"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>UPGRADE TECNOLOGICO DELLA PIATTAFORMA IRIDE AL NUOVO SISTEMA J-IRIDE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. O.D.A. MEPA N. 2400730</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21762"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MONITOR NECESSARIO PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORING E ALERTING AUTOMATIZZATO DEL DATA CENTER DELL'ENTE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21763"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE DI PRECISIONE DEL DATA CENTER DEL COMUNE DI MASCALUCIA MEDIANTE ODA MEPA N.2401062 CIG.:Z971518936</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21764"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21765"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO QUOTE ALLA S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21766"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER LA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21767"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI PER LA PROTEZIONE ANTINCENDIO DIREZIONE DIDATTICA G. FAVA. APPROVAZIONE INTERVENTO E SCHEMA LETTERA DI INVITO E IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21768"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S.-  T. A. - R. G. - V. R. - V. D. - M. F. - P.R. - C.C.T.  ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21769"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21770"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NR 5 CAMPENELLE ELETTRONICHE DA COLLOCARE NELLE SCUOLE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DITTA GUARDO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21771"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI DAL 01/10/2015 AL 01/04/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21772"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE PER LA SICUREZZA SU STRADE COMUNALI" - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA SEMAS SRL PER ESECUZIONE IN ECONOMIA SEGNALETICA ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21773"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PRESTAZIONE IN ECONOMIA INERENTE LA REALIZZAZIONE DI DOSSI E RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE STRADALE ORIZZONTALE SU ARTERIE STRADALI COMUNALI. IMPRESA SPORALLI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21774"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE 2015 - CIG N. Z861568BFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21775"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21776"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21777"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C. C.T. LIQUIDAZIONE PERIODO:AGOSTO 2015.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21778"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  KATANAPOST MESE AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21779"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SOMME MO.SE.MA. S.P.A. - PROVVEDIMENTO ORDINANZA GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI CATANIA - PAGAMENTO RATA N°07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21780"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMUNITA' ALLOGGIO CASA ETNA A VALERE SUL FINANZIAMENTO ANNO 2015 DEL MIN.INTERNO- SERVIZIO CENTRALE SPRAR MSNA ANNO 2015 MESI MARZO-SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21781"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5. ANNO  2015          ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21782"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE PER LA SICUREZZA SU STRADE COMUNALI - SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21783"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NUCLEO FAMILIARE P. N. E C.C.    OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21784"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI  IN CONVITTO SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21785"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.  OTT.-NOV.-DIC. 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21786"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA  L. F. G.         OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21787"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA   A. C.       OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21788"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. - G. V. - S.C.  OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21789"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE SCADENZA 30/09/2015 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21790"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - III° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21791"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARDILLO MARIO PER NOLO PALCO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21792"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -DITTA: FG S.R.L. - BELPASSO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21793"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  FINANZIAMENTO POSTI AGGIUNTIVI MSNA   RICOVERATI C/O CASA ETNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21794"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CENTRALE TELEFONICA PER I.C. FEDERICO II DI SVEVIA - PLESSO VIA DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21795"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° RADUNO PROVINCIALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI - LIQUIDAZIONE BUONI PASTO  DITTA: BAR "PRINCIPE" DI PRIVITERA NUNZIA VIA ETNEA 417, MASCALUCIA - P.IVA: 05031560872             CODICE CIG:  ZBC14EA811</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21796"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA III° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21797"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 - N.14 /2002  LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI - A.S. 2014/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21798"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: "INTERVENTI PUNTUALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLAGAMENTI DI ARTERIE STRADALI IN OCCASIONE DI EVENTI METEORICI SUL TERRITORIO""</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21799"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMIS S.R.L. PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21800"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 2015 - IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21801"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATA ANNUALE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER DEPOSITO CAUZIONALE, CON LA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, RELATIVO ALL'ACCESSO  INFORMATICO DEL S.I. DTT (EX MCTC). C.I.G. N. ZD31638DD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21802"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE , REVISIONE E COLLAUDO FINALE AUTOCESTELLO DAILY TG. CTA11245 - LIQUIDAZIONE DITTA SCUDERI SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21803"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI MESE DI AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21804"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21805"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE; DITTA:  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.I.G. N. Z9609BCCB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21806"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUNM BANDA MUSICALE FESTEGGIAMENTI SAN MICHELE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21807"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA ALLA COMUNITA' MISSIONARIA PIME DI MASCALUCIA CON SEDE IN VIA MOMPILIERI 4, PER LA REALIZZAZIONE DEL VI CAMPO NAZIONALE DI FORMAZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21808"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21809"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE COMITATO FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO DI MASSANNUNZIATA SAN MICHELE ARCANGELO - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21810"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO SAN VITO - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21811"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE PIANO VIARIO- LAVORI IN ECONOMIA URGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21812"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER RIPRISTINI CAUSATI DA INFILTRAZIONI NELLE SCUOLE COMUNALI SU PLESSO DI VIA D'AZEGLIO, SANTA LUCIA E CANCELLO DELEGAZIONE MASSANNUNZIATA. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21813"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE AGOSTO 2015. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21814"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A AI SENSI DELL'ART.26, LEGGE N.488/1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE N.388/2000 - LOTTO 6"- I TRIMESTRE I ANNO CONTRATTUALE. DITTA SINTESI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21815"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IVA SU FATTURA EMESSA DALLA G.U.R.S. PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21816"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21817"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- P.R.- T.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO -LUGLIO 2015.        BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21818"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI, A VARI COMUNI, PER IL PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21819"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE KALISPERA. CIG:ZAD15B8D2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21820"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE ESSENZIALI AL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FALCONE BORSELLINO. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA CO.G.EDIL DI ARCARESE GAETANO DELL'ACCONTO N.2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21821"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTI DI TERRA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SOCIETA' INSPECTA S.R.L.  VIA ANGELO SISMONDA, 20 - 10145 TORINO P.I. IT10532430013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21822"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SARACINESCA TENENZA CARABINIERI MASCALUCIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEOTTA ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21823"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21824"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI PER UFFICIO NOTIFICHE -M.E.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21825"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INTERRUZIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ASSESSORE ING MICHELANGELO SANGIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21826"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MASCALUCIA. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COSEFO S.R.L. SEMPLIFICATA MESE DI LUGLIO AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21827"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ESTRAZIONE DATI/GENERAZIONE PDF TARI ANNO 2015 - DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21828"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO DEL PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21829"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' E DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DEGLI ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA, PREVISTO DALL'ART. 27 DELLA L.R. N. 22 DEL 09/05/1986, DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI "VILLA JOLE" CON SEDE IN MASCALUCIA, VIA ROMA N. 251/253, FINALIZZATA AL TRASFERIMENTO DEGLI ANZIANI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21830"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 - N.14 /2002.                LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI - A.S 2015/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21831"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D'AREA DI CUI AL PUNTO 6) DELLA DETERMINA SINDACALE N° 33 DEL 04/08/2015 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA LAVORI PUBBLICI. RIMODULAZIONE ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21832"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE  AGOSTO 2015.  BENEFICIARIO: "DEDALUS"  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21833"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTO  IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (PUA). VOUCHER COOPERATIVA SOCIALE  CITTA' DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21834"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' CALCIO CATANIA SPA - CONFEMENTO RAPPRESENTANZA LEGALE DELIBERA DI G.M. N. 88/2015 - C.I.G. Z40157F19E - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. GRAZIA TOMARCHIO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21835"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO TURI GUGLIELMINO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CON DELIBERA DI G.M. N. 92/2015 - C.I.G. Z5B157F208 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. GRAZIA TOMARCHIO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21836"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO AGOSTO 2015. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 53949315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21837"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BLOCCHI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE NORME DEL CDS.  DITTA: SABAKART DI BALDELLI PAOLO - VIA PASCOLI 53/A - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) P.IVA 03396320404. CIG. N.  Z2713E9805</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21838"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO I.C.S. "FEDERICO II DI SVEVIA" DI MASCALUCIA PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21839"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI AGOSTO 2015 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 55459663EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21840"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER VERIFICA SUSSISTENZA COSTITUZIONE PARTE CIVILE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 111/2015 - C.I.G. ZE1160E344 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21841"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA PROPOSTO DA ZAPPALA' A. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 55/2015 - C.I.G. ZCD1485017 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. R.M. TODERO - SCORDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21842"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: AGOSTO 2015 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21843"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FARMACIA CARUSO DR GIUSEPPE FATT. N. 11E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI PAOLA GABRIELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21844"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO SERVICE DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2015 - CIG N. ZD615D04F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21845"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "BONUS FIGLIO 2014 - I° SEMESTRE", EX ART.6, COMMA 5, DELLA L.R. N. 10/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LA ROSA VALENTINA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21846"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DA ATTI VANDALICI SUL MANUFATTO CONTENENTE LE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO ACQUA IN PIAZZA DELLE MISSIONI ESTERE IN MASSANNUNZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NICOTRA GEOM. ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21847"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GREST 2015. SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "PROGETTO INFANZIA" A.N.R., VIA WAGNER 16, MASCALUCIA; A.S.D. "ASCAM", VIA TREMESTIERI 106, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21848"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE PIANO VIARIO - STRALCIO PIANO VIARIO VIA DE GASPERI. LAVORI IN ECONOMIA URGENTI PER RIPARAZIONI TRATTI STRADALI CON STESA BITUME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21849"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO DI SUPPORTO MANIFESTAZIONI ESTIVE - CIG N. ZBE157C71A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21850"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SERVICE PER MUSICAL "MADRE TERESA DI CALCUTTA".  DITTA: ASSOCIAZIONE CULTURALE "MUSICAINSIEME" VIA BARACCA 5, MASCALUCIA - P.IVA IT04790460879             CODICE CIG:  Z3315AD54F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21851"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO DI VIA D'AZEGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA" COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER PROGETTAZIONE, INCARICO RUP. LIQUIDAZIONE PRIMA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO IN ACCONTO DI CUI ALL'ARTICOLO 93,COMMA 7 BIS E SS., D.LEGISL. 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21852"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PERSONALE BIBLIOTECA A PARTECIPARE A GIORNATE DI STUDIO PER IL PROGETTO NATI PER LEGGERE. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21853"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO COPIE IN ECCEDENZA FOTOCOPIATRICE UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21854"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SEMESTRALE CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI CON PROCEDURA MEPA IN RDO.  APPROVAZIONE OFFERTA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21855"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21856"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE TECNICHE DI ADEGUATEZZA SISMICA DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE STRATEGICHE AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE COLLASSO. APPROVAZIONI ATTI SU MUNICIPIO ED EX MUNICIPIO E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHEING. AREZZO PAOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21857"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA GAM ALIMENTARE - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE CARDI' ALESSIO - PERIODO AGOSTO / DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21858"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI PLESSO DI VIA ROMA ISTITUTO COMPRENSIVO L.DA VINCI-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21859"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI DI SISTEMAZIONE URGENTE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA TIMPARELLO E VIA D'AZEGLIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO LAVORI IN ECONOMIA PER ADATTAMENTO AULA SCUOLA PER L'INFANZIA PLESSO VIA TIMPARELLO. APPROVAZIONE RENDICONTOE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21860"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO SERVICE DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2015 - CIG N. Z64157EF8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21861"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE" ORGANIZZATO DALLA MAGGIOLI SPA PRESSO L'HOTEL BAIA VERDE DI CATANIA IN DATA 15/09/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21862"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA: COREPLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21863"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI PERIODO 01/07/2015 AL 31/07/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21864"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA PROTEZIONE ANTIVIRUS E ANTISPYWARE DI RETE 2015-2016 DEL COMUNE DI MASCALUCIA - RDO N.906208</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21865"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SRL - ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA TRIBUTI  CIG Z22128719A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21866"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - AGOSTO 2015 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. - MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21867"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99- COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21868"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO ACCESSORI E ARTICOLI DI VESTIARIO PERSONALIZZATO PER LA DIVISA DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO CON SEDE IN VIA CONTE RUGGERO N. 34/36 - CATANIA - P.IVA 03358650871. C.I.G. N.: Z501501AFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21869"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA MESE NOVEMBRE 2014 - RAFFAELLO FRANZ MARIA FICHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21870"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21871"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA 90% RETTA FREQUENZA PRESSO I SERVIZI PER L'INFANZIA L.R 22/86 E L.R.328/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21872"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21873"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DISINFESTAZIONE PARCO URBANO TRINITA' MANENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21874"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. EMANUELE BIANCAROSA - GIUGNO - LUGLIO E AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21875"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21876"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21877"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -DITTA: ESA S.R.L. - NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21878"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE SOMME ALL'IMPRESA ESECUTRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21879"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA PAPPALARDO D.S. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 33/2015 - C.I.G. ZC113E4116 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. FRANCESCO SACCONE - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21880"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL PACCHETTO APPLICATIVO PIEMME G.U. E SINISTRI, IN USO PRESSO GLI UFFICI VERBALI C.D.S. E INFORTUNISTICA DELLA POLIZIA MUNICIPALE, PER L'ANNO 2015 - DITTA SAPIDATA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21881"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NECROLOGIA DITTA PK SUD SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21882"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER OFFERTA FLOREALE SANTO PATRONO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21883"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MERIDI S.R.L. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCHESE DAMIANO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21884"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART. 11 DEL C.C.N.L. DEL 14/09/2000 ALLA DIPENDENTE MATRICOLA 10273 - PERIODO 07/09/2015 - 07/10/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBROSIANO ROSANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21885"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21886"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA POLIZIA MUNICIPALE N.1465 DEL 04/09/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21887"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -DITTA: ESA S.R.L. - NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21888"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ABBATTIMENTO RETTA PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA DI ASILO NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21889"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 FARMACIA CARUSO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21890"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE, INCARICHI RUP DI OPERE PUBBLICHE -PROGETTI DIVERSI ANNI 2014 - 2015. LIQUIDAZIONE PRIMA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO IN ACCONTO E A SALDO DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMA 7 BIS E SS., D.LEGISL. 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21891"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CAMPO BONAIUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21892"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LA ROSA VALENTINA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21893"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE . ANNI 2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21894"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA GAM ALIMENTARE - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE CARDI' ALESSIO - PERIODO GENNAIO / APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21895"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N.1053 DEL 23/06/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21896"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21897"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI: "INTERVENTI DI POTENZIAMENTO SISTEMI PUNTUALI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE SULLE STRADE E RIPARAZIONI EFFETTI SUL TERRITORIO". APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO PER PROCEDURA NEGOZIALE - COTTIMO - LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21898"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVA IN FAVORE DEGLI ANZIANI RESIDENTI DI MASCALUCIA.ANNO 2015. BENEFICIARIO: VERONICA PENNAVARIA - AGENZIA VIAGGI E TURISMO SERVICE  CON SEDE IN CORSO VITTORIO EMANUELE,76- 96017- NOTO (SR) PIVA: IT01094190897  CIG: Z791524051</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21899"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RAPPRESENTANZA LEGALE DELIBERA DI G.M. N. 88/2015 - C.I.G. Z40157F19E - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21900"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA D'AZEGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21901"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM PARTECIPAZIONE  EVENTO INTERNAZIONALE "FESTA DELLA CHITARRA" FIUGGI 18-19 LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21902"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21903"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE KATANAPOST MESE LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21904"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99- COMUNE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21905"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI N.380 DEL 05/03/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21906"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO DEL PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21907"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO PER LA DIVISA ESTIVA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: NARCISI UMBERTO CON SEDE IN VIA A. DI SANGIULIANO - CATANIA - P.IVA 03755770876; C.I.G. N. Z24151BA9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21908"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N.1064 DEL 24/06/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21909"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21910"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 4238/2014 - TRIBUNALE DI CATANIA - PAGAMENTO SPESE  LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21911"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2015. BENEFICIARIA: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21912"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21913"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO N. 2 ARMADI CASELLARI METALLICI. DITTA: ERREBIAN CON SEDE IN VIA DELL'INFORMATICA 8 - 00040 POMEZIA (RM) - P.IVA 02044501001. CIG. N.  ZBF14D8E80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21914"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO - PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21915"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MERIDI S.R.L. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCHESE DAMIANO - PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21916"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. - G.T. - P. N. - C.C.  LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2015. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21917"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE T.A. DC 6025 UFFICIO TRIBUTI - PERIODO DAL 25/06/15 AL 25/10/15 - DITTA MONACO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21918"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN CONVITTO ED IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21919"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI IN CONVITTO AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21920"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -DITTA: AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS S.R.L. - MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21921"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SOMME MO.SE.MA. S.P.A. - PROVVEDIMENTO ORDINANZA GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI CATANIA - PAGAMENTO RATA N°06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21922"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21923"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CENTRALE TELEFONICA PER I.C. FEDERICO II DI SVEVIA - PLESSO VIA DEL SOLE - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21924"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI - AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21925"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE  SPETTTACOLI ARTISTICI E CULTURALI 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21926"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI INTERVENTI URGENTI DI RISANAMENTO DI INFILTRAZIONI SU ALCUNI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE . LIQUIDAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21927"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI DISOTTURAZIONE CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE VIA CHIESA MADRE DITTA: IMPERIAL S.R.L. VIA SCLAFANI, 11/A 95024 ACIREALE (CT)  - P.I. 01394200362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21928"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21929"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99- COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA-COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA - COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21930"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULLMAN PER N. 29 ANZIANI DA MASCALUCIA AD UNO STABILIMENTO BALNEARE SITO ALLA PLAYA - CATANIA DALL1/07/2015 AL 14/08/2015. BENEFICIARIO: SHUTTLE SERVICE DI BOSCO MASSIMO CON SEDE IN VIA POMPEO CISTERNAZZA N. 10/B MASCALUCIA - CIG:ZC815223F0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21931"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO BONAIUTO SOMMA ALLE PRESCRIZIONI RISULTANTI DALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO. INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI GIOCO. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21932"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S.-  T. A. - R. G. - V. R. - V. D. - M. F. - P.R. - C.C.T.  SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21933"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21934"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NUCLEO FAMILIARE P. N. E C.C.   SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21935"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.  SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21936"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. - G. V. - S.C.  SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21937"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA DEL LOCALI COMUNALI IN CONVENZIONE SOCIETA' MOSEMA DAL 01/08/2015 AL 15/10/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21938"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZI VERDE PUBBLICO CONVENZIONE MOSEMA DAL 01/08/2015 AL 15/10/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21939"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ESECUZIONE TRATTATIVA RDO CON PROCEDURA MEPA - SERVIZIO SEMESTRALE CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21940"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI TRATTAMENTO SANITARIO OBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21941"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA  L. F. G.         SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21942"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA   A. C.      SETTEMBRE  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21943"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21944"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ALLEGATI AL RENDICONTO 2014 PER L'INVIO DEL CERTIFICATO ALLA CORTE DEI CONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21945"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. A. S. 2014 - 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21946"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA POMPE DI CALORE PER EDIFICI E SCUOLE COMUNALI TRAMITE PROCEDURA  MEPA DITTA:  STRANO S.P.A. - III STRADA , 36 - ZONA INDUSTRIALE - 95121 CATANIA P.I. 00672150877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21947"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO AREA LAVORI PUBBLICI. INTEGRAZIONE IMPUTAZIONE SOMME PER SPESE DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21948"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONESERVIZIO NOLEGGIOFOTOCOPIATORI PER I SERVIZI FINANZIARI - DITTA MONACO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21949"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE 2015 - CIG N. Z4D1568C4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'ANGELO SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21950"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA A4 E A3 PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI INFORMATICI E DOMOGRAFICI.  ODA N.2308670 CIG.:ZE11575BDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21951"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO DAL 06/12/2014 AL 05/06/2015. DITTA:  SAMA ASCENSORI S.R.L. VIA FRANCESCO CORSO, 5/7 95125  CATANIA  P.I. 04347800874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21952"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21953"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE LUGLIO 2015. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21954"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21955"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LUGLIO 2015 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. - MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21956"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE E PLESSI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DI VIA TIMPARELLO. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21957"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI S.G.- S. C.                            MAGGIO-GIUGNO 2015.             DITTA: A.RI.A.L. "VILLA CRISTINA"- MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21958"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7E FARMACIA CARUSO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI PAOLA GABRIELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21959"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE FISSO MENSILE PER SERVIZIO PAGAMENTI POS - UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.                                        DITTA:  EASY NOLO S.P.A - GRUPPO BANCO SELLA C.I.G. N. ZEC148A8D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21960"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  - ANNO  2015 ISTITUTO: ISTITUTO PSICO-PEDAGOGICO LUCIA MANGANO - SANT'AGATA LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21961"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C. C.T. LIQUIDAZIONE PERIODO:LUGLIO 2015.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21962"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GREST 2015 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "ZUCCHERO FILATO PER GIOCARE", VIA XX SETTEMBRE 11, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21963"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO CSE 2015 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' E L'EFFICIENZA ENERGETICA - INTERVENTO EDIFICIO EX TRIBUNALE. GARA APERTA CON PROCEDURA MEPA TRAMITE RDO. PRESA D'ATTO DEL DECRETO MISE ISTANZA N0341 - CT 1. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21964"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA SPESE SANITARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21965"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 7/PA FARMACIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI PAOLA GABRIELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21966"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER MESI DODICI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA  E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21967"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. - LUGLIO 2015.  BENEFICIARIO: " BEATIFUL DAYS"  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21968"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER MESI NOVE. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COSEFO S.R.L. SEMPLIFICATA MESE DI MAGGIO GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21969"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. BIUSO ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21970"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE SCARICO FOGNARIO EDIFICIO COMUNALE CENTRO ACCOGLIENZA SPRAR DI VIA  DITTA: MARCON IMPIANTI S.R.L. - VIA MARCONI, 52 SANT'ALFIO (CT) P.I. 04165460876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21971"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA PROCEDURA AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21972"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ATTI A FRONTEGGIARE EMERGENZE SULLE STRADE E FOGNATURE A SEGUITO EVENTI METEORICI INTENSI. PRIMA RENDICONTAZIONE E IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21973"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO LUGLIO 2015. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21974"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI INTRATTENIMENTO MUSICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21975"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GREST 2015 - A.S.D. "CITTA' DI MASCALUCIA", VIA REGIONE SICILIANA 3, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21976"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GREST 2015 - "TISKA TUSKA TOPOLINO" S.A.S. VIA LOMBARDIA 4, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21977"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GREST 2015. • ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE FATE TUTTO FARE" CON SEDE IN VIA S.LUCIA 12, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21978"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GREST 2015 - A.S.D. "TEAM SPORT MILLENNIUM",  VIA TREMESTIERI 18 PAL. A N. 1, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21979"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONSORZIO SISIFO  I ACCONTO  2015 E SALDO 2014  E SALDO POSTI AGGIUNTIVI QUOTA PARTE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21980"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE DELL'ENTE  - PRIMO SEMESTRE 2015. CIG:ZC80F140B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21981"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2015.  BENEFICIARIO: "DEDALUS"  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21982"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N.1 FOTOCOPIATORE DA INSTALLARE PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1014/A DEL 07/08/2015 - CIG.:ZB81047E2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21983"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ETICHETTE ADESIVE E CARTONCINI PERSONALIZZATI PER IL SOFTWARE GESTIONALE IN USO DALL'ENTE MEDIANTE ODA-MEPA N.2241940 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259 DEL 31/07/2015. - CIG.:ZCC155546F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21984"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO E POSIZIONAMENTO GRATE IN FERRO AL PARCO TRINITA' MANENTI   DITTE: - R.S. IMPIANTI DI SANGIORGI RICCARDO  VIA VILLAFRANCA, 40 MASCALUCIA P.I. IT02046570426</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21985"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21986"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GREST 2015 - SOC. COOP. "LA BAMBINELLA", VIA PULEI N. 58, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21987"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI LUGLIO 2015 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 55459663EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21988"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: LUGLIO 2015 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21989"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. - G.T. - P. N. - C.C. - F. A. LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO E LUGLIO 2015. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21990"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GREST 2015 - ASSOCIAZIONE  CULTURALE SPORTIVA RICREATIVA "I CONSULENTI DEL BENESSERE FITNESS E INTRATTENIMENTO", CON SEDE IN VIA ALFONZETTI 29, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21991"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21992"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZA MICROSOFT VISUAL STUDIO PREMIUM W/MSDN SOFTWARE ASSURANCE OLP NL GOV QUALIFIED 24 MESI RDO N.904772 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG.:Z07157B913</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21993"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA PROTEZIONE ANTIVIRUS E ANTISPYWARE DI RETE 2015-2016 DEL COMUNE DI MASCALUCIA - RDO N.906208 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG.:ZC2157AEB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21994"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5.  ANNO  2015 ISTITUTO: ANFFAS ONLUS DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21995"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21996"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. - ANNO 2015.  BENEFICIARIO: " BEATIFUL DAYS"  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21997"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO TASI - DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21998"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE.  DITTE: VILLANI CONCETTA  CON SEDE IN CORSO S.VITO 59, MASCALUCIA - P.IVA: IT03137580878.             CODICE CIG: Z0D159D5F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21999"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVICE PER MUSICAL "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - COD. CIG Z3315AD54F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22000"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22001"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN CONVITTO ED IMPEGNO DI SPESA AGOSTO  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LA ROSA VALENTINA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22002"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22003"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VERDE PUBBLICO IN CONVENZIONE MESE DI LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22004"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIA LOCALI IN CONVENZIONE MESE DI LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22005"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -DITTA: SICILIA ROTTAMI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22006"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI - LIQUIDAZIONE PERIODO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22007"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI CARBURANTI AUTOPARCO COMUNALE VEICOLI VV.UU. E PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIBILISCO ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22008"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA - FORNITURA TARGHE, MEDAGLIE E COPPE PER LA "FESTA DEGLI AQUILONI".  DITTE: "SPICE SPORT INNOVATION"  DI SPINA MIRIANA, VIA REGIONE SICILIANA 3, MASCALUCIA - P.IVA: IT04893620874. CODICE CIG: ZEC15A289B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22009"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22010"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 2/2006 DEL 11/04/2006 E ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 2 DEL 16/03/2015 DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL  D.P.R. N. 380/01. PRATICA ABUS. N.  01/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22011"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE V.A.  - LIQUIDAZIONE  2014.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22012"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA INDENNITA' DI VIGILANZA DIPENDENTE LENTINI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22013"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOMME AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA PER IL RILASCIO SCIA IMMOBILI SCOLASTICI DI VIA D'AZEGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22014"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE PER LA SICUREZZA SU STRADE COMUNALI. PAGAMENTO SAL N.2 ALLO STATO FINALE DEI LAVORI. DITTA : VALADA' GEOM. CARMELO S.R.L., VIA ROMA N.56 - BELPASSO (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22015"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S.VITO. INSTALLAZIONE PALCO MODULARE PER SPETTACOLI MUSICALI E DEFINIZIONE VIABILITA' CONSEGUENTE. APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22016"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE DISPOSTA DAL MEF. INCARICO CONFERITO ALL'AVV.ANTONINO LONGO CON DELIBERA DI G.M. N. 101/2015 - C.I.G. Z3F15B2AE7 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22017"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE FISCALE E TRIBUTARUA STUDIO BUCISCA GIUSEPPE NATALE- CODICE CIG Z2815A122C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22018"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D.LEGISL. 81/08. INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO  INCARICO DI MEDICO COMPETENTE. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO IMPEGNO ED IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22019"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO SANTUARIO ARCIDIOCESANO DELLA MADONNA DELLA SCIARA IN MONPILIERI". RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO ESECUTIVITA' PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22020"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI ON-LINE - DITTA: EXADATA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22021"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 2015 - IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22022"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI - PERIODO DAL 03/05/2015 AL 30/06/2015 - A.C.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22023"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI - PERIODO DAL 01/04/2015 AL 02/05/2015 - A.C.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22024"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22025"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI IN CONVITTO LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LA ROSA VALENTINA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22026"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LA ROSA VALENTINA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22027"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SOMME MO.SE.MA. S.P.A. - PROVVEDIMENTO ORDINANZA GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI CATANIA - PAGAMENTO RATA N°05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22028"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22029"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTO  IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (PUA). VOUCHER COOPERATIVA SOCIALE   AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22030"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  • "PUNTOMEDIA" DI TOMMASO PAPPALARDO CON SEDE IN VIA REGIONE SICILIANA 14, MASCALUCIA; • VILLANI CONCETTA CON SEDE IN CORSO S. VITO 59, MASCALUCIA; •  "LIBRI &amp; LIBRACCI" DI DE LUCA ANGELA CON SEDEIN VIA FASANO 86/88, GRAVINA DI CATANIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22031"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE GIUGNO 2015. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22032"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22033"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI SU SEDI STRADALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRAVERSA VIA SOCCORSO E VIA SEGESTA. RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22034"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE PER VEICOLI VV.UU. E PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22035"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI DI SISTEMAZIONE URGENTE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA TIMPARELLO E VIA D'AZEGLIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO LAVORI IN ECONOMIA PER ADATTAMENTO AULA SCUOLA PER L'INFANZIA PLESSO VIA TIMPARELLO. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22036"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  POSTALIZZAZIONE MESE GIUGNO 2015 DITTA KATANAPOST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22037"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISPONDENTE A ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI ALMENO IL 30% DI SOGGETTI SVANTAGGIATI AI SENSI DELLA L.381/91 A COOPERATIVA DI TIPO "B".  - CONTRATTO REP. N. 1083 DEL 06/10/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22038"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5. ANNO  2015          ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22039"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -ANNO 2015  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22040"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA DITTA: SHARP ELECTRONICS S.PA. - VIA LAMPEDUSA N. 13 - 20141 MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22041"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTI QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE CIMITERO CENTRO MASCALUCIA DITTA: ASA AZIENDA SICILIANA APPALTI S.R.L. - VIA L. LUIGI PIRANDELLO, 26 S. A. LI BATTIATI  P.I. 0505443070</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22042"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONI MECCANICHE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA: SCARAVILLI M.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22043"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DI MASCALUCIA.    BENEFICIARIO: DITTA: BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI, VIA F. GIUNTA 14, PALERMO. COD. CIG:  Z441532C0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22044"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE MECCANICHE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA CAPPELLO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22045"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22046"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22047"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22048"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTO  IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (PUA). VOUCHER COOPERATIVA SOCIALE  EUREKA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22049"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 - CATANIA. LE FATTURE : N. 2015/80/PA DEL 01/06/2015 DI E. 71,40 E N. 2015/93/PA DEL 30/06/2015;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22050"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER I SERVIZI FINANZIARI - DITTA MONACO S.R.L. - C.I.G. ZC715983B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22051"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE IVA I° SEMESTRE 2015 - DOTT. GIUSEPPE NATALE BUCISCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22052"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE TECNICHE DI ADEGUATEZZA SISMICA DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE STRATEGICHE AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE COLLASSO. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE  ING. AREZZO PAOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22053"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22054"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA MESE LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22055"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEPA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22056"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARRETRATI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE BRUNO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22057"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: "INTERVENTI URGENTI DI RISANAMENTO DA INFILTRAZIONI SU ALCUNI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE". LAVORI URGENTI IN ECONOMIA SU ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTAMORE SILVESTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22058"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE SARACINESA TENENZA CARABINIERI MASCALUCIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA LEOTTA ROSARIO. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22059"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE DEL PACCHETTO APPLICATIVO SOFTWARE "SERPICO" IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEMOGRAFICI E TRIBUTI, PER L'ANNO 2015 - DITTA: DATAMANAGEMENT - PIATTAFORMA ACQUISTINRETE - MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22060"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUID. COMPENSO REVISORE II° TRIMESTRE 2015 - DOTT. DANILO DI GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22061"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22062"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE ELETTROMECCANICHE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22063"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE VEICOLI VV.UU. - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI - LIQUIDAZIONE DITTA ETNA CARBURANTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22064"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA URGENTE DI CADITOIE STRADALI. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22065"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE DELL'ENTE. DITTA: DIGITEL COMUNICATION S.R.L. -  MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22066"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA APPARECCHIATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IMPIANTISTICI TRAMITE PROCEDURA MEPA DITTA:  FELICE FAIAZZA E C.S.N.C. C.SO E. ADRIANO, 81 - 64032 ATRI (TE) P.I. 00855440673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22067"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 54/2015   - C.I.G. Z6E14765A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22068"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE PER LA SICUREZZA SU STRADE COMUNALI. PAGAMENTO PRIMO SAL. E RIMBORSO ONERI DI DISCARICA DITTA : VALADA' GEOM. CARMELO S.R.L., VIA ROMA N.56 - BELPASSO (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22069"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMINA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22070"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITA' MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2015 - CIG. Z011583EC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22071"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IV FESTA DELLA CHITARRA 2015 - CIG.ZA5141F098</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22072"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA ASP - UNISTORAGE-MEPA-250 - LIQUIDAZIONE - DITTA UNIMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22073"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - STIPULA CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER GLI APPLICATIVI "IRIDE", PROTOCOLLO INFORMATICO, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI, ALBO ON-LINE, IN USO PRESSO TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, E DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE PER LA GESTIONEDEI TRIBUTI IMU, ICI, TARES, IN USO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI, PER L'ANNO 2015 - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22074"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE VIRGADAULA PINA - DELIBERA C.S. N. 34/2012 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22075"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICARICA E CONTROLLO ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI E SCUOLE  COMUNALI - SECONDO SEMESTRE DITTA:  A.V.I.TEK S.R.L. VIA G. BORGESE, 4/C  CATANIA - P.I. 03968810873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22076"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO TURI GUGLIELMINO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CON DELIBERA DI G.M. N. 92/2015 - C.I.G. Z5B157F208 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22077"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO ALLA SENTENZA N. 1593/2014 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22078"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22079"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' CALCIO CATANIA SPA - CONFEMENTO RAPPRESENTANZA LEGALE DELIBERA DI G.M. N. 88/2015 - C.I.G. Z40157F19E - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22080"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA - SEZIONE LAVORO - PROT. N. 16932/2015 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 90/2015 - C.I.G: Z57157812E - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22081"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER DECRETO INGIUNZIONALE N. 230/2015 INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROPOSTO DALL'AVV. C. TOSCANO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 86/2015 - C.I.G. ZB9156C6D5 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22082"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22083"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE DI SUPPORTO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2015 CIG. N.Z64157EF8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22084"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FARMACI FARMACIA DOTT. CLAUDIO PAPPALARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22085"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO TEMPORANEO DI MEDICO COMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22086"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA:  FESTA DELL'ADDOLORATA ANNO 2015 - MOSTRA ITINERANTE SULL'ENCICLICA "LAUDATO SI" DI PAPA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22087"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO 90% PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO  ISCRITTI ALL'ALBO REG.LE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22088"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZA MICROSOFT VISUAL STUDIO PREMIUM W/MSDN SOFTWARE ASSURANCE OLP NL GOV QUALIFIED 24 MESI MEDIANTE RDO N.904772</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22089"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -   SALDO II° SEMESTRE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22090"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO IN AREE DI PERTINENZA COMUNALE NON SOTTOPOSTE A CONVENZIONE, INTERESSATE DA RICRESCITA DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GARDENIART SRL VIA ZANGRI' N. 3/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22091"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "LAVORI RIPRISTINO DEI SERVIZI IGIENICI SUL PLESSO DI VIA ROMA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO L.DA VINCI". LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEANZA COSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22092"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI BIBLIOTECA E L'URP -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22093"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA LACINIA COSTRUZIONI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 28/2015 - C.I.G. Z5E13C0C20 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. GRAZIA TOMARCHIO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22094"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 4/2014 E ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 4 DEL 19/03/2015 DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DEL COMMA 4-BIS DELL'ART. 31 DEL  D.P.R. N. 380/01. PRATICA ABUS. N.  05/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22095"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° RADUNO PROVINCIALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI - LIQUIDAZIONE BUONI PASTO  DITTA: CAFFE' UMBERTO DI CALA' PITTIGNANO ANTONIO, PIAZZA UMBERTO 100/102, MASCALUCIA - P.IVA  IT04889440873             CODICE CIG:  ZBC14EA811</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22096"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1593/2014  RESA DALLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA  PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22097"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22098"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO. REGISTRAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22099"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE "NUOVO TEATRO STABILE MASCALUCIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ECONOMATO - III° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  • COOP SICILIA S.P.A. CON SEDE IN VIA A. MANZONI S.N., SAN GIOVANNI LA PUNTA; • DI PASQUALE ROSA, CON SEDE VIA NUOVALUCE 95, TREMESTIERI ETNEO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ESSENZIALI DITTA: BORZI' ANTONINO  VIA GALILEO GALILEI 12 - 95030 TRECASTAGNI (CT)  - P.I. 04032960876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER N. 3 CHIAVI PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO ATTI DI ADOZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONE C1- C2 -EDISERVICE CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N°3 SCALE A CASTELLO DA UTILIZZARE PRESSO IL CIMITERO DI MASCALUCIA CENTRO CON L'UTILIZZO DEL MEPA MEDIANTE RDO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DIRITTOITALIA.IT S.R.L. PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO DEL GIORNO 18/06/2015 A CATANIA. CIG Z051528BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA APPALTO DEL SERVIZIO RISPONDENTE A ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI ALMENO IL 30% DI SOGGETTI SVANTAGGIATI AI SENSI DELLA L.381/91 A COOPERATIVA DI TIPO "B"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN CONVITTO ED IMPEGNO DI SPESA LUGLIO  2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA PROGETTO SPORTELLO "ANTI VIOLENZA ED ANTISTALKING".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA II TRIM. 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E POSIZIONAMENTO GRATE AL PARCO URBANO TRINITA' MANENTI A SEGUITO EPISODI VANDALICI E  DANNEGGIAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA PROTEZIONE ANTIVIRUS E ANTISPYWARE DI RETE 2015-2016 DEL COMUNE DI MASCALUCIA - RDO N.906208</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA A4 E A3 DA DISTRIBUIRE AGLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI INFORMATICI, DEMOGRAFICI E PRODUTTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO GENERATORE - CIG N. ZBE157C71A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO DI VIA D'AZEGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE PIANO VIARIO - STRALCIO PIANO VIARIO VIA DE GASPERI". APPROVAZIONE SERVIZI IN ECONOMIA ED IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA E AREA A VERDE IN VIA REGIONE SICILIANA IN CORRISPONDENZA CON INCROCIO CON VIA S. GIUFFRIDA E INTERVENTI MINORI. LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO PER INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE A FAVOREDEI  GERMANI MICELI UMBERTO E MICELE ANTONINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM ALL'ASSOCIAZIONE  ORCHESTRA FILARMONICA AUDITORIUM S. NICOLO' DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ESTIVA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -   CONGUAGLIO II° SEMESTRE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARATO TELEFONICO SMARTPHONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO CSE 2015 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' E L'EFFICIENZA ENERGETICA - INTERVENTO EDIFICIO EX TRIBUNALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTRAVERSO PROCEDURA MEPA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO IN AREE DI VIA GIUSTI E VICINALE FONDO VACCA, NON SOTTOPOSTE A CONVENZIONE, INTERESSATE DA RICRESCITA DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GARDENIART SRL VIA ZANGRI' N. 3/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO DA ATTI VANDALICI IN PIAZZA DELLE MISSIONI ESTERE IN MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO -  GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE VV.UU., PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI MANUTENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE PER LA SICUREZZA SU STRADE COMUNALI" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: ERREBIAN CON SEDE IN VIA DELL'INFORMATICA 8 - 00040 POMEZIA (RM) - P.IVA 02044501001. CIG. N.  Z061558DDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUB-IMPEGNO - ACQUISTO CALZATURE PER LA DIVISA ESTIVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DITTA: BIMARDIVISE SRL - VIA SCARLATTI N. 55/A - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA) - P.IVA 07531120728 CIG. N.  Z1C15598B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO-LIQUIDAZIONE FABBI IMOLA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FARMACI FARMACIA CARUSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM  BENEFICIARIO: SOC. COOP. "LA BAMBINELLA" VIA PULEI 58, MASCALUCIA - P.IVA:03712690878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA, PRIMA SEZIONE CIVILE, PROCEDIMENTO N.R.G. 03/2013. ESECUZIONE A DELIBERAZIONE DI C.C. N°56 DEL 21.05.2015. LIQUIDAZIONE I° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SOMME MO.SE.MA. S.P.A. - PROVVEDIMENTO ORDINANZA GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI CATANIA - PAGAMENTO RATA N°04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - GIUGNO 2015 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. - MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA  SOSTEGNO 90%  DELLA RETTA DI FREQUENZA  PER I MINORI FREQUENTANDI ASILI NIDO  ISCRITTI ALBO REG.LE L.22/86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM  BENEFICIARIO: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI" MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -  ANNO  2015 ISTITUTO VILLA ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO: DITTA SISTERS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI INTERVENTI STRAORDINARI PER LA TUTELA DELLA FUNZIONALITA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. -LIQUIDAZIONE SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE STRAORDINARIA ALLA COMUNITA' PIME DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 293 2015 00216576 04 SUL 770S/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 302/14  RESA DALLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA  PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 303/14  RESA DALLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIO CIRCOLO DIDATTICO "G. FAVA" MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 4232/2014 - TRIBUNALE DI CATANIA - PAGAMENTO SPESE  LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. - ANNO 2015.  BENEFICIARIO: " BEATIFUL DAYS"  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CAMPO BONAIUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ETICHETTE ADESIVE E CARTONICI PERSONALIZZATI PER IL SOFTWARE GESTIONALE IN USO DALL'ENTE MEDIANTE ODA-MEPA N.2241940 CIG.:ZCC155546F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22154"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA LINEA ADSL DI TELECOM ITALIA UBICATA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DI P.ZZA L. DA VINCI, A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELL'ENTE, CON UNA LINEA XDSL SOSTITUTIVA ADEGUATA ALLE ESIGENZE DEI SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE; DITTA:  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.I.G. N. Z9609BCCB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PARCO COMUNALE TRINUTA' MANENTI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO- SCUOLE SUPERIORI.    LL.RR. 24/73 E 14/02 -  A.S. 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI GIUGNO 2015 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 55459663EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 158/2015 CORTE DI APPELLO DI CATANIA - PAGAMENTO SPESE  LIQUIDATE IN SENTENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO I.C.S. "FEDERICO II DI SVEVIA" PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2015.  BENEFICIARIO: "DEDALUS"  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATORE INSTALLATO NEGLI UFFICI ANAGRAFE ED ELETTORALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.862/A DEL 06/07/2015 CIG.:ZCF0D48A0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO CIRCOLO DIDATTICO "GIUSEPPE FAVA" DI MASCALUCIA PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22 E 23, DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI). GENNAIO MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2014/15 LIQUIDAZIONE  GIUGNO 2015   COOP. SOC. CONSORZIO TERZO SETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM - PELLEGRINAGGIO DIOCESANO DEL 28/05/2015, SANTUARIO ARCIDIOCESANO DI CATANIA "MADONNA DELLA SCIARA" ANNO 2015.  BENEFICIARIO: SANTUARIO ARCIDIOCESANO DI CATANIA "MADONNA DELLA SCIARA".  C.F.: 93077840879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  I ACCONTO  2015  A VALERE SU RESIDUI 2014 E I ACCONTO 2015 CONSORZIO SOLCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI IN CONVITTO - GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO GIUGNO 2015. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 53949315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: "INTERVENTI URGENTI DI RISANAMENTO DA INFILTRAZIONI SU ALCUNI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE". APPROVAZIONE RENDICONTO LAVORI URGENTI IN ECONOMIA SU ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AGGIORNAMENTO. APPROVAZIONE OFFERTA ASSISTENZA TECNICO PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA, A.S. 2014/15.  GIUGNO 2015.  DITTA: "EURORISTORAZIONE SRL" CON SEDE IN TORRI DI QUARTESOLO (VI), VIA SAVONA 144 - P.IVA: 01998810244. CODICE CIG:  55555687BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO -  PER LA DURATA DI 24 MESI A DECORRERE DAL 25.05.2015 - PER LE LINEE ADSL RETE CNIPA  NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'  (SPC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 - N.14 /2002  LIQUIDAZIONE SPAMPINATO SEBASTIANA - A.S 2014/15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER MESI NOVE. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COSEFO S.R.L. SEMPLIFICATA MESE DI MARZO-APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE IDRICO-SANITARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. DITTA:  LADY CERAMICA S.R.L. FLERI - ZAFFERANA ETNEA P.I. 01248310870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO DELLA SOCIETA' UNIPERSONALE FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI PER SPESE MEDICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE COMITATO FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO SAN VITO. -  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S.-  T. A. - R. G. - V. R. - V. D. - M. F. - P.R. - C.C.T. LUGLIO-AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AGLI ISPETTORI  AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI (I.A.V.C.), VOLONTARI DEL "CORPO DI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE" (C.G.E.V).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPAZIO NEUTRO  IN FAVORE DI MINORE SEGUITO CON DECRETO  DI TM DI CATANIA  N. 119/2015 VG  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTA:  CANNIZZARO ANGELA CON SEDE IN VIA CAPUANA 20, TREMESTIERI ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA A SERVIZIO DELL'AREA URBANISTICA- CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 - ISTITUTO VILLA SANDRA, I TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI:GIUGNO 2015 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VERDE PUBBLICO IN CONVENZIONE MESE DI GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' INTEGRATIVA PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO PRESIDIO SCOLASTICO GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIA LOCALI IN CONVENZIONE MESE DI GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "INTERVENTI MANUTENTIVI IN PARCO TRINITA' MANENTI PER FAVORIRE L'INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO DIRITTI DEGLI ANIMALI".LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDVET PER L'ACQUISTO DI UN TAVOLO VISITA PER ANIMALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI CATANIA G.M. N. 102/2010 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 6184/2009 R.G.N.R.  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 25/2015 - C.I.G. Z9313AA8C6 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. GIULIANA VICARI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULO CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  1° ACCONTO 30% ANNO 2015 SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROPOSTO DAI SIGG.RI FAZIO G. E FAZIO E. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 138/2014 - C.I.G. ZB01141B59 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. LAURA COTICCHIO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANASTASI ALESSANDRO PER FORNITURA N. 1 PC PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEI CANTIERI DI SERVIZIO DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013, GURS N.39 DEL 28/08/2013 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PER OPPOSIZIONE ALLA STIMA PROT. N. 40502/09 -  G.M. N. 37/2010 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROPOSTO DALLA SIG.RA PANELLA A. CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 29/2013 - C.I.G. Z3709512E7 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. GISELLA SCOLLO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO ALLA SENTENZA N. 346/09 PROPOSTO DALLA SIG.RA LA CHINA MATTIA MIRELLA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 205/2010 - C.I.G. 0830971AF3 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C. C.T. LIQUIDAZIONE PERIODO:GIUGNO 2015.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ANFITEATRO PARCO TRINITA' MANENTI E LAVORI CONTERMINI. LIQUIDAZIONE DITTA EDIL MAGRI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INABILE F. A.  LUGLIO  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - II° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA - REALIZZAZIONE MAZZO DI FIORI PER CENTENARIA E CUSCINO FUNEBRE.  DITTE: "LA BOTTEGA DEL FIORE" DI RAPISARDA GIUSEPPE, VIA ROMA 182, MASCALUCIA - P.IVA: 03968800874;             CODICE CIG: ZF9153DB51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE IDRICO-SANITARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. DITTA:  LADY CERAMICA S.R.L. FLERI - ZAFFERANA ETNEA P.I. 01248310870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE DITTA: COMIS S.R.L. CON SEDE IN CATANIA VIA V. GIUFFRIDA N. 28 P.I. 03797260878             CODICE CIG:  ZCB1248221</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM  BENEFICIARIO: GIUSEPPE MAIMONE EDITORE CON SEDE IN CATANIA, VIA CARONDA 142, P.IVA: 00784970873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22216"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: "INTERVENTI URGENTI DI RISANAMENTO DA INFILTRAZIONI SU ALCUNI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE". APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIALE COTTIMO E NUOVO QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22217"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22 E 23, DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).GENNAIO GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22218"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22219"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULO CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NUCLEO FAMILIARE P. N. E C.C.  LUGLIO-AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULO CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22222"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULO CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.   LUGLIO-AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22224"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULO COMUNALE CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22225"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULO COMUNALE CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22226"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAMMISSIONE DELLE ASSOCIAZIONI COORGANIZZATRICI DEL GREST 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22227"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE DEL DATABASE RELATIVO AGLI APPLICATIVI PIEMME GU E SINISTRI, IN USO PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, DA VECCHIO A NUOVO SERVER, PER ESIGENZE TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22228"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INSEDIAMENTO IN AREA CIMITERIALE DI EDICOLE, TOMBE A TERRA DOPPIE E SINGOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IMPIANTISTICI PER SOSTITUZIONI E QUASTI ELETTROPOMPE E POMPE DI CALORE  PROCEDURA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO BOLLI AUTO SCADENZA MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22231"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE- VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA  L. F. G.          LUGLIO-AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA   A. C.       LUGLIO-AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22234"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. - G. V. - S.C.   LUGLIO-AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22235"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE NR. 1915 DEL 24/11/2014 "AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E MANUTENZIONE TELECAMERE PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA -RDO N.613051" - APPROVAZIONE OFFERTA SUCCESSIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22236"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO IN AREA DI VIA GIUSTI E VICINALE FONDO VACCA, NON SOTTOPOSTE A CONVENZIONE, INTERESSATE DA RICRESCITA DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22237"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO BONAIUTO SOMMA ALLE PRESCRIZIONI RISULTANTI DALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO. INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI GIOCO. APPROVAZIONE PREVENTIVO - OFFERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA'  RICREATIVA RIVOLTA AGLI ANZIANI RESIDENTI E CONSISTENTI IN UN SERVIZIO PULLMAN CHE LI ACCOMPAGNI DA MASCALUCIA AD UNO STABILIMENTO BALNEARE SITO ALLA PLAYA - CATANIA,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI COMUNALI. PRATICHE ALLACCI. APPROVAZIONE ELENCO ED IMPEGNO SOMME PER SERVIZI OCCORRENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO SOMME AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA PER IL RILASCIO DELLA SCIA IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22242"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE DI "PRECISIONE" DELLA SALA SERVER DEL COMUNE DI MASCALUCIA MEDIANTE RDO MEPA CIG Z971518936</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM CONCORSO RASSEGNA NAZIONALE SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE E CONCORSO CORALI "TUTTARTE 2015"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22244"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE T.A. DC 6025 UFFICIO TRIBUTI - PERIODO DAL 25/02/15 AL 25/06/15 - DITTA MONACO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22245"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- P.R.- T.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE- MAGGIO 2015.        BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22246"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO VIDEOPROIEZIONE FINALE CHAMPIONS LEAGLE 2014/2015 JUVENTUS - BARCELLONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22247"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TESTI BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22248"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO APPARECCHI RADIO PORTATILI INTERCOMUNICANTI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: ELETTROMECCANICA INSTALLAZIONE S.N.C. CON SEDE IN VIA MAZZINI 77 - 95010 SANTA VENERINA (CT) - P.IVA 02146700873 CIG. N.  Z4E14347D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22249"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI:MAGGIO 2015 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22250"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI S.G.- S. C. MARZO-APRILE 2015.             DITTA: A.RI.A.L. "VILLA CRISTINA"- MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22251"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>GREST 2015 - VERIFICA ASSOCIAZIONI NO-PROFIT ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22252"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -DITTA: SICILIA ROTTAMI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22253"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE MAGGIO 2015. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22254"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE "LE NOVITA' IN MATERIA DI CONTRATTU PUBBLICI E L'APPLICAZIONE OPERATIVA IN TUTTE LE FASI DELLA CCOMMESSA: PROGETTAZIONE, GARA, ESECUZIONE, ACQUISTI SUL MEPA, AVCPASS." BENEFICIARIO: MAGGIOLI SPA,  VIA DEL CARPINO, 8- 47822 SANTARCANGELO DI ROM. (RN)  COD. CIG:Z0F151DF1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22255"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME FONDO EFFICIENZA SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22256"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULO COMUNALE CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22257"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE.   MAGGIO-GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22258"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.  ANNO 2015. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE  " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22259"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22260"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DITTA DRAGO-CONSOLI CONTRADA SCALA PESCE CORSO SAN MICHELE 31 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22261"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO MINORE II SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22262"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONI MECCANICHE AUTOMEZZI COMUNALI : LIQUIDAZIONE DITTA OFFICINA MECCANICA CAPPELLO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22263"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA AFFIDAMENTO ACQUISTO ACCESSORI E ARTICOLI DI VESTIARIO PERSONALIZZATO PER LA DIVISA DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO CON SEDE IN VIA CONTE RUGGERO N. 34/36 - CATANIA - P.IVA 03358650871. C.I.G. N.: Z501501AFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22264"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUB-IMPEGNO . ACQUISTO ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO PER LA DIVISA ESTIVA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: NARCISI UMBERTO CON SEDE IN VIA A. DI SANGIULIANO - CATANIA - P.IVA 03755770876; C.I.G. N. Z24151BA9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22265"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L. CON SEDE IN S. A. LI BATTIATI, VIA TRE TORRI 11, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22266"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL CGA PROPOSTO DA ZILLITTO NUNZIO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 72/2015 - C.I.G. ZB614EA673 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22267"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE ELETTROMECCANICHE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA MUSUMECI ORAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22268"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22269"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CONTRATTO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E MANUTENZIONE DEL PACCHETTO SOFTWARE APPLICATIVO HALLEY, IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI RAGIONERIA, PATRIMONIO, ECONOMATO E PERSONALE, PER L'ANNO 2015 - RDO MEPA N. 754194 - HALLEY CONSULTING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22270"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AZIENDA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO. L. R. 30/2000 ART. 20. (PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO - MARZO 2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22271"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI DI MASCALUCIA. PACCHETTO TURISTICO CONSISTENTE IN CINQUE  GIORNATE IN PENSIONE COMPLETA, MARE E ANIMAZIONE PER N. 100  ANZIANI RESIDENTI PRESSO UNA STRUTTURA ALBERGHIERA NELLA ZONA DI NOTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22272"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. EMANUELE BIANCAROSA -MARZO - APRILE E MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22273"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULO COMUNALE CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22274"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITA'.  ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22275"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO -  MAGGIO E GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22276"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. - G.T. - P.N. - C.C. LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2015.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22277"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22278"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI DI PRIMI INTERVENTI MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MANTO STRADALE DANNEGGIATO - SERVIZI IN ECONOMIA. DITTA : VALADA' GEOM. CARMELO S.R.L., VIA ROMA N.56 - BELPASSO (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22279"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORGANIZZAZIONE GREST ESTIVO 2015 CON TUTTE LE STRUTTURE DEL TERRITORIO CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22280"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO DEL CIMITERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22281"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA DI APPARECCHIATURE  PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IMPIANTISTICI CON L'UTILIZZO DEL MEPA MEDIANTE RDO - APPROVAZIONE OFFERTA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22282"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA POMPE DI CALORE PER EDIFICI E SCUOLE COMUNALI CON L'UTILIZZO DEL MEPA MEDIANTE RDO - APPROVAZIONE OFFERTA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22283"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FAMILIARE  MINORE I.S. SU PROVVEDIMENTO T.M. ED IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22284"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE" DOTT. CLAUDIO GALLI, MARZO - APRILE E MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22285"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE - OPERA DIOCESANA ASSISTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22286"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULO COMUNALE CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22287"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FARMACI FARMACIA CARUSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22288"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA: "MESSA IN SICUREZZA E FRUIBILITA' DEI CIMITERI COMUNALI DI MASSANNUNZIATA E DI AMPLIAMENTO CIMITERO CENTRO". IMPRESA FALLARA CARMELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22289"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MAGGIO 2015 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. - MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22290"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA PUBLIKOMPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22291"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". LIQUIDAZIONE SOMME ALL'IMPRESA AI SENSI L. 109/94, ART. 26, COMMA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22292"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLAGAMENTI DI ARTERIE STRADALI - SERVIZI IN ECONOMIA. DITTA : VALADA' GEOM. CARMELO S.R.L., VIA ROMA N.56 - BELPASSO (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22293"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ANNO 2014/2015  - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA EDIFICI  COMUNALI CONVENZIONE CONSIP DITTE: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A VIA POLI ZOLA PREDOSA (BO)  P.I. 02402671206</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22294"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. - LIQUIDAZIONE  MARZO E APRILE 2015.  BENEFICIARIO: " BEATIFUL DAYS"  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22295"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2015.  BENEFICIARIO: "DEDALUS"  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22296"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SALDO 2014  FONDI MINISTERO INTERNO  SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22297"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22298"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: "INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE PER LA SICUREZZA SU STRADE COMUNALI". APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIALE COTTIMO E NUOVO QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22299"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO ATTI ADOZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI MASSANNUNZIATA SUL QUOTIDIANO DI SICILIA DITTA: EDISERVICE- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22300"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA VERDE PUBBLICO IN CONVENZIONE MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22301"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PULIZIA LOCALI COMUNALI IN CONVENZIONE MESE DI GIUGNO E LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22302"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA ETNA CARBURANTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22303"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO - APRILE 2015  FONDAZIONE GIOVANNA ROMEO SAVA ONLUS - BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22304"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMIS S.R.L. PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22305"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA, A.S. 2014/15.  MAGGIO 2015.  DITTA: "EURORISTORAZIONE SRL" CON SEDE IN TORRI DI QUARTESOLO (VI), VIA SAVONA 144 - P.IVA: 01998810244. CODICE CIG:  55555687BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22306"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22307"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2014/15 LIQUIDAZIONE   MAGGIO 2015   COOP. SOC. CONSORZIO TERZO SETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22308"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VAI BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22309"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO PRESTATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PRIMA E SECONDA SEC- ELEZIONI AMMINISTRATIVE  MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22310"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ACQUISTO ACCESSORI E ARTICOLI DI VESTIARIO PERSONALIZZATO PER LA DIVISA DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO CON SEDE IN VIA CONTE RUGGERO N. 34/36 - CATANIA - P.IVA 03358650871. C.I.G. N.: Z501501AFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22311"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERDE PUBBLICO IN CONVENZIONE DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22312"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI IN CONVENZIONE DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22313"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA - SERVIZIO STAMPA LOCANDINE E MANIFESTI IN OCCASIONE DEL 1° RADUNO DEI BERSAGLIERI E GIORNATA DEL BENESSERE PSICOFISICO.  DITTE: "DIGIPRINT" DI DI SANTO MARIA, VIA SCALILLA 18, MASCALUCIA (CT) - P.IVA: 04094020874; CODICE CIG:  Z8D14FFC5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22314"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 - CATANIA. LA FATTURA : N. 2015/54/PA DEL 30/04/2015 DI E. 386,01;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22315"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C. C.T. LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2015.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22316"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FARMACI - FARMACIA PAPPALARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22317"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 2^ SEC  - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22318"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SEC  - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22319"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK INERENTI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY DI ALCUNI SERVER E STORAGE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.5000403/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22320"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO DI BACKUP SU NASTRO PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI NECESSARI PER LA CONTINUITA' OPERATIVA DELLE POLITICHE DI DISASTER RECOVERY - LIQUIDAZIONE FATTURA 876/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22321"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZI DI SICUREZZA PERIMETRALE PER L'APPARECCHIATURA DELL SONICWALL IN DOTAZIONE ALL'ENTE  - LIQUIDAZIONE FATTURA N.118/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22322"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22323"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI MAGGIO 2015 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 55459663EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22324"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI ELABORAZIONE DATI ISOLA ECOLOGICA, PER I CONFERIMENTI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -   DITTA: DATA PUNCH SRL  - S. GREGORIO DI CATANIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22325"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22326"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA. DITTA : SEGNAL SYSTEM SRL, VIA VALLE D'AOSTA N.3, 06038 SPELLO (PG);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22327"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  • LUANA ANGELA GRILLO CON SEDE IN VIA MARCONI 10/A,GRAVINA DI CATANIA; • LIBRERIE "CAVALLOTTO" CON SEDE IN CORSO SICILIA 91, CATANIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22328"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -DITTA: W.E.M.  S.R.L. - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22329"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' RICREATIVA IN FAVORE DEGLI ANZIANI RESIDENTI A MASCALUCIA LIQUIDAZIONE DITTA TRASPORTI FRANCESCO DISTEFANO.CIG:ZF313C9C37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22330"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI.  DITTA: "ETNA CARBURANTI" SRL VIA BELVEDERE 21/A, MASCALUCIA (CT) - P.IVA: IT05079720875;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22331"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' INTEGRATIVA PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO PRESIDIO SCOLASTICO MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22332"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22333"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA - REALIZZAZIONE  CORONE DI ALLORO - 70°ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE.  DITTE: "LA BOTTEGA DEL FIORE" DI RAPISARDA GIUSEPPE, VIA ROMA 182, MASCALUCIA - P.IVA: 03968800874;             CODICE CIG: ZBF14EDFC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22334"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO MAGGIO 2015. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825 CIG: 53949315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22335"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° RADUNO PROVINCIALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI - LIQUIDAZIONE BUONI PASTO  DITTA: GRUPPO SCANDURRA SRL CORSO S. VITO 2, MASCALUCIA - P.IVA IT04177300870             CODICE CIG:  ZBC14EA811</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22336"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22337"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLO AUTO-POMPA SOCCORSO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. DITTA: SAEM FER S.R.L. CON SEDE IN S.P. 69 KM 14+400 PASSO MARTINI - CATANIA - P.IVA 04078230879. C.I.G. N. ZB014EA8C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22338"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ABBATTIMENTO  RETTE  PER L'ACCESSO E  LA FREQUENZA DI ASILI NIDO  ISCRITTI ALL'ALBO  REG.LE  D.P.R. 16.5.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22339"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE N. 4 RICORSI PER D.I. PROPOSTO DAL PERSONALE DELLA P.M. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 57/2015 - C.I.G. Z23149156D - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. S. BIANCAROSA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22340"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE N. 12 RICORSI PER D.I. PROPOSTO DAL PERSONALE DELLA P.M. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 50/2015 - C.I.G. Z4C145628F - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. S. BIANCAROSA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22341"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA/FUCILE MARIA ELENA - PROPOSIZIONE APPELLO IN CASSAZIONE - INCARICO DI G.M. N. 12/2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22342"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. PROPOSTO DALLA LACINIA COSTRUZIONI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 46/2015 - LIQUIDAZIONE SPESE PER L'ISCRIZIONE A RUOLO DELL'ATTO DI OPPOSIZIONE AL D.I. N. 1150/2015 TRIBUNALE CIV. DI CATANIA, CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCADA BOLLO - C.I.G. Z761437104  BENEFICIARIO: AVV. G. TOMARCHIO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22343"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. PROPOSTO DALLA LACINIA COSTRUZIONI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 46/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - C.I.G. Z761437104 BENEFICIARIO: AVV. G. TOMARCHIO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22344"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA ASP - UNISTORAGE-MEPA-250 - IMPEGNO PER STIPULA CONTRATTO ANNO 2015 - DITTA UNIMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22345"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI P.I. SU STRADE COMUNALI A SEGUITO DANNEGGIAMENTI E FURTI DI CONDUTTORI ELETTRICI-LAVORI IN ECONOMIA SU VIA MONTEVERDE E VIA S. GAETANO-LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22346"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI ACCESSORI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SPORT, TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22347"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA ING. TORRE SALVATORE PER L'INCARICO PROFESSIONALE: "ATTIVITA' D.P.R. 151/2011 PER CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22348"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>I LIQUIDAZIONE POSTI AGGIUNTIVI SPRAR CONSORZIO SOLCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22349"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO SANTUARIO ARCIDIOCESANO DELLA MADONNA DELLA SCIARA IN MONPILIERI". APPROVAZIONE VERBALI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22350"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROPOSTO DA FRESTA V. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 1/2015 - C.I.G. Z4C12A3DFA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. L. CUSCUNA' - PATERNO' (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22351"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTI PENALI PER REATI DI ABUSIVISMO EDILIZIO CONFERITI CON DELIBERE DI G.M. N. 50/2013 - C.I.G. ZAF0C3EBFC - IMPEGNO DI SPESA PER VALORI BOLLATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22352"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEL BUONO SOCIO-   SANITARIO ANNO 2014 "PER POSSESSO DEI REQUISITI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22353"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. - LIQUIDAZIONE  FEBBRAIO 2015.  BENEFICIARIO: " BEATIFUL DAYS"  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22354"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE DI BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI.  DITTA: "SELF AREA ENI" DI CANTONE CARMELO VIA A. DE GASPERI 34, MASCALUCIA (CT) - P.IVA: 03910570872;             CODICE CIG:  Z951466091.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22355"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO , MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI -PERIODO 01/01/2015 AL 31/03/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22356"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA POLIZIA MUNICIPALE N.886 DEL 21/05/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22357"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PENALI PER REATI DI ABUSIVISMO EDILIZIO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 51/2013 - C.I.G. Z4A0C3EC37 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. S. PAPALEO - ACI BONACCORSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22358"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22359"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PER L'ANNO 2015 - ORDINE MEPA N. 2157221 - FIDATA SISTEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22360"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.C.S. "LEONARDO DA VINCI" REALIZZAZIONE RECITA DI FINE ANNO  - CIG. N.ZF512C26B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22361"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO FORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22362"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE STRAORDINARIA I.C.S. LEONARDO DA VINCI DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22363"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI  IN CONVITTO MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22364"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 ARMADI CASELLARI METALLICI. DITTA: ERREBIAN CON SEDE IN VIA DELL'INFORMATICA 8 - 00040 POMEZIA (RM) - P.IVA 02044501001. CIG. N.  ZBF14D8E80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22365"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SET BANDIERE CON ASTE PER LA POLIZIA MUNICIPALE E PER IL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.                  DITTA: RE DI COPPE DI PIRRUCCIO SEBASTIANO - VIA CONTE RUGGERO N. 34/36 - CATANIA - P.IVA 03358650871 C.I.G. N. Z3914899EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22366"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO VIDEOPROIEZIONE PARTITA  FINALE CHAMPIONS LEAGLE 2014-2015 JUVENTUS - BARCELLONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22367"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO D.M.F, D.M.T. E D.M.A.  ED IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22368"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI   MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22369"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULO COMUNALE CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22370"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER LA CENTRALE TELEFONICA IN USO ALL'ENTE ANNO 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22371"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE APRILE 2015. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22372"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S.-  T. A. - R. G. - V. R. - V. D. - M. F. - P.R. - C.C.T.  ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22373"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN CONVITTO ED IMPEGNO DI SPESA GIUGNO  2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22374"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NUCLEO FAMILIARE P. N. E C.C.  GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22375"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.  GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22376"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA  L. F. G.         GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22377"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SOMME MO.SE.MA. S.P.A. - PROVVEDIMENTO ORDINANZA GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI CATANIA - PAGAMENTO RATA N°03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22378"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA   A. C.       GIUGNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22379"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. - G. V. - S.C.  GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22380"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO FORMATIVO DIPENDENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22381"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FINALI REGIONALI PALLAMANO U/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22382"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI SEGNALIMITE EUROPEO. DITTA : D.G.M. SRL, VIA CORRIDONI N.25, 00195 ROMA (RM);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22383"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE SCADENZA APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22384"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO SOMME PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO ATTI ADOZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONE C1 STRALCIATE DAL P.R.G. E LIQUIDAZIONE ALLA GAZZETTA UFFICIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22385"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI DISOTTURAZIONE CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE VIA ETNEA/CARBONARO DITTA: IMPERIAL S.R.L. VIA SCLAFANI, 11/A 95024 ACIREALE (CT)  - P.I. 01394200362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22386"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22387"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI MASCALUCIA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA PER GARANTIRE CONTINUITA' AL SERVIZIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22388"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE OFFERTA PER SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO IN AREE DI PERTINENZA COMUNALE NON SOTTOPOSTE A CONVENZIONE, INTERESSATE DA RICRESCITA DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22389"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO AVVERSO IL D.D.G. N. 1827/2014 DELL'ASSESSORATO DELLA SALUTE - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 163/2014 - C.I.G. Z1D123B465 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22390"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE FISSO MENSILE PER SERVIZIO PAGAMENTI POS - UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.                                        DITTA:  EASY NOLO S.P.A - GRUPPO BANCO SELLA C.I.G. N. Z640F64695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22391"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA PROPOSTO DA ZAPPALA' A. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 55/2015 - C.I.G. ZCD1485017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22392"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FORNITURA PRODOTTI DA FORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22393"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 2015 - IMPEGNO ULTERIORI SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22394"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO DI VIA D'AZEGLIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA". PROCEDURE PER L'INDIZIONE DELLA GARA DEI LAVORI ED APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA E DISCIPLINARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22395"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22396"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO URGENTE DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZE DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO;             DITTA: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FRATERNITA' MISERICORDIA DI PEDARA - VIA PIZZO FERRO 5 - 95030 PEDARA.  C.I.G. N.Z4114B853F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22397"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO URGENTE DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.           DITTA: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE ONLUS CON SEDE IN VIA VEZZOSI 31, CATANIA - 01859320879 C.I.G.N. ZCA14B9981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22398"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DPI STIVALI DA MOTOCICLISTA  BIMARDIVISE SRL - VIA SCARLATTI N. 55/A - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA) - P.IVA 07531120728 CIG. N.  Z85139599A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22399"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA DI MODICA S. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 36/2015 - C.I.G. ZB413DD79D - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. P. LUCIFORA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22400"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA FINANZIARIA N.1085 DEL 10/07/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22401"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA POLIZIA MUNICIPALE N.733 DEL 24/04/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22402"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI DI SISTEMAZIONE URGENTE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA TIMPARELLO E VIA MASSIMO D'AZEGLIO" - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE  SALDO ALL'IMPRESA ESECUTRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22403"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AZIENDA MERIDI S.R.L. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCHESE DAMIANO. L. R. 30/2000 ART. 20. (PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO - MARZO 2015).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22404"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2014. PROGETTO OBIETTIVO "ATTIVAZIONE AREA ARTIGIANALE IN C.DA MARRETTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22405"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'ACCESSO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22406"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA SERVIZIO SANITARIO FESTEGGIAMENTI SAN GIUSEPPE E MARA SS DELLA CONSOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22407"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI N.525 DEL 26/03/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22408"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22409"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI LEGALITA' IN MATERIA DI ACQUISIZIONE E DEMOLIZIONI DI MANUFATTI ABUSIVI. INTERVENTI DA ESEGUIRSI PER LA DEMOLIZIONE DI N. 2 EDIFICI UBICATI IN VIA DELLE MANDRE N. 15. APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIALE COTTIMO E NUOVO QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22410"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02E DEL 05/05/2015- FARMACIA CARUSO DOTT. GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22411"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM - FESTEGGIAMENTI SAN GIUSEPPE E MARIA SS DELLA CONSOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22412"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22413"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG.RA CORSARO MARIA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22414"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2015. BENEFICIARIA: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22415"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22416"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE TRAMITE INTERNET AD "UFFICIO STUDI . NET"- NNO 2015. DITTA: OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. - VIA G. GALILEI 2/C/2  - 30035 MIRANO (VE). C.I.G. N.  ZCA1265C68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22417"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER L'ABBONAMENTO ON -LINE "EDILIZIAURBANISTICA" PER L'ANNO 2015 DITTA:MAGGIOLI- SANTARCANGELO DI ROMAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22418"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM CONCORSO RASSEGNA NAZIONALE SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE E CONCORSO CORALI "TUTTARTE 2015"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22419"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTA:  "PUNTOMEDIA" DI TOMMASO PAPPALARDO CON SEDE IN VIA DELL'ARCA 15, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22420"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USOA AI SERVIZI SOCIALI. CIG N° Z5F0A39BC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22421"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C. C.T. LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2015.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22422"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. - G.T. - P.N. - C.C. LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2015.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22423"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CARICAMENTO DEI DATI PREVENTIVO ALLA STESURA DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22424"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA, A.S. 2014/15.  APRILE 2015.  DITTA: "EURORISTORAZIONE SRL" CON SEDE IN TORRI DI QUARTESOLO (VI), VIA SAVONA 144 - P.IVA: 01998810244. CODICE CIG:  55555687BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22425"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI ASSEMBLAGGIO GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE E QUADRO ELETTRICO IMPIANTO IDRICO   DITTA: R.S. IMPIANTI DI SANGIORGI RICCARDO  VIA VILLAFRANCA, 40 MASCALUCIA P.I. IT02046570426</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22426"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE -  CODICE CIG: Z9C149F53B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22427"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI APRILE 2015 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 55459663EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22428"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE RADUNO PROVINCIALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI PROVINCIA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22429"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - STIPULA CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE DEL PACCHETTO APPLICATIVO SOFTWARE "SERPICO" IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEMOGRAFICI E TRIBUTI, PER L'ANNO 2015 - DITTA: DATAMANAGEMENT - PIATTAFORMA ACQUISTINRETE - MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22430"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA TELECOM ITALIA S.P.A. AL PROGETTO "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SEGUITO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI" - LIQUIDAZIONE SPESE PER ALLACCI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE DITTA: TELECOM ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22431"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE I° TRIMESTRE 2015 - DOTT. DANILO DI GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22432"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA - BLOCCHETTI TICKETS PER REFEZIONE SCOLASTICA- LOCANDINE 70° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE  DITTE: "DIGIPRINT" DI DI SANTO MARIA, VIA SCALILLA 18, MASCALUCIA (CT) - P.IVA: 04094020874;             CODICE CIG:  Z40145218E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22433"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE RICOVERO ANZIANI E DISABILI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 18/2015 - C.I.G. ZF6134D4B6 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. C. MILITELLO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22434"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE DI ESAMINARE L'INTERA E COMPLESSA VICENDA, RELATIVA AL RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO PER LE PRESTAZIONI RESE DALL'IPAB OASI CRISTO RE DI ACIREALE RESE ALLA SIG.RA LA MORELLA CAROLINA E CONSEGUENTEMENTE ATTIVAZIONE AZIONI DI RIVALSA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 8/2015 - C.I.G. ZAD130DBE6 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. C. MILITELLO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22435"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA PROPOSTO DAL SIG. DI PRIMA M. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 139/2014 - C.I.G. Z33114696E - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. C. MILITELLO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22436"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO DA AMANTIA ARTS CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 10/2014 - C.I.G. ZD00DAEEB6- LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. C. MILITELLO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22437"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA - REALIZZAZIONE  CORONE DI ALLORO - 70°ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE.  DITTE: "LA BOTTEGA DEL FIORE" DI RAPISARDA GIUSEPPE, VIA ROMA 182, MASCALUCIA - P.IVA: 03968800874;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22438"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA PER SPETTACOLO DI MUSICA E PROSA PER RICORDARE  I CENTO ANNI DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA ASSOCIAZIONE  ARTISTICA CULTURALE  NUOVO TEATRO STABILE MASCALUCIA COMPAGNIA "MARIO RE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22439"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -DITTA: AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS S.R.L. - MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22440"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -DITTA: W.E.M.  S.R.L. - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22441"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 260/2012 REP. N. 618/2012 ZITO MARIA /COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22442"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO PERSONALE NEL SERVIZIO  DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AFFIDATO A  COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22443"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE N. 4 RICORSI PER D.I. PROPOSTO DAL PERSONALE DELLA P.M. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 57/2015 - C.I.G. Z23149156D - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22444"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI-TARES CON L'UTILIZZO DEL MEPA MEDIANTE RDO APERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22445"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PER L'ANNO 2015 - FIDATA SISTEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22446"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA AVVISI ALLA CITTADINANZA. DITTA DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA. CIG Z171443018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22447"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO APRILE 2015. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 53949315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22448"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI:APRILE 2015 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22449"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22450"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA N. 42530 DITTA FABBI IMOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22451"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: DIGIPRINT DI DISANTO MARIA - VIA SCALILLA N. 18 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22452"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - APRILE 2015 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. - MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22453"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI MASCALUCIA. APPROVAZIONE SERVIZIO E RELATIVO BANDO DI GARA E DISCIPLINARE E IMPEGNI PER GARANTIRE CONTINUITA' AL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22454"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE STRAORDINARIA AL CIRCOLO DIDATTICO "G. FAVA" DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22455"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLO LAND ROVER IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. DITTA: SICALI ORAZIO CON SEDE IN VIA ETNEA N. 86/88 - GRAVINA DI CATANIA (CT) P.IVA 03383540873. C.I.G. N. Z7E146EB7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22456"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTENSIONE IMPIANTO ELETTRICO PER IL GIUDICE DI PACE NELL'EDIFICIO EX TRIBUNALE - LIQUIDAZIONE  DITTA R.S. IMPIANTI DI SANGIORGI RICCARDO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA VILLAFRANCA, 40 P.I. 05181150870;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22457"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO DITTA FAFFI IMOLA CON SEDE IN IMOLA VIA VANONI 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22458"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI  IN CONVITTO - APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22459"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI CANONE FISSO MENSILE PER SERVIZIO PAGAMENTI POS.                                  DITTA:  EASY NOLO S.P.A - GRUPPO BANCO SELLA C.I.G. N. ZEC148A8D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22460"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEL COMUNE DI MASCALUCIA CON L'UTILIZZO DEL MEPA MEDIANTE RDO - APPROVAZIONE OFFERTA E AGGUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22461"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU STRADE COMUNALI A SEGUITO DANNEGGIAMENTI E FURTI DI CONDUTTORI ELETTRICI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22462"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22463"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22464"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ART. 20 L. R. N. 30/2000, E S. M. I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22465"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA AMMINISTRATIVA-CONTABILE PRESSO IL COMUNE DI MASCALUCIA - RIF. PROT. S.I. 1372/IV CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 54/2015 - C.I.G. Z6E14765A5 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22466"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. PROPOSTO DAL PERSONALE DELLA P.M. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 50/2015 - C.I.G. Z4C145628F - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22467"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIA LOCALI MESE DI MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22468"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTE SCARAVILLI M. E CAPPELLO G.  CIG: Z741409FD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22469"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA IN PARCO TRINITA' MANENTI PER LA SICUREZZA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO. APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22470"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2014/15 LIQUIDAZIONE  APRILE 2015   COOP. SOC. CONSORZIO TERZO SETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22471"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - APRILE 2015 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. - MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22472"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>NTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22473"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO N.818901 FORNITURA CARE PACK INERENTI IL SERV IZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY DI ALCUNI SERVER E STORAGE DEL COMUNE DI  MASCALUCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG ZB613F888A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22474"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO -  APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22475"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE ORNAMENTALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22476"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA GUARDO SALVATORE SRL PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER L'OTTEMPERANZA DELLA VERIFICA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22477"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: INTERVENTI DI URGENZA  DI SOSTITUZIONE PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DETERIORATI E/O URTATI IN CONDIZIONE DI PERICOLO" PAGAMENTO CERTIFICATO 1 DITTA: - GE.CO.IM SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22478"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2014 - CIG N.Z8C12BF4D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22479"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 10/2014 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE  LIQUIDATE IN SENTENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22480"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE SU AUTOVEICOLO LAND ROVER IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. DITTA: SAEM FER S.R.L. CON SEDE IN S.P. 69 KM 14+400 PASSO MARTINI - CATANIA C.I.G. N. Z69145FA81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22481"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IN CONVENZIONE DAL 01/04/2015 AL 30/04/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22482"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL PER L'AGGIORNAMENTO E L'ASSISTENZA DEL SOFTWARE ACR WIN, MAINTPRO E WINSAFE, PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22483"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI IN CONVENZIONE DAL 01/04/2015 AL 30/04/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22484"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SCIGLIANO MARIA GRAZIA. LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22485"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER LA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI DI DEPURAZIONE MASCALUCIA CENTRO E VIA DEL SOLE - MESI MAGGIO. GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22486"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO ALLA SENTENZA N. 666/08 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA PROT. N. 41041/09 - CALI' IGNAZIO - GM N. 37/2010 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22487"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 - CATANIA. LE FATTURE : N. 2015/5/PA DEL 31/01/2015 DI E. 235,20; N. 2015/15/PA DEL 27/02/2015 DI E. 303,80; N.2015/35/PA DEL 30/03/2015 DI E.590,80; N. 2015/36/PA DEL 30/03/2015 DI E. 253,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22488"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO I.C.S. "LEONARDO DA VINCI" DI MASCALUCIA PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22489"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO "VERBALDATA", TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S. DITTA: SAPIDATA S.P.A. CON SEDE IN VIA FABRIZIO DA MONTEBELLO N. 5 ACQUAVIVA R.S.M. CIG. N. Z8C1444ABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22490"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDIO TECNICO ALL'I.C.S. "FEDERICO II DI SVEVIA" DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22491"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE APRILE 2015.  BENEFICIARIO: "DEDALUS"  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22492"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE FISSO MENSILE PER SERVIZIO PAGAMENTI POS - UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.                                        DITTA:  EASY NOLO S.P.A - GRUPPO BANCO SELLA C.I.G. N. Z640F64695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22493"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "ACI-PRA" PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL'ANNO 2015. BENEFICIARIO: SOCIETA' ANCITEL S.P.A. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO, N. 11  -  00178 ROMA. C.I.G. N. Z5F1263E96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22494"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE CONCERTO "BENVENTO ALLA PRIMAVERA" - CIG. N. Z8F13B95F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22495"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22496"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: GRUPPO SCANDURRA SRL - CORSO SAN VITO N. 2 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22497"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO URBANISTICA DAL GENNAIO ALL'APRILE 2015  DITTA: SIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22498"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE PIANO VIARIO - STRALCIO PIANO VIARIO VIA DE GASPERI": LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI A DISCARICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22499"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROT.3223/2015 SIG. PAPPALARDO D.S. - DEFINIZIONE VERTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22500"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SOMME MO.SE.MA. S.P.A. - PROVVEDIMENTO ORDINANZA GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI CATANIA - PAGAMENTO RATA N°02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22501"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE MARZO 2015. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22502"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -DITTA: AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS S.R.L. - MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22503"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- P.R.- T.A. LIQUIDAZIONE PERIODO:  MARZO 2015.        BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22504"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA  PER POSTI AGGIUNTIVI SPRAR FAMIGLIE A VALARE SUL FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO REV. 2726/14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22505"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL REFERTO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE - DITTA CEL NETWORK S.R.L. - BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22506"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>III LIQUIDAZIONE SU II ACCONTO FINANZIAMENTO SPRAR CONSORZIO SOLCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22507"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO URGENTE DI APPARECCHIATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI TECNICI IMPIANTISTICI, PER SOSTITUZIONI E GUASTI DI ELETTROPOMPE E POMPE DI CALORE PER IL  PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22508"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE PUBBLIFORMEZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22509"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22510"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO PRESIDIO SCOLASTICO - A.S. 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22511"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CON SEDE IN MASCALUCIA, VIA CALVARIO 5, C.F.: 800277200874.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22512"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA AREA TRATTAMENTO INERTI E CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA   DITTA: INSPECTA S.R.L. VIA A. SISMONDA, 20 TORINO P.I. 10532430013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22513"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO ASSISTENZIALE  MESE DI  APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22514"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA APPARECCHI TELEFONICI  ORDINE MEPA N. 1802021 CIG:ZCD11FCEA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22515"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE RIMBORSO DEL 90% DELLA RETTA  PER MINORI FREQUENTANDI - ASILI NIDO  AUTORIZZATI DALL'ASS.TO REG.LE L.R. 22/86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22516"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA COSTITUZIONE DEPOSITIO CAUZIONALE SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22517"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI BIBLIOTECA E L'URP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22518"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SUPPORTO TECNICO NELLA VERTENZA LACINIA COSTRUZIONI - IMPEGNO DI SPESA  - CIG: ZB01402BA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22519"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI. CODICE CIG: Z951466091 - SELF AREA ENI DI CANTONE CARMELO - P.IVA 03910570872 CODICE CIG: Z651466060 - ETNA CARBURANTI S.R.L. - P.IVA. 05079720875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22520"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22521"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAF ACAI SRL BONUS GAS E BONUS ENERGIA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22522"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ECONOMICO PER RIMBORSO RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI ESPURGO FOSSA SETTICA EDIFICIO SEDE GIUDICE DI PACE IN VIA A. GRIMALDI IN TREMESTIERI ETNEO. DITTA: DISTEFANO SALVATORE VIA CAMPO SPORTIVO, 22 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22523"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO AL                                                                                                 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA DEI SOGGETTI AFFETTI DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA.  SIG. RA  T. V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22524"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE ATTIVATA DA BOSCARINO N.Q. DI AMMINISTRATORE DEL CONDOMIO "M" E DEL CONDOMINIO "L" DI C.SO S. VITO, C.SO RAFFAELLO, C.SO MICHELANGELO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 48/2015 - C.I.G. Z2F143DD57 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22525"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FINALI REGIONALI PALLAMANO U/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22526"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. - G. V. - S.C.   MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22527"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NUCLEO FAMILIARE P. N. E C.C.  MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22528"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T. MAGGIO  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22529"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA   A. C.         MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22530"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA  L. F. G.          MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22531"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL SERVIZIO: "ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI PERICOLOSI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE, IN PROSIEGUO PER L'ANNO 2015" ALL'ASSOCIAZIONE CINOFILA AMATORIALE ETNEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22532"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO I.C.S. "FEDERICO II DI SVEVIA" PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA FORNITO DALL'ASSOCIAZIONE C.S.D.R. "CO.LA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22533"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA CIG : ZDC145C724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22534"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ADDITIVI PER FUNZIONAMENTO DEPURATORE COMUNALE  DITTA: ENVI.SE.P. SRL CON SEDE IN CATANIA ZONA INDUSTRIALE TRAVERSA I STRADA SNC, P.IVA 04415030875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22535"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER MESI NOVE. - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COSEFO S.R.L. SEMPLIFICATA MESE DI FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22536"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO I.C.S. "FEDERICO II DI SVEVIA" - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22537"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIRO A SEGNO NAZIONALE ED ATTIVITA' DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE - INTEGRAZIONE SOMMA OCCORRENTE PER L'ISCRIZIONE AL CORSO ANNUALE. C.I.G. N. ZB7127FBE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22538"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - PELLEGRINAGGIO DIOCESANO DEL 28/05/2015, SANTUARIO ARCIDIOCESANO DI CATANIA "MADONNA DELLA SCIARA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22539"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 00174/2014 RESA DAL T.A.R. DI CATANIA - SEZIONE PRIMA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22540"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  PRELIEVO, RACCOLTA E SPEDIZIONE/RECAPITO DIRETTO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22541"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE IN ESECUZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO APPROVATO DAL COMITATO DEI SINDACI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19 CON VERBALE N. 5 DEL 03/06/2014 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 92/2014 - C.I.G. Z6B0FDAAD0 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - BENEFICIARIO: AVV. ANNA ARENA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22542"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99- COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22543"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. PROPOSTO DALLA LACINIA COSTRUZIONI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 46/2015 - C.I.G. Z761437104 -   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22544"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - STIPULA CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL PACCHETTO APPLICATIVO PIEMME G.U. E SINISTRI, IN USO PRESSO GLI UFFICI VERBALI C.D.S. E INFORTUNISTICA DELLA POLIZIA MUNICIPALE, PER L'ANNO 2015 - DITTA SAPIDATA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22545"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROPOSTO DA CREACO S. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 47/2015 - C.I.G. Z7F143C6C8 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22546"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22547"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEL COMUNE DI MASCALUCIA CON L'UTILIZZO DEL MEPA MEDIANTE RDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22548"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  PROGETTO IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  INTEGRATA- ASSEGNAZIONE VOUCHER DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22549"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N°3 SCALE A CASTELLO DA UTILIZZARE PRESSO IL CIMITERO DI MASCALUCIA CENTRO CON L'UTILIZZO DEL MEPA MEDIANTE RDO - APPROVAZIONE OFFERTA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22550"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA DITTA: SHARP ELECTRONICS S.PA. - VIA LAMPEDUSA N. 13 - 20141 MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22551"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO DITTA FABBI IMOLA CON SEDE IN IMOLA VIA VANONI,4:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22552"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TESTI BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22553"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TORRISI MARIA/COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE CTP MEDICA  CIG: ZF31352257 BENEFICIARIO: DOTT. GIUFFRIDA SALVATORE - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22554"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOMME SLA. ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22555"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -DITTA: W.E.M.  S.R.L. - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22556"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CARICAMENTO DATI PREVENTIVO ALLA STESURA DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22557"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ASSESSORE ING MICHELANGELO SANGIORGIO AI SENSI DELL'ART. 18 L.R. 30/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22558"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK INERENTI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY DI ALCUNI SERVER E STORAGE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22559"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI PERICOLOSI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE.  PROSEGUIMENTO SERVIZIO NELLE MORE DELL'INDIZIONE E CONCLUSIONE PROCEDURA DI GARA PER NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. ATTO DI RICOGNIZIONE E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22560"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -  ANNO  2014 ISTITUTO VILLA ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22561"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BUONI CARBURANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22562"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO AI PRIVATI DELLA MANUTENZIONE E GESTIONE AREE VERDI COMUNALI. PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE. APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22563"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZI DI SICUREZZA PERIMETRALE PER L'APPARECCHIATURA DELL SONICWALL IN DOTAZIONE ALL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22564"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DEL CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI SPECIALI E RAEE, DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. PROVVEDIMENTI DA ATTIVARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22565"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C. C.T. LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2015.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22566"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALIMENTAZIONE GAS PROPANO A IMMOBILE SPAR IN C.DA MARRETTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A GESTORE DEL CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22567"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE VERDE IN CONVENZIONE MESE DI MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22568"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRETTI DI MARCIA PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA DIGIPRINT CIG : Z741409FD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22569"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA URBANISTICA -M.E.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22570"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - PAGAMENTO TRIMESTRI 2014 BENEFICIARIA: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22571"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SOMME MO.SE.MA. S.P.A. - PROVVEDIMENTO ORDINANZA GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI CATANIA - PAGAMENTO RATA N°01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22572"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA, A.S. 2014/15.  MARZO 2015.  DITTA: "EURORISTORAZIONE SRL" CON SEDE IN TORRI DI QUARTESOLO (VI), VIA SAVONA 144 - P.IVA: 01998810244. CODICE CIG:  55555687BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22573"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO BANDIERE DA ESPORRE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO DEL GIUDICE DI PACE.  DITTA RE DI COPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22574"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA RISCHI AUTOPARCO COMUNALE SU PREMIO DECORRENTE DAL 01.10.2014 PER ANNI UNO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPUTAZIONE SOMME. PRESA ATTO PROCEDURA DI BROKERAGGIO E LIQUIDAZIONE PREMIO SEMESTRALE- 2^ RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22575"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO "VERBALDATA", TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S. DITTA: SAPIDATA S.P.A. DI SAN MARINO (IN COLLABORAZIONE CON LA SAPIGNOLI  S.R.L. - VIA MOLINO VIGNE 2  - 47825 TORRIANA - RN). CIG. N. Z8C1444ABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22576"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE SOSTENUTE DALLA TESORERIA COMUNALE BANCA UNICREDIT PER CONTO DELL'ENTE - I^ TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22577"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DEL GDP E DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL COMUNE DI MASCALUCIA N- LIQUIDAZIONE FATTURA N.43/2015 CIG.: ZFA13D2081</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22578"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER IL GRUPPO ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI DITTA: WILLIS - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22579"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO STAMPA AVVISI PER LA CITTADINANZA. CIG. Z171443018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22580"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI MASCALUCIA, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PRONTO FARMACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22581"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - STIPULA CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER GLI APPLICATIVI "IRIDE", PROTOCOLLO INFORMATICO, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI, ALBO ON-LINE, IN USO PRESSO TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, E DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI IMU, ICI, TARES, IN USO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI, PER L'ANNO 2015 - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22582"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. PROPOSTO DALLA LACINIA COSTRUZIONI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 46/2015 - C.I.G. Z761437104 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22583"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI D.LEGISL. 81/08 E S.M.I.. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO TRAMITE IL SISTEMA NAZIONALE CONSIP SPA ED ATTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22584"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONEDEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 106/CT DI CUI AL PROGETTO D- COD.CUP. J65D14000080002- FINANZIATO CON DECRETO DELLA REGIONE SICILIANA- ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALE E DEL LAVORO, N. 5193 DEL 06/08/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22585"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G. DICEMBRE 2014. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22586"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI  IN CONVITTO - FEBBRAIO - MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22587"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETE TRASMISSIONE DATI/FONIA DI INTERCOMUNICAZIONE TRA LA SEDE DEL TRIBUNALE E GLI ALTRI UFFICI DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22588"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE URGENTI DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA PRESSO DITTE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22589"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SERVIZI AL TERRITORIO. DITTA:  TERMO SUD DI FICUCCIO DAVIDE - VIA RIPOSTO, 6 MASCALUCIA P.I. 04904780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22590"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA". CODICE CUP: J68G09000120002.  PAGAMENTO FATTURE A SALDO ALL'IMPRESA ESECUTRICE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL RUP E SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22591"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, INTEGRAZIONE ANNO 2014.   SIG.RA  V.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22592"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. - G.T. - P.N. - C.C. LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2015.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22593"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA PER SPESE DI GESTIONE DEL PUNTO I.A.T. (INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA) 2015 - PRO LOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22594"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ECONOMATO - II° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22595"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUB-IMPEGNO - ACQUISTO APPARECCHI RADIO PORTATILI INTERCOMUNICANTI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: ELETTROMECCANICA INSTALLAZIONE S.N.C. CON SEDE IN VIA MAZZINI 77 - 95010 SANTA VENERINA (CT) - P.IVA 02146700873 CIG. N.  Z4E14347D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22596"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE UNITA' OPERATIVA, PERSONALE E RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI PER IL SERVIZIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22597"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE TARGHE UFFICIO GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22598"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO POSTE ITALIANE APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22599"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA - APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22600"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO ATTI ADOZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI MASSANNUNZIATA E LIQUIDAZIONE ALLA GAZZETTA UFFICIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22601"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI IN PARCO TRINITA' MANENTI PER FAVORIRE L'INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO DIRITTI DEGLI ANIMALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: NICOTRA ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22602"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5. ANNO  2014          ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22603"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ESERCIZIO LICENZA INDIVIDUALE APPARECCHIATURA RICETRASMITTENTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22604"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22605"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2015.  BENEFICIARIO: " BEATIFUL DAYS"  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22606"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -ANNO 2014  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22607"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI: "RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE PER LA SICUREZZA SU STRADE COMUNALI". APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO PER PROCEDURA NEGOZIALE - COTTIMO - LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22608"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO COMUNALE DELE ASSOCIAZIONI NO -PROFIT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LA ROSA VALENTINA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22609"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA/FUCILE MARIA ELENA - PROPOSIZIONE APPELLO IN CASSAZIONE - INCARICO DI G.M. N. 12/2015 - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E IMPOSTA DI BOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22610"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BLOCCHI VERBALI DI CONTESTAZIONE TELE-LASER PERSONALIZZATI DITTA: MYO CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 - TORRIANA (RN), P.IVA 03222970406 C.I.G. Z74120819F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22611"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  • LA DIDATTICA" DI DANIELA FIORE CON SEDE IN VIA UMBERTO 24, S. A. LI BATTIATI; •  "CRAZY TURTLE" DI LEONARDI ROSA ALBA CON SEDE IN VIA GARIBALDI 24, NICOLOSI; • VIVISCUOLA S.R.L. CON SEDE IN VIA AGOSTINO DE COSMI 38, CATANIA; • LIBRERIE "CAVALLOTTO" CON SEDE IN CORSO SICILIA 91, CATANIA; • COOP SICILIA CON SEDE IN VIA ALESSANDRO MANZONI S.N. S.G.LA PUNTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22612"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO OBIETTIVO EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEL VERDE PUBBLICO A SEGUTO DELL'EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI APPROVATI CON ATTO DI CC. 92/2014 E 95/2014- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22613"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A. - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22614"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI MARZO 2015 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS "AZIONE SOCIALE" CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 55459663EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22615"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22616"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO -  MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22617"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2014/15 LIQUIDAZIONE   MARZO 2015   COOP. SOC. CONSORZIO TERZO SETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22618"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI:MARZO 2015 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22619"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  - ANNO  2014 ISTITUTO: ISTITUTO PSICO-PEDAGOGICO LUCIA MANGANO - SANT'AGATA LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22620"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA 1^ E DELLA 2^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER  L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22621"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO MARZO 2015. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 53949315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22622"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE E VESTIARIO PER SERVIZI MANUTENTIVI TRAMITE MEPA DITTA WURTH - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22623"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNA E SU IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COM DI VIA MANZONI DITTA:  MARCON IMPIANTI S.R.L. VIA MARCONI, 52 SANT'ALFIO (CT) - P.I. 04165460876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22624"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI RAIMONDO PER FORNITURA PRODOTTI SIDERURGICI PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22625"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  QUOTA COFINANZIAMENTO FONDO GESTIONE UFFICIO PIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22626"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER MESI NOVE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COSEFO S.R.L. SEMPLIFICATA PER INTERVENTI STRAORDINARI SOSTITUZIONE TUBAZIONE PRINCIPALE DEPURATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22627"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22628"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA TIMPARELLO - LAVORI IN ECONOMIA PER RIPRISTINO RETE ALLACCIO IDRICO. DITTA:  IMPRESA M.R. COSTRUZIONI SRL - VIA TOSCANA,7 MUSSOMELI CL - 01853640850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22629"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE  - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER ULTERIORI LAVORI RICONOSCIUTI DAL COLLAUDATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22630"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE MARZO 2015.  BENEFICIARIO: "DEDALUS"  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22631"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE DITTA:  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.I.G. N. Z9609BCCB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22632"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA RIVISTA FINANZA LOCALE ON LINE PER UFFICI FINANZIARI DELL'ENTE - DITTA MYO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22633"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS N. 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22634"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE "IV FESTA DELLA CHITARRA 2015" - CIG N.ZA5141F098</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22635"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE STRAORDINARIA LICEO "CONCETTO MARCHESI" MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22636"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE TARGHE PER AULE DEL GIUDICE DI PACE. CIG:Z88141995C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22637"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -DITTA: SICILIA ROTTAMI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22638"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D. S. M. INSERIMENTO   SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22639"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- P.R.- T.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2015.        BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22640"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/CT DI CUI AL PROGETTO B - COD. CUP : J65D14000060002 - FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA - ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5190 DEL 06/08/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22641"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANTIERE DI SERVIZIO DESTINATO A INOCCUPATI O DISOCCUPATI - PROGETTO L- ASSISTENZA INFORMATICA/OPERATIVA PER GLI UFFICI DELL'AREA URBANISTICA 3° MENSILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22642"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CANTIERI DI SERVIZIO DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013, GURS N.39 DEL 28/08/2013 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22643"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANTIERI DI SERVIZIO DESTINATO A INOCCUPATI O DISOCCUPATI- PROGETTO F- INTERVENTI SULLE STRADE DI USO PUBBLICO PULIZIA DEI MARGINI E DELLE CUNETTE CON RACCOLTA DEI RESIDUI ABBANDONATI CON SISTEMA DIFFERENZIATO DI VARI PRODOTTI - 3° MENSILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22644"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, SERVIZIO DI TRASPORTO  A DISCARICA DI MATERIALE EDILE, COMPRESO IL ONERI DI DISCARICA. DITTA : CENTRO COMMERCIALE EDILE S.R.L. STRADA PER S. GIOVANNI GALERMO 167/A - MISTERBIANCO (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22645"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERIODO 13/03/2015 - 12/04/2015 DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 111/CT DI CUI AL PROGETTO I -COD. CUP: J65D14000130002 - FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA - ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5200 DEL 06/08/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22646"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI.  DITTA: "SELF AREA ENI" DI CANTONE CARMELO VIA A. DE GASPERI 34, MASCALUCIA (CT) - P.IVA: 03910570872;             CODICE CIG:  Z4013C09EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22647"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, SERVIZIO DI PULIZIA URGENTE DI CADITOIE STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22648"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22649"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTI PENALI PER REATI DI ABUSIVISMO EDILIZIO CONFERITI CON DELIBERE DI G.M. N. 50/2013, N. 16/2014 E N. 134/214 - C.I.G. ZAF0C3EBFC - C.I.G. Z7B0DF6A7B - C.I.G  ZCE10FCD8B- LIQUIDAZIONE SPESE NON IMPONIBILI -  BENEFICIARIO: AVV. GIULIANA VICARI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22650"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE MINUTA DEL RUOLO SPECIALE COMUNALE RELATIVA ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL'ANNO 2011 E NON PAGATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22651"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO DELLA CENTRALE TELEFONICA DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N.63/2015  CIG: Z2E130E0E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22652"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 109/CT DI CUI AL PROGETTO G - COD. CUP : J65D14000050002 - FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA - ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5197 DEL 06/08/2014. TERZA MENSILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22653"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER AREA URBANISTICA - MEPA DITTA: SISTERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22654"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI DI PERFORMANCE ANNO 2014 RIGUARDANTI I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22655"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22656"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MARZO 2015 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. - MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22657"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 110/CT DI CUI AL PROGETTO H - COD. CUP : J65D14000120002 - FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA - ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5198 DEL 06/08/2014. TERZA ED ULTIMA MENSILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22658"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 107/CT DI CUI AL PROGETTO E - COD. CUP : J65D14000090002 - FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA - ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5194 DEL 06/08/2014. TERZA ED ULTIMA MENSILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22659"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA I° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22660"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITI DI ROGITO I° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22661"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU STRADE COMUNALI A SEGUITO DANNEGGIAMENTI E FURTI DI CONDUTTORI ELETTRICI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22662"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 105/CT DI CUI AL PROGETTO C - COD. CUP : J65D14000070002 - FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA - ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5192 DEL 06/08/2014. TERZA ED ULTIMA MENSILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22663"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/CT DI CUI AL PROGETTO A - COD. CUP : J65D14000050002 - FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA - ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5190 DEL 06/08/2014.-  TERZA ED ULTIMA MENSILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22664"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5.  ANNO  2014 ISTITUTO: ANFFAS ONLUS DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22665"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTO IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  INTEGRATA- ASSEGNAZIONE VOUCHER DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22666"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROPOSTO DAL SIG. BELVISO A.  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 41/2014 - C.I.G. Z020E93643 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. ANTONIO IACOPINO - MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22667"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22668"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM BANDA MUSICALE FESTEGGIAMENTI MARIA SS DELLA CONSOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22669"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI.  DITTA: "ETNA CARBURANTI" S.R.L. VIA BELVEDERE 21/A MASCALUCIA (CT) - P.IVA: 05079720875; CODICE CIG:  Z3713DBFBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22670"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI: "INTERVENTI URGENTI DI RISANAMENTO DA INFILTRAZIONI SU ALCUNI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE". APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO PER PROCEDURA NEGOZIALE - COTTIMO - LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22671"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22672"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E ESTRAZIONE DATI  PER LA PREDISPOSIZIONE IN FORMATO PDF DI  LETTERE DI SOLLECITO  PER IL PAGAMENTO TARES ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22673"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO ONLUS "LEONARDO" PER L'ATTIVITA' DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E ASSISTENZA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 266/1991 - CIG N. ZB51009C26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22674"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI ESTRAZIONE DATI,CALCOLO,IMBUSTAMENTO, E SPEDIZIONE BOLLETTINI DI PAGAMENTO IN ACCONTO TARI ANNO 2015 CIG ZC213FF7A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22675"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE WI-FI MASCALUCIANET - LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI DI MARZO- APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22676"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -  ANNO  2014 ISTITUTO VILLA ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22677"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 - ISTITUTO VILLA SANDRA, ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22678"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO PRESIDIO SCOLASTICO - MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22679"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22680"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DELL'E-SEMINAR FINALIZZATO ALL'AGGIORNAMENTO SULLE NUOVE PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DI FONDI EUROPEI PER IL PERIODO 2014-2020. DITTA: FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. IN VERONA VIA P. COSSALI N. 17/B, P.I. 03534120237  CIG: Z671332AE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22681"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA LACINIA COSTRUZIONI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 61/2013 - LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO SPESE LEGALI - C.I.G. Z460C91F98 BENEFICIARIO: AVV. G. TOMARCHIO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22682"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA: VISITE MEDICHE ED ESAMI SPECIALISTICI PER IL PERSONALE COMUNALE, PER I VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI MASCALUCIA E PER QUELLI DEL NUCLEO ISPETTORI AMBIENTALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22683"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SEREVIZI IN ECONOMIA-  DITTA SEPEL CON SEDE IN MINERBIO (BOLOGNA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22684"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22685"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22686"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE DI ESAMINARE I CONTENUTI DELLA SENTENZA N. 1198/D CORTE DI APPELLO DI CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 159/2014 - C.I.G: ZF911EFBF2 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. F. F. FIORITO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22687"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA: ESAMI EMATOCHIMICI PER IL PERSONALE COMUNALE, PER I VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI MASCALUCIA E PER QUELLI DEL NUCLEO ISPETTORI AMBIENTALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22688"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 6184/2009 R.G.N.R.  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 25/2015 - C.I.G. ZC013F3FBD - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22689"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA DI MODICA S. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 36/2015 - C.I.G. ZB413DD79D - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22690"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA PAPPALARDO D.S. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 33/2015 - C.I.G. ZC113E4116 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22691"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'APERTURA, CHIUSURA E CONTROLLO DEL PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22692"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO – I° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22693"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TASI - TARI: ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 -                LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22694"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>II LIQUIDAZIONE CONSORZIO SISIFO  I ANNUALITA'PROGETTO SPRAR(CTG.ORDINARI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22695"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA REGIONE SICILIANA E ALLA PROVINCIA DI CATANIA PER SOMME INTROITATE  ASEGUITO DI RINNOVO TESSERINI FUNGHI EPIGEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22696"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO KYOCERA A SERVIZIO DELL'AREA URBANISTICA- MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22697"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22698"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E R.C PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE. DITTA: ENTE WILLIS ITALIA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA TORTONA 33 – MILANO P.IVA N. 03902220486. CIG. N. Z231257325</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22699"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SINISTRO STRADALE IN VIA GONNELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22700"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 526/2015 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PARTICOLARI RESPONSABILITA’ ANNO 2014 ART. 17, COMMA 2, LETT. F) E LETT. I) DEL CCNL DELL’01/04/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22701"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N.377 DEL 05/03/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22702"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN CONVITTO ED IMPEGNO DI SPESA APRILE  2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22703"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IN CONVENZIONE MESE APRILE - MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22704"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DI APRILE - MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22705"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE DI N°2 EDIFICI UBICATI IN VIA DELLE MANDRE N°15, FOGLIO 7, PARTICELLA N° 95. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO A PROCEDURA DI COTTIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22706"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N°3 SCALE A CASTELLO DA UTILIZZARE PRESSO IL CIMITERO DI MASCALUCIA CENTRO CON L’UTILIZZO DEL MEPA MEDIANTE RDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22707"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2015 - O.F. AUDITORIUM SAN NICOLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22708"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22709"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO D.M.F, D.M.T. E D.M.A.  ED IMPEGNO DI SPESA  APRILE E MAGGIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22710"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)  PER ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22711"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: “POSIZIONAMENTO DOSSI ARTIFICIALI E RIPARAZIONI SU STRADE RESIDENZIALI COMUNALI”. APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIALE COTTIMO E NUOVO QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22712"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMUNITA’ ALLOGGIO “CASA ETNA” CON SEDE IN MASCALUCIA –MESE DI MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22713"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ED AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCHI VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE NORME DEL CDS.  DITTA: SABAKART DI BALDELLI PAOLO – VIA PASCOLI 53/A – 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) P.IVA 03396320404. CIG. N.  Z2713E9805</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22714"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.  APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22715"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L. CON SEDE IN S.A. LI BATTIATI VIA TRE TORRI N. 11, PER ABBONAMENTO SOFTWARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22716"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PORTALE DI INFORMAZIONE "PAWEB"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22717"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  E POSA IN OPERA DI PIANTE PER DECORO LOCALI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22718"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER RIPRISTINI CAUSATI DA INFILTRAZIONI NELLE SCUOLE COMUNALI SU PLESSO DI VIA D’AZEGLIO, SANTA LUCIA E CANCELLO DELEGAZIONE MASSANNUNZIATA. APPROVAZIONE PREVENTIVI ED AUTORIZZAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22719"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – P.N. – C.C. LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2015.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22720"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE  DEI SERVIZI IGIENICI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA TIMPARELLO” - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE  SALDO E ONERI DI ACCESSO A DISCARICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22721"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI CATANIA DEL TEFA PROVINCIALE                RELATIVO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22722"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI PERFORMANCE IMPLEMENTAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON ESERCENTI COMMERCIALI, IMPRESE E LIBERI PROFESSIONISTI E SOGGETTI PUBBLICI PER AGEVOLAZIONI E/O SCONTI IN FAVORE DEI POSSESSORI DELLA CARTA “MASCALUCIA GIOVANI” E “MASCALUCIA GIOVANI DENTRO - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22723"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO PERFORMANCE IMPLEMENTAZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22724"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO PERFORMANCE "ATTIVAZIONE DEI NUOVI PROCEDIMENTI RELATIVI AL TRATTAMENTO ED ALLA GESTIONE DEI DOCUMENTI FISCALI DA PARTE DELL’UFFICIO PROTOCOLLO" PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22725"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE  "PUBBLICAZIONE IN STREAMING WEB SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2014"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22726"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE.  FEBB- MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22727"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO SALMA E TRASPORTO. DITTA: NUOVA COMUS S.R.L. AVENTE SEDE LEGALE IN VIA TRANSITO 51 CATANIA CIG.: Z0313E312C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22728"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NUCLEO FAMILIARE P. N. E C.C.  APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22729"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA  L. F. G.         APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22730"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA   A. C.        APRILE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22731"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – S.C.  APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22732"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA LACINIA COSTRUZIONI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 28/2015 - C.I.G. Z5E13C0C20 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22733"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE EX ART. 125 DEL D. L.VO N. 163/2006 E S.M.I. - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E SUPPORTO LOGISTICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22734"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2014. PROGETTO OBIETTIVO "EROGAZIONE COMPENSO AL MESSO COMUNALE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22735"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE VV.UU , PROTEZIONE CIVILE, E MANUTENZIONE - ACQUISTO BUONI CIG Z1713A8469</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22736"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS. 81/08 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE VISITE MEDICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22737"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI. CODICE CIG: Z4013C09EC – SELF AREA ENI DI CANTONE CARMELO - P.IVA 03910570872 CODICE CIG: Z3713DBFBA – ETNA CARBURANTI S.R.L. - P.IVA. 05079720875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22738"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI RIMBORSO DELL 90% DELLA RETTA PER MINORI FREQUENTANTI   ASILO NIDO AUTORIZZATI  DALL'ASSESSORATO REG.LE AI SENSI L.R.22/86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22739"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI RCT/O SIR. APPROVAZIONE PROPOSTA ED IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22740"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RISANAMENTO DA INFILTRAZIONI SU ALCUNI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE. APPROVAZIONE ED IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22741"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE PER LA SICUREZZA SU STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE ED IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22742"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO N. 2492/07 R.G.N.R. N. 7766/07 R.G CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 26/2015 - C.I.G. Z2C13B9C9A - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22743"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22744"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA SERVIZI MANUTENTIVI - LIQUIDAZIONE DITTA ICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22745"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA FATTURA DIGITALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22746"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER SOGGETTI ADIBITI A SERVIZIO CIVICO – ANNUALITÀ 2015. DITTA:WILLIS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN PIAZZA EUROPA N. 4, CATANIA, P.IVA: 03902220486; COD. CIG: ZAC13B94F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22747"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI S. G.- S. C.  NNAIO - FEBBRAIO 2015.             DITTA: A.RI.A.L. “VILLA CRISTINA”– MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22748"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE - PROGETTO OBIETTIVO "INFORMATIZZAZIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22749"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2014. PROGETTO OBIETTIVO "INFORMATIZZAZIONE DOCUMENTI DEI FASCICOLI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22750"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS.81/08 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE ESAMI EMATOCHIMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22751"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2014. PROGETTO OBIETTIVO “RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DATI SUI SOTTOSERVIZI E STRUTTURE DELLE SOCIETA’ ESECENTI SERVIZI IDRICI, ELETTRICI ENERGETICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SUPPORTO AL PROGRAMMA DI ACCERTAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO ADOTTATO DALL’ENTE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22752"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SOMME MO.SE.MA. S.P.A. – PROVVEDIMENTO ORDINANZA GIUDICE DELL’ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22753"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2012\13 - LIQUIDAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22754"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A. LOTTO 6. IV TRIMESTRE III ANNO CONTRATTUALE. DITTA SINTESI SEDE LEGALE ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22755"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G. LIQUIDAZIONE AGOSTO-NOVEMBRE 2014. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22756"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 300/2015. CONGUAGLIO INDENNITÀ DI RISCHIO SPETTANTE AL DIPENDENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE SIG. GUARNERA SALVATORE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22757"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5.    ISTITUTO O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22758"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PARTICOLARI RESPONSABILITA’ ANNO 2014 ART. 17, COMMA 2, LETT. F) E LETT. I) DEL CCNL DELL’01/04/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22759"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVI BANDI DI GARA E RELATIVI DISCIPLINARI IN ESECUZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DELL’ANAC N. 1, DELL’8 GENNAIO 2015 “CRITERI INTERPRETATIVI IN ORDINE ALLE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38, COMMA 2-BIS E DELL’ART. 46, COMMA 1-TER DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163”. PUBBLICAZIONE SULLA GURS DEGLI ESTRATTI DEI BANDI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22760"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI PER SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22761"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U.. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22762"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C. C.T. LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2015.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22763"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPINGUAMENTO CONTO DI CREDITO AFFRANCATRICE POSTALE DI POSTE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22764"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, ANNO 2014               NOMINATIVI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22765"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL MANTO STRADALE DANNEGGIATO” – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE  SALDO ALL’IMPRESA ESECUTRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22766"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA S.R.L. – NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22767"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI NATALE 2014 - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22768"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' RICREATIVA IN FAVORE DEGLI ANZIANI RESIDENTI A  MASCALUCIA. CIG: ZF313C9C37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22769"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  • “IL TULIPANO” DI  S.A.S.  CON SEDE IN VIA MARCONI 78, NICOLOSI; • COOP SICILIA S.P.A. CON SEDE IN VIA A. MANZONI S.N., SAN GIOVANNI LA PUNTA; • DI PASQUALE ROSA, CON SEDE VIA NUOVALUCE 95, TREMESTIERI ETNEO; • “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO CON SEDE IN VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22770"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI – IMU: ESERCIZI FINANZIARI 2014/2015 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22771"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI UFFICI GIUDICE DI PACE- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MINACAPELLI CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22772"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: SICILIA ROTTAMI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22773"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 6184/2009 R.G.N.R.  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 25/2015 - C.I.G. Z9313AA8C6 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22774"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- P.R.- T.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO - DICEMBRE 2014.        BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22775"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ED ASSEGNAZIONE SOMME MO.SE.MA. S.P.A., PROVVEDIMENTO ORDINANZA GIUDICE DELL’ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI CATANIA –  IMPEGNO SPESA COPERTURA COSTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22776"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E MANUTENZIONE DEL PACCHETTO SOFTWARE APPLICATIVO HALLEY, IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI RAGIONERIA, PATRIMONIO, ECONOMATO E PERSONALE, PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22777"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE E  SERVIZI IN ECONOMIE - DITTA LITOLITOGRAFIA LEGATORIA  CACCETTA - CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22778"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - ORDINE MEPA N.1872327/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22779"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ORDINE MEPA N.1855264/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22780"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SACCHETTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA UMIDA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI - MEPA   DITTA: CO.M.E.S.I. GROUP S.R.L. – CAMPOROTONDO ETNEO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22781"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU STRADE COMUNALI A SEGUITO DANNEGGIAMENTI E FURTI CONDUTTORI ELETTRICI”: LIQUIDAZIONE 1° SAL IMPRESA MARCON IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22782"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER L’INSTALLAZIONE DELLA COMPONENTISTICA DEL SOFTWARE ELABORAZIONE DATI ISOLA ECOLOGICA, PER I CONFERIMENTI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -   DITTA: DATA PUNCH SRL– S. GREGORIO DI CATANIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22783"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI DPI PER CANTIERI DI SERVIZIO DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013, GURS N.39 DEL 28/08/2013 CON UTILIZZO DEL MEPA MEDIANTE RDO – LIQUIDAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22784"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAIZONE DI IMMOBILE SITO IN VIA PICASSO N. 12 DITTA: ASCIUTTI VINCENZO- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22785"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ANFITEATRO DEL PARCO TRINITA’ MANENTI E LAVORI CONTERMINI”: LIQUIDAZIONE 2° SAL IMPRESA EDIL MAGRI’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22786"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA URBANISTICA E MANUTENZIONE  - M.E.P.A. DITTA: SI.MI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22787"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA- VIA SCALILLA 18 - MASCALUCIA   CFIG: Z2F1261537</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22788"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE DI ESAMINARE I CONTENUTI DELLA SENTENZA N. 1198/D CORTE DI APPELLO DI CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 159/2014 - C.I.G: ZF911EFBF2 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22789"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTI VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE CONSIP - LIQUIDAZIONE ENI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22790"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RIPARAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA MUSUMECI ORAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22791"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA SCARAVILLI M.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22792"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO MONTATO SU VEICOLO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ASP - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22793"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE FEBBRAIO 2015. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22794"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE PER VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22795"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER MESI NOVE. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE GENNAIO 2015 ED INTERVENTI DITTA COSEFO S.R.L. SEMPLIFICATA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22796"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22797"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI SPECCHI PARABOLICI. DITTA : LAZZARI SRL, VIA F.LLI PICCINNO N.94 (ZONA ART.LE) - MAGLIE (LE);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22798"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EQUITALIA NORD  SPA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22799"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22800"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE E DEL CENTRO DI CALCOLO DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22801"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22802"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22803"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE CONCERTO DI BENVENURO ALLA PRIMAVERA - N. CIG Z8F13B95F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22804"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA MARZO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22805"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2015.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22806"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM BANDA MUSICALE FESTEGGIAMENTI SAN GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22807"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SCHEDA CENTRALINO MASSANNUNZIATA A CAUSA DI GRAVI CONDIZIONI METEREOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATT. 40/2015 CIG:Z6811FAA9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22808"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE MEDIANTE IL CIRCUITO MEPA -RDO PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO. DITTA FABBI IMOLA CON SEDE IN IMOLA VIA VANONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22809"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO ONLUS "LEONARDO" PER L'ATTIVITA' DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E ASSISTENZA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 266/1991 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22810"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. RICOGNIZIONE DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. ASSESTAMENTO CONSEGUENTE DELLE SOMME OCCORRENTI PER LA CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22811"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 104/CT DI CUI AL PROGETTO B - COD. CUP : J65D14000060002 - FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA - ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5190 DEL 06/08/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22812"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 109/CT DI CUI AL PROGETTO G - COD. CUP : J65D14000050002 - FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA - ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5197 DEL 06/08/2014. SECONDA MENSILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22813"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ORDINANZE EMESSE DAL TRIBUNALE SEZ. CIVILE DI CATANIA. IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BENEFICIARIO MAROTTA MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22814"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2015 - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22815"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA, A.S. 2014/15.  FEBBRAIO 2015.  DITTA: “EURORISTORAZIONE SRL” CON SEDE IN TORRI DI QUARTESOLO (VI), VIA SAVONA 144 – P.IVA: 01998810244. CODICE CIG:  55555687BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22816"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002. LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22817"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERIODO 13/02/2015 – 12/03/2015 DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 111/CT DI CUI AL PROGETTO I -COD. CUP: J65D14000130002 - FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA - ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5200 DEL 06/08/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22818"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22819"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANO G. V.  DICEMBRE 2014 – GENNAIO 2015.  COMUNITÀ ALLOGGIO PROMETEO ONLUS, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22820"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUB-IMPEGNO - ACQUISTO DPI STIVALI DA MOTOCICLISTA  DITTA: BIMARDIVISE SRL – VIA SCARLATTI N. 55/A – 70037 RUVO DI PUGLIA (BA) – P.IVA 07531120728 CIG. N.  Z85139599A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22821"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “INTERVENTI MANUTENTIVI IN PARCO TRINITÀ MANENTI PER FAVORIRE L’INSEDIAMENTO DELL’UFFICIO DIRITTI DEGLI ANIMALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIGIPRINT PER REALIZZAZIONE ELABORAZIONI ARTISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22822"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRAMENTA CARMENI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22823"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILFERCOLOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22824"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANTIERE DI SERVIZIO DESTINATO A INOCCUPATI O DISOCCUPATI - PROGETTO L- ASSISTENZA INFORMATICA /OPERATIVA PER GLI UFFICI DELL'AREA URBANISTICA 2° MENSILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22825"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANTIERI DI SERVIZIO DESTINATO A INOCCUPATI O DISOCCUPATI -PROGETTO F- INTERVENTI SULLE STRADE DI USO PUBBLICO PULIZIA DEI MARGINI E DELLE CUNETTE CON RACCOLTA DEI RESIDUI ABBANDONATI CON SISTEMA DIFFERENZIATO DI VARI PRODOTTI - 2° MENSILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22826"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI SUL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI. RIAGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA DI COTTIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22827"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  S.R.L. – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22828"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PAWEB POSTAZ. BASE, PAWEB POST. AGGIUNT,, FORMULARIO E REG. CONTABILITA' ARMONIZZ., FORM. BILANCIO PREV., RIVISTA CONT. E FINANZA - DITTA CEL NETWORK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22829"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI  CONVENZIONE MOSEMA DAL 01/01/2015 DAL 28/02/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22830"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE : N. 3768 DEL 30/09/2014 DI €. 56,36; N. 4143 DEL 31/10/2014 DI €. 64,90; N.4535 DEL 28/11/2014 DI €.177,63; N. 4899 DEL 31/12/2014 DI €. 68,32; N. 4972 DEL 31/12/2014 DI €. 63,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22831"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE COMUNALE . LIQUIDAZIONE DITTA LA GINESTRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22832"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER SOGGETTI ADIBITI A SERVIZIO CIVICO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22833"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI:FEBBRAIO 2015 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22834"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' PREVISTO DALL'ART.74 DEL DECRETO LEGGE 26 MARZO 2001 N.151 (EX ART. 65 LEGGE 448/98 E SUCC. MODIFICHE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PELLEGRINO AGATA ADELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22835"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA – COMPOSIZIONE FLOREALE.  DITTE: “LA BOTTEGA DEL FIORE” DI RAPISARDA GIUSEPPE, VIA ROMA 182, MASCALUCIA – P.IVA: 03968800874;             CODICE CIG:  Z31139B999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22836"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  • “ESSE-EMME” DI CHIARENZA GIUSEPPINA CON SEDE IN VIA S.M. LA STELLA 14, ACI S.ANTONIO; • “LIBRERIA DEL PARCO” DI CARLO DOLEI CON SEDE IN VIA DEL PARCO 30, TREMESTIERI ETNEO; •  “LIBRI &amp; LIBRACCI”DI DE LUCA ANGELA CON SEDE IN VIA FASANO 86/88, GRAVINA DI CATANIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22837"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22838"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 110/CT DI CUI AL PROGETTO H - COD. CUP : J65D14000120002 - FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA - ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5198 DEL 06/08/2014. SECONDA MENSILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22839"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 107/CT DI CUI AL PROGETTO E - COD. CUP : J65D14000090002 - FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA - ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5194 DEL 06/08/2014. SECONDA MENSILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22840"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 105/CT DI CUI AL PROGETTO C – COD. CUP : J65D14000070002 – FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA – ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5192 DEL 06/08/2014. SECONDA MENSILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22841"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/CT DI CUI AL PROGETTO A – COD. CUP : J65D14000050002 – FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA – ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5190 DEL 06/08/2014.- SECONDA MENSILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22842"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTO IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  INTEGRATA– ASSEGNAZIONE VOUCHER DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22843"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER GLI UFFICI FINANZIARI - DITTA MYO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22844"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL REFERTO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE - DITTA CEL NETWORK S.R.L. - BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22845"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO ONLUS "LEONARDO" PER L'ATTIVITA' DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E ASSISTENZA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 266/1991 - CIG N.ZB51009C26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22846"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22847"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002  A.S. 2013/14. LIQUIDAZIONE: SIG.RA VINCI CARMELA, NATA A CATANIA IL 24/06/1963, COD. FISCALE: VNCCML63H64C351T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22848"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA N.R.G. 326/2009 PROPOSTO DAI SIGGRI CUOMO PONTICELLO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 20/2015 - C.I.G. Z6F1372F97 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. DOMENICO BARBARINO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22849"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - SEZ. ESECUZIONI - PROPOSTO DA LONGO P. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 151/2014 - C.I.G. ZD811AFC44 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. LUCIATILOTTA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22850"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA – LIBRETTI DI MARCIA PER SCUOLABUS COMUNALI.  DITTE: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA, VIA SCALILLA 18, MASCALUCIA (CT) – P.IVA: 04094020874;             CODICE CIG:  Z3A13900C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22851"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRSI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL’EX TRIBUNALE PER L’INSEDIAMENTO DI LOCALI COMUNALI. IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22852"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22853"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – FEBBRAIO 2015 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22854"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ATTIVITA' INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO PRESIDIO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22855"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2014/15 LIQUIDAZIONE   FEBBRAIO 2015   COOP. SOC. CONSORZIO TERZO SETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22856"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 106/CT DI CUI AL PROGETTO D- COD. CUP. J65D14000080002-FINANZIATO CON DECRETO DELLA REGIONE SICILIANA- ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, N. 5193 DEL 06/08/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22857"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE PIANO VIARIO - STRALCIO PIANO VIARIO VIA DE GASPERI”: LIQUIDAZIONE 2° SAL IMPRESA 3B S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22858"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO FEBBRAIO 2015. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 53949315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22859"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO AI SERVIZI SOCIALI. DITTA  KJOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. CIG.Z5F0A39BC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22860"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MOTIVI AGGIUNTI AL DDG N. 1827/2014 DELL'ASSESSORATO DELLA SALUTE - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 7/2015 - C.I.G. ZE112FA757- LIQUIDAZIONE ACCONTO E SPESE NON IMPONIBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22861"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “LAVORI DI COMPLETAMENTO SANTUARIO ARCIDIOCESANO DELLA MADONNA DELLA SCIARA IN MONPILIERI”. PROCEDURE PRELIMINARI PER L’INDIZIONE DELLA GARA DEI LAVORI ED APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA E DISCIPLINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22862"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. PAGAMENTO RIMBORSI  ALL'UTENZA PER RILASCIO LOCULI. ATTINGIMENTO DA CAPITOLO 37800  INVESTIMENTI A SUPPORTO DEL CAPITOLO 14890. IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22863"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALIZIA - ASSOCIAZIONE ALLEGRAMENTE - CIG ZF712BFO55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22864"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAF ACLI SRL BONUS FGAS E BONUS ENERGIA ANNO 2014 CIG :Z0011372688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22865"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTI PENALI PER REATI DI ABUSIVISMO EDILIZIO CONFERITI CON DELIBERE DI G.M. N. 50/2013, N. 16/2014 E N. 134/214 - C.I.G. ZAF0C3EBFC - C.I.G. Z7B0DF6A7B - C.I.G  ZCE10FCD8B - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22866"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE N. 9 PROCEDIMENTI PENALI PER REATI DI ABUSIVISMO EDILIZIO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 16/2014 - C.I.G. Z7B0DF6A7B - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. GIULIANA VICARI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22867"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMUNITA' " CASA ETNA" VIA S. M. DELLE GRAZIE 40/A MESE DI FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22868"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO URGENTE DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.      DITTA: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE ONLUS CON SEDE IN VIA VEZZOSI 31, CATANIA - P.IVA 01173240878 COD.FISC. 80014430872. C.I.G. N. Z2913872E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22869"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASFERIMENTO URGENTE MACCHINA FOTOCOPIATRICE IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE. DITTA:  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.I.G. ZDE126B232</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22870"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO, MEDIANTE IL MEPA, DI TAVOLI PER ESTERNO CON PANCHE PER L’U.O. PROTEZIONE CIVILE.  DITTA: 2M FORNITURE PIAZZA SAN ROCCO 1/3 84061 – OGLIASTRO CILENTO (SA) – P.I.03637990650 CIG. N.  ZC70F3BCBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22871"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE  AL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSOD’OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22872"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE,MANUTENZIONE E GESTIONE DI N°21 IMPIANTI PUBBLICITARI 6,00 X 3,00 IMPIANTI LUMINOSI 0,70X100 NEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22873"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE IMU -APPLICATIVO TASI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22874"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22875"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22876"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO BOLLI AUTO SCADENZA GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22877"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORSO MAGGILI S.P.A. “LE NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRATTU PUBBLICI E L’APPLICAZIONE OPERATIVA IN TUTTE LE FASI DELLA CCOMMESSA: PROGETTAZIONE, GARA, ESECUZIONE, ACQUISTI SUL MEPA, AVCPASS.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22878"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER DANNI PATRIMONIALI. – ANNUALITÀ 2015.  DITTA: LLOYD’S DI LONDRA, CON SEDE ITALIANA IN CORSO GARIBALDI N. 86, 20121 MILANO, P.I.: 10655700150, AVVALENDOSI DELLA CORRISPONDENTE WILLIS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN PIAZZA EUROPA N. 4, CATANIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22879"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. EMANUELE BIANCAROSA - DICEMBRE 2014 GENNAIO E FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22880"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. EMANUELE BIANCAROSA - OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22881"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. CLAUDIO GALLI, DICEMBRE 2014 - GENNAIO E FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22882"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM FESTEGGIAMENTI SAN GIUSEPPE E MARIA SS DELLA CONSOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22883"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2014 . PROGETTO OBIETTIVO "AVVIO FASE DI SPERIMENTAZIONE ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22884"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22885"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EFFEGI PER INTERVENTI URGENTI CABINA MT/BT COLLOCATA NELLA VILLA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22886"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE MEPA MATERIALE EDILE PER ADEGUAMENTO LOCALI EX TRIBUNALE AD UFFICI GIUDICE DI PACE- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZANGHI' S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22887"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ATTI  NOTIFICATI DAL COMUNE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22888"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI FEBBRAIO 2015 – LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 55459663EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22889"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL CORSO CHE SI SVOLGERA' A CATANIA IL 10 E 11 MARZO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22890"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI PERICOLOSI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE. L.R. N. 15 DEL 3 LUGLIO 2000 - DECRETO PRESIDENZIALE 12 GENNAIO 2007 N.7. PROSECUZIONE PER L'ANNO 2015. ATTIVAZIONE  PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22891"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA N.R.G. 326/2009 PROPOSTO DAI SIGGRI CUOMO PONTICELLO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 20/2015 - C.I.G. Z6F1372F97 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22892"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22893"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER IL PROPOSIZIONE DI RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENT. N. 1593/2014 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA NELLA VERTENZA FUCILE M.E. C/COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 12/2015 - C.I.G. Z5B132609D - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22894"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002. LIQUIDAZIONE SPAMPINATO SEBASTIANA - A.S. 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22895"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOPARCO COMUNALE (CONSIP) - LIQUIDAZIONE ENI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22896"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22897"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. APPROVAZIONE OFFERTA PER COPROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI EX. ART. 267, COMMA 10 DEL D.P.R. N°207/201 E S.M.I E COSTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22898"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE ELETTRICI ED ELETTRONICI VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA MUSUMECI ORAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22899"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMINITI MICHELA /COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE CTP MEDICA  –CIG: Z4912CFC2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22900"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA FAZIO GIUSEPPE E FAZIO EDOARDO /COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE CTP MEDICA  –CIG: Z30134958A  BENEFICIARIO: DOTT. GIUFFRIDA SALVATORE – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22901"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROPOSTO DAI SIGG.RI FAZIO G. E FAZIO E. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 138/2014 - C.I.G. ZB01141B59 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. LAURA COTICCHIO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22902"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI CARTA E CARTUCCE PER L'UTILIZZO DEL PLOTTER DITTA - IL SAGITTARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22903"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 700 PROPOSTO DA PAPPALARDO V. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 19/2015 - C.I.G. ZDB1356954 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22904"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE RICOVERO ANZIANI E DISABILI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 18/2015 - C.I.G. ZF6134D4B6 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22905"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TORRISI MARIA/COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTEE - IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z30134958A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22906"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO I.C.S. “FEDERICO II DI SVEVIA” PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA FORNITO DALL’ASSOCIAZIONE C.S.D.R. “CO.LA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22907"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER ACQUISTI MEDIANTE MERCATO MEPA DI MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22908"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>III LIQUIDAZIONE QUOTA  DEL 90% AI GENITORI DEI MINORI FREQUENTANTI ASILI NIDO ACCREDITATI ED ISCRITTI ALL'ALBO REG.LE  DELLA L.R. 22/86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22909"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2014. PROGETTO OBIETTIVO "ASSISTENZA AGLI ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22910"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA, PER L’ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MEDIANTE RDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22911"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO LINEE TELEFONICHE GIUDICE DI PACE PRESSO LA EX SEDE TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. MASCALUCIA - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22912"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PER ANNULLAMENTO CARTELLA ESATTORIALI  N. 29320140013523050 INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA -  BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22913"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO SOCIO SANITARIO 2013. LIQUIDAZIONE QUOTA DEL 20% A CARICO COMUNE DI RESIDENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22914"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI PER LA FRUIZIONE DELL’AREA DI SANTA MARGHERITA PER L’ACCESSO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA”. – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22915"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PRESIDIO DEI PLESSI SCOLSTICI A.S. 2014/2015 MEDIANTE UTILIZZO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22916"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA FAZIO GIUSEPPE E FAZIO EDOARDO /COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE – IMPEGNO DI SPESA– CIG: Z30134958A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22917"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - VIA SCALILLA 18  - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22918"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 2015 - IMPEGNO ULTERIORI SOMME .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22919"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TUNING CENTRALE TELEFONICA IS3000  - EX SEDE TRIBUNALE CATANIA - SEZ. MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22920"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROCEDURA DI RECUPERO ONERI ARRETRATI SOCIETA' SPORTIVE-ASSESTAMENTO DEFINITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22921"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DELL’E-SEMINAR FINALIZZATO ALL’AGGIORNAMENTO SULLE NUOVE PROCEDURE PER L’ACQUISIZIONE DI FONDI EUROPEI PER IL PERIODO 2014-2020. DITTA: FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. IN VERONA VIA P. COSSALI N. 17/B, P.I. 03534120237 CIG: Z671332AE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22922"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE 2014 - CANTIERI DI SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22923"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE 2014 - “AGGIORNAMENTO BANCA DATI PRATICHE EDILIZIE SUL SISTEMA SICRA-WEB, NONCHÉ PUBBLICAZIONE ATTI E TUTELA AMBIENTALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22924"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI VARI. DITTA : SALVATORE DURO – VIA TORRENTE AGRÒ – SANTA TERESA DI RIVA (ME)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22925"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE GENNAIO 2015. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22926"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D’ACQUA FOGNARIA E METEORICA A RESIDENZA PRIVATA SITA IN VIA ETNEA N. 325. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALADA’ CARMELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22927"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI RIPARAZIONE N.3 GRATE IN VIA MANZONI, VIA TREMESTIERI ANG. VIA ACIREALE (IMPERMEABILIZZAZIONE), VIA IV NOVEMBRE ANG. VIA XX SETTEMBRE, COMPRESO MATERIALE OCCORRENTE. DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22928"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PER MANUTENZIONE ASCENSORI. DITTA:  SAMA ASCENSORI S.R.L. VLE LORENZO BOLANO, 45 CATANIA P.I. 04347800874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22929"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -   ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22930"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER MESI NOVE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COSEFO S.R.L. SEMPLIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22931"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “INTERVENTI MANUTENTIVI IN PARCO TRINITÀ MANENTI PER FAVORIRE L’INSEDIAMENTO DELL’UFFICIO DIRITTI DEGLI ANIMALI.  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: NICOTRA ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22932"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE 2014 - “REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI,SPORTIVE E RICREATIVE – RECUPERO ONERI IMPIANTI SPORTIVI – ATTIVITÀ PER INCREMENTO TEMPORALE APERTURA IMPIANTI COMUNALI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22933"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -   ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22934"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI PER SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22935"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22936"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22937"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  • “L’IDEA” DI EUGENI DONATELLA &amp; C. S.N.C. CON SEDE IN VIA F. PETRARCA 52 CIVITA CASTELLANA (VT); •  “ARLIA” DI DI BELLA MARIO CON SEDE IN VIA VITT. EMANUELE 68/70, CATANIA; • LIBRERIA “BLANDINI LUIGI” CON SEDE IN VIA CIFALI 26/28, CATANIA; • “LA CASA SULL’ALBERO” DI VILLARDITA DONATA CON SEDE IN VIA ROMA 146, MASCALUCIA; •  LIBRERIE “CAVALLOTTO” CON SEDE IN CORSO SICILIA 91, CATANIA; • COOP SICILIA CON SEDE IN VIA ALESSANDRO MANZONI S.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22938"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER DANNI PATRIMONIALI. – ANNUALITÀ 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22939"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTENSIONE IMPIANTO ELETTRICO PER IL GIUDICE DI PACE. APPROVAZIONE OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22940"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C. C.T. LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2015.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22941"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E MESSA IN POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER LA FRUIZIONE DELL'AREA DI SANTA MARGHERITA PER L'ACCESSO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA COMUNALE - M.E.P.A. DITTA: DURO SALVATORE - S. ALESSIO SICULO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22942"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI N.232 DEL 11/02/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22943"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI N.199 DEL 06/02/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22944"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE. VOUCHER COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22945"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PER LA GESTIONE DELL'AREA DI SANTA MARGHERITA CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA- MEPA DITTA:GLOBAL EXPRESS-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22946"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA, A.S. 2014/15.  GENNAIO 2015.  DITTA: “EURORISTORAZIONE SRL” CON SEDE IN TORRI DI QUARTESOLO (VI), VIA SAVONA 144 – P.IVA: 01998810244. CODICE CIG:  55555687BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22947"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ESECUZIONE ROTATORIA SU SP 171 INCROCIO CON VIA A. DA MESSINA DA PARTE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA. INTERVENTO PER LA RACCOLTA E DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE PROMOSSO DAL COMUNE DI MASCALUCIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 2 M COSTRUZIONIS.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22948"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PER LA RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "TURI GUGLIELMINO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU - CIG: Z2A12F77F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22949"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N.1 FOTOCOPIATORE DA INSTALLARE PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELL’ENTE  - LIQUIDAZIONE FATTURA 189/A DEL 06/02/2015 CIG:ZB81047E2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22950"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE DELL'ENTE  - SECONDO SEMESTRE 2014. CIG:ZC80F140B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22951"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO DELLA CENTRALE TELEFONICA DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG.:Z2E130E0E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22952"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO DI BACKUP SU NASTRO PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI NECESSARI PER LA CONTINUITA' OPERATIVA DELLE POLITICHE DI DISASTER RECOVERY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22953"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° IMPEGNO DI SPESA  RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22954"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DEL CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INSTALLAZIONE DEI CONTENITORI PER GLI  ABITI E  ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO USATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22955"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI ON LINE - ANNO 2015 - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22956"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO FORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22957"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO MEPA N. 1929060- RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22958"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22959"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA R.G. N. 159/2011 SU ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 16/2010 CONNESSO AL RICORSO TAR CATANIA R.G. N. 3137/2014 SU ORDINANZA DI ACQUISIZIONE N. 10/2014 PROPOSTO DA BONACCORSI N.L. CON DELIBERA DI G.M. N. 10/2015 - C.I.G. Z891320AF7 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22960"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DA CATANIA CARMELO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 157/2014 - C.I.G. Z4311E138B - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22961"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE; DITTA:  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.I.G. N. Z9609BCCB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22962"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR  CATANIA  PROPOSTO DAI SIGG.RI CUOMO E PONTICELLO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 29/2014 - C.I.G. ZC60E3B14A - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22963"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA DEL TRIB. DI MASCALUCIA N. 266/08 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 109/2008 - C.I.G. ZA41327836 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22964"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATI DI ALZHEIMER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22965"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 24, 36 E 37 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI). GENNAIO - DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22966"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA DI CUI ALLE LL. 47/85 E 724/94 SVOLTA DA TECNICO INCARICATO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO- ARCH. GIUSEPPE SANTORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22967"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/CT DI CUI AL PROGETTO E – COD. CUP : J65D14000050002 – FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA – ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5190 DEL 06/08/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22968"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/CT DI CUI AL PROGETTO C – COD. CUP : J65D14000050002 – FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA – ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5190 DEL 06/08/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22969"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/CT DI CUI AL PROGETTO A – COD. CUP : J65D14000050002 – FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA – ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5190 DEL 06/08/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22970"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA DITTA: SHARP ELECTRONICS - ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22971"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA PAPPALARDO F. – FARMACIA PAPPALARDO C. – FARMACIA CARAGLIANO - FARMACIA CARUSO DOTT. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22972"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “GENITORI A VITA”. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE SICILIANA DI PROMOZIONE SOCIALE GENITORI A VITA, VIA ETNEA N. 398 95030 MASCALUCIA C.F.: 93187220871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22973"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE - GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22974"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE- VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22975"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1586/2014 CORTE DI APPELLO DI CATANIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22976"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANTIERE DI SERVIZIO DESTINATO A INOCCUPATI O DISOCCUPATI - PROGETTO F-INTERVENTI SULLE STRADE DI USO PUBBLICO PULIZIA DEI MARGINI E DELLE CUNETTE CON RACCOLTA DEI RESIDUI ABBANDONATI CON SISTEMA DIFFERENZIATO DI VARI PRODOTTI - 1° MENSILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22977"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANTIERE DI SERVIZIO DESTINATO A INOCCUPATI O DISOCCUPATI - PROGETTO L-ASSISTENZA INFORMATICA/OPERATIVA PER GLI UFFICI DELL'AREA URBANISTICA- 1° MENSILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22978"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA REGISTRI GIUDIZIARI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - ORDINE MEPA N.1866120/2015 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22979"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE CONCERTO PIANOFORTE E FLAUTO - CIG N.Z031191B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22980"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM – COMUNITA’ PADRI PASSIONISTI. BENEFICIARIO: COMUNITÀ DEI PADRI PASSIONISTI.  C.F.: 80003590876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22981"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI GENNAIO 2015 – LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 55459663EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22982"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO.                   LIQUIDAZIONE INAIL. INFORTUNIO SIG. RA  F. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22983"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/CT DI CUI AL PROGETTO B – COD. CUP : J65D14000060002 – FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA – ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5190 DEL 06/08/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22984"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 110/CT DI CUI AL PROGETTO H - COD. CUP : J65D14000050002 - FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA - ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5190 DEL 06/08/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22985"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE DI BENI PER L'AREA SERVIZI SOCIOCULTURALI DITTA STAPLES ADVANTAGE – SEDE LEGALE: CORPORATE EXPRESS SRL – VIA PER GATTINARA,17 – CASTELLETTO CERVO (BI) CIG: Z5A122F6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22986"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  S.R.L. – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22987"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  DICEMBRE 2014.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22988"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  - ANNO  2014 ISTITUTO: ISTITUTO PSICO-PEDAGOGICO LUCIA MANGANO – SANT’AGATA LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22989"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 111/CT DI CUI AL PROGETTO I –COD. CUP : J65D14000130002 – FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA – ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5200 DEL 06/08/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22990"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: "INTERVENTI PUNTUALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLAGAMENTI DI ARTERIE STRADALI IN OCCASIONE DI EVENTI METEORICI SUL TERRITORIO"". LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO SUI LAVORI ALLA DITTA ASERO COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22991"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA SANTONOCITO ORAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22992"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NELL' ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22993"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – GENNAIO 2015 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22994"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALIZIA  ASSOCIAZIONE CULTURALE SIKELIA - CIG N.Z4B12BF2FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22995"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ANFITEATRO DEL PARCO TRINITÀ MANENTI E LAVORI CONTERMINI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI COMPLETAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22996"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE MEPA MATERIALE EDILE PER ADEGUAMENTO LOCALI EX TRIBUNALE AD UFFICI GIUDICE DI PACE- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZANGHI’ S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22997"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA – COMPOSIZIONE FLOREALE CELEBRAZIONE SAN SEBASTIANO.  DITTE: “LA BOTTEGA DEL FIORE” DI RAPISARDA GIUSEPPE, VIA ROMA 182, MASCALUCIA – P.IVA: 03968800874;             CODICE CIG:  Z2E132285D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22998"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22999"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI MANIFESTAZIONI NATALIZIE - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23000"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – GENNAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23001"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI DI URBANIZZAIZONE AI SIG.RI PLAERMO SALVATORE - PALERMO GIUSEPPE -ALLIANZ ASSICURAZIONI - CONCESSIONE EDILIZIA N. 78/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23002"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZI DA LAVORO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23003"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO VIDEO ISPEZIONE CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA ETNEA/S. ROCCO DITTA: GEODIXI DI FAZIO FRANCESCO – VIA ALFONZETTI, 46 CATANIA  P.I. 02426520876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23004"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23005"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015 PER SOGGETTI ADIBITI AI CANTIERI DI SERVIZIO DAL N. 103 CT AL N. 112 CT – DI CUI AI DECRETI DI FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SICILIANA – ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO PERVENUTI CON NOTAPROT. N. 49670 DEL 15/10/2014, A SEGUITO DELLA DIRETTIVA ASS.LE 26/07/2013 PUBBLICATA SULLA GURS N. 39 DEL 28/08/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23006"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23007"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI:GENNAIO 2015 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23008"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DANNO NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROPANGAS S.R.L. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SERBATOI INTERRATI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAGINNOVAZIONE SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23009"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO GENNAIO 2015. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 53949315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23010"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO ONLUS "LEONARDO" PER L'ATTIVITA' DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E ASSISTENZA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 266/1991 - CIG N.ZB51009C26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23011"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23012"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23013"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 103/CT DI CUI AL PROGETTO G - COD. CUP : J65D14000050002 - FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA - ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5190 DEL 06/08/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23014"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE. DIC.- GENN. 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23015"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – P.N. – C.C. LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2015.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23016"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SERVIZIO NUVOLAPA ART.1 COMMA 32 L.N.190/2012 - LIQUIDAZIONE FATT. N.13 DEL 16/01/2015 CIG.:Z2111B1575</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23017"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO COMUNALE PER ONERI ATTI FINALI ESPROPRIAZIONE, PUBBLICAZIONE DECRETO G.U.R.S., NOTIFICA DECRETO D’ESPROPRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23018"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA: EGAF EDIZIONI S.R.L. –  AVENTE SEDE IN VIA FILIPPO GUARINI - 47121 FORLI’ – PART.IVA 02259990402  CIG. N. Z2D126B288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23019"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CARNEVALE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23020"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23021"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L'OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23022"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO “VERBALDATA”, TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S. DITTA: SAPIDATA S.P.A. CON SEDE IN VIA FABRIZIO DA MONTEBELLO N. 5 ACQUAVIVA R.S.M. C.I.G. N. ZC6127FC07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23023"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PAPPALARDO  VITO PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA N.11/2011- 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23024"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBROSIANO ROSANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23025"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2014/15 LIQUIDAZIONE   GENNAIO 2015   COOP. SOC. CONSORZIO TERZO SETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23026"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "INTERVENTI IN ECONOMIA DI DISOSTRUZIONE DEI SISTEMI PERDENTI RILEVATISI OCCLUSI A SEGUITO RIPULITURA DAI DETRITI ACCUMULATISI NELLA VASCA DISPERDENTE SOVRASTANTE MASSANNUNZIATA NELLA VASCA DI VIA DEL BOSCO DURANTE LE FASI DI ALLARME DROGEOLOGICO DI INIZI NOVEMBRE”. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI SANTONOCITO S.R.L. ESECUTRICE DELL’INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23027"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VISITE FISCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23028"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA AVVISI E MANIFESTI PER ATTIVITÀ ANZIANI. DITTA DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA. CIG ZF11322ED7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23029"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTI BOLLI AUTO SCADENZA DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23030"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE GENNAIO 2015.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23031"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI: “POSIZIONAMENTO DOSSI ARTIFICIALI E RIPARAZIONI SU STRADE RESIDENZIALI COMUNALI”. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D’INVITO PER PROCEDURA NEGOZIALE - COTTIMO - LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23032"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI MANUTENTIVI E ATTIVITA’ DI RIFERIMENTO PER U.O. OPERE IMPIANTISTICHE ED EFFICIENZA ENERGETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23033"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA – TARGA CENTENARIO ATTILIO ANASTASE.  DITTE: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA, VIA SCALILLA 18, MASCALUCIA (CT) – P.IVA: 04094020874;             CODICE CIG:  ZBD1321028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23034"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMUNITA’ ALLOGGIO “CASA ETNA” CON SEDE IN MASCALUCIA –MESE DI GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23035"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DI CANI RANDAGI PERICOLOSI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE  PERIODO DAL 01/10/2014 AL 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23036"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI PRESSO L’EX TRIBUNALE PER GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE. APPROVAZIONE OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23037"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI IN CONVENZIONE DAL 01/11/2014 AL 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23038"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE. VOUCHER COOPERATIVA SOCIALE  AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23039"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE DA LAVORO PER SERVIZI MANUTENTIVI TRAMITE MEPA - LIQUIDAZIONE DITTA WURTH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23040"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REVISIONE AUTOCESTELLO COMUNALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23041"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PER ACQUISTO MEDIANTE IL CIRCUITO MEPA DI MATERIALE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’U.O. OPERE IMPIANTISTICHE ED EFFICIENZA ENERGETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23042"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 106/CT DI CUI AL PROGETTO D– COD. CUP : J65D14000080002 – FINANZIATO CON DECRETO DELLA  REGIONE SICILIANA – ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,  N. 5193 DEL 06/08/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23043"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBIGLIAMENTO UNIFORME PER ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI DITTA: L’ANTINFORTUNISTICA S.R.L. VIA DELL’OLMO 19 – 36014 SANTORSO (VI) CIG. N. Z5B0F2CDD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23044"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DAL 01/11/2014 AL 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23045"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FARO DI RICERCA ALOGENO PER AUTOVETTURE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DITTA: MARITAN S.R.L. – VIA DEI VIAVAI 25B, SAONARA (PD), P.IVA 04751820285 CIG. N.  ZCE11B4BEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23046"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI  IN CONVITTO – GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23047"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23048"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI PER LA FRUIZIONE DELL’AREA DI SANTA MARGHERITA PER L’ACCESSO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA”. – LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23049"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23050"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUID. SERVIZIO DI ELABORAZIONE FLUSSI INFORMATICI, STAMPA ED IMBUSTAMENTO PER AVVISI TARI SALDO 2014 - DITTA CITY POSTE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23051"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23052"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI EFFETTUATI DA ALTRI ENTI- COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA- COMUNE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23053"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOST DALLA SIG.RA PACE RITA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 136/2008 - C.I.G. Z041315216 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. RUSSO NUNZIO ANDREA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23054"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER L'AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23055"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE PER L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI DISASTER RECOVERY IN USO AL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.137/2015 CIG.: Z7921222777</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23056"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COSTI PERCOLATO ANNO 2014 – DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23057"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI MANIFESTAZIONI NATALIZIE - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23058"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILCOLOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23059"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FABBI IMOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23060"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  • “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO CON SEDE IN VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA; •  “IL CORBACCIO” DI MATTEO MARCO VISCUSO CON SEDE IN VIA ETNEA 104, MASCALUCIA; • LIBRERIA “LAPAGLIA” DI MORGANO STEFANO CON SEDE IN VIA ETNEA 393/395, CATANIA; • “IL SAGITTARIO” DI VILLANI CONCETTA CON SEDE IN CORSO S. VITO 59, MASCALUCIA; • COOP SICILIA CON SEDE IN VIA ALESSANDRO MANZONI S.N. S.G.LA PUNTA; • “IL TULIPANO” S.A.S. CON SEDE IN VIA MARCONI 78, NI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23061"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA S.R.L. – NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23062"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO CENTRO ANZIANI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23063"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE WI-FI MASCALUCIANET - LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23064"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO,  SMONTAGGIO E  MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE ARTISTICA NATALE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23065"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO PERITALE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO DITTA GERMANI SQUILLACI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: ”OPERE DI URBANIZZAZIONE  ED INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTOMARRETTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23066"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO:RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA – COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23067"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23068"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SOMME VINCOLATE SUL FONDO CASSA AL 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23069"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA, A.S. 2014/15.  DICEMBRE 2014  DITTA: “EURORISTORAZIONE SRL” CON SEDE IN TORRI DI QUARTESOLO (VI), VIA SAVONA 144 – P.IVA: 01998810244. CODICE CIG:  55555687BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23070"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002  A.S. 2013/14. LIQUIDAZIONE: SIG.RA COSTA ANTONELLA ANNA, NATA A CATANIA IL 20/07/1964, COD. FISCALE: CSTNNL64L60C351V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23071"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO DELLA CENTRALE TELEFONICA DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23072"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE DI ESAMINARE L'INTERA E COMPLESSA VICENDA, RELATIVA AL RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO PER LE PRESTAZIONI RESE DALL'IPAB OASI CRISTO RE DI ACIREALE RESE ALLA SIG.RA LA MORELLA CAROLINA E CONSEGUENTEMENTE ATTIVAZIONE AZIONI DI RIVALSA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 8/2015 - C.I.G. ZAD130DBE6 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23073"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE. DITTA AL.MA S.R.L.  CIG: Z62130D664.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23074"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MISSIONE DELL' 11.02.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23075"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATORE DA INSTALLARE NEGLI UFFICI ANAGRAFE ED ELETTORALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.43/A DEL 08/01/2015 CIG.:ZCF0D48A0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23076"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23077"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI PER IL SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO IN VIGILANZA FISSA PRESSO I SEGGI ELETTORALI DEL TERRITORIO COMUNALE DURANTE LE OPERAZIONI ELETTORALI – ELEZIONI EUROPEE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23078"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARTE IDENTITA' ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECO MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23079"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER N.2 CLIMATIZZATORI DI PRECISIONE INSTALLATI NELLA SALA SERVER DEL COMUNE DI MASCALUCIA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 21/01/2015. CIG.:ZF70F3C2D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23080"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29329320140038624558002 RELATIVA A  IMPOSTA DI RELATIVO ALLA SENTENZA N. 329/2009 EMESSO DAL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23081"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI DITTA: ENI S.P.A. VIA LAURENTINA 449, ROMA – P.IVA 00905811006. CIG: Z1512A9715</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23082"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23083"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA TRAMITE MEPA SOCIETA' ENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23084"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23085"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUID. SPESE PER IL CORSO DI COMPOSTAGGIO ANNO 2014 - ASSOCIAZIONE RIFIUTI ZERO SICILIA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23086"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DELLA SOMMA DA IMPIEGARE PER IL PROGETTO DENOMINATO        “ IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE ATTIVATE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED INTEGRATA AI SENSI DEL DECRETO N.1018 DEL 28.05.2012  “ -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23087"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE ANTICO PALAZZO MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/2015 CIG Z1D12A7FBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23088"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SACCHETTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA UMIDA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23089"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER INTERVENTI NELLA CABINA MT/BT COLLOCATA NELLA VILLA COMUNALE. DITTA EFFEGI S.R.L. CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO VIA MESSINA N. 4/E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23090"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N.200 DEL 17/02/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23091"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 2015 - IMPEGNO SOMME .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23092"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI MANIFESTAZIONI NATALIZIE - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23093"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N.1511 DEL 25/09/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23094"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA – SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE  IN OCCASIONE DELLA SERATA MUSICALE ORGANIZZATA DAL LICEO “C. MARCHESI” DI MASCALUCIA.  DITTE: “ELEPHANT SUD SERVICE” DI GIUSEPPE D’URSO, VIA ETNEA 198,MASCALUCIA (CT) – P.IVA: 01298120872;             CODICE CIG:  ZAC12F13B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23095"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/2000. TRASFERIMENTO  SOMME  COFINANZIAMENTO II PIANO DI ZONA SECONDA ANNUALITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23096"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MOTIVI AGGIUNTI AL DDG N. 1827/2014 DELL'ASSESSORATO DELLA SALUTE - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 7/2015 - C.I.G. ZE112FA757 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23097"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE PER SVUOTAMENTO AREA SPANDIMENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE. DITTA: LA SUPREMA S.R.L. VIA ASPROMONTE, 6 SAN GIOVANNI LA PUNTA P.I. 04760240871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23098"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSI INNANZI AL TAR CATANIA PROT. N. 32236/2014 E PROT. N. 32518/2014 PROPOSTI DA GAS NATURAL CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 6/2015 - C.I.G. ZC512F769D - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23099"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N. 34 DEL 19.01.2015 (PROP. DET. DIR. N. 43/2015) PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE AI GERMANI PALERMO- CONCESSIONE EDILIZIA N. 78/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DOMENICO PIAZZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER MESI NOVE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE DITTA COSEFO S.R.L. SEMPLIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO -  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ISOLUX IMPIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM – PARROCCHIA SAN VITO. BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN VITO.  C.F.: 93017060877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ORDINANZA DI CORREZIONE DEL TRIBUNALE DI CATANIA - SESTA SEZIONE CIVILE DEL 08.01.2015. BENEFICIARIO MAROTTA MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO DAL 06/06/2014 AL 05/12/2014. DITTA:  SAMA ASCENSORI S.R.L. VIA FRANCESCO CORSO, 5/7 95125  CATANIA  P.I. 04347800874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO CANONE SOECIALE RAI PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI MANIFESTAZIONI NATALIZIE - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SMA S.P.A. CIG ZDC12E9376.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO “CITTADINI EUROPEI – PIÙ OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO” - LIQUIDAZIONE LICEO SCIENTIFICO “ETTORE MAJORANA” VIA MOTTA 87/89 S. G. LA PUNTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER LA GESTIONE DELL'AREA DI SANTA MARGHERITA CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI CATANIA DEL TEFA PROVINCIALE              RELATIVO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO PUBBLICIZZAZIONE SERVIZI AGLI ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23 E 24, DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI). NOVEMBRE DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL POSIZIONAMENTO DOSSI ARTIFICIALI E RIPARAZIONI SU STRADE RESIDENZIALI COMUNALI. APPROVAZIONE COMPUTO DEI LAVORI DA ESEGUIRSI ED IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI DICEMBRE 2014  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - APPROVAZIONE O.D.A. MEPA PER FORNITURE MATERIALE DI CANCELLERIA E REGISTRI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DI CREDITO ORDINARIO UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>II LIQUIDAZIONE QUOTA ABBATTIMENTO RETTE PER L'ACCESSO AGLI ASILI NIDO ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE LEGGE 22/86 D.P.R. 16/5/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA TELECAMERA IP DA INSTALLARE NELLA NUOVA SALA SERVER SITA NEI LOCALI DELL'EX SEDE DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 07/01/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI MANIFESTAZIONI NATALIZIE - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO -  LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: ISOLUX IMPIANTI E FABBI IMOLA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTENZIOSO: COMUNE DI MASCALUCIA/OASI CRISTO RE . SIG.RA LA MORELLA CAROLINA – DELIBERA DI C.C. N. 141 DEL 14/11/2014. SENTENZA DEL GIUDICE UNICO DELLA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA DEL TRIBUNALE DI CATANIA, N. 139/10 DEL 25/02/201. SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA N. 2080 DEL 14/12/2013. ATTI DI DIFFIDA E MESSA IN MORA, PROT. N. 35900 DEL 05/12/2011, PROT. N. 27718 DEL 08/10/2012 E PROT. N.14545 DEL 24/05/2013. PAGAMENTO II° E ULTIMA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  GENNAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER SOGGETTI ADIBITI AI CANTIERI DI SERVIZIO DAL N. 103 CT AL N. 112 CT – DI CUI AI DECRETI DI FINANZIAMENTO DELLA  REGIONE SICILIANA – ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHESOCIALI E DEL LAVORO PERVENUTI CON NOTA PROT. N. 49670 DEL 15/10/2014, A SEGUITO DELLA DIRETTIVA ASS.LE 26/07/2013 PUBBLICATA SULLA GURS N. 39 DEL 28/08/2013.  BENEFICIARIO: DITTA:WILLIS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN PIAZZA EUROPA N. 4, CATANIA, P.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002  A.S. 2013/14. BENEFICIARI: • ALMEIDA MORONTA MARIELA, NATA A CAMAGUEY (CUBA) IL 01/10/1972, COD. FISCALE: LMDMRL72R41Z504C; • MUSMECI MARINELLA, NATA A CATANIA IL 28/05/1968, COD.FISCALE: MSMMNL68E68C351M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI PER SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – ISTITUTO VILLA SANDRA, ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI MANIFESTAZIONI NATALIZIE - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29329320140036869787000 RELATIVA A  IMPOSTA DI RELATIVO A DECRETO INGIUNTIVO N. 7838/2012 EMESSO DAL TAR CATANIA IN DANNO DELLA DITTA TESTA M. E AGRIPPINO G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE LEGALE DEBITI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SIMETO AMBIENTE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 145/2014 - C.I.G. ZCC1181AA9 – RIMBORSO SPESE ANTICIPATE - BENEFICIARIO: AVV. EUGENIO BARCELLONA – S.G. LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA INSTAURATA DA MOSEMA SPA CONTRO SIMETO AMBIENTE SPA E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 9/2014 - C.I.G. ZA20D97F62 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - BENEFICIARIO: AVV. EUGENIO BARCELLONA – S.G.LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO ANNO 2014 DELL’ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA PER BORSE DI STUDIO 5^ EDIZIONE “SPORT E LEGALITA’”  BENEFICIARIO: CUS CATANIA V.LE ANDREA DORIA N. 6 CATANIA – P.IVA 03429600871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI OCCORSI ALL’AUTOVETTURA FIAT PUNTO DI PROPRIETA’ DELLA SIG.RA PISANI ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER MESI NOVE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COSEFO S.R.L. SEMPLIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. N. 9844/2013 R.G.N.R. PER REATI DI ABUSIVISMO EDILIZIO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 4/2015 - C.I.G. Z0412CE1B9 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSI MONITORI INNANZI AL TAR CATANIA PER  RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ANNULLAMENTO CARTELLE ESATTORIALI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - CIG: 0929912BA5 BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – VIA ALBERTO MARIO N. 56 – 95129 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 11961/2013 R.G.N.R.  PER REATI DI ABUSIVISMO EDILIZIO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 3/2015 - C.I.G. Z4F12CEB27 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2014/15 LIQUIDAZIONE  DICEMBRE 2014  COOP. SOC. CONSORZIO TERZO SETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL’AREA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO AVENTE SEDE LEGALE IN CATANIA, IN VIA ENRICO FERMI 3/5, PART. IVA 03053750877. C.I.G. N. Z4D114E131</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA FAMIGLIE INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2013 AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – P.N. – C.C. LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2014.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SCHEDA CENTRALINO MASSANNUNZIATA A CAUSA DI GRAVI CONDIZIONI METEREOLOGICHE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE DICEMBRE 2014. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI MANIFESTAZIONI NATALIZIE - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSORZIO  ENTE GESTORE SOLCO II ACCONTO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -   CONGUAGLIO I° SEMESTRE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE IRAP - DOTT. GIUSEPPE NATALE BUCISCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PERIODO DAL 30/10/14 AL 31/12/14 PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. GIUSEPPE ROCCA E IV° TRIMESTRE 2014 REVISORE DEI CONTI DOTT. DANILO DI GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO - PERIODO 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO AVVERSO IL D.D.G. N. 1827/2014 DELL’ASSESSORATO DELLA SALUTE - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 163/2014 - C.I.G. Z1D123B465 - LIQUIDAZIONE SPESE NON IMPONIBILI -  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23154"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CAMINITI MICHELA /COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO   CONSULENTE DI PARTE – IMPEGNO DI – CIG: Z4912CFC2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA ANZIANI –  DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI S. G.- N. C. – S. C.                            NOVEMBRE-DICEMBRE 2014.             DITTA: A.RI.A.L. “VILLA CRISTINA”– MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  II ACCONTO SPRAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO DAI SIGG.RI CARMENI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 144/2014 - C.I.G. ZEF11802C2 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. ELIO GUARNACCIA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE MEDIANTE MEPA PER ADEGUAMENTO LOCALI EX TRIBUNALE AD UFFICI GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA CONTO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE SPA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: SICILIA ROTTAMI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI DI SISTEMAZIONE URGENTE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA TIMPARELLO E VIA MASSIMO D’AZEGLIO”. LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO ONLUS "LEONARDO" PER L'ATTIVITA' DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E ASSISTENZA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 266/1991 - CIG N. ZB51009C26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO - ANNO 2015 - PER L’ACCESSO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN  CONCESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO KYOCERA A SERVIZIO DELL' AREA URBANISTICA- MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  S.R.L. – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO E MANUTENZIONE ELETTROPOMPA INTERVENTI IMPIANTI IDRICI  DITTA: MAGLIA DOMENICO ARL C.DA CUBA S.P. 54 SVINC. S. GIORGIO CATANIA – P.I. 031244160874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE DI OSTURAZIONE CONDOTTA FOGNARIA EDIFICIO PORTO MARRETTI- SPRAR CENTRO ACCOGLIENZA DITTA: ECOMONDO DI SALVATORE CARAMMA – VIA OLIVERI, 13 ACIREALE  P.I. 01783160870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E  MESSA IN POSA  DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER LA FRUIZIONE DELL'AREA DI SANTA MARGHERITA  PER L'ACCESSO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA-MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA UNITA DAT E CARTRIDGE PER CENTRO ELABORAZIONE DATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI CORNICI DEL PALAZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL MAGRI’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  • “XPLORER” DI DI PAOLA ALFIO ANDREA CON SEDE IN VIA MACCHIAVELLI 12, TRECASTAGNI; • “SCUOLAINSIEME” DI OLIVERI MARIA CON SEDE IN VIA ROMA 65, S.P. CLARENZA; • “IL TULIPANO” DI  S.A.S.  CON SEDEIN VIA MARCONI 78, NICOLOSI; • “LIBRI &amp; LIBRACCI” DI DE LUCA ANGELA CON SEDE IN VIA FASANO 86/88, GRAVINA DI CATANIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE-  DITTA MAGGIOLI SPA  CON SEDE  SANTARCANGELO DI ROMAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  • “LA CASA SULL’ALBERO” DI VILLARDITA DONATA CON SEDE IN VIA ROMA 146, MASCALUCIA; • “LA DIDATTICA” DI DANIELA FIORE CON SEDE IN VIA UMBERTO 24, S. A. LI BATTIATI; • LIBRERIA “ARLIA” DI DI BELLA MARIO &amp; C. SAS CON SEDE IN VIA VITT. EMANUELE 68/70 CATANIA; • “SERILÙ” DI CANNIZZARO ANGELA CON SEDE IN VIA CAPUANA 20, TREMESTIERI ETNEO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE SPA - C.I.G. ZD911C907D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2014.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDROPOINT DI S. SPINA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI IMPIANTISTICI ED EFFICIENZA ENERGETICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESECUZIONE DI TEST REPORT APPARECCHIATURA INTERFACCIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO AREA ARTIGIANALE PORTO MARRETTI DITTA: GIUGNO MANUTENZIONI S.A.S. DI M.S. LAUDANI &amp; C. – VIA G. VERGA, 52 NICOLOSI  P.I. 04907650875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "INTERVENTI IN ECONOMIA DI DISOSTRUZIONE DEI SISTEMI PERDENTI RILEVATISI OCCLUSI A SEGUITO RIPULITURA DAI DETRITI ACCUMULATISI NELLA VASCA DISPERDENTE SOVRASTANTE MASSANNUNZIATA NELLA VASCA DI VIA DEL BOSCO DURANTE LE FASI DI ALLARME DROGEOLOGICO DI INIZI NOVEMBRE". LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F.LLI SANTONOCITO S.R.L. ESECUTRICE DELL’INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MEPA - DITTA CORPORATE EXPRESS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE PIANO VIARIO – STRALCIO PIANO VIARIO VIA DE GASPERI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N°1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  VERTENZA PER LA RICONSEGNA DELL’IMPIANTO SPORTIVO “TURI GUGLIELMINO – IMPEGNO DI SPESA PER CTU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ECONOMATO - I° TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI ON-LINE DITTA: EXADATA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: “LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI SUL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29320140039114327 RELATIVA A  IMPOSTA DI REGISTRO SENT. N. 159/2010 REP. N. 339/2010 RELATIVO A DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DA SC SERVICE DI CANTONE SANTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CITY POSTE MESE DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C. C.T. LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO BANDISTICO FESTEGGIAMENTI IMMACOLATA CONCEZIONE - CIG N. Z4612C2698</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE DITTA: COMIS S.R.L. CON SEDE IN CATANIA VIA V. GIUFFRIDA N. 28 P.I. 03797260878             CODICE CIG:  Z080D6962</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - AGGIORNAMENTO FUNZIONI DI SUPPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONI CONSULTAZIONI ONLINE DEMOCRAZIA PARTECIPATA GIORNO 28 E 29 DICEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: MANTEGNA MICHELANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002  A.S. 2013/14. LIQUIDAZIONE: SIG.RA DI MAURO MARCELLA, NATA A CATANIA IL 13/02/1973, COD. FISCALE: DMRMCL73B53C351X.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI DICEMBRE 2014 – LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 55459663EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA GIORNO DEL RIENTRO POMERIDIANO NELLE FESTIVITA' DI FINE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012: MIRABELLA MARIA GRAZIA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012: GIULIANOA GIUSEPPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICE SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS S.R.L. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: DI GREGORIO ALFIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI MANIFESTAZIONI NATALIZIE - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: CICIRELLA ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI DELLE FUNZIONI DI ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI LOCALI IN MATERIA AMBIENTALE E RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. CLAUDIO GALLI, SETTEMBRE - OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE E ACCREDITAMENTO AREE NEGLI INDICI P.A PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012: VILLARDITA ELIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012: RUSCICA GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23216"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23217"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23218"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI DA FORNO - CIG N. ZD2124A269</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23219"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012: FURNARI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONALE GRUPPO I.A.V.C. AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: PRIVITERA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23222"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' ALLOGGIO “CASA ETNA” CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICO-OPERATIVI E PRODUTTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23224"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23225"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: COMIS CRISTIAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23226"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEL 3/2/2014 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. R.G. 9357/2013 - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23227"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012: SALAMONE PIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23228"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMUNITA’ ALLOGGIO “CASA ETNA” CON SEDE IN MASCALUCIA – PERIODO IV TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA SERVIZI  INFORMATICI E DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECUZZO GABRIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23231"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE  AI SIG. PALERMO SALVATORE E PALERMO GIUSEPPE -CONCESSIONE EDILIZIA N. 78/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: DI STEFANO ANNA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA CAPO AREA ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23234"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012: RENZI MARIA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23235"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DICEMBRE  2014 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23236"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DALLE ACQUE IN CASO DI FENOMENI METEOROLOGICI INTENSI E DEL PIANO VIARIO. ADEMPIMENTI DA PORRE A CURA DEI PRIVATI PER LA PROTEZIONE DELLA COSA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23237"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI ACCENSIONE, LANCI E SPARI DI MATERIALE PIROTECNICO PER CAPODANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DOTT. GRECUZZO VICE SEGRETARIO FINO AL 31/08/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012: ROTELLA ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DOTT.SSA BONACCORSO VICE SEGRETARIO FINO AL 13/08/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23242"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA, A.S. 2014/15.  NOVEMBRE 2014  DITTA: “EURORISTORAZIONE SRL” CON SEDE IN TORRI DI QUARTESOLO (VI), VIA SAVONA 144. CODICE CIG:55555687BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012: DI FRANCESCO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23244"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI IL 07/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23245"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE DI AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23246"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO URGENTE IN T.S.O SIG. P.N.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23247"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012: SCUTO AGATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23248"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE- DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23249"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE DI AREA SERVIZIO INFORMATICI DEMOGRAFICI E PRODUTTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23250"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL GIORNO 02/11/2015 PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO. AVVISO N.15305 DEL 01/11/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23251"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012: PRIVITERA ALFIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23252"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23253"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012: MANOKU HANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23254"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23255"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23256"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL GIORNO 31-10-2015 PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO. AVVISO D.R.P.C. N.15303 DEL 30-10-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23257"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE. VOUCHER COOPERATIVE SOCIALI MILLENNIUM E DELFINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23258"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23259"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO URGENTE IN TSO SIG. D**M**R**</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23260"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23261"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCHIO IDROGEOLOGICO - AVVISO DRPC 15287  PROT. 60669 DEL 14-10-2015 - ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE PER IL GIORNO 15-10-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23262"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 20/2012: DI MODICCA DELIZIA AGATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23263"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE DI AREA SERVIZIO SOCIO CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23264"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29320140038579573002 RELATIVA A  IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 324/2009 EMESSA DAL TRIB. DI CATANIA – SEZIONE DI MASCALUCIA  - AVV. A. VENTIMIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23265"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI  IN CONVITTO – DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23266"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 9 DEL 11/09/2015 DI IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE  DI OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA ( ART. 10 L. 47/85 , COME MODIFICATO DALL'ART. 37 DEL DPR N. 380/01).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23267"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23268"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESA ATTIVITA' SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE E BIBLIOTECA PRESSO L'EX MUNICIPIO DI VIA ETNEA 123.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23269"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23270"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE E BIBLIOTECA PRESSO L'EX MUNICIPIO DI VIA ETNEA 123.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23271"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE  OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA ( ART. 10 L. 47/85 , COME MODIFICATO DALL'ART. 37 DEL DPR N. 380/01).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23272"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO DICEMBRE 2014. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 53949315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23273"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICE SEGRETARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23274"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2014.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23275"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMI PROVVEDIMENTI PER PREVENIRE PERICOLI SULLA CIRCOLAZIONE VIARIA SU VIA DEL BOSCO IN MASSANNUNZIATA IN OCCASIONE DI EVENTI METEORICI INTENSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23276"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47). PRATICA ABUS. N. 04/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23277"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23278"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  OTTOBRE E NOVEMBRE 2014.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23279"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA SINO ALLA DATA DEL 21/07/2015 DELL'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILI DI AREA CON POSIZIONE ORGANIZZATIVA, NELLA GESTIONE DELLE AREE RELATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23280"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL GIORNO 09/09/2015, PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO. AVVISO D.R.P.C. N.15.251</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23281"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO URGENTE PER RICOVERO IN T.S.O. DI D**B**L**</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23282"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI:DICEMBRE 2014 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23283"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23284"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA SINDACALE N. 20/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23285"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: MUSUMECI DONATELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23286"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23287"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROPOSTO DA FRESTA V. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 1/2015 - C.I.G. Z4C12A3DFA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23288"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO IN TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO PER I.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23289"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23290"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE CARENZE IDRICHE NEL PERIODO ESTIVO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO FORNITO DA  ACOSET  SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23291"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: LEONE ALFIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23292"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23293"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (EX ART.192 D.LGS. 152/06) IN LOCALITA' MASCALUCIA, SU AREA CENSITA IN CATASTO NEL 13 P.LLE 157-158-318-320-691.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23294"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23295"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: TORRISI SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23296"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PRESIDENTE DI GARA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DA AFFIDARE A COOP. DI TIPO "B" RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23297"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELL'APERTURA DELLO SPORTELLO DI ANAGRAFE DELLA DELEGAZIONE DI MASSANUNZIATA NEI GIORNI 15, 16 E 17 LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23298"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: LA SPINA LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23299"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE ANTICO PALAZZO MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23300"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA FINO AL 31/5/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23301"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "MERCATINI DI NATALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23302"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO URGENTE IN TSO PER N.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23303"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO VIABILITA' SUL PERCORSO URBANO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23304"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: MAINERO AMBROGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23305"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE CONSIGLIERE INCARICATO NEL QUARTIERE DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23306"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23307"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'IMMACOLATA - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADA DEL CENTRO  STORICO CON APPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE, PER IL GIORNO 08 DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23308"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23309"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: MASSIMINO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23310"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA UFFICI COMUNALI GIORNO 01 GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23311"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LACINIA COSTRUZIONI PROT. N. 5692 DEL 04/03/2015 -  NOMINA CTU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23312"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO PER PAZIENTE D**B**L**</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23313"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' IN VIA CALATAFIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23314"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23315"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23316"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: CUTULI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23317"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICE SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23318"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMIS S.R.L. PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23319"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 30/2011: CALI' CARLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23320"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA ANTINCENDIO 2015 - PREVENZIONE INCENDI, PULIZIA E RECINZIONE DI FONDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23321"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA SOSTA A TEMPO CON ESPOSIZIONE DISCO ORARIO IN VIA ETNEA N.162 PIAZZETTA ANTISTANTE L'AUDITORIUM COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23322"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' IN VIA DONIZETTI;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23323"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23324"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE  OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA ( ART. 10 L. 47/85 , COME MODIFICATO DALL'ART. 37 DEL DPR N. 380/01).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23325"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA FRUIZIONE DELL’AREA DI SANTA MARGHERITA PER L’ACCESSO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA. – LIQUIDAZIONE 1^ SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23326"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 23 DEL 2014.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23327"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D’AREA DI CUI AL PUNTO 6) DELLA DETERMINA SINDACALE N° 34 DEL 31/12/2013 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. RIMODULAZIONE ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23328"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI RESPONSABILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA FINO AL 31/03/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23329"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO IN TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23330"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA IN VIA SS. CROCIFISSO PER MOTIVI DI SICUREZZA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23331"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE  OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA ( ART. 10 L. 47/85 , COME MODIFICATO DALL'ART. 37 DEL DPR N. 380/01).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23332"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA IN DEL BOSCO ZONA FRAZIONE DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23333"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE  OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA ( ART. 10 L. 47/85 , COME MODIFICATO DALL'ART. 37 DEL DPR N. 380/01).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23334"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO SANTUARIO ARCIDIOCESANO DELLA MADONNA DELLA SCIARA IN MONPILIERI. COSTITUZIONE UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23335"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO IN TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23336"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2013 AI CAPI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23337"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23338"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN VITO NEI GIORNI 31 LUGLIO, 1 E 2 AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23339"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZUCCARELLO CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23340"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TORRISI MARIA/COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23341"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE  OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA ( ART. 10 L. 47/85 , COME MODIFICATO DALL'ART. 37 DEL DPR N. 380/01).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23342"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CAP.MARIO D'ALEO PER MANIFESTAZIONE NEI GIORNI 23-24-25-LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZUCCARELLO CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23343"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA FAZIO GIUSEPPE E FAZIO EDOARDO /COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23344"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE  OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA ( ART. 10 L. 47/85 , COME MODIFICATO DALL'ART. 37 DEL DPR N. 380/01).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23345"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO URGENTE IN T.S.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23346"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CITY POSTE MESE NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23347"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESP. DELL'AREA SERVIZI INFORMATICI, DEMOGRAFICI E PRODUTTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23348"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE NOVEMBRE 2014. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23349"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DIVIETO DI  TRANSITO E SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE IN VIA OSPIZIO E VIA ETNEA PER LAVORI DI SCAVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23350"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DI DEMOLIIONE N .01/14  DEL 29-01-14 E ORDINANZA DI SANZIONE AMMINISTRATTIVA N.01/15  DEL 13-03-15 ED EMMISSIONE ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE  E MESSA IN PRISTINO EX ART. 31 D.P.R N.380/01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIUSO ANTONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23351"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO URGENTE IN TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23352"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE IN VIA DEGLI ALPINI PER RIFACIMENTO SEDE STRADALE E SEGNALETICA ORIZZONTALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23353"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE PER FISCALIZZAZIONE EX ART. 34, COMMA 2 DEL  D.P.R. N. 380/01 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIUSO ANTONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23354"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23355"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA CAPPELLO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23356"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DIRITTO DI PROPRIETA' AI FINI DELLA RADIAZIONE DEL VEICOLO ABBANDONATO IN VIA BELLINI ANGOLO VIA CILLEI, AI SENSI DELL'ART. 923 C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23357"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA TEMPORANEA VIA ETNEA PER LAVORI URGENTI SU RETE FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23358"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI OPERE ABUSIVE CON RELATIVA AREA E DI IMMISSIONE IN POSSESSO. (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIUSO ANTONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23359"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23360"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ANTICIPAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL PIAZZALE FALCONE BORSELLINO NELLA GIORNATA DI LUNEDI' 09 FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23361"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA MUSUMECI ORAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23362"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' PER I GG 14 E 15 GIUGNO 2015 . FESTA DI SAN VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZUCCARELLO CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23363"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ARTERIA DI VALENZA DI PROTEZIONE CIVILE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA DEL BOSCO E LA S.P. 4/II DIREZIONE PEDARA NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI.  AUTORIZZAZIONE SVINCOLO SOMME DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI CATANIA PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE ALLA SIG.RA FICHERA GIOVANNA E ALLA SIG.RA FICHERA GRAZIA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23364"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOMINA VICE SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23365"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' IN OCCASIONE DEL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO AL SANTUARIO DI MOMPILIERI 28 MAGGIO 2015.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23366"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DEL COMMA 4-BIS DELL'ART. 31 DEL  D.P.R. N. 380/01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO PIANI ATTUATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23367"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO TRAMITE MEPA - LIQUIDAZIONE DITTA MODYF CON SEDE IN TERMENO (BZ)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23368"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL PIAZZALE FALCONE BORSELLINO NELLA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23369"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA TRAV. A VIA CROCIFISSO MARRETTI PER MESSA IN SICUREZZA GRATE TRASVERSALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23370"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI NOVEMBRE 2014  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23371"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' IN OCCASIONE DEI LAVORI DI MEZZA IN SICUREZZA DELLA VIA ROMA PER IL GIORNO 22/05/2015 E DELLA MANIFESTAZIONE "1° RADUNO DEI BERSAGLIERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA " CHE AVRA' LUOGO DOMENICA 24 MAGGIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23372"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER L'INTERVENTO DI "ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA". AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO LA DIREZIONE TERRITORIALE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SERVIZIO DEPOSITIDEFINITIVI A FAVORE DEI CONIUGI SPAMPINATO ORAZIO E VAIRETTI MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23373"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.10/2014 - "CENSIMENTO DEGLI EDIFICI, DEGLI IMPIANTI, MEZZI DI TRASPORTO, MANUFATTI E MATERIALI CON PRESENZA DI AMIANTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23374"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI RESPONSABILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA FINO AL 16/03/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23375"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DEL COMMA 4-BIS DELL'ART. 31 DEL  D.P.R. N. 380/01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO PIANI ATTUATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23376"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI D.P.I. PER CANTIERI DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013, G.U.R.S. N.39 DEL 28/08/2013, CON UTILIZZO DEL MEPA MEDIANTE RDO – APPROVAZIONE OFFERTA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23377"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CAMINITI MICHELA /COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO   CONSULENTE DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23378"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA STRADE COMPRENDENTI ITINERANEO PROCESSIONE CRISTO MORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23379"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO IN TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO PER P.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23380"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI OPERE ABUSIVE E DI IMMISSIONE IN POSSESSO. (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIUSO ANTONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23381"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA AL PUBBLICO CRIPTA CIMITERO DI MASSANNUNZIATA PER PERICOLO DISTACCO INTONACO SOFFITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23382"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO URGENTE IN T.S.O. DEL PAZIENTE V. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23383"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DEL COMMA 4-BIS DELL’ART. 31 DEL  D.P.R. N. 380/01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIUSO ANTONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23384"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, MATERIALE DI CONSUMO  UFFUICIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23385"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER IL PROSEGUIMENTO DI VICO NICOSIA FINO A CONGIUNGERLO CON LA VIA IV NOVEMBRE. AUTORIZZAZIONE SVINCOLO SOMME DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI CATANIA PER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE AI GERMANI LO SCIUTO FILIPPO ELO SCIUTO AGATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23386"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOMINA VICE SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23387"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA SU VIA ETNEA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23388"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PAWER POSTAZ. BASE, PAWER POST AGGIUNT. , FORMULARIO E REG. CONTABILITA' ARMON. , FORMUL. BILANCIO PREV., RIVISTA CONT. E FINANZA - DITTA CELNETWORK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23389"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPINGUAMENTO FONDO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVO RACCOLTA E SPEDIZIONE/RECAPITO DIRETTO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - DITTA CITY POSTE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23390"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDK PER FORNITURA AGGIORNAMENTI UFFICI TRIBUTARI - IMPEGNO DI SPESA -  CIG Z22128719A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23391"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE RIVISTE E MODULISTICA PER I SERVIZI TRIBUTARI -DITTA MAGGIOLI SPA- IMPEGNO DI SPESA -  CIG Z51128708B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23392"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA IV° TRIM. 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23393"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO IV° TRIM. 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23394"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE PROGRAMMA OPERATIVO ANNO 2015 AFFERENTE L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23395"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI N° 21 IMPIANTI PUBBLICITARI E N° 3  IMPIANTI LUMINOSI -APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23396"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA UTILIZZO IMPEGNO RESIDUALI PER PAGAMENTO EMOLUMENTI DOVUTI DA SENTENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23397"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE CONCESSIONE LOCULI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23398"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTO DI “DOPOSCUOLA PUBBLICO GRATUITO PER I BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE RIVOLTO ALLE FAMIGLIE INDIGENTI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23399"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E RELATIVA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. NEI CANTIERI REG.LI DI SERVIZI - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA" - CIG Z2E11F77AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23400"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI DI ATTREZZATURE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO E SICUREZZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23401"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME POSTE IN ENTRATA AL BILANCIO COMUNALE PER COSTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23402"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI CPDEL COMPENSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23403"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23404"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L'ESECUZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE PER IL PERSONALE DA IMPIEGARE NEI CANTIERI DI SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA" - C.I.G. ZAB11F7808</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23405"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI DELL'ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. IMPEGNO SPESA ANNO 2014 / 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23406"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE E IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI AI SENSI DELLA L.R. 37/1985</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23407"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTE CONSORTILI A FAVORE DEL CONSORZIO ATO 2 CATANIA ACQUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23408"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA INNOCENZA BATTAGLIA. PERIODO 01/01/2014 – 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23409"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI AI SENSI DELL’ART. 193 C.D.S. (ANTE SIVES)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23410"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE SOSTENUTE DALLA TESORERIA COMUNALE BANCA UNICREDIT PER CONTO DELL'ENTE - 2° SEMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23411"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23412"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BONUS SOCIO SANITARIO QUOTA 20%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23413"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE RELATIVE ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2014 A CONTRIBUENTI DIVERSI   IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23414"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CANONE RAI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23415"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO.                  LIQUIDAZIONE INAIL INFORTUNIO F. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23416"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DELL’U.O. PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23417"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL TIRO ASSEGNO NAZIONALE ED ATTIVITA' DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE VALIDO PER L'ANNO 2014. C.I.G. N. ZB7127FBE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23418"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO FORNITURA STAMPATI PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23419"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23420"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO “VERBALDATA”, TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S. DITTA: SAPIDATA S.P.A. DI SAN MARINO (IN COLLABORAZIONE CON LA SAPIGNOLI  S.R.L. – VIA MOLINO VIGNE 2  - 47825 TORRIANA – RN). CIG. N. ZC6127FC07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23421"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "UFFICIO STUDI.NET" DI OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. C.I.G. N. ZCA1265C68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23422"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DEL CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO PER L’INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE E SERVIZIO ELABORAZIONE DATI ISOLA ECOLOGICA, CONFERIMENTI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA,AI SENSI DEL CO. 1 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 9/2010. PROVVEDIMENTI DA ATTIVARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23423"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI PERICOLOSI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE. L.R. N. 15 DEL 3 LUGLIO 2000 - DECRETO PRESIDENZIALE 12 GENNAIO 2007 N.7. PRESA ATTO VERBALE DI GARA DEL 18/12/2014. ATTIVAZIONE PROCEDURA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23424"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D’ACQUA FOGNARIA E METEORICA A RESIDENZA PRIVATA SITA IN VIA ETNEA N°325. APPROVAZIONE RESOCONTO ED IMPEGNO SOMME.  IMPEGNO PER ULTERIORI INTERVENTI PUNTUALI PER LA RIMOZIONE DI PROBLEMATICHE SULLA CONDOTTA FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23425"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN FORMULA DI ABBONAMENTO. DITTA: EGAF EDIZIONI S.R.L. –  AVENTE SEDE IN VIA FILIPPO GUARINI - 47121 FORLI’ – PART.IVA 02259990402  C.I.G. N. Z2D126B288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23426"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO VIABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23427"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E R.C. PER VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE  C.I.G. N. Z231257325</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23428"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DANNO NEI CONFRONTI DITTA PROPANGAS SRL. REVOCA DETERMINAZIONE DIR. N°1395 DEL 16.10.2014. NUOVA APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA PER ATTIVITÀ DA ESEGUIRSI DI MESSA IN SICUREZZA SERBATOI INTERRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23429"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23430"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ARREDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23431"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23432"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23433"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOME PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ED EDILE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LL.PP. MEDIANTE MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23434"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23435"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ESTENSIONE STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL P.R.G. AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 3/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23436"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA PER IL PROGETTO DI PITTURA RIVOLTO AI BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI MASCALUCIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23437"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: “INTERVENTI DI URGENZA DI SOSTITUZIONE PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DETERIORATI E/O IN CONDIZIONI DI PERICOLO“. APPROVAZIONE VERBALE DI COTTIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23438"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUALI SPESE LEGALI E SENTENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23439"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME SUL BILANCIO 2014 PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI OO.PP. ED INVESTIMENTI A SEGUITO DELL’ACCERTAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ SOMME IN ENTRATA E IN AVANZO DALL’UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23440"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE INDIGENTI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23441"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI VIGILANZA DIPENDENTE LENTINI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23442"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER LOCALE TECNICO EX SEDE TRIBUNALE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23443"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTE DI COFINANZIAMENTO  GRUPPO PIANO L.328/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23444"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA. ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23445"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP INSERITI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO -  ANNO SCOLASTICO 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23446"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ DELL’ENTE, A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B”, AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. ANNO 2015-2016 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23447"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'AREA URBANISTICA-MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23448"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER L'ABBONAMENTO ON LINE "EDILIZIA URBANISTICA" PER GLI ANNI 2015-2016 DITTA: MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23449"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DI TUTTI GLI UFFICI DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23450"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI TRASFERIMENTO URGENTE MACCHINA FOTOCOPIATRICE IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE. DITTA:  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.I.G. ZDE126B232</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23451"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO INTEGRATIVO L.448/98 – A.S. 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23452"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "VERSAMENTI PARTITE DI GIRO" DA EMOLUMENTI 2014 PER INAIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23453"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "VERSAMENTI PARTITE DI GIRO" DA EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23454"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ESERCIZIO LICENZA INDIVIDUALE APPARECCHIATURA RICETRASMITTENTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER L’ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23455"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI  ISCRITTI NEGLI APPOSITI ALBI REGIONALI CERTIFICATORI ENERGETICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23456"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI “ACI-PRA” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL’ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23457"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI “SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE,  RELATIVO ALL’ANNO 2015. BENEFICIARIO: SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO,N. 11  -  00178 ROMA. C.I.G. N. Z5F1263E96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23458"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO PER L’ACCESSO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23459"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA OPUSCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23460"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDIO TECNICO ALL'I.C.S. "FEDERICO II DI SVEVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23461"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER I SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE.  ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23462"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI PRESSO L'UFFICIO URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23463"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23464"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPUSCOLO   GRAFICO INFORMATIVO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA ALLA CITTADINANZA PER RELAZIONE SINDACALE AI SENSI DELL’ART.17 DELLA LEGGE7/92. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23465"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE DI MASCALUCIA - CAF PER BONUS GAS E BONUS ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23466"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DA BONACCORSI N.L. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 168/2014 - C.I.G. ZEE124BC96 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23467"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA  DI CARTA E CARTUCCE PER L'UTILIZZO DEL PLOTTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23468"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S.–  T. A. – R. G. – V. R. – V. D. – M. F. – P.R. – C.C.T. – V. A.   I TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23469"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA   A. C.       I TRIMESTRE  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23470"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO LA BELLA TRINACRIA 15-16-17 DICEMBRE 2014 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE PRESSO CINE MODERNO MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23471"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – N.C. – S.C.    I TRIMESTRE  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23472"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI SERVIZI MANUTENTIVI TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA DITTA WURTH</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23473"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STRAORDINARI ED URGENTI AL TERRITORIO, MANUTENZIONE BENI – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23474"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO PRESTAZIONI LAVORATIVE, ANCHE STRAORDINARIE, A PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO  PER LA REDAZIONE DEI PIANI D’AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23475"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONI - APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO MEPA N. 1802021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23476"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: “INTERVENTI PUNTUALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLAGAMENTI DI ARTERIE STRADALI IN OCCASIONE DI EVENTI METEORICI SUL TERRITORIO”“. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23477"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO AVVERSO IL D.D.G. N. 1827/2014 DELL’ASSESSORATO DELLA SALUTE - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 163/2014 - C.I.G. Z1D123B465 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23478"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23479"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI N.1852 DEL 18/11/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23480"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NUCLEO FAMILIARE P.N. E C.C.  I TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23481"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23482"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA FINANZIARIA N.1899 DEL 24/11/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23483"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI MEDIANTE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23484"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO. IMPEGNO SPESA ANNO  2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23485"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER L’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23486"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23487"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONI DICHIARAZIONI IRAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23488"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.  I TRIMESTRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23489"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ DELL’ENTE, EROGATI DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS AZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA  DI MANUTENZIONE  IMPIANTI DI P.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23490"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA  L. F. G.        I TRIMESTRE  2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23491"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESOCONTO INTERVENTI IN ECONOMIA DI DISOSTRUZIONE DEI SISTEMI PERDENTI RILEVATISI OCCLUSI A SEGUITO RIPULITURA DAI DETRITI ACCUMULATISI NELLA VASCA DISPERDENTE SOVRASTANTE MASSANNUNZIATA NELLA VASCA DI VIA DEL BOSCO DURANTE LE FASI DI ALLARME IDROGEOLOGICO DI INIZI NOVEMBRE ATTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23492"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23493"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO D.M.F, D.M.T. E D.M.A.  ED IMPEGNO DI SPESA  I TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23494"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23495"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23496"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23497"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014-2015. – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23498"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23499"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: SICILIA ROTTAMI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23500"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – NOVEMBRE  2014 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23501"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRO CIANCIAFARA  GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MARCHESE CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23502"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PAPPALARDO PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 11/2011 - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MARCHESE CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23503"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ODA MEPA N.1782343 INERENTE LA FONITURA DI UNA TELECAMERA DA INSTALLARE NELLA NUOVA SALA SERVER SITA NEI LOCALI DELL'EX SEDE DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23504"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA PER L’ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILIOTA’ CIVILE  - DEI CANTIERI DI SERVIZIO EX DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE N. 202 E 241/2013;. –  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23505"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO -  ANNI SCOLASTICI 2014/15-2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23506"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO MINORE I SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23507"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DI BENI PER L'AREA SERVIZI SOCIOCULTURALI CIG: Z5A122F6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23508"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRO BALSAMO FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MARCHESE CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23509"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN CONVITTO ED IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23510"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ONERI ATTI FINALI ESPROPRIAZIONE, INSERZIONE SULLA GURS, NOTIFICHE, ECC..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23511"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  S.R.L. – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23512"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. CODICE CUP: J68G09000120002     PAGAMENTI IN ACCONTO AL RUP E ALL’IMPRESA ESECUTRICE SU OA 23/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23513"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CITY POSTE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE FLUSSI INFORMATICI, STAMPA ED IMBUSTAMENTO PER AVVISI TARI SALDO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23514"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DEL SERVIZIO DI ESTRAZIONE DATI DA SICRA WEB E GENERAZIONE FILE FORMATO PDF SALDO TARI 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23515"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI E REVISIONE CONTABILE DEL RUP. PAGAMENTO RATA DI SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23516"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI CONVENZIONE MOSEMA MESE DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23517"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER PUBBLIACAZIONE ATTI DI VARIANTE AL P.R.G. DEL PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI MASSANNUNZIATA DITTA:EDISERVICE-CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23518"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE DELLE TASSE DI PROPRIETÁ  QUADRIMESTRALI, FINALIZZATI AI RISCATTI PER N.1 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA ACQUISITI IN LEASING FINANZIARIO.  BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23519"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU STRADE COMUNALI A SEGUITO DANNEGGIAMENTI E FURTI DI CONDUTTORI ELETTRICI“. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23520"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE PIANO VIARIO – STRALCIO PIANO VIARIO VIA DE GASPERI”: LIQUIDAZIONE 1° SAL IMPRESA 3B S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23521"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23522"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA S.R.L. – NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23523"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS S.R.L. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23524"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA POLIZIA MUNICIPALE N.1770 DEL 05/11/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23525"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AL.MA SRL E MG SUPERMERCATO. CIG.ZE4123850B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23526"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CALENDARI ARTISTICI - ASSOCIAZIONE CULTURALE “SICILIA71”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23527"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DIPENDENTE 10085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23528"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23529"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23530"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI PER SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23531"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23532"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – P.N. – C.C. LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE 2014.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23533"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANO G. V. LUGLIO- NOVEMBRE  2014.  COMUNITÀ ALLOGGIO PROMETEO ONLUS, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23534"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: “INTERVENTI PUNTUALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLAGAMENTI DI ARTERIE STRADALI IN OCCASIONE DI EVENTI METEORICI SUL TERRITORIO”“. ASSESTAMENTO SOMME UTILIZZATE PER LAVORI  E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO SUI LAVORI A DITTA ESECUTRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23535"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23536"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  QUOTA ABBATTIMENTO RETTE PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA DI ASILI NIDO   E MICRO NIDO SCRITTO ALL'ALBO REG.LE  D.P.R. 16.5.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23537"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA EURISPES - PER PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI IN FAVORE DEI GIOVANI, PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE E DISPERSIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23538"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  • CARTOLIBRERIA “GIOTTO” DI CALABRUSO MARIA ANGELA CON SEDE IN VIALE G. MARCONI 42, GRAVINA DI CATANIA; • “IL SAGITTARIO” DI VILLANI CONCETTA CON SEDE IN CORSO S. VITO 59, MASCALUCIA; •  “LIBRERIADEL PARCO” DI CARLO DOLEI CON SEDE IN VIA DEL PARCO 30, TREMESTIERI ETNEO; • “CARTOMATTO”  DI GRILLO LUANA ANGELA, CON SEDE IN VIA G. MARCONI 10/A, GRAVINA DI CATANIA; • COOP SICILIA S.P.A. CON SEDE IN VIA A. MANZONI S.N., SAN GIOVANNI LA PUNTA; •</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23539"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO SOSTEGNO ALIMENTARE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23540"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA PER LA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23541"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BLOCCHI VERBALI DI CONTESTAZIONE TELE-LASER PERSONALIZZATI C.I.G. Z74120819F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23542"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUID. SOFTWARE TARES E SERVIZIO DI ESTRAZIONE,IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTINI - DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23543"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE IVA - LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2014 - IMPEGNO PRIMO SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23544"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE PER L'AGGIONAMENTO DEL SISTEMA DI DISASTER RECOVERY IN USO DAL COMUNE DI MASCALUCIA-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23545"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOSTEGNO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL 90% PER LA FREQUENZA IN ASILI NIDO ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE LEGGE 22/86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23546"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "POTENZIAMENTO SEGNALETICA E SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ACQUE PIOVANE". LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MONTEFIORE GINESIO E DANTE S.R.L., PER LA FORNITURA DI TRANSENNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23547"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23548"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23549"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA – SERVIZIO STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO E DIVULGATIVO PER “LA PREVENZIONE AIUTA A VIVERE” .  DITTE: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA, VIA SCALILLA 18, MASCALUCIA (CT);             CODICE CIG:  Z92122B98E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23550"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23551"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI PER SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23552"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DIRETTO ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23553"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI NOVEMBRE 2014 – LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 55459663EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23554"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002  A.S. 2013/14. LIQUIDAZIONE: SIG. DI FRANCO PAOLO, NATO A CATANIA IL 05/12/1966, COD. FISCALE: DFRPLA66T05C351X.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23555"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE  – UNA TANTUM. BENEFICIARIO: GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES MASCALUCIA, CORSO MICHELANGELO 1/A C.F.: 93034300876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23556"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23557"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORE  IN CONVITTO – NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23558"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5. ANNO  2014   ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23559"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA ANZIANI –  NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23560"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA - SESTA SEZIONE CIVILE DEL 27.10.2014. BENEFICIARIO MAROTTA MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23561"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5.    ISTITUTO O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23562"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23563"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2014/15 LIQUIDAZIONE  NOVEMBRE 2014  COOP. SOC. CONSORZIO TERZO SETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23564"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE TEMPERATURA E FUMI DELLA SALA SERVER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.319/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23565"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE - OPERA DIOCESANA ASSISTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23566"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO ONLUS "LEONARDO" PER L'ATTIVITA' DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E ASSISTENZA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 266/1991 - CIG N. ZB51009C26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23567"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23568"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI DELLA FACCIATA DEL PALAZZO MUNICIPALE. RENDICONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23569"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRAMENTA E COLORI GUGLIELMINO ALFIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23570"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5.  ANNO  2014 ISTITUTO: ANFFAS ONLUS DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23571"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI  IN CONVITTO – NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23572"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO NOVEMBRE 2014. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 53949315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23573"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI:NOVEMBRE 2014 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23574"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE COMPARTECIPAZIONE RICOVERI RSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23575"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CANCELLERIA PER AREA SERVIZI INFORMATICI DEMOGRAFICI E PRODUTTIVI - DITTA ALTIFIN SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23576"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23577"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23578"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. A. S. 2014 – 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23579"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER MESI NOVE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COSEFO S.R.L. SEMPLIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23580"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -   I° SEMESTRE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23581"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORE G.K. – C.I.R.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23582"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –ANNO 2014  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23583"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI E DISABILI AUTOSUFFICIENTI. CIG: Z7612131AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23584"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELL’ILLUMINAZIONE ARTISTICA NATALE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23585"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO AI SERVIZI SOCIALI. COD. CIG. Z5F0A39BC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23586"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23587"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRAMENTA CARMENI GIOVANNI PER FORNITURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23588"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILFERCOLOR PER FORNITURE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23589"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA ROMA – FARMACIA CARUSO DOTT. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23590"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23591"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI RAG. MARGHERITA RUBINO - PERIODO 01/10/2013 - 30/10/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23592"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23593"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI. DITTA BL ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23594"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETINI SINTETICI PER LE SCUOLE MATERNE DI VIA CASE NUOVE E DI VIA M. D’AZEGLIO.  DITTA : IMPRESA G.P.M. DI GIANCARLO MARINO, VIA AGRIGENTO N.49 SAN PIETRO CLARENZA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23595"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA. APPROVAZIONE LAVORI IN ECONOMIA, IMPEGNO SOMME E APPROVAZIONE SCHEMA DELLA LETTERA D’INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23596"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO SISTEMI PUNTUALI DI INTERCETTO E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE NEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23597"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – NOVEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23598"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO PER IL COLLEGAMENTO DELLA VIA SOCCORSO DAL VILLAGGIO FRECCIA D’ORO ALLA STRADA PROVINCIALE VARIANTE 10. SALDO DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE AL SIG. BORGESI ANTONINO – BORGESI CONCETTA. RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23599"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL’OPERA: “INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL COMPRENSORIO NORD DI MASSANNUNZIATA”. PAGAMENTO ALL’ING. CONSOLI DARIO CORRADO MARIA FATTURA IN ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23600"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALL’ING. ARENA ALFONSO INCARICATO DEL SUPPORTOAL RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23601"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SOMME MO.SE.MA. S.P.A. – PROVVEDIMENTO ORDINANZA GIUDICE DELL’ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23602"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI S. G.- N. C. – S. C.                            SETTEMBRE-OTTOBRE 2014.             DITTA: A.RI.A.L. “VILLA CRISTINA”– MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23603"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C. C.T. LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2014.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23604"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SEGNALETICA STRADALE MOBILE DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA AVENTE SEDE IN MASCALUCIA IN VIA SCALILLA 18 P.IVA N. 04094020874. C.I.G. N. ZBB11FD0AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23605"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE FISSO MENSILE PER SERVIZIO PAGAMENTI POS – UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.                                        DITTA:  EASY NOLO S.P.A – GRUPPO BANCO SELLA C.I.G. N. Z640F64695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23606"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUNING CENTRALE TELEFONICA IS3000  - EX SEDE TRIBUNALE CATANIA - SEZ. MASCALUCIA ORDINE DIRETTO MEPA - BOZZA ORDINE N. 1747497</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23607"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI PER SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23608"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. PAGAMENTO A SALDO FATTURA ALL’ING. DINARO CARMELO INCARICATO DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23609"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ING. LA MACCHIA FILIPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23610"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOSTEGNO PEDAGOGICO ED EDUCATIVA DOMICILIARE – PIANI  INDIVIDUALIZZATI  D.19 - VOUCHER 1,2,3,4 – OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23611"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA E SPEDIZIONE/RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23612"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO RICOGNIZIONE SERVIZI DEPURATIVI SVOLTI. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATIVI COMUNALI. ACCERTAMENTO AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23613"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER GLI APPLICATIVI "IRIDE", PROTOCOLLO INFORMATICO, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI, ALBO ON-LINE, IN USO PRESSO TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, ED "E-TRIB" (ICI), IN USOPRESSO L'UFFICIO TRIBUTI, PER L'ANNO 2014 - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2142181/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23614"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA MONTALTO GIUSEPPE CON SEDE IN MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23615"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE COMUNALI ADIBITE A VERDE CONVENZIONE MOSEMA - DAL 01/10/2014 AL 31/10/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23616"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI IN CONVENZIONE DAL 01/10/2014 AL 31/10/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23617"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA – COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE ATTI FINALI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23618"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRO MENDOLA GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MARCHESE CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23619"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ,MATERIALE DI CONSUMO  UFFUICIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23620"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE; DITTA:  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.I.G. N. Z9609BCCB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23621"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBROSIANO ROSANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23622"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE PIANO VIARIO". RESOCONTO E LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI IN ECONOMIA DI RIMOZIONE ED ALLONTANAMENTO MATERIALI DEPOSITATISI NELLA VASCA DISPERDENTE DI VIADEL BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23623"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE WI-FI MASCALUCIANET - LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI DI SETTEMBRE, OTTOBRE , NOVEMBRE E DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23624"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FAMILIARE  MINORE I.S. SU PROVVEDIMENTO T.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23625"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D’URSO MATTEO PER INTERVENTI NELL'AREA DI PARCO MONTE CERAULO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23626"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23627"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARIO INCARICO LEGALE AVV. G. CAVALLARO IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL 20.10.2014 NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N.R.G. 7259/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23628"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23629"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23630"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA – SERVIZIO STAMPA DI LOCANDINE, PIEGHEVOLI E MATERIALE INFORMATIVO E STAMPA DI TICKETS PER LA REFEZIONE SCOLASTICA..  DITTE: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA, VIA SCALILLA 18, MASCALUCIA (CT);CODICE CIG:  Z1211EF97E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23631"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  • “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO CON SEDE IN VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA; •  “SERILÙ” DI CANNIZZARO ANGELA CON SEDE IN VIA CAPUANA 20, TREMESTIERI ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23632"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI PER SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23633"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA – SERVIZIO FLOREALE PER COMMEMORAZIONE CADUTI.  DITTA:   “LA BOTTEGA DEL FIORE” DI RAPISARDA GIUSEPPE, VIA ROMA 182, MASCALUCIA..             CODICE CIG:  Z5511EF9E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23634"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE IN ECONOMIA. DITTA: SPICE SPORT INNOVATION DI SPINA MIRIANA - P. IVA 04893620874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23635"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2014/15 LIQUIDAZIONE   OTTOBRE 2014  COOP. SOC. CONSORZIO TERZO SETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23636"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: SICILIA ROTTAMI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23637"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA POLIZIA MUNICIPALE DITTA: MONTALTO GIUSEPPE VIA G. OBERDAN N. 19 – MASCALUCIA (CT) – P.IVA 02874050871 CIG. N. ZF111E2507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23638"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FORNITURA PRODOTTI DA FORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23639"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMNETO SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E MANUTENZIONE TELECAMERE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI MASCALUCIA- MEPA DITTA: PEI SYSTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23640"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA PER CONCORSO LETTERARIO “STORIE SOTTO IL VULCANO. I RAGAZZI RACCONTANO. – GIUSEPPE MAIMONE EDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23641"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA PER BORSE DI STUDIO V EDIZIONE “SPORT E LEGALITÀ” – CUS CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23642"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CITY POSTE S.R.L. MESE OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23643"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI - DITTA MONACO - ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23644"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23645"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI PEG  PER IMPEGNARE  SERVIZIO  DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA AI NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23646"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – COPERTURA COSTI DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23647"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESTENSIONE RETE TRASMISSIONE DATI LOCALI EX TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23648"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI:OTTOBRE 2014 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23649"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5. ANNO  2014  ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23650"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPINGUAMENTO CONTO DI CREDITO AFFRANCATRICE  POSTE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23651"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, E GESTIONE DI N° 21 IMPIANTI PUBBLICITARI 6,00X3,00 E N° 3 IMPIANTI LUMINOSI UBICATI NEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23652"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI INFORMATICI, PRODUTTIVI E DEMOGRAFICI N.1721 DEL 30/10/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23653"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2014/2015. BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23654"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STRAORDINARI ED URGENTI AL TERRITORIO, MANUTENZIONE BENI – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23655"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ISCRIZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLA P.M. DITTA: TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI CATANIA, CON SEDE IN STR.LE TIRO A SEGNO VIA SAN G.PPE LA RENA, 10 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23656"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO TABELLE INDICATORIE CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23657"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23658"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO– SCUOLE SUPERIORI.    LL.RR. 24/73 E 14/02 – FINANZIAMENTO REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23659"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESECUZIONE ROTATORIA SU SP 171 INCROCIO CON VIA A. DA MESSINA DA PARTE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA. INTERVENTO PER LA RACCOLTA E DISPERDIMENTO ACQUE METEORICHE PROMOSSO DA COMUNE DI MASCALUCIA. APPROVAZIONE INTERVENTO IN ECONOMIA, INDIVIDUAZIONE DITTA ESECUTRICE E IMPEGNO SOMME;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23660"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.C.S. "FEDERICO II DI SVEVIA" - ACQUISTO UNITA' POSTURALE PER ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23661"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA, A.S. 2014/15.  OTTOBRE 2014  DITTA: “EURORISTORAZIONE SRL” CON SEDE IN TORRI DI QUARTESOLO (VI), VIA SAVONA 144. CODICE CIG:55555687BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23662"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO LAVORI IN ECONOMIA: "LAVORI URGENTI AREA SPORTIVA DI VIA WAGNER A SEGUITO VISITA COMMISSIONE DI VIGILANZA". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23663"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLA VIA REGIONE SICILIANA E INTERVENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE". APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO PER PROCEDURA NEGOZIALE - COTTIMO - LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23664"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  • “LA CASA SULL’ALBERO” DI VILLARDITA DONATA CON SEDE IN VIA ROMA 146, MASCALUCIA; • “LA DIDATTICA” DI DANIELA FIORE CON SEDE IN VIA UMBERTO 24, S. A. LI BATTIATI; •  CARTOLIBRERIA RACITI GIORGIO CON SEDE IN VIA XVI TRAVERSA 39, BELPASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23665"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AZIENDA MERIDI S.R.L. – RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCHESE DAMIANO. L. R. 30/2000 ART. 20. (PERIODO DI RIFERIMENTO: APRILE SETTEMBRE 2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23666"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AZIENDA ACOSET S.P.A. – RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO. L. R. N. 30/2000 ART. 20. (PERIODO DI RIFERIMENTO: NOVEMBRE – DICEMBRE 2013).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23667"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE  R.G.E.M. 46/02 TRIBUNALE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23668"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AZIENDA ACOSET S.P.A. – RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO. L. R. N. 30/2000 ART. 20 E S. M. I. (PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO – SETTEMBRE 2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23669"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE AUTOPARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23670"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AZIENDA MERIDI S.R.L. – RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCHESE DAMIANO. L. R. 30/2000 ART. 20. (PERIODO DI RIFERIMENTO: OTTOBRE – DICEMBRE 2013).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23671"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “POTENZIAMENTO SEGNALETICA E SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ACQUE PIOVANE”. RESOCONTO E LIQUIDAZIONE IN ACCONTO INTERVENTI URGENTI IN ECONOMIA DI DISOSTRUZIONE CADITOIE ESISTENTI NEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23672"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE 2014  ACCOGLIENZA SERENA MINORI IN DIFFICOLTA’ - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23673"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI MAURO G. E RINAUDO D. /COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE CTP MEDICA  – CIG: ZCF1126C74 BENEFICIARIO: DOTT. GIUFFRIDA SALVATORE – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23674"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI OTTOBRE 2014 – LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 55459663EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23675"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – OTTOBRE 2014 - DITTA: SICULA TRASPORTI – CATANIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23676"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2014.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23677"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI SPETTACOLI CULTURALI E RICREATIVI ANNO 2014 - CIG. N.Z2E11D0EF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23678"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23679"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  I ACCONTO 50% PRIMA ANNUALITÀ PROGETTO SPRAR- FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO ANNO 2014 – CIG 5740674AOA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23680"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  SETTEMBRE 2014.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23681"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DI MASCALUCIA.    BENEFICIARIO: DITTA: BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI, VIA F. GIUNTA 14, PALERMO. COD. CIG:  Z5D10B2731</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23682"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI INTERVENTI URGENTI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - INTERVENTI AGGIUNTIVI A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23683"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L'OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23684"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2014/20174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23685"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N.1691 DEL 23/10/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23686"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N.1732 DEL 31/10/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23687"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO DI SICILIA AVVISSO DEPOSITO ATTI ADOZIONE VARIANTE AREA IN CATASTO AL FG. 11 DITTA: EDISERVICE-CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23688"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23689"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA S.R.L. – NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23690"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO OBIETTIVI PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2013 “DEFINIZIONE PROBLEMATICHE TRIBUTARIE I.C.I. E TARSU ART.3 COMMA 57-LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N.662” E RELATIVA LIQUIDAZIONE INTERMEDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23691"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUID. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'AREA FINANZIARIA - DITTA SISTERS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23692"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA - FORNITURA STAMPATI PER L'UFFICIO ANAGRAFE. ORDINE DIRETTO MEPA: 1605033. CIG:Z2D1126DE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23693"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO TRASPORTO HANDICAPPATI “PRIVATI”. ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23694"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 11 SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI IMPIANTISTICI ED EFFICIENZA ENERGETICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23695"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, EROGATI DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS AZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23696"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM – PARROCCHIA MARIA SS. ANNUNZIATA DI MASSANNUNZIATA. BENEFICIARIO: PARROCCHIA MARIA SS. ANNUNZIATA DI MASSANNUNZIATA.  C.F.: 93143700875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23697"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - PROGETTO PER LA TUTELA DELLA BIGENITORIALITA'. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GENITORI A VITA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23698"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTENZIOSO: COMUNE DI MASCALUCIA/OASI CRISTO RE . SIG.RA LA MORELLA CAROLINA – DELIBERA DI C.C. N. 141 DEL 14/11/2014. SENTENZA DEL GIUDICE UNICO DELLA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA DEL TRIBUNALE DI CATANIA, N. 139/10 DEL 25/02/201. SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA N. 2080 DEL 14/12/2013. ATTI DI DIFFIDA E MESSA IN MORA, PROT. N. 35900 DEL 05/12/2011, PROT. N. 27718 DEL 08/10/2012 E PROT. N.14545 DEL 24/05/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23699"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE  AL DIPENDENTE SIG. CAMPO DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23700"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE TEMPERATURA E FUMI DELLA SALA SERVER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - APPROVAZIONE ODA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23701"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23 E 24, DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI). SETTEMBRE OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23702"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.1 WORKSTATION PER L'UFFICIO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N.34/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23703"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI PAVONE PER FORNITURA CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23704"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA MESE SETTEMBRE 2014 E MESE OTTOBRE 2014 - RAFFAELLO FRANZ MARIA FICHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23705"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI SERVIZI IN ECONOMIA DI VIABILITÀ MANUTENTIVA NON PROGRAMMABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23706"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N.1620 DEL 14/10/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23707"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA URBANISTICA N.1672 DEL 22/10/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23708"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI N.1718 DEL 29/10/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23709"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE OTTOBRE 2014. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23710"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA E SPEDIZIONE/RECAPITO DIRETTO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA SU BILANCIO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23711"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23712"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – P.N. – C.C. LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2014.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23713"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE WIFI PER ACCESSO LIBERO AD INTERNET DENOMINATE MASCALUCIANET - IMPEGNO DI SPESA SU BILANCIO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23714"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – OTTOBRE 2014 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23715"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  S.R.L. – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23716"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI FARO DI RICERCA ALOGENO PER AUTOVETTURE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG. N. ZCE11B4BEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23717"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CON SEDE IN MASCALUCIA, VIA CALVARIO 5, C.F.: 800277200874.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23718"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE DI IMMOBILE SITO IN VIA PICASSO N. 12 DITTA: ASCIUTTI VINCENZO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23719"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE MASCALUCIA - SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO UTENZA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23720"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CALENDARI ARTISTICI 2015 - ASSOCIAZIONE CULTURALE “SICILIA 71”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23721"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI APPALTO 2013-2014. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 4719555BFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23722"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZ. ESECUZIONI - PROPOSTO DA LONGO P. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 151/2014 - C.I.G. ZD811AFC44 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23723"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 22 L.R. 30/2000 DOVUTI PER IL SINDACO GIOVANNI LEONARDI. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23724"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FIORI IN VASI PER ADDOBBI AREE CIMITERIALI IN OCCASIONE RICORRENZA DEI DEFUNTI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23725"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COCO GIUSEPPE PER FORNITURA SERVIZI MANUTENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23726"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COMPOSTIERE – LIQUIDAZIONE DITTA: FITOFARMACIA CAVALLARO DI CAVALLARO SILVESTRO &amp; C. S.N.C.” – ACI SANT’ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23727"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SERVIZIO SOFTWARE NUVOLAPA, PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 1 C. 32 L. 190/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23728"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO MEPA N. 1690765 - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23729"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS S.R.L. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23730"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATA ANNUALE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER DEPOSITO CAUZIONALE, CON LA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, RELATIVO ALL'ACCESSO INFORMATICO DEL S.I. DTT (EX MCTC) CIG. N. Z0811A2D36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23731"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO OTTOBRE 2014. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 53949315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23732"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –  ANNO  2014 ISTITUTO VILLA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23733"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI  IN CONVITTO – V BIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23734"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER I DIRIGENTI E RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMUNALI  - DOTT. FRANCESCO BRUNO - RETTIFICA DETERMINA N. 1381/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23735"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA  SERATE DANZANTI PER GLI ANZIANI. DITTA “MUSICA PER TUTTI DI STANCO ANTONIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23736"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23737"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO ONLUS "LEONARDO" PER L'ATTIVITA' DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E ASSISTENZA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 266/1991 - CIG N. ZB51009C26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23738"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI 12 ORE SETTIMANALI DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA LAVORATRICE P.U.C. STABILIZZATA NELL'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23739"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI SERVIZI EX DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE N°202 E 241/2013. PROCEDURA DI GARA PER L’ATTIVAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE PRESSO TERZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23740"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2014 – COPPOLA ANGIOLETTA, VIA XX SETTEMBRE 11, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23741"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23742"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MONACO FOTOCOPIATRICE DC 6025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23743"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICARICA E CONTROLLO ESTINTORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI E SCUOLE  COMUNALI DITTA:  A.V.I.TEK S.R.L. VIA G. BORGESE, 4/C  CATANIA - P.I. 03968810873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23744"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI D.P.I. PER CANTIERI DI SERVIZIO DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013, G.U.R.S. N.39 DEL 28/08/2013 – CON UTILIZZO DEL MEPA  MEDIANTE RDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23745"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23746"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IN CONVENZIONE SOCIETA' MOSEMA LIQUIDAZIONE CANONE DAL 01/06/2014 AL 30/09/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23747"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO RINGHIERA IN FERRO PRESSO CIMITERO CENTRO - LIQUIDAZIONE DITTA COCO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23748"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE TORNEO PALLAMANO 03.08.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23749"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S.– A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D. – M. F. – P.R. – C.C.T. NOV.-DIC.  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23750"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL’AREA POLIZIA MUNICIPALE A SEGUITO DI PROCEDURA R.D.O. ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. C.I.G. N. Z4D114E131</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23751"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23752"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI SETTEMBRE 2014 - LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.   DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 55459663EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23753"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RDO N. 499065 RELATIVA ALLA FORNITURA DI "TARGA SEGNALETICA DI PROTEZIONE CIVILE 60X90 CON PALO DI SOSTEGNO E ACCESSORI" EFFETTUATA TRAMITE SISTEMA ME.PA. -REVOCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23754"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE PENALI E RECUPERO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE PRESSO ALTRI FORNITORI  - RDO MEPA N. 542565 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER AREA SERVIZI INFORMATICI, DEMOGRAFICI E PRODUTTIVI - DITTA ALTIFIN S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23755"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONE DI PRESIDENTE REVISORE DEI CONTI E COMPETENZE REVISORE DEI CONTI III° TRIM. 2014  - DOTT, ALFIO SPINELLA E DOTT. DANILO DI GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23756"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23757"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE. NOMINE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23758"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SMALTIMENTO FANGHI ED INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTO DI DEPURAZIONE  COMUNALE DI MASCALUCIA CENTRO DITTA:  COSEFO S.R.L. SEMPLIFICATA V.LE MAZARA DEL VALLO, 8 GELA - P.I. 01910130853</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23759"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER RECUPERO MAGGIORI SOMME CORRISPOSTE AI COMPONENTI S.E.C. NEGLI ANNI 1997-1999 - C.I.G. Z381199764 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. LUCA DI GRAZIANO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23760"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE PER REATI DI ABUSIVISMO    EDILIZIO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 21/2014 - C.I.G. ZC50DF7790 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. GIULIANA VICARI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23761"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - SEZIONE LAVORO PROPOSTO DA CURRO' M. - C.I.G. Z3810E84DB - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - BENEFICIARIO: AVV. VITTORIO MAZZOCCOLI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23762"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LAVORI STRADALI VARI - LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA COCO GIUSEPPE  VIA C. COLOMBO N.2 – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23763"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A. LOTTO 6. III TRIMESTRE III ANNO CONTRATTUALE. DITTA SINTESI SEDE LEGALE ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23764"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  •“PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO CON SEDE IN VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA; • “IL CORBACCIO” DI MATTEO MARCO VISCUSO CON SEDE IN VIA ETNEA 104, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23765"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI:SETTEMBRE 2014 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23766"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. EMANUELE BIANCAROSA - SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23767"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA ANZIANI –  OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23768"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>: TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002  REVOCA DETERMINA N. 1354 DEL 08/10/2014 (PROPOSTA N. 1554 DEL 03/10/2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23769"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI IN CONVENZIONE DAL 01/09/2014 AL 30/09/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23770"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PATROCINIO CONVEGNO PROVINCIALE TRA GLI OPERATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA DIVULGAZIONE DI PROGRAMMI SOFTWARE E SISTEMI OPERATIVI LIBERI;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23771"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE, INCARICHI RUP DI OPERE PUBBLICHE -PROGETTI VARI ANNI 2013 - 2014. PRIMA RIPARTIZIONE IN ACCONTO E A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23772"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE TORNEO DI CALCIO 02.08.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23773"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23774"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER OPPOSIZIONE ALLA STIMA IN ESPROPRIAZIONE PER P.U. INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA PROPOSTO DA PISTORIO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 137/2014 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - C.I.G. Z841126306  BENEFICIARIO: AVV. GRAZIA TOMARCHIO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23775"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23776"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ED ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMME PER ACQUISTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23777"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO ONERI PER L’ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI – L. R. N. 30/2000, ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23778"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PER CONCESSIONE EDILIZIA N. 46/2011 A FAVORE DELLA SIG.RA GIUDICE ALESSANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23779"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO – GARA INDETTA DA MEPA – DITTA VINCITRICE DAY RISTOSERVICE S.P.A. – BOLOGNA - CIG:4693886D40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23780"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS. DITTA. ARTEC SRL, MODUGNO (BA) CODICE CIG:  Z001121E1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23781"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E INTERVENTI SU IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI DITTA:  SAMA ASCENSORI S.R.L. VIA FRANCESCO CORSO, 5/7 95125  CATANIA  P.I. 04347800874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23782"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23783"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23784"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE CONCERTO PIANOFORTE E FLAUTO - N. CIG N.Z031191B4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23785"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PRESIDIO DEI PLESSI SCOLASTICI A.S. 2014/2015 MEDIANTE UTILIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23786"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TASSA RIFIUTI: ESERCIZI FINANZIARI 2012/2013 –                         LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23787"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI – PERIODO DAL 01/07/2014 AL 30/09/2014 – A.C.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23788"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO DAI SIGG.RI CARMENI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 144/2014 - C.I.G. ZEF11802C2 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23789"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE LEGALE DEBITI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SIMETO AMBIENTE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 145/2014 - C.I.G. ZCC1181AA9 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23790"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLO 7 WATTS - CIG. N. Z781045D3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23791"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA   I ACCONTO  FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE  E I SERVIZI DELL'ASILO -ESERCIZIO 2014  €  81.262,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23792"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO D.M.F, D.M.T. E D.M.A.  ED IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE E DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23793"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN CONVITTO ED IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE E DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23794"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NUCLEO FAMILIARE P.N. E C.C.     NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23795"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA  L. F. G.   NOVEMBRE-DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23796"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.  NOVEMBRE-DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23797"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – N.C.    NOVEMBRE-DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23798"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI PER LA FRUIZIONE DELL'AREA DI SANTA MARGHERITA PER L'ACCESSO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23799"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI PERICOLOSI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE. L.R. N. 15 DEL 3 LUGLIO 2000 - DECRETO PRESIDENZIALE 12 GENNAIO 2007 N.7. PROSECUZIONE PER L’ANNO 2015. ATTIVAZIONE  PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23800"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ARREDI 2014-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23801"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A. – ATTIVITA’ PER IL BIMESTRE NOV.-DIC. 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23802"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI VIGILANZA DIPENDENTE RIZZOTTO PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23803"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - RAFFAELLO FRANZ MARIA FICHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23804"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2014- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23805"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FROTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA  DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - VIA LAMPEDUSA 13 - 20141 MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23806"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO D'ANIMAZIONE ASSOCIAZIONE MONDO SERVIZI - CIG N. ZC3115B17B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23807"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA RISCHI AUTOPARCO COMUNALE SU PREMIO DECORRENTE DAL 01.10.2014 PER ANNI UNO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPUTAZIONE SOMME. PRESA ATTO PROCEDURA DI BROKERAGGIO E LIQUIDAZIONE PREMIO SEMESTRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23808"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA ETNEA N.171 ADIBITO AD UFFICI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23809"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23810"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA CARAGLIANO RITA S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23811"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002  A.S. 2013/14. LIQUIDAZIONE: SIG.RA PISANI ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23812"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  • “LA CASA SULL’ALBERO” DI VILLARDITA DONATA CON SEDE IN VIA ROMA 146, MASCALUCIA; • “IL SAGITTARIO” DI VILLANI CONCETTA CON SEDE IN CORSO S. VITO 59, MASCALUCIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23813"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA PER SPESE DI GESTIONE DEL PUNTO I.A.T. (INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA) – PRO LOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23814"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23815"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - UFFICI AREA INFOMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23816"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO INCARICO LEGALE AVV. G. CAVALLARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23817"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI RIMBORSI DEI SINISTRI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23818"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DITTA: MONTALTO GIUSEPPE VIA G. OBERDAN N. 19 – MASCALUCIA (CT) – P.IVA 02874050871 CIG. N. Z78117ABC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23819"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO FORNITURA STAMPATI PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO N. 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI – P.IVA 02913600876 C.I.G. N.  ZE410FA75A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23820"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO ANZIANA S. C.  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23821"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) - LIQUIDAZIONE FATT. N.20140027152 DEL 30/09/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23822"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAODINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI AL CONVEGNO REGIONALE DELLA SICILIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23823"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23824"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI INFORMATICI, PRODUTTIVI E DEMOGRAFICI N.1390 DEL 04/09/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23825"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23826"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N.1517 DEL 26/09/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23827"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA  ATTI  AI SENSI DELLA LEGGE 265/99-COMUNE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23828"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO  SEGRETERIA  DITTA: SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - VIA LAMPEDUSA N. 13 - 20141 MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23829"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI BACKUP PER L'ARCHIVIAZIONE AUTOMATICA DEI DATI DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.75 DEL 27/10/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23830"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNI 2006/07/08/09/10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23831"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI (ART.65 L.448/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PELLEGRINO AGATA ADELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23832"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOSTEGNO PEDAGOGICO ED EDUCATIVA DOMICILIARE – PIANI  INDIVIDUALIZZATI  D.19 - VOUCHER 1,2,3,4 – SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23833"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO COMUNALE DI VIA S. SPERA DITTA:  LANERI COSTRUZIONI – VIA VIVALDI, 17 LEONFORTE - P.I. 00679660860</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23834"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE 800/2013 R.G.N.R. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 143/2014- C.I.G. Z47116A392 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23835"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: “INTERVENTI PUNTUALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLAGAMENTI DI ARTERIE STRADALI IN OCCASIONE DI EVENTI METEORICI SUL TERRITORIO”“. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23836"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI MANUTENTIVI E ATTIVITA’ DI RIFERIMENTO PER U.O. OPERE IMPIANTISTICHE ED EFFICIENZA ENERGETICA SECONDO FABBISOGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI IMPIANTISTICI ED EFFICIENZA ENERGETICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23837"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI MANUTENTIVI E ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO PER U.O. OPERE INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI MANUTENZIONE_SECONDO FABBISOGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23838"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU STRADE COMUNALI A SEGUITO DANNEGGIAMENTI E FURTI DI CONDUTTORI ELETTRICI". APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO PER PROCEDURA NEGOZIALE - COTTIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23839"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23840"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2014.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23841"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLO PINK FLOYD TRIBUTE BAND - CIG N. ZOF1047CBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23842"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA- CONSIP- GIUGNO-SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23843"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE IN DITTA VENTURA DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23844"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002  LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI – A.S. 2013/14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23845"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE. VOUCHER COOPERATIVE SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23846"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALI SCADENZA 31/10/2014 - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23847"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO BONAIUTO SOMMA ALLE PRESCRIZIONI RISULTANTI DALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ING. LAVENIA ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23848"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –ANNO 2014  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23849"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOPARCO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ENI - CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23850"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DITTA SANTONOCITO ORAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23851"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE FONDO COMPETENZE ACCESSORIE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23852"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CITY POSTE SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23853"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002. VIOLA NUNZIA - A.S. 2014/15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23854"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  MANIFESTAZIONE ESTIVA O.F. AUDITORIUM SAN NICOLO' CITTA' DI MASCALUCIA - N. CIG ZDA10478A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23855"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VIDEO ISPEZIONE PRESSO RETE LA COMUNALE ACQUE NERE E BIANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23856"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE DITTA L.G. COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23857"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE TECNICHE DI ADEGUATEZZA SISMICA DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE STRATEGICHE AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE COLLASSO. APPROVAZIONE RISULTANZE ESAME DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE TECNICA OFFERTE PERVENUTE ED AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23858"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA SCARAVILLI M.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23859"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI AUTOPARCO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA MONTALTO G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23860"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  EDIFICIO SCOLASTICO “F. DI SVEVIA” VIA DEL SOLE - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA EDIFICI  COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP DITTE: CNS – MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23861"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE ESTRATTO CONTO  MESE SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23862"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE FORMAT AMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23863"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DREAM DANCE MUSIC REALIZZAZIONE SPETTACOLO ARTISTICO ESTATE 2014 -  CIG N. Z201048058</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23864"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AZIENDA ACOSET S.P.A. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO. L. R. N. 30/2000 ART. 20 E S. M. I. (PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO - GIUGNO 2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23865"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DEPOSITO ATTI ADOZIONE VARIANTE AREA IN CATASTO AL FOGLIO 11, PARTT. 465,467,378,379,380,381,382,383,384,551,570,571,572,573;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23866"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA PROPOSTO DAL SIG. DI PRIMA M. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 139/2014 - C.I.G. Z33114696E - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23867"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTE:  • “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO CON SEDE IN VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA; • “IL SAGITTARIO” DI VILLANI CONCETTA CON SEDE IN CORSO S. VITO 59, MASCALUCIA; • “IL CORBACCIO” DI MATTEO MARCO VISCUSO CON SEDE IN VIA ETNEA 104, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23868"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL’AREA POLIZIA MUNICIPALE - FORNITURA DA EFFETTUARSI MEDIANTE PROCEDURA DI R.D.O.  ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA. C.I.G. N. Z4D114E131</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23869"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER PUBBLICAZIONE PROCEDURE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23870"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PROVVISORIO IN VIA CASE NUOVE A SERVIZIO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA LICEO C. MARCHESI. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA CENTAMORE SILVESTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23871"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROPOSTO DAI SIGG.RI FAZIO G. E FAZIO E. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 138/2014 - C.I.G. ZB01141B59 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23872"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO RINGHIERA IN FERRO PRESSO CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23873"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ANFITEATRO DEL PARCO TRINITA' MANENTI E LAVORI CONTERMINI": LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SAL IMPRESA EDIL MAGRI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23874"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – P.N. – C.C. LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2014.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23875"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23876"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER SERVIZI DEPURATIVI E FOGNARI – NUOVO PROSPETTO DITTE E LIQUIDAZIONE DITTA: CENTAMORE SILVESTRO IMPRESA EDILE VIA VITTORIO EMANUELE, 252 VALVERDE                        P.I. 05159380871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23877"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23878"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO D.I. N. 1507/2014 PROTECHNA – D.I. N. 1247/2014 PETTINATO S. – D.I. N. 1246/2014 CORSARO G. – D.I. N. 1174/2014 LE QUERCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23879"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL MANTO STRADALE DANNEGGIATO” – LIQUIDAZIONE 1^ SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23880"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER SOGGETTI ADIBITI AD ATTIVITÀ LAVORATIVA ANZIANI. DITTA:WILLIS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN PIAZZA EUROPA N. 4, CATANIA, P.IVA: 03902220486; COD. CIG: Z90113C73AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23881"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEI DEFUNTI NEI CIMITERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23882"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO SOMME AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA PER IL RILASCIO DELLA SCIA EDIFICI COMUNALI E SCUOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23883"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI DELL'ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23884"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO ARTISTICO PIRO-MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN VITO 2014 - CIG N. Z9B1130037</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23885"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE FORNITURE PER SERVIZI MANUTENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23886"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>“POTENZIAMENTO SEGNALETICA E SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ACQUE PIOVANE NELLE STRADE” – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE  SALDO ALL’IMPRESA ESECUTRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23887"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23888"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CONTRIBUTO AVCP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23889"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  S.R.L. – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23890"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C. C.T. LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2014.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23891"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA – UNA TANTUM – UNITALSI SOTTOSEZIONE DI MASCALUCIA CON SEDE A MASCALUCIA, VIA DEL BOSCO 1 -  C.F. 04900180581. – FESTA DEL MALATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23892"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA “CARTA DI IDENTITÀ DELLE UNITÀ IMMOBILIARI” - INTROITAMENTO SALDO FINANZIAMENTO  REGIONE SICILIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23893"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LAVORI ESEGUITI ALL’INTERNO DELLA TENENZA DEI CARABINIERI PER TRAVASO ACQUE REFLUE - LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA LA COLOSSALE DI CARAMMA GIUSEPPE, VIA G. SEMINARA N.34 - ACIREALE (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23894"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI TRAMITE MEPA - DITTA WURTH - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23895"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER SERVIZI VIABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23896"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23897"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI DI SISTEMAZIONE URGENTE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA TIMPARELLO E VIA MASSIMO D’AZEGLIO”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23898"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ECONOMATO - IV° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23899"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO- SCUOLE SUPERIORI.    LL.RR. 24/73 E 14/02 -  A.S. 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23900"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE SETTEMBRE 2014. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23901"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSA IN OPERA DI TAPPETINI ANTISDRUCCIOLO PER LE SCUOLE MATERNE PLESSO DI VIA SANTA SFERA E DI VIA D’AZEGLIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO – OFFERTA, IMPUTAZIONE ED IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23902"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE IDRICO-SANITARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. DITTA:  LADY CERAMICA S.R.L. FLERI - ZAFFERANA ETNEA P.I. 01248310870           FERRAMENTA E COLORI - CARMENI GIOVANNI - MASCALUCIA P.I. 03114370871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23903"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI MANUTENTIVI IN PARCO TRINITA’ MANENTI PER FAVORIRE L’INSEDIAMENTO DELL’UFFICIO DIRITTI DEGLI ANIMALI”. APPROVAZIONE OFFERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23904"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23905"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23906"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK INERENTI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY DI ALCUNI DISPOSITIVI DELLA SALA SERVER DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATT. N.225/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23907"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI BIBLIOTECA E L’URP – DAL 26/03/2014 AL 25/09/2014 DITTA: COMIS S.R.L -  CATANIA - CIG ZE2089DF0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23908"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23909"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA S.R.L. – NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23910"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA /SAMBATARO GAETANO - OPPOSIZIONE ALLA STIMA E   DETERMINAZIONE GIUDIZIALE INDENNITÀ DI ESPROPRIO - CORTE DI APPELLO DI CATANIA - R.G. N. 118/2013 - C.I.G. Z0C0DAEFCF – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI –   BENEFICIARIO: AVV. ERNESTO MARIA INGALA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23911"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' MANIFESTAZIONI ESTIVE PKSUD - CIG N.ZCE1138C71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23912"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.328/2000   - CENTRO DIURNO INTEGRATO  PER ANZIANI E DISABILI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D’ONERI , SCHEDA ANALITICA DEI COSTI, LETTERA DI INVITO.  INDIZIONE GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23913"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE III° TRIMESTRE 2014 PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - DOTT. ALFIO SPINELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23914"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: SICILIA ROTTAMI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23915"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO BANDISTICO FESTEGGIAMNETI SAN MICHELE ARCANGELO -  CIG N. Z3A104F916</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23916"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2014, DEI SOFTWARE "PIEMME", PER LA GESTIONE DEI VERBALI C.D.S., E "SINISTRI", PER LA GESTIONE DELL'INFORTUNISTICA STRADALE, IN USO PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE.DITTA SAPIGNOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23917"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DANNO NEI CONFRONTI DITTA PROPANGAS SRL. APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA PER ATTIVITÀ DI MESSA INSICUREZZA SERBATOI INTERRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23918"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA PELLEGRINAGGIO NAZIONALE UNITALSI – LOURDS - PICCOLO CORO DELLA PARROCCHIA DI SAN VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23919"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM – CHIESA MARIA SS. ANNUNZIATA. BENEFICIARIO: CHIESA MARIA SS. ANNUNZIATA, VIA DEL BOSCO S.N. – 95030 MASCALUCIA C.F.: 93027010870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23920"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23921"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23922"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO MEPA N. 1605033 -STAMPA E PERSONALIZZAZIONE  CARTONCINI D’ARCHIVIAZIONE PER IL SERVIZIO CARTE DI IDENTITÀ. CIG:Z2D1126DE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23923"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINFRESCO, TARGA E FIORI  PER IL CENTENARIO DELLA SIG.RA MAGRO SALVATRICE (NONNA TITINA).  DITTE: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA, VIA SCALILLA 18, MASCALUCIA (CT);            “LA BOTTEGA DEL FIORE” DI RAPISARDA GIUSEPPE, VIA ROMA182, MASCALUCIA..            “GRUPPO SCANDURRA S.R.L.” C.SO SAN VITO 2 MASCALUCIA CODICE CIG:  ZB71126115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23924"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO SETTEMBRE 2014. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 53949315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23925"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE VARIE PER SERVIZI MANUTENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23926"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI FOTOGRAFICI DURANTE SPETTACOLI CULTURALI E RICREATIVI – ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23927"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – SETTEMBRE 2014 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23928"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO DALL'ASSESSORATO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE  PER LE PRATICHE I CUI ABUSI SONO INSANABILI- MARIO MEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23929"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE AUTOPARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23930"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITO DEL 50% DELLE SOMME PER CONGUAGLIO OBLAZIONE PER ABUSIVISMO EDILIZIO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER ERRATO VERSAMENTO DA PARTE DEL TITOLARE DELLA PRATICA DI SANATORIA EDILIZIA PROT. 18.000 DEL 20/08/86- GRASSO LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23931"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.1 WORKSTATION PER L'UFFICIO CED DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23932"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - III^ TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23933"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI DI VARIANTE AL P.R.G. DEL PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI MASSANNUNZIATA E LIQUIDAZIONE G.U.R.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23934"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER OPPOSIZIONE ALLA STIMA IN ESPROPRIAZIONE PER P.U. INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA PROPOSTO DA PISTORIO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 137/2014 - C.I.G. Z841126306 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23935"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23936"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI MAURO - RINAUDO /COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE – IMPEGNO DI – CIG: ZCF1126C74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23937"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2014-15. DITTA: “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO CON SEDE IN VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23938"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN CONVITTO ED IMPEGNO DI SPESA 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23939"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER I DIRIGENTI E RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DOTT. BRUNO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23940"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM – SANTUARIO ARCIDIOCESANO DI CATANIA “MADONNA DELLA SCIARA”. BENEFICIARIO: SANTUARIO ARCIDIOCESANO DI CATANIA “MADONNA DELLA SCIARA”, VIA MOMPILIERI S.N. – 95030 MASCALUCIA C.F.: 93077840879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23941"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO D.M.F, D.M.T. E D.M.A.  ED IMPEGNO DI SPESA  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23942"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23943"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER SOGGETTI ADIBITI ATTIVITÀ LAVORATIVA ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23944"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI DI SISTEMAZIONE URGENTE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA TIMPARELLO E VIA MASSIMO D’AZEGLIO” - LIQUIDAZIONE  1° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23945"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5.  ANNO  2014 ISTITUTO: ANFFAS ONLUS DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23946"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER UNIFORME POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23947"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO ONLUS "LEONARDO" PER L'ATTIVITA' DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E ASSISTENZA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 266/1991 - CIG N. ZB51009C26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23948"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA “ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO BONAIUTO SOMMA ALLE PRESCRIZIONI RISULTANTI DALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO - LIQUIDAZIONE   STATO FINALE IMPRESA C.I.S.ELT S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23949"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO CAUZIONALE SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23950"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2014 – SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “PROGETTO INFANZIA” A.N.R., VIA WAGNER 16, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23951"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI IN CONVENZIONE DAL 01/06/2014 AL 31/08/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23952"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CITY POSTE S.R.L. MESE DI AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23953"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE 265/99 - COMUNE DI S. G. LA PUNTA E COMUNE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23954"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – ISTITUTO VILLA SANDRA, ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23955"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI STRAORDINARI PER LA TUTELA DELLA FUNZIONALITA’ DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE”. APPROVAZIONE OFFERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23956"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AI MESI DI OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23957"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO PROCEDURA DI RECUPERO ONERI ARRETRATI SOCIETÀ SPORTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23958"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE IN DITTA POMA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23959"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – ISTITUTO VILLA SANDRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23960"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014 ASSOCIAZIONE IVANDANCE - CIG. N. Z381047D02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23961"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2014. •ASSOCIAZIONE  “BABYCASA”, CON SEDE IN VIA 4 NOVEMBRE 28, MASCALUCIA. •ASSOCIAZIONE CULTURALE “LE FATE TUTTO FARE” CON SEDE IN VIA S.LUCIA 12, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23962"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VESTIARIO AUTISTI. DITTA: GIANFORT SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23963"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA A4 E A3 PER FUNZIONAMENTO UFFICI AREA POLIZIA MUNICIPALE DITTA: CORPORATE EXPRESS, VIA PER GATTINARA 17 – 13851 CASTELLETTO CERVO (BI)P.IVA: 13303580156 CIG. N.  Z33104040B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23964"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI “ACI-PRA” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL’ANNO 2014. DITTA: A.C.I. (AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA) AVENTE DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI IN VIA MARSALA N.8 ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23965"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AL “SERVIZO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI: VEICOLI RUBATI E ANIA, RELATIVO ALL’ANNO 2013.                                            DITTA:  SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, N. 11  -00178 ROMA. C.I.G. N. ZDC0EAD007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23966"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002. LIQUIDAZIONE GRAZIA CHISARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23967"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23968"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23969"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA PER LA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23970"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVI - DITTA SAPIENZA MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23971"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23972"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO DALL'ASSESSORATO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE CON D.A. 190/GAB DEL    21/08/2014 PER LE PRATICHE I CUI ABUSI SONO INSANABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23973"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: “INTERVENTI PUNTUALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLAGAMENTI DI ARTERIE STRADALI IN OCCASIONE DI EVENTI METEORICI SUL TERRITORIO””. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D’INVITO PER PROCEDURA DI LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23974"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CELNETWORK S.R.L. - ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI GIURISPRUDENZA, E AGGIORNAMENTO CONTINUO ENTI LOCALI CIG: Z551105B74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23975"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ  LAVORATIVA ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23976"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA III^ TRIM. 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23977"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA A.S.P. PER RILASCIO PARERE PREVENTIVO DELL’UFFICIO IGIENE PUBBLICA PER IL PROGETTO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO DI VIA D’AZEGLIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23978"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI SRL BONUS GAS E BONUS ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 Z4B1103E49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23979"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BANCHE DATI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN VERSIONE ON LINE -  CIG: ZB010E8CB0 DITTA : WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - ASSAGO (MI) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23980"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RICOVERO INABILE V. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23981"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE ESTIVA ASSOCIAZIONE CULTURALE "NUOVA FERMATA OBBLIGATORIA" - CIG N.ZEE10481F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23982"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO AL SIG. CINARDI SALVATORE PER DANNI SUBITI ALL’AUTOVETTURA DI SUA PROPRIETA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23983"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE N. 8 PROCEDIMENTI PENALI PER REATI DI ABUSIVISMO    EDILIZIO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 134/2014 - C.I.G. ZCE10FCD8B - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23984"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - SEZIONE LAVORO PROPOSTO DA CURRO' M. - C.I.G. Z3810E84DB - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23985"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI: “INTERVENTI PER LA FRUIZIONE DELL'AREA DI SANTA MARGHERITA PER L'ACCESSO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA” APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D’INVITO PER PROCEDURA DI LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23986"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  MANIFESTAZIONE ESTIVA A.S.D. COPACABANA - CIG ZEF104786F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23987"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI “ACI-PRA” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL’ANNO 2014. BENEFICIARIO: SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, N. 11  -  00178 ROMA. C.I.G. N. Z090D15DCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23988"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI VERNICE E DILUENTE PER SEGNALETICA STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA SEGNAL SYSTEM SRL  VIA VALLE D'AOSTA N.3 - SPELLO (PG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23989"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23990"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA PROTEZIONE ANTIVIRUS E ANTISPYWARE DI RETE 2014-2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.57/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23991"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. EMANUELE BIANCAROSA - AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23992"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA VECCHIARINI G. - C.I.G. Z2A09FB710 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI –  BENEFICIARIO: AVV. EMANUELE FERDINANDO VADALÀ - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23993"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LANZEROTTI GIUSEPPE/COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE CTP MEDICA  – CIG: ZA6101CFE5 BENEFICIARIO: DOTT. GIUFFRIDA SALVATORE – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23994"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "I NONNI DEL MILLENNIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23995"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  NOLEGGIO LINOLEUM DI SUPPORTO ALLA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23996"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONELAVORI DI INSTALLAZIONE GIOCHI PRESSO LA VILLA COMUNALE E AREA DI C.SO SAN VITO LATO EST E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. DITTA: NICOTRA- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23997"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO FORNITURA STAMPATI PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO N. 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI – P.IVA 02913600876 C.I.G. N.  ZE410FA75A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23998"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAMPADE PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA: GUARDO SALVATORE - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23999"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA RISCHI AUTOPARCO COMUNALE SU PREMIO DECORRENTE DAL 01.10.2014 PER ANNI UNO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24000"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE  CONVENZIONATI. 4° TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24001"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ANFITEATRO DEL PARCO TRINITA’ MANENTI E LAVORI CONTERMINI. PAGAMENTO FATTURA DITTA ESECUTRICE DI INTERVENTI IDRAULICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24002"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO PER LA REALIZZAZIONE, DA PARTE DEL COMITATO CITTADINO LI.DI.P.A., DI UNA INIZIATIVA CULTURALE CONSISTENTE IN UN CONVEGNO ED UN CORSO GRATUITO RELATIVO ALL’UTILIZZO DEL SOFTWARE LIBERO NELLA P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24003"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E MANUTENZIONE TELECAMERE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24004"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI. REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). PRESA D’ATTO PROCEDURE ED APPROVAZIONE VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE ED IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24005"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURE E INTERVENTI SU IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI DITTA:  SAMA ASCENSORI S.R.L. VIA FRANCESCO CORSO, 5/7 95125  CATANIA  P.I. 04347800874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24006"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N.1306 DEL 19/08/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24007"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>"D.LGS. 81/08 E S.M.I. - IMPEGNO SOMME PER L'ACQUISTO DI CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24008"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE E GESTIONE AMPLIAMENTO CIMITERO CENTRO – STRALCIO PROGETTO GENERALE, CON AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN PROJECT FINANCING. PRESA ATTO ACCREDITO SOMME DITTA ESECUTRICE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL RUP E AI VERIFICATORI DEL PROGETTO A SUPPORTO DEL RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24009"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE N. 5 RICORSI MONITORI INNANZI AL TAR CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 79/2014 - C.I.G. Z820F7A8C6- LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – VIA ALBERTO MARIO N. 56 – 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24010"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MANUALE "ABUSI E REATI EDILIZI" DITTA: MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24011"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24012"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO COMUNALE SOMME PER ONERI ATTI FINALI ESPROPRIAZIONE, INSERZIONI SULLA G.U.R.S., NOTIFICHE E REGISTRAZIONE ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24013"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI IN PARCO TRINITA' MANENTI PER FAVORIRE L'INSEDIAMENTO DELL’UFFICIO DIRITTI DEGLI ANIMALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24014"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  AGOSTO 2014.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24015"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SPESE DI NOTIFICA ATTI  AI SENSI DELLA LEGGE 265/99 - COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO (TN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24016"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PARCO TRINITA' MANENTI E VILLA COMUNALE A SUPPORTO MANIFESTAZIONI ESTIVE ASSOCIAZIONE ONLUS "LEONARDO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24017"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA LEONARDI L. - C.I.G. Z4F10BE397 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. DAVIDE TUTINO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24018"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ANFITEATRO DEL PARCO TRINITA’ MANENTI E LAVORI CONTERMINI. ADEGUAMENTO QUADRO ECONOMICO SOMME A DISPOSIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24019"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER IL RISCHIO RCA SUGLI AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE UNIPOL SAI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24020"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PUNTUALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI ALLAGAMENTI DI ARTERIE STRADALI IN OCCASIONE DI EVENTI METEORICI SUL TERRITORIO. APPROVAZIONE COMPUTO DEI LAVORI DA ESEGUIRSI ED IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24021"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM- SOCIETA' A.S.D. MASCALUCIA C5 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA 1° TORNEO "UN DONO PER LA VITA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24022"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24023"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE A SUPPORTO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24024"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “SISTEMAZIONE ARTERIE IN C.DA MARRETTI PER L’ACCESSO ALL’AREA COMMERCIALE E ARTIGIANALE – ASSE OVEST VIA PORTO MARRETTI E VIA SS. CROCIFISSO”. LIQUIDAZIONE ACCONTO A PROFESSIONISTA ESTERNO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24025"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE C. C.T. LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2014.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24026"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DI BENI PATRIMONIALI DITTA: EDILFERCOLOR-GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24027"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. CLAUDIO GALLI, LUGLIO - AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24028"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24029"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO SOSPENSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART. 18 L.R. 30/2000 SINDACO GIOVANNI LEONARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24030"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNO 2014 ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO - PROCEDURA NEGOZIATA- APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24031"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N. 821 DEL 26/6/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24032"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “POTENZIAMENTO SEGNALETICA E SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ACQUE PIOVANE” NOLO A CALDO DI TRACCIALINEE OMOLOGATO PER STESA SEGNALETICA ORIZZONTALE. APPROVAZIONE OFFERTA ED IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24033"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23 E 24, DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI). LUGLIO AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24034"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI  IN CONVITTO - PERIODO AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24035"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORE B.C.L. IN CONVITTO - PERIODO AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24036"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SANITARIO SI SUPPORTO ALLA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24037"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM – PARROCCHIA SAN VITO. BENEFICIARIO: PARROCCHIA SAN VITO, PIAZZA UMBERTO – 95030 MASCALUCIA C.F.: 93017060877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24038"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AZIENDA GAM ALIMENTARE S.R.L. – RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE CARDÌ ALESSIO - L. R. 30/2000 ART. 20. PERIODO DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO – MARZO – APRILE – MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24039"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TUBI ZINCATI. DITTA DI RAIMONDO S.R.L., VIA MONGIBELLO N.188 - S.P. 14 –  PIANO TAVOLA BELPASSO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24040"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI EVENTI RELIGIOSI PAESANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24041"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI:AGOSTO 2014 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG  5569382F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24042"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L’UFFICIO DI P.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24043"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – P.N. – C.C. LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2014.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24044"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ONERI ATTI FINALI ESPROPRIAZIONE, INSERZIONI SULLA G.U.R.S., NOTIFICHE , ECC..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24045"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO MINORE IV TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24046"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER OPERATORI VOLONTARI DI POLIZIA - ASSOCIAZIONE A.E.O.P. DI VALVERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24047"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002.         LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI – A.S 2014/15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24048"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE PIANO VIARIO - STRALCIO PIANO VIARIO VIA DE GASPERI". APPROVAZIONE VERBALI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24049"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO INTONACO PERICOLANTE PARCO TRINITA' MANENTI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24050"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO CONTROLLO INTEGRATO DEL TERRITORIO PER L’ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24051"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE : N. 2014 DEL 31/05/2014 DI €. 75,15; N. 2835 DEL 29/07/2014 DI €. 59,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24052"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO SERVIZI MANUTENTIVI - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24053"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI S. G.- N. C.  MARZO-GIUGNO 2014.             DITTA: A.RI.A.L. “VILLA CRISTINA”– MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24054"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI AGOSTO 2014  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24055"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA S.R.L. – NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24056"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI MANIFESTAZIONI ESTIVE- SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24057"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A. LOTTO 6. II TRIMESTRE III ANNO CONTRATTUALE. DITTA SINTESI SEDE LEGALE ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24058"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPONENTI ESTERNI, NOMINATI DALL’UREGA, DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2014-2015. BENEFICIARI:  AVV. GABRIELLA LARGANÀ, VIA PASUBIO N. 6 - CATANIA, - P.IVA 03846670879 – C.F.: LRGGRL70E65G580E. DOTT.SSA MICOL CONTILIANO, C.DA STURIANO N. 115 – 91025 MARSALA (TP), P.IVA 02481450811 – C.F.: CNTMCL72C55E974N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24059"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARDILLO MARIO PER NOLO PALCO MODULARE PER SPETTACOLI MUSICALI IN PIAZZA UMBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24060"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>"ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PER LA FRUIZIONE COLLETTIVA DEL PARCO TRINITA' MANENTI". LIQUIDAZIONE FATTURA A PROFESSIONISTA ESTERNO INCARICATO DELL'ESPLETAMENTO DELLA PRATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24061"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE ANNO 2014  - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA EDIFICI  COMUNALI CONVENZIONE CONSIP DITTE: CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE N.3 BOLOGNA P.I. 03609840370  MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.AVIA POLI ZOLA PREDOSA (BO)  P.I. 02402671206</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24062"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LAVORI STRADALI VARI - LIQUIDAZIONE FATTURE. DITTA FALLARA CARMELO  VIA CAPO DI GALLO N.13 – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24063"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO AGOSTO 2014. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 53949315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24064"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO SERVICE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE- DITTA ELEPHANT SUD SERVICE BY GIUSEPPE D'URSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24065"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE ELETTROMECCANICHE -  DITTA MUSUMECI ORAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24066"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATURE MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24067"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – AGOSTO 2014 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24068"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE AGOSTO 2014. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24069"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE - SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24070"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA DOTT. CARUSO GIUSEPPE E DOTT.SSA IACÀ MARIA LUISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24071"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - DITTA F.LLI SANTONOCITO SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24072"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNODI SPESA IN ECONOMIA- MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24073"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5.    ISTITUTO O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24074"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CITY POSTE MESE DI LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24075"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE AGOSTO 2014.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24076"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPONENTI ESTERNI, NOMINATI DALL’UREGA, DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014-2015. BENEFICIARI: AVV. GIORGIO CANGEMI, RES. VIA TRIESTE N. 26, PATTI (ME), - P.IVA 02078400831 – C.F.: CNGGRG66T11G377W.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24077"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPONENTI ESTERNI, NOMINATI DALL’UREGA, DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E AI DISABILI. BENEFICIARI:  AVV. GABRIELLA LARGANÀ, VIA PASUBIO N. 6 - CATANIA, - P.IVA 03846670879 – C.F.: LRGGRL70E65G580E. DOTT.SSA SCHEMBRI ANTONIETTA, VIA ARMANDO DIAZ N. 15, CATANIA, P.IVA 05030660871 – C.F.: SCHNNT64E67H154Z.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24078"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI SOCIO - CULTURALI N.1153 DEL 21/07/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24079"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA LEONARDI L. - C.I.G. Z4F10BE397 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24080"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. E C. C.T. LIQUIDAZIONE PERIODO: LUGLIO E AGOSTO 2014.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24081"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO E AGOSTO 2014  ACCOGLIENZA SERENA MINORI IN DIFFICOLTA’ - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24082"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOSTEGNO PEDAGOGICO ED EDUCATIVA DOMICILIARE – PIANI  INDIVIDUALIZZATI  D.19 - VOUCHER 1,2,3,4 – LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24083"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 16217/11 R.G.N.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24084"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  EDIFICIO SCOLASTICO “F. DI SVEVIA” VIA DEL SOLE - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA EDIFICI  COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP DITTE: CONTROLLI AMBIENTALI S.R.L. VIA RAFFINERIA, 52 STR. PRIV. P.I. 03289160875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24085"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24086"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24087"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS S.R.L. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24088"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI PERICOLOSI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA A.C.A.E. CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24089"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'OPERA DIOCESANA ASSISTENZA PER RICOVERO MINORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24090"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE EDILE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DITTA:  MARCON IMPIANTI S.R.L. – VIA MARCONI, 52 SANT’ALFIO (CT) P.I. 04165460876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24091"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA – UNA TANTUM ALL’ASSOCIAZIONE UNITALSI, PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DEL MALATO” DA TENERSI IL GIORNO 14/09/2014 PRESSO IL SANTUARIO DELL’ADDOLORATA DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24092"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) - APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24093"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI AGOSTO 2014 – LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 55459663EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24094"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO IN AREA PARCO MONTE CERAULO E VILLA BUSCEMI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE INTEGRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24095"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER LA TUTELA DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. AUTORIZZAZIONE ED IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24096"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24097"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIG.RA FACCIOLÀ ADRIANA PER RISARCIMENTO DANNO SUBITO DALLA PROPRIA AUTOVETTURA A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24098"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA COPPE - DITTA SPICE SPORT INNOVATION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24099"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NADA 2008 S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24100"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA MESE LUGLIO 2014 E MESE AGOSTO 2014 - RAFFAELLO FRANZ MARIA FICHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24101"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE IDRICO-SANITARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. DITTA:  FERRAMENTA E COLORI CARMENI GIOVANNI VIA REGIONE SICILIANA, 31 – MASCALUCIA P.I. 03114370871;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24102"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24103"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24104"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA L. N° 62/00B BORSA DI STUDIO A.S. 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24105"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI:LUGLIO 2014 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.        CIG  5569382F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24106"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI ALLA SOCIETA’ UNIPOL-SAI DI ONERI CONCESSORI GIA’ VERSATI DAL CONCESSIONARIO. CONCESSIONE EDILIZIA N, 37/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MARCHESE CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24107"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA FESTEGGIAMENTI DELL’ADDOLORATA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24108"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA E SPEDIZIONE/RECAPITO DIRETTO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24109"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24110"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24111"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – N.C.  ANNO  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24112"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI “CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE – ANNO 2014”  DITTA: FRATELLI CHIESA S.N.C. – VIA G. VERDI, 54 – 95030 NICOLOSI (CT) – PARTITA IVA 00726170871  CIG: ZD710A30A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24113"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURE  PER SERVIZI TRIBUTARI  DELL’ENTE - DITTA: MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE-  CIG: ZF10A463ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24114"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI RETE FOGNARIA COMUNALE. DITTA:  TERMO SUD DI FICUCCIO DAVIDE – VIA RIPOSTO, 6 MASCALUCIA P.I. 04904780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24115"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO VERBALE DI ACCERTAMENTO CAMERA DI COMMERCIO DI CATANIA – MUD 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24116"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. CIG:Z5F0A39BC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24117"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24118"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014-2015. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24119"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  TRASPORTO, IMPUTAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24120"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 564/2011 RISO ELEONORA/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24121"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24122"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO 2014-2015;. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24123"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S.– A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D. – M. F. – P.R. – C.T.   ANNO  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24124"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NUCLEO FAMILIARE P.N. E C.C.    ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24125"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24126"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:                  L. F. G.   ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24127"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.     ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24128"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24129"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO CENTRO - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24130"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA LICEO CONCETTO MARCHESI. INTERVENTI DA PARTE DELL’ENTE. APPROVAZIONE PREVENTIVO LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24131"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA PROTEZIONE ANTIVIRUS E ANTISPYWARE DI RETE 2014-2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24132"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLE SOMME NECESSARIE PER LA PUBBLICAZION DEI DOCUMENTI DI GARA RELATIVI ALL'APPALTO DI PRELIEVO, RACCOLTA E SPEDIZIONE/RECAPITO DIRETTO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24133"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELLA LEGGE 265/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24134"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24135"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO ONLUS “LEONARDO” PER L’ATTIVITA’ DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E ASSISTENZA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 266/1991. CIG:ZB51009C26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24136"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24137"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE-SOGGETTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24138"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO DAL 05/12/2013 AL     05/06/2014. DITTA:  SAMA ASCENSORI S.R.L. VIA FRANCESCO CORSO, 5/7 95125  CATANIA  P.I. 04347800874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24139"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO SU IMPIANTO ELETTRICO DEL PARCO TRINITA' MANENTI DITTA: ELEKTRO IMPIANTI DI BARCELLONA- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24140"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DITTA: BL ELETTRICA DI BURRELLO- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24141"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA PER LA FORNITURA DI COMPOSTIERE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24142"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI EFFETTUATI DA ALTRI ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24143"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI RIMOZIONE SUL PERCORSO CITTADINO DELLA PROCESSIONE PER IL PATRONO SAN VITO DITTA: EUROSOCCORSO DI ALIOTTA MARIA RITA, VIA G. MARCONI 105/D - PEDARA (CT).   C.I.G. N. Z3910944E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24144"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE CANONE FISSO MENSILE PER SERVIZIO PAGAMENTI POS – UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.                                        DITTA:  EASY NOLO S.P.A – GRUPPO BANCO SELLA C.I.G. N. Z640F64695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24145"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE RETE TRASMISSIONE DATI LOCALI EX SEDE TRIBUNALE DI MASCALUCIA - APPROVAZIONE PROGETTO CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24146"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE PER REATI DI ABUSIVISMO    EDILIZIO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 112/2014 - C.I.G. Z1521069EE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24147"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA REGISTRO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO. - ORDINE MEPA N. 1445138  -  CIG: Z67100D590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24148"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOSTEGNO PEDAGOGICO ED EDUCATIVA DOMICILIARE – PIANI  INDIVIDUALIZZATI  D.19 - VOUCHER 1,2,3,4 – GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24149"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO AL                                                                                                 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA DEI SOGGETTI AFFETTI DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA.  SIG. RA  T. V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24150"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE; DITTA:  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.I.G. N. Z9609BCCB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24151"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI APPARECCHI STRADALI PER ILLUMINAZIONE STRADALE- MEPA DITTA: ISOLUX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24152"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI DI P.I. DITTA: GUARDO- GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24153"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE BANDISTICA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO EFFETTUATI IN DATE 2 E 3 AGOSTO DEL 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24154"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AI SERVIZI TRIBUTARI - PERIODO DAL 25/06/14 AL 25/10/14 - DITTA MONACO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24155"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE DITTA COMIS S.R.L -  CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24156"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI LUGLIO 2014  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24157"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE LUGLIO 2014. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24158"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  S.R.L. – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24159"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' GREST 2014 - ASSOCIAZIONE  CULTURALE SPORTIVA RICREATIVA "I CONSULENTI DEL BENESSERE FITNESS E INTRATTENIMENTO", CON SEDE IN VIA ALFONZETTI 29, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24160"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ESTIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI DI MASCALUCIA - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24161"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24162"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° LIQUIDAZIONE  PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24163"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ESTRAZIONI DATI DA SICRA WEB E GENERAZIONE FILE IN FORMATO PDF - DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24164"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. EMANUELE BIANCAROSA - LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24165"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULLMAN PER COLONIA MARINA ANZIANI – ANNO 2014  DITTA AUTOSERVIZI ROSARIO PAPPALARDO S.R.L  CIG:Z5E0F6BC95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24166"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  LUGLIO 2014.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24167"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2014 – ASSOCIAZIONE  “IL GIARDINO DEL SOLE”, VIA CIMABUE N. 22, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24168"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI DI SISTEMAZIONE URGENTE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA TIMPARELLO E VIA MASSIMO D’AZEGLIO”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24169"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE LUGLIO 2014.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24170"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PUBBLICITA' PKSUD MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24171"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOMME SLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24172"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24173"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO “INCREMENTO SICUREZZA E CONTROLLO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DI FINE ANNO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24174"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RSU – ISOLA ECOLOGICA. APPROVAZIONE ALL’ESERCIZIO AI SENSI DEL D.M. 8 APRILE 2008 E DEL D.M. 13 MAGGIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24175"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2014 – “TISKA TUSKA TOPOLINO” S.A.S. VIA LOMBARDIA 4, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24176"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA AFFIDATO ALLA LOCALE PROTEZIONE CIVILE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24177"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24178"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA ANTINTRUSIONE DI TIPO ANTIFURTO DA INSTALLARE NELLA SEDE DI VIA REGIONE SICILIANA DELL’ “ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI” - DITTA SECURITY &amp; PHONE S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24179"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2014 – SOC. COOP. “LA BAMBINELLA”, VIA PULEI N. 58, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24180"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2014 – A.S.D. “TEAM SPORT MILLENNIUM”,  VIA TREMESTIERI 18 PAL. A N. 1, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24181"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2014 – “ASSOCIAZIONE ONLUS “GUARDIAN ANGEL SICILIA”,  VIA MENOTTI 12/A MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24182"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DI DOCUMENTI INFORMATICI A NORMA IN ASP - UNISTORAGE-MEPA-250  CIG: Z750F4355</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24183"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPONENTI ESTERNI, NOMINATI DALL'UREGA, DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014-2015. BENEFICIARI:  DOTT.SSA SCHEMBRI ANTONIETTA, RES. VIA ARMANDO DIAZ N. 15, 95123 CATANIA, - P.IVA 05030660871 - C.F.: SCHNNT64E67H154Z.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24184"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA E SPEDIZIONE/RECAPITO DIRETTO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24185"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2014. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24186"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI SOCIO – CULTURALI N.768 DEL 21/05/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24187"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5.  I TRIMESTRE  2014 ISTITUTO: ANFFAS ONLUS DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24188"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N.1197 DEL 25/07/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24189"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO “VERBALDATA”, TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S. DITTA: SAPIDATA S.P.A. CON SEDE IN VIA FABRIZIO DA MONTEBELLO N. 5 ACQUAVIVA R.S.M. C.I.G. N. Z030FB67C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24190"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI  IN CONVITTO - PERIODO LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24191"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORE B.C.L. IN CONVITTO - PERIODO LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24192"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – P.N. – C.C. LIQUIDAZIONE PERIODO: LUGLIO 2014.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24193"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA AGOSTO - DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24194"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI PAE IL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO SOMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24195"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAF UCI SRL BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24196"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE AREE WIFI PER ACCESSO LIBERO AD INTERNET DENOMINATE MASCALUCIANET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24197"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO LUGLIO 2014. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 53949315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24198"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE DI BENI PER L'AREA SERVIZI SOCIOCULTURALI DITTA STAPLES DIRECT MONDO OFFICE S.R.L. – SEDE LEGALE: VIA PER GATTINARA,17 – CASTELLETTO CERVO (BI) CIG: Z510FDB76A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24199"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER TRASFERIMENTO SOFTWARE DENOMINATO “HALLEY” SU PIATTAFORMA VIRTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24200"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  PERIODO: DAL 14 LUGLIO 2014 AL 31 LUGLIO 2014 – LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA)  VIA S. VITO S.N. P. I. 03501840825.  COD. CIG. 55459663EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24201"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24202"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE  - LIQUIDAZIONE LAVORI RELATIVI AL X SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24203"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>“POTENZIAMENTO SEGNALETICA E SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ACQUE PIOVANE NELLE STRADE” - LIQUIDAZIONE  1° SAL E ONERI DI ACCESSO A DISCARICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24204"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AZIENDA MERIDI S.R.L. – RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCHESE DAMIANO. L. R. 30/2000 ART. 20. (PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2014).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24205"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2014. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24206"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  GIUGNO 2014.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24207"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI LOCAZIONE SCICA PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24208"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24209"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA CONTROLLO ESTINTORI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24210"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO ANZIANA  N. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24211"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO SINO AL 01.09.2014 PER LA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI DI DEPURAZIONE MASCALUCIA CENTRO E VIA DEL SOLE DITTA: ENVI.SE.P. SRL CON SEDE IN CATANIA ZONA INDUSTRIALE TRAVERSA I STRADA SNC, P.IVA 04415030875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24212"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, EROGATI DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS AZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24213"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA DITTA: SHARP ELECTRONICS SPA - MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24214"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24215"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO, ASSISTENZA E ORGANIZZAZIONE SCENOGRAFICA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24216"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24217"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24218"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24219"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA – UNA TANTUM A PARZIALE RISTORO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RELIGIOSE: SANTUARIO DI MOMPILIERI, CHIESTA MARIA SS. DI MASSANNUNZIATA, CHIESTA DI SAN VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24220"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – LUGLIO 2014 -  DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24221"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PUBBLICITA' ALLA DITTA DIGIPRINT PER MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24222"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ME.PA MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA CARTO COPY SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24223"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIPARAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24224"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI - MARZO - APRILE 2014 - A.C.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24225"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZO N.5111/2013 R.G. TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE CTP MEDICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24226"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24227"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24228"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA – UNA TANTUM ALLA SOCIETÀ A.S.D. MASCALUCIA  C5, PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 1^ TORNEO “UN DONO PER LA VITA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24229"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24230"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO ONLUS “LEONARDO” PER L’ATTIVITA’ DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E ASSISTENZA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 266/1991. CIG:ZB51009C26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24231"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OMAGGIO FLOREALE FESTIVITA' SANTO PATRONO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24232"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24233"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE SENTENZA - DELIBERA DI C.C. N. 94 DEL 31.07.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24234"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24235"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORDINE MEPA PER SERVIZIO FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEL PERSONALE. CIG Z510FABAA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24236"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANIA N. 2080 DEL 14.12.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24237"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZI CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI EDIFICI SCOLASTICI, UFFICI, STRUTTURE ED IMPIANTI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE OPERATIVO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI IMPIANTISTICI ED EFFICIENZA ENERGETICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24238"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI CONSULENZA CONTABILE - DOTT. BRUNO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24239"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24240"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA MEPA - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24241"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24242"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA FINANZIARIA N.829 DEL 28/05/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24243"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - FARMACIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24244"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24245"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RICOVERO MINORE IN CONVITTO B.C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24246"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA E AREA A VERDE IN VIA REGIONE SICILIANA IN CORRISPONDENZA CON INCROCIO CON VIA S. GIUFFRIDA E INTERVENTI MINORI. PRESA ATTO ACCETTAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DEFINITIVA E IMPUTAZIONE SOMME OCCORRENTI ASALDO A FAVORE DEI  GERMANI MICELI UMBERTO E MICELE ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24247"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO VIDEOPROIEZIONE N. 5 PARTITE DI CALCIO CAMPIONATO MONDIALE 2014 - CIG N. ZA0104B76F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24248"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  - ANNO  2013 - 2014 ISTITUTO: VILLA SANDRA – SAN GIOVANNI LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24249"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA PROTEZIONE ANTIVIRUS E ANTISPYWARE DI RETE 2014-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24250"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA REATTORI A MERCURIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. - MEPA DITTA: FUTURA FORNITURE - MISILMERI(PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24251"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DI BENI PATRIMONIALI DITTA FERRAMENTA CARMENI GIOVANNI- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24252"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24253"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA TRIBUTI - DITTA MYO SRL  LIQUIDAZIONE  CIG Z850B65F88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24254"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE RIVISTE E MODULISTICA PER I SERVIZI TRIBUTARI - DITTA MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE  CIG Z850B65F88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24255"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE RIVISTE E MODULISTICA PER I SERVIZI TRIBUTARI - DITTA MYO SRL - LIQUIDAZIONE  CIG  Z850B65F88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24256"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AI SERVIZI TRIBUTARI - DITTA MONACO - LIQUIDAZIONE  CIG ZC90AD2643</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24257"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PROFESSIONALE ANTINFORTUNISTICO PERSONALE INTERNO SERVIZI MANUTENTIVI - DITTA MODYF SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24258"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE BANCHE DATI ON LINE E MODULISTICA SPECIALISTICA PER I SERVIZI TRIBUTARI - DITTA MAGGIOLI - LIQUIDAZIONE  CIG ZF10A463ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24259"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S.VITO. NOLEGGIO PALCO MODULARE PER SPETTACOLI MUSICALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24260"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTO CARBURANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24261"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI: INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI DI SISTEMAZIONE URGENTE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIA TIMPARELLO E VIA MASSIMO D’AZEGLIO”. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D’INVITO PER PROCEDURA DI LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24262"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI BACKUP PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24263"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI CONTABILITA' CIVILISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24264"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24265"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE PAWEB E GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELLA IUC - DITTA CELNETWORK SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24266"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N.1 FOTOCOPIATORE DA INSTALLARE PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24267"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK INERENTI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY DI ALCUNI DISPOSITIVI DELLA SALA SERVER DELL'ENTE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24268"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA DELL'ENTE. DITTA: DIGITEL COMUNICATION S.R.L. -  MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24269"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL’AREA SERVIZI INFORMATICI, PRODUTTIVI E DEMOGRAFICI  - COMUNE DI MASCALUCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24270"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- P.R. – T.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2014.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24271"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  - I TRIMESTRE ANNO  2014 ISTITUTO PSICO-PEDAGOGICO LUCIA MANGANO – SANT’AGATA LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24272"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  - III E IV TRIMESTRE - ANNO  2013 ISTITUTO PSICO-PEDAGOGICO LUCIA MANGANO - SANT'AGATA LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24273"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE BANDISTICA FESTEGGIAMENTI SAN VITO - CIG N.    Z3A104F916</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24274"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURA A DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TAPPETO DI GIOCO, IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE BONAIUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24275"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO POSTE ITALIANE GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24276"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CITY POSTE MESE DI GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24277"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO SOMME AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA PER IL RILASCIO DELLA SCIA AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ANFITEATRO PARCO TRINITA’ MANENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24278"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUID. SERVIZIO DI ELABORAZIONE FLUSSI INFORMATICI,STAMPA E IMBUSTAMENTO PER  AVVISI TARI IN ACCONTO - DITTA CITY POSTE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24279"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE -  INTERVENTO TECNICO CENTRALE TELEFONICA I.C. FEDERICO II DI SVEVIA (MEPA) CIG:Z190F5E1F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24280"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ANNO 2013/2014 PER ILSISTEMA TELEFONICO DELL'ENTE  - SALDO -  CIG: Z56094EE28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24281"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONCESSIONE LOCULO COMUNALE SIG.RA GUERRIERO ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24282"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE WI-FI   MASCALUCIANET LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24283"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE PER AUTOMEZI COMUNALI - DITTA ENI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24284"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO ARTISTICO PIRO-MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN VITO -  ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24285"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE P. R. - LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO - APRILE 2014.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24286"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ATTIVITÀ RICREATIVA PER N° 100 ANZIANI A GIOIOSA MAREA . CIG:ZF11017D29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24287"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO - APRILE 2014.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24288"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO - APRILE 2014.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24289"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANUALE GIURIDICO SU ABUSI E REATI EDILIZI DITTA: MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24290"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO " H " - PRESSO ISTITUTI DI RIABILITAZONE - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24291"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAF PROFESSIONE FISCO PER BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24292"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  - ANNO  2013 ISTITUTO PSICO-PEDAGOGICO LUCIA MANGANO – SANT’AGATA LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24293"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TRASPORTO FUNEBRE SU DISPOSIZIONE DELL’A.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24294"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA – CORTE DI APPELLO DI CATANIA DISPOSTO CON D.C.S. N°7 DEL 31.01.2013. PRESA D’ATTO STIPULA ATTO DI TRANSAZIONE IN ESECUZIONE ALLA DGM N°102/2014 E LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24295"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  III E IV TRIMESTRE - ANNO  2013 ISTITUTO: ANFFAS ONLUS DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24296"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER MESI NOVE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA  E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24297"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER FORNITURA CARTA A4 E A3 PER FUNZIONAMENTO UFFICI AREA POLIZIA MUNICIPALE DITTA: CORPORATE EXPRESS, VIA PER GATTINARA 17 – 13851 CASTELLETTO CERVO (BI) P.IVA: 13303580156 CIG. N.  Z33104040B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24298"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2013-14. DITTE: • “LIBRI &amp; LIBRACCI” DI DE LUCA ANGELA, VIA FASANO 86/88, CATANIA; • “ARLIA” DI DI BELLA MARIO  C., VIA VITTORIO EMANUELE 68/70, CATANIA; • LIBRERIA “L’AURORA” DI DI BELLA GIOVANNA, VIA G. MOTTA 128, S.G. LA PUNTA; • “CRAZY TURTLE’” DI LEONARDI ROSA ALBA, VIA GARIBALDI 24, NICOLOSI; • CAVALLOTTO LIBRERIE SRL, CORSO SICILIA 91, CATANIA; • LIBRERIA BLANDINI LUIGI, VIA CIFALI 26, CATANIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24299"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE N. 5 RICORSI MONITORI INNANZI AL TAR CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 72/2013 - C.I.G. ZCB0CDF870- LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24300"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ART. 6 TARIFFA PARTE 1^ D.P.R. 131/86 - REP. N. 4432 CHIARENZA ALFIO E VITO/COMUNE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24301"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI SOCIO – CULTURALI N.741 DEL 15/05/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24302"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA FINANZIARIA N.910 DEL 16/06/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24303"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N.1114 DEL 15/07/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24304"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “POTENZIAMENTO SEGNALETICA E SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ACQUE PIOVANE” APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24305"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA – UNA TANTUM - ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE “NUOVO TEATRO STABILE MASCALUCIA” CON SEDE IN MASCALUCIA, VIA MARCONI N. 20 -  P.I. 02994360879 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24306"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASS. ORCHESTRA FILARMONICA AUDITORIUM S. NICOLO' ORGANIZZAZIONE EVENTI CARNEVALE 2014 - CIG N. Z340FFAE6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24307"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA FERRAMENTA &amp; COLORI GUGLIELMINO ALFIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24308"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONCESSIONE LOCULO COMUNALE SIG.RA LA PERNA GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24309"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONCESSIONE LOCULO COMUNALE SIG.RA ALIBRANDI CONCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24310"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO E GIUGNO 2014  ACCOGLIENZA SERENA MINORI IN DIFFICOLTA’ - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24311"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24312"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE SOMME PER RIMOZIONE URGENTE ED INDIFFERIBILE DI PROBLEMATICHE INERENTI I SERVIZI DEPURATIVI E FOGNARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24313"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA N. 2171/2012 RESA DAL TAR CATANIA VERTENZA CALCIO CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 51/2012 - C.I.G. Z9B07AAB0D - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24314"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. PROPOSTO DA ODA - C.I.G. ZCB0FFF875 -   INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE LEGALI E LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24315"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONCESSIONE LOCULO COMUNALE SIG. GENTILE SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24316"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  MINORI A CONVITTO MESE DI GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24317"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. CLAUDIO GALLI, MAGGIO - GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24318"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE DITTA: COMIS S.R.L. CON SEDE IN CATANIA VIA V. GIUFFRIDA N. 28 P.I. 03797260878             CODICE CIG:  Z080D6962</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24319"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N.692 DEL 09/05/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24320"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA DR. CARAGLIANO RITA E FARMACIA DR. CARUSO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24321"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE COMITATO FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO SAN VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24322"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE “BABYCASA” CON SEDE IN MASCALUCIA, VIA 4 NOVEMBRE N. 28 -  C.F. 93171530871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24323"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ODA  MEPA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24324"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE PER FORNITURE STRAORDINARIE ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24325"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE “LA GESTIONE DELLE GARE DOPO I PRIMI  BANDI TIPO E L’AVCPASS 2.0”.  BENEFICIARIO: MAGGIOLI SPA,  VIA DEL CARPINO, 8- 47822  SANTARCANGELO DI ROMAGNA COD. CIG: Z551036396.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24326"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA TESORERIA COMUNALE BANCA UNICREDIT PER CONTO DELL'ENTE PERIODO I^ SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24327"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - MANIFESTAZIONE AEROMODELLISMO ACROBATICO CODICE CIG: ZEC10347A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24328"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO 2014.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24329"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA – UNA TANTUM – I.C.S. “FEDERICO II DI SVEVIA” MASCALUCIA – SPETTACOLO TEATRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24330"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA – UNA TANTUM – UNIONE ITALIANA CIECHI ONLUS – PROGETTO “ARRICREAMOCI 4”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24331"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  S.R.L. – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24332"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA – UNA TANTUM – SANTUARIO ARCIDIOCESANO DI CATANIA “MADONNA DELLA SCIARA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24333"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTRATTENIMENTO "&amp;VENTI BY LINDA CARDILE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24334"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO URGENTE DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.         DITTA: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE ONLUS CON SEDE IN VIA VEZZOSI 31, CATANIA - P.IVA 01173240878 COD. FISC. 80014430872. C.I.G. N. Z8C102CDB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24335"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASLOCO ARREDI EX TRIBUNALE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE DITTA MUNDIAL TRASLOCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24336"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA PAPPALARDO C., FARMACIA ROMA, FARMACIA CARUSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24337"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  MAGGIO 2014.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24338"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N.827 DEL 28/05/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24339"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: GIUGNO 2014 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 4719555BFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24340"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA UNA TANTUM - CONSORZIO ETNEO PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24341"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO DEL SERVICE DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24342"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ECONOMATO - III° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24343"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO URGENTE DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24344"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ANFITEATRO DEL PARCO TRINITÀ MANENTI E LAVORI CONTERMINI”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24345"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. AMATO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24346"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>MASCALUCIA PREMIA CHI STUDIA MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24347"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICA  C. C. T. –  IMPEGNO DI SPESA 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24348"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA CTP NELLA VERTENZA CARMENI /COMUNE DI MASCALUCIA - C.I.G. ZCE0CCA601 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO CTP  BENEFICIARIO: ING. SAPIENZA ALESSANDRO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24349"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24350"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO FORNITURA STAMPATI E TIMBRI PERSONALIZZATI PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  CROMATICAMENTE DI SPITALERI DOMENICO E MUSCOLINO RAFAEL S.N.C. CON SEDE IN VIA ROMA 127 – MASCALUCIA - P.IVA 04945120873 C.I.G. N. ZB50F646D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24351"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI INFORMATICI, PRODUTTIVI E DEMOGRAFICI N.575 DEL 22/04/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24352"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E AI DISABILI. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24353"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  IN FAVORE DEI  MINORI L.328</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24354"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ESPERTO L. 7/92. AVV. ORIETTA MUSUMECI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24355"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24356"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA MESE GIUGNO 2014 RAFFAELLO FRANZ MARIA FICHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24357"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: ESA S.R.L. – NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24358"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: SICILIA ROTTAMI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24359"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE GIUGNO 2014. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24360"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CONTENITORI ALVEOLARI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE DEL RPOGRAMMA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DI SISTEMI DI RACCOLTA - MEPA DITTA: BUNDER COMPANY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24361"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CONTENITORI CARRELLATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE DEL RPOGRAMMA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SISTENI DI RACCOLTA - MEPA DITTA: MULTICOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24362"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA – UNA TANTUM - ASSOCIAZIONE NO PROFIT  “MERIDIES” CON SEDE CATANIA, VIA G. MARCELLINO N.19 -  P.I. 03633350875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24363"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA MESE LUGLIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24364"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI SIGNORELLI F. E MOTTA M. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 65/2013 - C.I.G. ZD50C9DB2B – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI –   BENEFICIARIO: AVV. C. MILITELLO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24365"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA PROPOSTO DALLA DITTA   D.D. COSTRUZIONI DI DI MARIANO F. E D’URSO A. CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 8/2013 -  C.I.G. ZA108860C9 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI. BENEFICIARIO: AVV.SILVESTRO SCORCIAPINO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24366"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SWITCH E TRANSCEVER PER RETE DATI EX TRIBUNALE MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN.68696-14 DEL 12/06/2014 E NN.71032-14 DEL 18/06/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24367"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LANZEROTTI GIUSEPPE/COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO                 CONSULENTE DI PARTE - IMPEGNO SPESA PER NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE – CIG: ZA6101CFE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24368"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO SENTENZA N. 610/2013 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROPOSTO DA LEONARDI A. - C.I.G. Z2610133D1 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24369"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' RICREATIVA PER N. 100 ANZIANI GIOIOSA MAREA - CIG: ZF11017D29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24370"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPINGUAMENTO FONDO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO RACCOLTA E SPEDIZIONE/RECAPITO DIRETTO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24371"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO MEPA N. 1445138  - STAMPA E RILEGATURA REGISTRO PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO. CIG: Z67100D590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24372"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. PROPOSTO DA ODA - C.I.G. ZCB0FFF875 - IMPEGNO DI SPES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24373"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE COMUNALI ADIBITE A VERDE - CONVENZIONE MOSEMA - DAL 01/06/2014 AL 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24374"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA “UNA TANTUM” - ASSOCIAZIONE TEATRALE CULTURALE “ALTERAZIONE” S.G. LA PUNTA – SPETTACOLI TEATRALE PER ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24375"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA – UNA TANTUM - ASSOCIAZIONE CULTURALE SIKELIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24376"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO INTERVENTI PER PROGETTI  INDIVIDUALIZZATI PER  SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24377"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO SOMME AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ANFITEATRO PARCO TRINITA’ MANENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24378"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI MONITOR A COLORI PER GLI UFFICI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: STUDIO DI INFORMATICA SNC PIAZZA FABIO BARGAGLI PETRUCCI 16/18 – 53100 SIENA (SI) CIG. N.  ZA50F08BAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24379"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA RESIDUALE ONERI LOCAZIONE  SCICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24380"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  PERIODO: MAGGIO 2014 (SALDO) – GIUGNO 2014 (SALDO) EORE STRAORDINARIO GIUGNO 2014 – LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “CONSORZIO SOL.CO” CON SEDE IN CATANIA  VIA PIETRO CARRERA 23.  COD. CIG. 4705316598.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24381"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA STIVALETTI D.P.I. DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER IL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. DITTA: S.P. SAS DI SERPIMAURIZIO E C.  AVENTE SEDE LEGALE IN ORISTANO (OR) IN VIA SARDEGNA 51/53 P.IVA 80001190877 C.I.G. N. Z660E7BF39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24382"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU MOTOCICLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: SICALI ORAZIO VIA ETNEA 86/88 GRAVINA DI CATANIA (CT) – P.IVA 03383540873 CIG. N. ZDE0FD1C44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24383"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE GIUGNO 2014.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24384"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ORDINANZA TAR CATANIA N. 2514/2013 – LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO CTU  BENEFICIARIO: ARCH. STEFANO BALSAMO - VIAGRANDE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24385"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. PROPOSTO DALLA DOTT.SSA AQUILIA D. - C.I.G. Z730FFFE27– LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI –  BENEFICIARIO: AVV. DAVIDE TUTINO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24386"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI URGENZA SOSTITUZIONE PALI PER P.I. IN CONDIZIONI DI PERICOLO DITTA: RUBINO IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24387"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE DA INSTALLARE NEGLI UFFICI ANAGRAFE ED ELETTORALE DEL COMUNE DI MASCCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 913/A DEL 02/07/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24388"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO 2014.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24389"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO E RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI. ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24390"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL PATRIMONIO COMUNALE. DITTA:  TERMO SUD DI FICUCCIO DAVIDE – VIA RIPOSTO, 6 MASCALUCIA P.I. 04904780873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24391"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVO AL SERVIZIO SOCIALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA NEL COMUNE DI MASCALUCIA 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24392"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAMPADE PER MANUTENZIONE IMPINATI DI P.I.- MEPA DITTA: FABBI-IMOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24393"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER P.I.- MEPA DITTA: MARCHE ELETTROFORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24394"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA  LAMPADE PER MANUTENZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA: SONEPAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24395"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN ACCONTO MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 – SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA EDIFICI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP DITTE: CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA VIA DELLA COOPERAZIONE N.3 BOLOGNA P.I. 03609840370  MANUTENCOOP FACILITYMANAGEMENT S.P.A VIA POLI ZOLA PREDOSA (BO)  P.I. 02402671206</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24396"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. EMANUELE BIANCAROSA - MAGGIO E GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24397"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE DEL PROGRAMMA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RACCOLTA - MEPA  DITTA: SIGILPLAST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24398"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUID. COMPETENZE PER FUNZIONE DI PRESIDENTE  REVISORE DEI CONTI E REVISORE DEI CONTI - II° TRIM. 2014 - DOTT. ALFIO SPINELLA E DOTT. DANILO DI GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24399"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI GIUGNO 2014  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24400"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUID. ABBONAMENTO ANNUALE GE.DE.AS. PERIODO LUGLIO 2014 - GIUGNO 2015 - DITTA OSA NET - S. GREGORIO DI CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24401"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRIMESTRE DAL 08.03.2014 AL 07.06.2014 PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA - CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24402"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ESTIVA ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24403"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24404"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – GIUGNO 2014 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24405"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24406"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IVA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24407"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUN COMUNITA'  PADRI PASSIONISTI FESTEGGIAMNMETI MADONNA ADDOLORATA - P.I. 00234580876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24408"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK INERENTI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY DI ALCUNI DISPOSITIVI DELLA SALA SERVER DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24409"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PERSONAL COMPUTER E SOFTWARE PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.424/2014 DELL'11/06/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24410"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24411"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA BANCHE DATI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN VERSIONE ON LINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24412"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23 E 24, DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI). MAGGIO GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24413"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2013/14 LIQUIDAZIONE   GIUGNO 2014   CONSORZIO SOCIALE GLICINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24414"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI INPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24415"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24416"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA – UNA TANTUM – UNITALSI SOTTOSEZIONE DI MASCALUCIA CON SEDE A MASCALUCIA, VIA DEL BOSCO 1 -  C.F. 04900180581.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24417"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ECONOMIA.  DITTE: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA, VIA SCALILLA 18, MASCALUCIA (CT);            “LA BOTTEGA DEL FIORE” DI RAPISARDA GIUSEPPE, VIA ROMA 182, MASCALUCIA..              CODICE CIG:  Z77100924D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24418"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE IN ESECUZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO APPROVATO DAL COMITATO DEI SINDACI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19 CON VERBALE N. 5 DEL 03/06/2014 - - C.I.G. Z6B0FDAAD0 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24419"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE/ SALDO CENTRALE TELEFONICA - TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DI MASCALUCIA. CIG: Z7702C955B CUP: J63B11000350004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24420"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE SIG. VASTA BENEDETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24421"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 582/2011 – RENNA GASPARE ORAZIO (N.Q. DI EREDE DI RENNA BIAGIO) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24422"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 981/2011 – BIONDI S. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24423"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 133.2012 – LEANZA +5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24424"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 503/2011 – BORGESI  ANTONINO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24425"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO ONLUS “LEONARDO” PER L’ATTIVITA’ DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E ASSISTENZA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 266/1991. CIG:ZB51009C26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24426"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE RDO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ALLARME PER L'I.C. "L. DA VINCI", PLESSO DI VIA REGIONE SICILIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24427"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA II^ TRIM. 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24428"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO II^ TRIM. 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24429"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. PROPOSTO DALLA DOTT.SSA AQUILIA D. - C.I.G. Z730FFFE27 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24430"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA STORAGE AREA NETWORK PER IL CENTRO DI CALCOLO DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.37 DEL 12/06/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24431"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO MEPA N.1341349 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER N.2 CLIMATIZZATORI DI PRECISIONE INSTALLATI NELLA SALA SERVER DEL COMUNE DI MASCALUCIA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24432"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA  SPA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA PER LE CERTIFICAZIONI DEL CREDITO N.29320110004599351, N.29320110018592013, 29320110028477105</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24433"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CERIMONIA INAUGURAZIONE VIA CAPITANO MARIO D’ALEO.   DITTA: TOMMASO PIAZZA SRL VIA BONTÀ 6, PALERMO – P.IVA 03345781823.   COD CIG:  Z830FFF2C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24434"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA – UNA TANTUM - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO  CON SEDE A MASCALUCIA, VIA CALVARIO 5 -  C.F. 80027200874 – CONCORSO FOTOGRAFICO “FLASH SU MASCALUCIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24435"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA – UNA TANTUM - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO  CON SEDE A MASCALUCIA, VIA CALVARIO 5 -  C.F. 80027200874.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24436"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTENNA UNO - NATALE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24437"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO, STAMPA DI PERGAMENE E FORNITURA DI TARGHE E COPPE IN OCCASIONE DELLA “FESTA DELLA CREATIVITÀ” ORGANIZZATA DAL LICEO CONCETTO MARCHESI DI MASCALUCIA.  DITTE: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA,VIA SCALILLA 18, MASCALUCIA (CT);             “SPICE SPORT INNOVATION” DI SPINA MIRIANA &amp; C. S.A.S. VIA REGIONE SICILIANA 3, MASCALUCIA.             “ELEPHANT SUD SERVICE” BY GIUSEPPE D’URSO, VIA ETNEA 198, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24438"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - II^ TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24439"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA  SPA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA PER LE CERTIFICAZIONI DEL CREDITO N.29320100090246914, N.29320110029676805, 29320120053935127, N.29320120007772755.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24440"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA – CONTRATTO REP. N. 1069 DEL 19/04/2013.  GIUGNO 2014  DITTA: “PANACEA SRL” CON SEDE IN CATANIA, VIA REGINA BIANCA 87. CODICE CIG:  4698862795</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24441"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPOTS PUBBLICITARI SU RMB E RADIO ETNA ESPRESSO - NATALE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24442"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOMME AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ANFITEATRO PARCO TRINITA' MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24443"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE IDRICO-SANITARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. DITTA:  LADY CERAMICA S.R.L. FLERI – ZAFFERANA ETNEA P.I. 01248310870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24444"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: SICILIA ROTTAMI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24445"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUID. QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO "BILANCI E GESTIONE 2014 ALLA LUCE DEGLI ULTIMI PROVVEDIMENTI - ENTI LOCALI: MISURE MATERIA PAGAMENTI E CERT.DEBITI - PROVV. GOVERNATIVI - DITTA ARETE' DI G. TROPEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24446"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PER L’ANNO 2014 - FIDATA SISTEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24447"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24448"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24449"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S.– A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D. – M. F. – P.R.   LUGLIO - AGOSTO   2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24450"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:                  L. F. G.   LUGLIO-AGOSTO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24451"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.     LUGLIO - AGOSTO  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24452"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V.  LUGLIO - AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24453"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NUCLEO FAMILIARE P.N. E C.C.   ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24454"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE DEL PROGRAMMA "NOI RAGAZZI DELLA TERZA ETA'. CIG. ZE60FF1C44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24455"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI IN CONVENZIONE SOCIETA' MO.SE.MA - DAL 01/03/2014 AL 31/05/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24456"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO - GREST  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24457"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK INERENTI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST-WARRANTY DI ALCUNI SERVER E STORAGE DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.996 DEL 29/05/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24458"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUID. AFFIDAMENTO PER INTERVENTI IN LOCO CHIUSURA RENDICONTO  - DITTA HALLEY CONSULTING S.R.L. CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24459"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO CAUZIONALE SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24460"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO  DI DISTRIBUZIONE "INFORMATIVA ISTITUZIONALE TASI". CIG:ZE90F77423</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24461"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA RISCHI AUTOPARCO COMUNALE SU PREMIO DECORRENTE DAL 01.07.2014. PRESA D’ATTO DI VERBALE DI GARA DEL 25.06.2014 E ATTIVAZIONE PROCEDURA PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24462"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –  ANNO  2014 ISTITUTO VILLA ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24463"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO  PER FORNITURA SOFTWARE GESTIONE RIFIUTI ON LINE- MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24464"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  PERIODO 04/05/2014 – 15/05/2014  ED AL PERIODO 16/05/2014 – 31/05/2014  – LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “CONSORZIO SOL.CO” CON SEDE IN CATANIA  VIA PIETRO CARRERA 23.  COD. CIG. 4705316598.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24465"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORDINE MEPA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24466"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE WI-FI   MASCALUCIANET LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MAGGIO-GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24467"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. PROPOSTO DALL’AVV. G. CAVALLARO - CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 51/2014 - C.I.G. Z860ECCE39 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. MARCO PERNA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24468"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI - CONVENZIONE MOSEMA - DAL 01/06/2014 AL 31/10/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24469"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DI BENI PER L'AREA SERVIZI SOCIOCULTURALI CIG: Z510FDB76A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24470"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO DALLA COOP. CASABELLA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 23/2013 - C.I.G. Z790BC4B0B – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI –  BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA – VIA L. DI NICITO N. 14 – 95100 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24471"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PER OTTEMPERANZA PER L’ATTUAZIONE DEL GIUDICATO NASCENTE DALLA SENTENZA N. 582/03 CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 31/2013 -  C.I.G. Z23097D264 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI –  BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA – VIA L. DI NICITON. 14 – 95100 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24472"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANFITEATRO ALL’APERTO PER PUBBLICI SPETTACOLI SITO IN PARCO TRINITÀ MANENTI.  RINNOVO CON INTEGRAZIONE DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI , AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24473"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CITY POSTE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE FLUSSI INFORMATICI, STAMPA ED IMBUSTAMENTO PER AVVISI TARI  IN ACCONTO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24474"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24475"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO MINORE III TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24476"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE MAGGIO 2014.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24477"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2014. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24478"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORDINE MEPA PER SERVIZIO FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEL PESONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24479"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMIS S.R.L. PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24480"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO ABBONAMENTO, RIVISTA DI AGGIORNAMENTO CONTINUO  CELNETWORK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24481"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO ARETE' BILANCIO E GESTIONE 2014 ALLA LUCE DEGLI ULTIMI PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24482"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI. CIG.N°Z3D0FAA788</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24483"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE PRIVATE  MESE DI APRILE E MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24484"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5. ANNO  2014.ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24485"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA - UNA TANTUM - ASSOCIAZIONE CULTURALE "RIONE VECCHIA MATRICE", VIA CHIESA MADRE N. 6 - MASCALUCIA C.F.93149950870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24486"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTO URGENTE PRESSO PARCO TRINITA' MANENTI DITTA:GUARDO- GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24487"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24488"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCHI ARREDI DEGLI UFFICI EX TRIBUNALE DI MASCALUCIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24489"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOIETA' COOPERATIVA TOUCH - NATALE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24490"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER GLI APPLICATIVI "IRIDE", PROTOCOLLO INFORMATICO, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI, ALBO ON-LINE, IN USO PRESSO TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, ED "E-TRIB" (ICI), IN USOPRESSO L'UFFICIO TRIBUTI, PER L'ANNO 2014 - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24491"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ININDIZIONE GARA PER LA FORNITURA DI COMPOSTIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24492"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI. FORNITURA MEDIANTE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24493"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO 25 MAGGIO 2014 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24494"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO “VERBALDATA”, TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S. DITTA: SAPIDATA S.P.A. DI SAN MARINO (IN COLLABORAZIONE CON LA SAPIGNOLI  S.R.L. – VIA MOLINO VIGNE 2  - 47825 TORRIANA – RN). CIG. N. Z030FB67C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24495"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI LOCAZIONE  SCICA SALDO 2013 - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24496"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOMME ALLA DITTA SCUDERI LUCIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24497"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  MAGGIO E GIUGNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24498"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24499"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24500"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA’ DI VIGILANZA PER PUBBLICAZIONE PROCEDURE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24501"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO  DI PERFORMANCE "REGOLAMENTAZIONE INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24502"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2014.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24503"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PACCHETTO GITA ANZIANI  PIAZZA ARMERINA – ANNO 2014 CIG:Z5D0F6BD4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24504"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE MAGGIO 2014. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24505"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  S.R.L. – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24506"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - APRILE 2014  - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24507"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: PKSUD S.R.L. - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24508"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   DITTA: DIGIPRINT - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24509"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24510"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO DI EDILIZIA CONVENZIONATA IN CONTRADA SAN ROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24511"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24512"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24513"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORGANIZZAZIONE GREST ESTIVO 2014 CON TUTTE LE STRUTTURE DEL TERRITORIO CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24514"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI MAGGIO 2014  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24515"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBLICO IN CONVENZIONE SOCIETA' MOSEMA - LIQUIDAZIONE CANONE DAL 01/01/2014 AL 31/05/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24516"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE COMUNALE : DITTA LA GINESTRA DI BORZI' ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24517"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO N. 5511/2013  R.G. TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA – IMPEGNO SPESA PER NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24518"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI PER LA MANIFESTAZIONE DI AEROMODELLISMO ACROBATICO PRESSO L’IMPIANTO COMUNALE TURI GUGLIELMINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24519"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - NATALE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24520"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DEL SERVIZIO DI ESTRAZIONI DATI DA SICRA WEB  E GENERAZIONE  FILE  IN FORMATO PDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24521"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2013/14 LIQUIDAZIONE   MAGGIO 2014   CONSORZIO SOCIALE GLICINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24522"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2014.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24523"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – MAGGIO 2014 - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24524"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24525"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  DITTA: ESA S.R.L. – NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24526"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  DITTA: AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS S.R.L. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24527"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA POSTAZIONE MOBILE PER L'ACCESSO AL SISTEMA DI TELELAVORO A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402379530 DEL 19/05/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24528"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ANTINCENDIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE SCOLASTICO DI VIA TIMPARELLO. DITTA:  DI. EFFE. ESTINTORI – VIA A. FOGAZZARO, 3 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) P.I. 0146961215</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24529"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA “ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO BONAIUTO SOMMA ALLE PRESCRIZIONI RISULTANTI DALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO-ASSISTENZA MURARIA - LIQUIDAZIONE  1° SAL IMPRESA C.I.S.ELT S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24530"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI: MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ANFITEATRO DEL PARCO TRINITA’ MANENTI E LAVORI CONTERMINI”. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D’INVITO PER PROCEDURA DI LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24531"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE  SOMME E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE STRADALE - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24532"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA  DI INSTALLAZIONE GIOCHI IN LEGNO PRESSO LA VILLA COMUNALE E AREA DI C.SO SAN VITO LATO EST E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE OFFERTA E INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24533"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARTERIE STRADALI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE PIANO VIARIO – STRALCIO PIANO VIARIO VIA DE GASPERI”. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24534"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24535"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24536"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ESTUMULAZIONE SALME - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24537"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA PER ATTIVARE UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO ED IN PARTICOLARE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO A CUI RICONOSCERE UN RIMBORSO SPESE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA, PER LA SORVEGLIANZA, LACUSTODIA E L’ASSISTENZA  SU ALCUNE STRUTTURE COMUNALI. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24538"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI MANUTENTIVI E ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO PER U.O. OPERE INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI MANUTENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24539"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER IL PROSEGUIMENTO DI VICO NICOSIA FINO A CONGIUNGERLO CON LA VIA IV NOVEMBRE. INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE A SALDO AI SIG.RI PUGLISI ROSARIA MARIA E BERGAMASCO MARIA. RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24540"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24541"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER LA CENTRALE TELEFONICA IN USO ALL'ENTE  IMPEGNO DI SPESA. ERRATA CORRIGE - CAPITOLATO D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24542"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO VIDEOPROIEZIONE PARTITE VALIDE PER IL CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24543"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE RETE DATI/FONIA PER IL COLLEGAMENTO DELLA EX SEDE DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24544"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: MAGGIO 2014 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 4719555BFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24545"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI  IN CONVITTO - PERIODO MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24546"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER MESI DUE PER LA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI DI DEPURAZIONE MASCALUCIA CENTRO E VIA DEL SOLE DITTA: ENVI.SE.P. SRL CON SEDE IN CATANIA ZONA INDUSTRIALE TRAVERSA I STRADA SNC, P.IVA 04415030875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24547"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA RISCHI AUTOPARCO COMUNALE SU PREMIO DECORRENTE DAL 01.07.2014 CON VALIDITÀ ANNI UNO. APPROVAZIONE CAPITOLATO D’ONERI E SCHEMA LETTERA D’INVITO A COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO ASSICURAZIONE R.C.A CON IMPUTAZIONEED IMPEGNO SOMME OCCORRENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24548"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO PER GLI ENTI IN SPERIMENTAZIONE DEL 4 GIUGNO 2014 ALL'ANCI DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24549"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –ANNO 2014  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24550"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPOSTAMENTO PUNTI DI OSSERVAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA VIGILANZA AMBIENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24551"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. BENEFICIARIO: PORTALE ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24552"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE APRILE 2014. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24553"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA MESE MAGGIO 2014 RAFFAELLO FRANZ MARIA FICHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24554"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. DOMENICO SCALIA, MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24555"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2013 - PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PIANO RAZIONALIZZAZIONE IDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24556"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI DEL 25 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE DITTA MO.SE.MA. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24557"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A. LOTTO 6. I TRIMESTRE III ANNO CONTRATTUALE. DITTA SINTESI SEDE LEGALE ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24558"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 702 CPC PROPOSTO DAL SIG. AIELLO G.PPE - C.I.G. Z210F919C2 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24559"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PROPOSTO DAL SIG. AIELLO G.PPE - C.I.G. ZDC0F8EFFF - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24560"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO MAGGIO 2014. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 53949315E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24561"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2013  - “ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL’ENTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24562"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO PRESTATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PRIMA E SECONDA SEC -  ELEZIONI MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24563"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLA VIA REGIONE SICILIANA”. LIQUIDAZIONE FATTURA ONERI DI ACCESSO A DISCARICA IMPRESA SIAP SERVICE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24564"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  APRILE 2014.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24565"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE N. 5 RICORSI MONITORI INNANZI AL TAR CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 79/2014 - C.I.G. Z820F7A8C6 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24566"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO ELETTORALE (31/03/2014  - 30/05/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24567"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  MAGGIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24568"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24569"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24570"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24571"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA – CONTRATTO REP. N. 1069 DEL 19/04/2013.  MAGGIO 2014  DITTA: “PANACEA SRL” CON SEDE IN CATANIA, VIA REGINA BIANCA 87. CODICE CIG:  4698862795</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24572"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE P.E. N. 6/2002 - C.E. N. 23/2012 INNANZI AL TAR CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 80/2014 - C.I.G. Z860F7A3F8 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24573"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE NEI CONFRONTI DI UN DIPENDENTE - DELIBERA DI G.M. N.65/2014 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24574"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER LA CENTRALE TELEFONICA IN USO ALL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24575"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO - DITTE DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24576"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL 17/102013 DANIELE GIORGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MARCHESE CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24577"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- MEPA DITTA: ISOLUX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24578"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO E ATTREZZATURE. DITTA FERRAMENTA E COLORI  CARMENI GIOVANNI, VIA REGIONE SICILIANA N.31A – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24579"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VIGILANZA SANITARIA: EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE ED ESAMI SPECIALISTICI PER I VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI MASCALUCIA E PER QUELLI DEL NUCLEO ISPETTORI AMBIENTALI COMUNALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24580"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24581"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24582"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23 E 24, DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).GENNAIO APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24583"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S.– A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D. – M. F. – P.R.    ANNO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24584"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24585"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24586"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI SOGGETTI  AVENTI DIRITTO ALL’ASSEGNO CIVICO DI CUI ALL’ART 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI  TRATTAMENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 26/05/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24587"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24588"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ON LINE "EDILIZIA URBANISTICA" PER L'ANNO 2014 DITTA:MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24589"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VIGILANZA SANITARIA: EFFETTUAZIONE ESAMI CLINICI PER I VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI MASCALUCIA E PER QUELLI DEL NUCLEO ISPETTORI AMBIENTALI COMUNALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24590"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA: “INTERVENTI DI URGENZA DI SOSTITUZIONE PALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DETERIORATI E/O URTATI IN CONDIZIONI DI PERICOLO - ASSISTENZA MURARIA”. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24591"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANTO DI SICILIA DELL'AVVISO DEPOSITO ATTI DI VARIANTE AL PRG DITTA: EDISERVICE - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24592"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE : N. 167 DEL 31/01/2014 DI €. 452,62; N. 515 DEL 24/02/2014 DI €. 413,34; N. 1162 DEL 31/03/2014 DI €. 80,28; N. 1129 DEL 31/03/2014 DI €. 370,64; N. 1362 DEL 22/04/2014 DI €. 61,49; N. 1416 DEL 23/04/2014 DI €. 85,40; N. 1543 DEL 30/04/2014 DI  €.85,40;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24593"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STRAORDINARI ED URGENTI AL TERRITORIO,  MANUTENZIONE BENI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24594"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CITY POSTE MESE MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24595"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE DI AREE PRODUTTIVE IN TERRITORI ANCORA SPROVVISTI" PER L'IMPORTO DI € 3.920.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURE LAVORI AL SAL N°9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24596"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2013 - “ATTIVITA'TURISTICO CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO – MANIFESTAZIONE NATALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24597"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE DA INSTALLARE NELLA SALA SERVER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.658-13 DEL 13/03/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24598"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI DUE DEPURATORI COMUNALI MESE DI MARZO- APRILE DITTA:  ENVI.SE.P – ZONA INDUSTRIALE – 8^ STRADA, 29 CATANIA  P.I. 02307930871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24599"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22/1/2004 - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24600"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE STRAORDINARIA – UNA TANTUM ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO – “FESTA DEGLI AQUILONI.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24601"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER L’ATTIVITÀ DEI GIOVANI DI MASCALUCIA - “FESTA DELLA CREATIVITÀ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24602"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMIBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24603"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO CESSAZIONE SIG.RA MILANA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24604"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISCATTO DEL LEASING PER N.3 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA.   BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24605"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL'AFFITTO DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, L.431/98 E CIRCOLARE DELL'ASSESSORATO REG.LE DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' DEL 21.12.2012.  APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO. INDIVIDUAZIONE COPERTURA FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE NOMINATIVI VARI. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24606"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PROPOSIZIONE APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO  AVVERSO ORDINANZA N. 1620/2013 DEL TAR LAZIO CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 38/2013 - C.I.G. Z2E09EEC34 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - 13/2013 BENEFICIARIO: AVV. BATTAGLIA FEBO FRANCESCO MASSIMO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIACONIA GITTO LI MURA NATULLO BATTAGLIA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24607"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO INNANZI AL CGA DI PALERMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ “NUOVA EDILIZIA” CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 37/2012 – C.I.G. Z8C0754B55 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. SANTI PAPPALARDO - CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24608"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO ALLA SENTENZA N. 1604/06 PROPOSTO DAL SIG. MIRABELLA DOMENICO – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  - 27/07 BENEFICIARIO: AVV. GIOVANNI SGROI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24609"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO IN CASSAZIONE - COMUNE DI MASCALUCIA/DD COSTRUZIONI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 23/2014 - C.I.G. ZC40DFEFE4 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: STUDIO LEGALE COCI - ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24610"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBLIKOMPASS - NATALE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24611"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO FORNITURA STAMPATI E TIMBRI PERSONALIZZATI PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  CROMATICAMENTE DI SPITALERI DOMENICO E MUSCOLINO RAFAEL S.N.C. CON SEDE IN VIA ROMA 127 – MASCALUCIA - P.IVA 04945120873 C.I.G.N. ZB50F646D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24612"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO FORNITURA STAMPATI PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  CROMATICAMENTE DI SPITALERI DOMENICO E MUSCOLINO RAFAEL S.N.C. CON SEDE IN VIA ROMA 127 – MASCALUCIA - P.IVA 04945120873 C.I.G. N. Z910EC6360</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24613"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI CANONE FISSO MENSILE PER SERVIZIO PAGAMENTI POS                                    DITTA:  EASY NOLO S.P.A – GRUPPO BANCO SELLA C.I.G. N. Z640F64695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24614"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE FISSO MENSILE PER SERVIZIO PAGAMENTI POS – UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.                                        DITTA:  EASY NOLO S.P.A – GRUPPO BANCO SELLA (PARTITA IVA 02027040027) C.I.G. N. ZBC0B0C925</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24615"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: STUDIO FOTOGRAFICO MAURO FABRIZIO CARMELO CON SEDE IN VIA ETNEA 142 - MASCALUCIA. C.I.G. N. Z8C02B332F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24616"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AL SERVIZIO DELL'AREA ARTIGIANALE SITA IN C.DA MARRETTI. CHIUSURA PROCEDURA ESPROPRIATIVA DITTA REINA E ALTRI.  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24617"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO PER GLI ENTI IN SPERIMENTAZIONE DEL 4 GIUGNO 2014 ALL'ANCI DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24618"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI -ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24619"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI : DITTA SANTONOCITO ORAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24620"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2013-14. DITTE: •“CARTOLANDIA” DI GIUSEPPA PALUMBO, VIA GRAMSCI 78/80, GRAVINA DI CATANIA; • “GIO.GA.UFFICIO” SAS DI SCEVOLA M.G. &amp; C., VIA VITTORIO EMANUELE 250, GIARDINI NAXOS; •IPERCOOP SICILIA S.P.A. CON SEDE IN VIA PECORAINO ANG. LAUDICINA S.N.C., PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24621"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 398/2011 – VENTIMIGLIA M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24622"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ORDINANZA DEL 14/03/2011 CONDOMINIO ZETA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24623"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 234/11 REP. 526/11 –  MAGRI’ F. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24624"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETA’ “SANT’ANTONIO ABATE COSTRUZIONI EDILI SRL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24625"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI AL DIPENDENTE PARISI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24626"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO D.I. N. 1559/2012 -  S.G.S. COSTRUZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24627"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO D.I. N. 2049/2012 – CARUSO SAVERIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24628"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 294/2011 – ZAPPALA’  CATERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24629"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  S.R.L. – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24630"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA S.R.L. – NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24631"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SERVIZIO DI VOLANTINAGGIO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA SULL' IMPOSTA TASI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24632"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24633"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI APRILE 2014  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24634"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO E APRILE 2014  ACCOGLIENZA SERENA MINORI IN DIFFICOLTA’ - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24635"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2013. PROGETTO OBIETTIVO “ASSISTENZA AGLI ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI STEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24636"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PREVISTE DALL’ART.17, COMMA 2, LETT.I) DEL C.C.N.L. DEL 01/04/1999 - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24637"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G. LIQUIDAZIONE APRILE 2014. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24638"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. EMANUELE BIANCAROSA - APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24639"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ ESTIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24640"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO CENTRALE TELEFONICA I.C. FEDERICO II DI SVEVIA (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24641"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO SERVIZI MANUTENTIVI - DITTA MODYF SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24642"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIMATICA, MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DI DOCUMENTI INFORMATICI A NORMA IN ASP - UNISTORAGE-MEPA-250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24643"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SWITCH E TRANSCEVER PER RETE DATI EX TRIBUNALE MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24644"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORSO MAGGILI S.P.A. “LA GESTIONE DELLE GARE DOPO I PRIMI BANDI TIPO E L’AVCPASS 2.0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24645"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI : DITTA MONTALTO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24646"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA MOTIVI DI FAMIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24647"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, INTEGRAZIONE ANNO 2013.   SIG.  V.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24648"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO “SECURITY - SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - NORMATIVA VIGENTE E METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE CON L’UTILIZZO DI NUOVI MEZZI ELETTRONICI/INFORMATICI”, DEI DIPENDENTI ING. FABIO PUGLISI ED ING. ROBERTO ZINGALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24649"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24650"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI  IN CONVITTO - PERIODO APRILE 2014 SOC. COOP. SOC. BELLI E MONELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24651"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CONTRATTO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEL PACCHETTO APPLICATIVO "SERPICO", IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEMOGRAFICI E TRIBUTI, PER L'ANNO 2014. DITTA: DATAMANAGEMENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24652"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA MESE APRILE 2014 RAFFAELLO FRANZ MARIA FICHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24653"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2013 AL PERSONALE AREA LAVORI PUBBLICI. “ADEGUAMENTO MONITORAGGIO OO.PP. E SERVIZI ALLE DISPOSIZIONI AVCP”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24654"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24655"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA ENI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24656"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RISCOSSIONE SICILIA  SPA – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA PER LE CERTIFICAZIONI DEL CREDITO NN. 9127371000000002 E 9127371000000006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24657"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE COMUNALE E CIMITERI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24658"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI : DITTA WORD SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24659"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24660"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2013.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24661"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24662"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTO URGENTE PRESSO IL PARCO TRINITA' MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24663"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ DELL’ENTE, A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B”, AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381;. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24664"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIATTIVAZIONE SISTEMA SOFTWARE PER LA DOCUMENTAZIONE ADDEBITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24665"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO, MEDIANTE IL MEPA, DI TAVOLI PER ESTERNO CON PANCHE PER L’U.O. PROTEZIONE CIVILE.  DITTA: 2M FORNITURE PIAZZA SAN ROCCO 1/3 84061 – OGLIASTRO CILENTO (SA) – P.I.03637990650 CIG. N.  ZC70F3BCBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24666"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA BONAJUTO SOMMA DITTA: WORLD SERVICE - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24667"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24668"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA DI LOCANDINE E ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE IN OCCASIONE DEL SEMINARIO FORMATIVO “CITTADINI EUROPEI” .  DITTA: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA, VIA SCALILLA 18, MASCALUCIA (CT);              CODICE CIG: ZCF0F39F86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24669"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI MANUTENTIVI E ATTIVITA' DI RIFERIMENTO PER U.O. OPERE IMPIANTISTICHE ED EFFICIENZA ENERGETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24670"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER LA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI DI DEPURAZIONE MASCALUCIA CENTRO E VIA DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24671"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 6941/12 R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24672"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AULE SCOLASTICHE. DITTA : MOSEMA S.P.A. PIAZZA DANTE ALIGHIERI 6- MASCALUCIA. P.I. 03757640879 LOTTO CIG: Z840F42152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24673"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO FORNITURA STAMPATI E TIMBRI PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO N. 12 SANT’AGATA LI BATTIATI P.IVA 02913600876 CIG. N. ZDE0E23574</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24674"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AI SERVIZI SOCIALI. DITTA KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. - VIA G. VERDI 89/91 - CERNUSCO S/NAVIGLIO (MI) - CIG. Z5F0A398C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24675"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2013-14. DITTE: • “LA DIDATTICA” DI DANIELA FIORE, VIA UMBERTO 24, S.A.LI BATTIATI; •  “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA; •  “IL TULIPANO” VIA MARCONI 78, NICOLOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24676"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA SCUDERI LUCIANO A SEGUITO ORDINANZA EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24677"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GIOCHI PER PARCHI COMUNALI. DITTA MACAGI CON SEDE IN CINGOLI (MC) ZONA INDUSTRIALE CERRETE COLLICELLE N. 28 GARGAZZONE (BZ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24678"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI – IMU: ESERCIZI FINANZIARI 2012/2013 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24679"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK INERENTI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY DI ALCUNI SERVER E STORAGE DELL'ENTE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24680"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24681"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24682"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24683"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE VOUCHER DI SERVIZIO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DEI MINORI N° 3/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24684"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2014.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24685"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRO LAUDANI ROSALBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MARCHESE CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24686"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2011\12. LIQUIDAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24687"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICIO ECONOMICO – I° CONCORSO FOTOGRAFICO – MASCALUCIA IERI E OGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24688"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PON 2007-2013 – AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR). ACCORDO TRA IL COMUNE L’ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO DI SVEVIA PER L’EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEL SOLE. ATTIVAZIONE PROCEDURA PER L’INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24689"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASING SCULABUS MERCEDES - INTEGRAZIONE SOMME NECESSARIE PER RISCATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24690"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SECONDA  SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE  - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24691"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR PROPOSTO DAI SIGG.RI CARMENI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 25/2013 - C.I.G. Z8F0BC4B17- LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. ELIO GUARNACCIA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24692"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO  DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PRIMA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24693"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE SU “LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELE PROCEDURE DI GARA: COME PREPARARSI ALL’UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS E COME OTTIMIZZARE ALCUNE PROCEDURE DI GARA” –  BENEDICIARIO: DIRITTOITALIA.IT S.R.L. AVERSA (CE) - COD. CIG: Z5D0F2E4E7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24694"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ALLARME PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO  L. DA VINCI, PLESSO DI VIA REGIONE SICILIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24695"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –ANNO 2013  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24696"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: SICILIA ROTTAMI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24697"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014 – COSTITUZIONE DELL’ “UFFICIO ELETTORALE COMUNALE” ED AUTORIZZAZIONE ALLO  STRAORDINARIO PER IL PERIODO ELETTORALE (31/03/2014  - 30/05/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24698"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBIGLIAMENTO UNIFORME PER ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI DITTA: L’ANTINFORTUNISTICA S.R.L. VIA DELL’OLMO 19 – 36014 SANTORSO (VI) CIG. N. Z5B0F2CDD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24699"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA PEDANA MOBILE. C.I.G. N. Z7E0F225C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24700"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI SERVIZI DI CUI ALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE 26/07/2013 PUBBLICATA SULLA GURS N. 39 DEL 28/08/2013. PROGETTAZIONE ESECUTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24701"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZI IN ECONOMIA -   DITTA S.E.P.E.L. CON SEDE IN MINERBIO (BOLOGNA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24702"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24703"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'OPERA DIOCESANA ASSISTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24704"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DEDALUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24705"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ARIAL "VILLA CRISTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24706"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: W.E.M.  S.R.L. – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24707"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  S.R.L. – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24708"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T. MAGGIO - GIUGNO  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24709"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA DI LOCANDINE E COMPOSIZIONI FLOREALI  PER LA MANIFESTAZIONE RELIGIOSA IN ONORE DEL PAPA GIOVANNI PAOLO II.  DITTE: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA, VIA SCALILLA 18, MASCALUCIA (CT);            “LA BOTTEGA DEL FIORE” DI RAPISARDA GIUSEPPE, VIA ROMA 182, MASCALUCIA..              CODICE CIG:  Z210F38246</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24710"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAESI ETNEI OGGI - INSERZIONI PUBBLICITARIE PER NATALE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24711"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE AMATORIALE MUSICALE CULTURALE “SANTA CECILIA” – PRESTAZIONI BANDISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24712"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24713"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI CONTRIBUENTI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E PER LA REDAZIONE DELL'ALBO DEGLI ADERENTI AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24714"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2014.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24715"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE APRILE 2014.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24716"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE E STAMPATI TIPOGRAFICI PERSONALIZZATI PER GLI UFFICI PROTOCOLLO E ANAGRAFE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.153/214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24717"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM "LIBERI DI GIOCARE" DEL 19.03.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24718"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM "FINAL FOUR" 12/13 APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24719"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –  ANNO  2013 ISTITUTO VILLA ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24720"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE COMUNALE : DITTA LA GINESTRA DI BORZI' ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24721"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: W.E.M.  S.R.L. – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24722"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI SOGGETTI  AVENTI DIRITTO ALL’ASSEGNO CIVICO DI CUI ALL’ART 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI  TRATTAMENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 26/05/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24723"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. CLAUDIO GALLI, FEBBRAIO 20143 - MARZO 2014 - APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24724"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA COMUNALE ROMA, FARMACIA DR. CLAUDIO PAPPALARDO, FARMACIA PAPPALARDO DOTT. FILIPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24725"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24726"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECO MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24727"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI IN VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. RETTIFICA CODICE CUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24728"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2013-14. DITTE: • “LIBRI &amp; LIBRACCI” DI DE LUCA ANGELA, VIA FASANO 86/88, CATANIA. • CAVALLOTTO LIBRERIE SRL, CORSO SICILIA 91, CATANIA. • “IL SAGITTARIO” DI VILLANI CONCETTA, C.SO S. VITO 59, MASCALUCIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24729"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOP. CENTRO ORIZZONTE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24730"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AL SERVIZIO DELL’AREA ARTIGIANALE SITA IN C.DA MARRETTI. DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ A SALDO IN FAVORE DELLA DITTA ESPROPRIATA REINA ED ALTRI. LIQUIDABILITÀ ED IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24731"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO APRILE 2014. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24732"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24733"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI – PROGETTO COMENIUS  DITTA: “CORALLO” DISTRIBUZIONE LIBRI DI MARIANO NASCA, VIA DEL CANALICCHIO 7, TREMESTIERI ETNEO.              CODICE CIG:  Z470F1AE0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24734"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - DITTA NOFARA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24735"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE BANDISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24736"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE GE.DE.AS. PERIODO LUGLIO 2014 - GIUGNO 2015 - DITTA OSA NET - S.GREGORIO DI CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24737"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL PORTO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24738"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5. ANNO  2013          ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24739"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE STRAORDINARIA – UNA TANTUM, SANTUARIO ARCIDIOCESANO DI CATANIA “MADONNA DELLA SCIARA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24740"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI MASCALUCIA. APPROVAZIONE SERVIZIO E RELATIVO BANDO DI GARA E DISCIPLINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24741"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: APRILE 2014 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 4719555BFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24742"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2013/14 LIQUIDAZIONE   APRILE 2014   CONSORZIO SOCIALE GLICINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24743"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI : DITTA NUOVA D&amp;G CAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24744"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 558/2014 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PARTICOLARI RESPONSABILITA’ ANNO 2013 ART. 17, COMMA 2, LETT. F) DEL CCNL DELL’01/04/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24745"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI APRILE 2014 – LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “CONSORZIO SOL.CO” CON SEDE IN CATANIA  VIA PIETRO CARRERA 23.  COD. CIG. 4705316598.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24746"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESTENSIONE SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO  – LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “CONSORZIO SOL.CO” CON SEDE IN CATANIA  VIA PIETRO CARRERA 23.  COD. CIG. 4705316598.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24747"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI/FONIA TRA EX SEDE DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA E UFFICI DELL'ENTE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24748"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S.– A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D. – M. F. – P.R.    ANNO  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24749"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24750"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:                L. F. G.  MAGGIO-GIUGNO  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24751"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI, LOCANDINE ED INVITI PER LA “GIORNATA DELLA LEGALITÀ” E SERVIZIO DI CATERING ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI – PROGETTO COMENIUS  DITTE: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA, VIA SCALILLA 18, MASCALUCIA (CT);            “GRUPPO SCANDURRA” S.R.L. C.SO VITO 2, MASCALUCIA.              CODICE CIG:  Z210EF5D68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24752"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V.   MAGGIO-GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24753"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA STORAGE AREA NETWORK PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELL'ENTE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24754"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE DI AREE PRODUTTIVE IN TERRITORI ANCORA SPROVVISTI” PER L’IMPORTO DI € 3.920.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO FATTURA LAVORI AL SAL N°9 A IMPRESA CAPOGRUPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24755"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, INTEGRAZIONE ANNO 2013.   SIGG. G.B.R. E P. I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24756"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24757"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPONENTI ESTERNI, NOMINATI DALL’UREGA, DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL PROGETTO DENOMINATO “FIORDALISO 4”. BENEFICIARI:  DOTT.SSA MARIA TERESA AMATA, RES. VIA ELIO VITTORINI N. 8, 98071 CAPO D’ORLANDO – P. IVA 01497240836 – C.F.: MTAMTR60T43H928G. DOTT.SSA SCHEMBTRI ANTONIETTA, RES. VIA ARMANDO DIAZ N. 15, 95123 CATANIA, - P.IVA 05030660871 – C.F.: SCHNNT64E67H154Z.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24758"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI STIVALETTI D.P.I. DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER IL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. C.I.G. N. Z660E7BF39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24759"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI IN LOCO CHIUSURA RENDICONTO DITTA HALLEY CONSULTINGSRL CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24760"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MONITOR A COLORI PER GLI UFFICI COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: STUDIO DI INFORMATICA SNC PIAZZA FABIO BARGAGLI PETRUCCI 16/18 – 53100 SIENA (SI) CIG. N.  ZA50F08BAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24761"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ADESIONE  AL PROGETTO “CITTADINI EUROPEI - PIÙ OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24762"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24763"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24764"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014 – COMPLETAMENTO COSTITUZIONE DELL’ “UFFICIO ELETTORALE COMUNALE” E AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24765"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24766"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DI EQUITALIA NORD SPA PER QUOTA OSSOCIATIVA 2014 DOVUTA AD ANCI –  ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24767"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. PROPOSTO DALL’AVV. G. CAVALLARO - CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 51/2014 - C.I.G. Z860ECCE39 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24768"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO IN AREA PARCO MONTE CERAULO E VILLA BUSCEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24769"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO BONAIUTO SOMMA ALLE PRESCRIZIONI RISULTANTI DALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO. INCARICO A TECNICO ESTERNO PER LA VERIFICA GENERALE DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24770"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CERIMONIA IN OCCASIONE DELLA CANONIZZAZIONE DI PAPA GIOVANNI PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24771"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE; DITTA:  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.I.G. N. Z9609BCCB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24772"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA  DITTA: SHARP ELECTRONICS SPA VIA LAMPEDUSA 13 - MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24773"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE WI-FI   MASCALUCIANET LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MARZO-APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24774"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>COINTESTAZIONE  DI UN LOTTO DI TERRENO CIMITERIALE DI MQ. 6,25 CA NEL CIMITERO CENTRO DI MASCALUCIA INDIVIDUATA AL N. 25T,GIUSTA CONCESSIONE REP. N. 787 DEL 10/02/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24775"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PERSONAL COMPUTER, MONITOR E SOFTWARE PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI MASCALUCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24776"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA POSTAZIONE MOBILE PER L'ACCESSO AL SISTEMA DI TELELAVORO A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24777"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA GPL PER BOMBOLONE ALIMENTAZIONE IMPIANTO IDRICO- SANITARIO EDIFICIO COMUNALE DI VIA PORTO MARRETTI DITTA:  L’AUTOPROPANGAS DI GRASSO SALVATORE VIA CAMPO SPORTOVO, 38/44 MISTERBIANCO (CATANIA) - P.I. 00872090873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24778"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA – CONTRATTO REP. N. 1069 DEL 19/04/2013.  APRILE 2014  DITTA: “PANACEA SRL” CON SEDE IN CATANIA, VIA REGINA BIANCA 87. CODICE CIG:  4698862795</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24779"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24780"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI S. G.- N. C.                                     GENNAIO-FEBBRAIO 2014.             DITTA: A.RI.A.L. “VILLA CRISTINA”– MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24781"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  MARZO 2014.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24782"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE G. E G. S.R.L. UTILIZZO LOCALI CINEMA MODERNO MANIFESTAZIONE DEL 30 MARZO 2014 - CIG N. ZAF0F03816</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24783"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUARDO SALVATORE PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24784"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIAGNOSI GUASTO, FORNITURA ED INSTALLAZIONE TRANCEIVER DEL CONVERTITORE FIBRA/RAME A SERVIZIO DELLA TENENZA DEI CARABINIERI DI MASCALUCIA  - LIQUIDAZIONE FATTURA N.640/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24785"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO , RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI PERICOLOSI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA A.C.A.E. CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24786"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - DITTA MONTALTO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24787"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24788"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS S.R.L. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24789"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UTILIZZO CINEMA MODERNO DI MASCALUCIA.  CODICE CIG: Z8D0EF5B24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24790"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24791"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24792"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA S.R.L. – NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24793"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI MARZO 2014  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24794"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE MARZO 2014. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24795"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK INERENTI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST-WARRANTY DI ALCUNI SERVER E STORAGE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24796"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L'OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24797"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI - DITTA MO.SE.MA. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24798"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE BONUS GAS ED ELETTRICITA'  CAAF CGIL SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIORDANO ANGELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24799"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURE  PER SERVIZI TRIBUTARI  DELL’ENTE – DITTA: MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE-  CIG: ZF10A463ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO TRIBUTI SERVIZI FISCALI - ESCLUSIONE ED EVASIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24800"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE FATTURA DITTA RE DI COPPE PER ACQUISTO BANDIERE DA ESPORRE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24801"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE SIKELIA ORGANIZZAZIONE EVENTI CARNEVALE 2014 - CIG N. Z190EAD456</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24802"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE  AL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D’OPERA DEI LAVORI FINO AL 7° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24803"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REGIONE SICILIA E PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA PER IL RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24804"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. PROVE SUI CEMENTI E SUGLI ACCIAI. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24805"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO IN MASCALUCIA VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ MAFIOSA”. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BATTIATO GIUSEPPE CON SEDE IN SANTA VENERINA VIA SALITA PRINCESSA N. 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24806"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA DR. CARAGLIANO RITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24807"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G. LIQUIDAZIONE MARZO 2014. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24808"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: MARZO 2014 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 4719555BFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24809"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L’ACCESSO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24810"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER RIFINITURE SEDI STRADALI INTERNE ALL'AREA ARTIGIANALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPUTAZIONE  SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24811"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CARBURANTE RETE- BUONI ACQUISTO CONSIP.  DITTA: ENI, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24812"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA GAS METANO PER IMPIANTO TERMO-IDRICO EDIFICIO COMUNALE VIA PORTO MARRETTI – INIZIATIVA S.P.R.A.R. DITTA: AUTOPROPANGAS VIA CAMPO SPORTIVO, 38 MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24813"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA, CONSULENZA PER SOFTWARE APPLICATIVO E MANUTENZIONE DEL PACCHETTO APPLICATIVO HALLEY, IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI RAGIONERIA E PERSONALE, PER L'ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE - HALLEY CONSULTING SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24814"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUID. QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO "BILANCI 2014 E GESTIONE ALLA LUCE ULTIMI PROVVEDIMENTI - ENTI LOCALI MISURE MATERIA PAGAMENTI E CERT. DEBITI - PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI - DITTA ARETE' DI G. TROPEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24815"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUID. FORNITURA RIVISTA FINANZA LOCALE ON LINE PER UFFICI FINANZIARI DELL'ENTE - DITTA MYO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24816"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEL PESONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24817"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA STIVALETTI INVERNALI PER LA POLIZIA MUNICIPALE, EFFETTUATA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA  DITTA: SER.TE.COM. DI DI PALERMO GAETANO E GULLO SALVATORE AVENTE SEDE LEGALE IN PALERMO P.ZZA CASTELNUOVO 12, PART. IVA 03924020823. C.I.G. N. Z050CAF55E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24818"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE DEI SOGGETTI DA AVVIARE AI CANTIERI DI SERVIZIO EX DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE N°202 E 241/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24819"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO ED IN PARTICOLARE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ASSISTENZA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24820"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D'AREA DI CUI AL PUNTO 6) DELLA DETERMINA SINDACALE N° 34 DEL 31/12/2013 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. RIMODULAZIONE ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24821"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZA SOFTWARE VMWARE VS5-SSL-BUN-C+VS5-ESSL-SUB-C, LIQUIDAZIONE FATTURA N.104-6462387 DEL 25/03/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24822"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 249/11 REP. 121/11 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24823"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 UNITA' DI CLIMATIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 25/03/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24824"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI DOTT. DANILO DI GIACOMO - I^ TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24825"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014 - COSTITUZIONE PRELIMINARE DELL' "UFFICIO ELETTORALE COMUNALE" - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24826"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO ANNO 2014 - SPESE PER CORRISPONDENZA, STAMPATI, MATERIALE DI CANCELLERIA E/O INFORMATICO, ARTICOLI DI FERRAMENTA, ECC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24827"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE TRAMITE INTERNET AD “UFFICIO STUDI . NET”- ANNO 2014. DITTA: OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. – VIA G. GALILEI 2/C/2  – 30035 MIRANO (VE). C.I.G. N.  ZE70CFCCCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24828"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BENEFICIARI “BONUS FIGLIO 2013 – I SEMESTRE”, EX ART.6, COMMA 5, DELLA L.R. N. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24829"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI – MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24830"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GIOCHI PER PARCHI COMUNALI. DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN VIA STAZIONE N. 28 GARGAZZONE (BZ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24831"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IN CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24832"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI BACKUP PER L'ARCHIVIAZIONE AUTOMATICA DEI DATI DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24833"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.  DITTA: “DETERWAX”  FORNITURE PER COMUNITÀ E INDUSTRIE, VIA V. MUCCIOLI 2/8, GRAVINA DI CATANIA  CODICE CIG:  ZC90EC775F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24834"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA APPARECCHIATURE PER MANUTENZIONE CAMPO DI  CALCIO BONAIUTO SOMMA. DITTA: LADY CERAMICA SRL VIA POGGIO FELICE,94 FLERI-ZAFFERANA ETNEA            P.I. 01248310870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24835"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. GUARNERA SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24836"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AVV. EMANUELE BIANCAROSA - MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24837"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UNITALSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24838"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 – ADESIONE PROCEDURA CONSIP “ ENERGIA ELETTRICA 11 – LOTTO 9”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24839"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO BANDIERE DA ESPORRE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24840"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE DEL "PROGRAMMA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RACCOLTA" - MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24841"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPOSTAMENTO PUNTI DI OSSERVAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA VIGILANZA AMBIENTALE NELL’AMBITO DEL CONTROLLO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24842"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE MARZO 2014.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24843"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO S. G. ANNO 2013.             DITTA: A.RI.A.L. “VILLA CRISTINA”– MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24844"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZI IN ECONOMIA- DITTA MYO SRL CON SEDE IN  POGGIO TORRIANA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24845"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAF FENAPI PER BONUS GAS E BONUS ENERGIA ELETTRICA -ANNO 2010 - 2011 - 2012. CIG: ZDA0ED8F77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24846"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE SCARICO FOGNARIO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA S. LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24847"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24848"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' RISCHIO E MANEGGIO VALORI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24849"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TURNO FESTIVO INFRASETTIMANLE ANNO 2013 E FESTIVI INFRASETTIMANALI 2013 CUSTODI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24850"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PARTICOLARI RESPONSABILITA’ ANNO 2013 ART. 17, COMMA 2, LETT. F) DEL CCNL DELL’01/04/1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24851"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24852"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014 - ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE COSTITUZIONE PRELIMINARE DELL' "UFFICIO ELETTORALE COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24853"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIARIMENTI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 216 DEL 28/02/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24854"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIARIMENTI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 221 DEL 03/03/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24855"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2014.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24856"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL PROGETTO DENOMINATO “FIORDALISO 4”- AGGIDICAZIONE DEFINITIVA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24857"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIARIMENTI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 335 DEL 27/03/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24858"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIARIMENTI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 321 DEL 25/03/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24859"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIARIMENTI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 165 DEL 20/02/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24860"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIARIMENTI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013/2013 (PROP. N. 2257/13) DEL 31/12/2013 E N. 341 DEL 28/03/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24861"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIARIMENTI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 314 DEL 24/03/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24862"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIARIMENTO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 250 DEL 07/03/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24863"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIARIMENTO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 DEL 20/02/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24864"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIARIMENTO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 161 DEL 19/02/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24865"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO ARETE' DEL 17/04/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24866"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24867"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE DI MASCALUCIA - CAF PER BONUS GAS E BONUS ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24868"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24869"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO MINORE II TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24870"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO FORNITURA STAMPATI PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  CROMATICAMENTE DI SPITALERI DOMENICO E MUSCOLINO RAFAEL S.N.C. CON SEDE IN VIA ROMA 127 – MASCALUCIA - P.IVA 04945120873 C.I.G. N. Z910EC6360</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24871"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL MANTO STRADALE DANNEGGIATO”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24872"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24873"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIAGNOSI GUASTO, FORNITURA ED INSTALLAZIONE TRANCEIVER DEL CONVERTITORE FIBRA/RAME A SERVIZIO DELLA TENENZA DEI CARABINIERI DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24874"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PROPOSTE SOLIDARISTICHE PER LA CITTADINANZA ASS. LEONARDO – MASCALUCIA CIG:ZD10E7C09C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24875"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDROPOINT PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24876"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2013-14. DITTE: • “XPLORER” DI DI PAOLA ALFIO ANDREA, VIA MACCHIAVELLI 12, TRECASTAGNI; •  “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA; • “SCUOLAINSIEME” DI OLIVERI MARIA, VIA ROMA 65, S.P. CLARENZA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24877"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI  IN CONVITTO - PERIODO MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24878"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRO AMATO ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24879"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24880"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEGLI INFORTUNI E RCT DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24881"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZI IN ECONOMIA DITTA TIPOLITOGRAFIA - LEGATORIA CACCETTA CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24882"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA JOB CREATION . NATALE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24883"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24884"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 115/11 REP. 208/11 - LONGO G. E MOSCHETTO V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24885"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 118/11 REP. 230/11 - LAZZARO S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24886"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 477/10 REP. 1018/10 –  SAPIENZA M. E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24887"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 105/11 REP. 178/11 - RICCIOLI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24888"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 568/10 REP. 1229/10 – LO VERDE M. E LAZZARO F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24889"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO RIVISTE PER UFFICI FINANZIARI, UFFICIO PERSONALE E SEGRETARIO GENERALE - DITTA CELNETWORK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24890"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM "FINAL FOUR" 12/13 APRILE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24891"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I^ TRIMESTRE 2014 PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24892"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ECONOMATO - II° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24893"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA: EGAF EDIZIONI S.R.L. –  AVENTE SEDE IN VIA FILIPPO GUARINI - 47121 FORLI’ – PART.IVA 02259990402  CIG. N. ZC20E18158</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24894"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL “SERVIZO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI: VEICOLI RUBATI E ANIA,    RELATIVO ALL’ANNO 2014.                                    DITTA:  SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, N. 11  -  00178 ROMA. CIG N.ZDC0EAD007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24895"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RICOVERO MINORE IN CONVITTO G.K. ED IMPEGNO DI SPESA 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24896"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  FEBBRAIO 2014.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24897"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI AL DIPENDENTE PARISI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24898"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA RIVISTE UTILI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI FINANZIARI - DITTA CELNETWORK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24899"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO-MARZO 2014.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24900"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAF PROFESSIONE FISCO PER BONUS GAS E BONUS ENERGIA ELETTRICA –ANNO 2010 - 2011 – 2012. CIG: Z970EBE297</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24901"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24902"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24903"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO MARZO 2014. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24904"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAF ACAI PER BONUS GAS E BONUS ENERGIA ELETTRICA –ANNO 2011 – 2012. CIG:Z010EAA6A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24905"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NECROLOGIO SU QUOTIDIANO "LA SICILIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24906"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SHARP ELECTRONICS ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24907"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO LEGGE 10 MARZO 2000 N° 62 – AA.SS. 2009/10 – 2010/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24908"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: ESA S.R.L. – NICOLOSI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24909"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA DI CUI ALLE LL. 47/85 E 724/94 SVOLTA DA PROFESSIONISTI  INCARICATI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24910"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZI IN ECONOMIA DITTA TIPOLITOGRAFIA - LEGATORIA CACCETTA CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24911"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA MESE MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24912"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI MARZO 2014 – LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “CONSORZIO SOL.CO” CON SEDE IN CATANIA  VIA PIETRO CARRERA 23.  COD. CIG. 4705316598.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24913"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24914"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA – CONTRATTO REP. N. 1069 DEL 19/04/2013.  MARZO 2014  DITTA: “PANACEA SRL” CON SEDE IN CATANIA, VIA REGINA BIANCA 87. CODICE CIG:  4698862795</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24915"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24916"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24917"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI U.O. E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DELL'AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24918"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA –DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24919"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA I TRIM. 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24920"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO I TRIM.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24921"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE UFFICI GIUDICE DI PACE - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24922"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “POTENZIAMENTO SEGNALETICA E SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ACQUE PIOVANE”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24923"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROPOSTO DAL SIG. BELVISO A.  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 41/2014 - C.I.G. Z020E93643 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24924"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI – MESE DI FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24925"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: ENI, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24926"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: SICILIA ROTTAMI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24927"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS S.R.L. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24928"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI FEBBRAIO 2014  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24929"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE FEBBRAIO 2014. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24930"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24931"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI DITTA: MUSUMECI ORAZIO, MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24932"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2013/14 LIQUIDAZIONE   MARZO 2014   CONSORZIO SOCIALE GLICINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24933"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO   SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24934"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2012 AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24935"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - I^ TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24936"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24937"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO ROMANO TERESA - G.M. N. 178/2010  BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24938"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24939"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. D’URSO SOMMA G.PPE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 4/2014 - C.I.G. ZAE0D559D4 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. MARCO PERNA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24940"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PENALI PER REATI DI ABUSIVISMO EDILIZIO  CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 50/2013 - C.I.G. ZAF0C3EBFC - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. GIULIANA VICARI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24941"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' ART. 5 COMMA 7 C.C.N.L. 11/04/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24942"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G. LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2014. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24943"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA STANCO ANTONIO ORGANIZZAZIONE EVENTI CARNEVALE 2014 - CIG N. Z270E951E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24944"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA N. 139/10 DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  18/2010 BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE BUSCEMI – P.ZZA A. LINCOLN N. 19 –  95128 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24945"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENT. N. 10/2014 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 40/2014 - C.I.G. ZB30E8E682 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24946"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T. APRILE  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24947"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:                  L. F. G.  APRILE  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24948"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – N. C.     APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24949"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI PRODOTTO EDITORIALE “GUIDA PRATICA ALL’UTILIZZO DEL MEPA”. DITTA: PROFESSIONAL ACADEMY (MARCHIO AIDEM SRL) CON SEDE IN VIA A. GRAMSCI 1/P – 46047 – PORTO MANTOVANO (MN) - P.IVA 02386580209. CIG. N. ZEB0E11BA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24950"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA CONTROLLO ESTINTORI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALE DITTA:  BORNEO ANTINCENDIO S.A.S. VIA PIETRO MICCA, 1 SAN CHIRICO RAPARO (PZ)  P.I. : 01687960763</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24951"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO OBIETTIVI PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2013 “DEFINIZIONE PROBLEMATICHE TRIBUTARIE I.C.I. E TARSU ART.3 COMMA 57-LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N.662” E RELATIVA LIQUIDAZIONE - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24952"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI –FARMACIA DR. CLAUDIO PAPPALARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24953"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO CINEMA MODERNO DI MASCALUCIA PER IL CONVEGNO SULLA VIOLENZA DI GENERE ORGANIZZATO DAL LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO “CONCETTO MARCHESI” MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24954"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISOTTURAZIONE SCARICO FOGNARIO EDIFICIO SCOLASTICO VIA S. LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24955"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOCIETÀ INSPECTA S.R.L. VIA A. SISMONDA, 20 TORINO         P.I.:IT105324300 -  VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24956"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014. PRIMA AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24957"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014 – PRIMA COSTITUZIONE, IN VIA PRELIMINARE, DELL’ “UFFICIO ELETTORALE COMUNALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24958"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE E TURISTICA “LE CINQUE PERLE”- FESTA DI PRIMAVERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24959"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO I.C.S. “LEONARDO DA VINCI” DI MASCALUCIA PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO – ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24960"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO, MEDIANTE IL MEPA, DI FOTOCAMERA DIGITALE PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: IL FOTOAMATORE CON SEDE IN VIA SAN GIUSTO 35 – 56037 – PECCIOLI (PI) – P.IVA 01345780504. CIG. N.  Z630E1427B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24961"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE E STAMPATI TIPOGRAFICI PERSONALIZZATI PER GLI UFFICI PROTOCOLLO E ANAGRAFE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24962"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE N. 2 PROCEDIMENTI PENALE PER REATI DI ABUSIVISMO    EDILIZIO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 42/2014 - C.I.G. ZAC0E89FFD - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24963"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO URGENTE DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZ DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO;             DITTA: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FRATERNITA’ MISERICORDIA DI SAN GIOVANNI LA PUNTA – PIAZZA RECUPERO 1/B – 95037 SANGIOVANNI LA PUNTA.  C.I.G. N. Z9E0E8945F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24964"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO CINEMA MODERNO DI MASCALUCIA PER LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALL'ORCHESTRA FILARMONICA AUDITORIUM S.NICOLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24965"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G E G. PER FITTO LOCALI CINE TEATRO MODERNO.  CODICE CIG ZDB0E89EEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24966"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE KYOCERA MOD. TASK ALFA 300 I. LIQUIDAZIONE TRIMESTRE DAL 08/12/2013 AL 07/03/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24967"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI BIBLIOTECA E L'URP DITTA: COMIS S.R.L -  CATANIA - CIG ZE2089DF0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24968"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2014  ACCOGLIENZA SERENA MINORI IN DIFFICOLTA’ - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24969"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. TUTOR WORK EXPERIENCE - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24970"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24971"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILI T. A.- D.P.S – P.R. LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2013.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24972"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SEMINARIO PUBBLIFORMEZ DEL 17/03/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBROSIANO ROSANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24973"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA TIMPARELLO - LIQUIDAZIONE  2° SAL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24974"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STIVALETTI D.P.I. DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER IL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. C.I.G. N. Z660E7BF39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24975"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  GENNAIO 2014.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24976"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  TARES 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24977"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24978"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA DI CUI ALLE LL. 47/85 E 724/94 SVOLTA DA TECNICO INCARICATO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24979"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE S.D. CITTA' DI MASCALUCIA "I° TORNEO NAZIONALE DI NATALE TORRE DEL GRIFO VILLAGE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24980"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE  NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO ALL’EROGAZIONE DEL BUONO SOCIO-                      SANITARIO ANNO 2013 “PER POSSESSO DEI REQUISITI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24981"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: FEBBRAIO 2014 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 4719555BFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24982"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO URGENTE DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZE DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO;             DITTA: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FRATERNITA' MISERICORDIA DI PEDARA - VIA PIZZO FERRO 5 - 95030 PEDARA.  C.I.G. N.Z620E60CC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24983"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI N.258 DEL 26/02/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24984"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.  DITTE:  • “PIANTE FIORI E CAPRICCI” DI MARLETTA MARCELLO VIA ROMA 124, MASCALUCIA,  • “LA BOTTEGA DEL FIORE” DI RAPISARDA GIUSEPPE, VIA ROMA 182, MASCALUCIA.  CODICE CIG:  Z620E79206</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24985"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNIONE ITALIANA CIECHI - ONLUS - PROGETTO "ARRICREAMOCI 4"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24986"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PER “ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI” DITTA: ENTE WILLIS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN PIAZZA EUROPA N. 4, CATANIA  CIG. N. ZE80E2E1C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24987"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2013-14. DITTE: • “LIBRI &amp; LIBRACCI” DI DE LUCA ANGELA, VIA FASANO 86/88, CATANIA; • “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA; • LIBRERIA “L’AURORA” DI DI BELLA GIOVANNA, VIA G. MOTTA 128, S.G. LA PUNTA; • “QUI C’E’” DI FRANCESCO CONSOLI, VIA ACIREALE 34/36, CATANIA; • CAVALLOTTO LIBRERIE SRL, CORSO SICILIA 91, CATANIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24988"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELLE PERIFERICHE DI STAMPA E DI BACKUP AREA INFORMATICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.104/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24989"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO TESTO DETERMINAZIONE PROP. N. 114 DEL 29/01/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24990"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CITY POSTE MESE GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24991"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2014, DEI SOFTWARE "PIEMME", PER LA GESTIONE DEI VERBALI C.D.S., E "SINISTRI", PER LA GESTIONE DELL'INFORTUNISTICA STRADALE, IN USO PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA SAPIGNOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24992"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24993"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO I.C.S. “FEDERICO II DI SVEVIA DI MASCALUCIA PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO – ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24994"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2014.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24995"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CITY POSTE MESE FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24996"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L.  (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)  PER ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24997"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTO ARTISTICO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA DONNA. CIG ZA60E6A378</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24998"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA COMUNALE ROMA, FARMACIA DR. CLAUDIO PAPPALARDO, FARMACIA CARUSO DOTT. CARMELO E FARMACIA CARAGLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24999"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE TURISTICA "LE CINQUE PERLE" - FESTA DI PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25000"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25001"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA /SAMBATARO GAETANO – OPPOSIZIONE ALLA STIMA E   DETERMINAZIONE GIUDIZIALE INDENNITÀ DI ESPROPRIO –CORTE DI APPELLO DI CATANIA - R.G. N. 118/2013 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE LEGALI  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25002"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25003"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSE DI PROPRIETA’ DEGLI SCUOLABUS CON CONTRATTO DI LEASING  DITTA: MERCEDES-BENZ - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25004"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA STRUTTURA SITA IN MASCALUCIA, VIA A. REINA  N. 15, GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE ARTEMIDE 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25005"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2013/14 LIQUIDAZIONE   FEBBRAIO 2014   CONSORZIO SOCIALE GLICINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25006"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE "NUOVA FRONTIERA" - STAGIONE TEATRALE 2013/14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25007"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2014.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25008"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  DITTA: AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS S.R.L. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25009"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, ANNO 2013               NOMINATIVI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25010"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA PER IL PERIODO 01/12/2013 - 28/02/2014, RAFFAELLO FRANZ MARIA FICHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25011"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE  CULTURALE “NUOVA FRONTIERA” CODICE CIG: Z350D49675</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25012"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25013"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO "SECURITY - SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - NORMATIVA VIGENTE E METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE CON L'UTILIZZO DI NUOVI MEZZI ELETTRONICI/INFORMATICI", DEI DIPENDENTI ING. FABIO PUGLISI ED ING. ROBERTO ZINGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25014"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2012 AI CAPI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25015"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO: DITTA SISTERS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25016"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI CUOMO E PONTICELLO - C.I.G. ZC60E3B14A - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25017"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA COPPOLA ANGIOLETTA ORHANIZZAZIONE EVENTI CARNEVALE 2014 - CIG N. Z0B0E53623</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25018"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI INERENTI PICCOLI INTERVENTI DI SARTORIA PER RIFINITURE PANTALONI OGGETTO DI FORNITURA DIVISE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: MAGIE DI CONDORELLI MARISA CON SEDE IN VIA MARCONI 14 – MASCALUCIA (CT) CIG. N.  Z000C3433D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25019"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE MINUTA DEL RUOLO SPECIALE COMUNALE RELATIVA ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL’ANNO 2010 E NON PAGATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25020"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTO URGENTE SU  IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA DI VIA DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25021"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LIBERI DI GIOCARE" DEL 19.03.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25022"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LINCENZA SOFTWARE VMWARE VS5-ESSL-BUN-C+VS5-ESSL-SUB-C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25023"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITA' PREVISTO DALL'ART.74 DEL DECRETO LEGGE 26 MARZO 2001 N.151</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PELLEGRINO AGATA ADELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25024"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZO FIAT PUNTO BX464CD DITTA: SANTONOCITO ORAZIO – S.P. CLARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25025"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI PER RIQUALIFICAZIONE PARCHI - M.E.P.A. DITTA: MACAGI- CINGOLI (MC) - STEBO AMBIENTE -GARGAZZONE (BZ)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25026"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25027"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIE DEI SOGGETTI DA AVVIARE AI CANTIERI DI SERVIZIO EX DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE N°202 E 241/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25028"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA – CONTRATTO REP. N. 1069 DEL 19/04/2013.  FEBBRAIO 2014  DITTA: “PANACEA SRL” CON SEDE IN CATANIA, VIA REGINA BIANCA 87. CODICECIG:  4698862795</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25029"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI  DI CARROZZERIA AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SANTONOCITO ORAZIO, VIA CANNATA 29/31 S.PIETRO CLARENZA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25030"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ASSEGNAZIONE SOMME DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SESTA SEZ. – N. 10921 DEL 17/02/2014, SUL PROC. ES. N. 2330/2012. - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25031"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA PER PUBBLICAZIONE GARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PULVIRENTI TERESA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25032"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO AL PIME PER LA COMPRAVENDITA DI TERRENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25033"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  FEBBRAIO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25034"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI – MESE DI GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25035"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SULLA GESTIONE DEL PERSONALE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25036"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. DOMENICO SCALIA, AVV. EMANUELE BIANCAROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25037"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI CARUSO G. E M. - C.I.G. Z890E3650A - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25038"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO LAVORI IN ECONOMIA: “INTERVENTI DI URGENZA DI SOSTITUZIONE PALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DETERIORATI E/O URTATI IN CONDIZIONI DI PERICOLO – ASSISTENZA MURARIA”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25039"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO LAVORI IN ECONOMIA: “ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO BONAIUTO SOMMA ALLE PRESCRIZIONI RISULTANTI DALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO – ASSISTENZA MURARIA”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25040"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE E STAMPATI TIPOGRAFICI PERSONALIZZATI PER GLI UFFICI PROTOCOLLO E ANAGRAFE DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25041"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO. IMPEGNO SPESA ANNO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25042"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CARBIRANTE RETE-BUONI ACQUISTO CONSIP.  DITTA: ENI, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25043"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI-M.E.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25044"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -M.E.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25045"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  FORNITURA DI SEGNALETICA PER LA VIABILITA' E LA CIRCOLAZIONE STRADALE- M.E.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SANFILIPPO CATALDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25046"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTUCCE E TESTINE PER STAMPANTE PLOTTER- M.E.P.A. DITTA: SISTERS- GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PULVIRENTI TERESA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25047"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI FEBBRAIO 2014 – LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “CONSORZIO SOL.CO” CON SEDE IN CATANIA  VIA PIETRO CARRERA 23.  COD. CIG. 4705316598.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25048"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA OLIMPO SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. – ATTIVITÀ ARTISTICHE IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25049"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 2155/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25050"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25051"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2013-14. DITTE: • “LA DIDATTICA” DI DANIELA FIORE, VIA UMBERTO 24, S.A.LI BATTIATI; •  “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA; • IPERCOOP SICILIA S.P.A. CON SEDE IN VIA PECORAINO ANG. LAUDICINA S.N.C., PALERMO • LIBRERIA DEL PARCO DI CARLO DOLEI, VIA DEL PARCO 30, TREMESTIERI ETNEO; • “LIBRI &amp; LIBRACCI” DI DE LUCA ANGELA, VIA FASANO 86/88, CATANIA; • “IL TULIPANO” VIA MARCONI 78, NICOLOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25052"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE  PRO AIMA CATANIA ONLUS” AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI SOCIOSANITARI E ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MALATI ALZHEIMER E DEI LORO PARENTI, 9 MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25053"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SOMME PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI DI VARIANTE AL P.R.G. SUL "QUOTIDIANO DI SICILIA" E SULLA G.U.R.S..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25054"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L.  (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)  PER ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25055"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO UFFICIO NAP DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA – LIQUIDAZIONE DITTA: LA SICILIA TRASLOCHI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25056"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25057"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002  LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI – A.S. 2012/13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25058"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO FEBBRAIO 2014. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25059"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PER “ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI” DITTA: ENTE WILLIS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN PIAZZA EUROPA N. 4, CATANIA  CIG. N. ZE80E2E1C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25060"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDIDAZIONE RICOVERO MINORI M.J. – M.S. – F.L. – F.G. - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25061"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDIDAZIONE RICOVERO MINORI  B.M. – B.C. E D.V.N. - PERIODO FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25062"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CELNETWORK S.R.L. - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA IL GOVERNO LOCALE CIG: Z800E1EB18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25063"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI AL DIPENDENTE PARISI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25064"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE N. 5 RICORSI MONITORI INNANZI AL TAR CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 72/2013 - C.I.G. ZCB0CDF870- LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25065"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER SOGGETTI ADIBITI A SERVIZIO CIVICO – ANNUALITÀ 2014. DITTA:WILLIS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN PIAZZA EUROPA N. 4, CATANIA, P.IVA: 03902220486; COD. CIG: Z160E125E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25066"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA TESORERIA COMUNALE BANCA UNICREDIT PER CONTO DELL'ENTE. PERIODO IV° TRIM.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25067"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLA GRADUATORIA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI O TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE MESSI A DISPOSIZIONE DAGLI ENTI LOCALI NELL’AMBITO DELLO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25068"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA 1^ E  DELLA 2^  SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDAROIALE- ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25069"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25070"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE E TURISTICA “LE CINQUE PERLE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25071"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25072"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE 265/99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25073"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TIPOGRAFICO FORNITURA STAMPATI E TIMBRI PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO N. 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI. CIG. N. ZDE0E23574</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25074"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA: EGAF EDIZIONI S.R.L. –  AVENTE SEDE IN VIA FILIPPO GUARINI - 47121 FORLI’ – PART.IVA 02259990402  CIG. N. ZC20E18158</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25075"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELLA DONNA. IMPEGNO SPESA PER EVENTO ARTISTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25076"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO D.M.F, D.M.T. E D.M.A.  ED IMPEGNO DI SPESA  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25077"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN CONVITTO ED IMPEGNO DI SPESA 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25078"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITA'.  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25079"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CORRISPETTIVO PER LA DOMANDA DI CONNESSIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO AREA ARTIGIANALE IN VIA PORTO MARRETTI ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25080"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER LA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI DUE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25081"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURE  E SERVIZI IN ECONOMIA PER SERVIZI TRIBUTARI  DELL’ENTE – DITTA: MAGGIOLI SPA – LIQUIDAZIONE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25082"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER DANNI PATRIMONIALI – ANNUALITÀ 2014  DITTA LLOYD’S DI LONDRA, CON SEDE ITALIANA IN CORSO GARIBALDI N. 86, 20121 MILANO, P.I.: 10655700150, AVVALENDOSI DELLA CORRISPONDENTE WILLIS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN PIAZZA EUROPA N. 4, CATANIA; COD. CIG: ZC40E126B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25083"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25084"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25085"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25086"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE POTENZIAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI. CIG: Z260E198FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25087"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI - MESE OTTOBRE-NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 DITTA: A.C.A.E. ASS. CINOF. AMAT. ETNEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25088"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25089"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER GLI UFFICI FINANZIARI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE: DITTA MYO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25090"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO, MEDIANTE IL MEPA, DI FOTOCAMERA DIGITALE PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: IL FOTOAMATORE CON SEDE IN VIA SAN GIUSTO 35 – 56037 – PECCIOLI (PI) – P.IVA 01345780504. CIG. N.  Z630E1427B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25091"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE FISSO MENSILE PER SERVIZIO PAGAMENTI POS – UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.                                        DITTA:  EASY NOLO S.P.A – GRUPPO BANCO SELLA C.I.G. N. ZBC0B0C925</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25092"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO DI PRODOTTO EDITORIALE "GUIDA PRATICA ALL'UTILIZZO DEL MEPA". DITTA: PROFESSIONAL ACADEMY (MARCHIO AIDEM SRL) CON SEDE IN VIA A. GRAMSCI 1/P - 46047 - PORTO MANTOVANO (MN) - P.IVA 02386580209. CIG. N. ZEB0E11BA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25093"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ONERI PER RINNOVO S.C.I.A. SCUOLA COMPRENSIVO “F. II DI SVEVIA” VIA                  DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI IMPIANTISTICI ED EFFICIENZA ENERGETICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25094"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25095"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE DEL PACCHETTO APPLICATIVO SOFTWARE "SERPICO" IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEMOGRAFICI E TRIBUTI, PER L'ANNO 2014 - DITTA: DATAMANAGEMENT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25096"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE DA INSTALLARE NELLA SALA SERVER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25097"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZO “UFFICIO-MOBILE” RENAULT PASSENGER  DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: VITALE SALVATORE VIA MONTEVERDE 21 – MASCALUCIA CIG. N. ZF30DBD5BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25098"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA SOCIETÀ UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25099"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A.S.D. "HANDBALL CLUB" MASCALUCIA - 4° TORNEO CITTA DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25100"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA TIMPARELLO - LIQUIDAZIONE  1° SAL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25101"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -  EMERGENZA NORD-AFRICA - ANNO 2012  CIG:Z320E0E5DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25102"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.  ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25103"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER DANNI PATRIMONIALI. – ANNUALITÀ 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25104"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTITALIA" - NATALE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25105"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CARNEVALE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25106"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25107"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: GENNAIO 2014 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 4719555BFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25108"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E MANUTENZIONE DEL PACCHETTO SOFTWARE APPLICATIVO HALLEY, IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI RAGIONERIA E PERSONALE, PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25109"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO L’ORDINANZA DEL 29/11/2013 DELLA CORTE DI APPELLO DD COSTRUZIONI - C.I.G. ZC40DFEFE4 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25110"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: A. S. -  Z.E.  GENNAIO 2014              COMUNITÀ ALLOGGIO SANTA RITA – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25111"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25112"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDIDAZIONE RICOVERO MINORI B.C. E B.M. - PERIODO GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25113"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA TIMPARELLO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25114"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO PIANO DI LOTTIZZAZIONE DITTA DRAGO-CONSOLI IN CORSO SAN MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25115"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25116"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE GENNAIO 2014. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25117"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI GENNAIO 2014  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25118"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDIDAZIONE RICOVERO MINORI M.J. - M.S. E D.V.N. - PERIODO GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25119"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. CLAUDIO GALLI, DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25120"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25121"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE PER REATI DI ABUSIVISMO    EDILIZIO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 21/2014 - C.I.G. ZC50DF7790 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25122"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE N. 9 PROCEDIMENTI PENALI PER REATI DI ABUSIVISMO    EDILIZIO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 16/2014 - C.I.G. Z7B0DF6A7B - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25123"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 2026/2013 TAR CATANIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25124"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 515/2013 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25125"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE ARTISTICA DUO HARMONY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25126"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PUBLIERRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25127"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 353/2012 TRIBUNALE DI CATANIA – PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25128"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRO D’ANGELO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25129"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE POTENZIAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25130"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DELL'80% RELATIVA AL PROGETTO "CARTA DI IDENTITA' DELLE UNITA' IMMOBILIARI' - CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA CONCESSO GIUSTO ART. 6 DEL D.D.G. N. 284/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25131"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRO BELLIA VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25132"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI: “POTENZIAMENTO SEGNALETICA E SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ACQUE PIOVANE NELLE STRADE”. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D’INVITO PER PROCEDURA DI LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25133"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI: PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RICOSTITUZIONE DEL MANTO STRADALE DANNEGGIATO”. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D’INVITO PER PROCEDURA DI LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25134"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 503/2011 TRIBUNALE DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE  LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25135"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. CODICE CUP: J68G09000120002     APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25136"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO CIRCOLO DIDATTICO “GIUSEPPE FAVA” DI MASCALUCIA PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO – ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25137"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI NOTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE 265/99. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25138"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICAINSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25139"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLA VIA REGIONE SICILIANA”. LIQUIDAZIONE 4° SAL IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25140"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA STIVALETTI INVERNALI PER LA POLIZIA MUNICIPALE, EFFETTUATA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA  C.I.G. N. Z050CAF55E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25141"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO INTERAZIONE LSU ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25142"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25143"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER SOGGETTI ADIBITI A SERVIZIO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25144"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO GENNAIO 2014. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25145"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. DOMENICO SCALIA, GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25146"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CALZATURE PER MINORI STRANIERI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. DITTA: VAMPA CALZATURE S.R.L. COD. CIG ZBB0DD9D43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25147"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE UNITA' OPERATIVE E RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI PER IL PERSONALE DELL'AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25148"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 UNITA' DI CLIMATIZZAZIONE. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA VALENTE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25149"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI: NOMINA RESPONSABILI UNITA’ OPERATIVE – PREPOSTI AL SERVIZIO – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO – ASSEGNAZIONE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE INTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25150"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PERSONALE PUC DAL 01/02/2014 AL 31/12/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25151"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE GENNAIO 2014.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25152"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  NOVEMBRE E DICEMBRE 2013.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25153"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI E LA PALAZZINA SCOLASTICA  "C " DI VIA M. D'AZEGLIO  DITTA: L S IMPIANTI - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25154"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25155"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25156"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI DITTA: MUSUMECI ORAZIO, MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25157"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DELLA VIA DI FUGA ETNA SUD – REALIZZAZIONE DI UNA ARTERIA STRADALE DI  VALENZA DI PROTEZIONE CIVILE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE DEL BOSCO E LA S.P.4/II° DIR. PEDARA  NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI” – 1° STRALCIO FUNZIONALE”. PRESA D’ATTO TRASMISSIONE SOMME COMUNE DI NICOLOSI, PAGAMENTO MOD. F23 E ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO COMUNALE SOMME PER TRASCRIZIONE E NOTIFICA DECRETO D’ESPROPRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25158"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25159"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE “ARTEMIDE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25160"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE AMATORIALE MUSICALE CULTURALE “SANTA CECILIA” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25161"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE “CINEHALL DISTRIBUZIONE” S.R.L. FIRENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25162"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONI PER MANUTENZIONE BENI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25163"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, MEDIANTE MEPA, PER L’UTC COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALDEMYRA DI RAPISARDA ALFIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PULVIRENTI TERESA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25164"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ENI, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25165"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25166"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2013-14. DITTE: • CARTOLIBRERIA “IL BOSCO” DI CANDIDO PETRALIA, VIA DELLA REGIONE 180, S.G. LA PUNTA; • “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA; • “FANTASY BOOK” DI MAIDA VALENTINA, VIA NUOVALUCE 95, TREMESTIERI ETNEO • LIBRERIA “L’AURORA” DI DI BELLA GIOVANNA, VIA G. MOTTA 128, S.G. LA PUNTA; • “SEGNALIBRO” DI ANGELA BARRESI, VIA MARGHERITA 205, VIZZINI; • LIBRERIA AMBASCIATORI, VIA ETNEA 736,  CATANIA; • CAVALLOTTO LIBRERIE SRL,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25167"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI- MESE AGOSTO- SETTEMBRE DITTA: A.C.A.E. ASS. CINOF. AMAT. ETNEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25168"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOTAIO BOSCARINO GIUSEPPE PER STIPULA ATTO DI CESSIONE TERRENI DI PROPRIETA’ DEL PIME AL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25169"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25170"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI – INTERVENTI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25171"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI BENI PATRIMONIALI SUL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25172"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COSTI PERCOLATO ANNO 2013 – DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25173"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DITTA: AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS S.R.L. – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25174"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR CATANIA N. 279/2012 NELLA VERTENZA  CALCIO CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 25/2012 - C.I.G. Z7D043B901 -  LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA - 95100 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25175"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA, ERRONEAMENTE INTROITATA DA QUESTO ENTE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA, DA VERSARE AL COMPETENTE ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25176"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE TORRISI MARIA INNANZI AL TROBUNALE DI CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. 28/2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - C.I.G. Z4A0BC4B1F BENEFICIARIO: AVV. LUCA PEDULLA’ - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25177"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25178"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO “VERBALDATA”, TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S. DITTA: SAPIDATA S.P.A. CON SEDE IN VIA FABRIZIO DA MONTEBELLO N. 5 ACQUAVIVA R.S.M. C.I.G. N. ZDE0D7BFCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25179"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2013/14 LIQUIDAZIONE   GENNAIO 2014   CONSORZIO SOCIALE GLICINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25180"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – GENNAIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25181"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZO “UFFICIO-MOBILE” RENAULT PASSENGER  DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: VITALE SALVATORE VIA MONTEVERDE 21 - MASCALUCIA CIG. N. ZF30DBD5BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25182"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.  DITTE: “PIANTE FIORI E CAPRICCI” DI MARLETTA MARCELLO VIA ROMA 124, MASCALUCIA, “SPICE SPORT INNOVATION” DI SPINA MIRIANA, VIA REGIONE SICILIANA 3, MASCALUCIA.  CODICE CIG:  Z710C94899</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25183"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE SPA - C.I.G. Z8F0C88F88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25184"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO ANZIANA  N. C.  FEBBRAIO - MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25185"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-M.E.P.A. DITTA : ISOLUX IMPIANTI - ASCOLI PICENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25186"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2013.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25187"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE; DITTA:  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.I.G. N. Z9609BCCB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25188"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER GLI UFFICI FINANZIARI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25189"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ENI, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25190"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER, MONITOR E SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI. - APPROVAZIONE NUOVA SCHEDA TECNICA E RELATIVO CAPITOLATO D'ONERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25191"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO ADSL SEDE PROTEZIONE CIVILE COM, DI VIA MANZONI DITTA: TELECOM ITALIA S.P.A., PIAZZA DEGLI AFFARI, 2- 20123 MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25192"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25193"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI DI STAFF DITTA: COMIS S.R.L -  CATANIA - CIG ZE2089DF0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25194"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE SPA - C.I.G. Z2D0C67069</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25195"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE “IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25196"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  GENNAIO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25197"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNI 2007-2009-2010 E 2011 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. 53/2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - C.I.G. Z780C5B3C9 BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – VIA ALBERTO MARIO N. 56 – 95129 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25198"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO “ALL-IN” DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I..  PERIODO: 11 SETTEMBRE – 10 DICEMBRE 2013 DITTA: “F.A.M.U.” DI CANNIZZO LUIGIA, VIA XIX TRAVERSA N.89 BELPASSO. CODICE CIG: Z77085FF61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25199"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI GENNAIO2014.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “CONSORZIO SOL.CO” CON SEDE IN CATANIA  VIA PIETRO CARRERA 23.  COD. CIG. 4705316598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25200"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AI SERVIZI SOCIALI. DITTA KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. - VIA G. VERDI 89/91 - CERNUSCO S/NAVIGLIO (MI) -  CIG. Z5F0A398C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25201"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – PERIODO GENNAIO 2014. DITTA: “PANACEA SRL” CON SEDE IN CATANIA, VIA REGINA BIANCA 87. CODICE CIG:  4698862795</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25202"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIODAZIONE CANONE R.A.I. - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25203"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI SOCIO – CULTURALI N.17 DEL 13/01/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25204"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA VERIFICHE BIENNALE MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI IMPIANTISTICI ED EFFICIENZA ENERGETICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25205"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA ANTINTRUSIONE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA (ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI) - RDO MEPA N. 367656 - TELESERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25206"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO DA AMANTIA ARTS CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 10/2014 - C.I.G. ZD00DAEEB6 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25207"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA INSTAURATA DA MOSEMA SPA CONTRO SIMETO AMBIENTE SPA E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 9/2014 - C.I.G. ZA20D97F62 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25208"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MANIFESTAZIONI DEL PROGRAMMA "NOI RAGAZZI DELLA 3^ ETA'.CIG ZE30DB0A62 E CIG 72BODB7OC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25209"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO TECNICO PER CENTRALI TELEFONICHE SCUOLE (MEPA) DITTA: TELESERVICE S.P.A.  - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25210"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO DISABILI PSICHICI – LIQUIDAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA CIG:Z970DADB6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25211"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI. DITTA:  SAMA ASCENSORI S.R.L. VIA FRANCESCO CORSO, 5/7 95125  CATANIA  P.I. 04347800874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI IMPIANTISTICI ED EFFICIENZA ENERGETICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25212"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO ONERI PER L’ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI – L. R. N. 30/2000, ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25213"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25214"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE STRADALE DITTA: FERRRARA ACCARDI &amp; F. -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SANFILIPPO CATALDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25215"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25216"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO DISABILI PSICHICI – LIQUIDAZIONE STAMPA DIGITALE PVC CIG:Z3F0DADC38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25217"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE UNITA' OPERATIVE E RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI PER IL PERSONALE DELL'AREA SERVIZI INFORMATICI PRODUTTIVI E DEMOGRAFICI - MODIFICA DELL’INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25218"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO DISABILI PSICHICI - LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER BRICOLAGE CIG: ZAF0DADC03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25219"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PER L'ANNO 2014 - FIDATA SISTEMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25220"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA  DELLA VIA REGIONE SICILIANA” APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N°2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25221"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI F.G. - F. L. - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25222"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI AI SENSI DELL’ART. 193 CDS (ANTE SIVES) DITTA: ETNA PARKING DI DI GREGORIO ALFIO CON SEDE IN STR. PROV.LE NICOLOSI-BELPASSO A NICOLOSI. C.I.G. N. Z440D0CEDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25223"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO CENTRALE TELEFONICA PROMELIT PRESSO I LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA MANZONI 8 MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATT. N.53/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25224"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANIMAZIONE PER I BAMBINI - NATALE 2013 SOC. COOP IL GIRASOLE ANIMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25225"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER  PRESTAZIONI A SUPPORTO INERENTI LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI CANTIERI DI LAVORO REGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25226"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO “VERBALDATA”, TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S. DITTA: SAPIDATA S.P.A. DI SAN MARINO (IN COLLABORAZIONE CON LA SAPIGNOLI  S.R.L. – VIA MOLINO VIGNE 2  - 47825 TORRIANA – RN). CIG. N. ZDE0D7BFCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25227"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CARBIRANTE RETE-BUONI ACQUISTO CONSIP.  DITTA: ENI, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25228"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PERIFERICHE DI STAMPA E DI BACKUP DELL'AREA INFORMATICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25229"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA DITTA CARMENI GIOVANNI - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SANFILIPPO CATALDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25230"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ART. 13 DELLA L.R. N.17 DEL 01/08/1990 – ASSEGNAZIONE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25231"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE  2013.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25232"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SERVIZI CONTRO E RICARICA ESTINTORI EDIFICI SCOLASTICI, UFFICI COMUNALE E IMPIANTI SPORTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI IMPIANTISTICI ED EFFICIENZA ENERGETICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25233"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25234"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI, RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ DELL’ENTE, ATTRAVERSO APPOSITO INSERIMENTO LAVORATIVO DEL PERSONALE DI CUI SOPRA, CON L’OBBLIGO DI IMPIEGARE IL 30% DI SOGGETTI SVANTAGGIATI AI SENSI DELLA PRECITATA L.381/91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25235"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ENI, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25236"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SPETTACOLO AGENZIA EUROART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25237"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ANNO 2013/2014 PER ILSISTEMA TELEFONICO DELL'ENTE -DITTA TELESERVICE S.P.A. - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25238"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO IN OCCASIONE DEL NATALE 2013. DITTA: NF LIGHT VAILE DE GASPERI 171, CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25239"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.  DITTA: “DETERWAX”  FORNITURE PER COMUNITÀ E INDUSTRIE, VIA V. MUCCIOLI 2/8, GRAVINA DI CATANIA  CODICE CIG:  ZD70D27ABE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25240"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA  - DITTA NARCISI UMBERTO CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25241"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REVISORI DEI CONTI  - IV TRIM. 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25242"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IV TRIM. 2013 CONSULENTE IVA DR.ROSARIO GIUFFRIDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25243"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO CHE DISCIPLINA I CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO ALL’ASSEGNO ECONOMICO DI CUI ALL’ART 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI  TRATTAMENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 26/05/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25244"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI TICKETS  PER LA MENSA SCOLASTICA  DITTA: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA, VIA SCALILLA 18, MASCALUCIA (CT);              CODICE CIG:  Z380D69CF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25245"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DEGLI INFORTUNI E RCT DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25246"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DELLA CENTRALE TERMICA SITA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA REGIONE SICILIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25247"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2013.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25248"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASMID - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25249"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESTENSIONE FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL’OBBLIGO DI MASCALUCIA – ANNO 2013.   DITTA: BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI, VIA F. GIUNTA 14, PALERMO. COD. CIG:  ZB00B33773</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25250"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2013. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25251"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORI M.S. - M.J. - D.V.N. - PERIODO DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25252"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDIDAZIONE RICOVERO MINORI B.C. E B.M. - PERIODO DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25253"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DITTA: CONSORZIO CON.TE.A. - MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25254"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CARBIRANTE RETE-BUONI ACQUISTO CONSIP.DITTA: ENI, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25255"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN C.DA SANTA MARGHERITA. INCARICO A TECNICO ESTERNO PER IL SUPPORTO AL RUP IN FASE DI PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25256"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORE DA INSTALLARE NEGLI UFFICI ANAGRAFE ED ELETTORALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25257"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI – MESE DI DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25258"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIGNORAMENTO PRESSO TERZI "BERTONI ADRIANA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25259"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE UNITA' OPERATIVE E RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI PER IL PERSONALE DELL'AREA SERVIZI INFORMATICI PRODUTTIVI E DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25260"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO –  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25261"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25262"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI DELL'ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. IMPEGNO SPESA ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25263"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: A. S.- S.E. – Z.E.  NOVEMBRE E DICEMBRE 2013              COMUNITÀ ALLOGGIO SANTA RITA – MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25264"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, SERVIZIO DI SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE. DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.57 – MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25265"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO "NUVOLAPA ART. 1 COMMA 32 L.N. 190/2012" AVCP - ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE - CIG.: ZE00C1DCF4 -  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25266"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO - ANNO 2014 - PER L’ACCESSO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE. BENEFICIARIA: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA. CIG. N. ZCA0CFC307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25267"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO ARETE' "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25268"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI MASCALUCIA PROMOSSO DALLA SIG.RA AMATO ELVIRA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 509/2010 REP. N. 1079/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25269"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL G.D.P. DI                MASCALUCIA N. 95/2010 PROPOSTO DA CONSORZIO S. VITO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 555/2010 REP. N. 1203/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25270"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2013 DITTA: “PANACEA SRL” CON SEDE IN CATANIA, VIA REGINA BIANCA 87. CODICE CIG:  4698862795</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25271"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA SCUDERI AGATA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 57/2013 - C.I.G. Z3A0C88B40- LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. TANIA MARIA ESPOSITO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25272"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SUPPORTO TECNICO NELLA VERTENZA LACINIA COSTRUZIONI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 33/2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE - C.I.G. Z500BE3503. BENEFICIARIO: ING. LOMBARDO VINCENZO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25273"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2013-14. DITTE: • “LIBRERIA FABER” DI LANCIANO VALERIO, VIA DANTE 169, TARANTO; •  “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA; • “FANTASY BOOK” DI MAIDA VALENTINA, VIA NUOVALUCE 95, TREMESTIERI ETNEO; • IPERCOOP SICILIA S.P.A. CON SEDE IN VIA PECORAINO ANG. LAUDICINA S.N.C., PALERMO • LIBRERIA BLANDINI LUIGI, VIA CIFALI 26, CATANIA; • LIBRERIA DEL PARCO DI CARLO DOLEI, VIA DEL PARCO 30, TREMESTIERI ETNEO; • “LIBRI &amp; LIBRACCI” DI DE LU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25274"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUTO RESPONSABILE AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25275"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2013-14. DITTE: • “LA CASA SULL’ALBERO” DI VILLARDITA DONATA, VIA ROMA 146, MASCALUCIA; •  “LA DIDATTICA” DI DANIELA FIORE, VIA UMBERTO 24, S.AGATA LI BATTIATI; • “IL SAGITTARIO” DI VILLANI CONCETTA, C.SO S. VITO 59, MASCALUCIA; • “CARTA SERVICE DI RICCARDO SEVERINO, VIA SEMINARA 2B, GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25276"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO CAPI AREA 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25277"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: DICEMBRE  2013 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 4719555BFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25278"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PROVA PRATICA STABILIZZAZIONE P.U.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25279"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO DICEMBRE 2013. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25280"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E NOMINA DELL’ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25281"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 22 L.R. 30/2000 DOVUTI PER IL SINDACO GIOVANNI LEONARDI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA. IMPEGNO SPESA PRIMO QUADRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25282"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 22 L.R. 30/2000 DOVUTI PER L' ASSESSORE AVV. ORIETTA MUSUMECI. IMPEGNO SPESA PRIMO QUADRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25283"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TEMPORANEA CAPO AREA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25284"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 22 L.R. 30/2000 DOVUTI PER IL VICE SINDACO AVV. FABIO CANTARELLA. IMPEGNO SPESA PRIMO QUADRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25285"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONALE GRUPPOO I.A.V.C. ALL’AREA URBANISTICA SETTORE IGIENE PUBBLICA E GESTIONE CICLO RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25286"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. D’URSO SOMMA G.PPE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 4/2014 - C.I.G. ZAE0D559D4 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25287"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICE SEGRETARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25288"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO DI APPELLO SENT. N. 448/2012 DEL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA PROPOSTO DAL SIG. ARENA S. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 1/2014 - C.I.G. ZCC0D379A4 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25289"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI MAURO - RINAUDO /COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO                 CONSULENTE DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25290"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E DI INCASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25291"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA FONDI E CONSEGUENTE PROGETTAZIONE E ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE PRESSO L’ENTE PREPOSTO, FINO ALLA FASE DELL’OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25292"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D’AREA DI CUI AL PUNTO 6) DELLA DETERMINA SINDACALE N° 34 DEL 31/12/2013 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. RIMODULAZIONE ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25293"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25294"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25295"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL BANDO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA A PROFESSIONSITA INCARICATO DELLA COPROGETTAZIONE PRELIMINARE PER INTERVENTI "REALIZZAZIONE DI SPAZI RICREATIVI SPORTIVI ALL'APERTO DA INSERIRSI ALL'INTERNO DEL PARCO URBANI TRINITA' MANENTI - STRALCIO CAMPO POLIFUNZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25296"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -M.E.P.A-  DITTA:ISOLUX IMPIANTI - ASCOLI PICENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25297"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA NOMINA RESPONSABILI DI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25298"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA PER IL PERIODO DI FERIE ESTIVE DELL'ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25299"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' INTEGRATIVA PER LA FORMAZIONE ED INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE TARES ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25300"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2013/14 LIQUIDAZIONE  DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25301"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO NOMINA ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25302"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA ANTINTRUSIONE PER LA SALA SERVER DEL COMUNE DI MASCALUCIA - INDIZIONE RDO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25303"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25304"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI  ROMAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25305"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SOSTITUTO CAPO AREA POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO DI ASSENZA PER FERIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25306"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 668/2013 CORTE DI APPELLO DI CATANIA - PAGAMENTO SPESE  LIQUIDATE IN SENTENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25307"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25308"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI DITTA: KRATOS S.P.A. VIA PIANE N.36- 47853 CORIANO (RN) P.I. 80001190877 LOTTO CIG:ZD20BFDA5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25309"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICE SEGRETARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25310"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LANZEROTTI GIUSEPPE/COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO  CONSULENTE DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25311"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE DICEMBRE 2013. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25312"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI DICEMBRE  2013  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25313"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE AREA SERRVIZI SOCIO CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25314"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA FUNZIONARI RESPONSABILI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI D.L.35/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25315"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CITY POSTE MESE DI DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25316"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO LEGGE 10 MARZO 2000 N° 62 – AA.SS. 2009/10 – 2010/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25317"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO ACCENZIONE, LANCI E SPARI DI MATERIALE PIROTECNICO PER CAPODANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25318"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RESPONSABILE DI AREA SERVIZI INFORMATICI, DEMOGRAFICI E PRODUTTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25319"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25320"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO L.R.7/92 AVV. ORIETTA MUSUMECI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25321"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25322"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25323"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE WI-FI   MASCALUCIANET   LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GENNAIO FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25324"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI VIA SANTA LUCIA PER MOTIVI DI SICUREZZA E PUBBLICA INCOLUMITA’, CAUSA MURO PERICOLANTE DELL’ALTARINO DI SANTA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25325"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA POLIZIA MUNICIPALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25326"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL PIAZZALE FALCONE BORSELLINO IN COINCIDENZA CON LA FESTIVITA' DEL SANTO NATALE (25/12/2014) E CON IL CAPODANNO (01/01/2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25327"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFEZIONE SCOLASTICA - PASSAGGIO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA RISTORCOOP ALLA SOCIETA' PANACEA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25328"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL GIORNO 8 NOVEMBRE 2014 PER AVVERSE CONDIMETEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25329"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO N. 5511/2013 R.G. TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25330"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D’AREA DI CUI AL PUNTO 6) DELLA DETERMINA SINDACALE N° 34 DEL 31/12/2013 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. PRIMA ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25331"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE ATTIVITA' DI COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA GIADA" DI CASTRO MARIA CONCETTA E CONSEGUENTE TRASFERIMENTO DI TUTTI GLI OSPITI PRESENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25332"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE, DI OGNI ORDINE E GRADO, PER IL GIORNO 07/11/2014, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25333"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2014-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25334"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA SCUOLE PER AVVERSE CONDIZIONI METEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25335"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE E ATTRIBUZIONE DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25336"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA PRIMO SEMESTRE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25337"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. DOMENICO SCALIA, DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25338"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI ESPERTI IN SENO ALLA COMMISSIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E AI DISABILI,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25339"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO URGENTE PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO DEL PAZIENTE SIG. S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25340"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO PER R.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25341"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLE VARIE UNITÀ OPERATIVE DEL PERSONALE ASSEGNATO A QUESTA AREA "SERVIZI GENERALI E LEGALI" ED ORGANIZZAZIONE INTERNA. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25342"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI ESPERTI IN SENO ALLA COMMISSIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP INSERITI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25343"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE KYOCERA MOD. TASK ALFA 300 I. LIQUIDAZIONE RATA DAL 08/09/2013 AL 07/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25344"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE E ATTRIBUZIONE DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25345"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE  ORARIO DI "FRONT OFFICE"  DELL'UFFICIO ANAGRAFE DI VIA ETNEA 121 E DELLA DELEGAZIONE ANAGRAFICA DI MASSANNUNZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25346"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25347"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPPRESSIONE RIENTRO POMERIDIANO DEL GIORNO 14/08/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPAMPINATO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25348"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TERMINE ISTRUZIONE GRADUATORIE CANTIERI DI SERVIZI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25349"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO URGENTE PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO DEL PAZIENTE R.G.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZUCCARELLO CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25350"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – MESE DI DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25351"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PRESIDENTE DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25352"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25353"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARTTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO PER IL SIG. I.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25354"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (ART. 10 L. 47/85 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ ART. 37 D.P.R. 06.06.2001 N.380)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIUSO ANTONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25355"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25356"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA ETNEA DA VIA SABIN ALL'INCROCIO CON VIA PULEI PER LAVORI DI SCAVO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25357"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (ART. 10 L. 47/85 COSI' COME MODIFICATO DALL' ART. 37 D.P.R. 06.06.2001 N.380)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIUSO ANTONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25358"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO URGENTE DI PAZIENTE P. R. IN T.S.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25359"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP INSERITI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO ANNO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25360"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE GURS ESTRATTO BANDI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25361"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E AI DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25362"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZAZIONE AD USO POTABILE DELLE ACQUE DELLE RETE ACOSET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25363"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI OPERE ABUSIVE CON RELATIVA AREA E DI IMMISSIONE IN POSSESSO. (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIUSO ANTONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25364"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002. LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI - A.S. 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25365"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ IN VIA POLVERIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25366"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO CAPI AREA 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25367"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZAZIONE AD USO POTABILE DELLE ACQUE DELLA RETE ACOSET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25368"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI OPERE ABUSIVE CON RELATIVA AREA E DI IMMISSIONE IN POSSESSO. (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIUSO ANTONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25369"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI DICEMBRE 2013.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “CONSORZIO SOL.CO” CON SEDE IN CATANIA  VIA PIETRO CARRERA 23.  COD. CIG. 4705316598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25370"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI ESTIVI 2014 IN ONORE DEL PATRONO S. VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25371"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25372"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA ANTINCENDIO 2014 - PREVENZIONE INCENDI, PULIZIA E RECINZIONE DI FONDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25373"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA FINANZIARIA N.2136 DEL 11/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25374"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI OPERE ABUSIVE CON RELATIVA AREA E DI IMMISSIONE IN POSSESSO. (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIUSO ANTONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25375"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA  IN VIA MAGENTA E STRADE LIMITROFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25376"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO NOMINA ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N.79 DEL 25/10/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25377"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TRINITA’- CAVOLO PER LAVORI DI POSA DI CAVI ELETTRICI DA PARTE DI ENEL SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25378"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DEL PAZIENTE D**L**</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25379"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (ART. 10 L. 47/85 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ ART. 37 D.P.R. 06.06.2001 N.380)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIUSO ANTONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25380"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI UU.OO. E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25381"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DEL BOSCO NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA A. DA MESSINA E VIA N. BIXIO – VIA S. MARIA DELLE GRAZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25382"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL PIAZZALE FALCONE BORSELLINO  PER IL 1° MAGGIO 2014 (FESTA DEL LAVORO) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25383"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO AREA POLIZIA MUNICIPALE. NOMINA RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25384"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25385"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ANNULLAMENTO ORDINANZA N.05/14 DEL 24-07-14 E  INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIUSO ANTONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25386"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PROF. A. RAPISARDA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL TERRITORIO DELLA RETE GAS METANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25387"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DI PAZIENTE M** C** PER RICOVERO IN TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25388"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERE INCARICATO NEL QUARTIERE DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25389"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>P. ABU..05-14 SOSPENSIONE DEI LAVORI E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER OPERE EDILI ESEGUITE IN DIFORMITA’ ALL’ AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (ART. 2 TERZO COMMA L.R. 10/08/85 N.37, ART. 27 D.P.R. 06.06.2001 N. 380)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIUSO ANTONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25390"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PERSONALE PUC DAL 01/01/2014 AL 31/01/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25391"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO URGENTE DI PAZIENTE C.C.T. IN T.S.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25392"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIUSO ANTONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25393"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DEI CONTRATTI PARTICOLAREGGIATI CON LE PIATTAFORME AUTORIZZATE, SOGGETTI GESTORI DEGLI IMPIANTI, PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, AI SENSI DEL CO. 1 DELL’ART. 15 DELLA L.R. 9/2010. PROVVEDIMENTI DA ATTIVARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25394"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SURROGA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE PREMIO DI LAUREA “MASCALUCIA PREMIA CHI STUDIA MASCALUCIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25395"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA VIA ETNEA IN OCCASIONE PROCESSIONE CRISTO MORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25396"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VIA DE GASPERI NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO CON VIA TREMESTIERI SINO ALL’INTERSEZIONE CON LA VIA PULEI PER ESECUZIONE LAVORI STRADALI DI RIASFALTATURA E NUOVA SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25397"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA RESPONSABILE E VICE RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA. ART.43 D.LGS. 33/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25398"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA  IN VIA STRASBURGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25399"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIOBE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE SITO IN MASCALUCIA VIA DEL BOSCO, SU AREA CENSITA IN CATASTO AL FOGLIO 3, PARTICELLE 134,136,138,261 E 500(OGGI PARTICELLE 1027,1028,1030) GIUSTO FRAZIONAMENTO DEL 29/05/2003 N. 2005.1/2003. AUTORIZZATE IN C.E. N. 39/02 DEL 10/09/2002 E SUCCESSIVA CONCESSIONE DEL 13/12/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25400"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO OSPEDALIERO IN TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO: P.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25401"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIUSO ANTONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25402"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25403"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIUSO ANTONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25404"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  DICEMBRE  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25405"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA E AREA A VERDE IN VIA REGIONE SICILIANA IN CORRISPONDENZA CON INCROCIO CON VIA S. GIUFFRIDA E INTERVENTI MINORI.  AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO SOMME DEPOSITATE PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZERAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI A FAVORE AI GERMANI MICELI UMBERTO E MICELE ANTONINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25406"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLE STRADE INTERESSATE DAL PERCORSO DEL SIMULACRO DI SAN GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25407"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICE SEGRETARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25408"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIUSO ANTONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25409"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE  “4° RADUNO NAZIONALE 4 X 4 F.I.F.“ ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA V. BELLINI NEL GIORNO 9 MARZO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25410"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E RIFIUTI URBANI (ART.192 D.LGS. 152/06) IN LOCALITÀ MASCALUCIA, SU AREA CENSITA IN CATASTO NEL F. 18 P.LLE 190-194, E RELATIVA RECINZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25411"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25412"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25413"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER L'INTERVENTO DI "ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA". AUTORIZZAZIONE SVINCOLO SOMME DEPOSITATE DA  RE-INCAMERARE  NELLE CASSE COMUNALI DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25414"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE DELL'ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25415"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA COMUNITA' ALLOGGIO "SAN MICHELE" DI CUI E' TITOLARE LA SIG.RA ZUPPARDO VENERA CON SEDE LEGALE IN MASCALUCIA VIA ETNEA N. 198, P.IVA: 05100970879, DI CUI ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.) COMUNITA' ALLOGGIO, DEL 14/04/2014 PROT. N. 9670, PRESENTATA DA ZUPPARDO VENERA, NATA IL 14/06/1960 A CATANIA E RESIDENTE IN MASCALUCIA VIA ETNEA N. 198.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25416"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE IN CORSO SAN VITO PER RIFACIMENTO SEDE STRADALE E SEGNALETICA ORIZZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25417"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP INSERITI NELLE SCUOLE PUBBLICHE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO – ANNO SCOLASTICO 2013-2014  – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25418"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BIUSO ANTONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25419"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE APERTURA AL PUBBLICO NELLE ORE ANTIMERIDIANE DEL MARTEDI' E RIMODULAZIONE ORARIO DI "FRONT OFFICE"  DELL'UFFICIO ANAGRAFE DI VIA ETNEA 121 E DELLA DELEGAZIONE ANAGRAFICA DI MASSANNUNZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25420"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER L’INTERVENTO DI “ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA”. AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO SOMME DEPOSITATE PRESSO LA DIREZIONE TERRITORIALE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI A FAVORE DEL SIG. GIUSEPPE D’URSO SOMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25421"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - ATO ACQUE CATANIA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25422"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPOSTIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25423"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL’ EVENTO DENOMINATO “MERCATINI DI NATALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25424"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO CHILOMETRICO CONSIGLIERE MUSUMECI – L. R. 30/2000 ART. 21 COMMA 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25425"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ DELL’ENTE, AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25426"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI D'URGENZA DI SOSTITUZIONE PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DETERIORATI O/E URTATI IN CONDIZIONI DI PERICOLO - ASSISTENZA MURARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25427"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25428"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO– SCUOLE SUPERIORI.    LL.RR. 24/73 E 14/02 -  A.S. 2012/2013 – FINANZIAMENTO REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25429"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E AGGIORNAMENTI NORMATIVI RELATIVI ALLE BANCHE DATI TRIBUTARIE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25430"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INERENTI L’APPLICAZIONE DELLA L.R. 03/07/2000 N. 15 CONTENENTE NORME PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE  E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25431"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIO DA LIQUIDARE ALLA SOCIETA' INPA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25432"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTI IN ECONOMIA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, DI ACCESSORI VARI E DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25433"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER L’ACQUISTO DI UN TRALICCIO PER PONTE RADIO E DI APPARATI RICETRASMITTENTI PORTATILI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25434"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROPOSTE SOLIDARISTICHE PER LA CITTADINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25435"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE CULTURALE PROMOSSA DALLA ASSOCIAZIONE SIKELIA CONCESSIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25436"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI  MODULGRAFICA FORNITURA AGGIORNAMENTI TRIBUTARI E RELATIVA MODULISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25437"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI TRATTAMENTO SANITARIO OBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25438"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTE COMPARTECIPAZIONE RICOVERI RSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25439"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) E ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2013 A CONTRIBUENTI DIVERSI   ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 504/92   IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25440"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ONERI ATTI FINALI ESPROPRIAZIONI, INSERZIONI SULLA G.U.R.S.. CATASTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25441"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA IV° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25442"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SALDO 2013 LOCALI SCICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25443"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO CANONE RAI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25444"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE PROGRAMMA OPERATIVO ANNO 2014 AFFERENTE L’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25445"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - PROGETTO "FLASH SU MASCALUCIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25446"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO IV° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25447"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "VERSAMENTI PARTITE DI GIRO" DA EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25448"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO NUOVA FRONTIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25449"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO ADA E ADI. ANNO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25450"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25451"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER L’ACQUISTO DI SEGNALETICA MOBILE ED ARTICOLI PER LA SICUREZZA STRADALE, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCIDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25452"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA INNOCENZA BATTAGLIA. PERIODO 01/01/2013 – 31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25453"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "VERSAMENTI PARTITE DI GIRO" DA EMOLUMENTI 2013 PER INAIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25454"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTAOLO AGENZIA EUROART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25455"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANIMAZIONE NELLE SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25456"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25457"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE RIONE VECCHIA MATRICE PER FESTE RELIGIOSE IN CHIESA MADRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25458"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI BANDISTICE ASSOCIAZIONE SANTA CECILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25459"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER INTERVENTI SULLA RETE STRADALE INERENTI SVINCOLI ED INCROCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25460"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER L'ESECUZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25461"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDO RISORSE DECENTRATE DI CUI ALLA DETERMINA 911/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25462"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA ED ALLA SICUREZZA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25463"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ART. 13 DELLA L.R. N.17 DEL 01/08/1990 – ASSEGNAZIONE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25464"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTI, ALLE TESORERIE DEI VARI COMUNI INTERESSATI, DELLE SOMME SPETTANTI PER IL PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25465"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’U.O. PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25466"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA  E RIPARAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25467"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE 4 TORNEO CITTÀ DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25468"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA- 1° TORNEO NAZIONALE GRIFO VILLAGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25469"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. VIABILITÀ - SERVIZI E NOLEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25470"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO UFFICIO VIABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25471"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25472"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE CULTULTURALE  PROMOSSA DALLA PRO LOCO CONCESSIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25473"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO SULLA RC DEGLI AUTOMEZZI  DEL COMUNE DI MASCALUCIA ALLA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25474"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE CULTURALE 2013 DENOMINATA "NATALE IN FESTA 2013", PROCEDURA DI SCELTA ASSOCIAZIONE ARTITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25475"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLI ARTISTICI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25476"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUALI AL CAP. 3820, CAP. 3820/1 E AL CAP. 4171 DEL BILANCIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25477"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER, MONITOR E SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25478"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B", AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25479"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME SUL BILANCIO 2013 PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI OO.PP. ED INVESTIMENTI A SEGUITO DELL’ACCERTAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ SOMME IN ENTRATA E IN AVANZO DALL’UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25480"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DELLA SOMMA, ERRONEAMENTE INTROITATA DA QUESTO ENTE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA, DA VERSARE AL COMPETENTE ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25481"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI RIMBORSI DEI SINISTRI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25482"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25483"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NELLA CASERMA CARABINIERI E SCUOLA VIA CASE NUOVE (D'AZEGLIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25484"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI L.F E  L.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25485"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO IN CONVITTO MINORI M.J. - M.S.  IMPEGNO DI SPESA  -  FEBBRAIO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25486"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER INTERVENTI URGENTI PER IL RIFACIMENTO LINEE DI ADUZIONE INTERNA PLESSI SCOLASTICI DI VIA CASE NUOVE (D'AZEGLIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25487"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ECONOMATO - I° TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25488"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CALZATURE PER MINORI STRANIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25489"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA TESORERIA COMUNALE BANCA UNICREDIT PER CONTO DELL'ENTE PERIODO III TRIM. 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25490"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' DELLE UNITA' IMMOBILIARI, IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25491"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA DI ESECUZIONE SENTENZA N.610/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25492"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI “SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL’ANNO 2014. BENEFICIARIO: SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, N. 11  -  00178 ROMA. C.I.G. N. Z090D15DCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25493"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI “ACI-PRA” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL’ANNO 2014. BENEFICIARIA: A.C.I. (AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA) AVENTE DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI IN VIA MARSALA N.8 ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25494"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ESERCIZIO LICENZA INDIVIDUALE APPARECCHIATURA RICETRASMITTENTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER L’ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25495"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER L’AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25496"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DELL’U.O. PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25497"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI/FONIA TRA SEDE DEL TRIBUNALE E UFFICI DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25498"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  – CONTRATTO REP. N. 1069 DEL 19/04/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25499"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL' EVENTO DENOMINATO "MERCATINI DI NATALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25500"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANTENNA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25501"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GENERATORE DI CORRENTE DA INSTALLARE A SALVAGUARDIA DELLA SALA SERVER DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25502"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI AI SENSI DELL’ART. 193 C.D.S. (ANTE SIVES) CIG N. Z440D0CEDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25503"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25504"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO INTERVENTO TECNICO PER CENTRALI TELEFONICHE SCUOLE (MEPA) DITTA: TELESERVICE S.P.A.  - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25505"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER L’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25506"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ADA E ADI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25507"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA “BONUS FIGLIO 2013 – I° SEMESTRE”, EX ART.6, COMMA 5, DELLA L.R. N. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25508"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25509"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL TIRO ASSEGNO NAZIONALE ED ATTIVITÀ DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE VALIDO PER L’ANNO 2013. CIG N. Z040D0D814</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25510"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER PAGAMENTI SERVIZIO ESTERNO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI AUTOVEICOLI PRIVATI PER PROCEDIMENTI SANZIONATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25511"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE N. 5 RICORSI MONITORI INNANZI AL TAR CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 72/2013 - C.I.G. ZCB0CDF870 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25512"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PRESIDI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE PER LA SALA SERVER DELL'ENTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CAPITOLATO D'APPALTO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25513"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25514"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER LE AREE DI STAFF E INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25515"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO PER L’ACCESSO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE. CIG. N. ZCA0CFC307</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25516"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "UFFICIO STUDI.NET" DI OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. C.I.G. N. ZE70CFCCCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25517"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PROP. 2137 DELL’11 DICEMBRE 2013 – VARIAZIONE E ADEGUAMENTO COSTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25518"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO D.M.T - D.M.F E D.M.A. ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25519"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA URBANISTICA E MANUTENZIONE - M.E.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25520"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’INDENNITÀ DA EROGARE AL PORTAVOCE DEL COMUNE, INDIVIDUATO CON DETERMINA SINDACALE 24/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25521"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FONITURA BENI E SERVIZI  IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO PRODUTTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25522"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FONITURA BENI E SERVIZI  IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25523"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ORDINARIO GRUPPO FRATRES MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25524"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : IMPEGNO DI  SPESA PER FONITURA BENI E SERVIZI  IN ECONOMIA                  PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO STATO CIVILE  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25525"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25526"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 UNITA' DI CLIMATIZZAZIONE MEDIANTE RDO APERTA AI FORNITORI ABILITATI NELLA NELLA CATEGORIA MATEL103 - MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25527"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN CONVITTO B.C E B.M ED IMPEGNO DI SPESA  PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25528"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BAGNI CHIMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25529"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER MERCATINI DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25530"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25531"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORE D.V.N. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO E FEBBRAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25532"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA STORAGE AREA NETWORK PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25533"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIETÀ COOPERATIVA OLIMPO A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25534"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE MAGIE DEL NATALE  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25535"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SOC. COOP. EVOLUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25536"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI DI VIA PORTO MARRETTI-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". PAGAMENTO FATTURE INERENTI I LAVORI ESEGUITO DI CUI AL VIII° SAL IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25537"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO   SPETTACOLI ANIMAZIONE IL GIRASOLE E MONDO SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25538"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO DISABILI PSICHICI – ACQUISTO MATERIALE PER BRICOLAGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25539"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO MINORE I TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25540"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA “NOI RAGAZZI DELLA 3° ETA’”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25541"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO UNITA' POSTURALE PER ALUNNA FREQUENTANTE I.C.S. "FEDERICO II DI SVEVIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25542"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25543"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE, IN CONVENZIONE CONSIP/KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A., PER IL BIENNIO 204-2015. C.I.G. N. Z9609BCCB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25544"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'AREA TECNICO-MANUTENTIVA- M.E.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25545"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25546"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DISABILI PSICHICI GIUSTO D.D. N.2230 DEL 12/12/13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25547"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO IN CONVITTO MINORI M.J. – M.S.  IMPEGNO DI SPESA  - GENNAIO – FEBBRAIO  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25548"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - DITTA BIGA SRL PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25549"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA. ANNO SCOLASTICO 2014/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25550"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO ANNO 2013 DELL’ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25551"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "IDEALI DI GIUSTIZIA E VERITA' A.P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25552"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURE ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25553"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25554"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO -  ANNI SCOLASTICI 2013/14-2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25555"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25556"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25557"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25558"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AL TERRITORIO,  MANUTENZIONE BENI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25559"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERATA DANZANTE  DITTA: DUO HARMONY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25560"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA FORNITURA STIVALETTI INVERNALI PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE C.I.G. N. Z050CAF55E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25561"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO  PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMMOBILI COMUNALI - M.E.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25562"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CANONE ABBONAMENTO SISTEMA PA ON LINE GRUPPO SOLE 24ORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25563"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:                  L. F. G.   I TRIMESTRE  2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25564"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.  1° TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25565"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – A. S. – Z. E.       1° TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25566"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25567"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE  RDO 367656 ALLA DITTA TELESERVICE S.P.A. FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA ANTINTRUSIONE DA INSTALLARE NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA 221 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25568"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RMB E RADIO ETNA ESPRESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25569"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PRIFERICHE DI STAMPA E DI BACKUP DELL'AREA INFORMATICA MEDIANTE RDO APERTA A FORNITORI ABILITATI NELLA CATEGORIA "CANCELLERIA 104"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25570"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO SENT. N. 440/2013 DEL G.D.P. DI MASCALUCIA PROPOSTO DALLA SIG.RA FOLLESE ANNA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 73/2013 - C.I.G. ZE60CD1562 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25571"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DIRETTO ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25572"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PUBBLIERRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25573"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PACCHETTO TURISTICO GITA ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25574"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTA DI AGGIORNAMENTO CONTINUO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25575"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25576"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D’AREA DI CUI AL PUNTO 6) DELLA DETERMINA SINDACALE N° 18 DEL 17/10/2013 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA LAVORI PUBBLICI E ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25577"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VERDE  - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25578"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU “LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELE PROCEDURE DI GARA: COME PREPARARSI ALL’UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS E COME OTTIMIZZARE ALCUNE PROCEDURE DI GARA” - DIRITTOITALIA.IT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25579"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19. CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO PER DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25580"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ASD RUNNER  TEAM MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25581"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA URBANISTICA E MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25582"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: D&amp;G CAR, VIA A. DE GASPERI ANGOLO VIA D’AZEGLIO, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25583"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO IV^ TRIMESTRE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25584"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: NOFARA S.R.L. DI MARLETTA ANTONIO, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25585"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25586"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO  PER I SERVIZI TRIBUTARI - DITTA MYO SRL - CIG ZAC087B82B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25587"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25588"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CYBER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25589"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25590"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE PER OPPOSIZIONE ATTI DI CITAZIONE E DI APPELLO C.D.S. C.I.G. N. ZDD0CA820B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25591"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE TENUTA CONTO ECONOMALE - CHIUSURA ESECIZIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25592"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO SISTEMA ANTIINTRUSIONE DELLA SCUOLA DI VIA DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25593"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GRUPPO OPERATORI DI POLIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25594"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25595"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO NOVEMBRE 2013. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25596"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP INSERITI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO -  ANNO SCOLASTICO 2014-2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25597"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI INTERVENTI URGENTI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL COMUNE DI  MASCALUCIA - 2° ACCONTO  DITTA : IMPRESA DI BELLA COSTRUZIONI CORSO SAN VITO N.36 MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25598"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25599"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTO  DI TERRA IMMOBILE COMUNALE  VIA S. SPERA, 23  PAGAMENTO INAIL EX ISPESL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI IMPIANTISTICI ED EFFICIENZA ENERGETICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25600"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA NEGLI EDIFICI COMUNALI- CONVENZIONE CONSIP PER LA STAGIONE TERMICA 2013-2014 DITTA: RTI CNS - MELEGNANO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25601"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CITY POSTE MESE DI NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25602"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO URGENTE DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZE DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO, DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 16 DEL 23/03/2013 E N. 17 DEL 31/03/2013, E DEL SINDACO  N. 2 DEL 22/07/2013.               C.I.G. N. Z040A4C9BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25603"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO A TECNICO INCARICATO DELLA COPROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI , MISURA E CONTABILITA', DEL PROGETTO: "REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN C.DA S. MARGHERITA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25604"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO SENT. 25/2013 PROPOSTO DA PREVIFIN PREVIDENZA E FINANZA CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 36/2013 -  C.I.G. Z3309BA54A - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI –  BENEFICIARIO: AVV. MARIA CONCETTA CONSOLI – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25605"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SU VIA POMPEO CISTERNAZZA”. LIQUIDAZIONE ACCONTO A PROFESSIONISTA ESTERNO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ DELL’OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25606"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. CLAUDIO GALLI, SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25607"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA A PROFESSIONISTA INCARICATO DEL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER L’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO DI SCUOLE COMUNALI INTERESSATI DA LAVORI DI MANUTENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25608"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RECUPERO DI VILLA BUSCEMI IN MASSANNUNZIATA-INTERVENTI SU LOCALI TECNICI E PERTINENZE”. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO A  PROFESSIONISTA ESTERNO PER PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25609"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE  ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. LIQUIDAZIONE FATTURA A PROFESSIONISTA INCARICATO DEL SUPPORTO AL RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25610"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25611"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO CAUZIONALE SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25612"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25613"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25614"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PUBLIKOMPASS NATALE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25615"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – CONTRATTO REP. N. 1050 DEL 26/01/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25616"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA CTP NELLA VERTENZA CARMENI /COMUNE DI MASCALUCIA - C.I.G. ZCE0CCA601 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25617"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA, AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF ED AI RESPONSABILI DI UNITÀ DI PROGETTO FINO AL 31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25618"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE PER L’UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25619"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: NOVEMBRE  2013 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 4719555BFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25620"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2013.  ANNO SCOLASTICO 2013/14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25621"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE PLUS 2 SOCKET BUNDLE FOR VMWARE P-ESSPLS-VS-P0000-00 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2831/F13/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25622"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2012. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PARTECIPANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25623"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N.610 DEL 09/04/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25624"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI RAG. MARGHERITA RUBINO - PERIODO 01/10/2012 - 30/09/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25625"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERILE ELETTRICO PER IL RIPRISTINO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MUGHETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25626"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ORDINANZA TAR CATANIA N. 2514/2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO CTU  BENEFICIARIO: ARCH. STEFANO BALSAMO - VIAGRANDE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25627"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI DITTA: MUSUMECI ORAZIO, MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25628"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE DI NOVEMBRE  2013  DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25629"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE A CONNOTAZIONE ARTIGIANALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25630"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE A. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25631"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO LIQUIDAZIONE DITTA: TECHLAB WORKS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25632"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: M.D.A. S.R.L. CENTRO REVISIONI E COLLAUDI, VIA M. SCAMMACCA 12, VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25633"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TRIBUTI - DITTA MONACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25634"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA LACINIA COSTRUZIONI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 61/2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - C.I.G. Z460C91F98 BENEFICIARIO: AVV. GRAZIA TOMARCHIO – ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25635"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESE NOVEMBRE 2013. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25636"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI – INTERVENTI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25637"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE  2013.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25638"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: FARMACIA PAPPALARDO DOTT. FILIPPO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25639"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO AGRICOLO-FORESTALE A SUPPORTO DELLA REVISIONE DEL P.R.G.. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DEL 50% AI PROFESSIONISTI INCARICATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25640"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A.”, LOTTO 6 (SICILIA; CALABRIA E BASILICATA) - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL IV TRIMESTRE DEL II ANNO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25641"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL, AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 5, D. LGS. 504/92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25642"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI PRODUTTIVI N.1830 DEL 07/11/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25643"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA POLIZIA MUNICIPALE N.1929 DEL 22/11/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25644"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUMENTI E ATTREZZI DA LAVORO PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI DITTA: MACCHINE AGRICOLE DI LAUDANI - PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25645"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  LA PUBBLICITA' DELLE MANIFESTAZIONI DEL PERIODO NATALIZIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25646"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2012 – ‘GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25647"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO IN VIGILANZA FISSA PRESSO I SEGGI ELETTORALI DEL TERRITORIO COMUNALE DURANTE LE OPERAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25648"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2012 - 'UN SANTO NATALE DI SPERANZA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25649"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA: "PROGETTO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE - COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- STRALCIO CONCLUSIVO ED ADEGUAMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO ILLUMINOTECNICO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25650"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTENNA UNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25651"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IN CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25652"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARTALIA PER REALIZZAZIONE UN NATALE IN FESTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25653"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25654"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25655"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO, MEDIANTE IL MEPA, DI TELEFONO MOBILE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: L’ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO VIA MONFALCONE 11 – 89013 – GIOIA TAURO (RC) CIG. N.  Z710BE4E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25656"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO, MEDIANTE IL MEPA, DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASERJET PER L’UFFICIO COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. STUDIO DI INFORMATICA SNC PIAZZA FABIO BARGAGLI PETRUCCI 16/18 – 53100 SIENA (SI) CIG. N.  Z620BE4E74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25657"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLA VIA REGIONE SICILIANA”. LIQUIDAZIONE 3° SAL IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25658"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2013/14 LIQUIDAZIONE  NOVEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25659"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25660"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GRUPPO ATTORI NATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25661"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP INSERITI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO ANNO SCOLASTICO 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25662"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  IMPEGNO SPESA PER FONITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA                    DITTA  NARCISI UMBERTO CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25663"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL 30% DELLA SOVVENZIONE STRAORDINARIA ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE “LE CINQUE PERLE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25664"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. DOMENICO SCALIA, NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25665"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE 2013.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25666"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO CAUZIONALE SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25667"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE DEPURATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25668"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO ANZIANA Z. E.   DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25669"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23 E 24, DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI). NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25670"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25671"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CYBER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25672"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: COPIS - VIA ANDRONE 15 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25673"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREE E SPAZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25674"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORE D.V.N. - PERIODO NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25675"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA LACINIA COSTRUZIONI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 61/2013 - C.I.G. Z460C91F98 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25676"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDIDAZIONE RICOVERO MINORI M.S. E M.J. - PERIODO NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25677"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDIDAZIONE RICOVERO MINORI B.C. E B.M. - PERIODO NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25678"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SU CADITOIE STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25679"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE DIGITALE KYOCERA, MOD. TASK ALFA 300 I. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25680"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FONDAZIONE EBBENE ANNO 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25681"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO SISTEMA ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA DI VIA DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25682"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE TERMINALE DELLE PRESENZE IINSTALLATO PRESSO I  LOCALI DELLA DELEGAZIONE DI MASSANNUNZIATA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.139/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25683"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CROMATICAMENTE MANIFESTAZIONE IL MOSTO DIVENTA VINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25684"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SWITCH NECESSARI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE LAN DELLA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE DI VIA MANZONI 8 MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATT. NN.123480-13 E N. 125386-13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25685"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI NOVEMBRE 2013.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “CONSORZIO SOL.CO” CON SEDE IN CATANIA  VIA PIETRO CARRERA 23.  COD. CIG. 4705316598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25686"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25687"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CARBIRANTE RETE-BUONI ACQUISTO CONSIP.DITTA: ENI, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25688"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CALENDARI ARTISTICI - ASSOCIAZIONE CULTURALE “SICILIA71”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25689"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI.  DITTA: KJOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. – VIA G. VERDI 89/91 - CERNUSCO S/NAVIGLIO (MI)  C.I.G. N. Z5F0A39BC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25690"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2013/14   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO.  3°TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25691"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FARMACIA DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25692"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO DISABILI PSICHICI - STAMPA DIGITALE PVC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25693"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2013.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25694"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25695"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE DI NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25696"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICI PROFESSIONISTI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO (L. 47/85 E L. 724/94) AI SENSI DELL’ART. 2, CO.49 DELLA L. 662/96.LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25697"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIA DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – ANNO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25698"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25699"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25700"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES DI MASCALUCIA – ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25701"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25702"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ORDINANZA TAR CATANIA N. 2514/2013 - IMPEGNO DI SPESA PER CTU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25703"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI PERICOLOSI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE. L.R. N. 15 DEL 3 LUGLIO 2000 - DECRETO PRESIDENZIALE 12 GENNAIO 2007 N.7,  ANNO 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25704"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE LEASING SEMESTRALE PER N.1 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. PERIODO 25/12/2009 – 25/12/2013 9^ RATA – DICEMBRE 2013 BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25705"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI  DITTA: A.C.A.E. - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25706"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PERFORMANCE “ PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE  DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA  DI GIORNALI, QUOTIDIANI E PERIODICI” – “INFORMATIZZAZIONE ELENCHI ED AGGIORNAMENTO FASCICOLIPRODUTTORI AGRICOLI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25707"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  IMPEGNO COSTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. E NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO PER I R.D..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25708"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO DEL PIANO DI RECUPERO DI MASSANNUNZIATA.  LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO AL PROFESSIONISTA INCARICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25709"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.  DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25710"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASD RUNNER TEAM MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25711"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. - PROGETTO DENOMINATO “FIORDALISO 4”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25712"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:                  L. F. G.    DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25713"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – A. S. DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25714"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA URBANISTICA E MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25715"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25716"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALIDITTA: ENI, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25717"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PIANTE, CONCIMI, MATERIALE FITOFARMACO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI DITTA: LA GINESTRA- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25718"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO STAGIONE TERMICA 2012-13- SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA NEGLI EDIFIFI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP  DITTA: RTI-CNS- MELEGNANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25719"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI NOVEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25720"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2013-14. DITTE: • “LA CASA SULL’ALBERO” DI VILLARDITA DONATA, VIA ROMA 146, MASCALUCIA; •  “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA; • “IL SAGITTARIO” DI VILLANI CONCETTA, C.SO S. VITO 59, MASCALUCIA; • IPERCOOP SICILIA S.P.A. CON SEDE IN VIA PECORAINO ANG. LAUDICINA S.N.C., PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25721"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PER FOTOCOPIATRICE  AREA MANUTENZIONE E AREA URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25722"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA ANTINTRUSIONE DA INSTALLARE NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA 221 DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25723"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  OTTOBRE 2013.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25724"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA  E STRAORDINARIA PER GLI IMPIANTI ELEVATORI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO IL M.E.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25725"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA "CARTA DI IDENTITÀ DELLE UNITÀ IMMOBILIARI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25726"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25727"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SU AREE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25728"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G. LIQUIDAZIONE  2013. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25729"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.  DITTA: “DETERWAX”  FORNITURE PER COMUNITÀ E INDUSTRIE, VIA V. MUCCIOLI 2/8, GRAVINA DI CATANIA  CODICE CIG:  Z710C94899</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25730"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA O.P.C.M. 3105/2001 E S.M.I. DITTA CANTONE NATALA. PRESA D’ATTO CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25731"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE P. R. - LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2013.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25732"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I LOCALI COMUNALI DITTA: SAMA- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25733"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25734"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECAMERA IP PER RIPRESE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1947/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25735"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER RIPRISTINO DI PALI PERICOLANTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25736"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI SIGNORELLI F. E MOTTA M. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 65/2013 - C.I.G. ZD50C9DB2B - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25737"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA SCUDERI AGATA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 57/2013 - C.I.G. Z3A0C88B40 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25738"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI DI MAURO G. E RINAUDO D. CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 58/2013 - C.I.G. Z4C0C87D79- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25739"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE PLUS 2 SOCKET BUNDLE FOR VMWARE P-ESSPLS-VS-P0000-00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25740"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSA DI STUDIO PREVISTA DALLA L. N. 62/00, PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° –  A.S. 2012/13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25741"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BORSA DI STUDIO LEGGE 10 MARZO 2000 N° 62 – A.S. 2009/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25742"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ANTI-STALKING E RELATIVO FINANZIAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25743"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25744"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESI OTTOBRE 2013. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25745"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO DISABILI PSICHICI – ACQUISTO CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25746"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STAMPATI PER UFFICIO NOTIFICHE  DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25747"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SOSPENSIONE IN AUTOTUTELA DELL’ATTIVITÀ DI CASA FAMIGLIA DENOMINATA “VILLA GIADA”  SITA IN MASCALUCIA VIA TORRE OMBRA N.24/26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25748"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER MATERILE DI FERRAMENTA E EDILIZIA DITTA: CARUSO FRANCESCO - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25749"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER MATERIALE DI FERRAMENTA  E UTENSILI PER L'EDILIZIA DITTA: FERRAMENTA E COLORI CARMENI GIOVANNI- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25750"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E UTENSILI PER L'EDILIZIA DITTA : FERRAMENTA E COLORI DI GUGLIELMINO A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25751"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PRATICA PER LA CONNESSIONE ALLA RETE BT DI ENEL DISTRIBUZIONE, DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO, NELL’AMBITO DEL PROGETTO: “RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. PAGAMENTO FATTURA IMPRESA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25752"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2013. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI) INTEGRAZIONE DETERMINA 1650/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25753"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A.- LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2013.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25754"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE DI OTTOBRE 2013  DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25755"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO CIG Z8C0BF7A08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25756"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2013.        BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25757"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE CINQUE PERLE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25758"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTEMIDE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25759"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERATORI DI POLIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25760"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RECUPERO DI VILLA BUSCEMI IN MASSANNUNZIATA – INTERVENTI SUI LOCALI TECNICI E PERTINENZE. IMPEGNO SOMME PER RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI PARCELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25761"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI INTERVENTI URGENTI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL COMUNE DI  MASCALUCIA - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25762"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE PRIVATE MESE DI OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25763"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE DI BENI PER L'AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI DITTA STAPLES ADVANTAGE – SEDE LEGALE: CORPORATE EXPRESS SRL – VIA PER GATTINARA,17 – CASTELLETTO CERVO (BI) CIG: ZED0C1E752</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25764"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2013-14. DITTE: • “LA CASA SULL’ALBERO” DI VILLARDITA DONATA, VIA ROMA 146, MASCALUCIA; •  “LA DIDATTICA” DI DANIELA FIORE, VIA UMBERTO 24, S.AGATA LI BATTIATI; • “LIBRERIA DEL PARCO”  DI CARLO DOLEI, VIA DEL PARCO30, TREMESTIERI ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25765"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: D&amp;G CAR, VIA A. DE GASPERI ANGOLO VIA D’AZEGLIO, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25766"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – MESE DI OTTOBRE 2013 DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25767"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA ANNUALE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER DEPOSITO CAUZIONALE, CON LA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, RELATIVO ALL’ACCESSO  INFORMATICO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI C.I.G. N . ZCF0BE4E6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25768"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI DI LOCAZIONE SCICA DOVUTI DAL COMUNE DI MASCALUCIA PER L’ANNO 2013. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25769"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE IVA DELL'ENTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25770"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUMENTI E ATTREZZI DA LAVORO PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI. DITTA: MACCHINE AGRICOLE DI LAUDANI-PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25771"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 658/2012 GIUDICE DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE  SUCCESSIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25772"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25773"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE A. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25774"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AZIENDA ACOSET S.P.A. – RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO. L. R. N° 30/2000 ART. 20. (PERIODO DI RIFERIMENTO: OTTOBRE 2013).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25775"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO ONERI PER L’ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI – L. R. N. 30/2000, ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25776"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNI 2007-2009-2010 E 2011 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 53/2013 - C.I.G. Z780C5B3C9 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25777"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE; DITTA:  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.I.G. N. Z9609BCCB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25778"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI ESTRAZIONE DAT. CALCOLO, IMBUSTAMENTO, E SPEDIZIONE BOLLETTINI DI PAGAMENTO IN ACCONTO TARES DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25779"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO  E TRATTAMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORME AUTORIZZATE. DA GENNAIO 2013 AD AGOSTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25780"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE WI-FI   MASCALUCIANET   LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE NOVEMBRE DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25781"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE  NONCHE’ IL CONFERIMENTO PRESSO I CENTRI DI COMPOSTAGGIO PER R.D. DA GENNAIO 2013 A SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25782"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN LOCULI COMUNALI E SCUOLE DITTA: EDILFERCOLOR -GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25783"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2013 PER L’ESECUZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25784"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A.”, LOTTO 6 (SICILIA; CALABRIA E BASILICATA) - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL III TRIMESTRE DEL II ANNO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25785"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS. 81/08 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE ESAMI EMATOCHIMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25786"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE ESSENZIALI AL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FALCONE BORSELLINO DITTA: CO.G.EDIL -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25787"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE LAUDANI ALFIO - G.M. N. 4/2010 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25788"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SEMESTRALE DI REVISIONE DEGLI ESTINTORI COLLOCATI NEGLI EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25789"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: COMER SUD, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25790"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CROMATICAMENTE  PER LA FESTA DI SAN MARTINO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25791"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA:COMER SUD, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25792"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 2583/2012 RESA DAL TAR CATANIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25793"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSARIO AD ACTA ATO ACQUE CATANIA 2 – INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25794"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI IN CONVITTO   DITTA: SOC. COOP. BELLI E MONELLI ONLUS - VIA DELLE CAMPANELLE 23 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25795"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS. 81/08 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE VISITE MEDICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25796"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2013.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25797"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “LAVORI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA TIMPARELLO”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25798"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ISCRIZIONE ALBO COMUNALE COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25799"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CALENDARI ARTISTICI 2014 - ASSOCIAZIONE CULTURALE “SICILIA 71”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25800"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -  EMERGENZA NORD-AFRICA - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25801"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23 E 24, DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI). OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25802"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA, AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF ED AI RESPONSABILI DI UNITÀ DI PROGETTO FINO AL 30/11/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25803"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25804"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSE DI PROPRIETA' SCUOLABUS CON CONTRATTO DI LEASING - DITTA: MERCEDES BENS- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25805"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25806"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA. ACCOGLIENZA SERENA MINORI IN DIFFICOLTA' - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25807"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PENALI PER REATI DI ABUSIVISMO EDILIZIO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 51/2013 - C.I.G. Z4A0C3EC37 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25808"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  ANNO  2013 ISTITUTO: ANFFAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25809"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: OTTOBRE  2013 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 4719555BFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25810"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL RIPRISTINO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MUGHETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25811"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  IMPEGNO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. E NELLE PIATTAFORME DI SMALTIMENTO PER I R.D.. MESE DI OTTOBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25812"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: SOC. COOP. BELLI E MONELLI ONLUS - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25813"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO LOCAZIONE BAGNI MOBILI PER AREA CIMITERO CENTRO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DITTA: COMMERCIALE SICULA- LEONFORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25814"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA:  COOPERATIVA SOCIALE BELLI E MONELLI ONLUS CON SEDE IN VIA DELLE CAMPANELLE 23 – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25815"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNI 2009-2010 E 2011 CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 15/2012 – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - C.I.G. Z0306F5222 BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25816"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25817"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL’OBBLIGO DI MASCALUCIA – ANNO 2013.   DITTA: BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI, VIA F. GIUNTA 14, PALERMO. COD. CIG:  ZB00B33773</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25818"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER PROIEZIONE FILM – DOCUMENTARIO “TRASHED”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25819"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA U.O. PERSONALE. AGGIUDICAZIONE R.D.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25820"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE LEASING SEMESTRALE PER N.2 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. PERIODO 25/11/2009 – 25/11/2013 9^ RATA - NOVEMBRE 2013 BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25821"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI UTILIZZO GIORNALIERO  (BRETELLE, TONER, PICCOLI DISPOSITIVI, ETC) - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25822"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LAMIERA DA UTILIZZARE PER CHIUDERE POZZETTI PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA: DI RAIMONDO -BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25823"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO S. G. PERIODO:SETTEMBRE-OTTOBRE 2013.             DITTA: A.RI.A.L. “VILLA CRISTINA”– MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25824"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE DEPURATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25825"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CARBIRANTE RETE-BUONI ACQUISTO CONSIP.DITTA: ENI, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25826"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA PIANTE, CONCIMI, MATERIALE FITOFARMACO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25827"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA PER MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILI PER L'EDILIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25828"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO DI LAUREA “MASCALUCIA PREMIA CHI STUDIA MASCALUCIA”, IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25829"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2013/14 LIQUIDAZIONE  OTTOBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25830"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – R.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2013.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25831"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2013. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI) INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25832"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL 30/09/2013: ”BILANCIO DI PREVISIONE 2013” – DITTA ARETE’ S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25833"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 658/2012 GIUDICE DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25834"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER SOTTOSERVIZI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25835"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25836"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  SETTEMBRE 2013.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25837"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: M.D.A. S.R.L. CENTRO REVISIONI E COLLAUDI, VIA M. SCAMMACCA 12, VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25838"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI AL PATRIMONIO COMUNALE- DITTA ENVISEP, CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25839"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI N.1698 DEL 17/10/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25840"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL COORDINATORE UFFICI DI STAFF N.1735 DEL 22/10/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25841"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25842"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: A. S.- S.E. OTTOBRE 2013              COMUNITÀ ALLOGGIO SANTA RITA – MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25843"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA". PAGAMENTO 2° ACCONTO FATTURA N. 08/2012 AL PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25844"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI DITTA: MUSUMECI ORAZIO, MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25845"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE : N. 3871 DEL 30/09/2013 DI €. 694,54; N. 4171 DEL 18/10/2013 DI €. 285,24; N. 4184 DEL 18/10/2013 DI €. 61,49; N. 4307 DEL 29/10/2013 DI €.295,48;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25846"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA ED ELIMINAZIONE PERICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25847"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI OTTOBRE 2013 - SALDO.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “CONSORZIO SOL.CO” CON SEDE IN CATANIA  VIA PIETRO CARRERA 23.  COD. CIG. 4705316598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25848"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ECONOMIA PER SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI, LOCANDINE ED ATTESTATI PER MANIFESTAZIONI VARIE. DITTA: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA, VIA SCALILLA 18, MASCALUCIA (CT);              CODICE CIG:   ZE90C4DF16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25849"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25850"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA TECNICO-MANUTENTIVA -RESPONSABILI UU.OO.-ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25851"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25852"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25853"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PENALI PER REATI DI ABUSIVISMO EDILIZIO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 50/2013 - C.I.G. ZAF0C3EBFC - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25854"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO – GARA INDETTA DA MEPA – DITTA VINCITRICE DAY RISTOSERVICE S.P.A. – BOLOGNA - CIG:4693886D40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25855"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE PER ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI STRANIERI - PERIODO GIUGNO 2011 – GIUGNO 2012 DITTA: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” - VIA SAN VITO S.N. - CACCAMO (PA) CIG:Z130C37E49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25856"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI DITTA: SAMA -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25857"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DELIBERA DI G. N. N. 9 DEL 30.07.2013 - C.I.G: ZCF0B16C1F –  SALDO COMPENSI  BENEFICIARIO:  AVV. FABRIZIO FILIBERTO FIORITO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25858"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA". PAGAMENTO FATTURE ALL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25859"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO TRASPORTO HANDICAPPATI “PRIVATI”. ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25860"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO ESECUZIONE PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25861"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI NATURA FIDUCIALE PER LO STUDIO DI DETTAGLIO AGRO-FORESTALE, PROPEDEUTICO ALLA STESURA DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25862"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO CENTRALE TELEFONICA PROMELIT PRESSO I LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA MANZONI N.8 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25863"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: M.D.A. S.R.L. CENTRO REVISIONI E COLLAUDI, VIA M. SCAMMACCA 12, VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25864"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA DEL COMUNE DI SANGIOVANNI LA PUNTA (CT) DELLE SOMME SPETTANTI PER IL PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25865"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO  - CONFERMA DELLA MISURA DELLA SOSPENSIONE FACOLTATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25866"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AZIENDA MERIDI S.R.L. – RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCHESE DAMIANO. L. R. N° 30/2000 ART. 20. (PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO – SETTEMBRE 2013).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25867"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2013-14. DITTE: • “LA CASA SULL’ALBERO” DI VILLARDITA DONATA, VIA ROMA 146, MASCALUCIA; •  “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA; • “CARTOLANDIA”  DI FAZZIO ROSARIA, VIA SOCCORSO 30/B1, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25868"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO OTTOBRE 2013. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25869"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 503/2011 TRIBUNALE DI MASCALUCIA,– PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25870"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI SCAVO PER SOTTOSERVIZI IMPIANTI TECNOLOGICI   PRESSO VIA SOCCORSO TRAVERSA 35 DITTA: TECNO-SERVICE- BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25871"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AZIENDA ACOSET S.P.A. – RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MACCARRONE ALFIO. L. R. N° 30/2000 ART. 20. (PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO SETTEMBRE 2013).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25872"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MEPA 906806 LOTTO CIG Z070BC40EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25873"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ALGESE S.C.A.R.L. – RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARINO MARIO. L. R. N. 30/2000 ART. 20. (PERIODO DI RIFERIMENTO: APRILE - SETTEMBRE 2013).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25874"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE DI OTTOBRE 2013 DITTA: MO.SE.MA. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25875"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25876"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI CONTROLLO CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE” DOTT. DOMENICO SCALIA, SETTEMBRE - OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25877"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI OTTOBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25878"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – PERIODO OTTOBRE 2013 DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG:  4698862795</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25879"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 132/08 – PANEBIANCO A. C/ COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - 13/08- CODICE CIG: Z510C3796D    BENEFICIARIO: AVV. FRANCESCO MARCHESE - CT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25880"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZI INERENTI PICCOLI INTERVENTI DI SARTORIA PER RIFINITURE PANTALONI OGGETTO DI FORNITURA DIVISE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: MAGIE DI CONDORELLI MARISA CON SEDE IN VIA MARCONI 14 – MASCALUCIA (CT) CIG. N.  Z000C3433D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25881"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANO G. V. DICEMBRE 2012 -  GENNAIO - AGOSTO 2013.  CASA DI RIPOSO PROMETEO, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25882"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO. PROROGA TEMPORANEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25883"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA RESPONSABILI UNITA’ OPERATIVE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25884"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DELLE UNITA’ OPERATIVE DELL’AREA URBANISTICA PER L’ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25885"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO LOCAZIONE BAGNI MOBILI PER  AREA  CIMITERO CENTRO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI-M.E.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25886"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELLE UNITA' OPERATIVE E ASSEGNAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI - UFFICI AREA INFORMATICA - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25887"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIGI PRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25888"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25889"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI BUONI PASTO IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI, STANTE L’ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP IN DATA 17/10/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25890"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE E MONTAGGIO VETRI, PROFILI IN ALLUMINIO PRESSO I LOCALI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25891"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  AGOSTO 2013.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25892"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –ANNO 2011  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25893"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CELNETWORK S.R.L. - FATTURA N.2669 DEL 30/09/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25894"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO E ATTREZZATURE. DITTA FERRAMENTA E COLORI  CARMENI GIOVANNI, VIA REGIONE SICILIANA N.31A – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25895"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LA FREQUENZA IN ASILI NIDO DEI MINORI CON DISAGIO ECONOMICO. ANNUALITA' 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25896"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI OTTOBRE 2013 - ACCONTO.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “CONSORZIO SOL.CO” CON SEDE IN CATANIA  VIA PIETRO CARRERA 23.  COD. CIG. 4705316598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25897"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BL ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25898"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE U.N.I.T.A.L.S.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25899"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: M.D.A. S.R.L. CENTRO REVISIONI E COLLAUDI, VIA M. SCAMMACCA 12, VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25900"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELLE UNITA' OPERATIVE E ASSEGNAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI - UFFICI DI STAFF -ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25901"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PREVISTE DALL’ART.17, COMMA 2, LETT.I) DEL C.C.N.L. DEL 01/04/1999 - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25902"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25903"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25904"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25905"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –ANNO 2013  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25906"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MADONNA DELLA SCIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25907"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FESTA SAN MICHELE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25908"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE TEATRALE CULTURALE “ALTERAZIONE” S. GIOVANNI LA PUNTA - SPETTACOLI TEATRALI PER ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25909"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DI BENI PER L'AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI CIG: ZED0C1E752</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25910"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE A. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25911"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE NOLEGGIO “ALL-IN” DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I..  PERIODO: 11 GIUGNO – 10 SETTEMBRE 2013 DITTA: “F.A.M.U.” DI CANNIZZO LUIGIA, VIA XIX TRAVERSA N.89 BELPASSO. CODICE CIG: Z77085FF61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25912"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 1 C. 32 DELLA LEGGE 190/2012 -ACQUISTO SOFTWARE ITALSOFT MEDIANTE L'UTILIZO DEL MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25913"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NUOVO TEATRO STABILE MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25914"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2013 – PROGETTO INDIVIDUALIZZATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25915"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : IMPEGNO SPESA PER FONITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA                            PER  IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO STATO CIVILE .ORDINE                    MEPA N. 945953</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25916"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -M.E.P.A.-  DITTA: ISOLUX IMPIANTI- ASCOLI PICENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25917"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25918"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL’ ASSOCIAZIONE PRO LOCO – ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25919"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2013 – ASSOCIAZIONE  “LE FATE TUTTO FARE” MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25920"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE “NUOVO TEATRO STABILE MASCALUCIA” - SPETTACOLI TEATRALI PER ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25921"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA ROMA - DITTA MO.SE.MA. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25922"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE M. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25923"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2013.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25924"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI COMUNALI E PER VERICHE BIENNALI SUGLI IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25925"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25926"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI  DI CARROZZERIA AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SANTONOCITO ORAZIO, VIA CANNATA 29/31 S.PIETRO CLARENZA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25927"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PROMOZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25928"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2013 – ASSOCIAZIONE CULTURALE VANILLA MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25929"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2013-14. DITTE: • “LA CASA SULL’ALBERO” DI VILLARDITA DONATA, VIA ROMA 146, MASCALUCIA; •  “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA; • “ARLIA” DI DI BELLA MARIO &amp; C. SAS, VIA VITTORIO EMANUELE 68/70, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25930"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE PRESSO CABINA ELETTRICA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25931"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI DEMOGRAFICI LOTTO CIG Z510A7C0CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25932"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BASAMENTO IN CLS PER SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA MICROFILTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25933"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25934"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE OROLOGIO BIFACCIALE CON PILOTA, COMPLETA DI ACCESSORI. DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO –S.P. 14 N.69, 95032 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25935"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE ATTO DI APPELLO SENT. N. 132/2008 EREDI PANEBIANCO – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE LEGALI  –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25936"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25937"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25938"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE “NUOVA FRONTIERA” - SPETTACOLI TEATRALI PER ANZIANI E GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25939"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FONITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO "SERVIZI PRODUTTIVI". ORDINE MEPA N. 936371</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25940"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.   APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI  GARA E CAPITOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25941"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI RICERCA FONDI E CONSEGUENTE PROGETTAZIONE E ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE PRESSO L’ENTE PREPOSTO, FINO ALLA FASE DELL’OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25942"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA PROTEZIONE ANTIVIRUS E ANTISPYWARE DI RETE 2013/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.50/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25943"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI DOTT. ALFIO SPINELLA E DOTT. DANILO DI GIACOMO - PERIODO 01/07/2013 - 30/09/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25944"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO GIUDICI POPOLARI. LOTTO CIG ZEF09B8F68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25945"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FESTA DEL SANTO PATRONO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25946"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D'AREA DI CUI AL PUNTO 6) DELLA DETERMINA SINDACALE N° 18 DEL 17/10/2013 INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA LAVORI PUBBLICI E ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25947"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25948"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ECONOMATO - IV° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25949"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SUL TERRITORIO MANUTENZIONE BENI. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25950"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENZIONE AREE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25951"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA:ENVISEP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25952"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CENTRO ORIZZONTE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25953"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: NOFARA S.R.L., MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25954"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: M.D.A. S.R.L. CENTRO REVISIONI E COLLAUDI, VIA M. SCAMMACCA 12, VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25955"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER PUBBLICAZIONE PROCEDURE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25956"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA. LIQUIDAZIONE ONORARIO  AL TECNICO INCARICATO CON DET. SINDACALE N. 23/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25957"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2013-14. DITTE: • “LA CASA SULL’ALBERO” DI VILLARDITA DONATA, VIA ROMA 146, MASCALUCIA; •  “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA; • “IL SAGITTARIO” DI VILLANI CONCETTA, C.SO S. VITO 59, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25958"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. - PROGETTO DENOMINATO "FIORDALISO 4";</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25959"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI MERITEVOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25960"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALIDITTA: ENI, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25961"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DI VERDE PUBBLICO E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ATTRAVERSO L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI DA AFFIDARE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25962"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI BUONI PASTO IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI. PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA GURS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25963"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA "CARTA DI IDENTITA' DELLE UNITA' IMMOBILIARI" , INDIZIONE RDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25964"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25965"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARATI DI RETE ED ALTRO MATERIALE INFORMATICO NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE LAN DELLA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25966"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE PER MANUTENZIONE NEL CANCELLO AUTOMATICO NELLA SCUOLA L. DA VINCI E NEI CORPI ILLUMINANTI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25967"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2013 – ASSOCIAZIONE  “IL GIARDINO DEL SOLE” MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25968"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25969"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA PER LA RICONSEGNA DELL’IMPIANTO SPORTIVO “TURI GUGLIELMINO – IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA CTU –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25970"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE PRESSO CABINA ELETTRICA COMUNALE PIAZZA FALCONE -BORSELLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25971"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INTERVENTI URGENTI NELLE SCUOLE PUBBÒICHE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25972"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ORDINARIO PRO LOCO - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25973"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE P. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25974"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI ASCENSORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25975"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – R.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2013.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25976"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25977"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE CARTELLA ESATTORIALE PROPOSTO DA GATTO IGNAZIO FRANCESCO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 763/2010 REP. N. 285/2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25978"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA, AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF ED AI RESPONSABILI DI UNITÀ DI PROGETTO FINO AL 31/10/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25979"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE WI-FI   MASCALUCIANET   LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE SETTEMBRE OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25980"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI VARI.  DITTA : SALVATORE DURO – VIA TORRENTE AGRÒ – SANTA TERESA DI RIVA (ME)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25981"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE SCUOLE E ROTATORIA VICINANZE CASERMA DEI CARABINIERI DITTA: IDROPOINT-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25982"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DEL CONTRATTO PARTICOLAREGGIATO CON LA SICULA TRASPORTI S.R.L., SOGGETTO GESTORE IPPC DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN C/DA CODA VOLPE DI CATANIA, PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, AI SENSI DEL CO. 1 DELL’ART. 15 DELLA L.R. 9/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25983"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CREATIVITY DAY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25984"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO, MEDIANTE IL MEPA, DI TELEFONO MOBILE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: L’ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO VIA MONFALCONE 11 – 89013 – GIOIA TAURO (RC) CIG. N.  Z710BE4E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25985"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO, MEDIANTE IL MEPA, DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASERJET PER L’UFFICIO COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: STUDIO DI INFORMATICA SNC PIAZZA FABIO BARGAGLI PETRUCCI 16/18 – 53100 SIENA (SI) CIG. N.  Z620BE4E74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25986"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI BIBLIOTECA E L’URP DITTA: COMIS S.R.L -  CATANIA - CIG ZE2089DF0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25987"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ - "VIGILANZA ALL'AMBIENTE ED AL TERRITORIO, LA CIRCOLAZIONE STRADALE E IL CONTROLLO DELLA SOSTA IN CENTRO URBANO". IMPEGNO COMPENSO INTEGRAZIONE A 36 ORE SETTIMANALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25988"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFEZIONE SCOLASTICA - ESTENSIONE DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25989"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE DEL COMUNE DI MASCALUCIA SITO IN C.DA MUNZONI - PAGAMENTO DEPOSITO PER ONERI DI AUTORIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25990"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATA ANNUALE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER DEPOSITO CAUZIONALE, CON LA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, RELATIVO ALL’ACCESSO  INFORMATICO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI C.I.G. N . ZCF0BE4E6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25991"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER SOSTITUZIONE E MONTAGGIO VETRI,  SISTEMAZIONE PROFILI IN ALLUMINIO PRESSO I LOCALI COMUNALI DITTA: RANNONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25992"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SU DUE QUOTIDIANI A CARATTERE NAZIONALE E SU UNO A CARATTERE REGIONALE, PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO A CUI ASSEGNARE IL 49% DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ UNI PERSONALE  “FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA S.R.L.’’. SECONDO ESPERIMENTO DI GARA.  BENEFICIARIO:  DITTA EDISERVICE S.R.L. – VIA PRINCIPE NICOLA N. 22 – 95126 CATANIA; COD. CIG: ZA30A1CABC DITTA RCS PUBBLICITÀ S.P.A. – VIA A. RIZZOLI N. 8 – 20132 MILANO;  COD. CIG: ZA10A1CA32 DITTA PUBBLIKOMPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25993"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2013. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25994"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SUPPORTO TECNICO NELLA VERTENZA LACINIA COSTRUZIONI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 33/2013 - C.I.G: Z500BE3503 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25995"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO IN VIGILANZA FISSA PRESSO I SEGGI ELETTORALI DEL TERRITORIO COMUNALE DURANTE LE OPERAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25996"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SCHEDA CENTRALINO MASSANNUNZIATA A CAUSA DI GRAVI CONDIZIONI METEREOLOGICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25997"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE PER L'UFFICIO TRIBUTI DITTA: MONACO SRL - ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25998"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO SPESE LEGALI PER EVENTUALI SOCCOMBENZE DELL'ENTE A SEGUITO DI OPPOSIZIONI/CITAZIONI DINNANZI AL GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25999"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  FORNITURA LAMIERA PER INTERVENTI POZZETTI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA: DI RAIMONDO-BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26000"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA TESORERIA COMUNALE BANCA UNICREDIT PER CONTO DELL'ENTE PERIODO I TRIM. 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26001"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE DI PRECISIONE IN USO ALLA SALA SERVER DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.33/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26002"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI PRESSO I LOCULI COMUNALI E LE SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26003"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STRAORDINARI ED URGENTI AL TERRITORIO,  MANUTENZIONE BENI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26004"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26005"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI BUONI PASTO IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI. APPROVAZIONE BANDO DI GARA. LOTTO CIG: ZCC0BDDCDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26006"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO E SETTEMBRE 2013.        BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26007"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ORDINE MEPA N 906806</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26008"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLA VIA REGIONE SICILIANA”. LIQUIDAZIONE 2° SAL IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26009"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CONTRO ALZHEIMER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26010"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPARATO TELEFONICO SMARTPHONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 171/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26011"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI  DITTA: MUSUMECI ORAZIO, MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26012"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI IN CONVITTO – SETTEMBRE 2013 DITTA: SOC. COOP. SOCIALE  "BELLI E MONELLI"  - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26013"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “LAVORI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA TIMPARELLO. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D’INVITO PER PROCEDURA DI LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26014"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26015"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA, PER LA CESSIONE DEL 49% DELLE QUOTE SOCIALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA DELLA SOCIETÀ “FARMACIA COMUNALE  MASCALUCIA S.R.L.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26016"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2013 – “BABYCASA” ASSOCIAZIONE, VIA IV NOVEMBRE 28, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26017"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO III^ TRIMESTRE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26018"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORE IN CONVITTO - SETTEMBRE 2013 DITTA: SOC. COOP. SOCIALE  "BELLI E MONELLI"  - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26019"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26020"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PARTIMONIALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26021"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI CARTE DI IDENTITA' RESIDUO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26022"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BASAMENTO IN CLS PER SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA MICROFILTRATA DITTA: G.S. COSTRUZIONI DI CORRENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26023"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: A. S.- S.E. SETTEMBRE 2013              COMUNITÀ ALLOGGIO SANTA RITA – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26024"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE P. R. - LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO E SETTEMBRE 2013.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26025"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE KYOCERA MOD. TASK ALFA 300 I. LIQUIDAZIONE RATA DAL 08/06/2013 AL 07/09/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26026"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO DALLA COOP. CASABELLA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 23/2013 - C.I.G. Z790BC4B0B - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26027"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTO DALLA SIG.RA TORRISI MARIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 28/2013 - C.I.G. Z4A0BC4B1F - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26028"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR PROPOSTO DAI SIGG.RI CARMENI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 25/2013 - C.I.G. Z8F0BC4B17 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26029"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A.- LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO E SETTEMBRE 2013.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26030"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: SETTEMBRE  2013 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 4719555BFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26031"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO SENT. 353/2013 PROPOSTO DA BORZÌ VALENTINA CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 35/2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26032"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO S. G. PERIODO:MAGGIO-AGOSTO 2013.             DITTA: A.RI.A.L. “VILLA CRISTINA”– MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26033"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA PERIODO 1 LUGLIO 2013 - 31 AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26034"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ETNA IN BLUES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26035"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO SETTEMBRE 2013. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26036"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23 E 24, DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI). MAGGIO - SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26037"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -  SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26038"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA: R.A. E L.C.                  OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26039"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONI COMUNE DI MASCALUCIA - CAF PER BONUS GAS ED ELETRICITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26040"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI UTILIZZO GIORNALIERO  (BRETELLE, TONER, PICCOLI DISPOSITIVI, ETC);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26041"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI SETTEMBRE 2013.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVASOCIALE ONLUS “CONSORZIO SOL.CO” CON SEDE IN CATANIA  VIA PIETRO CARRERA 23.  COD. CIG. 4705316598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26042"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2013 DITTA: MO.SE.MA. S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26043"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE DI SETTEMBRE 2013 DITTA: MO.SE.MA. S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26044"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>MASCALUCIA SUMMER FESTIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26045"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECAMERA IP PER RIPRESE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26046"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26047"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S. –  A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D. – M. F. – P.R. OTTOBRE- DICEMBRE  2013. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26048"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2013.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26049"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26050"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTI DI TERRA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DITTA EUROFINS MODULO UNO S.P.A.  - VIA CUORGNE', 21 TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26051"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – PERIODO SETTEMBRE 2013 DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG:  4698862795</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26052"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.  DITTA: “DETERWAX”  FORNITURE PER COMUNITÀ E INDUSTRIE, VIA V. MUCCIOLI 2/8, GRAVINA DI CATANIA  CODICE CIG: Z600BBE04C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26053"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26054"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.LIQUIDAZIONE  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE M.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26055"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26056"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.  OTTOBRE -NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26057"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:    L. F. G.  OTTOBRE-NOVEMBRE  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26058"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – A. S. – S. E.  OTTOBRE E NOVEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26059"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26060"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 3^ TRIMESTRE 2013 - DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26061"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO 3^ TRIM 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26062"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN CONVITTO B.C E B.M ED IMPEGNO DI SPESA  PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26063"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO FAMILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26064"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORE D.V.N. - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26065"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26066"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO IMPUTAZIONE SPESA PERSONALE PUC DAL 01/08/2013 AL 31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26067"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2013 – “PROGETTO INFANZIA”  VIA WAGNER 16, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26068"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FREQUENZA PER L'ALLIEVO L.M.  FREQUENTANTE IL CORSO DI FORMAZIONE DEL PROGETTO. SOSTITUZIONE ALLEGATO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26069"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARI &amp; DIVERSO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER DISPONIBILITA' LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26070"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BATTERIA AL LITIO PER FUNZIONAMENTO TELELASER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE DITTA: ELTRAFF S.R.L. CON SEDE IN VIA T. TASSO 46 -20863 CONCOREZZO (MB) CIG. N.  Z6C0B4AF45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26071"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 22 L.R. 30/2000 DOVUTI PER L' ASSESSORE AVV. ORIETTA MUSUMECI. IMPEGNO SPESA ANNO2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26072"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. A.S. 2013/14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26073"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 22 L.R. 30/2000 DOVUTI PER IL VICE SINDACO AVV. FABIO CANTARELLA. IMPEGNO SPESA ANNO2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26074"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO DELL'ASSOCIAZIONE L'ALBERO DEI SOGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26075"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL SEMINARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2013 DEL 30/09/2013 - ARETE' SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26076"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ECONOMIA PER FORNITURA DI 2 TARGHE CELEBRATIVE.  DITTA: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA, VIA SCALILLA 18 MASCALUCIA. CODICE CIG: ZDB0BAE80E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26077"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ECONOMIA PER SERVIZI DI RAPPRESENTANZA INCONTRO INTERCOMUNALE PAES (PATTO DEI SINDACI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26078"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI RENDICONTATORE NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO". PROFESSIONISTA: DOTT. CATINO ANTONINO, VIA AGOSTINO MAGLIANI N.88 ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26079"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2013 – SOCIETÀ COOPERATIVA “LA BAMBINELLA” MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26080"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI BOLLETTINI FATTURA/RICEVUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26081"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLIERRE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26082"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE A. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26083"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002. LIQUIDAZIONE ANDRONICO GIUSEPPE – A.S 2013/14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26084"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2013 – SCUOLA MATERNA “ZUCCHERO FILATO” MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26085"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO MAICOR GROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26086"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26087"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ELASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26088"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 22 L.R. 30/2000 DOVUTI PER IL SINDACO GIOVANNI LEONARDI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA. IMPEGNO SPESA ANNO2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26089"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLI DI PIANO BAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26090"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI I.C.I. – ESERCIZI FINANZIARI 2007 – 2011 – 2° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26091"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26092"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ECONOMIA PER L’ACQUISTO DI CORDONE DI RAPPRESENTANZA.  DITTA: “MAISON IN” DI ALIZZIO SALVATORE, VIA G. DI PRIMA 4, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26093"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SEMESTRALE DI REVISIONE DEGLI ESTINTORI COLLOCATI NEGLI EDIFICI COMUNALI.DITTA: AVITEK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26094"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI RIMOZIONE AUTOVETTURA DURANTE LA FESTA SAN VITO DI AGOSTO DITTA: EUROSOCCORSO DI ALIOTTA MARIA RITA, VIA G. MARCONI 105/D - PEDARA (CT).   C.I.G. N. ZC10B9D757</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26095"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA "HCNWS" EX HUMAN CAPITAL C.I.G. Z780B9D746</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26096"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ECONOMIA PER L’ACQUISTO DI N. 40 SEDIOLINE PER LA SCUOLA MATERNA DELL’ I.C.S. FEDERICO II DI SVEVIA.  DITTA: “CO.VET” DI VETRI MARCO, VIA PICASSO 16, MASCALUCIA (CT);              CODICE CIG: Z150BA2D58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26097"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERATE DANZANTI ESTATE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26098"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI CEDOLE BUONI LIBRO E TICKET PER LA MENSA SCOLASTICA  DITTA: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA, VIA SCALILLA 18, MASCALUCIA (CT);              CODICE CIG:  Z580BA3694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26099"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN CONVITTO M.S. E M.J. ED IMPEGNO DI SPESA. IV° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26100"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO – OTTOBRE - DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26101"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26102"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI DELL'ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. IMPEGNO SPESA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26103"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO– SCUOLE SUPERIORI.    LL.RR. 24/73 E 14/02 -  A.S. 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26104"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2013 – “A.S.D. TEAM SPORT MILLENNIUM”, VIA TREMESTIERI 18 PAL. A N.1, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26105"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: LUGLIO E AGOSTO  2013.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26106"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE TERMINALE DELLE PRESENZE INSTALLATO PRESSO I LOCALI DELLA DELEGAZIONE DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26107"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LOCULO COMUNALE PER ESTUMULAZIONE SALMA DI DE GREGORIO LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26108"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN LOTTO DI TERRENO CIMITERIALE DI MQ. 6.25 CA. NEL CIMITERO CENTRO DI MASCALUCIA, INDIVIDUATO AL N. 55T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26109"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN LOTTO DI TERRENO CIMITERIALE DI MQ. 6.25 CA. NEL CIMITERO CENTRO DI MASCALUCIA, INDIVIDUATO AL N. 7T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26110"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002 LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI – A.S 2013/14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26111"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO FESTIVAL DELLA CANZONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26112"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO CAVALLERIA RUSTICANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26113"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26114"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LOCULO COMUNALE PER ESTUMULAZIONE A FAVORE DI SPINA SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26115"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ MAFIOSA - 2º STRALCIO”. LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26116"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE CIG Z010B8DB93. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26117"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE LOTTO CIG Z0E0939441</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26118"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI AL DEPURATORE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26119"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTE. DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASSOPOMO N.3, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26120"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO ELETTORALE PER STAMPA LISTE ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26121"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26122"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI URGENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO. PAGAMENTO FATTURA IMPRESA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26123"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI - LIQUIDAZIONE - DITTA: LA COLOSSALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26124"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL PERIODICO "GUIDA AGLI ENTI LOCALI ON LINE". BENEFICIARIO: IL SOLE 24 ORE SPA DIREZIONE MARKETING - MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26125"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22 E 24, DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI). MAGGIO - AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26126"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA PROTEZIONE ANTIVIRUS E ANTISPYWARE DI RETE 2013-2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26127"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26128"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO POLITICO - PERIODO GIUGNO 2011 - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26129"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  PARTECIPAZIONE  AL SEMINARIO "ENTI LOCALI: BILANCIO E GESTIONE 2013" ORGANIZZATO DA ARETE' A CATANIA IN DATA 30.09.2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANTONELLA DIMARCO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26130"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE P. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26131"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2013. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26132"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGI IN OCCASIONE CREATIVITY DAY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26133"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO VERGATO COMIC SHOW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26134"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK INERENTI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY DI ALCUNI DISPOSITIVI DELLA SALA SERVER DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.201311159 DEL 28/08/2013.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26135"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFRANCATRICE POSTALE RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26136"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CYBER TRIMESTRE MAGGIO - LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26137"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CADITOIA IN VIA A. RAPISARDA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26138"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO TECNICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SU VIA POMPEO CISTERNAZZA". LIQUIDAZIONE FATTURA PROFESSIONISTA ESTERNO PER INDAGINI GEOFISICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26139"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/06/2013  AL 31/07/2013.  DITTA: “A.C.A.E. ASS. CINOF. AMAT. ETNEA”  CON SEDE IN MASCALUCIA VIA LIBERTÀ N° 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26140"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA MONDIALE PER L'ALZHEIMER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26141"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26142"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO. RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA-STRALCIO DI COMPLETAMENTO" LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. INGEGNERIA MOTTA INGINERIING S.R.L. RELATIVA AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26143"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ELEPHANT SUD SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26144"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA, AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF ED AI RESPONSABILI DI UNITÀ DI PROGETTO FINO AL 30/09/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26145"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA ARTIGIANALE IN C.DA MARRETTI”. LIQUIDAZIONE FATTURA A PROFESSIONISTA ESTERNO PER COMPLETAMENTO PROCEDURA FRAZIONAMENTO DEI TERRENI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26146"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE : N. 4564 DEL 31/10/2012 DI €. 79,62; N. 4908 DEL 28/11/2012 DI €. 282,90;N. 5448 DEL 31/12/2012 DI €. 220,22; N. 281 DEL 31/01/2013 DI €. 293,06;N. 699 DEL 28/02/2013 DI €. 162,62; N. 625 DEL 27/02/2013 DI €. 152,46;N. 931 DEL 15/03/2013 DI €. 84,70; N. 1190 DEL 31/03/2013 DI €. 725,03;N. 1696 DEL 30/04/2013 DI €. 408,25; N. 1950 DEL 20/05/2013 DI €. 83,01;N. 2118 DEL 31/05/2013 DI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26147"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN C.DA SANTA MARGHERITA”. LIQUIDAZIONE FATTURA  COMPETENZE PROFESSIONISTA INCARICATO DELLO STUDIO GEOLOGICO-TECNICO ED AMBIENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26148"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO:"ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA - STRALCI PLESSI VIA ROMA, D'AZEGLIO E OPERE MINORI" - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTAESECUTRICE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26149"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL REFERTO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DITTA: CELNETWORK- BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANTONELLA DIMARCO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26150"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO ALICI IN MUSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26151"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI EDIZIONE LAPIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26152"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COVET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26153"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LE NUOVEMASCHERE PER RASSEGNA TEATRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26154"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO S. G. PERIODO:MARZO-APRILE 2013.             DITTA: A.RI.A.L. “VILLA CRISTINA”– MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26155"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26156"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE LOTTO CIG ZB40A7C101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26157"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO UNITALSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26158"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNITA' PADRI PASSIONISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26159"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE DOTT. FABIO CARNEGLIA,. MARZO - GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26160"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINAIA RETE VIARIA ED ELIMINAZIONE PERICOLI - CONTRATTO APERTO  APPROVAZIONE STATO FINALE - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26161"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI ANOLEGIO MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26162"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. PAGAMENTO FATTURA A TECNICO ESTERNO INCARICATO DELLA MISURA E CONTABILITA’ DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26163"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE PER MANUTENZIONE LOCALI -  PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”.  BENEFICIARIO: FICHERA SIMONE, VIA A. CARACCIOLO N. 2 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26164"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FESTIVAL DELLA DANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26165"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI – PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26166"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI IN CONVITTO DITTA: SOC. COOP. SOCIALE  "BELLI E MONELLI"  - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26167"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO-INABILE: S. L. ANNO 2013, QUOTA SOCIALE,   PRESSO CASA PROTETTA “VILLA MADONNA DI LOURDES” DELL’O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26168"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI IN CONVITTO DITTA: SOC. COOP. SOCIALE  "BELLI E MONELLI"  - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26169"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTAZIONE PRELIMINARE CONGIUNGIMENTO VIA PULEI – VIA CASE NUOVE”. PAGAMENTO FATTURA A TECNICO ESTERNO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL’OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26170"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – ANNO  2013 ISTITUTO O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26171"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TORNEO ETNA PLAY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26172"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE ED ELIMINAZIONE ACQUE PIOVANE ROTATORIA DI VIA DEL BOSCO CON VIA LIBERTÀ DIREZIONE NORD-SUD E FORMAZIONE DI CADITOIE VIA SELINUNTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26173"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE DOTT. ALESSANDRO DI GLORIA. MARZO - GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26174"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26175"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26176"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE - DITTA: ENVISEP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26177"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACCOGLIENZA SERENA MINORI IN DIFFICOLTA’ - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26178"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ELETTROSISTEMI  AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26179"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNA E SU IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COM DI VIA MANZONI - LIQUIDAZIONE STATO FINALE E ONERI DI ACCESSO A DISCARICA ALL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26180"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALIDITTA: ENI, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26181"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA DA ESEGUIRE ALL’INTERNO DEL CAPANNONE REALIZZATO NELL’AREA DELL’IMPIANTO MODULARE DEGLI INERTI, IN VIA S. MARGHERITA. PAGAMENTO FATTURA DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26182"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA SIG.RA TREFIL ELFRIEDE JOHANNA CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N.  48/2012 - C.I.G. ZBA07782AD – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI –  BENEFICIARIO: AVV. G. RAPISARDA – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26183"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSARIO AD ACTA ATO ACQUE CATANIA 2 - IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26184"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARDILLO MARIO SERVICE  NOLEGGIO SEDIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26185"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: A. S.- S.E. AGOSTO 2013              COMUNITÀ ALLOGGIO SANTA RITA – MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26186"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: NOFARA S.R.L., MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26187"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE RETE SOTTOSERVIZI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26188"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A.- LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO E LUGLIO 2013.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26189"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO UFFICIO NAP DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26190"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE CONSORTILI CONTRIBUZIONE COMUNALE CONSORZIO ATO 2 CATANIA ACQUE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26191"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>III° PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO A CUI ASSEGNARE IL 49% DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' "FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA S.R.L.", PER LA GESTIONE DELLA 7°SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI MASCALUCIA.NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26192"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – R.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2013.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26193"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26194"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI- CONSIP-  DITTA: MONACO -ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANTONELLA DIMARCO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26195"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE BELLA ROSA - G.M. N. 19/2010 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26196"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO DI SPESA ATTORI NATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26197"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO VERGATO COMIC SHOW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26198"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA INPEGNO DI SPESA PER CRETIVITY DAY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26199"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: AGOSTO  2013 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 4719555BFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26200"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26201"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREATIVITY DAY IMPEGNO DI SPESA SERVIZI A NOLEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26202"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: PALADINO JUNIOR, S.G. LA PUNTA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26203"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DITTA: GUARDO ELETTROFORNITURE, GRAVINA DI CATANIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26204"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26205"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PRIMA  SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26206"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE SPECIALISTO PER I SERVIZI TRIBUTARI DITTA MYO SRL - CIG ZAC087B82B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26207"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA GURI-GUCE E GURS PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO A CUI ASSEGNARE IL 49% DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' UNI PERSONALE  "FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA S.R.L.''. III° ESPERIMENTO DI GARA. BENEFICIARIO: MEDIA GRAPHIC S.R.L. VIA PALMITESSA N. 40 - 76121 BARLETTA  COD. CIG: Z7B0A1C9C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26208"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO E LUGLIO 2013.        BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26209"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. TEAM AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26210"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE A. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26211"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO. PROROGA TEMPORANEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26212"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO AGOSTO 2013. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26213"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S. –  A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D. – M. F. – P.R.   2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26214"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA: R.A. E L.C.                SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26215"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.  SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26216"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:                  L. F. G.  SETTEMBRE  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26217"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – A. S. – S. E.  SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26218"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO DI SPESA A.C. LE CIMINIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26219"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI AGOSTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26220"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE DI AGOSTO 2013 - DITTA: MO.SE.MA. S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26221"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2013 - DITTA: MOSEMA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26222"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  DITTA: EUROPA TOUR DI M. RODELLI S.N.C. - GRAVNA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26223"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26224"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SEMESTRALE DI REVISIONE DEGLI ESTINTORI COLLOCATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. DITTA: AVITEK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26225"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE: DITTA UNIMATICA SPA - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA ASP, PER DODICI MESI, UNISTORAGE MEPA 250 - MERCATO ELETTRONICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26226"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI PER ASSICURARE E GARANTIRE LA MANUTENZIONE DEI BENI PATRIMONIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26227"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE – FORNITURA E REALIZZAZIONE SISTEMA DI CABLAGGIO PER RETE TELEMATICA PRESSO LA SEDE RISTRUTTURATA DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA PROTEZIONE CIVILE IN VIA A. MANZONI 8. DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. C.I.G. N. Z8A08FF2DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26228"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOMMA URGENZA MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26229"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UN LOTTO DI TERRENO CIMITERIALE DI MQ. 6.25 CA. NEL CIMITERO CENTRO DI MASCALUCIA, INDIVIDUATO AL N. 53T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26230"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26231"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA E SPEDIZIONE/RECAPITO DIRETTO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26232"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO “PARI &amp; DIVERSO” - LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI FREQUENZA PER L’ALLIEVA M.I.  FREQUENTANTE IL CORSO DI FORMAZIONE DEL PROGETTO. SOSTITUZIONE ALLEGATO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26233"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE AUSILIARIO E MANUTENZIONE LOCALI PROGETTO "PARI &amp; DIVERSO". BENEFICIARI: FICHERA SIMONE - MIRABELLA CONSUELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26234"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER FORNITURA BATTERIA AL LITIO PER FUNZIONAMENTO TELELASER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: ELTRAFF S.R.L. CON SEDE IN VIA T. TASSO 46 -20863 CONCOREZZO (MB) CIG. N.  Z6C0B4AF45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26235"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE BATTERIE ESAUSTE DELL'UPS RIELLO IN DOTAZIONE ALLA SALA SERVER DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.V1/110340/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26236"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO DI SPESA ETNA EVENTI MANAGEMENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26237"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE SU DISPOSIZIONE DELL'A.G. DITTA:COMUS S.R.L. CON SEDE LEGALE IN C.SO ITALIA 172 - CATANIA C.I.G. N. ZE50B375C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26238"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26239"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GIOVANI UNIVERSITARI MERITEVOLI DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26240"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CO.VET AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26241"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ELETTROSISTEMI AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26242"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA SOCIETÀ UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI ASSICURATIVI E RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26243"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARDILLO MARIO SERVICE PALCO MODULARE PIAZZA SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26244"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26245"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26246"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO ALICI IN MUSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26247"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR CATANIA N. 279/2012 NELLA VERTENZA CALCIO CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 25/2012 - C.I.G. Z7D043B901 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA – VIA L. DI NICITO N. 14 – 95100 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26248"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA CALCIO CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N.  50/2013 - C.I.G. Z060A4683D - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA - VIA L. DI NICITO N. 14 - 95100 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26249"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI PRODUTTIVI N.915 DEL 30/05/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26250"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE NOLEGGI MANIFESTAZIONI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26251"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLA VIA REGIONE SICILIANA.  PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 01. APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26252"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI TRATTAMENTO SANITARIO OBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26253"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  GIUGNO E LUGLIO 2013.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26254"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO A.S. 2013/14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26255"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ESTUMULAZIONE SALME DA LOCULI COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26256"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE "SETE SOIS SETE LUAS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26257"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L'OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 - VIA GALERMO 173 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26258"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARATO TELEFONICO SMARTPHONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26259"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PIEGHEVOLI  MASCALUCIA ESTATE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26260"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARTITALIA SERVIZIO VOLANTINAGGIO AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26261"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: A. S.- S.E. LUGLIO 2013              COMUNITÀ ALLOGGIO SANTA RITA – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26262"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE BANDISTICA " SANTA CECILIA" AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26263"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEDA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26264"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26265"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. TUTOR D’IMPRESA  - APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL LAVORO RESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26266"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26267"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE MASCALUCIA 2013 PUBBLICITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26268"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ARTITALIA SERVIZI DI SUPPORTO ESTATE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26269"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>COINTESTAZIONE TERRENO CIMITERO CENTRO PER LA COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA – LOTTO 53T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26270"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARI &amp; DIVERSO – LIQUIDAZIONE INDENNITA’ PER DISPONIBILITA’ LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26271"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESE MANUTENZIONE BENI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26272"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI ORIENTATORE PER L'ORIENTAMENTO DI BASE, SPECIFICO IN ENTRATA E ORIENTAMENTO IN USCITA NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: DOTT.SSA PACE CRISTINA, VIA SELINUNTE N. 20, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26273"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26274"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE  PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA – VIA GALERNO 173 -  CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26275"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA INTEGRAZIONE SALARIALE A 36 ORE SETTIMANALI LAVORATORI LSU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26276"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORE D.V.N. IN CONVITTO DITTA: SOC. COOP. SOCIALE  "BELLI E MONELLI"  - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26277"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2013. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26278"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STRAORDINARIO MANUTENZIONE BENI - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26279"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° LIQUIDAZIONE PROGETTO  FINALIZZATO AL                                                                                           MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA DEI SOGGETTI AFFETTI DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA.  SIG. RA  T. V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26280"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26281"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: LUGLIO  2013 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 4719555BFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26282"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ COLLABORATORE AMMINISTRATIVO E OPERATORE DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA, NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO".  COD. B4.3 PROFESSIONISTI:  -  DOTT. MANCUSO FUOCO ANTONINO, NATA A NICOSIA IL 28/02/1978, RES. C.DA S. ANDREA SNC. NICOSIA (EN), P.IVA: 01071050866 - ATTIVITÀ: COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ; -  DOTT. SPATOLA GIUSEPPE, NATO A CATANIA IL 11/11/1982, RES. VIA PASSO GRAVINA N. 249/B CATANIA, P.IVA: 04886220872 - ATTIVITÀ: OPERATORE DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26283"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E DELLA RENDICONTAZIONE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”.  PROFESSIONISTA: RAG. BERNA NASCA MICHELE, VIA PASSO GRAVINA N. 249/B – CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26284"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE  PER UFFICIO DI SEGRETERIA -   IMPEGNO DI SPESA ED ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/ SHARP ELECTRONICS ITALIA  C.I.G. N. 7460B1F6B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26285"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI CODOCENZA – PRIORITÀ DISABILITÀ NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: DOTT,SSA PAPPALARDO CINZIA, VIA FELICE PARADISO N. 72 – ACIREALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26286"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VERIFICA E COLLAUDO REVISIONE AUTOCESTELLO COMUNALE DITTA: SCUDERI SEBASTIANO – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26287"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO  2013.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26288"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE BENI - SISTEMAZIONE DEPURATORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26289"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26290"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER LA POLIZIA MUNICIPALE, EFFETTUATA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA. DITTA:  FORNITURE NATALE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CAPUA (CE) VIA FUORI PORTA ROMA, PART. IVA03475650614; CIG. N. Z9609F7BEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26291"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO TONER PER FAX IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: IC ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA, VIA CAMPO SPORTIVO N. 20 MASCALUCIA. CIG. N.  ZB1094B25D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26292"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASLOCO MOBILI ED ATTREZZATURE PRESSO LA SEDE RISTRUTTURATA DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE SITA IN VIA MANZONI 8 DITTA: NICOTRA GEOM. ROSARIO CON SEDE IN VIA DEL BOSCO N. 62 – 95030 MASCALUCIA (CT). C.I.G. N. Z920762A89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26293"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO LUGLIO 2013. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26294"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –  ANNO  2013 ISTITUTO VILLA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26295"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORE D.V.N. – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26296"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE JOB CREATION SRL AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26297"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOMME SLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26298"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CARBURANTE RETE-BUONI ACQUISTO CONSIP.DITTA: ENI, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26299"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO A SALDO COMPONENTE COLLEGIO PERITALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI :"OPERE DI URBANIZZAZIONE  ED INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI" DITTAGERMANI SQUILLACI E REINA E ALTRI. ARCH. PLASTINI ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26300"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI LUGLIO 2013 – SALDO.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “CONSORZIO SOL.CO” CON SEDE IN CATANIA  VIA PIETRO CARRERA 23.  COD. CIG. 4705316598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26301"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26302"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ELEKTRO IMPIANTI AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26303"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI IN CONVITTO DITTA: SOC. COOP. SOCIALE  "BELLI E MONELLI"  - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26304"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE - DITTA "PAM UFFICIO" CIG: Z1C0A5F36A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26305"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26306"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26307"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PARTICOLARI RESPONSABILITA’ ANNO 2012 AI SOGGETTI DI CATEGORIA B E/O C” POI IDENTIFICATI IN SEDE DI C.S.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26308"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – R.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO E LUGLIO 2013.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26309"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE A. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26310"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. CUNSOLO VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26311"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI  DI CARROZZERIA AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SANTONOCITO ORAZIO, VIA CANNATA 29/31 S.PIETRO CLARENZA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26312"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARDILLO MARIO SERVICE ALLESTIMENTO PARCO TRINITA' MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26313"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FREQUENZA PER L'ALLIEVO L.M.  FREQUENTANTE IL CORSO DI FORMAZIONE DEL PROGETTO. SOSTITUZIONE ALLEGATO DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26314"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLI ESTIVI MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26315"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>MASCALUCIA ESTATE 2013 - NOLEGGIO SEDIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26316"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INTERVENTIURGENTI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26317"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI  ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI PERICOLOSI DEL TERRITORIO DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26318"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER IL COMPLETAMENTO DELLA PRATICA PER LA CONNESSIONE ALLA RETE BT DI ENEL DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26319"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: M.D.A. S.R.L. CENTRO REVISIONI E COLLAUDI, VIA M. SCAMMACCA 12, VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26320"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26321"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>COINTESTAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE LOTTO N. 53T</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26322"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – MESE DI LUGLIO 2013  - DITTA: MO.SE.MA. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26323"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  LUGLIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26324"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI – MESE DI LUGLIO 2013 – DITTA: MOSEMA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26325"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: M.D.A. S.R.L. CENTRO REVISIONI E COLLAUDI, VIA M. SCAMMACCA 12, VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26326"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO IMPUTAZIONE SPESA PERSONALE PUC DAL 01/05/2013 AL 31/07/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26327"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA LEGALE PER RICHIESTA DI RIAMMISSIONE PROT. N. 15897/2013 CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 9/2013 - C.I.G: ZCF0B16C1F - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26328"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO IMPUTAZIONE SPESA PERSONALE PUC DAL 01/01/2013 AL 30/04/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26329"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE" – LIQUIDAZIONE  SALDO SOMME A DITTA REINA E ALTRI INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE A SEGUITO DELIBERAZIONE DI G.M. N°108/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26330"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26331"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PERFORAZIONI GRATE ACQUA PIOVANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26332"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONOAMENTO MSDN (PART.N.9ED-00057) - LIQUIDAZIONE FATTURA N.548 DEL 08/07/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26333"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLI CALENDARIO ESTATE MASCALUCIA 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26334"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PUBBLICITA' RADIOFONICA - "MASCALUCIA ESTAE 2013"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26335"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PALCO MODULARE PER FESTA DI SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26336"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PIEGHEVOLI "MASCALUCIA ESTAE 2013"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26337"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIAE - ESTAE MASCALUCIA 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26338"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO DEL PARCO TRINITÀ MANENTI.  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26339"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFRANCATRICE POSTALE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26340"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D’AREA DI CUI AL PUNTO 6) DELLA DETERMINA COMMISSARIALE N°4 DEL 07.02.2013, INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA LAVORI PUBBLICI E ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26341"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA SCOLASTICA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA DEL SOLE IN MASSANNUNZIATA. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED INCARICO A NOTAIO PER STIPULA ATTI DI CESSIONE TERRENI PIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26342"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSEGNAZIONE SOMME PRESSO TERZI EX ART. 553 CPC IN FAVORE DELLA SIG.RA R.L. A SEGUITO DI ORDINANZA DEL TRIBUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26343"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. - MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26344"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: D&amp;G CAR, VIA A. DE GASPERI ANGOLO VIA D.’AZEGLIO, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26345"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>: RICORSO AL TAR PROPOSTO DALL'IMPRESA AMANTIA ARTS CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N.  4/2013 - C.I.G. ZF90ACD60E - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. C. MILITELLO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26346"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE FISSO MENSILE PER SERVIZIO PAGAMENTI POS                                      DITTA:  EASY NOLO S.P.A – GRUPPO BANCO SELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26347"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO  AVVERSO ORDINANZA N. 1620/2013 DEL TAR LAZIO CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 38/2013 -  C.I.G. Z2E09EEC34 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - 13/2013 BENEFICIARIO: AVV. BATTAGLIA FEBO FRANCESCO MASSIMO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIACONIA GITTO LI MURA NATULLO BATTAGLIA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26348"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE FORNITURA BANCHE DATI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN VERSIONE ON LINE -   CIG: Z080A0954A.  DITTA : WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - ASSAGO (MI) - STRADA I - PALAZZO F6, P.IVA: 10209700152,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26349"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA CRIPTA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA SCIARA E PER LA CONTROPORTA DELLA CHIESA DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26350"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  - RINNOVAMENTO DEL CABLAGGIO STRUTTURATO DELL'EDIFICIO DELLA DELEGAZIONE DI MASSANNUNZIATA. DITTA TELECOM ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26351"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26352"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK INERENTI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY DI ALCUNI DISPOSITIVI DELLA SALA SERVER DELL’ENTE  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26353"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE GIUDIZIARIE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI CUI RICORSO AL GIUDICE DI PACE N. 825/12 R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26354"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO URGENTE IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO DEL PARCO TRINITÀ MANENTI. APPROVAZIONE PREVENTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26355"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI LUGLIO 2013.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “CONSORZIO SOL.CO” CON SEDE IN CATANIA  VIA PIETRO CARRERA 23.  COD. CIG. 4705316598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26356"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2012 CIG: ZE80AEB7C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26357"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  ACCOGLIENZA SERENA MINORI IN DIFFICOLTA' - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26358"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI CONSULENZA FISCALE /IVA SVOLTA NEL I E II TRIMESTRE 2013- REVISORE  CONTABILE DITTA: DOTT. GIUFFRIDA ROSARIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANTONELLA DIMARCO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26359"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO ADSL I.C.S. LEONARDO DA VINCI - DITTA: TELECOM ITALIA S.P.A., PIAZZA DEGLI AFFARI, 2- 20123 MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26360"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA TESORERIA COMUNALE BANCA UNICREDIT PER CONTO DELL'ENTE - PERIODO 1° SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANTONELLA DIMARCO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26361"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA – PIGNORAMENTO IMMOBILIARE IN FORZA DI PRECETTO SU DECRETO INGIUNTIVO PER PAGAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E SANZIONI – DITTA M.P. DI MARCHESE ANTONINO – CIG: Z8F022834F; BENEFICIARIO - AVV. LORENZO PUCCI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26362"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA LINEA ADSL PER IL COLLEGAMENTO AD INTERNET PER IL PLESSO DI VIA SANTA SPERA DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI”;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26363"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO GRASSO ROSA MARIA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 719/2010 REP. N. 256/2010 - 43/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26364"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26365"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO. RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA-STRALCIO DI COMPLETAMENTO" LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. INGEGNERIA MOTTA INGINERIING S.R.L. PER INCARICO DI COPROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26366"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE KYOCERA MOD. TASK ALFA 300 I. LIQUIDAZIONE RATA DAL 08/03/2013 AL 07/06/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26367"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA – DITTA: ECAT, MONDOVÌ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26368"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA  DITTA ICE INTERNATIONAL COMMERCE  CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26369"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26370"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA PERIODO 01/06 - 30/06/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26371"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: M.D.A. S.R.L. CENTRO REVISIONI E COLLAUDI, VIA M. SCAMMACCA 12, VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26372"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SUPPLETIVI ANNI 2008-2009-2010-2011-2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26373"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PACCHI DI CANCELLERIA PER LE SEZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26374"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26375"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26376"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: M.D.A. S.R.L. CENTRO REVISIONI E COLLAUDI, VIA M. SCAMMACCA 12, VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26377"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO ACCONTO CENTRALE TELEFONICA - TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DI MASCALUCIA. DITTA: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.- SAN GREGORIO DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26378"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BABY CASA  ASSOCIAZIONE -SERVIZI A PORTATA DI BIMBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26379"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONO LIBRO ORDINARIO. DITTA: IL SAGITTARIO, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26380"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSE DI PROPRIETÀ DEGLI SCUOLABUS CON CONTRATTO DI LEASING- DITTA: MERCEDES-BENZ, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26381"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO E SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26382"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI I.C.I. – ESERCIZI FINANZIARI 2007 – 2011 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26383"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA GULISANO G. CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 37/2013 -  C.I.G. Z7A09DDA8C – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - 14/2013 BENEFICIARIO: AVV. SABRINA SIVERINO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26384"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA COLLAUDO E REVISIONE AUTOCESTELLO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26385"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER LA RICONSEGNA DELL’IMPIANTO SPORTIVO “TURI GUGLIELMINO” CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 15/2013 - C.I.G. Z7B08E8505 – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - 6/2013 BENEFICIARIO: AVV. MASSIMO VALLONE - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26386"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO PROPOSTO DAL SIG. BIONDI SALVATORE CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 9/2012 – CIG: Z2106D887F – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI. ENEFICIARIO:  AVV. C. BUCOLO – PATERNÒ -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26387"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA – PIGNORAMENTO IMMOBILIARE IN FORZA DI PRECETTO SU DECRETO INGIUNTIVO PER PAGAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E SANZIONI – DITTA M.P. DI MARCHESE ANTONINO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26388"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFRANCATRICE POSTALE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26389"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE BANDISTICA "SANTA CECILIA" GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26390"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA. DITTA: IL SAGITTARIO , MASCALUCIA. CODICE CIG: ZB50AC6790</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26391"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI - DITTA LA COLOSSALE, ACIREALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26392"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26393"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE BATTERIE ESAUSTE DELL’UPS RIELLO IN DOTAZIONE ALLA SALA SERVER DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26394"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI PER COLONIA MARINA 2013 -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26395"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGN OE AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER L'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI- CONSIP DITTA: MONACO- ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANTONELLA DIMARCO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26396"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE WI-FI MASCALUCIANET - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LUGLIO AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26397"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER GLI APPLICATIVI IRIDE, PROTOCOLLO INFORMATICO, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI, ALBO ON-LINE, IN USO PRESSO TUTTI GLI UFFICI ED E-TRIB (ICI) IN USO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI, PER L'ANNO 2013- DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26398"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI - LIQUIDAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26399"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 9/10 GIUGNO - 23/24 GIUGNO 2013 - COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26400"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR PROPOSTO DALL’IMPRESA AMANTIA ARTS CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 4/2013 - C.I.G. ZF90ACD60E - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26401"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 9/10 - 23/24 GIUGNO 2013. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26402"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. R.G. 641/2013 - PROPOSTA N. 726/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26403"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK INERENTI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY DI ALCUNI DISPOSITIVI DELLA SALA SERVER DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26404"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANTINCENDIO PER MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26405"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE MATURATE PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI - PRESIDENTE  PER IL II TRIMESTRE 2013 DITTA DOTT. ALFIO SPINELLA- ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANTONELLA DIMARCO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26406"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO IN QUALITA' DI REVISORE PERIODO II TRIMESTRE 2013 DITTA: DOTT. DI GIACOMO DANILO- S. GREGORIO DI CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANTONELLA DIMARCO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26407"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO PRESTATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE  IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 9/10 GIUGNO 2013 - BALLOTTAGGIO 24/25 GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26408"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 19. LIQUIDAZIONE PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVRE DEL DISABILE GRAVE S. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26409"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 19. LIQUIDAZIONE PIANO INDIVIVIDUALIZZATO IN FAVORE DELLA DISABILE GRAVE R.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26410"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI RIVISTE ON LINE DITTA: CELNETWORK - BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANTONELLA DIMARCO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26411"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE P.R. LIQUIDAZIONE  ANNO 2013. BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26412"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROPOSTO DALLA SIG.RA DI PAOLA G. CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 44/2013 -  C.I.G. Z110A1D177 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26413"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI PUGLISI V. E PUGLISI P. - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 645/2010 REP. N. 233/2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26414"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26415"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26416"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26417"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26418"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SEMESTRALE DI REVISIONE DEGLI ESTINTORI COLLOCATI NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26419"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO ROMANO TERESA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 259/2010 REP. N. 1541/2010 - 22/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26420"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI DI VIA PORTO MARRETTI-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. PAGAMENTO FATTURE INERENTI I LAVORI ESEGUITO DI CUI AL VII° SAL ATIIMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26421"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". LIQUIDAZIONE SOMME ALLA SOCIETA' ACQUE CARCACI DEL FASANO CON SEDE IN CATANIA VIA CARONDA N. 109, PER LAVORI ALLACCIO IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26422"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO" CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITA' SOCIALI "PARITA' DI GENERE" E "DISABILITA'". LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FREQUENZA PER GLI ALLIEVI FREQUENTANTI I CORSI DI FORMAZIONE DEL PROGETTO "PARI &amp; DIVERSO". SOSTITUZIONE ALLEGATI DI LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26423"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: COPIS S.R.L. - VIA ANDRONE 15 – CATANIA CIG: Z78ABD99F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26424"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, GIUGNO 2013               SIG.RA L.R.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26425"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE E MAGGIO 2013.        BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26426"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART. 18 L.109/94 AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E UFFICIODIREZIONE LAVORI INTERNO. TERZO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26427"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ALGESE S.C.A.R.L. – RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARINO MARIO. L. R. N. 30/2000 ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26428"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 714908585 E 714908574 DEL 10/04/2008 - CONTRAENTE SOCIETA' PROGETTI SAS DI NIGRELLI ROBERTO &amp; C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26429"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ECONOMATO - III° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26430"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE ESSENZIALI AL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FALCONE BORSELLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26431"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STRAORDINARI ED URGENTI AL TERRITORIO,  MANUTENZIONE BENI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26432"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE GE.DE.AS. - PERIODO LUGLIO 2013- GIUGNO 2014 DITTA: OSA NET- S. GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANTONELLA DIMARCO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26433"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26434"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO OPERATIVO DI MASCALUCIA ASSOCIAZIONE NAZIONALE “GIACCHE VERDI”. LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ INTEGRATIVA DI VIGILANZA AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL SITO DEL PARCO MONTE CERAULO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26435"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE GIUGNO 2013.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26436"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 2^ TRIMESTRE 2013 - DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26437"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA, AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF ED AI RESPONSABILI DI UNITÀ DI PROGETTO FINO AL 31/08/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26438"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO  2013.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26439"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L'OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 - VIA GALERMO 173 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26440"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.LIQUIDAZIONE  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE M.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26441"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI ESTRAZIONE DATI,CALCOLO, IMBUSTAMENTO, E SPEDIZIONE BOLLETTINI DI PAGAMENTO IN ACCONTO TARES DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA - CIG Z390AA98B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26442"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – ANNO 2013 ISTITUTO VILLA SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26443"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA 1° STRALCIO. PAGAMENTO FATTURA TECNICO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26444"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CORRISPETTIVO PER LA CONNESSIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA REINA, 14. ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26445"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE KYOCERA  MOD. TASK ALFA 300 I. IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26446"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". PROVE SUI CEMENTI E SUGLI ACCIAI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26447"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26448"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26449"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO ALL'ING. PATRIZIA IMPELLIZZERI, AI SENSI DELL'ART. 2, CO. 49 DELLA L. 662/96. PAGAMENTO A SALDO DELLE SOMME DOVUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26450"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: A. S.- S.E. GIUGNO 2013              COMUNITÀ ALLOGGIO SANTA RITA – MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26451"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE T.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26452"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI IN CONVITTO DITTA: SOC. COOP. SOCIALE  "BELLI E MONELLI"  - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26453"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN CONVITTO M.S. E M.J. ED IMPEGNO DI SPESA. III°  TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26454"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN CONVITTO B.M E B.C. ED IMPEGNO DI SPESA. III°  TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26455"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA". PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 15/2012 ALL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26456"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI MANUTENZIONE DI PRECISION IN USO NELLA SALA SERVER DELL'ENTE - DITTA AGGIUDICATARIA AIR SERVICE DI SICALI ORAZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26457"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L’INSTALLAZIONE CITOFONO PRESSO L’I.C.S. FEDERICO II DI SVEVIA.  DITTA: “SISTEMI DI SICUREZZA TOSCANO” DI SALVATORE TOSCANO V.LE S. FRANCESCO 3/5, MASCALUCIA (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26458"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO 2^ TRIM 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26459"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER PUBBLICAZIONE PROCEDURE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26460"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26461"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALIDITTA: MUSUMECI ORAZIO, MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26462"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE  ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. LIQUIDAZIONE FATTURA A PROFESSIONISTA INCARICATO DELL’ASSISTENZA ALLA D.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26463"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO DI PARCO MANENTI ESTATE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26464"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  MAGGIO 2013.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26465"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO CENTRO EDA - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26466"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE UNIONE ITALIANA CIECHI ONLUS – PROGETTO “ARRICREAMOCI 3”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26467"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE S.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26468"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI GIUGNO 2013.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “CONSORZIO SOL.CO” CON SEDE IN CATANIA  VIA PIETRO CARRERA 23.  COD. CIG. 4705316598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26469"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE M.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26470"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: A. S.- S.E. MAGGIO 2013              COMUNITÀ ALLOGGIO SANTA RITA – MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26471"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: GIUGNO  2013 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 4719555BFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26472"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI IN ECONOMIA.  DITTA: AUTOSCUOLA “EUREKA 2010” DI ARDIZZONE GRAZIANO &amp; C. S.N.C., VIA ETNEA 172/A, TREMESTIERI ETNEO (CT);              CODICE CIG:  ZE209EEF9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26473"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ADDETTO STAMPA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26474"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COSTI PERCOLATO DISCARICA - DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26475"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO GIUGNO 2013. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26476"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – R.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2013.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26477"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26478"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FREQUENZA SIG.RA SCEVOLA GIACINTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26479"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2013 DITTA: MO.SE.MA. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26480"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESI DI GIUGNO 2013 DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26481"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO” - SERVIZIO INERENTE IL MONITORAGGIO DELL’ANDAMENTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO.  DITTA: COOPERATIVA SOCIALE PROMIDEA, CON SEDE IN VIA CRATI – PALAZZO PINGITORE, N. 48/C - RENDE (CS), P.IVA:01753060795. COD. CIG:  0568852783</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26482"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”. LIQUIDAZIONE DITTA ECOM DI BATTIATO ROBERTO,  VIA LAVINA N. 65/A, 95025 ACI S. ANTONIO, P.IVA: 03438860870. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA : N. Z59066ACDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26483"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”. LIQUIDAZIONE DITTA STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.,  VIA CHARTA N. 77 – 50018 SCANDICCI (FI). P.IVA: 03103490482. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA : N. ZC90A9D337.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26484"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MOBILIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”. LIQUIDAZIONE DITTA ICE COMPUTER E ACCESSORI,  DI CORSARO GRAZIELLA,  C.SO SAN VITO N. 56,  95030 MASCALUCIA, P.IVA: 03943760870. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA : N. ZED028B688.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26485"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI. LOTTO CIG Z000A98778.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26486"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE DI PRONTO INTERVENTO PER AUTOVEICOLI LAND ROVER IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. DITTA: SAEM FER S.R.L. CON SEDE IN S.P. 69 KM 14+400 PASSO MARTINI – CATANIA C.I.G. N. Z9C06D71C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26487"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DIREZIONE NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: LO BIANCO SALVATORE, VIA LAVINA N. 22 – 95020 ACI BONACCORSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26488"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI COORDINATORE PRIORITÀ DISABILITÀ PER IL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: DOTT. ROBERTO ORTOLEVA, VIA GIUSEPPE BALLO N. 8 -  95123 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26489"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI VERIFICA DI TUTTE LE PROCEDURE RELATIVE AL RAPPORTO CON LE RISORSE UMANE SELEZIONATE ED INOLTRE PER IL CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: AVV. CORRADO LO GIUDICE, CONSTUDIO IN CATANIA, VIA VITT. EMANUELE III N. 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26490"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E DELLA RENDICONTAZIONE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”.  PROFESSIONISTA: RAG. BERNA NASCA MICHELE, VIA PASSO GRAVINA N. 249/B – CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26491"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26492"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26493"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNA E SU IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COM DI VIA MANZONI - LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26494"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI  N.1045 DEL 21/06/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26495"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26496"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - II^ TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26497"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26498"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORDINO CONTABILE DEI CRITERI DI SPESA DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO” A SEGUITO DELL’AVVENUTA RIMODULAZIONE DEL CONTO ECONOMICO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26499"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEL SOFTWARE ALICE SU PIATTAFORMA VIRTUALE - LIQUIDAZIONE - MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26500"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S. – S. L. – A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D. – M. F. – P.R.   LUGLIO-AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26501"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA: R.A. E L.C.                  LUGLIO-AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26502"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.  LUGLIO-AGOSTO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26503"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:                  L. F. G.  LUGLIO-AGOSTO  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26504"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – A. S. – S. E.  LUGLIO E AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26505"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE P. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26506"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MONITORAGGIO TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA PER LA VIGILANZA AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE DITTA:TECHLAB WORKS S.A.S..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26507"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DITTA CROMATICAMENTE CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26508"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/05/2013  AL 31/05/2013.  DITTA: “A.C.A.E. ASS. CINOF. AMAT. ETNEA”  CON SEDE IN MASCALUCIA VIA LIBERTÀ N° 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26509"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA PATRIMONIO COMUNALE C.D. ALTRI USI CD - ADESIONE PROCEDURA CONSIP “GARA ENERGIA ELETTRICA 10”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI IMPIANTISTICI ED EFFICIENZA ENERGETICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26510"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA O.P.C.M. 3105/2001 - 3140/2001. APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26511"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER MANIFESTAZIONE DIPARTICOLARE PREGIO ARTISTICO E CULTURALE ESTATE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26512"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FREQUENZA PER GLI ALLIEVI FREQUENTANTI I CORSI DI FORMAZIONE DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO. SOSTITUZIONE ALLEGATO DI LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26513"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI “ACI-PRA” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL’ANNO 2013. DITTA: A.C.I. (AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA) AVENTE DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI IN VIA MARSALA N.8 ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26514"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE DELL’AREA SICUREZZA. DITTA:  CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L. CON SEDE IN VIA SCALA N. 75 – 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA (CT). C.I.G. N. 086261191B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26515"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI. DITTA: STILGRAFIX – ITALIANA S.P.A. – VIA CHARTA 77 N.2  – CASELLINA SCANDICCI (FI) - P.I. 03103490482.   CIG  ZF2077EBF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26516"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA COMUNALE ROMA E FARMACIA DR. CLAUDIO PAPPALARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26517"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26518"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO MSDN (PART.N.9ED-00057)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26519"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: COPIS S.R.L. - VIA ANDRONE 15 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26520"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA DR. CARUSO GIUSEPPE E FARMACIA DR. CARAGLIANO RITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26521"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PER UFFICI INPS DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26522"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A.- LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO - MAGGIO 2013.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26523"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCERBAMENTO AREE COMUNALI INCOLTE - CAMPAGNA ANTINCENDIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26524"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26525"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO E CULTURALE ESTATE 2013- ANTICIPAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26526"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FREQUENZA PER GLI ALLIEVI FREQUENTANTI I CORSI DI FORMAZIONE DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26527"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ DI FREQUENZA COD. B2.12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26528"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VEICOLI LAND ROVER TARGATI ZA532WS E ZA136YD IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. DITTA: SAEM FER S.R.L. CON SEDE IN S.P. 69 KM 14+400 PASSO MARTINI – CATANIA C.I.G. N. Z2D06D7724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26529"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2012-13. DITTA: • “FANTASY BOOK” DI MAIDA VALENTINA VIA NUOVALUCE 95, TREMESTIERI ETNEO; •  LIBRERIA “BLANDINI LUIGI” VIA CIFALI 26/28, CATANIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26530"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO “ALL-IN” DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I..  PERIODO: 10 MARZO 2013 – 10 GIUGNO 2013 DITTA: “F.A.M.U.” DI CANNIZZO LUIGIA, VIA XIX TRAVERSA N.89 BELPASSO. CODICE CIG: Z77085FF61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26531"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALIDITTA: ENI, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26532"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MYO S.R.L. - DISTRIBUTORE EDK EDITORE PER PARTECIPAZIONE A  GIORNATA DI STUDIO DEL 04.4.2013. COD. CIG. ZAE0A775DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26533"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE MAGGIO 2013.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26534"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ  RISORSE UMANE NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26535"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK INERENTI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST-WARRANTY DI ALCUNI SERVER DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA 201310937/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26536"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANTICIPATE DAL RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PROGETTO DI ALTA FORMAZIONE “SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI MONITORARE L’ANDAMENTO DEI COSTI DI SERVIZI E FUNZIONI NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE” SVOLTOSI A ROMA NEI GIORNI 6 E 7 MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26537"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26538"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26539"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO SULLA RC DEGLI AUTOMEZZI  DEL COMUNE DI MASCALUCIA ALLA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26540"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COLLEGAMENTO INTERNET, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI" - VIA SANTA SPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26541"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI P.I., CON IL SISTEMA DI CONTRATTO APERTO” APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. PAGAMENTO FATTURA PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA COPROGETTAZIONE ESECUTIVA EDELLA DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26542"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO GESTIONE IVA ANNO 2013 - DOTT. GIUFFRIDA R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANTONELLA DIMARCO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26543"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE S.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26544"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO E MARZO 2013.        BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26545"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER LA POLIZIA MUNICIPALE, EFFETTUATA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA  CIG. N. Z9609F7BEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26546"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26547"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5. ANNO  2012          ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26548"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5. ANNO  2013          ISTITUTO CO.RE.SI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26549"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORGANIZZAZIONE GREST 2013 CON LE STRUTTURE DEL TERRITORIO – A.S.D. “TEAM SPORT MILLENNIUM”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26550"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA PERIODO 01.5.2013 - 31.5.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26551"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO DIPENDENTE SIG.RA MILANA ANNA DALL'1/7/2013 AL 30/9/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26552"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A.”, LOTTO 6 (SICILIA; CALABRIA E BASILICATA) - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL II TRIMESTRE DEL II ANNO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26553"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI INPS 2° TRIMESTRE 2013.  ANNO SCOLASTICO 2012/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26554"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2012/13 LIQUIDAZIONE  GIUGNO E LIQUIDAZIONE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26555"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI IN CONVITTO DITTA: SOC. COOP. SOCIALE  "BELLI E MONELLI"  - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26556"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE LEASING SEMESTRALE PER N.1 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. PERIODO 25/12/2009 – 25/12/2013 8^ RATA – GIUGNO 2013 BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26557"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO LUCI PARCO MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26558"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA POLIZIA MUNICIPALE N.973 DEL 05/06/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26559"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA POLIZIA MUNICIPALE N.896 DEL 27/05/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26560"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO SENT. N. 115/2012 PROMOSSO DALLA SOCIETÀ GOVI S.R.L. CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 49/2013 -  C.I.G. ZA00A46891 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE ABATE - VIA G. MARCONI N. 77 – 95030 NICOLOSI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26561"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROJECT FINANCING – PROGETTO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO  COMUNALE: “COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – STRALCIO CONCLUSIVO – ED ADEGUAMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO ILLUMINOTECNICO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26562"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA, CONSULENZA PER SOFTWARE APPLICATIVO E MANUTENZIONE DEL PACCHETTO APPLICATIVO HALLEY, IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI RAGIONERIA E PERSONALE, PER L’ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE - HALLEY CONSULTING SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26563"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA ETNEA - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26564"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26565"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PARI &amp; DIVERSO" - APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA DEL DIRETTORE, VERBALE DI FINE ATTIVITA', RIMODULAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELL'ATTIVITA' DELLE RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26566"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO. PROROGA 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26567"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA ETNALL - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 399/2010 REP. N. 119/2010 – 6/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26568"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFRANCATRICE POSTALE APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26569"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE FRA ENI LOCALI AVVISO PUBBLICO. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26570"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PLOTTER HP DESIGNJET 800. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/2013, PROT. 15.883 DEL 10/06/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26571"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORGANIZZAZIONE GREST 2013 CON LE STRUTTURE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26572"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – PERIODO GIUGNO 2013 DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG:  4698862795</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26573"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTI MATERIALE DI CANCELLERIA U.O. PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26574"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –ANNO 2013  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26575"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA CALCIO CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 50/2013 -    C.I.G. Z060A4683D - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26576"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO SENT. N. 115/2012 PROMOSSO DALLA SOCIETA' GOVI S.R.L. CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 49/2013 -  C.I.G. ZA00A46891 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26577"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2011 AL SIG GIUFFRIDA SANTO, RESPONSABILE DELL’AREA DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO 1/01/2011 – 31/7/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26578"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA ETNEA TRATTO DA VIA DEI VILLINI A VIA MARCONI - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26579"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE  – ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE “NUOVO TEATRO STABILE” DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26580"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE  – ASSOCIAZIONE CULTURALE “NUOVA FRONTIERA” DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26581"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA A.S.D. “CORRI CATANIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26582"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – PERIODO MAGGIO 2013 DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG:  4698862795</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26583"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCERBAMENTO E PULIZIA NELLE STRADE COMUNALI VIA GRAVINA E VIA CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26584"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26585"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BENEFICIARI “BONUS FIGLIO 2012 – III QUADRIMESTRE”, EX ART.6, COMMA 5, DELLA L.R. N. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26586"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.LIQUIDAZIONE  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DELLA DISABILE GRAVE R.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26587"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: MAGGIO  2013 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 4719555BFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26588"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOUCHER DI SERVIZIO DEI  SOGGETTI ACCREDITATI ALL’EROGAZIONE DEL BUONO SOCIO SANITARIO  ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26589"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA.  DITTA: “INSERRA PROVVIDENZA” LAVORAZIONE ALLUMINIO, VIA PAPA GIOVANNI XXIII 61, MASCALUCIA (CT);              CODICE CIG:  Z940A4A415</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26590"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SULLE "CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI" -  ANNI 2012-2013. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI RILEVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26591"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO MAGGIO 2013. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26592"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, MAGGIO 2013               SIG.RA L.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26593"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LAVORO DI SERVIZIO TRASPORTO BITUME PER LAVORI IN CORSO SAN VITO. DITTA : FALLARA CARMELO VIA CAPO DI GALLO N.13 MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26594"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 09 E 10 GIUGNO 2013 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 23 E 24 GIUGNO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AULE SCOLASTICHE. DITTA : MOSEMA S.P.A. PIAZZA DANTE ALIGHIERI 6- MASCALUCIA. P.I. 03757640879 LOTTO CIG:ZBB0A4AAAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26595"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI PRODUTTIVI N.497 DEL 22/03/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26596"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26597"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BASAMENTO IN CLS PER SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA MICROFILTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26598"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 125, COMMA 9 E 10 LETTERA C) PER LA “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNUALE PER LE UTENZE RELATIVE AGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE, STRUTTURE ED IMPIANTI DI P.I., LIMITATAMENTE AL PERIODO NECESSARIO DI SVOLGIMENTO DINUOVA PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA“. APPROVAZIONE VERBALE PER ED AFFIDAMENTO PER LE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26599"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA   DITTA: ECAT, MONDOVI'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26600"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE. PRESA D’ATTO ATTIVAZIONE PROCEDURA EX ART. 118, COMMA 11 DEL D.LEGISL. 163/2006 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26601"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PER L’ANNULLAMENTO DI N. 3 AVVISI DI LIDAZIONE TASSE DI RESISTRO -  LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI – CIG: Z0E0A41BF5  BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – VIA ALBERTO MARIO N. 56 – 95129 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26602"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE APPALTO PER  L’AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE DELL’ENTE - DITTA ELASTRO SOCIETÀ COPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26603"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO DI IMMINENTE CALENDARIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26604"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2012/13   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO. APRILE  - MAGGIO - GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26605"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PER OTTEMPERANZA PER L’ATTUAZIONE DEL GIUDICATO NASCENTE DALLA SENTENZA N. 582/03 CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 31/2013 -  C.I.G. Z23097D264 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI –  BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA – VIA L. DI NICITO N. 14 – 95100 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26606"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PROPANGAS CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 43/2013 -  C.I.G. ZA809FB7B0 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI –  BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA – VIA L. DI NICITO N. 14 – 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26607"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI SCUDERI MASSIMO E BARONE LOREDANA CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 35/2012 – C.I.G. ZAE0754DA2 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI –  BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA – VIA L. DI NICITO N. 14– 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26608"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2012/13 LIQUIDAZIONE  MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26609"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO ONERI PER DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI – L. R. N. 30/2000, ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26610"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26611"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE "BABY CASA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26612"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO MINORE - III TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26613"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI E VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26614"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI – IMPEGNO DI SPESA ED ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.I.G. N. Z5F0A39BC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26615"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26616"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – A. S. – S. E.   GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26617"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>III° PROCEDURA DI GARA - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO A CUI ASSEGNARE IL 49% DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ UNIPERSONALE “ FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA S.R.L.” – APPROVAZIONE PREVENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26618"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO TECNICO NELL’AMBITO DEL PROGETTO "COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SU VIA POMPEO CISTERNAZZA". LIQUIDAZIONE FATTURE A PROFESSIONISTA ESTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26619"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26620"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORDONI DI RAPPRESENTANZA PER LA POLIZIA MUNICIPALE DITTA: DELFIERO SRL CON SEDE IN VIA GALLETTI 136 R – 90121 PALERMO CIG. N. Z620A40E52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26621"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26622"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESI DI APRILE E MAGGIO 2013 DITTA: MOSEMA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26623"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESI DI APRILE E MAGGIO 2013 DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26624"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTI RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO ON LINE IN CASO DI ASSENZA DEL RESPONSABILE TITOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26625"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ATTIVITÀ GIURIDICO AMMINISTRATIVA PER LA PROCEDURA RELATIVA ALL’ALIENAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ MISTA “FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.” DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA E CONSEGUENTE TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ. BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - CON SEDE IN CATANIA VIA MILANO N. 6, P.IVA: 03169870874. COD. CIG: Z1F0A3898C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26626"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDETTO STAMPA. APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26627"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO A.D.A. E A.D.I. - COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26628"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA DELL'ENTE. DITTA: TELESERVICE S.P.A. - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26629"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALIDITTA: ENI, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26630"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA “BONUS FIGLIO 2012 – III° QUADRIMESTRE”, EX ART.6, COMMA 5, DELLA L.R. N. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26631"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI MAGGIO 2013.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “CONSORZIO SOL.CO” CON SEDE IN CATANIA  VIA PIETRO CARRERA 23.  COD. CIG. 4705316598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26632"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE M.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26633"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CONTRATTO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEL PACCHETTO APPLICATIVO "SERPICO", IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEMOGRAFICI E TRIBUTI, PER L'ANNO 2013 - DITTA DATAMANAGEMENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26634"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER GLI APPLICATIVI "IRIDE", PROTOCOLLO INFORMATICO, GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI, ALBO ON-LINE, IN USO PRESSO TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, ED "E-TRIB" (ICI), IN USOPRESSO L'UFFICIO TRIBUTI, PER L'ANNO 2013 - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26635"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26636"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26637"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI SPOSTAMENTO APPARATO PER L'ACCESSO AD INTERNET SUL TERRITORIO COMUNALE, "AEREE WI-FI MASCALUCIANET", SITO NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26638"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26639"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL BANDO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT. INCARICO PER LA COPROGETTAZIONE PRELIMINARE PER INTERVENTO “REALIZZAZIONE DI SPAZI RICREATIVI SPORTIVI ALL’APERTO DA INSERIRSI ALL’INTERNO DEL PARCO URBANO TRINITÀ MANENTI- STRALCIO CAMPO POLIFUNZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26640"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S. – S. L. – A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D. – M. F. – P.R.   GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26641"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23 E 24, DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).GENNAIO APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26642"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA: R.A. E L.C.                  GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26643"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:                  L. F. G.  GIUGNO  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26644"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.  GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26645"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REDAZIONE  STUDIO GEOLOGICO DEL PIANO DI RECUPERO DI MASSANNUNZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA 1° E 2° ACCONTO AL PROFESSIONISTA INCARICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26646"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO DEL PRG..LIQUIDAZIONE FATTURA 2° ACCONTO AL PROFESSIONISTA INCARICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26647"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NON RICHIEDENTI ASILO POLITICO - PERIODO: GENNAIO - MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26648"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA A PROFESSIONISTA INCARICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26649"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA". PAGAMENTO ACCONTO FATTURA ALL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26650"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. PAGAMENTO FATTURA A PROFESSIONISTA INCARICATO DEL COLLAUDO STATICO PER LE OPERE IN C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26651"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SI SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26652"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA". PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 08/2012 AL PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26653"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26654"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI  DITTA ACCOGLIENZA SERENA MINORI IN DIFFICOLTA' - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26655"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  APRILE 2013.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26656"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PARTECIPAZIONE AL CORSO ARETE' DEL 29/05/2013 "ENTI LOCALI: LE MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTO DEI DEBITI D.L. 35/2013 - BILANCI 2013 E GESTIONE ALLA LUCE DEGLI ULTIMI PROVVEDIMENTI - LA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANTONELLA DIMARCO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26657"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PROPANGAS CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 43/2013 -  C.I.G. ZA809FB7B0 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26658"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO PER FESTA SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26659"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO  AVVERSO ORDINANZA N. 1620/2013 DEL TAR LAZIO CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 38/2013 -  C.I.G. Z2E09EEC34 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26660"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG. CAMPIONE A. E CAMPIONE G. CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 39/2013 -  C.I.G. Z3609FB75B - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26661"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA GULISANO G. CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 37/2013 -  C.I.G. Z7A09DDA8C - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26662"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA VECCHIARINI G. - INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 40/2013 -  C.I.G. Z2A09FB710 -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26663"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO-INABILE: S. L. ANNO 2013, QUOTA SOCIALE,   PRESSO CASA PROTETTA "VILLA MADONNA DI LOURDES".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26664"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – ANNO  2013 ISTITUTO O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26665"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013 - SPESE PER CORRISPONDENZA, STAMPATI, MATERIALE DI CANCELLERIA E/O INFORMATICO, ARTICOLI DI FERRAMENTA, SPESE PER LAVANDERIA, ETC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26666"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22/1/2004- ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26667"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A.”, LOTTO 6 (SICILIA; CALABRIA E BASILICATA) - LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA AL I TRIMESTRE DEL II ANNO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26668"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI GIURIDICHE INERENTI I COMPITI DI POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: MAGGIOLI S.P.A.– PERIODICI CON SEDE IN VIA DEL CARPINO N. 8 – 47822 SANTANGELO DI ROMAGNA (RN). C.I.G. N. ZF10191E29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26669"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO CENTRO EDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26670"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCERBAMENTO E PULIZIA AREE COMUNALI INCOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26671"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI DI VIA PORTO MARRETTI-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. PAGAMENTO FATTURA 6º SAL IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26672"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE PER RINNOVO ABBONAMENTO DI EDILIZIAURBANISTICA ON-LINE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER L'ANNO 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26673"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTA A4 PER FUNZIONAMENTO AREA POLIZIA MUNICIPALE DITTA: ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN VIA DEL FONDITORE N. 16 – 40100 BOLOGNA.. CIG. N.  Z40097E5F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26674"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RILEGATURA QUOTIDIANO LA SICILIA PER L'EMEROTECA COMUNALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26675"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E RIPRISTINO GRIGLIE E CADITOIE STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26676"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA MOSEMA PER PULIZIA AULE SCOLASTICHE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE 2013 - LOTTO CIG Z9309D6F8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26677"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE DI PRECISIONE IN USO ALLA SALA SERVER DELL'ENTE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26678"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLA TARES - CIG: ZE40A190C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26679"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA MANUTENTIVA N.793 DEL 09/05/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26680"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE T.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26681"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N.619 DEL 10/04/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26682"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE ACQUISTO PIANTE E FIORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26683"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, ANNO 2012  V. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26684"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO ARETE' DEL 29/05/2013 "ENTI LOCALI: LE MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTO DEI DEBITI D.L. 35/2013 - BILANCI 2013 E GESTIONE ALLA LUCE DEGLI ULTIMI PROVVEDIMENTI - LA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26685"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  ANNO  2012 ISTITUTO: ANFFAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26686"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO. L. R. N. 30/2000 ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26687"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE A. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26688"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CORSO DI INFORTUNISTICA STRADALE CHE SI TERRÀ A LETOJANNI IN DATA 31/05/2013. DITTA: SICILY TECHNOLOGY SYSTEM ENGINEERING SOC. COOP.; C.I.G. N. Z7F0A12C00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26689"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26690"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA BANCHE DATI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN VERSIONE ON LINE. DITTA : WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - ASSAGO (MI) – STRADA I – PALAZZO F6, P.IVA: 10209700152, CIG: Z080A0954A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26691"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNA E SU IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COM DI VIA MANZONI – LIQUIDAZIONE 2° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26692"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI - MESE DI MARZO 2013 DITTA: MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26693"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE DI MARZO 2013 DITTA: MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26694"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>III° PROCEDURA DI GARA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO A CUI ASSEGNARE IL 49% DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ “FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA S.R.L.”, PER LA GESTIONE DELLA 7° SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26695"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2012-13. DITTA: • LIBRERIE “CAVALLOTTO” , CORSO SICILIA 91, CATANIA; • CARTOLIBRERIA BORZÌ, CORSO SICILIA 23, TREMESTIERI ETNEO. • “LA DIDATTICA” DI DANIELA FIORE, VIA UMBERTO 24, S. A. LI BATTIATI • “LIBRI &amp; LIBRACCI, VIA FASANO 86/88, GRAVINA DI CATANIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26696"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO POSA IN OPERA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, FOTOVOLTAICOED ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26697"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26698"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26699"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: A. S.- S.E. APRILE 2013              COMUNITÀ ALLOGGIO SANTA RITA – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26700"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE WI-FI   MASCALUCIANET   - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MAGGIO GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26701"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26702"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO E APRILE 2013.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26703"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE S. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26704"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 18/01/2013  AL 30/04/2013.  DITTA: “A.C.A.E. ASS. CINOF. AMAT. ETNEA”  CON SEDE IN MASCALUCIA VIA LIBERTÀ N° 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26705"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI PER MANIFESTAZIONE "OTTOBRATA ZAFFERANESE 2012"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26706"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TOSAP PERMANENTE PASSI CARRABILI - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26707"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TOSAP PERMANENTE PASSI CARRABILI - ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26708"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26709"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE PRELIMINARE CONGIUNGIMENTO STRADALE DI VIA PULEI CON VIA CASE NUOVE. PAGAMENTO FATTURA TECNICO INCARICATO DELLO STUDIO GEOLOGICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26710"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI SUL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26711"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ANNO 2012 PER ILSISTEMA TELEFONICO ASCOM BCS 45 IPX PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA -DITTA DIGITEL SISTEMI - MISTERBIANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26712"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.LIQUIDAZIONE  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE M.F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26713"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PLOTTER HP DESIGNJET 800. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26714"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO SANTUARIO MADONNA DELLA SCIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26715"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G. LIQUIDAZIONE MARZO E APRILE 2013. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26716"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEASING N. SCUOLABUS - INTEGRAZIONE SOMMA PER RISCATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26717"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26718"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26719"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. APPLICAZIONE ART. 26, COMMA 1 DELLA L. 109/94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26720"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VESTIARIO ESTIVO PER LA POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA EFFETTUATA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA – C.I.G. N. Z9609F7BEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26721"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26722"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA-STRALCI PLESSI VIA ROMA, D'AZEGLIO E OPERE MINORI. VERIFICHE SUGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26723"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO IMPIANTO ALLARME ANTINTRUSIONE PER LA SEDE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S. CON SEDE LEGALE IN VIA BEATO ANGELICO 2, TRECASTAGNI C.I.G. N. Z5D07B86A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26724"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE  GE.DE.AS. PERIODO LUGLIO 2013- GIUGNO 2014 DITTA: OSA NET - S. GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANTONELLA DIMARCO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26725"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE D.V.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26726"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – PERIODO APRILE 2013 DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG:  4698862795</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26727"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CYBER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26728"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA-STRALCI PLESSI DI VIA ROMA, D’AZEGLIO E OPERE MINORI. LIQUIDAZIONE 2° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26729"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO OBIETTIVI PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2012  “DEFINIZIONE PROBLEMATICHE TRIBUTARIE I.C.I. E TARSU  ART.3 COMMA 57-LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N.662” E RELATIVA LIQUIDAZIONE - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26730"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE LEASING SEMESTRALE PER N.2 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. PERIODO 25/11/2009 – 25/11/2013 8^ RATA - MAGGIO 2013 BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26731"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. NOMINA SUPPORTO AL RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26732"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26733"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 2622/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26734"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI BANDISTICHE IN ONORE DI SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26735"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AUTOMATISMO LOCALE CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26736"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ENI, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26737"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA 1° STRALCIO. PAGAMENTO FATTURA TECNICO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26738"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSETTO ORGANIZZATIVO ED ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI NELL'AMBITO DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26739"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI – IMPEGNO, APPROVAZIONE CAPITOLATO, LISTA ARTICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26740"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CARBIRANTE RETE-BUONI ACQUISTO CONSIP. DITTA: ENI, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26741"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE “ASSEGNO AD PERSONAM” AL DIPENDENTE ZAPPALÀ EMANUELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26742"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S. – S. L. – A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D. – M. F. – P.R.  MAGGIO  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26743"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI IN ECONOMIA.  DITTA: AUTOSCUOLA “EUREKA 2010” DI ARDIZZONE GRAZIANO &amp; C. S.N.C., VIA ETNEA 172/A, TREMESTIERI ETNEO (CT);              CODICE CIG:  ZE209EEF9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26744"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE DI BENI PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI DITTA STAPLES ADVANTAGE – SEDE LEGALE: CORPORATE EXPRESS SRL – VIA PER GATTINARA,17 – CASTELLETTO CERVO (BI) CIG: ZA309EC32F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26745"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULO COMUNALE - MOTTA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26746"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26747"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULO COMUNALE - SIG. BRISCHETTO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26748"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONCESSIONE LOCULO COMUNALE - SIG.RA PORTO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26749"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ECONOMIE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26750"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE APRILE 2013.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26751"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE S.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26752"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO  AFFRANCATRICE POSTALE MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26753"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO – FESTA DEGLI AQUILONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26754"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI PERICOLOSI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE. L.R. N. 15 DEL 3 LUGLIO 2000 - DECRETO PRESIDENZIALE 12 GENNAIO 2007 N.7. ATTIVAZIONEPROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA ANNO 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26755"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI "UNIFIED THREAT MANAGEMENT" A PROTEZIONE DELLA RETE TELEMATICA DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.352/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26756"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – R.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2013.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26757"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA LEGALE PER RICHIESTA RIPIANO PERDITE SIMETO AMBIENTE CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 12/2013 -  CIG. Z03089295B – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - 5/2013 BENEFICIARIO: AVV. D. BARBARINO - VIA C. RUGGERO N. 20 – 95129 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26758"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26759"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26760"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.LIQUIDAZIONE  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DELLA DISABILE GRAVE R.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26761"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  DITTA:SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “BELLI E MONELLI” ONLUS – VIA DELLE CAMPANELLE 23 – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26762"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2012/13 LIQUIDAZIONE  APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26763"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DALLA SIG.RA D’URSO CONCETTA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 5/2008 – C.I.G. Z1409D748A -  LIQUIDAZIONE  SALDO SPESE LEGALI - 3/2008 BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA – VIA L. DI NICITO N. 14 – 95100 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26764"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEMISSIONE DI MANDATI RELATIVI A SOMME NON INCASSATE NELL’ANNO 2012 E RESTITUITE DALLA TESORERIA DELL’UNICREDIT A QUESTO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26765"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CALCIO CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 41/2012 - C.I.G. Z2004C82A0 – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - 19/2012 BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA – VIA L. DI NICITO N. 14 –95100 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26766"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DALLA SIG.RA DI MARCO M. A.- C.I.G. 20581295C6 - LIQUIDAZIONE SALDO SPES BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA – VIA L. DI NICITO N. 14 – 95100 CATANIA - E LEGALI - 15/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26767"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL CGA PROPOSTO DALLA SIG.RA D’URSO CONCETTA CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 23/2012 – C.I.G. ZF8071873A – LIQUIDAZIONE  SALDO SPESE LEGALI - 31/2012 BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA – VIA L. DI NICITO N. 14 – 95100 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26768"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 2506/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26769"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO APRILE 2013. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26770"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE  PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA – VIA GALERNO 173 -  CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26771"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26772"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO. L. R. N. 30/2000 ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26773"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DALLA SICULA TRSPORTI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 1031/2010 REP. N. 1194/2010 – 26/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26774"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 . ANNO 2012   ISTITUTO LUCIA MANGANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26775"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO SENT. 25/2013 PROPOSTO DA PREVIFIN PREVIDENZA E FINANZA CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 36/2013 -  C.I.G. Z3309BA54A - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26776"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. PERIZIE DI VARIANTE E ASSESTAMENTO FINALE. RICONOSCIMENTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME ACCERTATE DALL’ASSESSORATO REGIONALE PER I CANTIERI N°447-448-449 A SEGUITO COLLAUDI E NOTE TECNICHE - AMMINISTRATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26777"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –ANNO 2012  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26778"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26779"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO SENT. 353/2013 PROPOSTO DA BORZÌ VALENTINA CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 35/2013 -  C.I.G. Z5F09BA562 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26780"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "LA LUNGA NOTTE DELLA BATTERIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26781"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO S. G. PERIODO:  NOVEMBRE – DICEMBRE 2012 E GENNAIO-FEBBRAIO 2013.             DITTA: A.RI.A.L. “VILLA CRISTINA”– MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26782"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCERBAMENTO AREE COMUNALI INCOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26783"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI APRILE 2013.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “CONSORZIO SOL.CO” CON SEDE IN CATANIA  VIA PIETRO CARRERA 23.  COD. CIG. 4705316598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26784"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 . ANNO 2012   ISTITUTO LUCIA MANGANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26785"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK INERENTI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST-WARRANTY DI ALCUNI SERVER DELL’ENTE  - AGGIUDICAZIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26786"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DALLA COOP. ANITA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 1167/2011 REP. N. 18/2011 - 11/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26787"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA CUCKA DRITA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 359/2010 REP. N. 111/2010 - 18/05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26788"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013.IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PACCHI DI CANCELLERIA PER SEZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26789"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI - CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26790"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI: MARZO E APRILE 2013 COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 4719555BFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26791"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. - MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26792"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26793"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTI MONITORI INNANZI TAR CATANIA PER RECUPERO ONERI CONCESSORI – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – VIA ALBERTO MARIO N. 56 – 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26794"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO GIUDICE DEL LAVORO DIPENDENTI MARIA IMPOSA E DOMENICO FIORITO - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  CIG: Z1409B41C0 BENEFICIARIO: AVV. ANTONINO CIAVOLA – V.LE JONIO N. 87 - 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26795"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA - PROPOSTO DALLA SIG.RA STRAMONDO ANNA CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 8/2012 – C.I.G. Z5E06D8845 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI. BENEFICIARIO: AVV. MARCO SELVAGGIO  - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26796"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE M.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26797"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, APRILE 2013               SIG.RA L.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26798"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26799"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA: R.A. E L.C.                  MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26800"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.  MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26801"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:                  L. F. G.  MAGGIO  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26802"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – A. S. – S. E. MAGGIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26803"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PIANTE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26804"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26805"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI DI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. APPROVAZIONE PREVENTIVI ED IMPUTAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO ONERI PER ALLACCI ENELE TELECOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26806"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA ESTINTORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26807"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26808"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROPOSTO DALLA SIG.RA PANELLA A.  ONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 29/2013 -  C.I.G. Z3709512E7 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26809"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA ED ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. C.I.G. N. Z9609BCCB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26810"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26811"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26812"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE, AL DOTT. G.PPE LENTINI, A PARTECIPARE AL PROGETTO DI ALTA FORMAZIONE “SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI MONITORARE L’ANDAMENTO DEI COSTI DI SERVIZI E FUNZIONI NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE” ORGANIZZATO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA CONLA SOCIETA' STUDIARE SVILUPPO CHE SI SVOLGERA' A ROMA NEI GIORNI 6 E 7 MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26813"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE IN GESTIONE ALL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26814"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2012-13. DITTA: •LIBRERIA “LAPAGLIA” DI MORGANO STEFANO, VIA ETNEA 393/395, CATANIA; • “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26815"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26816"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI DITTA: MUSUMECI ORAZIO, MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26817"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA PRESSO LOCALE CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26818"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA E SPEDIZIONE/RECAPITO DIRETTO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26819"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ROTATORIE IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO DI VIA BELPASSO-PEDARA E DELLA VIA OMBRA CON VIA PULEI". LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO COMPETENZE PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26820"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N°1. PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26821"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26822"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  MARZO 2013.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26823"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –ANNO 2012  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26824"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26825"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26826"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26827"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. APRILE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26828"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO GIUDICI POPOLARI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26829"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DA SC SERVICE DI CANTONE SANTA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 159/2010 REP. N. 339/2010 - 27/05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26830"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2013 DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG:4698862795</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26831"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – FEBBRAIO 2013.  DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG: ZE406A2C3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26832"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA, COLORI E VETRI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26833"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  POTENZIAMENTO CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO PER DISABILI, ANZIANI E FAMIGLIE – RIEQUILIBRIO TEMPORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26834"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI TECNICI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26835"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2013. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26836"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROJECT FINANCING DELLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE AMPLIAMENTO CIMITERO CENTRO – STRALCIO PROGETTO GENERALE AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO LAVORI CAT. OG1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26837"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROJECT FINANCING DELLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE AMPLIAMENTO CIMITERO CENTRO – STRALCIO PROGETTO GENERALE PRESA ATTO COSTITUZIONE CONSORZIO DI SCOPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26838"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26839"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26840"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 9/10 - 23/24 GIUGNO 2013. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26841"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 9/10 E 23/24 GIUGNO 2013 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26842"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEGLI INFORTUNI E RCT DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI ASSICURATIVI E RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26843"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE LOTTO CIG Z5F08EE567</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26844"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ECONOMATO - II° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26845"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.582 DEL 21/03/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26846"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA191/2013. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO DICEMBRE 2012. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26847"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 9/10 GIUGNO - 23/24 GIUGNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26848"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER LE AREE DI STAFF, FINANZIARIA E INFORMATICA - LIQUIDAZIONE - DITTA "PAM UFFICIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26849"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE SUPPLENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE BORSA DI STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26850"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONETORNEO ETNA PLAY INTERNATIONAL CUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26851"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: A. S.- S.E. MARZO 2013              COMUNITÀ ALLOGGIO SANTA RITA – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26852"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE TELECAMERE E DEL SOFTWARE DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.539 DEL 15/03/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26853"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO BONUS FIGLIO, EX ART.6, COMMA 5, DELLA L.R. N. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26854"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 - VIA GALERMO 173 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26855"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE A. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26856"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO IN LOCO CHIUSURA RENDICONTO  DITTA HALLEY CONSULTING S.R.L.- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANTONELLA DIMARCO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26857"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO WEB "FINANZA LOCALE E CONTROLLI" ANNO 2013 DITTA: MYO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANTONELLA DIMARCO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26858"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTIMO AUTOMAZIONE CANCELLO SCORREVOLE CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26859"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CYBER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26860"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: D&amp;G CAR, VIA A. DE GASPERI ANGOLO VIA D.’AZEGLIO, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26861"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ANIMAZIONE - FESTA DELL'INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26862"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 81/08 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26863"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELE DEL RRSP. D'AREA DI CUI AL PUNTO 6) DELLA DETERMINA COMMISSARIALE N. 4 DEL 07/02/2013, INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA FINANZIARIA E ORGANIZZAZIONE INTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26864"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIODAZIONI PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DITTA LEGATORIA CACCETTA CON SEDE IN CATANIA DITTA SEPEL CON SEDE IN MINERBIO (BOLOGNA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26865"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE P. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26866"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI PRODUTTIVI N.155 DEL 28/01/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26867"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –  ANNO  2012 ISTITUTO VILLA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26868"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26869"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA SOCIETA’ CONCESSIONARIA GAS NATURAL S.P.A. CON SEDE IN SAN GREGORIO DI CATANIA VIA TEVERE N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26870"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E ADEGUAMENTO DEL PUNTO DI TRASMISSIONE DATI WIRELESS POSTO NELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA BELLINI SEMPRE NELL'AMBITO DELLA STESSA SEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26871"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPRISTINO CADITOIE ASPORTATE DA IGNOTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26872"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI TERRITORIO COMUNALE – R.S.U..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26873"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE DELL’AREA SICUREZZA; DITTA:  CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L. CON SEDE IN VIA SCALA N. 75 – 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA (CT). C.I.G. N. 086261191B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26874"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO MARZO 2013. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26875"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REGIONE SICILIA E PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA PER IL RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANTONELLA DIMARCO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26876"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - FESTA DEGLI AQUILONI 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26877"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCATTO ATTREZZATURE FORNITE A NOLEGGIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”.   DITTA ICE COMPUTER E ACCESSORI,  DI CORSARO GRAZIELLA,  C.SO SAN VITO N. 56,  95030 MASCALUCIA, P.IVA: 03943760870. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA : N. Z43097B0DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26878"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. CULTURALE RIONE VECCHIA MATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26879"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDETTO STAMPA- MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26880"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: ACCOGLIENZA SERENA MINORI IN DIFFICOLTA'  - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26881"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: NOFARA S.R.L., MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26882"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 5º SAL "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI DI VIA PORTO MARRETTI-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26883"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO ARETE " IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012" DITTA: DANILO AMBRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANTONELLA DIMARCO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26884"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26885"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26886"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DI UNITÀ DI PROGETTO DI CUI ALLA DELIBERA COMMISSARIALE 12/2013 FINO AL 30/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26887"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARIO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO IN QUALITA' DI REVISORE 1° TRIMESTRE 2013 DITTA: ALFIO SPINELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANTONELLA DIMARCO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26888"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE DELL’AREA SICUREZZA. DITTA:  CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L. CON SEDE IN VIA SCALA N. 75 – 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA (CT). C.I.G. N. 086261191B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26889"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - I^ TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26890"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA.  DITTA: “INSERRA PROVVIDENZA” LAVORAZIONE ALLUMINIO, VIA PAPA GIOVANNI XXIII 61, MASCALUCIA (CT);              CODICE CIG:  ZFA098959B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26891"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.  DITTA: “DETERWAX”  FORNITURE PER COMUNITÀ E INDUSTRIE, VIA V. MUCCIOLI 2/8, GRAVINA DI CATANIA  CODICE CIG:  Z3309891F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26892"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE E VESTIARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26893"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE MARZO 2013.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26894"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ON LINE FORMULARI E BOOK SUI PRINCIPI CONTABILI DITTA: CELNETWORK- BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANTONELLA DIMARCO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26895"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE T.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26896"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2012-13. DITTA: • “LIBRERIA DEL PARCO”, VIA DEL PARCO 30, TREMESTIERI ETNEO; •  LIBRERIA “BLANDINI LUIGI” VIA CIFALI 26/28, CATANIA; •  “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA; • “QUI C’È”VIA ACIREALE 34/36 OGNINA (CATANIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26897"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO P.I.M.E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26898"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA PROPOSTO DA SAMBATARO G. CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 7/2013 -  C.I.G. Z3108860FE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI. BENEFICIARIO: AVV. SILVESTRO SCORCIAPINO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26899"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – R.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2013.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26900"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA PROPOSTO DALLA DITTA D.D. COSTRUZIONI DI DI MARIANO F. E D’URSO A. CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 8/2013 -  C.I.G. ZA108860C9 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI. BENEFICIARIO: AVV.SILVESTRO SCORCIAPINO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26901"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26902"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE S.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26903"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER FORNITURA CARTA A4 PER FUNZIONAMENTO AREA POLIZIA MUNICIPALE DITTA: ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN VIA DEL FONDITORE N. 16 – 40100 BOLOGNA.. CIG. N.  Z40097E5F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26904"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  GENNAIO 2013.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26905"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PER OTTEMPERANZA PER L’ATTUAZIONE DEL GIUDICATO NASCENTE DALLA SENTENZA N. 582/03 CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 31/2013 -  C.I.G. Z23097D264 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26906"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PUBBLICI E RELATIVE PROCEDURE. DITTA:  MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 – 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG. N. ZDC08E21AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26907"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIMATICA, MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DI DOCUMENTI INFORMATICI A NORMA IN ASP - UNISTORAGE-MEPA-250 - IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26908"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE S. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26909"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA RICORSO PER CASSAZIONE PER AVVENUTA TRANSAZIONE – VERTENZA ACOSET -  CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 30/2013 -  C.I.G. ZBF097B0F1 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26910"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO E ATTREZZATURE. DITTA FERRAMENTA E COLORI  CARMENI GIOVANNI, VIA REGIONE SICILIANA N.31A – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26911"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.LIQUIDAZIONE  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE M.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26912"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, MARZO 2013               SIG.RA L.R.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26913"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE LAVORI CONDOMINIO ZETA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26914"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE BANDISTICHE "SANTA CECILIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26915"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA DI IMPEGNO ASSOCIAZIONE RIONE VECCHIA MATRICE PER FESTE RELIGIOSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26916"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SUL TERRITORIO MANUTENZIONE BENI - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26917"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO ISOLE SPARTITRAFFICO VIA ETNEA - SAN ROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26918"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE INNANZI IL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 28/2013 - C.I.G. ZD80951328 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI. BENEFICIARIO: AVV. O.  TORRISI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26919"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER LA CENTRALE TELEFONICA IN USO ALL'ENTE - AGGIORNAMENTO CAPITOLATO D'APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26920"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26921"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STRAORDINARI ED URGENTI AL TERRITORIO,  MANUTENZIONE BENI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26922"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE “LA GESTIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI TRA CONVENZIONI QUADRO, MERCATO ELETTRONICO E PROCEDURE AUTONOME”. BENEFICIARIO: MAGGIOLI SPA,  VIA DEL CARPINO, 8- 47822 SANTARCANGELO DI ROM. (RN) - CIG: ZB908E9C98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26923"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI IN CONVITTO DITTA: SCO. COOP. SOCIALE " BELLI E MONELLI"  - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26924"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MOBILI PER GLI UFFICI COMUNALI DELLA PROTEZIONE CIVILE. DITTA: ICE DI CORSARO GRAZIELLA – C.SO SAN VITO 54/A – 56 MASCALUCIA; C.I.G. N. Z2D07DC20E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26925"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RIMOZIONE FORZATA DURANTE CELEBRAZIONE RELIGIOSA.  DITTA:  SOCCORSO STRADALE D.B. AUTOSERVICE S.R.L. CON SEDE IN C.DA TORRAZZE, 15 – XIII STRADA Z.I. – CATANIA. C.I.G. N. Z9C093944A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26926"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER ISCRIZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLA P.M.   DITTA: TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI CATANIA, CON SEDE IN STR.LE TIRO A SEGNO VIA SAN G.PPE LA RENA, 10 CATANIA. C.I.G. N. 3175662F2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26927"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 1° TRIMESTRE 2013 - DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANTONELLA DIMARCO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26928"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO 1° TRIM. 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANTONELLA DIMARCO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26929"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO  DITTA: CO.PRO.S – CALTAGIRONE – MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26930"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO E ACQUISTO MARCHE DA BOLLO CON ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE PER LA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI PER IL RISCHIO INCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26931"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE LIQUIDAZIONE  DI €.151,60 CIG.Z8708A8C91 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26932"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ADDETTO STAMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26933"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N°505 DEL 25/03/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI IMPIANTISTICI ED EFFICIENZA ENERGETICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26934"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26935"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIZZAZIONE LAVORATORE LSU SIG.RA GIORDANO GIOVANNA. IMPEGNO SPESA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26936"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PIANTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26937"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA LINEA ADSL PER IL COLLEGAMENTO AD INTERNET PER IL PLESSO DI VIA REINA DEL CIRCOLO DIDATTICO "GIUSEPPE FAVA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26938"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO. PROROGA TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26939"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26940"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CARBURANTI RETE -BUONI ACQUISTO CONSIP DITTA: ENI, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26941"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER MISSION TOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26942"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: M.D.A. S.R.L. CENTRO REVISIONI E COLLAUDI, VIA M. SCAMMACCA 12, VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26943"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SOVVENZIONE STRAORDINARIA A.S.D. “CORRI CATANIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26944"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME DIPENDENTE MATRICOLA 10085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26945"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARE PACK INERENTI IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST-WARRANTY DI ALCUNI SERVER DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26946"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA PROPOSTO DAL SIG. DI MAURO G. CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 28/2013 -  C.I.G. ZD80951328 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26947"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.LIQUIDAZIONE  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DELLA DISABILE GRAVE R.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26948"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO. MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26949"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE COPERTURA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI DA INFILTRAZIONE ACQUA PIOVANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26950"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DI ESPOSTO CITTADINO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26951"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE SARACINESCHE PRESSO LOCALI GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26952"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – ANNO 2012 ISTITUTO VILLA SANDRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26953"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – ANNO  2012 ISTITUTO O.D.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26954"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26955"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE M.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26956"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOMME PER REGISTRAZIONE DECRETI D'ESPROPRIO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, VOLTURA, PUBBLICAZIONE GURS E NOTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26957"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE 2013. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26958"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA.  DITTA: RISTORANTE PIZZERIA “7+” S.R.L. VIALE DELLA REGIONE 7, NICOLOSI  (CT);              CODICE CIG: Z9D0968D67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26959"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA.  DITTA: “AUDIOCOMM” S.R.L., VIA ASSISI 5, TRECASTAGNI (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26960"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA E COLORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26961"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26962"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26963"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE  AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26964"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA. DITTA: LA FIORERIA DI ANTONY, VIA ETNEA 141 MASCALUCIA, P.I. 02356030870 DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - VIA SCALILLA 18, MASCALUCIA P.I. 04094020874 COD. CIG. Z480955155.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26965"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26966"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO ARETE "IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26967"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE "NUOVO TEATRO STABILE DI MASCALUCIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26968"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE " NUOVA FRONTIERA" MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26969"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26970"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO DA VINCI” DI MASCALUCIA PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO – ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26971"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FEDERICO II DI SVEVIA” DI MASCALUCIA PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO – ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26972"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO CIRCOLO DIDATTICO “GIUSEPPE FAVA” DI MASCALUCIA PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO – ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26973"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA MOD. TASKALFA 300I+DP+PF. LIQUIDAZIONE RATA DAL 08/12/2012 AL 07/03/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26974"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA; ENI , ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26975"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI MARZO 2013.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “CONSORZIO SOL.CO” CON SEDE IN CATANIA  VIA PIETRO CARRERA 23.  COD. CIG. 4705316598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26976"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2013, DEI SOFTWARE "PIEMME", PER LA GESTIONE DEI VERBALI C.D.S., E "SINISTRI", PER LA GESTIONE DELL'INFORTUNISTICA STRADALE, IN USO PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA SAPIGNOLI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26977"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A DITTA CACCETTA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE. LOTTO CIG Z8B08826E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26978"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26979"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2012/13   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO. FEBB.  - MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26980"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2013.  ANNO SCOLASTICO 2012/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26981"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI SCERBAMENTO E PULIZIA STRADE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26982"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2012/13 LIQUIDAZIONE  MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26983"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SUL TERRITORIO MANUTENZIONE BENI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26984"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL’AFFITTO DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, L.431/98 E CIRCOLARE DELL’ASSESSORATO REG.LE DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ DEL 10.10.2011.  APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO. INDIVIDUAZIONE COPERTURA FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE NOMINATIVI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26985"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  MARZO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26986"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE BANDISTICA IN OCCASIONE FESTA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26987"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26988"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARIO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO IN QUALITA' DI REVISORE - DICEMBRE 2012 - MARZ0 2013 DITTA: DOTT. DANILO DI GIACOMO - SAN GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26989"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA: R.A. E L.C.                  APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26990"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S. – S. L. – A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D. – M. F. – P.R. APRILE  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26991"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AREA COMUNALE PER COLLOCAZIONE DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA ALLA SPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26992"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PULIZIA LOCULO COMUNALE DA SOSTANZE ORGANICHE MALEODORANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26993"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI ISTITUZIONALI DITTA CYBER. COD. CIG Z79090A69A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26994"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO - APRILE - GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26995"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26996"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:                  L. F. G.  APRILE  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26997"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.  APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26998"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – A. S. – S. E.  APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26999"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA. DITTA:  MELQART DI ANGELO INGAIA CON SEDE IN VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA 3 – 95040 SAN CONO (CT). C.I.G. N. ZDF07C600A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27000"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA. DITTA:  GBR ROSSETTO S.P.A. CON SEDE IN VIA E. FERMI 7 -35030 RUBANO (PD) C.I.G. N. ZE507CEAEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27001"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONE OCCASIONALE – CERIMONIA INAUGURAZIONE VIA CAPITANO MARIO D’ALEO. BENEFICIARIA: PONZIO ORNELLA.    CODICE CIG:  Z780952C44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27002"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA.  DITTA: “CAFFÈ MODERNO” DI PATRIZIA BONACCORSI, VIA ETNEA 78, MASCALUCIA (CT);              CODICE CIG: Z690951F66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27003"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA.  DITTA: “INSERRA PROVVIDENZA” LAVORAZIONE ALLUMINIO, VIA PAPA GIOVANNI XXIII 61, MASCALUCIA (CT);              CODICE CIG: ZF109519E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27004"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALL’AVV. MAGANUCO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N.168/10 REP. 352/10 - 10/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27005"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN CONVITTO B.M E B.C. ED IMPEGNO DI SPESA. II°  TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27006"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO IN CONVITTO MINORI M.J. – M.S.  IMPEGNO DI SPESA  2° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27007"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR GIUFFRIDA CONCETTA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - CIG Z13094D82D. BENEFICIARIO: AVV. NAZARENO SAITTA - VIA FELICE BISAZZA N. 14- 98122 MESSINA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27008"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27009"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TUBI ZINCATI. DITTA DI RAIMONDO S.R.L., VIA MONGIBELLO N.188 - S.P. 14 –  PIANO TAVOLA BELPASSO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27010"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO “ALL-IN” DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I..  PERIODO: 10 DICEMBRE 12 – 10 MARZO 2013 DITTA: “F.A.M.U.” DI CANNIZZO LUIGIA, VIA XIX TRAVERSA N.89 BELPASSO. CODICE CIG: Z77085FF61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27011"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2012-13. DITTA: • “CRAZY TURTLE”, VIA GARIBALDI 24, NICOLOSI; • “CARTA SERVICE” VIA SEMINARA 2/A, GRAVINA DI CATANIA; • “CARTOLANDIA” VIA GRAMSCI 78/80, GRAVINA DI CATANIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27012"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE: IL PIANO ED IL MODELLO  PER L'ESONERO DELLE RESPONSABILITA'". IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27013"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.  DITTA: “COIS”  DI RAO CONCETTA, VIA NOCILLA 157, ACI S. ANTONIO.  CODICE CIG:  Z330949B30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27014"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI PER RINFRESCO  DITTA: CAFFÈ UMBERTO DI CALÀ PITIGNANO ANTONIO CON SEDE IN P.ZZA UMBERTO N. 100/102 – MASCALUCIA. C.I.G. N. Z8D0943AD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27015"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27016"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA VIGILANZA AMBIENTALE NELL’AMBITO DEL CONTROLLO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU.  DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S. CON SEDE LEGALE IN VIA BEATO ANGELICO 2, TRECASTAGNI;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27017"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27018"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA', PER LA SOSTITUZIONE DI QUELLI NON PIU' FUNZIONANTI, PER GLI UFFICI DELLA P.M.                                          DITTA:  GBR ROSSETTO S.P.A. CON SEDE IN VIA E. FERMI 7 -35030 RUBANO (PD) C.I.G. N. ZBB07CEB5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27019"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27020"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA  DITTA CACCETTA CON SEDE IN CATANIA  DITTA ICE- INTERNATIONAL COMMERCE CON SEDE MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27021"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO ESTINTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27022"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUB-IMPEGNO ACQUISTO TONER PER FAX IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: IC ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA, VIA CAMPO SPORTIVO N. 20 MASCALUCIA. CIG. N.  ZB1094B25D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27023"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA ARDIZZONE SALVATRICE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 64/10 REP. 121/10 - 23/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27024"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA DI MAURO ANGELO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 182/10 REP. 371/10 - 2/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27025"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER DECRETO INGINTIVO PROPOSTO DA OASI CRISTO RE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 139/10 REP. 286/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27026"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE UFFICI GIUDICE DI PACE - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27027"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER LA CENTRALE TELEFONICA IN USO ALL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27028"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO MINORE II TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27029"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CADITOIA IN VIA A. RAPISARDA ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27030"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  DITTA: CELNETWORK – VIA G. ROSA 22/A – BERGAMO  DITTA: DARIO FLACCOVIO EDITORE – VIALE CROCE ROSSA 28 – PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27031"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISULTANZE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011 -  C.I.G. Z62089062C – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI –  BENEFICIARIO: AVV. F. MAUGERI – CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27032"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AUMENTO DI POTENZA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO “G. FAVA” PLESSO DI VIA REINA 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI IMPIANTISTICI ED EFFICIENZA ENERGETICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27033"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE FOGNATURA. DITTA: LA COLOSSALE, ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27034"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 228, 3° COMMA DEL TUEL - RENDICONTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27035"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI FEBBRAIO 2013.  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “CONSORZIO SOL.CO” CON SEDE IN CATANIA  VIA PIETRO CARRERA 23.  COD. CIG. 4705316598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27036"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FISSO PER L'UCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27037"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27038"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27039"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL “SERVIZO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI: VEICOLI RUBATI E ANIA,   RELATIVO ALL’ANNO 2013.                                   DITTA:  SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, N. 11  -  00178 ROMA. CIG N.Z6F0935EFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27040"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ACQUISTO MODELLI CARTE DI IDENTITA' ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27041"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27042"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COLLEGAMENTO INTERNET, CIRCOLO DIDATTICO "GIUSEPPE FAVA" - VIA REINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27043"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CANI RANDAGI 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27044"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NOLEGGIO ALL IN DI N. 3 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI: BIBLIOTECA, URP E UFFICI DI STAFF.   DITTA: COMIS S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CATANIA VIA V. GIUFFRIDA N. 28, P.IVA: 03797260878 - CIG: ZE2089DF0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27045"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: STUDIO FOTOGRAFICO MAURO FABRIZIO CARMELO CON SEDE IN VIA ETNEA 142 - MASCALUCIA. C.I.G. N. Z8C02B332F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27046"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE. DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.57 – MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27047"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA GRUPPO SCANDURRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27048"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANUALE OPERATIVO CON MODULISTICA PRONTA ALL’USO SU CD-ROM PER STAZIONI APPALTANTI AREA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. – VIA ALBERE 19/A – 37138 VERONA (VR). CIG. N. Z8707A1C65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27049"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER DANNI PATRIMONIALI. – ANNUALITÀ 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27050"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI CIMATURA DELLE PALME ANTISTANTE LA VILLA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27051"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CYBER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27052"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ECONOMIE DELLA GESTIONE DELLE COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’A.G. MINORILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27053"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2013.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27054"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO BONUS FIGLIO, EX ART.6, COMMA 5, DELLA L.R. N. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27055"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA TUMULAZIONE DEI DEFUNTI PRESSO IL CIMITERO CENTRO. PAGAMENTO FATTURA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27056"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE VIRGADAULA PINA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27057"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO PROPOSTO DAL SIG. BIONDI SALVATORE CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 9/2012 - C.I.G. Z2106D887F - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI. BENEFICIARIO: AVV. C. BUCOLO – PATERNO’ -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27058"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA - PROPOSTO DALLE SIGG.RE PAPPALARDO C. E SALAMONE G. CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 16/2012 - C.I.G. Z9E06F51C0 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - BENEFICIARIO: AVV. S. PAPPALARDO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27059"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO - PROPOSTO DAL SIG. BIAGIO SCALETTA CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 7/2012 - C.I.G. ZAC06D84C8 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. S. PAPPALARDO - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27060"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTO IN LOCO CHIUSURA RENDICONTO DITTA: HALLEY CONSULTING S.R.L. - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27061"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27062"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFRANCATRICE POSTALE MESE GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27063"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA E CONVALIDA DETERMINA N.14 DEL 10/01/2013 (REG. GEN. N. 18 DEL 17/01/2013)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27064"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D’AREA DI CUI AL PUNTO 6) DELLA DETERMINA COMMISSARIALE N°4 DEL 07.02.2013, INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA LAVORI PUBBLICI E ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27065"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE MUSICALE ARTISTICA "MUSIC'ARTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27066"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. FEBBRAIO 2013.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27067"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO  DITTA: CO.PRO.S  - CALTAGIRONE  - FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27068"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: DIGIPRINT - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27069"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, ANNO 2012               NOMINATIVI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27070"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO FEBBRAIO 2013. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27071"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO MONETIZZAZIONE PARCHEGGI PERTINENZIALI OPERATORE COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27072"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STRAORDINARI ED URGENTI AL TERRITORIO,  MANUTENZIONE BENI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27073"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI, FORNITURE E SERVIZI DELL'AREA URBANISTICA. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27074"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA ARTIGIANALE IN C.DA MARRETTI. AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER COMPLETAMENTO PROCEDURA FRAZIONAMENTO DEI TERRENI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27075"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27076"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2012-13. DITTA: • “IL SAGITTARIO” , CORSO S. VITO 59, MASCALUCIA; • CARTOLIBRERIA BORZÌ, CORSO SICILIA 23, TREMESTIERI ETNEO. • “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA • “LIBRI &amp; LIBRACCI,VIA FASANO 86/88, GRAVINA DI CATANIA; “IPERCOOP” VIA PECORAINO S.N., PALERMO; • “IL TULIPANO” S.A.S. VIA G. MARCONI 78, NICOLOSI; • “FANTASY BOOK” DI MAIDA VALENTINA VIA NUOVALUCE 95, TREMESTIERI ETNEO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27077"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO GESTIONE IVA ANNO 2013- DOTT. GIUFFRIDA ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27078"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA, CONSULENZA PER SOFTWARE APPLICATIVO E MANUTENZIONE DEL PACCHETTO APPLICATIVO HALLEY,  IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI RAGIONERIA E PERSONALE, PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27079"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27080"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI E SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27081"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE BANDISTICA IN OCCASIONE FESTA SAN GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27082"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI DELL'ORGANISMO UNICO CON FUNZIONI DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE, DI GESTIONE E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE. PRIMO SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27083"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO:"ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA - STRALCI PLESSI VIA ROMA, D'AZEGLIO E OPERE MINORI" - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27084"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27085"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CANONE DI LOCAZIONE SCICA 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27086"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE T.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27087"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE A. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27088"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI "UNIFIED THREAT MANAGEMENT" A  PROTEZIONE DELLA RETE TELEMATICA DELL'ENTE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27089"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – R.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2013.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27090"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2013.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27091"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27092"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A.- LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2013.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27093"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBLIKOMPASS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27094"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO. L. R. N. 30/2000 ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27095"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27096"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO CADITOIE E CHIUSINI STRADALI DANNEGGIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27097"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI SCAVO LUNGO LA VIA CIMITERO CAUSA FUORIUSCITA   LIQUAMI DOVUTA A ROTTURA FOGNATURA, COMPRESO MATERIALE OCCORRENTE. DITTA : IMPRESA ARTIGIANA EDILE- RANIERI GIOVANNI VIA TRIESTE N.16, MASCALUCIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27098"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: ENI - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27099"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA  DITTA CROMATICAMENTE CON SEDE IN MASCALUCIA  DITTA SANTANGELO CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27100"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA DI BENI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE - LOTTO CIG Z4E0766F78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27101"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO “VERBALDATA”, TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S. DITTA: SAPIDATA S.P.A. CON SEDE IN VIA FABRIZIO DA MONTEBELLO N. 5 ACQUAVIVA R.S.M. C.I.G. N. Z4507BA762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27102"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 2011-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27103"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27104"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BENEFICIARI "BONUS FIGLIO 2012 - I E II QUADRIMESTRE", EX ART.6, COMMA 5, DELLA L.R. N. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27105"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE P. R. - LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2013.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27106"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2013.        BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27107"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNA E SU IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COM DI VIA MANZONI" - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27108"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA GESTIONE IMPIANTI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27109"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE - ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27110"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER URGENTE PULIZIA GRATE IN VIA GONNELLA PER ALLAGAMENTO STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27111"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DI BENI PER L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27112"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27113"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PARTICOLARI RESPONSABILITA’ ANNO 2012 AI RESPONSABILI DI UNITÀ OPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27114"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: A. S.- S.E. FEBBRAIO 2013              COMUNITÀ ALLOGGIO SANTA RITA – MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27115"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE" APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ALLACCIO IDRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27116"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.LIQUIDAZIONE  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE M.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27117"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE S. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27118"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27119"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTO IN ECONOMIA.  DITTA: “DETERWAX” S.R.L. VIA V. MUCCIOLI 2/8 GRAVINA DI CATANIA.   CODICE CIG: Z1609029DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27120"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27121"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE E PRESA ATTO STATO FINALE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27122"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE M.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27123"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER PUBBLICAZIONE PROCEDURE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27124"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL DISCOBOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27125"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE WI-FI   MASCALUCIANET   LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MARZO APRILE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27126"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER LE AREE DI STAFF, FINANZIARIA E INFORMATICA - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27127"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, FEBBRAIO 2013               SIG.RA L.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27128"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2012/13 LIQUIDAZIONE  FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27129"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO PRESTATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE  DEL 24/25 FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27130"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI IN CONVITTO  DITTA:LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “BELLI E MONELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27131"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27132"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2013. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27133"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.  PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27134"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO FESTA DEGLI ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27135"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27136"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA LOCALI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27137"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ON LINE FORMULARI E BOOK SUI PRINCIPI CONTABILI. DITTA: CELNETWORK- BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27138"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27139"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27140"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI (AMT) CATANIA - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE ANDREA MANNINO . L. R. N. 30/2000 ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27141"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FESTA ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27142"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27143"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA 1^ E DELLA 2^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ’ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27144"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27145"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27146"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA, CONSULENZA PER SOFTWARE APPLICATIVO E MANUTENZIONE DEL PACCHETTO APPLICATIVO "SERPICO" IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEMOGRAFICI E TRIBUTI, PER L'ANNO 2013 - DITTA: DATAMANAGEMENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27147"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27148"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. GENNAIO 2013.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27149"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002                  LIQUIDAZIONE:BARBAGALLO LETIZIA AGATA. -  A.S. 2011/12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27150"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27151"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.LIQUIDAZIONE  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DELLA DISABILE GRAVE R.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27152"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27153"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE P. S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27154"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE S.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27155"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO GIUDICE DEL LAVORO DIPENDENTI RIZZOTTO G. E SCALIA A. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. ANTONINO CIAVOLA – V.LE JONIO N. 87 - 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27156"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SIAE SANTO NATALE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27157"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27158"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27159"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27160"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI E FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI DI PUBBLICA   ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27161"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27162"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO PER ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI. LEGGI D’ITALIA – GRUPPO WOLTERS KLUWER S.R.L. – COD. CIG. Z4D08D42CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27163"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI APPELLO SENT. N. 299/03 PROPOSTO DAI SIGG.RI LA BIANZA MAURIZIO E MARSIGLIA MARISA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 78/10 REP. 142/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27164"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA BELLOMO GIUSEPPE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 31/10 REP. 72/10 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27165"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER LA RICONSEGNA DELL’IMPIANTO SPORTIVO “TURI GUGLIELMINO” CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 15/2013 -  C.I.G. Z7B08E8505 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27166"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA. LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRO' CON SEDE IN VIA LUNIGIANA 46 - 09122 - CAGLIARI  COD. CIG: ZCC08CEG8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27167"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONI AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27168"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASSOPOMO N.3, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27169"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI VIRTUALIZZAZIONE DELL’ENTE, DEFINIZIONE PROCEDURA DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27170"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE SPA - C.I.G. 46995249E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27171"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO 2011 – IMPEGNO SALDO CONTRIBUTO FISSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27172"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2013, DEI SOFTWARE "PIEMME", PER LA GESTIONE DEI VERBALI C.D.S., E "SINISTRI", PER LA GESTIONE DELL'INFORTUNISTICA STRADALE, IN USO PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA SAPIGNOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27173"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: ENI, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27174"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA. COMPAGNIA TEATRALE " ROSINA AMSELMI" DI PIPPO BARONE - VIA G. D'ANNUNZIO 5 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27175"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO -GENNAIO 2013 DITTA: CO.PRO.S  - CALTAGIRONE  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27176"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO AMMALORATO PRESSO TRIBUNALE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27177"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: ENI- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27178"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI -GENNAIO 2013 DITTA: MOSEMA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27179"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI "UNIFIED THREAT MANAGEMENT" A PROTEZIONE DELLA RETE TELEMATICA DELL'ENTE - MEDIANTE SECURE UPGRADE SONICWALL - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27180"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – R.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2013.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27181"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE DELL'AREA SICUREZZA. DITTA:  CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L. CON SEDE IN VIA SCALA N. 75 – 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA (CT). C.I.G. N. 086261191B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27182"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PUBBLICI E RELATIVE PROCEDURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27183"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: OPPOSIZIONE RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DA OASI CRISTO RE - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI. BENEFICIARIO: AVV.GAETANO CARMELO TAFURI - VIA UMBERTO N.296 - 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27184"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27185"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27186"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO ONERI PER DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI – L. R. N. 30/2000, ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27187"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI “CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE – ANNO 2011”  DITTA: FRATELLI CHIESA S.N.C. – VIA G. VERDI, 54 – 95030 NICOLOSI (CT) – PARTITA IVA 00726170871 CIG: ZBF08DF497</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27188"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ALGESE S.C.A.R.L. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARIO MARINO . L.R. N. 30/2000 ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27189"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE P. R. - LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2012.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27190"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO GIUDICE DEL LAVORO DIPENDENTE MARIA SCALIA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI. BENEFICIARIO: AVV. ANTONINO CIAVOLA  - V.LE JONIO N.87 - 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27191"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE PRESSO VILLA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27192"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO RELATIVO AL  PERIODO 01/01/2013 AL 09/01/2013.  DITTA: SOC. COOP. SOCIALE “TERRA SANTA LUCIA” CON SEDE IN MASCALUCIA (CT) VIA PULEI 58.  COD. CIG. 320950574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27193"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ADDETTO STAMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27194"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI ESPERTO L.R. 7/92 COMPENSO DOTT.SSA ROSARIA MIANO - NOVEMBRE E DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27195"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU "LA GESTIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI TRA CONVENZIONI QUADRO, MERCATO ELETTRONICO E PROCEDURE AUTONOME".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27196"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN MASCALUCIA, VIA ETNEA N.148, ANGOLO VIA MANGANELLI N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27197"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA ETNEA N.171 ADIBITO AD UFFICI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27198"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27199"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALL’ATTIVITÀ GIURIDICO AMMINISTRATIVA PER LA PROCEDURA RELATIVA ALL’ALIENAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ MISTA “FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.” DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA E CONSEGUENTE TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27200"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE FARMACI E BALIATICO IN FAVORE DI FAMIGLIE INDIGENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27201"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE AULE SCOLASTICHE SCUOLA ELEMENTARE VIA TIMPARELLO E INTERVENTI MURARI PREDISPOSIZIONE LINEA TELEFONICA SCUOLA DI VIA REINA. PAGAMENTO FATTURA DITTA ESECUTRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27202"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27203"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27204"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TUBI ZINCATI. DITTA DI RAIMONDO S.R.L., VIA MONGIBELLO N.188 - S.P. 14 –  PIANO TAVOLA BELPASSO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. VIABILITA' MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27205"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE GENNAIO 2013.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27206"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  DICEMBRE 2012 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27207"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2013.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27208"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27209"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA VIDEO MEDITERRANEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27210"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER DANNI PATRIMONIALI. – ANNUALITÀ 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27211"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA AULE SCOLASTICHE ADIBITE A SEGGIO ELETTORALE - AFFIDAMENTO A DITTA MOSEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27212"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2012-13. DITTA: • CARTOLIBRERIA “GITTO” S.R.L. , VIA PALERMO 35, S. P. CLARENZA; • “LA DIDATTICA” VIA UMBERTO 24, S.AGATA LI BATTIATI; •  LIBRERIA “LAPAGLIA” VIA ETNEA 393/395, CATANIA; • “LIBRERIA DEL PARCO”, VIADEL PARCO 30, TREMESTIERI ETNEO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27213"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVA AL  PERIODO 07/01/2013 – 04/02/2013.  DITTA: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..  COD. CIG. ZDB07E93B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27214"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESE GENNAIO 2013 DITTA : MO.SE.MA. S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27215"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RIFIUTI PATRIMONIO, DISCARICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27216"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO NATALIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27217"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA APPARECCHI TELEFONICI - FATTURA N. 273/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27218"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27219"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27220"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27221"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: A. S.- S.E. GENNAIO 2013              COMUNITÀ ALLOGGIO SANTA RITA – MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27222"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A.- LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2012.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27223"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA' PREMIO FINE ESERCIZIO AGLI EX FERROVIERI EROGATO AL GEOM. D'AGATA SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27224"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 TONER PER STAMPANTE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE.  DITTA: “ICE INTERNATIONAL COMMERCE &amp; EQUIPMENTS” DI CORSARO GRAZIELLA, C.SO SAN VITO 54/A, MASCALUCIA (CT);              CODICE CIG: Z0D08AE739.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27225"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ASCENSORI - DITTA SAMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27226"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27227"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CANCELLERIA DITTA: IL SAGITTARIO, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27228"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDK- SERVIZIO WEB "FINANZA LOCALE E CONTROLLI" ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27229"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA, AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF ED AI RESPONSABILI DI UNITÀ DI PROGETTO FINO AL 30/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27230"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE TARGHE IN ALLUMINIO PER PASSI CARRABILI - CIG: ZE107BE700 -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27231"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI ACQUISTO BENI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27232"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE" – PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DELIBERAZIONE DI G.M. N°108/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27233"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27234"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCATTO ATTREZZATURE FORNITURE A NOLEGGIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27235"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2012.        BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27236"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.LIQUIDAZIONE  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE M.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27237"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE RACCOMANDATE TRAMITE POSTE PRIVATE SICILIANE DI S. LAVENIA – LIQUIDAZIONE – CIG: Z420283A01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27238"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 - VIA GALERMO 173 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27239"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO VOCE 'E POPOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27240"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE S. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27241"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2012/13   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO. DIC. 2012 - GENN. 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27242"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2012/13 LIQUIDAZIONE  GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27243"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PROGETTO PARI &amp; DIVERSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27244"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE WI-FI   MASCALUCIANET   LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GENNAIO FEBBRAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27245"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRINCIPALE ANNO 2012 – SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27246"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROPOSTO DA SCALIA ANTONIO - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - 1/03 BENEFICIARIO: AVV. ANTONINO CIAVOLA - V.LE JONIO N. 87 - 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27247"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI DITTA: MUSUMECI ORAZIO, MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27248"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO T.O.S.A.P. PASSO CARRABILE - ESERCIZIO FINANZIARI 2013 -        SIG.RA CONSOLI ANNA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27249"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27250"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27251"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA LEGALE PER RICHIESTA RIPIANO PERDITE SIMETO AMBIENTE CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 12/2013 -  C.I.G. Z03089295B - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27252"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROPOSTO DAI SIGG.RI FASSARI C. E BOZZANGA S. CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 6/2013 -  C.I.G. Z500886086 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27253"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNO 2013 E SOSTITUZIONE COMPONENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27254"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. PRESA ATTO DELL’ELENCO DEI TUTOR D’IMPRESA SCELTI DALLE AZIENDE CHE STANNO OSPITANDO I 150 ALLIEVI NELLA FASE FINALE DEL PROGETTO “PARI E DIVERSO” RELATIVA ALLA WORK EXPERIENCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27255"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.LIQUIDAZIONE  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DELLA DISABILE GRAVE R.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27256"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ESERCIZIO LICENZA INDIVIDUALE APPARECCHIATURA RICETRASMITTENTE PER L’UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE – ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27257"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ESERCIZIO LICENZA INDIVIDUALE APPARECCHIATURA RICETRASMITTENTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE – ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27258"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "ACI-PRA" PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL'ANNO 2013 C.I.G. N. Z9307E9EB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27259"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MONETIZZAZIONE PARCHEGGI PERTINENZIALI OPERATORI COMMERCIALI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27260"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BENI SERVIZI ISTITUZIONALI. DITTA CESAROTTI ANGELA. COD. CIG. Z1407A3F17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27261"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA “BONUS FIGLIO 2012 – II° QUADRIMESTRE”, EX ART.6, COMMA 5, DELLA L.R. N. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27262"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, GENNAIO 2013               SIG.RA L.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27263"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27264"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO GENNAIO 2013. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27265"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27266"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER ESPERIRE AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI NEI  CONFRONTI DELLA GOVI S.R.L. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE ABATE - NICOLOSI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27267"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI ESEGUITI PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI OSTURAZIONE TUBAZIONE PRINCIPALE DI VIA ETNEA, TRATTO DA SAN ROCCO AL CIMITERO. DITTA : LA COLOSSALE DI CARAMMA GIUSEPPE - CON SEDE IN ACIREALE, VIA G. SEMINARA N.34;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27268"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI “UNIFIED THREAT MANAGEMENT” A PROTEZIONE DELLA RETE TELEMATICA DELL’ENTE. - REVOCA PROCEDURA DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27269"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISULTANZE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011 – ATTIVAZIONE PROCEDURA LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 13/2013 -  C.I.G. Z62089062C - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27270"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA INNANZI LA CORTE DI CATANIA PROPOSTO DA SAMBATARO G.  CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 7/2013 -  C.I.G. Z3108860FE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27271"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. INNANZI LA CORTE DI CATANIA PROPOSTO DALLA DITTA D.D. COSTRUZIONI DI DI MARIANO F. E D’URSO A. CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 8/2013 -  C.I.G. ZA108860C9 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27272"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “INTERVENTI PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE”. LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA ESECUTRICE DI INTERVENTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27273"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE DIGITALE PER L’AREA LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27274"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27275"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – GENNAIO 2013.  DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG: ZE406A2C3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27276"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLI INSERITI NEL PROGRAMMA DEL SANTO NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27277"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DEGLI INFORTUNI E RCT DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI ASSICURATIVI E RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27278"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO AFFRANCATRICE POSTALE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27279"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27280"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER LE AREE DI STAFF, FINANZIARIA E INFORMATICA – APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27281"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A.”, LOTTO 6 (SICILIA; CALABRIA E BASILICATA) - LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA AL  IV TRIMESTRE DEL I ANNO CONTRATTUALE (2011-2012).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27282"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002                  LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI – A.S. 2011/12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27283"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27284"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DAL 02/08/2011 AL 11/05/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27285"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO . L. R. N. 30/2000 ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27286"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI CONFEZIONI NATALIZIE IN FAVORE DEI NUCLEI INDIGENTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2012   DITTA ALIGROS - VIA PENNINAZZO 56 - ACI SANT'ANTONIO  CIG:  Z3B087890B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27287"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>“D.LGS. 81/08 E S.M.I. – FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA” IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27288"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27289"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROJECT FINANCING IN CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE AMPLIAMENTO CIMITERO CENTRO-STRALCIO PROGETTO GENERALE.  AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27290"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI RIPRISTINO CLIMATIZZATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27291"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DITTA: GRAMOLA, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27292"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA - DITTA: MO.SE.MA. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27293"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA E SPEDIZIONE/RECAPITO DIRETTO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - APPLICAZIONE DELIBERA DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI N. 640/12/CONS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27294"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DELLA MANUTENZIONE STRADALE. DITTA SPICE SPORT INNOVATION – VIA REGIONE SICILIANA N. 3 - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27295"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27296"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA:“CENTRO CULTURALE E RICREATIVO  PER LA TERZA ETÀ EDITORIALE PAESI ETNEI  OGGI” - VIA PRINCIPATO DI MONACO S.N. – GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27297"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L.  (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)  PER ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27298"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE PROPOSTO DA MARLETTA S. – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  - C.I.G. ZT90754C18 – 36/2012 BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO – VIA SANTA LUCIA N. 55 – 95030 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27299"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27300"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO A.S. 2012/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27301"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE BORZI' VALENTINA - G.M. N. 167/2010 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27302"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA VIGILANZA AMBIENTALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NELL’AMBITO DEL CONTROLLO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU.  DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S., CON SEDE LEGALE INVIA BEATO ANGELICO 2, TRECASTAGNI;  C.I.G. N. ZE507AB436</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27303"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE" – PAGAMENTO  A SALDO SOMME A SEGUITO DETERMINAZIONE DIR. N°811/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27304"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO:"ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA - STRALCI PLESSI VIA ROMA, D'AZEGLIO E OPERE MINORI" - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AI FINI RILASCIO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27305"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27306"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23, 24, 36, 37 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI). DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27307"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO DICEMBRE 2012. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27308"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI SERVIZI ISTITUZIONALI. DITTA CYBER COD. CIG 104346568D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27309"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA A. S. PERIODO: DICEMBRE 2011 E GENNAIO – NOVEMBRE 2012. DITTA: COMUNITÀ ALLOGGIO PROMETEO MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27310"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA LE PIU' RECENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI FINANZA PUBBLICA ORGANIZZATO DA ARETE'  DITTA: DOTT. DANILO AMBRA - NICOLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27311"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO ATTI DELLA VARIANTE URBANISTICA DELLE AREE STRALCIATE DEL P.R.G. SUL “QUOTIDIANO DI SICILIA”. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ EDISERVICE S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27312"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZE SOFTWARE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.829/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27313"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURE  DITTA: ICE DI CORSARO, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27314"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI COMUNALI DI DEPURAZIONE. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE, ART.4, COMMA 2, D.P.R. N.207/2010. 2^</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27315"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI COMUNALI DI DEPURAZIONE. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE, ART.4, COMMA 2, D.P.R. N.207/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27316"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO LUMINARIE NATALE 2012 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27317"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PERFORAZIONE CADOTOIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27318"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANO G. V. DICEMBRE 2011 -  GENNAIO -NOVEMBRE 2012.  CASA DI RIPOSO PROMETEO, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27319"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREMI PER “MIGLIOR ADDOBBO SANTO NATALE” AGLI OPERATORI COMMERCIALI DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27320"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO”. PAGAMENTO FATTURA 3° SAL ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27321"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GALVAGNO ROSARIA.  PERIODO 01/01/2012 – 30/11/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27322"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° S.A.L. LAVORI PER ELIMARE LE CAUSE DELLE LAMENTATE INFILTRAZIONI DI ACQUA PROVENIENTE DALLA CONFINANTE AREA A VERDE COMUNALE NEI LOCALI SEMINTERRATI DESTINATI A GARAGE DEL CONDOMINIO "ZETA DUE" IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA - DITTA: LEATHEC S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27323"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI COMMISSARIO STRAORDINARIO AVV. FULVIO MANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27324"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO RAI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27325"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE APPELLO SENTENZA N. 2858/2004 DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA PROPOSTO DALLA INTO COSTRUZIONI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 1696/2009 REP. 2150/09 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27326"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA MARCHESE GIUSEPPE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 630/09 REP. 1174/09 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27327"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS BELLI E MONELLI - VIA DELLE CAMPANELLE 23 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27328"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 606/09 REP. 1133/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27329"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE M.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27330"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE S.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27331"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFRANCATRICE POSTALE NOVEMBRE DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27332"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27333"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E SERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27334"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PIANTE PER COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27335"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE SOTTOSEZIONE UNITALSI DI MASCALUCIA - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27336"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>:    RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNI 2009-2010 E 2011 CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 15/2012 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - C.I.G. Z0306F5222 BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – VIA ALBERTO MARIO N. 56 – 95129 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27337"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE IN FORZA DI DECRETO INGIUNTIVO N. 2374/2011 + PRCETTO - C.E. 75./2007 – ENSABELLA SABRINA – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27338"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA”. LIQUIDAZIONE FATTURA A PROFESSIONISTA ESTERNO PER PREDISPOSIZIONE  DOCUMENTAZIONE PER L’OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27339"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. - MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE  E DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27340"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT.SSA DOROTEA MARIA CINZIA GRASSO. SECONDO SEMESTRE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27341"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO-INABILE: S. L. ANNO 2012, QUOTA SOCIALE,   PRESSO CASA PROTETTA “VILLA MADONNA DI LOURDES”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27342"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE 2013 -SPESE PER CORRISPONDENZA, STAMPATI, MATERIALE DI CANCELLERIA E/O INFORMATICO, ARTICOLI DI FERRAMENTA, SPESE PER LAVANDERIA, ETC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27343"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA INDENNITÀ DI FUNZIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AVV. FULVIO MANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27344"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI  DI CARROZZERIA AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SANTONOCITO ORAZIO, VIA CANNATA 29/31 S.PIETRO CLARENZA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27345"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNA E SU IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COM DI VIA MANZONI” – LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE TECNICHE INTERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27346"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>"ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA - STRALCI PLESSI VIA ROMA, D'AZEGLIO E OPERE MINORI" - LIQUIDAZIONE  A SALDO COMPETENZE TECNICHE INTERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27347"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: NOFARA S.R.L., MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27348"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27349"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MAMMINO IGNAZIO , PEDARA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27350"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI D’URGENZA EFFETTUATI IN VIA ALCIDE DE GASPERI, A CAUSA DELL’APERTURA DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DELL’ISTITUTO SUPERIORE “CONCETTO MARCHESI”, PER MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE E PEDONALE.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASSOPOMO N.3, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27351"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: EDK EDITORE S.R.L. - CON SEDE IN TORRIANA (RN) IN VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 C.I.G. N. ZF30795FD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27352"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL  “5° FORUM INTERNAZIONALE DELLE POLIZIE LOCALI – RIVA DEL GARDA  DAL 08 A1 10 OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27353"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE SPA - C.I.G. 46995249E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27354"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2012. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27355"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO  AL                                                                                           MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA DEI SOGGETTI AFFETTI DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA.  SIG. RA  T. V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27356"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI ESTEMPORANEA DI PITTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27357"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO “ALL-IN” DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I..  PERIODO: 11 SETTEMBRE – 10 DICEMBRE 12 DITTA: “F.A.M.U.” DI CANNIZZO LUIGIA, VIA XIX TRAVERSA N.89 BELPASSO. CODICE CIG: 0842247435 – Z77085FF61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27358"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA TOSCANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27359"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA PUBLIERRE E DITTA SIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27360"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2012-13. DITTA: • “CAVALLOTTO” LIBRERIE, CORSO SICILIA 91 CATANIA; • “IPERCOOP” VIA PECORAINO S.N., PALERMO; •  “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27361"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE ESTEMPORANE DI PITTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27362"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.LIQUIDAZIONE  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE M.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27363"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLA VIA REGIONE SICILIANA”. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27364"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  DITTA: SOC. COOP. BELLI E MONELLI ONLUS - VIA DELLE CAMPANELLE 23 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27365"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOCALI PUBBLICI   DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27366"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO   DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27367"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA ELEKTRO IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27368"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO LA SICILIA - DITTA: PK PUBLIKOMPASS S.P.A. - MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27369"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – FORNITURA VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS E CUSTODI IMPIANTI SPORTIVI..  DITTA:  “DECATHLON ITALIA” S.R.L. VIA MORONE 4, MILANO. CODICE CIG: Z4D084FA0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27370"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – R.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2012.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27371"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27372"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2012.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27373"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TOSAP PERMANENTE PASSI CARRABILI - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27374"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE INDAGINI SISMICHE (MASW) DA PARTE DELLA SOCIETA’ GEAT PROGETTI S.R.L. DI SUPPORTO ALLO STUDIO GEOLOGICO DEL P.R.G.. PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27375"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI STRAORDINARIO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI. DITTA: CUCKA, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27376"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE PER L'UFFICIO TRIBUTI DITTA: MONACO- ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27377"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO ON LINE NUOVE NORMATIVE. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27378"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLI SANTO NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27379"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, DICEMBRE 2012               SIG.RA L.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27380"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADA E ADI - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27381"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27382"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI A SUPPORTO MANIFESTAZIONI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27383"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONALE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27384"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO S. G. PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2012              DITTA: A.RI.A.L. “VILLA CRISTINA”– MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27385"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LA FUNZIONE DI REVISORE PERIODO DAL 16.09.2012 AL 15.12.2012 DITTA: DOTT. DANILO DI GIACOMO - SAN GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27386"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI-PRESIDENTE-  A SALDO PER L'ANNO 2012 DITTA DOTT. ALFIO SPINELLA -ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27387"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE RACCOMANDATE TRAMITE CITYPOSTE S.R.L. – LIQUIDAZIONE – CIG: ZB106F0A65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27388"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO  SERVIZIO GESTIONE IVA ANNO 2012 DITTA: DOTT. ROSARIO GIUFFRIDA- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27389"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNI 2005/06/07/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27390"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TRIBUNA MODULARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27391"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27392"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA.  DITTA: “INSERRA PROVVIDENZA” LAVORAZIONE ALLUMINIO, VIA PAPA GIOVANNI XXIII 61, MASCALUCIA (CT);              CODICE CIG: Z320828EF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27393"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27394"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PITTURAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27395"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO CARITAS PARROCCHIA CHIESA MADRE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27396"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZATURE  DITTA: MAMMINO IGNAZIO, PEDARA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27397"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPO SOMME A DISPOZIONE PER NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE 2012 - DITTA LUISSAN SOC. COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27398"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE LOTTO CIG Z290835680</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27399"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – ANNO 2012 ISTITUTO VILLA SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27400"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: A. S.- S.E. DICEMBRE 2012              COMUNITÀ ALLOGGIO SANTA RITA – MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27401"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO GEOLOGICO DI DETTAGLIO E INDAGINI GEOFISICHE DELLE AREE STRALCIATE DEL P.R.G.. PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AL  PROFESSIONISTA INCARICATO DOTT. G. LUCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27402"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE STUDIO GEOLOGICO DELLE AREE STRALCIATE DEL P.R.G.. PAGAMENTO COMPETENZE AL PROFESSIONISTA INCARICATO DOTT. F. VECCHIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27403"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PARCHEGGIO PUBBLICO QUARTIERE TRINITA’ E COLLEGAMENTO TRA VIA TRINITA’ E VIA BELLINI. PAGAMENTO FATTURA TECNICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AGGIORNAMENTO PREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27404"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMMISSARIO AD ACTA (D.A.1404/DAR DEL 24/08/2012). DOTT. COSENTINO ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27405"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.  DITTA: “DETERWAX”  FORNITURE PER COMUNITÀ E INDUSTRIE, VIA V. MUCCIOLI 2/8, GRAVINA DI CATANIA  CODICE CIG:  Z1507E9445</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27406"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2012.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27407"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO - ANNO 2013 - PER L’ACCESSO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27408"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE  ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE  DITTA: SAMA -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27409"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA PAGAMENTO FATTURA TECNICO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27410"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "RECUPERO DI VILLA BUSCEMI IN MASSANNUNZIATA- INTERVENTI SU LOCALI TECNICI E PERTINENZE". PAGAMENTO FATTURA TECNICO INCARICATO DELLA COPROGETTAZIONE  DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27411"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONI COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. LI ROSI NUNZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27412"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL CANTIERE DI LAVORO REALIZZATO IN VIA ETNEA, VIA GRAVINA E VIA PIETA’. PAGAMENTO FATTURA DITTA ESECUTRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27413"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPRISTINO CANCELLO AUTOMATICO DELLA SCUOLA FEDERICO II DI SVEVIA.  DITTA: “ELEKTRO IMPIANTI” DI ALESSANDRO BARCELLONA, VIA A. DE GASPERI 97/B, MASCALUCIA (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27414"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2012.  ANNO SCOLASTICO 2012/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27415"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – DICEMBRE 2012.  DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG: ZE406A2C3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27416"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO OBIETTIVI PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2012 “DEFINIZIONE PROBLEMATICHE TRIBUTARIE I.C.I. E TARSU ART.3 COMMA 57-LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N.662” E RELATIVA LIQUIDAZIONE - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27417"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2012. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27418"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO RIFACIMENTO MURI ED AIUOLE PRESSO PARCO URBANO TRINITA’ MANENTI - DITTA EDILIZIA SICILIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27419"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2012/13 LIQUIDAZIONE  DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27420"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2012   DITTA: ASMID - VIA REGIONE SICILIANA 8/A MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27421"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2012-13. DITTA: • “LA SENORITA” , VIA TRIESTE 39, GIARRE; • “CAVALLOTTO LIBRERIE” CORSO SICILIA 91, CATANIA; • “L’AURORA” VIA G. MOTTA 128, SAN GIOVANNI LA PUNTA; • “NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO”, VIA ETNEA 111 MASCALUCIA; • “LIBRERIA DEL PARCO”, VIA DEL PARCO 30, TRE MESTIERI ETNEO; • “RICORDI” VIA LAVINA 99, ACI BONACCORSI; • “LIBRI &amp; LIBRACCI, VIA FASANO 86/88, GRAVINA DI CATANIA; • CARTOLIBRERIA BORZÌ, CORSO SICILIA 23, TREMESTIERI ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27422"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. DICEMBRE 2012.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27423"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N.F.LIGHT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27424"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: RE DI COPPE DI SEBASTIANO PIRRUCCIO - VIA CONTE RUGGERO 34/36 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27425"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO LAVORI DI RIQUILIFICAZIONE URBANA A VERDE DELLA PIAZZA DANTE ALIGHERI E DELLE AREE CIRCOSTANTI  DITTA: PROGETTI S.A.S. DI NIGRELLI ROBERTO - MUSSOMELI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27426"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA-STRALCI PLESSI DI VIA ROMA, D’AZEGLIO E OPERE MINORI. PAGAMENTO 1° SAL IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27427"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA EUROART PRODUCTION DI GIUSEPPE CORSARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27428"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - TECHLAB WORKS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27429"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27430"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27431"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – R.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE 2012.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27432"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE 2012.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27433"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE OMNIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27434"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L. E FARMACIA DR. CARAGLIANO RITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27435"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  NOVEMBRE E DICEMBRE 2012.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27436"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FRUIZIONE AGRO-FORESTALE DEL PARCO MONTE CERAULO . PAGAMENTO FATTURA DITTA ESECUTRICE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27437"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CIA SECURITY S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27438"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CIA SECURITY S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27439"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE TAM TAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27440"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA N.F.LIGHT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27441"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO . L. R. N. 30/2000 ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27442"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N.995 DEL 14/05/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27443"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N.365 DEL 20/02/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27444"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CARDILLO MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27445"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27446"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27447"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE  NELLA COPERTURA DELL’AUDITORIUM COMUNALE DI “S. NICOLÒ”. PAGAMENTO FATTURA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27448"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE  “ MERCATINI DI NATALE “ – ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA V. BELLINI DAL 12 AL 23 DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27449"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27450"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL SOSTITUTO RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO DI CONGEDO ORDINARIO DAL 2 AL 3 GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27451"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA IN ALCUNE STRADE CITTADINE PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO - GIORNATE DAL 16/12/2013 AL  21/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27452"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONEFATTURE PER RICOVERO DISABILE PSICHICO N.P. NOVEMBRE E DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27453"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA 7 E 8 DICEMBRE 2013.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27454"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE AREA URBANISTICA DAL 30/12/2013 AL 03/01/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TONINO DI MATTEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27455"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27456"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA IN ALCUNE STRADE CITTADINE PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO – GIORNATE DAL 20/11/2013 AL  23/11/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27457"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL SOSTITUTO RESPONSABILE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, PRODUTTIVI ED AL PERSONALE PER UN PERIODO DI CONGEDIO ORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27458"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO DICEMBRE 2012. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27459"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PASTICCERIA DEL CORSO - LICODIA EUBEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27460"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE  “ A SAN MARTINO IL MOSTO DIVENTA VINO “ – ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO SAN VITO E VIA ETNEA NEL GIORNO DOMENICA 10 NOVEMBRE 2013 E VIA ETNEA NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA TREMESTIERI E CORSO SAN VITO (PIAZZA L. DA VINCI ) NEI GIORNI 10 E 11 NOVEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27461"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE PREMIO DI LAUREA “MASCALUCIA PREMIA CHI STUDIA”, CONFERMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27462"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA IN ALCUNE STRADE CITTADINE PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO – GIORNATE DAL 07/11/2013 AL  16/11/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27463"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA UNITA' DI PROGETTO FINO AL 31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27464"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFISCA MERCE SEQUESTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27465"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA. 2° STRALCIO PAGAMENTO FATTURA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27466"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO IN VIGILANZA FISSA PRESSO I SEGGI ELETTORALI DEL TERRITORIO COMUNALE DURANTE LE OPERAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27467"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINO AL 31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27468"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA VICE SEGRETARIO FINO AL 31/12/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27469"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA IN ALCUNE STRADE CITTADINE PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO – GIORNATE DAL 14/10/2013 AL  19/10/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27470"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PROCEDURE DI ATTI CATASTALI A SEGUITO ACQUISIZIONE AREE E REGOLARIZZAZIONE PRATICHE AI FINI DELL’AGIBILITA’ DI  BENE COMUNALE. PAGAMENTO FATTURA TECNICO INCARICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27471"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CARMENI/COMUNE DI MASCALUCIA - NOMINA CTP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27472"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA PORTO MARRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27473"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE LOCULI PER LE TUMULAZIONI PRESSO IL CIMITERO CENTRO. FORNITURA DI LOCULI PREFABBRICATI. PAGAMENTO FATTURA DITTA FORNITRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27474"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO NELLE GIORNATE DAL 6 AL 8 SETTEMBRE .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27475"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE QUOTE CONSORTILI DOVUTE ALL'ATO IDRICO CATANIA 2 PER IL PERIODO 2004-2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27476"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27477"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, RELATIVA AL  MESE DI  DICEMBRE 2012.  DITTA: SOC. COOP. SOCIALE “TERRA SANTA LUCIA” CON SEDE IN MASCALUCIA (CT) VIA PULEI 58.  COD. CIG. 320950574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27478"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PORTAVOCE DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27479"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI DICEMBRE  2012.  DITTA: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..  COD. CIG. 320950574E  (DET. 2109/11)   -  COD.CIG: Z27069B0BE (DET. 1877/12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27480"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE QUOTE CONSORTILI DOVUTE ALL'ATO IDRICO CATANIA 2 PER IL PERIODO 2004-2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COMMISSARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27481"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA IN ALCUNE STRADE CITTADINE PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO – GIORNATE DAL02/09/2013 AL 07/09/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27482"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO URGENTE PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO DI M*G*</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27483"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DEL TRATTO DI VIA ETNEA COMPRENDENTE IL PIAZZALE DELLA CHIESA MATRICE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTIVA “DANZANDO PIANO E NON SOLO” CON I KALISPERA DEL 20/08/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZUCCARELLO CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27484"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N.2238 DEL 22/11/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27485"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL SOSTITUTO CAPO AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI ASSENTE PER LA FRUIZIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO ORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27486"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27487"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA MOD. TASKALFA 300I+DP+PF. LIQUIDAZIONE RATA DAL 08/09/2012 AL 07/12/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27488"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'ESAME DELLE RICHIESTE E DELLE ESIGENZE DELLE PERSONE DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27489"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E PARTE DELLA VIA CAP. M. D’ALEO, ANTISTANTE IL PARCO TRINITA’ MANENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE ESTIVA “VINICIO CAPOSSELA IN CONCERTO” DEL 13/08/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27490"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2011 - GIUFFRIDA SANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27491"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA SOPPRESSIONE RIENTRO POMERIDIANO DEL LUNEDI' E CONSEGUENE RIDETERMINAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27492"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 9 E 10 GIUGNO 2013. ACCERTAMENTO DELLA ESISTENZA E DEL BUONO STATO DELLE URNE, DEI TAVOLI, DELLE CABINE OCCORRENTI ALLE SEZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27493"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO VERBALE DI CONTRAVVENZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO ELEVATO A CARICO DI SCIACCA AGATINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27494"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUMINARIE NATALIZIE 2012 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27495"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 8^ MODIFICA – NOMINA DEI RESPONSABILI DELLA FUNZIONI DI SUPPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27496"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO IN VIA CAP. D’ALEO NEI GIORNI 9 E 13 AGOSTO 2013, IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI PREVISTI NEL PROGRAMMA ESTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27497"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA ANTICENDI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27498"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO GENERALE - C.D.I. 22/12/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27499"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA -STRALCI PLESSI DI VIA ROMA, D’AZEGLIO E OPERE MINORI”. PAGAMENTO FATTURA A PROFESSIONISTA ESTERNO PER LA  COPROGETTAZIONE DI LIVELLO ESECUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27500"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA IN ALCUNE STRADE CITTADINE PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO - GIORNATE DAL 12 AL 17 AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27501"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA VICE SEGRETARIO FINO AL 31/10/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27502"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE TEMPORANEE AL TRANSITO VEICOLARE DI STRADE CIRCOSTANTI P.ZZA FALCONE-BORSELLINO PER MOTIVI DI SICUREZZA CONNESSI AD ACCENSIONE FUOCHI PIROTECNICI NELL’AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI ESTIVI IN ONORE DEL PATRONO S.VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27503"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA COMMISSARIALE N. 15 DEL 13/03/2013. PROROGA TERMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27504"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA RESPONSABILI UNITA' DI PROGETTO FINO AL 31/10/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27505"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE TECNICO PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA - ENERGY MANAGER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27506"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELL’EDIFICIO SITO IN VIA . SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA". PAGAMENTO FATTURA DITTA FORNITRICE GIOCHI PER ESTERNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27507"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE MINUTA DEL RUOLO SPECIALE COMUNALE RELATIVA ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL’ANNO 2009 E NON PAGATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27508"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA RESPONSABILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ED INCARICHI ALTA PROFESSIONALITA' FINO AL 31/10/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27509"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA’ IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI ESTIVI IN ONORE DEL PATRONO S.VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27510"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FILIPPO PESCE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27511"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27512"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 7^ MODIFICA – INTEGRAZIONE NOMINA DEI RESPONSABILI DELLA FUNZIONI DI SUPPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27513"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO URGENTE IN TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO DELLA PAZIENTE L.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27514"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PON 2007-2013 – AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR). ACCORDO TRA IL COMUNE L’ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO DI SVEVIA PER L’EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEL SOLE. DESIGNAZIONE A RICONFERMA DEL SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27515"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA PER INTERVENTO DI SPAZZAMENTO MECCANICO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27516"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27517"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27518"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI -  DITTA: TERMO SUD, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27519"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE IN ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 22 DICEMBRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27520"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA POLVERIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27521"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO URGENTE IN TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27522"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAGIBILITÀ EDIFICIO DI VIA CHIESA MADRE ANG VIA MAMMANI E CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI STRADE ATTIGUE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27523"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO UNICO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE, DI CONTROLLO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27524"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE CERTIFICAZIONE DEI CREDITI D.L. 35/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27525"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE CONTRIBUTO PER L’ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27526"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI ACCENSIONE, LANCIO E SPARO DI MATERIALI PIROTECNICI E SIMILARI IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27527"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA PER INTERVENTO DI SPAZZAMENTO SU STRADE COMUNALI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27528"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI PER DISABILI E LA LORO ISTITUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27529"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA IN VIA CA. D'ALEO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL BLUES 25 26 27 LUGLIO 2013.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27530"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO URGENTE PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO DEL PAZIENTE C. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27531"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA RIPOSTO E CORSO SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27532"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONI SINDACALI. DESIGNAZIONE PARTE PUBBLICA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27533"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO  PROCESSO VERBALE N. 970/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27534"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL SOSTITUTO RESPONSABILE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, PRODUTTIVI ED AL PERSONALE PER LA FRUIZIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO ORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27535"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROCESSO VERBALE  N. 969/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27536"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA UFFICI COMUNALI 27 DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27537"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA SCALIA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27538"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27539"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA SU ALCUNE STRADE CITTADINE PER SPAZZAMENTO MECCANICO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27540"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA SU ALCUNE STRADE CITTADINE PER SPAZZAMENTO MECCANICO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27541"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI PATRIMIONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27542"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL SOSTITUTO CAPO AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI ASSENTE PER LA FRUIZIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO ORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27543"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI MOTOCICLI, CICLOMOTORI E VELOCIPEDI A DUE RUOTE E ISTITUZIONE NUOVO LIMITE DI VELOCITA' PER GLI ALTRI VEICOLI PER PERICOLO SABBIA VULCANICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27544"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA UNITA' DI PROGETTO - AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COMMISSARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27545"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROCESSO VERBALE N. 26/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27546"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N.4 DEL 07/02/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27547"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA POLIZIA MUNICIPALE COMANDANTE F.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27548"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROCESSO VERBALE N. 25/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27549"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN C.DA SANTA MARGHERITA” AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE OCCORRENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27550"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (ART. 10 L. 47/85 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ ART. 37 D.P.R. 06.06.2001 N.380)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27551"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL PIAZZALE FALCONE BORSELLINO IN COINCIDENZA CON LA FESTIVITÀ DEL 26/12/2013(SANTO STEFANO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27552"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI VIABILITA’ IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL PATRONO S.VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27553"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (ART. 10 L. 47/85 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ ART. 37 D.P.R. 06.06.2001 N.380)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27554"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE TEMPORANEE AL TRANSITO VEICOLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE ELETTORALE CON PRESUMIBILE ELEVATA PARTECIPAZIONE POPOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27555"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27556"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DELLE FUNZIONI DI DATORE DI LAVORO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI SENSI DEL D.LEGISL.VO 81/08 E SUCC. MOD. ED INT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27557"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ INTERVENTI PER LA PROTEZIONE E IL RIPRISTINO DEL SOTTOBALLATOIO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA ETNEA 131-141</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27558"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI ATTRAVERSO COOPERATIVE DI TIPO B AI SENSI DELLA L.381/91;  DITTA: ATI – CAPOGRUPPO - SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” – VIA SAN VITO S.N. – CACCAMO - P.IVA: 03501840825;  MANDANTE: TERRA SANTA LUCIA SOC. COOP. SOC. – VIA PULEI N. 58, MASCALUCIA –  P.IVA: 04692830872. COD. CIG: ZDB07E93B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27559"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROCESSO VERBALE N.44/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27560"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEI LAVORI E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (ART. 2 TERZO COMMA L.R. 10/08/85 N.37, ART. 27 D.P.R. 06.06.2001 N. 380)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27561"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 7^ MODIFICA – RETTIFICA NOMINA DEI RESPONSABILI DELLA FUNZIONI DI SUPPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27562"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROCESSO VERBALE N.43/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27563"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE NUOVI SERVIZI DI FRONT OFFICE NELLA DELEGAZIONE DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27564"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DEL TRAFFICO IN VIA ETNEA PER MANIFESTAZIONE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27565"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA. PAGAMENTO FATTURA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27566"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL SOSTITUTO CAPO AREA LAVORI PUBBLICI ASSENTE PER LA FRUIZIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO ORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27567"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROCESSO VERBALE N.20/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27568"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FRUIZIONE AGRO FORESTALE DEL PARCO MONTE  CERAULO E STRADE VICINALI. PAGAMENTO FATTURA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27569"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO URGENTE PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO DELLA SIG.RA R** A**</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27570"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA SEGRETARIO GENERALE TITOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27571"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27572"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE RADUNO ABARTH E GIANNINI - 12 MAGGIO 2013 - CHIUSURA AL TRAFFICO TEMPORANEA DI CORSO SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27573"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E NOMINA DELL’ORGANISMO UNICO CON FUNZIONI DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE, DI GESTIONE E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27574"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI OPERE ABUSIVE CON RELATIVA AREA E DI IMMISSIONE IN POSSESSO. (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27575"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA VIA ETNEA IN OCCASIONE PROCESSIONE CRISTO MORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27576"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROCESSO VERBALE N.19/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27577"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA SOPPRESSIONE RIENTRO POMERIDIANO DEL LUNEDÌ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27578"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 7^ MODIFICA - NOMINA DEI RESPONSABILI DELLA FUNZIONI DI SUPPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27579"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVO “MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA SICUREZZA” AI SENSI DELL’ART. 18 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N.81 E S.M.I. E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27580"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ENI - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27581"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 4^ TRIMESTRE 2012 DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27582"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27583"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE APERTURA AL PUBBLICO NELLE ORE ANTIMERIDIANE DEL MARTEDI' E RIMODULAZIONE ORARIO DI "FRONT OFFICE"  DELL'UFFICIO ANAGRAFE DI VIA ETNEA 121 E DELLA DELEGAZIONE ANAGRAFICA DI MASSANNUNZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27584"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROCESSO VERBALE N.137546/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27585"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27586"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1, COMMA 7 DELLA LEGGE 190/2012, DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27587"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SAN GIUSEPPE - ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA LUNGO VIA ETNEA E SOSPENSIONE DEL TRAFFICO NELLE ZONE INTERESSATE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27588"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROCESSO VERBALE N.12/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27589"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIACCOLATA IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA MAFIA - 21 MARZO - CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA ETNEA .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27590"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA UFFICI COMUNALI 16 AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27591"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA COMMISSARIALE N° 13 DEL 20.11.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27592"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER L’INTERVENTO “ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA” AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO SOMME DEPOSITATE A CDP SPA PER DITTA SAMBATARO MARIA MARGHERITA CONCETTA E SAMBATARO ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27593"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA UNITA' DI PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27594"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27595"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO 4^ TRIM. 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27596"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNA E SU IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COM DI VIA MANZONI. PAGAMENTO FATTURA 1° SAL ALL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27597"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GENERALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON IL PIP ARTIGIANALE D-1 DI VIA PORTO MARRETTI. AUTORIZZAZIONE SVINCOLO SOMME DEPOSITATE CON DETERMINAZIONE N°1927/2011 PRESSO LA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZIONE DI CATANIA A FAVORE DEI SIGNORI REINA E ALTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27598"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA FUNZIONI VICE SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27599"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL PIAZZALE FALCONE BORSELLINO  PER LA FESTIVITÀ DEL 15.08.2013 (FERRAGOSTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27600"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27601"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 52 DEL 14/12/2012.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27602"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA UNITA’ DI PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27603"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROCESSO VERBALE N.28/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27604"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA”. AUTORIZZAZIONE SVINCOLO SOMME DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI CATANIA PER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ALLA DITTA BONAJUTO ANTONIO E BONAJUTO SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27605"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DI VIA CHIESA MADRE E VIA MAMMANI DI CUI ALL'ORDINANZA COMM.LE N. 15 DEL 13/03/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27606"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27607"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ADDETTO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27608"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27609"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA A PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27610"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (ART. 10 L. 47/85 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ ART. 37 D.P.R. 06.06.2001 N.380)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27611"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA  DI VIA  PORTO MARRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27612"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (ART. 10 L. 47/85 COSI COME MODIFICATO DALL'ART. 37 D.P.R. 06-06-2001 N.380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27613"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA FUNZIONI VICE SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27614"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA REGOLAMENTAZIONE DI ISOLA PEDONALE IN VIA CIMITERO TRATTO ADIACENTE MURO ESTERNO CIMITERO STORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27615"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA  RESPONSABILI DI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27616"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOMPAGNAMENTO PRESSO STRUTTURA SANITARIA OSPEDALIERA PER TSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27617"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULO COMUNALE SIG. VETRI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27618"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA PARCHEGGIO IN VIA ETNEA ANGOLO VIA CIMITERO.  AUTORIZZAZIONE SVINCOLO SOMME DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI CATANIA PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ALLA DITTA ARCIDIACONO PIETRO NATO A PEDARA(CT) IL 28/12/1955.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27619"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROCESSO VERBALE N.113/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27620"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ESERCIZIO DI COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA DENOMINATO "PROPANGAS DI GRASSO LUIGI S.N.C."SITO IN VIA C. COLOMBO 8/10- MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27621"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE - COMANDANTE F.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27622"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>: "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SS. CROCIFISSO MARRETTI E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA REINA." ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSA DI TRASCRIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27623"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27624"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI RIMESSA IN PRISTINO DI OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA’ ALLA CONCESSIONE EDILIZIA (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27625"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E NOMINA VICE SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27626"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PAZIENTE G.G. PER TRATTAMENTO SANITARIO OBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUSEPPE LENTINI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27627"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITÀ MASSANNUNZIATA.  AUTORIZZAZIONE SVINCOLO SOMME DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI CATANIA PER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ALLA DITTA SPAMPINATO ANTONIA NATA A GRAVINA DICATANIA (CT) IL 21/02/1954.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27628"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELLE ORDINANZE N.50 E N.53 DEL 2012. INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 52 DEL 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27629"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA CRIPTA DEL SANTUARIO MADONNA DELLA SCIARA E PER LA CONTROPORTA DELLA CHIESA DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27630"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO  "IO MI PRENDO CURA DI" ANNO SCOLASTICO 2012-13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27631"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPAZIO PUBBLICITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27632"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE 328/00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27633"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO TRASPORTO HANDICAPPATI. SIG.RA L. R. A.  ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27634"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO. IMPEGNO SPESA ANNO  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27635"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO ASSOCIAZIONE "ARTITALIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27636"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' -DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - E TOSAP - DITTA INPA SPA . DEFINIZIONE AGGIO CONTRATTUALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27637"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE PROGRAMMA OPERATIVO ANNO 2013 AFFERENTE L'ATTIVITA' DI  ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27638"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DI AGGIORNAMENTO BANCHE DATI MAGGIOLI - EDK - SEL - DITTE INDIVIDUATE MAGGIOLI INFORMATICA - EDK -SEL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27639"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI “ACI-PRA” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL’ANNO 2013. BENEFICIARIA: A.C.I. (AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA) AVENTE DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI IN VIA MARSALA N.8 ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27640"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI “SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL’ANNO 2013. BENEFICIARIO: SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, N. 11  -  00178 ROMA. C.I.G. N. Z9307E9EB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27641"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE RIVISTE ,PUBBLICAZIONE E MODULISTICA SPECIALISTICA IN MATERIA DI CONTABILITA' E TRIBUTI - DITTA INDIVIDUATA : MAGGIOLI SPA INPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27642"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ESERCIZIO LICENZA INDIVIDUALE APPARECCHIATURA RICETRASMITTENTE PER L’UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE – ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27643"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ESERCIZIO LICENZA INDIVIDUALE APPARECCHIATURA RICETRASMITTENTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27644"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1°GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27645"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27646"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREMIAZIONE DELLA ESTEMPORANEA DI PITTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27647"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27648"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27649"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI LOCULI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27650"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SCALE MOBILI PER CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27651"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI – ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27652"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI N.2106 DEL 07/11/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27653"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI ATTRAVERSO COOPERATIVE DI TIPO B AI SENSI DELLA L.381/91;  DITTA: ATI – CAPOGRUPPO - SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” – VIA SAN VITO S.N. - P.IVA: 03501840825;  MANDANTE: TERRA SANTA LUCIA SOC. COOP. SOC. – VIA PULEI N. 58, MASCALUCIA – 04692830872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27654"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO INTEGRATIVO L.448/98 – A.S. 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27655"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.   DITTA : ATI CAPOGRUPPO:RISTORCOOP SOC.COOP. A.R.L. CON SEDE IN VIA S.M. DI BETLEM 18, CATANIA,  P.IVA 04282560871; MANDANTE: G.E C. SERVIZI GLOBALI S.R.L., VIA D. CIMAROSA 11, MASCALUCIA.   P.IVA: 03501840825.  CIG:  ZE406A2C3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27656"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACQUISTO VEICOLI DA LAVORO PER L'AREA TECNICO-MANUTENTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27657"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27658"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27659"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BORSA DI STUDIO LEGGE 10 MARZO 2000 N° 62 – A.S. 2010/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27660"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI COLLOCATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DITTA:A.V.I.TEK - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27661"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PARETE PERICOLANTE TRIBUNALE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27662"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 331/2012 TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO – PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27663"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27664"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DITTA TOSCANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27665"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27666"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE CONSORTILI CONTRIBUZIONE COMUNALE CONSORZIO ATO 2 CATANIA ACQUE.IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27667"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER INTERVENTI DI SEGNALETICA D’URGENZA EFFETTUATI IN VIA ALCIDE DE GASPERI, A CAUSA DELL’APERTURA DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DELL’ISTITUTO SUPERIORE “CONCETTO MARCHESI”, PER MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE E PEDONALE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27668"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE E MACCHINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27669"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPLETAMENTO LAVORI MURO PERIMETRALE CONDOMINIO Z2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27670"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA HUMAN CAPITAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27671"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ,  MANUTENZIONE BENI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27672"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PER LA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI PER IL RISCHIO INCENDIO. RICONOSCIMENTO IMPEGNO SOMME PER IL COMANDO PROVINCIALE VV.F DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27673"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. VIABILITÀ - SERVIZI E NOLEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27674"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER MANUTENZIONE ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI IN COESO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27675"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27676"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE GRUPPO DONATORI SANGUE “FRATRES” DI MASCALUCIA – ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27677"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27678"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ADA E ADI, PER IL TEMPO NECESSARIO AD ESPLETAMENTO NUOVA GARA DI APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27679"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27680"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA “BONUS FIGLIO 2012 – I° QUADRIMESTRE”, EX ART.6, COMMA 5, DELLA L.R. N. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27681"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27682"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27683"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GALVAGNO ROSARIA.  PERIODO 01/01/2012 – 30/11/2012. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27684"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27685"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ECONOMATO - I° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27686"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER SERVIZIO DI VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27687"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27688"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27689"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO SPESA PER U.O. DELL’AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27690"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DITTA NFLIGHT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27691"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N.1407 DEL 13/07/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27692"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N.353 DEL 17/02/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27693"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVAMENTO TECNOLOGICO SISTEMA DI NETWORKING DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27694"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER UTENZE FINE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27695"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STRAORDINARI ED URGENTI,  MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27696"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE UNIONE ITALIANA CIECHI  - PROGETTO “ARRICREAMOCI 3”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27697"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO CENTRO EDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27698"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO IFEL FONDAZIONE ANCI ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27699"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, DI ACCESSORI VARI E DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27700"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MOBILI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27701"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER LE AREE DI STAFF, FINANZIARIA E INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27702"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO  DELLE ATTREZZATURE E DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27703"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MACCHINE E ATTREZZATURE – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27704"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SWITCH NECESSARI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE LAN DELLA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE DI VIA MANZONI, 8.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27705"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) E ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) A CONTRIBUENTI DIVERSI   ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 504/92   IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27706"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME SUL BILANCIO 2012 PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI OO.PP. A SEGUITO DELL’ACCERTAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ SOMME IN ENTRATA E IN AVANZO DALL’UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27707"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ DELL’ENTE, A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B”, AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381.. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27708"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ ANNO 2013. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27709"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUALI AL CAP. 3820, CAP. 3820/1 E AL CAP. 4171 DEL BILANCIO 2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27710"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI BACKUP PER L’ARCHIVIAZIONE DEI DATI DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27711"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DI TRIBUNE MODULARI DA DESTINARE PRESSO L’ANFITEATRO DEL PARCO TRINITÀ MANENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27712"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUB-IMPEGNO ED AFFIDAMENTO FORNITURA E REALIZZAZIONE SISTEMA DI CABLAGGIO PER RETE TELEMATICA PRESSO LA SEDE RISTRUTTURATA DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA PROTEZIONE CIVILE IN VIA A. MANZONI 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27713"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NF LIGHT SERVIZIO MANUTENZIONE ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27714"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO FENOMENO RANDAGISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27715"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROJECT FINANCING- PROGETTO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE. "COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- STRALCIO CONCLUSIVO- ED ADEGUAMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO ILLUMINOTECNICO”. PRESA D’ATTO DELLACOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27716"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONA HARDWARE E SOFTWARE PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE - ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27717"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUB-IMPEGNO AFFIDAMENTO FORNITURA MOBILI PER GLI UFFICI COMUNALI DELLA PROTEZIONE CIVILE; DITTA: ICE DI CORSARO GRAZIELLA – C.SO SAN VITO 54/A – 56 MASCALUCIA; C.I.G. N. Z2D07DC20E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27718"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ALL IN DI N. 3 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI: BIBLIOTECA, URP E UFFICI DI STAFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27719"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE NELLE SCUOLA COMUNALE DI VIA REINA A COMPLETAMENTO DI QUANTO GIA’ ESEGUITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27720"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN CONVITTO B.M E B.C. ED IMPEGNO DI SPESA. I°  TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27721"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA', PER LA SOSTITUZIONE DI QUELLI NON PIU' FUNZIONANTI, PER GLI UFFICI DELLA P.M.                                          DITTA:  GBR ROSSETTO S.P.A. CON SEDE IN VIA E. FERMI 7 -35030 RUBANO (PD) C.I.G. N. ZBB07CEB5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27722"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27723"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27724"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. E ATTO DI PRECETTO PROPOSTO DA CITTADELLA DELL’INFANZIA CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 54/2012 – C.I.G. Z2807C3885 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27725"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27726"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE ED ELIMINAZIONE ACQUE PIOVANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27727"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO DELLA DIPENDENTE SIG.RA MILANA ANNA DALL'1/1/2013 AL 30/6/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27728"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI COMUNALI DI DEPURAZIONE . INTERVENTO SOSTITUITIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE, ART.4, COMMA 2, D.P.R. N.207/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27729"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI DI RAPPRESENTANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27730"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA LE PIÙ RECENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI FINANZA PUBBLICA ORGANIZZATO DA ARETE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27731"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI ORGANO UNICO DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27732"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BUONI PASTO IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27733"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO - 1° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27734"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE TARGHE IN ALLUMINIO  PER PASSI CARRABILI - CIG: ZE107BE700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27735"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2012- CONVENZIONE CONSIP. DITTA: RTI CNS -MELEGNANO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27736"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27737"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE TAM TAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27738"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO IN CONVITTO MINORI M.J. – M.S.  IMPEGNO DI SPESA  1° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27739"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27740"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RIMBORSO MONETIZZAZIONE PARCHEGGI PERTINENZIALI OPERATORI COMMERCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27741"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER LO SVILUPPO ED IL TESTING DI APPLICAZIONI PER APPARATI MOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27742"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO CENTRALE TELEFONICA NEC PHILIPS IS3000 NEI NUOVI LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI MASCALUCIA - SEDE C.O.M. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27743"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO ONERI PER DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI – L. R. N. 30/2000, ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27744"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S. – S. L. – A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D. – M. F. – P.R.    1° IMPEGNO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27745"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE TERRA DI SANTA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27746"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE BABY CASA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27747"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE OMNIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27748"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE PROCEDURA 730/4 DEL DIPENDENTE MATRICOLA 10054</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27749"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27750"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO PER L’ACCESSO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.  BENEFICIARIA: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27751"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI TRATTAMENTO SANITARIO OBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27752"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DA TREFIL E. CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 48/2012 – C.I.G. ZBA07782AD - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27753"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA- INDIVIDUAZIONE CONTRAENTI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27754"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO ONERI S.I.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27755"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. A. S. 2012 – 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27756"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA: R.A. E L.C.                1° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27757"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME POSTE IN ENTRATA AL BILANCIO COMUNALE PER COSTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE - ASSEGNAZIONE AREA LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27758"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>GNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI R LOCANDINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27759"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'AREA TECNO-MANUTENTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27760"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER TRASFERIMENTO SOFTWARE DENOMINATO "HALLEY" SU PIATTAFORMA VIRTUALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27761"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA N. 2171/2012 RESA DAL TAR CATANIA VERTENZA CALCIO CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 51/2012 – C.I.G. Z9B07AAB0D - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27762"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CIA SECURITY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27763"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRASFERIMENTO DEL SOFTWARE DENIMONATO "ALICE" SU PIATTAFORMA VIRTUALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27764"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI DAL SEGRETARIO GENERALE TITOLARE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI MASCALUCIA E SANT'ALFIO PER IL PERIODO 01/10/2012 - 30/11/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27765"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE  TA TRIUMPH ADLER DC 6025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27766"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE PROVE GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLO STUDIO GEOLOGICO TECNICO PER L’OPERA “COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SU VIA POMPEO CISTERNAZZA”. IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27767"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONFEZIONI NATALIZIE IN FAVORE DEI NUCLEI INDIGENTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27768"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA UFFICIO SPECIALE PRG N.2342 DEL 04/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27769"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.  1° TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27770"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:                  L. F. G.   I TRIMESTRE  2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27771"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – A. S. – S. E. 1° TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27772"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI- CONVENZIONE CONSIP DITTA : ENI -ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27773"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ED IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO SIG. N. P. – I TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27774"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO MINORE I TRIMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27775"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N.1550 DEL 28/05/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27776"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "VERSAMENTI PARTITE DI GIRO" DA EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2012 PER CARTOLARIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27777"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "VERSAMENTI PARTITE DI GIRO" DA EMOLUMENTI 2012 PER INAIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27778"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "INDENNITÀ AGLI AMMINISTRATORI" PER EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27779"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO “VERBALDATA”, TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S. DITTA: SAPIDATA S.P.A. DI SAN MARINO (IN COLLABORAZIONE CON LA SAPIGNOLI  S.R.L. – VIA MOLINO VIGNE 2  - 47825 TORRIANA – RN). C.I.G. N.  Z4507BA762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27780"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IMPIANTO ALLARME ANTINTRUSIONE PER LA SEDE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S. CON SEDE LEGALE IN VIA BEATO ANGELICO 2, TRECASTAGNI C.I.G. N. Z5D07B86A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27781"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONI CELLULARI E TELEFONI DA TAVOLO - IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27782"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO N. 10 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI MERITEVOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27783"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOBILIO ED ATTREZZATURE PER L’U.O. PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27784"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27785"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSESTAMENTO CAPITOLI 1002 ART 1, 1002 ART.3 E CORRISPONDENTI 50020 ART 1, 50020 ART. 3 BILANCIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27786"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIZAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DEGLI ONERI DI SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER ELIMINAZIONE PERICOLI  DITTA: OLIVERI -ACICATENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27787"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASFERIMENTO SOFTWARE SU PIATTAFORMA VIRTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27788"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA VIGILANZA AMBIENTALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NELL’AMBITO DEL CONTROLLO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU.  DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S. CON SEDE LEGALE IN VIABEATO ANGELICO 2, TRECASTAGNI;  C.I.G. N. ZE507AB436</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27789"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PERFORAZIONE GRATE SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27790"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - IV^ TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27791"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27792"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, FORNITURA E LA COLLOCAZIONE DI PIANTE IN PROPRIETÀ PRIVATA INTERESSATA DA ESPROPRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27793"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N.2354 DEL 04/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27794"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA URBANISTICA E TECNICO-MANUTENTIVA DITTA: SI.MI- PATERNO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27795"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, NOVEMBRE 2012               SIG.RA L.R.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27796"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. CIG: Z1407A3F17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27797"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PUBLIKOMPASS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27798"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANUALE OPERATIVO CON MODULISTICA PRONTA ALL’USO SU CD-ROM PER STAZIONI APPALTANTI AREA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. – VIA ALBERE 19/A – 37138 VERONA (VR). CIG. N. Z8707A1C65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27799"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, RACCOLTA E SPEDIZIONE/RECAPITO DIRETTO DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27800"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN ECONOMIA - NOLEGGIO  “ALL-IN”  FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I. – ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27801"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE MODULISTICA SPECIALISTICA PER GLI UFFICI TRIBUTARI DELL'ENTE  - DITTA EDK EDITORE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27802"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE  E ASSISTENZA BANCHE DATI ON LINE : BILANCIO E CONTABILITA' - TRIBUTI - MODULISTICA  - DITTA MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27803"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA SPECIALISTICA PER GLI UFFICI TRIBUTARI DELL'ENTE  DITTA MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27804"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA LIBRETTI DI MARCIA E MAZZO FLOREALE.  DITTE: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA VIA SCALILLA 18, MASCALUCIA (CT);             “PIANTE FIORI E CAPRICCI” DI MARLETTA MARCELLO , VIA S. GIUFFRIDA 1/B, MASCALUCIA CODICECIG: Z1D079E750</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27805"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA PER GLI UFFICI TRIBUTARI DELL'ENTE - DITTA GRAFICHE GASPARI SRL - LIQUIDAZIONE COD. CIG. Z 4302953 AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27806"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27807"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE INTONACO PERICOLANTE TRIBUNALE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27808"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI E SERVIZI PER MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27809"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA PER GLI UFFICI TRIBUTARI  DELL'ENTE - DITTA ERREBIAN SPA - LIQUIDAZIONE - COD. CIG Z 4302953 AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27810"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MISSIONI COMMISSARIO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27811"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ASSISTENZA INFORMATICA CELNETWORK SRL  FATTURE N° 743 DEL 29/01/2010 E N° 1178 DEL 28/02/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27812"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI VERIFICA IMPIANTO DI TERRA E MANUTENZIONE CABINE MT/BT IN VIA CIMITERO - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27813"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BENI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27814"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART. 18 L.109/94 AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E UFFICIODIREZIONE LAVORI INTERNO. SECONDO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27815"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BENI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27816"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI PER FORNITURE  E SERVIZI IN ECONOMIA  DITTA  STYLGRAFIX ITALIANA SPA CON SEDE IN SCANDICCI (FI) DITTA DIGIPRINT CON SEDE IN  MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27817"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI IN ECONOMIA- INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE - DITTA DIGITAL SERVICE CON SEDE IN SANT'AGATA LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27818"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZE SOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27819"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE  ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ATIGIANALI VIA PORTO MARRETTI-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". LIQUIDAZIONE FATTURA A PROFESSIONISTA INCARICATO DELL'ASSISTENZA ALLA D.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27820"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>COINTESTAZIONE TERRENO CIMITERIALE LICCIARDELLO-CRISTALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27821"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27822"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI ALLA COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27823"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27824"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A.- LIQUIDAZIONE PERIODO:OTTOBRE  2012.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27825"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23, 24, 36, 37 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI). GENNAIO - NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27826"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE P. R. - LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE E NOVEMBRE 2012.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27827"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2012-13. DITTA: • “IL SAGITTARIO” , CORSO S. VITO 59, MASCALUCIA; • “LA DIDATTICA” VIA UMBERTO 24, S.AGATA LI BATTIATI; • “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA • LIBRERIA MASCALI CARMELOGIUSEPPE, VIA UMBERTO 17, S.P. CLARENZA; • LIBRERIA “IL SOFÀ DELLE MUSE”, VIA UMBERTO 39, S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27828"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  CANONE LOCAZIONE SCICA INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27829"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE S. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27830"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27831"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – ANNO  2012 ISTITUTO O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27832"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27833"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NA.MA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27834"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2012. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27835"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO "GALLERIA NATALIZIA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27836"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE JOB CREATION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27837"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CROMATICAMENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27838"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DITTA: TERMO SUD, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27839"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27840"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27841"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27842"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2012.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27843"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A SUPPORTO A NUCLEI FAMILIARI CON MINORI AFFETTI DA GRAVE PATOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27844"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A.- LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2012.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27845"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: IC ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA, VIA CAMPO SPORTIVO N. 20 MASCALUCIA. CIG. N. Z090794BE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27846"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: A. S.- S.E.  OTTOBRE 2012              COMUNITÀ ALLOGGIO SANTA RITA – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27847"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: COPIS S.N.C. - VIA ANDRONE 15 - CATANIA  CIG: ZD007944C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27848"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZE SOFTWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27849"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO AFFRANCATRICE POSTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27850"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO F.LLI MAZZA S.R.L. -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  - C.I.G. Z9507230A3 – 32/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27851"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI STRAORDINARI , MANUTENZIONE BENI DITTA: CUCKA AVDYL, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27852"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA E DI CONSUMO, DI ATTREZZI E DI MATERIALE TECNICO MINUTO PER L’U.O. PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27853"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI NOVEMBRE  2012.  DITTA: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..  COD. CIG. 320950574E  (DET. 2109/11)   -  COD.CIG: Z27069B0BE (DET. 1877/12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27854"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. NOVEMBRE 2012.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27855"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI STRAORDINARI, MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27856"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE  N. 4344 DEL 12/10/2012 DI €.   152,46 N. 4466 DEL 24/10/2012 DI €.1.009,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27857"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LAVORO DI SERVIZIO TRASPORTO BITUME PER LAVORI IN CORSO SAN VITO. DITTA : FALLARA CARMELO VIA CAPO DI GALLO N.13 MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27858"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – NOVEMBRE 2012.  DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG: ZE406A2C3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27859"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - NOVEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27860"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, RELATIVA AL  MESE DI  NOVEMBRE 2012.  DITTA: SOC. COOP. SOCIALE “TERRA SANTA LUCIA” CON SEDE IN MASCALUCIA (CT) VIA PULEI 58.  COD. CIG. 320950574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27861"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS BELLI E MONELLI CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27862"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSOSPESE III^ TRIMESTRE 2012 - UNICREDIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27863"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RIFIUTI PATRIMONIO - DITTA: LA COLOSSALE DI CARAMMA GIUSEPPE, ACIREALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27864"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27865"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI DI VIA PORTO MARRETTI-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27866"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE UTILIZZATA PRESSO L'UFFICIO TECNICO URBANISTICA E MANUTENZIONE DITTA: SI.MI. - PATERNO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27867"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2012.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27868"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER DELLE PERIFERICHE DI STAMPA DELL'AREA INFORMATICA - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27869"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE T.D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27870"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2012/13 LIQUIDAZIONE  NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27871"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>SER.ASS.IG. PERS. "H". A.S. 2012-2013. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONSULENZA LAVORO OTT.-NOV. 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27872"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DECRETO INGIUNTIVO F.LLI MAZZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27873"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L’AREA LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27874"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27875"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RICOVERO DEI MINORI B.C. E B.M. IN REGIME DI CONVITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27876"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE CERIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27877"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE DI BACKUP E REPLICAZIONE PER LA PIATTAFORMA VIRTUALIZZATA DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27878"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANO “LA SICILIA” PER BIBLIOTECA COMUNALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27879"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA "COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -STRALCIO CONCLUSIVO ED ADEGUAMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO ILLUMINOTECNICO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27880"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO NOVEMBRE 2012. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27881"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO A.S. 2012/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27882"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DAL SIG. ZAPPALÀ SALVATORE CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 47/2012 – C.I.G. Z41077826B - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27883"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DALLE SIGG.RE DI SANTO D. E DI SANTO W. CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 44/2012 – C.I.G. Z660777FA5 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27884"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>: “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREASS. CROCIFISSO MARRETTI E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA REINA.” ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE  INTEGRAZIONE SOMME PER PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27885"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DALLA SIG.RA FERONE ANNUNZIATA CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 45/2012 – C.I.G. ZBB0778001 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27886"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2012. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27887"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE S.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27888"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMUNINA' PADRI PASSIONISTI PER LA FESTA DELL'ADDOLORATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27889"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE LOCALI PUBBLICI   DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27890"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO   DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27891"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27892"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE LEASING SEMESTRALE PER N.1 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. PERIODO 25/12/2009 – 25/12/2013 7^ RATA – DICEMBRE 2012 BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27893"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. - MESE DI LUGLIO, AGOSTO  E SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27894"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE NELLA G.U.R.S.DELL'AVVISO DI DEPOSITO ATTI DELLA VARIANTE URBANISTICA DELLE AREE STRALCIATE DEL P.R.G.. ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DELLE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27895"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. - MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27896"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO TRASPORTO HANDICAPPATI “PRIVATI”. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27897"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI 2012 - LIQUIDAZIONE A DITTA MOSEMA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AULE SCOLASTICHE ADIBITE A SEGGIO ELETTORALE - LOTTO CIG Z1906E805C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27898"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI-TRATTO DI VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA” PAGAMENTO SOMME FINALI ALL’IMPRESA ESECUTRICE, AL DIRETTORE DEI LAVORI E AL PERSONALE INTERNO UTC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27899"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27900"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE CON ACQUISTO DI PARTI DI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE.  DITTA: SAEM FER S.R.L. CON SEDE IN S.P. 69 KM 14+400 PASSO MARTINI – CATANIA; C.I.G.N. Z3F02B3305</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27901"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI E RIVISTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27902"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO MINORE V.G. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27903"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27904"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27905"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA N. 01100 PROP. DI DETERMINAZIONE N. 2047/2012 - RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27906"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE TELECAMERE E DEL SOFTWARE DI CONTROLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27907"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5.                                            ANNO  2012          ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27908"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BANDIERE CERIMONIALI DITTA: PRINT &amp; STORE-CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27909"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI IN ECONOMIA DITTA: ELETTRAUTO MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA SOTT. CANTONE 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27910"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  OTTOBRE 2012.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27911"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L. E FARMACIA DR. CARAGLIANO RITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27912"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE M.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27913"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27914"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27915"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE M.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27916"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27917"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27918"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN C.DA S. MARGHERITA. INDAGINE SISMICA DI TIPO MASW A SUPPORTO DEL PROGETTO. PAGAMENTO FATTURA DITTA ESECUTRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27919"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ATTREZZI E MATERIALE PER L’U.O. PROTEZIONE CIVILE. DITTA: CUSCUNA’ S.R.L. CON SEDE IN VIA PULEI 42/44 A MASCALUCIA. C.I.G N. ZD6073F28B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27920"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO INFORTUNISTICA STRADALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: CUSCUNA’ S.R.L. CON SEDE IN VIA PULEI 42/44 A MASCALUCIA. C.I.G N. Z5F0777FB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27921"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27922"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. LAVORI PER ELIMINARE LE CAUSE DELLE LAMENTATE INFILTRAZIONI DI ACQUA PROVENIENTE DALLA CONFINANTE AREA A VERDE COMUNALE NEI LOCALI SEMINTERRATI DESTINATI A GARAGE DEL CONDOMINIO "ZETA DUE" IN OTTEMPERANZA ALL'AORDINANZA DEL GIUDICEDEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA DITTA:LEATHEC- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27923"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TUBI ZINCATI. DITTA DI RAIMONDO S.R.L., VIA MONGIBELLO N.188 - S.P. 14 –  PIANO TAVOLA BELPASSO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27924"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CUCKA AVDYL - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27925"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI E MATERIALE ELETTRICO PUBBLICA   ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27926"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITÀ DI REVISORE DEI CONTI PRESIDENTE DR. SPINELLA ALFIO - PERIODO 01/10/2012 - 30/11/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27927"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL RICONOSCIMENTO AL COMUNE DI MASCALUCIA DELLA CONTROPRESTAZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE AFFIDATA ALL’ATTUALE CONCESSIONARIO. PROFESSIONISTA: AVV. SALVATORE VITTORIO, VIA MILANO N. 6 CATANIA - C.F.: VTTSVT65P06C351M – P.IVA: 03169870874. COD. CIG: ZAA0776EAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27928"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - MESE DI NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27929"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SANTUARIO DELL'ADDOLORATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27930"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 - VIA GALERMO 173 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27931"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA. PAGAMENTO FATTURA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27932"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002.                LIQUIDAZIONE: CULTRARO GIUSEPPE ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27933"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27934"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE AL COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27935"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE PROPOSTO DA MARLETTA S. CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 36/2012 – C.I.G. Z790754C18 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27936"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO INNANZI AL CGA DI PALERMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ “NUOVA EDILIZIA” CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 37/2012 – C.I.G. Z8C0754B55 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27937"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI 2012.LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27938"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFRANCATRICE POSTALE MESE OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27939"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE IN FORZA DI DECRETO INGIUNTIVO N. 2374/2011 + PRCETTO - C.E. 75./2007 - ENSABELLA SABRINA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 0929912BA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27940"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27941"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27942"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27943"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO INTERAZIONE LSU GENNAIO - SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27944"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT.SSA CONCETTA PALAZZO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27945"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A.S.D. ATLETICO MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27946"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, SERVIZIO DI SISTEMAZIONE E FUSIONE PARTI MANCANTI DI DISSUASORI, ECC.. DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO -S.P. 14 N.69, 95032 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27947"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICA EMERGENZIALE - DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27948"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARTALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27949"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IN ECONOMIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO: “RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA”. PAGAMENTO FATTURA DITTA FORNITRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27950"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ENI - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27951"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA  DITTA  MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA   DITTA   KRATOS CON SEDE IN CORIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27952"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2012-13. DITTA: “SCUOLAINSIEME” DI OLIVERI MARIA, VIA ROMA 65, S.PIETRO CLARENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27953"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2012/2013. BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27954"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – SERVIZI  IN ECONOMIA.  DITTA: “GRUPPO SCANDURRA”  S.R.L., CORSO S. VITO 2,  MASCALUCIA.   CODICE CIG: ZCC0760F07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27955"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27956"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARROCCHIA MARIA SS. ANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27957"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ - "VIGILANZA ALL'AMBIENTE ED AL TERRITORIO, LA CIRCOLAZIONE STRADALE E IL CONTROLLO DELLA SOSTA IN CENTRO URBANO". IMPEGNO COMPENSO INTEGRAZIONE A 36 ORE SETTIMANALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27958"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE DITTA MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27959"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASLOCO MOBILI ED ATTREZZATURE PRESSO LA SEDE RISTRUTTURATA DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE SITA IN VIA MANZONI.  DITTA: NICOTRA GEOM. ROSARIO CON SEDE IN VIA DEL BOSCO N. 62 – 95030 MASCALUCIA (CT). C.I.G. N. Z920762A89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27960"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE PROPOSTO DA VIRGADAULA P. CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 34/2012 – C.I.G. ZFA0754C8C - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27961"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. DANILO GULIZIA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27962"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SISTEMISTICO PER LA PERSONALIZZAZIONE DI UN NUOVO ITER AMMINISTRATIVO E PER LA REPLICA IN TEMPO REALE DEL SOFTWARE IRIDE - LIQUIDAZIONE FATT. N.141127/2012.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27963"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PUBBLICIZZAZIONE , DIFFUSIONE E PROMOZIONE  DELLE MANIFESTAZIONI DI FINE ANNO FINALIZZATE ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27964"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI MANIFESTAZIONI NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27965"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA PROMOZIONALE UN SANTA NATALE DI SPERANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27966"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESA PER IMPIANTO TELECOMUNICAZIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE. DITTA: ELETTROMECCANICA INSTALLAZIONE S.N.C. CON SEDE IN VIA MAZZINI 77 – SANTA VENERINA (CT) COD. CIG: Z8D04CF453</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27967"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE. PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA. PAGAMENTO FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27968"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -STRALCIO CONCLUSIVO ED ADEGUAMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO ILLUMINOTECNICO. PAGAMENTO FATTURA DITTA FORNITRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27969"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CLIMATIZZATORI PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: CUSCUNA’ S.R.L. CON SEDE IN VIA PULEI 42/44 A MASCALUCIA. C.I.G. N. Z8405FD97E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27970"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FORNITURA N. 2 ELETTROVENTILATORI SOFFIANTI PER MONTAGGIO TENDE D’EMERGENZA IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE. DITTA: EDY S.P.A. VIA R. MATTIOLI N. 136/156 – 47522 CESENA (FC) C.I.G. N. ZE603FFAF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27971"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2012.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27972"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>COINTESTAZIONE TERRENO CIMITERIALE LONGO-GERMANI REINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27973"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI RILEVATORI E AI COORDINATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27974"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA AUTOVETTURA OGGETTO DI CONFISCA AMMINISTRATIVA. DITTA: EUROSOCCORSO DI ALIOTTA MARIA RITA, VIA G. MARCONI 105/D - PEDARA (CT).   C.I.G. N. Z710762B72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27975"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27976"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA INERENTE LA CESSIONE DI QUOTE DELLA SOCIETÀ MISTA “FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.” DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA E CONSEGUENTE TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ ALLA “FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27977"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. PAGAMENTO FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27978"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27979"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE –STRALCIO CONCLUSIVO ED ADEGUAMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO ILLUMINOTECNICO. PAGAMENTO FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27980"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE. PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA. PAGAMENTO FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27981"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI SCUDERI MASSIMO E BARONE LOREDANA CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 35/2012 – C.I.G. ZAE0754DA2 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27982"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER LA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA CESSIONE DI QUOTE DELLA SOCIETÀ MISTA “FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.” DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA E CONSEGUENTE TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ ALLA “FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.”. BENEFICIARIO:  DITTA PUBBLIKOMPASS S.P.A. – CORSO SICILIA N. 37 – 95100 CATANIA. COD. CIG: ZD30658C27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27983"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -STRALCIO CONCLUSIVO ED ADEGUAMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO ILLUMINOTECNICO. PAGAMENTO FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27984"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIANTE DI EUGENIA DA IMPIANTARE NELL’AREA COMUNALE DI VIA GIUSTI. PAGAMENTO FATTURA DITTA FORNITRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27985"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TABELLE DI LEGNO DA COLLOCARE LUNGO IL SENTIERO. PAGAMENTO FATTURE DITTA FORNITRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27986"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE INDAGINI SISMICHE (MASW) DA PARTE DELLA SOCIETA' INCARICATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 730 DEL 24/04/2012, DI SUPPORTO ALLO STUDIO GEOLOGICO DEL P.R.G.. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27987"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ESTINTORI PER L’EDIFICIO COMUNALE DI VIA S. SFERA. PAGAMENTO FATTURE DITTA FORNITRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27988"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI DELLA SCALA ANTINCENDIO DEL PLESSO DI VIA ROMA. PAGAMENTO FATTURA PROFESSIONISTA INCARICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27989"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27990"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI  PRODUTTIVI  DITTA: CO.VET. DI VETRI MARCO  - VIA P. PICASSO, 16 - 95030 MASCALUCIA - P.I.03766950871 LOTTO CIG ZAF0704882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27991"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA DELLA SCALA ANTINCENDIO DEL PLESSO DI VIA ROMA. PAGAMENTO FATTURA PROFESSIONISTA INCARICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27992"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE TELEMATICA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI MASSANNUNZIATA - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27993"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27994"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE PROGETTO FEDERALISMO FISCALE. RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27995"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI PER DISOCCUPATI N. 1000444/CT-145. PAGAMENTO FATTURA PER ACCESSO A DISCARICA IMPRESA AGGIUDICATARIA DELL’APPALTO PER LE FORNITURE, NOLI E TRASPORTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27996"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULO COMUNALE SIG. CARPENTIERE ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27997"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA TUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO CENTRO. PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE SPETTANTI AI TECNICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27998"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI DI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27999"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA -STRALCI PLESSI DI VIA ROMA, D'AZEGLIO E OPERE MINORI". LIQUIDAZIONE FATTURA A PROFESSIONISTA ESTERNO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE RILASCIO SCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28000"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –  ANNO  2012 ISTITUTO VILLA ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28001"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE AULE SCOLASTICHE SCUOLA ELEMENTARE VIA TIMPARELLO E INTERVENTI MURARI PREDISPOSIZIONE LINEA TELECOM SCUOLA VIA REINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28002"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –  ANNO  2011 ISTITUTO VILLA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28003"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE, NOLI E TRASPORTI DEL CANTIERE DI LAVORO N° 444-145. PAGAMENTO FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28004"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE LEASING SEMESTRALE PER N.2 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. PERIODO 25/11/2009 – 25/11/2013 7^ RATA - NOVEMBRE 2012 BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28005"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO - OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28006"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  SETTEMBRE 2012.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28007"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – SERVIZI  IN ECONOMIA.  DITTA: “SPICE SPORT INNOVATION”  DI SPINA MIRIANA &amp; C. S.A.S.,  VIA REGIONE SICILIANA 3, MASCALUCIA.   CODICE CIG: Z1707437A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28008"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTO IN ECONOMIA.  DITTA: “DETERWAX” S.R.L. VIA V. MUCCIOLI 2/8 GRAVINA DI CATANIA.   CODICE CIG: Z1707437A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28009"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RADUNO CANINO ASSOCIAZIONE S.A.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28010"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI PRODUTTIVI N.1886 DEL 04/10/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28011"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO OPERATIVO DI MASCALUCIA ASSOCIAZIONE NAZIONALE “GIACCHE VERDI”. LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ INTEGRATIVA DI VIGILANZA AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL SITO DEL PARCO MONTE CERAULO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28012"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COMUNI CHE VERSANO IN PARTICOLARI DISAGIO PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28013"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  AVV. GAETANO TAFURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28014"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI "MANUTENZIONE DEL PIANO VIARIO DI VIA A. RAPISARDA". PAGAMENTO FATTURA ESECUTRICE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28015"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA, PURIFICATA E STERILIZZATA, PREVIA INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI DI RACCOLTA E DISTRIBUZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE, – PRESA ATTO VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28016"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA -  INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE - DITTA MAGGIOLI CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA - DITTA KRATOS CON SEDE IN CORIANO (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28017"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI "RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA - 2º STRALCIO". PAGAMENTO SALDO FATTURA 1° SAL IMPRESA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28018"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO PER D.I. PROPOSTO DAI F.LLI MAZZA CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 31/2012 – C.I.G. Z9507230A3 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28019"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO AL COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA GRAVINA E VIA PIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28020"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28021"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO “ALL-IN” DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I..  PERIODO: 10 GIUGNO – 10 SETTEMBRE 12 DITTA: “F.A.M.U.” DI CANNIZZO LUIGIA, VIA XIX TRAVERSA N.89 BELPASSO. CODICE CIG: 0842247435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28022"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA” PAGAMENTO FATTURA A SALDO IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28023"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STYLGRAFIX PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO ELETTORALE - LOTTO CIG Z1706AF0F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28024"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DAI SIGG. CONIGLIO S. E BUSCEMI R. -. – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  - C.I.G. ZA605DC766 –  BENEFICIARIO: AVV. SERGIO ANTONIO SPINA  – – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28025"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO TECNICO PROGETTO: "REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN C.DA SANTA MARGHERITA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28026"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO AI SERVIZI ISTITUZIONALI. DITTA CYBER. CIG 27D00928A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28027"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTSO CORONA D’ALLORO DITTA: CESAROTTI ANGELA, VIA ETNEA 141 MASCALUCIA, P.I. 02356030870 COD. CIG Z2F07452B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28028"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANO “LA SICILIA” PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28029"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T. – R.A. LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2012.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28030"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI  IN ECONOMIA – VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS E CUSTODI IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28031"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002.  LIQUIDAZIONE: PULVIRENTI CONCETTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28032"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2012-13. DITTA: • “CARTOLANDIA” DI FAZZIO ROSARIA, MASSANNUNZIATA; • “LA DIDATTICA” VIA UMBERTO 24, S.AGATA LI BATTIATI; • “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28033"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LUMINARIE NATALIZIE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28034"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". PROVE SUI CEMENTI E SUGLI ACCIAI. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28035"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO COLLOCAMENTO A RIPOSO SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GALVAGNO ROSARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28036"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28037"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER PROCEDURE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28038"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BENI PATRIMONIALI - DITTA LA COLOSSALE DI CARAMMA GIUSEPPE, ACIREALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28039"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MANIFESTI.  DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO M. – MASCALUCIA (CT) (COD. CIG Z770745189)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28040"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PARROCCHIA MARIA SS. ANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28041"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28042"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2012 – ASD CITTÀ DI MASCALUCIA, VIA REGIONE SICILIANA 3, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28043"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARROCCHIA SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28044"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MASCALUCIA UNO SPETTACOLO D'ESTATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28045"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE MASCA-EVENTS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28046"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE BABY CASA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28047"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA I° ESTEMPORANEA DELL'EPIFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28048"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MONTALTO -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28049"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI VARI DA ESEGUIRE NEL CAPANNONE REALIZZATO ALL’INTERNO DELL’AREA DEGLI INERTI IN VIA S. MARGHERITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28050"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSESTAMENTO CAPITOLI 1002 ART 6, 1002 ART.15 E CORRISPONDENTI 50020 ART 6, 50030 ART. 15 BILANCIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28051"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL TIRO ASSEGNO NAZIONALE ED ATTIVITÀ DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE VALIDO PER L’ANNO 2012. C.I.G. N. Z9F07407FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28052"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZI E MATERIALE PER L’U.O. PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. DITTA: CUSCUNA’ S.R.L. CON SEDE IN VIA PULEI 42/44 A MASCALUCIA. C.I.G. N. ZD6073F28B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28053"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA A TECNICO ESTERNO INCARICATO DELLA MISURA E CONTABILITA' DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28054"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28055"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23, DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).AGOSTO OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28056"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – OTTOBRE 2012.  DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG: ZE406A2C3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28057"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI VARI. DITTA : SALVATORE DURO – VIA TORRENTE AGRÒ – SANTA TERESA DI RIVA (ME)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28058"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER AFFITTO LOCAZIONE LOCALI SCICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28059"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERI MINORI IN SEMICONVITTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2012  DITTA: ASMID – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28060"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28061"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI EFFETTUATI DAL SEGRETARIO GENERALE TITOLARE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI MASCALUCIA E SANT'ALFIO PER IL PERIODO 01/02/2012 - 30/09/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28062"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPANSIONE DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE VIRTUALIZZATO DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28063"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE MENSILE AGGIUNTIVA ALLA DOTT.SSA ROSARIA GALVAGNO AI SENSI DELL’ART. 45 DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16/05/2001 RETTIFICA PRECEDENTI ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28064"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA, AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF ED AI RESPONSABILI DI UNITÀ DI PROGETTO FINO ALLA SCADENZA DELLA NOMINA DI CUI AL D.P.R.S. N. 447/SERV 1/S.G. PRESUMIBILMENTE MAGGIO2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28065"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO AL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE FINO ALLA SCADENZA DELLA NOMINA DI CUI AL D.P.R.S. N. 447/SERV1/S.G. PRESUMIBILMENTE MAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28066"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI IN FERRO - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28067"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28068"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTI DI PARTICOLARE INTERESSE CULTURALE E ARTISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28069"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI COLLOCAZIONE DI N°26 LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO CENTRO IN SOMMA URGENZA E COMPETENZE TECNICHE PERSONALE INTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28070"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE III^ TRIMESTRE 2012 SERVIZIO GESTIONE IVA  - DOTT. GIUFFRIDA ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28071"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2012.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28072"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI "UNIFIED THREAT MANAGEMENT" A PROTEZIONE DELLA RETE TELEMATICA DELL'ENTE.  - INTEGRAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28073"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA BANDIERE CERIMONIALI DITTA:PRINT&amp;STORE- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28074"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO ADA E ADI. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28075"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI  DITTA: SOC. COOP. BELLI E MONELLI  - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28076"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 28 OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28077"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28078"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MIGLIORE ADDOBBO SANTO NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28079"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AGLI ESECUTIVI EX ART. 617 CPC PROMOSSO DAL CREDITO SICILIANO S.P.A. - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 4274/09 REP. 5072/09 29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28080"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO PRESTATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PRIMA E DELLA SECONDA  S.E.C.  IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28081"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI TRATTAMENTO SANITARIO OBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28082"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO DI MASSIMA NELL’AMBITO DEL PROGETTO PRELIMINARE “CONGIUNGIMENTO STRADALE DI VIA PULEI CON VIA CASE NUOVE” TRAMITE ALLARGAMENTO E RISAGOMATURA DELLA VICINALE ESISTENTE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28083"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL CGA PROPOSTO DALLA SIG.RA D’URSO CONCETTA CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 23/2012 – C.I.G. ZF8071873A - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28084"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA. LIQUIDAZIONE STATO FINALE IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28085"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE N. 2201 DEL 31/05/2012 DI €.  172,79,,N. 2679 DEL 30/06/2012 DI €.  509,89,N. 3246 DEL 31/07/2012 DI €.  157,54,N. 3587 DEL 31/08/2012 DI €.120,27,N. 3880 DEL 15/09/2012 DI €.  264,26,N. 3957 DEL 25/09/2012 DI €.  386,23,N. 4067 DEL 30/09/2012 DI €.    94,86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28086"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESSO CIMITERI COMUNALI IN OCCASIONE RICORRENZA DEFUNTI 2012 - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28087"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO SORBELLO ARMANDO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28088"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28089"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI 2012.LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28090"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI BUONI PASTO IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28091"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BUSTE VERDI PER NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI E CARPETTE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO N. 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI. CIG. N. ZF8070AE8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28092"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. OTTOBRE 2012.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28093"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI DITTA: NIICOTRA GEOM. ROSARIO, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28094"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28095"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO URGENTE DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO N. 07 DEL 2012.            DITTA: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE  ONLUS CON SEDE IN VIA VEZZOSIN. 41, CATANIA. C.I.G. N. ZF507274AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28096"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2012/13 LIQUIDAZIONE  OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28097"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO   DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28098"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO OTTOBRE 2012. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28099"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA PER SCUOLABUS COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28100"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28101"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTI DI PARTICOLARE INTERESSE CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28102"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE DITTA: AUTOFFICINA MONTALTO GIUSEPPE CON SEDE IN VIA GUGLIELMO OBERDAN 19 – 95030 MASCALUCIA (CT). C.I.G. N. 4594077046</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28103"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO . L. R. N. 30/2000 ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28104"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI ESPERTO L.R. 7/92 COMPENSO DOTT.SSA ROSARIA MIANO - OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28105"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSE DI PROPRIETÀ DEGLI SCUOLABUS CON CONTRATTO DI LEASING –  DITTA: MERCEDES-BENZ, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28106"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER DELLE PERIFERICHE DI STAMPA DELL'AREA INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28107"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO– SCUOLE SUPERIORI.    LL.RR. 24/73 E 14/02 -  A.S. 2011/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28108"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RISPONDENTI A ESIGENZE STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ DELL’ENTE, A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B”, AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. APPROVAZIONE BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28109"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PIANTE E FIORI IN OCCASIONE RICORRENZA DEI DEFUNTI 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28110"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE PRE-POST SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28111"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2011- IMPEGNO DI SPESA  SALDO CONTRIBUTO FORFETARIO VARIABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28112"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28113"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE 2012 -2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28114"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, RELATIVA AL  MESE DI  OTTOBRE 2012.  DITTA: SOC. COOP. SOCIALE “TERRA SANTA LUCIA” CON SEDE IN MASCALUCIA (CT) VIA PULEI 58.  COD. CIG. 320950574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28115"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI OTTOBRE  2012.  DITTA: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..  COD. CIG. 320950574E  (DET. 2109/11)   -  COD.CIG: Z27069B0BE (DET. 1877/12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28116"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITAMENTO DEI CONTRIBUTI DEL DIPART. REG. PROT. CIV. PER IL GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE ANNO 2011 - COFINANZIAMENTO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28117"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE INSIEME SI PUO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28118"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002.                LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28119"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 236/2012 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA- PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28120"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28121"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, OTTOBRE 2012               SIG.RA L.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28122"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: A. S.- S.E.  OTTOBRE 2012              COMUNITÀ ALLOGGIO SANTA RITA – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28123"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI CYBER A.T. S.R.L. –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28124"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL CGA PROPOSTO DALLA DITTA ANITA CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 4/2012 – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI – 1/2012 – CIG: Z740353ESE BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA – CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28125"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MONTALTO- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28126"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28127"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTE.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASSOPOMO N.3, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28128"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A.", LOTTO 6 (SICILIA; CALABRIA E BASILICATA) - LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA AL  III TRIMESTRE DEL I ANNO CONTRATTUALE (2011-2012).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28129"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28130"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA - PROPOSTO DALLE SIGG.RE PAPPALARDO C. E SALAMONE G. CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 16/2012 – C.I.G. Z9E06F51C0 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28131"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNI2009-2010 E 2011 CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 15/2012 - C.I.G. Z0306F5222 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28132"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA PROTEZIONE ANTIVIRUS E ANTISPYWARE DI RETE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6820121014000297</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28133"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FESTA DI SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28134"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER RADUNO S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28135"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – SETTEMBRE 2012.  DITTA: GI GROUP SPA FILIALE DI CATANIA CAGLIARI (CORP) COD. CIG. 3524442D88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28136"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28137"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28138"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ASSOCIAZIONE ETNEA TEATRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28139"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO  FONDO AFFRANCATRICE POSTALE MESE SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28140"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A.S.D. ATLETICO MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28141"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. VIABILITÀ - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28142"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AL PIANO TERRA. APPROVAZIONE PREVENTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28143"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE VERDI PER NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI E CARPETTE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO N. 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI. CIG. N. ZF8070AE8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28144"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - MESE DI OTTOBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28145"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE WI-FI MASCALUCIANET - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28146"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA DI TICKETS PER LA REFEZIONE SCOLASTICA,  E DI CEDOLE BUONO LIBRO INTEGRATIVO A.S. 2012/13.  DITTE: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA VIA SCALILLA 18 MASCALUCIA (CT); CODICE CIG: Z060704132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28147"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE E CORSI FORMAZIONE A.I.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28148"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA- INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE DITTA STYLGRAFIX ITALIANA CON SEDE IN  SCANDICCI  (FI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28149"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E PETTORINE PER IL SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO E AMBIENTALE DELLA  POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: CROMATICAMENTE DI SPITALERI DOMENICO &amp; MUSCOLINO RAFAEL S.N.C. – VIA ROMA 127 MASCALUCIA (CT) C.I.G. N. 4583743063</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28150"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G. - D. P. S. – S. L. –  A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D. – M. F.  NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28151"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE. DITTA CYBER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28152"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCO PERSONALE DIPENDENTE INTERCOMUNALE L 328/00 PRESSO COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28153"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO VETRI CAMERA E INSTALLAZIONE PRESSO L’I.C. “FEDERICO II DI SVEVIA” PLESSO DI VIA DEL SOLE, MASCALUCIA.  DITTA: RANNONE VINCENZO &amp; C. S.N.C.  VIALE DE GASPERI 80/A MASCALUCIA CODICE CIG: ZAC07079B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28154"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL’AFFITTO DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, L.431/98 E CIRC. ASSESS.TO REG.LE LL.PP. DEL 01.10.2010.  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28155"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –ANNO 2012  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28156"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE P. R. - LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2012.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28157"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28158"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.D. IL PALCOSCENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28159"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CROMATICAMENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28160"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO N.P. - 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28161"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 2 ELETTROVENTILATORI SOFFIANTI PER MONTAGGIO TENDE D’EMERGENZA IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE. DITTA: EDY S.P.A. VIA R. MATTIOLI N. 136/156 – 47522 CESENA (FC) C.I.G. N. ZE603FFAF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28162"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE CON ACQUISTO DI PARTI DI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE.  DITTA: SAEM FER S.R.L. CON SEDE IN S.P. 69 KM 14+400 PASSO MARTINI – CATANIA; C.I.G. N. Z3F02B3305</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28163"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2012-13. DITTA: • “IL SAGITTARIO” , CORSO S. VITO 59, MASCALUCIA; • “LA DIDATTICA” VIA UMBERTO 24, S.AGATA LI BATTIATI; • “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28164"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE DELL’AREA SICUREZZA; DITTA:  CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L. CON SEDE IN VIA SCALA N. 75 – 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA (CT). C.I.G. N. 086261191B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28165"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO E FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE DI URBANISTICA DITTA: OSANET - S. GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28166"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2012.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28167"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2012. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28168"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO BAGNI MOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28169"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI N.1938 DEL 11/10/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28170"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE A MEZZO POSTE PRIVATE - DITTA      CITYPOSTE - DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU PER L'ANNO 2012  CIG: ZB106F0A65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28171"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. CORTELLESE PAOLO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28172"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A.- LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2012.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28173"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA:ENI- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28174"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE B.S.P. LIQUIDAZIONE:MAGGIO 2012 ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28175"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE NELLE SCUOLE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28176"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE PROGETTO SUL FEDERALISMO FISCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28177"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA - DITTA: MO.SE.MA. S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28178"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –ANNO 2011  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28179"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28180"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA JOB CREATION PER CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28181"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE B.S.P. LIQUIDAZIONE:GIUGNO E LUGLIO 2012 ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28182"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE DIGITALE PER L’AREA LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28183"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2012, PER L’ATTIVAZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI EXTRA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28184"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPURATORE COMUNALE ANALISI - DITTA: BRUNO CATARA, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28185"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE - LOTTO CIG. Z9206C721B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28186"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI VITA QUOTIDIANA - ANNO 2012". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI RILEVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28187"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 28 OTTOBRE 2012 - SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AULE SCOLASTICHE ADIBITE A SEGGIO ELETTORALE - AFFIDAMENTO A DITTA MOSEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28188"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28189"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28190"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO. ANNO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28191"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI DITTA: SAMA -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28192"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RICOVERO  SENZA FISSA DIMORA R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28193"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA NEGLI EDIFICI COMUNALI -CONVENZIONE CONSIP PER LA STAGIONE TERMICA 2012-2013 DITTA: RTI CNS -MELEGNANO(MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28194"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE  “NUOVA FRONTIERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28195"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28196"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER ELIMINAZIONE PERICOLI  DITTA: OLIVERI -ACICATENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28197"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI PARTECIPAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA XXIX ASSEMBLEA DELL'ANCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28198"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA VIGILANZA AMBIENTALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NELL’AMBITO DEL CONTROLLO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU RIFERITO AL MESE DI OTTOBRE 2012.  DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S. CON SEDE LEGALE IN VIA BEATO ANGELICO 2, TRECASTAGNI; C.I.G. N. ZE906116EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28199"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE TELEMATICA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28200"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI "UNIFIED THREAT MANAGEMENT" A PROTEZIONE DELLA RETE TELEMATICA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28201"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CO.VET ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28202"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI DITTA: SAMA-CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28203"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A SPESE PER ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI STRANIERI - PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2011 DITTA: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS - VIA SAN VITO S.N. - CACCAMO (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28204"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L’AREA LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28205"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VEICOLI LAND ROVER TARGATI ZA532WS E ZA136YD IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. DITTA: SAEM FER S.R.L. CON SEDE IN S.P. 69 KM 14+400 PASSO MARTINI – CATANIA C.I.G. N. Z2D06D7724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28206"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE DI PRONTO INTERVENTO PER AUTOVEICOLI LAND ROVER IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. DITTA: SAEM FER S.R.L. CON SEDE IN S.P. 69 KM 14+400 PASSO MARTINI – CATANIA C.I.G. N. Z9C06D71C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28207"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA RICONFIGURAZIONE DEGLI ITER PROCEDURALI DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DENOMINATA "IRIDE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28208"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28209"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI SEGNALETICA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA VIA WAGNER E SECONDO TRATTO DI CORSO SAN VITO ANGOLO VIA WAGNER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28210"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28211"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA PROPOSTO DAL SIG. SAPIENZA GIUSEPPE CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 11/2012 – C.I.G. Z6806D8901 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28212"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA PROPOSTO DAL SIG. LANZEROTTI GIUSEPPE CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 10/2012 – C.I.G. Z0906D88E4 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28213"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE PER REVOCAZIONE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA PROPOSTO DAL SIG. BIONDI SALVATORE CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 9/2012 – C.I.G. Z2106D887F - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28214"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA - PROPOSTO DALLA SIG.RA STRAMONDO ANNA CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 8/2012 – C.I.G. Z5E06D8845 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28215"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO - PROPOSTO DAL SIG. BIAGIO SCALETTA CONFERITO CON DELIBERA DI C.S. N. 7/2012 – C.I.G. ZAC06D84C8 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28216"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RATA ANNUALE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER DEPOSITO CAUZIONALE, CON LA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, RELATIVO ALL'ACCESSO  INFORMATICO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI C.I.G. N . Z430694498</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28217"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2012-13. DITTA: • “CAVALLOTTO” LIBRERIE, CORSO SICILIA 91 CATANIA; • “LA DIDATTICA” VIA UMBERTO 24, S.AGATA LI BATTIATI; • “CARTOLANDIA” DI FAZZIO ROSARIA, VIA SOCCORSO 31/B, MASCALUCIA. • “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28218"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA-STRALCI PLESSI DI VIA ROMA, D’AZEGLIO E OPERE MINORI. LIQUIDAZIONE 1° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28219"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI.  DITTA: STILGRAFIX – ITALIANA S.P.A. – VIA CHARTA 77 N.2  – CASELLINA SCANDICCI (FI) - P.I. 03103490482.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28220"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28221"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA AVOLA BIAGIA   - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 532/09 -  38/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28222"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ECONOMIE “PROGETTO NOI” D.P.R. 309/90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28223"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA IMI SICILIA   - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 488/09 - 6/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28224"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO 5° SAL IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI:“RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA” E REVOCA DETERMINA LL.PP. N. 1433 DEL 06/09/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28225"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA LUCA NUNZIATA   - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 484/09 -  41/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28226"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA BARBAGALLO SANTA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 411/09 -  33/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28227"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CELNETWORK S.R.L. - FATTURA N.1862 DEL 30/04/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28228"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSESTAMENTO CAPITOLI 1002 ART 6, 1002 ART.15 E CORRISPONDENTI 50020 ART 6, 50030 ART. 15 BILANCIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28229"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA URBANISTICA E TECNICO MANUTENTIVA N.1912 DEL 08/10/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28230"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28231"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28232"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: A. S.- S.E.   ANNO 2012              COMUNITÀ ALLOGGIO SANTA RITA – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28233"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2012. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28234"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28235"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA-STRALCI PLESSI VIA ROMA, D’AZEGLIO E OPERE MINORI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N°1 ENTRO I LIMITI DI IMPORTO E ATTO DI SOTTOMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28236"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>COINTESTAZIONE TERRENO CIMITERIALE SCANDURRA RITA - SCANDURRA SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28237"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE ROTATORIA VIA ETNEA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28238"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. SETTEMBRE 2012.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28239"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28240"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28241"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA.  DITTA: STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. (CIG N° Z0C06C6680)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28242"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A DITTA CACCETTA DI CATANIA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE. LOTTO CIG ZF0068BED1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28243"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2012 – “PARCO DELLE QUISQUIGLIE”, VIA OMBRA 4 B, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28244"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA MARLETTA S. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  - C.I.G. ZC304EB43F - 17/2012 BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28245"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA - OTTOBRE 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28246"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A USO DELL'AREA URBANISTICA E TECNICO-MANUTENTIVA DITTA:SI.MI. SERVICE - PATERNO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28247"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 .ISTITUTO LUCIA MANGANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28248"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO CAUZIONALE S.I.A.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28249"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ASD SCUOLA DI DANZA IL PALCOSCENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28250"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>MASCALUCIA UNO SPETTACOLO D'ESTATE CONFERMA IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28251"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA XXIX ASSEMBLEA DELL’ANCI – ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28252"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA MOD. TASKALFA 300I+DP+PF. LIQUIDAZIONE RATA DAL 08/06/2012 AL 07/09/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28253"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UNITALSI – FESTA DEL MALATO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28254"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE  – ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE “NUOVO TEATRO STABILE” DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28255"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO UFFICIO CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA - PERIODO 01/07/2012 - 30/09/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28256"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28257"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI RAG. MARGHERITA RUBINO - PERIODO 15/09/2011 - 30/09/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28258"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO SETTEMBRE 2012. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28259"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO E MODIFICA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. DITTA SPICE SPORT INNOVATION – VIA REGIONE SICILIANA N. 3 - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28260"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE “NUOVA FRONTIERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28261"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO-SETTEMBRE 2012.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28262"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO IV° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28263"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONCESSIONE LOCULO COMUNALE - D'ARRIGO ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28264"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERI MINORI IN SEMICONVITTO LUGLIO - AGOSTO 2012  DITTA: ASMID – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28265"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI BANDISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28266"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2012.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28267"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE ARTISTICA DI IMMAGINI E TESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28268"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS BELLI E MONELLI CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28269"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO ATTIVITA’ INTEGRATIVA DI VIGILANZA AMBIENTALE AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL SITO DEL PARCO MONTE CERAULO MEDIANTE COLLABORAZIONE DEL GRUPPO OPERATIVO DI MASCALUCIA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE “GIACCHE VERDI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28270"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE. DITTA STYLGRAFIX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28271"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA. AVV. SALVATORE BUSCEMI - PIAZZA LINCOLN N. 19 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28272"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI SETTEMBRE  2012.  DITTA: SOC. COOP. SOCIALEA.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..  COD. CIG. 320950574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28273"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE S.S.R - VERSAMENTO ACCONTO E SPESE NOTARILI PER LA STIPULA ATTO COSTITUTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28274"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA”. PROCEDIMENTO PER L’OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI. INCARICO A TECNICO ESTERNO PER ISTRUZIONE PRATICA PRESSO IL COMANDO DEI VV.F.  INTEGRAZIONEPRESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28275"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO E ATTREZZATURE. DITTA FERRAMENTA E COLORI  CARMENI GIOVANNI, VIA REGIONE SICILIANA N.31A – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28276"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE LOCULI PER LE TUMULAZIONI AL CIMITERO CENTRO. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28277"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EVENTI DI PARTICOLARE INTERESSE ARTISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28278"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28279"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DITTA: ENI -ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28280"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CLIMATIZZATORI PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: CUSCUNA’ S.R.L. CON SEDE IN VIA PULEI 42/44 A MASCALUCIA. C.I.G. N. Z8405FD97E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28281"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER IMPIANTO TELECOMUNICAZIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE.  DITTA: ELETTROMECCANICA INSTALLAZIONE S.N.C. CON SEDE IN VIA MAZZINI 77 – SANTA VENERINA (CT) COD. CIG: Z8D04CF453</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28282"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE BAGNI PRESSO SCUOLE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28283"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STRAORDINARI ED URGENTI,  MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28284"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI PER LA BIBLIOTECA, CON FINANZIAMENTI REGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28285"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI E SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28286"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LOCULO COMUNALE AL SIG TORRISI SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28287"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO 3^ TRIM. 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28288"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA STESURA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PER LA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA CESSIONE DI QUOTE DELLA SOCIETÀ MISTA “FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.” DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA E CONSEGUENTE TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ ALLA “FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.”. DITTA:AVV. SALVATORE VITTORIO - CON SEDE IN CATANIA VIA MILANO N. 6, P.IVA: 03169870874, COD. CIG: ZA406AA1EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28289"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA SPECIALIZZATA PER INDAGINE SISMICA DI TIPO MASW A SUPPORTO DEL PROGETTO “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN C.DA S. MARGHERITA MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28290"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE E PULIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28291"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SALDO FONDO MOBILITA' SEGRETARI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28292"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28293"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI E SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28294"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETÀ ALGESE S.C.A.R.L. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE MARINO MARIO - L.R. 30/2000 ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28295"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E FORNITURA DI PIANTE IN PROPRIETA’ PRIVATA, NELL’AMBITO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI VIA A. RAPISARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28296"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO U.P. AFFARI GENERALI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E SERVIZI ISTITUZIONALI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28297"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIST CATANIA CITTA' METROPOLITANA - COALIZIONE 14 - PREMIALITA' PIT. IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE ED ESTERNE PER REDAZIONE LIVELLO DEFINITIVO DI DUE PROGETTI E REINCAMERAMENTO SOMME GIA' LIQUIDATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28298"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T.  LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2012.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28299"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, RELATIVA AL  MESE DI  SETTEMBRE 2012.  DITTA: SOC. COOP. SOCIALE “TERRA SANTA LUCIA” CON SEDE IN MASCALUCIA (CT) VIA PULEI 58.  COD. CIG. 320950574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28300"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28301"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, SETTEMBRE 2012               SIG.RA L.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28302"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012.  DITTA : ATI CAPOGRUPPO:RISTORCOOP SOC.COOP.A.R.L.CON SEDE IN VIA S.M. DI BETLEM 18, CATANIA,  P.IVA 04282560871;  MANDANTE: G.E C. SERVIZI GLOBALI S.R.L., VIA D. CIMAROSA 11,MASCALUCIA.   P.IVA: 03501840825 - CIG:  ZE406A2C3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28303"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE SETTEMBRE 2012.  DITTA. MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28304"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO   DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28305"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA, AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF ED AI RESPONSABILI DI UNITÀ DI PROGETTO AI MESE OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28306"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  DITTA: COPIS S.N.C. - VIA ANDRONE 15 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28307"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 28 OTTOBRE 2012 - SPESE PER CORRISPONDENZA, STAMPATI, MATERIALE DI CANCELLERIA E/O INFORMATICO, ARTICOLI DI FERRAMENTA, SPESE PER LAVANDERIA, ETC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28308"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER INCARICO CONSULENTE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28309"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28310"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE . DITTA: AUTOFFICINA MONTALTO GIUSEPPE CON SEDE IN VIA GUGLIELMO OBERDAN 19 – 95030 MASCALUCIA (CT). C.I.G. N. 4594077046</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28311"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO – PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012  CIG N. Z27069B0BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28312"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLESTIMENTO STRUTTURE PARCO MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28313"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28314"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR CATANIA N. 279/2012 NELLA VERTENZA CALCIO CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 25/2012 – C.I.G. Z7D043B901 – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28315"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - III^ TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28316"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – ANNO  2012 ISTITUTO O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28317"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE  LOTTO CIG ZF00694A0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28318"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR NICOTRA G. CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 173/2011 – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28319"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSESTAMENTO CAPITOLI 560 ART. 1 E 580 BILANCIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28320"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI SCAVO LUNGO LA VIA CIMITERO CAUSA FUORIUSCITA   LIQUAMI DOVUTA A ROTTURA FOGNATURA, COMPRESO MATERIALE OCCORRENTE. DITTA : IMPRESA ARTIGIANA EDILE- RANIERI GIOVANNI VIA TRIESTE N.16, MASCALUCIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28321"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI ESEGUITI PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI OSTURAZIONE TUBAZIONE PRINCIPALE DI VIA ETNEA, TRATTO DA SAN ROCCO AL CIMITERO CENTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28322"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – ANNO 2012 ISTITUTO VILLA SANDRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28323"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO - L.R. N. 30/2000 ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28324"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T. OTTOBRE - DICEMBRE  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28325"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:                  L. F. G.  OTTOBRE –DICEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28326"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – A. S.   ANNO OTTOBRE-DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28327"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI- CONVENZIONE CONSIP DITTA: ERG- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28328"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28329"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E RELATIVI COMPONENTI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ELETTRAUTO MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA SOTT. CANTONE 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28330"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 3° TRIMESTRE 2012 DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28331"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28332"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28333"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28334"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28335"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: EDK EDITORE S.R.L. - CON SEDE IN TORRIANA (RN) IN VIA SANTARCANGIOLESE N. 6;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28336"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "7^FESTIVAL DELLA CANZONE CITTA' DI MASCALUCIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28337"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  AGOSTO 2012.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28338"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28339"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO “ L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COMPRESI NELL’ALLEGATO II B AL CODICE DEI CONTRATTI ( SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURALI , RICREATIVI , SPORTIVI) NEL QUADRO DELLE NORME COMUNITARIE E NAZIONALI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI  – COMUNE DI CALTAGIRONE – 4.10.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28340"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE SU LANCIA YPSILON IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: EMMECI MOTORS S.R.L. CON SEDE IN VIA GEORGE MARSHALL S.N., 95045 MISTERBIANCO C.I.G. N. ZAC0695717</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28341"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATA ANNUALE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER DEPOSITO CAUZIONALE, CON LA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, RELATIVO ALL’ACCESSO  INFORMATICO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI C.I.G. N . Z430694498</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28342"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE SIG. SIRIGU GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28343"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA STAMPA MANIFESTI E PETTORINE PER IL SERVIZIO CONTROLLO TERRITORIO E AMBIENTALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: CROMATICAMENTE DI SPITALERI DOMENICO &amp; MUSCOLINO RAFAEL S.N.C. - VIA ROMA 127 MASCALUCIA (CT) C.I.G. N. 4583743063</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28344"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAPARRA CONFIRMATORIA A SEGUITO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA PER L’ACQUISTO DI TERRENI DI PROPRIETA’ DEL PIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28345"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO AL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE MESE OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28346"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: D&amp;G CAR, VIA A. DE GASPERI ANGOLO VIA D.’AZEGLIO, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28347"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SISTEMAZIONE BAGNI PRESSO LOCALE CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28348"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO T.O.S.A.P. PASSI CARRABILI – ESERCIZI FINANZIARI 2009 –        2010 - 2011 -  SIG. MUSUMECI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28349"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER  PUBBLICAZIONE  SUL CORRIERE DELLA SERA  DELL’AVVISO  DI  GARA “COMPLETAMENTO  IMPIANTI  DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE  –  STRALCIO  CONCLUSIVO  ED ADEGUAMENTO  PER  IL  RISPARMIO  ENERGETICO  E RIDUZIONE  INQUINAMENTO  ILLUMINOTECNICO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28350"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28351"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28352"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITÀ DI REVISORE DEI CONTI PRESIDENTE DR. SPINELLA ALFIO - PERIODO 01/07/2012 - 30/09/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28353"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI  DOTT.  DI GIACOMO DANILO – PERIODO 16/06/2012 – 15/09/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28354"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA PER PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SULLA GURS DELL’AVVISO DI GARA “COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – STRALCIO CONCLUSIVO ED ADEGUAMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO ILLUMINOTECNICO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28355"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI TESORERIA - ATTO REP. N. 1047 DEL 22/12/2011. MODIFICA TASSO DI INTERESSE A SEGUITO DI NUOVE NORME SUL SISTEMA DI TESORERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28356"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO E FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE DI URBANISTICA DITTA: OSANET- S. GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28357"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO   DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28358"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28359"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – AGOSTO 2012.  DITTA: GI GROUP SPA FILIALE DI CATANIA CAGLIARI (CORP) COD. CIG. 3524442D88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28360"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28361"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. A.S. 2012/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28362"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE ESTERNA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28363"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28364"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28365"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO FONDO AFFRANCATRICE POSTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28366"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI  DI CARROZZERIA AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SANTONOCITO ORAZIO, VIA CANNATA 29/31 S.PIETRO CLARENZA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28367"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRATICA N°11/2000. NOMINA TECNICO INSERITO NELL’ELENCO COMUNALE DEI PROFESSIONISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28368"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PNEUMATICI PER  MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:  NOFARA S.R.L. - VIA ROMA 122 -  MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28369"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. LAVORI PER ELIMINARE LE CAUSE DELLE LAMENTATE INFILTRAZIONI DI ACQUA PROVENIENTE DALLA CONFINANTE AREA A VERDE COMUNALE NEI LOCALI SEMINTERRATI DESTINATI A GARAGE DEL CONDOMINIO "ZETA DUE2 IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL GIUDICEDEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA DITTA:LEATHEC - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28370"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RIMANENTE PARTE DELLA FORNITURA BOLLETTARI E MODULISTICA VARIA C.D.S. PER LA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI (CT) – P.IVA: 02913600876. COD. CIG: Z0E055CF41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28371"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N.1742 DEL 17/09/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28372"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI PRODUTTIVI N.1718 DEL 13/09/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28373"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE DI MASCALUCIA - CAF PER BONUS GAS E BONUS ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28374"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO NEL QUARTIERE TRINITA' E COLLEGAMENTO TRA VIA TRINITA' E VIA BELLINI". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PUBBLICO INCANTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPRESA AGGIUDICATARIA: TORSTEN COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A BRONTE (CT) CORSO UMBERTO N. 226</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28375"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA VIGILANZA AMBIENTALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NELL'AMBITO DEL CONTROLLO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU.  DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S. CON SEDE LEGALE IN VIA BEATO ANGELICO 2, TRECASTAGNI; C.I.G. N. ZE906116EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28376"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO S. G. PERIODO: GENNAIO-AGOSTO 2012              DITTA: A.RI.A.L. “VILLA CRISTINA”– MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28377"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE GIUDIZIALI SENTENZA N. 521/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. 1200/11 R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28378"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA DR. CARAGLIANO RITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28379"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28380"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28381"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28382"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO  - SCUOLA MEDIA STATALE LEONARDO DA VINCI -  MASCALUCIA.  SEMESTRE 01.09.2012-28.02.2013. DITTA TELESERVICE  S.P.A. - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28383"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA CONTABILE BENEFICIARIO: DOTT. FRANCESCO BRUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28384"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE EDIFICI E NUMERI CIVICI (RNC). LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28385"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 - VIA GALERMO 173 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28386"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE COLORI E FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI E SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28387"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO N.P. - 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28388"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PACCHETTO TURISTICO PER GITA ANZIANI A TINDARI   DITTA FRADA VIAGGI, VIA VITT. EMANUELE N. 48/A, GRAVINA DI CATANIA (CT); CIG ZCE0671EC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28389"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI I.C.I. – ESERCIZI FINANZIARI 2006 – 2011 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28390"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28391"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28392"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28393"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – LUGLIO 2012.  DITTA: GI GROUP SPA FILIALE DI CATANIA CAGLIARI (CORP) COD. CIG. 3524442D88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28394"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28395"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 . ANNO 2011   ISTITUTO LUCIA MANGANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28396"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO. DITTA : ECOM DI BATTIATO ROBERTO – VIA LAVINA N. 65/A – 95025 ACI SANT’ANTONIO - P.IVA: 03438860870 - CIG: Z59066ACDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28397"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RETTE RICOVERO DISABILI PSICHICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28398"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO A.S. 2012/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28399"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28400"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28401"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSESTAMENTO CAPITOLI 1003 ART 4, 1003 ART.5 E CORRISPONDENTI 50030 ART 4, 50030 ART. 5 BILANCIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28402"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28403"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEL PROGETTO: “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28404"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA QUOTIDIANO PER L'EMEROTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28405"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANO BIBLIOTECA COMUNALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28406"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI- VARIE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28407"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28408"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28409"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA ROMA E FORNITURA DI MATERIALE PER SEGNALETICA.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASSOPOMO N.3, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28410"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28411"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2012 – “PROGETTO INFANZIA”  VIA WAGNER 16, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28412"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2012. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28413"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: NICOTRA ROSARIO, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28414"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA O.P.C.M. 3105/2001 - 3140/2001. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO 25% DITTA PRATICA N. 49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28415"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: TERMO SUD, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28416"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE P. R. - LIQUIDAZIONE  2012.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28417"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28418"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE IVA CONFERMA INCARICO DOTT. ROSARIO GIUFFRIDA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28419"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2012 – “BABYCASA” ASSOCIAZIONE, VIA IV NOVEMBRE 28, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28420"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2012 – “LA FABBRICA DEI SOGNI”  VIA MASCAGNI 4, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28421"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE"MASCALUCIA, UNO SPETTACOLO D'ESTATE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28422"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE ELENCHI BORSA DI STUDIO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28423"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNA E SU IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COM DI VIA MANZONI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N°1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28424"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA". PROCEDIMENTO PER L'OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI. INCARICO A TECNICO ESTERNO PER ISTRUZIONE PRATICA PRESSO IL COMANDO DEI VV.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28425"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI N.1449 DEL 20/07/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28426"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA  E SERVIZI  SEMESTRALE REVISIONI ESTINTORI  DITTA:A.V.I.TEK- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28427"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE "INSIEME SI PU0' "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28428"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI E SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28429"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ACQUISTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI E SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28430"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE ANUSCA 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28431"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE TERZA RATA T.I.A. ANNO 2006 – ALBERGO GIUSEPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28432"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2012.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28433"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA PER RILASCIO DEL CERTIFICATO PER LA PREVENZIONE INCENDI A SEGUITO DI MODIFICHE INTRODOTTE NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28434"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI TUTOR D’AULA, NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”. COD. B2.6 SEDE : CATANIA – MASCALUCIA – PEDARA – S. GIOVANNI LA PUNTA – S. PIETRO CLARENZA – S.A. LI BATTIATI – TREMESTIERI ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28435"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”. COD. B2.2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28436"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RECUPERO DI VILLA BUSCEMI IN MASSANNUNZIATA-INTERVENTI SU LOCALI TECNICI E PERTINENZE”. LIQUIDAZIONE ACCONTO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER INCARICO COPROGETTAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28437"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>II LIQUIDAZIONE ATTIVITA'  RISORSE UMANE NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI E DIVERSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28438"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”.   INTEGRAZIONE PAGAMENTO INDENNITÀ DI FREQUENZA PER GLI ALLIEVI FREQUENTANTI I CORSI DI FORMAZIONE DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO.   BENEFICIARI: SIG. MARINO ANDREA – PAGANO GIUSEPPE – D’ANTONI GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28439"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI VALUTATORE PROGETTO INTERNO E DEL PLACEMENT, NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”. COD. B4.9 PROFESSIONISTI: DOTT.SSA IVANA FRANCESCA LO VERDE, NATA A CATANIA IL 29/12/1976, RES.: VIA BALATELLE N. 18 -  S. GIOVANNI LA PUNTA,C.F.: LVRVFR76T69C351G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28440"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERNO 173 -  CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28441"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO DI CONTROLLO) AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: EMMECI MOTORS S.R.L. CON SEDE IN VIA GEORGE MARSHALL S.N., 95045 MISTERBIANCO C.I.G. N. ZE30502A96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28442"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A.- LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2012.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28443"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>COINTESTAZIONE TERRENO CIMITERIALE SCALIA - PALMERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28444"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PIEGHEVOLI STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28445"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' RELATIVE ALLA STESURA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PER LA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA CESSIONE DI QUOTE DELLA SOCIETA' MISTA "FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L." DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MASCALUCIA E CONSEGUENTE TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' ALLA "FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28446"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28447"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN PROJECT FINANCING DELLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE AMPLIAMENTO CIMITERO CENTRO – STRALCIO PROGETTO GENERALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AGGIORNATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28448"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO AGOSTO 2012. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28449"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. IMPEGNO DI SPESA PER LE RISORSE UMANE CHE DOVRANNO ESSERE OCCUPATE NELLE FASI DI REALIZZAZIONE – COD. B2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28450"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE NECROLOGIO.  DITTA: PUBLIKOMPASS S.P.A.  (CIG N° Z51065EA89)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28451"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. AGOSTO 2012.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28452"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STRAORDINARI ED URGENTI,  MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28453"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI AGOSTO  2012.  DITTA: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..  COD. CIG. 320950574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28454"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER LA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA CESSIONE DI QUOTE DELLA SOCIETÀ MISTA “FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.” DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA E CONSEGUENTE TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ ALLA “FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28455"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO SORBELLO ARMANDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28456"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE PACCHETTO TURISTICO PER GITA ANZIANI A TINDARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28457"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO ANZIANA A. S.  TRASFERIMENTO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SANTA RITA MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28458"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA SOCIETÀ UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28459"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO ANZIANA S.E. SETTEMBRE-DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28460"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI PER CARTE DI IDENTITA’ DELEGAZIONE MASSANNUNZIATA – ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28461"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI PER CARTE DI IDENTITA’ – ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28462"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BOLLETTARI E MODULISTICA VARIA C.D.S. PER LA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI (CT) – P.IVA: 02913600876. COD. CIG: Z0E055CF41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28463"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO DI SICILIA DELL’ESTRATTO BANDO DI GARA “COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-STRALCIO CONCLUSIVO ED ADEGUAMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO ILLUMINOTECNICO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28464"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ENI- ERG ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28465"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE. DITTA STYLGRAFIX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28466"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DITTA S ENERGY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28467"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI DOCENZA NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI E DIVERSO". COD. B2.2. PROFESSIONISTI: -DOTT.SSA COPPOLINO PAOLA, VIA NIZZETI N. 211 ACICATENA, P.IVA: 04726740873 -DOTT.SSA COSTANTINO MANUELA, VIA ROMA N. 260 SAN GIOVANNI LA PUNTA, P. IVA: 04963490877 -DOTT.SSA DI STEFANO GIUSEPPA, VIA MINEO N. 23, CATANIA, P.IVA: 04634050878 -DOTT.SSA ZITELLI GRAZIELLA, VIA PACINOTTI N. 72 CATANIA, P.IVA: 04177510874 -DOTT. NOVEMBRE CLAUDIO, ZONA F 24/A, CASELLA POSTALE N. 17, NOCI (BA), P.IVA:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28468"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' COLLABORATORE AMMINISTRATIVO E OPERATORE DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA, NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI E DIVERSO".  COD. B4.3 PROFESSIONISTI:  -DOTT. MANCUSO FUOCO ANTONINO, NATA A NICOSIA IL 28/02/1978, RES. C.DA S. ANDREA SNC. NICOSIA (EN), P.IVA: 01071050866 – ATTIVITÀ: COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ; -DOTT. SPATOLA GIUSEPPE, NATO A CATANIA IL 11/11/1982, RES. VIA PASSO GRAVINA N. 249/B CATANIA, P.IVA: 04886220872 - ATTIVITÀ: OPERATORE DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28469"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI TUTOR D’AULA DISABILITÀ – CATANIA, NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI E DIVERSO”. COD. B2.6 PROFESSIONISTI: DOTT.SSA OLINDO ANNA, NATA A CATANIA IL 11/11/1980, VIA ROMA N. 260 S. GIOVANNI LA PUNTA, P.IVA: 04714720879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28470"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, AGOSTO 2012               SIG.RA L.R.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28471"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ENI -ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28472"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL RICONOSCIMENTO AL COMUNE DI MASCALUCIA DELLA CONTROPRESTAZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE AFFIDATA ALL’ATTUALE CONCESSIONARIO. PROFESSIONISTA: DOTT. ING. MIANO SALVATORE, NATO A ACIREALE IL08/05/1963, RESIDENTE IN FIUMEFREDDO DI SICILIA, VIA UMBERTO N. 109. - C.F.: MNISVT63E08A028J.  COD. CIG: ZE304B2EFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28473"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, RELATIVA AL  MESE DI  AGOSTO 2012.  DITTA: SOC. COOP. SOCIALE “TERRA SANTA LUCIA” CON SEDE IN MASCALUCIA (CT) VIA PULEI 58.  COD. CIG. 320950574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28474"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO STRUTTURE PARCO MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28475"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. ANNO SCOLASTICO 2011/12. LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTECIPAZIONE AL COMUNE DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28476"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. – LIQUIDAZIONE AGOSTO 2012.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28477"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO S. F. AGOSTO 2012. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28478"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TESTO DEFINITIVO DEL BANDO DI GARA PER LA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA CESSIONE DI QUOTE DELLA SOCIETÀ MISTA “FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.” DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA E CONSEGUENTE TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ ALLA “FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28479"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28480"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "VII FESTIVAL DELLA CANZONE CITTA' DI MASCALUCIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28481"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ FINE MANDATO ALL' EX SINDACO SALVATORE MAUGERI. - ART. 19 L.R. 30/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28482"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSESTAMENTO CAPITOLI 140 E 190 BILANCIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28483"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI BANDISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28484"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI  DITTA: SAMA ASCENSORI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28485"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA A. MANZONI &amp; C. S.P.A. PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" BANDO DI GARA "PROGETTO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28486"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO NAZIONALE “CORRIERE DELLA SERA“ DELL’ESTRATTO DEL BANDO DI GARA “PROGETTO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28487"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I GRANDI EVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28488"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   DITTA: PAM AUTOLINEE SRL - VIA VECCHIO PINO 8/A PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28489"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28490"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28491"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA- APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA ESECUTRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28492"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T.  LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2012.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28493"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFRANCATRICE POSTALE MESE LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28494"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU - DITTA: TECH LAB WORKS - TRACASTAGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28495"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLA VIA REGIONE SICILIANA E AREE CONTERMINI” AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO LAVORI CAT. OG3  E OG11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28496"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A PROFESSIONISTA ESTERNO PER PREDISPOSIZIONE  DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELLA SCIA PREVENZIONE INCENDI IMMOBILE SCOLASTICO DI VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28497"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28498"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 1554/2012. CONGUAGLIO DI 52 ORE DI INDENNITÀ DI TURNO ORDINARIO SPETTANTE AL DIPENDENTE DELL’AREA SICUREZZA SIG. ZUCCARELLO CARMELO PER IL MESE DI MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28499"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA MURABITO MARIO   - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N.401/09 –  34/03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28500"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  GIUGNO E LUGLIO 2012.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28501"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA PROTEZIONE ANTIVIRUS E ANTISPYWARE DI RETE. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28502"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE “ASSEGNO AD PERSONAM” AL DIPENDENTE SIGNORELLI MICHELE VITO LUCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28503"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE “ASSEGNO AD PERSONAM” AL DIPENDENTE GIARDINA ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28504"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI 2012 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28505"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI 2012 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28506"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA CADITOIE E AREE PER SPANDIMENTO ACQUE PIOVANE  DITTA: PRIZZI-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28507"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA". LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA 5° SAL IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28508"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL, AI SENSI DELL’ART.10, C.5, D.LGS.504/92. ANNI 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28509"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ELETTROPOMPE COLLLOCATE PRESSO ROTATORIE COMUNALI DITTA: PER. IND. MARZA' GIUSEPPE - S.G. LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28510"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI - L. R. N. 30/2000 ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28511"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28512"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A.", LOTTO 6 - LIQUIDAZIONE FATTURA II TRIMESTRE DEL I ANNO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28513"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA “AMBIENTE - CONSULENZA E PRATICA PER L’IMPRESA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28514"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO SIG. N. P. – ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28515"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICA: P. R.  ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28516"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S. – S. L. – S. F. – A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D. – M. F. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28517"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:  L. F. G.                        ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28518"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.    ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28519"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE GIUGNO E LUGLIO 2012.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28520"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ELEKTRO IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28521"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – A. S.   ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28522"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE PROCEDURE CONCORSUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28523"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI TRE AREE WI-FI PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE DI MASSANNUNZIATA, IL PARCO "TRINITA'-MANENTI" E PIAZZA UMBERTO - LIQUIDAZIONE  ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI HOT-SPOT E CANONE MENSILE RELATIVO AL TRIMESTRE AGOSTO/OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28524"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER L'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DI PRECISIONE DELLA SALA SERVER DEL COMUNE DI MASCALUCIA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.34/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28525"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA 2012 PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE, UFFICI PERSONALE, RAGIONERIA, ECONOMATO. DITTA HALLEY CONSULTING. LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28526"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI URGENTI DI REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO AUTOPARCO COMUNALE” - LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANZE AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE.  - DITTA U.T.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28527"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO BELFIORE SANTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28528"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA E SCERBAMENTO AREE COMUNALI INCOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28529"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 . ANNO 20110   ISTITUTO LUCIA MANGANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28530"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALL’ALIENAZIONE DELLA SOCIETÀ “FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28531"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 . ANNO 2011   ISTITUTO LUCIA MANGANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28532"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA’ IP 4” - TELEFONIA FISSA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28533"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G. LIQUIDAZIONE GIUGNO-LUGLIO 2012. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28534"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO E LUGLIO 2012.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28535"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO MINORE  V.G. -  IMPEGNO DI SPESA - PROVV. T.M. 754/09/ V.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28536"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28537"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO S. F. MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2012. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28538"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: ELMONT S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA PORTELLA DELLA GINESTRA 39 MISTERBIANCO (CT) C.I.G. N. Z1C06010CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28539"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2011-12. DITTA: “SCUOLAINSIEME” DI OLIVERI MARIA CON SEDE IN VIA ROMA 60, S.P. CLARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28540"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA: NICOTRA, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28541"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T.  LIQUIDAZIONE PERIODO: LUGLIO 2012.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28542"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI "AMT" CATANIA. RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MANNINO ANDREA (L. R. N. 30/2000, ART 20).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28543"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28544"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO URGENTE DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALE DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NN. 23 E 26 DEL 2012.                   DITTA: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE  ONLUS CON SEDE IN VIA VEZZOSI N.41, CATANIA. C.I.G. N. ZC50617238</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28545"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ACCESSORI DI VESTIARIO PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE. DITTA: RE DI COPPE DI SEBASTIANO PIRRUCCIO, CON SEDE IN VIA CONTE RUGGERO N. 34/36 – 95129 CATANIA; C.I.G. N. Z1702B3306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28546"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28547"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, LUGLIO 2012               SIG.RA L.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28548"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS BELLI E MONELLI CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28549"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. LUGLIO 2012.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28550"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO - L. R. N. 30/2000 ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28551"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER MANUTENZIONE BENI - LIQUIDAZIONE DIGIPRINT, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28552"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA VIGILANZA AMBIENTALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NELL’AMBITO DEL CONTROLLO PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO RSU.  C.I.G. N. ZE906116EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28553"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2012 – SOCIETÀ COOPERATIVA “LA BAMBINELLA” MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28554"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2012 – SCUOLA MATERNA “ZUCCHERO FILATO” MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28555"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO DI GIOVANI PARTECIPANTI AD UN CAMPO FORMAZIONE SOCIALE DEL PIME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28556"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA CADITOIE E AREE PER SPANDIMENTO ACQUE PIOVANE DITTA: PRIZZI-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28557"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28558"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI DITTA MONACO S.R.L   ACIREALE CIG ZE400E8F6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28559"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CATANIA BALSAMO R. GRASSO L. PROPANGAS - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28560"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR UCCELATORE CONIGLIO - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  AVV. D. DE LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28561"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A.- LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO E LUGLIO 2012.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28562"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO E LUGLIO 2012.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28563"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO LUGLIO 2012. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28564"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE DITTA: ELMONT S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA PORTELLA DELLA GINESTRA 39 MISTERBIANCO (CT) C.I.G. N. Z1C06010CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28565"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SEMESTRALE REVISIONE ESTINTORI D'INCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28566"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TABELLE IN LEGNO DA COLLOCARE LUNGO I SENTIERI DI MONTE CERAULO DITTA: LA SPINA CONCETTA VIA MACELLO 95/A S. G. GALERMO P.I. 033454220875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28567"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE PER CONCESSIONE LUCULO COMUNALE ALLA SIG.RA FORMICA GINA PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28568"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23, DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).GENNAIO LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28569"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22/1/2004 - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28570"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNA E SU IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COM DI VIA MANZONI – LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA: CENTAMORE S.R.L.,,  VALVERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28571"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO UFFICIO CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - PERIODO 01/04/2012 - 30/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28572"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER CONTROLLI PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO DEI RSU DITTA: TECH LAB WORKS- TRECASTAGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28573"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CLIMATIZZATORI PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: CUSCUNA’ S.R.L. CON SEDE IN VIA PULEI 42/44 A MASCALUCIA. C.I.G. N. Z8405FD97E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28574"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE RETRIBUZIONE MENSILE AGGIUNTIVA ALLA DOTT.SSA ROSARIA GALVAGNO AI SENSI DELL’ART. 45 DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16/05/2001. RETTIFICA PRECEDENTI ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28575"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, FISSATA DALL’ART. 1 DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO DI LIVELLO NAZIONALE DEL 22/12/2003, NEL CASO DI SEDE CONVENZIONATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28576"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' D'AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A. - LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28577"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CENTRALE TELEFONICA - TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DI MASCALUCIA. DITTA: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.- SAN GREGORIO DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28578"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28579"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  KARNAK ITALIA S.R.L. CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE 6 – 47825 TORRIANA (RN) CIG. N. Z250601435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28580"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – -GIUGNO 2012.  DITTA: GI GROUP SPA FILIALE DI CATANIA CAGLIARI (CORP) COD. CIG. 3524442D88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28581"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOCENTE MODULO "PROGETTAZIONE "  PROGETTO "PARI E DIVERSO" F.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28582"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA - COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRAMENTA &amp; COLORI DI FRANCESCO CARUSO PER FORNITURE IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28583"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA 4 TABELLE INDICATIVE AREE WI-FI DEL COMUNE DI MASCALUCIA. DITTA: DIGITPRINT - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28584"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28585"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO E ATTREZZATURE. DITTA FERRAMENTA E COLORI  CARMENI GIOVANNI, VIA REGIONE SICILIANA N.31A –  MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28586"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONI ESTERNE PER INTERVENTI DI SCERBAMENTO AREE COMUNALI INCOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28587"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO COMPLETAMENTO CANTIERI DI LAVORO - ILLUMINAZIONE ARTISTICA DI VIA PIETA’ E VIA GRAVINA  DITTA: GUARDO SALVATORE VIA A. GRAMSCI, 108 GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28588"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERI MINORI IN SEMICONVITTO MAGGIO - GIUGNO 2012  ASMID – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28589"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GIOCHI PER ESTERNO DITTA INTERGREEN S.R.L. CON SEDE IN VIA LIBERTÀ N°4 SAN CATALDO LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28590"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - LUGLIO  2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28591"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VALORIZZAZIONE DELL’AREA COMUNALE DI VIA GIUSTI AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE”. FORNITURA DI PIANTE DI EUGENIA. LIQUIDAZIONE FATTURA VIVAI SAPIENZA CON SEDE IN MASCALUCIA VIA PULEI N. 30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28592"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY PER SERVER E STORAGE DI PRODUZIONE HP - LIQUIDAZIONE FATTURA N.53/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28593"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL CANTIERE DI LAVORO REALIZZATO SU VIA ETNEA, VIA GRAVINA E VIA PIETA". LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NICOTRA ROSARIO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA DEL BOSCO N. 62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28594"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI LUGLIO  2012.  DITTA: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..  COD. CIG. 320950574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28595"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.  DITTA CESAROTTI ANGELA -MASCALUCIA COD. CIG. Z6805FD2ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28596"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, RELATIVA AL  MESE DI LUGLIO 2012.  DITTA: SOC. COOP. SOCIALE “TERRA SANTA LUCIA” CON SEDE IN MASCALUCIA (CT) VIA PULEI 58.  COD. CIG. 320950574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28597"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI INFORMATIZZAZIONE E DECERTIFICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28598"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - CENTRO ATTREZZATO PRESSO LA BIBLIOTECA DI MASSANNUNZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.309/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28599"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA - COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPRESA LANERI COSTRUZIONI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28600"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO PERIZIA DI STIMA “FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.” DITTA:DR. FILIPPO DONZUSO - CON SEDE IN CATANIA VIA BRUNO MONTEROSSO N. 10, P.IVA: 04027370875, COD. CIG: Z9305E78A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28601"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA -ORDINANZA N. 64/2012 TAR CATANIA  DITTA:NICOTRA GIOVANNA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28602"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO AVVERSO ORDINANZA COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA - CIG Z3004C8304 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - 20/12 BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA – VIA L. DI NICITO N. 14 – 95100 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28603"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - CONTROLLI PER IL NON CORRETTO CONFERIMENTO DEI RSU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28604"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO VITO DAL 04.08.2012 AL 05.08.2012 DITTA: ENEL -POTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28605"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. GIUGNO 2012.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28606"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE  LOTTO CIG ZC404BB7C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28607"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28608"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ENI-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28609"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMI DI LAUREA “MASCALUCIA PREMIA CHI STUDIA MASCALUCIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28610"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AFFRANCATRICE POSTALE MESE GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28611"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE “COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – STRALCIO CONCLUSIVO ED ADEGUAMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO ILLUMINOTECNICO”. PRESA ATTO CONCLUSIONE PROCEDURA AVVIATA CON LA DETERMINAZIONE N°587/2012. APPROVAZIONE BANDO DI GARA DI FINANZA DI PROGETTO (DOPPIA GARA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28612"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO VITO. DITTA: ENEL - POTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28613"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E SERVIZI IN ECONOMIA DITTA DIGIPRINT CON SEDE IN MASCALUCIA DITTAKARNAK ITALIA SRL CON SEDE IN TORRIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28614"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESSO L'AREA URBANISTICA E TECNO-MANUTENTIVA DITTA: SIMI-PATERNO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28615"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DELLA VIA DI FUGA ETNA SUD –REALIZZAZIONE DI UNA ARTERIA STRADALE DI VALENZA DI PROTEZIONE CIVILE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE DEL BOSCO E LA S.P. 4/II° DIR. PEDARA NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI” – 1° STRALCIO FUNZIONALE”. PROROGA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28616"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO.  LIQUIDAZIONE DITTA ICE COMPUTER E ACCESSORI,  DI CORSARO GRAZIELLA,  C.SO SAN VITO N. 56,  95030 MASCALUCIA, P.IVA: 03943760870. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA : N. ZE505B1867.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28617"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 91/2012 - OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PROPOSTO DAI SIGG. CONIGLIO S. E BUSCEMI R. - C.I.G. ZA605DC766 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28618"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28619"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI ESPERTO L.R. 7/92 COMPENSO ARCHITETTO AGLIANO’ FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28620"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL SINDACO PRESSO L'ANCI ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28621"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. - MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28622"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI DEPURAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28623"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28624"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI. - L. R. 30/2000 ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28625"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA SICILIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28626"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO N.P. - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28627"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO VITO DAL 04.08.2012 AL 05.08.2012 DITTA ENEL ENERGIA -POTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28628"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA: “COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – STRALCIO CONCLUSIVO ED ADEGUAMENTO  PER IL RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO ILLUMINOTECNICO”. APPROVAZIONE PREVENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28629"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER DOPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI STRADALI. DITTA : MOLINO LAURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28630"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO". LIQUIDAZIONE 3º SAL IMPRESA LA ROSA BIAGIO CON SEDE IN NICOLOSI VIA MONPILIERI S.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28631"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO TRASPORTO MISSIONARI PIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28632"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28633"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FRUIZIONE AGRO-FORESTALE DEL PARCO MONTE CERAULO”. SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA GINESTRA DI BORZI’ ANTONINO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA DEL BOSCO N. 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28634"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER L'ACQUISIZIONE DI STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA." PAGAMENTO SOMME NECESSARIE PER REGISTRAZIONE,  TRASCRIZIONE PUBBLICAZIONE SULLA GURS E NOTIFICA DEL DECRETO D'ESPROPRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28635"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER IL PROSEGUIMENTO DI VICO NICOSIA FINO A CONGIUNGERLO CON LA VIA IV NOVEMBRE. DEPOSITO SOMME PER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO – SEZIONE DI CATANIA SERVIZIO C.DD.PP. E LIQUIDAZIONE ONERI PER EMISSIONE DECRETO D’ESPROPRIO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28636"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER  RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. 10/2007 – MUSCUSO GIUSEPPE E  C.E. 75/2007 – ENSABELLA SABRINA - LIQUIDAZIONE IMPOSTA TASSA DI REGISTRO CIG: 0929912BA5 BENEFICIARIO: AVV. LORENZOPUCCI – CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28637"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO 2º SAL "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI DI VIA PORTO MARRETTI-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". IMPRESA LACINIA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN AGRIGENTO  VIA ARTEMIDE N. 3. P.I. 02398800843</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28638"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI COORDINATORE PRIORITÀ DISABILITÀ PER IL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: DOTT. ROBERTO ORTOLEVA, VIA GIUSEPPE BALLO N. 8 -  95123 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28639"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FREQUENZA PER GLI ALLIEVI FREQUENTANTI I CORSI DI FORMAZIONE DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO. SIG. DE SANCTIS ANTONINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28640"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROPOSTO SIG. LAZZARO SEBASTIANO– LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - C.I.G. Z070521F23 -   BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28641"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI CODOCENZA – PRIORITÀ DISABILITÀ NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: DOTT,SSA PAPPALARDO CINZIA, CORSO UMBERTO N. 149 – ACIREALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28642"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE SIG.RA VIRGADAULA PINA – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - C.I.G. ZE904EB4AF-  BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28643"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. DANILO GULIZIA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28644"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI N.1021 DEL 16/05/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28645"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STAORDNARIA E GESTIONE EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMIALITA' MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRE IN MASCALUCIA". LIQUIDAZIONE FATTURE ING. MOTTA LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28646"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE PER L'UFFICIO LL.PP. DITTA: SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28647"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’ACCESSO AI PROGETTI E PROGRAMMI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL COMUNE DI MASCALUCIA. LIQUIDAZIONE ACCONTO SULL’ATTIVITA’ SVOLTA SOCIETA’ STEPIM SRL DI PATERNO’ ANTONINO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA C. PISACANE N. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28648"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO RIFACIMENTO MURI ED AIUOLE PRESSO PARCO URBANO TRINITA' MANENTI - DITTA EDILIZIA SICILIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28649"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE ZITO M. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  AVV. CONCETTA LUCIA ITALIA - CIG ZCA05BF1A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28650"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". ADOZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER MODIFICA SOMME A DISPOSIZIONE, CON RECEPIMENTO D.D.G. N°4110/2011 DELL’A.R.A.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28651"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A VERDE DELLA PIAZZA DANTE ALIGHERI  E DELLE AREE CIRCOSTANTI DITTA :PROGETTI S.A.S. DI NIGRELLI ROBERTO -MUSSOMELI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28652"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO - ACQUISTO N.4 TABELLE SEGNALETICHE DA INSTALLARE NELLE AREE WI-FI DEL COMUNE DI MASCALUCIA. DITTA: DIGIPRINT, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28653"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCERBAMENTO AREE COMUNALI INCOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28654"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI N.1332 DEL 05/07/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28655"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MISSIONE DEL SINDACO A ROMA A SEGUITO DI CONVOCAZIONE DELL'ANCI , DAL 24 AL 26/7/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28656"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28657"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTUI MANUTENZIONE VERDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28658"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI STAMPA DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28659"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE OPERATIVO SERVIZI MANUTENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28660"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28661"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI VERIFICA DI TUTTE LE PROCEDURE RELATIVE AL RAPPORTO CON LE RISORSE UMANE SELEZIONATE ED INOLTRE PER IL CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: AVV. CORRADO LO GIUDICE, CONSTUDIO IN CATANIA, VIA VITT. EMANUELE III N. 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28662"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - TECHLAB WORKS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28663"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ “FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.”, DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. AFFIDAMENTO INCARICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA STIMA DEL VALORE DELLA SOCIETÀ E DELLA TITOLARITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28664"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - CENTRO ATTREZZATO PRESSO LA BIBLIOTECA DI MASSANNUNZIATA - AP SISTEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28665"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA AGGIUNTIVA DEI” LAVORI DI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI P.I. CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO”. APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28666"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA". COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA SCALA ANTINCENDIO PER IL PLESSO DI VIA ROMA. LIQUIDAZIONE FATTURA ING. VEZZOSI ANTONINO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA DEGLI ALPININ. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28667"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE LOCULI PER LE TUMULAZIONI PRESSO IL CIMITERO CENTRO". FORNITURA E TRASPORTO LOCULI PREFABBRICATI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CG COM S.R.L. C.DA JANNIGRECO S.N. CALTANISSETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28668"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N.163/2006, DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA, PURIFICATA E STERILIZZATA, PREVIA INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI DI RACCOLTAE DISTRIBUZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28669"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO III° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28670"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FULL-SERVICE DEL FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI CONNESSI ALLA DITTA FORNITRICE PER IL PERIODO DAL L08/03/2012 AL 07/06/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28671"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER ELIMINAZIONE PERICOLI 2010- LIQUIDAZIONE ONERI DI SICUREZZA DITTA: OLIVERI-ACICATENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28672"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE UNICO 2009 - PAGAMENTO IMPOSTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28673"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE IVA ANNO 2012-LIQUIDAZIONE I^ E II^ TRIM. -  DR. GIUFFRIDA ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28674"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI PROPOSTA DAL CREDITO SICILIANO - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. MARCO PERNA - CIG: Z5E05A31E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28675"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS BELLI E MONELLI CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28676"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E STAMPA DI MANIFESTI E LOCANDINE.  DITTE: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA VIA SCALILLA 18 MASCALUCIA (CT); CODICE CIG: Z6B05C4AC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28677"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI RIPARAZIONE COPERTURA PRESSO DELEGAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28678"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS BELLI E MONELLI;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28679"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. IMPEGNO DI SPESA PER LE RISORSE UMANE CHE DOVRANNO ESSERE OCCUPATE NELLE FASI DI VALUTAZIONE FINALE. COD B2.4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28680"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2006 - DITTA REINA  MARIA CONCETTA ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28681"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI ORIENTATORE PER L'ORIENTAMENTO DI BASE, SPECIFICO IN ENTRATA E ORIENTAMENTO IN USCITA NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: DOTT. ANTONIO MARCO TOMASELLI, VIA J.F.KENNEDY N. 25 – S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28682"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI ORIENTATORE PER L'ORIENTAMENTO DI BASE, SPECIFICO IN ENTRATA E ORIENTAMENTO IN USCITA NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: DOTT,SSA BULLA ANGELA, CORSO SAN VITO N. 63 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28683"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA PER IL MODULO “APPRENDIMENTO” NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: DOTT,SSA MARTORANA CHIARA, VIA CHISARI N. 12 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28684"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE B.S.P. 1° LIQUIDAZIONE: ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28685"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO GEOLOGICO DI DETTAGLIO E INDAGINI GEOFISICHE DELLE AREE STRALCIATE DEL P.R.G.. LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA INCARICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28686"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.1086 DEL 25.06.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28687"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ADA E ADI - AVVIO PROCEDURA DI NUOVA  GARA AI SENSI  DEL COMMA 3 ART. 15 L.R. 4/96 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART.21 DELLA L.R. 22/96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28688"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. - MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28689"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO IMPIANTO LUCI DI SICUREZZA PARCO MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28690"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA: NICOTRA, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28691"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA - 2º STRALCIO". LIQUIDAZIONE 2° SAL ALL'IMPRESA LANERI COSTRUZIONI CON SEDE IN LEONFORTE VIA VIVALDI N. 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28692"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PROCEDURE DI ATTI CATASTALI A SEGUITO ACQUISIZIONE AREE E REGOLARIZZAZIONE PRATICHE AI FINI DELL'AGIBILITA' DI BENE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA TECNICO INCARICATO GEOM. SORRISO GIROLAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28693"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR INGTECH – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  - AVV. DONATO DE LUCA - CIG: 16120555DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28694"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE SIG. ALFINO S. – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI AVV. LO GIUDICE CORRADO - C.I.G. . Z410472CE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28695"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE SIG.RA CAMINITI M. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI AVV. LO GIUDICE CORRADO  - C.I.G. ZCE0472DA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28696"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO SIGG. LO SCHIAVO E MINEO –  LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI AVV. CORRADO LO GIUDICE  - C.I.G. ZC10521F44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28697"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 700 CPC LONGO PATRIZIA -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI AVV. SALVATORE BUSCEMI - CIG: Z89042FB16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28698"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER  RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. 2/2008 – TESTA M. -  CIG Z2F0307DA3 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. LORENZO PUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28699"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER  RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. 52/2008 – INNOVAZIONI EDILI -  CIG Z2F0307DA3 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. LORENZO PUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28700"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER  RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. 75./2007 – ENSABELLA S. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI AVV. LORENZO PUCCI CIG: 08312522D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28701"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER  RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. 10/2007 – MUSCUSO G. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI AVV. LORENZO PUCCI CIG: 08312522D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28702"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA MARLETTA S. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI AVV. GIUSEPPE LONGO   - C.I.G. ZC304EB43F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28703"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER  RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. 3/2007 BORZI' COSTRUZIONI  CIG 08312522D9 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI AVV. LORENZO PUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28704"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO RICCIOLI M. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  - C.I.G. ZDF04EBCC6 - F.15/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28705"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AI COMPONENTI DELLA SEC  ANNI 1997/1999  PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO 141/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28706"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA SCARABELLI C. PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 732/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28707"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA  A. VENTIMIGLIA    PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 324/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28708"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA GURI-GUCE E GURS PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO A CUI ASSEGNARE IL 49% DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ UNI PERSONALE  “FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA S.R.L.’’. II° ESPERIMENTO DI GARA. BENEFICIARIO: MEDIAGRAPHIC S.R.L. VIA PALMITESSA N. 40 – 76121 BARLETTA  COD. CIG: Z26050A726</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28709"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SU DUE QUOTIDIANI A CARATTERE NAZIONALE E SU UNO A CARATTERE REGIONALE, PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO A CUI ASSEGNARE IL 49% DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ UNI PERSONALE  “FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA S.R.L.’’. SECONDO ESPERIMENTO DI GARA.  BENEFICIARI:  DITTA A. MANZONI &amp; C. S.P.A. – VIA NERVESA N. 21 – 20139 MILANO; COD. CIG: Z8D050A775 DITTA RCS PUBBLICITÀ S.P.A. – VIA A. RIZZOLI N. 8 – 20132 MILANO;  COD. CIG: ZCC050A7C5 DITTA PUBBLIKOMPASS S.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28710"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSEGNAZIONE CREDITI A FAVORE DELLA SIG.RA  R. M. F. E  N. G. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28711"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY PER SERVER E STORAGE DI PRODUZIONE HP - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28712"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO. DITTA : ICE COMPUTER E ACCESSORI DI CORSARO GRAZIELLA – C.SO SAN VITO N. 56 – MASCALUCIA, P.IVA: 039443760870 - CIG: ZE505B1867.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28713"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI IN CONCESSIONE NEL MERCATO RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI NELL’AREA ANTISTANTE LA VILLA COMUNALE SU VIA BELLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28714"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL RICONOSCIMENTO AL COMUNE DI MASCALUCIA DELLA CONTROPRESTAZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE AFFIDATA ALL’ATTUALE CONCESSIONARIO. PROFESSIONISTA: DOTT. ING. MIANO SALVATORE, NATO A ACIREALE IL08/05/1963, RESIDENTE IN FIUMEFREDDO DI SICILIA, VIA UMBERTO N. 109. - C.F.: MNISVT63E08A028J.  COD. CIG: ZE304B2EFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28715"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSE DI PROPRIETÀ DEGLI SCUOLABUS CON CONTRATTO DI LEASING – DITTA: MERCEDES-BENZ, ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28716"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER ONERI DI ACCESSO A DISCARICA CANTIERE LAVORO PER DISOCCUPATI 1000444/CT-145. IMPRESA BATTIATO GIUSEPPE CON SEDE IN SANTA VENERINA VIA SALITA PRINCESSA N. 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28717"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICO B. S. P. -  IMPEGNO DI SPESA   LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28718"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICA: P. R.  LUGLIO  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28719"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S. – S. L. – S. F. – A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D. – M. F.  IMPEGNO  LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28720"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE LEASING SEMESTRALE PER N.1 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. PERIODO 25/12/2009 – 25/12/2013 6^ RATA – GIUGNO 2012 BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28721"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – -MAGGIO 2012.  DITTA: GI GROUP SPA FILIALE DI CATANIA CAGLIARI (CORP) COD. CIG. 3524442D88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28722"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, GIUGNO 2012               SIG.RA L.R.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28723"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITÀ DI REVISORE DEI CONTI –PERIODO 01/04/2012 – 30/06/2012 -  DR. SPINELLA ALFIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28724"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28725"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: COPIS S.N.C. - VIA ANDRONE 15 - CATANIA  CIG: ZAE05B2508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28726"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI -CONVENZIONE CONSIP DITTA: ENI -ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28727"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T.  LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO 2012.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28728"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE RINGHIERE IN FERRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28729"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COLLABORAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28730"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO GIUGNO 2012. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28731"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI  DITTA:SAMA ASCENSORI-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28732"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CERIMONIA INAUGURAZIONE VIA CAPITANO MARIO D’ALEO.   DITTE:  • FOTOFOX  DI MARCO PICCIONE, VIA ETNEA 80, MASCALUCIA – COD. CIG: Z7105A14B0; • ELEPHANT SUD SERVICE DI GIUSEPPE D’URSO, VIA ETNEA 198, MASCALUCIA – COD CIG: ZC405A1482; • GRUPPO SCANDURRA S.R.L. CORSO S.VITO 2, MASCALUCIA – COD CIG: Z7305A143F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28733"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – GIUGNO 2012.  DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG: 31995933AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28734"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI EDIFICI COMUNALI- CONVENZIONE CONSIP  DITTA: RTI-CNS-BOLOGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28735"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI "AMT" CATANIA. RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MANNINO ANDREA - L. R. N. 30/2000, ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28736"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28737"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI GIUGNO 2012.  DITTA: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..  COD. CIG. 320950574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28738"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, RELATIVA AL  MESE DI GIUGNO 2012.  DITTA: SOC. COOP. SOCIALE “TERRA SANTA LUCIA” CON SEDE IN MASCALUCIA (CT) VIA PULEI 58.  COD. CIG. 320950574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28739"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1068 DEL 12/06/2012. - DITTA HALLEY CONSULTING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28740"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2011 – SOCIETÀ COOPERATIVA “CAPPUCCETTO ROSSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28741"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER RILASCIO DI CODICE CIG NELL’AMBITO DI PROCEDURE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28742"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDETTO STAMPA PROFESSIONISTA: SIG. DI MAURO CARMELO -  VALVERDE - ISCRITTO ALL’ALBO DEI GIORNALISTI DI ROMA AL N. 109262</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28743"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2011-12. DITTA: • “CAVALLOTTO” LIBRERIE CORSO SICILIA 91 CATANIA; • “LA DIDATTICA” VIA UMBERTO 24, S.AGATA LI BATTIATI; •  “LA BOTTEGA DI ANGELA” VIA RANDAZZO 18/20 CATANIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28744"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI N.1279 DEL 27/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28745"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO – PROGETTO FINALIZZATO AL                                                                                                 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA DEI SOGGETTI AFFETTI DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28746"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIDEOPROIEZIONE PER IL 01.07.2012 PRESSO PIAZZA UMBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28747"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CERIMONIA INAUGURAZIONE VIA CAPITANO MARIO D’ALEO.   DITTE:  • PIANTE FIORI E CAPRICCI  DI MARLETTA MARCELLO, VIA S. GIUFFRIDA 18, MASCALUCIA – COD. CIG: Z7105A14B0; • CROMATICAMENTE TIPOLITOGRAFIA DI SPITALERI DOMENICO E MUSCOLINO RAFAEL S.N.C., VIA ROMA 127, MASCALUCIA – COD CIG: ZF305A93E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28748"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIDEOPROIEZIONE PER IL 28.06.2012 PRESSO PIAZZA UMBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28749"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA E IGIENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28750"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLESTIMENTO PEDANA PER IL PALCO DELL'ANFITEATRO TRINITA MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28751"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE STUDIO GEOLOGICO DELLE AREE STRALCIATE DEL P.R.G.. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PROFESSIONISTA INCARICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28752"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO - L. R. N. 30/2000 ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28753"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28754"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELLA VARIANTE DELLE AREE STRALCIATE DEL P.R.G. SUL QUOTIDIANO DI SICILIA. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28755"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE MENSILE AGGIUNTIVA ALLA DOTT.SSA ROSARIA GALVAGNO AI SENSI DELL’ART. 45 DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16/05/2001 PRESA ATTO PROROGA AL 31/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28756"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: PARCHEGGIO PUBBLICO QUARTIERE TRINITA’ E COLLEGAMENTO TRA VIA TRINITA’ E VIA BELLINI. LIQUIDAZIONE FATTURA  A SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AGGIORNAMENTO PREZZI DEFINITIVO ING. ROSELLA MUSICO EUGENIO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA GIARRE N. 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28757"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2012 - SECONDO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28758"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28759"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:  L. F. G.                       IMPEGNO LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28760"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.    IMPEGNO LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28761"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – A. S.   IMPEGNO LUGLIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28762"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESPERTO L.R. 7/92 - AVV. S. BUSCEMI. PERIODO DAL 25.5.2012 - 24.6.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28763"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G. LIQUIDAZIONE APRILE-MAGGIO 2012. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28764"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28765"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI TRE AREE WI-FI, PER L'ACCESSO GRATUITO, AD INTERNET, DA PARTE DELLA CITTADINANZA, DA REALIZZARE PRESSO IL PARCO TRINITA'-MANENTI, IN PIAZZA UMBERTO E PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE DI MASSANNUNZIATA - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONNESSIONE,AUTENTICAZIONE, NAVIGAZIONE. DITTA: MEDIANET - CATANIA - P.I.03952900870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28766"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SEVIZIO DI PULIZIA CLIMATIZZATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28767"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FREQUENZA PER GLI ALLIEVI FREQUENTANTI I CORSI DI FORMAZIONE DEL PROGETTO "PARI E DIVERSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28768"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28769"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA”. LIQUIDAZIONE FATTURE IMPRESA VALADÀ GEOM. CARMELO CON SEDE IN BELPASSO VIA ROMA N. 56”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28770"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA, ALLE ALTE RESPONSABILITA' ED AI RESPONSABILI DI UNITA' DI PROGETTO. LUGLIO SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28771"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28772"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA AREE INCOLTE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28773"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA DI NATURA EDILE NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA. LIQUIDAZIONE DITTA C.I.S.ELT.  S.R.L. CON SEDE IN MASCALUCIA VIA TREVISO N. 16/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28774"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. VIABILITÀ - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28775"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28776"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28777"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT.SSA DOROTEA MARIA CINZIA GRASSO. PRIMO SEMESTRE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28778"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE UNIONE ITALIANA CIECHI ONLUS – PROGETTO “ARRICREAMOCI 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28779"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO 2^ TRIM. 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28780"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL PERIODICO "GUIDA AGLI ENTI LOCALI ON LINE". BENEFICIARIO: IL SOLE 24 ORE SPA DIREZIONE MARKETING - VIA MONTE ROSA N. 91 - 20149 MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28781"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO  2° TRIMESTRE 2012 DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28782"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTO AFFRANCATRICE POSTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28783"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI P.I. CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. APPROVAZIONE PERIZIA IN ASSESTAMENTO FINALE CON ATTO DI SOTTOMISSIONE LAVORI AGGIUNTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28784"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - II^ TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28785"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO TRASPORTO PER LA COLONIA MARINA ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28786"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA DI NATURA EDILE NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA SPORALLI S.R.L. CON SEDE IN MASCALUCIA VIA BOTTICELLI N. 39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28787"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ALLA COPERTURA DELL'AREA SERVIZI DELL'AUDITORIUM COMUNALE "SAN NICOLO'". LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA SPAMPINATO GROUP CON SEDE IN PATERNO' VIA SCIARELLE N. 108/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28788"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE BANDISTICA ASSOCIAZIONE SANTA CECILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28789"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE TRAMITE INTERNET AD “UFFICIO STUDI . NET”-ANNO 2012. DITTA: OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. – VIA G. GALILEI 2/C/2  – 30035 MIRANO (VE). C.I.G. N. ZAD03FA113</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28790"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI “ACI-PRA” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL’ANNO 2012. A.C.I. (AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA) AVENTE DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI IN VIA MARSALA N.8 ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28791"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE DELL'AREA SICUREZZA. DITTA:  CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L. CON SEDE IN VIA SCALA N. 75 – 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA (CT). C.I.G. N. 086261191B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28792"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DOTT.  DI GIACOMO DANILO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28793"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO ANZIANI PER SPETTACOLO TEATRALE DITTA PAM – VIA VECCHIO PINO N. 8/A – PEDARA CIG ZD90592BEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28794"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28795"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO AI SERVIZI ISTITUZIONALI. DITTA CYBER. CIG: 104346568D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28796"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA”. PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI SCALA ANTINCENDIO PER IL PLESSO DI VIA ROMA. LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ASSOCIATO INGG. LA MELA DI LA MELA PIETRO E SALVATORE BARBAGALLO CON STUDIO IN SAN GIOVANNI LA PUNTA VIA M. SERAO N. 28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28797"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ESTINTORI PER L’EDIFICIO COMUNALE VIA S. SPERA DITTA: L’ANTINFORTUNISTICA DI RUSSO PASQUALINA – VIA RIMEMBRANZE, 44 SAN PIETRO CLARENZA (CT)  P.I. 03851500870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28798"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO. LIQUIDAZIONE  FATTURA  ALLEGATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28799"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIDEOPROIEZIONE PER IL 01.07.2012 PRESSO PIAZZA UMBERTO.   INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28800"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI TUTTI I PERSONAL COMPUTERS E NOTEBOOK DI PROPRIETA' COMUNALE - CONTRATTO APERTO - LIQUIDAZIONE FATTURE NN.20/12 E N.58/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28801"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO TRASPORTO H</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28802"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE FORNITURA IN ECONOMIA UFFICIO DI STATO CIVILE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI INFORMATIZZAZIONE E DECERTIFICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28803"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPURATORE COMUNALE ANALISI CHIMICHE LIQUIDAZIONE : BRUNO CATARA, CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28804"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28805"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI TARGA VIARIA E COMMEMORATIVA, COMPLETA DI ACCESSORI. DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO –S.P. 14 N.69, 95032 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28806"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI ESPERTO L.R. 7/92 COMPENSO ARCHITETTO AGLIANO’ FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28807"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA E IGIENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28808"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO “ALL-IN” DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I..  PERIODO: 10 MARZO 12  - 10 GIUGNO 12 DITTA: “F.A.M.U.” DI CANNIZZO LUIGIA, VIA XIX TRAVERSA N.89 BELPASSO. CODICE CIG: 0842247435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28809"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28810"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA ETNEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28811"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER  NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DITTA: SIMI- PATERNO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28812"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN.632 E 614/2012 DITTA MONACO S.R.L. - NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28813"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA DIGPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28814"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28815"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIDEOPROIEZIONE PER IL 28.06.2012 PRESSO PIAZZA UMBERTO. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28816"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL GREST 2012 ALLE STRUTTURE DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28817"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28818"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E SERVIZI IN ECONOMIA  - DITTA LEGATORIA CACCETTA CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28819"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA FINANZIARIA: DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELLE UNITA' OPERATIVE E ASSEGNAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28820"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY PER SERVER E STORAGE DI PRODUZIONE HP. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28821"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE  NEW “GE.DE.AS” PERIODO LUGLIO 2012 – GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28822"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ABBONAMENTO ANNUALE “MSDN” ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28823"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA PUBLIKOMPASS SPA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA SICILIA” DELL’ESTRATTO BANDO DI GARA “PROGETTO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28824"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28825"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA MEDIA GRAPHIC PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. E SULLA G.U.R.S. DELL’ESTRATTO BANDO DI GARA “PROGETTO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28826"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28827"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28828"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE MAGGIO 2012 DITTA : MO.SE.MA. S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28829"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESE MAGGIO 2012 DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28830"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA DI NATURA EDILE ED IMPIANTISTICA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI. RICOGNIZIONE FINALE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI PER CHIUSURA ATTI ED IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28831"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE E MAGGIO 2012.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28832"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F. – LIQUIDAZIONE  MAGGIO 2012.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28833"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO DELLA DIPENDENTE SIG.RA MILANA ANNA DAL 01/07/2012 AL 31/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28834"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLE VARIE UNITÀ OPERATIVE DEL PERSONALE ASSEGNATO A QUESTA AREA "SERVIZI DEMOGRAFICI E PRODUTTIVI" ED ORGANIZZAZIONE INTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28835"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA URBANISTICA E TECNICO MANUTENTIVA N.1120 DEL 01/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28836"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. REINCAMERAMENTO SOMME GIA’ LIQUIDATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28837"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ FINALIZZATE AL RICONOSCIMENTO AL COMUNE DI MASCALUCIA DELLA CONTROPRESTAZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE AFFIDATA ALLA GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28838"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BOLLI E SPESE POSTALI ANNO 2012  -  UNICREDIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28839"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ENI -ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28840"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PERFORMANCE "MIGLIORAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI (MATRIMONI CIVILI IN EXTRA-ORARIO)"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI INFORMATIZZAZIONE E DECERTIFICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28841"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI INPS 2° TRIMESTRE 2012.  ANNO SCOLASTICO 2011/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28842"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2011/12   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO  APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28843"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2011/12. LIQUIDAZIONE  MAGGIO-GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28844"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE DELLA SIGNORA POMA CONCETTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28845"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI NON DOVUTI ALLA FONDIARIA-SAI S.P.A. . PRATICA DI SANATORIA EDILIZIA N. 14/02 A  NOME DI LENTINI VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28846"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI MAGGIO 2012.  DITTA: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..  COD. CIG. 320950574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28847"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>OFFERTA DI RISARCIMENTO DANNI RELATIVA AL SINISTRO DEL 20/02/2012, N. 00857-2012-0051378-01 C.L. 0000627. COMUNE DI MASCALUCIA / MERCEDES-BENZ FINANC. MODALITA’ INTROITO SOMME E LIQUIDAZIONE CONSULENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28848"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE IVA ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE I^TRIMESTRE DOTT. GIUFFRIDA ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28849"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TISCALI S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE DI 3 AREE WIFI, PER L’ACCESSO GRATUITO AD INTERNET, DA PARTE DELLA CITTADINANZA, DA REALIZZARE PRESSO IL PARCO TRINITÀ MANENTI, IN PIAZZA UMBERTO E PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE DI MASSANNUNZIATA – ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONNESSIONE, AUTENTICAZIONE E NAVIGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28850"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ  RISORSE UMANE NEL PROGETTO DENOMINATO “PARI &amp; DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28851"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N. 1052 DEL 14/06/2012 ( PROP. N. 1179 DEL 11/06/2012) PROGETTO DENOMINATO “PARI &amp; DIVERSO” LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ  RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28852"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28853"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO N.P. - MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28854"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO ADSL ISTITUTI SCOLASTICI DITTA: TELECOM ITALIA S.P.A., PIAZZA DEGLI AFFARI, 2- 20123 MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28855"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI CONTRATTUALIZZATI IMPEGNATI NELLE FASI DI: 1) PREPARAZIONE E DIFFUSIONE; 2) DIREZIONE E CONTROLLO; 3) REALIZZAZIONEE ORIENTAMENTO; 4) REALIZZAZIONE E FORMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28856"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO LOCAZIONE BAGNI COMUNALI PRESSO SANTUARIO MADONNA DELLA SCIARA DITTA: COMMERCIALE SICULA -LEONFORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28857"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLESTIMENTO PARCO MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28858"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE POST WARRANTY PER SERVER E STORAGE HP LIQUIDAZIONE FATTURA N.44 DEL 07/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28859"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO "PARI &amp; DIVERSO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28860"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA DOTT. PAPPALARDO CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28861"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER GLI APPLICATIVI "IRIDE", PROTOCOLLO INFORMATICO - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - ALBO ON-LINE, IN USO PRESSO TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, ED "E-TRIB" (ICI), IN USO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI,PER L'ANNO 2012 - MAGGIOLI INFORMATICA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28862"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI N.1153 DEL 06/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28863"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE  ART. 13 DELLA L.R. N.17 DEL 01/08/1990 – ASSEGNAZIONE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28864"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA COCCINELLE &amp; TULIPANI MASCALUCIA. COD. CIG Z160561DE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28865"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONE BANDISTICA SANTA CECILIA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28866"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI TRATTAMENTO SANITARIO OBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28867"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28868"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISOTTURAZIONE E PULITURA TUBAZIONI FOGNATURA DITTA: LA COLOSSALE DI CARAMMA GIUSEPPE, ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28869"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOLLETTARI E MODULISTICA VARIA C.D.S. PER LA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO N. 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI. CIG. N. Z0E055CF41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28870"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 2^ SEC - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28871"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO  DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SEC - ANNO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28872"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO "“UTILIZZO ED ACQUISIZIONE DI IMMOBILI DALLE P.A. LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE LEGITTIME TRA POSIZIONI CLASSICHE E NOVITÀ DEL GOVERNO MONTI E LE SOLUZIONI POSSIBILI ALLE OCCUPAZIONI ILLEGITTIME" ORGANIZZATO DA DIRITTO ITALIA.IT PER IL 28.6.2012 A MESSINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28873"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO PRESTATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE DUE SOTTOCOMMISIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI 6/7 MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28874"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ARETE' DEL 15/05/2012:"BILANCI 2012 E GESTIONE ALLA LUCE DEGLI ULTIMI PROVVEDIMENTI - LA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2012”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28875"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 4° SAL IMPRESA AEMME S.R.L. CON SEDE IN FAVARA (AG) VIA U. LA MALFA N. 74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28876"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CONTRATTO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E MANUTENZIONE PER L'APPLICATIVO SOFTWARE "SERPICO", IN USO PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI E TRIBUTI, PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28877"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2012.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28878"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2012.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28879"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO MAGGIO 2012. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28880"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E RELATIVI COMPONENTI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ELETTRAUTO MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA SOTT. CANTONE 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28881"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA". INCARICO AGGIORNAMENTO PREZZI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA ING. DINARO CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28882"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA INAUGURAZIONE VIA CAPITANO MARIO D'ALEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28883"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, RELATIVA AL  MESE DI MAGGIO 2012.  DITTA: SOC. COOP. SOCIALE “TERRA SANTA LUCIA” CON SEDE IN MASCALUCIA (CT) VIA PULEI 58.  COD. CIG. 320950574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28884"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTI RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO ON LINE IN CASO DI ASSENZA DEL RESPONSABILE TITOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28885"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE CATEGORIE “A” “B” “C” E “D” DI APPARTENENZA PER I DIPENDENTI CHE OCCUPANO I POSTI DELLA GRADUATORIA DAL Nº 1 AL Nº 26 DELLA CATEGORIA “B”, DAL N. 1 AL N. 16 DELLA CATEGORIA “C”, DAL N. 1 AL N. 7 DELLA CATEGORIA “D” E TUTTI I DIPENDENTI DELLA CATEGORIA “A”. LIQUIDAZIONE ARRETRATI 01/01/2012 - 31/05/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28886"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. MAGGIO 2012.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28887"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28888"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ  RISORSE UMANE NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28889"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER MISSIONE DEL 14.6.2012. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28890"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI N.1108 DEL 31/05/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28891"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T.  LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2012.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28892"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO E PULIZIA STRAORDINARIA IMPIANTO DEPURAZIONE DITTA: PRIZZI, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28893"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28894"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER IL NOLEGGIO DI TRANSENNE MODULARI PER MANIFESTAZIONE CANINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28895"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VALORIZZAZIONE AREA COMUNALE DI VIA GIUSTI AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE". APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI PIANTE PER IL REINTEGRO DELLA SIEPE DI RECINZIONE. VIVAI SAPIENZA VIA PULEI Nº 30 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28896"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. LO GIUDICE CORRADO - LIQUIDAZIONE PARCELLA N.39/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28897"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA A. MANZONI &amp; C. S.P.A. PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" BANDO DI GARA “PROGETTO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28898"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A.”, LOTTO 6 (SICILIA; CALABRIA E BASILICATA) - LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA AL  I TRIMESTRE DEL I ANNO CONTRATTUALE (2011-2012).DITTA: SINTESI S.P.A., CON SEDE LEGALE IN ROMA, VIA GIOVANNI GIOLITTI 42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28899"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA  DITTA LEGATORIA  CACCETTA CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28900"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI  DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SQUADRITO ALFIO CENTRO REVISIONI E COLLAUDI. VIA M. SCAMMACCA, 12- VALVERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28901"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICO B. S. P. –  IMPEGNO DI SPESA  GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28902"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICA: P. R.   GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28903"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S. – S. L. – S. F. – A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D. – M. F.  IMPEGNO  GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28904"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DIDATTICO ETNEO - RISARCIMENTO DANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28905"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE “ASSEGNO AD PERSONAM” AL DIPENDENTE LENTINI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28906"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE APRILE E MAGGIO 2012.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28907"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE “ASSEGNO AD PERSONAM” ALLA DIPENDENTE IMPOSA MARIA GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28908"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE “ASSEGNO AD PERSONAM” AL DIPENDENTE GAROZZO ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28909"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE “ASSEGNO AD PERSONAM” ALLA DIPENDENTE FINOCCHIARO ROSSANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28910"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BIGLIETTO AEREO. COD. CIG Z1105221D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28911"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E RELATIVI COMPONENTI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ELETTRAUTO MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA SOTT. CANTONE 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28912"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BENI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28913"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DITTA: ENI - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28914"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2011 AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28915"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GALVAGNO ROSARIA. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28916"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO “PAESAGGI NARRANTI NARRAZIONI ERRANTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28917"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>: RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE NEW “GE.DE.AS.”PERIODO LUGLIO 2012-GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28918"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28919"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO NEL QUARTIERE TRINITA’ E COLLEGAMENTO TRA VIA TRINITA’ E VIA BELLINI". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PUBBLICO INCANTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPRESA AGGIUDICATARIA: TORSTEN COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A BRONTE (CT) CORSO UMBERTO N. 226.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28920"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TARGA VIARIA E TARGA COMMEMORATIVA PER INAUGURAZIONE NUOVA VIA. DITTA FONDERIA URSINO PASQUALE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28921"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE CATEGORIE “A” “B” “C” E “D” DI APPARTENENZA PER I DIPENDENTI CHE OCCUPANO I POSTI DELLA GRADUATORIA DAL Nº 1 AL Nº 26 DELLA CATEGORIA “B”, DAL N. 1 AL N. 18 DELLA CATEGORIA “C”, DAL N. 1 AL N. 7 DELLA CATEGORIA “D” E TUTTI I DIPENDENTI DELLA CATEGORIA “A”. ADEGUAMENTO STIPENDIALE DAL 01/06/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28922"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2011-12. DITTA: • “NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO” VIA ETNEA 111, MASCALUCIA; • “LIBRI &amp; LIBRACCI” VIA FASANO  86-88 GRAVINA DI CT; • “PUNTOMEDIA” VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA; • LIBRERIA “XPLORER” VIA MACCHIAVELLI 12, TRECASTAGNI; • LIBRERIA BLANDINI LUIGI VIA CIFALI 26/28, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28923"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – MAGGIO 2012.  DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG: 31995933AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28924"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28925"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESPERTO L.R. 7/92. COMPENSO PER IL PERIODO DAL 25.4.2012 AL 24.5.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28926"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28927"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA DITTA  ED. SEPEL CON SEDE IN MINERBIO DITTA SANTANGELO CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28928"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PNEUMATICI PER  MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:  NOFARA S.R.L. - VIA S. GIUFFRIDA N. 5-7-9 -  MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28929"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO CIRCOLO DIDATTICO “GIUSEPPE FAVA” DI MASCALUCIA – CARTELLE ESATTORIALI 1999/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28930"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL’ ASSOCIAZIONE PRO LOCO – ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28931"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI NELL'AMBITO DELL'AREA INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28932"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28933"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28934"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE PER L’U.O. PROTEZIONE CIVILE. DITTA: CUSCUNA’ S.R.L. CON SEDE IN VIA PULEI 42/44 – 95030 MASCALUCIA (CT).  C.I.G. N. ZB703DD9E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28935"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DI PROLUNGAMENTO DELLA VIA SOCCORSO II TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D’ORO ALLA EX S.P. 10 VAR. – TRATTO DI VIA MEDITERRANEO DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO (VILLAGGIO FRECCIA D’ORO). DEPOSITO SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DOVUTA ALLA SIG.RA CIVELLO GIORGIA   PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO – SEZIONE DI CATANIA SERVIZIO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28936"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DI PROLUNGAMENTO DELLA VIA SOCCORSO II TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D’ORO ALLA EX S.P. 10 VAR. – TRATTO DI VIA MEDITERRANEO DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO (VILLAGGIO FRECCIA D’ORO). DEPOSITO SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DOVUTA ALLA SIG.RA RAPISARDA GIUSEPPINA   PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO – SEZIONE DI CATANIA SERVIZIO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28937"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28938"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA STAMPA MANIFESTI MANIFESTAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28939"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, MAGGIO 2012               SIG.RA L.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28940"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRATIVO PER IL SERVIZIO ENERGIA PER LA STAGIONE TERMICA 2011-2012-CONVENZIONE CONSIP DITTA :RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA- BOLOGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28941"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28942"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  ANNO  2011 ISTITUTO: ANFFAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28943"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOFURGONE FIAT DUCATO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. DITTA: AUTOFFICINA MONTALTO GIUSEPPE CON SEDE IN VIA GUGLIELMO OBERDAN 19 – 95030 MASCALUCIA (CT). C.I.G. N. ZB30512B47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28944"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI AREE AFFARI GENERALI, P.M., FINANZIARIA. CIG ZAE0521F05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28945"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. IMPEGNO DI SPESA PER LE RISORSE UMANE CHE DOVRANNO ESSERE OCCUPATE NELLE FASI DI VALUTAZIONE FINALE. COD B4.9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28946"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28947"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:  L. F. G.                       IMPEGNO GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28948"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.    IMPEGNO GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28949"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – A. S.   IMPEGNO GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28950"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO S. G. PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2011               DITTA: A.RI.A.L. “VILLA CRISTINA”– MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28951"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIGIPRINT – VIA SCALILLA 18 - MASCALUCIA CIG ZD205322C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28952"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI ANAGRAFICI.DITTA: TIPOGRAFIA LEGATORIA CACCETTA DI INNOCENZO CACCETTA. VIA S. MARIA DELLE GRAZIE, 8 95121 - CATANIA. P. IVA 04142330879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28953"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DEI MUGHETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28954"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28955"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28956"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER RIENTRO ANTICIPATO DEL SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28957"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28958"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO E MARZO 2012.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28959"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI IN C.DA SANTA MARGHERITA. INCARICO PER LA COPROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E MISURA E CONTABILITÀ  A TECNICO ESTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28960"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 57/2012 PER OPPOSIZIONE APPELLO PROPOSTO DAI SIGG. LO SCHIAVO E MINEO - C.I.G. ZC10521F44 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28961"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 56/2012 PER OPPOSIZIONE APPELLO PROPOSTO DAL SIG. LAZZARO S. - C.I.G. Z070521F23 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28962"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MISSIONE DEL SINDACO A ROMA PRESSO L'ANCI. CIG: Z11055221D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28963"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FRUIZIONE AGRO-FORESTALE DEL PARCO MONTE CERAULO E STRADE VICINALI CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO” AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28964"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BENEFICIARI “BONUS FIGLIO 2011 – III° QUADRIMESTRE”, EX ART.6, COMMA 5, DELLA L.R. N. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28965"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI NELL'AMBITO DELL'AREA COORD. UFFICI DI STAFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28966"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA VERIFICA DI TUTTE LE PROCEDURE RELATIVE AL RAPPORTO CON LE RISORSE UMANE SELEZIONATE ED INOLTRE PER IL CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”. AVV. CORRADO LO GIUDICE, CON STUDIO IN CATANIA, VIA VITT. EMANUELE III N. 24. IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28967"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "HUMAN CAPITAL". DITTA EDK EDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28968"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE TURISTICA CULTURALE PRO LOCO DI MASCALUCIA – ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28969"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUE NERE DITTA: TERMO SUD DI FICUCCIO DAVIDE, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28970"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2012 CENTRALE TELEFONICA DELL'ENTE. DITTA : NEC ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28971"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28972"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA 2012 PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE, UFFICI PERSONALE, RAGIONERIA, ECONOMATO. DITTA HALLEY CONSULTING. LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28973"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZI E FORNITURE PER  SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI DITTA: NICOTRA-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28974"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DEL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO DEL 30 MAGGIO PRESSO IL SANTUARIO MADONNA DELLA SCIARA DITTA: COMMERCIALE SICULA - LEONFORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28975"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA”. ULTERIORE PROROGA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28976"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI ASSISTENZA OPERAISTICA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FUORIUSCITA DI LIQUAMI DALLA CONDOTTA PRINCIPALE, COMPRESO LA CHIUSURA DELLO SCAVO CON TRASPORTO A RIFIUTO DEL MATERIALE, OLTRE ALLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UNA CADITOIA STRADALE IN GHISA. DITTA : FALLARA CARMELO VIA CAPO DI GALLO N.13 MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28977"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE PER RINNOVO ABBONAMENTO DI EDILIZIAURBANISTICA ON-LINE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER L'ANNO 2012-2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28978"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER FORNITURA GIORNALE QUOTIDIANO  "LA SICILIA" PER  LA  BIBLIOTECA COMUNALE .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28979"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI ESPERTO L.R. 7/92 COMPENSO ARCHITETTO AGLIANO’ FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28980"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IGIENICI E BATTERIOLOGICI ALL'INTERNO DELLA RETE FOGNARIA E DEPURATIVA. DITTA: BIOTECHNOLOGY SERVICE S.R.L. - MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28981"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA. DITTA DIGIPRINT DI DISANTO MARIA. CODD. CIG. Z6705148CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28982"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: D&amp;G CAR, VIA A. DE GASPERI ANGOLO VIA D.’AZEGLIO, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28983"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE POST WARRANTY PER SERVER E STORAGE HP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28984"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE STRADA CON ASFALTO A FREDDO CAUSA APERTURA BUCA DOVUTA A ROTTURA FOGNATURA, COMPRESO MATERIALE OCCORRENTE. DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28985"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". RIMOZIONE TUBAZIONI IN AMIANTO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO COMMERCIALE EDILE S.R.L. CONSEDE IN MISTERBIANCO STRADA PER SAN GIOVANNI GALERMO N. 167/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28986"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA". AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO DOTT. ING. LA MACCHIA GIUSEPPE CON STUDIO IN CATANIA VIA FIAMINGO N. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28987"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO - L.R. 30/2000 ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28988"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MINORI IN SEMICONVITTO D.M.F., D.M.T., E  D.M.A.  PERIODO: MARZO APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28989"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – -APRILE 2012.  DITTA: GI GROUP SPA FILIALE DI CATANIA CAGLIARI (CORP) COD. CIG. 3524442D88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28990"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA IL SOLE 24 ORE S.P.A. - ABBONAMENTO A “IL SOLE 24 ORE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28991"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BANDIERE, FERRAMENTA E COLORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28992"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE COPERTURA EDIFICIO DELEGAZIONE COMUNALE - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28993"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F.  – LIQUIDAZIONE  APRILE 2012.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28994"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA EDK EDITORE S.R.L. - FATTURA N.6562/2931 DEL 17/02/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28995"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI URGENTI DI REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO AUTOPARCO COMUNALE” - LIQUIDAZIONE STAO FINALE”, LAVORI IN ECONOMIA ED ONERI DI ACCESSO A DISCARICA.  DITTA: D’URSO MATTEO CON SEDE IN BELPASSO, VIA III RETTA LEVANTE, 23/2° PIANO P.I. 01775430877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28996"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL CAPO AREA DI CUI AL PUNTO 6) DELLA DETERMINA SINDACALE N. 4 DEL 02/02/2012. DISTRIBUZIONE INTERNA DEL PERSONALE ASSEGNATO E AFFIDAMENTO DI RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28997"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO DEL PIANO DI RECUPERO DI MASSANNUNZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28998"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KARNAK S.R.L. CON SEDE A TORRIANA (RN) PER LA FORNITURA DI MATERIALE AREA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28999"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA STRAORDINARI LOCALI DITTA: MO.SE.MA. S.P.A. - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29000"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: M.D.A. S.R.L. CENTRO REVISIONI E COLLAUDI, VIA M. SCAMMACCA 12, VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29001"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA:MAMMINO IGNAZIO , PEDARA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29002"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. ESECUZIONE PROVE SUI CEMENTI E SUGLI ACCIAI. APPROVAZIONE OFFERTA LABORATORIO AUTORIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29003"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE EDIFICI E NUMERI CIVICI (RNC). SALDO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29004"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>II° PROCEDURA DI GARA - PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO A CUI ASSEGNARE IL 49% DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ UNIPERSONALE “ FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA S.R.L.” – APPROVAZIONE PREVENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29005"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI  RESPONSABILI  DELLE U.O., DEGLI UFFICI E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI NELL’AMBITO DELL’AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29006"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORO DI MANUTENZIONE MECCANICA- MEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO  CG288TW - SERVIZIO VIABILITÀ. DITTA : MONTALTO GIUSEPPE VIA G. OBERDAN N.19 - 95030 MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29007"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO ANZIANI PER SPETTACOLO TEATRALE DITTA PAM – VIA VECCHIO PINO N. 8/A – PEDARA CIG ZE505041AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29008"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE LEASING SEMESTRALE PER N.2 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. PERIODO 25/11/2009 – 25/11/2013 3^ RATA - MAGGIO 2012 BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29009"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO DI CONTROLLO) AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: EMMECI MOTORS S.R.L. CON SEDE IN VIA GEORGE MARSHALL S.N., 95045 MISTERBIANCO C.I.G. N. ZE30502A96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29010"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANO G. V. GIUGNO-NOVEMBRE 2011. CASA DI RIPOSO PROMETEO, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29011"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA A. S. PERIODO:  LUGLIO-NOVEMBRE 2011. DITTA: COMUNITÀ ALLOGGIO PROMETEO MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29012"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE LOCULI PER LE TUMULAZIONI AL CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29013"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI PRODUTTIVI N.923 DEL 03/05/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29014"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLI TEATRALI IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI COMPAGNIA TEATRALE "ROSINA ANSELMI" DI PIPPO BARONE, CON SEDE IN MASCALUCIA (CT) VIA G. D'ANNUNZIO N. 5 - P. IVA: 04322220874 CIG: Z610504165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29015"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: STUDIO LEGALE AVV. SALVATORE BUSCEMI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29016"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 53/2012 PER OPPOSIZIONE RICORSO PROPOSTO DAL SIG. MARLETTA S. - C.I.G. ZC304EB43F - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29017"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 52/2012 PER OPPOSIZIONE RICORSO PROPOSTO DALLA SIG.RA VIRGADAULA P. - C.I.G. ZE904EB4AF - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29018"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 54/2012 PER OPPOSIZIONE RICORSO ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA PERSPICACE R. - C.I.G. ZAF04EADE0 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29019"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 49/2012 PER OPPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALLA SIG.RA RICCIOLI M. - C.I.G. ZDF04EBCC6 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29020"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>II° PROCEDURA DI GARA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO A CUI ASSEGNARE IL 49% DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' "FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA S.R.L.", PER LA GESTIONE DELLA 7° SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29021"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI. MESE DI APRILE 2012  DITTA: MO.SE.MA. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29022"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESE APRILE 2012 DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29023"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI  CREDITO SICILIANO – AGENZIA DI ACICASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29024"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO 2011 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DALL' UCC, NEL PERIODO  DALL'1.08.2011 AL 17.10.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29025"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CELNETWORK S.R.L. - FATTURE NN.906 DEL 20/02/2012 E 932 DEL 24/02/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29026"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI (CT) – P.IVA: 02913600876. COD. CIG: ZD204E08C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29027"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO OMOLOGATO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA: NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO CON SEDE IN VIA A. DI SANGIULIANO 90. C.I.G. N.: Z0C021C02F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29028"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: CROMATICAMENTE DI SPITALERI DOMENICO &amp; MUSCOLINO RAFAEL S.N.C. – VIA ROMA 127 MASCALUCIA (CT). C.I.G. N. Z99046FE07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29029"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MISSIONE DEL SINDACO DAL 21 AL 24 MAGGIO 2012. CONVOCAZIONI DELL'A.N.C.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29030"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2011-12. DITTA: • “CAVALLOTTO” LIBRERIE CORSO SICILIA 91 CATANIA; • “CRAZY TURTLE” VIA GARIBALDI 24, NICOLOSI; • “IL SAGITTARIO” CORSO S. VITO 59, MASCALUCIA; • “LA DIDATTICA” VIA UMBERTO 24, S.AGATA LI BATTIATI; •“GIEFFELIBRI” VIA FIRENZE 7/B CANNIZZARO (CT); • “LIBRERIA DEL PARCO” VIA DEL PARCO 30, TREMESTIERI ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29031"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29032"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO “TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI  - TRATTO DI VIA ARMANDO RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA” APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29033"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DELL’UFFICIO SPECIALE PRG N.855 DEL 24/04/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29034"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29035"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE P. R. - LIQUIDAZIONE PERIODO:  APRILE 2012.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29036"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TELEFONI CELLULARI. DITTA: "EURONICS " - GRUPPO BRUNO ELETTRODOMESTICI - C.DA TORRE ALLEGRA XVI , CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29037"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  : RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA – PRIMO STRALCIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA DEI LAVORI A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29038"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29039"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENRO DELL’AREA LL.PP. PRESSO LA DITTA KARNAK ITALIA S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA VIA SANTARCANGIOLESE N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29040"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA ALGESE  S.C.A.R.L. - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARINO MARIO - L.R. 30/2000 ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29041"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DITTA CYBER A.T. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29042"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE N. 0642 DEL 29/02/2012 DI €.  493,68 N. 0965 DEL 24/01/2012 DI €.  251,20 N. 1090 DEL 27/03/2012 DI €.  132,13 N. 1097 DEL 30/03/2012 DI €.210,54 N. 1417 DEL 12/04/2012 DI €.    91,48 N. 1443 DEL 16/04/2012 DI €.    93,17 N. 1672 DEL 30/04/2012 DI €.    83,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29043"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO ARETE' DEL 15/05/2012: BILANCI 2012 E GESTIONE ALLA LUCE DEGLI ULTMI PROVVEDIMENTI - LA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29044"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCAVO PER REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI VIA SS CROCIFISSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29045"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO MOBILITA' SEGRETARI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29046"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO E FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DITTA: NICOTRA - CO.G.EDIL. DI ARCARESE -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29047"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA  DITTA: ELLE C. DI RAPISARDA -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29048"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CO-PROGETTAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DEL    REGOLAMENTO EDILIZIO . LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ALL'ARCH. GIUSEPPE CRIMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29049"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:ENI -ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29050"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29051"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI  DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.   FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE – AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29052"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:ENI -ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29053"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASSOPOMO N.3, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29054"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO  DITTA: CO.PRO.S  - CALTAGIRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29055"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI APRILE 2012. DITTA: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..  COD. CIG. 320950574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29056"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE P. R. - LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2011.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29057"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T.  LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2012.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29058"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:ENI -ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29059"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (TERMOIDRAULICA) PRESSO SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29060"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO  - SCUOLA MEDIA STATALE LEONARDO DA VINCI -  MASCALUCIA.  SEMESTRE 01.03.2012-31.08.2012. DITTA TELESERVICE  S.P.A. - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29061"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F.  – LIQUIDAZIONE  GENNAIO-MARZO 2012.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29062"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG.  DI LEO V. - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 384/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29063"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29064"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. PROVE PER LA QUALIFICA DEGLI ACCIAI. LIQUIDAZONE FATTURA LABORATORIO –RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE S.R.L.- CON SEDE IN AGRIGENTO VIA UNITA’ D’ITALIA N. 62/F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29065"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29066"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI  DI CARROZZERIA AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SANTONOCITO ORAZIO, VIA CANNATA 29/31 S.PIETRO CLARENZA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29067"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA RCS PUBBLICITA’ PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “IL CORRIERE DELLA SERA” ESTRATTO BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI “REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN QUARTIERE TRINITA’ E COLLEGAMENTO TRA VIA TRINITA’ E VIA BELLINI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29068"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: M.D.A. S.R.L. CENTRO REVISIONI E COLLAUDI, VIA M. SCAMMACCA 12, VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29069"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI AMBIENTALI E DEPURATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29070"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER L'UFFICIO CED - LIQUIDAZIONE - DITTA: "ELLE.C.OFFICE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29071"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2012.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29072"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIUFFRIDA ALFREDO CON SEDE IN VIAGRANDE VIA DON BOSCO N° 85, PER I LAVORI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FRUIZIONE AGRO FORESTALE DEL PARCO MONTE CERAULO E STRADE VICINALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29073"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONCESSIONE LOCULO COMUNALE -SCIACCA FRANCESCA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29074"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2011/12. LIQUIDAZIONE  APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29075"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA 1^ E DELLA 2^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER  L’ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29076"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, RELATIVA AL  MESE DI APRILE 2012.  DITTA: SOC. COOP. SOCIALE “TERRA SANTA LUCIA” CON SEDE IN MASCALUCIA (CT) VIA PULEI 58.  COD. CIG. 320950574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29077"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE MECCANICA DELLO SCUOLABUS COMUNALE N° 6 CT 993433.  DITTE: OFFICINA MECCANICA MONTALTO GIUSEPPE VIA G. OBERDAN 19 MASCALUCIA (CT); CODICE CIG: ZE504D9E22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29078"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, APRILE 2012               SIG.RA L.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29079"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICARICHE TELEFONICHE PREPAGATE.  DITTA: VODAFONE OMNITEL  N.V. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29080"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA: “PROGETTO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE”. APPROVAZIONE PREVENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29081"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2012.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29082"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA, ALLE ALTE RESPONSABILITA' ED AI RESPONSABILI DI UNITA' DI PROGETTO. APRILE MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29083"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA- STRALCI PLESSI VIA ROMA, D’AZEGLIO E OPERE MINORI”. LIQUIDAZIONE FATTURA ING. CATANIA ANTONINO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA C. PISACANE N. 37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29084"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE PER L’UFFICIO LL.PP. DITTA:SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29085"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE ESTERNA PER LAVORI SCERBAMENTO E PULIZIA AREE COMUNALI INCOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29086"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO APRILE 2012. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29087"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GALVAGNO ROSARIA. ANNO 2007 – 2008 – 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29088"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29089"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE,  STRUTTURE ED IMPIANTI P.I. : APPROVAZIONE VERBALE DEL 20/04/2012 PROT. 11892</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI IMPIANTISTICI ED EFFICIENZA ENERGETICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29090"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIALITÀ PIT. INCAMERAMENTO SOMME REGIONALI AI FINI DELLA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE ED ISCRIZIONE A BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29091"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DI VIA GRAVINA E DI VIA PIETA’ -  LIQUIDAZIONE  DITTA: PANCAVI S.P.A. STRADA CARDILLO, SN MISTERBIANCO P.I. 00697120871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI IMPIANTISTICI ED EFFICIENZA ENERGETICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29092"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI DI DEPURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29093"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1º SAL “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI DI VIA PORTO MARRETTI-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. IMPRESA LACINIA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN AGRIGENTOVIA ARTEMIDE N. 3. P.I. 02398800843</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29094"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29095"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SUPPLETIVI ANNI 2008-2009-2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29096"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29097"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LOCULI PREFABBRICATI PRESSO CIMITERO CENTRO - DITTA FALLARA CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29098"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA.  PROFESSIONISTA: SIG. DI MAURO CARMELO NATO A ACI BONACCORSI IL 30 AGOSTO 1958 E RESIDENTE IN VALVERDE VIA CARAMME N.7, ISCRITTO ALL’ALBO DEI GIORNALISTI DI ROMA AL N. 109262</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29099"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E NOLEGGIO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO. LIQUIDAZIONE  DITTA ICE COMPUTER E ACCESSORI,  DI CORSARO GRAZIELLA,  C.SO SAN VITO N. 56,  95030 MASCALUCIA, P.IVA: 03943760870. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA : N. Z5C0434638</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29100"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. APRILE 2012.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29101"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO S. F. APRILE 2012. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29102"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29103"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 42/2012 PER PROPOSIZIONE RICORSO AVVERSO ORDINANZA 10/2012 COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA - C.I.G. Z3004C834 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29104"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 41/2012 PER OPPOSIZIONE RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CALCIO CATANIA - C.I.G. Z2004C82A0- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29105"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA 861/2011 GDP DI MASCALUCIA  – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29106"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI - ANNO 2006 - DITTA : REINA PLACIDO VINCENZO MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29107"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA-STRALCI PLESSI VIA ROMA, D’AZEGLIO E OPERE MINORI”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  E ADEQUAMENTO QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29108"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA ASCIUTTI VINCENZO + ALTRI-  PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 138/09 – 13/04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29109"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO NEWSLETTERS "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.  CIG ZF904BE46E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29110"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – APRILE 2012.  DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG: 31995933AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29111"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA” –  LIQUIDAZIONE 1° SAL”, LAVORI IN CONOMIA ED ONERI DI ACCESSO A DISCARICA. DITTA: VALADÀ GEOM. CARMELO CON SEDE IN BELPASSO VIA ROMA N°56  P.I. 04236300879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29112"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ACOSET CORSO MICHELANGELO 22- ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29113"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE PERIODO 01/03/2012 - 30/04/2012 – NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA IBLIOTECA E L’UFFICIO U.R.P. -     DITTA:GIORDANO SIMONETTA - P.I. 04011500875, DOMICILIO FISCALE: VIA TORINO, 73/A INT. 40/41- 95128 CATANIA – CIG:  Z1901B13CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29114"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -PULIZIA CADITOIE DITTA: PRIZZI -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29115"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV.SALVATORE VITTORIO PER INCARICO ATTIVAZIONE 7^SEDE FARMACEUTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29116"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNI 2004/05/06/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29117"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNI 2003/04/05/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29118"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI N.799 DEL 16/04/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29119"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO OBIETTIVI PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2011  “DEFINIZIONE PROBLEMATICHE TRIBUTARIE I.C.I. E TARSU  ART.3 COMMA 57-LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N.662” E RELATIVA   LIQUIDAZIONE - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29120"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29121"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ – ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29122"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TOSAP TEMPORANEA - ANNI 2006/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO TRIBUTI SERVIZI FISCALI - ESCLUSIONE ED EVASIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29123"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE P. R. - LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO E MARZO 2012.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29124"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2012.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29125"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2012.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29126"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.    IMPEGNO  MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29127"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – A. S.   IMPEGNO  MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29128"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI A CAUSA DI INTERRUZIONE DELLA CONDOTTA PRINCIPALE LUNGO LA VIA ETNEA E FUORIUSCITA DI LIQUAME LUNGO LA VIA CIMITERO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29129"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE" – PRESA ATTO DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DITTA GERMANI SQUILLACI DA PARTE DEL COLLEGIO PERITALE E ATTRIBUZIONE CAPITOLO DI IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29130"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA “LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI NEL 2012” - DITTA EDK EDITORE S.R.L. CIG Z3B04B1262</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29131"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA DEI TICKETS PER LA REFEZIONE SCOLASTICA, ANNO 2011/12.  DITTE: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA VIA SCALILLA 18 MASCALUCIA (CT); CODICE CIG: ZC504BOF61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29132"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. MARZO 2012.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29133"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  ANNO  2011 ISTITUTO: ANFFAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29134"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI PRONTUARI AGGIORNATI DEL C.D.S., PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  SAPIGNOLI S.R.L. AVENTE SEDE IN VIA MOLINO VIGNE 2 - 47825 TORRIANA (RN) C.I.G. N. ZEB0440E8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29135"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE MECCANICA DELLO SCUOLABUS COMUNALE N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29136"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 727/2012 LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23, 24, 36, 37 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29137"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – MARZO 2012.  DITTA: GI GROUP SPA FILIALE DI CATANIA CAGLIARI (CORP) COD. CIG. 3524442D88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29138"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO ONERI PER L'ASSENZA DAL SERVIZIO, PER MOTIVI ISTITUZIONALI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI. - L. R. 30/2000 ART. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29139"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29140"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICA: P. R.  MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29141"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICO B. S. P. –  IMPEGNO DI SPESA MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29142"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S. – S. L. – S. F. – A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D. – M. F.  IMPEGNO MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29143"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO BAGNI MOBILI IN OCCASIONE RADUNO DI PREGHIERA PRESSO SANTUARIO DI MOMPILIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29144"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:  L. F. G.                       IMPEGNO MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29145"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29146"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2011. PROGETTO OBIETTIVO "SUPPORTO AGLI  ORGANI ISTITUZIONALI " RIFERIMENTI DI APPROVAZIONE: DELIBERA DI G.M. N. 207 DEL 22/11/2011- VERBALE DI DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 17/10/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29147"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L’U.O. PROTEZIONE CIVILE DELL’AREA SICUREZZA. DITTA:  CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L. CON SEDE IN VIA SCALA N. 75 – 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA (CT). C.I.G. N. ZBB044FC9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29148"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SISTEMISTICO PER LA PERSONALIZZAZIONE DI UN NUOVO ITER AMMINISTRATIVO DEL SOFTWARE IRIDE  - LIQUIDAZIONE FATTURA N.114412/2012 DITTA MAGGIOLI INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29149"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI N.688 DEL 29/03/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29150"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPO SOMME PER LAVORI DI RIPARAZIONE COPERTURA PRESSO DELEGAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29151"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO  DITTA: CO.PRO.S  - CALTAGIRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29152"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE A ROMA.  CIG ZAAO4B10ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29153"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA DA NATURA IMPIANTISTICA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALLA DITTA C.I.S.ELT. S.R.L. CON SEDE IN MASCALUCIA VIA TREVISO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29154"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER  RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. 15/2007 – PAPA AGATINO - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI –  40/10 – CIG: 0929912BA5 BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29155"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ MAFIOSA - 2º STRALCIO”. LIQUIDAZIONE ACCONTO 1° SAL ALL’IMPRESA LANERI COSTRUZIONI CON SEDE IN LEONFORTE VIA VIVALDI N. 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29156"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCERBAMENTO STRADA COMUNALE DENOMINATA S. MARIA DELLE FOSSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29157"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA ED ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI-CONTRATTO APERTO 4° SAL DITTA: 3B- FAVARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29158"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 2010-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29159"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 228, 3° COMMA DEL TUEL RENDICONTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29160"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA SCUDERI VALERIA -  PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 197/09 – 25/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29161"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CELNETWORK - FATTURA N.1561 DEL 30/03/2012 - CIG ZEA049611F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29162"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO PER IL GIUDICE DI PACE – VIA A. GRIMALDI, 38 – TREMESTIERI ETNEO – APRILE 2011  A MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29163"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2011. PROGETTO OBIETTIVO “PROGETTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE” RIFERIMENTI DI APPROVAZIONE: DELIBERA DI G.M. N. 207 DEL 22/11/2011- VERBALE DI DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 17/10/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29164"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE IN GURS DELL’AVVISO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA IN LOCALITÀ CAVÒLO. ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DELLE SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29165"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2011. PROGETTO OBIETTIVO “SERVIZI DI VIGILANZA URBANISTICA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29166"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ELMETTI  ANTINCENDIO PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE; DITTA:  TECNOSECUR S.R.L. VIA LITORANEA PRIOLESE, 9 – 96010 PRIOLO GARGALLO (SR). C.I.G. N. Z860441F70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29167"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29168"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PERFORMANCE “ SERVIZIO DI VIGILANZA COMMERCIALE- ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ CULTURALI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29169"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KARNAK S.R.L. CON SEDE A TORRIANA (RN) PER LA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29170"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2011. PROGETTO OBIETTIVO “VIGILANZA MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI ESTATE 2011”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29171"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTUCCIA STAMPANTI PER SERVIZIO URBANISTICA DITTA:ICE -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29172"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURE  PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER IL CANTIERE LAVORO PER DISOCCUPATI 1000444/CT-145. DITTA BATTIATO GIUSEPPE CON SEDE IN SANTA VENERINA VIA SALITA PRINCESSA N. 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29173"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI  CREDITO SICILIANO – AGENZIA DI ACICASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29174"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ACCANTONATE DIPENDENTE CASELLA MAURIZIO MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29175"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2011. “RILANCIO INFRASTRUTTURALE SOLIDALE, INNOVAZIONE ENERGETICA”.  AREA LAVORI PUBBLICI RIFERIMENTI DI APPROVAZIONE: DELIBERA DI G.M. N. 207 DEL 22/11/2011- VERBALE DI DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 17/10/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29176"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO OBIETTIVO “SICUREZZA URBANA E STRADALE CON COMPITI SPECIFICI RIGUARDANTI LA VIGILANZA AMBIENTALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO - IN ORARI DIVERSI DA QUELLI DI SERVIZIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29177"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29178"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  ANNO  2010 ISTITUTO: ANFFAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29179"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA VERIFICA DI TUTTE LE PROCEDURE RELATIVE AL RAPPORTO CON LE RISORSE UMANE SELEZIONATE ED INOLTRE PER IL CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ GIURIDICO- AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”.  AVV. CORRADO LO GIUDICE, CON STUDIO IN CATANIA, VIA VITT. EMANUELE III N. 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29180"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA – COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29181"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO A.S. 2011/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29182"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI-CONVENZIONE CONSIP DITTA:ENI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29183"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI-PULIZIA CADITOIE DITTA: PRIZZI - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29184"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA   DITTA: ELLE C. OFFICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29185"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SISTEMAZIONE TENDE PRESSO LOCALE CASERMA DEI CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29186"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2011. PROGETTO OBIETTIVO “SERVIZIO DI GESTIONE DI TRASPORTO SCOLASTICO ”  RIFERIMENTI DI APPROVAZIONE: DELIBERA DI G.M. N. 207 DEL 22/11/2011- VERBALE DI DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 17/10/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29187"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO  I. C. ”F. II DI SVEVIA” – FORMAZIONE PREVENZIONE INCENDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29188"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2011. PROGETTO OBIETTIVO “ATTIVITA’ IN FAVORE DEI SERVIZI SOCIALI”  RIFERIMENTI DI APPROVAZIONE: DELIBERA DI G.M. N. 207 DEL 22/11/2011- VERBALE DI DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 17/10/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29189"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PERFORMANCE ANNO 2011- PROGETTO OBIETTIVO GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE-DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO E AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI LAVORI DI AMNUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29190"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2012, DEI SOFTWARE "PIEMME" E "SINISTRI", IN USO PRESSO I'UFFICI0 VERBALI E L'UFFICIO INFORTUNISTICA STRADALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA SAPIGNOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29191"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR PROPOSTO DA PARISI SALVATORE CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 39/2011 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE BUSCEMI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29192"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. - MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29193"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO MARZO 2012. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29194"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI ORIENTATORE PER L'ORIENTAMENTO DI BASE, SPECIFICO IN ENTRATA E ORIENTAMENTO IN USCITA NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: DOTT,SSA PACE CRISTINA, VIA SABIN N. 21, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29195"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DIREZIONE NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: LO BIANCO SALVATORE, VIA LAVINA N. 22 – 95020 ACI BONACCORSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29196"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA -  DITTA ICE- INTERNATIAONAL COMMERCE CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29197"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: M.D.A. S.R.L. CENTRO REVISIONI E COLLAUDI, VIA M. SCAMMACCA 12, VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29198"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29199"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29200"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RIMOZIONE MATERIALEDITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29201"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO OO.UU. DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE COOPERATIVA SOPRARIA LOTTIZZANTE: CARMENI ANTONINO” UBICATE IN VIA ROMA. AUTORIZZATE CON C.E. N. 11/08 DEL 26/02/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29202"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE, FINALIZZATE A PROMUOVERE IL PREAVVISO DI RISCATTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29203"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – IV  TRIMESTRE  2011 ISTITUTO O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29204"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUSTI E SERVIZI IN ECONOMIA DITTA: DIGIPRINT, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29205"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANTE E FIORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29206"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA DI NATURA EDILE NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.I.S.ELT.  S.R.L. CON SEDE IN MASCALUCIA VIA TREVISO N. 16/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29207"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO N°444, 445, 446. ASSESTAMENTO CONTABILE AI FINI DEL COLLAUDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29208"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RAI 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29209"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL PIANO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE DI MASSANNUNZIATA.ATTIVAZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PROFESSIONISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29210"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO GEOLOGICO, PROPEDEUTICO ALLA REVISIONE DEL  PIANO REGOLATORE GENERALE. INCARICO PER INDAGINI SISMICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29211"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”.  APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA GRADUATORIA DEI SOGGETTI CHE HANNO COMPLETATO IL PERCORSO DI ORIENTAMENTO SPECIFICO IN ENTRATA, PER LE PARITÀ DI GENERE E PER LE DISABILITÀ E SONO STATI AMMESSI AL CORSO DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PARI E DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29212"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE BANDISTICA IN OCCASIONE FESTA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29213"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA BROCHURE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO “IL CERIMONIALE E LA COMUNICAZIONE”.   DITTA: MILCAT DI PAOLO CATALANO,  VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 57 MASCALUCIA.   CODICE CIG:  Z5A0470F5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29214"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO RAGIONERIA C.I. CIG:1862851944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29215"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2011/12   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO  FEBBRAIO – MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29216"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2012.  ANNO SCOLASTICO 2011/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29217"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE DELL’AREA SICUREZZA;  DITTA:  CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L. CON SEDE IN VIA SCALA N. 75 – 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA (CT).  C.I.G. N.086261191B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29218"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. CON SEDE IN VIA CHARTA 77 N. 4 - 50018 SCANDICCI (FI) CIG. N. CIG ZE803C417F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29219"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO E TESSERINI IDENTIFICATIVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA – CON SEDE IN VIA SCALILLA N. 18, MASCALUCIA  C.I.G. N. Z5103E8183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29220"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T.  LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2012.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29221"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SERVZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29222"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  KARNAK ITALIA S.R.L. CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE 6 – 47825 TORRIANA (RN) CIG. N. ZE403645E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29223"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G. LIQUIDAZIONE GENNAIO-MARZO 2012. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29224"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI MARZO 2012.  DITTA: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..  COD. CIG. 320950574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29225"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, RELATIVA AL  MESE DI MARZO 2012.  DITTA: SOC. COOP. SOCIALE “TERRA SANTA LUCIA” CON SEDE IN MASCALUCIA (CT) VIA PULEI 58.  COD. CIG. 320950574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29226"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO BAGNI MOBILI IN OCCASIONE RADUNO DI PREGHIERA PRESSO SANTUARIO DI MOMPILIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29227"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO UFFICIO CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29228"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO" CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITA' SOCIALI "PARITA' DI GENERE" E "DISABILITA'". TRASFERIMENTO SOMME COMUNE DI PEDARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29229"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO S. F. MARZO 2012. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29230"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29231"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERI MINORI IN SEMICONVITTO GENNAIO - FEBBRAIO 2012  DITTA: ASMID – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29232"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI MARZO 2012  MOSEMA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29233"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE DI MARZO 2012 MOSEMA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29234"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE MARZO 2012.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29235"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: M.D.A. S.R.L. CENTRO REVISIONI E COLLAUDI, VIA M. SCAMMACCA 12, VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29236"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29237"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MOBILIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”. LIQUIDAZIONE DITTA ICE COMPUTER E ACCESSORI,  DI CORSARO GRAZIELLA,  C.SO SAN VITO N. 56,  95030 MASCALUCIA, P.IVA: 03943760870. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA : N. ZED028B688.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29238"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI OPERATORE DI SPORTELLO NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: SIG.RA GRASSO FRANCESCA, VIA DEGLI ALPINI N. 7 – MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29239"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI OPERATORE DI SPORTELLO NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: SIG.RA SPAMPINATO ADALGISA, VIA OMBRA N. 4 – TREMESTIERI ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29240"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI OPERATORE DI SPORTELLO NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: SIG.RA CONTINO FILIPPA, VIA GALATI N. 92/D, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29241"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA' MADONNA DELLA CONSOLAZIONE AFFIDAMENTO PRESTAZIONI BANDISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29242"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DELLA VIA DI FUGA ETNA SUD – REALIZZAZIONE DI UNA ARTERIA STRADALE DI  VALENZA DI PROTEZIONE CIVILE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE DEL BOSCO E LA S.P.4/II° DIR. PEDARA  NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI” – 1° STRALCIO FUNZIONALE”. LIQUIDAZIONE SOMME PER REGISTRAZIONE,  TRASCRIZIONE, PUBBLICAZIONE E NOTIFICA DECRETO D’ESPROPRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29243"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DELLA VIA DI FUGA ETNA SUD – REALIZZAZIONE DI UNA ARTERIA STRADALE DI  VALENZA DI PROTEZIONE CIVILE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE DEL BOSCO E LA S.P.4/II° DIR. PEDARA  NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI” – 1° STRALCIO FUNZIONALE”. LIQUIDAZIONE ASALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ALLE DITTE CONCORDATARIE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29244"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DELLA VIA DI FUGA ETNA SUD – REALIZZAZIONE DI UNA ARTERIA STRADALE DI  VALENZA DI PROTEZIONE CIVILE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE DEL BOSCO E LA S.P.4/II° DIR. PEDARA  NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI” – 1° STRALCIO FUNZIONALE”. DEPOSITO SOMMEPER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO – SEZIONE DI CATANIA SERVIZIO C.DD.PP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29245"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29246"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BENEFICIARI “BONUS FIGLIO 2011 – II° QUADRIMESTRE”, EX ART.6, COMMA 5, DELLA L.R. N. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29247"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER LA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29248"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. SERGI ALFINO CONFERITO CON  DELIBERA DI G.M. N. 40/2012 - C.I.G. Z410472CE7- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29249"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR SIGG.RI  PECI MICHELANGELO E FARANDA ROSA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 29/2012 – C.I.G. ZE70472F87C - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29250"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO II° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29251"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR SIGG.RI  DI GUADO MARIA, DI GUARDO ROSA E DI GUARDO GIOVANNI CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 38/2012 - C.I.G. ZBF0472E82 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29252"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 861/2011 SIGG.RI LOPIS CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 35/2012 - C.I.G. ZDB0472F31 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29253"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR SIGG.RI SCALIA LUIGI E DI PAOLA SANTA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 30/2012 – C.I.G. ZBC0472FA9 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29254"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA CAMINITI MICHELA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 39/2012 - C.I.G. ZCE0472DA6 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29255"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR PROPOSTO DAI SIGG.RI CARMENI CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 12/2009 – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI –  BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA – CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29256"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONI MOD. F 24 PER PAGAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29257"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI – ANNO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29258"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”.  IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA SPECIALISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29259"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ESPERTO L.7/92. ARCH. FRANCESCO AGLIANO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29260"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE BANDISTICA ASSOCIAZIONE SANTA CECILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29261"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FULL-SERVICE DI FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI CONNESSI TRAMITE LA DITTA KYOCERA MITA S.P.A., OGGI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A,  PER IL PERIODO  DAL 08/12/2011 AL 07/03/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29262"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO 1^ TRIM 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29263"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – 4° TRIMESTRE 2011 ISTITUTO VILLA SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29264"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO  1° TRIMESTRE 2012 - DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29265"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONONIALI, VERDE PUBBLICO, SCUOLE , IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29266"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SEMINARIO “ GLI APPALTI SOTTOSOGLIA ED IN ECONOMIA IN SICILIA DOPO I DECRETI LEGGE (N. 70/2011 – N. 201/2011 – N. 1/2012 ORGANIZZATO DA DIRITTO ITALIA.IT" CIG. ZB90476C9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29267"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA PER IL FENOMENO DI RANDAGISMO IN ACCONTO PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29268"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA AMMINISTRATIVO E STATICO ING. CAPILLERA FRANCESCO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA POLVERIERA N. 40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29269"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29270"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ABBONAMENTO, IN VERSIONE CARTACEA E DIGITALE,  A “IL SOLE 24 ORE” PER LA DURATA DI ANNI  UNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29271"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’OPERA: “SISTEMAZIONE ARTERIE IN C.DA MARRETTI PER L’ACCESSO ALL’AREA COMMERCIALE E ARTIGIANALE – ASSE OVEST VIA PORTO MARRETTI”. AFFIDAMENTO INCARICO ING. BATTIATO PAOLO CON STUDIO IN ACIREALE CORSO ITALIA N. 93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29272"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE ARTISTICA IN VIA GRAVINA E VIA PIETA'. APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA G.S. PROFESSIONAL ELECTRICIAN DI SAPIENZA GIANCARLO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA CAMPO SPORTIVO N. 14 E RIARTICOLAZIONE SOMME IMPUTATE CON LA D.G.M. N. 168/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29273"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER INFRAZIONI AL C.D.S. E A VIOLAZIONI A NORME E REGOLAMENTI COMUNALI;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29274"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO CED - LIQUIDAZIONE - DITTA: "IL SAGITTARIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29275"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER GLI APPLICATIVI "IRIDE", PROTOCOLLO INFORMATICO - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - ALBO ON-LINE), IN USO PRESSO TUTTI GLI UFFICI  COMUNALI, ED "E-TRIB" (ICI), INUSO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI, PER L'ANNO 2012 - MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29276"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONI DA TAVOLO E CELLULARI. DITTA: BRUNO EURONICS S.P.A. - CONTRADA TORRE ALLEGRA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29277"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSITENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PER L'ANNO 2012 - SITE INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29278"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO ANCI : “LE STAZIONI APPALTANTI, QUALI CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA”    DITTA: COCCINELLE E TULIPANI DI GRAZIA SPAMPINATO VIA ETNEA N. 75 MASCALUCIA P.IVA: 04730210871.  COD. CIG: ZA5046F96B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29279"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RENDICONTATORE NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: DOTT. CATINO ANTONINO, VIA AGOSTINO MAGLIANI N. 88 ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29280"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, MARZO 2012               SIG.RA L.R.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29281"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2012 - 31/03/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29282"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: M.D.A. S.R.L. CENTRO REVISIONI E COLLAUDI, VIA M. SCAMMACCA 12, VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29283"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITUIRA SERVIZI IN ECONOMIA   - DITTA LEGATORIA CACCETTA CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29284"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE FOTORIPRODUTTORE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO PER LE FINALITÀ DEL PROGETTO PARI E DIVERSO”.  DITTA:DIGITAL SERVICE, VIA GARIBALDI N. 13, S. A LI BATTAIATI, P.IVA: 04454820871.  COD. CIG: Z5A0470F5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29285"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO” - SERVIZIO PER LE AZIONI DI ORIENTAMENTO DI BASE, ORIENTAMENTO IN ENTRATA ED ORIENTAMENTO IN USCITA. LIQUIDAZIONE  DITTA: ASSOCIAZIONE IRAPS ONLUS, VIA RAIMONDO FRANCHETTI N. 3, 95123 CATANIA, P.IVA:02683430876. COD. CIG:  0568877C23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29286"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2011/12. LIQUIDAZIONE  MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29287"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29288"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29289"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL’OPERA: “LAVORI PER IL CONGIUNGIMENTO DI VIA PULEI CON VIA CASE NUOVE”. AFFIDAMENTO INCARICO ING. VEZZOSI ANTONINO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA DEGLI ALPINI N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29290"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29291"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE BANDISTICA IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29292"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - I^ TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29293"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L’AREA LL.PP. DITTA KARNAK ITALIA S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA VIA SANTARCANGIOLESE N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29294"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ INTEGRATIVA DI VIGILANZA AMBIENTALE AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL SITO DEL PARCO MONTE CERAULO MEDIANTE COLLABORAZIONE DEL GRUPPO OPERATIVO DI MASCALUCIA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE “GIACCHE VERDI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29295"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PER RICOVERO IN SEMICONVITTO MINORI F.D. - F.A. - F.G. IMPEGNO DI SPESA APRILE E MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29296"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - IMPLEMENTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29297"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO. DITTA : DITTA ICE COMPUTER E ACCESSORI DI CORSARO GRAZIELLA – C.SO SAN VITO N. 56 – MASCALUCIA, P.IVA: 039443760870 - CIG: Z5C0434638.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29298"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER GLI UFFICI FINANZIARI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29299"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGNZA PER EVENTI DI CALAMITA' NATURALI - LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29300"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PER RICOVERO IN SEMICONVITTO MINORI P.D. - D.T. -  IMPEGNO DI SPESA APRILE E MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29301"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI EDIFICI COMUNALI -CONVENZIONE CONSIP DITTA:RTI- CNS ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29302"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE DI LAVORO REGIONALE N. 1000444/145-CT “REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE LUNGO LA VIA ETNEA DALL’INCROCIO CON LA VIA CALVARIO AL CIVICO 330”. LIQUIDAZIONI: DITTA BATTIATO GIUSEPPE – INPS – IRAP E RECUPERO SOMME DAL FINANZIAMENTO REGIONALE PER ANTICIPAZIONE PAGAMENTI IRAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29303"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE RACCOMANDATE TRAMITE POSTE PRIVATE SICILIANE DI S. LAVENIA –                   LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29304"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – MARZO 2012.  DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG: 31995933AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29305"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPINGUAMENTO CONTO AFFRANCATRICE POSTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29306"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29307"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL’OBBLIGO DI MASCALUCIA – ESTENSIONE FORNITURA CON RIBASSO D’ASTA.   DITTA: BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI, VIA F. GIUNTA 14, PALERMO. COD. CIG:  ZBC02EBF4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29308"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE  LOTTO CIG Z0803E789F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29309"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23, 24, 36, 37 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29310"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DELL'IMPAINTO TERMICO DEI LOCALI DELLA CASERMA DEI CARABINIERI PER LA STAGIONE TERMICA 2011-2012 DITTA: GRAMOLA -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29311"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL’OPERA: "INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SUL COMPRENSORIO NORD DI MASSANNUNZIATA". AFFIDAMENTO INCARICO ING. CONSOLI DARIO CON STUDIO IN CATANIA VIA ROCCAROMANA N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29312"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA – COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29313"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI UFFICIO URBANISTICA. LIQUIDAZIONE  FATTURA  ALLA STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29314"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICO B. S. P. –  IMPEGNO DI SPESA APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29315"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICA: P. R.  APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29316"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S. – S. L. – S. F. – A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D. – M. F.  IMPEGNO APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29317"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER PAGAMENTI SERVIZIO ESTERNO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI AUTOVEICOLI PRIVATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29318"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASFALTATURA DELLA VIA A. RAPISARDA". LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA F.LLI MAZZA S.R.L. CON SEDE IN RANDAZZO S.S. 120 KM 181.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29319"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE VETRI PRESSO SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29320"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI OPERATORE DI SPORTELLO NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: DOTT.SSA MARGHERITA NATASCIA GIUFFRIDA, VIA TREMESTIERI N. 16 B PAL. A – MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29321"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REGIONE SICILIA E PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA PER IL RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29322"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT. DANILO DI GIACOMO - PERIODO 15 NOVEMBRE 2011 / 15 MARCO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29323"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA IL DOLCIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29324"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5.   3° E 4° TRIMESTRE 2011  ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29325"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. - MESE DI MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29326"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:  L. F. G.                       IMPEGNO APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29327"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO ANZIANO  G. T.    IMPEGNO APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29328"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – A. S.   IMPEGNO APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29329"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESPERTO L.R. 7/92 COMPENSO PER IL PERIODO DAL 25.02.2012 AL 23.3.2012  - AVV. S. BUSCEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29330"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SANZIONI ALL’INPS PER RITARDATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29331"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE BELFIORE SANTO - SALDO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29332"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO AI SERVIZI ISTITUZIONALI. DITTA CYBER. CIG 104346568D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29333"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PER IL MINORE M.J. IN SEMICONVITTO ED IMPEGNO DI SPESA PER APRILE E MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29334"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE INCONTRO ANCI - ROMA   INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29335"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29336"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE INCONTRO ANCI - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29337"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA:OFFICE DEPOT ITALIA SRL  CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI PALAZZO E - SCALA 3 20090 ASSAGO (MI) CIG: Z8403DD4F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29338"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA CENTRO COMMERCIALE EDILE DI MISTERBIANCO PER LA RIMOZIONE DI ML 50 DI TUBAZIONE IN AMIANTO NELL'AMBITO DEI LAVORI: "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29339"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA - 2º STRALCIO". LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL’IMPRESA LANERI COSTRUZIONI CON SEDE IN LEONFORTE VIA VIVALDI N. 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29340"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PER IL RICOVERO IN CONVITTO MINORE M.J. ED IMPEGNO DI SPESA  – APRILE E MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29341"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO B.M E B.C. - IMPEGNO DI SPESA  - APRILE E MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29342"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO D.M.F.,  D.M.T. E D.M.A. - IMPEGNO DI SPESA APRILE E MAGGIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29343"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA PUBLIKOMPASS PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA SICILIA” ESTRATTO BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI “REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN QUARTIERE TRINITA’ E COLLEGAMENTO TRA VIA TRINITA’ E VIA BELLINI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29344"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI PER VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO.  DITTA: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 3 – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO- VIA TEVERE, 39 – S. GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29345"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO MINORE V.G. - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29346"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29347"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. PADALINO SEBASTIANO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 183/2009 – 2/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29348"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L’U.O. PROTEZIONE CIVILE DELL’AREA SICUREZZA. DITTA:  CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L. CON SEDE IN VIA SCALA N. 75 – 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA (CT). C.I.G. N. ZBB044FC9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29349"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO STRAGIUDIZIALE PROPOSTO DALLA DITTA AUTO DEMOLIZIONI EXPRESS SRL CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 17/2012 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  5/12 BENEFICIARIO: AVV. CORRADO LO GIUDICE - P.ZZA V. EMANUELE, 24 - 95129 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29350"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DITTA: CESAROTTI ANGELA, VIA ETNEA 141 MASCALUCIA, P.I. 02356030870. CIG ZA8044F48A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29351"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO CGA CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 7/2012 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - BENEFICIARIO: AVV. MARCO PERNA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29352"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29353"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE: • SUB A) COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – STRALCIO CONCLUSIVO ED ADEGUAMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO ILLUMINOTECNICO •SUB B) IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEI PLESSI SCOLASTICI E IN IMMOBILI COMUNALI; APPROVAZIONE BANDO DI GARA DI FINANZA DI PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29354"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:ENI-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29355"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RICORSO EX ART.700  C.P.C.   PROPOSTO DALLA SIG.RA LONGO PATRIZIA CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 24/2012 – C.I.G. Z89042FB16 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29356"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA - SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA -  PROPOSTO DALLA SIG.RA BELLA TATIANA CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 26/2012 - C.I.G. ZB00438AF1 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29357"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTI DI TERRA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE  DITTA EUROFINS MODULO UNO S.P.A.  - VIA CUORGNE', 21 TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29358"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MOBILIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”. LIQUIDAZIONE.  DITTA: ICE COMPUTER E ACCESSORI DI CORSARO GRAZIELLA – C.SO SAN VITO N. 56 – MASCALUCIA, P.IVA: 03943760870.  COD. CIG: ZED028B688.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29359"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI ORIENTATORE PER L'ORIENTAMENTO DI BASE, SPECIFICO IN ENTRATA E ORIENTAMENTO IN USCITA NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: DOTT. ANTONIO MARCO TOMASELLI, VIA J.F.KENNEDY N. 25 – S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29360"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI ORIENTATORE PER L'ORIENTAMENTO DI BASE, SPECIFICO IN ENTRATA E ORIENTAMENTO IN USCITA NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: DOTT,SSA BULLA ANGELA, CORSO SAN VITO N. 63 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29361"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29362"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO GRIGLIE STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29363"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E RELATIVI COMPONENTI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: ELETTRAUTO MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA SOTT. CANTONE 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29364"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI CASERMA CARABINIERI - DITTA : DDT, CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29365"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI ANGELINI IGNAZIO E ANGELINI LUCIA MARIA CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 06/2012 – C.I.G. Z230387D8B – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI – 3/2012 BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA – CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29366"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE IVA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29367"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR CATANIA N. 279/2012 NELLA VERTENZA CALCIO CATANIA CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 25/2012 – C.I.G. Z7D043B901 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29368"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E MANUTENZIONE PER GLI APPLICATIVI SOFTWARE "SERPICO", IN USO PRESSO GLI UFFICI  DEMOGRAFICI E TRIBUTI, PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29369"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2011-12. DITTA: • LIBRERIA “L’AURORA” VIA G. MOTTA 128, S.G. LA PUNTA; • CARTOLIBRERIA BORZÌ FRANCESCO, CORSO SICILIA 23,TREMESTIERI ETNEO • LIBRERIA LAPAGLIA VIA ETNEA 393/395, CATANIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29370"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – FEBBRAIO 2012.  DITTA: GI GROUP SPA FILIALE DI CATANIA CAGLIARI (CORP) COD. CIG. 3524442D88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29371"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE BANDISTICA ASS. SANTA CECILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29372"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29373"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO CORPI ILLUMINATI TORRI FARO CAMPO SPORTIVO BONAJUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29374"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: M.D.A. S.R.L. CENTRO REVISIONI E COLLAUDI, VIA M. SCAMMACCA 12, VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29375"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL CANTIERE DI LAVORO REALIZZATO SU VIA ETNEA, VIA GRAVINA E VIA PIETA”. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO DITTA NICOTRA ROSARIO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA DEL BOSCO N. 62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29376"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNO SUBITO DALLA SIG.RA PILIPOVIC DALJIA DALLA PROPRIA AUTOVETTURA IN VIA A. RAPISARDA N.20 A CAUSA DI UNA BUCA PRESENTE SULLA CARREGGIATA,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29377"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE SICULA TRASPORTI SRL - COMUNE DI MASCALUCIA PERCOLATO -  RICONOSCIMENTO IMPORTI DOVUTI -  PAGAMENTO 2^ ED  ULTIMO IMPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29378"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TENDE UFFICI URBANISTICA E MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29379"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO ANZIANI PER SPETTACOLO TEATRALE DITTA PAM – VIA VECCHIO PINO N. 8/A – PEDARA CIG Z5104352F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29380"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE ESTERNA PER RIMOZIONE CALCINACCI PERICOLANTI PRESSO SCUOLE COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29381"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2012 CENTRALE TELEFONICA DELL'ENTE - AFFIDAMENTO ALLA NEC ITALIA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29382"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.  DITTA: “DETERWAX”  FORNITURE PER COMUNITÀ E INDUSTRIE, VIA V. MUCCIOLI 2/8, GRAVINA DI CATANIA  CODICE CIG:  Z7E0445917</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29383"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ALLA COPERTURA DELL'AREA SERVIZI DELL'AUDITORIUM COMUNALE "SAN NICOLO'". INDIVIDUAZIONE DITTA E IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29384"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ELMETTI  ANTINCENDIO PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE; DITTA:  TECNOSECUR S.R.L. VIA LITORANEA PRIOLESE, 9 – 96010 PRIOLO GARGALLO (SR). C.I.G. N. Z860441F70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29385"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PRONTUARI AGGIORNATI DEL C.D.S., PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  SAPIGNOLI S.R.L. AVENTE SEDE IN VIA MOLINO VIGNE 2 – 47825 TORRIANA (RN) C.I.G. N. ZEB0440E8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29386"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRANSENNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29387"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29388"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI  CREDITO SICILIANO – AGENZIA DI ACICASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29389"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI PER IL GIUDICE DI PACE, VIA GRIMALDI N. 38, TREMESTIERI ETNEO – ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29390"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI-CONVENZIONE CONSIP DITTA: ENI-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29391"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE SIG. GIUFFRIDA SANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29392"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI INFORTUNISTICA E MATERIALE PER PRONTO INTERVENTO PER L’U.O. PROTEZIONE CIVILE. DITTA: L’INFORTUNISTICA DI RUSSO PASQUALINA, VIA DELLE RIMEMBRANZE 44 - 95030 SAN PIETRO CLARENZA (CT); C.I.G. N. ZC203E46BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29393"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO “ALL-IN” DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I..  PERIODO: 10 DICEMBRE 11 – 10 MARZO 12  DITTA: “F.A.M.U.” DI CANNIZZO LUIGIA, VIA XIX TRAVERSA N.89 BELPASSO. CODICE CIG: 0842247435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29394"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ROMA EMOLUMENTI VITALE GIUSEPPE PER COMANDO DAL 20/01/2011 AL 01/02/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29395"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29396"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO SIG. N. P. - II TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29397"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE A.S.D. IL PALCOSCENICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA DONNA 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29398"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. DITTA: GRUPPO SCANDURRA. COD. CIG ZCB042EC85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29399"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RIMOZIONE MATERIALE DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29400"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2012.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29401"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2012.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29402"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S O.N.L.U.S  - CALTAGIRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29403"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE. DITTA: TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.  P.I.: 00488410010 PIAZZA AFFARI, 2 MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29404"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER DANNI PATRIMONIALI. - ANNUALITA' 2012. DITTA: LLOYD'S DI LONDRA, CON SEDE ITALIANA IN CORSO GARIBALDI N. 86, 20121 MILANO, P.I.: 10655700150, AVVALENDOSI DELLA CORRISPONDENTEWILLIS ITALIA S.P.A., CON SEDE IN PIAZZA EUROPA N. 4, CATANIA;  COD. CIG: ZC703E8FAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29405"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO “IL CERIMONIALE E LA COMUNICAZIONE: NUOVI SCENARI PER L’IMMAGINE DI UN ENTE LOCALE” – SABATO 31 MARZO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29406"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO "VERBALDATA", TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S. DITTA: SAPIDATA S.A. DI SAN MARINO (IN COLLABORAZIONE CON LA SAPIGNOLI  S.R.L. – VIA MOLINO VIGNE 2  - 47825 TORRIANA – RN). C.I.G. N.  ZF4042EEBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29407"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SEAT-PAGINE GIALLE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI ACCESSORI DI TELEFONIA - UTENZE UFFICI GIUDIZIARI  2011-2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29408"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29409"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SANZIONE ALL’INAIL PER VIOLAZIONE AI SENSI L. 689/1981.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29410"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 91/2012. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2011. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29411"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29412"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ZAMPOGNARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29413"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA  LOCALI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2012 DITTA: MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29414"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESE FEBBRAIO 2012 DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29415"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KARNAK S.R.L. CON SEDE A TORRIANA (RN) PER LA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29416"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO CON.TE.A. CON SEDE IN MISTERBIANCO VIA CAMPO SPORTIVOS.N. PER  ONERI DI ACCESSO A DISCARICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29417"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TOMBOLA RICREATIVA PER GLI ANZIANI E I DIVERSAMENTE ABILI. ASSOCIAZIONE HAPPY DAYS, CON SEDE IN CATANIA VIA MALTA N. 17 P. IVA: 0495640874 CIG: Z790422EC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29418"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI TRE AREE WI-FI, PER L’ACCESSO GRATUITO, AD INTERNET, DA PARTE DELLA CITTADINANZA, DA REALIZZARE PRESSO IL PARCO TRINITÀ-MANENTI, IN PIAZZA UMBERTO E PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE DI MASSANNUNZIATA - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONNESSIONE,AUTENTICAZIONE, NAVIGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29419"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI, PROPEDEUTICI E CONSEQUENZIALI ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO CONCERNENTE LE AREE DI SOSTA A TEMPO E A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29420"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE DI UNA CENTRALE TELEFONICA PER IL TRIBUNALE SEDE DI MASCALUCIA - DITTA CYBER ADVANCED TECNOLOGIES, CON SEDE LEGALE IN VIA  SCALA, 75 – SAN GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29421"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSE DI PROPRIETA’ DEGLI SCUOLABUS CON CONTRATTO DI LEASING  DITTA: MERCEDES-BENZ - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29422"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE. DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.57 – MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29423"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. FEBBRAIO 2012.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29424"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA HUMAN CAPITAL C.I.G. ZF60429224</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29425"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE MUSICALE “L’ESTRO ARMONICO” (A.M.E.A.)  DI MASCALUCIA – ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29426"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO  SU “GLI APPALTI SOTTOSOGLIA ED IN ECONOMIA IN SICILIA DOPO I DECRETI LEGGE (N. 70/2011 – N. 201/2011 – N. 1/2012) E DOPO LA LEGGE REGIONALE N° 12/2011 ED IL DECRETO PRESIDENZIALE 31 GENNAIO 2012, N° 13 RECANTE “ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011 N° 12”- IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29427"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2012. PRIMO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29428"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI - DITTA: CENTRO COMERCIALE EDILE, MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29429"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTI URBANISTICHE RELATIVE AL PIANO COMMERCIALE ED ALL’AREA IN CATASTO AL FOGLIO 11, PARTICELLE 455-476. PUBBLICAZIONE ATTI SUL QUOTIDIANO DI SICILIA. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ EDISERVICE S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29430"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PER GLI ANZIANI E I DIVERSAMENTE ABILI. ASSOCIAZIONE CULTURALE ABC, CON SEDE IN SORTINO (SR) VIA M. GIARDINO N. 46 –  P. IVA: 01721320891 CIG: Z65041E0D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29431"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DALL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO NEL PERIODO 01.01.2012 - 29.02.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29432"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE SIG.RA VISCUSO SANTA GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29433"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA CANTIERI DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29434"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERATA DI ANIMAZIONE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2012   DITTA ASD IL PALCOSCENICO – VIA PULEI, 72 – MASCALUCIA (CT)  CIG: Z300414C34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29435"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - SALDO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29436"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - PPROGETTO PARI E DIVERSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29437"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI FEBBRAIO 2012.  DITTA: A.T.I. CAPOGRUPPO “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO(PA) VIA S. VITO S.N..  COD. CIG. 320950574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29438"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO-INABILE: S. L. GENN.-FEBBR. 2012  PRESSO CASA DI RIPOSO “OASI S. BERNARDO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29439"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA - DITTA IL DOLCIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29440"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE - DITTA DIGIPRINT, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29441"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29442"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2°CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, ANNO 2011               NOMINATIVI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29443"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, FEBBRAIO 2012               SIG.RA L.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29444"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2011/12. LIQUIDAZIONE  FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29445"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA-STRALCI PLESSI VIA ROMA, D’AZEGLIO, E OPERE MINORI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29446"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2011-12. DITTA: • “NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO” VIA ETNEA 111, MASCALUCIA; • “LA DIDATTICA” VIA UMBERTO 24, S.AGATA LI BATTIATI; • LIBRERIA “L’AURORA” VIA G. MOTTA 128, S.G. LA PUNTA; • LIBRERIA BLANDINI LUIGI VIACIFALI 26/28, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29447"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTI MONITORI INNANZI TAR CATANIA PER RECUPERO ONERI CONCESSORI – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – VIA ALBERTO MARIO N. 56 – 95129 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29448"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI IN APPARECCHIATURE INFORMATICHE. DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA – CORSO SAN VITO, 54/A - 95030 MASCALUCIA CATANIA, PARTITA IVA 03943760870 CIG: Z8B0412FC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29449"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER PUNTO DI ACCESSO INTERNET DEDICATO ALLA COLLETTIVITA' - DITTA CO.VET. DI VETRI M. MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29450"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA S.R.L. - PAGAMENTO TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29451"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29452"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BENI IN ECONOMIA PER MINORI ISTITUZIONALIZZATI. DITTA NUOVO CENTRO DIDATTICO - VIA ETNEA, 111 - 95030 MASCALUCIA - CATANIA, PARTITA IVA 03710530878 CIG: Z1D0413088</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29453"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE PERIODO 1/01/2012 - 29/02/2012 – NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA IBLIOTECA E L’UFFICIO U.R.P. -  CIG:  Z1901B13CA DITTA: GIORDANO SIMONETTA - CATANIA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29454"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DITTA CYBER A.T. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29455"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE – ZINGALE ROBERTO C/COMUNE DI MASCALUCIA -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI 0/09 BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE BUSCEMI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29456"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PROPANGAS CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 159/2011 – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - 32/11 BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA – VIA L. DI NICITO N. 14 – 95100 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29457"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA ED ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE 2010- CONTRATTO APERTO - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29458"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ALLA STIMA INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA PROPOSTO CONTRO LA DITTA SQUILLACI NUNZIO E ALTRI CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 143/2011 – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - 28/11 BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29459"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MASCALUCIA-AREA LL.PP. PER LE ATTIVITA' DI COMPETENZA LEGATE ALL'UFFICIO EUROPA, CON LA SOC. STEPIM SRL DI A. PATERNO' C. VIA CARLO PISACANE N°7, MASCALUCIA PER LA PROMOZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTIDI VALENZA EUROPEA, DI INTERESSE PER L'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29460"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE STAMPANTE PER   SERVIZI  DEMOGRAFICI   DITTA: AP SISTEMI DI MACI P. E CARBONE A. S.N.C - VIA MUSCATELLO 18,  - 95125 CATANIA - P.I.03614790875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29461"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AGGIORNAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DELL'ENTE. - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SI.TE INFORMATICA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29462"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER L'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DI "PRECISIONE" DELLA SALA SERVERS DELL'ENTE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA  AIR SERVICE DI SICALI ORAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29463"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 ELETTROVENTILATORI SOFFIANTI PER MONTAGGIO TENDE D’EMERGENZA IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE.  DITTA: EDY S.P.A. VIA R. MATTIOLI N. 136/156 – 47522 CESENA (FC) C.I.G. N. ZE603FFAF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29464"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER CONTRASTARE IL PERICOLO DI ALLAGAMENTO DELL'ABITATO DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29465"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO 2011 – AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NEL   PERIODO  01.03.2012  FINO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CENSUARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29466"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLA VIA REGIONE SICILIANA". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PUBBLICO INCANTO- AGGIUDICAZIONE LAVORI- APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. IMPRESA AGGIUDICATARIA: SIAP SERVICE S.R.L. CON SEDEA  BROLO (ME) VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29467"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA COCCINELLE E TULIPANI - CIG.Z2B03E24E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29468"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE ESECUTIVA DELLE ATTIVITÀ  - SERVIZIO PER LE AZIONI DI ORIENTAMENTO DI BASE, ORIENTAMENTO IN ENTRATA ED ORIENTAMENTO IN USCITA, DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29469"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. IMPEGNO DI SPESA PER LE RISORSE UMANE CHE DOVRANNO ESSERE OCCUPATE NELLE FASI DI REALIZZAZIONE – COD. B1 - B2 – B3 – C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29470"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI – ANNO 2006. DITTA : REINA GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29471"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ADEGUAMENTO SISMICO SEDE COM SITO IN VIA MANZONI N° 8". APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, ATTI FINALI DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29472"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE BANDISTICA IN OCCASIONE FESTA SAN GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29473"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29474"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER L'ACQUISIZIONE DI STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA. DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DEI PROPRIETARI NON CONCORDATARI PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI CATANIA SERVIZIO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29475"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29476"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 SCIVOLA PER DISABILI, NELL’UFFICIO CHE OSPITA LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO” SITO IN VIA ETNEA N. 146.  DITTA: ITALIA PAOLO E SPICA DANIELE S.N.C., VIA IV NOVEMBRE N. 82 MASCALUCIA, P.IVA: 04657920874. COD. CIG: Z1203F64AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29477"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI FAMOSO CARMELO E GIANLUCA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 99/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29478"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' PREVISTO DALL'ART.74 DEL DECRETO LEGGE 26 MARZO 2001 N.151</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29479"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29480"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA DOTT. PAPPALARDO CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29481"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO FEBBRAIO 2012. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29482"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29483"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29484"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29485"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI COORDINATORE PRIORITÀ DISABILITÀ PER IL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: DOTT. ROBERTO ORTOLEVA, VIA GIUSEPPE BALLO N. 8 -  95123 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29486"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29487"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO S. F. FEBBRAIO 2012. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29488"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29489"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI NELL’ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29490"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR PROPOSTO DALL’IMPRESA EDILE NUCIFORA CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 87/2011 – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - CIG Z3400FCCB9 - 22/11 BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA – VIA L. DI NICITO N. 14 – 95100 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29491"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALGESE S.C.A.R.L. - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE MARINO MARIO PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29492"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29493"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2012.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29494"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29495"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMBIENTA DI GRASSO ALFIO &amp; C. S.A.S. CON SEDE IN CATANIA VIA A. GRECO N. 188 PER FORNITURA, RIPRISTINO E POSA IN OPERA DI TENDE PER GLI UFFICI DELL’AREA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29496"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER PROCEDURE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29497"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29498"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE AUTOMATISMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29499"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE TRAMITE INTERNET AD “UFFICIO STUDI . NET” – ANNO 2012 DITTA: OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. – VIA G. GALILEI 2/C/2  – 30035 MIRANO (VE) C.I.G. N. ZAD03FA113</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29500"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE N. 0091 DEL 24/01/2012 DI €.  213,44, N. 0129 DEL 24/01/2012 DI €.  111,80, N. 0206 DEL 31/01/2012 DI €.  119,06, N. 0453 DEL 10/02/2012 DI€.  165,53, N. 0494 DEL 21/02/2012 DI €.  206,18, N. 0511 DEL 21/02/2012 DI €.    59,53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29501"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. IMPEGNO DI SPESA PER LE RISORSE UMANE CHE DOVRANNO ESSERE OCCUPATE NELLE FASI DI REALIZZAZIONE – COD. B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29502"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PARCHEGGIO PUBBLICO IN QUARTIERE TRINITÀ E COLLEGAMENTO TRA VIA TRINITÀ E VIA BELLINI”. INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI A PROFESSIONISTA DI FIDUCIA INSERITO ALL’ALBO COMUNALE APPROVATO CON LA D.S. N°37/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29503"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29504"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:ENI-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29505"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO DI ASSISTENZA 2012 PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. DITTA HALLEY CONSULTING SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29506"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO INTERAZIONE LSU GENNAIO - DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29507"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA DI NATURA EDILE NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO IMPRESA SPORALLI S.R.L. CON SEDE IN MASCALUCIA VIA BOTTICELLI N. 39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29508"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF MESE GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29509"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29510"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23, 24, 36, 37 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29511"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2011. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29512"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA ED ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI-CONTRATTO APERTO DITTA: 3 B - FAVARA (AG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29513"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TEAMVIEWER PER UPDATE LICENZA D'USO SOFTWARE DI CONTROLLO REMOTO PRODOTTO DALLA MEDESIMA DITTA DALLA VERSIONE PREMIUM 6.X ALLA VERSIONE PREMIUM 7.X</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29514"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI PER ALLACCIO ALLA RETE IDRICA ACOSET AREA FOTOVOLTAICO       VIA GIUSTI. DITTA: M.E. TERMOIDRAULICA VIA TOMASI DI LAMPADUSA, 31 MASCALUCIA          P.I. 04549420877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29515"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – FEBBRAIO 2012.  DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG: 31995933AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29516"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – GENNAIO 2012.  DITTA: GI GROUP SPA FILIALE DI CATANIA CAGLIARI (CORP) COD. CIG. 3524442D88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29517"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MASCALUCIA – LIQUIDAZIONE. DITTA:DOTT. ING.. MARIO STANGANELLI CON STUDIO IN CATANIA VIA DEL TAVOLIERE N. 10/B, C.F.: STNMRA66A09G253H,COD. CIG: ZCF027EE46..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29518"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE CONTI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29519"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. IL PALCOSCENICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA DONNA 2012 PRESSO I LOCALI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29520"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. TRASFERIMENTO SOMME COMUNE SAN GIOVANNI LA PUNTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29521"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO " LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VERDE DELLA PIAZZA DANTE ALIGHERI E DELLE AREE CIRCOSTANTI" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29522"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO LAMPADE EMERGENZA SCUOLA SUCCURSALE " G. FAVA "     VIA ROMA. DITTA:  GUARDO ELETTROFORNITURE  VIA A. GRAMSCI, 108 GRAVINA DI CATANIA                         P.I. 00706870870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29523"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2012, DEI SOFTWARE "PIEMME", PER LA GESTIONE DEI VERBALI C.D.S., E "SINISTRI", PER LA GESTIONE DELL'INFORTUNISTICA STRADALE, IN USO PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA SAPIGNOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ROMEO CARMELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29524"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESPERTO L.R. 7/92 COMPENSO PER IL PERIODO DAL 24.01.2012 AL 23.02.2012  - AVV. S. BUSCEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29525"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DEL QUOTIDIANO “LA SICILIA” PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29526"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T.  LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2012.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29527"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI I.C.I. – ESERCIZI FINANZIARI 2005 – 2010 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29528"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE  "LA FINANZA LOCALE DELL'ANNO 2012". - DITTA ARETE' S.R.L., P.IVA 03239570876, DOMICILIO FISCALE VIALE V.VENETO N. 335, 95126 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29529"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI. DITTA PAPERSERVICE DI RAPISARDA RODOLFO VIA E. FERMI, 3 - 95123 CATANIA, PARTITA IVA 04874220876  CIG: ZD1032771A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29530"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA UFFICIO SERVIZI SOCIALI. DITTA CARDILLO MARIO SERVICE DI CARDILLO MARIO VIA XXIV MAGGIO, 20 - 95029 VIAGRANDE (CT), PARTITA IVA 04874220876 CIG: ZAB03F28EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29531"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI  PRODUTTIVI  DITTA: CO.VET. DI VETRI MARCO  - VIA P. PICASSO, 16 - 95030 MASCALUCIA - P.I.03766950871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29532"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI- CONSIP DITTA: ENI - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29533"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ – ESERCIZIO  FINANZIARIO 2011 – DITTA: FORMAT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29534"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI MANUTENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29535"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DELLA VIA DI FUGA ETNA SUD - REALIZZAZIONE DI UNA ARTERIA STRADALE DI  VALENZA DI PROTEZIONE CIVILE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE DEL BOSCO E LA S.P.4/II° DIR. PEDARA  NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI" - 1° STRALCIO FUNZIONALE". LIQUIDAZIONE ASALDO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE AL  SIGNOR AIELLO SALVATORE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29536"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N° 10 DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO "LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI NEL 2012".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29537"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL’OBBLIGO DI MASCALUCIA.   DITTA: BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI, VIA F. GIUNTA 14, PALERMO. COD. CIG:  ZBC02EBF4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29538"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: MONTALTO GIUSEPPE, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29539"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "ACI-PRA" PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL'ANNO 2012. A.C.I. (AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA) AVENTE DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI  FINANZIARI IN VIA MARSALA N.8 ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29540"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO PERITALE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI :”OPERE DI URBANIZZAZIONE  ED INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI” DITTA GERMANISQUILLACI. ARCH. PLASTINI ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29541"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO LAVORI CAT. OG3 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29542"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29543"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO  G. C. AGOSTO 2011. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29544"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO S. F. GENNAIO 2012. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29545"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29546"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29547"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVO DEI TERRENI, RESTITUZIONE DI SEZIONI SU SUPPORTO AUTOCAD E CALCOLO DEI VOLUMI IN AREA COMUNALE DI VIA SANTA MARGHERITA. LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. RAMETTA MANUELE CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA GIORGIONE N. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29548"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DELLA VIA DI FUGA ETNA SUD – REALIZZAZIONE DI UNA ARTERIA STRADALE DI  VALENZA DI PROTEZIONE CIVILE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE DEL BOSCO E LA S.P.4/II° DIR. PEDARA  NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI” – 1° STRALCIO FUNZIONALE”. LIQUIDAZIONE ASALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE AL  SIGNOR STABILE GIUSEPPE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29549"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DELLA VIA DI FUGA ETNA SUD - REALIZZAZIONE DI UNA ARTERIA STRADALE DI  VALENZA DI PROTEZIONE CIVILE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE DEL BOSCO E LA S.P.4/II° DIR. PEDARA  NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI" - 1° STRALCIO FUNZIONALE". LIQUIDAZIONE ASALDO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ALLA  SIGNORA SCARDACI ROSA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29550"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N. 415 DEL 27.02.2012 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO AI RILEVATORI E AI COORDINATORI PER L'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29551"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VASCHE IN C.A.V. PER IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PREFABBRICATI TECNOLOGICI S.R.L. CON SEDE IN BUTERA VIA C.DA JUDECA SP 27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29552"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DIREZIONE NEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”.  PROFESSIONISTA: LO BIANCO SALVATORE, VIA LAVINA N. 22 – 95020 ACI BONACCORSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29553"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO E TESSERINI IDENTIFICATIVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: DIGIPRINT – CON SEDE IN VIA SCALILLA N. 18, MASCALUCIA  C.I.G. N. Z5103E8183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29554"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PARTINENZA". LIQUIDAZIONE ACCONTO 4º SAL IMPRESA AEMME S.R.L. CON SEDE IN FAVARA (AG) VIA U. LA MALFA N. 74. P.IVA 01526090830</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29555"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N. 30 DEL 12/1/2012 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO AI RILEVATORI E AI COORDINATORI PER L'ATTIVITA' DI  RILEVAZIONE IN OCCASIONE DELCENSIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29556"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO NEWSLETTERS "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29557"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPINGUAMENTO SOMME SU CONTO AFFRANCATRICE POSTALE. CIG: ZA803E40B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29558"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE SPETTANTI AL COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO PER LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29559"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA GPL PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI NELLA SCUOLA DI VIA PORTO MARRETTI DITTA: L'AUTOPROPANGAS DI GRASSO SEBASTIANO-MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29560"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DELEGAZIONE CODICE CIG ZDO3B7D32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29561"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ELEPHANT SUD SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29562"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI NON DOVUTI ALLA CARIGE-ASSICURAZIONI S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29563"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI NON DOVUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29564"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA TONER STAMPANTI PER UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: IC ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA, VIA CAMPO SPORTIVO N. 20 MASCALUCIA. C.I.G. N. Z580326823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29565"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29566"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI.  DITTA: STILGRAFIX – ITALIANA S.P.A. – VIA CHARTA 77 N.2  – CASELLINA SCANDICCI (FI) - P.I. 03103490482.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONFORTE GRAZIELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29567"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA EUROART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29568"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29569"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29570"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR PROPOSTO DAL CALCIO CATANIA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  –  C.I.G. N° ZE600FCBAD -  BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29571"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO CGA PROPOSTA DA PROIETTO ANGELO  - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  -  16/11 - CIG: 20633591B6 BENEFICIARIO:AVV. DONATO DE LUCA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29572"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR PROPOSTO DALL’IMPRESA EDILE NUCIFORA CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 87/2011 – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - CIG Z3400FCCB9 BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29573"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPO AI RILEVATORI E AI COORDINATORI PERT L'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29574"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AMPLIAMENTO SISTEMA ALLARME SCUOLA VIA REGIONE SICILIANA DITTA:  PIXEL S.R.L. VIA F. MONACO 13/A MISTERBIANCO P.I. 04220350872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29575"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29576"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALE  TELEFONICA -SCUOLA MEDIA STATALE LEONARDO DA VINCI- DITTA: TELERVICE S.P.A. - GRAVINA DI CATANIA - P.I.01193640875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29577"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29578"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE FOTORIPRODUTTORE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO PER LE FINALITÀ DEL PROGETTO PARI E DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29579"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29580"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AGGIORNAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29581"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTO DI MAGLIETTE POLO CON MANICA LUNGA PERSONALIZZATE “LEONARDO DA VINCI”.  DITTA: DIGITAL PHOTO DI VASSALLO JACOPO, VIA LAGO DI NICITO 67/69, CATANIA.   CODICE CIG:  Z5403BA3F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29582"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER DANNI PATRIMONIALI. ANNUALITA' 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29583"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29584"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI “SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE,             RELATIVO ALL’ANNO 2012. BENEFICIARIO: SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, N. 11  -  00178 ROMA. CIG. N. Z1D03B0113</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29585"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE MENSILE AGGIUNTIVA ALLA DOTT.SSA ROSARIA GALVAGNO SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI MASCALUCIA E SANT’ALFIO. AI SENSI DELL’ART. 45 DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16/05/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29586"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. CON SEDE IN VIA CHARTA 77 N. 4 – 50018 SCANDICCI (FI) CIG. N. CIG ZE803C417F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29587"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL “SERVIZO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI: VEICOLI RUBATI E ANIA,   RELATIVO ALL’ANNO 2012.                                       DITTA:  SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, N. 11  -  00178 ROMA. CIGN.  ZE003B00B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29588"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ECONOMATO RELATIVI AL I^ TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29589"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BOLLI E SPESE POSTALI ANNO 2011 CREDITO SICILIANO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29590"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO RELATIVA AL  MESE DI GENNAIO 2012.  DITTA: A.T.I. CAPOGRUPPO “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..  COD. CIG. 320950574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29591"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO A MASCALUCIA. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29592"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERI MINORI IN SEMICONVITTO NOVEMBRE - DICEMBRE 2011  DITTA: ASMID – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29593"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, STAMPANTI ED ALTRE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI STAFF,RAGIONERIA, URBANISTICA, STATO CIVILE E COMMERCIO. - LIQUIDAZIONE DITTA AP SISTEMI DI MACI P. E CARBONEA. S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TROVATO VINCENZO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29594"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPENDICE TRANSAZIONE SICULA TRASPORTI SRL - COMUNE DI MASCALUCIA.   RICONOSCIMENTO IMPORTI DOVUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29595"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO P.C. PER SERVIZI ISTITUZIONALI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. DITTA AP SISTEMI DI MACI P. E CARBONE C. S.N.C. CIG N° Z6A03CF351.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29596"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IC ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA CON SEDE IN MASCALUCIA VIA CAMPO SPORTIVO N. 20 PER LA FORNITURA DI N. 8 BATTERIE E N. 1 UPS DA INSTALLARE NEI PC DELL’AREA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29597"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E RELATIVI COMPONENTI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ELETTRAUTO MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA SOTT. CANTONE 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29598"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI TERMOIDRAULICI BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29599"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA MANIFESTI. DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO M. – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.P. AAGG-PRESC-SERV.ISTITUZ</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29600"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SISTEMAZIONE TENDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29601"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA:MAMMINO IGNAZIO , PEDARA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29602"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29603"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA ED ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE 2010-PERIZIA DI ASSESTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29604"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29605"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO MURI PARCO MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29606"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S - VIALE EUROPA 10 - CALTAGIRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29607"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. VIABILITÀ - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29608"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERIZIA DI STIMA “FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.” DITTA: DR. FILIPPO DONZUSO - CON SEDE IN CATANIA VIA BRUNO MONTEROSSO N. 10, P.IVA: 04027370875, COD. CIG: ZA703C35DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29609"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA”. PROROGA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29610"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N.345 DEL 17/02/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29611"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PERSONALE VOLONTARIO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29612"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO-INABILE: S. L. ANNO 2011  PRESSO CASA DI RIPOSO "OASI S. BERNARDO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29613"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO ADSL SPC PER GLI UFFICI COMUNALI  DITTA: FASTWEB S.P.A., VIA CARACCIOLO, 51 – 20125 MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29614"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO ARETE' DEL 14/02/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29615"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA MENSILE “AMBIENTE &amp; SVILUPPO -CONSULENZA E PRATICA PER L’IMPRESA E GLI ENTI LOCALI”. WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. -ASSAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29616"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA PUBBLIERRE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29617"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29618"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURE  E SERVIZI IN ECONOMIA PER SERVIZI TRIBUTARI  DELL’ENTE – RIL. RUOLO TARSU 2010 - DITTA: DITTA: SIGNORELLO ANTONINO – VIA G. SANFILIPPO N° 12 - S. AGATA LI BATTIATI -  P. IVA 02913600876 – COD. CIG 242302684D -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29619"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA E COLORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29620"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERRMINA N. 153/2012 DEL 6.02.2012- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DALL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO NEL PERIODO 17.10.2011  - 17.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29621"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA O.D.A. RENDICONTAZIONE PRESENZE EFFETTUATE DAI MINORI OSPITI COMUNITÀ ALLOGGIO “SOLE &amp; GIOIA “ MASCALUCIA – 4° TRIMESTRE 2011 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29622"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA O.D.A. QUOTA FISSA OSPITI COMUNITÀ ALLOGGIO “SOLE &amp; GIOIA “ MASCALUCIA – 1° TRIMESTRE 2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29623"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L’AREA LL.PP. DITTA KARNAK ITALIA S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA VIA SANTARCANGIOLESE N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29624"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE, INCARICHI RUP DI OPERE PUBBLICHE -PROGETTI VARI ANNO 2012 PRIMA RIPARTIZIONE. DITTA: UTC LL.PP. E UFFICIO CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29625"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO LEGALE CIG Z6C010311E –  AVV. RAPISARDA G. CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29626"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA. IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE PER TRASCRIZIONE DECRETO D’ESPROPRIO .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29627"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCHEGGIO PUBBLICO IN QUARTIERE TRINITA’ E COLLEGAMENTO TRA VIA TRINITÀ E VIA BELLINI”. LIQUIDAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMME PER NOTIFICA ATTI EX ART. 20C.4 D.P.R. 327/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29628"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI GPL PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA PORTO MARRETTI DITTA: L'AUTOPROPANGAS DI GRASSO S. - MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PRONTO INTERVENTO MAN. - SERV.CIM. - VIAB. -PUB.ILLUM. -VERD.PUBB. - AUTOP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29629"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO AL DIPENDENTE GEOM. GIARDINA ANTONIO MANSIONI SUPERIORI DI FUNZIONARIO TECNICO CTG  "D"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29630"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE CORPI ILLUMINANTI CAMPO SPORTIVO BONAJUTO SOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29631"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MASCALUCIA. DITTA: DOTT. ING.. MARIO STANGANELLI CON STUDIO IN CATANIA VIA DEL TAVOLIERE N. 10/B, C.F.: STNMRA66A09G253H, COD. CIG: ZCF027EE46..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29632"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – 1° BIMESTRE 2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29633"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D’AREA DI CUI AL PUNTO 6) DELLA DETERMINA SINDACALE N°4 DEL 02.02.2012, INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA LAVORI PUBBLICI E ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29634"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE,  STRUTTURE ED IMPIANTI P.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI IMPIANTISTICI ED EFFICIENZA ENERGETICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29635"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA, ALLE ALTE RESPONSABILITA' ED AI RESPONSABILI DI UNITA' DI PROGETTO. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29636"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DISTACCO PERSONALE PRESSO UFFICIO PIANO - LEGGE 328/00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29637"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO PER IL COMANDO DI POLIZIA  MUNICIPALE – VIA  MANGANELLI,1- MASCALUCIA – PROPRIETÀ TORRISI GENOVEFFA – 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29638"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO PER IL COMANDO DI POLIZIA  MUNICIPALE – VIA  ETNEA,171 – MASCALUCIA – PROPRIETÀ TORRISI GENOVEFFA 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29639"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29640"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29641"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANCHE DATI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN VERSIONE ON-LINE – LIQUIDAZIONE -  CIG: 100022649A DITTA: WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. – ASSAGO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29642"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME MEDIANTE ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA PER RILASCIO DEL CERTIFICATO PER LA PREVENZIONE INCENDI A SEGUITO DI MODIFICHE INTRODOTTE NELLA SCUOLA ELEMENTARE “G.FAVA” PLESSO DI VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29643"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO E LUCI IN OCCASIONE CARNEVALE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29644"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERATA DI ANIMAZIONE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29645"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTO GRAFICO PER LA MANIFESTAZIONE "IL CARNEVALE DEI BAMBINI DI MASCALUCIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29646"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO ANIMAZIONE PER BAMBINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29647"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2011-12.  DITTA: • “LIBRI E….” VIA ETNEA 30/C GRAVINA DI CATANIA; • “LIBRI &amp; LIBRACCI” VIA FASANO  86-88 GRAVINA DI CT; • “FANTASY BOOK”  VIA NUOVALUCE 95, TREMESTIERI ETNEO; • LIBRERIA CARMELO BONACCORSO SRL, VIAETNEA 20/22, CATANIA; • “IL SAGITTARIO” DI VILLANI CONCETTA, C.SO S. VITO 59, MASCALUCIA; • LIBRERIA “L’AURORA” VIA G. MOTTA 128, S.G. LA PUNTA; • “LIBRERIA DEL PARCO” VIA DEL PARCO 30, TREMESTIERI ETNEO; • CARTOLIBRERIA BORZÌ FRANCESCO, C.SO SICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29648"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BENEFICIARI “BONUS FIGLIO 2011 – I° QUADRIMESTRE”, EX ART.6, COMMA 5, DELLA L.R. N. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29649"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29650"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N.861/2011 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29651"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – III  TRIMESTRE  2011 ISTITUTO O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29652"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSULENZA DEL LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29653"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO GRIGLIE PER CADITOIE E MATERIALE TERMOIDRAULICO PER MANUTENZIONE STRADE E BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29654"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RICORSO AL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG.RI ANGELINI IGNAZIO E ANGELINI LUCIA MARIA CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 06/2012 – C.I.G. Z230387D8B - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29655"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PARCHEGGIO PUBBLICO IN QUARTIERE TRINITÀ E COLLEGAMENTO TRA VIA TRINITÀ E VIA BELLINI”. PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. DETERMINAZIONE EX ART. 20, COMMA 4 DEL DPR 327/2001 E S.M.I. ALLE DITTE ESPROPRIANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29656"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO C.G.A. CONFERITO CON DELIBERA DI GM N°07/2012- IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z360388D73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29657"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE SOCIETA' MOSEMA S.P.A. - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2011 CIG: Z5A015FF8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29658"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2011-12. DITTA: • “NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO” VIA ETNEA 111, MASCALUCIA; • “PUNTOMEDIA” VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29659"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N.2840 DEL 23/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29660"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:    APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SERVIZI PER L’URBANISTICA N.172 DEL 27/01/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29661"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: EDK EDITORE S.R.L. - CON SEDE IN TORRIANA (RN) IN VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 C.I.G. N. ZD40212D18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29662"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE “PROGRAMMA NATALE 2011” – DITTA: GRUPPO POLIFONICO CORALE MATER DIVINAE GRATIAE – NICOLOSI (CT) –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29663"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI RIMOZIONE CICLOMOTORI DITTA: EUROSOCCORSO DI ALIOTTA MARIA RITA, VIA G. MARCONI 105/D - PEDARA (CT). C.I.G. N.  Z0D03A8CFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29664"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA REGISTRI E TIMBRI PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI (CT)  CIG. N. Z8F035A7B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29665"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29666"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2012.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29667"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO S. F. NOVEMBRE - DICEMBRE 2011. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29668"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: ABBIGLIAMENTO VANITA' DI TRIVULZIO GIUSEPPE - PIAZZA DANTE 1/2/3 95030 MASCALUCIA   CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29669"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2012.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29670"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI DI GRAZIA-SCALIA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 69/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29671"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DISOTTURAZIONE, SVUOTAMENTO, DISINFESTAZIONE ECC. DI RETE E IMPIANTI FOGNARI E RETE BIANCA. DITTA LA COLOSSALE DI CARAMMA GIUSEPPE, VIA G. SEMINARA N.34 - ACIREALE (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29672"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE SOCIETA' MOSEMA S.P.A. - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2011 CIG: Z5A015FF8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29673"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES DI MASCALUCIA – ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29674"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RESPONSABILI DI UNITÀ OPERATIVA - PARTCOLARI RESPONSABILITA’ ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29675"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19. PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE T. D. SALDO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29676"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L.  (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)  PER ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29677"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA  ASSOCIAZIONE “ORCHESTRA FILARMONICA  AUDITORIUM S. NICOLÒ” - CITTÀ DI MASCALUCIA – ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29678"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. GENNAIO 2012.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29679"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° S.A.L. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA ED ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI-CONTRATTO APERTO DITTA: 3 B - FAVARA (AG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29680"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL  MESE DI GENNAIO 2012.  DITTA: A.T.I. CAPOGRUPPO “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29681"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29682"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29683"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO GENNAIO 2012. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG: 3497722B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29684"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2011/12   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO  DICEMBRE – GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29685"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2011/12. LIQUIDAZIONE  GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29686"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO CIRCOLO DIDATTICO “GIUSEPPE FAVA” DI MASCALUCIA PER L’ACQUISTO DI SUSSIDIO TECNICO PER ALUNNO PORTATORE “H”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29687"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – 4° TRIMESTRE 2011 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29688"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29689"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, GENNAIO 2012               SIG.RA L.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29690"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO CIRCOLO DIDATTICO “GIUSEPPE FAVA” DI MASCALUCIA PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO – ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29691"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RIONE VECCHIA MATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29692"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE GENNAIO 2012.  DITTA. MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29693"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESE GENNAIO 2012 DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29694"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE DICEMBRE 2011.  DITTA. MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29695"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:ENI-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29696"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESE DICEMBRE 2011 DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29697"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI ANAGRAFICI. DITTA: TIPOGRAFIA LEGATORIA CACCETTA DI INNOCENZO CACCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECO MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29698"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO N.P. DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S O.N.L.U.S. - VIALE EUROPA 10 SC B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29699"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE BONAIUTO-SOMMA NEL COMUNE DI MASCALUCIA”-APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E SALDO COMPETENZE SUI LAVORI. DITTE: CONSORZIO COOP. CIRO MENOTTI – CISLAT - L.G. COMMERCIO - ING. SAPIENZA ANNA MARIA - LUISSAN SOC.COOP.- DIPENDENTI UTC LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29700"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANIFESTI. DTTA: DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29701"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI  DI CARROZZERIA AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SANTONOCITO ORAZIO, VIA CANNATA 29/31 S.PIETRO CLARENZA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29702"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RILEGATURA QUOTIDIANO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29703"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO B. S. P. –  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29704"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE “LEONARDO DA VINCI” DI MASCALUCIA PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO – ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29705"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SANTUARIO MADONNA DELLA SCIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29706"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI - GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29707"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29708"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI DI DEPURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29709"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FEDERICO II DI SVEVIA” PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO – ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29710"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UNITALSI – SOTTOSEZIONE DI MASCALUCIA  – ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29711"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – DICEMBRE 2011 E GENNAIO 2012.  DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG: 31995933AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29712"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ELETTORALI - DITTA KARNAK - TORRIANA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPAMPINATO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29713"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2012.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29714"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2012.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29715"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T.  LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2012.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29716"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL DOTT. GEOL. VECCHIO FRANCESCO PER INTEGRAZIONE STUDIO GEOLOGICO DI DETTAGLIO DEL PRG. IMPEGNO ULTERIORI SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29717"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: GRUPPO SCANDURRA SRL  CORSO SAN VITO N. 4    95030 MASCALUCIA (CT)       CIG:ZE4038C431</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29718"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FARMACIA DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29719"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIUIDAZIONE PER FOQRNITURA SERVIZI IN ECONOMIA  - DITTA EDK SRL CON SEDE IN TORRIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29720"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PNEUMATICI PER  MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: NOFARA S.R.L. VIA S. GIUFFRIDA N. 5-7-9 -  MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29721"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MISSIONE SINDACO  - NAPOLI 9 FEBBRAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29722"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA E COLLOCAZIONE PIANTE IN PROPRIETA’ PRIVATE NELL’AMBITO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI VIA A. RAPISARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29723"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SECONDO ANTICIPO SOMME A DISPOSIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29724"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CELNETWORK - FATTURA 259 DEL 31/01/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29725"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - DICEMBRE  2011.  DITTA: GI GROUP SPA FILIALE DI CATANIA CAGLIARI (CORP) COD. CIG. 3524442D88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29726"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO URGENTE DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALE DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NN. 45 E 46  /2011.                DITTA: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE  CON SEDE IN VIA VEZZOSI N. 41, CATANIA. C.I.G.  Z31038A2A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29727"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29728"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO SENTENZA N. 259/04 PROPOSTO DA MONTAGNA AGATA + 1  - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 1096/2008 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29729"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. N. 12/2005 - VENTURA M. E GUZZARDI G. - PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO - BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – VIA ALBERTO MARIO N. 56 – 95129 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29730"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. N. 47/2006 - MAUGERI GIUSEPPE - PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO - BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI - VIA ALBERTO MARIO N. 56 - 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29731"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TELETHON 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29732"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29733"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA ETNEA 148 – ANGOLO VIA MANGANELLI - ADIBITO AD UFFICI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – ANNO 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29734"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA ETNEA 171 –  ADIBITO AD UFFICI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – ANNO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29735"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE COPERTURA DELEGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29736"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29737"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29738"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZI  IN ECONOMIA - DITTA EDK SRL CON SEDE IN TORRIANA(RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29739"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI D’URGENZA DI SISTEMAZIONE TRATTI DI FOGNATURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGO TUTTA LA RETE DEL CENTRO STORICO, ECC. DITTA : FALLARA CARMELO VIA CAPO DI GALLO N.13 MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29740"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OSANET MODULO RENDICONTO  GEDEAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29741"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29742"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPO SOMME RIFACIMENTO MARCIAPIEDI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29743"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S.D. CITTA' DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29744"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29745"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA.  DITTA: STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. (CIG N° Z46004E642)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29746"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA GPL PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI NELLA SCUOLA DI VIA PORTO MARRETTI DITTA: L'AUTOPROPANGAS DI GRASSO SEBASTIANO- MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29747"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO CANCELLO DELEGAZIONE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29748"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE BIBLIOTECA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29749"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA ED ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI-CONTRATTO APERTO DITTA: 3 B - FAVARA (AG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29750"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002                  LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI – A.S. 2010/11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29751"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURE  E SERVIZI IN ECONOMIA PER SERVIZI TRIBUTARI  DELL’ENTE – DITTA: DITTA: SIGNORELLO ANTONINO – VIA G. SANFILIPPO N° 12 - S. AGATA LI BATTIATI. P. IVA 02913600876 – COD. CIG 242302684D -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29752"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL CGA PROPOSTO DALLA DITTA ANITA CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 04/2012 -C.I.G. Z740353ESE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29753"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO POTENZIAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29754"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29755"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29756"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. TRASFERIMENTO SOMME COMUNE TREMESTIERI ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29757"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011 - AUTORIZZAZIONE A PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA PER GLI ADEMPIMENTI  DI CONFRONTO CENSIMENTO- ANAGRAFE  NEL PERIODO  1.1.2012 AL 28.2.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29758"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. IMPEGNO DI SPESA PER LE RISORSE UMANE CHE DOVRANNO ESSERE OCCUPATE NELLE FASI DI: 1) PREPARAZIONE E DIFFUSIONE; 2) DIREZIONE E CONTROLLO; 3) REALIZZAZIONE E ORIENTAMENTO; 4) REALIZZAZIONE E FORMAZIONE, DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”, COMPOSTA DA N. 27 PROFILI PROFESSIONALI;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29759"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29760"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ADDETTO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29761"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G. LIQUIDAZIONE AGOSTO-DICEMBRE 2011. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29762"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 APPLICATIVO OFFICE HOME AND BUSINESS 2010 PER L’AREA LAVORI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IC ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA CON SEDE IN MASCALUCIA CORSO SAN VITO 174.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29763"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: RISICATO S.R.L. CON SEDE IN CATANIA VIA OFELIA N. 35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29764"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO EX ART. 269 C.P.C. PROPOSTO DA "LA PROVINCIA DEL SS.MO CROCIFISSO" - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 630/2008 - 24/04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29765"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD PALLAMANO MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29766"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”. LIQUIDAZIONE.  DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA, VIA SCALILLA N. 18 MASCALUCIA, P.IVA: 04094020874.  COD. CIG: Z2D02CE8BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29767"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E AFFISSIONE DI N. 15 POSTER FORMATO 6X3 PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”. LIQUIDAZIONE.  DITTA: DAMIR S.R.L., CON SEDE IN VIA VILLA MALTA N. 15 – PALERMO, P.IVA: 80001190877.  COD. CIG: Z45026F742.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29768"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE SEMINARIO DI PRESENTAZIONE DEL “PROGETTO PARI E DIVERSO”. LIQUIDAZIONE.  DITTA: AGO S.R.L., CON SEDE IN VIA ACICASTELLO N. 26,  CATANIA, P.IVA: 04470520877.  COD. CIG: ZAE0271294.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29769"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER L’UFFICIO DI PUBBLICA ISTRUZIONE.  DITTA: LOPES ANTONINO  VIA DOMENICO SANFILIPPO, 8, CATANIA.   CODICE CIG:  Z6603788D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29770"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE M. I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29771"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE SU TERRENO COMUNALE DI VIA DEL SOLE. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA LEANZA COSTRUZIONI CON SEDE IN BRONTE VIA MOSE’ N. 37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29772"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE “GRUPPO FOLK EVENTI SPETTACOLI MASCALUCIA” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29773"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002.                LIQUIDAZIONE BUDA CARAMMA ELEONORA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29774"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CO.VET. DI VETRI MARCO CON SEDE A MASCALUCIA VIA P. PICASSO N. 16 PER LA FORNITURA DI ARREDI PER L’AREA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29775"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO DEL PRG. LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29776"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DI VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA- 1º STRALCIO". LIQUIDAZIONE SOMME ALLA SOCIETÀ ACQUE CARCACI DEL FASANO CON SEDE IN CATANIA VIA CARONDA N. 109, PER LAVORI ALLACCIO IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29777"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE SVINCOLO E CADITOIE PIAZZA FALCONE  BORSELLINO ANGOLO  VIA ETNEA DITTA:CO.G.EDIL DI ARCARESE -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29778"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNA E SU IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COM DI VIA MANZONI”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  E ADEQUAMENTO QUADRO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29779"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDK - SERVIZIO WEB "FINANZA LOCALE E CONTROLLI" ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29780"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N.294/11 TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA – PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29781"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE E DEAFFISSIONE SOCIETA' MOSEMA S.P.A. GENNAIO/FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29782"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO PER L'ILLUMINAZIONE ARTISTICA DI VIA GRAVINA E VIA PIETA'. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29783"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29784"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ENI-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29785"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA DI NATURA EDILE ED IMPIANTISTICA NEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA. RICONOSCIMENTO ED APPROVAZIONE INTERVENTI ED IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29786"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK,  STAMPANTI E ALTRE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI STAFF, RAGIONERIA, URBANISTICA, STATO CIVILE E COMMERCIO - PRESA ATTO VERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29787"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO 2011 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO  DALL'UFFICIO  COMUNALE DI CENSIMENTO NEL PERIODO 17.10.2011 - 17.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29788"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI DEPOSITO ATTI PIANO COMMERCIALE, AREA IN VIA CAMPOBASSO IN VARIANTE AL PRG E MAPPE ENAC. ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29789"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER DOCENZA NELL'AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29790"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELL'AREA VICINALE ALLA CHIESA DELLA MISERICORDIA DITTA:PRIZZI-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29791"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO POTENZIAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO – SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29792"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DITTA CYBER A.T. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29793"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD AETNA PALLAMANO MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29794"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2011/2012. BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29795"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KARNAK S.R.L. CON SEDE A TORRIANA (RN) PER LA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29796"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER LA MANUTENZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI DIPENDENTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA SITE INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29797"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER L’ACQUISTO DI LICENZE MICROSOFT SQL SERVER STR 2008 R2 E MICROSOFT SQL CAL 2008 NECESSARIE AD AGGIORNARE IL DBMS DEL SERVER PER LA GESTIONE DELL’APPLICATIVO IRIDE - LIQUIDAZIONE DITTA ELASTRO SOCIETA' COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29798"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI FORNITURA E COLLOCAZIONE D’URGENZA DI UNA BATTERIA DI LOCULI  PREFABBRICATI IN C.A.V.  PRESSO IL CIMITERO CENTRO. DITTA : FALLARA CARMELO VIA CAPO DI GALLO N.13 MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29799"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SU DUE QUOTIDIANI A CARATTERE NAZIONALE E SU UNO A CARATTERE REGIONALE, PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO A CUI ASSEGNARE IL 49% DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ UNI PERSONALE  “FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA S.R.L.’’. BENEFICIARIO:  DITTA A. MANZONI &amp; C. S.P.A. – VIA NERVESA N. 21 – 20139 MILANO; COD. CIG: Z1F0299E49 DITTA RCS PUBBLICITÀ S.P.A. – VIA A. RIZZOLI N. 8 – 20132 MILANO;  COD. CIG: ZC00299E8A DITTA PUBBLIKOMPASS S.P.A. – CORSO SICILIA N. 37 – 95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29800"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE DELL'AREA SICUREZZA. DITTA:  CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L. CON SEDE IN VIA SCALA N. 75 – 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA (CT). C.I.G. N. 086261191B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29801"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE MANIFESTI PER COMUNICAZIONE AI CITTADINI. DITTA: DIGIPRINT COD.GIG ZF9036A8B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29802"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AI SERVIZI ISTITUZIONALI. DITTA: CYBER  CIG: 10436568D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29803"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 91/2012. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2011. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29804"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CARDILLO MARIO SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29805"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29806"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE EVENTRIX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29807"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 432/2011 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29808"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MUSICA PER TUTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29809"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO 2011 - LIQUIDAZIONE  ANTICIPO AI RILEVATORI E AI COORDINATORI  PER L'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29810"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA SOCIETÀ UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29811"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29812"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDOBBO FLOREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29813"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SISMICA DI TIPO MASW NEI PLESSI SCOLASTICI DI VIA REINA E VIA ROMA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NE.FRA. S.R.L. CON SEDE IN MASCALI VIA SPIAGGIA N. 25/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29814"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2011 COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT.SSA CONCETTA PALAZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29815"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MOTOVEICOLO ELETTRICO COMPLETO DI KIT  PER LA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: EMMECI MOTORS S.R.L. CON SEDE IL VIA GEORGE MARSHALL S.N.C. MISTERBIANCO (CT) C.I.G. N. Z1201AFA5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29816"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO UFFICIO CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29817"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RISCHI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29818"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEGLI INFORTUNI E RCT DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29819"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO DI SICILIA.                 DITTA: QUOTIDIANO DI SICILIA. (CIG N° ZA003598AA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29820"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29821"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29822"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA GURI-GUCE E GURS PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO A CUI ASSEGNARE IL 49% DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ UNI PERSONALE  “FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA S.R.L.’’. BENEFICIARIO: MEDIA GRAPHIC S.R.L. VIA PALMITESSA N. 40 – 76121 BARLETTA  COD. CIG: Z1C0299D7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29823"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E RELATIVI COMPONENTI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ELETTRAUTO MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA SOTT. CANTONE 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29824"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA:MAMMINO IGNAZIO , PEDARA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29825"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO GAZZETTA DEL SUD.                 DITTA: PK PUBLIKOMPASS S.P.A. (CIG N° ZA0028B759)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29826"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA ED ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE  COMUNALI - CONTRATTO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29827"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DOVE ORGANIZZAZIONE IL SEMINARIO DI PRESENTAZIONE DEL “PROGETTO PARI E DIVERSO. LIQUIDAZIONE.  DITTA: CINE TEATRO MODERNO DI MASCALUCIA, VIA LIPANI N. 38, P.IVA: 04092360876 COD. CIG: Z34028B6AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29828"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI - MESE DICEMBRE 2011 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29829"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO NATALE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29830"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. DICEMBRE 2011.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29831"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29832"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO,RELATIVA AL  MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE,  DICEMBRE  2011.  DITTA: A.T.I. CAPOGRUPPO “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..   COD. CIG. 320950574E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29833"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INCARICO ESPERTO L.7/92. AVV. SALVATORE BUSCEMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29834"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI E TIMBRI PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: SIGNORELLO ANTONINO CIG. N. Z8F035A7B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29835"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEI CANTIERI DI LAVORO REALIZZATI SU VIA ETNEA, VIA GRAVINA E VIA PIETÀ. APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPRESA NICOTRA ROSARIO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA DEL BOSCO N. 62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29836"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ELLE.C.OFFICE COD. CIG: Z3A02BBAF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29837"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA APPALTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29838"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARIGE ASSICURAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29839"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DELLA MANUTENZIONE STRADALE. DITTA SPICE SPORT INNOVATION – VIA REGIONE SICILIANA N. 3 - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29840"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG. BARBAGALLO R. GRASSO L. E DALLA DITTA PROPANGAS CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 03/2012 – C.I.G. ZF80353DAB - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29841"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SENSAZIONI SONORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29842"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E COLLOCAZIONE D’URGENZA DI UNA BATTERIA DI LOCULI PREFABBRICATI IN C.A.V. PRESSO IL CIMITERO CENTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29843"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SERVIZIO ENERGIA GPL PER LA SCUOLA DI VIA PORTO MARRETTI DITTA: L'AUTOPROPANGAS DI GRASSO S. -MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29844"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO DELLA VIA DI FUGA ETNA SUD – REALIZZAZIONE DI UNA ARTERIA STRADALE DI VALENZA DI PROTEZIONE CIVILE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE DEL BOSCO E LA S.P. 4/II° DIR. PEDARA NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI” – 1° STRALCIO FUNZIONALE”. PROROGA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29845"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE  LOTTO CIG Z9901823F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29846"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA COCCINELLE E TULIPANI DI SPAMPINATO GRAZIA. CIG:ZF6035410D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29847"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ESPERTO DEL SINDACO ING. GIOVANNI CALI'. PERIODO 5 NOVEMBRE 2011 5 GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29848"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA LAVORI PUBBLICI.  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICE CON SEDE IN MASCALUCIA CORSO SAN VITO N. 54/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29849"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ESPERTO DEL SINDACO AVV. FRANCESCO CORSARO BOCCADIFUOCO. PERIODO 20 OTTOBRE 20 DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29850"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER  L’“ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA”. INCARICO DEL COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA SCALA ANTINCENDIO PER IL PLESSO DI VIA ROMA A TECNICO INSERITO ALL’ALBO COMUNALE FIDUCIARIO DEI PROFESSIONISTIPER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29851"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE MATERIALE IDRAULICO E LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO ANTINCENDIO TRIBUNALE DI MASCALUCIA DITTA: IDRO POINT DI  SPINA SALVATORE CON SEDE IN V.LE ALCIDE DE GASPERI                 MASCALUCIA  C. F. SPNSVT81T22C351T  DITTA:  LS IMPIANTI DI LA SPINA SALVATORE CON SEDE VIA TORRICELLI, 11 MASCALUCIA           P.I. 04357400870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29852"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA URGENTE DI VASCHE IN C.A.V. DA COLLOCARE NELLA SCUOLA DI VIA ROMA DITTA PREFABBRICATI TECNOLOGICI CON SEDE IN BUTERA (CL) C.DA JUDECA SP 27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29853"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA EUROART PRODUCTION PER MANIFESTAZIONE NATALIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29854"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ESERCIZIO LICENZA INDIVIDUALE APPARECCHIATURA RICETRASMITTENTE PER L’UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29855"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ESERCIZIO LICENZA INDIVIDUALE APPARECCHIATURA RICETRASMITTENTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29856"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI VARI COMPLETAMENTO PER LA SICUREZZA DEL LOCALE DEPOSITO ARCHIVIO COMUNALE DITTA:  ELMONT S.R.L. VIA PORTELLA DELLA GINESTRA, 39 MISTERBIANCO  P.I. 04386930871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29857"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO - ANNO 2012 - PER L'ACCESSO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29858"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.  DITTA: “DIGIPRINT”  VIA SCALILLA 18 MASCALUCIA.   CODICE CIG:  ZCA034F671</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29859"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA EDITORIALE CENTONOVE S.R.L. – FATTURA N°922 DEL 05/09/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29860"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29861"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FESTIVAL DELLA CANZONE CITTA' DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29862"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29863"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVICE AUDIO LUCI IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLA CANZONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29864"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCERTO DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29865"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA  RIVISTE CELNETWORK S.R.L. – FATTURA N°4690 DEL 30/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29866"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI  DITTA: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BELLI E MONELLI - MASCALUCIA CIG: Z330214073</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29867"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE PER L’UFFICIO LL.PP. DITTA:SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29868"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE STRADALI ED IDRAULICHE. APPROVAZIONE LETTERE D'INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29869"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONE SINDACO - PALERMO 21.12.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29870"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALGESE S.C.A.R.L. - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE MARINO MARIO PER I MESI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29871"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI CONSIGIERE COMUNALE LEONARDO SEBASTIANO PER IL MESE DI DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29872"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA E COLORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29873"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE M. F.  – LIQUIDAZIONE OTTOBRE- DICEMBRE 2011.  BENEFICIARIO: ” BEATIFUL DAYS”  COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29874"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – ANNO 2011 ISTITUTO VILLA SANDRA. CIG Z9B021400C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29875"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2011.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29876"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO:  DICEMBRE 2011.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29877"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA GERMANI CHIARENZA C/ COMUNE DI MASCALUCIA – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI –  CIG [  Z8D0343C61 ] - 12/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29878"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: M.D.A. S.R.L. CENTRO REVISIONI E COLLAUDI, VIA M. SCAMMACCA 12, VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29879"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI LUCI ARTISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29880"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPO SOMME A DISPOSIZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA VIA PULEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29881"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI VESTIARIO PER IL CUSTODE DEL CIMITERO. DITTA : EDK EDITOR SRL VIA SANTARCANGIOLESE N. 6 - 47825 TORRIANA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29882"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZO MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29883"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE  23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO AL TECNICO INCARICATO ING. SALVATORE MARLETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29884"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LOCULO COMUNALE IN DECADENZA. DITTA : LOMBARDO GAETANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29885"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FULL SERVICE DI FOTOCOPIATORE  DIGITALE E ACCESSORI CONNESSI TRAMITE LA DITTA KYOCERA MITA S.P.A.  - PERIODO DAL 08/09/2011 AL 07/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29886"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA ETNEA TRATTO TRA VIA CALVARIO E VIA AVV. VITO REINA PER IL GIORNO 04/01/2013 DALLE ORE 06:30 ALLE ORE 08:00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29887"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI ISOLA PEDONALE IN VIA CIMITERO TRATTO ADIACENTE MURO ESTERNO CIMITERO STORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29888"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2011.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29889"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' EDISERVICE S.R.L. PER PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO ATTI DI VARIANTE AL PRG SUL "QUOTIDIANO DI SICILIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29890"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA ETNEA TRATTO TRA CORSO SAN VITO E VIA SCALILLA, DIREZIONE DI MARCIA VERSO NORD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29891"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO, RELATIVA AL  MESE DI DICEMBRE 2011.  DITTA: A.T.I. CAPOGRUPPO “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..  CODICE CIG: 05338914C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29892"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA REGOLAMENTAZIONE VIARIA MEDIANTE ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI VIA ETNEA TRATTO TRA VIA AVV. VITO REINA E VIA DEI VILLINI DIREZIONE NORD, SENSO UNICO DI VIA SABIN DIREZIONE VERSO VIA CALVARIO E INVERSIONE DI SENSO UNICO DI VIA CALVARIO TRATTO DA VIA SABIN A VIA ETNEA DIREZIONE VERSO VIA ETNEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29893"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE N. 5113 DEL 09/11/2011 DI €.81,31, N. 5163 DEL 17/11/2011 DI €.146,65, N. 5341 DEL 30/11/2011 DI €.345,58, N. 5617 DEL 15/12/2011 DI €.63,89, N. 5786 DEL 30/12/2011 DI €.81,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29894"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE VIARIA PER LA MANIFESTAZIONE NATALIZIA DENOMINATA "MERCATINO DI NATALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29895"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER ELIMINAZIONE PERICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29896"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA ETNEA TRATTO TRA VIA REGIONE SICILIANA E VIA SAN ROCCO, DIREZIONE DI MARCIA VERSO NORD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29897"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RECUPERO DI VILLA BUSCEMI IN MASSANNUNZIATA-INTERVENTI SU LOCALI TECNICI E PERTINENZE”. INCARICO COPROGETTAZIONE DEFINITIVA. LIQUIDAZIONE II° ACCONTO COMPETENZE ARCH. DI GIOVANNI GIUSEPPE CON STUDIO IN CATANIA VIA TEATRO MASSIMO N. 34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29898"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CIRCOLAZIONE STRADALE DI MODIFICA SENSO DI MARCIA IN VIA SOTTOTENENTE CANTONE - ISTITUZIONE SENSO UNICO PRIMO TRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29899"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA-INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA (VERBALE N. 567/RSU) A SEGUITO DI VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 20/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29900"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSEGNAZIONE CREDITI A FAVORE DELLA SIG.RA M. C . R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29901"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO LEGALE 2011 MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE CIG 0771778B57 BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29902"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA-INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA (VERBALE N. 636/RSU) A SEGUITO DI VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 20/08/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29903"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA-INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA (VERBALE N. 202/RSU) A SEGUITO DI VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 16/08/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29904"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO ON LINE NUOVE NORMATIVE. LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA PRAXIS SVILUPPO INFORMAZIONE S.P.A. DI BOLOGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29905"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA-INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA (VERBALE N. 397/RSU) A SEGUITO DI VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 16/08/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29906"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA ANNO 2011  - LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29907"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI NOVEMBRE-DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29908"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA-INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA (VERBALE N. 407/RSU) A SEGUITO DI VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 16/08/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29909"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA-INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA (VERBALE N. 122/ANC A SEGUITO DI VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 04/05/2012).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29910"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO “ALL-IN” DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I..  PERIODO: 10 SETTEMBRE – 10 DICEMBRE 11  DITTA: “F.A.M.U.” DI CANNIZZO LUIGIA, VIA XIX TRAVERSA N.89 BELPASSO. CODICE CIG: 0842247435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29911"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI VARIAZIONE SOSTA A TEMPO IN VIA ETNEA DA VIA CARBONARO A VIA CALVARIO, DA MINUTI 30 A MINUTI 60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29912"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER  L’“ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA”. INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI SCALA ANTINCENDIO PER IL PLESSO DI VIA ROMA A TECNICO INSERITO ALL’ALBO COMUNALE FIDUCIARIO DEI PROFESSIONISTI PER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29913"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI REGOLAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE POLITICA (COMIZIO) DEL PARTITO DEMOCRATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29914"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO, DILUENTE E SEGNALETICA STRADALE.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASSOPOMO N.3, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29915"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA SU VIA MASSIMO D’AZEGLIO E SU VIA CASE NUOVE DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 9,00 E DALLE ORE 12,30 ALLE ORE 14,00 DEI GIORNI FERIALI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29916"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERATA NATALE ANZIANI 2011  DITTA A.S.D. IL PALCOSCENICO – VIA PULEI N.72 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29917"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E IL MONTAGGIO DI UNA VETRATA CON PORTA E FINESTRA SCORREVOLE IN ALLUMINIO, PER OPERARE UNA DIVISIONE NELL’UFFICIO CHE OSPITERÀ LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”, SITO IN MASCALUCIA, VIA ETNEA N. 146.  DITTA: ITALIA PAOLO E SPICA DANIELE S.N.C., VIA IV NOVEMBRE N. 82 MASCALUCIA, P.IVA: 04657920874.  COD. CIG: Z3202CDFE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29918"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 507/RSU DEL 21/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29919"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVALIDA DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DI PRODOTTI ALIMENTARI NEI CONFRONTI DELL’AZIENDA AGRICOLA DI BONAJUTO ANTONIO E SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29920"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO SANTUARIO ARCIDIOCESANO DELLA MADONNA DELLA SCIARA IN MONPILIERI.  PRESA D’ATTO DECRETO AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29921"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2012 (PERIODO 01.01.2012 / 30.8.2012)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29922"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.362/RSU DEL 18/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29923"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA DEL COMUNE DI MASCALUCIA. PAGAMENTO SALDO COMPETENZE TECNICHE COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E MISURA E CONTABILITA'. DITTA: GEOM. FRANCESCO ALI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29924"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA DIFFERENZIATA MASCALUCIA – ATTUAZIONE - MODIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29925"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 225/RSU DEL 12/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29926"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN TRATTO DI P.ZZA L. DA VINCI E DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI VIA ETNEA PER COLLOCAZIONE PALCOSCENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29927"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T.  LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2011.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29928"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TEMPORANEA CAPO AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29929"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN TRATTO DI VIA ETNEA E C.SO SAN VITO PER LA 2^ EDIZIONE “CREATIVITY DAY”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29930"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TEMPORANEA CAPO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, PRODUTTIVI E PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29931"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”. LIQUIDAZIONE.  DITTA: LINKON FOTO DI SBERNO ANDREA, CON SEDE IN VIA G. OBERDAN N. 200, CATANIA, P.IVA: 03862400870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29932"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 131/RSU DEL 02/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29933"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA CARBONARO OSPIZIO  PER MOTIVI DI SICUREZZA E PUBBLICA INCOLUMITA’, CAUSA CROLLO CASA PERICOLANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29934"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE AREA LAVORI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L. CON SEDE IN SANT’AGATA LI BATTIATI VIA TRE TORRI N. 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29935"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE ED ATTRIBUZIONE DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29936"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 478/RSU DEL 22/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29937"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29938"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI MASCALUCIA - SERVIZI DI RACCOLTA INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI, SCARTI VEGETALI - DISPOSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29939"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 165/RSU DEL 02/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29940"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA, REVISIONE E MONTAGGIO DI N. 2 CLIMATIZZATORI PER GLI UFFICI DI STAFF – BENEFICIARIO: L.S. IMPIANTI DI LA SPINA SALVATORE – VIA TORRICELLI N. 11 – MASCALUCIA C.I.G. N.  Z4500FCD62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29941"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO ER LA SICUREZZA DI ACCESSO AL WEB SERVER DEL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE.  DITTA:  VOLVOX  S.R.L. -  VIA ASSAROTTI  17A/5 - 16122 GENOVA  P.IVA 01957010992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29942"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 158/RSU DEL 02/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29943"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA UFFICI SPECIALI DEL P.R.G..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29944"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA UMBRIA PER MOTIVI DI SICUREZZA E PUBBLICA INCOLUMITA’, CAUSA MURO PERICOLANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29945"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA MASCALUCIA - ATTUAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - MANUTENZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29946"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 444/RSU DEL 19/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29947"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29948"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA:COMER SUD, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29949"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE “SICILIA71”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29950"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DI CHI NON È SOGGETTO PASSIVO DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) DEL COMUNE DI MASCALUCIA, NONCHÉ PER IL DEPOSITO E/O ABBANDONO DEI RIFIUTI FUORI CASSONETTO E FUORI DAGLI ORARI PREVISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29951"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TEMPORANEA CAPO AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29952"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 323/RSU DEL 16/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29953"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 144/RSU DEL 02/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29954"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI SINDACALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29955"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2011-12.  DITTA: • “CAVALLOTTO” LIBRERIE CORSO SICILIA 91 CATANIA; • “LIBRERIA DEL PARCO” VIA DEL PARCO 30, TREMESTIERI ETNEO; • “IL SAGITTARIO” CORSO S. VITO 59, MASCALUCIA; • “CARTOLANDIA”  VIA SOCCORSO 30/B1,MASCALUCIA; • “PUNTOMEDIA” VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA; • LIBRERIA “LAPAGLIA” VIA ETNEA 393-395, CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29956"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA UFFICI COMUNALI NEI GIORNI 14, 16 E 17 AGOSTO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29957"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA - 1^ SELEZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI "IPSETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29958"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO COSTITUTIVO – FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA S.R.L. DITTA:DITTA PROGETTO IMPRESA DI CANNAVÒ SALVATORE -  CON SEDE IN TRECASTAGNI, VIA SALITA DEI SAPONARI N. 32/B, P.IVA: 03557810870, COD. CIG: Z56014FF8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29959"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 150/RSU DEL 02/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29960"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE VERBALE DI CONTRAVVENZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO ELEVATO A CARICO DI PRIVITERA GIUSEPPE, TITOLARE DELL’ESERCIZIO PUBBLICO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE “VILLA PLAISIR” SITO IN MASCALUCIA (CT)- CORSO SAN VITO 226</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29961"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 161 /RSU DEL 02/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29962"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TEMPORANEA CAPO AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29963"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO PER T.S.O. DELLA SIGNORA T.M.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29964"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2011-12.  DITTA: • “NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO” VIA ETNEA 111, MASCALUCIA; • “LA DIDATTICA” VIA UMBERTO 24, S.AGATA LI BATTIATI; • “LIBRI &amp; LIBRACCI” VIA FASANO  86-88 GRAVINA DI CT; • “IPERCOOP”  VIA PECORAINO ANG. LAUDICINA S.N.C., PALERMO; • CARTOLIBRERIA GITTO VIA PALERMO 35, S. PIETRO CLARENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29965"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO ANZIANI PER SPETTACOLI TEATRALI E PACCHETTO GITA ANZIANI NATALE 2011 DITTA PAM – VIA VECCHIO PINO N. 8/A – PEDARA CIG Z5F03312AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29966"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29967"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA SERVIZI PRODUTTIVI, DEMOGRAFICI E PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29968"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 326 /RSU DEL 16/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29969"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CDA DELLA FARMACIA COMUNALE ROMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29970"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 142/RSU DEL 02/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29971"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO PER TRATTAMENTO SANITARIOP OBBLIGATORIO DEL SIG. C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29972"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE PERIODO 1/11/2011 - 31/12/2011 – NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA IBLIOTECA E L’UFFICIO U.R.P. -     DITTA: GIORDANO SIMONETTA - P.I. 04011500875, DOMICILIO FISCALE: VIA TORINO, 73/A INT. 40/41- 95128 CATANIA – CIG:  Z1901B13CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29973"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA DEI VILLINI, DAL 5 AL 13 SETTEMBRE C.A., PER LAVORI DI SCAVO E DI POSA IN OPERA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29974"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCALAPPIAMENTO CANE RANDAGIO E MALATO, PERICOLOSO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29975"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29976"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E MONTAGGIO N. 4 TENDE PER GLI UFFICI DI STAFF – BENEFICIARIO: STILTENDA BY TS S.R.L. SEDE STR 86 Z. ARTIG. VIA VITALE GIUSPPE N. 11, 95014 GIARRE (CT) C.I.G. N.  Z3B027F95E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29977"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI - DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29978"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE ED ATTRIBUZIONE DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29979"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO OSPEDALE RAGUISA DELLA SIG. A.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29980"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA-INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA (VERBALE N. 121/RSU) A SEGUITO DI VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 16/08/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29981"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA GPL PER RISCALDAMENTO DEI LOCALI NELLA SCUOLA IN VIA PORTO MARRETTI DITTA:L'AUTOPROPANGAS DI GRASSO SEBASTIANO - MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29982"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29983"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO URGENTE PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO PAZIENTE R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29984"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 215/RSU DEL 06/08/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29985"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 61 DEL 14/09/2005 DI PROVVEDIMENTO DI VIABILITA’ NEL CENTRO URBANO IN VIA CHILLEI E VIA LI PANI E CONTESTUALE RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29986"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: M.D.A. S.R.L. CENTRO REVISIONI E COLLAUDI, VIA M. SCAMMACCA 12, VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29987"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 69/RSU DEL 19/07/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29988"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLA VIA REGIONE SICILIANA. COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29989"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO URGENTE PER TSO DI G.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29990"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO OPERATIVO DI MASCALUCIA ASSOCIAZIONE NAZIONALE "GIACCHE VERDI". LIQUIDAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA DI VIGILANZA AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL SITO DEL PARCO MONTE CERAULO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29991"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 42/RSU DEL 19/07/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29992"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPPRESSIONE RIENTRO POMERIDIANO DEL LUNEDI’ NEI MESI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2012 ED ANNI SEGUENTI E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DELL’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29993"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE CASSONETTI E RACCOLTA PORTA A PORTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29994"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA-INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA  (VERBALE N. 74/RSU A SEGUITO DI VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 16/08/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29995"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 6^ MODIFICA - NOMINA DEI RESPONSABILI DELLA FUNZIONI DI SUPPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29996"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SOPPRESSIONE RIENTRO POMERIDIANO DEL LUNEDI’ E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DELL’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29997"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI: “REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN QUARTIERE TRINITA’ E COLLEGAMENTO TRA VIA TRINITA’ E VIA BELLINI. APPROVAZIONE PREVENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29998"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA ANTINCENDIO 2012 PREVENZIONE INCENDI, PULIZIA E RECINZIONE DI FONDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29999"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTI DI TERRA IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DITTA EUROFINS MODULO UNO S.P.A.  – VIA CUORGNÈ, 21 TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30000"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA-INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 16/08/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30001"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30002"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO CAPI AREA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30003"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE  COMMISSIONE GIUDICATRICE ADDOBBO VETRINE NATALIZIE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30004"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2011.  ANNO SCOLASTICO 2011/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30005"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI REGOLAMENTO STRADALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE AL SANTO PATRONO "SAN VITO" PER I GIORNI 4 E 5 AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30006"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI PER IL GIORNO 23/04/2012.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30007"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE ED ATTRIBUZIONE DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30008"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLE SCUOLE IN OCCASIONE DEL RADUNO DI PREGHIERA DEL 20/04/2012 AL SANTUARIO MADONNA DELLA SCIARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30009"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE ED ATTRIBUZIONE DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30010"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2011/12. LIQUIDAZIONE  DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30011"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI REGOLAMENTO STRADALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE AL SANTO PATRONO SAN VITO PER I GIORNI 4 E 5 AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O SERVIZI DI VIABILITA' AMMINISTRATIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30012"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA SEDE DI SEGRETERIA – INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE TITOLARE DELLA SEGRETERIA DI II CLASSE - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30013"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30014"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO "CONCETTO MARCHESI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30015"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 35 L. 865/1971 E L.R. 71/78 FRA IL COMUNE DI MASCALUCIA E ANITA SOC. COOPERATIVA PER LA CONCESSIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PRESENTATO SU AREA DESTINATA ALL’EDILIZIAECONOMICO POPOLARE. RISOLUZIONE. DISPOSIZIONI CONSEGUENTI E AUTORIZZAZIONE CAPI AREA ALLA STIPULA DELL’ATTO NOTARILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30016"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30017"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL TRATTO DI CORSO SAN VITO COMPRESO TRA C.SO MICHELANGELO E VIA V. BELLINI PER LA MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA “3° RADUNO STORICO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30018"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2011.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30019"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA ETNEA DURANTE I FESTEGGIAMENTI DEL PATRONO SAN VITO DEL 15 GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30020"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO L.R. 7/92. ARCHITETTO AGLIANO' FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30021"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ADDOBBO VETRINE NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30022"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI CALAMITA’ NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30023"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO “FEDERICO II DI SVEVIA” IN VIA DEL SOLE DAL 08/03/2012 ALL’ 11/03/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30024"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE ORGANO UNICO DI CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA, DI GESTIONE E DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTE EX ART 43 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI. NOMINA COMPONENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30025"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL’AFFITTO DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, L.431/98 E CIRC. ASSESS.TO REG.LE LL.PP. DEL 01.10.2010.  APPROVAZIONE TERZA GRADUATORIA AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE NOMINATIVI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30026"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30027"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL TRATTO DI C.SO SAN VITO TRA C.SO MICHELANGELO E VIA A. DE GASPERI E L’ODIERNA TRAVERSA 113 DI C.SO SAN VITO PER LA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DI QUEST’ULTIMA STRADA AL CAPITANO DEI CARABINIERI M.O.V.C.MARIO D’ALEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30028"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO DICEMBRE 2011. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG 0552369550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30029"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE AD ADDETTO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30030"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUTO C. MARCHESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30031"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 11/2012 AVENTE PER OGGETTO “ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA SU VIA A. B. SABIN E SU TRATTO DI VIA ETNEA TRA IL CIVICO 270 ED IL CIVICO 296, E CONTESTUALE INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA NEL TRATTO DI VIA CALVARIO,TRA VIA SABIN E VIA ETNEA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30032"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI SINDACALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30033"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ATTRIBUZIONI RESPONSABILI UNITA' DI PROGETTO E UNITA' OPERATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30034"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA ALL’INIZIO DI VIA G. CABOTO, NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA ROMA ED IL CIVICO 12/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30035"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30036"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30037"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA FUNZIONI SINDACALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30038"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CHIUSURA SCUOLE NEL COMUNE DI MASCALUCIA PER IL GIORNO 23.02.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30039"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI DI CAPO AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30040"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30041"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO DEL PAZIENTE G.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30042"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DITTA: TECHLAB WORKS S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30043"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA SU VIA A. B. SABIN E SU TRATTO DI VIA ETNEA TRA IL CIVICO 270 ED IL CIVICO 296, E CONTESTUALE INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA NEL TRATTO DI VIA CALVARIO, TRA VIA SABIN E VIA ETNEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30044"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO  ORDINANZA SINDACALE N. N. 29 DEL 10.08.2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30045"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE TRATTE VIARIE ZONA NORD DEL TERRITORIO DI MASCALUCIA PER AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30046"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA-INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 16/08/2011 DI CUI VERBALE N. 16/RSU DEL 13/09/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30047"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, DICEMBRE 2011               SIG.RA L.R.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30048"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 81/08 E S.M.I. - INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI MEDICO COMPETENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30049"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI OPERE ABUSIVE E RELATIVA AREA E DI IMMISSIONE IN POSSESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30050"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA FUNZIONI VICE SEGRETARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30051"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30052"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO ON LINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30053"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30054"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA INCARICO DOTT. PRINCIPATO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30055"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL PIAZZALE ANTISTANTE LA VILLA COMUNALE PER LA MANIFESTAZIONE “IL MERCATINO DELL’ARTE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30056"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA MASCALUCIA - ATTUAZIONE FASE B. - MODIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30057"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO RICADENTI NEL TERRITORIO DI MASCALUCIA A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30058"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA E MESSA IN PRISTINO(ART. 10 L. 47/85 COSI' COME MODIFICATO DALL' ART. 37 D.P.R. 06.06.2001 N.380; ART. 7 L. 47/85 COME MODIF. DALL'ART. 31 DELDPR 380/01)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30059"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE: COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  - STRALCIO CONCLUSIVO ED ADEGUAMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE INQUINAMENTO ILLUMINOTECNICO. NOMINA PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30060"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA MOMPILIERI E MADONNA DELLA ROCCIA IN OCCASIONE DEL RADUNO MARIANO AL SANTUARIO DI MOMPILIERI PER VENERDI’ 20 APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30061"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA DEL BOSCO ANGOLO VIA ANTONELLO DA MESSINA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DI CARNEVALE NEL COMUNE DI NICOLOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30062"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA MASCALUCIA - ATTUAZIONE FASE B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30063"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SPECIFICA A TITOLO GRATUITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30064"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER RIMOZIONE MATERIALE –  LIQUIDAZIONE: C.C.E. SRL - MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30065"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TRIBUNALE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30066"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE  DI OPERE ABUSIVE E RELATIVA AREA E DI IMMISSIONE IN POSSESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30067"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA DETERMINAZIONE SINDACALE N. 36 DEL 22/05/2008 AVENTE AD OGGETTO: "APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LIVELLO NAZIONALE DEI S.C.P. DEL 22/12/2003. CONDIZIONI - CRITERI E PARAMETRI PER L'APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ROSARIA GALVAGNO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30068"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA  DELL'ESERCIZIO AL DETTAGLIO DI VICINATO SETTORE ALIMENTARE SITO IN CORSO MICHELANGELO N. 28, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30069"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO URGENTE PER TRATTAMENTO SANITARIO OBLIGATORIO DELLA PAZIENTE P.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30070"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE ED ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI CAPI AREA, ALLE ALTE RESPONSABILITÀ ED AI RESPONSABILI DI UNITÀ DI PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30071"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DEL PRIMO TRATTO DI VIA CHIESA MADRE PER INSTALLAZIONE CARRO MARIANO, ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO SU VIA ZAPPALA’ E DIVIETO DI SOSTA SU ITINERARIO PROCESSIONE SS. MARIA DELLA CONSOLAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30072"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE  DI OPERE ABUSIVE E RELATIVA AREA E DI IMMISSIONE IN POSSESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30073"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO URGENTE IN T.S.O. PER PAZIENTE A.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30074"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI LIMITAZIONE ALLA FRUIZIONE SCOLASTICA DEL PLESSO DI VIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30075"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE ED ATTRIBUZIONE DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30076"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ATTRIBUZIONI RESPONSABILI UNITA' DI PROGETTO E RESPONSABILI UNITA'OPERATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30077"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 23/RSU DEL 22/11/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30078"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE SOMME PER VERIFICA MESSA A TERRA LOCALE COMUNALE DI VIA ACIREALE E DI REALIZZAZIONE INTERVENTI VARI COMPLETAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30079"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TERRENO PER TOMBA NELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CENTRO DI MASCALUCIA PER LA TUMULAZIONE DI CALÌ ANGELA (TRAGICI EVENTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30080"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL PIAZZALE ANTISTANTE LA VILLA COMUNALE PER LA DOMENICA DELLE PALME 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30081"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI VICE SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30082"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI SU AREA DI SPANDIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE IN MASSANNUNZIATA DITTA: PAPPALARDO VITO-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30083"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCALAPPIAMENTO CANI FERITI E RANDAGI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30084"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30085"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30086"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA (ART.31 D.P.R. 06.06.2001 N.380 EX ART. 7 L.28.085 N.47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30087"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI AI RESPONSABILI DI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30088"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE  DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE IN CORSO SAN VITO PER RIFACIMENTO SEDE STRADALE E SEGNALETICA ORIZZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30089"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL PIAZZALE FALCONE BORSELLINO IN COINCIDENZA CON LA FESTIVITÀ DELL’01.11.2012 (TUTTI I SANTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30090"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SAN GIUSEPPE - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE  IN ALCUNI TRATTI DI STRADA DEL CENTRO  STORICO CON APPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE, PER IL GIORNO 19 MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30091"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE – NOMINA: RESPONSABILI DI AREA – RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF – RESPONSABILI DI UNITÀ DI PROGETTO – RESPONSABILI DELLE UNITÀ OPERATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30092"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30093"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMMISSIONE SUL TERRITORIO  DI CANE RANDAGIO PREVENTIVAMENTE STERILIZZATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30094"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA-INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 16/08/2011 N. 09/RSU DEL 02/09/2011 BA.EL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30095"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30096"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GENERALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON IL PIP ARTIGIANALI D-1 DI VIA PORTO MARRETTI. AUTORIZZAZIONE SVINCOLO SOMME DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI CATANIA CON DETERMINAZIONE RG 1446/210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30097"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER LA MANIFESTAZIONE ARTISTICA DEL 14/01/2012 IN VIA SANTA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30098"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE E MESSA  IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA (ART. 31 D.P.R.06/06/2001 N.380 EX ART. 7 L.28/85 N. 47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30099"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA INCARICO EX ART. 110 D.L. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30100"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30101"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30102"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMMISSIONE SUL TERRITORIO  DI CANE RANDAGIO PREVENTIVAMENTE STERILIZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30103"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO L.R. 7/1992.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30104"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER ESECUZIONE OPERE ABUSIVE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (ART. 10 L. 47/85 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ ART. 37 D.P.R. 06.06.2001 N.380)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30105"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI-CONVENZIONE CONSIP DITTA:ENI-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30106"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GENERALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON IL PIP  ARTIGIANALE  D1 DI VIA PORTO MARRETTI"; AUTORIZZAZIONE SVINCOLO SOMME DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI CATANIA A FAVORE DEI GERMANI SQUILLACI ANGELINA;SQUILLACI GIUSEPPE; SQUILLACI NUNZIO; SQUILLACI MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30107"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL PIAZZALE ANTISTANTE LA VILLA COMUNALE PER LA FESTA DELL’EPIFANIA 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30108"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA-INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI VIOLAZIONE DI ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 16/08/2011 SCA.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30109"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE N° 3 DEL 10.3.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30110"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE PAGAMENTO VERBALE AMMINISTRATIVO N. 03/RSU DEL 30/08/2011 A CARICO DI PA.GI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30111"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30112"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI – TRATTO DI VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA. AUTORIZZAZIONE SVINCOLO SOMME DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI CATANIA PER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE AICONIUGI FELIZIANI  PIETRO E LA FERRERA SANTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30113"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO ATTI DI    VARIANTEN AL PRG SUL “QUOTIDIANO DI SICILIA” E SULLA GURS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30114"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, DENOMINATA SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N.13 CATANIA AREA METROPOLITANA APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COMMISSARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30115"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO L. 7/92 - AVV. SALVATORE BUSCEMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30116"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA SCUOLA DI VIA ROMA PER URGENTI LAVORI IDRAULICI AI SERVIZI IGIENICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ALBO PRETORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30117"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE L.328/00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30118"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CAPITOLO  13620/1 DEL BILANCIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30119"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30120"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30121"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DISOTTURAZIONE, SVUOTAMENTO, DISINFESTAZIONE ECC. DI RETE E IMPIANTI FOGNARI E RETE BIANCA. DITTA LA COLOSSALE DI CARAMMA GIUSEPPE DI ACIREALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30122"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2613</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA RIPARTO SPESA PER LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A SEDE SCICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30123"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30124"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE UNIONE ITALIANA CIECHI  - PROGETTO “ARRICREAMOCI 2”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30125"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2610</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO CARITAS PARROCCHIA CHIESA MADRE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30126"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ “FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.”, DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. AFFIDAMENTO INCARICO DI STIMA DEL VALORE DELLA SOCIETÀ E DELLA TITOLARITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30127"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TARSU ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30128"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ESTUMULAZIONE SALME DA LOCULI COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30129"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2606</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA SENSAZIONI SONORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30130"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI D’URGENZA DI INTERVENTI IGIENICI E BATTERIOLOGICI ALL’INTERNO DELLA RETE FOGNARIA E DEPURATIVA, COMPRESO GRIGLIE E POZZETTI ISPEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30131"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ZAMPOGNARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30132"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA CARIGE ASSICURAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30133"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO QUOTE CONSORTILI CONTRIBUZIONE COMUNALE CONSORZIO ATO 2- CATANIA ACQUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30134"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30135"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A. DE GASPERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30136"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDK FORNITURA AGGIORNAMENTI MODULISTICA  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30137"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNUALE PER LE UTENZE RELATIVE AGLI EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE, STRUTTURE ED IMPIANTI DI P.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30138"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA SPECIALISTICA PER I SERVIZI TRIBUTARI - DIUTTA MAGGIOLI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30139"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2596</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SGRAVI PER QUOTE TARSU RITENUTE INDEBITE E /O INEESIGIBILI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30140"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE PROGRAMMA OPERATIVO ANNO 2012 AFFERENTE LATTIVITÀ DI ACCERTAMENT E DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30141"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER IMMIGRATI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30142"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2593</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA LINEA ADSL - VIA ETNEA 148 - PROGETTO  PARI &amp; DIVERSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30143"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER GLI UFFICI FINANZIARI – UFFICI PERSONALE – SEGRETARIO GENERALE.  INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30144"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30145"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO0,06 PER MILLE AL CONSORZIO ANCI-CNC PER L'ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30146"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE RELATIVE ALL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI A CONTRIBUENTI DIVERSI ART.13 DECRETO LEGISLATIVO 504/92. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30147"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO I° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30148"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2587</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME SUL BILANCIO 2011 PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI OO.PP. A SEGUITO DELL’ACCERTAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ SOMME IN ENTRATA E IN AVANZO DALL’UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30149"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA DITTA UCCELLATORE E CONIGLIO CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 213/2011 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2D0307E14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30150"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER UTENZE ENEL – ENEL SOLE – TELECOM – GAS NATURAL – CARCACI – ACOSET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30151"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIST CATANIA CITTA’ METROPOLITANA – COALIZIONE 14 PREMIALITA’ PIT ADEGUAMENTO PROGETTAZIONE AL LIVELLO DEFINITIVO. PROCEDURA PER LA LIQUIDABILITA’ DELLE SOMME DA PARTE DEL COMUNE CAPOFILA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30152"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO DI LAUREA “MASCALUCIA PREMIA CHI STUDIA MASCALUCIA”, IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30153"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2582</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGAZIONE COMUNALE MASSANNUNZIATA,  ACQUISTI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA, IMPEGNO SPESA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30154"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30155"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30156"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L’AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA. SCELTA DEL CONTRAENTE E DELLE MODALITA’ DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30157"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUALI AL CAP. 3820 E AL CAP. 4171 DEL BILANCIO 2011 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30158"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2577</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BORSA DI STUDIO 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30159"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE “NUOVO TEATRO STABILE MASCALUCIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30160"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE MUSICALE “L’ESTRO ARMONICO” (A.M.E.A.) DI MASCALUCIA – ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30161"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “UNITALSI” , SOTTOSEZIONE DI MASCALUCIA – ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30162"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE GRUPPO DONATORI SANGUE “FRATRES” DI MASCALUCIA – ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30163"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE “GRUPPO FOLK EVENTI SPETTACOLI MASCALUCIA” – NATALE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30164"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO TELETHON 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30165"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO  C.D. “GIUSEPPE FAVA” MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30166"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO INTEGRATIVO L.448/98 – A.S. 2011/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30167"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2568</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO ASSUNTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UNITÀ OPERATIVA SERVIZI AL PERSONALE ANNO 2012 E ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30168"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SISTEMAZIONE SVINCOLI STRADALI E INCROCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30169"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER L'UFFICIO CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30170"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MOBILI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30171"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30172"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPAMPINATO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30173"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO PLUS SOFTWARE GE.DE.AS. “RENDICONTO SEZ. C AUTOMATICO”.  DITTA OSANET. CIG:Z5E02F3AFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30174"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI ACQUISTI E SERVIZI PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30175"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2560</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30176"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER REDAZIONE  NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30177"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER REDAZIONE  PIANI PARTICOLAREGGIATI DEL PRG..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30178"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER L’ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30179"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMME PER LA PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA G.U.R.S. PROGETTO: “PARCHEGGIO PUBBLICO IN QUARTIERE TRINITÀ E COLLEGAMENTO TRA VIA TRINITÀ E VIA BELLINI”;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30180"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2555</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE. DITTA CO.VET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30181"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE. DITTA STYLGRAFIX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30182"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30183"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO “PROGRAMMA NATALE 2011”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30184"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO BENI UFFICIO URBANISTICA. FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - AMMINISTRAZIONE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30185"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2550</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA UFFICIO SERVIZI SOCIALI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30186"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2549</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N.2255 DEL 26/10/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30187"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL RECUPERO DELL'AREA VICINALE ALLA CHIESA DELLA MISERICORDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30188"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2547</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO 4^ TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30189"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2546</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE SONDAGGI MAVS NELLA SCUOLA “G. FAVA” DI VIA REINA E VIA ROMA. DITTA NE.FRA. S.R.L. CON SEDE IN MASCALI VIA SPIAGGIA N. 25/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30190"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE BENI E SERVIZI  IN ECONOMIA- - INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE: -  ED. SEPEL CON SEDE IN MINERBIO (BO) -  DITTA SANTANGELO CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30191"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2544</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 4° TRIMESTRE 2011 - DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30192"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GALVAGNO ROSARIA. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30193"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTI MONITORI TAR CATANIA PER RECUPERO ONERI CONCESSORI -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30194"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLE COMMISSIONI DEI CONCORSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30195"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO ANAGRAFE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30196"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AREA LAVORI PUBBLICI. APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTE: IC ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA-AMBIENTA DI GRASSO- CO.VET. DI VETRI MARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30197"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2538</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PARCHEGGIO PUBBLICO IN QUARTIERE TRINITÀ E COLLEGAMENTO TRA VIA TRINITÀ E VIA BELLINI”. APPROVAZIONE LIVELLO ESECUTIVO EX L. 109/94 E S.M.I. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO. RIADOZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PULVIRENTI TERESA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30198"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2537</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30199"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "INDENNITÀ AGLI AMMINISTRATORI" PER EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30200"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2535</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:     APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI PER LA QUALITA’ DELLA VITA E SERVIZI GENERALI N.2300 DEL 02/11/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30201"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ASSISTENZA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30202"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2533</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 14 DEL CCNL EE.LL. DEL 1 APRILE 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30203"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA: AMPLIAMENTO SISTEMA ALLARME SCUOLA VIA REGIONE SICILIANA E VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA COMPRENSIVO  VIA DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30204"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOBILI PER REALIZZAZIONE DI UN  PUNTO DI ACCESSO INTERNET DEDICATO ALLA COLLETTIVITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30205"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2530</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PROCEDURE DI ATTI CATASTALI A SEGUITO ACQUISIZIONE AREE E REGOLARIZZAZIONE PRATICHE AI FINI DELL’AGIBILITÀ DI BENE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO A TECNICO GEOMETRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30206"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA HUMAN CAPITAL + HCNEWS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30207"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2528</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN SEMICONVITTO MINORE L.B. DICEMBRE 2011 E GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30208"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2527</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL’OBBLIGO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30209"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2526</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SERVIZI PER L’URBANISTICA N.2687 DEL 07/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30210"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2525</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI PER LA QUALITA’ DELLA VITA E SERVIZI GENERALI N.2623 DEL 05/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30211"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE ED ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30212"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2523</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI LICENZE MICROSOFT SQL SERVER STR 2008 R2 E MICROSOFT SQL CAL 2008 NECESSARIE AD AGGIORNARE IL DBMS DEL SERVER PER LA GESTIONE DELL'APPLICATIVO IRIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30213"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UPDATE LICENZA D'USO SOFTWARE DI CONTROLLO REMOTO PRODOTTO DA TEAMVIEWER, DALLA VERS. PREMIUM 6.X ALLA VERS. PREMIUM 7.X</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30214"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA E PULIZIA NEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30215"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI- CONVENZIONE CONSIP DITTA ENI-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30216"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  DITTA:SI.MI-PATERNO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30217"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LUMINARIE NATALIZIE 2011 - DITTA LUISSAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30218"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30219"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ADDOBBO FLOREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30220"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30221"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA PER MINORI ISTITUZIONALIZZATI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30222"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA V EDIZIONE DELLA PASSEGGIATA A CAVALLO TRA I LUOGHI STORICI DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30223"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30224"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2511</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONI ONERI PREVIDENZIALI A CONGUAGLIO MESI DI APRILE EMAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30225"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L’AREA LL.PP. DITTA KARNAK ITALIA S.R.L. CON SEDE IN TORRIANA VIA SANTARCANGIOLESE N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30226"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONCERTO DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30227"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERATA DANZANTE DITTA MUSICA PER TUTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30228"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNA E SU IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COM DI VIA MANZONI”. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D’INVITO PER PROCEDURA DI LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30229"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2506</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SISTEMISTICO PER LA PERSONALIZZAZIONE DI UN NUOVO ITER AMMINISTRATIVO E PER LA REPLICA IN TEMPO REALE DEL SOFTWARE IRIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30230"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30231"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30232"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTILING IMMAGINE "E' NATALE A MASCALUCIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30233"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE AUDIO LUCI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30234"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30235"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO NATALE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30236"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2010 PER UFFICIO RAGIONERIA.  DITTA: CELNETWORK S.R.L.  CIG:ZE302A8E62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30237"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2498</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PARCHEGGIO PUBBLICO IN QUARTIERE TRINITÀ E COLLEGAMENTO TRA VIA TRINITÀ E VIA BELLINI”. APPROVAZIONE LIVELLO ESECUTIVO EX L. 109/94 E S.M.I. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30238"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER IL PERSONALE VOLONTARIO DEL GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30239"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI MANUTENTIVI.  DITTA SPICE SPORT INNOVATION DI CESAROTTI E C. S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30240"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE INIZIATIVE “PROGRAMMA NATALE 2011”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30241"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO PER CUSTODE CIMITERIALE.  DITTA EDK EDITORE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30242"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2493</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - IV^ TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30243"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE  PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30244"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – ANNO  2011. DITTA: FARMACIA PAPPALARDO DOTT. CLAUDIO – VIA ETNEA 210 – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30245"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL DISAGIO GIOVANILE. MIGRAZIONE E FAMIGLIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30246"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. OTTOBRE  E NOVEMBRE 2011.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30247"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA V EDIZIONE DELLA PASSEGGIATA A CAVALLO TRA I LUOGHI DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30248"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVI REALIZZATE DALL'A.S.D. CITTÀ DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30249"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30250"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30251"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2484</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER IL RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E FORNITURA E COLLOCAZIONE PIANTE IN PROPRIETA’ PRIVATE NELL’AMBITO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI VIA A. RAPISARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30252"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE “PACCHETTO GITA CULTURALE RICREATIVA ANZIANI – NATALE 2011”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30253"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MERCATINO DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30254"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2481</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO NATALIZIO DITTA EUROART DI GIUSEPPE CORSARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30255"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONI ONERI PREVIDENZIALI A CONGUAGLIO MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30256"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO DISABILE PSICHICA: P. R.  1° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30257"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CENTRO EDA – ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30258"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2477</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI UNA CENTRALE TELEFONICA PER IL TRIBUNALE DI CATANIA  SEZIONE  DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30259"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE “SICILIA 71”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30260"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSESTAMENTO CAPITOLI BILANCIO 2011 RELATIVI LA SPESA DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30261"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30262"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURA ARREDI DITTA PAPERSERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30263"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE P.R. IMPEGNO DI SPESA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30264"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE VI FESTIVAL DELLA CANZONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30265"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO, PROPEDEUTICO ALLA REVISIONE DEL  PIANO REGOLATORE GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30266"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO TESSERINO PER LA RACCOLTA FUNGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30267"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL DISTRETTO TURISTICO MARE DELL'ETNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30268"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2467</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30269"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI. DITTA: SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30270"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI TERRITORIO COMUNALE – R.S.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30271"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI TERRITORIO COMUNALE – R.S.U..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30272"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANO LIQUIDAZIONE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30273"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2462</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DI STAFF E FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30274"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2461</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO E ATTREZZATURE. DITTA FERRAMENTA E COLORI  CARMENI GIOVANNI, VIA REGIONE SICILIANA N.31A –MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30275"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2460</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L. CON SEDE IN S.A. LI BATTIATI VIA TRE TORRI N. 11, PER L’AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEL SOFTWARE ACR WIN, MAINTPRO E WINSAFE PER L’ANNO 2012 E PER L’ACQUISIZIONE DI UNA LICENZA AGGIUNTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30276"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI VARI. DITTA : SALVATORE DURO – VIA TORRENTE AGRÒ – SANTA TERESA DI RIVA (ME)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30277"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 2599/2011. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2011. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30278"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA 2011 PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA DATA MANAGEMENT S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30279"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL SEVIZIO ENERGIA PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA IN VIA MARRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30280"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO– SCUOLE SUPERIORI.    LL.RR. 24/73 E 14/02 -  A.S. 2010/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30281"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DIVISIONE STANZA SPICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30282"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI ORGANI ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30283"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA INVITI  DITTA DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30284"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR CON SOSPENSIVA PROPOSTO DALLA SIG.RA NICOTRA GIOVANNA CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 173/2011 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30285"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2450</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DEL COMUNE DI MASCALUCIA. – PRESA ATTO VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30286"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30287"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE CON ACQUISTO DI PARTI DI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE;  DITTA: SAEM FER S.R.L. CON SEDE IN S.P. 69 KM 14+400 PASSO MARTINI – CATANIA;  C.I.G. N. Z3F02B3305</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30288"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO P.C. PER L'U.O. SERVIZI ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30289"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE AZIENDALE DI TELEFONIA MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30290"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESTRAZIONE E CARICAMENTO SUL SOFTWARE GE.FI. E TRASMISSIONE ALL'ISTAT DELLE FAMIGLIE CAMPIONE PER LA RILEVAZIONE CONTINUA SULLE FORZE DI LAVORO - APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MAUGERI NUNZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30291"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI POSTE PRIVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30292"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30293"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2442</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI – COTTIMO PER ACQUISTI ED INTERVENTI PER COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE ARTISTICA DI VIA PIETÀ E VIA GRAVINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30294"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE MINUTA DEL RUOLO SPECIALE COMUNALE RELATIVA ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL’ANNO 2008 NON OBLATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30295"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI INFORTUNISTICA, ATTREZZI E MATERIALE PER PRONTO INTERVENTO PER U.O. PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30296"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI DEPOSITO ATTI DELLA VARIANTE AL PRG IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR-CATANIA N. 1167/2011. ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30297"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO ATTI DI VARIANTE AL PRG SUL “QUOTIDIANO DI SICILIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30298"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONI SUL QUOTIDIANO DI SICILIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30299"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO-INABILE: S. L. SETT.-OTT. 2011  PRESSO CASA DI RIPOSO “OASI S. BERNARDO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30300"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2435</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE OTTOBRE E NOVEMBRE 2011.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30301"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE BANDISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30302"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER IL SOFTWARE CONTROLLO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30303"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO E LANCIA YUPSILON IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.                                                                                               DITTA:  (OFFICINA ELETTRAUTO) MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN VIA SOTT.TEN. CANTONE N. 23 MASCALUCIA. C.I.G. N. ZAE0250AEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30304"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE MOTOCICLI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  MANGANARO RAFFAELE &amp; C. SRL CON SEDE IN VIA GIOACCHINO RUSSO – 95127 CATANIA. C.I.G. N. Z1601F34E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30305"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA:OFFICE DEPOT ITALIA SRL CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI PALAZZO E – SCALA 3  20090 ASSAGO (MI)     CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30306"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE CENTRALINO TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30307"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   DITTA: A- Z  DI CAVALLI GIUSEPPE – PIAZZA LUCIA MANGANO 5 – SAN GIOVANNI LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30308"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI D’URGENZA DI SISTEMAZIONE TRATTI DI FOGNATURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGO TUTTA LA RETE DEL CENTRO STORICO. DITTA FALLARA CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30309"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTOO MATERIALE TERMOIDRAULICO ED ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30310"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA IN ECONOMIA DI ARTICOLI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO CON SEDE IN VIA A. DI SANGIULIANO 90. C.I.G. N.: ZA50182D12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30311"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2424</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI PER LA QUALITA’ DELLA VITA E SERVIZI GENERALI N.2290 DEL 31/10/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30312"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI  PRODUTTIVI  DITTA: SO.MI  RISTRUTT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30313"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI MANUTENTIVI STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30314"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: COPIS S.N.C. - VIA ANDRONE 15 - CATANIA  CIG: ZC502A798D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30315"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI  CIG: Z330214073</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30316"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S – CON SEDE LEGALE IN VIALE EUROPA 10 SC B – CALTAGIRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30317"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2418</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO A CUI ASSEGNARE IL 49% DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ UNIPERSONALE “ FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA S.R.L.” – APPROVAZIONE PREVENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30318"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2417</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI. NOLEGGIO WC CHIMICO PER IL CANTIERE LAVORO REGIONALE N. 444/145 "SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA ETNEA DALL'INCROCIO CON VIA CALVARIO SINO AL CIVICO 330". LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A. GENOVESE CON SEDE IN BELVEDERE (SR) VIAVOLTURNO N. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30319"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. CALI’ IGNAZIO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 666/08 DEL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA – 17/05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30320"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI BARBAGALLO - LOPIS - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 650/08 – 16/05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30321"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISSIONE SINDACO E INTEGRAZIONE BIGLIETTO AEREO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30322"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA PER I SERVIZI TRIBUTARI DELL'ENTE - DITTA MAGGIOLI  - LIQUIDAZIONE -COD. CIG Z4302953AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30323"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUANLI DITTA: ENI - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30324"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DEI LOCALI DELLA CASERMA DEI CARABINIERI PER LA STAGIONE TERMICA 2011-2012 DITTA: GRAMOLA TEODORO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30325"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI EDIFICI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP DITTA: RTI CNS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30326"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE DITTA PUBLIKOMPASS CIG ZA0028B759</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30327"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E DELLA RENDICONTAZIONE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”.  PROFESSIONISTA: RAG. BERNA NASCA MICHELE, VIA PASSO GRAVINA N. 249/B – CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30328"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30329"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA  E PULIZIA AREA DI VIA SIRACUSA.  DITTA: LA GINESTRA DI BORZI' ANTONINO VIA DEL BOSCO N. 23 - MASCALUCIA. C.I.G. N. 2506714DD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30330"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2405</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SEDE COM MASCALUCIA-ADEGUAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DI VIA MANZONI N.8". EFFETTUAZIONE PROVE E INDAGINI SULLE STRUTTURE IN C.A. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DISMAT CON SEDE IN CANICATTI' C.DA LANDOLINA S.S. 122 KM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30331"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE COPERTURA IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30332"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI “RECUPERO IMPIANTO ELETTRICO UFFICIO E DEPOSITO PER IL PERSONALE COMUNALE DI VIA ACIREALE”  DITTA: ELMONT S.R.L. DI VIA PORTELLA DELLA GINESTRA, 39  MISTERBIANCO – P.I. 04386930871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30333"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER PAGAMENTI SERVIZI SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE UTILIZZATI PER IL SERVIZIO DI INFORTUNISTICA STRADALE E P.G. DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  STUDIO FOTOGRAFICO MAURO FABRIZIO, CON SEDE A MASCALUCIA IN VIA ETNEA 142 C.I.G N. Z8C02B332F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30334"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ESERCIZIO LICENZA INDIVIDUALE APPARECCHIATURA RICETRASMITTENTE PER L’UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE – ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30335"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ESERCIZIO LICENZA INDIVIDUALE APPARECCHIATURA RICETRASMITTENTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER L’ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30336"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2399</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO - ANNO 2012 - PER L’ACCESSO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30337"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30338"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ACCESSORI DI VESTIARIO PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE. C.I.G. N. Z1702B3306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30339"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2396</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER AGGIORNAMENTO  E ASSISTENZA ON LINE BANCHE DATI TRIBUTI E CONTABILITA' - DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA- CIG Z4302953AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30340"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA PER I SERVIZI TRIBUTARI DELL'ENTE - DITTA EDK EDITORE SRL -CIG 2389409AC - 2614432987</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30341"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L'OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30342"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE FATTURE N. 7160364811 E N. 7160364809 DEL 15/11/2011 EMESSE DA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30343"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3º SAL E RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTO ONERI D’ACCESSO IN DISCARICA DEL PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PARTINENZA”. IMPRESA AEMME S.R.L. CON SEDE IN FAVARA (AG) VIA U. LA MALFA N. 74. P.IVA 01526090830</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30344"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE LEASING SEMESTRALE PER N.1 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. PERIODO 25/12/2009 – 25/12/2013 5^ RATA – DICEMBRE 2011 BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30345"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2390</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI PROTEZIONE CIVILE ALLE FUNZIONI DI COM”. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI ING. GAETA GIUSEPPE GAETA CON STUDIO IN CATANIA VIA MIMOSA N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30346"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA”. LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO ING. CATANIA ANTONINO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA C. PISACANE N. 37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30347"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30348"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2387</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIMOZIONE FORZATA IMPIANTISRICA PUBBLICITARIA ABUSIVA- DITTA NICOTRA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30349"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE , TERMOIDRAULICIO ED ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30350"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30351"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30352"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI  DI CARROZZERIA AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SANTONOCITO ORAZIO, VIA CANNATA 29/31 S.PIETRO CLARENZA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30353"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO IN ECONOMIA DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – NOVEMBRE 2011.  DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG:Z9E027A05B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30354"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA AREE PUBBLICHE DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE, MISTERBIANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30355"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO, RELATIVA AL  MESE DI NOVEMBRE 2011.  DITTA: A.T.I. CAPOGRUPPO “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30356"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO, RELATIVA AL  MESE DI OTTOBRE 2011.  DITTA: A.T.I. CAPOGRUPPO “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30357"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE P.E.G. - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30358"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2377</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FEDERICO II DI SVEVIA” PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO – ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30359"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "GLI APPALTI PUBBLICI DOPO LE NOVITA' DEL D.L. SVILUPPO E DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE" -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30360"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE STRADALE, PER IL RIPRISTINO IN INCROCI E SVINCOLI, DIVELTI O IN AGGIUNTA. DITTA IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASSOPOMO N.3, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30361"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30362"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2373</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO CIRCOLO DIDATTICO “G. FAVA” PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO – ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30363"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO CENTRO EDA – CORSO DI LINGUA STRANIERA 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30364"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2011-12.  DITTA: • “NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO” VIA ETNEA 111, MASCALUCIA; • “LA DIDATTICA” VIA UMBERTO 24, S.AGATA LI BATTIATI; • LIBRERIA “L’AURORA” VIA G. MOTTA 128, S.G. LA PUNTA; • “IPERCOOP”  VIA PECORAINOANG. LAUDICINA S.N.C., PALERMO; • MASCALI CARMELO G. VIA  DUSMET 26, S.P. CLARENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30365"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA   ANTICIPO CONTRIBUTO FORFETARIO VARIABILE  ATTIVITA' DI RILEVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30366"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 15/09 AL 15/11/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30367"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CARDILLO MARIO SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30368"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SPICE SPORT INNOVATION PER FORNITURA UFFICIO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30369"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30370"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE - CONVENZIONE CONSIP DITTA: KUWAIT -ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30371"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RIPARAZIONE AUTOVEICOLO LAND ROVER TARGATO ZA532WS IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. DITTA: SAEM FER S.R.L. CON SEDE IN S.P. 69 KM 14+400 PASSO MARTINI – CATANIA C.I.G. N. 2376595C39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30372"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: D&amp;G CAR- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30373"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2362</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE COTTIMO SERVIZI IN ECONOMIA PER L’INTERVENTO “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASFALTATURA DELLA VIA ARMANDO RAPISARDA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30374"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2361</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STUDIO PER L'AGGIORNAMENTO, ESTENSIONE ED AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30375"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI - MESE DI NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30376"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2359</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA DEL PROGETTO “SEDE COM MASCALUCIA ADEGUAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE DI VIA MANZONI N. 8". LIQUIDAZIONE FATTURA TECNICO INCARICATO ING. AREZZO PAOLA CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA DEL BOSCO N. 191.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30377"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, NOVEMBRE 2011               SIG.RA L.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30378"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23, 24, 36, 37 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30379"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 3178/2011 - LIQUIDAZIONE IMPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30380"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE DI MISSIONE SINDACO A FIRENZE 9 DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30381"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T.  LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE 2011.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30382"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOVEICOLI LAND ROVER E MERCEDES IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. DITTA: SAEM FER S.R.L. CON SEDE IN S.P. 69 KM 14+400 PASSO MARTINI – CATANIA C.I.G. N. Z410191205</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30383"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPLICATIVO OFFICE HOME BUSINESS ITALIAN PER L’AREA LAVORI PUBBLICI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA PANDOLFO CARMELA ANTONELLA, VIA CAMPO SPORTIVO N. 20 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30384"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30385"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE NOVEMBRE 2011.  DITTA. MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30386"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI TRATTAMENTO SANITARIO OBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30387"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESE NOVEMBRE 2011 DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30388"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PC PER L'AREA TECNICO MANUTENTIVA DITTA: ATR SRL, GRAVINA DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30389"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30390"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO N. 39 E N. 40 DEL 2011.                    DITTA: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE  CON SEDE IN VIA VEZZOSI N. 41, CATANIA. C.I.G.  Z7802A2416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30391"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA MATERIALE AREA LL.PP. DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA CON SEDE IN MASCALUCIA CORSO SAN VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30392"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO TRASPORTO HANDICAPPATI. SIG.RA L. R. A.  ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30393"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA RATA CONTRIBUTO  TRASPORTO HANDICAPPATI “PRIVATI”. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30394"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2011. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30395"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. A. S. 2011 – 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30396"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA PER SERVIZI TRIBUTARI DELL'ENTE - DITTA EDK EDITORE - COD CIG Z4302953AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30397"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MISSIONI AMMINISTRATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30398"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA ICE ELETTRONICA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30399"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CELNETWORK S.R.L. – ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA IL GOVERNO LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30400"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30401"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE: DITTA:  TIPOLITOGRAFIA-LEGATORIA CACCETTA -CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30402"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECO MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30403"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI CATANIA-DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA ANIMALE –ATTRAVERO LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INERENTI LO STUDIO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DELL’AREA BOSCATA “PARCO MONTE CERAULO”. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30404"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SU VIA POMPEO CISTERNAZZA”. PRESA ATTO INCARICO CONFERITO AL GEOL. CASSANITI CARLO CON STUDIO IN NICOLOSI VIA PADOVANO N. 22/B PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO TECNICO. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30405"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA-   - DITTA ICE INTERNATIONAL COMMERCE -CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30406"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2011/12   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO  OTTOBRE – NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30407"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2011/12. LIQUIDAZIONE  NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30408"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI SU PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’  GIUDIZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30409"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE  PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA – VIA GALERNO 173 -  CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30410"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECO MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30411"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA DITTA PROPANGAS CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 159/2011 – IMPEGNO DI SPESA – 32/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30412"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE MURARIE (CRIPTA) E NEL  PARCHEGGIO DEL CIMITERO STORICO DI “MASSANNUNZIATA”.  DITTA : PRIZZI GEOM. ANTONINO – VIA PASTRENGO N.4 – 95030 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30413"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMMISSARIO AD ACTA (D.A. 208/S3° DEL 01/06/2011).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30414"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO A CONTRASTARE IL FENOMENO DEL RANDAGISMO NELLA PROVINCIA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30415"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE MURARIE (CRIPTA) E NEL PARCHEGGIO DEL CIMITERO STORICO DI “ MASSANNUNZIATA”  . DITTA PRIZZI GEOM. ANTONINO – VIA PASTRENGO N.4 – 95030  MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30416"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBLIKOMPASS ESTATE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30417"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK,  STAMPANTI E ALTRE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI STAFF, RAGIONERIA, URBANISTICA, STATO CIVILE E COMMERCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30418"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30419"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2316</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 3° TRIMESTRE 2011 - DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30420"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30421"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2314</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA  PROPOSTO DAI SIGG.RO LO SCHIAVO – MINEO - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI – G.M. N. 31/2010 - CIG [08068276B2] – 14/10 BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30422"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO. DITTA CUSCUNA’ S.R.L., VIA PULEI N.42/44 – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30423"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30424"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO NOVEMBRE 2011. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG 0552369550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30425"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO AUTOMATISMO E CITOFONO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30426"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE E NOVEMBRE 2011.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30427"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE E NOVEMBRE 2011.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30428"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30429"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30430"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30431"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE 2011.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30432"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "BALLANDO SOTTO LE STELLE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30433"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA GPL PER LA SCUOLA DI VIA PORTO MARRETTI DITTA: L'AUTOPROPANGAS DI GRASSO SEBASTIANO- MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30434"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE “MASCA EVENTS” – FESTA DI S. MARTINO 2011 CODICE CIG: Z9D02947A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30435"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 2  GRUPPI DI CONTINUITÀ UPS PER UFFICI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: IC ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA, VIA CAMPO SPORTIVO N. 20 MASCALUCIA.. CIG. N.  Z5C021C02D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30436"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER LA MANUTENZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30437"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E RELATIVI COMPONENTI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ELETTRAUTO MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA SOTT. CANTONE 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30438"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 PERSONAL COMPUTER PER L'AREA LAVORI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PANDOLFO CARMELA CON SEDEIN MASCALUCIA VIA CAMPO SPORTIVO N. 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30439"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE IN ECONOMIE. DITTA: DIGIPRINT, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30440"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE A MEZZO POSTE PRIVATE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU PER L’ANNO 2011. INTEGRAZIONE. CIG:Z420283A01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30441"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S. – S. L. – S. F. – A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D. – M. F.  1° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30442"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE DI VIABILITÀ. DITTA FERRAMENTA E  COLORI  CARMENI GIOVANNI, VIA REGIONE SICILIANA N.31A –  MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30443"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30444"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “SEDE COM MASCALUCIA – ADEGUAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE DI VIA MANZONI N°8. LIQUIDAZIONE A SALDO SPETTANZE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ASSISTENZA AL RUP E AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE D’ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30445"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE FORZATA IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA ABUSIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30446"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE - DITTA KARNAK ITALIA SRL CON SEDE IN TORRIANA (RN) - DITTA DIGIPRINT CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30447"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO MOBILIO ED ATTREZZATURE INFORMATICHE   DITTA:ICE COMPUTER E ACCESSORI DI CORSARO GRAZIELLA – C.SO SAN VITO N. 56 – MASCALUCIA,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30448"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SOMME LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30449"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA EDIFICI E SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30450"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITAMENTO DEI CONTRIBUTI DEL DIPART. REG. PROT. CIV. PER IL GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE –  SPESE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE ANNO 2010 - COFINANZIAMENTO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30451"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITAMENTO DEI CONTRIBUTI DEL DIPART. REG. PROT. CIV. PER IL GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE –  SPESE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE ANNO 2009 - COFINANZIAMENTO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30452"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30453"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER UTILIZZO LOCALI PER ORGANIZZAZIONE SEMINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30454"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30455"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –  ANNO  2011 ISTITUTO VILLA ANGELA. CIG ZCE01755A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30456"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – A. S.  1° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30457"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELL’AMBITO DELL’OPPOSIZIONE AL RICORSO PROMOSSO DAI GERMANI CHIARENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA ING. SAPIENZA ALESSANDRO, CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA DEL BOSCO N. 191</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30458"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO ANZIANO  G. T.   1° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30459"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:  L. F. G.                      1 TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30460"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA  - LOTTO SCUOLA MEDIA STATALE "L. DA VINCI". LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DITTA ARCIERI COSTRUZIONI VIA CADUTI DI NASSIRIA N. 16 SAN GIOVANNI GEMINI (AG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30461"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE PROCEDIMENTO MONITORIO DITTA M.P. DI MARCHESE A. - CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 160/2011 - IMPEGNO DI SPESA - 30/11 BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI - CATANIA CIG. Z8F022834F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30462"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE “ APPALTI PUBBLICI IN SICILIA’’ DOPO LA L.R. 12/07/2011 N. 12 BENEFICIARIO: MAGGIOLI SPA,  VIA DEL CARPINO, 8- 47822 SANTARCANGELO DI ROM. (RN) COD. CIG: Z9A01C037A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30463"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DEL SERVIZIO DI MODULISTICA PER L’APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI E PER L’ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI. BENEFICIARIO: MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO, 8- 47822SANTARCANGELO DI ROM. (RN)- COD. CIG: Z4301C4736</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30464"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE ATTREZZATURA DA LAVORO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30465"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO GEOLOGICO DI DETTAGLIO E INDAGINI GEOFISICHE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30466"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TUBI ZINCATI. DITTA DI RAIMONDO S.R.L., VIA MONGIBELLO N.188 - S.P. 14 –  PIANO TAVOLA BELPASSO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30467"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURE  PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER IL CANTIERE LAVORO PER DISOCCUPATI 1000448/CT - 149. DITTA BATTIATO GIUSEPPE CON SEDE IN SANTA VENERINA VIA SALITA PRINCESSA N. 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30468"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPEDIZIONE A MEZZO POSTE PRIVATE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU PER L’ANNO 2011  DITTA: POSTE PRIVATE SICILIANE DI S. LAVENIA.  CIG: Z7C021D0A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30469"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI DITTE: TECNO-SERVICE E F.LLI SANTONOCITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30470"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. DITTA SALVATORE DURO – VIA TORRENTE AGRÒ – SANTA TERESA DI RIVA (ME)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30471"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI APPALTO PER VARIAZIONE INCREMENTO ABITANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30472"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO OBIETTIVI PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2011 “DEFINIZIONE PROBLEMATICHE TRIBUTARIE I.C.I. E TARSU ART.3 COMMA 57-LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N.662” E RELATIVA LIQUIDAZIONE - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30473"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RIVISTE PER UFFICI FINANZIARI.  DITTA: EDK EDITORE S.R.L.  CIG:Z570211244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30474"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME POSTE IN ENTRATA AL BILANCIO COMUNALE PER COSTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE EX L. 109/94 - PRIMA ASSEGNAZIONE AREA LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30475"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVO DEI TERRENI, RESTITUZIONE DI SEZIONI SU SUPPORTO AUTOCAD E CALCOLO DEI VOLUMI IN AREA COMUNALE DI VIA SANTA MARGHERITA. AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30476"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE BONAIUTO SOMMA. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA,  OFFERTA ECONOMICA PER I LAVORI E IMPUTAZIONE SOMME OCCORRENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30477"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2011-12.  DITTA: “LA SENORITA” LIBRERIA, VIA TRIESTE 39 GIARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30478"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO IN ECONOMIA DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA – OTTOBRE 2011.  DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG: Z9E027A05B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30479"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUL QUOTIDIANO LA SICILIA ESITO DELLA GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DITTA: PUBLIKOMPASS- MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30480"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI  N° 4 TENDE PER GLI UFFICI DI STAFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30481"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GALVAGNO ROSARIA. ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30482"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RILASCIO PARERI PREVENTIVI SU PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE DA PARTE DELL’A.S.P. UFFICIO IGIENE PUBBLICA E VIGILI DEL FUOCO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30483"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SUL QUOTIDIANO “LA SICILIA’’ BENEFICIARIO: PUBLIKOMPASS SPA, FILIALE DI CATANIA CON SEDE IN CORSO SICILIA 37/43 CATANIA, P.IVA 08847070158  COD. CIG: ZC901D6B3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30484"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA A.S.P. PER RILASCIO PARERE PREVENTIVO DELL’UFFICIO IGIENE PUBBLICA PER IL PROGETTO: “PROGETTO PARCHEGGIO PUBBLICO QUARTIERE TRINITA’ E COLLEGAMENTO TRA VIA TRINITA’ E VIA BELLINI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30485"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSE DI PROPRIETA' DEGLI SCUOLABUS CON CONTRATTO DI LEASING DITTA: MERCEDES-BENZ - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30486"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE LEASING SEMESTRALE PER N.2 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. PERIODO 25/11/2009 – 25/11/2013 5^ RATA - NOVEMBRE 2011 BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30487"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO S.M.S. “LEONARDO DA VINCI” PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO – ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30488"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN ECONOMIA - NOLEGGIO  “ALL-IN”  FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I. – ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30489"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SALA SERVER DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE DITTA UNICO INFORMATICA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30490"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30491"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE : N. 4056 DEL 10/09/2011 DI €.122,40,N. 4118 DEL 16/09/2011 DI €.56,16, N. 4336 DEL 30/09/2011 DI €.62,44, N. 4611 DEL 13/10/2011 DI €.287,50, N. 4772 DEL 26/10/2011 DI €.161,17, N. 4880 DEL 31/10/2011 DI €.72,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30492"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO VIAGGIO D’ISTRUZIONE ALL’ I. C. S. “FEDERICO II DI SVEVIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30493"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZI IN ECONIMIA - DITTA  MAGGIOLI  CON SEDE IN  SANTARCANGELO DI ROMAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30494"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA COCCINELLE E TULIPANI DI SPAMPINATO GRAZIA. CIG: Z3102601A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30495"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA SINDACALE N. 79 DEL 30/12/2005. CONFERIMENTO INCARICO PER IL PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI MASSANNUNZIATA. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30496"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30497"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI URGENTI PER LA TUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO CENTRO”- APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE SOMME ALL’IMPRESA ESECUTRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PULVIRENTI TERESA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30498"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA, AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 17/04 E DELL’ART. 46 DELA L.R. 2/07. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2011 AI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30499"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.   DITTA: “GUARDO ELETTROFORNITURE” VIA A. GRAMSCI 108 GRAVINA DI CATANIA. CODICE CIG: ZB20271F6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30500"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – FORNITURA GHIRLANDA FUNEBRE.  DITTA:  “PIANTE FIORI E CAPRICCI” VIA S. GIUFFRIDA 1/B, MASCALUCIA. CODICE CIG: Z0202722F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30501"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI DITTA: SAMA ASCENSORI-CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30502"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI ANAGRAFICI, DITTA: TIPOGRAFIA LEGATORIA CACCETTA DI INNOCENZO CACCETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECO MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30503"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LOCULO COMUNALE IN DECADENZA. DITTA : FINOCCHIARO SANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30504"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30505"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL’AFFITTO DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, L.431/98 E CIRC. ASSESS.TO REG.LE LL.PP. DEL 01.10.2010.  APPROVAZIONE SECONDA GRADUATORIA AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE NOMINATIVI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30506"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI ATTREZZATURE CIMITERIALI PER IL CIMITERO CENTRO. DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO –S.P. 14 N.69, 95032 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30507"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERI MINORI IN SEMICONVITTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2011  DITTA: ASMID – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30508"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO D.M.F.,  D.M.T. E D.M.A. - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30509"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO D.M.F.,  D.M.T. E D.M.A. - 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30510"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SEMINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30511"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE ATTREZZATURE - PROGETTO PARI E DIVERSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30512"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER  RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. 59/2007 – LUVARA’ FRANCECSO - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI – 38/10 –CIG: 0929912BA5 BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30513"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA POSTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30514"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PARI E DIVERSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30515"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2011-12.  DITTA: • “NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO” DI GRIMAUDO CARMELA, VIA ETNEA 111,                     MASCALUCIA; • “LA DIDATTICA” DI DANIELA FIORE, VIA UMBERTO 24, S.AGATA LI BATTIATI; • “SCUOLAINSIEME” DI OLIVERI MARIA, VIA ROMA 60, S.P.CLARENZA; • “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30516"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA TAR CATANIA N.593/2011 - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30517"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA DIGITALE DITTA: DIGIPRINT, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30518"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE BALLANDO SOTTO LE STELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30519"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30520"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PIANTE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30521"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER I LAVORI STRADALI DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD. DITTA ROCCA SIGONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30522"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI VERIFICA PRATICA DI CONDONO EDILIZIO AL PROF. ING. PAOLO LA GRECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30523"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO S. G. - 2011              DITTA: A.RI.A.L. VILLA CRISTINA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30524"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA RISO ELEONORA -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – CIG: [ ZE10260ADA] BENEFICIARIO: AVV. MILENA VIRZÌ -  MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30525"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE ACOSET LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30526"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA FONTANA ARTISTICA -PARCO TRINITA' MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30527"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA PER FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICIO PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30528"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2011. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30529"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23, 24, 36, 37 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30530"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, NOLEGGIO DI BAGNI MOBILI PER AREA CIMITERIALE.  DITTA : COMMERCIALE SICULA S.R.L., C.DA S. ELENA-BAFURDO – LEONFORTE (EN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30531"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30532"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: SIMEI S.P.A., MISTERBIANCO (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30533"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO E TERMICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30534"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30535"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE- CONVENZIONE CONSIP DITTA: ENI-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30536"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA AREE PUBBLICHE. DITTA: MO.SE.MA. SPA, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30537"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E RELATIVI COMPONENTI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ELETTRAUTO MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA SOTT. CANTONE 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30538"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA AREA SPANDIMENTO VIA DEL BOSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30539"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30540"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER SERVZI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30541"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MASCALUCIA:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30542"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO N.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30543"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 PERSONAL COMPUTER PER L’AREA LAVORI PUBBLICI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA PANDOLFO CARMELA ANTONELLA, VIA CAMPO SPORTIVO N. 20 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30544"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DITTA: GRUPPO SCANDURRA –CORSO SAN VITO N° 4 – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30545"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ESPERTO DEL SINDACO ARCH. GIUSEPPE CRIMI. PERIODO 11 SETTEMBRE 11 OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30546"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL DOTT. GEOL. VECCHIO FRANCESCO PER INTEGRAZIONE STUDIO GEOLOGICO DI DETTAGLIO, GIÀ REDATTO DALLO STESSO PER I PIANI PARTICOLAREGGIATI DELLE ZONE C DEL PRG VIGENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30547"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESITO DELLA GARALAVORIDI MANUTENZIONESTRAORDINARIARETE VIARIA ED ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI DITTA:EDISERVICE-MANZONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30548"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI CON FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30549"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA PUBLIKOMPASS PER PUBBLICAZIONE AVVISO PROCEDURA DI VARIANTE LAVORI VILLA BUSCEMI SUL QUOTIDIANO “LA SICILIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30550"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA GURI-GUCE E GURS. BENEFICIARIO: MEDIA GRAPHIC S.R.L. VIA PALMITESSA N. 40 – 76121 BARLETTA  COD. CIG: ZC901D6B3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30551"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE U.O. SERVIZI ISTISUZIONALI. DITTA CYBER. COD. CIG Z7DOO928A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30552"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2010  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30553"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO”. LIQUIDAZIONE 2º SAL IMPRESA LA ROSA BIAGIO CON SEDE IN NICOLOSI VIA RECUPERO N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30554"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA. DITTA: STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.  COD. CIG Z46004E642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30555"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE OTTOBRE 2011.  DITTA. MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30556"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ENERGIA GPL PRESSO SCUOLA SITA INA VIA PORTO MARRETTI DITT: L'AUTOPROPANGAS DI GRASSO SEBASTIANO- MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30557"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO ATTI INERENTE L'ADOZIONE DEL PIANO DEI PARCHEGGI E DEGLI SPAZI DI SOSTA NEL CENTRO URBANO IN VARIANTE AL VIGENTE PRG - LIQUIDAZIONE QUOTIDIANO DI SICILIA - EDISERVICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30558"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>STORNO ACCREDITAMENTO SUL C/C ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30559"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA DOTT. PAPPALARDO FILIPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30560"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30561"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO SIG. N. P. – I TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30562"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE FINALIZZATE A PROMUOVERE IL PREAVVISO DI RISCATTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30563"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30564"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE PALERMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30565"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: M.D.A. S.R.L. CENTRO REVISIONI E COLLAUDI, VIA M. SCAMMACCA 12, VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30566"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESE OTTOBRE 2011 DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30567"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DITTA: STUDIO FOTOGRAFICO MAURO FABRIZIO CARMELO CON SEDE IN VIA ETNEA 142 - MASCALUCIA. CIG N. ZB70250583</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30568"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30569"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SISTEMAZIONE PORZIONE TERMINALE DI VIA MUNZONI AL CONFINE CON IL COMUNE DI GRAVINA". PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA' LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. CORSO MAURIZIO CON STUDIO IN GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO N. 53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30570"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA E AREA A VERDE IN VIA REGIONE SICILIANA IN CORRISPONDENZA CON INCROCIO CON VIA S. GIUFFRIDA E INTERVENTI MINORI.  DEPOSITO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DEI PROPRIETARI NON CONCORDATARI PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO – SEZIONE DI CATANIA SERVIZIO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30571"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30572"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD MENS SANA MASCALUCIA PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MINIBASKET DAY".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30573"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA  SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA KRATOS CON SEDE IN CORIANO (RN) - DITTA SANTANGELO CON SEDE IN CATANIA - DITTA DIGITAL SERVICE CON SEDE IN SANT'AGATA LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30574"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI APPALTO PER VARIAZIONE INCREMENTO ABITANTTI DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30575"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FONDO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30576"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZINE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE U.O. SERVIZI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30577"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISSIONE SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30578"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE PER LO SMONTAGGIO - FORNITURA - REVISIONE E MONTAGGIO DI N. 2 CLIMATIZZATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30579"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE MISSIONE SINDACO ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30580"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO PER IL MESE DI OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30581"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE TERZA RATA T.I.A. ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30582"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, OTTOBRE 2011               SIG.RA L.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30583"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO D.M.F.,  D.M.T. E D.M.A. - IMPEGNO DI SPESA I° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30584"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO D.M.F.,  D.M.T. E D.M.A. - IMPEGNO DI SPESA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30585"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLA VIA REGIONE SICILIANA ” LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA EX ART. 16 L. 109/94 E IN ACCONTO AL RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30586"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO MINORE V.G. - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30587"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO B.M E B.C. – I° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30588"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO B.M E B.C. – 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30589"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA COCCINELLE E TULIPANI MASCALUCIA -  CIG:ZD4022EB35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30590"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ ASSOCIAZIONE PRO LOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30591"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO IN MASCALUCIA VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ MAFIOSA”. STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO IMPRESA BATTIATO GIUSEPPE CON SEDE IN SANTA VENERINA VIA SALITA PRINCESSA N. 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30592"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA". INCARICO DI AGGIORNAMENTO PREZZI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. LIQUIDAZIONE FATTURA ING. DINARO CARMELO  S.R.L. CON STUDIO IN CATANIA VIALE ANDREA DORIA N. 27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30593"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE  CORSO DI FORMAZIONE: “LA MANOVRA ESTIVA SUI CONTI PUBBLICI: ANALISI DELLE NOVITA’ PER GLI ENTI LOCALI” DELL’08/11/2011. DITTA: ARETE’ S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30594"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30595"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI INPDAP PERSONALE DI DIREZIONE E ISTRUTTORI, OLTRE ASSEGNI FAMILIARI PER IL CANTIERE N. 444/145 PER L’OPERAIO QUALIFICATO E PER IL CANTIERE N. 447/148 PER N. 2 ALLIEVI CANTIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30596"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE ATTIVITÀ INTEGRATIVA DEL GRUPPO VOLONTARIO DELLA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30597"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 01/09/2011 - 31/10/2011 – NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA BIBLIOTECA E L’UFFICIO U.R.P. - CIG: 0772345F3D DITTA: GIORDANO SIMONETTA - P.I. 04011500875, DOMICILIO FISCALE: VIATORINO, 73/A INT. 40/41- 95128 CATANIA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30598"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI DI MESSA IN DISPONIBILITÀ ALL’AMM.NE PREVIO ACCERTAMENTI TECNICI PER LAVORI DI BONIFICA EVENTUALE SU N° TRE TERRENI COMUNALI INTERESSATI DA INDAGINI DELL’A.G. AI SENSI DEL D.LEGISL. N°152/06. ESECUZIONE URGENTE DI LAVORI DI MESSA INSICUREZZA RECINZIONE. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30599"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE SOCIETA' MOSEMA S.P.A. - LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2011 - CIG: Z5A015FF8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30600"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA". INCARICO DI AGGIORNAMENTO PREZZI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA IIº SAL ING. DINARO CARMELO  S.R.L. CON STUDIO IN CATANIA VIALE ANDREA DORIA N. 27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30601"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN SEMICONVITTO MINORI P.D. - D.T. -   I° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30602"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE SOCIETA' MOSEMA S.P.A. - LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2011 - CIG: Z5A015FF8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30603"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN SEMICONVITTO MINORI F.D. - F.A. F.G. - I° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30604"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MINORI M.J. IN SEMICONVITTO –  I° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30605"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA AREA LL.PP. N. 2087 DEL 10/11/2011 E NUOVA RIPROSPOSIZIONE CON MODIFICA IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PULVIRENTI TERESA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30606"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO IMPIANTO ELETTRICO UFFICIO E DEPOSITO PER IL PERSONALE COMUNALE DI VIA ACIREALE”-  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.  DITTA ELMONT S.R.L. VIA V. DEL MANDORLO, 8/A MISTERBIANCO - PARTITA IVA 04386930871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30607"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MINORI M.J. IN SEMICONVITTO – NOVEMBRE E DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30608"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO IN CONVITTO MINORE M.J. –  I° TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30609"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2011.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO. CIG  232206222E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30610"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO IN CONVITTO MINORE M.J. - DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30611"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PARROCCHIA SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30612"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI IN ECONOMIA - .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30613"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO POLISPORTIVA PALLAMANO MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30614"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T.  LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2011.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO. CIG 2388808AB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30615"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI PER LA QUALITA’ DELLA VITA E SERVIZI GENERALI N.2253 DEL 26/10/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30616"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30617"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI SU PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30618"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE “MASCA EVENTS” – FESTA DI S. MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30619"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “CASTAGNI E VINU”. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30620"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE. DITTA SO.MI RISTRUTT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30621"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2011/12. LIQUIDAZIONE  OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30622"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI AL DIPENDENTE PARISI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30623"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI  PRODUTTIVI  DITTA: LSP SERRAMENTI DI LUCIANO LA SPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30624"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI –  AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30625"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30626"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/2000 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. LIQUIDAZIONE  QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE 3A ANNUALITA’  DEL PIANO DI ZONA, QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI GESTIONE DELL’UFFICIO DI PIANO, IN ESECUZIONE DELL’ART.6  DELLA CONVENZIONE PER IL FONDO DI GESTIONE DEL PIANO DI ZONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30627"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D’INVITO PER PROCEDURA DI LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30628"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA:MAMMINO IGNAZIO , PEDARA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30629"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30630"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30631"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER FORNITURA  SERVIZI IN ECONOMIA DITTA  DIGIPRINT  CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30632"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA TECNICO MANUTENTIVA N.2097 DEL 10/10/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30633"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA FINANZIARIA N.2223 DEL 24/10/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30634"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE M.J.  DITTA: SOC. COOP. BELLI E MONELLI  ONLUS - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30635"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO OTTOBRE 2011. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG 0552369550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30636"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI  CIG: Z330214073</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30637"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD GERACI BOXE PER "1° TORNEO DI PUGILATO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30638"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI “CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE – ANNO 2010”  DITTA: FRATELLI CHIESA S.N.C. – VIA G. VERDI, 54 – 95030 NICOLOSI (CT) – PARTITA IVA 00726170871 CIG: Z8F0239DAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30639"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30640"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE CIMITERO DI MASSANNUNZIATA IN OCCASIONE RICORRENZA DEFUNTI 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30641"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA A.S.P. PER RILASCIO PARERE PREVENTIVO DELL’UFFICIO IGIENE PUBBLICA PER IL PROGETTO: “CENTRO RICREATIVO GIOVANILE A MASCALUCIA IN AREA DI VIA DELLE MAGNOLIE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30642"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PER OPPOSIZIONE ALLA STIMA SIGG.RI REINA - DI DIO- CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 117/2011 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - 24/11- CIG.: Z4F015162F BENEFICIARIO: AVV. D. DE LUCA - VIA L. DI NICITO N. 14 - 95100 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30643"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI - OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30644"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO S. F. AGOSTO-SETT-OTT. 2011. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.  CIG 23228994E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30645"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI "AMT" CATANIA - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE MANNINO ANDREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30646"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30647"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE MESE DI LUGLIO,  AGOSTO E SETTEMBRE 2011. DITTA ACIM. S.R.L., ZONA INDUSTRIALE  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30648"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE PROGETTO:"OPERE DI URBANIZZAZIONE  AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI". AVV. VITTORIO SALVATORE E SIG. VICARI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30649"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE COMANDO DIPENDENTE DOTT. PARISI SALVATORE PER N. 24 ORE SETTIMANALI PRESSO IL COMUNE DI ACI CATENA OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30650"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO ATTIVITA’ INTEGRATIVA DI VIGILANZA AMBIENTALE AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL SITO DEL PARCO MONTE CERAULO MEDIANTE COLLABORAZIONE DEL GRUPPO OPERATIVO DI MASCALUCIA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE “GIACCHE VERDI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30651"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE PROCEDIMENTO MONITORIO DITTA M.P. DI MARCHESE A. - CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 160/2011 – IMPEGNO DI SPESA – 30/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30652"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30653"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N. 118 DEL 09.09.2011 DITTA:RINAUDO GAETANO-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30654"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30655"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FIORI PER ADDOBBI CIMITERI IN OCCASIONE RICORRENZA DEFUNTI 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30656"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINOO IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA PRESSO CIMITERO DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30657"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30658"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME FINANZIAMENTO PROGETTO “SICUREZZA URBANA E STRADALE CON COMPITI SPECIFICI RIGUARDANTI LA VIGILANZA AMBIENTALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30659"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO - IV^ TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30660"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER PUBBLICAZIONE GARE D'APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PULVIRENTI TERESA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30661"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NELL'AEREA DI PERTINENZA DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA - PERIODO DAL 22/03/2011 AL 21/06/2011. DITTA: ISTITUTO DI VIGILANZA "LA SICUREZZA" S.N.C. CON SEDE IN VIA F. SOLLIMA 7 - 95040 RADDUSA (CT); C.I.G. N. Z530218FAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30662"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE  “LA MANOVRA ESTIVA SUI CONTI PUBBLICI: ANALISI DELLE NOVITA’ PER GLI ENTI LOCALI” DEL 08/11/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30663"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL’AFFITTO DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, L.431/98 E CIRC. ASSESS.TO REG.LE LL.PP. DEL 01.10.2010.  APPROVAZIONE PRIMA GRADUATORIA AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE NOMINATIVI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30664"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2011-12. DITTE:  “IL SAGITTARIO” DI VILLANI CONCETTA, C.SO S. VITO 59, MASCALUCIA;   “CARTOLANDIA” DI FAZZIO ROSARIA, VIA SOCCORSO 31/B, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30665"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASD GERACI BOXE PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA: 1° TORNEO DI PUGILATO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30666"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30667"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO OMOLOGATO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.  DITTA: NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO CON SEDE A CATANIA IN VIA A. DI SANGIULIANO N.90;  C.I.G. Z0C021C02F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30668"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2  GRUPPI DI CONTINUITÀ UPS PER UFFICI POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: IC ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA, VIA CAMPO SPORTIVO N. 20 MASCALUCIA..  CIG. N.  Z5C021C02D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30669"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE POSTALI,  VALORI BOLLATI E SPESE TELEFONICHE PER COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI IL PROGETTO "PARI E DIVERSO" CODICE C1.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30670"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA MISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30671"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 - ANNO 2011 ISTITUTO VILLA SANDRA. CIG Z9B021400C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30672"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO PER LA  DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO PER L'ANNO 2011. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30673"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SVINCOLI ED INCROCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30674"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ESPERTO DEL SINDACO ARCH. GIUSEPPE CRIMI.PERIODO 11 AGOSTO 11 SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30675"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 15/09 AL 31/10/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30676"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>: ATTO DI CITAZIONE PER OPPOSIZIONE ALLA STIMA SIGG.RI REINA – DI DIO- CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 117/2011 – IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30677"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE PER RIORDINO UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30678"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUBBLIERRE S.R.L. ,  PER LA PUBBLICIZZAZIONE MEDIANTE EMITTENTI RADIOFONICHE DEI N.2 APPUNTAMENTI DI “CAMPAGNA AMICA” DEL 9 E 23 LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30679"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE TURISTICA CULTURALE PRO LOCO DI MASCALUCIA – ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30680"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASFALTATURA DELLA VIA ARMANDO RAPISARDA”. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D’INVITO E CAPITOLATO D’ONERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30681"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA DI SANO CONCETTA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 606/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30682"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ANNULLAMENTO COTTIMO “LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30683"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI ATTREZZATURE CIMITERIALI PER IL CIMITERO CENTRO. DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO –S.P. 14 N.69, 95032 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30684"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA BUONI CARBURANTE -CONVENZIONE CONSIP DITTA: ENI-KUWAIT- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30685"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA TRIENNALE  DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE” CON LA CONSIP SPA E CON IL FORNITORE R.T.I. SINTESI S.P.A. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30686"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE A MEZZO POSTE PRIVATE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU PER L’ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30687"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO  SIG. N. P. – 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30688"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN PROFESSIONISTA ABILITATO PER LA REDAZIONE DELLA V.A.S. A SUPPORTO DEL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30689"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S. – S. L. – S. F. – A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D.  2°  IMPEGNO SPESA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30690"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER LA POLIZIA MUNICIPALE  DITTA: EDK EDITORE S.R.L. - CON SEDE IN TORRIANA (RN) IN VIA SANTARCANGIOLESE N. 6  CIG. N. ZD40212D18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30691"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI POLIZIA MUNICIPALE  DITTA:  SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO N. 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI.  CIG. N. ZB102122AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30692"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BAGNI MOBILI UOMO/DONNE + BAGNO MOBILE PER HANDICAP. DITTA COMMERCIALE SICULA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30693"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SUL CODICE DEI CONTRATTI E SULLA LEGGE REGIONALE  12/2011.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30694"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30695"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FULL SERVICE DI FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI CONNESSI TRAMITE LA DITTA KYOCERA MITA S.P.A. - PERIODO DAL 08/06/2011 AL 07/09/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30696"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E ISTALLAZIONE DI N.2 DISTRIBUTORI ROTANTI CENTRALI A 2 BRACCIA, COMPRESO L’ONERE DI SMONTAGGIO E TRASPORTO IN DISCARICA DI VECCHIE STRUTTURE, DA ESEGUIRSI PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE, ALL’INTERNO DELLE VASCHE PERCOLATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30697"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30698"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO :CENSIMENTO DEGLI EDIFICI E DEI NUMERI CIVICI   -                   CONCLUSIONE ATTIVITA'  E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30699"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTO IN ECONOMIA.  DITTA: “DETERWAX” S.R.L. VIA V. MUCCIOLI 2/8 GRAVINA DI CATANIA. CODICE CIG: ZC3021F27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30700"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2011-12.  DITTE:  “NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO” DI GRIMAUDO CARMELA, VIA ETNEA 111,                     MASCALUCIA; “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30701"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA EDIZIONE LAPIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30702"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI FORNITURA E COLLOCAZIONE D’URGENZA DI UNA BATTERIA DI LOCULI  PREFABBRICATI IN C.A.V.  PRESSO IL CIMITERO CENTRO. DITTA : FALLARA CARMELO VIA CAPO DI GALLO N.13 MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30703"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEI LOCALI ADIBITI A UFFICIO PROTOCOLLO DITTA: PAPPALARDO VITO -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30704"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. BENEFICIARI: CALABRÒ COSIMO, CARANI CARMELO, SCALETTA GIUSEPPE, BONACCORSO     CLAUDIO, INDELICATO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30705"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO SERVIZI MANUTENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30706"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA TEATRALE “ ROSINA ANSELMI”  DI PIPPO BARONE – VIA G. D’ANNUNZIO 5 - MASCALUCIA PER SPETTACOLI TEATRALI  IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30707"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30708"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI P.ZZA FALCONE E BORSELLINO DITTA:PRIZZI -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30709"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA. DITTA: STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.  COD. CIG Z46004E642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30710"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO RAGIONERIA. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.   CIG:Z570211244</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30711"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI VERIFICA TECNICA PRATICA DI CONDONO EDILIZIO AL PROF. ING. PAOLO LA GRECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30712"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI PER LA “TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI – TRATTO DI VIA RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA”. LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE DECRETO D’ESPROPRIO DELLE DITTE CONCORDATARIE E PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL DECRETO SULLA G.U.R.S. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30713"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: M.D.A. S.R.L. CENTRO REVISIONI E COLLAUDI, VIA M. SCAMMACCA 12, VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30714"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO, RELATIVA AL  MESE DI SETTEMBRE 2011.  DITTA: A.T.I. CAPOGRUPPO “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30715"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30716"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI. DITTA: CALA' PITIGNANO ANTONIO VIA SIRACUSA N. 31 MASCALUCIA  P.I. 0488944087</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30717"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30718"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI PER SPETTACOLI TEATRALI - ANNO 2011-2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30719"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL'AFFITTO DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, L.431/98 E CIRC. ASSESS.TO REG.LE LL.PP. DEL 01.10.2010.  INDIVIDUAZIONE COPERTURA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30720"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI.  DITTA: STILGRAFIX - ITALIANA S.P.A. - VIA CHARTA 77 N.2  - CASELLINA SCANDICCI (FI) - P.I. 03103490482.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30721"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT E SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30722"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO CIMITERO CENTRO - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30723"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI  DI CARROZZERIA AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SANTONOCITO ORAZIO, VIA CANNATA 29/31 S.PIETRO CLARENZA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30724"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E RELATIVI COMPONENTI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ELETTRAUTO MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA SOTT. CANTONE 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30725"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA FASCE ADESIVE COPRI SEGNALETICA PUBBLICITARIA ABUSIVA PER LA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: DIGIPRINT – CON SEDE IN VIA SCALILLA N. 18, MASCALUCIA   C.I.G. N. ZEB00955FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30726"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DI TUTTE LE RISORSE UMANE CHE DOVRANNO ESSERE IMPEGNATE NELLE FASI DI: 1) PREPARAZIONE E DIFFUSIONE; 2) DIREZIONE E CONTROLLO; 3) REALIZZAZIONE E ORIENTAMENTO; 4) REALIZZAZIONE E FORMAZIONE. PROGETTO DENOMINATO "PARI&amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”.  PROFESSIONISTA: DOTT. LORENZO PACE, CORSO DEI MILLE N. 98 – 90123 PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30727"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DI TUTTE LE RISORSE UMANE CHE DOVRANNO ESSERE IMPEGNATE NELLE FASI DI: 1) PREPARAZIONE E DIFFUSIONE; 2) DIREZIONE E CONTROLLO; 3) REALIZZAZIONE E ORIENTAMENTO; 4) REALIZZAZIONE E FORMAZIONE. PROGETTO DENOMINATO "PARI&amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”.  PROFESSIONISTA: DOTT. LORENZO PACE, CORSO DEI MILLE N. 98 – 90123 PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30728"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DI TUTTE LE RISORSE UMANE CHE DOVRANNO ESSERE IMPEGNATE NELLE FASI DI: 1) PREPARAZIONE E DIFFUSIONE; 2) DIREZIONE E CONTROLLO; 3) REALIZZAZIONE E ORIENTAMENTO; 4) REALIZZAZIONE E FORMAZIONE. PROGETTO DENOMINATO "PARI&amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”.  PROFESSIONISTA: DOTT. CALOGERO BONGIORNO, VIALE HAMILTON N. 64 95020 – RACALMUTO (AG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30729"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO  CIG: ZDF0128FA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30730"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO N.P. - SETTEMBRE 2011 CIG:1968793B5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30731"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2011-12.  DITTA: “NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO” DI GRIMAUDO CARMELA, VIA ETNEA 111,                     MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30732"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ATTREZZATURE PER IMPIANTI DI  DEPURAZIONE, ED ESATTAMENTE UN MISURATORE DI PORTATA IN USCITA E N.2 CAMPIONATORI IN INGRESSO ED USCITA. DITTA ACIM S.R.L. DI ACICATENA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30733"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30734"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30735"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30736"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DI TUTTE LE RISORSE UMANE CHE DOVRANNO ESSERE IMPEGNATE NELLE FASI DI: 1) PREPARAZIONE E DIFFUSIONE; 2) DIREZIONE E CONTROLLO; 3) REALIZZAZIONE E ORIENTAMENTO; 4) REALIZZAZIONE E FORMAZIONE. PROGETTO DENOMINATO "PARI&amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”.  PROFESSIONISTA: DOTT. LORENZO PACE, CORSO DEI MILLE N. 98 – 90123 PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30737"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30738"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DI TUTTE LE RISORSE UMANE CHE DOVRANNO ESSERE IMPEGNATE NELLE FASI DI: 1) PREPARAZIONE E DIFFUSIONE; 2) DIREZIONE E CONTROLLO; 3) REALIZZAZIONE E ORIENTAMENTO; 4) REALIZZAZIONE E FORMAZIONE. PROGETTO DENOMINATO "PARI&amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”.  PROFESSIONISTA: DOTT.SSA GABALLO GIOVANNA, VIA TERREFORTI N. 6/B – 95125 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30739"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DI TUTTE LE RISORSE UMANE CHE DOVRANNO ESSERE IMPEGNATE NELLE FASI DI: 1) PREPARAZIONE E DIFFUSIONE; 2) DIREZIONE E CONTROLLO; 3) REALIZZAZIONE E ORIENTAMENTO; 4) REALIZZAZIONE E FORMAZIONE. PROGETTO DENOMINATO "PARI&amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”.  PROFESSIONISTA: DOTT.SSA GABALLO GIOVANNA, VIA TERREFORTI N. 6/B – 95125 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30740"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DI TUTTE LE RISORSE UMANE CHE DOVRANNO ESSERE IMPEGNATE NELLE FASI DI: 1) PREPARAZIONE E DIFFUSIONE; 2) DIREZIONE E CONTROLLO; 3) REALIZZAZIONE E ORIENTAMENTO; 4) REALIZZAZIONE E FORMAZIONE. PROGETTO DENOMINATO "PARI&amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”.  PROFESSIONISTA: DOTT.SSA GABALLO GIOVANNA, VIA TERREFORTI N. 6/B – 95125 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30741"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DI TUTTE LE RISORSE UMANE CHE DOVRANNO ESSERE IMPEGNATE NELLE FASI DI: 1) PREPARAZIONE E DIFFUSIONE; 2) DIREZIONE E CONTROLLO; 3) REALIZZAZIONE E ORIENTAMENTO; 4) REALIZZAZIONE E FORMAZIONE. PROGETTO DENOMINATO "PARI&amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”.  PROFESSIONISTA: DOTT. CALOGERO BONGIORNO, VIALE HAMILTON N. 64 95020 – RACALMUTO (AG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30742"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DI TUTTE LE RISORSE UMANE CHE DOVRANNO ESSERE IMPEGNATE NELLE FASI DI: 1) PREPARAZIONE E DIFFUSIONE; 2) DIREZIONE E CONTROLLO; 3) REALIZZAZIONE E ORIENTAMENTO; 4) REALIZZAZIONE E FORMAZIONE. PROGETTO DENOMINATO "PARI&amp; DIVERSO" CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITA' SOCIALI "PARITA' DI GENERE" E "DISABILITA'".  PROFESSIONISTA: DOTT. CALOGERO BONGIORNO, VIALE HAMILTON N. 64 95020 - RACALMUTO (AG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30743"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  KARNAK ITALIA S.R.L. CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE 6 – 47825 TORRIANA (RN) CIG. N. Z4201B7715</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30744"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI  - MESE SETTEMBRE 2011.  DITTA. MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30745"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013, FONDO SOCIALE EUROPEO. IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA FASE DI LIQUIDAZIONE DEGLI ESPERIVALUTATORI DI TUTTE LE RISORSE UMANE CHE DOVRANNO ESSERE IMPEGNATE NELLE FASI DI - 1) PREPARAZIONE E DIFFUSIONE  2) REALIZZAZIONE (ORIENTAMENTO E FORMAZIONE)  3) DIREZIONE E CONTROLLO,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30746"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO CESTELLO PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30747"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30748"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA DR. CARAGLIANO RITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30749"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE  PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA – VIA GALERNO 173 -  CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30750"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RECUPERO DI VILLA BUSCEMI DI MASSANNUNZIATA - INTERVENTI SUI LOCALI TECNICI E PERTINENZE”. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NE.FRA. S.R.L. PER INDAGINE SISMICA A SUPPORTO DELLO STUDIO GEOLOGICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30751"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. CON SEDE IN SCANDICCI (FI) PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30752"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30753"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30754"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30755"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE TERMO-IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI E SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30756"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPURATORE COMUNALE ANALISI CHIMICHE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30757"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>PON 2007-2013 – AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR). ACCORDI TRA IL COMUNE E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (DIREZIONE DIDATTICA G. FAVA E ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO DI SVEVIA) PER L’EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI. APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI, ACCORDI EX ART. 15  LEGGE 241/90 E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30758"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR PROPOSTO DAI SIGG.RI GIUFFRIDA ANTONINO E AVELLI AGATA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 1887/08 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30759"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA.  DITTA: CESAROTTI ANGELA – MASCALUCIA (CT) (CIG 1043534F7B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30760"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA - PROMOSSO DALLA SIG.RA FUCILE MARIA ELENA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 561/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30761"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI CATANIA - SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA - PROMOSSO DALLA SIG.RA BELLA ROSA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 560/08 - 31/04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30762"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA - PROMOSSO DAI SIGG.RI  MIRABILE VINCENZO – LONGO MARIA TERESA – MIRABILE ANTONIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 582/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30763"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESE SETTEMBRE 2011 DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30764"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - III^ TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30765"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2008 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI – CIG: ZA901F7605 BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30766"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SUL NUOVO PROCESSO AMMINISTRATIVO E SUL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30767"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE IN ORDINE ALLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30768"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI. ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) P.I. 02066400405   .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30769"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ARCHIVIO STORICO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30770"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA ZAPPALA' CATERINA -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  - FASCICOLO 12/07 - CIG: [ ZB901D1C67] BENEFICIARIO: AVV. ANTONINO ANZALONE - MISTERBIANCO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30771"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI FANGHI DI DEPURAZIONE A MEZZO DITTA SPECIALIZZATA, PER IL DEPURATORE COMUNALE E QUELLO DI VIA DEL SOLE. DITTA ACIM. S.R.L., ZONA INDUSTRIALE  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30772"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PNEUMATICI PER  MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:  NOFARA S.R.L. VIA S. GIUFFRIDA N. 5-7-9 -  MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30773"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30774"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONDOMINIO C.SO RAFFAELLO N. 20, C.SO MICHELANGELO N. 16/26 E C.SO SAN VITO N.85 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N.136 DEL 03/10/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30775"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30776"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UNITALSI – FESTA DEL MALATO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30777"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30778"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011 - AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO 18/10/2011 - 17/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30779"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO QUOTIDIANO PER  LA BIBLIOTECA COMUNALE .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30780"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER FORNITURA GIORNALE QUOTIDIANO  “LA SICILIA” PER  LA      BIBLIOTECA COMUNALE .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30781"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI ANTICIPO 50% PER ISCRIZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLA P.M. - ANNO 2011 DITTA: TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI CATANIA, CON SEDE IN STR.LE TIRO A SEGNO VIA SAN G.PPE LA RENA, 10 CATANIA. C.I.G. N. 3175662F2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30782"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE UNICO 2009 - PERIODO D'IMPOSTA 2008 - PAGAMENTO IMPOSTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30783"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSESTAMENTO CAPITOLI DI BILANCIO - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30784"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECO MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30785"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECO MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30786"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO III TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30787"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “FALCONE E BORSELLINO” SITO IN MASCALUCIA, PIAZZA FALCONE E BORSELLINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30788"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO ASSOCIAZIONE “COMPAGNIA SICILIA DEL TEATRO NAZIONALE” – VI EDIZIONE PREMIO NAZIONALE TEATRO ANTICO  “GIOVANNI CUTRUFELLI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30789"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30790"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2º SAL “RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PARTINENZA”. IMPRESA AEMME S.R.L. CON SEDE IN FAVARA (AG) VIA U. LA MALFA N. 74. P.IVA 01526090830</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30791"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – FORNITURA VESTIARIO AUTISTI.  DITTA:  “DECATHLON ITALIA” S.R.L. VIA MORONE 4, MILANO. CODICE CIG: ZBB01EDDFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30792"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – ANNO  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30793"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2011.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.  CIG  2388930F62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30794"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23, 24, 36, 37 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30795"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZA SINDACALE DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO N. 40/2010.                    DITTA: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE  CON SEDE IN VIA VEZZOSI N. 41, CATANIA. C.I.G.  Z5501E53B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30796"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATA ANNUALE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER DEPOSITO CAUZIONALE, CON LA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, RELATIVO ALL’ACCESSO  INFORMATICO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI. C.I.G. N. Z05019523F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30797"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2011. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30798"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2010 AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30799"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ESPERTO DEL SINDACO DOTT. ANGELO ANTONIO MAUGERI. PERIODO 11.05.2011 - 11.06.2011/ 11.07.2011 - 11/10/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30800"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BROTHERS OF FIGHTING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30801"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE SICURELLA GIOVANNI - G.M. N. 165/2010 - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO - CIG [08068276B2] BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30802"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE D. I. ASSOCIAZIONE ALBA ONLUS -  LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - G.M. N. 115/2011 - CIG [0771778B57] - 23/11 BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30803"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARTUCCE FAX PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALEURGENTE RICAMBIO TONER PER FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  CATANESE MOBILI E FORNITURE CON SEDE IN C.SO UMBERTO 188 – C.DA CHIACCHIARO  90012 CACCAMO (PA).CIG. N. Z1F019BB4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30804"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PREVISTE DALL’ART.17, COMMA 2, LETT.I) DEL C.C.N.L. DEL 01/04/1999 - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30805"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. - L. F. G. – G.T.  LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2011.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO. CIG 2388808AB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30806"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DITTA: DIGIPRINT CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30807"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE PER L’UFFICIO LL.PP. DITTA:SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30808"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GENERALE DELLE OPERE URBANIZZAZIONE CONNESSE CON IL PIP  ARTIGIANALE  D1 VIA PORTO MARRETTI". - DEPOSITO A SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI CATANIA SERVIZIO DELLA CDDPP A  SEGUITO DELLAREDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO DITTE REINA GRAZIA ED ALTRE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30809"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASSOPOMO N.3, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30810"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE AL 30.09.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30811"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:    APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA TECNICO MANUTENTIVA N.1827 DEL 09/09/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30812"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE CIG Z0300B416D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30813"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF MESE OTTOBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30814"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE CIMITERIALI. DITTA FONDERIA URSINO  PASQUALE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30815"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL TERRITORIO COMUNALE DI MASCALUCIA - SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE. DITTA: SICURTECNOPOLIS S.N.C. – TREMESTIERI ETNEO (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30816"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30817"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO, PEDARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30818"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO A CUI ASSEGNARE IL 49% DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ “FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA S.R.L.”, PER LA GESTIONE DELLA 7° SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30819"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTARIA VIA PULEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30820"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA DEL BOSCO IN MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30821"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI NON DOVUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30822"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30823"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30824"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE GANDOLFO LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30825"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER I SERVIZI D'ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30826"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30827"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO “VERBALDATA”, TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S. DITTA: SAPIDATA S.P.A. CON SEDE IN VIA FABRIZIO DA MONTEBELLO N. 5 ACQUAVIVA R.S.M. C.I.G. N. 3230278DB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30828"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30829"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZI IN ECONOMIA  DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30830"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN ECONOMIA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30831"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI MODULISTICA PER L’APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E PER L’ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI. DITTA MAGGIOLI EDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30832"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO TRASPORTO HANDICAPPATI “PRIVATI”. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30833"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. F. –  IMPEGNO DI SPESA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30834"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "APPALTI PUBBLICI IN SICILIA" DOPO LA L.R. 12/07/2011 N.12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30835"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI  IN ECONOMIA – VESTIARIO AUTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30836"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI P.ZZA FALCONE E BORSELLINO DITTA: PRIZZI -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30837"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI IN SEMI CONVITTO  P.D- D.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30838"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  KARNAK ITALIA S.R.L. CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE 6 – 47825 TORRIANA (RN) CIG. N. Z4201B7715</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30839"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30840"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E COLLOCAZIONE D’URGENZA DI UNA BATTERIA DI LOCULI PREFABBRICATI IN C.A.V. PRESSO IL CIMITERO CENTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30841"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA UBICATA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DI MASCALUCIA - ANNO 2011/2012 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30842"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COPPE E TARGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30843"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN SENICONVITTO MINORI F.D. - F.A. F.G.  DITTA: COOP. SOCIALE "BELLI E MONELLI" - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30844"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA KRATOS S.P.A.  CIG ZF10117634</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30845"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2010 E NOVEMBRE – DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30846"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2011 – PARCO DELLE QUISQUILIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30847"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30848"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2011.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.  CIG  1637581E93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30849"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2011.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.  CIG  16376821FO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30850"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN PROJECT FINANCING DELLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE AMPLIAMENTO CIMITERO CENTRO – STRALCIO PROGETTO GENERALE. PRESA ATTO VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE PROPOSTA DEL PROMOTORE E ATTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30851"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE – CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI – PERSONALE DI SUPPORTO ALL’ UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30852"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER ELIMINARE LE CAUSE DELLE LAMENTATE INFILTRAZIONI DI ACQUA PROVENIENTI DALLA CONFINANTE  AREA A VERDE COMUNALE NEI LOCALI SEMINTERRATI DESTINATI A GARAGE DEL CONDOMINIO ZETA DUE DITTA : LEATHEC- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30853"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE SOTTOSEZIONE UNITALSI DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30854"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO COPERTURA IMMOBILE COMUNALE IN MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30855"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO C.D. “G. FAVA” PER L’ACQUISTO DI SUSSIDIO TECNICO PER ALUNNO PORTATORE DI “H”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30856"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30857"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO  DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI E VERDE PUBBLICO – TRASPORTO SCOLASTICO. – ATTRAVERSO L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI  SOGGETTI SVANTAGGIATI. LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. ANNO 2011-2012 – PRESA ATTO VERBALE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30858"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2011 - 2012. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30859"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI PER PUBBLICAZIONE ESITO DELLA GARA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA ED ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI DITTA: GURS- EDISERVICE -MANZONI -PUBLIKOMPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30860"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ MO.SE.MA. S.P.A. DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30861"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO DI CONTROLLO) AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  EMMECI MOTORS S.R.L. VIA G. MARSHALL S.N. – 95045 MISTERBIANCO (CT). C.I.G. N. 2243592EAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30862"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30863"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30864"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO E COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PESCARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30865"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE DELL’AREA SICUREZZA. DITTA:  CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L. CON SEDE IN VIA SCALA N. 75 – 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA (CT). C.I.G. N. 086261191B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30866"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. SETTEMBRE 2011.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30867"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  ANNO 2011  ISTITUTO CO.RE.SI. CIG ZE600C0008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30868"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30869"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO SETTEMBRE 2011. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG 0552369550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30870"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2011.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO. CIG  232206222E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30871"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE BANNER E STAMPER DIGITALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30872"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30873"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE PER INETRVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30874"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE BANDISTICA SAN MICHELE ARGANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30875"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI MOBILITÀ SEGRETARI ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30876"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1°CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, ANNO 2011               NOMINATIVI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30877"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA ANNO 2011  - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 12-11 DEL 3° TRIMESTRE 2011. BENEFICIARIO: DR GIUFFRIDA ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30878"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE OCCASIONALI PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30879"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCI FUNZIONALE”. FRAZIONAMENTO TERRENI SOTTOPOSTI A PROCEDURA ESPROPRIATIVA. LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM.DI MAURO MASSIMO CON STUDIO IN MASCALUCIA CORSO RAFFAELLO N. 28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30880"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI ACCESSO DISCARICA PER CONFERIMENTO MATERIALE DA SCARTI VEGETALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30881"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RECUPERO DI VILLA BUSCEMI DI MASSANNUNZIATA-INTERVENTI SUI LOCALI TECNICI E PERTINENZE”. LIQUIDAZIONE SOMME PER REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO TECNICO AL GEOL. SPAMPINATO ALESSANDRO CON STUDIO IN SAN GREGORIO DI CATANIA VIA ADIGE N. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30882"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI SETEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30883"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE." ADOZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO CON  MODIFICA SOMME A DISPOSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30884"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURE  A SALDO PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER IL CANTIERE LAVORO PER DISOCCUPATI 1000445/CT - 146. DITTA CENTRO COMMERCIALE EDILE SRL CON SEDE IN MISTERBIANCO STRADA PER AN GIOVANNI GALERMO N. 167A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30885"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA APS IVECO MAGIRUS IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. DITTA: SAEM SOC. COOP. A.R.L. AVENTE SEDE IN STRADA PROV.LE 69 KM 17,400 PASSO MARTINO A CATANIA. C.I.G. N. Z86006C64A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30886"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO DENOMINATO "BROTHERS OF FIGHTING - ESIBIZIONE DI BOXE E KICK BOXING"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30887"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2011-12.  DITTA: “NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO” DI GRIMAUDO CARMELA, VIA ETNEA 111,                     MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30888"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA TANIA MAZZAGLIA CON SEDE IN VIA GRADISCA  N°28 NICOLOSI (CT)PER LA REALIZZAZIONE DI UN PANNELLO DECORATIVO IN PIETRA LAVICA CERAMIZZATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30889"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURE  PER FORNITURE, MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER I CANTIERI LAVORO PER DISOCCUPATI  DITTA L’ANTINFORTUNISTICA VIA RIMEMBRANZE 44 – S.PIETRO CLARENZA.  CANTIERI 444-445-446-447</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30890"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30891"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE PARETE IN CARTONGESSO PRESSO SCUOLA MEDIA L. DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30892"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARIGE ASSICURAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE PARCO MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30893"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA  MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DITTA:ERREBIAN- POMEZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30894"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI ALLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI ALLIANZ S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30895"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO SOFTWARE GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA SU WORKSTATION PRESSO IL COMANDO DEI CARABINIERI DI MASCALUCIA. - LIQUIDAZIONE DITTA CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30896"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –  ANNO  2010 ISTITUTO O.D.A. CIG ZDD01BD1E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30897"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – II  TRIMESTRE  2011 ISTITUTO O.D.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30898"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO LEGALE 2011 MESE DI SETTEMBRE -CIG [0771778B57]  BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30899"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30900"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2010-11.  DITTE:   "NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO" DI GRIMAUDO CARMELA, VIA ETNEA 111,  MASCALUCIA; "LA DIDATTICA" DI DANIELA FIORE,  VIA UMBERTO 24, S.A.LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30901"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE "CREATIVITY DAY"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30902"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A.” – LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA AL  I TRIMESTRE DELL’ANNO 2011.-DITTA: SINTESI S.P.A., VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, 75 -  P.I. 03533961003 CIG:   07521326F4 CUP: J64C10000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30903"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VALORIZZAZIONE AREA COMUNALE DI VIA GIUSTI AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE”- APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO E SALDO COMPETENZE SUI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30904"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI PER LO SPORT ALL'APERTO NELL'AREA DI PIAZZA  FALCONE BORSELLINO"- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E SALDO COMPETENZE SUI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30905"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SOMME PER COMPETENZE TECNICHE INTERNE AL RUP E AI COLLABORATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30906"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI €.100,00 CODICE CIG.ZE30192A13.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30907"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSESTAMENTO CAPITOLI DI BILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30908"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30909"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI PER CARTE DI IDENTITA’ – ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECO MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30910"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE FUNZIONALITA' PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30911"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO CASERMA DEI CARABINIERI DITTA:CO.G.EDIL- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30912"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CENTRO STUDI DANZA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30913"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ALGESE S.C. A.R.L. - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE MARINO MARIO PER I MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30914"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO PARI E DIVERSO” - LIQUIDAZIONE A SALDO  - SERVIZIO DI RICERCA, RILEVAZIONE E ANALISI, DEI FABBISOGNI SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO.  DITTA:  I.P.R. MARCKETING S.R.L., CON SEDE IN VIA MARCONI N. 5 – 80078 POZZUOLI – NAPOLI, P.IVA:  07141990635.COD. CIG:  05688673E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30915"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30916"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A.” – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  SERVIZIO RSPP  PERIODO LUGLIO 2011 - AGOSTO 2011. DITTA: SINTESIS.P.A., VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, 75 -  P.I. 03533961003 -  CIG:   Z8B0084BE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30917"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIE – TRATTATIVA PRIVATA RECUPERO IMPIANTO ELETTRICO LOCALE COMUNALE UFFICIO E DEPOSITO VIA ACIREALE  - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30918"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30919"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30920"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER LA BIBLIOTECA E L'U.R.P. – CIG: Z1901B13CA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30921"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME  ACCREDITATE ERRONEAMENTE DALLA TESORERIA DELLO STATO A QUESTO ENTE E DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ACIREALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30922"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MOTOVEICOLO ELETTRICO COMPLETO DI KIT  PER LA POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: EMMECI MOTORS S.R.L. CON SEDE IL VIA GEORGE MARSHALL S.N.C.  C.I.G. N. Z1201AFA5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30923"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO N.P. - ANNO 2011 DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30924"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE BONAIUTO SOMMA. PAGAMENTO CERTIFICATO 1. DITTA: - LEANZA COSTRUZIONI – VIA MOSÈ,37  95034  BRONTE  (CT) P.I. 027 5038 087</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30925"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PASSIONISTI FESTA ADDOLORATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30926"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002. LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30927"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO TRASPORTO HANDICAPPATI. SIG.RA L. R. A.  ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30928"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INSERZIONE CORRIERE DELLA SERA E GAZZETTA DELLO SPORT "MASCALUCIA UNO SPETTACOLO D'ESTATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30929"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:  L. F. G.                      4 TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30930"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI:  S. G. – G. V. – A. S.  4° TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30931"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IL MONDO DI WINNIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30932"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI AL DIPENDENTE PARISI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30933"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALLA  SELEZIONE INTERNA, PER SOLI TITOLI, FINALIZZATA AL REPERIMENTO DI N. 14 RILEVATORI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30934"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PULIZIE IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30935"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30936"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI SPETTACOLI ESTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30937"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE - CONVENZIONE CONSIP DITTA: ENI - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30938"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO MINORE V.G. - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30939"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO PER IL MESE DI AGOSTO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30940"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI  PRODUTTIVI DITTA  DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA     VIA SCALILLA, 18 - 95030 MASCALUCIA (CT)  C.F. DSN MRA 63A46 C351N P. IVA 0409402 0874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30941"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSA DI STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30942"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE BAGNI SCUOLE E CLIMATIZZATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30943"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30944"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30945"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. ANNO SCOLASTICO 2010/11. LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTECIPAZIONE AL COMUNE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30946"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO OO.UU. DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “TORRISI-BONANNO” UBICATE IN VIA PESCARA” ZONA SOCCORSO. AUTORIZZATE CON C.E. N. 3/93 DEL 09/02/1993.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30947"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SUMMER FESTIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30948"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTUCCE FAX PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  CATANESE MOBILI E FORNITURE CON SEDE IN C.SO UMBERTO 188 – C.DA CHIACCHIARO  90012 CACCAMO (PA). CIG. N. Z1F019BB4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30949"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI “ACI-PRA” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL’ANNO 2011. DITTA: A.C.I. (AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA) AVENTE DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI IN VIA MARSALA N.8 ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30950"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA URGENTE RICAMBIO TONER PER FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  ICE DI CORSARO GRAZIELLA CON SEDE IN C.SO SAN VITO  N. 56 MASCALUCIA. CIG. N. ZCA019CDF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30951"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SETE SOIS SETE LUAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30952"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. CON SEDE IN VIA CHARTA 77 N. 4 – 50018 SCANDICCI (FI). CIG. N. 319023485F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30953"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE  DAL 01/01/2011 AL 30/04/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30954"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO – LIQUIDAZIONE PERIODO 31/07/2011-31/08/2011 – SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30955"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURE  E SERVIZI IN ECONOMIA PER SERVIZI TRIBUTARI  DELL’ENTE – DITTE: ERREBIAN S.P.A. – I.C.E. DI CORSARO GRAZIELLA – COD. CIG 242302684D - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30956"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEI LOCALI ADIBITI A UFFICIO PROTOCOLLO DITTA: PAPPALARDO VITO-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30957"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA GRADUATORIA DI TUTTE LE RISORSE UMANE CHE DOVRANNO ESSERE IMPEGNATE NELLE FASI DI: 1) PREPARAZIONE E DIFFUSIONE; 2)DIREZIONE E CONTROLLO; 3) REALIZZAZIONE E ORIENTAMENTO; 4) REALIZZAZIONE E FORMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30958"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA REVISORI DEI CONTI 2011/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30959"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30960"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO– SCUOLE SUPERIORI.    LL.RR. 24/73 E 14/02 -  AA.SS.  2010/11 -  2011/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30961"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30962"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DELLA PROCEDURA NEGOZIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE  E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DITTA: TECHLAB WORKS- TRECASTAGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30963"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA AREA DI SPANDIMENTO ACQUE BIANCHE CON RIPRISTINO DEL PERCOLATO IN PIETRA.  DITTA : FALLARA CARMELO VIA CAPO DI GALLO N.13 MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30964"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATA ANNUALE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER DEPOSITO CAUZIONALE, CON LA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, RELATIVO ALL’ACCESSO  INFORMATICO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI C.I.G. N. Z05019523F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30965"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ELIMINAZIONE CAUSE INFILTRAZIONI ACQUA CONDOMINIO ZETA DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30966"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI GIURIDICHE INERENTI I COMPITI DI POLIZIA MUNICIPALE IN SCADENZA.  DITTA: MAGGIOLI S.P.A.– PERIODICI CON SEDE IN VIA DEL CARPINO N. 8 – 47822 SANTANGELO DI ROMAGNA (RN). C.I.G. N. ZF10191E29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30967"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOVEICOLI LAND ROVER E MERCEDES IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. DITTA: SAEM FER S.R.L. CON SEDE IN S.P. 69 KM 14+400 PASSO MARTINI – CATANIA C.I.G. N. Z410191205</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30968"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. A.S. 2011/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30969"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E SUPERFICI STRADALI DITTA: SA.MA - NICOLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30970"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ALL STAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30971"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE FUNZIONALITA' UFFICIO SPORT E TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30972"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TAO MAKOTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30973"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURE  E SERVIZI IN ECONOMIA PER SERVIZI TRIBUTARI  DELL’ENTE – DITTA: MAGGIOLI MODULGRAFICA SPA – LIQUIDAZIONE -  CIG Z290192701</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30974"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI.  DITTA: EDK EDITORE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30975"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BANDA FESTA SAN MICHELE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30976"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTIMAZIONE DI PAGAMENTO SERIT SICILIA SPA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30977"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLA U.O. SERVIZI ISTITUZIONALI. DITTA CYBER - COD. CIG. Z7D00928A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30978"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFISIONE PUBBLICITARIA STRUTTURE PRIVATE MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30979"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO-INABILE: S. L. LUGLIO-AGOSTO 2011  PRESSO CASA DI RIPOSO “OASI S. BERNARDO”. CIG Z4A0064949</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30980"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI   DITTA: FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L. – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30981"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30982"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ETNA INBLUES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30983"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30984"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO CON SEDE A CATANIA IN VIA A. DI SANGIULIANO N.90 C.I.G. N. ZA50182D12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30985"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PROLUNGAMENTO VIA SOCCORSO II° TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D'ORO ALLA EX S.P.10 VAR. TRATTO DI VIA MEDITERRANEO DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO (VILLAGGIO FRECCIA D'ORO). LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO ALLA SIG.RA: ANTILLE CHIARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30986"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30987"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO – GARA INDETTA DALLA CONSIP S.P.A. – DITTA VINCITRICE DAY RISTOSERVICE S.P.A. – BOLOGNA – IMPEGNO SPESA LOTTO CIG 0372846240</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30988"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE CONTRIBUTO PER L’ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30989"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L'ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SALA SERVER DELL'ENTE. -APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30990"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE. DITTA STYLGRAFIX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30991"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE FESTA SAN VITO AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30992"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30993"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30994"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA E SCERBAMENTO AREE COMUNALI INCOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30995"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: STYLGRAFIX ITALIANA S.PA. CON SEDE IN SCANDICCI (FI) – VIA CHARTA 77 N. 22;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30996"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN MASSANNUZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30997"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30998"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA – LIQUIDAZIONE SOMME COMPLETAMENTO INTERVENTI SISTEMI DI SICUREZZA PER OTTENIMENTO NULLA OSTA PREVENZIONE INCENDI PLESSO SCOLASTICO “ F. DI SVEVIA” DI VIA M. D’AZEGLIO  DITTA: SIRIT S.R.L. VLE CARMELITANI 11 95037 SAN G. LA PUNTA CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30999"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO SETE SOIS SETE LUAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31000"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31001"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ETNA INBLUES 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31002"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PARCO COMUNALE TRINITA' MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31003"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. AGOSTO 2011.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31004"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31005"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTOO MATERIALE PER INETRVENTI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31006"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PIANTE E FIORI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31007"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO-INABILE: S. L. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2010 PRESSO CASA DI RIPOSO “OASI S. BERNARDO”. CIG Z4A0064949.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31008"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI ALLIEVI, PERSONALE DIRETTIVO, OPERAIO QUALIFICATO MURATORE E ONERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2011. CANTIERE N°1000444/CT-145 "MARCIAPIEDE LUNGO LA VIAETNEA DA INCROCIO CON VIA CALVARIO AL CIVICO 330”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31009"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI A CONGUAGLIO PER IL PERSONALE DIRETTIVO ED OPERAIO E ONERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI. CANTIERI NN° 146-147-148-149-150.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31010"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2011.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.  CIG  16376821FO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31011"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2011.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.  CIG  1637581E93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31012"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CREST. DITTA: RE DI COPPE - CATANIA  (CIG ZC0017B5DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31013"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO PER INCARICO A SOCIETA’ ESTERNA ALL’ENTE PER LE PRESTAZIONI A SUPPORTO INERENTI LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE. DITTA DL CONSULTING CON SEDE IN CATANIA PIAZZA TRENTO N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31014"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI TUTTI I PERSONAL COMPUTERS E NOTEBOOK DI PROPRIETA’ COMUNALE - CONTRATTO APERTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 88/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31015"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N.1244 DEL 27/06/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31016"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVZIO DI VOLANTINAGGIO E FACCHINAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31017"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIOLO PRODUZIONE SPETTACOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31018"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO, RELATIVA AL  MESE DI AGOSTO  2011.  DITTA: A.T.I. CAPOGRUPPO “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31019"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31020"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31021"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PANNELLI INDICATORI PRESSO TRIBUNALE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31022"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE M. J.  DITTA: SOC. COOP. BELLI E MONELLI ONLUS - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31023"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO AGOSTO 2011. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG 0552369550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31024"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2011 – ASD SPORT INNOVATION.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31025"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 1879/2011. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2011. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31026"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2011 – SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “PROGETTO INFANZIA” A.N.R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31027"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA INDIVIDUAZIONE CONTRAENTI:  -DITTA KRATOS  S.P.A CON SEDE IN CORIANO - DITTA SANTANGELO CON SEDE IN CATANIA - DITTA DIGITAL SERVICE CON SEDE IN  SANT'AGATA LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31028"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO “ALL-IN” DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I..  PERIODO: 10 GIUGNO – 10 SETTEMBRE 11  DITTA: “F.A.M.U.” DI CANNIZZO LUIGIA, VIA XIX TRAVERSA N.89 BELPASSO. CODICE CIG: 0842247435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31029"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31030"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI INAIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31031"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE P.E.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31032"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PIANO ECONOMICO DI GESTIONE UFFICI DI STAFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31033"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE APPALOOSA VICTOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31034"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE SECONDO SEMESTRE 2011 - DITTA HALLEY CONSULTING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31035"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESECUTIVO DI STAMPA E APPORTO MODIFICHE MANIFESTO MASCALUCIA UNO SPETTACOLO D'ESTATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31036"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO GRAFICO MANIFESTO "MASCALUCIA UNO SPETTACOLO D'ESTATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31037"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PEDANA PARCO TRINITA' MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31038"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAND PARCO TRINITA' MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31039"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PRELIMINARE “RECUPERO DI VILLA BUSCEMI IN MASANNUNZIATA – INTERVENTI SUI LOCALI TECNICI E PERTINENZE”. APPROVAZIONE PREVENTIVO PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31040"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA TITOLITOGRAFIA LEGATORIA CACCETTA E DITTA SANTANGELO SOLUZIONI ENTI LOCALI PER FORNITURA DI STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE. LOTTO CIG Z70014BD08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPAMPINATO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31041"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI. - MESE DI AGOSTO 2011 DITTA: MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31042"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESE AGOSTO 2011 DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31043"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO CASERMA DEI CARABINIERI DITTA: CO.G.EDIL - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31044"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SISTEMA ANTIVIRUS PER GLI UFFICI DELL’ENTE - - DITTA UNICO INFORMATICA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31045"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI “BONUS PER LA NASCITA DI UN FIGLIO”  DITTA: FRATELLI CHIESA S.N.C. – VIA G. VERDI, 54 – 95030 NICOLOSI (CT) – PARTITA IVA 00726170871 CIG: 171060758C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31046"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31047"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SOSTITUTI DEI CAPI AREA - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31048"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23, 24, 36, 37 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31049"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2011. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31050"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RECUPERO DI VILLA BUSCEMI DI MASSANNUNZIATA- INTERVENTI SUI LOCALI TECNICI E PERTINENZE”. PRESA ATTO INCARICO CONFERITO AL GEOL. SPAMPINATO ALESSANDRO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO TECNICO. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31051"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARETTI –PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. PRESA ATTO AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO ADDETTO ALLA MISURA E CONTABILITA’ GEOM. ALI’ FRANCESCO. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31052"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE N. 2055 DEL 17/05/2011 DI €.  487,50, N. 2271 DEL 31/05/2011 DI €.  236,16, N. 2326 DEL 31/05/2011 DI €.  118,56, N. 2657 DEL 24/06/2011 DI€.  197,28, N. 2763 DEL 30/06/2011 DI €.  192.96, N. 3163 DEL 18/07/2011 DI €.  272,16, N. 3760 DEL 31/08/2011 DI €.  135,36, N. 3868 DEL 31/08/2011 DI €.  112,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31053"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DI MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE NON QUANTIFICABILI, DA UTILIZZARE NEL CORSO DEI CANTIERI LAVORO PER DISOCCUPATI. DITTA FERRAMENTA E COLORI CARMENI GIOVANNI CON SEDE IN MASCALUCIA VIA REGIONE SICILIANA N. 31/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31054"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERI MINORI IN SEMICONVITTO GIUGNO - AGOSTO 2011  DITTA: ASMID – MASCALUCIA – CIG: ZC300E8783</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31055"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTI DI TERRA IMMOBILI COMUNALI – APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA    EUROFINS MODULO UNO S.P.A. VIA CUORGNÈ, 21 TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31056"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – ESERCIZIO                            FINANZIARIO 2011 – DITTA: A&amp;C NETWORK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31057"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SICILIA TEATRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31058"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO ANZIANI COLONIA MARINA 2011 DITTA: PAM AUTOLINEE SRL - PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31059"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DI MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE NON QUANTIFICABILI, DA UTILIZZARE NEL CORSO DEI CANTIERI LAVORO PER DISOCCUPATI. DITTA EDILFERCOLOR CON SEDE IN GRAVINA DI CATANIA VIA M. ARSI N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31060"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –  I TRIMESTRE  2011 ISTITUTO VILLA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31061"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LABORATORIO STABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31062"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DALL’01/07 AL 22/08/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31063"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PUBBLICITARIO SU QUOTIDIANO LA REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31064"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ESPERTO DEL SINDACO ARCH. GIUSEPPE CRIMI.PERIODO 11 LUGLIO 11 AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31065"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE CORPUS DOMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31066"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31067"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TELEFONI CELLULARI. DITTA: "EURONICS " - GRUPPO BRUNO ELETTRODOMESTICI - C.DA TORRE ALLEGRA XVI , CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31068"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA DITTA DIGIPRINT CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31069"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE  E REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DENOMINATA CORRERE IN STRADA SICURO  DITTA: STUDIO DI GRAFICA - DI TOMMASO NICOLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31070"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI ANAGRAFICI. DITTA: KRATOS S.P.A.-  VIA PIANE 36 – 47853 -  CORIANO (RN)- P.I. 02683390401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECO MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31071"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO EFFETTUATO DU AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: D&amp;G CAR - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31072"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANTENIMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI FOGNARI E DEPURATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31073"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE KALISPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31074"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE UZEDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31075"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIAZIONE IL MANTICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31076"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ETNEA TEATRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31077"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE G.TOVINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31078"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO D.B. CONGUAGLIO 2011 -  DITTA: COMUNITA’  ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA – CIG Z400042282</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31079"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 30/06/2011-30/07/2011 – SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31080"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO N.P. - AGOSTO 2011 CIG:1968793B5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31081"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2011.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.  CIG  2388930F62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31082"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IN DIRETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31083"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA, PER SOLI TITOLI, FINALIZZATA AL REPERIMENTO DI N. 2 COORDINATORI  E DI N. 14 RILEVATORI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA'  DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31084"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURE DI MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE NON QUANTIFICABILI, DA UTILIZZARE NEL CORSO DEI CANTIERI LAVORO PER DISOCCUPATI. DITTA L'ANTINFORTUNISTICA DI RUSSO PASQUALINA CON SEDE IN SAN PIETROCLARENZA VIA RIMEMBRANZE N. 44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31085"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA TECNICO-MANUTENTIVA DITTA: SIMI-PATERNO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31086"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO DIPENDENTE PATTI FILIPPO - DETERMINA PROPOSTA 250/2011. REVOCA ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31087"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO, PEDARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31088"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO DISABILI PSICHICI.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31089"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AZZURRA SPETTACOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31090"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE III° FESTIVAL DELLA DANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31091"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI      TESORERIA. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31092"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2011.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO. CIG  232206222E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31093"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31094"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA TRIBUTARIA PER L’ANNO 2011 PER LA SOCIETÀ “FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA S.R.L.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31095"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31096"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE; DITTA: OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31097"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA DOTT. PAPPALARDO CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31098"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER RIMBORSO DANNI ALLA SIG.RA BASILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31099"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D’INVITO PER PROCEDURA DI LAVORI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31100"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA- AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO  A CONTRARRE.  APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ AREA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31101"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31102"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO ANZIANO  G. T.  ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31103"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI DITTE INSERITE NELL’ELENCO FORNITORI E DI FIDUCIA DELL’AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31104"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIONE VECCHIA MATRICE CELEBRAZIONE SAN GIUSEPPE E SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31105"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AGGIUNTIVA, PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE, TRASPORTO, CONFERIMENTO PROVVISORIO A UN CENTRO DI RACCOLTA E SUCCESSIVA DEMOLIZIONE, RADIAZIONE E CANCELLAZIONE DA P.R.A. DEI VEICOLI E/O RIMORCHI RINVENUTI IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO, SU AREE A USO PUBBLICO E SULLE AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31106"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E LA REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI, INTERVENTI ESEGUITI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31107"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31108"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE BOTTEGA DI CORSO RAFFAELLO 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31109"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. E L. F. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2011.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO. CIG 2388808AB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31110"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITAMENTO DEI CONTRIBUTI DEL DIPART. REG. PROT. CIV. PER IL GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE – COFINANZIAMENTO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31111"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE: "SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI VIA GRAVINA E VIA PIETA – I° E II TRATTO" DA ESEGUIRSI TRAMITE CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE ARCH. GRECO IGNAZIO CON STUDIO IN ACIREALE PIAZZA S. DOMENICO N. 6E REINCAMERAMENTO SOMME AL BILANCIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31112"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:ENI- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31113"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO  CIG: Z01005B044</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31114"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31115"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE CANTIERI DI LAVORO REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CUSCUNA’ S.R.L. CON SEDE IN MASCALUCIA VIA PULEI N. 42/44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31116"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOVVENZIONE  FESTA SAN VITO DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31117"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA ANNUNZIATA PER FESTA SAN MICHELE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31118"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO COMUNITA' DEI PASSIONISTI PER LA FESTA DELLA MADONNA ADDOLORATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31119"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER IL BUON FUNZIONAMENTODEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31120"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO “VERBALDATA”, TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S.   DITTA: SAPIDATA S.A. DI SAN MARINO (IN COLLABORAZIONE CON LA SAPIGNOLI  S.R.L. – VIA MOLINO               VIGNE 2  - 47825 TORRIANA – RN).  C.I.G. N. 3230278DB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31121"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO GRIGLIE VIA IV NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31122"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31123"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31124"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE PER CORPUS DOMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31125"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ALBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31126"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD AETNA PALLAMANO PER FINALI NAZIONALI UNDER 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31127"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. SALVATORE VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31128"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO HOSTESS EUROART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31129"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD RAGAZZINI GENERALI SECONDO MEMORIAL CANDIDO CANNAVO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31130"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPOT TELEVISIVI RECORDOR MEDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31131"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI OCCASIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31132"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD SCUOLA DI DANZA IL PALCOSCENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31133"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31134"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO DITTA APPALOOSA VICTOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31135"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO DITTA KALISPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31136"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANIFESTAZIONE ASSOCIAZIONE TAO-MAKOTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31137"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO RIOLO PRODUZIONE SPETTACOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31138"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO ASSOCIAZIONE UZEDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31139"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFISSIONE SINO AL 31/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31140"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO LEGALE 2011 MESE DI AGOSTO - BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA  CIG [0771778B57]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31141"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31142"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31143"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER IL COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA N. 128 DEL 15.7.1996 INTESTATA  A “PROPANGAS” DI GRASSO LUIGI S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31144"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO RIONE VECCHIA MATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31145"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA E VESTIARIO PER SERVIZI MANUTENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31146"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STUDIO SULLA STIMA DEL VALORE DELLA SOCIETÀ A R.L. UNIPERSONALE “FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31147"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO  G. C. LUGLIO 2011. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.  CIG Z4F0042592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31148"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO S. F. LUGLIO 2011. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.  CIG 23228994E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31149"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 01/07/2011-31/08/2011 – NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA BIBLIOTECA E L’UFFICIO U.R.P. -     DITTA: GIORDANO SIMONETTA - P.I. 04011500875, DOMICILIO FISCALE: VIA TORINO, 73/AINT. 40/41- 95128 CATANIA –   CIG: 0772345F3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31150"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO-INABILE: S. L. ANNO 2011  PRESSO CASA DI RIPOSO “OASI S. BERNARDO”. CIG Z4A0064949</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31151"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>UPDATE LICENZA D'USO SOFTWARE DI CONTROLLO REMOTO PRODOTTO DA TEAMVIEWER DALLA VERS. PREMIUM 5.X ALLA VERS. PREMIUM 6.X - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31152"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTO N.1475/2009 RGNR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31153"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA DEL COMUNE DI MASCALUCIA-PAGAMENTO COMPETENZE PER L’OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DA PARTE DELLA L.N.D. DITTA: LEGA NAZIONALE DILETTANTI SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'AGATA SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31154"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL POTENZIAMENTO DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI ATTRAVERSO L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31155"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA PREGRESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31156"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERI MINORI IN SEMICONVITTO GENNAIO - MAGGIO 2011 DITTA: ASMID - MASCALUCIA - CIG: ZC300E8783</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31157"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO RIPARAZIONE SARACINESCHE PRESSO CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31158"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE PER L’UFFICIO LL.PP. DITTA:SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31159"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 01/05/2011-30/06/2011 – NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA BIBLIOTECA E L’UFFICIO U.R.P. -     DITTA: GIORDANO SIMONETTA - P.I. 04011500875, DOMICILIO FISCALE: VIA TORINO, 73/AINT. 40/41- 95128 CATANIA –  CIG: 0772345F3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31160"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRESIDI DI TIPO VIDEOSORVEGLIANZA NOMADICA. LIQUIDAZIONE DITTA CYBER A.T. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31161"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31162"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE “ASPETTI VITA QUOTIDIANA –  ANNO 2011”.  LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO DI RILEVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MAUGERI NUNZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31163"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE “ASPETTI VITA QUOTIDIANA –  ANNO 2011”.  LIQUIDAZIONE ANTICIPO (70%) CONTRIBUTO DI RILEVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MAUGERI NUNZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31164"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPAMPINATO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31165"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31166"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLE TESORERIE DEI VARI COMUNI DELLE SOMME SPETTANTI PER IL PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31167"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA TECNICO-MANUTENZIONE DITTA:SI.MI SERVICE -PATERNO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31168"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI AGOSTO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31169"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DNS SU DOMINIO "COMUNEMASCALUCIA.IT" E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA SU DOMINIO DI TERZO LIVELLO "@PEC.COMUNEMASCALUCIA.IT" - LIQUIDAZIONE DITTA ARUBA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31170"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI AGOSTO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31171"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31172"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO AREA COMUNALE IN VIA ETNEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31173"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO FONDO AFFRANCATRICE POSTALE - VERSAMENTO  BENEFICIARIO: POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31174"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI SUL SETTIMANALE REGIONALE “CENTONOVE” PER PUBBLICAZONE BILANCIO.   CIG:Z6E0142D58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31175"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE DECRETI DI ESPROPRIO – INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31176"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZA SINDACALE DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO N. 26/2011.                    DITTA: ASSOCIAZIONE SOCCORSO ETNEO ONLUS CON SEDE IN VIA BERTINO N. 3/5 NICOLOSI. C.I.G. N. 31958388F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31177"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “COLLEGHIAMOCI” - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI.  DITTA: SOC. COOP. SOC. A R.L. ONLUS “AZIONE SOCIALE”, CON SEDE IN VIA SAN VITO S.N. – 90012 CACCAMO (PA), P.IVA: 03501840825. COD. CIG:  _054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31178"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MASCALUCIA. ANNO 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31179"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31180"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S. – S. L. – S. F. – A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D.    IMPEGNO SPESA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31181"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO: “ATTIVITA’ DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE DA CONDURRE IN TRE AREE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO GIUDIZIARIO”. DITTA AGGIUDICATARIA CENTRO COMMERCIALE EDILE CON SEDE IN MISTERBIANCO S.P. PER S. G. GALERMO VIA ROMA N. 167/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31182"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMA ANTIVIRUS PER GLI UFFICI DELL'ENTE - AGGIUDICAZIONE - DITTA UNICO INFORMATICA  S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31183"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIST CATANIA CITTÀ METROPOLITANA – COALIZIONE 14 ADEGUAMENTO PROGETTAZIONE AL LIVELLO DEFINITIVO. PROCEDURA PER LA LIQUIDABILITÀ DELLE SOMME DA PARTE DEL COMUNE CAPOFILA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31184"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DI ANZIANITA' DIPENDENTE SIG.RA CURCURUTO FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31185"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DI ANZIANITA' DIPENDENTE SIG.RA VISCUSO SANTA GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31186"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31187"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. CON SEDE IN VIA CHARTA 77 N. 4 – 50018 SCANDICCI (FI). CIG. N. 319023485F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31188"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “SEDE COM MASCALUCIA - ADEGUAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE DI VIA MANZONI N. 8”. LIQUIDAZIONE SALDO IIIº SAL IMPRESA PROIETTO ANGELO CON SEDE IN ACIREALE VIA CALENZANO N. 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31189"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA. DITTA: FELIAN S.P.A. CIG: Z070128965</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31190"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UPDATE LICENZA D'USO SOFTWARE DI CONTROLLO REMOTO PRODOTTO DA TEAMVIEWER, DALLA VERS. PREMIUM 5.X ALLA VERS. PREMIUM 6.X</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31191"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO VILLA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31192"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31193"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31194"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ASD SUOLA DI DANZA IL PALCOSCENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31195"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ASD RAGAZZINI GENERALI PER SECONDO MEMORIAL CANDIDO' CANNAVO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31196"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ASD AETNA PALLAMANO PER FINALI NAZIONALI UNDER 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31197"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASD MENS SANA PER MINIBASKET DAY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31198"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO RIONE VECCHIA MATRICE FESTE DI SAN GIUSEPPE E S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31199"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL TIRO ASSEGNO NAZIONALE ED ATTIVITÀ DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE VALIDO PER L’ANNO 2011. C.I.G. N. 3175662F2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31200"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI OCCASIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31201"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO SERVIZIO INTERNET PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTARI.  DITTA: MAGGIOLI EDITORE  SPA – CIG  2389409 AAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31202"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA LAVORI PUBBLICI.  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICE CON SEDE IN MASCALUCIA CORSO SAN VITO N. 54/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31203"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE IDRICO PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31204"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER DELEGAZIONE: CODICE CIG Z7200FA0A5.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31205"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31206"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31207"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONI MOD. F 24 PER PAGAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31208"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SU VIA POMPEO CISTERNAZZA”. PRESA ATTO INCARICO CONFERITO ALL’ING. ARENA ALFONSO  PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31209"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PARCO TRINITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31210"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO "IL MONDO DI WINNIE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31211"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI DNS PER IL DOMINIO ISTITUZIONALE "COMUNEMASCALUCIA.IT" E DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31212"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. PRESA ATTO INCARICO CONFERITO AL GEOM. DI MAURO MASSIMO PER FRAZIONAMENTO DEI TERRENISOTTOPOSTI A PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31213"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA – DITTA FELIAN C.I.G. N° Z7000FCD35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31214"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI VOLANTINAGGIO E ASSISTENZA TECNICA E FACCHINAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31215"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE POST WARRANTY PER SERVER E STORAGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31216"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE CONTRATTO SCUOLABUS DITTA: MERCEDES-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31217"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ING. SPAMPINATO SEBASTIANO CON STUDIO IN CATANIA VIA LEUCATIA N. 22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31218"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEMISSIONE DI MANDATI RELATIVI A SOMME NON INCASSATE NELL’ANNO 2010 E RESTIRUITE DALLA TESORERIA DEL CREDITO SICILIANO A QUESTO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31219"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO DITTA ALL STAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31220"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU BENI PATRIMONIALI IN AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31221"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE CENTRO STUDI DANZA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31222"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO ASSOCIAZIONE SICILIA TEATRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31223"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO TEATRALE LABORATORIO STABILE PRODUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31224"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO ASSOCIAZIONE ETNEA TEATRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31225"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA DITTA: EDK – VIA SANTARCANGELO, 6 – 47825 TORRIANA(RN)  PARTITA IVA 03269090407 CIG: Z9D0102BB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31226"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO D.B. LUGLIO 2011  DITTA: COMUNITA’  ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA – CIG Z400042282 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31227"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA DITTA: ICE – CORSO SAN VITO, 54/A - 56 – 95030 MASCALUCIA(CT)  PARTITA IVA 03943760870 CIG: Z58012B7BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31228"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31229"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO PER FAMIGLIE INDIGENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31230"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO TEATRALE COMPAGNIA TEATRO MINIMO G.TOVINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31231"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO ASSOCIAZIONE INDIRETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31232"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISSIONE SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31233"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31234"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO DEL 30% ALL'ASSOCIAZIONE ORCHESTRA FILARMONICA AUDITORIUM S.NICOLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31235"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31236"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31237"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31238"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. PROPOSTO DAI SIGG.RI CHIARENZA – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI –  CIG [Z9B00BC68F]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31239"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2011.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.  CIG  2388930F62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31240"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, SERVIZIO DI PULIZIA GRONDAIE DI EDIFICI COMUNALI, DELLA RIMOZIONE DI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  E LA COLLOCAZIONE DI PALI DI RECINZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE CON L’AUSILIO DEL MEZZO AUTOGRU CON CESTELLO. DITTA LUISSAN SOC.COOP. SERVIZI ALLE IMPRESE, VIA PASUBIO N.45 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31241"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G. LIQUIDAZIONE GIUGNO E LUGLIO 2011. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI.     CIG ZD4004232E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31242"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO LA SICILIA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31243"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO RAGIONERIA. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31244"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESECUTIVO STAMPA ED APPORTO MODIFICHE SUL MANIFESTO "MASCALUCIA...UNO SPETTACOLO D'ESTATE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31245"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: LUGLIO 2011.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO. CIG  232206222E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31246"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO DITTA AZZURRA SPETTACOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31247"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO - LUGLIO 2011 SOC. COOP. BELLI E MONELLI ONLUS - VIA DELLE CAMPANELLE 23 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31248"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA VARIAZIONE PEG ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31249"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SIMETO AMBIENTE /COMUNE DI MASCALUCIA INCARICO G.M. 155/2007 CIG ZE20120345</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31250"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA MOSEMA ESTATE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31251"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONI SOMME PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31252"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. E L. F. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: LUGLIO 2011.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO. CIG 2388808AB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31253"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI PUBBLICITARI CONVEGNO FEDERCONTRIBUENTI ETNEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31254"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO E LUGLIO 2011.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.  CIG  16376821FO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31255"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  ORCHESTRA FILARMONICA S.NICOLÒ – SETTIMA STAGIONE, FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA CLASSICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31256"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONI  – ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE “NUOVO TEATRO STABILE” DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31257"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S ONLUS - VIALE EUROPA 10 -CALTAGIRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31258"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI D’URGENZA DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA FANGHI DI  DEPURAZIONE COMUNALE E DEL DEPURATORE DI VIA DEL SOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31259"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO E LUGLIO 2011.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.  CIG  1637581E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31260"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 401/2009 TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA - F. 34/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31261"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31262"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI PSICHICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31263"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO N.P. – GIUGNO 2011 CIG:1968793B5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31264"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO "IL MANTICE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31265"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PENALI PER I REATI DI ABUSIVISMO EDILIZIO LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  CIG [ZAF00A74C9]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31266"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE CONDOMINIO C.SO RAFFAELLO – TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA - G.M. N. 74/2010 –  CIG [08068276B2] LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31267"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG [0771778B57] LIQUIDAZIONE SERVIZIO LEGALE 2011 MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31268"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. LUGLIO 2011.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31269"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31270"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI TRANSENNE E MATERIALE VARIO PER IL CIMITERO E VIABILITÀ. DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO –S.P. 14 N.69, 95032 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31271"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA SOCIETÀ UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31272"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE  PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA – VIA GALERNO 173 -  CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31273"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE  DAL 01/01/2011 AL 30/04/2011. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31274"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO WC CHIMICO PER IL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE N°444-145 SU VIA ETNEA. APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31275"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI MASCALUCIA /ARCH. A. CANTONE [CIG N° ZDE01050D3] LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI F.25/00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31276"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORGANIZZAZIONE MASCALUCIA SUMMER FESTIVAL II°EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31277"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2011 – SOCIETÀ COOPERATIVA “LA BAMBINELLA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31278"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA CLIMATIZZATORI DITTA: TERMO SUD DI FICUCCIO DAVIDE-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31279"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA GRONDAIE EDIFICI COMUNALI-RIMOZIONE E COLLOCAZIONE PALI P.I. DITTA: LUISSAN SOCIETA' COOPERATIVA -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31280"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA  DITTA: AZIONE SOCIALE  - CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31281"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR PROPOSTO DALLA SOCIETA' CALCIO CATANIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI C.I.G. N° ZE600FCBAD;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31282"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO SISTEMA P.A. VERSIONE TOP GRUPPO 24 ORE CIG: 1961048400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31283"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO - III^ TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31284"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31285"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO CAUZIONALE SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31286"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 1614/2011. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2011. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31287"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO, RELATIVA AL  MESE DI LUGLIO  2011.  DITTA: A.T.I. CAPOGRUPPO “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31288"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI LUGLIO  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31289"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PER SERVIZIO VIABILITÀ. DITTA FERRAMENTA E COLORI  CARMENI GIOVANNI, VIA REGIONE SICILIANA N.31A - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31290"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2011 - SECONDO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31291"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER COLLOCAZIONE IMPIANTI DI SEGNALETICA MODULARE COMMERCIALE E RIMOZIONE SEGNALETICA STRADALE PUBBLICITARIA ABUSIVA C.I.G. N. 2318081CF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31292"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURE  A SALDO PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER IL CANTIERE LAVORO PER DISOCCUPATI 1000446/CT – 147. DITTA CENTRO COMMERCIALE EDILE SRL CON SEDE IN MISTERBIANCO STRADA PER AN GIOVANNI GALERMO N. 167A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31293"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSESTAMENTO CAPITOLI BILANCIO 2011 RELATIVI LA SPESA DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31294"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ GREST 2011 – “ZUCCHERO FILATO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31295"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONI ESTERNE PER SCERBAMENTO AREE COMUNALI INCOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31296"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23, 24, 36, 37 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31297"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2011. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31298"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31299"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31300"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI DITTA: PRIZZI-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31301"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE AUTOMATISMO PRESSO CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31302"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO D.B. –  GIUGNO 2011 DITTA:  COMUNITA’ ALLOGGIO   “ NIKE” – PIAZZA ARMERINA   CIG: Z400042282</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31303"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31304"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SISTEMAZIONE E RISCRITTURA SEGNALETICA STRADALE DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.57 – MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31305"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE  DIGITALE CANON IR 3300 PER UFFICIO RAGIONERIA   DITTA: MONACO S.R.L. – ACIREALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31306"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31307"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI - LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31308"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31309"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO, PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31310"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE SARACINESCA PRESSO CASERMA CARABINIERI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31311"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31312"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURABUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:KUWAIT-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31313"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI ALLIEVI, PERSONALE DIRETTIVO, OPERAIO QUALIFICATO MURATORE E ONERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2011. CANTIERE N°1000445/CT-146 “MARCIAPIEDE LUNGO LA VIAETNEA DAL CIVICO 340 AL CIVICO 376”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31314"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31315"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DEI PARCHEGGI E DEGLI SPAZI DI SOSTA NEL CENTRO URBANO IN VARIANTE AL VIGENTE P.R.G.. IMPEGNO SOMME PER PUBBLICAZIONE ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31316"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31317"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO VOLANTINAGGIO PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE "MASCALUCIA...UNO SPETATCOLO D'ESTATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31318"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI.  DITTA: MOSEMA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31319"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI ALLIEVI, PERSONALE DIRETTIVO, OPERAIO QUALIFICATO MURATORE E ONERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2011. CANTIERE N°1000448/CT-149 “SISTEMAZIONE  E PAVIMENTAZIONE VIA PIETÀ – I° STRALCIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31320"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESE LUGLIO 2011 DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31321"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI ALLIEVI, PERSONALE DIRETTIVO, OPERAIO QUALIFICATO MURATORE E ONERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2011. CANTIERE N°1000444/CT-145 “MARCIAPIEDE LUNGO LA VIAETNEA DA INCROCIO CON VIA CALVARIO AL CIVICO 330”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31322"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI ALLIEVI, PERSONALE DIRETTIVO, OPERAIO QUALIFICATO MURATORE E ONERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2011. CANTIERE N°1000447/CT-148 “SISTEMAZIONE  E PAVIMENTAZIONE VIA GRAVINA – II° STRALCIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31323"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE DENOMINATE "MASCALUCIA...UNO SPETTACOLO D'ESTATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31324"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO II TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31325"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI ALLIEVI, PERSONALE DIRETTIVO, OPERAIO QUALIFICATO MURATORE E ONERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2011. CANTIERE N°1000449/CT-150 “SISTEMAZIONE  E PAVIMENTAZIONE VIA PIETÀ – II° STRALCIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31326"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERE REGIONALE DI LAVORO PER DISOCCUPATI LIQUIDAZIONI SPETTANZE AGLI ALLIEVI, PERSONALE DIRETTIVO, OPERAIO QUALIFICATO MURATORE E ONERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2011. CANTIERE N°1000446/CT-147 “SISTEMAZIONE  E PAVIMENTAZIONE VIA GRAVINA – I° STRALCIO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31327"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE PARCO TRINITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31328"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN PROJECT FINANCING DELLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE AMPLIAMENTO CIMITERO CENTRO – STRALCIO PROGETTO GENERALE. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA PER PROCEDURA RISTRETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31329"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2011. DITTA ACIM. S.R.L., ZONA INDUSTRIALE  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31330"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, SERVIZIO SISTEMAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASCALUCIA.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASSOPOMO N.3, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31331"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO, DILUENTE E SEGNALETICA STRADALE.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASSOPOMO N.3, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31332"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. UTILIZZO PERSONALE OPERAI QUALIFICATI PER ASSISTENZA ALLA SISTEMAZIONE SITI DI CANTIERE. SECONDA DISPOSIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31333"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:     OGGETTO: CANTIERI DI LAVORO REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURE  A SALDO PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER IL CANTIERE LAVORO PER DISOCCUPATI 1000447/CT – 150. DITTA CHISARI ASCENZIO CON SEDE IN MISTERBIANCO VIA CARLO LEVI N. 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31334"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI  DI CARROZZERIA AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SANTONOCITO ORAZIO, VIA CANNATA 29/31 S.PIETRO CLARENZA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31335"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA STAMPATI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' UFFICIO ELETTORALE. LOTTO CIG 2083576D4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPAMPINATO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31336"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31337"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI TRATTAMENTO SANITARIO OBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31338"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:MAMMINO - PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31339"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31340"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31341"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FRUIZIONE AGRO-FORESTALE DEL PARCO MONTE CERAULO E STRADE VICINALI CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. LIQUIDAZIONE 2° SAL DITTA: GIUFFRIDA ALFREDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31342"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31343"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO “F. DI SVEVIA” VIA M. D’AZEGLIO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DITTA:  SIRIT SRL CON SEDE LEGALE IN V.LE SAN TEODORO 19 CATANIA                       P.I. 04749030872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31344"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE OCCASIONALE  PER EVENTI "MASCALUCIA...UNO SPETTACOLO D'ESTATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31345"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE AVELLINO ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31346"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE PAPPALARDO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31347"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL GREST 2011 ALLE STRUTTURE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31348"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>VII FARMACIA COMUNALE.STIMA QUANTIFICAZIONE VALORE SOCIETA' UNIPERSONALE "FARMACIA COMUNALE S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31349"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SUL MENSILE ALBA DI "MASCALUCIA...UNO SPETTACOLO D'ESTATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31350"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER PUBBLICAZIONE GARA LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA RETE VIARIA ED ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE -CONTRATTO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31351"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MUSUMECI ORAZIO, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31352"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PNEUMATICI PER  MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:  VIA S. GIUFFRIDA N. 5-7-9 -  MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31353"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 - LIQUIDAZIONE A DITTA MOSEMA S.P.A. PER SERVIZIO DI PULIZIA, SGOMBERO E RIPRISTINO AULE SCOLASTICHE ADIBITE A SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPAMPINATO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31354"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA DIGITALE DITTA: DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31355"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO A.S. 2011/12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31356"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA  TARGATA BR931PJ IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE                                                                                             DITTA:  OFFICINA MECCANICA“MONTALTO GIUSEPPE” VIA G. OBERDAN 19 MASCALUCIA. C.I.G. N. ZB60073546</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31357"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UNITA' OPERATIVA SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31358"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE DENOMINATE "MASCALUCIA...UNO SPETTACOLO D'ESTATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31359"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE OCCASIONALE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE DENOMINATE "MASCALUCIA...UNO SPETTACOLO D'ESTATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31360"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31361"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO SERVIZIO LEGALE CONFERITO CON ATTO DI G.M.N°17/2008 CIG Z6C010311E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31362"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31363"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31364"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI DITTA : PRIZZI - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31365"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA DITTA: ICE – CORSO SAN VITO, 54/A - 56 – 95030 MASCALUCIA(CT)  PARTITA IVA 03943760870 CIG: Z5C0102BD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31366"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA DITTA: CASA EDITRICE CEL S.R.L. – VIA DON MAZZUCOTELLI, 4-6/A – 24020 GORLE(BG) – PARTITA IVA 00228090163 CIG: Z600102BEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31367"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BENEFICIARI “BONUS FIGLIO 2010”, EX ART.6, COMMA 5, DELLA L.R. N. 10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31368"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA E COLORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31369"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE: "REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDI SU VIA ETNEA IN PROSIEGUO ALL'ESISTENTE – I° E II TRATTO" DA ESEGUIRSI TRAMITE CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE ING. ZILLERI CARLO CON STUDIO IN ACIREALE VIA ROMA N.46 E REINCAMERAMENTO SOMME AL BILANCIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31370"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ESPERTO DEL SINDACO DOTT. ANGELO ANTONIO MAUGERI. PERIODO 11.05.2011 - 11.06.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31371"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31372"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA DEL COMUNE DI MASCALUCIA. PAGAMENTO 2° ACCONTO COMPETENZE TECNICHE COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. DITTA: GEOM. FRANCESCO ALÌ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31373"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TELEFONI DA TAVOLO. DITTA: "TELESERVICE S.P.A." TELECOMUNICAZIONI E SICUREZZA - VIA GRAMSCI, 25  - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31374"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI NATURA FIDUCIALE  PER LO STUDIO DI DETTAGLIO AGRO-FORESTALE, PROPEDEUTICO ALLA STESURA DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31375"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>VII FARMACIA COMUNALE - DIRITTI CAMERALI ANNO 2011 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31376"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31377"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE COMANDO DIPENDENTE DOTT. PARISI SALVATORE PER N. 24 ORE SETTIMANALI PRESSO IL COMUNE DI ACI CATENA  FINO AL 30/09/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31378"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G.- D. P. S. – S. L. – S. F. – A. C. – T. A. – R. G. – V. R. – V. D.  IMPEGNO SPESA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31379"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA FELIAN S.P.A. C.I.G. N° Z7000FCD35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31380"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO  SIG. N. P. – 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31381"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO B.M E B.C. - IMPEGNO DI SPESA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31382"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO D.M.F.,  D.M.T. E D.M.A. - IMPEGNO DI SPESA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31383"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MINORI IN SEMICONVITTO M.J. E M.J. - IMPEGNO DI SPESA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31384"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE CANON IR 3300 PER UFFICIO RAGIONERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31385"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31386"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1298 DEL 25/07/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31387"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO NELLA  PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31388"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PARCO TRINITA' MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31389"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE MAGLIE CELEBRATIVE E TROFEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31390"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VOLANTINAGGIO PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE "MASCALUCIA...UNO SPETTACOLO D'ESTATE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31391"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTI PUBBLICITARI PER CONVEGNO FEDERCONTRIBUENTI ETNEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31392"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORGANIZZAZIONE FESTIVAL DELLA DANZA 2011- III EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31393"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31394"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI ACQUISTO BENI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31395"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURE  A SALDO PER FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER IL CANTIERE LAVORO PER DISOCCUPATI 1000449/CT – 150. DITTA CHISARI ASCENZIO CON SEDE IN MISTERBIANCO VIA CARLO LEVI N. 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31396"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A. DEI LAVORI "TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI TRATTO DI VIA RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA". LIQUIDAZIONE FATTURA TECNICO INCARICATO ING. PADALINO VITO ORESTE CON STUDIO IN CATANIA VIAVARESE N. 29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31397"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA HOSTESS E FACCHINAGGIO MANIFESTAZIONI ESTIVE "MASCALUCIA...UNO SPETTACOLO D'ESTATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31398"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPOT TELEVISIVI PER MANIFESTAZIONE "MASCALUCIA...UNO SPETTACOLO D'ESTATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31399"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPOT RADIOFONICO PUBBLIERRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31400"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURE PARCO TRINITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31401"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO ANAGRAFE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31402"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ESPERTO DEL SINDACO ARCH. GIUSEPPE CRIMI. PERIODO 11 GIUGNO 11 LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31403"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31404"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RIMOZIONE, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31405"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI COMUNALI E PULIZIA CLIMATIZZATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31406"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE PIANO PARCHEGGI IN VARIANTE AL P.R.G.. - LIQUIDAZIONE QUOTIDIANO DI SICILIA - EDISERVICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31407"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PC PER L'AREA TECNICO MANUTENTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31408"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31409"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. GIUGNO 2011.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31410"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PROPOSTO DALL’IMPRESA EDILE NUCIFORA CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 87/2011 – IMPEGNO DI SPESA – 22/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31411"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2010-11.  DITTE:  “PUNTOMEDIA” DI PAPPALARDO TOMMASO, VIA DELL’ARCA 15 MASCALUCIA;  “LA DIDATTICA” DI DANIELA FIORE,  VIA UMBERTO 24, S.A.LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31412"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO GIUGNO 2011. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG 0552369550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31413"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO IMMOBILE LOCALE VASCHE DEL TRIBUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDROPOINT DI S. SPINA- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31414"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA – STRALCI PLESSI VIA ROMA, D’AZEGLIO E OPERE MINORI” LIMITATAMENTE AL PLESSO DI VIA ROMA”. PRESA ATTO INCARICO CONFERITO, CON DETERMINA SINDACALE N. 58 DEL 21/07/2011 GEOL. CAVALLARO SALVATORE CON STUDIO IN PATERNO’ VIA P. TOGLIATTI N. 15. IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31415"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N.1063 DEL 31/05/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31416"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DI MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE VARIE NON QUANTIFICABILI, DA UTILIZZARE NEL CORSO DEI CANTIERI LAVORO PER DISOCCUPATI. DITTA EDILFERCOLOR CON SEDE IN GRAVINA DI CATANIA VIA M. ARSI N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31417"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MEDAGLIE E COPPE. DITTA:  SPORT INNOVATION DI BARBAGALLO RITA, VIA REGIONE SICILIANA 3, MASCALUCIA. CODICE CIG: ZD900EBD7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31418"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE  “NUOVA FRONTIERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31419"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI AL CITTADINO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO N.939 DEL 12/05/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31420"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE.” APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO RISULTANTE DALL’AGGIUDICAZIONE LAVORI EDINDIVIDUAZIONE RIBASSO D’ASTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31421"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE DIGITALE PER GLI UFFICI DI STAFF CIG ZE400E8F6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31422"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI “ACI-PRA” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL’ANNO 2011. C.I.G. N. 0959216215</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31423"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE DELEGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31424"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGRAMMI DELLE MANIFESTAZIONI INSERITE NEL CARTELLONE "MASCALUCIA UNO SPETTACOLO D'ESTATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31425"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ABBONAMENTO ANNUALE "MSDN" ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31426"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO A SOCIETA’ ESTERNA ALL’ENTE PER LE PRESTAZIONI A SUPPORTO INERENTI LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE. DITTA DL CONSULTING CON SEDE IN CATANIA PIAZZA TRENTO N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31427"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA- INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE. DITTA DIGIPRINT CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31428"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – FORNITURA GHIRLANDA FUNEBRE.  DITTA:  “PIANTE FIORI E CAPRICCI” DI MARLETTA MARCELLO VIA S. GIUFFRIDA 1/B, MASCALUCIA.   CODICE CIG: Z7900ECBCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31429"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – SERVIZIO DI RINFRESCO – INCONTRO FORMATIVO PRESSO L’AUDITORIUM GIORNO 13/07/2011.  DITTA: BAR “L’OTTAGONO” DI LO FARO C. &amp; M SNC  CORSO S. VITO 73 MASCALUCIA.   CODICE CIG: Z4F00ECB46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31430"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDESTRAMENTO PROCEDURA CONTABILITA’ FINANZIARIA, RENDICONTO DI GESTIONE E CONTO DEL BILANCIO. DITTA: HALLEY CONSULTING SRL. CIG: 25559840B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31431"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - II^ TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31432"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RECUPERO DI VILLA BUSCEMI IN MASSANNUNZIATA-INTERVENTI SU LOCALI TECNICI E PERTINENZE". INCARICO COPROGETTAZIONE DEFINITIVA. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE ARCH. DI GIOVANNI GIUSEPPE CON STUDIO IN CATANIA VIA TEATRO MASSIMO N. 34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31433"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO  G. C. GIUGNO 2011. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.  CIG Z4F0042592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31434"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO S. F. GIUGNO 2011. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.  CIG 23228994E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31435"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2011.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.  CIG  2388930F62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31436"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VIVAI SAPIENZA CON SEDE IN VIA S. ANDREA N°44 TRECASTAGNI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31437"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER IL COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA N. 128 DEL 15.7.1996 INTESTATA  A "PROPANGAS DI GRASSO LUIGI S.N.C."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31438"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>[CIG 153384B66] LIQUIDAZIONE SERVIZIO LEGALE CDS – MATERIA TRIBUTARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31439"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA A.S.P. PER RILASCIO PARERE PREVENTIVO DELL'UFFICIO IGIENE PUBBLICA PER IL PROGETTO: "RECUPERO DI VILLA BUSCEMI IN MASANNUNZIATA INTERVENTI SUI LOCALI TECNICI E PERTINENZE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31440"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MANICHETTE PER AUTOBOTTE. DITTA:  COCIMANO &amp; DI PAOLA - VIA C. BECCARIA N. 30 -  CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31441"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FESTA SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31442"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31443"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA". INCARICO DI AGGIORNAMENTO PREZZI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO 1° SAL ING. DINARO CARMELO  S.R.L. CON STUDIO IN CATANIA VIALE ANDREA DORIA N. 27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31444"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. UTILIZZO PERSONALE OPERAI QUALIFICATI PER ASSISTENZA ALLA SISTEMAZIONE SITI DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31445"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI UFFICIO SEGRETERIA - DITTA: GRUPPO SCANDURRA S.R.L. – MASCALUCIA (CT)-  CIG  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31446"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E OCCUPAZIONE ALLE DITTE CONCORDATARIE. PROGETTO ESECUTIVO DI PROLUNGAMENTO DELLA VIA SOCCORSO II TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D’ORO ALLA EX S.P. 10 VAR. –TRATTO DI VIA MEDITERRANEO DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO (VILLAGGIO FRECCIA D’ORO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31447"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DI PROLUNGAMENTO DELLA VIA SOCCORSO II TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D’ORO ALLA EX S.P. 10 VAR. – TRATTO DI VIA MEDITERRANEO DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO (VILLAGGIO FRECCIA D’ORO). DEPOSITO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DEI PROPRIETARI NON CONCORDATARI PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO – SEZIONE DI CATANIA SERVIZIO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31448"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI ACCESSORI DI TELEFONIA DA SEAT-PAGINE GIALLE - UTENZE UFFICI GIUDIZIARI  2011-2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31449"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTO IN ECONOMIA.  DITTA: “DETERWAX” S.R.L. VIA V. MUCCIOLI 2/8 GRAVINA DI CATANIA.   CODICE CIG: ZC400E3471</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31450"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO   S.M.S. ”L. DA VINCI” – STRUMENTI MUSICALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31451"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  I. C. ”F. II DI SVEVIA” – MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31452"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI PIEGHEVOLI VOLANTINI E LOCANDINE "MASCALUCIA...UNO SPETTACOLO D'ESTATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31453"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO, RELATIVA AL  MESE DI GIUGNO  2011.  DITTA: A.T.I. CAPOGRUPPO “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31454"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23, 24, 36, 37 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI). GENNAIO GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31455"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF MESE LUGLIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31456"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PRIMO SEMESTRE 2011. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31457"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. E L. F. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO 2011.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO. CIG 2388808AB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31458"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PROPOSTO DAI SIGG.RI CICOLO’ FILIPPO + 21 – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  -  21/11 - CIG: Z0200C7601 BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31459"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECO MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31460"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PC PER IL COMANDANTE VV.UU. - DITTA ATR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31461"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO TELEFONI DA TAVOLO. DITTA: "TELESERVICE S.P.A." TELECOMUNICAZIONI E SICUREZZA - VIA GRAMSCI, 25  - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31462"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA STAGIONE TERMICA TERMICA 2010-11  DITTA: RTI CNS-MELEGNANO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31463"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO TELEFONI CELLULARI. DITTA: "EURONICS " - GRUPPO BRUNO ELETTRODOMESTICI - C.DA TORRE ALLEGRA XVI , CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31464"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DELLA MANUTENZIONE STRADALE. DITTA SPORT INNOVATION – VIA REGIONE SICILIANA N. 3 - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31465"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTICOLARI RESPONSABILITA' SVOLTE NELL'ANNO 2010 DAI DIPENDENTI INDIVIDUATI DAL C.S.O. IL 05-05-2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31466"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO. DITTA: FERRAMENTA &amp; COLORI DI GUGLIELMINO ALFIO – CORSO S. VITO N.149 - MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31467"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI PRESSO IMPIANTO DI  DEPURAZIONE SCUOLA DI VIA DEL SOLE. DITTA : DITTA GUARDO ELETTROFORNITURE DI GUARDO SALVATORE, VIA GRAMSCI N.108 - GRAVINA DI CATANIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31468"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:ENI-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31469"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA PARCO MONTE CERAULO. INTEGRAZIONE REGISTRAZIONE ATTI. LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31470"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE. ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIALE PER LA SCELTA DI UN TECNICO ESTERNO SPECIALISTA IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PER LA CO-REDAZIONE DELLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE GENERALE DI QUESTO ENTE. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31471"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO IMMOBILE LOCALE VASCHE DEL TRIBUNALE. IMPUTAZIONE SOMME SU PERIZIA TECNICA. APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SPAMPINATO GROUP. SRL - PATERNÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31472"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER  RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. 15/2007 – PAPA AGATINO - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI –  40/10 –CIG: 08312522D9 BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31473"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER  RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. 10/2007 – MUSCUSO GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI – 39/10 –CIG:08312522D9 ENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31474"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER  RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. 59./2007 – LUVARA’ FRANCESCO - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI – 38/10 –CIG: 08312522D9 BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31475"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO COMPAGNIA SICILIA DEL TEATRO NAZIONALE – VI° PREMIO NAZIONALE TEATRO ANTICO “GIOVANNI CUTRUFELLI” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31476"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE “NUOVA FRONTIERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31477"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE UNIONE ITALIANA CIECHI  - PROGETTO “ARRICREAMOCI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31478"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA SOLA FASE DI ESTRAZIONE FAMIGLIE CAMPIONE INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI - NOVEMBRE 2010/MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MAUGERI NUNZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31479"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2^ TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31480"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1º SAL "RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PARTINENZA". IMPRESA AEMME S.R.L. CON SEDE IN FAVARA (AG) VIA U. LA MALFA N. 74. P.IVA 01526090830</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31481"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO INTERVENTI SPECIALI - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31482"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31483"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 398/20110 CORTE DI APPELLO DI CATANIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA -  PROP. N. 130/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31484"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE NECESSARIE PER LO STUDIO DEL NUOVO P.R.G. DELL'ENTE. LIQUIDAIONE DITTA A.T.R. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31485"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE POST WARRANTY PER SERVER E STORAGE - AFFIDAMENTO FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31486"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO   I.C. S. “FEDERICO II DI SVEVIA” – CONTRIBUTO VIAGGIO D’ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31487"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - VIA SCALILLA 18 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31488"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA TAR CATANIA N. 593/2011  - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31489"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCERBAMENTO E PULIZIA AREE COMUNALI INCOLTE - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31490"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO ANZIANA A. S.  TRASFERIMENTO PRESSO LA CASA DI RIPOSO PROMETEO, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31491"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "RIQUALIFICAZIONE URBANA FUNZIONALE ECO-SOSTENIBILE DELLA PIAZZA S. MICHELE ARCANGELO DI MASSANNUNZIATA E AREE CONTERMINI. PRESA ATTO INCARICO CONFERITO, CON DETERMINA SINDACALE N. 55 DEL 05/07/2011. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ARCH. RUSSO FABRIZIO. IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31492"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31493"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONI MOD. F 24 PER PAGAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31494"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, SERVIZIO RIPARAZIONE DI GRUPPO COMPRESSIONE E SERVIZIO DI MESSA A PUNTO.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASSOPOMO N.3, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31495"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - MESE DI GIUGNO 2011  DITTA: MO.SE.MA. S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31496"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SERVIZIO DI TRASPORTO ASFALTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DEL GIRO D’ITALIA, SOSTITUZIONE DI N.1 BOTOLA IN GHISA IN VIA PESCARA, COMPRESO MATERIALE OCCORRENTE. DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRANICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31497"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESE GIUGNO 2011 DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31498"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A. DEL PROGETTO: “INTERVENTI URGENTI PER LA TUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO CENTRO”. LIQUIDAZIONE FATTURA TECNICO INCARICATO ARCH. CONTICELLO CARMELA CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA DEL BOSCO N. 185.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31499"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA DI VIA M. D’AZEGLIO PER INTERVENTO DI PULIZIA POZZETTI, ESPURGO, LAVAGGIO CON ACQUA A PRESSIONE E DISINFETTAZIONE; SCUOLA MEDIA DI VIA REGIONE SICILIANA PER INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE, PULIZIA TUBAZIONE, LAVAGGIO E DISINFETTAZIONE; EDIFICIO COMUNALE DI VIA V. BELLINI PER INTERVENTO ESPURGO POZZO NERO, PULITURA TUBAZIONI, LAVAGGIO E DISINFETTAZIONE.  LIQUIDAZIONE, LAVORI ESEGUITI PRESSO ASILO NIDO DI VIA S. LUCIA PER INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31500"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE SIG. GIUSEPPE CERUTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31501"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI AL DIPENDENTE PARISI SALVATORE DAL COMUNE DI ACICATENA PERIODO APRILE - GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31502"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO CONSULENZA ESPROPRI ON-LINE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31503"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONI FATTURE PER STAMPATI, TABELLA INDICATIVA DI CANTIERE E SPESE GENERALI PER LA SICUREZZA – SORVEGLIANZA SANITARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31504"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  ERREBIAN S.P.A. CON SEDE IN  VIA DELL’INFORMATICA 8 (VIA ARDEATINA KM 22,500) ZONA INDUSTRIALE SANTA PALOMBA – 00040 POMEZIA (RM). CIG. N. Z5200B365D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31505"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA ECONOMICO FINANZIARIA EX ART. 7 COMMA 2 LETT. B) DEL REGOLAMENTO COMUNALE  DICEMBRE 2010 – MARZO 2011.  BENEFICIARIO: DR. FRANCESCO BRUNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31506"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO 2011.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO. CIG  232206222E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31507"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA ANNO 2011  - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 9-11 DEL 2° TRIMESTRE 2011. BENEFICIARIO: DR GIUFFRIDA ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31508"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: VERIFICA IMPIANTI DI TERRA CAMPO SPORTIVO “BONAIUTO                          SOMMA”  LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DITTA EUROFINS MODULO                UNO S.P.A.   VIA CUORGNE’, 20 TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31509"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31510"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. PROPOSTO DAI SIGG.RI CHIARENZA – IMPEGNO DI SPESA –  CIG [Z9B00BC68F]  - 20/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31511"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PENALI PER I REATI DI ABUSIVISMO EDILIZIO – IMPEGNO DI SPESA –  CIG [ZAF00A74C9]  - 19/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31512"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA MATERIALE AREA LL.PP. DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA CON SEDE IN MASCALUCIA CORSO SAN VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31513"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO   I.C. S. “FEDERICO II DI SVEVIA” – MANIFESTAZIONE FINE ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31514"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO  I.C. S. “FEDERICO II DI SVEVIA” – FORMAZIONE PREVENZIONE INCENDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31515"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31516"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO “ALL-IN” DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I..  PERIODO: 10 MARZO – 10 GIUGNO 11  DITTA: “F.A.M.U.” DI CANNIZZO LUIGIA, VIA XIX TRAVERSA N.89 BELPASSO. CODICE CIG: 0842247435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31517"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' PREVISTO DALL'ART.74 DEL DECRETO LEGGE 26 MARZO 2001 N.151.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31518"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31519"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI TESSUTO VIARIO E DI ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADI COMUNALI- CONTRATTO APERTO, LAVORI IN ECONOMIA. DITTA : IMPRESA  C.R.F. INTERVENTI SUL TERRITORIO S.R.L. C.DA COLLA VIALE J.F. KENNEDY KM.2 + 150 - BRONTE,CATANIA – P.IVA 03176440877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31520"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER  RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. 3/2007 – BORZI’ COSTRUZIONI - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI – 35/10 –CIG: 08312522D9 BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31521"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER  RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. 75./2007 – ENSABELLA SABRINAI - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI – 36/10 –CIG: 08312522D9 BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31522"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMPETENZE PER SERVIZIO PRESTATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE DUE  COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31523"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE PER LAVORI DI SCERBAMENTO AREE VERDE COMUNALI INCOLTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31524"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE AL 30.06.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31525"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  ANNO 2011  ISTITUTO CO.RE.SI. CIG ZE600C0008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31526"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –ANNO 2011  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.   CIG ZAB00BCDD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31527"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LOCALE CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31528"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA MANIFESTAZIONI ESTIVE PARCO MANENTI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31529"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31530"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA-INABILE P. N. PERIODO   MAGGIO-DICEMBRE 2010. DITTA: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA.  CIG Z2400BBC0E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31531"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. SIRAGUSA MARIO NICOLA CON STUDIO IN TRECASTAGNI VIA CATANIA N. 18 PER IL SALDO COMPETENZE PER LE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’OPERA: “PROGETTO GENERALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON IL PIP ARTIGIANALE DI VIAPORTO MARRETTI-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31532"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER I LAVORI PER IL RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELL’EX CHIESA S. NICOLÒ, APPROVAZIONE FINALE DI QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31533"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI COLONIA MARINA ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31534"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI CREAZIONE NUOVE AULE NELLA SCUOLA LEONARDO DA VINCI A SUPPORTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA G. FAVA. APPROVAZIONE ATTI FINALI E LIQUIDAZIONI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31535"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31536"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI ECOLOGICI IN OCCASIONE DEL PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI MOMPILIERI  DITTA:COMMERCIALE SICULA -LEONFORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31537"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI E FORNITURE PER MANUTENZIONE BENI CULTURALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31538"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO  CIG: Z01005B044</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31539"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPIANTO AMPLIFICAZIONE PER INAUGURAZIONE CAMPO BONAIUTO SOMMA E CACCIA AL TESORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31540"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE 2011 MESE DI GIUGNO - CIG [0771778B57] BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31541"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA-INABILE P. N. PERIODO GENNAIO 2011. DITTA: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE – BIANCAVILLA.  CIG Z2400BBC0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31542"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI  DITTA: M.D.A. S.R.L. CENTRO REVISIONI E COLLAUDI, VIA M. SCAMMACCA 12, VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31543"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI GIUGNO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31544"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE NEW  “GE.DE.AS.” PERIODO LUGLIO 2011 – GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31545"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO PER IL MESE DI MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31546"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ALGESE S.C. A.R.L. - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE MARINO MARIO PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31547"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31548"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO ATTIVITA' INTEGRATIVA DI VIGILANZA AMBIENTALE MESI ESTIVI AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL SITO DEL PARCO MONTE CERAULO MEDIANTE COLLABORAZIONE DEL GRUPPO OPERATIVO DI MASCALUCIA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "GIACCHE VERDI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31549"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI PER GLI OPERATORI DEL SETTORE COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA                 NELL’AMBITO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ IN PIAZZA                 FALCONE BORSELLINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31550"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. PRESA ATTO INCARICHI CONFERITI, CON DETERMINA SINDACALE N. 53 DEL 28/06/2011 PER ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI. IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31551"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA LAVORI PUBBLICI.  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31552"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31553"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>COINTESTAZIONE TERRENO CIMITERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31554"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2011- DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI RILEVATORI E COORDINATORI E MODALITA' DI RECLUTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31555"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE POST WARRANTY PER SERVER E STORAGE HP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31556"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPAZI PUBBLICITARI LAPIS PER MANIFESTO "MASCALUCIA UNO SPETTACOLO D'ESTATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31557"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  ERREBIAN S.P.A. CON SEDE IN VIA DELL’INFORMATICA 8  (VIA ARDEATINA KM 22,500) ZONA INDUSTRIALE SANTA PALOMBA – 00040 POMEZIA (RM). CIG. N. Z5200B365D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31558"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO "MASCALUCIA UNO SPETTACOLO D'ESTATE" SU QUOTIDIANO LA REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31559"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFISSIONE PRESSO STRUTTURE PRIVATE NELLA PROVINCIA DI CATAIA DEI MANIFESTI "MASCALUCIA UNO SPETTACOLO D'ESTATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31560"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO IN FUNZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI MASCALUCIA UNO SPETTACOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31561"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA STAND PARCO TRINITA' MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31562"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI URGENTI PER L'INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO CENTRO". PROVE DI COMPRESSIONE SU GETTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIDERCEM S.R.L. CALTANISSETTA C.DA CALDERARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31563"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 2° TRIMESTRE 2011 - DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31564"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE ANUSCA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPAMPINATO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31565"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI ALLIEVI, PERSONALE DIRETTIVO, OPERAIO QUALIFICATO MURATORE E ONERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2011. CANTIERE N°1000447/CT-148 “SISTEMAZIONE  E PAVIMENTAZIONE VIA GRAVINA – II° STRALCIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31566"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI ALLIEVI, PERSONALE DIRETTIVO, OPERAIO QUALIFICATO MURATORE E ONERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2011. CANTIERE N°1000449/CT-150 “SISTEMAZIONE  E PAVIMENTAZIONE VIA PIETÀ – II° STRALCIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31567"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI ALLIEVI, PERSONALE DIRETTIVO, OPERAIO QUALIFICATO MURATORE E ONERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2011. CANTIERE N°1000448/CT-149 “SISTEMAZIONE  E PAVIMENTAZIONE VIA PIETÀ – I° STRALCIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31568"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI ALLIEVI, PERSONALE DIRETTIVO, OPERAIO QUALIFICATO MURATORE E ONERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2011. CANTIERE N°1000446/CT-147 “SISTEMAZIONE  E PAVIMENTAZIONE VIA GRAVINA – I° STRALCIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31569"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI ALLIEVI, PERSONALE DIRETTIVO, OPERAIO QUALIFICATO MURATORE E ONERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2011. CANTIERE N°1000445/CT-146 “MARCIAPIEDE LUNGO LA VIAETNEA DAL CIVICO 340 AL CIVICO 376”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31570"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI ALLIEVI, PERSONALE DIRETTIVO, OPERAIO QUALIFICATO MURATORE E ONERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2011. CANTIERE N°1000444/CT-145 “MARCIAPIEDE LUNGO LA VIAETNEA DA INCROCIO CON VIA CALVARIO AL CIVICO 330”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31571"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31572"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2011.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.  CIG  1637581E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31573"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.   DITTA: “GUARDO ELETTROFORNITURE” DI GUARDO SALVATORE, VIA A. GRAMSCI 108 GRAVINA DI CATANIA. CODICE CIG: 290064257F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31574"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO NOTIZIARIO DEI SEGRETARI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31575"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SUPPORTI DI COMUNICAZIONE DA TIPOGRAFIA A FAVORE DELLA CACCIA AL TESORO ORGANIZZATA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31576"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO CACCIA AL TESORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31577"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA CACCIA AL TESORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31578"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE AGENZIA ENTRATE PROT. 17503/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31579"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BANDA SANTA CECILIA FESTEGGIAMENETI SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31580"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ABBONAMENTO ANNUALE “MSDN” ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31581"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO PEDANA IN LEGNO PALCO ANFITEATRO TRINITÀ MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31582"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO IN FAVORE DI B.D.  -  2011  DITTA: COMUNITA' ALLOGGIO NIKE - PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31583"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI PIEGHEVOLI VOLANTINI E LOCANDINE "MASCALUCIA UNO SPETTACOLO D'ESTATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31584"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31585"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INSERZIONE CORRIERE DELLA SERA E GAZZETTA DELLO SPORT "MASCALUCIA UNO SPETTACOLO D'ESTATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31586"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31587"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31588"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER DELEGAZIONE: CODICE CIG 0822966D03.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31589"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO COLONIA MARINA ANZIANI 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31590"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO  SIG. N. P. – 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31591"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA:  L. F. G.                     3 TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31592"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MINORI IN SEMICONVITTO M.J. E M.J. - IMPEGNO DI SPESA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31593"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: IMPEGNO SPESA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31594"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI: G. C. – S. G. – G. V. – A. S. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31595"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO D.M.F.,  D.M.T. E D.M.A. - IMPEGNO DI SPESA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31596"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO MINORE V.G. - IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31597"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE DELL’AREA SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31598"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA GASPARI S.R.L. – RACCOGLITORE RACCOLTA PERSONALE (III)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31599"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE AUTOVETTURA PRIVATA PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ED INTRALCIO ALLA PROCESSIONE DI SAN VITO.  DITTA: EUROSOCCORSO DI ALIOTTA MARIA RITA, VIA G. MARCONI 105/D - PEDARA (CT). C.I.G. N.  Z4C00AD79A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31600"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SERVICE PER MANIFESTAZIONE SCOLASTICA DEL C.D. FAVA.   DITTA: “ELETTROSISTEMI” DI CALARESO LETTERIO, VIA F. BARACCA 8 MASCALUCIA CODICE CIG: 2879855386</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31601"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. N. 12/2005 – GUZZARDI/VENTURA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - CIG: 08312522D9 BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – VIA ALBERTO MARIO N. 56 – 95129 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31602"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2011.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.  CIG  16376821FO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31603"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ESPERTO DEL SINDACO ARCH. GIUSEPPE CRIMI. PERIODO 11 MAGGIO - 11 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31604"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PORTO MARRETTI.  DITTA: “CIA SECURITY” S.R.L. VIALE SANTA PANAGIA 141/B, SIRACUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31605"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA KRATOS CON SEDE IN  CORIANO(RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31606"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2011 - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31607"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFISSIONI 30/06/2011 - 31/08/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31608"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DIFFUSIONE MUSICALE FESTE NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31609"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. N. 12/2005 – GUZZARDI/VENTURA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - CIG: 08312522D9 BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RUSSO VANESSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31610"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PUBBLIERRE - PUBBLICITA' RADIOFONICA  RELATIVA ALL' INIZIATIVA DEL MERCATO CONTADINO  DENOMINATA "CAMPAGNA AMICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31611"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DETERMINA SINDACALE N°52/2010 – IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31612"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. LO GIUDICE N. 4 INCARICHI - DETERMINA 343/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31613"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CHIARENZA VITO +1 R.G. 165/2009. ORDINANZA TRIBUNALE DI MASCALUCIA DEL 07.06.2011. PAGAMENTO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31614"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PACE R.  LIQUIDAZIONE CTP MEDICA [SMART CIG Z65008148F]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31615"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA ED ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI - CONTRATTO APERTO- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31616"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO”. LIQUIDAZIONE 1º SAL IMPRESA LA ROSA BIAGIO CON SEDE IN NICOLOSI VIA RECUPERO N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31617"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO AGRICOLO-FORESTALE PROPEDEUTICO AL PIANO REGOLATORE GENERALE. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31618"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31619"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31620"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2010-11.  DITTA:    “LA RINASCITA” DI SPAMPINATO MARIA, VIA G. MARCONI 64, GRAVINA DI CATANIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31621"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI INPS 2° TRIMESTRE 2011.  ANNO SCOLASTICO 2010/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31622"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE LEASING SEMESTRALE PER N.1 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. PERIODO 25/12/2009 – 25/12/2013 4^ RATA – GIUGNO 2011 BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31623"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – SERVIZIO DI RISTORAZIONE – ANNIVERSARIO PROTEZIONE CIVILE MASCALUCIA.  DITTA: BAR “L’OTTAGONO” DI LO FARO C. &amp; M SNC  CORSO S. VITO 73 MASCALUCIA.   CODICE CIG: 2863859335</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31624"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA – MAGGIO E GIUGNO 2011.  DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG: 0821827118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31625"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARTUCCE PER STAMPANTI – DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA, CORSO SAN VITO 54/A – 95030 MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31626"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZIO  PERITO DI PARTE CAUSA CONTRO GOVI, PER LO STATO DI USURA DI SCUOLABUS COMUNALI DITTA: P.I. MAMMANA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31627"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER LA NOTIFICA DEL DECRETO DEL 16/03/2011 REP. 38 E DEL 22/03/2011 REP.  N.39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31628"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO OBIETTIVI PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2010 “DEFINIZIONE PROBLEMATICHE TRIBUTARIE I.C.I. E TARSU  ART.3 COMMA 57-LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N.662” E RELATIVA LIQUIDAZIONE - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31629"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. MAGGIO 2011. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31630"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANO G. V. GENNAIO-MAGGIO 2011. CASA DI RIPOSO PROMETEO, MASCALUCIA. CIG ZE600A0EEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31631"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI PER SERVIZI MANUTENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31632"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VALORIZZAZIONE AREA COMUNALE DI VIA GIUSTI AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE”. APPROVAZIONE  E LIQUIDAZIONE PREVENTIVO PER L’ALLACCIO IDRICO, ACOSET SPA CON SEDE IN CATANIA VIALE MARIO RAPISARDA N°164</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31633"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO MAGGIO 2011. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG 0552369550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31634"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANO G. V. MAGGIO-SETTEMBRE E OTTOBRE-DICEMBRE 2010. CASA DI RIPOSO PROMETEO, MASCALUCIA. CIG ZF1009DA03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31635"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO PER IL SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE DI MATERIALE DI ARCHIVIO ECCLESIASTICO DITTA:ARKIMSTER- S. VENERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31636"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VISITE FISCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31637"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE VAS DEL PIANO COMMERIALE IN VARIANTE AL PRG - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31638"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI PER SPETTACOLO TEATRALE DITTA: PAM AUTOLINEE S.R.L. – PEDARA  CIG: ZF40093810</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31639"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GRASSO DOROTEA. PERIODO DAL 29/04/2011 FINO AL 10/06/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31640"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE D’URGENZA PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N.2 DISTRIBUTORI ROTANTI CENTRALI A 2 BRACCIA, COMPRESO L’ONERE DI SMONTAGGIO E TRASPORTO IN DISCARICA DI VECCHIE STRUTTURE, DA ESEGUIRSI PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE, ALL’INTERNO DELLEVASCHE PERCOLATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31641"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP. CONTRIBUTI INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31642"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO OO.UU. DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DITTA PAPPAPALARDO ED ALTRI SITO IN VIA VILLAFRANCA E VIA SALEMI SU AREA IN CATASTO AL FOGLIO 12, PARTICELLE 641-532-195-533-535-541-534-639-273, AUTORIZZATE CON C.E. N. 11/05 DEL 09/03/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31643"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA. DITTA: STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. (CIG N° Z46004E642)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31644"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HOLZHOF S.R.L. PER FORNITURA GIOCHI PER ESTERNO DA COLLOCARE AL PARCO MONTE CERAULO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31645"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:VERIFICA IMPIANTI DI TERRA CAMPO SPORTIVO “BONAIUTO SOMMA”– APPROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETÀ EUROFINS MODULO UNO S.P.A.  – VIA CUORGNÈ, 21 10156 TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31646"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI DI MESSA IN DISPONIBILITÀ ALL’AMM.NE PREVIO ACCERTAMENTI TECNICI PER LAVORI DI BONIFICA EVENTUALE SU N° TRE TERRENI COMUNALI INTERESSATI DA INDAGINI DELL’A.G. AI SENSI DEL D.LEGISL. N°152/06. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D’INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31647"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO BOILER PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31648"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ENI - Q8 ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31649"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA FASCE ADESIVE COPRI SEGNALETICA PUBBLICITARIA ABUSIVA PER LA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: DIGIPRINT – CON SEDE IN VIA SCALILLA N. 18, MASCALUCIA   C.I.G. N. ZEB00955FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31650"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER LA NOTIFICA DEL DECRETO N.8/2010 DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA D’URGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31651"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FORNITURA MANIFESTI E ALTRO NECESSARI PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - P.I. 02066400405 - LOTTO CIG 20830077BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPAMPINATO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31652"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO CASERMA CARABINIERI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31653"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLA VIA REGIONE SICILIANA" LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ARCH. PULVIRENTI ANTONINO CARMELO CON STUDIO IN S. A. LI BATTIATI VIA A. DI SANGIULIANO N. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31654"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ELETTORALI - DITTA CACCETTA - CATANIA. P.I. 04142330879. LOTTO CIG 24979036C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPAMPINATO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31655"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE C. D. “G. FAVA” – DIFFERENZA MENSA SCOLASTICA PASTO DOCENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31656"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI  - MESE MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31657"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA IL SAGITTARIO MASCALUCIA. CIG 20618379B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31658"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACQUISTI MATERIALE ANTINCENDIO CAMPO DI CALCIO “BONAIUTO                   SOMMA”                DITTA:  L’ANTINFORTUNISTICA DI RUSSO PASQUALINA VIA                               REMBRANZE,     44 S.    PIETRO CLARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31659"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA LAVORI PUBBLICI.  LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ICE CON SEDE IN MASCALUCIA CORSO SAN VITO N. 54/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31660"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCERBAMENTO AREE COMUNALI INCOLTE - CAMPAGNA ANTINCENDIO 2011 - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31661"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI. CONTRIBUTO FORMAZIONE 16 ORE ESPLETATA DALL’ENTE SCUOLA EDILE DI CATANIA GIUSTA CONVENZIONE DEL 18.02.2011. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DA FONDI REGIONALI ACCREDITATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31662"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI PC DELLE AREE STAFF, RAGIONERIA E SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE DITTA ALBA INFORMATICA DI S. BAIAMONTE &amp; C. S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31663"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI  DIGITALI PER GLI UFFICI DI STAFF – UFFICI FINANZIARI – UFFICI TRIBUTARI – COMANDO P.M.   DITTA: MONACO S.R.L. – ACIREALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31664"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO D.B. MAGGIO 2011 -  DITTA: COMUNITA’  ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA – CIG Z400042282 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31665"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE U.O. SERVIZI ISTITUZIONALI. DITTA: CYBER - CODICE CIG Z7DOO928A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31666"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: MAMMINO, PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31667"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2010-11.  DITTE:    “ALL TUTTI DENTRO” DI MASSIMINO SALVATORE, VIA ETNEA 235 MASCALUCIA; LIBRERIA “LAPAGLIA” DI MORGANO STEFANO, VIA ETNEA 393/395, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31668"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO, RELATIVA AL  MESE DI MAGGIO  2011.  DITTA: A.T.I. CAPOGRUPPO “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31669"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2011. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI.     CIG ZD4004232E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31670"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE BONAIUTO SOMMA. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA,  OFFERTA ECONOMICA PER I LAVORI E IMPUTAZIONE SOMME OCCORRENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31671"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESE MAGGIO 2011 DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31672"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C. CACCIA AL TESORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31673"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO ON-LINE DI CONSULENZA ESPROPRI UTILE ALL'ATTIVITA' SVOLTA DAL PERSONALE TECNICO DELL'AREA LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31674"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE  PROVE E INDAGINI SULLE STRUTTURE IN C.A. NELL’AMBITO DEI LAVORI “SEDE COM MASCALUCIA- ADEGUAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE DI VIA MANZONI N. 8” APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA LABORATORIO DISMAT CON SEDE IN CANICATTÌ C.DA LANDOLINA S.S. 122 KM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31675"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MILANA ANNA-PROROGA COMANDO DAL 01/07/2011 AL 30/06/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31676"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONE BANDISTICA IN OCCASIONE DI SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31677"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI PM.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31678"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE TRAMITE INTERNET AD “UFFICIO STUDI . NET”- ANNO 2011.  DITTA: OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. – VIA G. GALILEI 2/C/2  – 30035 MIRANO (VE). C.I.G. N. 1333888731</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31679"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI UFFICIO SEGRETERIA - DITTA: GRUPPO SCANDURRA S.R.L. – MASCALUCIA (CT)- CIG Z7D0046203 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31680"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2010/11. LIQUIDAZIONE  MAGGIO, GIUGNO E LIQUIDAZIONE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31681"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31682"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERVENTI PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE DI VIA PORTO MARRETTI.  DITTA:  NICOTRA GEOM. ROSARIO, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31683"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA  - DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI RONAGNA (RN)  - ED. S.E.P.E.L - MINERBIO (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31684"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO AD ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31685"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LEGISL. N°81/2008. ATTIVAZIONE SERVIZIO TRIMESTRALE DI RSPP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31686"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2011 CENTRALE TELEFONICA DELL’ENTE. DITTA : NEC ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31687"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANTENIMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI FOGNARI E DEPURATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31688"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2011.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO. CIG  232206222E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31689"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA' DI SELEZIONE DELL'OPERATORE DI SPORTELLO PER ATTIVITAÌ DI ORIENTAMENTO PROGETTO PARI &amp; DIVERSO COMUNI DI MOTTA SANT'ANASTASIA E SANT'AGATA LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31690"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL PERIODO APRILE- MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31691"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI  DI CARROZZERIA AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SANTONOCITO ORAZIO, VIA CANNATA 29/31 S.PIETRO CLARENZA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31692"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2011.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.  CIG  2388930F62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31693"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, NOLEGGIO DI TRANSENNE PER MANIFESTAZIONE ESTERNA. DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO –S.P. 14 N.69, 95032 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31694"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. E L. F. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2011.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO. CIG 2388808AB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31695"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO TECNICO SU PLOTTER HP DESIGNJET 800  - DITTA ETNATEK VIA CRISTOFORO COLOMBO, 27 – 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31696"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IMPIANTO AMPLIFICAZIONE PER INAUGURAZIONE CAMPO BONAIUTO SOMMA E CACCIA AL TESORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31697"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE NEW “GE.DE.AS.” PERIODO LUGLIO 2011 – GIUGNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31698"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROMOSSO DA LIVERA  ANTONIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 462/2008 – 12/04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31699"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI. RIMODULAZIONE QUADRI ECONOMICI SOMME A CARICO ENTE GESTORE PER ADEGUAMENTO EMOLUMENTI AL LORDO OPERAI QUALIFICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31700"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO S. F. MAGGIO 2011. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.  CIG 23228994E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31701"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO  G. C. MAGGIO 2011. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.  CIG Z4F0042592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31702"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI, DITTA CACCETTA P.I. 04142330879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECO MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31703"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PESCARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31704"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31705"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF MESE GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31706"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31707"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI (CT) – P.IVA: 02913600876.  C.I.G. N. Z8500513AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31708"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOPOSIZIONE APPELLO SENTENZA N. 359/10 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA -  G.M. N. 72/2010 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO - CIG [08068276B2] - FASCICOLO 20/2010 BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31709"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI ALLIEVI, PERSONALE DIRETTIVO, OPERAIO QUALIFICATO MURATORE E ONERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI MESE DI APRILE E MAGGIO 2011. CANTIERE N°1000445/CT-146 “MARCIAPIEDE LUNGO LA VIA ETNEA DAL CIVICO 340 AL CIVICO 376”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31710"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI ALLIEVI, PERSONALE DIRETTIVO, OPERAIO QUALIFICATO MURATORE E ONERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI MESE DI APRILE E MAGGIO 2011. CANTIERE N°1000446/CT-147 “SISTEMAZIONE  E PAVIMENTAZIONE VIA GRAVINA – I° STRALCIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31711"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI ALLIEVI, PERSONALE DIRETTIVO, OPERAIO QUALIFICATO MURATORE E ONERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI MESE DI APRILE E MAGGIO 2011. CANTIERE N°1000447/CT-148 "SISTEMAZIONE  E PAVIMENTAZIONE VIA GRAVINA - II° STRALCIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31712"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI ALLIEVI, PERSONALE DIRETTIVO, OPERAIO QUALIFICATO MURATORE E ONERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI MESE DI APRILE E MAGGIO 2011. CANTIERE N°1000448/CT-149 “SISTEMAZIONE  E PAVIMENTAZIONE VIA PIETÀ – I° STRALCIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31713"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA- AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO  A CONTRARRE.  APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA LAVORI PUBBLICI PRESSO LA DITTA ERREBIAN S.P.A. CON SEDE IN MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31714"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI ALLIEVI, PERSONALE DIRETTIVO, OPERAIO QUALIFICATO MURATORE E ONERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI MESE DI APRILE E MAGGIO 2011. CANTIERE N°1000449/CT-150 “SISTEMAZIONE  E PAVIMENTAZIONE VIA PIETÀ – II° STRALCIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31715"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI ALLIEVI, PERSONALE DIRETTIVO, OPERAIO QUALIFICATO MURATORE E ONERI CONTRIBUTI ASSICURATIVI MESE DI APRILE E MAGGIO 2011. CANTIERE N°1000444/CT-145 “MARCIAPIEDE LUNGO LA VIA ETNEA DA INCROCIO CON VIA CALVARIO AL CIVICO 330”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31716"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE 2011 MESE DI MAGGIO -  BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA  CIG [0771778B57]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31717"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO N.P. - MAGGIO 2011 CIG:1968793B5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31718"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA APS IVECO MAGIRUS IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.  DITTA: SAEM SOC. COOP. A R. L., AVENTE SEDE IN STRADA PROV.LE 69 KM 17,400 PASSO MARTINO A CATANIA.  C.I.G. N. Z86006C64A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31719"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI E SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO AREE A VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31720"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PER CONSULENZA E ASSISTENZA SUI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DEL COMUNE. DITTA: ENERGY ITALIA S.R.L. – SIRACUSA P.I. 01466010897</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31721"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MAGLIE CELEBRATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31722"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI PER LA CACCIA AL TESORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31723"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE DI ELABORATO GRAFICO PER MANIFESTI, LOCANDINE E BROCHURE DELLA CACCIA AL TESORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31724"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE FRAZIONAMENTI NECESSARI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENO ESPROPRIATIVO DISPOSTO PER L’ALLARGAMENTO DELLA VIA SOCCORSO LOTTO 1° E 2°. LIQUIDAZIONE FATTURA TECNICO INCARICATO GEOM. SANTONOCITO VINCENZO CON STUDIO IN S. P. CLARENZA VIA DUSMET N.41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31725"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A.”- LIQUIDAZIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA IV TRIMESTRE DEL III ANNO CONTRATTUALE (2010). DITTA:SINTESI S.P.A., VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, 75 -  P.I. 03533961003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31726"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A.” – LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA AL  IV TRIMESTRE DEL III ANNO CONTRATTUALE (2010). -DITTA: SINTESIS.P.A., VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, 75 -  P.I. 03533961003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31727"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G. LIQUIDAZIONE APRILE 2011. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI.     CIG ZD4004232E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31728"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ESPERTO DEL SINDACO ARCH. GIUSEPPE CRIMI. PERIODO 11 APRILE - 11 MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31729"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L'OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 - VIA GALERMO 173 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31730"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31731"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE ELABORATO GRAFICO MANIFESTI DEL GIRO D'ITALIA E FORATURA E APPLICAZIONE ANELLI METALLICI NEI BANNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31732"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GIACCHE VERDI PER MANIFESTAZIONE "CAVALLI E STORIA NELLA VECCHIA MANISCALCHIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31733"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L. 109/94 DEL PROGETTO ESECUTIVO “RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLA VIA REGIONE SICILIANA”. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31734"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CASA PROTETTA PER ANZIANI IN C.DA CROCIFISSO MARRETTI. INCARICO REDAZIONE PROGETTO ALIMENTAZIONE CALDAIE PER L’OTTENIMENTO NULLA OSTA PREVENZIONE INCENDI - IMMOBILI COMUNALI  SITI IN VIA M. D’AZEGLIO: COMPLETAMENTO PROCEDURE RILASCIO NULLA OSTAPREVENZIONE INCENDI: LIQUIDAZIONE INCARICO ING. LAUDANI ANTONIO. DITTA: ING. A. LAUDANI – VIA MONTI IBLEI, 9 TREMESTIERI ETNEO (CT)                 P.I. 03473570871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31735"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA FESTA S.VITO 2011 DITTA :ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31736"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI PER CARTE DI IDENTITA' DELEGAZIONE MASSANNUNZIATA - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECO MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31737"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO B.M E B.C. - IMPEGNO DI SPESA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31738"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO D.M.F.,  D.M.T. E D.M.A. - IMPEGNO DI SPESA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31739"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31740"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31741"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ANZIANI PER SPETTACOLO TEATRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31742"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA UFFICIO SERVIZI SOCIALI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31743"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO - MAGGIO 2011  CIG: Z01005B044</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31744"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. PRESA D’ATTO AVVIAMENTO AL LAVORO OPERAI QUALIFICATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31745"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ALGESE S.C. A.R.L. - DIFFERENZA RELATIVA ALLA VARIAZIONE CONTRATTUALE DEL CCNL PER IL "PERSONALE DI TERRA DEL TRASPORTO AEREO E DELLE ATTIVITA' AEROPORTUALI" - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE MARINO MARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31746"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DEL MATERIALE INFORMATICO PER L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SERVER DEDICATO ALLA PUBBLICAZIONE DEI SERVIZI WEB DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31747"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO CGA PROPOSTA DA PROIETTO ANGELO  - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  -  16/11 - CIG: 20633591B6 BENEFICIARIO:AVV. DONATO DE LUCA – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31748"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31749"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE SICULA TRASPORTI SRL - COMUNE DI MASCALUCIA   RICONOSCIMENTO IMPORTI DOVUTI – 12^ RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31750"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA DEL COMUNE DI MASCALUCIA. PAGAMENTO CERTIFICATO 2 DITTA: -CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE LAVORO CIRO MENOTTI. S.C.P.A – VIA PIERTRAVERSARI,63  48121 RAVENNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31751"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA - 2º STRALCIO". APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEL 17.05.2011 E 01.06.2011 DEI LAVORI COTTIMO APPALTO-APPROVAZIONE NUOVOQUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. IMPRESA AGGIUDICATARIA: LANERI COSTRUZIONI CON SEDE IN LEONFORTE (EN) VIA VIVALDI N. 17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31752"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31753"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31754"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31755"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO U.O. SERVIZI ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31756"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI MAGGIO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31757"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL’ART. 228, 3° COMMA DEL TUEL RENDICONTO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31758"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO - APRILE 2011  CIG: Z01005B044</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31759"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO – MARZO 2011  CIG: 1015957A3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31760"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "GLI APPALTI PUBBLICI DOPO LE NOVITA' DEL D.L. SVILUPPO E DEL REGOLAMENTO"  -  CATANIA 23/06/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31761"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31762"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31763"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO L.R. N. 7/92 ARCH. GIUSEPPE CRIMI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31764"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SICUREZZA N.527 DEL 23/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31765"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER COMMEMORAZIONE 150° ANNIVERSARIO UNITÀ D’ITALIA.  DITTA: EUROART PRODUCTION DI G. CORSARO VIA REGIONE SICILIANA 41, MASCALUCIA   CODICE CIG: 1810917FF7 CODICE CIG: 262861735E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31766"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI POLIZIA MUNICIPALE DITTA:  SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO N. 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI. CIG. N. Z8500513AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31767"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM DEL 12 E 13GIUGNO 2011 - SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA, SGOMBERO E RIPRISTINO AULE SCOLASTICHE ADIBITE A SEGGIO ELETTORALE - AFFIDAMENTO A DITTA MOSEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPAMPINATO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31768"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI  PRODUTTIVI  DITTA: ERREBIAN S.P.A.- VIA DELL’INFORMATICA , 8 -0040 SANTA PALOMBA  - POMEZIA (RM)  P.I.02044501001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31769"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "CORRI CATANIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31770"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ADDOBBI E BANNER PUBBLICITARI GIRO D'ITALIA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31771"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA  - LOTTO SCUOLA MEDIA STATALE LEONARDO DA VINCI". APPROVAZIONE ATTI FINALI DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA, TECNICI E INCENTIVI PER COMPETENZE TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31772"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "IL BILANCIO 2011 E LA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE" - CATANIA 04/05/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31773"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2010 E 1°  TRIMESTRE 2011.  ANNO SCOLASTICO 2010/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31774"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI STAZIONAMENTO IN LOCO E DI RIMOZIONE AUTOVEICOLI DURANTE LA MANIFESTAZIONE DEL 94° GIRO D’ITALIA DEL 15 MAGGIO C.A. DITTA: EUROSOCCORSO DI ALIOTTA MARIA RITA, VIA G. MARCONI 105/D - PEDARA (CT). C.I.G. N.  ZB00053EA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31775"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA SEGNALETICA STRADALE PROVVISORIA SU SUPPORTO IN POLIONDA PER IL 94° GIRO D’ITALIA. DITTA: MILCAT DI PAOLO CATALANO CON SEDE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII MASCALUCIA. C.I.G. N. 23483553D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31776"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA PER RILASCIO DEL CERTIFICATO PER LA PREVENZIONE INCENDI A SEGUITO DI MODIFICHE INTRODOTTE NELLA SCUOLA MEDIA STATALE "L. DA VINCI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31777"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA PER VARIE MANIFESTAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31778"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N.118/11 TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA – PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31779"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N.509/10 TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA – PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31780"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA. DITTA: STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. (CIG N° Z46004E642).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31781"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31782"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31783"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO ALL’EROGAZIONE DEL BUONO SOCIO-SANITARIO ANNO 2011 “PER POSSESSO DEI REQUISITI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31784"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE PARROCCHIA S. VITO – CORPUS DOMINI ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31785"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:ENI-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31786"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO DI DETTAGLIO IN VARIANTE AL PRG. -  RISULTANZE GARA INFORMALE E APPROVAZIONE DISCIPLINARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31787"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO IMMOBILE LOCALE VASCHE DEL TRIBUNALE. IMPUTAZIONE SOMME SU PERIZIA TECNICA. APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SPAMPINATO GROUP. SRL – PATERNÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31788"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI  - TRATTO DI VIA ARMANDO RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA” LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN ACCONTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, ALLA CODIREZIONE LAVORI,  AL COORDINATORE PERLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALL’ASSISTENTE AMM.VO AL RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31789"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA S. A. MUNZONI - TRATTO DI VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA". LIQUIDAZIONE SALDO PER INCARICO DI CODIREZIONE LAVORI ING. VECCHIO DARIO MARIO ANTONINO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA AVV. VITO REINA N. 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31790"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE PRIMO SEMESTRE 2011 - DITTA HALLEY CONSULTING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31791"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE DI MASCALUCIA – CAF PER BONUS GAS E BONUS ENERGIA ELETTRICA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31792"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2011.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.  CIG  16376821FO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31793"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2011.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.  CIG  1637581E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31794"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31795"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31796"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO  G. C. GENNAIO – APRILE 2011. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.  CIG Z4F0042592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31797"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO  G. C. NOV. – DIC. 2010. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.  CIG Z4F0042592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31798"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE SARACINESCHE PRESSO CASERMA CARABINIERI - PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31799"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ART. 13 DELLA L.R. N.17 DEL 01/08/1990 – ASSEGNAZIONE ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31800"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIE DITTA: KRATOS S.P.A CON SEDE IN CORIANO DITTA :TIPOGRAFIA CACCETTA  CON  SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31801"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI TRANSENNE PER MANIFESTAZIONI ESTERNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31802"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMMISSARIO AD ACTA. (D.A. 180/GAB DEL    25/10/2010). LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31803"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI. CONTRIBUTO FORMAZIONE 16 ORE ESPLETATA DALL’ENTE SCUOLA EDILE DI CATANIA GIUSTA CONVENZIONE DEL 18.02.2011. RICOGNIZIONE ATTIVITÀ ESPLETATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31804"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO SERIT SICILIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31805"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO CGA PROIETTO CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 43/2011 – IMPEGNO DI SPESA – 16/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RUSSO VANESSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31806"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO DI PENSIONE DIPENDENTE SIG. MESSINA CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31807"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO N.P. – APRILE 2011 CIG:1968793B5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31808"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR INGTECH – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI  -  9/11 - CIG: 16120555DD BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31809"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO D.B. APRILE 2011 -  DITTA: COMUNITA’  ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA – CIG Z400042282 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31810"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SEDE COM MASCALUCIA - ADEGUAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DI VIA MANZONI N. 8". ATI: LIQUIDAZIONE III° SAL IMPRESA PROIETTO ANGELO CON SEDE IN ACIREALE VIA CALENZANO N. 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31811"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTO IN ECONOMIA.  DITTA: “DETERWAX” S.R.L. VIA V. MUCCIOLI 2/8 GRAVINA DI CATANIA.   CODICE CIG: 2567761767</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31812"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONI ESTERNE PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31813"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE S.D. SALDO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31814"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE CAZZETTA SEBASTIANO /COMUNE DI MASCALUCIA E COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA -  LIQUIDAZIONE SALDO  SPESE LEGALI  -AVV. N. GIANNITTO VIA LUIGI RIZZO, 29  CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31815"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2010-11. DITTA: “LA DIDATTICA” DI DANIELA FIORE, VIA UMBERTO 24, S.A. LI BATTIATI;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31816"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO “ALL-IN” DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I..  PERIODO: 10 DICEMBRE 10 – 10 MARZO 11  DITTA: “F.A.M.U.” DI CANNIZZO LUIGIA, VIA XIX TRAVERSA N.89 BELPASSO. CODICE CIG: 0842247435</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31817"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI MASCALUCIA EVENTI - DITTA MATRIX S.P.A. MILANO. CIG ZF00034451.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31818"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO L’ISOLA SPARTITRAFFICO DI VIA DEL BOSCO – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31819"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI CADITOIA STRADALE UNI EN 124 D400. DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO –S.P. 14 N.69, 95032 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31820"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE N. 1132 DEL 28/03/2011, N.1198 DEL 31/03/2011, N.1591 DEL 26/04/2011, N. 1702 DEL 30/04/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31821"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31822"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES MASCALUCIA – ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31823"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31824"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002                  ULTERIORE LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI – A.S. 2009/10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31825"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TROFEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31826"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO. RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA-STRALCIO DI COMPLETAMENTO" LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALLA SOC. INGEGNERIA MOTTA INGINERIING S.R.L. PER INCARICO DI COPROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTOSICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31827"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO  I. C. ”F. II DI SVEVIA” – INCONTRI MUSICALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31828"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. E L. F. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2011.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO. CIG 2388808AB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31829"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE APRILE 2011.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.  CIG  2388930F62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31830"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE GIRO D'ITALIA "AZIENDA GRAFICA S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31831"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E SUPERFICI STRADALI DITTA:PRIZZI GEOM. ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31832"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO PER IL MESE DI APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31833"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ESPERTO DEL SINDACO DOTT. MAUGERI ANGELO ANTONIO. PERIODO 11/04/2011 - 11/05/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31834"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI COMUNALI DITTA:CERVINO-GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31835"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SUL QUOTIDIANO LA SICILIA DITTA:PUBLIKOMPASS- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31836"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31837"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31838"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEMISSIONE DI MANDATI RELATIVI A SOMME NON INCASSATE NEL’ANNO 2010 E RESTITUITE DALLA TESORERIA DEL CREDITO SICILIANO A QUESTO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31839"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. DEFINIZIONE NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO. RIFORMULAZIONE RISPETTO ALLA DETERMINAZIONE N° 257 DEL 22/02/2011 PROP. N. 277 DEL 17/02/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31840"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI,FINALIZZATO ALL’ASSISTENZA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31841"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA.  DITTA: CESAROTTI ANGELA – MASCALUCIA (CT) (CIG 1043534F7B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31842"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA STYLGRAFIX – ITALIANA S.P.A  CIG 2496573D33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31843"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. APRILE 2011. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31844"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI E SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31845"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'OPERA: "REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDI SU VIA ETNEA IN PROSIEGUO ALL'ESISTENTE" DA ESEGUIRSI TRAMITE CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE ARCH. GRECO IGNAZIO CON STUDIO IN ACIREALE PIAZZA DOMENICO N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31846"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:      LAVORI DI "TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI -TRATTO DI VIA ARMANDO RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA". LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL’APPALTO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI PRINCIPALI. LIQUIDAZIONE  A SALDODITTA SERVIZI SRL DI TREMESTIERI ETNEO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31847"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31848"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 532/09 DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI – 38/09 BENEFICIARIO: AVV. ANTONIO TOULLIER - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31849"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO PROPOSTO DA AVOLA BIAGIA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI – 37/09 BENEFICIARIO: AVV. ANTONIO TOULLIER - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31850"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET EDILIZIA URBANISTICA. DITTA: MAGGIOLI S.P.A. – VIA DEL CARPINO, 8 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31851"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR INGTECH – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  -  9/11 - CIG: 16120555DD BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31852"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIALE PER L’APPALTO DI FORNITURE NOLI E SERVIZI PER IL CANTIERE DI LAVORO REGIONALI PER DISOCCUPATI N.445 “MARCIAPIEDE LUNGO VIA ETNEA DAI CIVICI 340 AL 376”.   INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE  N°677DEL 20.04.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31853"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA COCCINELLE E TULIPANI DI SPAMPINATO GRAZIA - CIG 24566213C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31854"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IN ECOMOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE. STAMPA LISTE ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPAMPINATO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31855"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO– SCUOLE SUPERIORI.    LL.RR. 24/73 E 14/02 -  A.S. 2009/10 – ULTERIORE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31856"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COLLABORAZIONE ESTERNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31857"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE LEGALI COMMISSIONE TRIBUTARIA 741/2/2009 DEL 13/10/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31858"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA – APRILE 2011.  DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG: 0821827118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31859"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ACCANTONATE DIPENDENTE CASELLA MAURIZIO MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31860"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATO - PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SINO AL 31/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31861"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE POST WARRANTY PER SERVER HP - VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31862"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF MESE MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31863"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31864"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PORTO MARRETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31865"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI IN ECONOMIA DI COMPLETAMENTO AL PROGETTO: INTERVENTI PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE DI VIA PORTO MARRETTI. APPROVAZIONE OFFERTA DITTA NICOTRA GEOM. ROSARIO, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31866"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  DITTA: COPIS S.N.C. - VIA ANDRONE 15 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31867"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31868"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31869"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA  - LOTTO SCUOLA MEDIA STATALE “L. DA VINCI”. ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCIERI COSTRUZIONI VIA CADUTI DI NASSIRIA N. 16 SAN GIOVANNI GEMINI (AG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PULVIRENTI TERESA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31870"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA -CONVENZIONE CONSIP PER LA STAGIONE TERMICA 2010-2011 DITTA: RTI CNS -MELEGNANO(MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31871"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMMISSARIO AD ACTA (D.A. 180/GAB DEL 25/10/2010).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31872"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO  ECONOMICO FINALIZZATO ALLA PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, ATTRAVERSO I COMUNI DI RESIDENZA, D.D.G. N.881 DEL 30/4/2010. DITTA DIGIPRINT. CIG 21930577E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31873"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31874"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURE  E SERVIZI IN ECONOMIA PER SERVIZI TRIBUTARI  DELL’ENTE – DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA – COD. CIG 23895796F7 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31875"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE SERVER APPLICATIVO PIEMME - CONVERSIONE DB E ASSISTENZA CLIENT - LIQUIDAZIONE DITTA SAPIGNOLI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31876"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO PRESTAZIONE PER CONSULENZA E ASSISTENZA SUI CONSUMI                      ENERGIA ELETTRICA DEL COMUNE.               DITTA: ENERGY ITALIA S.R.L. – SIRACUSA P.I. 01466010897</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31877"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 568/10 TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA – PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31878"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2010/11   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31879"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2010/11. LIQUIDAZIONE  APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31880"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5. ANNO  2010 ISTITUTO VILLA ANGELA.  CIG 226663458B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31881"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31882"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - GM N. 11/2010 - 4/10 CIG [08068276B2] BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31883"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA – PERIODO 1-8 APRILE 2011.  DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG: 21388846E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31884"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER PULIZIA CADITOIE E SUPERFICI STRADALI DITTA: PRIZZI- SE.MA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31885"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMPEGNO DI SPESA DI ACQUISTO BENI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31886"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI  IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31887"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI PER DISOCCUPATI. INDIVIDUAZIONE DITTE E IMPUTAZIONE SOMME PER EFFETTUARE ACQUISTI IN ECONOMIA DI MATERIALE E ATTREZZATURE NECESSARI PER LA CONDUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31888"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE  BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER I SERVIZI TRIBUTARI  DELL’ENTE – INDIVIDUAZIONE CONTRAENTI -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31889"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 - SPESE PER CORRISPONDENZA, STAMPATI, MATERIALE DI CANCELLERIA E/O INFORMATICO, ARTICOLI DI FERRAMENTA, SPESE PER LAVANDERIA, ETC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPAMPINATO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31890"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE 3° IMPEGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31891"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTI E LOCANDINE GIRO D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31892"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE PIANO PARCHEGGI IN VARIANTE AL P.R.G.. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31893"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI SU AUTOVEICOLO LAND ROVER IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. DITTA: SAEM FER S.R.L. CON SEDE IN S.P. 69 KM 14+400 PASSO MARTINI – CATANIA C.I.G. N. 2376595C39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31894"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA I.E.S. COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN GIARRE VIA P.PE DI PIEMONTE N. 78 LAVORI EFFETTUATI DI CUI AL 4° E ULTIMO SAL PER L’OPERA “TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI - TRATTO DI VIA ARMANDO RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31895"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO 2010-2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31896"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO C. D. “G. FAVA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31897"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO  I. C. ”F. II DI SVEVIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31898"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO “ASSISTENZA AGLI ORGANI” - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31899"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE AMBRA DANILO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31900"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: VERIFICA IMPIANTI DI TERRA IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DITTA EUROFINS MODULO UNO S.P.A. DOTT. ING. ANDREA FIRRARELLO – VIA F. SFUSCO, 1 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31901"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE ELABORATO GRAFICO PER I MANIFESTI DEL GIRO D'ITALIA E PER FORATURA E APPLICAZIONE ANELLI METALLICI NEI BANNER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31902"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31903"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BROCHURE, MANIFESTI E INVITI – XII ANNIVERSARIO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI MASCALUCIA.   DITTE: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA VIA SCALILLA 18 MASCALUCIA (CT); CODICE CIG: 23857417BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31904"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO SUL DISAGIO GIOVANILE, MIGRAZIONE MINORILE, FAMIGLIA E ISTITUZIONI CATANIA 13/05/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31905"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO E PITTURA PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31906"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TARIFFA PER USO ANTICO PALMENTO C/O BIBLIOTECA DI MASSANNUNZIATA –  DITTA:  ANTONUCCI ALESSIA MARIA – MASCALUCIA (CT) VIA BOLOGNA N.47 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31907"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ADDOBBO DEL PERCORSO INTERESSATO DAL GIRO D'ITALIA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31908"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE LEASING SEMESTRALE PER N.2 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. PERIODO 25/11/2009 – 25/11/2013 2^ RATA - MAGGIO 2011 BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31909"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER DISINFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE DITTA: DDT, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31910"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA MARINO PAOLO - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31911"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA ANNO 2011  - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 5-11 DEL 1° TRIMESTRE 2011. BENEFICIARIO: DR GIUFFRIDA ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31912"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO APRILE 2011. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG 0552369550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31913"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ARCHIVIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31914"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO 2010 "MIGLIORAMENTO SERVIZI MANUTENTIVI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31915"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIVISTE E PUBBLICAZIONI AREE AFFARI GENERALI, P.M., FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31916"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO, RELATIVA AL  MESE DI APRILE 2011.  DITTA: A.T.I. CAPOGRUPPO “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31917"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE  “LA VIE EN ROSE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31918"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA SEGNALETICA STRADALE PROVVISORIA SU SUPPORTO IN POLIONDA PER IL 94° GIRO D’ITALIA. DITTA: MILCAT DI PAOLO CATALANO CON SEDE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII MASCALUCIA. C.I.G. N. 10464104D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31919"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - PRESTAZIONI OCCASIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31920"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTO IN ECONOMIA.  DITTA: “AZIENDA GRAFICA” SRL,   VIA CONTE DI TORINO 48 CATANIA.   CODICE CIG: 23627467AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31921"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO EDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31922"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO TESSERINO  PER LA  RACCOLTA FUNGHI ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31923"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE NECESSSARIE PER LO STUDIO DEL NUOVO P.R.G. DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31924"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO TIPOGRAFIA CACCETTA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECO MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31925"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2011.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO. CIG  232206222E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31926"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO S. F. APRILE 2011. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.   CIG 23228994E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31927"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  IL FUNZIONAMENTO DELLE  SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31928"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RELATIVO A CONTRASTARE IL FENOMENO DEL RANDAGISMO NELLA PROVINCIA DI CATANIA - IMPEGNO ULTERIORI SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31929"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -  2009 ISTITUTO VILLA ANGELA CIG: 2264077770</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31930"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PUBBLICAZIONI SUL QUOTIDIANO "LA SICILIA" EDIZIONE CATANIA E PROVINCIA - DITTA PUBLIKOMPASS S.P.A. - CIG 2190131944.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31931"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACQUISTO LAMPADE DI EMERGENZA DA INSTALLARE NEI PLESSI SCOLASTICI PER IL COMPLETAMENTO PROCEDURE C.P.I.  DITTA: GUARDO S. GRAVINA DI CATANIA                  P.I. 00706870870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31932"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE SERBATOIO GPL IMMOBILE VIA                   PORTO MARRETTI.               DITTA: NICOTRA  GEOM. ROSARIO – VIA DEL BOSCO, 62 MASCALUCIA                P.I. 03231620877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31933"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SERVER DEDICATO ALLA PUBBLICAZIONE DEI SERVIZI WEB DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31934"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31935"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ESTATE 2010 "ORDINE PUBBLICO, VIABILITA' E VIGILANZA PER  MANIFESTAZIONI ESTIVE CON SPETTACOLI SERALI, ORGANIZZATE DAL COMUNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31936"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FESTA SAN VITO E ANTICIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31937"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INCARICO DIRETTORE DI CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31938"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE "CAVALLI E STORIA NELLA VECCHIA MANISCALCHIA" - GIACCHE VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31939"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO BANDISTICO FESTA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31940"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTO IN ECONOMIA BANDIERE E MANIFESTI.  DITTA: EDK EDITORE SRL.   CODICE CIG: 23076637BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31941"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IL BILANCIO 2011 E LA LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 04/05/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31942"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ENI-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31943"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO LL.PP. N.819 DEL 27/04/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31944"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO” - SERVIZIO INERENTE IL MONITORAGGIO DELL’ANDAMENTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO.  DITTA: COOPERATIVA SOCIALE PROMIDEA, CON SEDE IN VIA CRATI – PALAZZO PINGITORE, N. 48/C - RENDE (CS), P.IVA:01753060795. COD. CIG:  0568852783</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31945"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI LONGO P. E MOSCHETTO V. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  -  FASCICOLO 27/09 BENEFICIARIO: AVV. ROSA ANNA SCALIA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31946"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA LAVORI: “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: FONDAZIONE FEDERICO II°.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31947"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE 2011 MESE DI APRILE - CIG [0771778B57] BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31948"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA PROMOSSO DA BATTIATO ANTONINA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 514/2008 - 39/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31949"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IL COLLEGATO LAVORO 21/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31950"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SEMPLIFICAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA PERFORMANCE. 15/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31951"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE IMPIANTI DI SEGNALETICA MODULARE COMMERCIALE E RIMOZIONE SEGNALETICA STRADALE PUBBLICITARIA ABUSIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31952"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO AUTOMATISMO NEL PIAZZALE ADIACENTE LOCALE CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31953"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31954"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI PC DELLE AREE STAFF, RAGIONERIA E SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31955"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER ELIMINAZIONE PERICOLI-APPALTO A CONTRATTO APERTO. DITTA:OLIVERI GIUSEPPA - ACICATENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31956"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI  DI CARROZZERIA AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SANTONOCITO ORAZIO, VIA CANNATA 29/31 S.PIETRO CLARENZA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31957"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESPERTO DEL SINDACO AVV. SALVATORE VITTORIO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31958"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER  RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE FICHERA DOMENICO – PRATICA EDILIZIA 54/2006 – C.E. N. 34/07 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI – CIG: 08312522D9 BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31959"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BIGLIETTI AEREI - 10° INCONTRO INTRENAZIONALE DELLE CITTA' DEL FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31960"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICARICHE TELEFONICHE PREPAGATE.  DITTA: VODAFONE OMNITEL  N.V. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31961"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITÀ DELLA VIGILANZA PER PROCEDURA DI GARA – SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI  E AI DISABILI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31962"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI APRILE  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31963"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI IN ECONOMIA BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31964"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO S.M.S. "LEONARDO DA VINCI" MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31965"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER MISSIONE A ROMA 15 APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31966"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI ECOLOGICI IN OCCASIONE DEL PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI MOMPILIERI DITTA: COMMERCIALE SICULA - LEONFORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31967"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>: FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA. DITTA: ERREBIAN S.P.A. CIG: 1862851944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31968"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE SICULA TRASPORTI SRL - COMUNE DI MASCALUCIA   RICONOSCIMENTO IMPORTI DOVUTI – 11^ RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31969"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO PER IL GIUDICE DI PACE – VIA A. GRIMALDI, 38 – TREMESTIERI ETNEO – APRILE 2010  A MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31970"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI COMUNALI PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA E CAMPO SPORTIVO DI PIAZZA FALCONE BORSELLINO DITTA: CIA SECURITY- SIRACUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31971"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA DEL COMUNE DI MASCALUCIA. DITTA: FERRAMENTA E COLORI DI FRANCESCO CARUSO P.I. 03401880871. NUMERO (CIG) 19794516A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31972"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IN ECONOMIA STAMPA MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31973"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31974"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO SERIT SICILIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31975"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI PER DISOCCUPATI. INDIVIDUAZIONE DITTE E IMPUTAZIONE SOMME PER EFFETTUARE ACQUISTI IN ECONOMIA DI MATERIALE EDILE E ATTREZZATURE NECESSARI PER LA CONDUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31976"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 5616/2010 TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO – PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31977"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO DI CONTROLLO) AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: EMMECI MOTORS S.R.L. CON SEDE IN VIA GEORGE MARSHALL S.N., 95045 MISTERBIANCO C.I.G. 2243592EAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31978"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE SOCIETA' UNIPERSONALE "FARMACIA COMUNALE S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31979"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 5 LAVORATORI TEMPORANEI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO,  PER LA RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI COMPETENZE MARZO 2011. DITTA: GI GROUP S.P.A. – PIAZZA IV NOVEMBRE 5, 20124 MILANO- P.I.02307930871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31980"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31981"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 01/03/2011-30/04/2011 - NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA BIBLIOTECA E L'UFFICIO U.R.P. - CIG: 0772345F3D     DITTA: GIORDANO SIMONETTA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31982"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE ANTICIPATA PROCEDURA DI DISTACCO IN POSIZIONE DI COMANDO DEL SIG. VITALE GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBROSIANO ROSANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31983"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI PER DISOCCUPATI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA N. 6 PANNELLI IN PVC. DITTA DIGIPRINT DI MASCALUCIA VIA SCALILLA N. 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31984"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO SERVIZI ON LINE – SERIT SICILIA SPA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E ALLEGATO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO TRIBUTI SERVIZI FISCALI - ESCLUSIONE ED EVASIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31985"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2010-11.  DITTE:    “LA DIDATTICA” DI DANIELA FIORE, VIA UMBERTO 24, S.A. LI BATTIATI; “CAVALLOTTO LIBRERIE” SRL, C.SO SICILIA 91, CATANIA; LIBRERIA “LAPAGLIA” DI MORGANO STEFANO, VIA ETNEA 393/395, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31986"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE GAS METANO EDIFICIO COMUNALE VIA S.                      SPERA               DITTA: PAPPALARDO AURELIO VIA BELVEDERE, 40 S. G. LA PUNTA               P.I. 04354690879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31987"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA LAYOUT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31988"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA LAVORI: “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. LIQUIDAZIONE SOMME DITTE: EDISERVICE-BARBARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31989"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA EDK EDITORE S.R.L.  – ABBONAMENTO ANNUALE HUMAN CAPITAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31990"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE TRAMITE CONSIP DITTA:ENI-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31991"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA ETNEA SAN ROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31992"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E RELATIVI COMPONENTI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31993"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE ESECUTIVA DELLE ATTIVITÀ  - SERVIZIO INERENTE IL MONITORAGGIO DELL’ANDAMENTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31994"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTERSETTORIALE PER LA DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA DELLE PROCEDURE URGENTI DI LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31995"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31996"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ANTICIPAZIONE ECONOMO PER VERIFICA INAIL/ISPESL  IMPIANTO MESSA A  TERRA EDIFICIO VIA PORTO MARRETTI. DITTA: ISPESL - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31997"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA – MARZO 2011.  DITTA: “GEMEAZ CUSIN” S.P.A. CON SEDE IN NAPOLI, VIALE U. MADDALENA,196. CODICE CIG: 0410686 CCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31998"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA – MARZO 2011.  DITTA: “RISTORCOOP” SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CATANIA, VIA S. M. DI BETLEM 18. CODICE CIG:21388846E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31999"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO MOBILITÀ URBANA – ANNI 2009 E 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32000"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE POST WARRANTY PER SERVER HP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32001"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE COTTIMO-APPALTO E APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER LAVORI "RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA. CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA - IIº STRALCIO” APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 46 DEL 14/04/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32002"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO BOILER ACQUA CALDA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32003"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE M.F. SALDO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32004"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2011.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO. CIG 10494891B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32005"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REDAZIONE INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI DELL’ENTE. DITTA: HALLEY CONSULTING SRL. CIG: 10057112FG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32006"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA: FLOWER GLOVES S.R.L. CON SEDE IN VIA MONTEFIORINI N. 13 – SAN GIOVANNI LUPATOLO (VR) C.I.G. N.: 0826415B38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32007"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA MOTOCICLO OGGETTO DI CONFISCA AMMINISTRATIVA. DITTA: EUROSOCCORSO DI ALIOTTA MARIA RITA, VIA G. MARCONI 105/D - PEDARA (CT). C.I.G. N. 189441370E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32008"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA- AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO  A CONTRARRE.  APPROVAZIONE PREVENTIVI ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AREA LAVORI PUBBLICI PRESSO LA DITTA ICE CON SEDE IN MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32009"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI RILEVAZIONE PER L'INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA DELLE FAMIGLIA - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MAUGERI NUNZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32010"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRESIDI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32011"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZA SINDACALE DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO N. 40/2010.                    DITTA: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE  CON SEDE IN VIA VEZZOSI N. 41, CATANIA. C.I.G.214254975C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32012"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SERVER DEDICATO ALLA PUBBLICAZIONE DEI SERVIZI WEB DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32013"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI E SERVIZI PER MANUTENZIONE VERDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32014"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO  I.C. S. “FEDERICO II DI SVEVIA” E PATROCINIO MANIFESTAZIONE “INCONTRI MUSICALI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32015"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE “NUOVO TEATRO STABILE MASCALUCIA” – CONCERTO UNITÀ D’ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32016"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32017"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE NECESSARIE PER LO STUDIO DEL NUOVO PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32018"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32019"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32020"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE "CORRI CATANIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32021"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTO IN ECONOMIA.  DITTA: “ZACCÀ SPORT FITNESS” SRL,   VIA A. MORO 61 MISTERBIANCO.   CODICE CIG: 2121632A1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32022"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO S. F. MARZO 2011. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.  CIG 1469836309</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32023"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ECONOMICO PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE, D.D.G. N.886 DEL 30 APRILE 2010.  LIQUIDAZIONE SALDO DEL 30% AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32024"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO, RELATIVA AL  MESE DI MARZO 2011.  DITTA: A.T.I. CAPOGRUPPO “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32025"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO - II^ TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32026"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32027"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI CIMATURA DELLE PALME ANTISTANTE LA VILLA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32028"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32029"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO  ECONOMICO FINALIZZATO ALLA PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, ATTRAVERSO I COMUNI DI RESIDENZA, D.D.G. N.881 DEL 30/4/2010.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 2059675194</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32030"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPANTI PER CARTE DI IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATT.N40/11 DITTA IC-ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32031"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA DOTT. PAPPALARDO FILIPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32032"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DALL’ 01/04/2011 AL 30/06/2011.  DITTA: MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.  CIG: 1847290FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32033"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA IN ECONOMIA DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER L’UNIFORME DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO CON SEDE IN VIA A. DI SANGIULIANO 90. C.I.G. N.: 09115391C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32034"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2011.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.  CIG 1637581E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32035"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI TUTTI I PERSONAL COMPUTERS E NOTEBOOK DI PROPRIETA’ COMUNALE - CONTRATTO APERTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 39/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32036"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32037"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: NOFARA-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32038"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEO-SORVEGLIANZA IN VIA ROMA DITTA: ENEL SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32039"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE: - DITTA: MAGGIOLI SPA -SANTARCANGELO DI ROMAGNA(RN) - ED. SEPEL - MINERBIO (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32040"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: NEW PULIPARK-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32041"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32042"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI MASCALUCIA PROMOSSO DA LONGO PATRIZIA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 266/2008 – 14/04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32043"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCATASTAMENTO IMMOBILE PERTINENZIALE DEL CAMPO DI CALCIO DI MASSANNUNZIATA. INCARICO GEOM. CASTELLI MARCO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA CONDORELLI N. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32044"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SERVIZIO ADA E ADI – APPROVAZIONE PROGETTO “COLLEGHIAMOCI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32045"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GPL PRESSO SCUOLA SITA IN VIA MARRETTI DITTA: L'AUTOPROPANGAS DI GRASSO SEBASTIANO - MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32046"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE TROVATO VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32047"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E RILAGATURA PER LA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI (CT) – P.IVA: 02913600876. C.I.G. N. 19093025D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32048"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE  2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32049"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32050"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G. LIQUIDAZIONE MARZO 2011. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI. CIG 1235566550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32051"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2011.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO. CIG 16376821FO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32052"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE MARZO 2011.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L. CIG 10496262C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32053"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NELL’AEREA DI PERTINENZA DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA – PERIODO DAL 21/06/2010 AL 21/03/2011. DITTA: ISTITUTO DI VIGILANZA “LA SICUREZZA” S.N.C. CON SEDE IN VIA F. SOLLIMA 7 – 95040 RADDUSA (CT); C.I.G. N. 1796373DE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32054"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. E L. F. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2011.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO. CIG 1068330DCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32055"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI CATERING  DITTA: GRUPPO SCANDURRA SRL - CORSO SAN VITO 2 - MASCALUCIA  CIG: 2026422056</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32056"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPAMPINATO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32057"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO GIUDICI POPOLARI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPAMPINATO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32058"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIALE PER L’APPALTO DI FORNITURE NOLI E SERVIZI PER IL CANTIERE DI LAVORO REGIONALI PER DISOCCUPATI N.445 “MARCIAPIEDE LUNGO VIA ETNEA DAI CIVICI 340 AL 376”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32059"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32060"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE OCCASIONALE PER FUNZIONALITA' UFFICIO SPORT E TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32061"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO MEDICO “DR.SSA ISABELLA MARZULLO” MEDICINA DEL LAVORO CON SEDE IN CATANIA, VIA LO VECCHIO N.28 PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS N.81/2008 E S.M.I., PROPEDEUTICI ALL’INIZIO DEI LAVORI DEI CANTIERI REGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32062"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE  PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA – VIA GALERNO 173 -  CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32063"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI E VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32064"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PROMOZIONE PER CELEBRAZIONE 150° REPUBBLICA ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32065"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE PER L’UFFICIO LL.PP. DITTA:SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32066"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. MARZO 2011. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32067"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2011. DITTA ACIM. S.R.L., ZONA INDUSTRIALE  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32068"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI UNA VALVOLA A SARACINESCA PER IL DEPURATORE COMUNALE E DI GALLEGGIANTI PER STAZIONE DI RILANCIO AL SERVIZIO DEL DEPURATORE COMUNALE. DITTA ACIM. S.R.L., ZONA INDUSTRIALE  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32069"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N.200 DEL 14/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32070"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTO IN ECONOMIA.  DITTA: “AZIENDA GRAFICA” SRL,   VIA CONTE DI TORINO 48 CATANIA.   CODICE CIG: 1925027687</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32071"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEMISSIONE DI MANDATI RELATIVI A SOMME NON INCASSATE NELL’ANNO 2010 E RESTITUITE DALLA TESORERIA DEL CREDITO SICILIANO A QUESTO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32072"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CELEBRAZIONE 150 ANNI REPUBBLICA ITALIANA.  DITTA: DI MAURO CARMELO, NATO AD ACI BONACCORSI IL 30/08/1958.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32073"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ESPERTI L.R. 7/92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32074"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO PER IL MESE DI MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32075"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ALGESE S.C.A.R.L. - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE MARINO MARIO PER I MESI DI: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32076"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1 TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32077"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32078"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32079"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32080"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32081"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO” - SERVIZIO DI RICERCA, RILEVAZIONE E ANALISI, DEI FABBISOGNI SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO. DITTA: I.P.R. MARCKETING S.R.L., CON SEDE IN VIA MARCONI N. 5 – 80078 POZZUOLI – NAPOLI, P.IVA:  07141990635. COD. CIG:  05688673E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32082"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO MARZO 2011. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG 0552369550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32083"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32084"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO N.P. – MARZO 2011 CIG:1968793B5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32085"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE 14 E 15 APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32086"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2011.  ANNO SCOLASTICO 2010/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32087"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2010/11. LIQUIDAZIONE  MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32088"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG [0771778B57] LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE  MESE DI MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32089"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO D.B. MARZO 2011 COMUNITA’ ALLOGGIO NIKE - PIAZZA ARMERINA CIG: 1210197E24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32090"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI BANDISTICHE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI RELIGIOSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32091"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER ARREDO URBANO DEL GIRO D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32092"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL’AFFITTO DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, L.431/98 E CIRC. ASSESS.TO REG.LE LL.PP. DEL 14.05.2009.  APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO. INDIVIDUAZIONE COPERTURA FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE NOMINATIVI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32093"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO BANDISTICO FESTA SAN GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32094"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECLAMO AL COLLEGIO EX ART. 624 E 669 TERDECIES C.P.C. PROMOSSO DAL CREDITO SICILIANO AVVERSO ORDINANZA TRIBUNALE DI CATANIA GIUDICE DOTT. CENTARO DEPOSITATA IN DATA 06.02.2009 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - 11/09 BENEFICIARIO: AVV. AGATINO CARIOLA– CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32095"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE  PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA – VIA GALERNO 173 -  CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32096"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS DITTA:MERCEDES -ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32097"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 1 MONITOR PER UFFICIO SERVIZI DI VIABILITÀ DELLA P.M. DITTA: IC ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA, VIA CAMPO SPORTIVO N. 20 MASCALUCIA. CIG. N.  1647866609</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32098"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO A RIVISTE E PUBBLICAZIONI GIURIDICHE INERENTI I COMPITI DI POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA:  MAGGIOLI S.P.A.- CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO  N. 8  C.I.G. N.  18943746DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32099"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - I^ TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32100"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CELEBRAZIONE 150 ANNI DELLA REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32101"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA DR. PAPPALARDO CLAUDIO – VIA ETNEA 210 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32102"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: MAMMINO - PEDARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32103"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF MESE APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32104"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO LL.PP. N.599 DEL 30/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32105"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA TECNICO MANUTENTIVA N.291 DEL 19/02/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32106"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI IN FERRO PRESSO SCUOLA VIA PORTO MARRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32107"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESPERTO DEL SINDACO AVV. SALVATORE BUSCEMI PER ATTIVITA' DEL MESE DI MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32108"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE DEL XII ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32109"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FORNITURE PER UFFICIO   PROGETTO "PARI &amp; DIVERSO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32110"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI “BONUS SOCIO SANITARIO”  DITTA: FRATELLI CHIESA S.N.C. – VIA G. VERDI, 54 – 95030 NICOLOSI (CT) – PARTITA IVA 00726170871 CIG: 171060758C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32111"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE N. 168 DEL 25/01/2011 DI €.      94,85, N. 260 DEL 31/01/2011 DI €.    156,00, N. 511 DEL 16/02/2011 DI €.    290,78, N. 690 DEL 28/02/2011DI €.    207,17, N. 991 DEL 21/03/2011 DI €.    194,40, N. 992 DEL 21/03/2011 DI €.      84,86, N.1079DEL 24/03/2011 DI €.    167,04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32112"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPANTI PER CARTE DI IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE- APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32113"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO D'IDEE PENSA DIFFERENZIATO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32114"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI FILTRAZIONE PRESSO PARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32115"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : APPROVAZIONE PIANIFICAZIONE ESECUTIVA DELLE ATTIVITÀ  - SERVIZIO DI RICERCA, RILEVAZIONE E ANALISI, PROPEDEUTICO ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO “PARI E DIVERSO”, MEDIANTE LA SOMMINISTRAZIONE DI N. 1.000 INTERVISTE CATI NELL’AMBITO DELLA PARITÀ DIGENERE E DI N. 1.000 INTERVISTE CATI NELL’AMBITO DELLA DISABILITÀ, NEI TERRITORI DELLA COALIZIONE ADERENTE AL PROGETTO “PARI E DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32116"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32117"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMETI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32118"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO RAGIONERIA. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32119"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULITURA STRAORDINARIA CADITOIE STRADALI DITTA: IMPRESA GEOM. PRIZZI -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32120"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32121"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO B.M E B.C. - IMPEGNO DI SPESA APRILE E MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32122"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PROIETTO – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – 5/11        CIG: 0928953443 BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32123"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR COOP. ADRIANA 86 AVVERSO ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 23/2010 – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  -  4/11 - CIG: 09286802FA BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32124"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIONE RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANOA – SEZIONE LAVORO - PROPOSTO DALLE SIGG.RE DI MAURO LUCIA E D’URSO ROSETTA LUCIA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  –  CIG: 0818312C69 - 3/2011 BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE BUSCEMI – CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32125"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR COOP. ADRIANA 86 AVVERSO ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 22/2010 – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  -  6/11 - CIG: 1214225A28 BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32126"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32127"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RECLAMO ORDINANZA DEL GIUDICE UNICO DEL TRIBINULAE DI CATANIA SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. 478/09 R.G. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – CIG: 0781860B45 BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO – MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32128"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI MARZO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32129"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFISSIONE M.T. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32130"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI – ANNO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32131"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RICOVERO MINORE IN SEMICONVITTO D.M.A. - PROROGA RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO D.M.F. E D.M.T. - IMPEGNO DI SPESA APRILE E MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32132"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTO IN ECONOMIA.  DITTA: “RE DI COPPE” DI SEBASTIANO PIRRUCCIO  VIA CONTE RUGGERO 34/36 CATANIA.   CODICE CIG: 1809457B24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32133"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER DANNI PATRIMONIALI. POLIZZA N. A1201129879. COD. CIG: N. 08318998C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32134"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – SERVIZIO DI RISTORAZIONE.  DITTA: BAR “L’OTTAGONO” DI LO FARO C. &amp; M SNC  CORSO S. VITO 73 MASCALUCIA.   CODICE CIG: 181018109E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32135"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE DI MISSIONE SINDACO A ROMA 13 APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32136"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY PER SERVERS HP - 2011 - DESTINATARIO: ELASTRO SOC. COOP.”, CON SEDE IN PALERMO (PA) VIA DEI NEBRODI, 22 CAP 90100 - P.IVA 05804200821</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32137"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOVENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32138"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DISTRIBUZIONE VOLANTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32139"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-  APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32140"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI AL DIPENDENTE PARISI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32141"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI PER LA QUALITA’ DELLA VITA E SERVIZI GENERALI N.476 DEL 14/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32142"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE FORNITURA DI COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32143"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SU GIORNALI PERIODICI DITTA: BARBARO-TRAPANI EDISERVICE -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32144"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DI QUOTE SOCIALI DELLA SOCIETA' MO.SE.MA. S.P.A. - DECADENZA AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32145"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI DELLE AREE E BENI CONFISCATI-STRALCIO IMMOBILE DI VIA PETRARCA” – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE STATO FINALE E INCENTIVI PER COMPETENZE TECNICHE  -IMPRESA ITALIMPIANTI SOC. COOP. CON SEDE IN AGRIGENTO VIA VENEZUELA N. 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32146"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI- CONSIP DITTA:KUWAIT -ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32147"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G. - D. P. S. - S. L. - S. F. - A. C. - T. A. - R. G. - P. N. - V. R. - V. D.  IMPEGNO SPESA 2° TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32148"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI: G. C. - S. G. - G. V. - A. S.  IMPEGNO DI SPESA 2° TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32149"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA:  L. F. G. - 2° TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32150"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO  SIG. N. P. – II TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32151"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO M.J. E M.J. – IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32152"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 1 STRUTTURA PREFABBRICATA, DEL TIPO MODULARE MONOPIANO SMONTABILE, REALIZZATA CON TECNOLOGIA DI PREFABBRICAZIONE, PER LE ESIGENZE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MASCALUCIA. ATTIVAZIONE PROCEDURA DIGARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO. APPROVAZIONE  BANDO E DISCIPLINARE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32153"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INCARICO CONFERITO, CON DETERMINA SINDACALE N. 26 DEL 04/04/2011 ALL’ARCH. PULVIRENTI ANTONINO CARMELO CON STUDIO IN S. AGATA LI BATTIATI VIA A. DI SAN GIULIANO N. 14. IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32154"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INCARICHI DIRETTORI E ISTRUTTORI CANTIERI DI LAVORO REGIONALI PER DISOCCUPATI. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32155"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER  RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE COOPERATIVE ADRIANA 86 E SABRINA - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - CIG: 08312522D9 BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32156"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32157"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32158"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32159"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE SICULA TRASPORTI SRL - COMUNE DI MASCALUCIA   PERCOLATO -  RICONOSCIMENTO IMPORTI DOVUTI - PAGAMENTO 1^ IMPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32160"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE SICULA TRASPORTI SRL - COMUNE DI MASCALUCIA   RICONOSCIMENTO IMPORTI DOVUTI – 10^ RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32161"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI CANTIERI DI LAVORO REGIONALI  DI  CUI ALL’ART.36  L.R. N.6  DEL  14/05/2009. INCARICO A SOCIETA’ ESTERNA ALL’ENTE PER LE PRESTAZIONI A SUPPORTO INERENTI LA GESTIONE AMMINISTRATIVA   E  CONTABILE  DEI  CANTIERI  DI  LAVORO  REGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32162"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI IN ECONOMIA DI COMPLETAMENTO AL PROGETTO “INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE A FINI SOCIALI DELLE AREE E BENI CONFISCATI – IMMOBILE DI VIA PETRARCA” – LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32163"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. PAGAMENTI SPESE REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE DECRETI DI ESPROPRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32164"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RETA GAS METANO EDIFICIO COMUNALE VIA S. SPERA DITTA: PAPPALARDO AURELIO VIA BELVEDERE, 40 S. G. LA PUNTA          P.I. 04354690879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32165"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADE DI EMERGENZA DA INSTALLARE NEI PLESSI SCOLASTICI PER IL COMPLETAMENTO PROCEDURE C.P.I. ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO. DITTA:  GUARDO S. GRAVINA DI CATANIA  P.I 00706870870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32166"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E COLLOCAZIONE CANCELLO IN FERRO CHIESA DELLA MISERICORDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32167"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIALE PER L’APPALTO DI FORNITURE NOLI E SERVIZI PER I N. 6 CANTIERI DI LAVORO REGIONALI PER DISOCCUPATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32168"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICAZIONE AL COMUNE DI SAVIGLIANO (PROVINCIA DI CUNEO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32169"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE AL 31.03.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32170"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 1° TRIMESTRE 2011 - DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32171"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SISTEMA PA VERSIONE TOP GRUPPO SOLE 24 ORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32172"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI POTATURA DELLE PALME COLLOCATE NELL'AREA COMUNALE ANTISTANTE LA VILLA COMUNALE DITTA LUISSAN- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32173"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER PULIZIA STRAORDINARIA CADITOIE STRADALI  DITTA: GEOM. PRIZZI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32174"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – ANNO 2010 ISTITUTO VILLA SANDRA.  CIG 17029907CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32175"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO IN FAVORE DI B.D.  - 2º TRIMESTRE 2011  DITTA: COMUNITA’ ALLOGGIO NIKE - PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32176"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI. DITTA: COPIS - VIA ANDRONE N. 15 - CATANIA  CIG: 1743607602</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32177"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOLCI NATALIZI DITTA DAIS – ZONA INDUSTRIALE – PIANO TAVOLA - BELPASSO CIG: 1743461D84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32178"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA ETNEA CONTRADA SAN ROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32179"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA LOCANDINE E MANIFESTI E SERVIZIO STAMPA TICKET PER REFEZIONE SCOLASTICA.  DITTE: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA VIA SCALILLA 18 MASCALUCIA (CT); CODICE CIG: 13882704A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32180"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER MISSIONE A ROMA 28 GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32181"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER STAMPANTE PER UFFICI FINANZIARI.  DITTA: ICE DI CORSARO GRAZIELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32182"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONE PER LAVORI DI SCERBAMENTO E PULIZIA VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32183"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SULLE PANNELLATURE IN LEGNO DI RIVESTIMENTO PARETI SCUOLA MEDIA STATALE “LEONARDO DA VINCI”. APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA DITTA ARCIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32184"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO COMUNE DI ROMA COMANDO VITALE GIUSEPPE DAL 30/01/2011 AL 19/072011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32185"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - DITTA CYBER. CIG 104346568D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32186"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI PRESSO MUNICIPIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32187"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI: “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. APPROVAZIONE PREVENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32188"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO “SEDE COM MASCALUCIA – ADEGUAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE DI VIA MANZONI N. 8”.APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N°1 E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32189"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STRALCI ATTUATIVI NELLE ZONE COMPRENSORIALI DELLO STUDIO DI C.C". APPROVAZIONE ATTI FINALI DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA E INCENTIVI PER COMPETENZE TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32190"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. CON SEDE IN VIA CHARTA 77 N. 4 – 50018 SCANDICCI (FI). CIG. N. 1325853082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32191"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE DELL’AREA SICUREZZA;  DITTA:  CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L. CON SEDE IN VIA SCALA N. 75 – 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA (CT). C.I.G. N. 086261191B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32192"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO A SERVIZIO PAWEB;                                             DITTA:  CELNETWORK S.R.L. CON SEDE A BERGAMO IN VIA G. ROSA 22/A C.I.G. N. 1084469420</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32193"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  DITTA: DIGIPRINT - MASCALUCIA CIG: 1706047285</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32194"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAVORI: “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: VIDEO STAFF COMUNICATION A.R.L. CON SEDE IN CALTAGIRONE VIA SPADARO S.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32195"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'OPERA: "REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDI SU VIA ETNEA IN PROSIEGUO ALL'ESISTENTE" DA ESEGUIRSI TRAMITE CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. LIQUIDAZIONE ACONTO COMPETENZE TECNICHE ING. ZILLERI CARLO CON STUDIO IN ACIREALE VIA ROMA N. 46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32196"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO   S.M.S. ”L. DA VINCI” – PROGETTO “SPORT E LEGALITÀ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32197"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2011. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI. CIG 1235566550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32198"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CLIMATIZZATORI A PARETE PER IL COMPLETMENTO INTERVENTI DI OO.PP. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRAMENTA E COLORI DI GUGLIELMINO ALFIO CON SEDE IN MASCALUCIA C.SO SAN VITO N. 149.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32199"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI.  DITTA: EDK EDITORE S.R.L. – ELLE.C.OFFICE DI RAPISARDA V.  CIG: 083133140A FT. 19/11 – 08226811D6 FT. 7034/2931-11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32200"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCATASTAMENTO IMMOBILE DI VIA GIUSTI DESTINATO ALLA PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA TECNICO INCARICATO GEOM. PRINCIPATO ANGELO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA SCALILLA N. 12/14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32201"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32202"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32203"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO REALIZZAZIONE BANNER E TESSERINI IN DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32204"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA DR. CARAGLIANO RITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32205"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO. CIG 16076957E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32206"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  ANNO 2010  ISTITUTO CO.RE.SI CIG: 1657805FF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32207"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERATA - CARNEVALE ANZIANI 2011 ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE D.O.C. - VIA SAVOIA 31/H - ACICASTELLO (CT)  CIG: 165521569F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32208"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERATA - CARNEVALE ANZIANI 2011 ASSOCIAZIONE CULTURALE KALISPERA MANAGEMENT - VIA NAVARRIA 19 - S.P. CLARENZA (CT)  CIG: 1655087CFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32209"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2011.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO. CIG 16376821FO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32210"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 MONITOR PER UFFICIO SERVIZI DI VIABILITÀ DELLA P.M.;                                          DITTA:  IC ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA, VIA CAMPO SPORTIVO N. 20 MASCALUCIA C.I.G. N. 1647866609</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32211"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE  TRAMITE CONSIP PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ENI- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32212"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2011.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.  CIG 1637581E93                .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32213"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE MARTELLO DEMOLITORE. DITTA: OROFINO CONCETTO – VIA G. VERDI N.41,  ACI BONACCORSI (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32214"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOPOMPA SERBATOI IVECO MAGIRUS E RIPARAZIONE LAND ROVER IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. DITTA: SAEM SOC. COOP. A.R.L. AVENTE SEDE IN STRADA PROV.LE 69 KM 17,400 PASSO MARTINO A CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32215"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –ANNO 2010  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE. CIG 1627709BF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32216"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE GIUDICE DI PACE PROMOSSO DALLA SIG.RA GRASSO ROSA MARIA  -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - 43/06 BENEFICIARIO: AVV. MARIA CONCETTA CONSOLI – VIA G. MARCONI  N. 90/A – 95030 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32217"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI MASCALUCIA PROMOSSO DALLA SIG.RA AMATO ELVIRA  -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI – 22/07 BENEFICIARIO: AVV. MARIA CONCETTA CONSOLI – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32218"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA STYLGRAFIX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32219"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2010\11. LIQUIDAZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32220"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2010\11. LIQUIDAZIONE CLASSE QUINTA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32221"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2010\11. LIQUIDAZIONE CLASSE QUARTA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32222"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZA - LIQUIDAZIONE DITTA SITE INFORMATICA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32223"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR INGTECH  - IMPEGNO DI SPESA - CIG [16120555DD]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32224"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE INFISSI MUNICIPIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32225"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32226"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA – FEBBRAIO 2011.  DITTA: “GEMEAZ CUSIN” S.P.A. CON SEDE IN NAPOLI, VIALE U. MADDALENA,196.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32227"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO, RELATIVA AL  MESE DI FEBBRAIO 2011.  DITTA: A.T.I. CAPOGRUPPO “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32228"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO UNITALSI – SOTTOSEZIONE DI MASCALUCIA  – ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32229"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA ETNEA 171 –  ADIBITO AD UFFICI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – ANNO 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32230"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI PER IL GIUDICE DI PACE, VIA GRIMALDI N. 38, TREMESTIERI ETNEO – ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32231"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO MINORE V.G. - IMPEGNO DI SPESA II TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32232"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA MEDIANTE COOPERATIVE DI TIPO B DALL’01/02/2011 AL 02/02/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32233"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE “L’ESTRO ARMONICO” (A.M.E.A.) DI MASCALUCIA – ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32234"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32235"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO HUMAN CAPITAL E NEWS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32236"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE CANCELLERIA VARIA - LIQUIDAZIONE - CIG: 07727025DB BENEFICIARIA: ELLE C. OFFICE DI RAPISARDA VITTORIO - MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32237"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32238"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO “F. DI SVEVIA” VIA M. D’AZEGLIO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DITTA:  SIRIT SRL CON SEDE LEGALE IN V.LE SAN TEODORO 19 CATANIA – P.I.                    04749030872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32239"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 01 DEL PROGETTO "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32240"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA DEL COMUNE DI MASCALUCIA. PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. DITTA: GEOM. FRANCESCO ALÌ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32241"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI PER LA "TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI - TRATTO DI VIA RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA". LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE DECRETO D'ESPROPRIO DELLE DITTE CONCORDATARIE E PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL DECRETO SULLA G.U.R.S. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32242"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI PER LA "TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI - TRATTO DI VIA RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA". LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE DECRETO D'ESPROPRIO DELLE DITTE NON CONCORDATARIE EPUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL DECRETO SULLA G.U.R.S. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32243"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO L’ISOLA SPARTITRAFFICO DI VIA DEL BOSCO – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA ESECUTRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32244"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO STIPULA CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E BIENNIO ECONOMICO 2008-2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32245"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROMOZIONE PER CELEBRAZIONE 150 DELLA REPUBBLICA ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32246"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA AUTOVETTURA OGGETTO DI CONFISCA AMMINISTRATIVA. DITTA: EUROSOCCORSO DI ALIOTTA MARIA RITA, VIA G. MARCONI 105/D - PEDARA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32247"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2010\11. LIQUIDAZIONE CLASSE TERZA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32248"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32249"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIONE RICORSO TAR PROPOSTO DALLA COOP. AZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  –  CIG: 1580622289 - 34/2010 BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE BUSCEMI – CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32250"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2010\11.  LIQUIDAZIONE CLASSE SECONDA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32251"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 5 LAVORATORI TEMPORANEI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO,  PER LA RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI COMPETENZE FEBBRAIO 2011. DITTA: GI GROUP S.P.A. - PIAZZA IV NOVEMBRE 5, 20124 MILANO- P.I.02307930871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32252"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA E COLORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32253"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SPOSTAMENTO TELECAMERA DI VIDEO SORVEGLIANZA - LIQUIDAZIONE DITTA CYBER A.T. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32254"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA ELLE.C.OFFICE DI VITTORIO RAPISARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32255"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IN VIA DEL BOSCO - MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32256"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. FEBBRAIO 2011. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32257"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO N.P. – FEBBRAIO 2011 CIG: 1016064289</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32258"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32259"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE COMPAGNIA TEATRALE “ROSINA ANSELMI” DI MASCALUCIA. CODICE CIG: 1564316266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32260"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - FARMACIA DOTT. PAPPALARDO FILIPPO E FARMACIA DOTT. PAPPALARDO CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32261"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32262"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO TESSERINO  PER LA  RACCOLTA FUNGHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32263"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SU AUTOVETTURA  DITTA: DI STEFANO VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32264"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI PER LA QUALITA’ DELLA VITA E SERVIZI GENERALI N.340 DEL 25/02/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32265"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO FEBBRAIO 2011. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG 0552369550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32266"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32267"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE A MEZZO POSTE PRIVATE TARSU 2008-2009  DITTA: MAIL EXPRESS – POSTE PRIVATE.  CIG: 0821921EA6 FATTURA 259/AG-2003/11 – 1463374E69 FATTURA 1786/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32268"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI MASCALUCIA PROMOSSO DA BUDA SEBASTIANO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 153/2008 – 13/03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32269"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA IMPIANTI DI TERRA IMMOBILI COMUNALI – APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA EUROFINS MODULO UNO S.P.A. – DOTT. ING. ANDREA FIRRARELLO – VIA F. FUSCO, 1 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32270"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE COMANDO DIPENDENTE DOTT. PARISI SALVATORE PER N. 24 ORE SETTIMANALI PRESSO IL COMUNE DI ACI CATENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32271"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE NATALE 2010/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32272"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI  DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32273"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF MESE MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32274"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32275"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMMISSARIO AD ACTA. (D.A. 180/GAB DEL    25/10/2010). LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32276"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO VIABILITÀ.  DITTA : ERREBIAN S.P.A. VIA DELL’INFORMATICA, 8 - S. PALOMBA – POMEZIA (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32277"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER FORNITURE IN ECONOMIA SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32278"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO FESTA DELLA DONNA - CARNEVALE ANZIANI 2011 DITTA PAM – VIA VECCHIO PINO N. 8/A – PEDARA CIG 1541041B40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32279"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA  E COLLOCAZIONE INFISSI PRESSO MUNICIPIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32280"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE SISTEMAZIONE BOTOLE PER LA SICUREZZA STRADALE. DITTA: NICOTRA GEOM. ROSARIO CON SEDE IN VIA DEL BOSCO N. 62 – 95030 MASCALUCIA (CT). C.I.G. N. 1280923B16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32281"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI - TRATTO DI VIA RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE A SALDO ALLE DITTE CONCORDATARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32282"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32283"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO S. F. GENNAIO-FEBBRAIO 2011. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.  CIG 1469836309</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32284"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO S. F.  NOV. – DIC. 2010. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.  CIG 146967OAOA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32285"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASSOPOMO N.3, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32286"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI – TRATTO DI VIA RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA. DEPOSITO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DEI PROPRIETARI NON CONCORDATARI PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO – SEZIONE DI CATANIA SERVIZIO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32287"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANCELLLERIA PER UFFICIO MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32288"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEL PERSONALE 2011. IL COLLEGATO LAVORO" - CATANIA 21/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32289"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE BANDISTICA IN OCCASIONE FESTA DI SAN GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32290"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE 150° ANNIVERSARIO UNITA' D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32291"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE NUOVI ISCRITTI TARSU 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32292"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LA PIANIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER LA PREMIALITA'" BELPASSO 15/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32293"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2010/11. LIQUIDAZIONE  FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32294"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE PER SPESE DI MISSIONE SINDACO A TORINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32295"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PER SERVIZIO VIABILITÀ. DITTA FERRAMENTA E COLORI  CARMENI GIOVANNI, VIA REGIONE SICILIANA N.31A – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32296"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3º SAL "PROGETTO TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI-TRATTO VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA".DITTA: I.E.S. COSTRUZIONI S.R.L. VIA P.PE DI PIEMONTE N. 78 MACCHIA DI GIARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32297"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI PRESSO MUNICIPIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32298"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DELLA VIA DI FUGA ETNA SUD – REALIZZAZIONE DI UNA ARTERIA STRADALE DI  VALENZA DI PROTEZIONE CIVILE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE DEL BOSCO E LA S.P.4/II° DIR. PEDARA  NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI” – 1° STRALCIO FUNZIONALE”. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE AL SIGNOR TARSO MARIO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32299"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TELEFONICA DEI PROGRAMMI DEL SISTEMA INFORMATICO PIEMME  PER L’ANNO 2011.                                    DITTA:  SAPIGNOLI  S.R.L. – VIA MOLINO VIGNE 2  - 47825 TORRIANA  (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32300"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO L’ISOLA SPARTITRAFFICODI VIA DEL BOSCO. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI UN PANNELLO IN PIETRA LAVICA CERAMIZZATA. TANIA MAZZAGLIA - DECORAZIONI ARTISTICHE SU COTTO E PIETRA LAVICA - VIA GRADISCA N°28 NICOLOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32301"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ INTEGRATIVA DI VIGILANZA AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL SITO DEL PARCO MONTE CERAULO MEDIANTE COLLABORAZIONE DEL GRUPPO OPERATIVO DI MASCALUCIA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE “GIACCHE VERDI”. LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32302"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2011 CENTRALE TELEFONICA DELL'ENTE - AFFIDAMENTO ALLA NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32303"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: IC ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA, VIA CAMPO SPORTIVO N. 20 MASCALUCIA. CIG. N.  10464104D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32304"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VALORIZZAZIONE AREA COMUNALE DI VIA GIUSTI AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE”. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI PIANTE ED IMPIANTO D’IRRIGAZIONE. VIVAI SAPIENZA VIA SANT’ANDREA N°44 TRECASTAGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32305"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRO-FORESTALE DEL PARCO MONTE CERAULO E STRADE VICINALI CON IL SISTEMA DEL COTRATTO APERTO” APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI GIOCHI PER ESTERNI. HOLZHOF S.R.L. VIA RUPE 33 MEZZOLOMBARDO (TN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32306"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME DIPENDENTE SIRIGU GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32307"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, CON FINANZIAMENTI DELLA PROVINCIA  REGIONALE DI CATANIA. ANNO 2010. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32308"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 950/09 TAR SICILIA SEZ. CATANIA – PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32309"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32310"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO GENERALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON IL P.I.P. ARTIGIANALE D1 DI VIA PORTO MARRETTI” . LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE E PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DECRETO SULLA G.U.R.S..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32311"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI -  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32312"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32313"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32314"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO NOTE GIANNUZZI 2011 I VOLUME.  DITTA: CELNETWORK S.R.L.  CIG: 082247362F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32315"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANTENIMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI FOGNARI E DEPURATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32316"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROT. N. 7748/2010 – GIUDICE DI PACE DI COMO - G.M. N. 32/2010 –  – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO – CIG: 08068276B2 BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32317"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32318"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARE PACK PLOTTER HP DESIGNJET 130NR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32319"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL’ ASSOCIAZIONE PRO LOCO – ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32320"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO DI ASSISTENZA 2011 PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. DITTA DATA MANAGEMENT S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32321"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE 2011 MESE DI FEBBRAIO - CIG [0771778B57] BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32322"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERIODICA “GUIDA AGLI ENTI LOCALI” ANNO 2011 – LIQUIDAZIONE- BENEFICIARIA: IL SOLE 24 ORE SPA DIREZIONE MARKETING - MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32323"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI COMUNALI  PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA  E  CAMPO SPORTIVO DI PIAZZA FALCONE -BORSELLINO DITTA: CIA SECURITY- SIRACUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32324"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32325"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2011.  BENEFICIARIO: "DEDALUS"  COOP. SOCIALE A. R. L. CIG 10496262C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32326"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SEGNALETICA STRADALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI  DITTA: IMPIANTI DI SEGNALETICA DI MOLINO AGATELLA-S. VENERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32327"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2010\11. SCUOLA DELL’OBBLIGO :            LIQUIDAZIONE CLASSE PRIMA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32328"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA PER  NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE.INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32329"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32330"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PER  LA BIBLIOTECA COMUNALE .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32331"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2010\11. SCUOLA DELL’OBBLIGO :            LIQUIDAZIONE CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32332"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2010\11. SCUOLA DELL’OBBLIGO :            LIQUIDAZIONE CLASSE SECONDA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32333"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ENI- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32334"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – ACQUISTO IN ECONOMIA.  DITTA: “DETERWAX” S.R.L. VIA V. MUCCIOLI 2/8 GRAVINA DI CATANIA.   CODICE CIG: 1090510D4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32335"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32336"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO PRESSO DELEGAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32337"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' EX ART. 30 D.L. 165/2001 N. 12 POSTI DI OPERATORE E N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA A TEMPO INDENTERMINATO E PARZIALE 50%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32338"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA- AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO  A CONTRARRE.  APPROVAZIONE PREVENTIVI ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AREA LAVORI PUBBLICI PRESSO LA DITTA ICE CON SEDE IN MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32339"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2010\11. SCUOLA DELL’OBBLIGO :            LIQUIDAZIONE PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32340"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA – GENNAIO 2011.  DITTA: “GEMEAZ CUSIN” S.P.A. CON SEDE IN NAPOLI, VIALE U. MADDALENA,196.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32341"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE POST WARRANTY PER SERVER  E STORAGE HP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32342"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE – TRIBUNALE DI MASCALUCIA - PROPOSTO DAL SIG. LAZZARO SEBASTIANO –  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - 39/07  BENEFICIARIO: AVV. CORRADO LO GIUDICE – PIAZZA V. EMANUELE, 24 - 95129 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32343"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RESPONSABILI DI UNITÀ OPERATIVA - PARTCOLARI RESPONSABILITA’ ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32344"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32345"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. A. C. E L. F. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2011.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO. CIG 1068330DCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32346"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE RICCIOLI MARIA – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – 27/08 BENEFICIARIO: AVV. FRANCESCO MARCHESE – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32347"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE D'IRRIGAZIONE PER MANTENZIONE ORDINARIA VERDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32348"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2011.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO. CIG 10494891B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32349"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INCARICO CONFERITO, CON DETERMINA SINDACALE N. 12 DEL 02/03/2011 AL GEOM. MAUGERI GIANVITO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA NUOVA N. 20. IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32350"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO ADA E ADI. APRILE-MAGGIO 2010. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 13191916D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32351"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PRESSO SCUOLA COMUNALE VIA DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32352"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE TRAMITE INTERNET AD “UFFICIO STUDI . NET” – ANNO 2011 DITTA: OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. – VIA G. GALILEI 2/C/2  – 30035 MIRANO (VE) C.I.G. N. 1333888731</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32353"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI GIURIDICHE INERENTI I COMPITI DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2011. DITTA:  MAGGIOLI S.P.A.- CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO  N. 8 C.I.G. N. 0862741464</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32354"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. CON SEDE IN VIA CHARTA 77 N. 4 – 50018 SCANDICCI (FI). CIG. N. 1325853082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32355"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA ATTIVATORE BIOLOGICO. DITTA: GIBA HOSPITAL SERVICE  – VIALE SAN GIMIGNANO N.11,  MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32356"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.- MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32357"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N.11 DEL 02/02/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32358"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISIZIONE DI SERVIZI ACCESSORI DI TELEFONIA DA SEAT-PAGINE GIALLE - UTENZE UFFICI GIUDIZIARI. 2010-2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32359"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO “TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI  - TRATTO DI VIA ARMANDO RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA” APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N°2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PULVIRENTI TERESA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32360"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO PRODOTTI EDITORIALI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32361"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA PROTETTA PER ANZIANI IN C.DA CROCIFISSO MARRETTI. INCARICO REDAZIONE PROGETTO ALIMENTAZIONE CALDAIE PER OTTENIMENTO NULLA OSTA PREVENZIONE INCENDI. IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA M. D'AZEGLIO. COMPLETAMENTO PROCEDURE RILASCIO NULLA OSTA PREVENZIONE INCENDI. PRESA ATTO D.S. N. 10 DEL 28/02/2011 DI INCARICO IN LAUDANI ANTONINO. IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32362"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESPERTO DEL SINDACO AVV. SALVATORE BUSCEMI PER ATTIVITA’ DEL MESE DI FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32363"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA VIE EN ROSE” – MOSTRA DI PITTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32364"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE “NUOVO TEATRO STABILE MASCALUCIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32365"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE TURISTICA CULTURALE PRO LOCO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32366"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO P.C. CONSIGLIERI COMUNALI. DITTA: I.C. ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA - MASCALUCIA. CIG 1202445101</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32367"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AIUOLA COMUNALE SAN ROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32368"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER MISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32369"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PIANTE, FIORI E MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32370"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE COMPAGNIA TEATRALE “ROSINA ANSELMI” DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32371"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2°SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER ELIMINAZIONE PERICOLI -CONTRATTO APERTO DITTA: OLIVERI GIUSEPPA - ACICATENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32372"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2011. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32373"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RISCHI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32374"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEGLI INFORTUNI E RCT DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32375"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURE  E SERVIZI IN ECONOMIA PER SERVIZI FISCALI  DELL’ENTE –                   DITTE: IC ELETTRONICA E ICE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32376"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ATTO COSTITUTIVO – FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA S.R.L. DITTA: DOTT. RIGGIO GIUSEPPE -  CON SEDE IN CATANIA VIA XX SETTEMBRE N. 45 P.IVA: 03376030874. COD. CIG: 1253399193</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32377"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDOBBI NATALIZI DITTA KALEIDOS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32378"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI  IN ECONOMIA – 150° UNITÀ D’ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32379"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO FONDO AFFRANCATRICE POSTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32380"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DELLE LICENZE DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PERIMETRALE "SONICWALL" DELL'ENTE. - LIQUIDAZIONE FATT. N.119 DEL 24/02/2011 DITTA DIGITECNICA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32381"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N. 252/11 - IMPEGNO PER ACQUISTI  IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32382"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI TUTTI I PERSONAL COMPUTERS E NOTEBOOK DI PROPRIETA' COMUNALE - CONTRATTO APERTO - LIQUIDAZIONE FATT.N.1/11 DEL 03/01/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32383"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO DI ASSISTENZA 2011 PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32384"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO DI ASSISTENZA 2011 PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. DITTA HALLEY CONSULTING SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32385"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32386"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2010-11.  DITTE:   “SCUOLAINSIEME” DI OLIVERI MARIA, VIA ROMA 65, S.P. CLARENZA:  “FANTASY BOOK” DI MAIDA VALENTINA VIA NUOVALUCE 95, TREMESTIERI ETNEO; “CRAZY TURTLE” DI LEONARDI ROSA ALBA, VIA GARIBALDI 24, NICOLOSI; “IL SAGITTARIO” DI VILLANI CONCETTA, C.SO S. VITO 59, MASCALUCIA; LIBRERIE “CAVALLOTTO”,  C.SO SICILIA 91, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32387"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO  ABBONAMENTO AZIENDA ITALIA ANNO 2011.  DITTA: IPSOA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32388"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RIVISTE PER UFFICI FINANZIARI.  DITTA: EDK EDITORE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32389"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO D.B. FEBBRAIO 2011 COMUNITA’ ALLOGGIO NIKE - PIAZZA ARMERINA CIG: 1210197E24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32390"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA MEDIANTE COOPERATIVE DI TIPO B RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32391"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO – FEBBRAIO 2011  CIG: 1015957A3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32392"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MASCALUCIA INNANZI AL GIUDICE DI PACE IN MATERIA DI TRIBUTI E PER RICORSI A SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32393"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA  DITTA: CIA SECURITY S.R.L - VIA RIESI N. 1 – 96100 SIRACUSA CIG: 1295708410</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32394"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE SICULA TRASPORTI SRL - COMUNE DI MASCALUCIA              RICONOSCIMENTO IMPORTI DOVUTI – 9^ RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32395"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 3419/06 TRIBUNALE DI CATANIA – SEZ. LAVORO – PROPOSTO DA D’AGATA SALVATORE CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 19/2011 – IMPEGNO DI SPESA – 7/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32396"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 3418/06 TRIBUNALE DI CATANIA – SEZ. LAVORO – PROPOSTO DA CURCURUTO FRANCESCA CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 25/2011 – IMPEGNO DI SPESA –  8/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32397"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA CARNEVALE ANZIANI - FESTA DELLA DONNA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32398"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA ED ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI- CONTRATTO APERTO -APPROVAZIONE PREVENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32399"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO A CARATTERE SCIENTIFICO ED UNIVERSITARIO AFFIDATO AL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA DELL’UNIVERSITA’ DI CATANIA. LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32400"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI – FEBBRAIO  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32401"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA DR. PAPPALARDO CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32402"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PROIETTO – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  – 5/11 -  CIG: 0928953443 BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA – VIA L. DI NICITO N. 14 – 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32403"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2°CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, ANNO 2010               NOMINATIVI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32404"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMEMENTO PER L’ANNO 2011 RIVISTA “AMBIENTE – CONSULENZA E PRATICA PER L’IMPRESA. LIQUIDAZIONE FATTURA IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. – ASSAGO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32405"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2011. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI. CIG 1235566550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32406"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI-TRATTO VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA”. LIQUIDAZIONE ONERI PROVE SUI MATERIALI E CONFERIMENTO A DISCARICA. DITTA: I.E.S. COSTRUZIONI S.R.L. VIA P.PE DI PIEMONTE N. 78 MACCHIA DI GIARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32407"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE PERIODO 1/01/2011 - 28/02/2011 – NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA IBLIOTECA E L’UFFICIO U.R.P. -   CIG: 0772345F3D   DITTA:GIORDANO SIMONETTA - CATANIA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32408"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURE ED INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI VARI.   DITTA : SALVATORE DURO – VIA TORRENTE AGRÒ – SANTA TERESA DI RIVA (ME)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32409"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO D.B. GENNAIO 2011 COMUNITA’ ALLOGGIO NIKE - PIAZZA ARMERINA CIG: 1210197E24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32410"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SPOSTAMENTO TELECAMERA DI VIDEO SORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32411"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32412"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE SISTEMAZIONE  BOTOLE PER LA SICUREZZA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32413"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PARI &amp; DIVERSO” INCARICO TECNICO”. DITTA:DOTT. DI GIORGI PAOLO - CON SEDE IN CATANIA VIA TERAMO N.,1  P.IVA: 03077900870. COD. CIG: 0797261097.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32414"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32415"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2010/2011. BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32416"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. APPROVAZIONE FOGLI DI PATTI E CONDIZIONI TECNICHE E LETTERE DI INVITA PRESENTARE OFFERTE PER LA PROCEDURA NEGOZIALE PER L'APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI PER N°6 CANTIERI  FINANZIATI CON SOMME REGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32417"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DITTA : DIGITAL SERVICE  CON SEDE IN SANTA'AGATA LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32418"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA DEFINIZIONE  DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO.  GEOM. PRINCIPATO ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32419"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32420"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR COOP. ADRIANA 86 CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 27/2011 – IMPEGNO DI SPESA –  6/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32421"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA SOCIETA' UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32422"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ING. MARIO SANTONOCITO, PER IL SUPPORTO AL RUP, AI FINI  DELLE VERIFICHE PRELIMINARI DA  EFFETTUARE SULLE PROPOSTE  DI  PROJECT  FINANCING. LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32423"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO ASSOCIAZIONE “COMPAGNIA SICILIA DEL TEATRO NAZIONALE”   CODICE CIG: 1224759F15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32424"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE DI MISSIONE SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32425"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32426"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI STAMPATI E PRONTUARI RELATIVI ALLA RIFORMA DEL C.D.S., PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DITTA:  SAPIGNOLI  S.R.L. – VIA MOLINO VIGNE 2  - 47825 TORRIANA  (RN). C.I.G. N. 1118103FC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32427"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ARTICOLI DI FERRAMENTA PER INTERVENTI URGENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE. DITTA:  FERRAMENTA &amp; COLORI DI FRANCESCO CARUSO CON SEDE IN VIA GRAMSCI 144 – GRAVINA DI CATANIA (CT)  CIG. N. 0985226A34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32428"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE MINUTA DEL RUOLO SPECIALE COMUNALE RELATIVA ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL’ANNO 2007 NON OBLATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32429"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA DIGITALE ED APPLICAZIONE LASTRE DI ALLUMINIO.   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32430"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA  DITTA ERREBIAN CIG: 1201531EBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32431"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE DITTA IC-ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32432"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO E MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, RELATIVA AL  MESE DI GENNAIO 2011.  DITTA: A.T.I. CAPOGRUPPO “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32433"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO GENNAIO 2011. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG 0552369550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32434"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. BELLOMO GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – FASCICOLO 55/06  BENEFICIARIO: STUDIO LEGALE AVV. CONCETTA ITALIA - VIA ETNEA N. 237 - 95030 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32435"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2011 CIG [0771778B57]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32436"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE TOMASELLO EMILIO - G.M. N. 191/2010 – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO – CIG: 08068276B2 BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32437"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER DANNI PATRIMONIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32438"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANCHE DATI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN VERSIONE ON-LINE – LIQUIDAZIONE -    CIG: 100022649A  DITTA: WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. – ASSAGO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32439"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI ANAGRAFICI.DITTA: KRATOS S.P.A.-  VIA PIANE 36 – 47853 -  CORIANO (RN)- P.I. 02683390401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECO MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32440"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32441"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCATASTAMENTO IMMOBILE DI VIA PORTO MARRETTI. LIQUIDAZIONE FATTURA TECNICO INCARICATO GEOM. DI MAURO MASSIMO CARMELO CON STUDIO IN MASCALUCIA CORSO RAFFAELLO N. 28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32442"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI COMPLETAMENTO AL PROGETTO “INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE A FINI SOCIALI DELLE AREE E BENI CONFISCATI – IMMOBILE DI VIA PETRARCA” – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32443"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI COMPLETAMENTO AL PROGETTO: LAVORI URGENTI PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA PORTO MARRETTI PER CONSENTIRE LA COLLOCAZIONE DI N°4 AULE PER FRONTEGGIARE L’INDISPONIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA APPROVAZIONE OFFERTA DITTA NICOTRA GEOM. ROSARIO, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32444"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STAORDNARIA E GESTIONE EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA AL FINE DI DESTINARLO CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRE IN MASCALUCIA- STRALCIO DI COMPETAMENTO”. INCARICO FIDUCIALE DELLA COPROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALLA SOC. DI INGEGNERIA MOTTA INGINERIING S.R.L.. PRESA D’ATTO D.S. N. 9 DEL 22/02/2011. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32445"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE M.F. 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32446"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. GENNAIO 2011. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32447"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SORRISOLANDIA PER REALIZZAZIONE FESTIVAL DELLA CANZONE ANNO 1010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32448"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CAMPAGNA PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LE STRADE DEL NATALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32449"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CONDOMINIO ZETA DUE - LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ C.T.U. –  BENEFICIARIO: ING. MARIO SPARTI - VIA N. MARTOGLIO N. 38 – PEDARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32450"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: OPPOSIZIONE RICORSO TAR PROIETTO CONFERITO CON DELIBERA DI GM N°14 – IMPEGNO DI SPESA – 5/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32451"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR COOP. ADRIANA 86 CONFERITO CON DELIBERA DI GM N. 16/2011 – IMPEGNO DI SPESA – 4/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32452"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE DIGITALE PER L’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SERVIZI PER L’URBANISTICA ALLA SOCIETÀ R.T.I. KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. CON SEDE IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) VIA VERDI 89/91 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32453"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA MEDIANTE COOPERATIVE DI TIPO B RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2010.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO VIA S.VITO S.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32454"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTIDELLA PRIMA E DELLA SECONDA SEC -ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32455"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CLIMATIZZATORI A PARETE PER COMPLETAMENTO INTERVENTI DI OO.PP. APPROVAZIONE PREVENTIVO OFFERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32456"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 5 LAVORATORI TEMPORANEI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO,  PER LA RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI COMPETENZE GENNAIO 2011. DITTA: GI GROUP S.P.A. – PIAZZA IV NOVEMBRE 5, 20124 MILANO- P.I.02307930871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32457"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SINDACO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32458"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002                  LIQUIDAZIONE NICOLOSI CLAUDIO – A.S. 2009/10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32459"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCATO NELL’AREA COMUNALE DI VIA GIUSTI AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOMASINO FORNITURA MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER SERVIZI IGIENICI METALZINCO S.R.L. CON SEDE IN CAMMARATA C.DA PASSO BARBIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32460"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO. CIG 10900555D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32461"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.  CIG 10900555D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32462"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE  2010. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI. CIG 111436209D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32463"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO S. G. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2010.                DITTA: A.RI.A.L. VILLA CRISTINA – MASCALUCIA. CIG 11046967F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32464"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE NEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MUSUMECI ORAZIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32465"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA – DICEMBRE 2010.  DITTA: “GEMEAZ CUSIN” S.P.A. CON SEDE IN NAPOLI, VIALE U. MADDALENA,196.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32466"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PANEBIANCO ANTONINO COMUNE DI MASCALUCIA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 132/2008 -  39/02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RUSSO VANESSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32467"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RICORSO TAR PROPOSTO DALLA COOP. EDILIZIA SABRINA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  –  59/10 – CIG: 07861553A0 BENEFICIARIO:AVV. DONATO DE LUCA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32468"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR PROPOSTO DALL'ING. SAITTA ED ALTRI - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  -  56/10 - CIG: 0784679198 BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA – VIA L. DI NICITO N. 14 – 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32469"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA ED ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI-CONTRATTO APERTO -APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA ESCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32470"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32471"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INSTALLAZIONE ADDOBBI LUMINOSI SU VIA ETNEA IN OCCASIONE DEL MERCATINO NATALIZIO IN VIA SANTA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32472"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO RELATIVA AL  MESE DI DICEMBRE 10.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32473"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA DIURNA PRESSO LA SCUOLA DI VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32474"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE U.O. SERVIZI ISTITUZIONALI. COD CIG ( 104346568D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32475"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE PER INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32476"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO OBIETTIVI PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2010   “DEFINIZIONE PROBLEMATICHE TRIBUTARIE I.C.I. E TARSU  ART.3 COMMA 57-LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N.662” E RELATIVA  LIQUIDAZIONE - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32477"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  MAGGIOLI S.P.A.- CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO  N. 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32478"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. DEFINIZIONE NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32479"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF MESE FEBBRAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32480"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA A.S.P. PER RILASCIO PARERE PREVENTIVO DELL'UFFICIO IGIENE PUBBLICA PER IL PROGETTO: "RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA AL FINEDI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32481"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, RELATIVA AL  MESE DI DICEMBRE 2010.  DITTA: A.T.I. CAPOGRUPPO “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32482"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO AMMINISTRAZIONE DIRETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32483"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE S.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32484"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE CONSIP PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ENI - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32485"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONINI CELLULARI - LIQUIDAZIONE- DITTA: "BRUNO EURONICS" S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32486"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PRODOTTI EDITORIALI DI AGGIORNAMENTO TECNICO NORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32487"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ECONOMICO PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE, D.D.G. N.886 DEL 30 APRILE 2010.  LIQUIDAZIONE DEL 70% AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32488"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IL BILANCIO 2011 16/12/2011.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32489"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO. CIG 10900555D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32490"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.  CIG 10900555D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32491"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A SERVIZIO PAWEB.                              DITTA:  CELNETWORK S.R.L. CON SEDE A BERGAMO IN VIA G. ROSA 22/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32492"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ANNO 2011 PER IL SISTEMA TELEFONICO  ASCOM BCS 45 IPX  PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA - DITTA DIGITEL SISTEMI - MISTERBIANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32493"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32494"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PACCHETTO PRANZO ANZIANI 2011 CIG: 1068529206</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32495"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SOMME PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN VIA ETNEA ZONA SAN ROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32496"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32497"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA DIGITECNICA S.R.L. PER LA FORNITURA DELLE LICENZE DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PERIMETRALE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32498"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOVETTURA ALFA ROMEO 156 – BC710PS DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: VITALE SALVATORE VIA MONTEVERDE N. 21 MASCALUCIA,P.IVA: 02442640872. COD. CIG: 08627950F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32499"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCATASTAMENTO IMMOBILE COMPLESSO EDILIZIO SCOLASTICO DI VIA DEL SOLE. LIQUIDAZIONE FATTURA TECNICO INCARICATO GEOM. SORRISO GIROLAMO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA CARBONARO N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32500"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. L. F. G. E P. R., LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2011.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO. CIG  1068330DCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32501"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. A. C. LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2011.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO. CIG 1068330DCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32502"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE “MASCA EVENTS” – FESTA DI S. MARTINO.  CODICE CIG: 0975223B77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32503"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2010-11.  DITTE:   LIBRERIA BLANDINI LUIGI, VIA CIFALI 26/28, CATANIA:  CARTOLIBRERIA DI BORZI FRANCESCO, CORSO SICILIA 23, TREMESTIERI ETNEO; “LA DIDATTICA” DI PULVIRENTI TOMMASA, VIA UMBERTO 24, S.A. LI BATTIATI;“IL SAGITTARIO” DI VILLANI CONCETTA, C.SO S. VITO 59, MASCALUCIA; LIBRERIA “LAPAGLIA” DI MORGANO STEFANO, VIA ETNEA 393/395, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32504"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI COMUNALI. DITTA: HALLEY CONSULTING SRL. CIG: 10020727F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32505"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2011.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO. CIG 10494891B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32506"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2011.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L. CIG 10496262C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32507"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO SOMMA DEL COMUNE DI MASCALUCIA PAGAMENTO COMPETENZE PER IL COLLAUDO DEL SOTTOFONDO ALLA DITTA LEGA NAZIONALE DILETTANTI SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32508"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA A SERVIZI IN ECONOMIA DITTA: EDK EDITORE SRL CON SEDE IN TORRIANA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32509"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE COMANDO TEMPORANEO PER MESI TRE DIPENDENTE PATTI FILIPPO PER N. 06 ORE SETTIMANALI PRESSO IL COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32510"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32511"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE BENI E SERVIZI.  DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO M. – MASCALUCIA (CT) COD. CIG (10431480F6)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32512"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. (COD. CIG 1043282F86)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32513"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER  RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. 76/2007 – F.LLI DI MAURO COSTRUZIONI - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI – 37/10 – CIG: 08312522D9 BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – VIA ALBERTO MARIO N. 56– 95129 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RUSSO VANESSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32514"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SU LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.- 22/12/2010.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32515"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE DELLE ENTRATE 14/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32516"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IL NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE D. LGS 163/2006 - 07/10/2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32517"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SU "LA GESTIONE DEL PERSONALE" 26/10/2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32518"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. LIBRIZZI. ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32519"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: IC ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA, VIA CAMPO SPORTIVO N. 20 MASCALUCIA.  CIG. N.  10464104D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32520"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO SCUOLE CIRCOLO DIDATTICO G. FAVA - DITTA: DDT, CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32521"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESPERTO DEL SINDACO AVV. SALVATORE VITTORIO PER IL MESE DI GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32522"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 65/2011. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRESTATO DURANTE LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI, INDENNITÀ DI TURNO, INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ,  INDENNITÀ DI RISCHIO, MAGGIORAZIONE FESTIVA, MESE DICEMBRE 2010 E LAVORO STRAORDINARIO MESE - DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32523"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI PER LA POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI (CT) – P.IVA: 02913600876.  C.I.G. N. 0959285B03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32524"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO A MASCALUCIA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32525"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESPERTO DEL SINDACO AVV. SALVATORE BUSCEMI PER ATTIVITA' DEL MESE DI GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32526"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 2614/2010. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2010. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32527"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI ATTREZZATURA CIMITERIALE.  DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO –S.P. 14 N.69, 95032 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32528"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE COTTIMO LAVORI IN ECONOMIA: ” INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO”. DITTA AGGIUDICATARIA LA ROSA BIAGIO MARIO CON SEDE IN NICOLOSI VIA RECUPERO N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32529"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO:"REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED  INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". RICONOSCIMENTO SOMME LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ARCH. TESTAGROSSA FELICE PER INCARICODI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32530"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ACQUISTO  CARBURANTE  TRAMITE CONSIP- PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ENI- KUWAIT-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32531"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA PROPOSTA N. 29 DEL 17/01/2011. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE. SECONDO SEMESTRE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32532"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE COTTIMO LAVORI IN ECONOMIA: ”LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO L’ISOLA SPARTITRAFFICO DI VIA DEL BOSCO”. DITTA AGGIUDICATARIA VALADA’ CARMELO CON SEDE IN BELPASSO VIA ROMA N. 56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32533"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO CASETTA NATALE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32534"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. NOMINA COLLAUDATORE STATICO PER LE OPERE IN C.A. ING. BARBAGALLO SALVATORE STUDIO IN CATANIA PIAZZA NETTUNO  N. 16. PRESA D’ATTO DETERMINA SINDACALE N. 6 DEL 09/02/2011. IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32535"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - LIQUIDAZIONE - DITTA:CENTRO COMMERCIALE EDILE, MISTERBIANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32536"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RIVISTE PER UFFICI FINANZIARI.  DITTA: CELNETWORK S.R.L.  CIG: 082247362F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32537"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 645/10 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA – PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32538"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUQUIDAZIONE REALIZZAZIONE IMPIANTO ALIMENTAZIONE SALA MULTIMEDIALE PRESSO SCOLA MEDIA VIA DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32539"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAVASCIUGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32540"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MANGIME ANTIFECONDATIVO PER COLOMBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32541"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FULL SERVICE DI FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI CONNESSI TRAMITE LA DITTA KYOCERA MITA S.P.A. - PERIODO DALL’ 11/10/2010 AL 10/01/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32542"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REVISIONE E PULIZIA DELLE CALDAIE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32543"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA, AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 17/04 E DELL’ART. 46 DELA L.R. 2/07. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2010 AI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32544"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO N.P. – GENNAIO 2011 CIG: 1016064289</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32545"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO – GENNAIO 2011  CIG: 1015957A3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32546"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – FARMACIA DR. CARAGLIANO RITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32547"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2010/11. LIQUIDAZIONE  GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32548"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DI SELEZIONE PUBBLICA, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2 L.R. 15/2004, PER AVVIO AI CANTIERI DI LAVORO DI OPERAI CON QUALIFICA DI MURATORE-BASOLATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32549"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ANNUALE REVISIONE ESTINTORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32550"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMETI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 - CATANIA   CIG:1007119CE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32551"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMETI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 - CATANIA   CIG: 1007018988</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32552"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI CHE NON SIANO LAVORATORI DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32553"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER FORNITURA DI GPL PRESSO SCUOLA  SITA IN VIA MARRETTI  DITTA: L'AUTOPROPANGAS DI GRASSO SEBASTIANO - MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32554"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI - GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32555"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI PULIZIA, ESPORTAZIONE VEGETAZIONE, SISTEMAZIONE TERRENO E COLLOCAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SOVRASTANTE, PRESSO IL CIMITERO CENTRO, LATO NUOVO, PER SISTEMAZIONE STRADELLA DI COLLEGAMENTO TOMBE, PER PASSAGGIO PEDONALE.  DITTA: IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32556"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.PIANO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DEL DISABILE GRAVE T. D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32557"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2010/11   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO OTTOBRE - DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32558"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA “ PASSEGGIATA IN BICI CON I CAMPIONI DEL CICLISMO SICILIANO” E GIMKANA PER MINI ATLETI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32559"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PROMOZIONE TELEVISIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32560"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO DI STRUMENTAZIONE A SUPPORTO DI MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32561"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER FORNITURA E SERVIZI IN ECONOMIA DITTA: MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32562"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32563"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VALORIZZAZIONE AREA COMUNALE DI VIA GIUSTI AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE”. LIQUIDAZIONE 2º S.A.L  IMPRESA CENTAMORE S.R.L. CON SEDE IN VALVERDE CORSO VITTORIO EMANUELE N. 252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32564"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI IN AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: NOFARA -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32565"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROT. N. 41620/2010 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  –  57/10 – CIG: 0784923AFO BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32566"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROT. N. 41621/2010 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  –  58/10 – CIG: 078524115F BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32567"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PROLUNGAMENTO DELLA VIA SOCCORSO II° TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D’ORO ALLA EX S.P.10 VAR. TRATTO DI VIA MEDITERRANEO DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO (VILLAGGIO FRECCIA D‘ORO). LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO AI SIGNORI REINA GRAZIA, REINA MARIA CONCETTA E REINA PLACIDO V.M..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32568"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2010-11.  DITTE:   “CAVALLOTTO LIBRERIE”, CORSO SICILIA 91, CATANIA:  CARTOLIBRERIA DI BORZI FRANCESCO, CORSO SICILIA 23, TREMESTIERI ETNEO; “LA SENORITA” DI EMMI GIUSEPPA, VIA TRIESTE 39, GIARRE; “LIBRI  &amp; LIBRACCI” DI DE LUCA ANGELA, VIA FASANO 86/88, GRAVINA DI CATANIA; “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA. “XPLORER” DI DI PAOLA ALFIO ANDREA, VIA MACCHIAVELLI 12, TRECASTAGNI; “IL CINABRO” VIA CROCIFERI 62, CATANIA; LIBRERIA CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32569"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO E ATTREZZATURE.  DITTA : FERRAMENTA E COLORI  CARUSO FRANCESCO, VIA GRAMSCI N.144 - GRAVINA DI CATANIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32570"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32571"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTO AL FORUM SUL COMMERCIO E PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE;                                             DITTA:  SANTANGELO CON SEDE A CATANIA IN VIALE TIRRENO 6/D – 95123 CATANIA  C.I.G. N. 08624471C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32572"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE DELL’AREA SICUREZZA;  DITTA:  CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L. CON SEDE IN VIA SCALA N. 75 – 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA (CT).  C.I.G. N.086261191B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32573"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI POLIZIA MUNICIPALE DITTA:  SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO N. 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI. CIG. N. 0959285B03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32574"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI “SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL’ANNO 2011. BENEFICIARIO: SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, N. 11  -  00178 ROMA. CIG. N. 0959216215</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32575"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI “ACI-PRA” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL’ANNO 2011. BENEFICIARI: A.C.I. (AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA) AVENTE DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI IN VIA MARSALA N.8 ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32576"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32577"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2010.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L. CIG 0911878985</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32578"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOVETTURA ALFA ROMEO 156 – BC710PS DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: VITALE SALVATORE VIA MONTEVERDE N. 21 MASCALUCIA,P.IVA: 02442640872. COD. CIG: 08627950F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32579"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE GIUDICE DI PACE PROMOSSO DALLA SIG.RA CARUSO ROSETTA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 199/2008 – 40/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32580"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RICOVERO MINORE  DITTA: COMUNITA’  ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32581"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI CHIUSINO 60X60 E CADITOIA 70X70.  DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO –S.P. 14 N.69, 95032 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32582"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DELLA MANUTENZIONE.  DITTA : SPORT INNOVATION – VIA REGIONE SICILIANA N. 3 - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32583"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO IN MASCALUCIA VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ MAFIOSA”. LIQUIDAZIONE 1º SAL IMPRESA BATTIATO GIUSEPPE CON SEDE IN SANTA VENERINA VIA SALITA PRINCESSA N. 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32584"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. DICEMBRE 2010. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE. CIG 054761957D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32585"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SCENARI MEDITERRANEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32586"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO MINORI 15/12/2010 - 31/12/2010. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “BELLI E MONELLI”.  CIG 0912698E33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32587"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE SICULA TRASPORTI SRL - COMUNE DI MASCALUCIA   RICONOSCIMENTO IMPORTI DOVUTI – 8^ RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32588"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PARI &amp; DIVERSO” INCARICO TECNICO”. DITTA:DOTT.SSA ROSIELLO STEFANIA - CON SEDE IN ROMA VIA PAIS SERRA N. 11 P.IVA: 10928661007. COD. CIG: 0795267316.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32589"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. L. F. G. E P. R., LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO. CIG 0911575F78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32590"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. A. C. LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO. CIG 0911575F78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32591"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO PER FORNITUA CANCELLERIA UFFICIO SPORT E TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32592"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE PACCHETTO PRANZO ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32593"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32594"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRENINO DI BABBO NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32595"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32596"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO ITINERANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32597"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI – TRATTO DI VIA RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA. LIQUIDAZIONE DITTE FOGLIO 18 PARTICELLE N.1223 DI MQ 33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32598"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002                  LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI – A.S. 2009/10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32599"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2010.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO. CIG 0903927826</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32600"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO PER INTERVENTI MANTENTIVI VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32601"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PACCHETTO TURISTICO ANZIANI NATALE 2010 DITTA PAM – VIA VECCHIO PINO N. 8/A – PEDARA CIG 090439063B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32602"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AQUISTO P.C PER SALA CONSIGLIERI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IC ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32603"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32604"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO INTERVENTI SPECIALI - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32605"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>10 ° INCONTRO INTERNAZIONALE DELLE CITTA DEL FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32606"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2010 AREA TECNICO-MANUTENTIVA DITTA:SI.MI. SERVICE - PATERNO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32607"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI PER CATERING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32608"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE.” APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO RISULTANTE DALL’AGGIUDICAZIONE LAVORI EDINDIVIDUAZIONE RIBASSO D’ASTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32609"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI E FORNITURE IN ECONOMIA PER UFFICI FINANZIARI E TRIBUTARI DELL’ENTE.  DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA – CIG 0831491812.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32610"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI HOSTESS E FACCHINAGGIO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32611"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32612"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO N.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32613"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO MINORI 16/11/2010 - 15/12/2010. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “BELLI E MONELLI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32614"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO - DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32615"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI DITTA: SAMA- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32616"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32617"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PER CONSULENZA E ASSISTENZA SUI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DEL COMUNE. DITTA: ENERGY ITALIA S.R.L. – SIRACUSA P.I. 01466010897</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32618"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AUMENTO DI POTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA A. MANZONI N°8 SEDE  COM                 DITTA: ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32619"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA’  DI REVISORE DEI CONTI   MESI DI OTTOBRE  – NOVEMBRE  – DICEMBRE 2010.  BENEFICIARIO: DR. SPAMPINATO VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32620"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32621"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32622"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32623"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA "LE STRADE DEL NATALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32624"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO “ALL-IN” DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I..  PERIODO: 10 SETTEMBRE – 10 DICEMBRE 10. DITTA: “F.A.M.U.” DI CANNIZZO LUIGIA, VIA XIX TRAVERSA N.89 BELPASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32625"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL “SERVIZO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI: VEICOLI RUBATI E ANIA,  RELATIVO ALL’ANNO 2011.                              DITTA:  SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, N. 11  -  00178 ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32626"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TELEFONICA DEI PROGRAMMI DEL SISTEMA INFORMATICO PIEMME  PER L’ANNO 2011.  DITTA: SAPIGNOLI – VIA MOLINO VIGNE 2  - 47825 TORRIANA – RIMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32627"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI DI DEPURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32628"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO DICEMBRE 2010. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825 CIG 0552369550</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32629"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNO 2010 ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO – APPALTO AI SENSI ART. 24 BIS DELLA L. 109/94. APPROVAZIONE VERBALE N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32630"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SOMME ALL'UFFICIO MANUTENZIONE PER INTERVENTI IN ECONOMIA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32631"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32632"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL DEPURATORE COMUNALE E DEL SERVIZIO DI FOGNATURA ESEGUITI PRESSO LA PIAZZA FALCONE-BORSELLINO, LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI VIA M. D’AZEGLIO, LA VIA CARBONARO E LA SEDE COMUNALE DI VIA BELLINI.  DITTA :LA COLOSSALE DI CARAMMA GIUSEPPE - CON SEDE IN ACIREALE, VIA G. SEMINARA N.34;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32633"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32634"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI RIFACIMENTI IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32635"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ONERI PER GLI AMMINISTRATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32636"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ADDOBBI NATALIZI IN AREE COMUNALI DITTA: ELEKTRO IMPIANTI DI BARCELLONA -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32637"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO  TARGATO AJ688SF IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.                                                                                        DITTA:  OFFICINA MECCANICA “MONTALTO GIUSEPPE” VIA G. OBERDAN 19 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32638"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ALGESE S.C.A.R.L. - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE MARINO MARIO PER I MESI DI: LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32639"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER ISCRIZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLA P.M.  - DITTA: TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI CATANIA, CON SEDE IN STR.LE TIRO A SEGNO VIA SAN G.PPE LA RENA, 10 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32640"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO PER IL MESE DI DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32641"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PAESAGGI NARRANTI DITTA DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32642"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE PERIODO 1/11/2010-31/12/2010 – NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA BIBLIOTECA E L’UFFICIO U.R.P. -     DITTA: GIORDANO SIMONETTA - CATANIA –  CIG: 0772345F3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32643"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA SERVIZI AL CITTADINO E PROMOZIONE DEL  TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32644"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI A COMPONENTI ESTERNI PER CONTROLLO DI GESTIONE  – NOVEMBRE - DICEMBRE. BENEFICIARIO: DR. SPINELLA SALVATORE – RAG. BONACCORSO MARIA FRANCESCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32645"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO  - NOMINA DEI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI ALLO SPORTELLO  E NOMINE DEL RESPONSABILE DEL COLLEGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32646"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO “ PAESAGGIERRANTI  NARRAZIONE ERRANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32647"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRANZO NATALE ANZIANI 2010 RISTORANTE BUGABOO – VIA ETNEA N. 306 – MASCALUCIA CIG: 0842796940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32648"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO YPSILON TARGATO EB308FL IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. DITTA:  EMMECI MOTORS S.R.L. VIA G. MARSHALL S.N. – 95045 MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32649"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE PREMIO DI LAUREA “MASCALUCIA PREMIA CHI STUDIA MASCALUCIA” .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32650"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE RAI 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32651"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SU VIA POMPEO CISTERNAZZA”. AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32652"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32653"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELL’ENTE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER DANNI PATRIMONIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32654"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO BANCA DATI ON LINE CIG 082993218D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32655"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOMINA CAPI AREA E RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF FINO AL 31 DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32656"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART.14 DELLA L.R.N.7/92. ING. GIOVANNI CALÌ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32657"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI SOSTITUZIONE MOTORE ED INSTALLAZIONE SALVA-MOTORE DELLA GRIGLIA AUTOMATICA E DI SOSTITUZIONE POMPA DI RICIRCOLO FANGHI PER IL DEPURATORE COMUNALE.  DITTA : ACIM. S.R.L., ZONA INDUSTRIALE  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32658"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2010.  DITTA : ACIM. S.R.L., ZONA INDUSTRIALE  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32659"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COLLAUDATORE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI CUI ALLA CONVENZIONE URBANISTICA AGGIUNTIVA REP. 83.123 ROGITO 24283. DITTA COSTANTINO BARBARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32660"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A CHIMICO PER ANALISI  DA EFFETTUARE SUI REFLUI DEL DEPURATORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32661"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA.  LE FATTURE   N. 5634 DEL 23/11/2010 DI €.      99,84 N. 5664 DEL 25/11/2010 DI €.    106,08 N. 6203 DEL 31/12/2010 DI €.    146,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32662"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SPECIFICA A TITOLO GRATUITO. RETTIFICA DETERMINAZIONE SINDACALE N° 83 DEL 19.10.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32663"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32664"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA ANNO 2010  - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1-11 DEL 4° TRIMESTRE 2010. BENEFICIARIO: DR GIUFFRIDA ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32665"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SPECIFICA A TITOLO GRATUITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32666"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO L.R. 7/92. AVVOCATO FRACESCO CORSARO BOCCADIFUOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32667"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI “COLLOCAZIONE URGENTE DI 60 LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO CENTRO". LIQUIDAZIONE FATTURA ING. ARENA ALFONSO PER INCARICO DI COPROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32668"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI “INTERVENTI URGENTI PER LA TUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO CENTRO". CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. CONTICELLO CARMELA PER COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A. PRESA ATTO D.S. N. 4 DEL 24/01/2011. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32669"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32670"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI CONTROLLO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32671"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N.210 DEL 14/12/2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32672"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI CAPI AREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32673"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA/SICULA TRASPORTI/SIMETO AMBIENTE – ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME -  FASCICOLO 25/2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32674"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI IN PROSIEGUO ALLA DETERMINAZIONE N° 21 DEL 28/03/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32675"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE A MEZZO POSTE PRIVATE TARSU 2008-2009  DITTA: MAIL EXPRESS – POSTE PRIVATE.  CIG: 0821921EA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32676"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32677"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE" APPROVATO CON DGM Nº169 DEL 09.12.2009. AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO ADDETTO ALLA MISURA E CONTABILITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32678"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "RECUPERO DI VILLA BUSCEMI DI MASSANNUNZIATA – INTERVENTI SUI LOCALI TECNICI E PERTINENZE". AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32679"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI. ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) P.I. 02066400405   .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32680"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 5 LAVORATORI TEMPORANEI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO,  PER LA RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI COMPETENZE DICEMBRE 210. DITTA: GI GROUP S.P.A. – PIAZZA IV NOVEMBRE 5, 20124 MILANO- P.I.02307930871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32681"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CO-REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.  AFFIDAMENTO DELL’INCARICO AL DOTT. ARCH. GIUSEPPE CRIMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32682"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL COMUNE DI ZAFFERANA -  G.M. N. 206/2010 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO - CIG [08068276B2] – FASCICOLO 54/2010 BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32683"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE SOSTITUTO CAPO AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32684"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SERVIZI PER L’URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32685"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI ALLA SIG.RA SANGARI GRAZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32686"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMMISSARIO AD ACTA. (D.A. 180/GAB DEL    25/10/2010). LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32687"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32688"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA SERVIZI AL CITTADINO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32689"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE. SECONDO SEMESTRE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32690"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. APPROVAZIONE NUOVO QUADTRO TECNICO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32691"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI PER GLI OPERATORI DEL SETTORE COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA   NELL’AMBITO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ IN PIAZZA      FALCONE BORSELLINO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA    VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E REDAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32692"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA’  DI REVISORE DEI CONTI   MESI DI OTTOBRE  – NOVEMBRE  – DICEMBRE 2010.  BENEFICIARIO: DR. BELFIORE SANTO SALVATORE – DR. SPINELLA ALFIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32693"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE ED ATTRIBUZIONE DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32694"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOMINA CAPI AREA E RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF FINO AL 30 SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32695"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO GENERALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON IL PIP  ARTIGIANALE  D1 DI VIA PORTO MARRETTI". PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL'ESPROPRIAZIONE DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PIP Iº STRALCIO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE SALDO  INDENNITA' ESPROPRIAZIONE ALLA DITTA GANGEMI VENERA E ARDITA SANTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32696"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ESERCIZIO LICENZA INDIVIDUALE APPARECCHIATURA RICETRASMITTENTE PER L’UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32697"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE ". INCARICO FRAZIONAMENTO DEI TERRENI SOTTOPOSTI A PROCEDURA ESPROPRIATIVA A PROFESSIONISTA ESTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32698"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ESERCIZIO LICENZA INDIVIDUALE APPARECCHIATURA RICETRASMITTENTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32699"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32700"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:MUSUMECI ORAZIO -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32701"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SU VIA POMPEO CISTERNAZZA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ A PROFESSIONISTA ESTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32702"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO - ANNO 2011 - PER L’ACCESSO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32703"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA TECNICO MANUTENTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32704"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE CUMULATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32705"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>15°  CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI– NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI ALL’INCARICO DI  RILEVATORE E COORDINATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32706"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA COORDINAMENTO UFFICI DI STAFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32707"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SICUREZZA N.2606 DEL 02/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32708"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI AL CITTADINO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO N.2763 DEL 15/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32709"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RAPPRESENTANZA LEGALE DI OPPOSIZIONE AL RICORSO CON SOSPENSIVA INNANZI AL TAR CATANIA PROPOSTO DALL'IMPRESA EDILE ALFIO NUCIFORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32710"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32711"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEGLI AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS CON CONTRATTO DI  LEASING DITTA:MERCEDES BENZ-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32712"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA SERVIZI PER LA QUALITA' DELLA VITA E SERVIZI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32713"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG [08068276B2] LIQUIDAZIONE CONSULENZA LEGALE DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32714"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICO TECNICA ESECUTIVA, E INDAGINI GEOGNOSTICHE E DIREZIONE LAVORI DI NATURA GEOLOGICA PER I LAVORI DI PROGETTO " ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA - STRALCI PLESSI VIA ROMA, D'AZEGLIO E OPERE MINORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32715"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO SPECIALE IVECO MAGIRUS IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.  DITTA: PRIMOSOLE V.I. S.R.L. CONCESSIONARIA IVECO S.P.A. AVENTE SEDE IN STRADALE PRIMOSOLE N. 82 – 95100 CATANIA ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32716"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER AUSILIARI DEL TRAFFICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: NARCISI UMBERTO CON SEDE A CATANIA IN VIA A. DI SANGIULIANO N.90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32717"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 5^ MODIFICA - NOMINA DEI RESPONSABILI DELLA FUNZIONI DI SUPPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32718"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DEL PARCHEGGIO NELL’AREA ANTISTANTE LA VILLA COMUNALE IN PIAZZA GIUSEPPE FAVA (VIA BELLINI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32719"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>FALLIMENTO CAPITAL COSTRUZIONI  BENEFICIARIO:AVV. D. SEMINARA – STUDIO LEGALE SEMINARA &amp; ASSOCIATI  - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32720"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/DITTA HEMMER – DEFINIZIONE TRANSATTIVA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - CIG [08068276B2]  BENEFICIARIO: AVV. CORRADO LO GIUDICE, PIAZZA V. EMANUELE III N.24 -  95129 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32721"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE URBANA FUNZIONALE ECO-SOSTENIBILE DELLA PIAZZA S. MICHELE ARCANGELO DI MASSANNUNZIATA E AREE CONTERMINI. AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32722"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE A PRECETTO AVOLA BIAGIA G.M. N. 169/2010 - LIQUIDAZIONE SALDO  ONORARIO - CIG [08068276B2] – FASCICOLO 47/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32723"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>N0MINA SOSTITUTO CAPO AREA TECNICO MANUTENTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32724"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL G.D.P. DI                MASCALUCIA N. 95/2010 - G.M. N. 77/2010 - LIQUIDAZIONE SALDO  ONORARIO - CIG [08068276B2]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32725"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE" APPROVATO CON DGM N°169 DEL 09.12.2009. AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI PER ASSISTENZA ALLA D.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PULVIRENTI TERESA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32726"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA LO VERDE MELITA  - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  –  FASCICOLO 24/08 BENEFICIARI: AVV. DAVIDE CUOMO – CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32727"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MASCALUCIA INNANZI AL GIUDICE DI PACE IN MATERIA DI TRIBUTI E PER RICORSI A SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32728"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. LIVERA ANTONIO - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – FASCICOLO 12/04  BENEFICIARIO: TAVERNA AIELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32729"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DELLA CHIESA DELLA PIETA' DI MASCALUCIA PER MOTIVI DI PUBBLICA INCOLUMITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32730"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE. ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIALE PER LA SCELTA DI UN TECNICO ESTERNO SPECIALISTA IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PER LA CO-REDAZIONE DELLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE GENERALE DI QUESTO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32731"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 47 DEL 15/12/2011 DI CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA SANTA LUCIA PRESEPE VIVENTE 2011 E CONTESTUALE RETTIFICA CON ESTENSIONE DELL’EFFICACIA DELLA STESSA NEI GIORNI DEL 25 DICEMBRE 2011 E 6 GENNAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32732"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RECLAMO ORDINANZA DEL GIUDICE UNICO DEL TRIBINULAE DI CATANIA SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. 478/09 R.G. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  – CIG: 0781860B45 BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32733"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE DEL PARCHEGGIO NELL’AREA ANTISTANTE IL PROSPETTO SUD DELLA PERIMETRAZIONE DEL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32734"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO ETNEO PER LA LEGALITA’ E LO SVILUPPO.  INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32735"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23, 24, 36, 37 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI). DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32736"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI PARCHEGGIO IN VIA ETNEA (DALL’ALTEZZA DI VIA TREMESTIERI ALL’ALTEZZA DI VIA SCALILLA), IN PIAZZA LEONARDO DA VINCI ED IN C.SO SAN VITO ULTIMO TRATTO IN OCCASIONE DELLA SS.MESSA DEL 22/12/2011 IN CHIESA SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32737"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE SINDACALE CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA BELLINI IN OCAASIONE "E' NATALE A MASCALUCIA" PER IL GIORNO 17.12.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32738"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO AGRICOLO-FORESTALE PROPEDEUTICO AL NUOVO PIANO REGOLATORE COMUNALE INERENTE GLI SPECIFICI VINCOLI PAESAGGISTICI DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32739"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO NOTIZIARIO ENTI-ONLINE CIG 0807774430.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32740"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2010. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32741"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA SANTA LUCIA. PRESEPE VIVENTE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32742"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOMINA CAPI AREA E RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF FINO AL 30 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32743"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PER RICOVERO URGENTE DI PAZIENTE C.E. IN T.S.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32744"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A PROFESSIONISTA LAUREATO GEOLOGO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO GEOLOGICO DI DETTAGLIO SECONDO QUANTO DETTATO DAL D.A. N. 51/DRU DEL 10/04/2000 E DALLE INDICAZIONI DEL GENIO CIVILE, PER L’APPROVAZIONE DI UNA VARIANTE URBANISTICA AL VIGENTE P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32745"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE KALISPERA MANAGEMENT - VIA NAVARRIA 19 - S.P. CLARENZA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32746"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZI RELATIVI AL GREST 2010. DITTE: “CAPPUCCETTO ROSSO” SOC. COOP. VIA ROMA 169, MASCALUCIA;           “LA FABBRICA DEI SOGNI” VIA MASCAGNI 4, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32747"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICE SEGRETARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32748"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO URGENTE PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO DEL SIG. C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32749"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCALAPPIAMENTO CANI FERITI E RANDAGI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32750"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA – NOVEMBRE 2010.  DITTA: “GEMEAZ CUSIN” S.P.A. CON SEDE IN NAPOLI, VIALE U. MADDALENA,196.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32751"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI DI RESTRIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL GIORNO 15/05/2011 IN OCCASIONE DELLA 9^ TAPPA MESSINA-ETNA DEL 94° GIRO D’ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32752"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RICOVERO CANI RANDAGI CUCCIOLI ABBANDONATI SULLA STRADA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32753"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' ART. 30 D.L.VO 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32754"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO” FORNITURA CLIMITAZZATORE. DITTA:F.D. SISTEM DI FICUCCIO DAVIDE CON SEDE IN MASCALUCIA VIA RIPOSTO N. 6.  P.IVA: 04138040870 COD. CIG: 0690904802.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32755"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PARI &amp; DIVERSO” INCARICO TECNICO”. DITTA:GEOM. DI MAURO MASSIMO CARMELO - CON SEDE IN MASCALUCIA CORSO RAFFAELLO N. 28 P.IVA: 02973540871. COD. CIG: 0797089033.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32756"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO REGIONALI PER DISOCCUPALI – ART.18, COMMA 1, LETT.A) D.LGS.81/08 E S.M.I., DESIGNAZIONE LAVORATORI INCARICATI  DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI PRIMO SOCCORSO  E GESTIONE DELL’EMERGENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PULVIRENTI TERESA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32757"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32758"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO ATTIVITA' INTEGRATIVA DI VIGILANZA AMBIENTALE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 2011 AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL SITO DEL PARCO MONTE CERAULO MEDIANTE COLLABORAZIONE DEL GRUPPO OPERATIVO DI MASCALUCIA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "GIACCHE VERDI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32759"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN TRATTO DI VIA ETNEA E C.SO SAN VITO PER LA MANIFESTAZIONE “CASTAGNI E VINU”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32760"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA NOMINA VICE SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32761"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO URGENTE IN OSPEDALE PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI A.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32762"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER VERIFICA TECNICA PRATICA DI CONDONO EDILIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32763"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32764"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO EX ART. 110 COMMA 1 AL DOTT. PRINCIPATO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32765"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA DI PERSONA AFFETTA DA MALATTIA MENTALE I.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32766"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BOLLI E SPESE POSTALI ANNO 2010 CREDITO SICILIANO S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32767"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ IN VIA LIBERTÀ E VIA RAGUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32768"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDZIONE COMPETENZE A ESPERTO DEL SINDACO AVV. SALVATORE BUSCEMI - SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32769"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICE SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32770"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE AREA LAVORI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L. CON SEDE IN SANT’AGATA LI BATTIATI VIA TRE TORRI N. 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32771"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL PIAZZALE ANTISTANTE LA VILLA COMUNALE DURANTE LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “1° TORNEO DI PUGILATO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32772"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DEL COTTIMO APPALTO, DISCIPLINATO DALL'ART. 24 BIS DELLA L. 194/94 NEL TESTO RECEPITO DELL A L.R. 7/03 PER I LAVORI: RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA. CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA.- 1º STRALCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32773"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF MESE GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32774"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RESPONSABILE DELL'ENTE "SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DATI SISTER" AGENZIA DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32775"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL PIAZZALE ANTISTANTE LA VILLA COMUNALE DURANTE LA MANIFESTAZIONE “SETTIMA GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32776"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TEATRO INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32777"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO URGENTE IN OSPEDALE PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI V.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32778"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RESPONSABILE DELL’ENTE “PORTALE PER I COMUNI” AGENZIA DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32779"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE SANTA CECILIA BANDA NATALE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32780"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER RICOVERO URGENTE IN OSPEDALE IN TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32781"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA INCARICO DIRIGENTI CANTIERI DI LAVORO REGIONALI PER DISOCCUPATI N. 445 MARCIAPIEDE LUNGO LA VIA ETNEA DAL CIVICO 340 AL CIVICO 376</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32782"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE B.D.S.2008/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32783"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADA DEL CENTRO , PER IL GIORNO 06 SETTEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32784"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A PROFESSIONISTA INGEGNERE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLO “STRALCIO A”, ANNESSE ALL’INTERVENTO COSTRUTTIVO DELLA DITTA CARMENI ANTONINO IN VIA ROMA ANGOLO NUOVA STRADA DI LOTTIZZAZIONEDELLA COOPERATIVA SOPRARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32785"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI INPS  4° TRIMESTRE 2008 E 1° TRIMESTRE 2009.  ANNO SCOLASTICO 2008/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32786"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO L.R. 7/92 DOTT. ANGELO ANTONIO MAUGERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32787"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIA O LATTINA NEI GIORNI DEL 27 - 28 E 31 AGOSTO 2011 IN OCCASIONE DEL "SUMMER FESTIVAL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32788"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA’ NEL CENTRO URBANO VIA OSPIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32789"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO L.R.7/92 ARCH. GIUSEPPE CRIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32790"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2009 E 1° E 2° TRIMESTRE 2010.  ANNO SCOLASTICO 2009/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32791"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DI CHI NON È SOGGETTO PASSIVO DELLA TASSA RIFIURI SOLIDI URBANI (TARSU) DEL COMUNE DI MASCALUCIA, NONCHÉ PER IL DEPOSITO E/O ABBANDONO DEI RIFIUTI FUORI CASSONETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32792"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SPECIFICA A TITOLO GRATUITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32793"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2010.  ANNO SCOLASTICO 2010/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32794"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2010/11. LIQUIDAZIONE  DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32795"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32796"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ORDINANZA SINDACALE N.18 DEL 06/07/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32797"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO ON LINE NUOVE NORMATIVE. LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA PRAXIS SVILUPPO INFORMAZIONE S.P.A. DI BOLOGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32798"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOMINA CAPI AREA E RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF FINO AL 15 APRILE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32799"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32800"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA ETNEA DURANTE I FESTEGGIAMENTI DEL PATRONO SAN VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32801"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO NELLA  PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32802"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO” RIQUALIFICAZIONE URBANA FUNZIONALE ECO-SOSTENIBILE DELLA PIAZZA S. MICHELE ARCANGELO DI MASSANNUNZIATA E AREE CONTERMINI”. INVITO ALLA PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PER AFFIDAMENTO FIDUCIALE DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIAPER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32803"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DELLA VIA REGIONE SICILIANA” INCARICO DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL’ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°37 DEL 31.05.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32804"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RICOVERO URGENTE IN OSPEDALE PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO DEL PAZIENTE G.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32805"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32806"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO SPECIALISTA ATTIVITÀ ECONOMICO FINANZIARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32807"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E PARTE DELLA VIA A. VOLTA , ANTISTANTE IL PARCO TRINITA’ MANENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE “MASCALUCIA… UNO SPETTACOLO D’ESTATE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PRINCIPATO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32808"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA INCARICHI DIRIGENTI CANTIERI DI LAVORO REGIONALI PER DISOCCUPATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32809"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI. COSTITUZIONE UFFICIO TECNICO INTERNO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO AL RUP E PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32810"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELL’OPERA “LAVORI SU ARTERIE VIARIE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STESSE CON CONTESTUALE ACQUISIZIONE DELLE STRADE  AL DEMANIO COMUNALE”. LIQUIDAZIONE FATTURA ING. SAPIENZA GIOVANNINO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA ETNEA N. 299.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32811"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE GIORNO 28/07/2011 IN VIA G.B. VACCARINI PER LAVORI DI SCAVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32812"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96 A TUTTO IL 31/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32813"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE  TRIMESTRALE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE PER L’UFFICIO LL.PP. DITTA:SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32814"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA ANTISTANTE IL PARCO TRINITA’ MANENTI, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE “MASCALUCIA… UNO SPETTACOLO D’ESTATE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32815"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA NOMINA ASSESSORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32816"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI - DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32817"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL TRATTO DI VIA A. VOLTA ADIACENTE L’INGRESSO SECONDARIO DEL PARCO TRINITA’ MANENTI, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE “MASCALUCIA… UNO SPETTACOLO D’ESTATE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32818"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32819"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE” APPROVATO CON DGM N°169 DEL 09.12.2009. MODIFICA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. COSTITUZIONE UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI E INCARICHI ESTERNI PER ASSISTENZA ALLA D.L. E ALLA MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32820"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA”. APPROVAZIONE ATTI FINALI DI COLLAUDO E ASSESTAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32821"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA – APPROVAZIONE LIVELLO GENERALE DEFINITIVO E STRALCIO ESECUTIVO PER LA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32822"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE – CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI –COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32823"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO DEI VEICOLI A DUE RUOTE SU TUTTE LE STRADE COMUNALI DI QUESTO TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32824"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO URGENTE IN OSPEDALE IN TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32825"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AD ESPERTO DEL SINDACO AVV. SALVATORE BUSCEMI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32826"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32827"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITA' DITTA PROPANGAS VIA C. COLOMBO 8/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32828"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI ED IMPROCRASTINABILI PER LA FUNZIONALITA' DEL DEPURATORE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SANFILIPPO CATALDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32829"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ESPERTO DEL SINDACO AVV. SALVATORE VITTORIO. PERIODO 01/10/2010 - 31/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32830"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 27/06/2011 – RETTIFICA ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI E DEI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32831"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOMINA CAPI AREA E RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF FINO AL 31 MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32832"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' D'AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32833"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCATASTAMENTO IMMOBILI. PRESA ATTO INCARICO CONFERITO, CON DETERMINA SINDACALE N. 113 DEL 21/12/2010 AL GEOM. PRINCIPATO ANGELO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA GIOTTO N. 45. IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32834"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA COORDINAMENTO UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32835"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPPRESSIONE RIENTRO POMERIDIANO DEL LUNEDI’ E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DELL’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32836"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE N°29 DEL 31/07/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32837"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE DI CANTIERE E DI ISTRUTTORE TECNICO PER I CANTIERI DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI. PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DI UN ISTRUTTORE TECNICO E INDIVIDUAZIONE IN SOSTITUZIONE DI NUOVO NOMINATIVO DI ISTRUTTORE TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32838"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 5 LAVORATORI TEMPORANEI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO,  PER LA RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI. 1° PERIODO. DITTA: GI GROUP S.P.A. – PIAZZA IV NOVEMBRE 5, 20124 MILANO- P.I.02307930871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32839"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE SICULA TRASPORTI SRL - COMUNE DI MASCALUCIA   RICONOSCIMENTO IMPORTI DOVUTI – 7^ RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32840"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DEL PARCHEGGIO NELL’AREA DI PERTINENZA AL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32841"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SAN VITO - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE  IN ALCUNI TRATTI DI STRADA DEL CENTRO  STORICO   E DI  ALTRE ZONE  , PER I GIORNI 14 E 15 GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32842"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA ANTINCENDIO 2011 - PREVENZIONE INCENDI, PULIZIA E RECINZIONE DI FONDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI GRAZIA NUNZIO  VV.UU.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32843"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER ELIMINAZIONE PERICOLI-APPALTO A CONTRATTO APERTO DITTA: OLIVERI GIUSEPPA- ACICATENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32844"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE DI CANTIERE E DI ISTRUTTORE TECNICO PER I CANTIERI DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI. PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DI UN ISTRUTTORE TECNICO E INDIVIDUAZIONE IN SOSTITUZIONE DI NUOVO NOMINATIVO DI ISTRUTTORE TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32845"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DIFFERENZA RETRIBUTIVA “ASSEGNO AD PERSONAM RIASSORBIBILE” AL DIPENDENTE SIG. CORTELLESE PAOLO MARIA, NATO AD ACIREALE IL 02/06/1946</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32846"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PER ACCATASTAMENTI IMMOBILI COMUNALI A PROFESSIONISTI ESTERNI INSERITI NELL’ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°37 DEL 31.05.2006. IMMOBILE TRIBUNALE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32847"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA NELLA VIA ETNEA - DA NORD A SUD – NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA S. ROCCO E VIA REGIONE SICILIANA  A CAUSA DEL CANTIERE DI LAVORO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE NEL TRATTO DI STRADA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32848"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSIONE MADONNA DELLA CONSOLAZIONE  - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE  IN ALCUNI TRATTI DI STRADA DEL CENTRO  STORICO CON APPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE, PER I GIORNI 30 APRILE E 1°  MAGGIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32849"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE DI CANTIERE E DI ISTRUTTORE TECNICO PER I CANTIERI DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI. PRESA D’ATTO DI RINUNCIA DI UN ISTRUTTORE TECNICO E INDIVIDUAZIONE IN SOSTITUZIONE DI NUOVO NOMINATIVO DI ISTRUTTORE TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32850"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO  MESE DI  DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32851"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA PROTETTA PER ANZIANI IN C.DA CROCIFISSO MARRETTI. INCARICO REDAZIONE PROGETTO ALIMENTAZIONE CALDAIE PER OTTENIMENTO NULLA OSTA PREVENZIONE INCENDI IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA MASSIMO D’AZEGLIO. COMPLETAMENTO PROCEDURE   RILASCIO NULLA OSTA PREVENZIONE INCENDI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL’ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°37 DEL 31.05.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32852"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RIFIUTI - ELIMINAZIONE POSTAZIONE CASSONETTI RSU VIA DEL BOSCO E C.SO S. VITO - INTRODUZIONE RACCOLTA PORTA A PORTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32853"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32854"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA“RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELL’EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA – STRALCIO DI COMPLETAMENTO”. INCARICO FIDUCIALE DELLA COPROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, MISURA E CONTABILITÀ A SOC. DI PROGETTAZIONE INSERITA NELL’ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°37 DEL 31.05.2006 E SMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32855"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32856"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - LIMITAZIONI E DIVIETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32857"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RIFIUTI - ELIMINAZIONE POSTAZIONE CASSONETTI RSU VIA ROMA INCROCIO VIA SANTA MARGHERITA -  INTRODUZIONE RACCOLTA PORTA A PORTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32858"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBOESO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32859"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI DA ISTITUIRE AI SENSI L.R. N° 6/2009. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI PROTOCOLLO DI INTESA CON L’ENTE SCUOLA EDILE DI CATANIA PER LA FORMAZIONE DI BASE PER I SOGGETTI DA IMPIEGARE PRESSO I CANTIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32860"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32861"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITÀ PER LA DIFFUSIONE DEI VOLANTINI PUBBLICITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32862"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE DI CANTIERE E DI ISTRUTTORE TECNICO PER I CANTIERI DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI.  PRESA D’ATTO ELENCO ED INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI PER LA CONDUZIONE DI N°6 CANTIERI DI LAVORO FINANZIATI DALL’ASSESSORATODELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO – DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO – SERVIZIO I° CANTIERI DI LAVORO E FONDO SICILIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32863"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI DI MANUTENZIONE ANNO 2010/2011 PER: SISTEMA TELEFONICO TRIBUNALE DI CATANIA SEDE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32864"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO C. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32865"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COLLAUDATORE STATICO PER LE OPERE IN C.A. DEI LAVORI DI“RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA” APPROVATO CON DGM N°204 DEL 28.12.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32866"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. ATTO DI CONFERMA  DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32867"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA ED ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI - CONTRATTO APERTO-APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32868"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERATTIZZAZIONE UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32869"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32870"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COLLAUDATORE STATICO PER LE OPERE IN C.A. DEI LAVORI “PROGETTO “INTERVENTI URGENTI PER LA TUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO CENTRO” APPROVATO CON DGM N°16 DEL 19.02.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32871"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SAN GIUSEPPE - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE  IN ALCUNI TRATTI DI STRADA DEL CENTRO  STORICO CON APPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE, PER IL GIORNO 19 MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZUCCARELLO CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32872"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONE DI SERVIZIO SIG. VITALE GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32873"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE SU AUTOCESTELLO COMUNALE DITTA: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA - S. GREGORIO DI CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32874"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI CONGIUNTE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA, DI PUBBLICA SICUREZZA E DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32875"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA DESERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32876"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO MANDATO DIFENSIVO PER OPPOSZIONE AL RICORSO EX ART. 700 C.P.C. NOTIFICATO IN DATA 31/12/2010 PROTOCOLLO GENERALE N. 42833.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32877"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N.16 DEL 22/04/2010 AVENTE PER OGGETTO “ ORDINANZA DI UTILIZZO AL SOLO FINE IGIENICO-SANITARIO DELLE ACQUE DISTRIBUITE DELL’ AZIENDA ACOSET  NEL TERRITORIO DI MASCALUCIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32878"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA TECNICO MANUTENTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32879"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELL'APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO ANAGRAFE DI VIA ETNEA 121 IN TUTTI I GIOVEDI MATTINA DAL 24/02/2011 AL 26/05/2011 COMPRESO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI INFORMATIZZAZIONE E DECERTIFICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32880"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CURATELA FALLIMENTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE SALUS '83 SOCIO SANITARIA ARLSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32881"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2661</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - LA GESTIONE DEL PERSONALE ALLA LUCE DELLE NOVITA' DELLA NORMATIVA NAZIONALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32882"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32883"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CAPITOLI DEL PERSONALE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32884"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/2000 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO IN ESECUZIONE DELL’ART.6 DELLA CONVENZIONE PER IL FONDO DI GESTIONE DEL PIANO DI ZONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32885"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2657</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL'ENTE - LA GESTIONE DEL TERRITORIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32886"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA ECONOMICO FINANZIARIA EX ART. 7 COMMA 2, LETT. B) DEL REGOLAMENTO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32887"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2655</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE PROGRAMMA OPERATIVO ANNO 2011 AFFERENTE L’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32888"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POSTALE - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32889"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA TESORERIA COMUNALE – CREDITO SICILIANO – PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL’ICI PER L’ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32890"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RELATIVO A CONTRASTARE IL FENOMENTO DEL RANDAGISMO NELLA PROVINCIA DI CATANIA – IMPEGNO ULTERIORI SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32891"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32892"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA NUMERO CIVICO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI CENSIMENTO GENERALE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32893"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2649</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO SPESA U.O. SERVIZI AL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32894"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUALI AL CAP. 4171 DEL BILANCIO 2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32895"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2647</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO RAGIONERIA. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32896"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2646</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADDETTO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32897"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2645</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE CONSORTILI CONTRIBUZIONE COMUNALE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ACQUE - ATO 2 CATANIA ACQUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32898"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE DI RIPARTO PER LOCAZIONE LOCALI SCICA COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32899"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2643</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGAZIONE MASSANNUNZIATA SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA, IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32900"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2642</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32901"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER UTENZE ENEL - TELECOM- GAS NATURAL - ACQUE CARCACI - ACOSET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32902"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2640</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE A MEZZO POSTE PRIVATE TARSU 2008-2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32903"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE TERZA RATA T.I.A. ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32904"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32905"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2637</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32906"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DEI DISABILI GRAVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32907"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MECCANOGRAFICO PER I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE SOMME ISCRITTE A RUOLO. AFFIDAMENTO EQUITALIA SERVIZI S.P.A.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32908"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32909"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI OCCASIONALI PER PERIODO NATALIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32910"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2632</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE COMUNE DI MASCALUCIA - CAF PER BONUS GAS E BONUS ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32911"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2631</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SGRAVI PER QUOTE TARSU RITENUTE INDEBITE E/O INESIGIBILI   IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32912"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI  MODULGRAFICA FORNITURA AGGIORNAMENTI TRIBUTARI E RELATIVA MODULISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32913"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO 0,06 PER MILLE AL CONSORZIO ANCI CNC PER L’ANNO 2010 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32914"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2628</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE ABBONAMENTO BANCA DATI ENTI LOCALI DE “IL SOLE 24 ORE” – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32915"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDK FORNITURA AGGIORNAMENTI MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32916"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32917"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA -INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE DITTA EDK EDITORE  SRL CON SEDE  IN TORRIANA (RN) DITTA KRATOS  S.P.A. CON SEDE IN CORIANO (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32918"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2624</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DIVULGATIVO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32919"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE MUSICALE “L’ESTRO ARMONICO” (A.M.E.A.) DI MASCALUCIA – ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32920"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO D.M.T. - D.M.F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32921"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO B.M E B.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32922"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2620</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 4° TRIMESTRE 2010 - DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32923"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2619</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE AL 31.12.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32924"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32925"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO  T V E T V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32926"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE  PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA – VIA GALERNO 173 -  CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32927"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2615</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO FONDO AFFRANCATRICE POSTALE - ANNO 2010.  BENEFICIARIO: POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32928"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2614</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO P.C. PER I CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32929"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2613</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PACCHETTO TURISTICO PER GITA  CULTURALE RICREATIVA ANZIANI 2010 – PROGRAMMA NATALE 2010 – CAPODANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32930"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ORDINARIO UNITALSI – SOTTOSEZIONE DI MASCALUCIA – ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32931"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2611</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE “I SEMPLICI” – ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32932"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE “SICILIANTICA” – ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32933"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – PROSECUZIONE DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32934"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA APPALTO DEL SERVIZIO INERENTE IL MONITORAGGIO DELL’ANDAMENTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32935"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA APPALTO DEL SERVIZIO INERENTE LA CONSULENZA PER LE AZIONI DI ORIENTAMENTO DI BASE, ORIENTAMENTO IN ENTRATA ED ORIENTAMENTO IN USCITA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32936"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2606</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 1204/71 COSÌ COME RECEPITO E MODIFICATO DALL' ART. 16 DEL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 - DIPENDENTE GUGLIELMINO GRAZIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32937"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2605</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO ANAGRAFE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32938"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA APPALTO DEL SERVIZIO DI RICERCA, RILEVAZIONE E ANALISI, PROPEDEUTICO ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO “PARI E DIVERSO”, MEDIANTE LA SOMMINISTRAZIONE DI N. 1.000 INTERVISTE CATI NELL’AMBITO DELLA PARITÀ DI GENERE E DI N. 1.000 INTERVISTE CATI NELL’AMBITO DELLA DISABILITÀ, NEI TERRITORI DELLA COALIZIONE ADERENTE AL PROGETTO “PARI E DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32939"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DETERMINA SINDACALE N°117/2010 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32940"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32941"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2601</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DI CATERING MANIFESTAZIONI NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32942"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ESPERTI L.R. 7/92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32943"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO TELEFONINI CELLULARI. DITTA: "EURONICS " - GRUPPO BRUNO ELETTRODOMESTICI - C.DA TORRE ALLEGRA XVI , CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32944"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CLIMATIZZATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32945"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO - I^ TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32946"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE RISORSE UMANE DELLA PRODUTTIVITÀ. ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32947"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2595</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE DETERMINA N. 3101 DEL 31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32948"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DEL BOSCO -MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32949"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CONTRADA SAN ROCCO VIA ETNEA 392-396</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32950"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO BENI UFFICIO URBANISTICA. FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - AMMINISTRAZIONE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32951"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI  DELL’AREA PER L’ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32952"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALE  TELEFONICA ASCOM BCS 45 IPX  - ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA - DITTA: DIGITEL SISTEMI - MISTERBIANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32953"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2589</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME SUL BILANCIO 2010 PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI OO.PP. A SEGUITO DELL’ACCERTAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ SOMME IN ENTRATA E IN AVANZO DALL’UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32954"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO U.O. SERVIZI ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32955"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO DELLA DIPENDENTE SIG.RA MILANA ANNA DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32956"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2586</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA. SCELTA DEL CONTRAENTE E DELLE MODALITA' DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32957"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VALORIZZAZIONE AREA COMUNALE DI VIA GIUSTI AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA TOMASINO METALZINCO SRL CON SEDE IN CAMMARATA (AG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32958"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2584</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22/1/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32959"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GALVAGNO ROSARIA. ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32960"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2582</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. A. S. 2010 – 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32961"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2581</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE.” - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PUBBLICO INCANTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA AGGIUDICATARIA: A.T.I. CAPOGRUPPO LACINIA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN AGRIGENTO, VIA ARTEMIDE, 1 P.I. 02398800843 E MANDANTE S. I. D.I. S.R.L. CON SEDE IN PARMA, VIA E.T. MONETA, 17/A - P.I. 00502250343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32962"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G. -   D. P. S. – S. L. – S. F. – A. C. – T. A. – R. G. – P. N. - V. R. – V. D.  IMPEGNO SPESA  1 TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32963"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI: G. C. – S. G. – G. V. – A. S.  IMPEGNO SPESA 1 TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32964"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32965"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI A CONTRIBUENTI DIVERSI   ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 504/92   IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO TRIBUTI SERVIZI FISCALI - ESCLUSIONE ED EVASIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32966"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32967"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I  VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32968"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2574</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO TURISTICO PER GITA ANZIANI NATALE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32969"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO CASETTE MERCATO NATALIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32970"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2572</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E COLLOCAZIONE INFISSI INTERNI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32971"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO L’ISOLA SPARTITRAFFICO DI VIA DEL BOSCO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32972"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2570</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32973"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE E VIARIO – ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32974"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI PRESIDI ANTINCENDIO A SALVAGUARDIA DELLA SALA SERVER DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32975"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – ASSEGNAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2011 DITTA: R.T.I. SINTESI S.P.A., VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, 75 -  P.I. 03533961003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32976"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LÌACQUISTO DI ADDOBBI NATALIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32977"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL TRENINO DI BABBO NATALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32978"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO IN FAVORE DI B.D.  – 1° TRIMESTRE 2011   DITTA: COMUNITA’ ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32979"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO  SIG. N. P.-  1° TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32980"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO FAMILIARE MINORE V. G.  PERIODO: PRIMO TRIMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32981"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA:  L. F. G.   E     P. R.   1 TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32982"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ SISTEMISTICA IN AMBITO DI RECUPERO SOMME TRIBUTARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32983"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO. IMPEGNO SPESA ANNO 2010 - 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32984"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMMISSARIO AD ACTA (D.A. 180/GAB DEL 25/10/2010).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32985"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO– SCUOLE SUPERIORI.    LL.RR. 24/73 E 14/02 -  A.S. 2009/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32986"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIALE PER L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE - DITTA SITE INFORMATICA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32987"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO DA AFFIANCARE AL SISTEMA UPS DELLA SALA SERVER DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32988"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA - DITTA SANTANGELO SOLUZIONI ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPAMPINATO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32989"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2553</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ORDINARIO GRUPPO FRATRES MASCALUCIA – ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32990"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2552</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO S.M.S. “LEONARDO DA VINCI” – PROGETTO SPORT E LEGALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32991"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER BUONO LIBRO INTEGRATIVO – A.S. 2010/11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32992"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2550</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI STRUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32993"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VOLANTINAGGIO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PER "LE STRADE DI NATALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32994"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO, HOSTESS E STEWARD IN OCCASIONE DI "LE STRADE DEL NATALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32995"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO STIPULA CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E BIENNIO ECONOMICO 2006-2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32996"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA MENSILE “AMBIENTE &amp; SVILUPPO –CONSULENZA E PRATICA PER L’IMPRESA E GLI ENTI LOCALI”. WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. -ASSAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32997"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "VERSAMENTI PARTITE DI GIRO" DA EMOLUMENTI 2010 PER INAIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32998"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2544</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI DITTE: VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32999"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE DEGLI SCUOLABUS CON CONTRATTO DI LEASING DITTA: MERCEDES BENZ - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33000"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2542</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33001"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PRESTAZIONE PER CONSULENZA E ASSISTENZA SUI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DEL COMUNE. DITTA: ENERGY ITALIA S.R.L. – SIRACUSA P.I. 01466010897</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33002"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ONERI ATTI FINALI ESPROPRIAZIONI, INSERZIONI SULLA G.U.R.S.. CATASTAZIONI ECC. ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33003"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UTC MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33004"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRETTA IMPUTAZIONE SERVIZI CONTO TERZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33005"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "INDENNITÀ AGLI AMMINISTRATORI" PER EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33006"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NOVENA NATALIZIA ITINERANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33007"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IN ECONOMIA DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER L’UNIFORME DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33008"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2534</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER LOCULO COMUNALE IN DECADENZA. DITTA :CARAMMA ANTONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33009"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PIEGHEVOLI E LOCANDINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33010"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33011"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO "PROGRAMMA NATALE ANZIANI 2010"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33012"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E REVISIONE LAVASCIUGA PALAZZETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33013"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2529</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33014"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2528</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NATALE 2010 - CAPODANNO 2011 ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33015"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33016"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33017"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33018"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI E SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33019"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE FINO AL 31/12 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33020"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO A.S. 2010/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33021"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE “MASCA EVENTS” – FESTA DI S. MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33022"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2520</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IVA COMUNE DI MASCALUCIA - CONFERIMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33023"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO SCENARI MEDITERRANEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33024"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2518</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - IV^ TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33025"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ONERI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33026"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE GRAFICA "LE STRADE DEL NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33027"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO SPETTACOLI DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33028"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU "LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI" CATANIA 22/12/2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33029"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI SPOT E REDAZIONALI TELEVISIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33030"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33031"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFISSIONE PUBBLICITARIA  LE STRADE DEL NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33032"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIFFUSIONE MUSICALE VIA SANTA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33033"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2509</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SIMETO AMBIENTE/CREDITO SICILIANO/COMUNE DI MASCALUCIA - IMPEGNO PER SPESE LEGALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33034"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI.  DITTA: STILGRAFIX – ITALIANA S.P.A. – VIA CHARTA 77 N.2  – CASELLINA SCANDICCI (FI) - P.I. 03103490482</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33035"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2507</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ECONOMICO FINALIZZATO ALLA PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, ATTRAVERSO I COMUNI DI RESIDENZA, D.D.G. N.881 DEL 30 APRILE 2010.  APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33036"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2506</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA ACR WIN MAINTPRO E WINSAFE ANNO 2010. DITTA SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33037"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMMISSARIO AD ACTA (D.A. 180/GAB DEL 25/10/2010).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33038"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RIVISTE SPECIALIZZATE PER L'AGGIORNAMENTO DI UFFICI DELL'ENTE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33039"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI: G. C. – S. G. – G. V. – A. S.  IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33040"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE RICOVERO V.D E V.R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33041"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI PSICHICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33042"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO INABILI FINO AL 31.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33043"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO B.D. FINO AL 31.12.2010  C/O COMUNITA' ALLOGGIO NIKE DI PIAZZA ARMERINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33044"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA AREA LL.PP. N. 2459 DEL 13/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33045"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI TERRITORIO COMUNALE – R.S.U..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33046"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2496</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DELLA MANUTENZIONE. DITTA SPORT INNOVATION – VIA REGIONE SICILIANA N. 3 - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33047"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33048"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1º SAL “ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLATICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA - LOTTO SCUOLA MEDIA STATALE LEONARDO DA VINCI”. DITTA: IMPRESA AGGIUDICATARIA: ARCIERI COSTRUZIONI DI ARCIERI ANTONINO &amp; C. S.N.C. CON SEDE A SAN GIOVANNIGEMINI (AG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33049"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2493</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. VARIAZIONE P.E.G. 2010 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33050"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER L'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33051"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO A CONTRASTARE IL FENOMENTO DEL RANDAGISMO NELLA PROVINCIA DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33052"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2490</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DELLA VIABILITÀ. DITTA : DITTA SPORT INNOVATION – VIA REGIONE SICILIANA N. 3 - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33053"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO INTERVENTI SPECIALI - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33054"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO-PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33055"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33056"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MONTAGGIO E COLLOCAZIONE GIOCHI PER BAMBINI PRESSO DELEGAZIONE DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33057"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA PIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33058"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE, IDRAULICO FERRAMENTA E COLORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33059"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED AUTOMATISMO  PRESSO DELEGAZIONE E SCUOLA ELEMENTARE VIA D'AZEGLIO ED ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33060"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL DOTT. ARCH. SIRAGUSA MARIO NICOLA CON STUDIO IN TRECASTAGNI (CT) VIA CATANIA Nº18 PER LE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'OPERA "PROGETTO GENERALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON IL PIP  ARTIGIANALED1 DI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33061"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA DEL COMUNE DI MASCALUCIA.- PAGAMENTO CERTIFICATO N. 1 DITTA: -CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE LAVORO CIRO MENOTTI. S.C.P.A – VIA PIER TRAVERSARI, 63 RAVENNAP.I. 00966060378</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33062"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO RELATIVA AL  MESE DI NOVEMBRE 10.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33063"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE GIUDIZIALI SENTENZA N. 603/2010 – GIUDICE DI PACE DI LENTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33064"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADA E ADI. NOVEMBRE 2010. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33065"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREDITO SIMETO AMBIENTE S.P.A. - RICORSO PER INGIUNZIONE EX ART. 633 C.P.C. E SUCCESSIVA FASE ESECUTIVA – LIQUIDAZIONE ACONTO SPESE LEGALI - 14/07 BENEFICIARIO: AVV. AGATINO CARIOLA – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33066"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PROLUNGAMENTO DELLA VIA SOCCORSO II° TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATO VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D’ORO ALLA EX S.P.10 VAR. TRATTO DI VIA MEDITERRANEO DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO (VILLAGGIO FRECCIA D‘ORO). LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIO AL SIG.: LOMBARDO TURIDDU .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33067"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN ACCONTO PER IL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DI MATERIALE DI ARCHIVIO ECCLESIASTICO DITTA: ARKIMASTER-S. VENERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33068"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DITTA R.T. SINTESI S.P.A. - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33069"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FRUIZIONE AGRO FORESTALE DEL PARCO MONTE CERAULO E STRADE VICINALI CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. LIQUIDAZIONE 1° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33070"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2472</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33071"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI DI CREAZIONE NUOVE AULE SCOLASTICHE A SUPPORTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA G. FAVA - LAVORI PER ADEGUAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE DI VIA PORTO MARRETTI   DITTA: SIPET S.R.L. VIA A. DE GASPERI, 29 GIARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33072"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BORSA DI STUDIO LEGGE 10 MARZO 2000 N° 62 – A.S. 2008/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33073"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2469</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ECONOMICO PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE, D.D.G. N.886 DEL 30 APRILE 2010.  APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33074"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ UNIPERSONALE “FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA  S.R.L.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33075"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GENERALE DELLE OPERE URBANIZZAZIONE CONNESSE CON IL PIP ARTIGIANALE DI VIA PORTO MARRETTI. DEPOSITO INDENNITA' DI DI ESPROPRIAZIONE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-SEZ. CATANIA SERVIZIO DELLA CC.DD.PP. A FAVORE DI GUGLIELMINO C., REINA P., DI DIO D., E REINA G. CONFERMA DEPOSITO E RIDETERMINAZIONE IMPUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33076"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE “REALIZZAZIONE LINEA ALIMENTAZIONE GAS EDIFICIO SITO IN VIA S. SPERA E VIA PETRARCA”. DITTA: PAPPALARDO AURELIO VIA BELVEDERE, 40 S. G. LA PUNTA          P.I. 04354690879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33077"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  PER ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33078"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33079"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33080"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE “FORNITURA E INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO P.I. VIA RAPISARDA/INDIPENDENZA” DITTA: ELMONT S.R.L. VIA G. CARDUCCI, 8 MOTTA S. ANASTASIA (CT)                   4386930871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33081"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE A MEZZO POSTE PRIVATE TARSU 2008-2009  DITTA: MAIL EXPRESS – POSTE PRIVATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33082"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2460</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE VAS DEL PIANO COMMERCIALE IN VARIANTE AL PRG. IMPEGNO  SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33083"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL DOTT. ARCH. SIRAGUSA MARIO NICOLA CON STUDIO IN TRECASTAGNI (CT) VIA CATANIA N°18 PER LE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’OPERA “PROGETTO GENERALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON IL PIP  ARTIGIANALED1 DI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33084"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA S. A. MUNZONI - TRATTO DI VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA". LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ING. VECCHIO DARIO MARIO ANTONINO DELLO V &amp; V STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI CONSEDE IN MASCALUCIA VIA AVV. VITO REINA N. 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33085"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE SPECIALIZZATE - UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33086"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORMAZIONE ON SITE PER PREPOSTI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS 81/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33087"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2455</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI P.E.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33088"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LA NUOVA DISCIPLINA PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE" - CATANIA 14/12/2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33089"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33090"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LA RIFORMA BRUNETTA SULLA MALATTIA: TRATTAMENTO, CONTROLLI, SANZIONI" - CATANIA 17/12/2010;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33091"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "BILANCIO 2011" CATANIA 16/12/2010;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33092"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI DI ACCESSO A DISCARICA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DELLE AREE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICO DITTA: DE LUCA- BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33093"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, RELATIVA AL  MESE DI NOVEMBRE 2010.  DITTA: A.T.I. CAPOGRUPPO “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33094"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO N.P. NOVEMBRE - COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UDDO ZAIRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33095"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO URBANO DI AREE COMUNALI-APPALTO A CONTRATTO APERTO DITTA: TECNICO-SERVICE- BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33096"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE COMMISSIONI CONCORSI FUNZIONARIO TECNICO E FUNZIONARIO CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33097"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO SPECIALE IVECO MAGIRUS IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. DITTA: PRIMOSOLE V.I. S.R.L. CONCESSIONARIA IVECO S.P.A., AVENTE SEDE IN STRADALE PRIMOSOLE, 82 – 95100 CATANIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33098"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA  PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33099"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPLETAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALI TECNICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33100"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERIODICA “GUIDA AGLI ENTI LOCALI”. BENEFICIARIA: IL SOLE 24 ORE SPA DIREZIONE MARKETING - MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33101"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CENTRALE TELEFONICA SCUOLA MEDIA LEONARDI DA VINCI  DITTA: TELESERVICE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33102"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33103"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO "LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA" - 27/10/2010 ACIREALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33104"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTO NATI PER LEGGERE" MODICA 05/10/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33105"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE SICURELLA GIOVANNI - G.M. N. 165/2010 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33106"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE TOMASELLO EMILIO - G.M. N. 191/2010 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33107"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2435</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA/CARDONE FULVIO – PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 5/2008 - TRIBUNALE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33108"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: A.S.M.I.D- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33109"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   DITTA: ISTITUTO DI VIGILANZA “LA SICUREZZA” - VIA F. SOLLIMA 7 - 95040 RADDUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33110"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2010-11.  DITTE:   “IL SAGITTARIO” DI VILLANI CONCETTA, CORSO S. VITO 59, MASCALUCIA:  “LA DIDATTICA” DI PULVIRENTI TOMMASA, VIA VERGA 28, S.A.LI BATTIATI;  “LIBRERIA “NIKE” DI A. CAMMARATA VIA MARCHESE UGO 76/78,PALERMO;   “LIBRI  &amp; LIBRACCI” DI DE LUCA ANGELA, VIA FASANO 86/88, GRAVINA DI CATANIA;    “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33111"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER LA CREAZIONE DI NUOVE AULE NELLA SCUOLA “L. DA VINCI” A SUPPORTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA “G. FAVA” . FORNITURA PIANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA VIVAI SAPIENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PULVIRENTI TERESA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33112"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: NEW -PULIPARK- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33113"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER DENUNCIA DI DANNO TEMUTO PROPOSTO DAL CONDOMINIO ZETA DUE - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  –  BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO - VIA SANTA LUCIA N. 55 – 95030 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33114"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE LEASING SEMESTRALE PER N.1 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. PERIODO 25/12/2009 – 25/12/2013 3^ RATA – DICEMBRE 2010 BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33115"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33116"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PIANTE PER AIUOLE CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33117"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO MURETTI PRESSO PARCO TRINITA' MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33118"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2424</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI PER LA QUALITA’ DELLA VITA E SERVIZI GENERALI N.2350 DEL 25/10/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33119"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO AREA A PARCHEGGIO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E COSTRUZIONE DI ADEGUATA COPERTURA A PROTEZIONE DEGLI AUTOMEZZI DITTA: ARCH. AGLIANO'-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33120"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A COMPLETAMENTO NEI COMPRENSORI DI STUDIO DI C.C. APPROVATO CON D.G.M. N. 66 DEL 16/05/2007". LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO INGG.MARLETTA MAURIZIO DOMENICO E COSENTINO FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33121"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NELL’AREA DI VILLA BUSCEMI DI UN COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ARCH. CRIMI GIUSEPPE CON STUDIO IN CATANIA VIA ETNEA N. 228.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33122"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO   S.M.S. ”L. DA VINCI” – ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33123"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI STAMPATI E PRONTUARI RELATIVI ALLA RIFORMA DEL C.D.S., PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DITTA:  SAPIGNOLI  S.R.L. – VIA MOLINO VIGNE 2  - 47825 TORRIANA  (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33124"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLE TESORERIE DEI VARI COMUNI DELLE SOMME SPETTANTI PER IL PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33125"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23, 24, 36, 37 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI). NOVEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33126"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBI NATALIZI 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33127"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA MEDIANTE COOPERATIVE DI TIPO B RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2010.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO VIA S.VITO S.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33128"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA RATA CONTRIBUTO  TRASPORTO HANDICAPPATI “PRIVATI”. ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33129"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASSOPOMO N.3, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33130"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCALLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI.  DITTA: FELIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33131"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN ECONOMIA - NOLEGGIO  “ALL-IN”  FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I. – ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33132"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. NOMINA N. 3 ESPERTI PER LA VALUTAZIONE DI TUTTE LE RISORSE UMANE CHE DOVRANNO ESSERE IMPEGNATE NELLE FASI DI - 1) PREPARAZIONE E DIFFUSIONE  2) REALIZZAZIONE (ORIENTAMENTO E FORMAZIONE)  3) DIREZIONE E CONTROLLO,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33133"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE BORZI’ VALENTINA - G.M. N. 167/2010 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33134"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO ROMANO TERESA - G.M. N. 178/2010 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33135"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA DIGIPRINT - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33136"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA LEGALE NOVEMBRE 2010 -  BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33137"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2010/11.  LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33138"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33139"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2403</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33140"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE  2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33141"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA. DITTA:  ERREBIAN S.P.A. CON SEDE IN VIA DELL’INFORMATICA 8  – 00040 POMEZIA (RM).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33142"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E D.L. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO AREA A PARCHEGGIO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E COSTRUZIONE DI ADEGUATA COPERTURA A PROTEZIONE DEGLI AUTOMEZZI  DITTA: ARCH. AGLIANO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33143"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PROLUNGAMENTO DELLA VIA SOCCORSO II° TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D’ORO ALLA EX S.P.10 VAR. TRATTO DI VIA MEDITERRANEO DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO (VILLAGGIO FRECCIA D‘ORO). LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIO AI DITTA ROCCA-SIGONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33144"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2010. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33145"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI - NOVEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33146"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO FAMILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33147"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO N.P. PRESSO SOCIETA' COOPERATIVAA SOCIALE CO.PRO.S. - CALTAGIRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33148"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE SICULA TRASPORTI SRL - COMUNE DI MASCALUCIA  RICONOSCIMENTO IMPORTI DOVUTI – 6^ RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33149"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.- MESE NOVEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33150"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2392</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ UNIPERSONALE “FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA  S.R.L.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33151"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2391</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE –  INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE                       E LIQUIDAZIONE -  DITTA:   MILCAT  DI CATALANO PAOLO  -  MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33152"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO, AI FINI DELLA RIPARAZIONE, DELLA TENDA IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE; DITTA: BARTOLINI S.P.A. FILIALE 031 CATANIA, VIA LUIGI PIRANDELLO S.N. - 95040 PIANO TAVOLA,   CAMPOROTONDO ETNEO (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33153"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2389</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO AL CGA CONTRO IL CALCIO CATANIA PER L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA N. 449/2010 EMESSA DAL TAR CATANIA – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI –  19/10 BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33154"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO BENI UFFICIO URBANISTICA. FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – AMMINISTRAZIONE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33155"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERI IN SEMICONVITTO MINORI NOVEMBRE 2010 -  COOP. SOC. BELLI E MONELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33156"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERI IN SEMICONVITTO MINORI OTTOBRE 2010 - ASMID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33157"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33158"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO NOVEMBRE 2010. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33159"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA”. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ING. VEZZOSI ANTONINO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA DEGLI ALPINI N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33160"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI GIURIDICHE INERENTI I COMPITI DI POLIZIA MUNICIPALE IN SCADENZA.  DITTA: MAGGIOLI S.P.A.– PERIODICI CON SEDE IN VIA DEL CARPINO N. 8 – 47822 SANTANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33161"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ESERCIZIO LICENZA INDIVIDUALE APPARECCHIATURA RICETRASMITTENTE PER L’UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE – ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33162"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ESERCIZIO LICENZA INDIVIDUALE APPARECCHIATURA RICETRASMITTENTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER L’ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33163"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO - ANNO 2011 - PER L’ACCESSO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33164"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREDITO SIMETO AMBIENTE S.P.A. - RICORSO PER INGIUNZIONE EX ART. 633 C.P.C. E SUCCESSIVA FASE ESECUTIVA – LIQUIDAZIONE ACONTO SPESE LEGALI – 14/07 BENEFICIARIO: AVV. AGATINO CARIOLA – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33165"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GENERALE DELLE OPERE URBANIZZAZIONE CONNESSE CON IL PIP  ARTIGIANALE  D1 VIA PORTO MARRETTI". –DEPOSITO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO – SEZIONE DI CATANIA SERVIZIO DELLA CDDPP A FAVORE DI GUGLIELMINO C.,REINA  P., DI DIO D. E REINA G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33166"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2376</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TUBI ZINCATI. DITTA : DITTA DI RAIMONDO S.R.L., VIA MILICIA N.47 – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33167"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RICOVERO D.B. COMUNITA' ALLOGGIO NIKE - PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33168"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33169"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE KALISPERA MANAGEMENT - VIA NAVARRIA 19 - S.P. CLARENZA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33170"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO IGNAZIO - PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33171"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: NOFARA -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33172"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNO 2011 ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO – APPALTO AI SENSI ART. 24 BIS DELLA L. 109/94. APPROVAZIONE VERBALE N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33173"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DEI DISABILI GRAVI R. I. E R. E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33174"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, RELATIVA AL  MESE DI OTTOBRE 2010.  DITTA: A.T.I. CAPOGRUPPO “AZIONE SOCIALE” CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33175"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MUSUMECI ORAZIO- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33176"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA – OTTOBRE 2010.  DITTA: “GEMEAZ CUSIN” S.P.A. CON SEDE IN NAPOLI, VIALE U. MADDALENA,196.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33177"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE TENDA DA CAMPO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE DITTA:  EDY S.P.A. VIA R. MATTIOLI 136/156 -  47522 CESENA (FC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33178"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MOTOSEGA IN DOTAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE. DITTA: SALEMI ANTONINO AVENTE SEDE IN C.SO EUROPA N. 26 - TRECASTAGNI (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33179"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DITTA DUESSE FORNITURE DI BELVISO SIMONA CON SEDE IN SAN PIETRO CLARENZA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33180"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONCESSORI ALLA SIG.A LANZAFAME AURORA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33181"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ANNO 2009/2010 PER IL SISTEMA TELEFONICO  ASCOM BCS 45 IPX  PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA - DITTA DIGITEL SISTEMI - MISTERBIANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33182"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "PARCHEGGIO PUBBLICO IN QUARTIERE TRINITA' E VIA BELLINI". STUDIO GEOLOGICO DI MASSIMA ED ESECUTIVO NONCHE' DELL'ASSISTENZA ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA GEOL. IMPEGNOSO PASQUALE CON STUDIO IN SAN PIETRO CLARENZA VIA DELLE MAGNOLIE N. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33183"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A.” – LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA AL  II TRIMESTRE DEL III ANNO CONTRATTUALE (2010). DITTA: SINTESI S.P.A., VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, 75 -  P.I. 03533961003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33184"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI A COMPONENTI ESTERNI PER CONTROLLO DI GESTIONE  – SETTEMBRE - OTTOBRE. BENEFICIARIO: DR. SPINELLA SALVATORE – RAG. BONACCORSO MARIA FRANCESCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33185"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE BANNER IN STAMPA DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33186"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33187"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI  SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI. DITTA:   MOSEMA S.P.A.  MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA - PIAZZA DANTE ALIGHIERI 6 - MASCALUCIA - P.I. 03757640879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33188"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2010-11.  DITTE:  “PUNTOMEDIA” DI PAPPALARDO TOMMASO, VIA DELL’ARCA 15 MASCALUCIA;  “LA DIDATTICA” DI PULVIRENTI TOMMASA, VIA VERGA 28, S.A.LI BATTIATI;  “SCUOLAINSIEME” DI OLIVERI MARIA, VIA ROMA 65, S.P.CLARENZA;LIBRERIA “L’ITALIA” DI ANTONINO CIGNA, VIA DEL BOSCO 244/C, CATANIA;    LIBRERIA “L’AURORA” DI DI BELLA GIOVANNA, VIA G. MOTTA 128 S.G. LA PUNTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33189"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33190"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33191"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33192"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RILEGATURA MINUTA DI RUOLO E DI STAMPA CONTRASSEGNI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33193"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZIO WWW.MODULISTICAONLINE.IT, BANCA DATI PROCEDURE DI POLIZIA MUNICIPALE.                                           DITTA:  MAGGIOLI S.P.A.- CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO  N. 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33194"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA BR931PS IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. DITTA:  (OFFICINA ELETTRAUTO) MUSUMECI ORAZIO CON SEDE IN VIA SOTT.TEN. CANTONE N. 23 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33195"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. PAGAMENTO COSTI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI R.S.U. – MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33196"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO FINALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO URBANO DI AREE COMUNALI  DITTA: TECNO-SERVICE -BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33197"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO - VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 57 - 95030 MASCALUCIA - P.I.03587030879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECO MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33198"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO ON LINE NUOVE NORMATIVE. LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA PRAXIS SVILUPPO INFORMAZIONE S.P.A. DI BOLOGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33199"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA LAVORI: “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. LIQUIDAZIONE SOMME DITTA: FONDAZIONE FEDERICO II°.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33200"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO CERTIFICATO ANTINCENDIO SERBATOIO GPL VIA PORTO MARRETTI PAGAMENTO CCP 15108954 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SERVIZIO CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33201"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33202"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI COMPLETAMENTO AL PROGETTO: “INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE A FINI SOCIALI DELLE AREE E BENI CONFISCATI – IMMOBILE DI VIA PETRARCA”  APPROVAZIONE OFFERTA DITTA NICOTRA GEOM. ROSARIO, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33203"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO BANCA DATI ON LINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33204"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, NOLEGGIO DI BAGNI MOBILI PER AREA CIMITERIALE.  DITTA : COMMERCIALE SICULA S.R.L., C.DA S. ELENA-BAFURDO – LEONFORTE (EN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33205"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO NOTIZIARIO ENTIONLINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33206"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI - LIQUIDAZIONI - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE, MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33207"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SANTONOCITO- S. P. CLARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33208"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO OTTOBRE 2010. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33209"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S. - CALTAGIRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33210"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI AREE AFFARI GENERALI, P.M., FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33211"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CENTRO DIURNO MINORI - PERIODO 15/10/2010 - 15/11/2010 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "BELLI E MONELLI" - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33212"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA MEDIANTE COOPERATIVE DI TIPO B RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2010.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO VIA S.VITO S.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33213"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI E SCUOLA G. FAVA.  DITTA : DDT -  CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33214"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE  PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA – VIA GALERNO 173 -  CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33215"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2327</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE  N.2228 DEL 12.10.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33216"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33217"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33218"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA QUOTIDIANO PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33219"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE LEASING SEMESTRALE PER N.2 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. PERIODO 25/11/2009 – 25/11/2013 3^ RATA - NOVEMBRE 2010 BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33220"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VERDE PUBBLICO E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO RELATIVA AL  MESE DI OTTOBRE 10.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33221"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: COMUS SRL - TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI - CORSO ITALIA 172 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33222"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZI RELATIVI AL GREST 2010. DITTE: COPPOLA ANGIOLETTA VIA XX SETTEMBRE 11,  MASCALUCIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33223"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIA REGIONALE PER FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33224"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE N. 4198 DEL 25/08/2010 DI €.42,43; N. 4327 DEL 31/08/2010 DI €. 59,90; N. 4551 DEL 17/09/2010 DI €.47,42; N. 5006 DEL 12/10/2010 DI €.57,41;N. 5205 DEL 29/10/2010 DI €.208,42; N. 5276 DEL 30/10/2010 DI €.160,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33225"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESAPER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA- INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE. DITTA: MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33226"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI ANAGRAFICI/LEVA. DITTA: SANTANGELO - SOLUZIONI ENTI LOCALI - DI GIUSEPPE SANTANGELO VIA SALANITRO 1/G CATANIA - P.I. 04341930875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33227"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR PROPOSTO DA D’URSO SOMMA GIUSEPPE –   LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI –   8/09 BENEFICIARIO: AVV. MARCO PERNA – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33228"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SISTRI - CATANIA 26/10/10 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33229"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DITTA EDK EDITORE SRL CON SEDE IN TORRIANA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33230"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO ADA E ADI. OTTOBRE  2010. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33231"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. OTTOBRE 2010. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33232"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE 6° FIERA D’AUTUNNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33233"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO S. G. PERIODO: MAGGIO-OTTOBRE 2010.                DITTA: A.RI.A.L. VILLA CRISTINA – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33234"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - LA NUOVA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IL NUOVO PROCESSO AMMINISTRATIVO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33235"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA A. S. PERIODO:  LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2010. DITTA: CASA DI RIPOSO “IL GIRASOLE”, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33236"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33237"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI REALIZZAZIONE ACCESSO PER DISABILI DELL’AREA DI PARCHEGGIO RETROSTANTE AL CIMITERO DI MASSANNUNZIATA ZONA NUOVA E RIFACIMENTO TRATTO DI PAVIMENTAZIONE SOVRASTANTE PARCHEGGIO POLIZIA MUNICIPALE. DITTA : PRIZZI GEOM. ANTONINO – VIA PASTRENGO N.4 – 95030 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33238"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA, AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 17/04 E DELL’ART. 46 DELA L.R. 2/07. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2010 AI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33239"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPAMPINATO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33240"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO RESIDUO CANONE ANNUO ESERCIZIO LICENZA INDIVIDUALE PER L’UFFICIO PROTEZIONE CIVILE – SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33241"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI MASCALUCIA EVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33242"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA”. LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO ING. CATANIA ANTONINO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA C. PISACANE N. 37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33243"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO -  LIQUIDAZIONE.  INTERVENTO TECNICO E FORNITURA POSA IN OPERA BATTERIE UPS CENTRALE TELEFONICA PRESSO TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DI MASCALUCIA. DITTA: DIGITEL SISTEMI  - P.IVA 04385250875, DOMICILIOFISCALE: VIA LOMBARDIA, 44/46 - 95045 MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33244"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. DITTA: PC – NET – DI EL KAABI M. – C.SO SAN VITO. 14 – MASCALUCIA – P.I.03713580870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33245"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI. DITTA: PC – NET – DI EL KAABI M. – C.SO SAN VITO. 14 – MASCALUCIA – P.I.03713580870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33246"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI ANAGRAFICI. DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO - VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 57 - 95030 MASCALUCIA - P.I.03587030879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33247"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA TICKETS REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2010.  DITTA: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA VIA SCALILLA 18 MASCALUCIA (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33248"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33249"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI COMUNALI. DITTA: HALLEY CONSULTING SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33250"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33251"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO CON LA DIPENDENTE SIG.RA TIRALONGO LUISA DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO - DECORRENZA DAL 01/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33252"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23, 24, 36, 37 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI). OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33253"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2010. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33254"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATRIALE DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI- DITTA CO.VET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33255"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO MURI PERIMETRALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33256"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLE COMMISSIONI DEI CONCORSI INTERNI PER TITOLI ED ESAMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33257"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO-INABILE: S. L. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2010 PRESSO CASA DI RIPOSO “OASI S. BERNARDO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33258"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSESTAMENTO CAPITOLI DI BILANCIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33259"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COMPLETAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33260"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE             PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA – VIA GALERNO 173 -  CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33261"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA. ANNO 2010/11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33262"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO AL CGA CONTRO IL CALCIO CATANIA PER L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA N. 449/2010 EMESSA DAL TAR CATANIA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA –  19/10 BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA – VIA L. DI NICITO N. 14 – 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33263"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS81/2008 - LIQUIDAZIONE CORSO PER LA SICUREZZA - DIRIGENTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33264"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N.187 DEL 08/11/2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33265"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS 81/2008 - CORSO PER RAPPRESENTANTE LAVOARTORI PER LA SICUREZZA PRESSO ASP CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33266"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO INERENTE L’ATTIVITÀ DI RICERCA, RILEVAZIONE  E ANALISI DEI FABBISOGNI SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DI PERVENIRE A UNA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO DI TUTTE LE ATTIVITÀ SUCCESSIVE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33267"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO INERENTE IL MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO "PARI &amp; DIVERSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33268"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO INERENTE LA CONSULENZA PER LE AZIONI DI ORIENTAMENTO DI BASE, ORIENTAMENTO IN ENTRATA ED ORIENTAMENTO IN USCITA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PARI &amp; DIVERSO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33269"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FULL SERVICE DI FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI CONNESSI TRAMITE LA DITTA KYOCERA MITA S.P.A. - PERIODO DALL' 11/07/2010 AL 10/10/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33270"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO BENI UFFICIO URBANISTICA. FORNITURE E SERVIZI  IN ECONOMIA – AMMINISTRAZIONE DIRETTA. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33271"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE IMPEGNO ACQUISTI IN ECONOMIA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33272"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CODICE DEI CONTRATTI - NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33273"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33274"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2010.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33275"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE  2010. BENEFICIARIO:ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33276"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI  - MESE OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33277"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESE OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33278"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA GPL EDIFICIO COMUNALE VIA PORTO MARRETTI.  DITTA: L’AUTOPROPANGAS DI GRASSO SEBASTIANO VIA CAMPO SPORTIVO ,                 38/44 – MISTERBIANCO P.I. 00872090873          PAPPALARDO AURELIO VIA BELVEDERE, 40 S. G. LA PUNTA P.I.04354690879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33279"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO PER IL MESE DI OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33280"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER LA CREAZIONE DI NUOVE AULE NELLA SCUOLA “L. DA VINCI” A SUPPORTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA “G. FAVA” . FORNITURA MATERIALE IDRAULICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILFERCOLOR S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33281"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO PER LA  DEFINIZIONE DELLE PRATICHE  DI CONDONO EDILIZIO (ART. 12 L.R. 17/04). IMPEGNO SOMME PER IL 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33282"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LOCANDINE IN STAMPA DIGITALE.  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33283"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RILEGATURA MINUTA DI RUOLO E DI STAMPA CONTRASSEGNI PER LA POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA:  SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO N. 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33284"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA- AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO  A CONTRARRE.  APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA AREA LAVORI PUBBLICI PRESSO LA DITTA ERREBIAN S.P.A. CON SEDE IN MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33285"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO PER ACQUISTI  IN ECONOMIA – VESTIARIO AUTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33286"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DELL’AREA SEGRETARIO GENERALE N.2283 DEL 18/10/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33287"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOCARRO CITROEN CASSONATO USATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33288"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI CREAZIONE NUOVE AULE NELLA SCUOLA LEONARDO DA VINCI SUPPORTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA G. FAVA.- LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 2. DITTA: SPAMPINATO GROUP SRL – VIA SCIARELLE, 108/A   PATERNÒ (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33289"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33290"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2010 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPONENTE DOTT.SSA PALAZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33291"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE DI AUTOVEICOLI  DITTA: EUROSOCCORSO DI ALIOTTA MARIA RITA, VIA G. MARCONI 105/D - PEDARA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33292"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "SOTTO I RIFLETTORI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33293"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MINORI IN SEMICONVITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33294"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VALORIZZAZIONE AREA COMUNALE DI VIA GIUSTI AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE”. LIQUIDAZIONE IMPRESA CENTAMORE S.R.L. CON SEDE IN VALVERDE CORSO VITTORIO EMANUELE N. 252 1° S.A.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33295"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: PAM AUTOLINEE SRL – VIA VECCHIO PINO 8/A - PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33296"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - SOC. COOP. SOCIALE - CORSO FRANCIA 26 -10143 TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33297"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SOSTITUTI DEI CAPI AREA – ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33298"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA MARIA SS.MA ANNUNZIATA -FESTA SAN MICHELE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33299"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33300"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. MACCARRONE DANIELE G.M. N. 18/2010 – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33301"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PER  LA BIBLIOTECA COMUNALE .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33302"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A PRECETTO AVOLA BIAGIA G.M. N. 169/2010 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33303"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI ANAGRAFICI. DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO - VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 57 - 95030 MASCALUCIA - P.I.03587030879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33304"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI E FORNITURE IN ECONOMIA PER UFFICI FINANZIARI E TRIBUTARI DELL’ENTE.  DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33305"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33306"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME POSTE IN ENTRATA AL BILANCIO COMUNALE PER COSTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE EX L. 109/94 - PRIMA ASSEGNAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33307"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. A. C. LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33308"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI  PRODUTTIVI  DITTA: CO.VET. DI VETRI MARCO  - VIA P. PICASSO, 16 - 95030 MASCALUCIA - P.I.03766950871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33309"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. L. F. G. E P. R., LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33310"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE VILLAGGIO DELLE ETNIE -PRESA ATTO CONTRIBUTO PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33311"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI E SERVZI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33312"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2010.  BENEFICIARIO: "DEDALUS"  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33313"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. PRESA ATTO DETERMINA SINDACALE N. 102 DEL 21/10/2010 DI CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. DI MAURO MASSIMO CARMELO, NATO A MILITELLO IN VAL DI CATANIA IL 23/05/1970. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33314"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - NOVEMBRE E DICEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33315"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO INTEGRATIVO L.448/98 – A.S. 2010/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33316"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT -ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33317"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI AL CITTADINO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO N.2321 DEL 22/10/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33318"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI CATANIA DEL TEFA PROVINCIALE                RELATIVO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO TRIBUTI SERVIZI FISCALI - ESCLUSIONE ED EVASIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33319"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PARI E DIVERSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33320"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ESTRAZIONE DELLE FAMIGLIE CAMPIONE DELL’INDAGINE RILEVAZIONE CONTINUA SULLE FORZE DI LAVORO  (APRILE 2010).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MAUGERI NUNZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33321"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2010/11.  LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33322"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33323"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ESPERTO DEL SINDACO, AVV. SALVATORE BUSCEMI. MESE DI OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33324"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI. DITTA: COPIS - VIA ANDRONE N. 15 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33325"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: ASSOCIAZIONE CULTURALE KALISPERA MANAGEMENT - VIA NAVARRIA 19  SAN PIETRO CLARENZA -(CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33326"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "BALLANDO SOTTO LE STELLE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33327"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA TECNICI COLLEGIO PERITALE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI”. PRESA ATTO INCARICOCONFERITO, CON DETERMINA SINDACALE N. 105 DEL 05/11/2010 ALL’ING. REINA SALVATORE E ALL’ARCH. PLASTINI ANGELO ANTONINO. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33328"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCALLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI. DITTA: ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO TRIBUTI SERVIZI FISCALI - ESCLUSIONE ED EVASIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33329"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURE  E SERVIZI IN ECONOMIA PER SERVIZI TRIBUTARI  DELL’ENTE – DITTA: MAGGIOLI MODULGRAFICA SPA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO TRIBUTI SERVIZI FISCALI - ESCLUSIONE ED EVASIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33330"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI  PRODUTTIVI DITTA: CO.VET  DI VETRI MARCO - VIA P.PICASSO 16 - 95030 MASCALUCIA - P.I.03766950871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33331"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PROLUNGAMENTO VIA SOCCORSO II° TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D’ORO ALLA EX S.P.10 VAR. TRATTO DI VIA MEDITERRANEO DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO (VILLAGGIO FRECCIA D‘ORO). LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIO ALLA SIG.RA: ANTILLE GIULIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33332"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, VASETTI IN FUSIONE PER IL CIMITERO COMUNALE DI MASSANNUNZIATA. DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO –S.P. 14 N.69, 95032 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33333"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONSISTENTE NELLA FORNITURA DI N. 5 LAVORATORI TEMPORANEI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO,  PER LA RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI NEI COMUNI CON ALMENO  20.000 ABITANTI E NEI COMUNI CAPOLUOGHIDI PROVINCIA. PRESA D’ATTO DEL VERBALE ED AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33334"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORO ESEGUITO PRESSO DEPURATORE COMUNALE INERENTE LA PULIZIA STRAORDINARIA DELLE DUE VASCHE DI DECANTAZIONE, DELLA VASCA RICICLO FANGHI, DELLE VASCHE DI DEPURAZIONE E PARTE DEL LETTO DEI FANGHI COMPRESO IL TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA.  DITTA : LA COLOSSALE DI CARAMMA GIUSEPPE - CON SEDE IN ACIREALE, VIA G. SEMINARA N.34;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33335"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINO C.SO RAFFELLO C.SO MICHELANGELO  C.SO SAN VITO  /COMUNE DI MASCALUCIA – LIQUIDAZIONE CTU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33336"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE DELLA SOCIETA' D'AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.- MESE OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33337"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2010-11.  DITTE: “PUNTOMEDIA” DI PAPPALARDO TOMMASO, VIA DELL’ARCA 15 MASCALUCIA; “IL SAGITTARIO” DI VILLANI CONCETTA, CORSO S. VITO 59, MASCALUCIA:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33338"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO BENEFICI ECONOMICI EX L.336/70. SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ROSARIA GALVAGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33339"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: AVV. SALVATORE VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33340"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE “ASSEGNO AD PERSONAM” AL DIPENDENTE NICOLOSI GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33341"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE “ASSEGNO AD PERSONAM” ALLA DIPENDENTE TOSCANO ROSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33342"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE 5° BIMESTRE 2010 – NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA BIBLIOTECA E L’UFFICIO U.R.P. -     DITTA: GIORDANO SIMONETTA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33343"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE “ASSEGNO AD PERSONAM” AL DIPENDENTE, TORRISI CIRINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33344"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE “ASSEGNO AD PERSONAM” AL DIPENDENTE GIBILISCO ALFIO RAFFAELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33345"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE “ASSEGNO AD PERSONAM” AL DIPENDENTE, GEOM. D’AGATA SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33346"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE “ASSEGNO AD PERSONAM” AL DIPENDENTE GEOM. GANDOLFO LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33347"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI ACCESSORI HARDWARE. DITTA: IC ELETTRONICA  DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA CON SEDE IN C.SO SAN VITO 174 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33348"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR PROPOSTO DAI SIGG. SQUILLACI - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  –  46/10 BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA – 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33349"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA.  DITTE: “DETERWAX” S.R.L. VIA V. MUCCIOLI 2/8 GRAVINA DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33350"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA;                                      DITTA:  ERREBIAN S.P.A. CON SEDE IN VIA DELL’INFORMATICA 8  (VIA ARDEATINA KM 22,500) ZONA INDUSTRIALE SANTA PALOMBA – 00040 POMEZIA (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33351"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI ALFA 156 E FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. DITTA:  OFFICINA MECCANICA “MONTALTO GIUSEPPE” VIA G. OBERDAN 19 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33352"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA LEGALE OTTOBRE 2010 -  BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33353"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33354"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE SIG.RA LO VERDE MELITA –  LIQUIDAZIONE CTP MEDICA  BENEFICIARIO: DOTT. CUSCUNÀ SALVATORE – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33355"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE P.E.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33356"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER  RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE COOPERATIVE ADRIANA 86 E SABRINA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33357"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO   I. C.S. ”FEDERICO II DI SVEVIA” – ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33358"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INCARICO CONFERITO, CON DETERMINA SINDACALE N. 104 DEL 03/11/2010 AL GEOM. CASTELLI MARCO NICOLA CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA R. CONDORELLI N. 14. IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33359"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VERDE PUBBLICO E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO RELATIVA AL  MESE DI SETTEMBRE 10.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITOS.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33360"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA DIGITALE - DITTA: DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33361"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INCARICO CONFERITO, CON DETERMINA SINDACALE N. 104 DEL 03/11/2010 AL GEOM. DI MAURO MASSIMO CARMELO CON STUDIO IN MASCALUCIA CORSO RAFFAELLO N. 28. IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33362"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INCARICO CONFERITO, CON DETERMINA SINDACALE N. 104 DEL 03/11/2010 AL GEOM. SORRISO GIROLAMO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA CARBONARO N.1. IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33363"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER L'UFFICIO DEL SINDACO N.1 NOTEBOOK E N.1 ESTENSIONE GARANZIA A TRE ANNI - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33364"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE SICULA TRASPORTI SRL - COMUNE DI MASCALUCIA   RICONOSCIMENTO IMPORTI DOVUTI – MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33365"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ADA E ADI A SEGUITO DI ORDINANZA DEL TAR SICILIA SEZIONE DI CATANIA N. 1322/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33366"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INCARICO CONFERITO, CON DETERMINA SINDACALE N. 103 DEL 28/10/2010 ALL’ING. LAVENIA ANTONINO CON STUDIO IN LENTINI VIA M. L. KING N.9. IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33367"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A." - LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA AL  II TRIMESTRE DEL III ANNO CONTRATTUALE (2010).DITTA: SINTESI S.P.A., VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, 75 -  P.I. 03533961003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33368"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MUSUMECI-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33369"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33370"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI TUTTI I PERSONAL COMPUTERS E NOTEBOOK DI PROPRIETA' COMUNALE - CONTRATTO APERTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 121/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33371"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33372"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAVORI: “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FONDAZIONE FEDERICO II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33373"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI ANAGRAFICI. DITTA: KRATOS S.P.A.-  VIA PIANE 36 – 47853 -  CORIANO (RN)- P.I. 02683390401</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33374"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA LAVORI: “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. LIQUIDAZIONE SOMME DITTA: BARBARO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33375"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA LAVORI PUBBLICI.  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33376"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33377"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE MANIFESTAZIONE “ROSSO CUORE 2010”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33378"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MONITOR PER UFFICIO RAGIONERIA  DITTA: PC – NET DI ELKAABI MUSTAPHA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33379"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVV. MAGANUCO EMANUELE C/COMUNE DI MASCALUCIA – LIQUIDAZIONE  C.T.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33380"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE RISORSE UMANE PROGETTO PARI E DIVERSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33381"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “IMPIANTI FOTOVOLTAICI E VIDEO SORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI E IN IMMOBILI COMUNALI”. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ING. GRAZIANO PAOLO PER INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE IN COPROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33382"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO ADA E ADI. SETTEMBRE  2010. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33383"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33384"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA LAVORI: “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. LIQUIDAZIONE SOMME DITTA: A. MANZONI &amp; C. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GANDOLFO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33385"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY PER SERVERS HP - 2010 - DESTINATARIO: ELASTRO SOC. COOP.", CON SEDE IN PALERMO (PA) VIA DEI NEBRODI, 22 CAP 90100 - P.IVA 05804200821</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33386"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI - OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33387"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE A MEZZO POSTE PRIVATE TARSU 2008-2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33388"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA MEDIANTE COOPERATIVE DI TIPO B RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2010.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO VIA S.VITO S.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33389"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. SETTEMBRE 2010. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33390"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI DELLE AREE E BENI CONFISCATI-STRALCIO IMMOBILE DI VIA PETRARCA”. LIQUIDAZIONE 3° S.A.L. IMPRESA ITALIMPIANTI SOC. COOP. CON SEDE IN AGRIGENTO VIA VENEZUELA N. 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GAROZZO ANTONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33391"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO FUNEBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33392"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2010-11.  DITTE:  “PUNTOMEDIA” DI PAPPALARDO TOMMASO, VIA DELL’ARCA 15 MASCALUCIA;  “LA DIDATTICA” DI PULVIRENTI TOMMASA, VIA VERGA 28, S.A.LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33393"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO “VERBALDATA”, TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S. DITTA: SAPIDATA S.A. DI SAN MARINO (IN COLLABORAZIONE CON LA SAPIGNOLI  S.R.L. – VIA MOLINO VIGNE 2  - 47825 TORRIANA – RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33394"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PACCHETTO TURISTICO PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33395"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER CONVOCAZIONE A.N.C.I. DEL SINDACO A LAMEZIA TERME E PADOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33396"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI E VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33397"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI ANAGRAFICI. DITTA: CACCETTA - VIA S. MARIA DELLE GRAZIE N.8 - 95100-  CATANIA- P.I. 04142330879  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33398"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA.  DITTA: DARIO FLACCOVIO EDITORE – VIALE CROCE ROSSA 28 – 90144 PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33399"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE MANOVRA CORRETTIVA E BILANCI DEGLI ENTI LOCALI 13/09/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33400"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: ISTITUTO DI VIGILANZA "LA SICUREZZA" - VIA F. SOLLIMA 7 - 95040 RADDUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33401"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO 2° TORNEO DI BRIDGE "CITTA' DI MASCALUCIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33402"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE.  DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA – VIA SCALILLA 18 - 95030 MASCALUCIA (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33403"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO AULE SCUOLA MATERNA VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33404"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “SEDE COM MASCALUCIA - ADEGUAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE DI VIA MANZONI N. 8”. ATI: LIQUIDAZIONE II° SAL: ATI: PROIETTO ANGELO E PROIETTO RICCARDO APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZIREINCAMERAMENTO SOMME REGIONALI ACCREDITATE PERONERI PUBBLICITÀ E ALLACCIO UTENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33405"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA”. LIQUIDAZIONE FATTURE:DITTA: CUTULI &amp; D’ANGELO CON SEDE IN S. VENERINA VIA RETTIFILO N. 2ING. VEZZOSI ANTONINO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA DEGLI ALPINI N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33406"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCALI TECNICI PRESSO AREE A VERDE COMUNALI - COMPLETAMENTO ED AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33407"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA:  BELLI E MONELLI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA TORRE DEL FILOSOFO 2 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33408"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO RIPARAZIONE STAMPANTE E FAX. DITTA: I.C. ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA C.SO SAN VITO 174 MASCALUCIA INT. T/16 – P.I. 03188620070</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33409"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI CREAZIONE NUOVE AULE NELLA SCUOLA “L. DA VINCI” A SUPPORTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA “G. FAVA”. LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA TRIPOLONE MARIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 38 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33410"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE MANIFESTAZIONE ROSSO CUORE 2010 – III EDIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33411"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CENTRO EDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33412"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE “GIUSEPPE GRANDE” – SESTA GIORNATA DI SOLIDARIETÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33413"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "I BILANCI E LA FINANZA LOCALE" 24/09/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33414"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE “SOTTO I RIFLETTORI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33415"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO INCARICO CONFERITO, CON DETERMINA SINDACALE N. 101 DEL 21/10/2010  AL GEOM. SANTONOCITO VINCENZO CON STUDIO IN S. P. CLARENZA VIA DUSMET N. 41. IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33416"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE LAVORI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FRUIZIONE AGRO-FORESTALE DEL PARCO MONTE CERAULO E STRADE VICINALI CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33417"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU NUOVO SISTRI CATANIA 26/10/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33418"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PACCHETTO TURISTICO SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33419"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORGANIZZAZIONE VI° FIERA D’AUTUNNO 2010 – DEGUSTAZIONE GRATUITA PRODOTTI TIPICI LOCALI E STAGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33420"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMONATA “IV° FIERA D’AUTUNNO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33421"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SICUREZZA N.2127 DEL 28/09/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33422"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENEL PER REALIZZAZIONE “VI° FIERA D’AUTUNNO 2010”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33423"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE IN OCCASIONE FIERA D'AUTUNNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33424"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE BALLANDO SOTTO LE STELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33425"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LOCULO COMUNALE IN DECADENZA. DITTA : MIRABELLA CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33426"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER LA BIBLIOTECA E LÒ'UFFICIO U.R.P. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33427"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –  I TRIMESTRE  2010 ISTITUTO VILLA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33428"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA : GRUPPO SCANDURRA SRL - CORSO SAN VITO 2 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33429"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSI GIUDICE DEL LAVORO PROPOSTI DAI DIPENDENTI CAMPO DANIELE, LEONARDI ANNA MARIA E MILANA ANNA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – 30/07 BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE BUSCEMI – CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33430"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33431"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZI RELATIVI AL GREST 2010. DITTE: “LA BAMBINELLA” SOCIETÀ COOPERATIVA VIA PULEI 58,  MASCALUCIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33432"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA ALLA SOCIETÀ UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33433"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33434"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE APPELLO MARCHESE GIUSEPPE G.M. N. 166/2010 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33435"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DETERGENTI E DISINFETTANTI PER PULIZIA STRAORDINARIA NELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ROMA E NEL CIMITERO COMUNALE DITTA:CO.VET -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33436"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33437"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33438"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAPIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33439"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA- AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO  A CONTRARRE.  APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA LAVORI PUBBLICI PRESSO LA DITTA ERREBIAN S.P.A. CON SEDE IN MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33440"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 6^ FIERA D'AUTUNNO 2010 PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA  - AGGIUDICAZIONE  - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33441"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE VOLANTINI IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33442"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI BARRIERE ESTENSIBILI.   DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASSOPOMO N.3, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33443"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA DI PUBBLICO INCANTO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI CESSIONE DELLE QUOTE SOCIALI DELLA MO.SE.MA. S.P.A. DI PROPRIETA' DEL COMUNI DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33444"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE PULIZIA -DITTA COVET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33445"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E VERNICE SPARTITRAFFICO.   DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASSOPOMO N.3, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33446"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO AULE SCUOLA MATERNA VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33447"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA DI N. 1 NUOVA AUTOVETTURA COMUNALI PER L’AREA LL.PP. ALLA SOCIETÀ UNIPOL UGF ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33448"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI DI CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZICOMUNALI DITTA: SANTONOCITO- S. PIETRO CLARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33449"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO  SIG. N. P. - NOVEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33450"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:MAMMINO-PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33451"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>0IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33452"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33453"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2010.  DITTA : DITTA ACIM. S.R.L., ZONA INDUSTRIALE  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33454"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MODENA - SISTEMA INFORMATIZZATO - STAGE FORMATIVO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33455"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA VERDE COMUNALE SAN ROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33456"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO IV^ TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33457"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE ATTIBVITÀ SVOLTA PER L’INCARICO SUGLI ASPETTI LEGALI RELATIVI ALLA CESSIONE DELLE QUOTE SOCIALI DELLA MO.SE.MA. S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33458"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33459"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE – LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER UFFICI DI STAFF -  DITTA: FELIAN S.P.A.- S. PALOMBO – POMEZIA (RM) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33460"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI ANTICIPO 50% PER ISCRIZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLA P.M.  - DITTA: TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI CATANIA, CON SEDE IN STR.LE TIRO A SEGNO VIA SAN G.PPE LA RENA, 10 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33461"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO ANAGRAFE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33462"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2010-11.  DITTA: “ “PUNTOMEDIA” DI PAPPALARDO TOMMASO, VIA DELL’ARCA 15 MASCALUCIA:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33463"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2009-10. DITTA : “IL SAGITTARIO” DI VILLANI CONCETTA,  CORSO S. VITO 59,  MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33464"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO   C. D. ”GIUSEPPE FAVA” – ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33465"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR PROPOSTO DA ASERO ANTONINO - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI –30/06 BENEFICIARIO: AVV. PAOLA BASILE – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33466"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL BANDO DI GARA DI PUBBLICO INCANTO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI CESSIONE DELLE QUOTE SOCIALI DELLA MO.SE.MA. S.P.A. DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33467"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO MANUTENZIONE DITTA: ERREBIAN - POMEZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33468"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI NELLA SCUOLA “L. DA VINCI” A SUPPORTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA “G. FAVA”. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI PIANTE. VIVAI SAPIENZA VIA DIETRO SERRAS N. 38 VIAGRANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33469"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA LAVORI: “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. LIQUIDAZIONE SOMME DITTA: EDISERVICE S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33470"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI CADITOIA 70X90 CONCAVA.  DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO –S.P. 14 N.69, 95032 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33471"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACCESSORI HARDWARE. DITTA:IC ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA, VIA CAMPO SPORTIVO N. 20 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33472"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO GENERALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON IL PIP  ARTIGIANALE  D1 DI VIA PORTO MARRETTI". SECONDO IMPEGNO SOMME ACCREDITATE PER L’ANNO 2010 DALL’ASSESSORATO REG. ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33473"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SISTEMAZIONE PORZIONE TERMINALE DI VIA MUNZONI AL CONFINE CON IL COMUNE DI GRAVINA”. CONFERIMENTO INCARICO ARCH. CORSO MAURIZIO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA’ LAVORI. PRESA ATTO D.S. N. 99 DEL 14/10/2010. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33474"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. SALVATORE VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33475"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER MISSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33476"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA LAVORI: “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. LIQUIDAZIONE SOMME DITTA: PUBLIKPOMPASS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33477"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PROGETTO "ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI DI CREAZIONE NUOVE AULE SCOLASTICHE A SUPPORTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA G. FAVA - SERVIZIO DI FORNITURA GPL, PREDISPOSIZIONE RETE GAS PER COLLAUDO E FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICIO VIA PORTO MARRETTI DITTA: L'AUTOPROPANGAS DI GRASSO SEBASTIANO - VIA CAMPO SPORTIVO 38               MISTERBIANCO (CT)          PAPPALARDO AURELIO A. VIA BELVEDERE, 40  S. G .LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33478"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – II TRIMESTRE 2010 ISTITUTO VILLA SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33479"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI DI DEPURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33480"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PACE RITA – NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33481"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACQUISTI DI MATERIALE DIDATTICO E VARIO – GREST 2010.   DITTA: PUNTOMEDIA DI TOMMASO PAPPALARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33482"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO D'IDEE PENSA DIFFERENZIATO - ESECUZIONE ATTIVITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33483"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI TERRITORIO COMUNALE - CANONE MENSILE R.S.U..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33484"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2010.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33485"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADDOBBI FLOREALI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO.  DITTA: “LA BOTTEGA DEL FIORE” DI RAPISARDA GIUSEPPE, VIA ROMA 182 MASCALUCIA (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33486"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI DI CREAZIONE NUOVE AULE SCOLASTICHE A SUPPORTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA G. FAVA - LAVORI IN ECONOMIA URGENTI PER INIZIO ANNO SCOLASTICO  DITTA: RUBINO IMPIANTI SRL - VIA ROMANO COLONNA, 7 MASCALUCIA P. IVA 04286410875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33487"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO URGENTE DI NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA DI 70 MT.  DITTA : TECNOFLY S.R.L.- CON SEDE IN MISTERBIANCO (CT), TANGENZIALE OVEST SVINCOLO S. GIORGIO, C.DA CUBBA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33488"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE  NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE DIGITALE PER L’UFFICIO LL.PP. DITTA:SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33489"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 719/2010 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33490"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SERVIZI IN ECONOMIA-AMMINISTRAZIONE DIRETTA. PROVVEDIMENTO A CONTRARRE. IMPEGNO SPESA PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33491"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSARIO AD ACTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33492"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO N.P. SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33493"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA  ASSOCIAZIONE “ORCHESTRA FILARMONICA  AUDITORIUM S. NICOLÒ” CITTÀ DI MASCALUCIA – ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33494"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE E STRADELLA ALL’INTERNO DEL CIMITERO CENTRO ZONA NUOVA.   DITTA : IMPRESA F.LLI LEONARDI S.R.L. VIA PALOMBA N.14 FRAZ. SCILLICHENTI - ACIREALE (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33495"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO - SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33496"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA ANNO 2010  - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 18-10 DEL 3° TRIMESTRE 2010. BENEFICIARIO: DR GIUFFRIDA ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33497"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA’  DI REVISORE DEI CONTI   MESI DI LUGLIO  – AGOSTO  – SETTEMBRE 2010.  BENEFICIARIO: DR. BELFIORE SANTO SALVATORE – SPINELLA ALFIO – SPAMPINATO VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33498"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33499"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER PUBBLICAZIONE GARE D'APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33500"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI DI DEPURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33501"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO RIPARAZIONE TENDA DA CAMPO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. DITTA: EDY S.P.A. VIA R. MATTIOLI 136/156 – 47522 CESENA (FC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33502"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO A.S. 2010/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33503"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO IN SEMICONVITTO MINORI  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33504"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UN SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI VIRTUALIZZATO PER  L’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33505"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANA: G. C. AGOSTO E SETTEMBRE 2010. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33506"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MTERIA ECONOMICO FINANZIARIA EX ART. 7 COMMA 2 LETT. B) DEL REGOLAMENTO COMUNALE  – 01/05/2010 – 31/08/2010.  BENEFICIARIO: DR. FRANCESCO BRUNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33507"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SOMME ALL'UFFICIO MANUTENZIONE PER INTERVENTI IN ECONOMIA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33508"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 1801/2010. E DETERMINA 2162/2010 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO GENNAIO SETTEMBRE 2010. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33509"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA. DITTA: SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33510"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA FORNITURA DI LAVORATORI TEMPORANEI AL COMUNE DI MASCALUCIA PER LA RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI NEI COMUNI CON ALMENO 20.000 ABITANTI E NEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33511"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33512"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO SETTEMBRE 2010. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33513"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  STYLGRAFIX ITALIANA – VIA CHARTA N. 2 SCANDICCI (FI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33514"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA LEGALE SETTEMBRE 2010 -  BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33515"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIONE RICORSO TAR PROPOSTO DALLA COOP. AZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  –  34/2010 BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE BUSCEMI – CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33516"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CEDOLE BUONI LIBRO PER LE SCUOLE MEDIE.  DITTE: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA VIA SCALILLA 18 MASCALUCIA (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33517"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE PARROCCHIA S. VITO - CORPUS DOMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33518"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI CATANIA G.M. N. 102/2010 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33519"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - III^ TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33520"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA G.M. N. 154/2010 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33521"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER MISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33522"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33523"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI A COMPONENTI ESTERNI PER CONTROLLO DI GESTIONE  – GIUGNO – LUGLIO - AGOSTO. BENEFICIARIO: DR. SPINELLA SALVATORE – RAG. BONACCORSO MARIA FRANCESCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33524"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO 2010 RAPISARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33525"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO 2010 GUGLIELMINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33526"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ - “VIGILANZA ALL’AMBIENTE ED AL TERRITORIO, LA CIRCOLAZIONE STRADALE E IL CONTROLLO DELLA SOSTA IN CENTRO URBANO”. IMPEGNO PROSECUZIONE AL 31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33527"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIFACIMENTO GRATE COLLOCATE SU STRADE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33528"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE IN SEMICONVITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33529"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA PER RILASCIO PARERI PER IL PROGETTO "ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33530"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI MONITORI TAR PER RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33531"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI N.4 BAGNI MOBILI UOMO/DONNA MAXIMO O VERO LEGNO, PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DAL GIORNO 31/10/2010 AL 02/11/2010, TOTALE N.3 GIORNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SANFILIPPO CATALDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33532"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33533"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE BANDISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33534"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE SICULA TRASPORTI SRL - COMUNE DI MASCALUCIA   RICONOSCIMENTO IMPORTI DOVUTI – 4^ RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33535"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  II TRIMESTRE 2010  ISTITUTO CO.RE.SI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33536"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI NELL’IMMOBILE DI VIA PORTO MARRETTI PER LA COLLOCAZIONE TEMPORANEA DI N. 4 AULE SCOLASTICHE.-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ED ASSESTAMENTO FINALE. LIQUIDAZIONE DITTA: EUROINFRASTRUTTURE SRL  CON SEDE IN SANTA VENERINA (CT)VIA PROVINCIALE N. 8 P.I.04022290870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33537"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UNITALSI – FESTA DEL MALATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33538"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI. SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33539"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.- MESE SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33540"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IVA COMUNE DI MASCALUCIA - CONFERIMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33541"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI  - MESE SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33542"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESE SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33543"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2010.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33544"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. L. F. G. E P. R., LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33545"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI PRESSO CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33546"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MANIFESTI PER AVVISO ALLA CITTADINANZA.  DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO M. – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33547"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STAORDNARIA E GESTIONE EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMIALITA’ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRE IN MASCALUCIA”. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALL’ING. MOTTA LORENZO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33548"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALBERI WASHINTONIA PER AREA A VERDE COMUNALE SAN ROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33549"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33550"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI CREAZIONE NUOVE AULE NELLA SCUOLA LEONARDO DA VINCI A SUPPORTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA G.FAVA.-  DITTA: SPAMPINATO GROUP SRL – VIA SCIARELLE, 108/A   PATERNÒ (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33551"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI PER LA QUALITA’ DELLA VITA E SERVIZI GENERALI N.2068 DEL 21/09/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33552"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33553"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33554"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI N.2105 DEL 27/09/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33555"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSESTAMENTO CAPITOLI BILANCIO 2010 INTERVENTO 1030103.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33556"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33557"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG P.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33558"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI PER LA QUALITA’ DELLA VITA E SERVIZI GENERALI N.2120 DEL 28/09/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33559"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL TERZO TIMESTRE 2010. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33560"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23, 24, 36, 37 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI). SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33561"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO PROGETTO NATI PER LEGGERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33562"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DELL’AREA SEGRETARIO GENERALE AREA DI STAFF N.2081 DEL 23/09/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33563"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTO UNICO IN MATERIA DI EDILIZIA  DITTA: PUBBLICA EDITRICE- MATERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33564"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO MINORE V.G. PERIODO: OTTOBRE E NOVEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33565"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI - SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33566"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIAE MASCALUCESI DOC E NUOVI MASCALUCESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33567"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33568"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANSIONI SUPERIORI DIPENDENTE AMBRA DANILO DAL 01/10/2010 AL 31/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33569"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DA PITTURA PER SISTEMAZIONE AULE PRESSO SCUOLA VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33570"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF ANNO 2010 – DAL 01/10/2010 AL 31/12/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33571"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE AL 30.09.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33572"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 3° TRIMESTRE 2010 - DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33573"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.2 DISSUASORI DI VELOCITÀ CON RILEVAZIONE DI VELOCITÀ CON SISTEMA RADAR.   DITTA : SALVATORE DURO – VIA TORRENTE AGRÒ - S. TERESA DI RIVA (ME)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33574"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE SARACINESCHE PRESSO LOCALE CASERMA CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33575"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN COMUNITA' ALLOGGIO "NIKE" -PIAZZA ARMERINA - PERIODO OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33576"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUI TACHIGRAFI DEGLI SCUOLABUS COMUNALI DITTA: COMER SUD - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33577"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PER IL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DI MATERIALE DI ARCHIVIO ECCLESIASTICO DITTA: ARKIMASTER - S. VENERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33578"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA PER L' APPALTO DEL SERVIZIO ADA E ADI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33579"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. A.S. 2010/11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33580"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DELLA VIABILITÀ.  DITTA : SPORT INNOVATION – VIA REGIONE SICILIANA N. 3 - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33581"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO VIABILITÀ- ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33582"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "INTERVENTI URGENTI PER L'INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO CENTRO". APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI COTTIMO APPALTO- LIQUIDAZIONE 2º SAL IMPRESA SPITALERI ROSARIO SALVATORE CON SEDE IN PATERNO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33583"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DIPARTIMENTO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA PER RILASCIO DEL PRELIMINARE ASSENSO PER LA PREVENZIONE ANTINCEDI PER IL PROGETTO "ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA" LIMITATAMENTE ALLA DIREZIONE DIDATTICA “G. FAVA” VIA TIMPARELLO MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33584"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DAL SERVIZIO DIPENDENTE SIG.RA BERARDI ROSINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33585"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1°CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, ANNO 2010               NOMINATIVI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33586"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO GENERALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON IL PIP  ARTIGIANALE  D1 DI VIA PORTO MARRETTI". PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL'ESPROPRIAZIONE DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PIP Iº STRALCIO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO 80%  INDENNITA’ ESPROPRIAZIONE ALLA DITTA GANGEMI VENERA E ARDITA SANTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33587"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/ CURCURUTO E D’AGATA – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – BENEFICIARIO: AVV. ANTONINO CIAVOLA  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33588"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI VARI.   DITTA : SALVATORE DURO – VIA TORRENTE AGRÒ – SANTA TERESA DI RIVA (ME)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33589"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/ AVV. SALVO DANIELE TORRISI - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – 7/09 BENEFICIARIO: AVV. ANTONINO CIAVOLA  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33590"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: V. R. E V. D.  IMPEGNO SPESA  OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33591"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI: “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. APPROVAZIONE PREVENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33592"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2009. CONSORZIO ETNEO PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33593"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHI PER L’IMPIANTO TELECOMUNICAZIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33594"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO I. C. “FEDERICO II DI SVEVIA” PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33595"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATA ANNUALE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER DEPOSITO CAUZIONALE, CON LA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, RELATIVO ALL’ACCESSO  INFORMATICO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33596"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO C.D. “GIUSEPPE FAVA” PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33597"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINO C.SO RAFFELLO C.SO MICHELANGELO  C.SO SAN VITO  /COMUNE DI MASCALUCIA – IMPEGNO DI SPESA PER CTU GIUSTA ORDINANZA DEL GIUDICE DEL TRIB. DI MASCALCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33598"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO S.M.S.” LEONARDO DA VINCI” PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33599"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33600"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU "LA LEGGE 122/2010 E NOVITA' IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE" PIAZZA ARMERINA 05/10/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33601"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO PER IL MESE DI AGOSTO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33602"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN NOTEBOOK E N.1 ESTENSIONE GARANZIA A TRE ANNI, PER I SERVIZI CONTENZIOSO, APPALTI E CONTRATTI DEL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF; LIQUIDAZIONE DITTA CYBER AT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33603"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO TRASPORTO HANDICAPPATI “PRIVATI”. ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33604"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FESTA DELL'ADDOLORATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33605"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/CELONA TERESA– DEFINIZIONE TRANSATTIVI - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. CORRADO LO GIUDICE - CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33606"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT PUNTO1.9 JTD SP. CONCESSIONARIA A.B. AUTO S.R.L. DI BIANCAVILLA. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33607"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE SICULA TRASPORTI SRL - COMUNE DI MASCALUCIA   RICONOSCIMENTO IMPORTI DOVUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33608"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE AL COMUNE DI MASCALUCIA PER ONERI CONCESSORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33609"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: STYLGRAFIX ITALIANA – VIA CHARTA N. 2 SCANDICCI (FI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33610"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICIO P.I.  DITTE: “ICE” DI CORSARO GRAZIELLA, C.SO S. VITO 54/A MASCALUCIA (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33611"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE SPECIALE ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33612"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA A. RAPISARDA IMPIANTO DI P.I.                 ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33613"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURA E INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO P.I. VIA RAPISARDA/INDIPENDENZA DITTA ESECUTRICE IMPRESA ELMONT S.R.L. VIA G. CARDUCCI, 8 MOTTA S. ANASTASIA P.IVA 04386930871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33614"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO REGOLAEMNTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" - 07/10/2010 CALTANISSETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33615"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33616"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI URGENTI PER LA CREAZIONE DELLA BARRA ANTIVAPORE NEI LOCULI CIMITERIALI DEL CORPO G NEL CIMITERO CENTRO DEL COMUNE DI MASCALUCIA.   DITTA : IMPRESA EDILE STRADALE SPITALERI ROSARIO SALVATORE – VIA FERRARA N.17, PATERNÒ (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33617"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMME PER LA PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA SULLA G.U.R.S.  PROGETTO: “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33618"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO “ALL-IN” DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I..  PERIODO: 10 MARZO – 10 SETTEMBRE 10 – 2 TRIMESTRI. DITTA: “F.A.M.U.” DI CANNIZZO LUIGIA, VIA XIX TRAVERSA N.89 BELPASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33619"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33620"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI RIPRISTINO BAGNI VILLA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33621"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO  DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI E VERDE PUBBLICO – TRASPORTO SCOLASTICO. – ATTRAVERSO L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI  SOGGETTI SVANTAGGIATI. LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381. – PRESA ATTO VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33622"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33623"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PIANO PARCHEGGI DEL COMUNE DI MASCALUCIA. REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO DI MASSIMA A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA GEOL. AIELLO ANGELA MARIA CON STUDIO IN MISTERIANCO VIA FAMA’ N. 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33624"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER ELIMINAZIONE PERICOLI - CONTRATTO APERTO DITTA: OLIVERI- ACICATENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33625"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. PRESA ATTO DETERMINA SINDACALE N. 87 DEL 07/09/2010 DI CONFERIMENTO INCARICO AL NOTAIO IN CATANIA DOTT. DI GIORGI PAOLO, CON SEDE IN VIA TERAMO N. 1 CATANIA, PER LA COSTITUZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33626"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”, CORREDATO DAL CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI ED UNIFORMATO AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO GIÀ APPROVATO. PRESA ATTO DETERMINA SINDACALE N. 88 DEL 07/09/2010 DI CONFERIMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA ROSIELLO STEFANIA. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33627"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”. PRESA ATTO DETERMINA SINDACALE N. 89 DEL 07/09/2010 DI CONFERIMENTO INCARICO AL RAG. BERNA NASCA MICHELE, NATO A CATANIA IL 23/09/1973. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33628"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSA DI STUDIO 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33629"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI DI CREAZIONE NUOVE AULE SCOLASTICHE A SUPPORTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA G. FAVA - LAVORI IN ECONOMIA PER L’IMPIANTO CITOFONICO  DITTA: ELMONT S.R.L. VIA G. CARDUCCI, 8 MOTTA S. ANASTASIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33630"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE HARDWARE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: IC ELETTRONICA  DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA CON SEDE IN C.SO SAN VITO 174 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33631"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO:“REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ARCH. TESTAGROSSA FELICE PER INCARICO DI PROGETTAZIONEESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33632"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SULLA MANOVRA CORRETTIVA 2010 - PALERMO 24/09/2010.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33633"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI -TRATTO DI VIA ARMANDO RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA". LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL’APPALTO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI PRINCIPALI. LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA SERVIZI SRL DI TREMESTIERI ETNEO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33634"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIUNIONE ANCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33635"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ARTICOLI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO CON SEDE A CATANIA IN VIA A. DI SANGIULIANO N.90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33636"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –  I TRIMESTRE  2010 ISTITUTO O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33637"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE UNITALSI – FESTA DEL MALATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33638"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE N. 662/96. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL DOTT. ING. VITO AMANTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33639"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33640"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARIGE ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' TERZI PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33641"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33642"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA.  DITTA: STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33643"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI RELATIVE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALLA SICULA TRASPORTI S.R.L. -  BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA - CATANIA - 26/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33644"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE RICCIOLI MARIA – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  – BENEFICIARIO: AVV. FRANCESCO MARCHESE – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33645"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI TESSUTO VIARIO E DI ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADI COMUNALI- CONTRATTO APERTO, S.A.L. 2°. DITTA : IMPRESA  C.R.F. INTERVENTI SUL TERRITORIO S.R.L. C.DA COLLA VIALE J.F. KENNEDY KM.2 + 150 - BRONTE, CATANIA– P.IVA 03176440877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33646"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2010.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33647"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA TESORERIA COMUNALE – CREDITO SICILIANO – PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL’ICI PER L’ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33648"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER CONVOCAZIONI DEL SINDACO A RICIONE E A ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33649"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT PUNTO1.9 JTD SP. CONCESSIONARIA A.B. AUTO S.R.L. DI BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33650"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33651"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO ANAGRAFE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33652"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI CREAZIONE NUOVE AULE NELLA SCUOLA LEONARDO DA VINCI SUPPORTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA G. FAVA.- LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 1. DITTA: SPAMPINATO GROUP SRL - VIA SCIARELLE, 108/A   PATERNO' (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33653"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO ON LINE NUOVE NORMATIVE. LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA PRAXIS SVILUPPO INFORMAZIONE S.P.A. DI BOLOGNA PER IL SERVIZIO PRESTATO ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33654"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI IDRAULICI PRESSO CASERMA CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33655"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N.132 DEL 17/09/2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33656"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SOMMA URGENZA DI SISTEMAZIONE E COLLOCAZIONE DI GRATE IN GHISA IN VIA LIBERTÀ ANGOLO VIA DEL BOSCO, PRIMA DELL’INGRESSO DELLA ROTONDA.  DITTA : NICOTRA GEOM. ROSARIO – VIA DEL BOSCO N.62 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33657"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: PARCHEGGIO PUBBLICO QUARTIERE TRINITA' E COLLEGAMENTO TRA VIA TRINITA' E VIA BELLINI. LIQUIDAZIONE FATTURA  A SALDO COMPETENZE TECNICHE ING. ROSELLA MUSICO EUGENIO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA GIARRE N. 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33658"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA UBICATA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DI MASCALUCIA – ANNO 2010/2011 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33659"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: EDK EDITORE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33660"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA STYLGRAFIX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33661"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA REGISTRI DI NOTIFICA..  DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO M. – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33662"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33663"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: RECUPERO DI VILLA BUSCEMI IN MASSANNUNZIA –INTERVENTI SUI LOCALI TECNICI E PERTINENZE". INCARICO DELLA COPROGETTAZIONE DEFINITIVA ALL'ARCH. DI GIOVANNI GIUSEPPE CON STUDIO IN CATANIA VIA TEATRO MASSIMO N. 34. PRESA ATTO D.S. N. 90 DEL 15/09/2010. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33664"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ERREBIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33665"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESE AGOSTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33666"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI  - MESE AGOSTO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33667"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.PROS ONLUS - CALTAGIRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33668"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL TIRO ASSEGNO NAZIONALE ED ATTIVITÀ DI TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33669"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI - LIQUIDAZIONE - DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE, MISTERBIANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33670"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PROGRAMMA COSTRUTTIVO DI VIA CAMPOBASSO COOPERATIVA ANITA. RICONOSCIMENTO NULLITÀ PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33671"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG. IMPEGNO SERVIZIO CONSULENZA ON LINE PRAXIS CON SEDE A BOLOGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33672"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE SERVER APPLICATIVO “PIEMME”-  CONVERSIONE DB E ASSISTENZA CONFIGURAZIONE CLIENT- DITTA SAPIGNOLI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33673"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE TERRENI FOGLIO 14 PARTT. 1013 E 1014. LIQUIDAZIONE FATTURA NOTAIO DI GIORGI PAOLO E SOC. VIMA COSTRUZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33674"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE N. 662/96. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ ARCH. SCIUTO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33675"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DI PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' MO.SE.MA S.P.A. DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33676"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA "ALGESE S. C. " A.R.L. - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE MARINO MARIO PER I MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33677"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO FERRAMENTA E COLORI PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33678"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33679"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CENTRALE TELEFONICA SCUOLA LEONARDO DA VINCI. IMPEGNO DI SPESA - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33680"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: FARMACIA DOTT. PAPPALARDO CLAUDIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33681"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VERDE PUBBLICO E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO RELATIVA AL  MESE DI LUGLIO E AGOSTO 10.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S.VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33682"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G. LIQUIDAZIONE GIUGNO – LUGLIO - AGOSTO 2010. BENEFICIARIO:ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33683"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO-INABILE: S. L. PERIODO MARZO-AGOSTO 2010 PRESSO CASA DI RIPOSO “OASI S. BERNARDO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33684"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO PER IL COLLEGAMENTO DELLA VIA SOCCORSO DAL VILLAGGIO FRECCIA D’ORO ALLA STRADA PROVINCIALE VARIANTE 10. LIQUIDAZIONE SALDO DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DOVUTA AL SIG. MIRABELLA NUNZIO BENEDETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33685"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI DELLE AREE E BENI CONFISCATI-STRALCIO IMMOBILE DI VIA PETRARCA”. LIQUIDAZIONE 2 S.A.L. IMPRESA ITALIMPIANTI SOC. COOP. CON SEDE IN AGRIGENTO VIA VENEZUELA N. 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33686"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE LOCAZIONE LOCALI SCICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33687"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE CONTRIBUTO PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA.ANNO 2009 LIQUIDAZIONE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33688"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PARROCCHIA SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33689"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 1801/2010. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PRIMO SEMESTRE 2010. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33690"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. N. 47/2006 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33691"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2008 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  AVV. LORENZO PUCCI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33692"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE RICORSO MONITORIO INNANZI AL TAR CATANIA PER RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. N. 12/2005 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33693"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO AVVERSO ORDINANZA TAR CATANIA 477/2010 PROPOSTO DA COOP. ANITA – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI – 27/10 BENEFICIARIO:AVV. DONATO DE LUCA – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33694"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMA ANTIVIRUS PER GLI UFFICI DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE  DITTA ALBA INFORMATICA DI S. BAIAMONTE E C. S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33695"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIONE VECCHIA MATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33696"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33697"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IIN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ALBA INFORMATICA S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33698"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CAMBIO UBICAZIONE TELECAMERA. - LIQUIDAZIONE DITTA CYBER A.T. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33699"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO “VERBALDATA”, TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S. DITTA: SAPIDATA S.A. DI SAN MARINO (IN COLLABORAZIONE CON LA SAPIGNOLI  S.R.L. – VIA MOLINO VIGNE 2  - 47825 TORRIANA – RN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33700"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STAMPATI E PRONTUARI RELATIVI ALLA RIFORMA DEL C.D.S., PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33701"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO ANAGRAFE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33702"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SEMESTRALE REVISIONE ESTINTORI PRESSO PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33703"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33704"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33705"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI DI CONCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33706"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESPERTO L.R. 7/92. COMPENSO MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2010 - AVV. SALVATORE BUSCEMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33707"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33708"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO A.D.I.  AGOSTO 2010. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33709"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA MEDIANTE COOPERATIVE DI TIPO B RELATIVA AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2010.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO VIA S.VITO S.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33710"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. AGOSTO 2010. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33711"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2010. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33712"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. DITTA KRATOS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33713"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COLLOCATI NEGLI EDIFICI COMUNALI DITTA: SAMA-CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33714"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE – DITTA CYBER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33715"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.- MESE AGOSTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33716"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA CIVILE C/TERZI CARIGE ASSICURAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33717"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IN DIRETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33718"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – AGOSTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33719"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33720"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DI PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ MO.SE.MA. S.P.A. DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33721"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPO SOMME PER RISTRUTTURAZIONE BAGNI VILLA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33722"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: BELLI E MONELLI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33723"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER IL C.T.U. CAUSA CIVILE COMUNE MASCALUCIA C/SOCIETA' GOVI DITTA: CALABRESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33724"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL PORTO DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33725"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI NATURA FIDUCIALE  PER LO STUDIO DI DETTAGLIO AGRO-FORESTALE, PROPEDEUTICO ALLA STESURA DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33726"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO A CARATTERE SCIENTIFICO ED UNIVERSITARIO AFFIDATO AL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E URB. DELL’UNIVARSITA’ DI CATANIA. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33727"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI PULIZIA CADITOIE VIA CROCEFISSO MARETTI TRAV.A, FORNITURA E COLLOCAZIONE DI GRATA METALLICA, REALIZZAZIONE DI RECINZIONE ACCESSO SPAZIO COMUNALE VIALE MEDITERRANEO CON RELATIVA PULIZIA.   DITTA : PRIZZI GEOM. ANTONINO – VIA PASTRENGO N.4 – 95030 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33728"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE HARDWARE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA:  IC ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA, VIA CAMPO SPORTIVO N. 20 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33729"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE DELL’AREA SICUREZZA- DITTA:  CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L. CON SEDE IN VIA SCALA N. 75 – 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33730"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23, 24, 36, 37 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI). GENNAIO AGOSTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33731"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI PESA PARROCCHIA MARIA SS.MA ANNUNZIATA FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33732"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMUNITÀ PASSIONISTI FESTA DELL'ADDOLORATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33733"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE IN DIRETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33734"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLATICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA – LOTTO SCUOLA MEDIA STATALE LEONARDO DA VINCI”. STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA A BENEFICIO INAIL, SOGGETTO FINANZIATORE, E IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33735"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO SOPRALLUOGO ENEL DISTRIBUZIONE CABINA TRINITÀ   DITTA: ENEL DISTRIBUZIONE   S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]NICOLOSI GIACOMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33736"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMETI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L'OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33737"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PERFORAZIONE IN VIA TREVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33738"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33739"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURE PRESSO SCUOLA MATERNA IN VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33740"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO PER IL MESE DI LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33741"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33742"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ONERI PER GLI AMMINISTRATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33743"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LOCALE CASERMA CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33744"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33745"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PC-NET MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33746"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MOQUETTE SENSAZIONI SONORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33747"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2010.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33748"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA MATERIALE PER L’UFFICIO VIABILITÀ.  DITTA : PC-NET DI EL KAABI M., CORSO S. VITO N.14 – MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33749"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI   DITTA: FRATELLI CHIESA S.N.C. – VIA G. VERDI, 54 – 95030 NICOLOSI (CT) –  PARTITA IVA 00726170871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33750"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33751"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA:  I C ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA - C.SO SAN VITO 174 INT. T/16 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33752"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIMI EVENTI PER ORCHESTRA GIOVANILE BELLINI FESTEGGIAMENTI SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33753"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI IN FERRO SU BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33754"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE VECCHIA MATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33755"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2009-10.  DITTA : "LA DIDATTICA" DI PULVIRENTI TOMMASA, VIA UMBERTO 24,  S.AGATA LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33756"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IOMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO NAZARENO INTILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33757"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GREEN TEAM SUPERCOPPA SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33758"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE 4° BIMESTRE 2010 – NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA BIBLIOTECA E L’UFFICIO U.R.P. -     DITTA: GIORDANO SIMONETTA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33759"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ESPERTO DEL SINDACO AVV. SALVATORE VITTORIO. MESI LUGLIO E AGOSTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33760"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE DIGITALE PER GLI UFFICI DI STAFF, CONTENZIOSO E APPALTI E CONTRATTI -  DITTA: MONACO S.R.L. - ACIREALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33761"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA LEGALE AGOSTO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33762"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI "ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA". LIQUIDAZIONE ONERI ACCESSO A DISCARICA DITTA CUTULI E D'ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33763"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA. DITTA: STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. CON SEDE IN VIA CHARTA 77 N. 2 – 50018 SCANDICCI (FI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33764"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE MANOVRA CORRETTIVA "I RIFLESSI DELLA MANOVRA CORRETTIVA SUI BILANCI DELL'ENTE"; ACIREALE 13/09/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33765"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "VECCHIAIA A 65 ANNI E FINESTRE MOBILI - TFR E TFS" CATANIA 17/09/2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33766"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI DELLE AREE E BENI CONFISCATI – STRALCIO IMMOBILE DI VIA PETRARCA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GAROZZO ANTONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33767"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO SISTEMA OPERATIVO ED AGGIORNAMENTO A SERVICE PACK3 SUL PC SERVIZI CIMITERIALI.   DITTA : ICELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA – CORSO SAN VITO N.174 – MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33768"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33769"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. A. C. LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33770"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. L. F. G. E P. R., LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33771"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:NOFARA-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33772"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: A -Z DI CAVALLI GIUSEPPE - SAN GIOVANNI LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33773"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE ATTIVITA' SVOLTA DALL'ESPERTO INCARICATO E NOMINATO A NORMA DELL'ART.2343 BIS CODICE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33774"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI GREST CONSORZIO ELIOS ETNEO E PROGETTO INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33775"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER PAGAMENTI SERVIZIO ESTERNO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI AUTOVEICOLI PRIVATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33776"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI DITTE INSERITE NELL’ELENCO FORNITORI E DI FIDUCIA DELL’AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33777"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASCAM PER MANIFESTAZIONE CINA 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33778"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER INFRAZIONI AL C.D.S. E/O A VIOLAZIONE A NORME E REGOLAMENTI COMUNALI, E/O A SEGUITO DI SENTENZA DEL GDP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33779"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI E VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33780"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA DANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33781"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI NELL’IMMOBILE DI VIA PORTO MARRETTI PER  LA COLLOCAZIONE TEMPORANEA DI N°4 AULE SCOLASTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33782"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI - AGOSTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33783"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO LINEE GIOCO PALLACANESTRO PRESSO PALAZZETTO ED OMOLOGAZIONE FIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33784"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RONDA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33785"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA ENEL VIA S. SPERA 15   DITTA: ENEL ENERGIA  S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33786"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONCERTO ORCHESTRA GIOVANILE BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33787"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AREE E BENI CONFISCATI – STRALCIO IMMOBILE DI VIA PETRARCA"- LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE GEOM. CASTELLI MARCO NICOLA CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA CONDORELLI N. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33788"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PUBBLICO INCANTO- AGGIUDICAZIONE LAVORI- APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. IMPRESA AGGIUDICATARIA: AEMME S.R.L.  CON SEDE AGRIGENTO VIA DE PISIS N. 18. P.IVA 01526090830</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33789"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO BUONI CARBURANTE CONSIP PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33790"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI CREAZIONE NUOVE AULE NELLA SCUOLA “L. DA VINCI” A SUPPORTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA “G. FAVA”. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO. DITTA EDILFERCOLOR S.R.L. VIA MONTE ARSI N. 5 GRAVINA DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33791"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SOMMA URGENZA DI FORNITURA DI CADITOIA STRADALE A CORRERE  40X102 - 52X107 CM, A NORMA UNI PER CARICO D400, PER LA ROTONDA DI VIA LIBERTÀ ANGOLO VIA DEL BOSCO.  DITTA : FONDERIA URSINO PASQUALE S.R.L. – ST. PROVINCIALE 14 N.69 PIANO TAVOLA - BELPASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33792"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI UNA ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE AL SERVIZIO DELLA SCUOLA DI VIA DEL SOLE E DI SOSTITUZIONE MOTORIDUTTORE PER GRIGLIA DEPURATORE COMUNALE. DITTA ACIM. S.R.L., ZONA INDUSTRIALE  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33793"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO FONDO AFFRANCATRICE POSTALE - BENEFICIARIO: POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33794"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VIGILANZA NOTTURNA MOSTRA DEGLI ASINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33795"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI  IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33796"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE DITTA: KUWAIT -ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33797"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33798"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – ANNO 2010.  DITTA: FARMACIA PAPPALARDO DOTT. CLAUDIO VIA ETNEA 210  MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33799"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 114 PC NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33800"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33801"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO D'IDEE "PENSA DIFFERENZIATO" - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33802"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVZI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33803"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE CANCELLERIA UTC MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33804"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA LAVORI PUBBLICI.  LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ICE CON SEDE IN MASCALUCIA CORSO SAN VITO N. 54/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33805"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE TRAMITE INTERNET AD “UFFICIO STUDI.NET" - DITTA:OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. – VIA G. GALILEI 2/C/2  – 30035 MIRANO (VE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33806"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. ANNO SCOLASTICO 2009/10. LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTECIPAZIONE AL COMUNE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33807"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. ANNO SCOLASTICO 2008/09. LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTECIPAZIONE AL COMUNE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33808"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE  2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33809"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LOCULO COMUNALE IN DECADENZA. DITTA : PETRALIA ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33810"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI PER L'ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA'  ESPROPRIAZIONE CONIUGI RAPISARDA SALVATORE E MARLETTA SEBASTIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33811"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE IN ECONOMIE - FUNZIONAMENTO UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33812"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE  PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA – VIA GALERNO 173 -  CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33813"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO MINORI - SETTEMBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33814"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO  I. C. ”F. II DI SVEVIA” – MANIFESTAZIONE FINE ANNO SCOLASTICO 2009-2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33815"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA" - 02/09/2010 ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33816"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLATICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA – LOTTO SCUOLA MEDIA STATALE LEONARDO DA VINCI”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PUBBLICO INCANTO- AGGIUDICAZIONE LAVORI- APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO.IMPRESA AGGIUDICATARIA: ARCIERI COSTRUZIONI DI ARCIERI ANTONINO &amp; C. S.N.C. CON SEDE A SAN GIOVANNI GEMINI (AG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33817"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   DITTA ISTITUTO DI VIGILANZA " LA SICUREZZA - RADDUSA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33818"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI AGOSTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33819"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE DITTA TECNOELITE DI GIUFFRIDA IGNAZIO FABIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33820"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE  NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE DIGITALE PER L’UFFICIO LL.PP. DITTA:SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33821"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>FOTOCOPIATORI DIGITALI PER GLI UFFICI LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO PER COPIE ESEGUITE IN ECCEDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33822"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAVORI: “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. LIQUIDAZIONE SOMME DITTE: EDISERVICE-BARBARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33823"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI D'IRRIGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33824"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLIKOMPASS INSERZIONI ESTATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33825"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO INTERVENTI SPECIALI - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33826"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA , CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ MAFIOSA, AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI”- LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO GEOM. STELLA GIOVANNI CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA CAMPOBASSO N. 21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33827"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE JOB CREATION ESTATE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33828"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE PROCEDURA DI GARA SERVIZIO ADA E ADI 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33829"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA.  LE FATTURE : N. 2333 DEL 20/05/2010 DI €.      48,38 N. 2594 DEL 31/05/2010 DI €.      58,75 N. 3172 DEL 30/06/2010 DI €.    174,72 N. 3784 DEL 31/07/2010 DI €.    158,50 N. 3785 DEL 31/07/2010 DI €.    142,27 N. 4099 DEL 12/08/2010 DI €.      29,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33830"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLESTIMENTI DITTA CARDILLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33831"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD IL PALCOSCENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33832"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO CORPI ILLUMINANTI PRESSO PARCO COMUNALE PARCO MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33833"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI DI MANUTENZIONE ANNO 2010 PER: SISTEMA TELEFONICO TRIBUNALE DI CATANIA SEDE DI MASCALUCIA, CENTRALE TELEFONICA DELL'ENTE.  DITTA : NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33834"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MUSICA INSIEME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33835"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO PARCO MANENTI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33836"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE FORNITURA VARIA ERREBIAN UFFICI DI STAFF -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33837"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI RIPRISTINO AULE PRESSO SCUOLA VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33838"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO DI VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MACALUCIA – 1° STRALCIO”.  LIQUIDAZIONE SOMME ALLA SOCIETÀ ACQUECARCACI DEL FASANO CON SEDE IN CATANIA VIA CARONDA N. 109, PER LAVORI E ALLACCIO IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33839"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO LOCALI AUTOCLAVE PRESSO VILLA COMUNALE, IMPIANTI SPORTIVI E TRIBUNALE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33840"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: M. G. -   D. P. S. – S.  L. – S. F. – A. C. – T. A. – R. G. – P. N.  IMPEGNO SPESA  SETTEMBRE-OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33841"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SENSAZIONI SONORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33842"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI TUTTI I PERSONAL COMPUTERS E NOTEBOOK DI PROPRIETA' COMUNALE. PRESA ATTO VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33843"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA:  L. F. G.   E     P. R.        SETTEMBRE-OTTOBRE  2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33844"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI: G. C. – S. G. – G. V. – A. S. -.  IMPEGNO SPESA SETTEMBRE – OTTOBRE - NOVEMBRE  2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33845"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE – SETTEMBRE 2010    DITTA: COMUNITA’ ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33846"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI PER LA QUALITA' DELLA VITA E SERVIZI GENERALI N.1818 DEL 24/08/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33847"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33848"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLE TESORERIE DEI VARI COMUNI DELLE SOMME SPETTANTI PER IL PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33849"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 2 BICICLETTE PER LA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33850"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA S. A. MUNZONI - TRATTO DI VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA”. LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ING. VECCHIO DARIO MARIO ANTONINO DELLO V&amp;V STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33851"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33852"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO ADA E ADI. GIUGNO -LUGLIO  2010. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33853"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE MESE DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2010.  DITTA : DITTA ACIM. S.R.L., ZONA INDUSTRIALE  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33854"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ MO.SE.MA. S.P.A. DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33855"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ.NE ETNA TRIBE ESSERE DONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33856"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA LAVORI PUBBLICI.  LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33857"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO DELL’UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI  - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33858"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". PRESA D’ATTO NOMINA DEI TECNICI PER IL PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’DI ESPROPRIAZIONE E IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33859"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI COLLOCAZIONE TAVELLE IN FERRO E RIFACIMENTO SPALLETTE DI CEMENTO CADITOIA VIA GONNELLA. INTERVENTO E RIPRISTINO PERDENTE DELLE CADITOIE DI VIA FATTORI.   DITTA : PRIZZI GEOM. ANTONINO – VIA PASTRENGO N.4 – 95030 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33860"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO INTERVENTI SPECIALI - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33861"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LOCULO COMUNALE IN DECADENZA. DITTA : SCHILLACI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33862"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI BONIFICA E RILEVAZIONE ICI.  DITTA: MAGGIOLI TRIBUTI  SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33863"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. GIUGNO E LUGLIO 2010. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33864"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI D'IRRIGAZIONE AREE A VERDE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33865"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO E LUGLIO 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33866"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33867"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO E LUGLIO 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33868"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO GIUGNO 2010. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33869"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA AULE PRESSO SCOLA COMUNALE VIA DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33870"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE  E LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33871"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG.  P. R., LIQUIDAZIONE PERIODO: LUGLIO 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33872"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. A. C. LIQUIDAZIONE PERIODO: LUGLIO 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33873"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI/ANAGRAFE. DITTA: IC ELETTRONICA DI PANDOLFO M.CARMELA - VIA CAMPO SPORTIVO 20 MASCALUCIA - P.I. 03188620870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI INFORMATIZZAZIONE E DECERTIFICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33874"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI VILLA COMUNALE TRINITA' MANENTI NECESSARI PER LA SICUREZZA E FRUIZIONE AREA RISERVATA AGLI SPETTACOLI ESTIVI..-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ED ASSESTAMENTO FINALE LIQUIDAZIONE DITTA LEANZA COSTRUZIONI ED OMSI S.R.L.(SOCIETA' A SOCIO UNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'AGATA SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33875"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA 1801/2010. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PRIMO SEMESTRE 2010. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33876"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MNANIFESTAZIONE DI DANZA ASD IL PALCOSCENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33877"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASCAM PER MANIFESTAZIONE "CINA 2010"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33878"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SI SPESA A FAVORE DI GREEN TEAM SUPERCOPPA SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33879"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA INCHIOSTRI PER STAMPANTI ED ACCESSORI PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DITTA: IC ELETTRONICA  DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA CON SEDE IN C.SO SAN VITO 174 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33880"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACCESSORI PER PC UFFICIO PROTEZIONE CIVILE. DITTA: IC ELETTRONICA  DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA CON SEDE IN C.SO SAN VITO 174 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33881"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381 - PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELLA L.R. 4/96 ART.15 COMMA 3 COSI' COME MODIFICATO E INTEGRATO DALL'ART.21 DELLA L.R.22/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER L'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI E VERDE PUBBLICO - TRASPORTO SCOLASTICO - ATTRAVERSO L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI  SOGGETTI SVANTAGGIATI - ESECUZIONE DELIBERA DI G.M. N.120 DEL 13/08/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33882"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VERDE PUBBLICO E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO RELATIVA AL  MESE DI GIUGNO 10.  DITTA: "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33883"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO - I.C. S. "FEDERICO II DI SVEVIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33884"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N.99 DEL 13/08/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33885"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA MEDIANTE COOPERATIVE DI TIPO B RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2010.  DITTA: "AZIONE SOCIALE" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO VIA S.VITO S.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33886"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI PER LA QUALITA' DELLA VITA E SERVIZI GENERALI N.1589 DEL 15/07/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33887"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMA ANTIVIRUS PER GLI UFFICI DELL'ENTE - AGGIUDICAZIONE - DITTA ALBA INFORMATICA DI S. BAIAMONTE E C. S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33888"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PRIMO SEMESTRE 2010. ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33889"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTO AL FORUM SUL COMMERCIO E PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.                                            DITTA:  SANTANGELO CON SEDE A CATANIA IN VIALE TIRRENO 6/D - 95123 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33890"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LOCULO COMUNALE IN DECADENZA. DITTA : AQUILINO CALOGERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33891"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO BUS PER CAMPO FORMAZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33892"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE PER SERVIZI RELATIVI AL GREST 2010. DITTE: "BELLI E MONELLI" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA TORRE DEL FILOSOFO 2 MASCALUCIA;  "ETNIKOS" MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33893"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 359/2010 GDP DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  AVV. FURIA D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33894"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SPETTACOLO MUSICALE - CULTURALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33895"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2009-10.  DITTE :  • " "PUNTOMEDIA" DI PAPPALARDO TOMMASO, VIA DELL'ARCA 15 MASCALUCIA: • CARTOLIBRERIA BORZI' FRANCESCO, C.SO SICILIA 23, TREMESTIERI ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33896"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANIFESTAZIONE "MASCALUCESI DOC".  DITTE: "DIGIPRINT" DI DI SANTO MARIA VIA SCALILLA 18 MASCALUCIA (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33897"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZA SINDACALE DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO N. 22/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33898"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE -LIQUIDAZIONE FORNITURA VARIA ERREBIAN UFFICI DI STAFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33899"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N.  78/2010 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA, - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33900"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N.  359/10 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33901"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1148/10 DEL TRIBUNALE DI CATANIA - SEZ. LAVORO - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33902"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO  - ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE "NUOVO TEATRO STABILE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33903"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER AVVIAMENTO ED USO DEL PROGRAMMA IRIDE E CORSO DI FORMAZIONE, ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33904"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO VIABILITA'.  DITTA : PC-NET DI EL KAABI M., CORSO S. VITO N.14 - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33905"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI DEMOLIZIONE CEMENTO DI COPERTURA TUBAZIONE ACQUE BIANCHE DI COLLEGAMENTO VIA CIMITERO CON VIA ETNEA, PULIZIA DELLE GRIGLIE DI RACCOLTA E ALCUNI POZZETTI DELLA PIAZZA FALCONE-BORSELLINO CON TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALE DI RISULTA. LAVORO DI SMONTAGGIO DI UNA SBARRA IN FERRO LUNGO LA STRADA DEL DEPURATORE COMUNALE, CON CARICAMENTO SU CAMION E TRASPORTO IN MAGAZZINO COMUNALE.  DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33906"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  I TRIMESTRE 2010  ISTITUTO CO.RE.SI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33907"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2010.  BENEFICIARIO: "DEDALUS"  COOP. SOCIALE A. R. L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33908"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA TRATTATIVA PRIVATA RELATIVA AL SERVIZIO ADA E ADI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33909"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - LUGLIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33910"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANA: G. C. GIUGNO E LUGLIO 2010. COMUNITA' ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33911"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI ANAGRAFICI/LEVA. DITTA: SANTANGELO - SOLUZIONI ENTI LOCALI - DI GIUSEPPE SANTANGELO VIA SALANITRO 1/G CATANIA - P.I. 04341930875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33912"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SISTEMAZIONE E RISCRITTURA SEGNALETICA STRADALE. DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO, VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.57 - MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33913"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FULL SERVICE DI FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI CONNESSI TRAMITE LA DITTA KYOCERA MITA S.P.A. - PERIODO DALL' 11/04/2010 AL 10/07/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33914"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 411/2010 TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33915"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMMISSIONI CONCORSI DI N.2 POSTI FUZ.RIO CONTABILE CAT "D" E N.1 POSTO FUNZ.RIO TECNICO INFORMATICO CAT "D"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33916"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 31/2010 TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33917"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 135/2010 GIUDICE DI PACE  DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33918"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE PRECETTO PROPOSTO DA LA BIANCA E MARSIGLIA- G.M. N. 63/2010 - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33919"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE PRECETTO PROPOSTO DA CUCKA DRITA - G.M. N. 64/2010 - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33920"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ETNA INBLUES 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33921"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI - LUGLIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33922"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PER LA COLONIA MARINA ANZIANI DITTA: PAM AUTOLINEE S.R.L. - PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33923"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 401/2009 TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33924"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33925"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE DISTRETTO TURISTICO DELLO SPORT IN SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33926"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO EX ART. 14 C.C.N.L. 22/1/2004 AL DIPENDENTE DOTT. S. PARISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33927"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA LEGALE LUGLIO 2010. BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33928"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  PER ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33929"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33930"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33931"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33932"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE DELLA SOCIETA' D'AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A -MESE LUGLIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33933"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PUBBLICITA' TELEVISIVA CANALE 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33934"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI SU CORRIERE DELLA SERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33935"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI LUGLIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33936"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER IL GIORNO 07/08/2010, INERENTE INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE, DEL TETTO DELLA CUPOLA DELLA CHIESA S. VITO, CAUSA RISCONTRO ULTERIORI LAVORI URGENTI DI COPERTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33937"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MAGLIETTE CON STAMPA FRONTE E RETRO PER LA PROTEZIONE CIVILE - DITTA TIPOLITOGRAFIA DEI F.LLI BONANNO, CON SEDE IN VIA DELLA REGIONE N. 20,  SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33938"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO  SIG. N. P. - SETTEMBRE - OTTOBRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33939"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33940"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO MASCALUCIA SUMMER FESTIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33941"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO SIG. N. P. LUGLIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33942"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO MINORI 16/07/2010 - 31/07/2010. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "BELLI E MONELLI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33943"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE BAGNI VILLA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33944"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO SETE SOIS SETE LUAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33945"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA' E ASSISTENZA AL COLLAUDO E, SE APPLICABILE AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LEGISL. N. 81/08 IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. PRESA D'ATTO NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE E IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33946"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "INTERVENTI URGENTI PER L'INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO CENTRO". APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI COTTIMO APPALTO- LIQUIDAZIONE 1° SAL IMPRESA SPITALERI ROSARIO SALVATORE CON SEDE IN PATERNO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33947"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI. DITTA: COPIS - VIA ANDRONE N. 15 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33948"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONI PREVENTIVI DI SPESA DELLA SOCIETA' ACQUE CARCACI DEL FASANO CON SEDE IN CATANIA E DITTA PAPPALARDO AURELIO CON SEDE IN S. G. LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33949"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO - LUGLIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33950"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITA'.  2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33951"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO PIAZZA PIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33952"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO URBANO DI AREE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33953"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO COLORI E FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33954"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PIETRA LAVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33955"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE GRATE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33956"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: PUBLIKOMPASS S.P.A.  - MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33957"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA SOCIETA' UGF DIVISIONE UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33958"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA O.P.C.M. 3105/2001 - 3140/2001. DITTA: GUGLIELMINO CONCETTO IMMOBILE UBICATO IN VIA ETNEA N.106, MASCALUCIA. - 1° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33959"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI (AMT - CATANIA) RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE MANNINO ANDREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33960"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' INTEGRATIVA DI VIGILANZA AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL SITO DEL PARCO MONTE CERAULO MEDIANTE COLLABORAZIONE DEL GRUPPO OPERATIVO DI MASCALUCIA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "GIACCHE VERDI". LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33961"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO ADA E ADI 2010 - PERIODO AGOSTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33962"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVICE MASCALUCIESI DOC E NUOVI MASCLUCIESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33963"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO SERVICE SERVIZIO FACCHINAGGIO HOSTESS ETNA TRIBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33964"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER IL GIORNO 06/05/2010, INERENTE INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE, DEL TETTO DELLA CUPOLA DELLA CHIESA S. VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33965"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO RIPARAZIONE STAMPANTE. DITTA: I.C. ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA C.SO SAN VITO 174 MASCALUCIA INT. T/16 – P.I. 03188620070</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33966"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER MISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33967"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTO AL PAWEB E PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE DITTA:  CELNETWORK S.R.L. CON SEDE A BERGAMO IN VIA G. ROSA 22/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33968"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/RCO - GARA DESERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33969"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERNOTTI MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33970"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CASERMA CARABINIERI. DITTA: DDT, CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33971"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESE LUGLIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33972"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI  - MESE LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33973"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO - VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 57 - 95030 MASCALUCIA - P.I.03587030879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33974"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOPOMPA  SERBATOI IVECO MAGIRUS E RIPARAZIONE LAND ROVER IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33975"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BANDA SANTA CECILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33976"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIGIPRINT PROGRAMMI DI SALA CONCERTO ORCHESTRA GIOVANILE ISTITUO BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33977"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO – LUGLIO 2010.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE PUNTO &amp; ACCAPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33978"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI - DITTA IL TRIANGOLO - DI A.LITRICO S.A.S. VIA ETNEA 71 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33979"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE THE BROTHERS OF FIGHTING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33980"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PUBBLICIATARIO REATTIVAMENTE PROGRAMMA "MASCALUCIA UNO SPETTACOLO D'ESTATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33981"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICHE DI SICUREZZA SU AUTOCESTELLO COMUNALE. DITTA: SIMEI MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33982"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO AMPLIFICAZIONE. DITTA: ELEPHANT SUD SERVICE BY GIUSEPPE D’URSO  VIA ETNEA 198 MASCALUCIA – P.I. 01298120872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33983"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO PER IL MESE DI GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33984"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33985"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DITTA: ICE INTERNATIONAL COMMERCE  EQUIPEMENTS DI CORSARO GRAZIELLA – C.SO SAN VITO 54/A -56 MASCALUCIA P.I. 03943760870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33986"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33987"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI AMMINISTRATORI -RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL VICE SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33988"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI RILEVAZIONE PER L'INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA DELLE FAMIGLIA - ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MAUGERI NUNZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33989"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI COMUNALI – INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE HALLEY CONSULTING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33990"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33991"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E  MIGLIORAMENTO URBANO DI AREE COMUNALI -APPALTO A CONTRATTO APERTO- PERIZIA DI ASSESTAMENTO  DITTA: TECNICO-SERVICE - BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33992"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIGIPRINT PROGETTO E STAMPA MATERIALE GRAFICO "MASCALUCIA UNO SPETTACOLO D'ESTATE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33993"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33994"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33995"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE MATERIALE DI RISULTA E PULIZIA STRADA COMUNALE IN VIA BENEDETTO CROCE - IMPRESA EDILE NICOTRA ROSARIO CON SEDE IN VIA DEL BOSCO 62 – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33996"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRODUZIONE PROGRAMMI DI SALA CONCERTO ORCHESTRA ISTITUTO BELLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33997"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI URBANI E GIOCHI DITTA: ARREDI URBANI E GIOCHI - VOLANO(TN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33998"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SU "LA RIFORMA BRUNETTA" 14/05/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33999"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LOCULO COMUNALE IN DECADENZA. DITTA : MAUGERI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34000"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34001"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2009 -2010   ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34002"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VIGILANZA NUOVA INVINCIBILE – PERIODO GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34003"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34004"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE 2008 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE LIQUIDAZIONE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34005"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>APRROVAZIONE VERBALE DI COTTIMO “LAVORI URGENTI DI CREAZIONE NUOVE AULE NELLA SCUOLA LEONARDO DA VINCI A SUPPORTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA G. FAVA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34006"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA 1524 DEL 13/07/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34007"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MONTAGGIO SEDILI PRESSO ANFITEATRO PARCO MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34008"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTI DI APPELLO PROPOSTO DALLA COOP. ANITA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34009"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO PER D.I. PROPOSTO DALLA SICULA TRASPORTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34010"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PIANTE E FIORI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34011"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34012"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI RELATIVE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALLA SICULA TRASPORTI S.R.L. -  BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA - CATANIA - 26/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34013"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO MANOVRA FINANZIARIA REGIONALE 2010 E GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI 28 E 29 GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34014"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PICCOLO RISTORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34015"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   DITTA: DIGIPRINT - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34016"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER EVENTI DI RAPPRESENTANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34017"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE CANON IR 3300 PER L’UFFICIO RAGIONERIA.  DITTA: MONACO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34018"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BANDA SANTA CECILIA SAN VITO 15 GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34019"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO E POSA IN OPERA TRIBUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34020"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MINUTERIE METALLICHE DITTA PAMAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34021"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34022"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: NOFARA-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34023"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI LIVELLATURA TERRENO PRESSO DELEGAZIONE MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34024"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL G.D.P. DI                MASCALUCIA N. 95/2010 - G.M. N. 77/2010 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34025"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  – DONNA AL CENTRO DELLA SALUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34026"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  PER ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34027"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MASCALUCESI DOC E NUOVI MASCALUCESI". IMPEGNO DEPOSITO FORFETTARIO SIAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34028"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MASCALUCESI DOC E NUOVI MASCALUCESI". AFFIDAMENTO SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34029"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA ANNO 2010  - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 14-10 DEL 2° TRIMESTRE 2010. BENEFICIARIO: DR GIUFFRIDA ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34030"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34031"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO E GREST MINORI - PERIODO 15.6.2010 - 15.7.2010 DITTA: SOC. COOP. SOC. ONLUS "BELLI E MONELLI" MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34032"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34033"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GARA PODISTICA TROFEO SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34034"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A PALERMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34035"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ANAGRAFICI. DITTA IC ELETTRONICA DI PANDOLFO M.CARMELA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI INFORMATIZZAZIONE E DECERTIFICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34036"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZI PROFESSIONALI DA SVOLGERE PRESSO LA NOSTRA SEDE. DITTA DATA MANAGEMENT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI INFORMATIZZAZIONE E DECERTIFICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34037"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA   DITTA: ASSOCIAZIONE CULTURALE KALISPERA MANAGEMENT -  SAN PIETRO CLARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34038"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA- AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO  A CONTRARRE.  APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ AREA LAVORI PUBBLICI PRESSO LA DITTA ERREBIAN S.P.A. CON SEDE IN MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34039"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  AFFIDAMENTO SERVIZIO MAILING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34040"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUBLIKOMPASS FILIALE DI CATANIA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI ADOZIONE DEL PIANO PARCHEGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34041"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIGIPRINT BUSTE QUESTIONARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34042"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROVA METRICA SU TACHIGRAFO DIGITALE  DI AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS DITTA: COMER SUD -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34043"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE TRATTATIVA PRIVATA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FRUIZIONE AGRO-FORESTALE DEL PARCO MONTE CERAULO E STRADE VICINALI CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO". AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA GIUFFRIDA ALFREDO CON SEDE IN VIAGRANDE VIA DON BOSCO N. 85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34044"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI PER CARTA IDENTITÀ. – ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRECO MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34045"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PUBBLICITA' ESTATE CORRIERE DELLA SERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34046"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34047"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA FESTA S. VITO 2010  DITTA: ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34048"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZI  IN ECONOMIA – MASCALUCESI DOC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34049"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CARBURANTI RETE -BUONI ACQUISTO CONSIP DITTA: AGIP- KUWAIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34050"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PERNOTTO MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34051"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAVORI: “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. LIQUIDAZIONE SOMME DITTA: PUBLIKPOMPASS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34052"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZI IN ECONOMIA - NOLEGGIO BUS PER CAMPO FORMAZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34053"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ILLUMINAZIONE ARTISTICA MOSTRA DEGLI ASINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34054"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PULIZIA STRAORDINARIA MOSEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34055"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI AMPLIFICAZIONE E FACCHINAGGIO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34056"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER IMPIANTI SPOTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34057"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA BAR CANADIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34058"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI: “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”. APPROVAZIONE PREVENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34059"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ING. SPAMPINATO SEBASTIANO CON STUDIO IN CATANIA VIA LEUCATIA N. 22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34060"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO FORNITURA SISTEMA DI ELABORAZIONE VIRTUALIZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34061"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA PIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34062"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANA A.S. PRESSO CASA DI RIPOSO "IL GIRASOLE" MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34063"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI ACCESSORI DI TELEFONIA DA SEAT-PAGINE GIALLE - UTENZE UFFICI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34064"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO ATTIVITA’ INTEGRATIVA DI VIGILANZA AMBIENTALE ANNO 2010 AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL SITO DEL PARCO MONTE CERAULO MEDIANTE COLLABORAZIONE DEL GRUPPO OPERATIVO DI MASCALUCIA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE “GIACCHE VERDI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34065"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE TERRENI DA VIMA COSTRUZIONI S.R.L. IN PROSIEGUO DELLA D.G.M. N.  66 DEL 04/05/2010. ATTI NOTARILI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34066"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34067"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA/ING. FRANCALANZA - GIUDIZIO DI CASSAZIONE ISCRITTO AL N. 09/08 AVVERSO LA SENTENZA N. 834/2006 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA – PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ORDINANZA N. 19736/09 – 54/02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34068"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA DI ACCONTO AVV.SALVATORE VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34069"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PER SORVEGLIANZA INSTALLAZIONI OLIVIERO TOSCANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34070"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI URGENTI PER L'INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO CENTRO". FORNITURA E TRASPORTO LOCULI CIMITERIALI IN BATTERIA MONOBLOCCO STRUTTURALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CG COM S.R.L. C.DA IANNIGRECO S.N. CALTANISSETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34071"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL RICORSO PER D.I. PROPOSTO DALLA SICULA TRASPORTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34072"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO MINORI 19/05/2010 – 30/06/2010.  SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “BELLI E MONELLI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34073"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA N. 342/02 TRIBUNALE DI GELA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -    BENEFICIARIO: AVV. CARMELO TOSCANO – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34074"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA – LOTTO SCUOLA MEDIA STATALE LEONARDO DA VINCI". CONFERIMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ ALL'ING. CATANIA ANTONINO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA C. PISACANE N. 37. PRESA ATTO D.S. N. 72 DEL 06/07/2010. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34075"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S.MARGHERITA — PROGETTO A VALENZA METROPOLITANA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA DIREZIONE LAVORI PER COMPETENZE A SALDO IN ANTICIPAZIONE SOMME RICHIESTE AGENZIA REGIONALE ACQUE E RIFIUTI NON ANCORA PERVENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34076"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELL’EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA- 1° STRALCIO". APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI COTTIMO APPALTO-APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. IMPRESA AGGIUDICATARIA: COSTRUZIONI EDILI STRADALI BATTIATO GIUSEPPE CON SEDE IN S. VENERINA (CT) VIA SALITA PRINCESSA N. 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34077"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE 2* SEMESTRE 2010 - DITTA HALLEY CONSULTING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PUGLISI FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34078"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO A COMPONENTE ESTERNO PER CONTROLLO DI GESTIONE  – 13/09/2009 – 31/12/2009. BENEFICIARIO: DR. ARMANDO SORBELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34079"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI C.DA CROCIFISSO MARRETTI A CASA PROTETTA. -APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E SALDO COMPETENZE TECNICHE. DITTA: PROF. ING. ANTONINO D'AVENI- EUROINFRASTRUTTURE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34080"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34081"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI-PRIMO STRALCIO FUNZIONALE". LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO AL GEOL. TRINGALI SALVATORE CON STUDIO IN SANT'AGATA LIBATTIATI VIA UMBERTO N. 25/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34082"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO URGENTE PER LA SISTEMAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI VARI. DITTA : DURO SALVATORE” - CON SEDE IN S. ALESSIO SICULO (ME), VIA TRIESTE N.16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34083"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE POST WARRANTY PER SERVER  E STORAGE HP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34084"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI - LIQUIDAZIONE.  DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE, MISTERBIANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34085"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANTE E FIORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34086"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRALCI NEI COMPRENSORI DI ZONE DELLO STUDIO DI C.C. - LIQUIDAZIONE SALDO 8º SAL IMPRESA  VALORI S.C.A.R.L. CON SEDE IN ROMA VIA TIBULLO N. 13 ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34087"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES MASCALUCIA – ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34088"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA UFFICIO SERVIZI SOCIALI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34089"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE DEL SINDACO A ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34090"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34091"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: NEW PULIPARK - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34092"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S - CALTAGIRONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34093"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA - DITTA CANTELLI SRL BOLOGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPAMPINATO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34094"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI AUTOCLAVE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI E TRIBUNALE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34095"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34096"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE " - DEPOSITO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO – SEZIONE DICATANIA SERVIZIO DELLA CDDPP A FAVORE DEI  GERMANI SQUILLACI ANGELINA, GIUSEPPE, NUNZIO E MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34097"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/2000 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO SECONDA TRIENNALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34098"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34099"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE  - LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO ALLE SPESE   DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34100"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI N°1412 DEL 28/06/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34101"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA LEGALE GIUGNO 2010. BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34102"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CENTRALE TELEFONICA VILLA BUSCEMI DITTA: TELECOM ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34103"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34104"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO PANCHE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34105"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE QUINDICINALE LAPIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34106"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA OPUSCOLI ESTATE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34107"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA- AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO  A CONTRARRE.  APPROVAZIONE PREVENTIVI ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ AREA LAVORI PUBBLICI PRESSO LA DITTA ICE CON SEDE IN MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34108"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34109"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2010 - SECONDO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34110"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO MINORI D.M. - F.- T. PERIODO: LUGLIO – AGOSTO  2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34111"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO MINORE V.G. PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE  2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34112"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE NEW  “GE.DE.AS.” PERIODO LUGLIO 2010 – GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34113"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI BONIFICA BANCA DATI TARSU.  DITTA: DATA MANAGEMENT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34114"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI DELLE AREE E BENI CONFISCATI-STRALCIO IMMOBILE DI VIA PETRARCA”. LIQUIDAZIONE 1 S.A.L. IMPRESA ITALIMPIANTI SOC. COOP. CON SEDE IN AGRIGENTO VIA VENEZUELA N. 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34115"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA’  DI REVISORE DEI CONTI   MESI DI APRILE  – MAGGIO  – GIUGNO 2010.  BENEFICIARIO: DR. BELFIORE SANTO SALVATORE – SPINELLA ALFIO – SPAMPINATO VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34116"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI DI MATERIALE DIDATTICO E VARIO – GREST 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34117"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRIENNALE PER LA FORNITURA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI UGF ASSICURAZIONI SPA DIVISIONE UNIPOL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34118"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA LAVORI PUBBLICI.  LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ICE CON SEDE IN MASCALUCIA CORSO SAN VITO N. 54/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34119"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO I.C.S. ”FEDERICO II DI SVEVIA” – PROGETTO “MUSICA A SCUOLA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34120"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA DEL COMUNE DI MASCALUCIA. PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE ESECUTIVA. DITTA: ING. ANNA MARIA SAPIENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34121"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER COMMISSARI AD ACTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34122"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2009 AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34123"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO III^ TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34124"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO E POSA IN OPERA TRIBUNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34125"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE PER ONERI CONCESSORI NON DOVUTI ALLA DITTE RUGGERI ANGELO E FIORENZA PROSPERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34126"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO”REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE.  ADEGUAMENTO QUADRO ECONOMICO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34127"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34128"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONINI CELLULARI - LIQUIDAZIONE- DITTA: "IL CELLULARE" DI BASILE FRANCESCO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34129"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34130"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE DI PRECISIONE SALA SERVER DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BLUE SERVICE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34131"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA E SCERBAMENTO VIA CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34132"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPO SOMME PER REALIZZIONE LOCALI TECNICI PRESSO AREE A VERDE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34133"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO COLORI E FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34134"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34135"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GALVAGNO ROSARIA. ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34136"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E VERNICE SPARTITRAFFICO.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASUBIO N. 68, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34137"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34138"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMPETENZE PER SERVIZIO PRESTATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PRIME E SECONDA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI  AMMINISTARTIVE 2010  DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34139"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO ALLA SENTENZA N. 324/09 DEL TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA PROPOSTO DA VENTIMIGLIA ANDREA- G.M. N. 75/2010 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34140"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI – TRATTO DI VIA RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA . LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DITTA: SAMBATARO,  TOSCANO E CORSARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34141"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE SIMETO AMBIENTE SPA - COMUNE DI MASCALUCIA RICONOSCIMENTO IMPORTI DOVUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34142"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.- MESE GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34143"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RICOVERO MINORE   DITTA: COMUNITA’  ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34144"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI   DITTA: FRATELLI CHIESA S.N.C. – VIA G. VERDI, 54 – 95030 NICOLOSI (CT) –  PARTITA IVA 00726170871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34145"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI OPPOSIZIONE APPELLO SENTENZA N. 2858/2004 DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA PROPOSTO DALLA INTO COSTRUZIONI  – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE FARINA – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34146"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA: ETNA TRIBE DI MASSIMO SCALIA - VIA MONTELLO 27 - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34147"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, SERVIZIO DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIALE REGIONE SICILIANA.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASUBIO N. 68,  S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34148"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI IN ECONOMIA: “CREAZIONE NUOVE AULE NELLA SCUOLA LEONARDO DA VINCI A SUPPORTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA G. FAVA”.  APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34149"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34150"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “IMPIANTI FOTOVOLTAICI E VIDEO SORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI E IN IMMOBILI COMUNALI”. LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA ING. GRAZIANO PAOLO PER INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE IN COPROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34151"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER PARCHI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34152"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34153"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34154"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PEDANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34155"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PER MANIFESTAZIONE ROSSO CUORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34156"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34157"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34158"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VOLANTINAGGIO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34159"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PUBLIKOMPASS MASCALUCIA EVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34160"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO MANSIONI SUPERIORI CAPO AREA FINANZIARIA DOTT. AMBRA DANILO. PERIODO 01/07/2010 - 30/09/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34161"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO DI GRAZIA - SCALIA - G.M. N. 65/2010 – LIQUIDAZIONE ONORARIO  PER DEFINIZIONE TRANSATTIVA  BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34162"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI INPS  2° TRIMESTRE 2010.  ANNO SCOLASTICO 2009/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34163"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE CONDOMINIO C.SO RAFFAELLO – TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA - G.M. N. 74/2010 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34164"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROT. N. 7748/2010 – GIUDICE DI PACE DI COMO - G.M. N. 32/2010 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34165"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE.INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34166"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECOMONIA - INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34167"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PIANTE E FIORI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34168"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI FALEGNAMERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34169"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE P.E.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34170"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI - GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34171"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. L. F. G. E P. R., LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34172"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. A. C. LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34173"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE LEASING SEMESTRALE PER N.1 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. PERIODO 25/12/2009 – 25/12/2013 2^ RATA – GIUGNO 2010 BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34174"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2010.  BENEFICIARIO: ”DEDALUS”  COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34175"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34176"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE DI CLIMATIZZATORE PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA TRINITÀ N.21, COMPRESO MATERIALI OCCORRENTI. DITTA : F.D. TERMO SISTEM DI FICUCCIO DAVIDE – VIA RIPOSTO N.6 - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34177"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL TIRO ASSEGNO NAZIONALE ED ATTIVITÀ DI TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34178"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE JOB CREATION MASCALUCIA EVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34179"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, CON FINANZIAMENTI DELLA PROVINCIA  REGIONALE DI CATANIA. ANNO 2009. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34180"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITÀ RIVOLTA AI PICCOLI NELL’AMBITO DEL PROGETTO NATI PER LEGGERE, LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34181"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RIVISTE PER UFFICI FINANZIARI.  DITTA: CELNETWORK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34182"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE MAGANUCO EMANUELE - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – 10/06 BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO – CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34183"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE 1°, 2° E 3° BIMESTRE 2010 – NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA BIBLIOTECA E L’UFFICIO U.R.P. -     DITTA: GIORDANO SIMONETTA - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34184"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ESPERTO L.R.7/92 COMPENSO MESE DI GIUGNO - AVV. SALVATORE VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34185"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO C. D. ”GIUSEPPE FAVA” – MANIFESTAZIONE FINE ANNO SCOLASTICO 2009/10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34186"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE DEGLI SCUOLABUS CON CONTRATTO DI LEASING DITTA: MERCEDES BENZ - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34187"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE.INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34188"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER GLI UFFICI DI STAFF – UFFICI FINANZIARI- UFFICI TRIBUTARI – COMANDO P.M. -  DITTA: MONACO S.R.L. - ACIREALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34189"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI PM "LE NOVITA' IN MATERIA DI CDS" BELPASSO 18/06/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34190"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE N. R.G.N.R. 10375/08 - LIQUIDAZIONE MISSIONE PER PROVA TESTIMONIALE C/O TRIBUNALE DI MILANO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34191"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “PARCHEGGIO PUBBLICO IN QUARTIERE TRINITA’ E COLLEGAMENTO TRA VIA TRINITA’ E VIA BELLINI”. LIQUIDAZIONE FATTURA PER INDAGINI, ANALISI E PROVE GEOTECNICHE ALLA SOCIETA GEOGNOSTICA MEDITERRANEA CON SEDE IN CATANIA VIA UMBERTO N. 196.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34192"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TORNEO " 2° CITTA' DI MASCALUCIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34193"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE R. G. LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO – APRILE 2010.   BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34194"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA  DITTA: ICE- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34195"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO PRIVATO E DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI AGLI ENTI LOCALI E AD ALTRI  SOGGETTI PUBBLICI, IN ATTUAZIONE AL P.O. FESR 2007/2013 CON CUI EVENTUALMENTE STIPULARE APPOSITA CONVENZIONE, RELATIVA AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34196"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI PER LA QUALITA' DELLA VITA E SERVIZI GENERALI N.1372 DEL 22/06/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34197"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “INTERVENTI URGENTI PER L’INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO CENTRO". LIQUIDAZIONE SOMME PER STUDIO IDROGEOLOGICO AL GEOL. SPAMPINATO ALESSANDRO CON STUDIO IN SAN GREGORIO DI CATANIA VIA ADIGE N. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34198"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E COLLOCAZIONE N. 4 MANUFATTI IN PIETRA LAVICA PER ARREDO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34199"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2009\10.  BENEFICIARIO: SALAMONE ELISABETTA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34200"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VERDE PUBBLICO E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO RELATIVA AL  MESE DI MAGGIO 10.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34201"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO SEDIE E TRANSENNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34202"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO N. 21/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34203"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA MEDIANTE COOPERATIVE DI TIPO B RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2010.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO VIA S.VITO S.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34204"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ARTICOLI DI FERRAMENTA PER INTERVENTI URGENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34205"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  VOLUMI “FIORI DI SICILIA – ITINERARI ROMANTICI E POETICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34206"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ACCONTO PER IL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DI MATERILE DI ARCHIVIO ECCLESIASTICO DITTA:ARKIMASTER- S. VENERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34207"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2009\10.  BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO – 4^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34208"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU MANOVRA FINANZIARIA REGIONALE 2010 E GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 28 E 29 GIUGNO 2010 CALTANISSETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34209"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI C.DA CROCIFISSO MARRETTI A CASA PROTETTA”.  ALLACCIO IDRICO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ACQUE CARCACI DEL FASANO CON SEDE IN CATANIA VIA CARONDA N. 109,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34210"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER STAMPANTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI.  DITTA: RIGENERA DI CULOMA GIROLAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34211"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MUSUMECI-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34212"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO TRASPORTO PER LA COLONIA MARINA ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34213"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GREST 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34214"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LOCULO COMUNALE IN DECADENZA. DITTA : RUGGERI CARLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34215"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE SINDACO A ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34216"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34217"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIAZIONE PARCO MONTE CERAULO. LIQUIDAZIONE SOMME PER NOTIFICA  DECRETO D’ESPROPRIO, PER SPESE DI REGISTRAZIONE E PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DECRETO SULLA G.U.R.S..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34218"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI DEL DIPART. REG. PROT. CIV. PER IL GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA  VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34219"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL 16/01/2007 - VIRGILLITO DONATA ANDREINA ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34220"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34221"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34222"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRO-FORESTALE PARCO MONTE CERAULO E STRADE VICINALI”.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE RATA FINALE DITTA GIUFFRIDA ALFREDO CON SEDE IN VIAGRANDE VIA DEL BOSCO N. 85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34223"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34224"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VIGILANZA NUOVA INVINCIBILE – PERIODO MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34225"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - II^ TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34226"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VALORIZZAZIONE AREA COMUNALE DI VIA GIUSTI AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE”. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI COTTIMO APPALTO-APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. IMPRESA AGGIUDICATARIA: CENTAMORE S.R.L. CON SEDE INCENTAMORE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34227"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E AI DISABILI ANNO 2010 - 2011. ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34228"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF ANNO 2010 – DAL 01/07/2010 AL 30/09/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34229"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE PER LA VII SEDE FARMACEUTICA IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34230"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –I TRIMESTRE 2010  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34231"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2010.  BENEFICIARIO: ”AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34232"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 2° TRIMESTRE 2010 - DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34233"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G.- LIQUIDAZIONE APRILE - MAGGIO 2010. BENEFICIARIO:ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34234"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A.” – LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA AL  I TRIMESTRE DEL III ANNO CONTRATTUALE (2010). DITTA: SINTESI S.P.A., VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, 75 -  P.I. 03533961003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34235"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA E ALFA 156 IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. DITTA:  OFFICINA MECCANICA “MONTALTO GIUSEPPE” VIA G. OBERDAN 19 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34236"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO  SIG. N. P. – LUGLIO - AGOSTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34237"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34238"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO A NORMA DELL'ART.2343 BIS CODICE CIVILE E CONFERMA INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34239"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO CONSULENZA ESPROPRI ON-LINE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34240"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DISABILE PSICHICO R. G. PRESSO COMUNITA' PUNTO E A CAPO - CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34241"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE AL 30.06.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34242"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA – MAGGIO 2010.  DITTA: “GEMEAZ CUSIN” S.P.A. CON SEDE IN NAPOLI, VIALE U. MADDALENA,196.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34243"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – I TRIMESTRE 2010 ISTITUTO VILLA SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34244"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RICOVERO MINORE APRILE - MAGGIO 2010  DITTA: COMUNITA’  ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34245"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RICOVERO MINORE  COMUNITA' ALLOGGIO NIKE - PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34246"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI URBANIZZAIZONE 2007 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34247"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO MINORI 13/05/2010 - 14/06/2010. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “BELLI E MONELLI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34248"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI CHE NON SIANO LAVORATORI DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34249"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34250"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34251"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A  NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34252"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34253"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DI CATANIA – DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA ANIMALE - ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI COME DA SCHEMA DI ACCORDO INERENTE LO STUDIO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DELL’AREA BOSCATA “PARCO MONTE CIRAULO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34254"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO LABORATORIO TEATRALE – ASSOCIAZIONE “NUOVA FRONTIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34255"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI URBANIZZAIZONE - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34256"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI . LIQUIDAZIONE DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE, MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34257"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI ALLA VILLA COMUNALE  TRINITA' MANENTI. APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA DITTA DITTA LEANZA COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BRONTE, VIA MOSÉ N37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34258"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE P.E.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34259"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA ROMANO TERESA -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. CHIARA CAPONETTO – CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34260"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA-INABILE P. N. PERIODO GENNAIO –FEBBRAIO/ MARZO - APRILE  2009. DITTA: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34261"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE SIG.RA RICCIOLI MARIA –  LIQUIDAZIONE CONSULENTE DI PARTE  BENEFICIARIO: DOTT. CUSCUNÀ SALVATORE – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34262"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE” LIVELLO ESECUTIVO EX ART. 16  L. 109/94. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ASSISTENZA AL RUP. PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34263"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALI E MINUTERIE METALLICHE PER MANUTENZIONE  IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34264"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA PER IL RISCALDAMNETO DEGLI EDIFICI COMUNALI SALDO STAGIONE TERMICA 2009-2010 DITTA: ATI CNS E MANUTENCOOP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34265"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA INCHIOSTRI PER STAMPANTI ED ACCESSORI PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA: IC ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA, VIA CAMPO SPORTIVO N. 20 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34266"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE PER SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA G.U.R.S. PER I LAVORI:  “REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34267"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO COMUNICAZIONE SU WEB MASCALUCIA EVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34268"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO COMUNICAZIONE  RADIO, MAGAZINE E DIRECT MARKETING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34269"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 878 DEL 8.5.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34270"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO GENERALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON IL PIP  ARTIGIANALE  D1 DI VIA PORTO MARRETTI". PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL'ESPROPRIAZIONE DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PIP Iº STRALCIO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA' ESPROPRIAZIONE ALLA DITTA GANGEMI VENERA E ARDITA SANTA CON QUIETANZA A FAVORE SERIT SICILIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34271"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ - “VIGILANZA ALL’AMBIENTE ED AL TERRITORIO, LA CIRCOLAZIONE STRADALE E IL CONTROLLO DELLA SOSTA IN CENTRO URBANO”. PROROGA AL 21/09/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34272"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO STAND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34273"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34274"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MAGLIETTE CON STAMPA FRONTE E RETRO PER LA PROTEZIONE CIVILE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA: TIPOLITOGRAFIA DEI F.LLI BONANNO, CON SEDE IN VIA DELLA REGIONE N. 20,  SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34275"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PEDANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34276"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO 2 TORNEO CITTA' DI MASCALUCIA C A 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34277"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO THE BROTHERS OF FIGHTING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34278"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO TROFEO SAN VITO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34279"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FESTA SAN VITO E ANTICIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34280"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI PRESSO PARCO COMUNALE TRINITA' MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34281"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ADEGUAMENTO A NORMA DI LEGGE 37/2008 DELLA CABINA DI MT NEI LOCALI DEL TRIBUNALE DITTA: STPI DI ING. ANTONINO LAUDANI - TREMESTIERI ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34282"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANTE E FIORI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34283"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI – ADA E ADI, AI SENSI DELL’ ART. 15 DELLA L.R. 4/96, MODIFICATO ED INTEGRATO DALL’ART. 21 DELLA L.R. N.22/96. ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA IN AUTOTUTELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34284"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. MICHELE ARCANGELO DI MASSANNUNZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. MARLETTA GIUSEPPE DAVIDE CON STUDIO IN CATANIA VIA E. PANTANO N. 38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34285"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI “ACI-PRA” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL’ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34286"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO "FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2007/2013" - ACICASTELLO 12 E 13 MARZO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34287"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA "ALGESE S. C." A.R.L. - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE MARINO MARIO PER I MESI: DICEMBRE 2009, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34288"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI SEBASTIANO PER I MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34289"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA - 1° STRALCIO". LIQUIDAZIONE SOMME PER STUDIO IDROGEOLOGICO AL GEOLOGO SPAMPINATO ALESSANDRO CON STUDIO IN SAN GREGORIO DI CATANIA VIA ADIGE N. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34290"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34291"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO MAGGIO 2010. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34292"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA LAVORI PUBBLICI.  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. CON SEDE IN SCANDICCI (FI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34293"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO TG AD687PK IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34294"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LOCULO COMUNALE IN DECADENZA. DITTA : RIELA CINZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34295"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LOCULO COMUNALE IN DECADENZA. DITTA : NICASTRO GREGORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34296"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO TRASPORTO DI MATERIALE ALLEGORICO DITTA: CUSCUNA'- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34297"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PLOTTAGGIO DI ADESIVI DA COLLOCARE SUGLI SCUOLABUS DITTA: DIGIPRINT-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34298"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI APPELLO TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. DISTACCATA DI MASCALCIA - G.M. N. 24/2005 – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34299"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34300"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34301"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE, CONTRIBUTO REGIONALE 2008, LIQUIDAZIONE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34302"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE V. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34303"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. MAGGIO 2010. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34304"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SULLE NOVITÀ DEL CODICE DELLA STRADA - BELPASSO 18/06/2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34305"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NELL'AREA DI PERTINENZA DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34306"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER FORNITURA ARTICOLI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34307"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADDETTO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34308"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADDETTO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34309"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CORPI ILLUMINANTI PRESSO VILLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34310"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. L. F. G. E P. R., LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34311"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. A. C. LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34312"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AIUOLE PRESSO PARCO COMUNALE TRINITA' MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34313"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRALCI NEI COMPRENSORI DI ZONE DELLO STUDIO DI C.C. - LIQUIDAZIONE 8º SAL: IMPRESA  EDILMESAM S.R.L. SANTA VENERINA VIA PROVINCIALE N. 216  E LIQUIDAZIONE IN ACCONTO 8° SAL CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. ROMA VIA TIBULLO N. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34314"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI PER LA QUALITA' DELLA VITA E SERVIZI GENERALI N.1264/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34315"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE CANON IR 3300.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34316"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2009/10   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34317"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI VILLA COMUNALE TRINITA’ MANENTI NECESSARI PER LA SICUREZZA E FRUIZIONE DELL’AREA RISERVATA AGLI SPETTACOLI ESTIVI. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'ACQUISTO DI N. 700 SEDUTE IN MATERIALE PLASTICO. DITTA OMSI S.R.L. VIA PARINI N. 3 ZOLA PEDROSA (BO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34318"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ESTUMULAZIONE SALME DA LOCULI COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34319"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE DIGITALE PER L’AREA LL.PP. ALLA DITTA SICILIA UFFICIO CON SEDE IN CATANIA VIA A. BERRETTA N. 8 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34320"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E ISTALLAZIONE DI ULTERIORI N.2 DISSUASORI DI VELOCITÀ CON RILEVAZIONE DI VELOCITÀ CON SISTEMA RADAR;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34321"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI E MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34322"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER IL CONGIUNGIMENTO DI VIA SABIN CON VIA ETNEA E OPERE A VERDE CONNESSE. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ALLA DITTA TORRISI GENOVEFFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34323"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “LAVORI SU ARTERIE VIARIE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STESSE CON CONTESTUALE ACQUISIZIONE DELLE STRADE AL DEMANIO COMUNALE”. CONFERIMENTO INCARICO ALL’ING. SAPIENZA GIOVANNINO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE. PRESA ATTO D.S. N.64 DEL 10/06/2010. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34324"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AREE E BENI CONFISCATI – STRALCIO IMMOBILE DI VIA PETRARCA“. ACCATASTAMENTO IMMOBILE.  INCARICO GEOM. CASTELLI MARCO NICOLA CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA R. CONDORELLI N. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34325"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34326"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAVORI: "RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA". LIQUIDAZIONE SOMME DITTE: BARBARO S.R.L. - FONDAZIONE FEDERICO II - A. MANZONI &amp; C. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34327"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI DI CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SANTONOCITO- S. P. CLARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34328"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA LA ROSA APPELLO D.I. C.E. N.100/92- LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34329"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA DI FRANCESCO C.E. 766/81 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34330"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA  PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2009-2010 DITTA:ATI CNS E MANUTENCOOP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34331"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO AL CGA CONTRO IL CALCIO CATANIA PER L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA N. 449/2010 EMESSA DAL TAR CATANIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  –  19/10 BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34332"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LOCULO COMUNALE IN DECADENZA. DITTA : GRASSO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34333"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO-PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34334"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A.- LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2009.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34335"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2009/10. LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO E LIQUIDAZIONE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34336"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA LEGALE MAGGIO 2010. BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34337"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR PROPOSTO DAL CALCIO CATANIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  –  5/10 BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA – 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34338"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA COOP. ANITA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  –  11/10 BENEFICIARIO:AVV. DONATO DE LUCA – 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34339"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE “INTERVENTO ECONOMICO IN FAVORE DI ANZIANI ULTRASSESSANTACINQUENNI SOLI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA” – D.A. N.1629 DEL 05.08.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34340"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE V. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34341"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34342"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PREVISTE DALL'ART.17, COMMA 2, LETT.I) DEL C.C.N.L. DEL 01/04/1999 - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBROSIANO ROSANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34343"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34344"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANA: G. C. APRILE E MAGGIO 2010. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34345"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO APRILE 2010. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34346"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34347"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - ADA E ADI - APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34348"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO 2° TORNEO DI BRIDGE “CITTÀ DI MASCALUCIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34349"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VIGILANZA NUOVA INVINCIBILE – PERIODO APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34350"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ – MAGGIO 2010  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S. COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34351"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTO AL PAWEB E PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34352"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34353"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34354"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCERBAMENTO E PULIZIA PRESSO DELEGAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34355"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE DELLA SOCIETA' D'AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.- MESE MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34356"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI PER SPETTACOLO TEATRALE 2010 DITTA: PAM AUTOLINEE S.R.L. – PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34357"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ONERI ATTI FINALI ESPROPRIAZIONI, INSERZIONI SULLA G.U.R.S.. CATASTAZIONI ECC. ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34358"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE –FORNITURA CANCELLERIA VARIA DITTA: ERREBIAN - POMEZIA (RM) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34359"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER RINNOVO ABBONAMENTO SITO WWW.CONSULENZA.ESPROPRI.IT PER L'ANNO 2010. IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34360"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PORTER USATO PER SERVIZI MANUTENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34361"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO INABILI V.D. E V.R. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER INABILI DEDALUS DI GIARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34362"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO PROSPETTO EDIFICIO COMUNALE VICO SCUDERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34363"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI V. R. E V. D. - LIQUIDAZIONE APRILE 2010.  BENEFICIARIO: ”AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34364"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCALLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA.  DITTA: DPS GROUP S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34365"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  PIANI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DEI DISABILI GRAVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34366"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE DELEGAZIONE MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34367"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POMERIGGI DANZANTI ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34368"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. APRILE 2010. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34369"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE NEW “GE.DE.AS.” PERIODO LUGLIO 2010 – GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34370"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SERVIZI IN ECONOMIA PER SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI DELL’ENTE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34371"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LOCALI TECNICI PRESSO AREE A VERDE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34372"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI , S. G., L. S. M., M. M. G. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO-APRILE 2010.                DITTA: A.RI.A.L. VILLA CRISTINA – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34373"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE CASERMA CARABINIERI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE - DITTA: DDT DI BRUNO ANGELA, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34374"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI ESEGUITI PRESSO LA P.ZZA FALCONE-BORSELLINI N.2 INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE; LAVORI ESEGUITI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA ROMA PER INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE ML. 100; E INTERVENTO DI SVUOTAMENTO FOSSA SETTICA, PULIZIA TUBI PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE DI VIA BELLINI. DITTA : LA COLOSSALE DI CARAMMA GIUSEPPE - CON SEDE IN ACIREALE, VIA G. SEMINARA N.34;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34375"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA PER LA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34376"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO IGNAZIO- PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34377"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO "NUOVO DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN" CATANIA 20/05/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34378"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE N. 662/96. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ ARCH. DI BLASI LUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34379"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER VERIFICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO DITTA: A.S.P. DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34380"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI DI SOSTITUZIONE AUTOCLAVE GUASTA AL SERVIZIO  DEPURATORE COMUNALE. DITTA : ACIM. S.R.L., ZONA INDUSTRIALE  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34381"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI TUTTI I PERSONAL COMPUTERS E NOTEBOOK DI PROPRIETÀ COMUNALE. CONTRATTO APERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34382"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROT. N. 7666/2010 – GIUDICE DI PACE DI MASCALCIA – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34383"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESPERTO L.R. 7/92 COMPENSO MESE DI MAGGIO - AVV. S. BUSCEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34384"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - CERTIFICATI PER WEB-SERVER. DITTA:VOLVOX  S.R.L. P.IVA 01957010992, DOMICILIO FISCALE: VIA ASSAROTTI  175/A - 16122 GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34385"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE. BENEFICIARIO: VICE SINDACO LORENZO ZAPPALA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34386"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE PIANI ATTUATIVI DEL PRG AI SENSI DELLA L.R. N. 71/78. - VARIAZIONE PEG 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34387"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SULLA "DONNA AL CENTRO DELLA SALUTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34388"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZA SINDACALE DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO N. 17/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34389"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER GLI UFFICI DI STAFF – UFFICI FINANZIARI – UFFICI TRIBUTARI – COMANDO DI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34390"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34391"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE DIGITALI PER GLI UFFICI DI STAFF, CONTENZIOSO E APPALTI E CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34392"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA  – LOTTO SCUOLA MEDIA STATALE LEONARDO DA VINCI”. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34393"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE COTTIMO-APPALTO E APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER LAVORI “RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELL’EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA. CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA – 1° STRALCIO” APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 175 DEL 14/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34394"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA. SCELTA DEL CONTRAENTE E DELLE MODALITA' DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34395"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO N.647/C R.G. TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA – IMPEGNO SPESA PER NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34396"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLESTIMENTO PER MANIFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34397"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34398"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER COPIE IN ECCEDENZA N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI PER GLI UFFICI LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE DELLA DITTA SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34399"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34400"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA- AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO  A CONTRARRE.  APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ AREA LAVORI PUBBLICI PRESSO LA DITTA ICE CON SEDE IN MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34401"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34402"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RIMOZIONE, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34403"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UN SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI VITUALIZZATO PER L'ENTE - ESTENSIONE FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34404"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34405"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANCHE DATI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN VERSIONE ON-LINE – LIQUIDAZIONE -    DITTA: WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. –  V.LE M.LLO PILSUDKI N. 124, 00197 ROMA,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34406"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA RIFORMA BRUNETTA" CATANIA 07/04/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34407"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE STRAORDINARIA ALLA SOTTOSEZIONE UNITALSI DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34408"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34409"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VERDE PUBBLICO E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO RELATIVA AL  MESE DI APRILE 10.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34410"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE, INCARICHI RUP DI OPERE PUBBLICHE -PROGETTI VARI ANNO 2010 PRIMA RIPARTIZIONE - DITTA: UTC LL.PP. E UFFICIO CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34411"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA MEDIANTE COOPERATIVE DI TIPO B RELATIVA AL MESE DI APRILE 2010.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO VIA S.VITO S.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34412"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL MESE DI MAGGIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34413"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESPERTO L.R.7/92 - COMPENSO MESE DI MAGGIO AVV. S. VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34414"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICATIVO SOFTWARE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI “APR4, STAMPA LASER ED ACCESSORI” COMPRENSIVO DI ISTALLAZIONE, ADDESTRAMENTO E LICENZA D’USO. INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. DITTA: DATA MANAGEMENT SPA  VIA CAVINA 7 - 48123 RAVENNA - P.IVA 02307930871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34415"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - STIPULA ABBONAMENTO ANNUALE "MSDN ANNO" 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34416"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO PROFILO PROFESSIONALE - DIPENDENTE VASTA BENEDETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBROSIANO ROSANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34417"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34418"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34419"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34420"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE MINUTA DEL RUOLO SPECIALE COMUNALE RELATIVA ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL’ANNO 2006 NON OBLATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34421"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI DI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI NON DOVUTI PER INFRAZIONI AL C.D.S. E/O A VIOLAZIONE A NORME E REGOLAMENTI COMUNALI, E/O A SEGUITO DI SENTENZA, RESTITUITE DALLA TESORERIA COMUNALE PERCHÉ NON INCASSATE DAI SOGGETTI INTERESSATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34422"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER PULIZIE, DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34423"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA GIOCHI DA COLLOCARE NELLA VILLA COMUNALE DITTA: ARREDI URBANI E GIOCHI S.P.A. - VOLANO (TN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34424"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO PROFILO PROFESSIONALE - DIPENDENTE LUCISANO CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34425"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34426"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO INTERVENTI SPECIALI - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34427"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL’ ASSOCIAZIONE PRO LOCO – ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34428"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI - MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34429"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SOMMA URGENZA DI SISTEMAZIONE E COLLOCAZIONE DI GRATE IN GHISA IN VIA DEL BOSCO ANGOLO VIA LIBERTÀ ALL’INTERNO DELLA ROTONDA. DITTA : NICOTRA GEOM. ROSARIO – VIA DEL BOSCO N.62 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34430"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA CLIMATIZZATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34431"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE N. 662/96. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL GEOM. CASTELLI MARCO NICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34432"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SANTONOCITO-S. P. CLARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34433"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO –APPROVAZIONE PREVENTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34434"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE STRAORDINARIA UNITALSI – “UNA GIORNATA DI PRIMAVERA DIVERSA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34435"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO – C.D. “G. FAVA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34436"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INCARICO ADDETTO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34437"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34438"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO SOMME AFFERENTI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34439"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO MINORI 12/04/2010 – 12/05/2010.  SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “BELLI E MONELLI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34440"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34441"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI URBANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34442"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ADA E ADI  - GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34443"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA IN VIA DEL SOLE DITTA: SIRIT - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34444"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO INTERVENTI SPECIALI - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34445"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE  GIUGNO – LUGLIO - AGOSTO 2010   DITTA: COMUNITA’ ALLOGGIO NIKE - PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34446"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI   DITTA: FRATELLI CHIESA S.N.C. – VIA G. VERDI, 54 – 95030 NICOLOSI (CT) –  PARTITA IVA 00726170871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34447"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA ARCH. VINCENZO MAGRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34448"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34449"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AVV.TO SALVATORE BUSCEMI MESE APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBROSIANO ROSANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34450"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI -TRATTO DI VIA ARMANDO RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA". LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DA APPALTO NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI PRINCIPALI. APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SERVIZI SRL DI TREMESTIERI ETNEO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34451"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONI .  BENEFICIARIO: VICE SINDACO LORENZO ZAPPALÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34452"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI ANAGRAFICI/LEVA. DITTA: CANTELLI S.R.L. – VIA F.ALBANI,1- 40129 BOLOGNA P.I. 03062790377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34453"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA  DITTA CACCETTA CON SEDE IN CATANIA   DITTA SANTANGELO   CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34454"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO N.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34455"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE IN SEMICONVITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34456"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO OBIETTIVI PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2008/2009  “DEFINIZIONE PROBLEMATICHE TRIBUTARIE I.C.I. E TARSU            ART.3 COMMA 57-LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N.662” E RELATIVA           LIQUIDAZIONE - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34457"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. A. C. LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34458"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. M. S. LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34459"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. L. F. G. E P. R., LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34460"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34461"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, SERVIZIO DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIALE REGIONE SICILIANA E MANUTENZIONE MACCHINETTA SEGNALETICA.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASUBIO N. 68,  S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34462"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER BUSTE ED ATTESTATI.  DITTE: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA VIA SCALILLA 18 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34463"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEMISSIONE DI MANDATI RELATIVI A SOMME NON INCASSATE NELL’ANNO 2009 E RESTITUITE DALLA TESORERIA DEL CREDITO SICILIANO A QUESTO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34464"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A COMPLETAMENTO NEI COMPRENSORI DI STUDIO DI C.C. APPROVATO CON D.G.M. N. 66 DEL 16/05/2007”. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ING.MARLETTA MAURIZIO DOMENICO E ING. COSENTINO FRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34465"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TARGHE PER MUSICA A SCUOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34466"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI MARZO E APRILE 2010. DITTA ACIM. S.R.L., ZONA INDUSTRIALE  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34467"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNITURE  E SERVIZI IN ECONOMIA PER SERVIZI TRIBUTARI  DELL’ENTE –                   DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34468"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A  NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34469"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA  CONTINUATIVA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34470"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34471"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: MOLINO GRAZIA -   DEL POPOLO SALVATORE - SIGNORELLI LUIGI - STAMBUL FRANCESCA - ARDIZZONE CARMELO – TRIGILIA ANTONINA – ROMEO GIOVANNI.  IMPEGNO SPESA   GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34472"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI: GIULIANO CARMELA – SAITTA  GAETANO – GIUFFRIDA VINCENZO –   PISTORIO NOEMI – ARENA SALVATRICE . IMPEGNO SPESA  GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34473"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA: L. F. G. E P. R.  GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO  2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34474"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO  SIG. N. P. - GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34475"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI N.75 DEL 18/01/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34476"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO PARCHI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34477"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34478"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI NN. 1 E 10 DEL 2010 DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34479"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34480"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI D'IRRIGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34481"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI C.DA CROCIFISSO MARRETTI A CASA PROTETTA. -APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E SALDO COMPETENZE TECNICHE. DITTA: PROF. ING. ANTONINO D'AVENI- GEOL. DOTT. ALESSANDRO SPAMPINATO- CONTRATTO N. 967 DI REPERTORIO DEL 09/11/2007, REGISTRATO A CATANIA IN DATA 22/11/2007 AL N. 13008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34482"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA DIGITALE MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34483"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34484"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2009\10.  BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO – 3^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34485"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISTITUTO DI VIGILANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34486"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI FISCALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34487"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO DITTA: FERRAMENTA &amp; COLORI DI GUGLIELMINO ALFIO – CORSO S. VITO N.149 - MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34488"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE BAGNI MOBILI ECOLOGICI IN OCCASIONE DEL PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI MOMPILIERI DITTA: COMMERCIALE SICULA-LEONFORNTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34489"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO GENERALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON IL PIP  ARTIGIANALE  D1 DI VIA PORTO MARRETTI". PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL'ESPROPRIAZIONE DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PIP Iº STRALCIO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ALLA DITTA  LOMBARDO TURIDDU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34490"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE – FORNITURA PANNELLI PER PALCO MODULARE. DITTA: MARIO ORLANDO &amp; FIGLI  S.R.L.- P.I. 00773360870, DOMICILIO FISCALE: VIA CARLO MARX N. 96 – 95045 MISTERBIANCO (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34491"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA DIGITALE LIBRETTI DI MARCIA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34492"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34493"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO SPESE MISSIONI A.N.C.I.  ROMA .  BENEFICIARIO: SINDACO MAUGERI SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34494"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA DEL CTU P.I. CALABRESE SALVATORE -CAUSA TRA COMUNE DI MASCALUCIA C/GOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34495"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA – APRILE 2010.  DITTA: “GEMEAZ CUSIN” S.P.A. CON SEDE IN NAPOLI, VIALE U. MADDALENA,196.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34496"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE (RCA) DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DEL COMUNE DI MASCALUCIA, COPERTURA ASSICURATIVA PER IL FURTO - INCENDIO, ASSISTENZA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34497"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2009-10.  DITTE :  •  “PUNTOMEDIA” DI PAPPALARDO TOMMASO, VIA DELL’ARCA 15 MASCALUCIA: •  “CAVALLOTTO” LIBRERIE, SRL CORSO SICILIA 91, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34498"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA N. 139/10 DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  –  18/2010 BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE BUSCEMI – CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34499"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE E PIANTE PER MANUTENZIONE AREE VERDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34500"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMPIANTI ELETTRICI BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34501"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO GENERALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON IL PIP  ARTIGIANALE  D1 DI VIA PORTO MARRETTI". PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL'ESPROPRIAZIONE DELLE AREE NECESSARIE ALLA -REALIZZAZIONE DEL PIP Iº STRALCIO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DIESPROPRIAZIONE DITTA SEMINARA DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34502"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI NATURA FIDUCIALE PER LO STUDIO DI DETTAGLIO AGRO-FORESTALE, PROPEDEUTICO ALLA STESURA DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34503"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ENI- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34504"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIGIPRINT FORNITURA SEGNALETICA MANIFESTAZIONE NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34505"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>"COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STRALCI ATTUATIVI NELLE ZONE COMPRENSORIALI DELLO STUDIO DI C.C", LIQUIDAZIONE FATTURA DIRITTI DI ACCESSO A DISCARICA IMPRESA CONSORZIO SAN VITO CON SEDE IN SANTA VENERINA VI PROVINCIALE N. 218</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34506"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO TELEFONINI CELLULARI. DITTA: "IL CELLULARE" - CORSO SAN VITO, 114 MASCALUCIA - P.IVA 02036210876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34507"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SEDE COM - ADEGUAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE DI VIA MANZONI N. 8”. INCAMERAMENTO SOMME GIA’ LIQUIDATE DITTE: ACQUE CARCACI DEL FASANO -EDISERVICE- PUBLINFORMA- PUBLIKOMPASS- G.U.R.S.- AUTORITA’ VIGILANZA LL. PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34508"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - IMPEGNO SPESA ED INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34509"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA- AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO  A CONTRARRE.  APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ AREA LAVORI PUBBLICI PRESSO LA DITTA ICE CON SEDE IN MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34510"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE QUESTIONARI DA DIFFONDERE ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34511"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34512"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE  PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 2^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIORCONDARIALE - ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34513"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34514"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIA, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, L. R. 15/2004, PER AVVIO A CANTIERI DI LAVORO DI OPERAI CON QUALIFICA DI MURATORE -BASOLATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34515"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELL’EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA – I° STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34516"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI E VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34517"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU "NUOVO DECRETO LEGISLATIVO DEL 19/03/2010 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA "BOLKESTEIN" DELLA COMUNITA' EUROPEA 123/2006 - CATANIA 20/05/2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34518"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO II^ TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34519"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI INDIZIONE ESPLETAMENTO COTTIMO APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER ELIMINAZIONE  PERICOLI - CONTRATTO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34520"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34521"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE  SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIELI - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34522"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI E PULIZIA CLIMATIZZATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34523"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CERTIFICATI PER WEB-SERVER.  DITTA:  VOLVOX  S.R.L. -  VIA ASSAROTTI  17A/5 - 16122 GENOVA  P.IVA 01957010992</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34524"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SOMMA URGENZA DI FORNITURA DI CADITOIA STRADALE A CORRERE  40X102 - 52X107 CM. A NORMA UNI PER CARICO D400. PER LA ROTONDA DI VIA DEL BOSCO ANGOLO VIA LIBERTÀ. DITTA : FONDERIA URSINO PASQUALE S.R.L. – ST. PROVINCIALE 14 N.69 PIANO TAVOLA - BELPASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34525"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA – UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34526"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ONERI PER GLI AMMINISTRATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34527"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34528"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° SAL PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMNETO URBANO DI AREE COMUNALI DITTA TECNO-SERVICE -BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34529"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ART. 13 DELLA L.R. N.17 DEL 01/08/1990 - ASSEGNAZIONE ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34530"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI – TRATTO DI VIA RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ALL’ING. DOMENICO PIAZZA E AL GEOM. LUIGI GANDOLFO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34531"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 BICICLETTE PER LA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA: EMMECI MOTORS S.R.L. CON SEDE IN VIA GEORGE MARSHALL S.N., 95045 MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34532"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLABUS PRESSO DELEGAZIONE MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34533"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PAPPALARDO VALERIO PROCEDIMENTO CONCERNENTE PENSIONE DI INABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 2-COMMA 12- LEGGE N°335/95- SANITARIO. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34534"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA O.P.C.M. 3105/2001 – 3140/2001. DITTA: GUGLIELMINO CONCETTO IMMOBILE UBICATO IN VIA ETNEA N.106, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34535"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI I.C.I. – ESERCIZI FINANZIARI 2004 – 2009 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34536"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SENSAZIONI SONORE  NOLEGGIO MOQUETTE NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34537"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA 2010 PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. DITTA DATA MANAGEMENT S.P.A.. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.577/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34538"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA STYLGRAFIX PER UFFICIO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34539"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA UFFICIO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34540"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE DELL’AREA SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34541"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34542"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ABBONAMENTO ANNUALE “MSDN”   ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34543"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE DI PRECISIONE SALA SERVER DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34544"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34545"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI PER SPETTACOLO TEATRALE 2010 DITTA: PAM AUTOLINEE S.R.L. – PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34546"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO:"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SEDE COM VIA MANZONI". LIQUDAZIONE ONERI ACCESSO A DISCARICA IMPRESA PROIETTO ANGELO CON SEDE IN ACIREALE VIA CALENZANO N. 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34547"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO VESTIARIO.  DITTA: NARCISI UMBERTO – VIA A. DI SANGIULIANO N.90 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34548"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PEDANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34549"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE JOB CREATION SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34550"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA LAVORI: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUBLIKOMPASS SPA CORSO SICILIA N. 37/43 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34551"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, HOT LINE TELEFONICA E ASSISTENZA SOFTWARE DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.124796 DEL 30/04/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34552"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANO GIUFFRIDA VINCENZO NOVEMBRE -DICEMBRE 2009 E GENNAIO – APRILE 2010. CASA DI RIPOSO PROMETEO, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34553"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO ALLA SENTENZA N. 666/08 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA PROT. N. 41041/09 – GM N. 37/2010 BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34554"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI LIVELLAMENTO TERRENO PRESSO DELEGAZIONE MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34555"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO INSTALLAZIONE LAMPADE EMERGENZA PRESSO PALAZZO COMUNALE PIAZZA L. DA VINCI E PIAZZA S. VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34556"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI PROTEZIONE CIVILE ALLE FUNZIONI DI COM”. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI ING. GAETA GIUSEPPE GAETA CON STUDIO IN CATANIA VIA MIMOSA N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34557"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BOLLETTARI C.D.S. POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34558"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE ALBO PRETORIO INFORMATIZZATO.  DITTA: MAGGIOLI S.P.A. – VIA DEL CARPINO, 8 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA - P.I.02066400405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34559"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE  MANIFESTI E BROCHURE PER MANIFESTAZIONI VARIE - DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO M. – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34560"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA  DITTA: GRUPPO SCANDURRA –CORSO SAN VITO N° 4 – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34561"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE N. 1439 DEL 31/03/2010 DI €.156,67, N.1753 DEL 15/04/2010 DI €.66,82, N. 1752 DEL 15/04/2010 DI €.59,90, N. 1851 DEL 28/04/2010 DI €.108,29,N. 1939 DEL 30/04/2010 DI €.154,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34562"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FULL SERVICE DI FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI CONNESSI TRAMITE LA DITTA KYOCERA MITA S.P.A. - PERIODO DAL 11/01/2010 AL 10/04/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34563"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE LEASING SEMESTRALE PER N.2 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. PERIODO 25/11/2009 – 25/11/2013 2^ RATA - MAGGIO 2010 BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34564"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, SERVIZIO DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIALE REGIONE SICILIANA.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASUBIO N. 68,  S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34565"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA.  DITTA: STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34566"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO ALL’EROGAZIONE DEL BUONO SOCIO-       SANITARIO ANNO 2010 “PER POSSESSO DEI REQUISITI” -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34567"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE ISCRITTO AL N. 09/08 CONTRO IL COMUNE DI MASCALUCIA, AVVERSO LA SENTENZA N. 834/2006 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE EGALI – 2/08 BENEFICIARIO: AVV. VITO SAPIENZA -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34568"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE CAPITOLI PEG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34569"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAVORI: “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA”. LIQUIDAZIONE SOMME DITTA EDISERVICE S.R.L. – CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34570"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO SOCIO SANITARIO.  QUOTA DEL 20% A CARICO COMUNE DI RESIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34571"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “LAVORI INTERVENTI URGENTI PER L’INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO CENTRO”. LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROVE GEOFISICHE ALLA SOCIETA GEO S.R.L. CON SEDE IN SAN GREGORIO DI CATANIA VIA TEVERE N. 106/108.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34572"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - APRILE 2010 2° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34573"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI URGENTI PER L’INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO CENTRO”. LIQUDAZIONE FATTURA DITTA CENTAMORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34574"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI URGENTI PER L’INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO CENTRO”. INCARICO DELLA REDAZIONE DI STUDIO GEOLOGICO TECNICO -PROGETTO RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELL’EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA – I° STRALCIO. INCARICO DELLA REDAZIONE DELLO STUDIO IDROGEOLOGICO AL GEOL. SPAMPINATO ALESSANDRO CON STUDIO IN SAN GREGORIO DI CATANIA VIA ADIGE N. 14. PRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34575"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE – FORNITURA PANNELLI PER PALCO MODULARE. DITTA: MARIO ORLANDO &amp; FIGLI  S.R.L.- P.I. 00773360870, DOMICILIO FISCALE: VIA CARLO MARX N. 96 – 95045 MISTERBIANCO (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34576"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA LEGALE APRILE 2010. BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34577"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34578"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE TEATRALE DEL SIGNOR VITO CORSARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34579"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2009/10. LIQUIDAZIONE APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34580"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO GENERALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON IL PIP  ARTIGIANALE  D1 DI VIA PORTO MARRETTI”. PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL’ESPROPRIAZIONE DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PIP I° STRALCIO FUNZIONALE. FORMAZIONE ELENCO DITTE NONCONCORDATARIE A SEGUITO DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIA EX ART. 20, COMMA 4 DEL DPR N°327/01 E S.I.. E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI. IMPEGNO SOMME ACCREDITATE PER L’ANNO 2010 DALL’ASSESSORATO REG. ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34581"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA - DITTA CANTELLI SRL BOLOGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPAMPINATO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34582"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA- AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO  A CONTRARRE.  APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ AREA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34583"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO GIUDICE DEL LAVORO - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – 31/07 BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE BUSCEMI – CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34584"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMPLETAMENTO IMPIANTI DI P.I. STRALCI ATTUATIVI NELLE ZONE COMPRENSORIALI DELLO STUDIO DI C.C. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CISNETCOM S.R.L. CON SEDE IN ROMA VIA PENNABILLI N. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34585"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO E ATTREZZATURE. DITTA FERRAMENTA E COLORI  CARMENI GIOVANNI, VIA REGIONE SICILIANA N.31A – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34586"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34587"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34588"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ON SITE SU" LA RIFORMA BRUNETTA" - 14/05/2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34589"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34590"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO”REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34591"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34592"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34593"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO I SERVIZI COMUNALI E LA DEMATERIALIZZAZIONE 15 E 16 APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34594"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROT. N. 37006/09 – GIUDICE DI PACE DI MASCALCIA - G.M. N. 14/2010 BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34595"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO “ALL-IN” DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I..  PERIODO: 10 DICEMBRE 09 – 10 MARZO 09  DITTA: “F.A.M.U.” DI CANNIZZO LUIGIA, VIA XIX TRAVERSA N.89 BELPASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34596"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SEDE COM MASCALUCIA - ADEGUAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DI VIA MANZONI N. 8". ATI: LIQUIDAZIONE: ATI: PROIETTO ANGELO E PROIETTO RICCARDO E PERSONALE U.T.C. LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34597"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. L. F. G. E P. R., LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34598"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. M. S. LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34599"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RICOVERO SIG. A. C. LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34600"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI – TRATTO DI VIA RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA . LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL’80% DELL’INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE.  DITTA: PADALINO ANTONIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34601"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO I.C. “FEDERICO II DI SVEVIA” – PROGETTO “MUSICA A SCUOLA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34602"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ORDINARIO PRO LOCO – ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34603"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO PER IL COMANDO DI POLIZIA  MUNICIPALE – VIA  ETNEA,171 – MASCALUCIA – PROPRIETÀ TORRISI GENOVEFFA – 1/1/2009 AL 31/12/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34604"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA ETNEA 171 –  ADIBITO AD UFFICI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – ANNO 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34605"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE PER LAVORI DI ALLACCIO IDRICO ROTATORIA INCROCIO VIA LIBERTA’ – RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34606"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CARBURANTI RETE- BUONI ACQUISTO CONSIP- AGIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34607"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA A.S.P. PER RILASCIO PARERE PREVENTIVO DELL’UFFICIO IGIENE PUBBLICA PER IL PROGETTO: “RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELL’EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA AL FINEDI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34608"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA – UFFICIO SERVIZI SOCIALI DITTA: ERREBIAN S.P.A – POMEZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34609"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DIPARTIMENTO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA PER RILASCIO DEL PRELIMINARE ASSENSO PER LA PREVENZIONE ANTINCEDI PER IL PROGETTO "ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA" LIMITATAMENTE AL PLESSO SCOLASTICO S.M.S. L. DA VINCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34610"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ESAVE PER FORNITURA SISTEMA PER DIBATTITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34611"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE ALLESTITE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34612"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DELLA VIABILITÀ. DITTA : SPORT INNOVATION – VIA REGIONE SICILIANA N. 3 - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34613"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE D. P. S.- LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34614"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - ACQUISTO N.5 NUOVE SIM DITTA : VODAFONE OMNITEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34615"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE T. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34616"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.- MESE APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34617"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE DI GRATE PER LA RACCOLTA ACQUE BIANCHE  PRESSO LA VIA G. LEOPARDI E VIA DEL BOSCO PRESSO LA ROTATORIA, OLTRE ALLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI CIGLIO IN PIETRA LAVICA PRESSO LA VIA REGIONE SICILIANA, VIAROMA, VIA CARBONARO E VIA ETNEA, COMPRESO IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA. DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34618"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA  DITTA: GRUPPO SCANDURRA –CORSO SAN VITO N° 4 – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34619"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ROTATORIA VIA TREMESTIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34620"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2º SAL “PROGETTO TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI-TRATTO VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA”.DITTA: I.E.S. COSTRUZIONI S.R.L. VIA P.PE DI PIEMONTE N. 78 MACCHIA DI GIARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34621"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI E SERVIZI PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI E VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34622"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE V. A. - LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34623"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO PRESTATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PRIMA E DELLA SECONDA  S.E.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34624"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ED ALTRO PER L’U.O. SERVIZI ISTITUZIONALI. DITTA: ERREBIAN CON SEDE IN VIA DELL’INFORMATICA 8- S.PALOMBA – POMEZIA (RM), P.I.02044501001;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34625"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI VARI.  DITTA : SALVATORE DURO – VIA TORRENTE AGRÒ – SANTA TERESA DI RIVA (ME)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34626"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE IN ECONOMIA -  DITTA ETNATEK SAS VIA C. COLOMBO, 29 – TREMESTIERI ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34627"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMPLETAMENTO IMPIANTI DI P.I. STRALCI ATTUATIVI NELLE ZONE COMPRENSORIALI DELLO STUDIO DI C.C. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUARDO SALVATORE CON SEDE IN GRAVINA DI CATANIA (CT) VIA GRAMSCI N. 108.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34628"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO POLIZZA RCT/RCO ALLA SOCIETÀ REALE MUTUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34629"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI  - APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34630"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G.- LIQUIDAZIONE MESE: MARZO 2010. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34631"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VERDE PUBBLICO E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO RELATIVA AL  MESE DI MARZO 10.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34632"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: MOLINO GRAZIA -   DEL POPOLO SALVATORE - SIGNORELLI LUIGI - STAMBUL FRANCESCA – VIOLA RICCARDO – VIOLA DARIO - ARDIZZONE CARMELO – TRIGILIA ANTONINA – ROMEO GIOVANNI. – VITTORIO ANTONINO.  IMPEGNO SPESA  MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34633"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORI D.M. A. – T. – F. PERIODO: MAGGIO – GIUGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34634"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI N.855 DEL 20/04/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34635"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO  SIG. N. P. - MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34636"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA: LA FARINA G. E PROCOPIO R.       MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34637"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI AL CITTADINO E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO N°145 DEL 22/01/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34638"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI: GIULIANO CARMELA – SAITTA  GAETANO – GIUFFRIDA VINCENZO –   PISTORIO NOEMI – ARENA SALVATRICE . IMPEGNO SPESA MAGGIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34639"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO FAMILIARE MINORE V.G.  PERIODO: MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34640"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE – MAGGIO 2010    DITTA: COMUNITA’ ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34641"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34642"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO MANSIONI SUPERIORI CAPO AREA FINANZIARIA DOTT. AMBRA DANILO DAL 07/04/2010 AL 30/06/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34643"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ - “VIGILANZA ALL’AMBIENTE ED AL TERRITORIO, LA CIRCOLAZIONE STRADALE E IL CONTROLLO DELLA SOSTA IN CENTRO URBANO”. PROROGA AL 30/06/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34644"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE AREA LAVORI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L. CON SEDE IN SANT’AGATA LI BATTIATI VIA TRE TORRI N. 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34645"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34646"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA MEDIANTE COOPERATIVE DI TIPO B RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2010.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO VIA S.VITO S.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34647"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA – MARZO 2010.  DITTA: “GEMEAZ CUSIN” S.P.A. CON SEDE IN NAPOLI, VIALE U. MADDALENA,196.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34648"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI ED ACQUISTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34649"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI.  DITTA: COPIS – VIA ANDRONE N. 15 – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34650"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE SPA. SALDO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34651"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SPETTACOLO TEATRALE  DITTA: PAM AUTOLINEE S.R.L. – VIA VECCHIO PINO, 8/A – 95030 PEDARA (CT) –  PARTITA IVA 04249800873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34652"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ENI - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34653"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34654"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VERDE PUBBLICO E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO RELATIVA AL  MESE DI FEBBRAIO 2010.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITOS.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34655"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANE ARENA SALVATRICE E BONACCORSI ROSARIA PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2010. DITTA: CASA DI RIPOSO “IL GIRASOLE”, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34656"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE UFFICIO TECNICO-MANUTENTIVO PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34657"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA CONSULENTE LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34658"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE INTEGRATIVA CONTRIBUTI INPS  1° TRIMESTRE 2010.  ANNO SCOLASTICO 2009/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34659"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE CONSORTILI CONTRIBUZIONE COMUNALE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ACQUE - ATO 2 CATANIA ACQUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34660"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA SINDACALE  N. 83 DEL 01/10/2009 CON LA DET. SIND. N. 49/2010. ATTUAZIONE DELEGA DEL CAPO AREA DI CUI AL PUNTO 5) DELLA DETERMINA SINDACALE N. 83 DEL 01/10/2009. DISTRIBUZIONE INTERNA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34661"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOLLETTARI C.D.S. POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34662"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI: “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. APPROVAZIONE PREVENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34663"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE PROTEZIONE LAMELLARE LAMPADE PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34664"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI N.848 DEL 19/04/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34665"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA TECNICO MANUTENTIVA N.478 DEL 01/03/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34666"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI N.436 DEL 23/02/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34667"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO ADA E ADI. MARZO 2010. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34668"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – U.O. SERVIZI ISTITUZIONALI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34669"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA ETNEA 148 – ANGOLO VIA MANGANELLI - ADIBITO AD UFFICI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – ANNO 2009/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34670"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO PER IL COMANDO DI POLIZIA  MUNICIPALE – VIA  MANGANELLI,1 – MASCALUCIA – PROPRIETÀ TORRISI GENOVEFFA – DICEMBRE 2007 A NOVEMBRE 2008 E DICEMBRE 2008 A NOVEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34671"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBLIKOMPASS CARNEVALE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34672"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA ANNO 2010  - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 08-10 DEL 1° TRIMESTRE 2010. BENEFICIARIO: DR GIUFFRIDA ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34673"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIJONE ARTITALIA FESTA DELLA DONNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34674"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA N. 919/09 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE DISTACATA DI MASCALUCIA NELLA VERTENZA IMI SICILIA/COMUNE DI MASCALUCIA – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  –31/09 BENEFICIARIO: AVV. FRANCESCO MARCHESE – VIALE XX SETTEMBREN. 45 - 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34675"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI MASCALUCIA PROMOSSO DALLA IMI SICILIA – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI – 6/07 BENEFICIARIO: AVV. FRANCESCO MARCHESE – VIALE XX SETTEMBRE N. 45 - 95100 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34676"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 132/08 – PANEBIANCO A. C/ COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO SPESE LEGALI - 13/08         BENEFICIARIO: AVV. FRANCESCO MARCHESE – VIALE XX SETTEMBRE N. 45 -  CT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34677"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA DI N. 3 NUOVE AUTOVETTURE COMUNALI ALLA SOCIETÀ UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GESTIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34678"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACCESSORI PER RADIO PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34679"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MTERIA ECONOMICO FINANZIARIA EX ART. 7 COMMA 2 LETT. B) DEL REGOLAMENTO CUMUNALE  – 16/10/2009 – 15/01/2010.  BENEFICIARIO: DR. FRANCESCO BRUNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34680"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI BONIFICA BANCA DATI TARSU.  DITTA: DATA MANAGEMENT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34681"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VIGILANZA NUOVA INVINCIBILE – PERIODO MARZO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34682"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO PER IL GIUDICE DI PACE – VIA A. GRIMALDI, 38 – TREMESTIERI ETNEO – PROPRIETÀ ZAPPALÀ ROSARIA – APRILE 09  A MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34683"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - I^ TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34684"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PITTURAZIONE PRESSO MUNICIPIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34685"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA- LIQUIDAZIONE SALDO PARCELLA PER PRESTAZIONI TECNICHE INERENTI LA REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO NECESSARIO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI ESPROPRIO. GEOM. SORRISO GIROLAMO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA CARBONARO N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34686"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34687"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA ECONOMICO FINANZIARIA EX ART. 7 COMMA 2 LETT. B) DEL REGOLAMENTO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34688"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE DEGLI SCUOLABUS CON CONTRATTO DI LEASING DITTA: MERCEDES BENZ- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34689"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI BORCHE PIRAMIDALI PER MONUMENTO AI CADUTI.  DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO –S.P. 14 N.69, 95032 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34690"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERVENTI ORDINARI DI GESTIONE DEPURATORE COMUNALE ANNO 2009.  DITTA : DITTA ACIM. S.R.L., ZONA INDUSTRIALE  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34691"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERVENTI ORDINARI DI GESTIONE DEPURATORE COMUNALE ANNO 2008.  DITTA : DITTA ACIM. S.R.L., ZONA INDUSTRIALE  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34692"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RIVISTE PER UFFICI FINANZIARI.  DITTA: EDK EDITORE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34693"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE TABELLONE ELETTRONICO PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34694"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RONDA NOTTURNA IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34695"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI COMUNICAZIONE E  SPEAKERAGGIO CARNEVALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34696"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI PRODUTTIVI. DITTA: ERREBIAN S.P.A.- VIA DELL’ INFORMATICA, 8 – 0040 SANTA PALOMBA –POMEZIA (RM)  P.I. 02044501001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34697"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO MARZO 2010. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34698"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO MARZO 2010 F.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34699"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – GENNAIO – FEBBRAIO 2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34700"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO - LIQUIDAZIONE MARZO 2010.  BENEFICIARIO: ”AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A. R. L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34701"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. MARZO 2010. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34702"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PUBLIKOMPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34703"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLESTIMENTO ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI LUNGO LE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2009 DITTA: AN.LU SOCIETA' COOPERATIVA -CATANIA  ELEKTRO IMPIANTI - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34704"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO STATO CIVILE - INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34705"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34706"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPAMPINATO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34707"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34708"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI TRATTO DI VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA. REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO NECESSARIO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI ESPROPRIO. LIQUIDAZIONE COMPENSO GEOM. AMANTIA GIORGIO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA AMANTIA N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34709"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO S.M.S. LEONARDO DA VINCI  PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34710"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO LABORATORIO TEATRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34711"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE HALLEY RELAZIONE AL BILANCIO 2009-2010. DITTA: HALLEY EDITRICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34712"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34713"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO-INABILE: SIGNORELLI LUIGI, PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2008 (RETTA QUOTA SANITARIA)  PRESSO CASA DI RIPOSO “OASI S. BERNARDO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34714"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA LA CHINA MATTIA – LIQUIDAZIONE   SALDO SPESE LEGALI –   BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO – VIA MILANO N. 6 – 95128 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34715"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE, REALIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA CAMPAGNA DENOMINATA "CORRERE IN STRADA UCCIDE" DITTA: STUDIO DI GRAFICA ED ELABORAZIONE PROCESSI DI MARKETING-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34716"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/01/10 AL 17/01//10 - DITTA: “A.C.A.E. ASS. CINOF. AMAT. ETNEA”  CON SEDE IN MASCALUCIA VIA M. SS DELLE GRAZIE N° 40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34717"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2010: UN ANNO DI TRANSIZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34718"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S O.N.L.U.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34719"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "MEDIATORE CULTURALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34720"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE - DITTA: CENTRO COMMERCIALE, MISTERBIANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34721"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO”REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROCEDURE PER L’INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONELAVORI MISURA E CONTABILITÀ E ASSISTENZA AL COLLAUDO E, SE APPLICABILE AI SENSI DELL’ART. 90 DEL D.LEGISL. N°81/08, IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34722"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34723"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE CONGRESSO NAZIONALE POLIZIA LOCALE 15 E 16 APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34724"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34725"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA’  DI REVISORE DEI CONTI   MESI DI GENNAIO  – FEBBRAIO  – MARZO 2010.  BENEFICIARIO: DR. BELFIORE SANTO SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34726"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI POTATURA DELLE PALME ANTISTANTE LA VILLA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34727"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ANZIANI PER SPETTACOLI TEATRALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34728"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34729"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ADEGUAMENTO A NORMA DI LEGGE 37/2008 DELLA CABINA DI MT NEI LOCALI DEL TRIBUNALE E AFFIDAMENTO DITTA: S.T.P.I. - TREMESTIERI ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34730"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE  TRIBUNALE DI MASCALUCIA PROPOSTO DALLA SIG.RA LUCA NUNZIATA -   BENEFICIARIO: AVV. MARIA ROSA DORIA C/O LO STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI CATALDO &amp; ZAPPALÀ – VIALE XX SETTEMBRE N. 41 - 95129 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34731"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE GIUDICE DI PACE PROPOSTO DALLA SIG.RA LUCA NUNZIATA -   BENEFICIARIO: AVV. MARIA ROSA DORA C/O LO STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI CATALDO &amp; ZAPPALÀ – VIALE XX SETTEMBRE N. 41 - 95129 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34732"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA ARCH V. MAGRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34733"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO SU PLOTTER HP DESIGNJET 800. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34734"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO “TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI  - TRATTO DI VIA ARMANDO RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA”. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34735"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO TESSERINO  PER LA  RACCOLTA FUNGHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34736"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A.”. LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE AL II ANNO CONTRATTUALE (2009). DITTA: SINTESI S.P.A., VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, 75 -  P.I. 03533961003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34737"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LA RIFORMA BRUNETTA SULLA MALATTIA: NOVITA' NORMATIVE ED OPERATIVE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34738"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L.  CON SEDE IN S. AGATA LI BATTIATI PER AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34739"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34740"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL FUCILE MARIA ELENA – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE ABATE – VIA G. MARCONI N. 77 -  95030 NICOLOSI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34741"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE   BAGNI MOBILI ECOLOGICI IN OCCASIONE DEL PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI MOMPILIERI PER IL 20.05.2010 DITTA: COMMERCIALE SICULA -LEONFORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34742"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - LIQUIDAZIONE. DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE, MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34743"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34744"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA LAVORI: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A. MANZONI &amp; C. S.P.A. CON SEDE A PALERMO VIA P.PE BELMONTE N. 103/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34745"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI. LIQUIDAZIONE FATTURA LABORATORIO BETONTEST S.R.L. PER EFFETTUAZIONE SONDAGGI E CERTICAZIONI DI IDONEITA' STATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34746"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE (1º  SEMESTRE 2010).  DITTA: HALLEY CONSULTING SRL - P.IVA 02154040808, DOMICILIO FISCALE: VIA CAMPO PIALE, 12  - 89052 CAMPO CALABRO (RC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34747"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMME PER LA PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA G.U.R.S.  PROGETTO: “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34748"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN ECONOMIA - MUSICA A SCUOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34749"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO CENTRO EDA - CORSO DI LINGUA STRANIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34750"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – MARZO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34751"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO NELLA  PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34752"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO PER ASSISTENZA TECNICA ALLA SOCIETA’ INTERGRAPH ITALIA L.L.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34753"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA DI MAURO ANGLO  -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. GIOVANNI PAPPALARDO – V.LE V. VENETO N. 59 - 95127 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34754"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO FEBBRAIO 2010. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34755"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA’  DI REVISORE DEI CONTI   MESI DI GENNAIO  – FEBBRAIO  – MARZO 2010.  BENEFICIARIO: DR. SPAMPINATO VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34756"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE DI AUTOVEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34757"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI E VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34758"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – ACQUISTI N.5 NUOVE SIM DITTA: VODAFONE OMNITEL NV             VIA JERVIS, 13 -  10015 IVREA (TO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34759"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 609 DEL 17/03/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34760"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BANDA FESTEGGIAMENTI MADONNA CONSOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34761"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI CHE NON SIANO LAVORATORI DIPENDENTI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MONTESANO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34762"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34763"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SPAMPINATO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34764"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE DELLA SOCIETA’ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.- MESE MARZO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34765"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA - RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34766"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ASCENSORI COMUNALI DITTA: CERVINO - GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34767"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ASSISTENZA MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34768"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO INTERVENTI SPECIALI - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34769"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO INTERVENTI SPECIALI - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34770"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE ROMEO GIOVANNI LIQUIDAZIONE PERIODO:SETTEMBRE – OTTOBRE/ NOVEMBRE – DICEMBRE 2009.  GENNAIO - FEBBRAIO 2010.   BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34771"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE TRIGILIA ANTONINA- LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2009.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34772"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE “MUSAE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34773"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34774"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI  - MARZ0 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34775"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO-INABILE: SIGNORELLI LUIGI, PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2010 PRESSO CASA DI RIPOSO “OASI S. BERNARDO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34776"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI  DITTA: FRATELLI CHIESA S.N.C. – VIA G. VERDI, 54 – 95030 NICOLOSI (CT) –  PARTITA IVA 00726170871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34777"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. FEBBRAIO 2010. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34778"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34779"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA MARZO 2010. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34780"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI URGENTI PER L’INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO CENTRO”. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI COTTIMO APPALTO-APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO.  IMPRESA AGGIUDICATARIA: SPITALERI ROSARIO SALVATORE CON SEDE IN PATERNO’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34781"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RONDA NOTTURNA IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34782"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI DI DEPURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34783"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34784"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "I SERVIZI COMUNALI E LA DEMATERIALIZZAZIONE" 15 E 16 APRILE 2010 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34785"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGRESSO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE 15 E 16 APRILE  -  AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL COMANDO DI PM.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34786"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE AL 31.03.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34787"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 1° TRIMESTRE 2010 - DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34788"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO ADA E ADI. FEBBRAIO 2010. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34789"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34790"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE VITTORIO ANTONINO- LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34791"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO S.C. SERVICE DI CANTONE - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI – 27/05  BENEFICIARIO: AVV. CORRADO LO GIUDICE – P.ZZA V. EMANUELE, 24 – 95129 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34792"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: CELNETWORK SRL – VIA ANDE BREVIGLIERI 8 BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34793"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BANDA ASS. SANTA CECILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34794"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UN SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI VIRTUALIZZATO PER L'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34795"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2010.  BENEFICIARIO: ”AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34796"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER L’EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34797"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PIANTE E FIORI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34798"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA/COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA – PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 452/07 - TRIBUNALE DI MASCALUCIA –  16/03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34799"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA/CARUSO ROSETTA – PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 5/07 - TRIBUNALE DI MASCALUCIA –  47/02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34800"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LE NOVITA' IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI" ACICASTELLO 18/03/2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34801"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2009/10   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO FEBBRAIO - MARZO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34802"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA’  DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 06/06/2009 - 31/12/2009 E 01/01/2010 – 31/03/2010.  BENEFICIARIO: DR SPINELLA ALFIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34803"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROT. N. 37006/09 – GIUDICE DI PACE DI MASCALCIA - G.M. N. 14/2010 BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34804"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PER OPPOSIZIONE ALLA STIMA PROT. N. 40502/09 -  G.M. N. 22/2010 BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34805"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 560/08 TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA -  G.M. N. 19/2010 BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34806"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROT.  653/2010 - GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA -  G.M. N. 18/2010 BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34807"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA LEGALE MARZO 2010.  BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34808"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE N°226/05 R.G. TRIBUNALE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34809"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AREA LAVORI PUBBLICI.   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. CON SEDE IN SCANDICCI (FI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34810"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI E VIDEO SORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI E IN IMMOBILI COMUNALI. INCARICO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE IN COPROGETTAZIONE A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL’ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N. 39 DEL 31/05/2006. PRESA ATTO D.S. N. 16 DEL 25/03/2010. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34811"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34812"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO CLIMATIZZATORI PRESSO SCUOLE COMUNALI G. FAVA E L. DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34813"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO A COMPONENTE ESTERNO PER CONTROLLO DI GESTIONE  – 13/9/2008 – 12/9/2009. BENEFICIARIO: DR. ARMANDO SORBELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34814"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCALLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA.  DITTA: ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34815"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ, GENNAIO - DICEMBRE 2009 SERVIZIO STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34816"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34817"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI PER IL GIUDICE DI PACE, VIA GRIMALDI N. 38, TREMESTIERI ETNEO – ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34818"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34819"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI INPS  1° TRIMESTRE 2010.  ANNO SCOLASTICO 2009/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34820"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  IV TRIMESTRE  2009 ISTITUTO: ANFFAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34821"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2009/10. LIQUIDAZIONE MARZO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34822"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34823"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA/TUTINO SALVATORE – PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 92/2007 - TRIBUNALE DI MASCALUCIA –  11/05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34824"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEL COTTIMO APPALTO PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI “VALORIZZAZIONE AREA COMUNALE DI VIA GIUSTI AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34825"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF ANNO 2010 – DAL 01/04/2010 AL 30/06/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34826"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE ANNO 2010 DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34827"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI PER LA QUALITA’ DELLA VITA E SERVIZI GENERALI Nº2864 DEL 04/12/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34828"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA TECNICO MANUTENTIVA N°2798 DEL 27/11/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34829"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO MINORI - APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34830"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34831"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA TECNICO MANUTENTIVA N°3021 DEL 28/12/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34832"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DELL'AREA SERVIZI PER LA QUALITA' DELLA VITA E SERVIZI GENERALI N.2578/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34833"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO FONDO AFFRANCATRICE POSTALE  BENEFICIARIO: POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34834"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSEGNO CIVICO MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34835"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL “SERVIZO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI: VEICOLI RUBATI E ANIA, RELATIVO ALL’ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34836"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VIGILANZA NUOVA INVINCIBILE – PERIODO FEBBRAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34837"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCALLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI.  DITTA: ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34838"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI PER SPETTACOLO TEATRALE 2010 -DITTA: PAM AUTOLINEE S.R.L. – PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34839"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. P.N. – FEBBRAIO 2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34840"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G.- LIQUIDAZIONE MESE: FEBBRAIO 2010. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34841"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  IV TRIMESTRE 2009  ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34842"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  ELEPHANT SUD SERVICE CON SEDE IN MASCALUCIA , VIA ETNEA N° 198  – P.I. 01298120872 , PER FORNITURA SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO SEDUTA CONSILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34843"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO  SIG. N. P. - APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34844"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO  PER I MESI DI APRILE E MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34845"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE – APRILE 2010    DITTA: COMUNITA’ ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34846"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO ANZIANO  M. S.  NATO A CATANIA  IL 11/7/942. APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34847"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RIPROGRAMMAZIONE E RICANALIZZAZIONE APPARECCHI RICETRASMITTENTI E PONTE RADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34848"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO ESECUTIVO DI PROLUNGAMENTO DELLA VIA SOCCORSO II° TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D’ORO ALLA EX S.P. 10 VAR- TRATTO DI VIA MEDITERRANEO DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO (VILLAGGIO FRECCIA D’ORO)”. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTA RAPISARDA LUCIA .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34849"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34850"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO “VERBALDATA”, TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34851"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZA SINDACALE DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO N. 36/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34852"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A.” – LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA AL IV TRIMESTRE DEL I ANNO CONTRATTUALE (2008). DITTA: SINTESI S.P.A., VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, 75 -  P.I. 03533961003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34853"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE – DITTA CYBER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34854"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA LAVORI: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDISERVICE S.R.L. CON SEDE A CATANIA VIA P.PE NICOLA N. 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34855"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI PER LA QUALITA’ DELLA VITA E SERVIZI GENERALI Nº2793 DEL 27/11/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34856"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORE  - APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34857"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: MOLINO GRAZIA -   DEL POPOLO SALVATORE - SIGNORELLI LUIGI - STAMBUL FRANCESCA – VIOLA RICCARDO – VIOLA DARIO - ARDIZZONE CARMELO – TRIGILIA ANTONINA – ROMEO GIOVANNI. – VITTORIO ANTONINO.  IMPEGNO SPESA  APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34858"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA: LA FARINA G. E PROCOPIO R.       APRILE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34859"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI: GIULIANO CARMELA – SAITTA  GAETANO – GIUFFRIDA VINCENZO –   PISTORIO NOEMI – ARENA SALVATRICE . IMPEGNO SPESA APRILE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34860"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE E RIFORMA BRUNETTA - CATANIA 07/04/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34861"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA TECNOL NOLEGGIO FORNITURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34862"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI BANDISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34863"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DI CABINE ELETTRICHE COMUNALI SITE IN VIA CIMITERO E VIA TREMESTIERI  DITTA: EFFEGI OPERE ED INGEGNERIA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34864"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RIPRISTINO CABINA PIAZZA FALCONE BORSELLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34865"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE - DIPENDENTE TIRALONGO LUISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBROSIANO ROSANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34866"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AVV. SALVATORE BUSCEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34867"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI AL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34868"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO   C. D. ”GIUSEPPE FAVA” – ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34869"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GITA D’ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34870"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE AVV. BUSCEMI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34871"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 3464/07 R.G.N.R. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  PRATICA 36/09 BENEFICIARIO: AVV. LUCA PERCOLLA - CORSO ITALIA N. 85 - 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34872"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - ATTO CITAZIONE LO IACONO ROBERTO PENDENTE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA -  - 36/04 BENEFICIARIO: AVV. CARMEN DI MARTINO, VIA G. LEOPARDI N. 23 -  95127 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34873"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ARTICOLI DI FERRAMENTA PER INTERVENTI URGENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34874"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDNARIA VERDE COMUNALE ROTATORIA VIA PULEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34875"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUINALE Nº2649 DEL 05/11/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34876"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA – FEBBRAIO 2010.  DITTA: “GEMEAZ CUSIN” S.P.A. CON SEDE IN NAPOLI, VIALE U. MADDALENA,196.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34877"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE COTTIMO-APPALTO E APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER I “LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI RETE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E RIPAVIMENTAZIONE LUNGO I VIALETTI ELIA E SAMUELE OLTRE I PIAZZALI DI RIFERIMENTO ALL’INTERNO DEL CIMITERO CENTRO” APPROVATI CON PROPOSTA D.G.M. N°344 DEL 29.12.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34878"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE  E SERVIZI IN ECONOMIA PER SERVIZI TRIBUTARI  DELL’ENTE – INDIVIDUAZIONE CONTRAENTI -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANGELO SCANDURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34879"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34880"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34881"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34882"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2009\10. LIQUIDAZIONE SCUOLA DELL’OBBLIGO BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI – 2^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34883"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2009\10. LIQUIDAZIONE 5^ SECONDARIA DI SECONDO GRADO.  BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI – SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34884"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2009\10. LIQUIDAZIONE 4^ SECONDARIA DI SECONDO GRADO.  BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI – SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34885"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2009\10. LIQUIDAZIONE 3^ SECONDARIA DI SECONDO GRADO.  BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI – SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34886"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI GIURIDICHE INERENTI I COMPITI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34887"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2009\10. LIQUIDAZIONE 2^ SECONDARIA DI SECONDO GRADO.  BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI – SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34888"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34889"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI PULIZIA, SVUOTAMENTO, CON CARICO E SCARICO, DI MATERIALE TERROSO ALL’INTERNO DEI POZZETTI PRESSO LA PIAZZA FALCONE-BORSELLINO PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE, OLTRE LA SISTEMAZIONE DELLA GRATA RACCOLTA ACQUE BIANCHE DI VIA CONDORELLI, COMPRESO IL TRASPORTO DEL MATERIALE. DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34890"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA A.S.P. PER RILASCIO PARERE PREVENTIVO DELL’UFFICIO IGIENE PUBBLICA PER IL PROGETTO “INTERVENTI URGENTI PER L’INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO CENTRO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34891"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34892"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE PER “MAGIE ED INCANTESIMI DEL CARNEVALE DEI BAMBINI” -  X EDIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34893"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2009-10.  DITTE :  • “NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO” DI CARMELA GRIMAUDO, VIA ETNEA 111, MASCALUCIA.  • “ “PUNTOMEDIA” DI PAPPALARDO TOMMASO, VIA DELL’ARCA 15 MASCALUCIA: • “LIBRI &amp; LIBRACCI”  DI DE LUCA ANGELA VIA FASANO, 86/88, GRAVINA DI CATANIA; • “IL SAGITTARIO” DI VILLANI CONCETTA, C.SO S. VITO 59, MASCALUCIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34894"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORE LEONARDI SEBASTIANO - MESE DI FEBBRAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34895"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA BATTERIE UPS CENTRALE TELEFONICA PRESSO TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34896"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO MAGAZZINO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34897"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE.INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34898"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE N.15 BOTOLE DELLA P.I. E FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N.15 CHIUSINI IN LAMIERA STRIATA, PRESSO L’AREA A VERDE DI VIA SANTA CHIARA, E SISTEMAZIONE DI GRATA IN VIA MILAZZO MEDIANTE RICOSTRUZIONE DEL TELAIO.DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34899"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PRELIMINARI DA EFFETTUARE SULLE PROPOSTE DI PROJECT FINANCING PERVENUTE A SEGUITO DELL'AVVISO PUBBLICO DEL 23/09/2008. INCARICO PER SUPPORTO AL R.U.P. ING. SANTONOCITO MARIO. PRESA ATTO D.S. N. 1 DEL 13/01/2010. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34900"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO DIURNO MINORI 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34901"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34902"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI Nº2591 DEL 29/10/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34903"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE, FORNITURA FONTANELLA ARTISTICA IN GHISA CON POMELLO IN OTTONE COMPRESO DI GRIGLIATURA PER SCARICO ACQUA, SIFONE ANTIRISALITA ANIMALI ED ANELLI LATERALI PORTAVASI DA COLLOCARE PRESSO IL CIMITERO CENTRO ZONA STORICA E FORNITURA FONTANELLA ARTISTICA IN GHISA CON POMELLO IN OTTONE COMPRESO DI GRIGLIATURA PER SCARICO ACQUA, SIFONE ANTIRISALITA ANIMALI ED ANELLI LATERALI PORTAVASI DA COLLOCARE PRESSO IL CIMITERO CENTRO. DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO –S.P. 14 N</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34904"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI STEMMA MUNICIPALE IN OTTONE DELLE DIMENSIONI CIRCA DI 6X4 CM E REALIZZAZIONE STAMPO.  DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO – S.P. 14 N.69, 95032 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34905"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LE NUOVE REGOLE DI ARCHIVIAZIONE E CONVALIDA DEI VERBALI ILLEGITTIMI" - ACIREALE 06/03/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34906"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO CITAZIONE AVV. VENTIMIGLIA PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE SALSO SPESE LEGALI –  BENEFICIARIO: AVV. ANGELO BELLOMO, VIA MONTELLO N. 1 -  95129 CATANIA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34907"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - 4° TRIMESTRE 2009.   LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI RILEVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MAUGERI NUNZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34908"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO MISSIONI PASSIONISTI IN TANZANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34909"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO PROCEDURA EGEREBOS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34910"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE  RICOVERO ANNO 2008 - 2009 COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S. PER ANZIANA INABILE SIG.RA STAMBUL FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34911"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI DELLE AREE E BENI CONFISCATI-STRALCIO IMMOBILE DI VIA PETRARCA”. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI COTTIMO APPALTO-APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. IMPRESA AGGIUDICATARIA: ITALIMPIANTI SOC. COOP. CON SEDE IN AGRIGENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34912"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL TIRO ASSEGNO NAZIONALE ED ATTIVITÀ DI TIRO P.M. VALIDI PER IL TRIENNIO 2006-2007-2008 PER IL PERSONALE DELLA P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34913"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE ELETTRICA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34914"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. MIANO SILVESTRO LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34915"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO STAMPATI C.D.S. PER LA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34916"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE.INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34917"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2°CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, ANNO 2009               NOMINATIVI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34918"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – IV TRIMESTRE 2009 ISTITUTO VILLA SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34919"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE ROMEO GIOVANNI- LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO - LUGLIO – AGOSTO 2009.   BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE VILLA S.ANTONIO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34920"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TENDE PER UFFICIO RAGIONARIA.  DITTA: EMMEBI TENDE E SISTEMI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34921"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI  IN ECONOMIA –  BUSTE POSTALI INTESTATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34922"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34923"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO PROPOSTO DA AVOLA BIAGIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. ANTONIO TOULLIER – VIA G. D’ANNUNZIO N. 220 – 95127 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34924"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 532/09 DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. ANTONIO TOULLIER – VIA G. D’ANNUNZIO N. 220 – 95127 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34925"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPETTACOLO TEATRALE – ASSOCIAZIONE CULTURALE “MUSAE – PROGETTO CULTURA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34926"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI  - FEBBRAIO 2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34927"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "PARCHEGIO PUBBLICO IN QUARTIERE TRINITA' E COLLEGAMENTO TRA VIA TRINITA' E VIA BELLINI". APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'EFFETTUAZIONE INDAGINI IN SITU, ANALISI E PROVE GEOTECNICHE. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA CON SEDE A CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34928"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI E SERVIZI IMPREVISTI DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO COMPLETAMENTO IMPIANTI DI P.I. STRALCI ATTUATIVI NELLE ZONE COMPRENSORIALI DELLO STUDIO DI C.C. DITTA GUARDO S. MATERIALE ELETTRICO CON SEDE IN GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34929"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI  IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE DITTA: TIPOGRAFIA E LEGATORIA  CACCETTA- CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34930"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI DISTACCO E RIALLACCIO ENERGIA ELETTRICA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DI CABINE ELETTRICHE COMUNALI DITTA: ENEL DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34931"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA FEBBRAIO 2010. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34932"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –IV TRIMESTRE 2009  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34933"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA IN VIA DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34934"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34935"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FULL SERVICE DI FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI CONNESSI TRAMITE LA DITTA KYOCERA MITA S.P.A. – PERIODO DALL’ 11/10/2009 AL 10/01/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34936"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L’ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI Nº2521 DEL 22/10/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34937"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO ATTIVITA’ INTEGRATIVA DI VIGILANZA AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL SITO DEL PARCO MONTE CERAULO MEDIANTE COLLABORAZIONE DEL GRUPPO OPERATIVO DI MASCALUCIA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE “GIACCHE VERDI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34938"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE U.O. SERVIZI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34939"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA.  DITTE: “DETERWAX” S.R.L. VIA V. MUCCIOLI 2/8 GRAVINA DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34940"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG. DI GRAZIA SEBASTIANO E SCALIA GIUSEPPE – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. CARMEN MILITELLO – P.ZZA TRENTO N. 2 - 95128 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34941"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE DELLA SOCIETA' D'AMBITO SIMETO AMBIENTE - MESE DI FEBBRAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34942"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTI E VOLANTINI “FESTA DELLA DONNA”  DITTA: FRATELLI CHIESA S.N.C. – VIA G. VERDI, 54 – 95030 NICOLOSI (CT) – PARTITA IVA 00726170871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34943"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DELLA VIABILITÀ.  DITTA : DITTA SPORT INNOVATION – VIA REGIONE SICILIANA N. 3 - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34944"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34945"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI UN PC PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONARIA.  DITTA: ATR S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34946"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACCESSORI PER PC UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34947"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACCESSORI PER RADIO PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34948"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO RIVISTE PER FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTARI.  DITTA:  EDK EDITORE  SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANGELO SCANDURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34949"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL "SERVIZO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI: VEICOLI RUBATI E ANIA, RELATIVO ALL'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34950"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – FEBBRAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34951"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA RIVISTE  DITTA: EDK EDITORE S.R.L. – VIA SANTARCANGIOLESE 6 – 47825  TORRIANA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34952"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COPIS VIA ANDRONE 15 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34953"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO  I. C. ”F. II DI SVEVIA” – ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34954"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SPETTACOLO TEATRALE  DITTA: PAM AUTOLINEE S.R.L. – VIA VECCHIO PINO, 8/A – 95030 PEDARA (CT) – PARTITA IVA 04249800873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34955"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  DITTA: COMUS TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI S.R.L. - CORSO ITALIA172 –CATANIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34956"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE VITTORIO ANTONINO- LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34957"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE TRIGILIA ANTONINA- LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2009.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34958"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ANZIANI PER SPETTACOLI TEATRALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34959"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE PER ONERI CONCESSORI NON DOVUTI ALLA DITTA BONACCORSO GILBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34960"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – GENNAIO – FEBBRAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34961"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE   OPERA DIOCESANA ASSISTENZA CON SEDE IN VIA GALERNO 173 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34962"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "FONDI STRUTTURALI 2007/2013" -  12-13 MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34963"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. LA FARINA GREGORIO E PROCOPIO ROSARIO, LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34964"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34965"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VERDE PUBBLICO E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO RELATIVA AL  MESE DI GENNAIO 2010.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITOS.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34966"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE.INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34967"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2009-10.  DITTE :  • “NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO” DI CARMELA GRIMAUDO, VIA ETNEA 111, MASCALUCIA.  • “TUTTOLIBRI” LARGO BORDIGHERA 51, CATANIA. •  “CRAZY TURTLE” DI LEONARDI ROSA ALBA VIA GARIBALDI 24, NICOLOSI;• LIBRERIA BLANDINI LUIGI VIA CIFALI 26/28, CATANIA. • CARTOLIBRERIA BORZÌ FRANCESCO, C.SO SICILIA 23, TREMESTIERI ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34968"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO -  LIQUIDAZIONE DITTE PC-NET DI ELCAABI MUSTAPHA E IC-ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34969"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34970"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO GENNAIO 2010. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34971"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA – GENNAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34972"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34973"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMEMENTO PER L’ANNO 2010 RIVISTA “AMBIENTE – CONSULENZA E PRATICA PER L’IMPRESA. LIQUIDAZIONE FATTURA IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. – ASSAGO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34974"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI PULIZIA E RIPRISTINO PERDENTE DELLE CADITOIE DI VIA TIRRENO, VIALE MEDITERRANEO, VIA SAN GAETANO, VIA ZINNIE, VIA CAMPOBASSO, VIA CAMPOBASSO 1^ TRAVERSA, VIA SALEMI, VIA VILLAFRANCA, VIA PASTRENGO.   DITTA : PRIZZI GEOM. ANTONINO– VIA PASTRENGO N.4 – 95030 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34975"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ENI - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34976"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE GENNAIO 2010.  DITTA: ARTICOLO 1  VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 ROMA P.I. 09722471001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34977"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO BAGNI CHIMICI PRESSO DELEGAZIONE MASSANNUNZIATA ED AUTOPARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34978"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 69/09 TRIBUNALE DI CATANIA - SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34979"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA, AGGIORNAMENTO PREZZI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA. AFFIDAMENTO INCARICO FIDUCIARIO ING. DINARO CARMELO CON STUDIO IN CATANIA VIALE A. DORIA N. 27 IN ESECUZIONE A D.S. N. 12 DEL 16/02/2010. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34980"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE CORSO D'INGLESE PROGETTO "BE THE CHANGE" -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34981"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34982"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO ADA E ADI. DICEMBRE 2009 - GENNAIO 2010. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34983"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE N. 115/06 A CARICO DI LO PRESTI DOMENICO COMMESSO NEI CONFRONTI DI DUE AGENTI DI P.M.– LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. GAETANO RAPISARDA – VIA UMBERTO N. 187 -  95129 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34984"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2009/10. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34985"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. GENNAIO 2010. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34986"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTI. IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34987"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ACCESSORI PER IL FUNZIONAMENTO DI P.C. IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34988"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI “ACI-PRA” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL’ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34989"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34990"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI  IN ECONOMIA  - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE -  DITTA SANTANGELO  CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34991"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO  - FEBBRAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34992"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA PER  SPAZI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34993"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34994"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SERVIZI IN ECONOMIA PER SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI DELL’ENTE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34995"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA FORNITURA PEDANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34996"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "MANOVRA FINANZIARIA ANNO 2010" PALERMO 04/02/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34997"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LE NOVITA' IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI" - 18/03/2010 ACICASTELLO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34998"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNO 2010 ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO – APPALTO AI SENSI ART. 24 BIS DELLA L. 109/94. APPROVAZIONE VERBALE N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34999"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1084/09 RESA DAL TAR SICILIA SEZ. DI CATANIA –  PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA – SIG. CRISTAUDO NUNZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35000"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35001"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2010.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35002"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO “VERBALDATA”, TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35003"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, HOT LINE TELEFONICA E ASSISTENZA SOFTWARE DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35004"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA PREZZI DI FORNITURA E TRASPORTO LOCULI CIMITERIALI IN BATTERIA IN MONOBLOCCO STRUTTURALE AUTOPORTANTE IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO DEL TIPO FORNETTO A 4 E A 2 POSTI PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA "INTERVENTI URGENTI PER L'INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO CENTRO" PRESENTATO DALLA DITTA CG COM S.R.L. C/DA IANNIGRECO S.N., CALTANISSETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35005"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: NOFARA-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35006"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE N. 662/96. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL DOTT. ARCH. AGATINO IVANO CARPINTIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35007"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2010 CENTRALE TELEFONICA DELL’ENTE - AFFIDAMENTO ALLA NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35008"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 544/09 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA- PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35009"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO “FESTA DELLA DONNA 2010” PRESSO  VILLA BUSCEMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35010"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONSIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35011"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA DONNA 2010. IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35012"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VIGILANZA NUOVA INVINCIBILE – PERIODO DICEMBRE 2009 E GENNAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35013"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA LEGALE FEBBRAIO 2010. BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - P.ZZA V. EMANUELE III N. 24 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35014"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI E SERVIZI IMPREVISTI INTERVENTI IN ECONOMIA: AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE NUOVA  LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA - PROGETTO ESECUTIVO. DITTA: ELETTROSISTEMI VIA F. BARACCA 5 DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35015"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCERBAMENTO E PULIZIA AREA SPANDIMENTO ACQUE BIANCHE IN VIA MASCAGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35016"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI - LIQUIDAZIONE. DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE, MISTERBIANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35017"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35018"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LE NUOVE REGOLE DI ARCHIVIAZIONE E LA CONVALIDA DEI VERBALI ILLEGITTIMI" - ACIREALE 06 MARZO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35019"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO STOFFA DA TAPPEZZERIA PER TENDAGGI E POLTRONE – UFFICIO DEL SINDACO.  DITTA: DETTAGLI DI RAPISARDA GRAZIA – MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35020"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI FEBBRAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35021"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - FEBBRAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35022"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2009.  DITTA :  ACIM. S.R.L., ZONA INDUSTRIALE  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35023"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI VARI.   DITTA : SALVATORE DURO – VIA TORRENTE AGRÒ – SANTA TERESA DI RIVA (ME)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35024"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35025"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CT N. 668/06 - MOTIVI AGGIUNTI - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI – BENEFICIARIO: AVV. ANDREA SCUDERI - VIA V. GIUFFRIDA N. 37 – 95128 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RUSSO VANESSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35026"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2010: UN ANNO DI TRANSIZIONE" - 04/03/2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35027"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2010.  BENEFICIARIO: ”AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A. R. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35028"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO SENTENZA N. 1887/08 DEL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG. GIUFFRIDA –   AVELLI - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI – 33/08  BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA - VIA LAGO DI NICITO N.14 – 95124 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35029"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR (R.G. 2660/05) PROMOSSO DA ANTONINO GIUFFRIDA ED AGATA AVELLI - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI – 45/05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35030"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE HALLEY RELAZIONE AL BILANCIO 2009-2010 - DITTA: HALLEY EDITRICE S.R.L. – VIA CIRCONVALLAZIONE 131 – 62024 MATALICA (MC) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. BILANCIO E CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35031"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S. RISULTATI DI GARA LAVORI: "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO SOMMA". APPROVAZIONE PREVENTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35032"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AD ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA SCARABELLI CARMELINDA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI – BENEFICIARIO: AVV. MARIA CONCETTA CONSOLI - VIA G. MARCONI N. 90/A – 95030 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35033"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 732/09 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA- PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35034"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RIVISTE E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI.  DITTE:  EDK EDITORE S.R.L E DIGIPRINT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35035"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE COTTIMO-APPALTO E APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER LAVORI "INTERVENTI URGENTI PER L'INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO CENTRO" APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 16 DEL 19/02/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35036"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA PER COTTIMO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER ELIMINAZIONE PERICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35037"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35038"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORE LEONARDI SEBASTIANO - MESE DI GENNAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35039"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE N. 662/96. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL DOTT. ING. PATRIZIA IMPELLIZZERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35040"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE N. 662/96. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL GEOM. GIOVANNI STELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35041"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL’AREA - DITTA PC-NET DI EL KAABI M.  CORSO SAN VITO, 14 – MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35042"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA POLIZIA LOCALE N.64 DEL 14/01/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35043"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI PER LA QUALITA' DELLA VITA E SERVIZI GENERALI N.172 DEL 26/01/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35044"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI PER LA QUALITA' DELLA VITA E SERVIZI GENERALI N°2480 DEL 15/10/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35045"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE MOBILE PER POSTAZIONE DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35046"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2009\10. LIQUIDAZIONE 3^ SECONDARIA DI PRIMO GRADO.  BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI – SCUOLA DELL’OBBLIGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35047"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2009\10. LIQUIDAZIONE 2^ SECONDARIA DI PRIMO GRADO.  BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI – SCUOLA DELL’OBBLIGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35048"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2009\10. LIQUIDAZIONE 1^ SECONDARIA DI SECONDO GRADO.  BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI – SCUOLA DELL’OBBLIGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35049"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2009\10. LIQUIDAZIONE 1^ SECONDARIA DI PRIMO GRADO.  BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI – SCUOLA DELL’OBBLIGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35050"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE A VERDE CON REALIZZAZIONE PIAZZA IN C.DA SCIARA. LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO MOTTA ENGINEERING S.R.L. CON SEDE IN CATANIA VIALE V. VENETO N. 131.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35051"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35052"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI ESEGUITI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN CORSO SAN VITO PER INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE E PULITURA TUBAZIONI, LAVAGGIO CON ACQUA A PRESSIONE E DISINFETTAZIONE.  LIQUIDAZIONE, LAVORI ESEGUITI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DIVIA D’AZEGLIO PER INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE N°9 TUBAZIONI, 70 M. LINEARI, LAVAGGIO POZZETTI E DISINFETTAZIONE.  DITTA : LA COLOSSALE DI CARAMMA GIUSEPPE - CON SEDE IN ACIREALE, VIA G. SEMINARA N.34;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35053"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA MATERIALE PER L’UFFICIO VIABILITÀ.  DITTA : PC-NET DI EL KAABI M., CORSO S. VITO N.14 – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35054"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ERG- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35055"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO- PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35056"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RIPROGRAMMAZIONE E RICANALIZZAZIONE APPARECCHI RICETRASMITTENTI E PONTE RADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35057"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA/SCUDERI ALESSIO – PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 47/2007 - TRIBUNALE DI MASCALUCIA – 54/02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35058"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO - SOMMA”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PUBBLICO INCANTO- AGGIUDICAZIONE LAVORI- APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. IMPRESA AGGIUDICATARIA: CONSORZIO NAZIONALE COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI CON SEDE IN RAVENNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35059"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE POTENZIAMENTO SERVIZI ADA E ADI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35060"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO FUNEBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35061"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BOLLI E SPESE POSTALI ANNO 2009 CREDITO SICILIANO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35062"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA LAVORI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO SOMMA. APPROVAZIONE PREVENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35063"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35064"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTO DI VIGILANZA LA SICUREZZA CARNEVALE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35065"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIGIPRINT CARNEVALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35066"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO  ABBONAMENTO AZIENDA ITALIA ANNO 2010.  DITTA: IPSOA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35067"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA NICOTRA GEOM. ROSARIO PER LAVORI DI RECINZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35068"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MONITOR DITTA PC-NET DI EL KAABI M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35069"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EUROART CARNEVALE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35070"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 183/09 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA  SEZ. DISTACCATA MASCALUCIA – PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35071"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO RIVISTE PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI.  DITTE:  EDK EDITORE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35072"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE PER STIPULA CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA “ROTATORIA INCROCIO VIA LIBERTA’”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35073"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI “INTERVENTI URGENTI PER L’INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO CENTRO”. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L’EFFETTUAZIONE DI PROVE GEOFISICHE. SOCIETA’ GEO S.R.L. CON SEDE A S. GREGORIO DI CATANIA VIA TEVERE N. 106/108.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35074"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL’AREA - DITTA PC-NET DI EL KAABI M.  CORSO SAN VITO, 14 – MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35075"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI PER LA QUALITA' DELLA VITA E SERVIZI GENERALI N.252 DEL 02/02/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35076"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA PADALINO SEBASTIANO – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – 2/07 BENEFICIARIO: AVV. MARIA MASCIA SCALIA – VIA G.A. COSTANZO N. 41– 95128 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35077"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE N. 662/96. LIQUIDAZIONE ACCONTO AL DOTT. ING. CONCETTA PULEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35078"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E VERNICE SPARTITRAFFICO.   DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASUBIO N. 68, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35079"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER ATTIVAZIONE CENTRO DIURNO MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35080"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE ED AIUOLE IN VIA A DE GASPERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35081"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35082"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35083"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PROLUNGAMENTO DELLA VIA SOCCORSO II° TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D’ORO ALLA EX S.P.10 VAR. TRATTO DI VIA MEDITERRANEO DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO (VILLAGGIO FRECCIA D‘ORO). LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIO ALLA DITTA: COSTA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35084"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO SERVIZI DEMOGRAFICI 02/12/2009.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35085"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNI 2002/03/04/05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ANGELO SCANDURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35086"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA TECNICO MANUTENTIVA N°2463 DEL 14/10/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35087"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DIE CONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA SERVIZI PER LA QUALITA' DELLA VITA E SERVIZI GENERALI N°2395 DEL 08/10/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35088"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA POLIZIA LOCALE N°2344 DEL 02/10/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35089"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNI 2001/02/03/04/05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35090"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA SANTANGELO FRANCESCO – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – 38/05 BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO – VIA SANTA LUCIA N. 55 – 95030 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35091"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 700 CPC PROMOSSO DA MOREGGIO ROBERTA – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – 18/07 BENEFICIARIO: AVV. MARIA MASCIA SCALIA – VIA G.A. COSTANZO N. 41– 95128 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35092"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA HUMAN CAPITAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35093"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M. G.- LIQUIDAZIONE MESE: GENNAIO 2010. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35094"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GIACCHE VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35095"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PROMOSSA DAL COMUNE DI MASCALUCIA CONTRO L’ING. FRANCALANZA – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. VITO SAPIENZA – VIA MESSINA N. 524 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35096"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. P.N. – GENNAIO 2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35097"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. P.N. – NOVEMBRE 2009 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35098"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI PRODUTTIVI DITTA: STILGRAFIX ITALIANA S.P.A – VIA CHARTA 77 N.2  – 50018 CASELLINA SCANDICCI (FI)  P.I. 03103490482</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35099"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI PRODUTTIVI DITTA: ICE - INTERNATIONAL COMMERCE &amp; EQUIPEMENT DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194, MASCALUCIA - P.I. 03943760870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35100"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI PER SPETTACOLO TEATRALE 2010 DITTA: PAM AUTOLINEE S.R.L. – PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35101"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA: LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO COMUNITA' ALLOGGIO "NIKE" - PIAZZA ARMERINA - MESE DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35102"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – GENNAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35103"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BOLLI E SPESE POSTALI ANNO 2009 CREDITO SICILIANO S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35104"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2010 - PRIMO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35105"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTO DI CREDITO ORDINARIO FONDO AFFRANCATRICE POSTALE  BENEFICIARIO: POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35106"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DI DITTE INSERITE NELL’ELENCO FORNITORI E DI FIDUCIA DELL’AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35107"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA LEGALE GENNAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35108"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO ROTATORIA VIA PULEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35109"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE NUCLEO “CONTROLLO DI GESTIONE” . PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2009. BENEFICIARIO: DR. MASSIMILIANO LONGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35110"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SERVIZI IGIENICI MOBILI E REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI PRESSO LOCALI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35111"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA TECNICO MANUTENTIVA N°361 DEL 10/02/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35112"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA  CONTINUATIVA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35113"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35114"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35115"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE" E "PROGETTI INDIVIDUALIZZATI". DITTA: FRATELLI CHIESA S.N.C. - VIA G. VERDI, 54 - 95030 NICOLOSI (CT) - PARTITA IVA 00726170871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35116"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – GENNAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35117"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRESTATO DURANTE LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI, INDENNITÀ DI TURNO, INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ,  INDENNITÀ DI RISCHIO, MAGGIORAZIONE FESTIVA, MESE DICEMBRE 2009 E LAVORO STRAORDINARIO MESE - DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35118"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002                  LIQUIDAZIONE VITALE MARIA JOSÈ – A.S. 2008/09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35119"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA PROT. 27548/09 – GM N°11/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35120"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA 138/09 TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. DI MASCALUCIA – GM N°3/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35121"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AREA LL.PP. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ICELETTRONICA CON SEDE IN MASCALUCIA CORSO SAN. VITO N. 174.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35122"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE GIUDICE DI PACE 32247/09 - CONFERIMENTO RAPPRESENTANZA LEGALE G.M. 4/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35123"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1899/08 RESA DAL TAR SICILIA SEZ. DI CATANIA -  LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35124"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FARMACIA DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – SETTEMBRE – DICEMBRE 2009 – GENNAIO – FEBBRAIO 2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35125"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35126"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI INCHIOSTRI STAMPANTI CANON  CL-41 E PG-40 IN DOTAZIONE ALLA P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35127"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI DITTE INSERITE NELL’ELENCO FORNITORI E DI FIDUCIA DELL’AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35128"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO BANCA DATI ON LINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35129"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35130"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AZIENDA USL 3-SERVIZIO SIAN, PER ELABORAZIONE TABELLA DIETETICA DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35131"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO A.S. 2009/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35132"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA GENNAIO 2010. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35133"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35134"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO -  LIQUIDAZIONE.  INTERVENTO TECNICO E FORNITURA POSA IN OPERA BATTERIE UPS CENTRALE TELEFONICA MUNICIPIO SEDE. DITTA: DIGITEL SISTEMI  - P.IVA 04385250875, DOMICILIO FISCALE: VIA LOMBARDIA, 44/46 - 95045 MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35135"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISIZIONE DI SERVIZI ACCESSORI DI TELEFONIA DA SEAT-PAGINE GIALLE  2009/2010- UTENZE UFFICI GIUDIZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35136"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA.  DITTE: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA VIA SCALILLA 18 MASCALUCIA (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35137"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA.  DITTE: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA VIA SCALILLA 18 MASCALUCIA (CT);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35138"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER FORNITURA GIORNALE QUOTIDIANO  “LA SICILIA” PER  LA BIBLIOTECA COMUNALE .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35139"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO GENNAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35140"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35141"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:SANTONOCITO-S.P. CLARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35142"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA GALILEO TIME, E TERMINALI TIMBRATURE ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35143"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>COINTESTAZIONE TERRENO CIMITERIALE DI SALVATORE - CARUSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35144"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL COORDINATORE UFFICI DI STAFF N°2223 DEL 17/09/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35145"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI  CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI N°1489 DEL 26/05/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35146"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO I^ TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35147"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “PAGAMENTO SPESE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N. 102/09”. DETERMINA N. 1952/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35148"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35149"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA”. DETERMINA N. 2272/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35150"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. DITTA: MOSEMA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35151"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA LL.PP. N°2088 DEL 01/09/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35152"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO-CULTURALI N°1303 DEL 12/05/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35153"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA POLIZIA LOCALE N°2242 DEL 18/09/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35154"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO POTENZIAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35155"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A  NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35156"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35157"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI PER GLI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35158"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSILIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35159"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI: "LE CONCESSIONI CIMITERIALI" - CD ROM.  DITTA: MAGGIOLI S.P.A., VIA DEL CARPINO N.8 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35160"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE N. 662/96. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ARCH. G. RAPISARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35161"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ANZIANI PER SPETTACOLO TEATRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35162"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PUBLIKOMPASS CARNEVALE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35163"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA "CARNEVALE 2010"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35164"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA DEL COTTIMO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER ELIMINAZIONE PERICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35165"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35166"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO FUNEBRE E SPESE FUNERARIE PER S.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35167"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROGETTO "MASCALUCIA UN BALLO IN MASCHERA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35168"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE TRAMITE INTERNET AD “UFFICIO STUDI . NET”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35169"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO MONTE CERAULO. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA’ DI ESPROPRIO DITTE: GIUFFRIDA ANNA MARIA ROSARIA -GIUFFRIDA GIUSEPPE -GIUFFRIDA MARIA GRAZIA -GIUFFRIDA ROSA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35170"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –  IV TRIMESTRE  2009 ISTITUTO O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35171"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE DELLA SOCIETA' D'AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A. - MESE DI GENNAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35172"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO BANCA DATI PROCEDURE DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35173"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35174"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI .  DITTA: IL TRIANGOLO – A. LITRICO S.A.S. –VIA ETNEA 71 – MASCALUCIA –             P.I. 02596110870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35175"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TELEFONICA DEI PROGRAMMI DEL SISTEMA INFORMATICO PIEMME  PER L’ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35176"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE ASSENZA GABRIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35177"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SORRISOLANDIA PER FESTIVAL DELLA CANZONE CITTA' DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35178"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SOMMA URGENZA DI SISTEMAZIONE MURO DI CONTENIMENTO A SECCO A TERRAZZA, LUNGO LA VIA CIMITERO, CON SISTEMAZIONE DI RECINZIONE FINALE, GIUSTO PREVENTIVO PROT. N.2919 DEL 27/01/2010.  DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO,VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35179"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA PANNELLI SEGNALETICA CIMITERIALE. DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA – VIA SCALILLA N.18, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35180"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANTENIMENTO E FRUIZIONE BOSCO MONTE CERAULO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA PRESA D’ATTO ACCETTAZONE DITTA E LIQUIDAZIONE SOMME A COMPONENTE COLLEGIO PERITALE DOTT. FORESTALE MARTINA INDELICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35181"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO AIUOLE IN VIA ALCIDE DE GASPERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35182"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2009-10. DITTE :  •“NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO” DI CARMELA GRIMAUDO, VIA ETNEA 111, MASCALUCIA.  •“ “PUNTOMEDIA” DI PAPPALARDO TOMMASO, VIA DELL’ARCA 15 MASCALUCIA: •“CAVALLOTTO LIBRERIE”  C.SO SICILIA 91, CATANIA; •“IL SAGITTARIO” DI VILLANI CONCETTA, C.SO S. VITO 59, MASCALUCIA; •“FRATELLI PATERNÒ” S.A.S. DI PATERNÒ A. &amp; C. VIA FIRENZE 101, ACICASTELLO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35183"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE STAMPANTE HP LASERJET 2420DN IN DOTAZIONE ALL’AREA LL.PP. DITTA IC ELETTRONICA DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35184"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI. DITTA: 2° DI AUTERI ANTONINO, LARGO C.MENDOLA, 2/B CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35185"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA IC-ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35186"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FASE DI ESTRAZIONE FAMIGLIE CAMPIONE INDAGINE ISTAT SULLE FORZE DI LAVORO - ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MAUGERI NUNZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35187"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35188"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. LA FARINA GREGORIO E PROCOPIO ROSARIO, LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2010.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35189"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI: MESE GENNAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35190"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".   3° LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI INPS  4° TRIMESTRE 2009.  ANNO SCOLASTICO 2009/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35191"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE  N. 6350 DEL 27/11/2009 DI €.29,95, N. 6455 DEL 30/11/2009 DI €.43,78,N. 6925 DEL 23/12/2009 DI €.115,20, N. 7021 DEL 31/12/2009 DI €.89,86,N. 0112 DEL 19/01/2010 DI €.40,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35192"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BENI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI.  DITTA: METROCART.COM DI BOSCO A.- VIA B. DEL BOSCO 51 – SANT’AGATA LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35193"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI ANAGRAFICI DITTA: ICE - INTERNATIONAL COMMERCE &amp; EQUIPEMENT DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194, MASCALUCIA - P.I. 03943760870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35194"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBONAMENTI SPETTACOLI TEATRALI  DITTA: COMPAGNIA TEATRALE ROSINA ANSELMI - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35195"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO SULLA RCT DEL COMUNE DI MASCALUCIA NELL’ESERCIZIO E FUNZIONAMENTO DEI PUBBLICI SERVIZI COMPETENTI ISTITUZIONALMENTE NEL PROPRIO TERRITORIO, SULLA RC VERSO I PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI INAIL EVERSO I PRESTATORI DI LAVORO NON SOGGETTI INAIL E SULL’ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35196"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN PC PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35197"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35198"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35199"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO - IV^ TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35200"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGGETTO GRAFICO ALLA DITTA DIGIPRINT PRO CARNEVALE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35201"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE POSTER MT. 6X3 CARNEVALE 2010 A FAVORE DELLA DITTA JOB CREATION SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35202"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ABBONAMENTO II ANNO BANCA DATI ON – LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI.  DITTA: MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35203"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA'  DI REVISORE DEI CONTI   MESI DI OTTOBRE  - NOVEMBRE  - DICEMBRE 2009.  BENEFICIARIO: DR. SPAMPINATO VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35204"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 4634/09 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA  SEZ. LAVORO -  PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35205"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35206"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO TG AD687PK IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35207"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “COLLOCAZIONE URGENTE DI 60 LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO CENTRO”. INCARICO COPROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI TIPO STRUTTURALE ALL’ING. ARENA ALFONSO CON STUDIO IN S. AGATA LI BATTIATI VIA BARRIERA DEL BOSCO N. 4. PRESA ATTO D.S. N. 6 DEL 01/02/2010. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35208"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.3072 DEL 31/12/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35209"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IN ECONOMIA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A COMPLETAMENTO NEI COMPRENSORI DI STUDIO DI C.C.” APPROVAZIONE PREVENTIVO.- DITTA: CISNETCOM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35210"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A. DEI “LAVORI SU ARTERIE VIARIE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STESSE CON CONTESTUALE ACQUISIZIONE DELLE STRADE  AL DEMANIO COMUNALE ”. LIQUIDAZIONE FATTURA ING. FERRO VINCENZO CON STUDIO IN NICOLOSI VIA DELLE SCUOLEN. 22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35211"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 919/09 DEL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA – IMI SICILIA/COMUNE DI MASCALUCIA – LIQUIDAZIONE CTU  - BENEFICIARIO: ARCH. DAVIDE SPAMPANATO – VIA CALATAFIMI N. 8 – 95129 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35212"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA, AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 17/04 E DELL’ART. 46 DELA L.R. 2/07. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2009 AI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35213"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE PER L'AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAODINARIA PER L'ADEGUAMENTO DI CABINE ELETTRICHE COMUNALI SITE IN VIA CIMITERO E VI ATREMESTIERI IN CONFORMITA' A NORMA CEI 0-16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35214"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEL VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA FORNITURA  DI UNA POLIZZA TRIENNALE PER GLI INFORTUNI ED I RISCHI PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35215"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DI MATERIALE DI ARCHIVIO ECCLESIASTICO DITTA: ARKIMASTER - S. VENERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35216"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI  IN ECONOMIA – REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35217"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO  DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35218"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE MUSICALE “ESTRO ARMONICO”. PER CONCERTO NATALIZIO E PER CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE – ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35219"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO BAGNI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE G. FAVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35220"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35221"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2009/10. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35222"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA E CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI CAPONNETTO GIUSEPPE E LEONARDI SEBASTIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35223"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35224"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “REALIZZAZIONE ROTATORIA E AREA A VERDE IN VIA REGIONE SICILIANA IN CORRISPONDENZA CON INCROCIO CON VIA S. GIUFFRIDA E INTERVENTI MINORI”.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SALDO E NUOVO QUADRO ECONOMICO DITTA: D’URSOMATTEO – BELPASSO E UTC LL.PP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35225"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTICOLARI RESPONSABILITÀ. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNO 2008 DIPENDENTE LUCISANO CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35226"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE DICEMBRE 2009.  DITTA: ARTICOLO 1  VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 ROMA P.I. 09722471001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35227"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. N.P. - DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35228"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR SIGG. GIUFFRIDA-AVELLI – LIQUIDAZIONE CTU – BENEFICIARIO: ARCH. PATRIZIA CONDORELLI – VIA GIUSEPPE BORRELLO N. 121– 95127 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35229"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO MANOVRA FINANZIARIA 2010 PALERMO 04/02/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35230"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35231"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAVORI: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA. LIQUIDAZIONE SOMME DITTA PUBLIKOMPASS SPA CON SEDE A CATANIA CORSO SICILIA N. 37/43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35232"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI GENNAIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35233"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA SOCIETÀ UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35234"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEGLI INFORTUNI E RCT DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35235"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO POLIZZA RCT/RCO ALLA SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35236"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE  PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ATTREZZATE  A VERDE PUBBLICO DITTA: DE LUCA- MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35237"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO - LIQUIDAZIONE. DITTA : ICE DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35238"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VERDE PUBBLICO E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO RELATIVA AI  MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2009.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO (PA)VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35239"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE INFORMATICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35240"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE –  DICEMBRE 2009 -DITTA CYBER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35241"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".   2° LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI INPS  4° TRIMESTRE 2009.  ANNO SCOLASTICO 2009/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35242"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER RICOVERO INABILI IN COMUNITA’ ALLOGGIO - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – 23/09 BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE CURRAO – VIA CAN. BASCETTA N. 7 – 95031 ADRANO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35243"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CGA ORDINANZA TAR CATANIA 483/09 - SIGG. CARMENI - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  - 24/09 BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA - VIA L. DI NICITO N. 14 - 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35244"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR CON SOSPENSIVA E INAUDITA ALTERA PARTE PROPOSTO DAL SIG. DORIA + ALTRI – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  – 3/10 BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA – VIA L. DI NICITO N. 14 – 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35245"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE N. 662/96. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ARCH. F. AGLIANÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35246"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO-INABILE: SIGNORELLI LUIGI, PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2009 PRESSO CASA DI RIPOSO “OASI S. BERNARDO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35247"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35248"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2010. ART.15 C.C.N.L. DEL 14/09/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35249"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ESERCIZIO LICENZA INDIVIDUALE PER L’UFFICIO PROTEZIONE CIVILE – ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35250"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ESERCIZIO LICENZA INDIVIDUALE APPARECCHIATURA RICETRASMITTENTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35251"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI. LIQUIDAZIONE - DITTA:CENTRO COMMERCIALE EDILE, MISTERBIANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35252"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO N.2  APPARECCHI RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35253"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:KUWAIT-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35254"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35255"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/12/09 AL 31/12/09 - DITTA: “CONSORZIO ZOO SERVICE” CON SEDE IN ADRANO P.ZZA A. DIAZ N. 32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35256"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35257"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PROMOSSA DAL COMUNE DI MASCALUCIA CONTRO L’ING. FRANCALANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35258"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO ANZIANO MIANO SILVESTRO. GENN. - MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35259"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI IN ALLUMINIO PRESSO SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35260"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PER CONSULENZA E ASSISTENZA SUI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DEL COMUNE. DITTA: ENERGY ITALIA S.R.L. – SIRACUSA P.I. 01466010897</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35261"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO DELLA VIA SOCCORSO II° TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D’ORO ALLA VIA A. DE GASPERI – TRATTO DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO. APPROVAZIONE ATTI FINALI DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35262"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA AREA LL.PP. N.284 DEL 07/09/2007 DI AFFIDAMENTO, ALLA DITTA CELAURO SERVICE SRL CON SEDE A NARO, DEL SERVIZIO RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35263"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO AULA LABORATORIO SCUOLA MEDIA L. DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35264"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER ATTIVITÀ RICREATIVE ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35265"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A  NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35266"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35267"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35268"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35269"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PER INTERVENTI URGENTI ED IMPREVISTI DELLA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35270"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI “ACI-PRA” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL’ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35271"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI “SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL’ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35272"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA PER DIBATTITI PER IL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35273"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTI  MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35274"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEI PROCEDIMENTI DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE NELL’AMBITO DELLE UNITÀ OPERATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35275"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, LIQUIDAZIONI VARIE. DITTA:  “STILGRAFIX – ITALIANA” SPA, VIA CHARTA 77 N. 2, CASELLINA SCANDICCI (FI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35276"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE – LIQUIDAZIONE FORNITURA CANCELLERIA VARIA UFFICIDI STAFF -  DITTA: ERREBIAN - P.I. 02044501001, DOMICILIO FISCALE: VIA DELL’INFORMATICA N. 8 – 00040 S. PALOMBO – POMEZIA (RM) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35277"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FIDAL "RADUNO CLUB SICILIA 2010"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35278"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35279"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –IV TRIMESTRE 2008  ISTITUTO CO.RE.SI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35280"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –  IV TRIMESTRE  2008 ISTITUTO O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35281"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – ANNO 2009 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35282"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI PULIZIA E RIPRISTINO PERDENTE DELLE CADITOIE DI VIA G. LA PIRA, VIA GIARRE, VIA RIPOSTO, VIA PUGLIA, VIA QUATTRO ALTARELLI, VIA CIMITERO ZONA NUOVO PARCHEGGIO.  DITTA : PRIZZI GEOM. ANTONINO – VIA PASTRENGO N.4 – 95030 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35283"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRALCI NEI COMPRENSORI DI ZONE DELLO STUDIO DI C.C. - LIQUIDAZIONE 7º SAL IMPRESA  EDILMESAM S.R.L. CON SEDE IN SANTA VENERINA VIA PROVINCIALE N. 216</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35284"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI GRATE RACCOLTA ACQUE PIOVANE IN VIA MAZZONI, MEDIANTE L’ASFALTATURA DELLA STRADA OGGETTO DI INTERVENTO E ZONE LIMITROFE, A CORPO DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35285"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI URBANIZZAIZONE 2007 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – VIA ALBERTO MARIO N. 56 – 95129 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35286"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35287"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "IL CICLO DELL'APPALTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35288"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA AREA COMUNALE RESTROSTANTE CIMITERO DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35289"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35290"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PARCO MONTE CERAULO. FORNITURA MATERIALE D'ARREDO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INTERGREEN S.R.L. CON SEDE IN SAN CATALDO (CL) VIA LIBERTA' N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35291"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI DELL'IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA. LIQUIDAZIONE A SALDO INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE AI SIGG. LO FARO MARIA G.,DI, GUARDO SANTA, DI GUARDO GIOVANNI S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35292"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI COLLOCAZIONE PALI ARTISTICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO PIAZZA DANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35293"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO LOCALE ANTINCENDIO PRESSO INPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35294"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI , SAITTA GAETANO, LA SPINA MARIA, MOLLICA M. GIUSEPPA. PERIODO: NOVEMBRE- DICEMBRE 2009.                DITTA: A.RI.A.L. VILLA CRISTINA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35295"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N. 200 DEL 30/12/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35296"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI FALEGNAMERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35297"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI URBANIZZAIZONE ANNI 2005-2006 - LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – VIA ALBERTO MARIO N. 56 – 95129 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35298"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35299"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO ISTITUTO DI CULTURA EUROPEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35300"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  II E III TRIMESTRE 2009  ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35301"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA LA CHINA MATTIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - VIA MILANO N. 6 - 95128 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35302"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO N. 329/2007 EMESSO DAL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35303"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA-INABILE PISTORIO NOEMI PERIODO NOVEMBRE –DICEMBRE  2009. DITTA: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35304"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35305"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA ARENA SALVATRICE E BONACCORSI ROSARIA PERIODO: DICEMBRE 2009. DITTA: CASA DI RIPOSO “IL GIRASOLE”, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35306"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: DICEMBRE 2009. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35307"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO:DICEMBRE 2009.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35308"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE  NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI PER GLI UFFICI LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE. DITTA:SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35309"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO R.G. 4899/05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35310"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STAORDNARIA E GESTIONE EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMIALITA’ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO CASA DIA CCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRE IN MASCALUCIA”. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ING. MOTTA LORENZO PERREDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35311"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A COMPLETAMENTO NEI COMPRENSORI DI STUDIO DI C.C. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN ACCONTO ALL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI EX ART. 18 L. 109/94 E IN ACCONTO AL RUP –Vº ACCONTO. DITTA: UTC LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35312"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 12/11/09 AL 30/11/09 - DITTA: “CONSORZIO ZOO SERVICE” CON SEDE IN ADRANO P.ZZA A. DIAZ N. 32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35313"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. DICEMBRE 2009. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35314"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER ACQUISTO BENI ORGANI ISTITUZIONALI . DITTA DOLCESICILIA S.R.L. – VIA DEL BOSCO 168 – MASCALUCIA  - P.I. 04078570878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35315"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER LAVORI DI ALLACCIO IDRICO "ROTATORIA INCROCIO VIA LIBERTA'"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35316"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF ANNO 2010 – DAL 01/01/2010 AL 30/09/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35317"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO  TASSE AUTOMOBILISTICHE- ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35318"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35319"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO RIVISTE PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI.  DITTE:  EDK EDITORE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35320"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA LG COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35321"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –IV TRIMESTRE 2008  ISTITUTO VILLA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35322"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5     III – IV  TRIMESTRE 2008 ISTITUTO LUCIA MANGANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35323"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA ELLE.C.OFFICE DI VITTORIO RAPISARDA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35324"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UN SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI VIRTUALIZZATO PER L’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35325"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO CANONE RAI -TV ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35326"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO DI ASSISTENZA 2010 PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. DITTA DATA MANAGEMENT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35327"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE – COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER LA BIBLIOTECA E L’UFFICIO U.R.P..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35328"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE PER DEPOSITO CAUZIONALE SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35329"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER L’EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35330"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 3093/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35331"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 3 - CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35332"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE. IMPRESA NICOTRA ROSARIO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA DEL BOSCO N. 62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35333"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35334"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTO DI CUI ALL' ART. 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI). LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35335"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO DI ASSISTENZA 2010 PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. DITTA HALLEY CONSULTING SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35336"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>"COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STRALCI ATTUATIVI NELLE ZONE COMPRENSORIALI DELLO STUDIO DI C.C", LIQUIDAZIONE FATTURA DIRITTI DI ACCESSO A DISCARICA IMPRESA CONSORZIO SAN VITO CON SEDE IN SANTA VENERINA VI PROVINCIALE N. 218</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35337"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S.MARGHERITA ? PROGETTO A VALENZA METROPOLITANA. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE CERTIFICATO DI COLLAUDO E ASSESTAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35338"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35339"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE DELL’OBBLIGO DI MASCALUCIA. DITTA: BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI, CON SEDE IN PALERMO VIA CROCETTA, FONDO VASSALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35340"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO A.S. 2009/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35341"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE “SICILIANTICA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35342"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO “ALL-IN” DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I..  PERIODO: 10 SETTEMBRE 09 – 10 DICEMBRE 09  DITTA: “F.A.M.U.” DI CANNIZZO LUIGIA, VIA XIX TRAVERSA N.89 BELPASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35343"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TELEFONICA DEI PROGRAMMI DEL SISTEMA INFORMATICO PIEMME  PER L'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35344"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TOSHIBA E-STUDIO 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35345"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE MASCALUCIA EVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35346"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PROMOZIONE IMMAGINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35347"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE TRIGILIA ANTONINA- LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2009.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35348"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SPOSTAMENTO E REINSTALLAZIONE SISTEMA APPARECCHIATURE RADIO-RICETRASMITTENTE PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35349"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35350"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI CONTENIMENTO DELLA VIA CIMITERO, TRATTO LATERALE CIMITERO VECCHIO. DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASUBIO N.68 – 95010 SANTA VENERINA(CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35351"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NATALE ANZIANI 2009 DITTA: PAM AUTOLINEE S.R.L. – VIA VECCHIO PINO 8/A – PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35352"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI ESECUZIONE FOSSA CIMITERIALE PER PREDISPOSIZIONE SEPOLTURA.  DITTA : LONGO CATERINA B.F. – VIA ROMA N.270/C – 95030 GRAVINA DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35353"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. DITTA: LAB. PASTICCERIA  TAVOLA CALDA  “IL DOLCIERE” DI BIONDO CATERINA – VIA ETNEA 77 -   MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35354"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE DI VIA BELLINI PER INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONI E POZZETTO. INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE TUBI E POZZETTI SECONDARI COMPRESO LAVAGGIO E DISINFETTAZIONE LUOGHI, PRESSO PIAZZALE FALCONE- BORSELLINO. DITTA : LA COLOSSALE DI CARAMMA GIUSEPPE - CON SEDE IN ACIREALE, VIA G. SEMINARA N.34;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35355"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO ANZIANI PER SPETTACOLO TEATRALE DITTA: PAM AUTOLINEE S.R.L. – VIA VECCHIO PINO 8/A – PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35356"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – III TRIMESTRE 2009 ISTITUTO VILLA SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35357"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO PANDA TG BR931PJ IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35358"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI INCHIOSTRI STAMPANTE LASER CANON LBP5000 IN DOTAZIONE ALLA P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35359"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  ASCENSORI COMUNALI 2° SEMESTRE 2009 DITTA: MOSANGHINI- S. GREGORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35360"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA B.L. ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35361"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO DICEMBRE 2009. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35362"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADDOBBI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35363"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VIGILANZA NUOVA INVINCIBILE – PERIODO NOVEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35364"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° SAL PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO URBANO DI AREE COMUNALI DITTA: TECNO-SERVICE -BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35365"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –  II E III TRIMESTRE  2009 ISTITUTO O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35366"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO PER RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AREA CAPANNONE INERTI IN VIA S. MARGHERITA. DITTA: RC MULTIMEDIA DI COSTANZO SALVATORE A. – PATERNÒ P.IVA 04143190876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35367"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –III TRIMESTRE 2009  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35368"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO PANCHINE ARTISTICHE PER CIMITERO CENTRO - MASCALUCIA. DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO –S.P. 14 N.69, 95040 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35369"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO AREA SPANDIMENTO ACQUE BIANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35370"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ADDOBBI LUMINOSI NELLE ROTATORIE COMUNALI IN OCCASIONE DEL NATALE 2009 DITTA: ELEKTRO IMPIANTI - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35371"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO POMPE LOCALE ANTINCENDIO PRESSO INPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35372"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFCIO COMUNALE IN VIA BELLINI E SCUOLA ELEMENTARE IN VIA TIMPARELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35373"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI “AGGIORNAMENTO DELL’AEROFOTOGRAMMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE” AL PROF. ING. MUSSUMECI GIUSEPPE. PROGETTO APPROVATO CON DGM N° 224 DEL 28.12.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35374"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA P.C. NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35375"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA ANNO 2009  - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 01-10 DEL 4° TRIMESTRE 2009. BENEFICIARIO: DR GIUFFRIDA ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35376"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA’  DI REVISORE DEI CONTI   MESI DI OTTOBRE  – NOVEMBRE  – DICEMBRE 2009.  BENEFICIARIO: DR. BELFIORE SANTO SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35377"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 4° TRIMESTRE 2009 - DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35378"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002   LIQUIDAZIONE GAROZZO GABRIELLA E PISTORIO CARMELA – A.S. 2008/09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35379"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 PANNELLI CON TELAIO METALLICO PER STRUTTURE CIMITERIALI ZONA NUOVO CIMITERO, E FORNITURA E COLLOCAZIONE DI GRONDAIA E PLUVIALE PER SCARICO ACQUE PIOVANE, ZONA CIMITERO NUOVO TRA I LOCULI COMUNALI. DITTA : DIMAURO NATALE  VIA FOSSA DELLA CRETA N.47 INT. A18 – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35380"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO ZONA VECCHIA CON ZONA NUOVA ALL’INTERNO DEL CIMITERO CENTRO DI MASCALUCIA, MEDIANTE RASATURA IN CLS DI TUTTA LA PASSARELLA, A CORPO DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35381"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, NOLEGGIO DI BAGNI MOBILI PER AREA CIMITERIALE.  DITTA : COMMERCIALE SICULA S.R.L., C.DA S. ELENA-BAFURDO – LEONFORTE (EN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35382"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER RIMOZIONE RIFIUTI - LIQUIDAZIONE - DITTA:CENTRO COMMERCIALE EDILE, MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35383"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIA E SPAZI ANNESSI  INCROCIO VIA DEL BOSCO – VIA LIBERTÀ”.  CHIUSURA ATTI  E LIQUIDAZIONE COMPETENZE INTERNE DITTA: UTC LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35384"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE  AL COMUNE DI MASCALUCIA PER ONERI CONCESSORI NON DOVUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35385"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI AUDIO E LUCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35386"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ALLA ASSOCIAZIONE “ALTERAZIONE” – FESTIVAL SOTTO I RIFLETTORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35387"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNO 2010 ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO – APPALTO AI SENSI ART. 24 BIS DELLA L. 109/94. APPROVAZIONE VERBALE N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35388"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERATA ANZIANI - NATALE 2009 DITTA: DISCOTECA PIGALLE – VIA REINA N. 17 – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35389"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI DISABILI: SIGNORELLI L. E BRUNO C. , PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2008 PRESSO CASA DI RIPOSO “OASI S. BERNARDO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35390"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA ARENA SALVATRICE NATA 25/10/33 PERIODO: NOVEMBRE 2009. DITTA: CASA DI RIPOSO “IL GIRASOLE”, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35391"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE “SICILIA71”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35392"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: NOVEMBRE 2009. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35393"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA NOVEMBRE 2009. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35394"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2009.  BENEFICIARIO: ”AZIONE SOCIALE” SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35395"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2009-10.  DITTE :  • LIBRERIA LAPAGLIA DI MORGANO STEFANO, VIA ETNEA 393-395, CATANIA.  • LIBRERIA BLANDINI LUIGI  VIA  CIFALI 26, CATANIA. • “IL BELLO DELLA CASA” DI AJON MANUELA VIALE EUROPA 42/E, S. PIETRO CLARENZA: • “LA DIDATTICA” DI PULVIRENTI TOMMASA, VIA UMBERTO 24, S.A.LI BATTIATI. • “L’ALMANACCO DI COOP. ENGHERA” VIA O. SCIONTI 19, ACIREALE. • LIBRERIA “TUTTOLIBRI” LARGO BORDIGHERA 51, CATANIA. • LIBRERIA DEL PARCO, VIA DEL PARCO 30, TREMESTIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35396"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2009-10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35397"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA ICE INTERNATIONAL COMMERCE &amp; EQUIPMENTS DI CORSARO GRAZIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35398"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO  ALL’ ASSOCIAZIONE PRO LOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35399"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ INTEGRATIVA DI VIGILANZA AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL SITO DEL PARCO MONTE CERAULO MEDIANTE COLLABORAZIONE DEL GRUPPO OPERATIVO DI MASCALUCIA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE “GIACCHE VERDI”. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35400"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO - PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35401"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO - ANNO 2010 - PER L’ACCESSO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35402"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE COTTIMO-APPALTO E APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER LAVORI “VALORIZZAZIONE AREA COMUNALE DI VIA GIUSTI AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE” APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 138 DEL 03/12/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35403"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ALGESE S.C. A.R.L. - RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORE MARINO MARIO - AGOSTO/NOVEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35404"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE 2009.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35405"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE TRIGILIA ANTONINA- LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE 2009.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35406"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. LA FARINA GREGORIO E PROCOPIO ROSARIO, LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35407"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35408"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE COTTIMO-APPALTO E APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER LAVORI “INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI DELLE AREE E BENI CONFISCATI – STRALCIO IMMOBILE DI VIA PETRARCA” APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 137 DEL 03/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35409"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI INPS  4° TRIMESTRE 2009.  ANNO SCOLASTICO 2009/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35410"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2009/10. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35411"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 2008.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35412"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME AGGIUNTIVE AL RIPARTO ANNO 2007 PER IL SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL’AFFITTO DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, L.431/98.  INDIVIDUAZIONE COPERTURA FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE NOMINATIVI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35413"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PROLUNGAMENTO DELLA VIA SOCCORSO 2^ TRATTO DENOMINATO CIRCONVALLAZIONE NORD-DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D’ORO ALLA S.P. VARIANTE 10 TRATTO DI VIA MEDITERRANEO ALLA VIA MONTE CICIRELLO”. LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. CORSO MAURIZIO CON STUDIO IN GRAVINA DI CT VIA SAN PAOLO N. 53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35414"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ROTATORIE IN CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO DI VIA BELPASSO-PEDARA E DELLA VIA OMBRA CON VIA PULEI”. LIQUIDAZIONE FATTURA ING. FILIPPO COLOMBRITA CON STUDIO IN S. AGATA LI BATTIATI VIA BARRIERA N. 53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35415"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA G.GROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35416"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE DELLA SOCIETA' D'AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A.- MESE DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35417"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIODAZIONE. DITTA SANTANGELO -  CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35418"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE – DITTA CYBER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35419"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI: MESE DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35420"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002                  LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI – A.S. 2008/09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35421"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOMINA CAPI AREA E RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF FINO AL 31 GENNAIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35422"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO LEGGE 10 MARZO 2000 N° 62 – A.S. 2007/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35423"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA”. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ING. CATANIA ANTONINO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA C. PISACANE N. 37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35424"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ADDETTO UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35425"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI PER L'URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35426"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35427"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRIBUTO ALLA  ASSOCIAZIONE “ORCHESTRA FILARMONICA  AUDITORIUM S. NICOLÒ” DI MASCALUCIA – ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35428"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE LEGALI, CHE SOGGIACCIONO ALLA FORMAZIONE DEL NUOVO P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35429"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO NOVEMBRE 2009. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35430"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LEGALE PER LA DIFESA DELLE RAGIONI DELL'ENTE E PER LA RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE INNANZI L'AUTORITA' GIUDIZIALE IN  MATERIA CIVILE. NELLE CAUSE DI VALORE CONTENUTO ENTRO E NON OLTRE EURO 51.700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35431"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO 7/92 - AVV. SALVATORE VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35432"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA DICEMBRE 2009. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35433"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. NOVEMBRE 2009. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35434"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO 7/92 - AVV. SALVATORE BUSCEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35435"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35436"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO" COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SU VIA POMPEO CISTERNAZZA". INVITO ALLA PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PER AFFIDAMENTO FIDUCIALE DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA PER LA COPROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'  DELL'OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35437"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PER ACCATASTAMENTI IMMOBILI COMUNALI A PROFESSIONISTI ESTERNI INSERITI NELL’ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°37 DEL 31.05.2006. AREA DI VIA GIUSTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35438"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAVORI: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA. LIQUIDAZIONE SOMME DITTA EDISERVICE S.R.L. CON SEDE A CATANIA VIA P.PE NICOLA N. 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35439"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35440"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AMMINISTRATORE UNICO FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA  S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35441"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI - LIQUIDAZIONE DITTA:      CENTRO COMMERCIALE EDILE S.R.L. - MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35442"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ UNIPERSONALE “FARMACIA COMUNALE MASCALUCIA  S.R.L.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35443"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO  PER LA PROGETTAZIONE E D.L. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO AREA A PARCHEGGIO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E COSTRUZIONE DI ADEGUATA COPERTURA A PROTEZIONE DEGLI AUTOMEZZI A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL'ALBO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35444"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA - DITTA: ACME SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35445"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TERRENO PER TOMBA NELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CENTRO DI MASCALUCIA PER LA TUMULAZIONE DI MAMMINO MARCO (TRAGICI EVENTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SANFILIPPO CATALDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35446"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO PER BAMBINI DITTA EUROART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35447"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. DITTA: PAPALE ANNAMARIA – VIA ETNEA 184 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35448"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MESSI NOTIFICATORI PER LA CONSEGNA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU 2008-2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35449"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE  DITTA  IL SAGITTARIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35450"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35451"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE GIUNTA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35452"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA – VIA ETNEA 191 – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35453"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PULIZIA E SCERBAMENTO VIA TEOCRITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35454"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI TECNICI PER IL PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE” – ART. 21 D.P.R. 327/2001. DITTA REINA E ALTRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35455"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35456"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PER ACCATASTAMENTI IMMOBILI COMUNALI A PROFESSIONISTI ESTERNI INSERITI NELL’ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°37 DEL 31.05.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35457"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PIANTE E FIORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35458"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” IN PROSECUZIONE AI LAVORI PRINCIPALI DI “COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – STRALCI ATTUATIVI NELLE ZONE COMPRENSORIALI DELLO STUDIO DI C.C” INCARICO PER LA COPROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL’ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°37 DEL 31.05.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35459"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BALLANDO SOTTO LE STELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35460"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI PERIZIE GIURATE SULLA CONFORMITA' DEI LOCALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO" CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITA' SOCIALI "PARITA' DI GENERE" E "DISABILITA'".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35461"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO I° MASCALUCIA SUMMER FESTIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35462"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “LAVORI DI ALLARGAMENTO DI VIA SOCCORSO”. INCARICO PER REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL’ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°37 DEL 31.05.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35463"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DI COLLAUDO E ALTRI SERVIZI CONNESSI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO. PRESA D'ATTO ELENCHI ED AGGIORNAMENTO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35464"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PER FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA DANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35465"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35466"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “SISTEMAZIONE PORZIONE TERMINALE DI VIA MUNZONI AL CONFINE CON IL COMUNE DI GRAVINA”. INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITÀ LAVORI A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL’ALBO COMUNALE ISTITUITOCON D.S. N°37 DEL 31.05.2006, NOMINA NUOVO RUP E INCARICO INTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35467"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TERRENO PER TOMBA NELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CENTRO DI MASCALUCIA PER LA TUMULAZIONE DI BULLA GIOVANNI (TRAGICI EVENTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35468"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO FESTIVAL BLUES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35469"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35470"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO  SERVIZI ELETTORALI DITTA: ICE - INTERNATIONAL COMMERCE &amp; EQUIPEMENT DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194, MASCALUCIA - P.I. 03943760870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35471"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AMT - AZIENDA MUNJICIPALE TRASPOETI - RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORE MANNINO ANDREA - LUGLIO/NOVEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35472"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35473"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORE LEONARDI S. - MESE DI NOVEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35474"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOMINA CAPI AREA E RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF FINO AL 31/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35475"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE VAS DEL PIANO COMMERCIALE IN VARIANTE AL PRG. - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ALL’ING. TORRE SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35476"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA PAPILLON SPETTACOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35477"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SENSAZIONI SONORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35478"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE. ASSESSORE PREZZO ADRIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35479"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2008.   DITTA: CELNETWORK S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35480"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALAZIONE E NOMINA COLLAUDATORE TECNICO E STATICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN C.DA "SOCCORSO" F. 6 PARTT. 670-89-90 A FAVORE DELLE DITTE CO.I.MA. E ITEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35481"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALAZIONE E NOMINA COLLAUDATORE TECNICO E STATICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE NEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO IN C.DA "POMPEO" PRESENTATO DALLE COOPERATIVE EDILIZIE BANCAL, PASSO, ORSA MAGGIORE, IREOS, ORION, RISORGIMENTO 81, ISOLA 85 E FIN.CO.GE.RO. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35482"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TARGHE E COPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35483"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO DITTA AMANTIA ARTS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35484"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RECUPERO DI VILLA BUSCEMI IN MASSANNUNZIATA – INTERVENTI SUI LOCALI TECNICI E PERTINENZE”. INCARICO DELLA COPROGETTAZIONE DEFINITIVA A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL’ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°37 DEL 31.05.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35485"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E DELLA RENDICONTAZIONE RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL PREDETTO PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO”, CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35486"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA EUROART SPETTACOLI NELLE SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35487"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLI ASSOCIAZIONE CULTURALI CARETTI D'EPOCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35488"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”, CORREDATO DAL CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI ED UNIFORMATO AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO APPROVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35489"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO DITTA ALL STAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35490"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DENOMINATO "PARI &amp; DIVERSO” CHE INDIVIDUA QUALI PRIORITÀ SOCIALI “PARITÀ DI GENERE” E “DISABILITÀ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35491"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE H.D.O SERVICE S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35492"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA SINDACALE N.83/2010 NOMINA SOSTITUTI CAPI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35493"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI LA GIUNTA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35494"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO ATREZZATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35495"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI TECNICI PER IL PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE” – ART. 21 D.P.R. 327/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35496"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA STS ENTERTAINMENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35497"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTI CAPI AREA - PERIODO ESTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35498"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35499"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35500"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DI COLLAUDO E ALTRI SERVIZI CONNESSI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 - ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35501"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO”REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. ESPLETAMENTO GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITÀ E ASSISTENZA AL COLLAUDO E, SE APPLICABILE AI SENSI DELL’ART. 90 DEL D.LEGISL. N°81/08, IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35502"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MECCANOGRAFICO PER I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE SOMME ISCRITTE A RUOLO. AFFIDAMENTO CNC  CONSORZIO NAZIONALE DEI CONCESSIONARI.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. BILANCIO E CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35503"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RAPPRESENTANZA LEGALE INNANZI CGA PALERMO - COOPERATIVA ANITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35504"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDK FORNITURA AGGIORNAMENTI MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. BILANCIO E CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35505"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RAPPRESENTANZA LEGALE PER APPELLO AVVERSO SENTENZA 1031/2010 TRIBUNALE DI CATANIA  - SICULA TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35506"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LOCULO COMUNALE IN DECADENZA. DITTA : DI GIOVANNI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35507"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER LA SCELTA DI UN AVVOCATO A CUI AFFIDARE LA CONSULENZA IN FASE DI PRE CONTENZIOSO E L’EVENTUALE RAPPRESENTANZA E DIFESA NEI GIUDIZI CIVILE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35508"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RAPPRESENTANZA LEGALE AVVERSO D.I. SICULA TRASPORTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35509"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATICO TELEMATICO DEGLI APPALTI “SITAR”. NOMINA REFERENTI STAZIONE APPALTANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35510"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO MANSIONI SUPERIORI CAPO AREA FINANZIARIA DOTT. AMBRA DANILO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35511"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EVENTUALE RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35512"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE ORGANI SOCIETARI MO.SE.MA. S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35513"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SU SOFTWARE APPLICATIVI I.C.I. E CONTROLLO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. BILANCIO E CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35514"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RECUPERO DI VILLA BUSCEMI IN MASSANNUNZIATA – INTERVENTI SUI LOCALI TECNICI E PERTINENZE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35515"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SGRAVI PER QUOTE TARSU RITENUTE INDEBITE E/O INESIGIBILI   IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. BILANCIO E CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35516"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35517"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI CAPI AREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35518"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE - MAGIE ED INCANTESIMI DEL CARNEVALE DEI BAMBINI, X EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35519"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO PER MEDIATORE CULTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35520"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA - LOTTO SCUOLA MEDIA STATALE LEONARDO DA VINCI. ATTIVAZIONE DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ DELL’OPERA E COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35521"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA TECNO MANUTENTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35522"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO 0,06 PER MILLE AL CONSORZIO ANCI CNC PER L’ANNO 2008 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. BILANCIO E CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35523"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>: FINANZIAMENTO ALL’I.C. FEDERICO II DI SVEVIA - PROGETTO “NUOTO IN CARTELLA” 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35524"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - DIRETTIVA DEL GARANTE DELLA PRIVACY DEL 27/11/2008 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35525"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35526"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI A CONTRIBUENTI DIVERSI   ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 504/92   IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35527"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO IDEA LAVORO - TIROCINII FORMATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35528"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE GIUNTA MUNICIPALE E CONTESTUALE NOMINA A VICE SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35529"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPPRESSIONE RIENTRO POMERIDIANO DEL LUNEDI’ PER I MESI LUGLIO/AGOSTO 2010 E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DELL’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35530"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA – UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35531"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI  MODULGRAFICA FORNITURA AGGIORNAMENTI TRIBUTARI E RELATIVA MODULISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. BILANCIO E CONTABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35532"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35533"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO C.D. ” G. FAVA” PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35534"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35535"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/2000 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO QUOTA DI COFINANZIAMENTO SECONDA TRIENNALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CANNIZZO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35536"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE DEI LAVORI “LAVORI SU ARTERIE VIARIE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STESSE CON CONTESTUALE ACQUISIZIONE DELLE STRADE AL DEMANIO COMUNALE” APPROVATO CON DGM N°22 DEL 21.02.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35537"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE "MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA SICUREZZA" AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N.81 E S.M.I. E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35538"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  ORCHESTRA FILARMONICA S.NICOLÒ – CONCERTI DI PRIMAVERA 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35539"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO S.M.S. ” LEONARDO DA VINCI” PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35540"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DEL COTTIMO APPALTO, DISCIPLINATO DALL'ART. 24 BIS DELLA L. 194/94 NEL TESTO RECEPITO DELL A L.R. 7/03 PER I LAVORI: RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA. CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA- 1° STRALCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35541"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO ALL'UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35542"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35543"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35544"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO N.647/C R.G. TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA – NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35545"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ADDETTO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35546"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI INDIZIONE ESPLETAMENTO COTTIMO APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER ELIMINAZIONE PERICOLI - CONTRATTO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35547"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DEL COTTIMO APPALTO, DISCIPLINATO DALL'ART. 24 BIS DELLA L. 194/94 NEL TESTO RECEPITO DELLA L.R. 7/03 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI  PER ELIMINAZIONE PERICOLI- CONTRATTO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35548"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI – ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35549"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE PROGRAMMA OPERATIVO ANNO 2010 AFFERENTE L’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GUGLIELMINO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35550"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "INTERVENTI URGENTI PER L'INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO CENTRO" INCARICO DELLA REDAZIONE DI STUDIO GEOLOGICO TECNICO  PROGETTO: "RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA - I° STRALCIO" INCARICO DELLA REDAZIONE DELLO STUDIO IDROGEOLOGICO A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL'ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°37 DEL 31.05.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35551"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO L.R.7/92 - AVV. S. VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35552"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE “SICILIA 71”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35553"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO L.R.7/92 - AVV. S. BUSCEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35554"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA 40% PROGETTO NOI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35555"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA AL CITTADINO E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35556"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO I.C. “FEDERICO II DI SVEVIA” PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35557"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO DELLA DIPENDENTE SIG.RA MILANA ANNA DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35558"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TERRENO PER TOMBA NELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CENTRO DI MASCALUCIA PER LA TUMULAZIONE DI GIUFFRIDA VINCENZA (TRAGICI EVENTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35559"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TERRENO PER TOMBA NELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CENTRO DI MASCALUCIA PER LA TUMULAZIONE DI D’AGATA SALVATORE (TRAGICI EVENTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35560"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE I° MASCALUCIA SUMMER FESTIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35561"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TERRENO PER TOMBA NELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CENTRO DI MASCALUCIA PER LA TUMULAZIONE DI PUGLISI LETIZIA (TRAGICI EVENTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35562"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35563"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA SINDACALE N.05 DEL 25/01/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35564"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO ISTITUTO DI CULTURA EUROPEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35565"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO SICULA TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35566"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA SINDACALE N. 83 DEL 01/10/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35567"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  ARCH. SAPIENZA ALFIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35568"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO AI MISSIONARI DEL CROCIFISSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35569"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE RISORSE UMANE DELLA PRODUTTIVITÀ. ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35570"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  ING. MARLETTA MAURIZIO DOMENICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35571"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE “NUOVO TEATRO STABILE” MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35572"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  GEOM. TUMINO EZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35573"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  DOTT. ING. TROVATO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35574"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE “L’ESTRO ARMONICO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35575"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO. CONGUAGLIO EMOLUMENTI EROGATI AL DIPENDENTE GEOM. GIACALONE GAETANO PER IL PERIODO DI COMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35576"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  GEOM. STRANO ANTONINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35577"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  GEOM. STELLA GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35578"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI, PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURA IN ECONOMIA PER SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35579"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  GEOM. SORRISO GIROLAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35580"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO PPRETORIO INFORMATIZZATO . IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35581"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL PIAZZALE FALCONE BORSELLINO  PER LA FESTIVITÀ DEL 06.01.2011 (EPIFANIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35582"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ETNEA (TRATTO DA VIA SABIN A VIA PULEI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35583"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  ARCH. SCIUTO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35584"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TERZA EDIZIONE PASSEGGIATA A CAVALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35585"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  ARCH. SAPIENZA MARCELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35586"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE XVIII FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35587"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER RICOVERO URGENTE IN TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO - SIG. LICCIARDELLO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA SANTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35588"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE FESTIVAL DELLA DANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35589"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE " LE STRADE DEL NATALE ". CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI UN TRATTO DI VIA SANTA LUCIA DAL 16 DICEMBRE 2010 AL 06 GENNAIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35590"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  ARCH. SANTORO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35591"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE  N.31/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35592"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE FESTIVAL IN BLUES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35593"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  ARCH. RAPISARDA GAETANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35594"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  ING. PULEO CONCETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35595"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA DEL TRATTO DI VIA DEL BOSCO TRA L'INCROCIO DI VIA BELPASSO PEDARA E VIA LIBERTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SANFILIPPO CATALDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35596"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI BANDISTICHE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35597"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35598"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  GEOM. PRINCIPATO ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35599"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35600"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>VI^ FIERA D'AUTUNNO - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BELLINI E ALTRI PROVVEDIMENTI DI VIABILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35601"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  ING. MARLETTA SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35602"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  PRESIDI INFORMATICI PER I DIVERSAMENTE ABILI DELLA VISTA ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35603"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DA ADOTTARE AL FINE DI FRONTEGGIARE IL PROPAGARSI DEL “PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME” RHYNCOPHORUS FERRUGINEUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35604"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/2000 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO QUOTE DI COFINANZIAMENTO RELATIVE ALL’ULTIMO ANNO PRIMA TRIENNALITÀ  IN ESECUZIONE DELL’ART.6 DELLA CONVENZIONE PER IL FONDO DI GESTIONE DEL PIANO DI ZONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35605"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  ARCH. FRANCO MAIORANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35606"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA AMANTIA PER LOVORI DA PARTE DELLA SOCIETA' ACOSET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35607"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE POESIA SICILIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35608"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  ING. IMPELLIZZERI PATRIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35609"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  GEOM. GIORDANO VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35610"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA S. PIETRO PER I LAVORI DI SCAVO RELATIVI AD ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35611"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE PUBBLICAZIONI E GIORNALI - UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE -  ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35612"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA CHIUSURA DELL’ ESERCIZIO PER LA PREPARAZIONE DI CIBI DA ASPORTO  DENOMINATO “ INVIDIA” SITO IN VIA ETNEA 396/B -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35613"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ - “VIGILANZA ALL’AMBIENTE ED AL TERRITORIO, LA CIRCOLAZIONE STRADALE E IL CONTROLLO DELLA SOSTA IN CENTRO URBANO”. PROROGA AL 30/04/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBROSIANO ROSANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35614"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  ARCH. FINOCCHIARO DANIELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35615"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPOSIZIONE SEGNALETICA IN VIA PORTO MARRETTI - ISTITUZIONE SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VISCUSO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35616"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  GEOM. DI MAURO MASSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35617"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE PUBBLICAZIONI E GIORNALI - UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35618"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35619"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INDIFFERIBILE E URGENTE PROT.N 24798 DEL 31/07/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA SANTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35620"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  ARCH. DI BLASI LUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35621"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PROF. A. RAPISARDA. TRATTO DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA - PER ESECUZIONE LAVORI NELLA SEDE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35622"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE  1 TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35623"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  ARCH. CONTICELLO CARMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35624"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  GEOM. CASTELLI MARCO NICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35625"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO MANIFESTAZIONE TROFEO SAN VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO VIABILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35626"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO COMPENSI SPETTANTI AL SINDACO ALLA GIUNTA ED AI CONSIGLIERI COMUNALI E PAGAMENTO ONERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35627"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUALI AL CAP. 3820 – 4171 DEL BILANCIO 2009 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35628"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  ARCH. CARPINTIERI AGATINO IVANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35629"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELL'APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO ANAGRAFE DI VIA ETNEA 121 DI TUTTI I GIOVEDI MATTINA DALL'08/07/2010 AL 02/09/2010 E SOSPENSIONE DELL'APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO ANAGRAFE DELLA DELEGAZIONE DI MASSANNUNZIATA TUTTI ILUNEDI' E MERCOLEDI' MATTINA DALL'08/07/2010 AL 02/09/2010 COMPRESO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35630"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRESTATO DAL CAPITANO CLAUDIO PRIVITERA DAL 01/07/2009 AL 31/07/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35631"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  GEOM. CALVAGNA ALFIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35632"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI CREAZIONE NUOVE AULE NELLA SCUOLA LEONARDO DA VINCI A SUPPORTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA G. FAVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35633"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MONTEVERDE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO NEL TERRITORIO DELLA RETE GAS METANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35634"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  GEOM. ARENA ROSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35635"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPENSI SPETTANTI ALLE COMMISSIONI DEI CONCORSI INTERNI PER TITOLI ED ESAMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35636"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI COSTITUZIONE E GESTIONE DELLA 7^ FARMACIA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35637"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  GEOM. AIELLO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35638"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SEQUESTRO FIDUCIARIO DI CANE MORSICATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35639"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "VERSAMENTI PARTITE DI GIRO" DA EMOLUMENTI 2009 PER INAIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35640"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA DI GRASSADONIA ATTILIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35641"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 –  ING. AMANTIA VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35642"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2010 – ARCH. AGLIANO’ FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35643"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RICOVERO URGENTE PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATGORIO DEL SIG. GRASSADONIA ATTILIO LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35644"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35645"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO URGENTE DELLA FUNZIONALITÀ DELLA SCUOLA ELEMENTARE “G. FAVA” DI VIA TIMPARELLO DOPO L’INAGIBILITÀ DI GIORNO 08/05/2010 CAUSATO DA ALLAGAMENTO PER CAUSE ACCIDENTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35646"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 23 MARZO 2010, N° 6. PIANO CASA REGIONE SICILIANA. DETERMINAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35647"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE – 1° TRIMESTRE 2010    DITTA: COMUNITA’ ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35648"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CGA - VERITAS SUD C/ COMUNE DI MASCALUCIA –  LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI  – 15/09 BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE BUSCEMI – P.ZZA A. LINCOLN N. 19 - 95128 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RUSSO VANESSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35649"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE N°7 DEL 11.03.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35650"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE U.O: SERVIZI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35651"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35652"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA ANTINCENDIO 2010 - PREVENZIONE, PULIZIA E RECINZIONE DI FONDI INCOLTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35653"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI CONTENIMENTO DELLA VIA CIMITERO, TRATTO LATERALE CIMITERO VECCHIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35654"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RICOVERO URGENTE PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO DEL SIG. LO VETERE GIUSEPPE GREGORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA SANTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35655"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>: INCARICO PER LA REVISIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO.                     OBBLIGO DEI COMUNI ALLA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.                      ART. 3 L.R. 30 APRILE 1991, N. 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35656"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO  SIG. NUNZIO PATANÈ -  1° TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35657"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “IMPIANTI FOTOVOLTAICI E VIDEO SORVEGLIANZA NEI PLESSI SCOLASTICI E IN IMMOBILI COMUNALI”. INCARICO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE IN COPROGETTAZIONE A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL’ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°39 DEL 31.05.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35658"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO GIUDICE DEL LAVORO PROPOSTO DAL DIPENDENTE SCALIA ANTONINO -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI – 08/06 BENEFICIARIO: AVV. ANTONINO CIAVOLA – V.LE JONIO N. 87 - 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RUSSO VANESSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35659"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO ACQUE NEL TERRITORIO DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35660"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE KYOCERA MITA KM-2050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35661"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELL'APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO ANAGRAFE DI VIA ETNEA 121 IN TUTTE LE MATTINE DEL GIOVEDÌ RICADENTI NEL PERIODO DAL 15/04/2010 AL 01/07/2010 COMPRESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI INFORMATIZZAZIONE E DECERTIFICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35662"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RETE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E RIPAVIMENTAZIONE LUNGO I VIALETTI ELIA E SAMUELE OLTRE I PIAZZALI DI RIFERIMENTO ALL’INTERNO DEL CIMITERO CENTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35663"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’ESPLETAMENTO DEL COTTIMO APPALTO, DISCIPLINATO DALL’ART. 24 BIS DELLA L. 109/94 NEL TESTO RECEPITO DALLA L.R. 7/03 PER I LAVORI: “INTERVENTI URGENTI PER L’INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO CENTRO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35664"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI MARIA SS. DELLA CONSOLAZIONE – 10, 11 APRILE 2010 - CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35665"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER UTENZA ENEL – TELECOM – SMEDIGAS – ACQUE CARCACI – ACOSET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35666"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 4^ MODIFICA - NOMINA DEI RESPONSABILI DELLA FUNZIONI DI SUPPORTO.  ATTUAZIONE REGOLAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA SANTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35667"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/2000 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. ACCREDITAMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO RELATIVA ALLA TERZA ANNUALITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35668"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE IN VIA SCALILLA. SOSTA CON LIMITAZIONE ORARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA SANTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35669"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO” RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA. AFFIDAMENTO INCARICO FIDUCIARIO A PROFESSIONISTA ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PREZZI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ ECOORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35670"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SAN GIUSEPPE - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE  IN ALCUNI TRATTI DI STRADA DEL CENTRO  STORICO CON APPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE,  PER IL GIORNO 19 MARZO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZUCCARELLO CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35671"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19.  POTENZIAMENTO CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO PER DISABILI, ANZIANI E FAMIGLIE – RIEQUILIBRIO TEMPORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35672"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35673"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - 3º TRIMESTRE 2009. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI RILEVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MAUGERI NUNZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35674"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DI UN TRATTO DI VIA ROMA E VIA POLVERIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZUCCARELLO CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35675"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCUMENTO CON DATI SENSIBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35676"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SIAE MANIFESTAZIONI NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35677"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO URGENTE IN OSPEDALE PER TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO A CARICO DI GRASSADONIA ATTILIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35678"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE IN VIA CARAVAGGIO. ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA DA NORD A SUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZUCCARELLO CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35679"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - DITTA MO.SE.MA. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35680"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE - CONFERMA COMPONENTI ANNO 2010 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LENTINI GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35681"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35682"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE IN VIA ROMA 124 – 152. SOSTA CON LIMITAZIONE ORARIA DI MINUTI 30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZUCCARELLO CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35683"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/11/09 ALL’ 11/11/09 - DITTA: “CONSORZIO ZOO SERVICE” CON SEDE IN ADRANO P.ZZA A. DIAZ N. 32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35684"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA CAPO AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35685"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IDRICA SPAZI A VERDE ROTATORIA INCROCIO VIA DEL BOSCO-VIA LIBERTA’. APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA S.P.A. ACOSET CON SEDE IN CATANIA VIALE M. RAPISARDA N. 164</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35686"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE IN VIA ETNEA 374 -376. SOSTA CON LIMITAZIONE ORARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZUCCARELLO CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35687"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI N°1576 DEL 29/05/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35688"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE IN VIA ETNEA 382. SOSTA CON LIMITAZIONE ORARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZUCCARELLO CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35689"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "COLLOCAZIONE URGENTE DI 60 LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO CENTRO". INCARICO COPROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. DI TIPO STRUTTURALE A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL'ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°37 DEL 31.05.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35690"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO - INCARICO EX ART.90 D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35691"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35692"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO PER L'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DETERMINA DELL'AREA LL.PP. PROP.N°981/09 - REG. GEN. N°772/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35693"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORI D.M.   T. – F. PERIODO 1° TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35694"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: UTILIZZAZIONE PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER LO SVOLGIMENTO DELLA PARATA IN MASCHERA  DEI BAMBINI NEL POMERIGGIO DI DOMENICA 14 FEBBRAIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]LONGO ORAZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35695"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE SINDACALE N°94 DEL 25.11.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35696"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’ESPLETAMENTO DEL COTTIMO APPALTO, DISCIPLINATO DALL’ART. 24 BIS DELLA L. 109/94 NEL TESTO RECEPITO DALLA L.R. 7/03 PER I LAVORI: •“INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI SOCIALI DELLE AREE E BENI CONFISCATI (VIA TIZIANO, VIA DELLE MAGNOLIE, VIA PETRARCA, C.DA MONDIZZARO) – STRALCIO IMMOBILE DI VIA PETRARCA” •“VALORIZZAZIONE AREA COMUNALE DI VIA GIUSTI AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35697"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORI B. M.  E B.C. PERIODO 1° TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35698"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DI UN TRATTO DI VIA ETNEA E VIA BELLINI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PREVISTE PER IL CARNEVALE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA SANTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35699"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI NATURA FIDUCIALE PER LO STUDIO DI DETTAGLIO AGRO-FORESTALE, PROPEDEUTICO ALLA STESURA DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35700"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35701"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO ANAGRAFE DI VIA ETNEA 121 IN TUTTE LE MATTINE DEL GIOVEDÌ RICADENTI NEL PERIODO DAL 11/02/2010 AL 08/04/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI INFORMATIZZAZIONE E DECERTIFICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35702"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL’ING. MARIO SANTONOCITO, TECNICO QUALIFICATO, RESP. DI SETTORE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA PER IL SUPPORTO AL RUP ING. PIAZZA, AI FINI DELLE VERIFICHE PRELIMINARI DA EFFETTUARE SULLE PROPOSTE DI PROJECT FINANCING PERVENUTE A SEGUITO DELL’AVVISO PUBBLICO DEL 23.09.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35703"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI BRUNO MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA SANTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35704"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE NOVEMBRE 2009.  DITTA: ARTICOLO 1  VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 ROMA P.I. 09722471001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35705"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 414 CPC PROPOSTO DALLA SIG.RA LONGO PATRIZIA  -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI – 11/03 BENEFICIARIO: AVV. ANTONINO CIAVOLA – V.LE JONIO N. 87 - 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RUSSO VANESSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35706"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO SEVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI  DITTA: SAMA ASCENSORI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35707"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RIVISTE E MANIFESTI PER UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35708"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2509</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI SISTEMA PER DIBATTITI PER IL CONSIGLIO COMUNALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35709"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA DEL 21/12/2009 DEL PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE ALLESTITE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35710"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2507</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA MEDIANTE COOPERATIVE DI TIPO B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35711"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO VITTORIO ANTONINO.  IMPEGNO SPESA  1 TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35712"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2505</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANCHE DATI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN VERSIONE ON-LINE -   DITTA: WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. – AGENZIA DI CATANIA – P.ZZA VERGA N. 16 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35713"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER ALUNNA PORTATRICE DI HANDICAP R. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35714"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE D’IMPEGNO SOMME RESIDUE PER ESECUZIONE ATTIVITA’ E LAVORI PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DELLA FRUIZIONE DEL PARCO MONTE CERAULO DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35715"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "VERSAMENTI PARTITE DI GIRO" DA EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35716"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2501</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEL VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA FORNITURA  DI DUE POLIZZE ASSICURATIVE TRIENNALI PER LA RCT E GLI INFORTUNI DEI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35717"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME SUL BILANCIO 2009 PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI OO.PP. A SEGUITO DELL’ACCERTAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ SOMME IN ENTRATA E IN AVANZO DALL’UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35718"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEL VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA FORNITURA  DI UNA POLIZZA TRIENNALE PER GLI INFORTUNI ED I RISCHI PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35719"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2498</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO SULLA RC DEGLI AUTOMEZZI  DEL COMUNE DI MASCALUCIA ALLA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35720"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL' AVV. DONATO DE LUCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35721"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI  DELL’AREA PER L’ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35722"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI PER UN PERIODO DI MESI SEI A DECORRERE DALL' 11/11/2009 AL 10/05/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35723"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME POSTE IN ENTRATA AL BILANCIO COMUNALE PER COSTITUZIONE PER L’ANNO 2010 DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE EX L. 109/94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35724"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2493</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITÀ RIVOLTA AI PICCOLI NELL’AMBITO DEL PROGETTO NATI PER LEGGERE, IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35725"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2492</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERATA DANZANTE CON INTRATTENIMENTO MUSICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35726"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER INIZIATIVE RICREATIVA PER ANZIANI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35727"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "INDENNITÀ AGLI AMMINISTRATORI" PER EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35728"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2489</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA HUMAN CAPITAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35729"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E COORGANIZZAZIONE SPETTACOLI NATALE 2009. RETTIFICA IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35730"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESE IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35731"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2486</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO -  PROVVEDIMENTO A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35732"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE CONTO FINALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICO DITTA: DE LUCA RAG. FRANCESCO- MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35733"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2484</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA REALIZZATE IN VIA G. DONIZZETTI, SU AREA IN CATASTO AL FOGLIO 19, PARTICELLE 586-587, AUTORIZZATE CON C.E. N. 6/01 DEL 09/02/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35734"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI. DITTA: IC ELETTRONICA  DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA – CORSO SAN VITO  174 MASCALUCIA - P.I. 03188620870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35735"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA PRIMA E SECONDA SEC PER IL SECONDO SEMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35736"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA  BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35737"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTI SEMAFORICI-  E ACQUISTO DI MACCHINE E ATTREZZATURE UFFICIO VIABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35738"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35739"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARZIALE TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE 2 SEMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35740"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: MOLINO GRAZIA -   DEL POPOLO SALVATORE - SIGNORELLI LUIGI - STAMBUL FRANCESCA – VIOLA RICCARDO – VIOLA DARIO - ARDIZZONE CARMELO – TRIGILIA ANTONINA – ROMEO GIOVANNI.  IMPEGNO SPESA  1 TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35741"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO ANZIANA MOLLICA MARIA GIUSEPPA NATA A RANDAZZO IL 15/7/34 E RESIDENTE A MASCALUCIA VIA ROMA TR.280 N.4. PERIODO DICEMBRE 2009 E 1° TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35742"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO E CORGANIZZAZIONE SPETTACOLI NATALE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35743"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35744"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ELETTORALI. DITTA: STILGRAFIX ITALIANA S.P.A.- VIA CHARTA 77 N.2- 50018 CASELLINA SCANDICCI (FI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35745"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN ECONOMIA – PUBBLICITÀ MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35746"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2471</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/RIZZOTTO GIUSEPPE E SCALIA ANTONINO – IMPEGNO DI SPESA PER CTU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35747"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2470</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. MARCHESE GIUSEPPE  -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – 3/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35748"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35749"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI –TRATTO DI VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA”. INCARICO PER REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO NECESSARIO ALLA DEFINIZIONE                  DELLE PRATICHE DI ESPROPRIO AL GEOM.AMANTIA GIORGIO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA AMANTIA N. 3. PRESA ATTO D.S. 103/2009. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35750"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROVA TESTIMONIALE C/O TRIBUNALE DI MILANO - PROCEDIMENTO PENALE N. R.G.N.R. 10375/08 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35751"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO SULLA RCT DEL COMUNE DI MASCALUCIA ALLA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35752"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2465</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI FUNZIONARI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E/O DEL PROCEDIMENTO DEL COMUNE DI MASCALUCIA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MARCHESE CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35753"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI: GIULIANO CARMELA – SAITTA  GAETANO – GIUFFRIDA VINCENZO –   PISTORIO NOEMI – ARENA SALVATRICE – LA SPINA MARIA – BONACCORSI ROSARIA . IMPEGNO SPESA 1° TRIMESTRE 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35754"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA: LA FARINA G. E PROCOPIO R.     I TRIM.  2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35755"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ONERI RILASCIO PARERI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE, AI VIGILI DEL FUOCO,  A.U.S.L. 3 ED ALTRI ENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35756"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2461</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SERVIZI IN ECONOMIA-AMMINISTRAZIONE DIRETTA. PROVVEDIMENTO A CONTRARRE. IMPEGNO SPESA PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35757"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO -  LIQUIDAZIONE. - INTERVENTO TECNICO. DITTA: DIGITEL SISTEMI  - P.IVA 04385250875, DOMICILIO FISCALE: VIA LOMBARDIA, 44/46 - 95045 MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35758"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN ECONOMIA - NOLEGGIO  “ALL-IN”  FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I. – ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35759"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMODATO GRATUITO PER E-GEREBOS – GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE BORSE DI STUDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35760"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  MATERIALE DI CONSUMO ED ALTRO  PER L’ARCHIVIO STORICO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35761"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ANZIANI PER SPETTACOLO TEATRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35762"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO”REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. MODIFICA IMPUTAZIONE SOMME E RICONFERMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35763"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SUI LAVORI “AGGIORNAMENTO DELL’ AEROFOTOGRAMMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE" PROGETTO APPROVATO CON DGM N° 224 DEL 28.12.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35764"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PACCHETTO “PROGRAMMA NATALE 2009”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35765"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35766"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE TEATRALE ROSINA ANSELMI  PER FORNITURA ABBONAMENTI SPETTACOLI TEATRALI – STAGIONE TEATRALE 2009 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35767"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2450</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE SICILIANTICA – EMIGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35768"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35769"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PERL'AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DI CABINE ELETTRICHE COMUNALI SITE IN VIA CIMITERO E VIA TREMESTIERI IN CONFORMITA' A NORMA CEI 0-16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35770"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35771"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35772"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35773"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE DELLA SOCIETÀ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A. - MESE DI NOVEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35774"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SETTIMA SEDE FARMACEUTICA - LIQUIDAZIONE AVV. VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35775"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2442</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO A CARATTERE SCIENTIFICO ED UNIVERSITARIO AFFIDATO AL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E URB. DELL’UNIVERSITÀ DI CATANIA. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35776"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI S.P.A  - SANTARCANGELO DI ROMAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35777"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTI DI CUI AGLI DAGLI ARTT. 22, 23, 24, 36, 37 E 38 DEL CCNL EE.LL. DEL 14 SETTEMBRE 2000 (CODE CONTRATTUALI). GENNAIO NOVEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35778"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA DEL 09-12-2009 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI LUNGO LE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2009 DITTA: AN. LU SOCIETA' COOPERATIVA- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35779"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35780"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35781"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35782"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2435</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/AVV. MAGANUCO EMANUELE – IMPEGNO DI SPESA PER CTU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35783"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2434</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35784"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NATALE  ANZIANI 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35785"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA RATA CONTRIBUTO  TRASPORTO HANDICAPPATI “PRIVATI”. ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35786"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. A. S. 2009 – 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35787"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO BANCA DATI ON LINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35788"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELL’EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA. INCARICO GEOM. STELLA GIOVANNI PER REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO. PRESA D’ATTO D.S. N. 100 DEL 01/12/2009. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35789"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2428</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI FUNZIONARI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E/O DEL PROCEDIMENTO DEL COMUNE DI MASCALUCIA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35790"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35791"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3º SAL LAVORI: “ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA” DITTA: CUTULI &amp; D’ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35792"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO I.C.S. “ E. FERMI” S. G. LA PUNTA – CENTRO EDA DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35793"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE LEASING SEMESTRALE PER N.1 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. PERIODO 25/12/2009 – 25/12/2013 BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35794"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SAN VITO ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35795"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER COMUNICAZIONE AI CITTADINI - DITTA DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35796"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35797"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO BORSE LAVORO MASCALUCIA ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE   2009 SIG. GILI RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35798"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2419</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – NOVEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35799"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2418</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. GRASSO G. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35800"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE, IDRAULICO E SIDERURGICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35801"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PORTABICICLETTA E PORTATUTTO PER AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: C.R.E.A-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35802"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIMBORSO SPESE TESTI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35803"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO. IMPEGNO SPESA ANNO 2009 - 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35804"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE "BALLANDO SOTTO LE STELLE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35805"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE IV FESTIVAL DELLA CANZONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35806"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FESTA SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35807"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICO TECNICA ESECUTIVA, IDROGEOLOGICA AMBIENTALE, INDAGINI GEOGNOSTICHE E DIREZIONE LAVORI DI NATURA GEOLOGICA. PRESA D'ATTO D.S. N. 99 DEL 30/09/2009 DI CONFERIMENTO INCARICO INCARICO GEOL. TRINGALI SALVATORE. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35808"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO LOCALE ANTINCENDIO INPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35809"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35810"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQIDAZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA DITTA: ICE – VIA ETNEA 194 – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35811"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE IMPIANTO D'IRRIGAZIONE VIA SABIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35812"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA DITTA: PC NET – C.SO SAN VITO 14 – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35813"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAVORI: “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA”. LIQUIDAZIONE SOMME DITTA A. MANZONI &amp; C. S.P.A. CON SEDE A PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35814"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - OTTOBRE. DITTA CYBER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35815"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICHE SU AUTOCESTELLO COMUNALE DITTA: USL 3 - S.GREGORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35816"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE RICOVERO MINORE    DITTA: COMUNITA’  ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35817"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQIDAZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA DITTA: STILGRAFIX – VIA CHARTA 77 N.2 – CASELLINA SCANDICCI (FI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35818"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE MURETTO DI CONTENIMENTO, RIEMPIMENTO E REALIZZAZIONE DI SOLETTA DI CALPESTIO DI TRATTO DI STRADINA ALL’INTERNO DEL CIMITERO CENTRO, COMPRESO DI RIALZO DI BOTOLA, A CORPO. DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35819"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35820"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MUSUMECI-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35821"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI . DITTA: METROCART.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35822"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO DITTA: FERRAMENTA &amp; COLORI DI GUGLIELMINO ALFIO – CORSO S. VITO N.149 - MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35823"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35824"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2393</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERREBIAN – S. PALOMBA - POMEZIA TERME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35825"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2392</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASUBIO N.68, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35826"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2009/10  1° LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35827"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO -PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35828"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  DITTA: EDK EDITORE S.R.L. VIA SANTARCANGIOLESE N°  6 - 47825 TORRIANA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35829"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2009- 2010. DITTA: “IL SAGITTARIO” DI VILLANI CONCETTA – C.SO SAN VITO 59 – MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35830"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQIDAZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA DITTA: ICE – VIA ETNEA 194 – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35831"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PROLUNGAMENTO VIA SOCCORSO IIº TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO, DAL VILLAGGIO FRECCIA D’ORO ALLA VIA DE GASPERI–TRATTO DI VIA MEDITERRANEO, DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO (VILL.FRECCIA D’ORO). LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 6º SAL ALL’IMPRESA ESECUTRICE CO.VIR. S.R.L. CON SEDE IN CESARO’ VIA NAZIONALE N. 54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35832"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE   DITTA: EDK EDITORE S.R.L. VIA SANTARCANGIOLESE N°  6 - 47825 TORRIANA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35833"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35834"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI INCHIOSTRI STAMPANTE LASER BROTHER IN DOTAZIONE ALLA P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35835"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VIGILANZA NUOVA INVINCIBILE – PERIODO OTTOBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35836"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI GIURIDICHE INERENTI I COMPITI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35837"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO PANDA TG BR931PJ IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35838"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MOBILI PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35839"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PRONTO INTERVENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SU RICHIESTA DEI VV.FF. IN VIA SAN GAETANO 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35840"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2377</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  PER AFFIDO MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35841"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO SERVIZIO DI FORNITURA RISCALDAMENTO PER LA STAGIONE TERMICA 2005-2006 DITTA: SICILIANA CARBOLIO- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35842"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2009/10. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35843"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  PER AFFIDO MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35844"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AFFIDO MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35845"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO ANZIANA  B. R. NATA A MASCALUCIA IL 10/2/925. DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35846"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO– SCUOLE SUPERIORI.    LL.RR. 24/73 E 14/02 -  A.S. 2008/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35847"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2370</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA – VIA GALERNO 173 -  CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35848"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE – PROGETTO “ BE THE CHANGE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35849"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LASER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35850"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA: DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35851"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BORSA DI STUDIO LEGGE 10 MARZO 2000 N° 62 – A.S. 2007/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35852"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO INTEGRATIVO L.448/98 – A.S. 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35853"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2009-10.  DITTE :  • “NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO” DI CARMELA GRIMAUDO, VIA ETNEA 111, MASCALUCIA.  • “L’AURORA” VIA  G. MOTTA, 128, S. G. LA PUNTA. • “PUNTOMEDIA” VIA DELL’ARCA 15 MASCALUCIA: • “LA SENORITA”  C.SO ITALIA 132, GIARRE; • “IL SAGITTARIO” C.SO S. VITO 59, MASCALUCIA; • “LIBRI &amp; LIBRACCI” VIA FASANO 86/88, GRAVINA DI CATANIA; • LIBRERIA “L’ITALIA” VIA DEL BOSCO 244/C, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35854"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2363</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA IN FASE DI PRE CONTENZIOSO E L'EVENTUALE RAPPRESENTANZA E DIFESA INNANZI ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE CIVILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35855"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: MOLINO GRAZIA -   DEL POPOLO SALVATORE - SIGNORELLI LUIGI - STAMBUL FRANCESCA – VIOLA RICCARDO – VIOLA DARIO - ARDIZZONE CARMELO – TRIGILIA ANTONINA – ROMEO GIOVANNI.  IMPEGNO SPESA  SALDO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35856"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35857"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – U.O. SERVIZI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35858"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICARICHE TELEFONICHE PREPAGATE.  DITTA: VODAFONE OMNITE  N.V. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35859"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA – PROGETTO “ BE THE CHANGE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35860"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE – NOLEGGIO ATTREZZATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35861"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI PERIODO 2009-2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35862"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO  SIG. NUNZIO PATANÈ –   PERIODO: DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35863"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35864"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35865"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO E PIANTE PER RIPRISTINO AIUOLE CAMPO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35866"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.4 PANNELLI CON TELAIO METALLICO PER STRUTTURE CIMITERIALI ZONA NUOVO CIMITERO, E SOSTITUZIONE N.3 SERRATURE BAGNI PUBBLICI ZONA ANTICO CIMITERO E PANNELLO PEDANA WC. DITTA : DI MAURO NATALE  VIA FOSSA DELLA CRETA N.47 INT. A18 – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35867"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CATTIVA MANUTENZIONE DELLE STRADE: LA RESPONSABILITÀ DELLA P.A. NELLA GIURISPRUDENZA CD-ROM. DITTA : MAGGIOLI S.P.A., VIA DEL CARPINO N.8 –SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35868"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO:OTTOBRE 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35869"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. LA FARINA GREGORIO E PROCOPIO ROSARIO, LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE E NOVEMBRE 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35870"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE VARIE UFFICIO ANAGRAFE.  DITTE:CANTELLI SRL, VIA F. ALBANI, 1 40129 BOLOGNA – P.I. 03062790377 E ICE DI CORSARO GRAZIELLA VIA ETNEA 194 95030 MASCALUCIA – P.I. 03943760870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35871"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE OTTOBRE 2009 – CERUTTI MARIO. DITTA: ARTICOLO 1 VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 ROMA P.I. 09722471001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35872"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SEGNALETICA SPORTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35873"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35874"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35875"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MODULISTICA PER REDAZIONE DUVRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35876"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PANCA PER SPOGLIOTOIO PALAZZETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35877"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. NOVEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CUTULI GIANCARLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35878"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – I E II TRIMESTRE 2009 ISTITUTO VILLA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35879"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35880"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO 2º SAL LAVORI DI ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA” DITTA: CUTULI &amp; D’ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35881"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA – VIA GALERNO 173 -  CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35882"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIO C.SI SAN. VITO N. 85 // MICHELANGELO N. 16-26 // RAFFAELLO N. 20 - ANNO 2009 E ASS. STRAORDINARIA DEL 30.10.09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35883"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO-INABILE: SIGNORELLI LUIGI, PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE  2009 PRESSO CASA DI RIPOSO “OASI S. BERNARDO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35884"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA- LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. SORRISO GIROLAMO QUALE ANTICIPO DEL 20% SULL’IMPORTO PATTUITO PER REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO NECESSARIO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DIESPROPRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35885"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ESECUZIONE SOPRALLUOGO CONGIUNTO CON L’ARPA DI CATANIA PRESSO LA DITTA “LA CONCA DELL’ETNA” SITA IN MASCALUCIA, VIA PULEI NN. 47-51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35886"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ECONOMICO IN FAVORE DI FAMIGLIE NUMEROSE, D.A. N.2454/S2 DEL 30 LUGLIO 2008.  APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO. INDIVIDUAZIONE COPERTURA FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE NOMINATIVI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35887"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANO GIUFFRIDA VINCENZO LUGLIO -OTTOBRE 2009. CASA DI RIPOSO PROMETEO, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35888"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – ANNO  2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35889"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI”.  LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALLA DITTA TECHNO SERVICE PER FORNITURA SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35890"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2327</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA O.P.C.M. 3105/2001 – 3140/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35891"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2009.  BENEFICIARIO: ”AZIONE SOCIALE” SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35892"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI , SAITTA GAETANO, LA SPINA MARIA. PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2009.                DITTA: A.RI.A.L. VILLA CRISTINA – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35893"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA-INABILE PISTORIO NOEMI PERIODO SETTEMBRE –OTTOBRE  2009. DITTA: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35894"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35895"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI MATERIALE PER IL CENTRO DI CALCOLO DELL'ENTE DITTE CYBER SRL E IC-ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35896"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO FIORI STAGIONALI PER MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35897"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35898"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO REVISIONE E PULIZIA CALDAIE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35899"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE:OTTOBRE 2009. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35900"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35901"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA COPERTONI PER MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:NOFARA-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35902"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE ALLESTITE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35903"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI LUNGO LE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35904"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA TIRALONGO LUISA - CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DAL 01/12/2009 AL 28/02/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35905"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE N. 5383 DEL 30/09/2009 DI €.89,86, N. 5517 DEL 13/10/2009 DI €.108,29, N. 5690 DEL 23/10/2009 DI €.41,47, N.5772 DEL 30/10/2009 DI €.40,32,N.5838 DEL 31/10/2009 DI €.64,51, N. 6225 DEL 19/11/2009 DI €.104,83, N. 6226 DEL 19/11/2009 DI €.81,79, N. 6227 DEL 19/11/2009 DI €.93,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35906"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35907"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. OTTOBRE 2009. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35908"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA UPS SERVICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35909"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UNITÀ OPERATIVA SERVIZI AL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35910"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35911"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA: LA FARINA G. E PROCOPIO R.  SALDO  2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35912"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE PER AREA LL.PP. E AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35913"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO A.S. 2009/10 – PRELIEVO FONDO DI RISERVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35914"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GIOCHI DA COLLOCARE PRESSO VILLA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35915"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI: GIULIANO CARMELA - SAITTA  GAETANO - GIUFFRIDA VINCENZO - - PISTORIO NOEMI - ARENA SALVATRICE - LA SPINA MARIA . IMPEGNO SPESA SALDO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35916"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE OTTOBRE 2009.  DITTA: ARTICOLO 1  VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 ROMA P.I. 09722471001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35917"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO RAGIONERIA.   DITTA: GILLIAM &amp; C. S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35918"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GUIDA AGLI ENTI LOCALI E ALLA BANCA DATI TRIBUTI – LAVORO E SOCIETA’ ENTI LOCALI  DAL 04/09/2009 AL 03/09/2010.  DITTA: IL SOLE 24 ORE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35919"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>GUIDA AGLI ENTI LOCALI  ABBONAMENTO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35920"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ – OTTOBRE 2009  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S. COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35921"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35922"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LE MODIFICHE DELLA LEGISLAZIONE SPECIFICA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DA PARTE DELLA LEGGE SULLA SICUREZZA PUBBLICA" - CATANIA 02/12/2009 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35923"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2009.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35924"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA STYLGRAFIX – ITALIANA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35925"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE TRIGILIA ANTONINA- LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2009.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35926"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2009. DITTA : DITTA ACIM. S.R.L., ZONA INDUSTRIALE  – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35927"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA MEDIA, BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2009-10.  DITTE :  • “NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO” DI CARMELA GRIMAUDO, VIA ETNEA 111, MASCALUCIA.  • “L’AURORA” VIA  G. MOTTA, 128, S. G. LA PUNTA. • “SCUOLAINSIEME” VIA ROMA 85 S. PIETRO CLARENZA: • “LA DIDATTICA” VIA UMBERTO 24, S.A.LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35928"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO OTTOBRE 2009. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35929"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA: METROCART.COM DI BOSCO A. – VIA B. DEL BOSCO , 51  - 95030 S. AGATA LI BATTIATI – P.I.04455960874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35930"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ALL’ASSOCIAZIONE “ALTERAZIONE”  PER L’ORGANIZZAZIONE DEL  FESTIVAL “SOTTO I RIFLETTORI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35931"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:LIQUIDAZIONE CANONE LEASING SEMESTARLE PER N.2 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. PERIODO 25/11/2009 – 25/11/2013 BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35932"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35933"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "PARCHEGGIO PUBBLICO IN QUARTIERE TRINITA' E VIA BELLINI". STUDIO GEOLOGICO DI MASSIMA ED ESECUTIVO NONCHE' DELL'ASSISTENZA ALLE INDAGINI GEOGNOSTICHE. LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA GEOL. IMPEGNOSO PASQUALE CON STUDIO IN SAN PIETRO CLARENZA VIADELLE MAGNOLIE N. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35934"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIFORMAZIONE RETRIBUZIONE MAGG. GIUFFRIDA SANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35935"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER ANZIANITÀ DIPENDENTE GIUFFRIDA ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35936"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI.  DITTA: COPIS – VIA ANDRONE N. 15 – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35937"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE.  DITTA: GRUPPO SCANDURRA SRL – CORSO SAN VITO N. 4  – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35938"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO MONTE CERAULO. IMPEGNO SOMME PER CONCLUSIONE PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35939"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TARGHE E COPPE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35940"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER FORNITURA GIORNALE QUOTIDIANO  “LA SICILIA” PER  LA BIBLIOTECA COMUNALE .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35941"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO PANCHINE ARTISTICHE PER PIAZZA DANTE ALIGHIERI - MASCALUCIA. DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO –S.P. 14 N.69, 95040 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35942"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE.  DITTA: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35943"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, LIQUIDAZIONI VARIE. DITTE: “DIGIPRINT”, “STILGRAFIX” E “ICE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35944"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -  LIQUIDAZIONE – INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE CANON IR 2000 -   DITTA: MONACO S.N.C. DI LEONARDI VINCENZO &amp; C. - P.I. 01155610874 - VIA PULICA COLLE DEL GELSOMINO, 19-19/A - 95025 ACI SANT’ANTONIO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35945"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA E RICARICA CLIMATIZZATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35946"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO AIUOLE PRESSO VILLA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35947"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA MOTTA GIUSEPPA  -  LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI – 6/05 BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE VINCIGUERRA – P.ZZA DEI MARTIRI N. 8 - 95131 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35948"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/10/09 AL 31/10/09 - DITTA: “CONSORZIO ZOO SERVICE” CON SEDE IN ADRANO P.ZZA A. DIAZ N. 32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35949"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE  PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:KUWAIT- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35950"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA SPAZIO TRA LOCULI COMUNALI E REALIZZAZIONE DI MENSOLE PER ALLOGGIO VASSOI E BROCCHE PER ONORANZA FUNEBRI,  DEL CIMITERO CENTRO ZONA AMPLIAMENTO.  DITTA : DI MAURO NATALE  VIA FOSSA DELLA CRETA N.47 INT. A18 – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35951"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG NOVEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35952"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO SOFTWARE SAIA XML-2 PER AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO ANAGRAFE - DITTA DATAMANAGEMENT S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35953"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE COMUNITÀ DEI PADRI PASSIONISTI DI MASCALUCIA – FESTA DELL’ADDOLORATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35954"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIA E SPAZI ANNESSI INCROCIO VIA DEL BOSCO-VIA LIBERTA’. LIQUIDAZIONE 2º SAL IMPRESA SPORALLI S.R.L. CON SEDE IN MASCALUCIA VIA BOTTICELLI N. 39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35955"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA ARENA SALVATRICE NATA 25/10/33 PERIODO: OTTOBRE 2009. DITTA: CASA DI RIPOSO “IL GIRASOLE”, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35956"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – II TRIMESTRE 2009 ISTITUTO VILLA SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35957"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. LIQUIDAZIONE 3º SAL ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA GAS NATURAL S.P.A. CON SEDE IN SAN GREGORIO DI CATANIA VIA TEVERE N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35958"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35959"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO, PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI DUE SOGGETTI SVANTAGGIATI RELATIVA AL  MESE DI SETTEMBRE 2009.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35960"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA” . LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO PRELIMINARE E ASSESTAMENTO IMPUTAZIONI DI SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35961"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAVORI: “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA”. LIQUIDAZIONE SOMME DITTA BARBARO S.R.L. –PALERMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35962"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35963"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER GLI INFORTUNI E RISCHI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MASCALUCIA APPROVAZIONE CAPITOLATO ASSICURATIVO.     IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MARCHESE CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35964"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA RCT E GLI INFORTUNI DEI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE CAPITOLATO ASSICURATIVO.   IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MARCHESE CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35965"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALLA A.S.P. PER IL PARERE PREVENTIVO DELL'UFFICIO IGIENE PUBBLICA SUL "PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35966"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA CADITOIE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35967"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO INPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35968"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE ELETTRICA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35969"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35970"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI - LIQUIDAZIONE DITTA:      CENTRO COMMERCIALE EDILE S.R.L. - MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MARCHESE CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35971"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010079853/09 PER IL SERVIZIO DI FULL SERVICE DI FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI CONNESSI TRAMITE LA DITTA KYOCERA MITA S.P.A. PERIODO DALL'11/07/2009 AL 10/10/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35972"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO N.3 PANCHINE ARTISTICHE PER PIAZZA DI FRONTE CIMITERO DI MASSANNUNZIATA - MASCALUCIA. DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO -S.P. 14 N.69, 95040 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35973"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE DELLA SOCIETÀ D'AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A. - MESE DI OTTOBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35974"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI RIPARTO PER LA LOCAZIONE LOCALI SCICA COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35975"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO RITARDATA PRESENTAZIONE 770/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35976"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE GRATE RACCOLTA ACQUE PIOVANE IN VIA MAZZONI, MEDIANTE LO SCAVO, IL TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE, LA REALIZZAZIONE IN CLS DI N.2 CADITOIE ML. 0,50X2,60X1,00, A CORPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35977"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35978"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35979"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LOCULO COMUNALE IN DECADENZA. DITTA : D’AMICO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35980"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO “VERBALDATA”, TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35981"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI DA ISTITUIRE AI SENSI DELL’ART. 36 DELLA L.R. N. 6/2009. REDAZIONE PROGETTI DI OO.PP. SUL TERRITORIO. IMPUTAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI OPERE: - PROGETTO “RECUPERO DEL PIANO VIARIO PEDONALE DELLA COMUNALE PIETA’ E GRAVINA”. - PROGETTO “REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE SU VIA ETNEA IN PROSIEGUO ALL’ESISTENTE DA ESEGUIRSI TRAMITE CANTIERI DI LAVORO REGIONALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35982"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. IMPUTAZIONE SOMME PER CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA A PROFESSIONISTA ESTERNO DISPOSTI  CON LA D.S. 89/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35983"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PROLUNGAMENTO DELLA VIA SOCCORSO II° TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D'ORO ALLA VIA A. DE GASPERI (EX SP10 VAR.).LIQUIDAZIONE AL GEOL. DR. GIUSEPPE SCIACCA CON STUDIO IN CATANIA VIA PIETROTOSELLI  N. 11, FATTURA PER L'INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI DI CARATTERE GEOLOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35984"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – OTTOBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35985"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. BENEFICIARI: ARENA AGATINO, CALABRÒ COSIMO, PERGOLIZZI MICHELE, SCALETTA GIUSEPPE, TROVATO MARIA CONCETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35986"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTI BENI E MANUTENZIONE BENI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35987"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANTE E FIORI X CIMITERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35988"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME FORNITURA BUONI CARBURANTE CONSIP PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: ERG - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35989"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI AL C.U.S. CATANIA. OTTOBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35990"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35991"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIA E SPAZI ANNESSI INCROCIO VIA DEL BOSCO - VIA LIBERTA'. LIQUIDAZIONE DITTA PRONTO INTERVENTO DI RACCA DANIELE CON SEDE IN CATANIA VIA CAMPOFRANCO N. 90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35992"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1º SAL “PROGETTO TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI-TRATTO VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA”.DITTA: I.E.S. COSTRUZIONI S.R.L. VIA P.PE DI PIEMONTE N. 78 MACCHIA DI GIARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35993"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQIDAZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA DITTA: NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO  – VIA ETNEA 111– MASCALUCIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35994"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RICOVERO MINORE   DITTA: COMUNITA’  ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35995"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VIGILANZA NUOVA INVINCIBILE – PERIODO SETTEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35996"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO AL COMUNE DI MASCALUCIA PER ONERI CONCESSORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35997"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE INNANZI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE - DELIBERA G.M. 141/09 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35998"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA OTTOBRE 2009. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35999"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO FUNEBRE. DITTA: COMUS TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI - CORSO ITALIA N. 172 - 95129 CATANIA - PUNTO VENDITA DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36000"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2009- 2010.  NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO DI CARMELA GRIMAUDO - VIA ETNEA 111 - MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36001"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AFFIDO MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36002"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36003"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TRASPORTO ANZIANI PER SPETTACOLO TEATRALE DITTA: PAM AUTOLINEE S.R.L. – VIA VECCHIO PINO 8/A – PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36004"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA  ASSOCIAZIONE “ORCHESTRA FILARMONICA  AUDITORIUM S. NICOLÒ” DI MASCALUCIA – ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36005"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36006"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CO.VET. DI VETRI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36007"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IL MITO CAFE' DI SAVASTA STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36008"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA STAR SERVICE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36009"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN PLEXIGLASS E RELATIVO TELAIO PER PROTEZIONE PANCHE NELLA ZONA DEI LOCULI COMUNALI DEL CIMITERO CENTRO ZONA AMPLIAMENTO.  DITTA : DI MAURO NATALE  VIA FOSSA DELLA CRETA N.47 INT. A18 – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36010"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2009/10. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36011"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO  PER AFFIDO MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36012"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA.  DITTA: CESAROTTI ANGELA – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36013"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN TRATTO DI VIA ETNEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36014"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO FERRAMENTA E LAMPADE X MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36015"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA COMUNE DI MASCALUCIA INCARICO DR. GIUFFRIDA ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36016"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA L. DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36017"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36018"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO COPERTURA SCUOLA VIA DEL SOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36019"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36020"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER PULIZIE, DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FERRUGGIA FABIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36021"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI PRESSO CIMITERO DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36022"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE IN ECONOMIA - DITTA PC-NET DI EL KAABI M.  CORSO SAN VITO, 14 – MASCALUCIA DITTA METROCART.COM DI BOSCO A. VIA B. DEL BOSCO, 51 - S.AGATA LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36023"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36024"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE -  DITTE SANTANGELO E METROCART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36025"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI VITA QUOTIDIANA - ANNO 2009". LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO DI RILEVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MAUGERI NUNZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36026"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA BARBAGALLO SANTA – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – 33/07 BENEFICIARIO: AVV. ROSAMARIA SAITTA – VICO SAVOIARDO N. 12 -  95030 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36027"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE – ZINGALE ROBERTO C/COMUNE DI MASCALUCIA -  LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  – 30/09 BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE BUSCEMI – P.ZZA A. LINCOLN N. 19 - 95128 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36028"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR PROPOSTO DAI SIGG. STRAZZERI GIUSEPPE E COSTANZO NICOLINA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. DINO CAUDULLO - C.SO DELLE PROVINCE N. 12 - 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36029"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE N.2 TRAVI IN LEGNO DEL TETTO DELLA CHIESA MADONNA DELLA BAMBINA ZONA SOCCORSO, ECC., A CORPO.  DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36030"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA GRATE RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN VIA SOCCORSO ALTEZZA MADONNA DELLA BAMBINA, VIA L. STURZO, CON CARICO DI MATERIALE E TRASPORTO A DISCARICA, A CORPO.  DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36031"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER INFRAZIONI AL C.D.S. E/O A VIOLAZIONI A NORME E REGOLAMENTI COMUNALI, E/O A SEGUITO DI SENTENZA DEL GDP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36032"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTI PUBBLICA FOGNATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36033"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA: METROCART.COM DI BOSCO A. – VIA B. DEL BOSCO , 51  - 95030 S. AGATA LI BATTIATI – P.I.04455960874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36034"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA AREE SPANDIMENTO ACQUE BIANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36035"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE 5° BIMESTRE – NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA BIBLIOTECA E L’UFFICIO U.R.P. -     DITTA: GIORDANO SIMONETTA - P.I. 04011500875, DOMICILIO FISCALE: VIA TORINO, 73/A INT. 40/41- 95128 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36036"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SANTONOCITO- S. PIETRO CLARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36037"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA: METROCART.COM DI BOSCO A. – VIA B. DEL BOSCO , 51  - 95030 S. AGATA LI BATTIATI – P.I.04455960874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36038"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFUCIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36039"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36040"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE. ANNO 2009 - 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36041"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER EROGAZIONE SERVIZI. DITTA: PC – NET – DI EL KAABI M. – C.SO SAN VITON. 14 – MASCALUCIA – P.I.03713580870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36042"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQIDAZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA DITTA: CASA EDITRICE CEL S.R.L. – VIA DON MAZZUCOTELLI, 4-6/A – 24020 GORLE(BG) – PARTITA IVA 00228090163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36043"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA – VIA ETNEA 191 – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36044"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2009- 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36045"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – ANNO  2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36046"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BENI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI.  DITTA: PIANTE FIORI E CAPRICCI DI MARLETTA MARCELLO – VIA S. GIUFFRIDA 1/B - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36047"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BENI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI.  DITTA: ANTICA STAMPERIA SGROI – VIA PRINCIPE NICOLA 29 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36048"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “SPESE DI ORGANIZZAZIONE TORNATA ELETTORALE DEL 6-7 GIUGNO 2009”. DETERMINA N. 1063/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36049"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI.  DITTA: STILGRAFIX – ITALIANA S.P.A. – VIA CHARTA 77 N.2  – CASELLINA SCANDICCI (FI) - P.I. 03103490482</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36050"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERNO 173 -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36051"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REVISIONE  AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SQUADRITO - VALVERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36052"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG OTTOBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36053"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PUBBLICAZIONE ESITI GARA COM. DETERMINA N. 1857/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36054"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA MEDIA, BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2009-10.  DITTE :  • “NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO” DI CARMELA GRIMAUDO, VIA ETNEA 111, MASCALUCIA.  • “PUNTOMEDIA” DI TOMMASO PAPPALARDO VIA DELL’ARCA 15, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36055"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA – ACQUISTO VESTIARIO.  DITTA: “ ZACCÀ SPORT”   CON SEDE IN VIA ALDO MORO 61,  MISTERBIANCO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36056"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2009 - 2010. DITTA: LIBRERIA PUNTOMEDIA DI PAPPALARDO TOMMASO – VIA DELL’ARCA, 15 –  95030 MASCALUCIA (CT) – PARTITA IVA 03933940870 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36057"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA CLIMATIZZATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36058"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36059"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36060"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36061"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA”. DETERMINA N. 2142/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36062"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36063"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA”. DETERMINA N. 1766/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36064"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “DEPOSITO CAUZIONALE SIAE”. DETERMINA N. 1413/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36065"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36066"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI BENI PATRIMONIALI. DETERMINA N. 2164/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36067"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORI B. M.  E B.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36068"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO STRADALE ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA. INCARICO PER REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO NECESSARIO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI ESPROPRIO AL GEOM. SORRISO GIROLAMO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA CARBONARO N. 1. PRESA ATTO D.S. 88/2009. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36069"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA E COLORI PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36070"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO ALLA COMUNITÀ DEI PASSIONISTI DI MASCALUCIA – FESTA DELL’ADDOLORATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36071"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO FIORI E PIANTE STAGIONALI PER  CIMITERI IN OCCASSIONE DELLA RICORRENZA DEI DEFUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36072"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SOMMA URGENZA DI PERFORAZIONE ESEGUITA A ROTAZIONE COMPRESO MARTELLO DEMOLITORE E TUBO MICROFORATO, PER LA REALIZZAZIONE DI FORI SPERDENTI IN VIA SIENA, VIA QUATTRO ALTARELLI E VIA ORCHIDEE, CAUSA EVENTI STRAORDINARI, CAUSANDO ALLAGAMENTO A TRATTI STRADALI ED INCROCI. DITTA : SICIL TECNO PLUS S.R.L – VIA E. DE AMICIS N.1 - MALETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36073"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE  NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI PER GLI UFFICI LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE. DITTA:SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36074"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SIMETO AMBIENTE S.P.A.– INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36075"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO - SOMMA" RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO, SCHEMA BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36076"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE  AL COMUNE DI MASCALUCIA PER ONERI CONCESSORI NON DOVUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36077"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "IL CICLO DELL'APPALTO" 12/11/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36078"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UTC DITTA: SIMI - PATERNO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36079"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA MOTTA GIUSEPPA  -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – 6/05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36080"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL SITO DEL PARCO MONTE CERAULO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PROTEZIONE AMBIENTALE MEDIANTE COLLABORAZIONE DEL GRUPPO OPERATIVO DI MASCALUCIA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE “GIACCHE VERDI” CON SEDE IN VIA CAMPANIA N°4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36081"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA/ROMA COSTRUZIONI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 223/06 TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36082"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO  SIG. NUNZIO PATANÈ –   PERIODO: NOVEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36083"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PC-NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36084"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARRETTERIA DI PATERNO' ORAZIO E FRATELLI S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36085"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI OTTOBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36086"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI. MESE DI OTTOBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36087"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CORNICI PER UFFICIO RAGIONERIA.   DITTA: GIUSEPPE MAZZEO -  VIA GRAMSCI, 38 - GRAVINA DI CT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36088"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, LIQUIDAZIONI VARIE. DITTE: “DIGIPRINT” E “STILGRAFIX”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36089"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STYLGRAFIX – ITALIANA S.P.A. – CASELLINA SCANDICCI (FI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36090"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2009.  BENEFICIARIO: ”AZIONE SOCIALE” SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36091"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ANZIANI PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 31/10/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36092"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA TESORERIA COMUNALE – CREDITO SICILIANO – PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL’ICI PER L’ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36093"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: SETTEMBRE 2009. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36094"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIOEN  DEL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI" 8 16 OTTOBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36095"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA, ELIMINAZIONE TRATTO BITUMINOSO CON TRASPORTO A DISCARICA, SISTEMAZIONE STRADALE DI SCOLO ACQUE, DEL TRATTO STRADALE SCALA PESCE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SCARICO ACQUE PIOVANE.  DITTA : IMPRESA EDILE- LONGO CATERINA B.F., VIA ROMA N.270/C- GRAVINA DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36096"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE PARROCCHIA MARIA SS. ANNUNZIATA DI MASCALUCIA – FESTA DI S. MICHELE ARCANGELO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36097"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO “ALL-IN” DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I..  PERIODO: 11 GIUGNO – 10 SETTEMBRE 09  DITTA: “F.A.M.U.” DI CANNIZZO LUIGIA, VIA XIX TRAVERSA N.89 BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36098"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 666/08 DEL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI MASCALUCIA– PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PESCE FILIPPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36099"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE SETTEMBRE 2009.  DITTA: ARTICOLO 1  VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 ROMA P.I. 09722471001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36100"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO AUTOMATISMO PRESSO AUTOPARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36101"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE – ZINGALE ROBERTO C/COMUNE DI MASCALUCIA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – 30/09 BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE BUSCEMI – P.ZZA A. LINCOLN N. 19 - 95128 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36102"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE INTERNA PRESSO CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36103"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA  BUONI -CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI CON CONVENZIONE CONSIP DITTA: ENI - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36104"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CO.VET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36105"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICA STAMPERIA SGROI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36106"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AVV. SALVATORE BUSCEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36107"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE SETTEMBRE 2009 – CERUTTI MARIO. DITTA: ARTICOLO 1 VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 ROMA P.I. 09722471001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36108"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO PER AMPLIAMENTO LINEA LAN PER LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA VIA TIMPARELLO. DITTA: CYBER  VIA SCALIA, 75 - SAN GREGORIO DI CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36109"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 11 - CONVENZIONE CONSIP DITTA: RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI -MELEGNANO(MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36110"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO ALLA  S.M.S. ”L. DA VINCI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36111"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA MEDIA, BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2009-10.  DITTE :  • “NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO” DI CARMELA GRIMAUDO, VIA ETNEA 111, MASCALUCIA.  • “L’AURORA” VIA  G. MOTTA, 128, S. G. LA PUNTA. • “IL SAGITTARIO” CORSO S. VITO59, MASCALUCIA: • “LIBRI E LIBRACCI” VIA FASANO 86-88, GRAVINA DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36112"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO-INABILE: SIGNORELLI LUIGI, PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2009 PRESSO CASA DI RIPOSO “OASI S. BERNARDO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36113"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA SETTEMBRE 2009. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36114"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TIMBRI  UFFICIO DI SEGRETERIA.  DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO M. – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36115"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI SETTEBRE - DITTA CYBER S. GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36116"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANO “LA SICILIA”.  DITTA: IL TRIANGOLO – A. LITRICO S.A.S. –VIA ETNEA 71 – MASCALUCIA –             P.I. 02596110870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36117"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER ESTUMULAZIONE SALME  DITTA: TORRISI-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36118"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME PER ESTUMULAZIONE SALME DITTA: MARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36119"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA – VIA ETNEA 191 – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36120"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO BORSE LAVORO MASCALUCIA ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE   2009 SIG.RA DI GUARDO CETTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36121"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER NUOVI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP  A. S. 2009/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36122"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI L. 626/1994</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36123"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ONERI RILASCIO PARERI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE, AI VIGILI DEL FUOCO,  A.U.S.L. 3 ED ALTRI ENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36124"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO “INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRO-FORESTALE PARCO MONTE CERAULO E STRADE VICINALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36125"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI  MANUTENTIVI E DI MIGLIORAMENTO SU BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36126"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DITTA: SIMI- PATERNO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36127"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSARIO AD ACTA REGIONE SICILIANA - RIMBORSO SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36128"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA- AMMINISTRAZIONE DIRETTA. PROVVEDIMENTO A CONTRARRE. IMPEGNO SPESA AREA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36129"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO. DITTA: FERRAMENTA &amp; COLORI DI GUGLIELMINO ALFIO – CORSO S. VITO N.149 - MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36130"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 93/09 DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA– PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36131"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1°CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, ANNO 2009               NOMINATIVI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36132"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO - VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 57 - 95030 MASCALUCIA - P.I.03587030879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36133"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI TRATTAMENTO SANITARIO OBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36134"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER PAGAMENTI SERVIZIO ESTERNO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI AUTOVEICOLI PRIVATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36135"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36136"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO – DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – DI VERDE PUBBLICO E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, ATTRAVERSO L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI, DA AFFIDARE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36137"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STRALCI ATTUATIVI NELLE ZONE COMPRENSORIALI DELLO STUDIO DI C.C". PROCEDURA PER RICONOSCIMENTO ONERI ACCESSO A DISCARICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36138"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 81/08 - ATTUAZIONE PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, IMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36139"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SERVIZI IN ECONOMIA-AMMINISTRAZIONE DIRETTA. PROVVEDIMENTO A CONTRARRE. IMPEGNO SPESA PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36140"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO ALLA PARROCCHIA MARIA SS. ANNUNZIATA DI MASSANNUNZIATA – FESTA S. MICHELE ARCANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36141"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ONERI ATTI FINALI ESPROPRIAZIONI, INSERZIONI SULLA G.U.R.S.. CATASTAZIONI ECC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36142"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA N. 919/09 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA - SEZIONE DISTACATA DI MASCALUCIA NELLA VERTENZA IMI SICILIA/COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  -31/09 BENEFICIARIO: AVV. FRANCESCO MARCHESE - VIALE XX SETTEMBREN. 45 - 95100 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36143"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/09/09 AL 30/09/09 - DITTA: “CONSORZIO ZOO SERVICE” CON SEDE IN ADRANO P.ZZA A. DIAZ N. 32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36144"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO A CONTRASTARE IL FENOMENO DEL RANDAGISMO NELLA PROVINCIA DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36145"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36146"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO PANDA TG BR931PJ IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36147"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE SICILIANTICA – EMIGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36148"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME NECESSARIE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF ANNO 2009 - FINO AL 31/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36149"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO S.M.S.” LEONARDO DA VINCI” PER MANTENIMENTO, GESTIONE E BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36150"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI  IN ECONOMIA – VESTIARIO AUTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36151"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' ACQUE CARCACI DEL FASANO S.P.A. PER FORNITURA IDRICA "PARCO MONTE CERAULO" E IMPIANTO MODULARE TRATTAMENTO DEGLI INERTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36152"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO TRASPORTO HANDICAPPATI “PRIVATI”. ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36153"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO – SOMMA” REVOCA DETERMINA LL.PP. N°2088/09 R.G. 1790 DEL 28.09.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36154"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI URGENTI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.I.S.ELT. S.R.L. CON SEDE IN MACALUCIA VIA TREVISO N. 16/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36155"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BENI IN ECONOMIA UFFICIO SERVIZI SOCIALI  DITTA: HEMMER ITALIA SRL – VIA QUASIMODO, 44 – 40013 CASTEL MAGGIORE(BO);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36156"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINFRESCO GIORNATA DEL MALATO. DITTA:  PASTICCERIA – GELATERIA IL DOLCIERE DI CATERINA BIONDO – VIA ETNEA 75 – MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36157"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO SETTEMBRE 2009. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36158"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. SETTEMBRE 2009. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36159"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36160"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36161"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI ESEGUITI PRESSO CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36162"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE – ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36163"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AVV. SALVATORE VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36164"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE -  DITTA PC - NET DI EL KAABI M. CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36165"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO - SOMMA". APPROVAZIONE PREVENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36166"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'EFFETTUAZIONE SONDAGGI E CERTICAZIONI DI IDONEITA' STATICA. LABORATORIO BETONTEST CON SEDE AD ISPICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PULVIRENTI TERESA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36167"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO DEGLI EMOLUMENTI EROGATI AL DIPENDENTE GEOM. GIACALONE GAETANO PER IL PERIODO DI COMANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36168"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36169"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –  I TRIMESTRE  2009 ISTITUTO O.D.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36170"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TOSHIBA E-STUDIO 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36171"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR PROPOSTO DA VETRI SALVATORE – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36172"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36173"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE DITTE ELETTROSISTEMI, IC-ELETTRONICA, PC-NET, PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI INFORMATICHE, ELETTRONICHE E MATERIALE DI CONSUMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36174"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO VIABILITÀ.  DITTA : ERREBIAN S.P.A. VIA DELL’INFORMATICA, 8 - S. PALOMBA – POMEZIA (RM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36175"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ANZIANI PER SPETTACOLO TEATRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36176"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE PER SERVIZI MANUTENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36177"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA ECONOMICO FINANZIARIA EX ART. 7 COMMA 2 LETT. B) DEL REGOLAMENTO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36178"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36179"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PRODUTTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36180"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA APPARECCHI TELEFONICI. DITTA : ELCO S.P.A. – VIA A. MORO 27-29 – 95045 MISTERBIANCO - PARTITA IVA: 02085250872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36181"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36182"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36183"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA’  DI REVISORE DEI CONTI   MESI DI LUGLIO  – AGOSTO  – SETTEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36184"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUALE “ FINANZA E CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI” E NOLO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO RAGIONERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36185"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ – SETTEMBRE 2009  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S. COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36186"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36187"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI CARBURANTE CONSIP PER AUTOMEZZI COMUNALE DITTA: KUWAIT-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36188"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - 2° TRIMESTRE 2009. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI RILEVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MAUGERI NUNZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36189"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLE VARIE UNITÀ OPERATIVE DEL PERSONALE ASSEGNATO A QUESTA AREA "SERVIZI AL CITTADINO E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO". NOMINA RESPONSABILI UNITÀ OPERATIVE ED ORGANIZZAZIONE INTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36190"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI VARI. DITTA : SALVATORE DURO – VIA TRIESTE N.16 - S. ALESSIO SICULO (ME)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36191"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2&amp;L TIPOLITOGRAFIA DI LOMBARDO E LICCIARDELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36192"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36193"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RICOVERO MINORE   DITTA: COMUNITA’  ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36194"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI A FAVORE DEL C.U.S. CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36195"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA GRATE RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN VIA ORCHIDEA, VIA PASCOLI, VIA G.B. VACCARINI, VIA AFFITTO, VIA C. PISACANE, VIA TRE ALTARELLI, VIA S. QUASIMODO, VIA MAMELI E VIA GUCCIARDINI, CON CARICO DI MATERIALE E TRASPORTO A DISCARICA, A CORPO. DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36196"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA ARENA SALVATRICE NATA 25/10/33 PERIODO: SETTEMBRE 2009. DITTA: CASA DI RIPOSO “IL GIRASOLE”, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36197"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI , SAITTA GAETANO, LA SPINA MARIA. PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2009.                DITTA: A.RI.A.L. VILLA CRISTINA – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36198"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ALL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA “UNIONE SCACCHI” DI CATANIA – 4° TROFEO DELL’ETNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36199"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, LIQUIDAZIONE ACQUISTO BANDIERE.  DITTA: “SPORT INNOVATION”  DI VIA REGIONE SICILIANA 3, MASCALUCIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36200"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE  I. C. ”F. II DI SVEVIA” – PROGETTO “NUOTO IN CARTELLA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36201"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DELLA VIABILITÀ. DITTA : SPORT INNOVATION – VIA REGIONE SICILIANA N. 3 - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36202"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSA DI STUDIO PREVISTA DALLA L. N. 62/00, PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° –  A.S. 2008/09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36203"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORI INSTALLATI IN EDIFICI COMUNALI DITTA: MOSANGHINI- S. GREGORIO DI CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36204"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE IN ECONOMIA DITTA SPORT INNOVATION MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36205"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE N. 4594 DEL 24/08/2009 DI €.76,03, N. 4717 DEL 31/08/2009 DI €. 25,34, N.4996 DEL 14/09/2009 DI €.43,78, N. 4995 DEL 14/09/2009 DI €.46,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36206"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STAMPANTE - DITTA I.C. ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36207"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIBORSO ONERI PER AMMINISTRATORI - LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36208"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER ACQUISTO TARGA ALLA DITTA  “RE DI COPPE” DI SEBASTIANO PIRRUCCIO – VIA FIAMINGO 17/19 CATANIA – P.I. 03358650871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36209"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFUTI A FAVORE DELLA SOCIETÀ D’AMBITO SIMETO AMBIENTE S.P.A. – MESE DI SETTEMBRE 2009,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36210"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36211"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36212"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ESECUZIONE SOPRALLUOGO CONGIUNTO CON L’ARPA DI CATANIA PRESSO LA DITTA “LA CONCA DELL’ETNA” SITA IN MASCALUCIA, VIA PULEI NN. 47-51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36213"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE MOBILE PER POSTAZIONE DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36214"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER INFRAZIONI AL C.D.S. E/O A VIOLAZIONE A NORME E REGOLAMENTI COMUNALI, E/O A SEGUITO DI SENTENZA DEL GDP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36215"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SPORT INNOVATION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36216"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO “VERBALDATA”, TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36217"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIA E SPAZI ANNESSI  INCROCIO VIA DEL BOSCO – VIA LIBERTÀ”.             APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE DITTA SPORALLI S.R.L. CON SEDE IN MASCALUCIA VIA BOTTICELLI N. 39  P.I. 04299240871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36218"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER RIMOZIONE MATERIALE – AFFIDAMENTO LAVORI – CENTRO COMMERCIALE EDILE SRL - MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36219"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE  DITTA: COMUNITA’ ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36220"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ALL STAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36221"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA C.R.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36222"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI RENDICONTAZIONE SU ORDINATIVI DI ACCREDITAMENTO -  OSANET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36223"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  II TRIMESTRE  2009 ISTITUTO: ANFFAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36224"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA FAMA’ MARIA CONCETTA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI   AVV. LUPO ILLUMINATO – VIA S.M. DELLE GRAZIE N. 85 – 95030 NICOLOSI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36225"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA - MASCALUCIA VIA ETNEA N. 194.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36226"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –II TRIMESTRE 2009  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36227"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36228"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO-INABILE: SIGNORELLI LUIGI, PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO-APRILE  (RETTA QUOTA SANITARIA) 2009 PRESSO CASA DI RIPOSO “OASI S. BERNARDO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36229"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/08/09 AL 31/08/09 - DITTA: "CONSORZIO ZOO SERVICE" CON SEDE IN ADRANO P.ZZA A. DIAZ N. 32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36230"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN ECONOMIA PER IMPIANTO CITOFONICO. DITTA :ELETTROSISTEMI DI CALARESO LETTERIO – VIA F. BARACCA 5 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36231"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI MANUTENTIVI DI SEGNALETICA VERTICALE E NOLEGGIO ATTREZZATURE.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASUBIO N. 68, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36232"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: NEW PULIPARK- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36233"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA COPERTONI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: NOFARA- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36234"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REI CANALE 103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36235"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36236"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO A.S. 2009/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36237"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE H.D.O. SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36238"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – SETTEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36239"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 3° TRIMESTRE 2009 - DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36240"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE AL 30.09.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36241"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36242"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36243"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASUBIO N. 68, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36244"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY PER SERVERS HP.  DESTINATARIO: ELASTRO SOC. COOP.”, CON SEDE IN PALERMO (PA) VIA DEI NEBRODI, 22 CAP 90100 - P.IVA 05804200821</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36245"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER LA PROTEZIONE ANTIVIRUS ED ANTISPYWARE DI RETE - DITTA DIGITECNICA SRL CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36246"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36247"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36248"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ADDESTRAMENTO AL PERSONALE COMUNALE SULLA PROCEDURA ECONOMATO.  DITTA: HALLEY CONSULTING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36249"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO 1° TORNEO DI BRIDGE A COPPIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36250"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO UFFICI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI. DITTA :ASTOR DI ALFIO SALAMONE – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36251"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE SERVIZI  IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA: SU MISURA DI NATALINO DAIDONE – VIA ETNEA 228 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36252"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE SERVIZI  IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA : FERRAMENTA E COLORI DI CARUSO FRANCESCO– VIA GRAMSCI N.144 – GRAVINA DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36253"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA : FERRAMENTA E COLORI DI CARUSO FRANCESCO– VIA GRAMSCI N.144 – GRAVINA DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36254"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO - LIQUIDAZIONE. DITTA : ICE DI CORSARO GRAZIELLA – VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36255"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1° TROFEO PALLAVOLANDO MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36256"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI  COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36257"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.I.S.ELT. S.R.L. CON SEDE IN MACALUCIA VIA TREVISO N. 16/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36258"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI , SAITTA GAETANO ,GIUFFRIDA VINCENZO, LA SPINA MARIA. PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2009.                DITTA: A.RI.A.L. VILLA CRISTINA – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36259"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO-INABILE: SIGNORELLI LUIGI, PERIODO LUGLIO-AGOSTO  2009 PRESSO CASA DI RIPOSO “OASI S. BERNARDO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36260"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON – LINE E ACCERTAMENTO TRIBUTI LOCALI.  DITTA: MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36261"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA ANNO 2009  - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 12-09 DEL 3° TRIMESTRE 2009. BENEFICIARIO: DR GIUFFRIDA ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36262"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36263"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO FUNEBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36264"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DELLE UNITÀ OPERATIVE E NOMINA PREPOSTI AL SERVIZIO – INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA AI DIPENDENTI DELL’AREA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36265"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA SERVIZI PER LA QUALITÀ DELLA VITA E SERVIZI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36266"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36267"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO -  CENTRO INCONTRO ANZIANI – PROPRIETA’ ZAPPALA’ SALVATORE- ANNI 2003-2004-2005-2006-2007-2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36268"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME(BO) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36269"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36270"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SEDE COM MASCALUCIA - ADEGUAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DI VIA MANZONI N°8. NUOVO QUADRO ECONOMICO A LAVORI AFFIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36271"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL CAPO AREA DI CUI AL PUNTO 5) DELLA DETERMINA SINDACALE N. 83 DEL 01/10/2009. DISTRIBUZIONE INTERNA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA PIANIFICAZIONE TERR.LE E SERV. PER L’URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36272"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE AMATORIALE MUSICALE CULTURALE "SANTA CECILIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36273"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36274"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36275"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA NG ALLESTIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36276"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA PC-NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36277"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GRUPPO SCANDURRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36278"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI VARI. DITTA : SALVATORE DURO – VIA TRIESTE N.16 - S. ALESSIO SICULO (ME)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36279"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BENI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI. DITTA:INTERNATIONAL COMMERCE &amp; EQUIPMENTS VIA ETNEA 194 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36280"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQIDAZIONE STAMPA MANIFESTI “BONUS ULTRASSESSANTACINQUENNI”  DITTA: FRATELLI CHIESA S.N.C. – VIA G. VERDI, 54 – 95030 NICOLOSI (CT) –  PARTITA IVA 00726170871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36281"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. LA FARINA GREGORIO E PROCOPIO ROSARIO, LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36282"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –I TRIMESTRE 2009  ISTITUTO CO.RE.SI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36283"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO I RASSEGNA ETNA IN BLUES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36284"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36285"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORI INSTALLATI IN EDIFICI COMUNALI DITTA: SAMA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36286"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36287"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36288"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA – LIQUIDAZIONE  DITTA: SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI DI PATERNÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36289"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI URBANIZZAIZONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. LORENZO PUCCI – VIA ALBERTO MARIO N. 56 – 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36290"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SCUOLE E CIMITERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36291"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36292"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MOBILI PER UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36293"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2009 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36294"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36295"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO "LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36296"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO I FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA DANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36297"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO ON LINE NUOVE NORMATIVE. LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA PRAXIS SVILUPPO INFORMAZIONE S.P.A. DI BOLOGNA PER IL SERVIZIO PRESTATO ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36298"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO APPALTO AUTISTI E ALTRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36299"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO BENI UFFICIO URBANISTICA.  FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36300"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO  SIG. NUNZIO PATANÈ –  PERIODO: OTTOBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36301"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA VILLARDITA DONATA–LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI–7/08                                     BENEFICIARIO: AVV. ROSAMARIA SAITTA – VICO SAVOIARDO N. 12 -  95030 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36302"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI: GIULIANO CARMELA - SAITTA  GAETANO - GIUFFRIDA VINCENZO - - PISTORIO NOEMI - ARENA SALVATRICE – LA SPINA MARIA . IMPEGNO SPESA  OTTOBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36303"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: MOLINO GRAZIA -   DEL POPOLO SALVATORE - SIGNORELLI LUIGI - STAMBUL FRANCESCA – VIOLA RICCARDO – VIOLA DARIO - ARDIZZONE CARMELO – TRIGILIA ANTONINA – ROMEO GIOVANNI.  IMPEGNO SPESA  OTTOBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36304"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D'AREA DI CUI AL PUNTO 5) DELLA DETERMINA SINDACALE N°83 DEL 01.10.2009, INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA LAVORI PUBBLICI E ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36305"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - SETTEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O.PRESIDENZA E CONSIGLIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36306"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI CURRÒ MAURIZIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36307"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI OCCASIONALI PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36308"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.42683 DEL 31/08/2009- DITTA GASPARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36309"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA-INABILE PISTORIO NOEMI PERIODO LUGLIO –AGOSTO  2009. DITTA: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36310"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO AGOSTO 2009. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36311"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36312"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SETE SOIS SETE LUAS PER CONTO PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36313"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI EMANATE DALLA PROVINCIA REG.LE DI CT PER RIPRISTINO SS.PP. 157 E 171 NON CONTEMPLATE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI P.I. ATTIVAZIONE PROCEDURE MESSA IN SICUREZZA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE: SICIL TECNO PLUS E METANGAS DI VIRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36314"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA PUBBLISTUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36315"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –I TRIMESTRE 2009  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36316"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA AGOSTO 2009. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAUDULLO MIRELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36317"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE  SHARP AR-M236 LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO LUGLIO - AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36318"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE - DITTA CESAROTTI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36319"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO BORSE LAVORO MASCALUCIA ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE AGOSTO  2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36320"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIMBORSO TESTI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36321"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PIANTE E FIORI PER RIQUALIFICAZIONE AIUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36322"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE”. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIDERCEM S.R.L. CON SEDE IN MISTERBIANCO VIA AGNELLI N. 22 Z.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36323"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “PROLUNGAMENTO DELLA VIA SOCCORSO DAL VILLAGGIO FRECCIA D’ORO ALLA S.P. VARIANTE 10”. ESECUZIONE LAVORI NELL’AMBITO DI PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: CENTAMORE SILVESTRO CON SEDE IN VALVERDE VIA V. EMANUELE N. 252.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36324"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36325"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ILICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36326"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36327"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36328"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LUGLIO 2009. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36329"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO X MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36330"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PIANTE E MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36331"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36332"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALE PROCEDIMENTO PENALE N. 7204/03 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36333"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORSO DI INGLESE PROGETTO “BE THE CHANGE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36334"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI.  INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36335"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA LIBRI DI TESTO - ANNO 2009. IL CAPO AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36336"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARRETRATI INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO 2008-2009 AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GALVAGNO ROSARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36337"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. A.S. 2009/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36338"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VIGILANZA NUOVA INVINCIBILE - PERIODO AGOSTO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36339"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE DI AUTOVEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36340"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: AGOSTO 2009. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36341"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI SOMMA URGENZA ALLA FOGNATURA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36342"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANCELLERIA UTC MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36343"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SANTONOCITO- S. P. CLARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36344"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO II TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36345"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36346"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO SIG.RA MILANA ANNA DAL 01/10/2009 AL 31/12/2009 - PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36347"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFIO SPORT E TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36348"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36349"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL’AFFITTO DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, L.431/98 E CIRC. ASSESS.TO REG.LE LL.PP. DEL 01.10.08.  APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO. INDIVIDUAZIONE COPERTURA FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE NOMINATIVI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36350"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36351"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI . DITTA: SANTANGELO -  ICE DI CORSARO GRAZIELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36352"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTA VARIAZIONE PEG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36353"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36354"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE P.E.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36355"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36356"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 17/04 E DELL'ART. 46 DELLA L.R. 2/07. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE PARTECIPANTE AL PROGRAMMA OPERATIVO DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI AGOSTO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36357"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO PANCHE IN GHISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36358"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36359"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. AGOSTO 2009. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36360"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE AGOSTO 2009.  BENEFICIARIO: ”AZIONE SOCIALE” SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36361"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE C.U.S. CATANIA - RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORE LEONARDI SEBASTIANO - MESI LUGLIO E AGOSTO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O.PRESIDENZA E CONSIGLIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36362"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE TRIGILIA ANTONINA- LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2009.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36363"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2009.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36364"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ - “VIGILANZA ALL’AMBIENTE ED AL TERRITORIO, LA CIRCOLAZIONE STRADALE E IL CONTROLLO DELLA SOSTA IN CENTRO URBANO”. PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36365"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36366"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DELL’AEROFOTOGRAMMETRIA COMUNALE.  FORNITURA AGGIUNTIVA DI UNA AEROFOTOGRAMMETRIA IN SCALA 1:5000 E DELLE ORTOFOTO DEL CENTRO STORICO IN SCALA 1:2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36367"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE AGOSTO 2009.  DITTA: ARTICOLO 1  VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 ROMA P.I. 09722471001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36368"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI SOMMA URGENZA DI CHIUSINI IN GHISA DEL TIPO PREESISTENTI IN VIA ETNEA BASSA, CAUSA ROTTURA DI MOLTI. DITTA : DITTA FONDERIA URSINO PASQUALE S.R.L. ST. PROVINCIALE 14 CIV. 69 – PIANO TAVOLA - BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36369"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE CAPITOLI PEG. 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36370"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA ARENA SALVATRICE NATA 25/10/33 PERIODO: AGOSTO 2009. DITTA: CASA DI RIPOSO “IL GIRASOLE”, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36371"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONGUAGLIO INPDAP ANNI 1997/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36372"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SOMMA URGENZA  DI SISTEMAZIONE MANTO STRADALE DI VIA TRE VIOLI, SCARIFICA A FREDDO E POSA IN OPERA DI TAPPETINO D’USURA, CAUSA EVENTI CALAMITOSI. DITTA : SICIL TECNO PLUS S.R.L – VIA E. DE AMICIS N.1 - MALETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36373"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE AGOSTO 2009 – CERUTTI MARIO. DITTA: ARTICOLO 1 VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 ROMA P.I. 09722471001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36374"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ – AGOSTO 2009  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S. COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36375"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA PER IL  FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36376"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORRESPONSIONE CONTRIBUTO PER CONTO PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36377"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO CONTRIBUTO I FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA DANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36378"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO CONTRIBUTO I RASSEGNA ETNA IN BLUES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36379"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER L’UFFICIO VIABILITÀ. DITTA PC-NET DI EL KAABI M., CORSO S. VITO N.14 – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36380"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RICOVERO MINORE   DITTA: COMUNITA’  ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36381"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO “ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA  N° 2 E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36382"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO ALL’I.C. FEDERICO II DI SVEVIA - PROGETTO “NUOTO IN CARTELLA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36383"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME OCCORRENTI AL PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36384"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO BANCA DATI PROCEDURE DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36385"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DEL MALATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36386"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL CENTRO STORICO COMMERCIALE DI MASCALUCIA -1° STRALCIO VIA ETNEA. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ALL'ARCH. MARLETTA GIUSEPPE PER L'INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36387"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "REALIZZAZIONE ROTATORIA E AREE A VERDE VIA REGIONE SICILIANA IN CORRISPONDENZA INCROCIO CON VIA GIUFFRIDA E INTERVENTI MINORI". LIQUIDAZIONE FATTURA ING. GIOVANNINO SAPIENZA A SALDO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI  MISURA, CONTABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36388"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO - VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 57 - 95030 MASCALUCIA - P.I.03587030879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36389"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO SU TELEFAX IN DOTAZIONE UFFICIO DI PROTOCOLLO - LIQUIDAZIONE - DITTA CYBER A.T. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36390"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NELL’AREA DI VILLA BUSCEMI DI UN COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALL’ARCH. CRIMI GIUSEPPE CON STUDIO IN CATANIA VIA ETNEA N. 228.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36391"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PROLUNGAMENTO VIA SOCCORSO IIº TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO, DAL VILLAGGIO FRECCIA D’ORO ALLA VIA DE GASPERI–TRATTO DI VIA MEDITERRANEO, DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO (VILL.FRECCIA D’ORO). LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA 6º SAL ALL’IMPRESA ESECUTRICE CO.VIR. S.R.L. CON SEDE IN CESARO’ VIA NAZIONALE N. 54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36392"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO 2º SAL LAVORI DI ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA” DITTA: CUTULI &amp; D’ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36393"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PUBBLICAZIONI - LIQUIDAZIONE - DITTA SANTANGELO SOLUZIONI ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36394"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE  - DITTA HEMMER ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36395"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2009.DITTA: ACIM S.R.L. ZONA INDUSTRIALE - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36396"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DETERMINA SINDACALE N. 79 DEL 11/09/2009 INCARICO ALL’ING. SAPIENZA ALESSANDRO PER CONSULENZA TECNICA DI PARTE DA ESPERIRSI NELL’AMBITO DELLA VERTENZA GERMANI CHIARENZA C/ COMUNE DI MASCALUCIA. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36397"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALE TELEFONICA UBICATA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36398"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36399"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER FORNITURA GIORNALE QUOTIDIANO  “LA SICILIA”  PER  LA BIBLIOTECA COMUNALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36400"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CENTRALE E PER LA SEZIONE SPECIALE PER I DIVERSAMENTE ABILI DELLA VISTA DI MASSANNUNZIATA, CON FINANZIAMENTI  DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA. ANNO 2008. –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36401"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO INFORMATICO PER COMPILAZIONE REGOLAMENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36402"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA - LIQUIDAZIONE. DITTA : LOCAUTO. S.R.L. CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36403"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA  PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36404"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARTICOLO 1 PER FORNITURA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36405"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRO-FORESTALE PARCO MONTE CERAULO E STRADE VICINALI”. LIQUIDAZIONE 2º SAL IMPRESA GIUFFRIDA ALFREDO CON SEDE IN VIAGRANDE VIA DEL BOSCO N. 85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36406"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI -  DITTA : DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA – VIA SCALILLA N.18 – MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36407"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -  PROVVEDIMENTO A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36408"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE ACQUISTI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -  PROVVEDIMENTO A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36409"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONI AMMINISTRATORI - LIQUIDAZIONE DITTA FREEFLY TOUR DI BALSAMO BRUNO - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36410"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2009. INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36411"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE 2008 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36412"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL PORTO DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36413"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O.PRESIDENZA E CONSIGLIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36414"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO MONTE CERAULO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36415"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO SITO IN VIA S.SFERA CONFISCATO AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI. ESECUZIONE SONDAGGI E CERTIFICAZIONI DI IDONEITÀ STATICA. IMPUTAZIONE E IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36416"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI IN ECONOMIA PRESSO LE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA CISELT DI MASCALUCIA. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36417"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA DELLE FAMIGLIE ANNO 2008 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI RILEVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36418"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - 1º TRIMESTRE 2009.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI RILEVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36419"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE “ASPETTI VITA QUOTIDIANA - ANNO 2009”. LIQUIDAZIONE ANTICIPO (70%) CONTRIBUTO DI RILEVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36420"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO PER ACQUISTI  IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36421"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FINANZIAMENTO 1° TORNEO DI BRDGE A COPPIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36422"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE LUGLIO 2009 – CERUTTI MARIO. DITTA: ARTICOLO 1 VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 ROMA P.I. 09722471001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36423"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -  PROVVEDIMENTO A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36424"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO UFFICI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASTOR DI ALFIO SALAMONE - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36425"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO TESSERINO  PER LA  RACCOLTA FUNGHI. RIPARTIZIONE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36426"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI DI VIA DEL SOLE E VIA TIMPARELLO. APPROVAZIONE OFFERTE TECNICO ECONOMICHE DITTE: CISELT CON SEDE IN MASCALUCIA E CYBER CON SEDE IN CATANIA. IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36427"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO – SOMMA”. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36428"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA E VESTIARIO UTC MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36429"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO PER LA  DEFINIZIONE DELLE PRATICHE  DI CONDONO EDILIZIO (ART. 12 L.R. 17/04). IMPEGNO SOMME PER IL 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36430"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DELL’AREA DI SPANDIMENTO ACQUE BIANCHE MEDIANTE DUE INTERVENTI DI LAVAGGIO E DISINFESTAZIONE DI TUTTA L’AREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36431"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36432"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMOLUMENTI ARRETRATI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36433"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE PER SERVIZI RELATIVI AL GREST 2009. DITTE: “LA BAMBINELLA” VIA PULEI 58, MASCALUCIA;           “ ETNIKOS MASCALUCIA ” ;            “LA FABBRICA DEI SOGNI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36434"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO ANNO 2008 E 2009 INDENNITÀ ART. 27 C.C.N.L. DEL 22/01/2004 E RIDETERMINAZIONE DAL 01/01/2009 A SEGUITO STIPULA C.C.N.L. 31/07/2009. DIPENDENTE ZAPPALA' GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36435"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'EFFETTUAZIONE DEI SONDAGGI SOPRADESCRITTI, DA ESEGUIRE NELL'AMBITO DEL PROGETTO: "ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36436"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN ECONOMIA PER RICARICA ESTINTORI - LIQUIDAZIONE. DITTA : A.V.I.TEK SRL – VIA DEI BELFIORE 50 - VALVERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36437"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I° S.A.L., LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI TESSUTO VIARIO E DI ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI CONTRATTO APERTO, ECC. IMPRESA C.R.F INTERVENTI SUL TERRITORIO S.R.L., C.DA COLLA – VIALE J. KENNEDY KM. 2 + 150 – BRONTE (CT) – P.IVA 03176440877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36438"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI ACCESSORI DI TELEFONIA DA SEAT-PAGINE GIALLE - UTENZE UFFICI GIUDIZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36439"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: MOLINO GRAZIA -   DEL POPOLO SALVATORE - SIGNORELLI LUIGI - STAMBUL FRANCESCA – VIOLA RICCARDO – VIOLA DARIO - ARDIZZONE CARMELO – TRIGILIA ANTONINA.  IMPEGNO SPESA SETTEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36440"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA: LA FARINA G. E PROCOPIO R.   SETTEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36441"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36442"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI: GIULIANO CARMELA - SAITTA  GAETANO - GIUFFRIDA VINCENZO - - PISTORIO NOEMI - ARENA SALVATRICE – LA SPINA MARIA . IMPEGNO SPESA SETTEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36443"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DELL’AEROFOTOGRAMMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36444"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PIANO TARIFFARIO SIM AZIENDALE SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36445"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPRESA: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36446"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36447"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36448"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI ACQUISTI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36449"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REVISIONE ANNUALE ESTINTORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36450"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI ACQUISTI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36451"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO VIABILITÀ - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36452"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36453"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA AZIENDA USL 3 SERVIZIO SIAN PER ELABORAZIONE TABELLA DIETETICA  DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ANNO 2009/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36454"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI RELATIVI ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DELLE CATEGORIE “B”, “C” E “D”. PERIODO 01/01/2008 – 31/07/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36455"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36456"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CARBURANTI RETE- BUONI ACQUISTO 3 - CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36457"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRALCI NEI COMPRENSORI DI ZONE DELLO STUDIO DI C.C. - LIQUIDAZIONE 6° SAL IMPRESA  EDILMESAM S.R.L. CON SEDE IN SANTA VENERINA VIA PROVINCIALE N. 216</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36458"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANI DI FOGNATURA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36459"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: LUGLIO 2009.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36460"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PLOTTAGGIO SU KIT ADESIVI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:DIGIPRINT - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36461"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE TRIGILIA ANTONINA- LIQUIDAZIONE PERIODO: LUGLIO 2009.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36462"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36463"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME ACQUISTI PER MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36464"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36465"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VIGILANZA NUOVA INVINCIBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36466"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36467"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E SERVIZI ALLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36468"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36469"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E RICARICHE DEI CLIMATIZZATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36470"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE- ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36471"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TOSHIBA E-STUDIO 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36472"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA/MIRABELLA GIOVANNI E DOMENICO – VINCIGUERRA ROSA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 3115/06 TRIBUNALE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36473"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  I TRIMESTRE  2009 ISTITUTO: ANFFAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36474"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 - I TRIMESTRE 2009 ISTITUTO VILLA SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36475"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO, PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DI DUE SOGGETTI SVANTAGGIATI RELATIVA AL  MESE DI LUGLIO 2009.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36476"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO. DITTA FERRAMENTA E COLORI  CARMENI GIOVANNI, VIA REGIONE SICILIANA N.31A – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36477"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO. DITTA CUSCUNA’ S.R.L., VIA PULEI N.42/44 – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36478"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 21 E 22/06/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36479"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASUBIO N. 68, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36480"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ELETTORALI. DITTA: GRUPPO MAGGIOLI SPA - VIA DEL CARPINO,8 – 47822 SANTARCANGELO DI ROM. (RN) - P.I. 02066400405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36481"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI. DITTA: SANTANGELO - SOLUZIONI ENTI LOCALI - DI GIUSEPPE SANTANGELO -VIA SALANITRO 1/G CATANIA - P.I. 04341930875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36482"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA SAPIENZA MARIA ELISABETTA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. DARIO SAMMARTINO – VIA TEOCRITO N. 48 – 95131 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36483"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36484"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 06 E 07 GIUGNO 2009 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36485"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEMISSIONE DI MANDATO RELATIVO AL PAGAMENTO RIMBORSO LOCULO ALLA SI.RA CATANIA CARMELA NON INCASSATO NELL'ANNO 2008 E RESTITUITO DALLA TESORERIA DEL CREDITO SICILIANO A QUESTO ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36486"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: GIUGNO - LUGLIO 2009. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36487"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL PORTO DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36488"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF MESE SETTEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36489"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA. ACCESSORIE ALTRI ENTI PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36490"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36491"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 2° TRIMESTRE 2009 - DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36492"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE AL 30.06.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36493"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE P.E.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36494"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO SU AUTOCESTELLO COMUNALE DITTA: SIMEI -MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36495"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O.PRESIDENZA E CONSIGLIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36496"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: PARCHEGGIO PUBBLICO QUARTIERE TRINITA’ E COLLEGAMENTO TRA VIA TRINITA’ E VIA BELLINI. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO COMPETENZA TECNOCHE ING. ROSELLA MUSICO EUGENIO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA GIARRE N. 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36497"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE DI VIA MANZONI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA. DITTE: EDISERVICE E PUBLINFORMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36498"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE DI VIA MANZONI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA DITTA PUBLIKOMPASS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36499"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPAZI A VERDE ALL’INCROCIO DI VIA GRAVINA CON VIA MACELLO. LIQUIDAZIONE SALDO IIº SAL ALL’IMPRESA PAPAVERO LORENZO CON SEDE IN PATERNO’ VIA MELI N. 95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36500"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36501"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI DITTA: MOSANGHINI-S. GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36502"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE TRIGILIA ANTONINA- LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO 2009.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36503"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANO LO PRESTI DOMENICO APRILE -MAGGIO 2009. CASA DI RIPOSO PROMETEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36504"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA ARENA SALVATRICE NATA 25/10/33 PERIODO: LUGLIO 2009. DITTA: CASA DI RIPOSO “IL GIRASOLE”, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36505"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. LA FARINA GREGORIO E PROCOPIO ROSARIO, LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36506"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36507"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE DELL’OBBLIGO DI MASCALUCIA. DITTA: BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI, CON SEDE IN PALERMO VIA CROCETTA, FONDO VASSALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36508"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA LAVORI “PROLUNGAMENTO VIA SOCCORSO II° TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILL. FRECCIA D’ORO ALLA VIA DE GASPERI-TRATTO VIA MEDITERRANEO DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO”. LIQUIDAZIONECOMPETENZE TECNICHE ARCH. SAPIENZA ALFIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36509"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI – TRATTO DI VIA RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA . LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL’80% DELL’INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE. DITTA: GERMANI MOTTA E FARO ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GANDOLFO LUIGI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36510"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE LUGLIO 2009.  BENEFICIARIO: ”AZIONE SOCIALE” SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36511"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA LUGLIO 2009. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36512"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO  DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE LUGLIO 2009.   BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. “ NEFERTARI”–  RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36513"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO 2009.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36514"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 06 E 07 GIUGNO 2009 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36515"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI AGOSTO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36516"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA-INABILE PISTORIO NOEMI PERIODO MAGGIO –GIUGNO  2009. DITTA: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36517"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DEAFFISSIONE MANIFESTI ABUSIVI SU MURI, PALI ELETTRICI E SPAZI NON AUTORIZZATI. DITTA: IMPRESA EDILE NICOTRA GEOM. ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36518"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010076082/09 PER IL SERVIZIO DI FULL  SERVICE DI FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI  CONNESSI TRAMITE LA DITTA KYOCERA MITA S.P.A. PERIODO DAL  11/04/09 AL 10/07/09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36519"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DI PM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36520"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRALCI NEI COMPRENSORI DI ZONA DELLO STUDIO DI C.C. (MODIFICHE IMPIANTI ENEL VIA DE PRETIS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36521"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRALCI NEI COMPRENSORI DI ZONA DELLO STUDIO DI C.C. ( SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA VIA DE GASPERI-A) – POD IT001E95481356</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36522"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRALCI NEI COMPRENSORI DI ZONA DELLO STUDIO DI C.C. (SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA VIA BELPASSO PEDARA ,16/A – POD IT001E95212074</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36523"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/07/09 AL 31/07/09.  DITTA: "CONSORZIO ZOO SERVICE"  CON SEDE IN ADRANO P.ZZA  A. DIAZ N. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36524"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO BOSCO MONTE CERAULO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA CON SEDE IN MASCALUCIA VIA SCALILLA N. 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36525"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTO DI TERRA SCUOLA VIA DEL SOLE.  DITTA: GUARDO ELETTROFORNITURE – GRAVINA DI CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36526"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA ARENA SALVATRICE NATA 25/10/33 PERIODO: GIUGNO 2009. DITTA: CASA DI RIPOSO “IL GIRASOLE”, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36527"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE CATEGORIE “B” “C” E “D” DI APPARTENENZA PER I DIPENDENTI CHE OCCUPANO I POSTI DELLA GRADUATORIA DAL N° 1 AL N°14 DELLA CATEGORIA “B”, DAL N. 1 AL N. 16 DELLA CATEGORIA “C”, DAL N. 1 AL N. 11 DELLA CATEGORIA “D”. ADEGUAMENTO STIPENDIALE DAL 01/08/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36528"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO STIPULA CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36529"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA REALIZZATE IN VIA SABIN, PROLUNGAMENTO DI VIA ETNEA SU AREA IN CATASTO AL FOGLIO 14, PARTICELLE 223, AUTORIZZATE CON C.E. N. 46/05 DEL 29/09/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36530"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA ICE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36531"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE 4° BIMESTRE – NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA BIBLIOTECA E L’UFFICIO U.R.P. DITTA: GIORDANO SIMONETTA - VIA TORINO, 73/A INT. - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36532"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PUBBLICITARI MILLEVOLTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36533"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE  NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI PER GLI UFFICI LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE DITTA:SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36534"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA DI N. 1  AUTOMEZZI COMUNALI ALLA SOCIETÀ UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36535"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTI E SERVIZI RELATIVI AL GREST 2009. DITTE: “BELLI E MONELLI” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA TORRE DEL FILOSOFO 2 MASCALUCIA;            COPPOLA ANGIOLETTA, VIA XX SETTEMBRE N. 11, MASCALUCIA.            “IL SAGITTARIO” DI VILLANI CONCETTA, CORSO S. VITO 59, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36536"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: “IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.” DETERMINA 18 DEL 23 MAGGIO 2006 AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SERVIZI PER L’URBANISTICA. NOTIFICHE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36537"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: “IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.” DETERMINA 109 DEL 22 FEBBRAIO 2006 AREA LL.PP. ALLACCIO PUNTI CONSEGNA ENEL ILLUMINAZIONE FESTIVITÀ CARNEVALE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36538"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: “IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.” DETERMINA 226 DEL 04 MAGGIO 2006 AREA LL.PP. PROGETTO DEI LAVORI DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD – 2° TRATTO DI VIA MEDITERRANEO – DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO (VILLAGGIO FRECCIA D’ORO). ANTICIPAZIONE SOMME PER NOTIFICA ATTI ESPROPRIATIVI PER P.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36539"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO FIORI PER MANUTENZIONE VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36540"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ELEPHANT SUD SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36541"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO LUGLIO 2009. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36542"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA’  DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 06/09/2008 - 05/06/2009.  BENEFICIARIO: DR SPINELLA ALFIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36543"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE PLESSI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DI VIA TIMPARELLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SALDO COMPETENZE SUI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36544"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO DELL'ENTE ANNO 2009 - DITTA : NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36545"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF MESE AGOSTO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36546"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL SINDACO A PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36547"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ZAPPALA' DIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36548"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE N. 3508 DEL 30/06/2009 DI €.52,99, N. 3792 DEL 30/06/2009 DI €.43,78, N. 3949 DEL 17/07/2009 DI €.49,54, N.3950 DEL 17/07/2009 DI €. 80,64,N. 4134 DEL 28/07/2009 DI €.81,79, N. 4420 DEL 31/07/2009 DI €.47,23;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SANFILIPPO CATALDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36549"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ – LUGLIO 2009  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S.  COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. - CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36550"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI , SAITTA GAETANO ,GIUFFRIDA VINCENZO, GIUNTA GRAZIA E LA SPINA MARIA. PERIODO: MARZO - APRILE 2009            DITTA: A.RI.A.L. VILLA CRISTINA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36551"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: LUGLIO 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36552"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO TARGHE E STAMPA ADESIVI TABELLE SEGNALETICA UFFICI  VIA BELLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36553"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE DI GIUGNO - AREA AFFARI GENERALI  E SERVIZI SOCIOCULTURALI -DITTA ARTICOLO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36554"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. LA FARINA GREGORIO E PROCOPIO ROSARIO, LIQUIDAZIONE PERIODO: LUGLIO 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36555"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER RIMOZIONE MATERIALE – AFFIDAMENTO LAVORI -CENTRO COMMERCIALE EDILE S.R.L. - MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36556"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE LUGLIO 2009.  DITTA: ARTICOLO 1  VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 ROMA P.I. 09722471001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36557"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO BOLLETTINO ASSISTENZA FISCALE ED IN MATERIA DI BILANCIO, CONTABILITA’ E PERSONALE ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36558"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI E PROVE LEGGE 1086/71 - INDIVIDUAZIONE LABORATORIO CERTIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36559"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI DEMOGRAFICI - APPLICAZIONE D. LGS. N°30/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36560"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI CONTRADA CROCIFISSO NEL COMUNE DI MASCALUICA A CASA PROTETTA.- LIQUIDAZIONE  A SALDO 5° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'AGATA SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36561"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI CONTRADA CROCIFISSO NEL COMUNE DI MASCALUICA A CASA PROTETTA.- LIQUIDAZIONE 6 SAL.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]D'AGATA SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36562"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE LEONARDI ANNA MARIA. PROCEDIMENTO CONCERNENTE PENSIONE DI INABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 2-COMMA 12- LEGGE N°335/95- ESITO ACCERTAMENTO SANITARIO. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36563"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36564"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI LUGLIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36565"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 21 E 22 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL PERIODO LUGLIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36566"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL PERIODO LUGLIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36567"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI VIGILANZA AL SEGGIO CENTRALE E AL SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE MANIFESTI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36568"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE GIUGNO 2009.  BENEFICIARIO: ”AZIONE SOCIALE” SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36569"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI NELLE SCUOLE COMUNALI PER IL NORMALE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36570"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. LIQUIDAZIONE 2° SAL ALLA SOCIETA’ CONCESSIONARIA SMEDIGAS  S.P.A. CON SEDE IN SAN GREGORIO DI CATANIA VIA TEVERE N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36571"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. GABRIELE ARCANGELO DI MASSANNUNZIATA PROGETTO: SISTEMAZIONE A VERDE CON REALIZZAZIONE PIAZZA IN C.DA SCIARA PRESA ATTO D.S. N.64 DEL 15/07/2009E IMPUTAZIONE SOMME DI CONFERIMENTI INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36572"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA PER EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MASCALUCIA- CONGUAGLIO STAG. TERMICA 2008-09. DITTA: SICILIANA CARBOLIO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36573"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E SERVIZIO DEAFFISSIONE MANIFESTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI . DITTA: METROCART – IMPRESA EDILE NICOTRA GEOM. ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36574"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE  SCULTURA SU LEGNO DI CASTAGNO PRESSO LA VILLA COMUNALE, RAFFIGURANTE PINOCCHIO DITTA:F.A.A.I. CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36575"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO INTEGRATIVO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36576"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/05/09 AL 30/06/09.  DITTA: “CONSORZIO ZOO SERVICE”  CON SEDE IN ADRANO P.ZZA  A. DIAZ N. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGOSTA ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36577"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE MINUTA DEL RUOLO SPECIALE COMUNALE RELATIVA ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL’ANNO 2005 (2° E 3° QUADRIMESTRE) NON OBLATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36578"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ – GIUGNO 2009  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S.  COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. - CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36579"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSEGNO CIVICO PER SUPPORTO  AD ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' NECESSARIE ED URGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36580"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. GIUGNO 2009. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36581"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO ADA E ADI. GIUGNO 2009. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36582"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36583"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI DITTA RADIO ETNA ESPRESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36584"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI DITTA CANALE 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36585"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36586"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA GRUPPO SCANDURRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36587"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAMPERISTI "SOLE AMICO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36588"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEMISSIONE DI MANDATI RELATIVI A SOMME NON INCASSATE NELL’ANNO 2008 E RESTITUITE DALLA TESORERIA DEL CREDITO SICILIANO A QUESTO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RIZZOTTO GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36589"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE SETE SOIS SETE LUAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36590"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI EDILI PRESSO PARCO MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36591"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO BORSE LAVORO MASCALUCIA ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36592"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI CORPO DI P.M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36593"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO SUI LAVORI "AGGIORNAMENTO  DELL'AEROFOTOGRAMMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE"  PROGETTO APPROVATO CON DGM N° 224 DEL 28.12.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36594"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARMADI X FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI.   DITTA: EUROFFFICE DI S. PULVIRENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36595"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE GIUGNO 2009.  DITTA: ARTICOLO 1  VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 ROMA P.I. 09722471001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36596"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI I.C.I. – ESERCIZI FINANZIARI 2003 - 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO TRIBUTI SERVIZI FISCALI - ESCLUSIONE ED EVASIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36597"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PREVISTE DALL'ART.17, COMMA 2, LETT.I) DEL CCNL DEL 01/04/1999 - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]ZAPPALA' EMANUELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36598"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: MOLINO GRAZIA - DEL POPOLO SALVATORE - SIGNORELLI LUIGI - STAMBUL FRANCESCA – VIOLA RICCARDO –VIOLA DARIO - ARDIZZONE CARMELO. IMPEGNO SPESA AGOSTO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36599"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONINI CELLULARI - LIQUIDAZIONE- DITTA: "IL CELLULARE" DI BASILE FRANCESCO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36600"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ALL STAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36601"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.28272 DEL 30/05/2009 - DITTA GASPARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36602"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36603"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36604"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA JOB CREATION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36605"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ZAPPALA' DIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36606"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER ADDOBBI LUMINOSI FESTEGGIAMENTI DEL PATRONO S. VITO DITTA: ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36607"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – MARZO – MAGGIO 2009 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36608"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36609"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36610"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36611"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI EDIZIONI LAPIS S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36612"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI EDIZIONI LAPIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36613"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PROTEZIONE ANTIVIRUS ED ANTISPYWARE DI RETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36614"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE (2°  SEMESTRE 2009).  DITTA: HALLEY CONSULTING SRL - P.IVA 02154040808, DOMICILIO FISCALE: VIA GELSOMINO 37 - 89100 REGGIO CALABRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36615"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA ANNUALE POST WARRANTY PER SERVERS E STORAGE HP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36616"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA’  DI REVISORE DEI CONTI   MESI DI APRILE  – MAGGIO  – GIUGNO 2009.  BENEFICIARIO: DR BELFIORE SANTO SALVATORE E DR. SPAMPINATO VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36617"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO- MESE GIUGNO DITTA: ART. 1 -ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36618"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI - DITTA: MAGGIOLI SPA - VIA DEL CARPINO N° 8 – 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36619"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER GLI UFFICI DI STAFF – UFFICI FINANZIARI- UFFICI TRIBUTARI – COMANDO P.M. -  DITTA: MONACO S.R.L. - ACIREALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36620"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36621"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36622"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO GIUGNO 2009. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36623"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SOMMA URGENZA  DI SISTEMAZIONE MANTO STRADALE DI VIA CAPO CALAVÀ, SISTEMAZIONE A FREDDO E POSA DI TAPPETINO D’USURA, CAUSA EVENTI CALAMITOSI. DITTA : SICIL TECNO PLUS S.R.L – VIA E. DE AMICIS N.1 - MALETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36624"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DELLA VIABILITÀ. DITTA : SPORT INNOVATION – VIA REGIONE SICILIANA N. 3 - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36625"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO ALL’ ARCH. MARCELLA SAPIENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36626"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE GIUGNO 2009 – CERUTTI MARIO. DITTA: ARTICOLO 1 VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 ROMA P.I. 09722471001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36627"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARTICOLO 1 PER FORNITURA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36628"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LOCULO COMUNALE IN DECADENZA  DITTA: LA PINTA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36629"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PARCO MONTE CERAULO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA INTERGREEN S.R.L. CON SEDE IN SAN CATALDO (CL) VIA LIBERTA' N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36630"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO PRESTATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PRIMA E DELLA SECONDA  SEC IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, PARLAMENTO EUROPEO E REFERENDUM 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36631"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA - ANNI 2005/06/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO TRIBUTI SERVIZI FISCALI - ESCLUSIONE ED EVASIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36632"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI SCUOLA MEDIA.  A.S. 2008-09.  DITTE : CENTRO CULTURALE CAVALLOTTO, CATANIA E ALTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36633"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE DIGITALE PER GLI UFFICI DI STAFF, CONTENZIOSO E APPALTI E CONTRATTI -  DITTA: MONACO S.R.L. - ACIREALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36634"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO LAVAGGI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: NEW PULIPARK - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36635"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36636"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE (ANNO 2009). DESTINATARIO: DITTA: MAGGIOLI S.P.A.-  P.IVA 02066400405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36637"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE (ANNO 2009). DESTINATARIO: DATA MANAGEMENT SPA - P.IVA 03691060960, DOMICILIO FISCALE: VIA CAVINA 7 - 48100 RAVENNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36638"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO RIVISTE E MATERIALE VARIO X FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36639"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF MESE LUGLIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36640"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ART. 13 DELLA L.R. N.17 DEL 01/08/1990 – ASSEGNAZIONE ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36641"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE -  DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA CON SEDE IN MASCALUCIA DITTA NARCISI UMBERTO -SARTORIA CIVILE-  CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36642"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRO-FORESTALE PARCO MONTE CERAULO E STRADE VICINALI". LIQUIDAZIONE 1° SAL IMPRESA GIUFFRIDA ALFREDO CON SEDE IN VIAGRANDE VIA DEL BOSCO N. 85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36643"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E COLLAUDO PER IL LEASING FINANZIARIO DI N. 3 SCUOLABUS  PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO DI MASCALUCIA. TARGA DV852TR - TARGA DV851TR - TARGA DY727BW.  BENEFICIARIO:P.I. MAMMANA SALVATORE–  P.IVA: 03419050871 -  ENNA N. 12 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCALIA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36644"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE VILLARDITA SONATA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N. 102 DEL 15/07/2009 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36645"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE  SUI GIORNALI DELL'ESITO DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO VIARIO URBANO E DI ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI DITTA: PUBLIKOMPASS- CLASSPUBBLICITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36646"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA DEL COMUNE DI MASCALUCIA.- PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE COORD.SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. DITTA: GEOM. FRANCESCO ALÌ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36647"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DITTA: I.C. ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA – VIA CAMPO SPORTIVO 20 – MASCALUCIA P.I. 3188620870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36648"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GIUGNO - DITTA CYBER S. GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36649"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -  LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURA PER IL CED DITTA: IC-ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA  - MASCALUCIA VIA CAPO SPORTIVO N.20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36650"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -  LIQUIDAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURA INFORMATICA DITTA: SITE INFORMATICA SRL - P.IVA 04070220878, DOMICILIO FISCALE: VIA A.MARIO 32 - 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36651"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER FORNITURE BIBLIOTECA SEZIONE MASSANNUNZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36652"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO IGNAZIO - PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36653"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ELETTORALE. DITTA: SANTANGELO - SOLUZIONI ENTI LOCALI - DI GIUSEPPE SANTANGELO VIA SALANITRO 1/G CATANIA - P.I. 04341930875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36654"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -  LIQUIDAZIONE SERVIZI IMPIANTO ELETTRICO PER CLIMATIZZAZIONE CED DITTA: TOSCANO ELETTROSISTEMI - P.IVA 03823460872, DOMICILIO FISCALE: VIALE SAN FRANCESCO 3/5 – 95030 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36655"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN CONTRADA S. MARGHERITA. LIQUIDAZIONE SALDO DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DITTA:DI GUARDO ANTONINO NATO A CATANIA (CT) IL 10/12/1943.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36656"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA 1^   E DELLA 2^ SEC  PER IL PRIMO SEMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36657"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA  MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA: ELLE. C. OFFICE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36658"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ RICREATIVE PRESSO IL CENTRO INCONTRO ANZIANE – PERIODO. DICEMBRE 08 –MAGGIO 2009 DITTA: LO PORTO LUDOVICA,  VIA F. TIMPANARO 5, S. PIETRO CLARENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36659"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE  I. C. ”F. II DI SVEVIA” – PROGETTO ANZIANI 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36660"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PALO D'ILLUMINAZIONE ARTISTICO DITTA: GUARDO - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36661"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PER ISTRUTTORIA PRATICHE DI SANATORIA AL GEOM. CALVAGNA ALFIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36662"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANTENIMENTO E FRUIZIONE BOSCO MONTE CERAULO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA PRESA D'ATTO ACCETTAZONE DITTA E LIQUIDAZIONE SOMME A COMPONENTE COLLEGIO PERITALE DOTT. FORESTALE SALVATORE PANTO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36663"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VERDE DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI E DELLE AREE CIRCOSTANTI, ECC. – S.A.L. N. 2 DITTA : IMPRESA  PROGETTI S.A.S. DI NIGRELLI ROBERTO &amp; C., C.DA MERCURIO S.N. – MUSSOMELI (CL) – P.IVA 01531790853.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36664"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° SAL  PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICO DITTA: DE LUCA - MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36665"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO STAMPATI C.D.S. PER LA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36666"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE FURGONE FIAT DUCATO TARGATO CT950249 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36667"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA STAMPATI SUGLI ILLECITI AMBIENTALI PER LA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36668"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO FONDAZIONE “DON BOSCO NEL MONDO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36669"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N.1 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALL’ANTICIPO E ALLE SPESE DI ISTRUTTORIA. BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36670"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAIONE SU VIA POMPEO VECCHIO. INCARICO RILIEVO DEI TERRENI DELL'OPERA. LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. D'ALI' MICHELANGELO CON STUDIO IN PATERNO' VIA DELLE NAZIONI UNITE N. 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36671"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIA E SPAZI ANNESSI INCROCIO VIA DEL BOSCO-VIA LIBERTA'. LIQUIDAZIONE 1° SAL IMPRESA SPORALLI S.R.L. CON SEDE IN MASCALUCIA VIA BOTTICELLI N. 39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36672"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPAZI A VERDE ALL'INCROCIO DI VIA GRAVINA CON VIA MACELLO. LIQUIDAZIONE ACCONTO II° SAL ALL'IMPRESA PAPAVERO LORENZO CON SEDE IN PATERNO' VIA MELI N. 95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36673"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 6/7 GIUGNO 2009. – LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI PROCLAMAZIONE ELETTI. BENEFICIARIO:-DITTA SANTANGELO DI GIUSEPPE SANTANGELO –  P.IVA: 04341930875 -  VIA SALANITRO 1/G  - 95123 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36674"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR PROPOSTO DA LEBE S.R.L. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI –  BENEFICIARIO: AVV. RAFFAELE PANEBIANCO - VIA SIMILI, 43 -  95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36675"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI "SEDE COM MASCALUCIA-ADEGUAMENTO SISMICO DELLIMMOBILE DI VIA MANZONI". APPROVAZIONE PREVENTIVO  DITTA EDISERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36676"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO ANZIANO GIUFFRIDA VINCENZO.TRASFERIMENTO PRESSO LA CASA DI RIPOSO PROMETEO MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36677"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI I° TRIMESTRE 2009 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI - DITTA: COPIS – VIA ANDRONE N. 15 – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36678"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA ANNO 2009  - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 09-09 DEL 2° TRIMESTRE 2009. BENEFICIARIO: DR GIUFFRIDA ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36679"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPERTO L.R.7/92 - CUNTRO’ GIOVANNI - LIQUIDAZIONE MARZO APRILE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36680"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO  DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE GIUGNO 2009.   BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. “ NEFERTARI”–  RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36681"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE 3° BIMESTRE – NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA BIBLIOTECA E L’UFFICIO U.R.P. -   -  DITTA: GIORDANO SIMONETTA - P.I. 04011500875, DOMICILIO FISCALE: VIA TORINO, 73/A INT. 40/41- 95128CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36682"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA GIUGNO 2009. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36683"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA DI N. 2  AUTOMEZZI COMUNALI ALLA SOCIETÀ UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36684"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE. SIRENA S.P.A. – ROSTA (TORINO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36685"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA L'UNIFORME SNC DI NARCISI C. &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36686"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA C.S.SRL - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36687"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELERIA DITTA IL SAGITTARIO MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36688"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI DITTA: F.D. TERMO SISTEM- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36689"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE MAGGIO1 2009 DITTA: KUWAIT ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36690"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO OBIETTIVI PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2008/2009  “DEFINIZIONE PROBLEMATICHE TRIBUTARIE I.C.I. E TARSU ART.3 COMMA 57-LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N.662” E RELATIVA LIQUIDAZIONE - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO TRIBUTI SERVIZI FISCALI - ESCLUSIONE ED EVASIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36691"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI-MAGGIO2-GIUGNO1 DITTA:KUWAIT- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36692"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA G. MARCONI DI SISTEMAZIONE MANTO STRADALE  E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA TREMESTIERI CON ESTIRPAZIONE DI N.2 ALBERI. DITTA : SICIL TECNO PLUS S.R.L – VIA E. DE AMICIS N.1 - MALETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36693"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE SIG. GIUFFRIDA SANTO NATO A MASCALUCIA IL 17/03/1949</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36694"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CARUSO CORRADO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N. 95 DEL 04/06/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36695"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 21 E 22 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL PERIODO GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36696"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL PERIODO GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36697"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL PERIODO GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36698"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TUTORE DISABILE PSICHICO    DITTA: AVV. LA  FARINA  GIUSEPPE – VIA FRANCESCO CRISPI N. 138 – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36699"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO BORSE LAVORO MASCALUCIA ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36700"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO ADA E ADI. APRILE E MAGGIO 2009. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36701"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – GIUGNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36702"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36703"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE – FORNITURA CANCELLERIA VARIA DITTA: METROCART.COM DI BOSCO A. - P.I. 04455960874, DOMICILIO FISCALE: VIA B. DEL BOSCO, 51 – 95030 S. A. LI BATTIATI (CT) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36704"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE – FORNITURA CANCELLERIA VARIA DITTA: METROCART.COM DI BOSCO A. - P.I. 04455960874, DOMICILIO FISCALE: VIA B. DEL BOSCO, 51 – 95030 S. A. LI BATTIATI (CT) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBRA DANILO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36705"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIA E SPAZI ANNESSI INCROCIO VIA DEL BOSCO - VIA LIBERTA'. LIQUIDAZIONE DITTA ELETTROSISTEMI CON SEDE IN MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36706"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “SEDE COM MASCALUCIA – ADEGUAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE DI VIA MANZONI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36707"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER SPESE E COMPETENZE ANNO 2008 C/C 7277743 INTESTATO AL COMUNE DI MASCALUCIA RELATIVO AL SERVIZIO DI ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36708"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE   DITTA: EDK EDITORE S.R.L. VIA SANTARCANGIOLESE N°  6 - 47825 TORRIANA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36709"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO - PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36710"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA COPERTONI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: NOFARA -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36711"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO MAGGIO 2009. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36712"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. LA FARINA GREGORIO E PROCOPIO ROSARIO, LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36713"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36714"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO NUCLEO FAMILIARE ALESSANDRINI FABIO, LIQUIDAZIONE PERIODO:GIUGNO 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36715"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ – MAGGIO 2009  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S.  COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. - CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36716"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO.-LIQUIDAZIONE SOMME PER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DITTA PAPPALARDO VITO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36717"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL GREST 2009 ALLE STRUTTURE DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36718"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI - DITTA : PIEMME &amp; MATACENA SRL - VIA POLVERIERA, 47/B – NAPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36719"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO - LIQUIDAZIONE. DITTA : ICE DI CORSARO GRAZIELLA – VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36720"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – MAGGIO 2009 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36721"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI DITTA PUBBLISTUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36722"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI DITTA JOB CREATION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36723"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – MARZO – APRILE- MAGGIO 2009 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36724"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA TECNOL ALLESTIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36725"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36726"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO-INABILE: SIGNORELLI LUIGI, PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO-APRILE  2009 PRESSO CASA DI RIPOSO “OASI S. BERNARDO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36727"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA C.R.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36728"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE. DITTA ATR SRL GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36729"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA”. DETERMINA N. 1325/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36730"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER FORNITURA IDRICA IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA MANZONI 8. DETERMINA N. 1385/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36731"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “PUBBLICAZIONE ESITI GARA PER SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI”. PROPOSTA DI DETERMINA N. 1485/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36732"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PC NET DI EL KAABI M. – MASCALUCIA CORSO SAN VITO N. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36733"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AMPLIAMENTO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DITTA “ARTICOLO 1”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36734"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO A COMPONENTE ESTERNO PER CONTROLLO DI GESTIONE. BENEFICIARIO: DR. ARMANDO SORBELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36735"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE NOLEGGIO “ALL-IN” DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I..  PERIODO: MARZO - GIUGNO 09  DITTA: “F.A.M.U.” DI CANNIZZO LUIGIA, VIA XIX TRAVERSA N.89 BELPASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36736"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. MAGGIO 2009. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36737"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE  GIUGNO 2009 NOMINATIVI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36738"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2008/09 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO APRILE-GIUGNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36739"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36740"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2008 AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36741"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36742"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PC NET DI EL KAABI M. - MASCALUCIA CORSO SAN VITO N. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36743"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO DI MASCALUCIA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL R.U.P. GEOM. S. D’AGATA E AL D.L. GEOM. LUIGI GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36744"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE DI MAGGIO - AREA AA.GG. E SERVIZI SOCIOCULTURALI - DITTA ART.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36745"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE LEGALE PER  ACCERTEMANTO DELLA RESPONSABILITA’  AMMINISTRATIVA, PENALE E DISCIPLINARE – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. VINCENZO MELLIA – PIAZZA EUROPA N. 16 – ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36746"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36747"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI . DITTA: METROCART – MAGGOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36748"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI - DITTA : DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - VIA SCALILLA N.18 - MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36749"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE MAGGIO 2009.  DITTA: ARTICOLO 1  VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 ROMA P.I. 09722471001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36750"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE LONGO PATRIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36751"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPERTO L.R.7/92 - CUNTRO' GIOVANNI - LIQUIDAZIONE MAGGIO  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36752"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA-PROGETTO A VALENZA METROPILITANA-CON PRELIMINARE STUDIO IMPATTO AMBIENTALE”. INCARICO ASSISTENZA MISURA E CONTABILITA’ DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. MIGNEMI GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36753"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36754"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE TRIGILIA ANTONINA- LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE E MAGGIO 2009.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36755"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA-PROGETTO A VALENZA METROPILITANA-CON PRELIMINARE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DELL’OPERA SUL TERRITORIO”. INCARICHI SPECIALISTICHI IN CORSO D’OPERA PER AGGIORNAMENTO PROGETTO E STUDI AMBIENTALI. LIQUIDAZIONE FATTURE: DOTT. FOR. INDELICATO MARTINA E DOTT. GEOL. PARISI ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36756"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO LAVORI “IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA-PROGETTO A VALENZA METROPILITANA-CON PRELIMINARE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DELL’OPERA SUL TERRITORIO”. LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. MUSCUSO ORESTE ROBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36757"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MOBILI PER L'ARREDO DEGLI UFFICI POSTI ALL'INTERNO DEL CAPANNONE ANNESSO ALL'IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI.  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CO.VET. DI VETRI MARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36758"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO "BONIFICA DEI SITI INQUINATI" 17 19 GIUNGO 2009 CALTANISSETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36759"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FATTURA RICOVERO MINORE   DITTA: COMUNITA'  ALLOGGIO NIKE - PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36760"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SERVICE. DITTA :”CT SERVICE” SNC DI LANDOLFO SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36761"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA GRATE RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN VIA BELVEDERE, VIA GIARRE E VIA SOCRATE, CON SISTEMAZIONE DI TELAI, CON CARICO DI MATERIALE E TRASPORTO A DISCARICA, A CORPO.  DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36762"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO I.C.S. “ E. FERMI” S. G. LA PUNTA – CENTRO EDA DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36763"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE  MAGGIO 2009 – CERUTTI MARIO. DITTA: ARTICOLO 1- VIA FRANCESCO BENAGLIA 13- ROMA -P.I. 09722471001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36764"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SERVIZI IN ECONOMIA.LIQUIDAZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE. DITTA: COPIS- VIA ANDRONE 15- CATANIA. P.I. 00681840872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36765"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA SCUDERI VALERIA - LIQUIDAZIONE SALDO –  BENEFICIARIO: AVV. MARIA PIA VIGLIANESI - VIA DEGLI ALPINI N. 4 -  95030 MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36766"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI.  FORNITURA CASSONE SCARRABILE IN ACCIAIO”. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CM INDUSTRIE S.R.L. CON SEDE IN BELPASSO C.DA FONTANA MURATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36767"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2009.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36768"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA PC-NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36769"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE MAGGIO 2009.  BENEFICIARIO: ”AZIONE SOCIALE” SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36770"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA HDO SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36771"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MONTAGGIO VIDEO “PROGETTO SCAMBIO GIOVANILE VISIONI SUL FUTURO”  BENEFICIARIO: MAUGERI MAURO - ACICASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36772"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA GRAFIC@FE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36773"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA. LIQUIDAZIONE 5° SAL IMPRESA PRESTI S.R.L. CON SEDE IN TERME VIGLIATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36774"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CO.VET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36775"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36776"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESEC.”IMPIANTO MODULARE TRATTAMENTO INERTI C.DA S. MARGHERITA- CON PRELIMINARE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DELL’OPERA SUL TERRITORIO”. LIQUIDAZIONE SPETTANZE GRUPPO DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA A SALDO AL RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36777"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER AUSILIARI DEL TRAFFICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36778"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESEC.”IMPIANTO MODULARE TRATTAMENTO INERTI C.DA S. MARGHERITA- CON PRELIMINARE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DELL’OPERA SUL TERRITORIO”. LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PER FORNITURA CENTRALINO E LAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36779"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN CONTRADA S. MARGHERITA. DEPOSITO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO – SEZIONE DI CATANIA SERVIZIO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36780"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN CONTRADA S. MARGHERITA. LIQUIDAZIONE SALDO DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DITTA:DI GUARDO ANTONINO NATO A CATANIA (CT) IL 10/12/1943.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36781"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SGOMBERO E RIPRISTINO AULE SCOLASTICHE DA ADIBIRE A SEGGI ELETTORALI. CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 21/22 GIUGNO 2009. DITTA : MO.SE.MA. S.P.A. P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 6 – MASCALUCIA - PARTITA IVA: 03757640879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36782"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RIPARAZIONE APPARECCHI RICETRASMITTENTI E PONTE RADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36783"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FOTO FOX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36784"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI BANDISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36785"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ELETTROSISTEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36786"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA COVET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36787"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA PUBBLIMED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36788"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA P.C. NET MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36789"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA GRUPPO SCANDURRA SRL - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36790"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ESPERTO L.R. 7/92 - AVV. LUIGI TAFURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36791"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCERBAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36792"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, PRESONALE E SERVIZI PRODUTTIVI DITTA ERREBIAN S.P.A. VIA DELL’INFORMATICA N.8 00040 S. PALOMBA- POMEZIA (RM)-  P.I. 02044501001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36793"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE N.2267 DEL 30/04/2009 DI €.50,69,N.2283 DEL 30/04/2009 DI €.39,17,N.2642 DEL 20/05/2009 DI €.29,95, N.2643 DEL 20/05/2009 DI €.47,23,N.2848DEL 29/05/2009 DI €.36,86, N.2849 DEL 29/05/2009 DI €.47,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36794"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA”. DETERMINA N. 1563/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36795"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “SANZIONE AMMINISTRATIVA ENPALS – VERBALE N. CT/12/2009 – PROPOSTA DI DETERMINA 1542/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36796"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “SANZIONE AMMINISTRATIVA ENPALS – VERBALE N. CT/10/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36797"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “PAGAMENTO REGISTRAZIONE ATTO DI CESSIONE E DECRETO DI ESPROPRIO”. PROPOSTA DI DETERMINA N. 12/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36798"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “PAGAMENTO REGISTRAZIONE ATTO DI CESSIONE E DECRETO DI ESPROPRIO”. PROPOSTA DI DETERMINA N. 1290/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36799"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO. DEPOSITO DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, SEZIONE DI CATANIA SERVIZIO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36800"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE DI PULIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36801"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA”. DETERMINA N. 1657/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36802"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE AGORA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36803"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ RICREATIVE PRESSO IL CENTRO INCONTRO ANZIANE – PERIODO. DICEMBRE 08 -GIUGNO2009 DITTA: FICHERA ROSSELLA, VIA PESCHIERA 18, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36804"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36805"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSEGNO CIVICO CON ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36806"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PALO ARTISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36807"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLI TEATRALI IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI - ANNO 2009 - DITTA:  ASSOCIAZIONE CULTURALE "NUOVA FRONTIERA" - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36808"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA PROMOSSO DA ZINGALE ROBERTO - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI  - 17/06 BENEFICIARIO: AVV. ANTONIO BIVONA, VIA M. CILESTRI N. 41 - 95129 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36809"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA/ACOSET - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 480/06 CORTE DI APPELLO DI MASCALUCIA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36810"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA/LUCA NUNZIATA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 91/06 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36811"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI COMUNE DI MASCALUCIA/MIRABELLA -  VINCIGUERRA  BENEFICIARIO: AVV. GIOVANNI RAPISARDA – CORSO MICHELANGELO, 25 – MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36812"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARTICOLO 1 PER FORNITURA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36813"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RISTORANTE HOTEL SELEME - GESTIONE RONZA SERVICE SRL - PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36814"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO MATERIALE D’USO E LAVORI DI SISTEMAZIONE PER UFFICIO VIABILITÀ. DITTA : DITTA PC-NET DI EL KAABI M., CORSO S. VITO N.14 – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36815"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ELEVATORI INSTALLATI IN EDIFICI COMUNALI DITTA: MOSANGHINI- S. GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36816"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PIANTE E FIORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36817"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DITTA: ARTICOLO 1 - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36818"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE ATTREZZI DA LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36819"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.88/09 IC ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36820"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLI TEATRALI IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI – ANNO 2009 – DITTA:  ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE “NUOVO TEATRO STABILE” – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36821"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SANFILIPPO CATALDO -  SOSTITUZIONE CAPO AREA TECNICO MANUTENTIVA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36822"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE METALLICHE PER ESPOSIZIONE GONFALONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36823"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ANTICIPAZIONE ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36824"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO  DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE MAGGIO 2009.   BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. “ NEFERTARI”–  RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36825"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: MAGGIO 2009. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36826"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI INPS  2° TRIMESTRE 2009.  ANNO SCOLASTICO 2008/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36827"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SCUOLABUS NEL TERRITORIO COMUNALE E PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI DUE SOGGETTI SVANTAGGIATI RELATIVA AL  MESE DI APRILE E MAGGIO 2009.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITOS.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36828"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E ACCOGLIENZA NELL'AREA DEL SANTUARIO ARCIDIOCESANO DI CATANIA MADONNA DELLA SCIARA. LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA GE.CO.IM. S.R.L.;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36829"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO RIVISTE PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI.  DITTE:  EDK EDITORE S.R.L. -  MAGGIOLI S.P.A. - SERVIZIO NAZIONALE STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLA FINANZA LOCALE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36830"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE NEW  “GE.DE.AS.” PERIODO LUGLIO 2009 – GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36831"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DITTA PAM AUTOLINEE S.R.L. PER RAGGIUNGERE IL TEATRO ERWIN PISCATOR DI CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36832"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL MESE DI  MAGGIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36833"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36834"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE DEL 6/7 GIUGNO 2009. - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER L’ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI, MATERASSI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ALL’INTERNO DEI SEGGI ELETTORALI, STAMPA MANIFESTI PER LA COPERTURA DI QUELLIAFFISSI FUORI DAGLI SPAZI CONCESSI. BENEFICIARIO: -DITTA FERRAMENTA E COLORI DI CARMENI GIOVANNI –  P.IVA: 03114370871 -  VIA REGIONE SICILIANA N. 31/A – 95030 MASCALUCIA. -DITTA VASTA MICHELE, P.IVA: 04344810876, CORSO SAN VITO N. 57 INT.62/63 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36835"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE SUI GIORNALI DELL'ESITO DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO VIARIO URBANO E DI ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI. DITTA: BARBARO-MEDIAGRAPHIC - EDITORIALE CENTONOVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36836"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SANTONOCITO -S.PIETRO CLARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36837"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONINI CELLULARI.  DITTA: "IL CELLULARE" DI F.BASILE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEVERINO ADA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36838"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L. E ARCH. NADIA BENSI DI CONSULENZA ESPROPRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36839"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO IN PENSIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA CORSO AGATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36840"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASUBIO N.68, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36841"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRE RADIANTE PRESSO SCUOLA L. DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36842"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SGOMBERO E RIPRISTINO AULE SCOLASTICHE DA ADIBIRE A SEGGI ELETTORALI. CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE  DEL 6/7 GIUGNO 2009. DITTA : MO.SE.MA. S.P.A. P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 6 – MASCALUCIA - PARTITA IVA: 03757640879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36843"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO PER L’ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE. BENEFICIARIO: -DITTA FERRAMENTA E COLORI DI GUGLIEMINO ALFIO –  P.IVA: 04287800876 -  CORSO SAN VITO N. 149 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36844"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI . DITTA: METROCART – MAGGOLI S.P.A. – PC NET – ICE DI CORSARO GRAZIELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36845"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO NUCLEO FAMILIARE ALESSANDRINI FABIO, LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36846"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2008/09. LIQUIDAZIONE  MAGGIO E GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36847"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI E FORNITURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36848"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO "I COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL COLLAUDATORE ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA" MAGGIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36849"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA ARENA SALVATRICE NATA 25/10/33 PERIODO: MAGGIO 2009. DITTA: CASA DI RIPOSO “IL GIRASOLE”, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36850"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ – MARZO 2009 - DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S.  COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. - CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36851"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRALCI NEI COMPRENSORI DI ZONA DELLO STUDIO DI C.C. (NUOV FORNITURA ELETTRICA VIA BRUNELLESCHI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36852"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRALCI NEI COMPRENSORI DI ZONA DELLO STUDIO DI C.C.(FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTEVERDE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36853"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: DITTA COMMERCIALE SICULA S.R.L. CON SEDE IN C.DA SANT’ELENA – BUFARDO  - LEONFORTE (EN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36854"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – GENNAIO – APRILE 2009 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36855"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36856"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36857"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE IN BLUES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36858"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO VERBALDATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36859"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEL TERRITORIO COMUNALE    TECHN SAFETY S.A.S VIA SAN GREGORIO 8 MASCALCUIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36860"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA: IL SAGITTARIO DI VILLANI CONCETTA– CORSO SAN VITO 59 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36861"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO  DITTA DAY RISTOSERVICE SPA - FT.29829/VO/D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36862"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESTERNO DI RIMOZIONE E CUSTODIA AUTOVEICOLI PRIVATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36863"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA AD687PK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36864"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36865"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – MAGGIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36866"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI VARI.   DITTA : SALVATORE DURO – VIA TRIESTE N.16 - S. ALESSIO SICULO (ME)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36867"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO  ALLA  ASSOCIAZIONE PRO LOCO - SICHILLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36868"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI ASSISTENZA MURARIE E DI COLLOCAMENTO DI MANUFATTI STRADALI E DISSUASORI STRADALI, A CORPO.  DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36869"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36870"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PALI ARTISTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36871"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO - VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 57 - 95030 MASCALUCIA - P.I.03587030879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36872"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SERVIZIO IL PERSONALE DITTA MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36873"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI CADITOIA STRADALE IN VIA CAPO CALAVÀ, ECC. DITTA : SICIL TECNO PLUS S.R.L – VIA E. DE AMICIS N.1 - MALETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36874"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE “NUOVA FRONTIERA” SECONDO LABORATORIO TEATRALE – MESI: APRILE  E MAGGIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36875"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO DI MASCALUCIA. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA GENNARO S.R. L. EX GENNARO SALVATORE IMPORTO A SALDO DEI LAVORI DI CUI AL CONTRATTO N.831 DEL 31/03/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36876"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. APRILE 2009. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36877"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: “IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.” DETERMINA 283 DEL 09 GIUGNO 2006 AREA LL.PP. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E PREDISPOSIZIONE IMPIANTI – STRALCIO ATTUATIVO COMPRENSORI 1 E  2 DELLE PRESCRIZIONI ESECUTIVE DEL PRG VIGENTE APPROVATO CON DGM N° 71 DEL 28/04/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36878"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO ALL’ I.C. “FEDERICO II DI SVEVIA” DI MASCALUCIA PER LA REALIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36879"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA: GUARDO SALVATORE -GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36880"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. LA FARINA GREGORIO E PROCOPIO ROSARIO, LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36881"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36882"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA MAGGIO 2009. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36883"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSEGNO CIVICO CON ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36884"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI PROPOSTO DAL CREDITO SICILIANO - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: . MARCO PERNA, VIA E.A. PANTANO N. 118 - 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36885"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: “IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.” DETERMINA 192 DEL 05 APRILE 2006 AREA LL.PP. SPESR RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – STRALCIO ZONA A DELLO STUDIO DI CONSIGLIO COMUNALE – LOTTO A OVEST DI VIA DEL BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36886"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO APRILE 2009. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36887"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO BORSE LAVORO MASCALUCIA ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36888"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESTERNO DI RIMOZIONE E CUSTODIA AUTOVEICOLI PRIVATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36889"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA”. DETERMINA N. 1544/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36890"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PUBBLICAZIONE ESITI GARA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO VIARIO URBANO. DETERMINA N. 1421/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36891"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI IDRAULICI SU BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36892"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “MODIFICA POTENZA ENEL PER DELEGAZIONE DI MASSANNUNZIATA”. DETERMINA N. 1417/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36893"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36894"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA”. DETERMINA N. 1336/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36895"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA”. DETERMINA N. 1253/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36896"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “PUBBLICAZIONE GARA PER SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI”. PROPOSTA DI DETERMINA N. 694/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36897"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “DEPOSITO CAUZIONALE SIAE”. DETERMINA N. 677/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36898"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PUBBLICAZIONE ESITI GARA REALIZZAZIONE VIA A. RAPISARDA. DETERMINA N. 417/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36899"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PANCA PER SPOGLIATOIO PALAZZETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36900"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI RECINZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36901"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, PRESONALE E SERVIZI PRODUTTIVI DITTA: ICE - INTERNATIONAL COMMERCE &amp; EQUIPEMENT DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194, MASCALUCIA - P.I. 03943760870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36902"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: APRILE 2009. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36903"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “LAVORI DI ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA”. LIQUIDAZIONE ONERI DI ACCESSO A DISCARICA. DITTA: CUTULI E &amp; D’ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36904"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE.    FULMIX S.A.S. - TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36905"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. GEOM. STRANO ANTONINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36906"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA RAGUSA BARBARA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  -  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE RACITI - VIA POLA N. 15 - 95127 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36907"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE, ACQUISTO ATTREZZATURA DA LAVORO. DITTA PC-NET DI EL KAABI M., CORSO S. VITO N.14 – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36908"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: “IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.” DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 77 DEL 10 MAGGIO 2006. ATTIVAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN GIORNALINO DI INFORMAZIONE RELATIVO ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36909"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: “IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.” DETERMINA 655 DEL 07 LUGLIO 2006 AREA AFFARI GENERALI E SOCIO CULTURALI. CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO AL RIENTRO IN GERMANIA IN QUANTO APPARTENENTE A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE DI EMIGRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36910"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: “IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.” DETERMINA 344 DEL 17 LUGLIO 2006 AREA LAVORI PUBBLICI. COMPLETAMENTI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – STRALCIO ZONA A DELLO STUDIO DEL CONSIGLIO COMUNALE – LOTTO A OVEST DI VIA DEL BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36911"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: “IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.” DETERMINA 336 DEL 11 LUGLIO 2006 AREA LAVORI PUBBLICI. PAGAMENTO ONERI UFFICIO PREVENZIONE VIGILI DEL FUOCO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONEINCENDI “ANFITEATRO ALL’APERTO PER MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36912"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: “IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.” DETERMINA 593 DEL 27 GIUGNO 2006 AREA AFFARI GENERALI E SOCIO CULTURALI. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36913"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: “IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.” DETERMINA 122 DEL 02 MARZO 2006 AREA LL.PP. SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA GURS, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36914"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: “IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.” DETERMINA 06 DEL 31 MARZO 2006 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI. DIRITTI DI AFFISSIONE PER SVARIATE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGERANNO DURANTE IL CORSO DELL’ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36915"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: “IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.” DETERMINA 291 DEL 14 GIUGNO 2006 AREA LL.PP. PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO COMMERCIALE 1° STRALCIO VIA ETNEA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36916"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA CM INDUSTRIE S.R.L. FILIALE DI BELPASSO C.DA FONTANA MURATA PER LA FORNITURA DI N. 1 CASSONE SCARRABILE IN ACCIAIO. IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36917"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.2 UNITA' MONOBLOCCO PER CONDIZIONAMENTO DI PRECISIONE AD ESPANSIONE DIRETTA CONDENSATA AD ARIA, VERSIONE DOWNFLOW CON ALIMENTAZIONE TRIFASE, PER LA SALA MACCHINE DEL CENTRO DI CALCOLO DEL COMUNE DI MASCALUCIA.    LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFOTECNICA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36918"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI PRESSO CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36919"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LOCULO COMUNALE IN DECADENZA  DITTA: MAGRÌ FRANCESCA- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36920"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO-PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36921"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO - PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36922"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DELLA VIABILITÀ. DITTA : DITTA SPORT INNOVATION – VIA REGIONE SICILIANA N. 3 - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36923"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE, EUROPEE E REFERENDARIE, PER I GIORNI 6 E 7 GIUGNO 2009 E PER I GIORNI 20 E 21 GIUGNO 2009. FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -  PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36924"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI C.D.S.”. PROPOSTA DI DETERMINA N. 1124/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36925"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI MASCALUCIA ANTIQUARIA”. DETERMINA N. 1058/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36926"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER FORNITURA IDRICA AREA A VERDE TRA LA VIA GRAVINA E LA VIA MACELLO. DETERMINA N. 899/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36927"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER FORNITURA IDRICA AREA COMUNALE DI PARCO MONTE CIRAULO. DETERMINA N. 739/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36928"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “VERIFICA ISPESL IMPIANTO ELETTRICO DI VIA DEL SOLE”. DETERMINA N. 749/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36929"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA”. DETERMINA N. 1114/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36930"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA”. DETERMINA N. 768/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36931"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “DEPOSITO CAUZIONALE SIAE”. DETERMINA N. 592/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36932"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “DEPOSITO CAUZIONALE SIAE”. DETERMINA N. 551/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36933"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA”. DETERMINA N. 450/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36934"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA”. DETERMINA N. 367/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36935"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA”. DETERMINA N. 391/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36936"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “DEPOSITO CAUZIONALE SIAE”. DETERMINA N. 389/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36937"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “MISSIONE A BRUXELLES”. DETERMINA N. 104/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36938"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “ACQUISTO BENI CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE”. DETERMINA N. 2604/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36939"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA PRATICHE DI SANATORIA”. PROPOSTA DI DETERMINA N. 2019/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36940"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI C.D.S.”. PROPOSTA DI DETERMINA N. 1992/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36941"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S.MARGHERITA – PROGETTO A VALENZA METROPOLITANA. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36942"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO:GENNAIO 2009.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36943"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE  MAGGIO  2009 NOMINATIVI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36944"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI MAGGIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36945"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 36/2009 CON DOMANDA RICONVENZIONALE E CHIAMATA IN TERZO IN GARANZIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  –  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO – VIA MILANO N. 6 – 95128 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36946"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSUNZIONE PROCEDURA ESECUTIVA COMUNE DI MASCALUCIA C/SQUATRITO  SALVATORE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI   BENEFICIARIO: AVV. ISABELLA GLORIA RAGUSA - VIA G. D’ANNUNZIO N. 27 – 95128 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36947"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PALI ARTISTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36948"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI- MESE APRILE 2009 DITTA: KUWAIT- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36949"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRATTATIVA PRIVATA SERVICE AUDIO E LUCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36950"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA FORNITURA DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DITTA: ART. 1 - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36951"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA - SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI PERICOLOSI CATTURATI NEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36952"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA A VERDE ATTREZZATO PREVISTA NEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO "C.DA POMPEO". LIQUIDAZIONE ECONOMIE AVUTE PER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE A FAVORE DELLE COOPERATIVE EDILIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36953"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA- AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE.  IMPEGNO SPESA AREA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36954"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER GLI UFFICI DI STAFF – UFFICI FINANZIARI – UFFICI TRIBUTARI – COMANDO DI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36955"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO E LAVICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36956"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ABBONAMENTO ANNUALE “MSDN”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36957"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36958"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36959"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO  SIG. NUNZIO PATANÈ -  3° TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36960"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE DIGITALI PER GLI UFFICI DI STAFF, CONTENZIOSO E APPALTI E CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36961"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DELL'ICI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI" - 03/04/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36962"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORI B. M.  E B.C. PERIODO: LUGLIO  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36963"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI: GIULIANO CARMELA - SAITTA  GAETANO - GIUFFRIDA VINCENZO - - PISTORIO NOEMI - ARENA SALVATRICE . IMPEGNO SPESA LUGLIO-AGOSTO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36964"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA PROTEZIONE ANTIVIRUS ED ANTISPYWARE DI RETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36965"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36966"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: GUELI GIUSEPPE - MOLINO GRAZIA -   DEL POPOLO SALVATORE - SIGNORELLI LUIGI -  STAMBUL FRANCESCA - VIOLA RICCARDO -VIOLA DARIO - ARDIZZONE CARMELO. IMPEGNO SPESA LUGLIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36967"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORI D.M. A. – T. – F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36968"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO R. G. –  IMPEGNO DI SPESA 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36969"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA- AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO  A CONTRARRE.  IMPEGNO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  AREA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36970"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER AUSILIARI DEL TRAFFICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36971"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA:LA FARINA G. E PROCOPIO R. LUGLIO- AGOSTO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36972"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZONE AL CORSO SU "BONIFICA DI SITI INQUINATI" CALTANISSETTA 17 - 20 GIUGNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36973"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO ANZIANA LA SPINA MARIA NATO A S. PIETRO CLARENZA IL 10/6/22 E RESIDENTE A MASCALUCIA VIA ZAPPALÀ N.17:  LUGLIO-AGOSTO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36974"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE POST WARRANTY PER SERVERS E STORAGE HP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36975"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA PUBBLIKOMPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36976"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO -  PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36977"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO AUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36978"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA ETNA IN BLUES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36979"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LISTE SEZIONALI - STAMPA MANIFESTI INERENTI L'INDIZIONE DEI COMIZI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - STAMPA MANIFESTI PER LA COPERTURA DI QUELLI AFFISSI FUORI DAGLI SPAZI CONCESSI - FORNITURA FAX PER IL SERVIZIOELETTORALE. BENEFICIARIO:DITTA SANTANGELO - SOLUZIONI ENTI LOCALI - DI GIUSEPPE SANTANGELO -  P.IVA: 04341930875 -  VIA SALANITRO N. 6/D - 95123 CATANIA. -DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA, P.IVA: 04094020874, VIA SCALILLA N. 18 - 95030 MASCALUCIA. -MI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36980"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DETERMINA SINDACALE N. 54 DEL 27/05/2009 INCARICO AL GEOL. IMPEGNOSO PASQUALE PER LO STUDIO GEOLOGICO DI MASSIMA ED ESECUTIVO E ASSISTENZA INDAGINI GEOGNOSTICHE DELL’OPERA “PARCHEGGIO PUBBLICO IN QUARTIERE TRINITA’ E VIA BELLINI”. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36981"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ONERI ATTI FINALI ESPROPRIAZIONI, INSERZIONI SULLA G.U.R.S.. CATASTAZIONI ECC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36982"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LAVORI  “REALIZZAZIONE SPAZI A VERDE ALL’INCROCIO DI VIA GRAVINA CON VIA MACELLO”. FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA–LIQUIDAZIONE SOMME DITTA D’URSO ANTONINO CON SEDE IN BELPASSO VIA 3^ RETTA LEVANTE N. 25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36983"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LAVORI  “REALIZZAZIONE SPAZI A VERDE ALL’INCROCIO DI VIA GRAVINA CON VIA MACELLO”. FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA–LIQUIDAZIONE SOMME DITTA VIVAI SAPIENZA CON SEDE IN TRECASTAGNI VIA S. ANDREA N. 44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36984"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANZIONE AMMINISTRATIVA ENPALS - VERBALE N. CT/12/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36985"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANZIONE AMMINISTRATIVA ENPALS - VERBALE N. CT/10/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36986"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE  IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -  PROVVEDIMENTO A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36987"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO TELECOM ITALIA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CENTRALINO E LAN PER L'IMMOBILE ANNESSO ALL'IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA. IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36988"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA. IMPEGNO DI SPESA. DOTT. ING. TROVATO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36989"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE STAMPA DEI MANIFESTI ELETTORALI RIPORTANTI LE LISTE E I CANDIDATI A SINDACO E A CONSIGLIERE COMUNALI, CON I RISPETTIVI COLLEGAMENTI. BENEFICIARIO: DITTA SANTANGELO – SOLUZIONI ENTI LOCALI – DI GIUSEPPE SANTANGELO –  P.IVA: 04341930875 -  VIA SALANITRO N. 6/D – 95123 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36990"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER L’ANNO 2009, PER L’ATTIVAZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI EXTRA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36991"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA EDIZIONI LAPIS SRL - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36992"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36993"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA CON PRELIMINARE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DELL’OPERA SUL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE PER REGISTRAZIONE ATTI D’ESPROPRIO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36994"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO AUDIO E VIDEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36995"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI “ACI-PRA” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL’ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36996"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA AD687PK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36997"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA KATAMEDIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36998"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MADONNA DELLA CONSOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36999"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO SIG.RA TRIGILIA ANTONINA NT. CATANIA IL  25/10/53.               IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-AGOSTO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37000"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37001"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO. ANTICIPAZIONE SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37002"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA  PER GLI INFORTUNI E RISCHI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MASCALUCIA.    SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37003"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO -  LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURA PER IL CED DITTA: CAD SYSTEM SRL - P.IVA 03905740829, DOMICILIO FISCALE: VIA DELLE CROCI 2 - 90139 PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37004"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE.  DESTINATARIO: ATR SRL - P.IVA 03321570875, DOMICILIO FISCALE: VIA MONCADA 1/B - 95030 S.AGATA LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37005"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELIBERA DI G.M. N. 81 DEL 15/05/2009 “ATTIVITA’ INTEGRATIVA DI VIGILANZA E PROMOZIONE AMBIENTALE PER IL PARCO MONTE CERAULO”. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37006"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GALVAGNO ROSARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37007"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI. – RIUTILIZZO DELLE SOMME DEL RIBASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37008"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - 3° &amp; 4 TRIMESTRE 2008. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI RILEVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MAUGERI NUNZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37009"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI RI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO VIARIO URBANO E DI ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37010"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO SU PLOTTER HP DESIGNJET 800.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37011"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ESPOSIZIONE POSTER PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37012"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/04/09 AL 30/04/09.  DITTA: “CONSORZIO ZOO SERVICE”  CON SEDE IN ADRANO P.ZZA  A. DIAZ N. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGOSTA ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37013"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PUBBLICITA' SU LAPIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37014"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE - DITTA L'UFFICIO MODERNO CATANIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37015"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO ALL’EROGAZIONE DEL BUONO SOCIO-                 SANITARIO ANNO 2009 “PER POSSESSO DEI REQUISITI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37016"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA: GUARDO - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37017"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37018"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA ILICE EDIZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37019"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE DALL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37020"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA. IMPEGNO DI SPESA. GEOM. STRANO ANTONINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37021"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA. IMPEGNO DI SPESA. DOTT. ING. PULEO CONCETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37022"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA. IMPEGNO DI SPESA. GEOM. AIELLO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37023"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN ECONOMIA – RECITA FINE ANNO F. DI SVEVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37024"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – MASCALUCIA IN CORTO.  DITTA: “ELEPHANT SUD SERVICE” DI GIUSEPPE D’URSO, VIA ETNEA N.198 MASCALUCIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37025"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPA DIGITALE VERBALI CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37026"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37027"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE – 3° TRIMESTRE 2009    DITTA: COMUNITA’ ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37028"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37029"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO ANZIANO LO PRESTI DOMENICO  NATO A CATANIA IL 12/4/944.  IMPEGNO DI SPESA GIUGNO-LUGLIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37030"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA 1^ E DELLA 2^ SEC PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37031"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSEGNO CIVICO CON ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37032"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA BONINA GROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37033"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA STS ENTERTAINMENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37034"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NG ALLESTIMENTI DI NICOTRA GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37035"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AZIENDA AGRICOLA CRISPI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37036"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE DI APRILE - AREA AA.GG. E SERVIZI SOCIOCULTURALI - DITTA ARTICOLO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37037"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEL PERSONALE" 10/03/2009 E "RENDICONTO 2009 E LEGGI COLLEGATE" 22/04/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37038"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LE NOVITA' 2009 IN MATERIA DI COMMERCIO" 07/05/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37039"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37040"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA-INABILE PISTORIO NOEMI PERIODO MARZO –APRILE  2009. DITTA: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37041"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE CORRISPONDENZA - DITTA DIGIPRINT - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37042"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI PER L’ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL’80% INDENNITÀ  ESPROPRIAZIONE-DITTA: CONIUGI MIRABELLA E COSENTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37043"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N.2 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALL’ANTICIPO E ALLE SPESE DI ISTRUTTORIA. BENEFICIARIO: MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37044"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI PRESSO CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37045"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA DIGIPRINT MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37046"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL’ AVV. VITTORIO PER PRESTAZIONE  MERAMENTE OCCASIONALE CARATTERIZZATA DA UN RAPPORTO INTUITU PERSONAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37047"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO DI MASCALUCIA. RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER SALDO ESPROPRIO DITTA GIUFFRIDA FRANCESCO NATA A CATANIA IL 05/11/1959.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37048"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CORONA IN RAME DI ALLORO COLLOCATA NELLA STATUA DI DANTE ALIGHIERI DITTA: AGATINO CARPINTERI- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37049"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN CONTRADA S. MARGHERITA. LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DITTA:LO FARO GRAZIA NATA A MASCALUCIA (CT) IL 13/10/1964.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37050"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTI DI TIPO INFORMATICO SUI SISTEMI APPLICATIVI  RELATIVI ALLA PROCEDURA ECONOMATO.  DITTA: HALLEY CONSULTING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37051"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RIVISTE PER UFFICI FINANZIARI.  DITTA: MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37052"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI – VIA PETRARCA, VIA CAPO DI GALLO, VIA CATANZARO, VIA ARISTOTELE E VIA LOMBARDIA. DITTA : NUOVA SOCIETÀ DI COSTRUZIONE DI NIBALI SERGIO &amp; C. S.A.S. – VIA A. MUSCO N.2 – 95030 SANT’AGATALI BATTIATI (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37053"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ADATTAMENTI ED ESECUTIVI STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37054"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SOVVENZIONE PRO LOCO - SICHILLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37055"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EAGLE ITALIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37056"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ARTITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37057"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONALE LA SICILIA ED. CATANIA - LIQUIDAZIONE DITTA PUBLIKOMPASS - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37058"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA- VIA SCALILLA 18- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37059"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA E SCERBAMENTO PRESSO AREA CIMITERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37060"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORE LEONARDI S. - MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37061"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTI DI PRECETTO PROPOSTO DA DI SANO CONCETTA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  – BENEFICIARIO: AVV. CORRADO LO GIUDICE – P.ZZA V. EMANUELE, 24 – 95129 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37062"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 2 PALI ARTISTICI SERIE NERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37063"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37064"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARATO RADIO E RELATIVI ACCESSORI – LIQUIDAZIONE DITTA: ELETTROMECCANICA INSTALLAZIONE S.N.C. VIA MAZZINI N.77 SANTA VENERINA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37065"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PUBBLICITARI SU EMITTENTI TELEVISIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37066"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37067"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME MANUTENZIONE DEGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DITTA: MOSANGHINI-S.GREGORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37068"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA SULLA GURS PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO VIARIO URBANO E DI ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37069"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI PUBBLICITARIE KATAMEDIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37070"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI PUBBLICITARIE MILLEVOLTI S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37071"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA “TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S. A. MUNZONI-TRATTO DI VIA RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUBLIKOMPASS SPA FILIALE DI CATANIA CORSO SICILIA NN. 37/43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37072"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAVORI: "SEDE COM ADEGUAMENTO SISMICO DELL'IMOBILE DI VIA MANZONI N. 8". LIQUIDAZIONE SOMME DITTA PUBLIKPOMPASS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37073"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE PER DEPOSITO CAUZIONALE E CONGUAGLIO SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37074"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE CENTRO EDA PER CONCERTO - PROGETTO EUROPEO “SOCRATES”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37075"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010060221 PER IL SERVIZIO DI FULL  SERVICE DI FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI  CONNESSI TRAMITE LA DITTA KYOCERA MITA S.P.A. PERIODO DAL 11/01/09 AL 10/04/09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37076"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE COMUNITÀ DEI PASSIONISTI DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37077"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA/MESSINA AURELIO. - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 35/06 TRIBUNALE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37078"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ALLA SOTTOSEZIONE UNITALSI DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37079"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER N.4 MANIFESTAZIONI CINEFORUM IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI – ANNO 2009  DITTA:  “CINE TEATRO MODERNO” VIA LI PANI, 38  – MASCALUCIA – DI GALLINA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37080"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA PC-NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37081"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CONVIVIUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37082"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CARRETTERIA CLUB TRINITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37083"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MEGA PRODUCTION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37084"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE PER L’ABROGAZIONE DISPOSIZIONI DEI TESTI UNICI PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  PULIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37085"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - PER I GIORNI 6 E 7 GIUGNO 2009 E PER I GIORNI 20 E 21 GIUGNO LA DATA PER L’EVENTUALE SECONDO TURNO DI VOTAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37086"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RICOVERO MINORE   DITTA: COMUNITA’  ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37087"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA DATABASEINSTRUMENTS BAGHERIA (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37088"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA DIGIPRINT - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37089"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ – APRILE 2009  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S.  COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. - CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37090"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO:MARZO E APRILE 2009.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37091"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANITA PISTONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37092"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA POTENZA ENEL DELEGAZIONE DI MASSANNUNZIATA – APPROVAZIONE PREVENTIVO E  LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37093"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE APRILE 2009.  BENEFICIARIO: ”AZIONE SOCIALE” SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37094"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIEMISSIONE DI MANDATI RELATIVI A SOMME NON INCASSATE NELL’ANNO 2008 E RESTITUITE DALLA TESORERIA DEL CREDITO SICILIANO A QUESTO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37095"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERREBIAN CON SEDE IN S. PALOMBA –POMEZIA VIA DELL’INFORMATICA N. 8,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37096"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO FONDAZIONE DON BOSCO NEL MONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37097"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI MASCALUCIA RICCIOLI MARIA C/ COMUNE DI MASCALUCIA – NOMINA CTP DOTT. SALVATORE CUSCUNÀ CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA MODIGLIANI 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37098"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: NOFARA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37099"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO ED EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37100"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI – ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37101"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE N. 2 VEICOLI FUORI USO DITTA: ETNA METALLI - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37102"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA C.S. SRL - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37103"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER STIPULA CONTRATTO PER FORNITURA IDRICA IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA MANZONI N. 8.SOCIETA’ ACQUE CARCACI DEL FASANO VIA CARONDA N. 109 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37104"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37105"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO VIABILITÀ - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37106"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO U.O. SERVIZI GENERALI DITTA L'UFFICIO MODERNO CATANIA S.R.L. - VIA VINCENZO GIUFFRIDA  176/C CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37107"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA: I.C. ELETTRONICA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37108"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37109"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI SERVIZIO CONSULENZA ESPROPRI ON-LINE E AGGIORNAMENTO AC R E WS+MP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37110"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37111"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LOCULO COMUNALE IN DECADENZA DITTA: SEMINARA- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37112"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROLUNGAMENTO DELLA VIA SOCCORSO DAL VILLAGGIO FRECCIA D'ORO ALLA S.P. VARIANTE 10 - TRATTO DALLA S.P. 10 (INCROCIO VIA SOCCORSO) ALLA S.P. VARIANTE 10 (INCROCIO VIA PULEI).ESECUZIONE LAVORI NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E IMPUTAZIONE SOMME. DITTA: CENTAMORE SILVESTRO CON SEDE IN VALVERDE VIA V. EMANUELE N. 252.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37113"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO URBANO DI AREE COMUNALI - APPALTO A CONTRATTO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37114"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: GUELI GIUSEPPE - MOLINO GRAZIA -   DEL POPOLO SALVATORE - SIGNORELLI LUIGI -  STAMBUL FRANCESCA – VIOLA RICCARDO –VIOLA DARIO - ARDIZZONE CARMELO. IMPEGNO SPESA MAGGIO-GIUGNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37115"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37116"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: MARZO 2009. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37117"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE HUMAN CAPITAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37118"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA ARENA SALVATRICE NATA 25/10/33 PERIODO:APRILE 2009. DITTA: CASA DI RIPOSO “IL GIRASOLE”, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37119"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE SPA - FT.11228/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37120"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA STRADA RURALE S. A. MUNZONI. LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DITTA GIUFFRIDA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37121"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI.  DITTA: COPIS – VIA ANDRONE N. 15 – CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37122"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE APRILE 2009 – CERUTTI MARIO. DITTA: ARTICOLO 1 VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 ROMA P.I. 09722471001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37123"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO  DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE APRILE 2009.   BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. “ NEFERTARI”–  RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37124"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RICOVERO MINORE   DITTA: COMUNITA’  ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37125"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. DAVI' SALVATORE QUALE DITTA COMPROPRIETARIA IMMOBILE CENSITO N.C.T. FG. 18 PART. 718, A TITOLO DI ACCONTO DELL’80% SULL’INDENIITA' DI ESPROPRIAZIONE E SULLA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37126"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. ARCH. CARPINTIERI AGATINO IVANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37127"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO “RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO COMMERCIALE 1° STRALCIO VIA ETNEA- COMPLETAMENTO STRALCIO (TRATTO DA VIA MANGANELLI A VIA CALVARIO)”.APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA: LA PLACA ANGELOSRL - CALTANISSETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37128"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI PORTICI  IN CORSO S. VITO DITTA: EFFEGI OPERE ED INGEGNERIA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37129"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL 23/07/2004 RIZZO GIOVANNA. - TRANSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PULVIRENTI TERESA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37130"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° SAL "LAVORI DI ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA" DITTA: CUTULI E &amp; D'ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37131"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA CD-VADEMECUM DELLA GESTIONE DELLA POLIZIA MORTUARIA DITTA: MAGGIOLI -SANTARCANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37132"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO PANCHINE ARTISTICI DI CM.160 IN ECONOMIA, ALL’INTERNO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VERDE DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI E DELLE AREE CIRCOSTANTI, ECC. DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO –S.P. 14 N.69, 95040 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37133"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA  DITTA: ELLE. C. OFFICE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37134"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ANAGRAFICI. DITTA SANTANGELO SOLUZIONI ENTI LOCALI  DI GIUSEPPE SANTANGELO - VIA SALANITRO 1/G- CATANIA- P.I. 04341930875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37135"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO MESE APRILE 2009 DITTA: ART. 1 - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37136"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ALBERI ED ATTREZZI DA LAVORO PER CIMITERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37137"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE.    FULMIX S.A.S. - TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PULVIRENTI TERESA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37138"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE N. 1388 DEL 24/03/2009 DI €.33,41,N. 1558 DEL 31/03/2009 DI €.46,08, N. 1559 DEL 31/03/2009 DI €.91,01, N. 1783 DEL 09/04/2009 DI €.49,54, N. 1782 DEL 09/04/2009 DI €.89,86, N. 2128 DEL 24/04/2009 DI €. 102,53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37139"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA DIGIPRINT PER ELABORATI GRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37140"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CONVIVIUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37141"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA FORNITA DAL MAESTRO AGATINO CARPINTERI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STATUA RAFFIGURANTE DANTE ALIGHIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37142"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37143"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PIEGHEVOLI LABORATORIO TEATRALE..  DITTA: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA VIA SCALILLA 18 MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37144"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA.  DITTA: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA VIA SCALILLA 18 MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37145"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA.  DITTE: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA VIA SCALILLA 18 MASCALUCIA (CT);      “PC NET” DI MUSTAFÀ EL KAABI M. CORSO S. VITO 14, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37146"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO. DITTA : DITTA CUSCUNA’ S.R.L., VIA PULEI N.42/44 – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37147"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ECONOMATO E PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37148"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE NEW “GE.DE.AS.” PERIODO LUGLIO 2009 – GIUGNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37149"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO PER IL GIUDICE DI PACE – VIA A. GRIMALDI, 38 – TREMESTIERI ETNEO – PROPRIETÀ ZAPPALÀ ROSARIA – APRILE 08  A MARZO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37150"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE APRILE 2009.  DITTA: ARTICOLO 1  VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 ROMA P.I. 09722471001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37151"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI PER IL GIUDICE DI PACE, VIA GRIMALDI N. 38, TREMESTIERI ETNEO – ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37152"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI.  DITTA: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA VIA SCALILLA 18 MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37153"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37154"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37155"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA APRILE 2009. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37156"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37157"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA ALLA DITTA ARTICOLO 1 SPA PER LA FORNITURA DI LAVORO MEDIANTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’AREA LAVORI PUBBLICI NEL MESE DI APRILE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37158"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI  SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI - DITTA:   MOSEMA S.P.A.  MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA - PIAZZA DANTE ALIGHIERI 6 - MASCALUCIA - P.I. 03757640879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37159"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI PRESSO CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37160"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37161"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE – GIORNATA DELL’OSTEOPOROSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37162"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA N. 120/07 PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37163"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>"TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI - TRATTO DI  VIA RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA". LIQUIDAZIONE RITENU D'ACCONTO DELL'80% DITTA: CREACO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37164"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI – TRATTO DI VIA RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA”. LIQUIDAZIONE RITENUTA  D’CCONTO DELL’80% DITTA: CREACO GRAZIA ADRIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37165"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E LETTERA D'INVITO ALLA TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA GIORNATA CULTURALE - RICREATIVA A SIRACUSA IN FAVORE DEGLI ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37166"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER N.4 MANIFESTAZIONI CINEFORUM IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI – ANNO 2009 DITTA:  “CINE TEATRO MODERNO” VIA LI PANI, 38  – MASCALUCIA – DI GALLINA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37167"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CENA MINORI DITTA: TRATTORIA – PIZZERIA “ ALL’ULIVO” – VIA DE GASPERI 110 – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37168"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA  PER I GIORNI 6 /7 GIUGNO 2009 ED EVENTUALE SECONDO TURNO DI VOTAZIONE  PER I GIORNI 21/22 GIUGNO 2009.FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -  PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37169"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO E AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA  PER IL PACCHETTO CULTURALE  - RICREATIVO CON DESTINAZIONE SIRACUSA IN  FAVORE DEGLI ANZIANI RESIDENTI NEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37170"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE PER L'ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DEI TESTI UNICI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37171"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE UNITALSI, SOTTOSEZIONE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37172"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37173"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO "I COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL COLLAUDATORE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37174"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER ANZIANITÀ DIPENDENTE SIG. PANVINO FIORENZO – SPECIALISTA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37175"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER ANZIANITÀ DIPENDENTE SIG. GIUFFRIDA SANTO – FUNZIONARIO DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37176"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE APPARECCHI RICETRASMITTENTI E PONTE RADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: ELETTROMECCANICA INSTALLAZIONE S.N.C. – CON SEDE IN VIA MAZZINI, 77 SANTA VENERINA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37177"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO “VERBALDATA”, TRAMITE RACCOMANDATE A.R., DI NOTIFICAZIONE VERBALI C.D.S. DITTA: SAPIDATA S.A. DI SAN MARINO (IN COLLABORAZIONE CON LA SAPIGNOLI  S.R.L. – VIA MOLINO VIGNE 2  - 47825 TORRIANA – RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37178"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EX LEGGE N.13/89 PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SIGG. NIZZARI GIUSEPPE, COCO CARMELO E ZUCCARO GIOVANNA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37179"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO “SEDE COM MASCALUCIA – ADEGUAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE DI VIA MANZONI N. 8”.APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PUBBLICO INCANTO-AGGIUDICAZIONE LAVORI-APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. IMPRESA AGGIUDICATARIA: ATI: PROIETTO ANGELO CAPOGRUPPO  -PROIETTO RICCARDO MANDANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37180"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE COTTIMO APPALTO LAVORI  “INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRO-FORESTALE      PARCO MONTE CERAULO E STRADE VICINALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37181"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA FULL-TIME A PART-TIME - DIPENDENTE LONGO PATRIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37182"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37183"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/03/09 AL 31/03/09.  DITTA: “CONSORZIO ZOO SERVICE”  CON SEDE IN ADRANO P.ZZA  A. DIAZ N. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37184"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL CGA AVVERSO ORDINANZA TAR 1029/08 – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA – VIA L. DI NICITO N. 14 – 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37185"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37186"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI PRESSO CIMITERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37187"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CLASSIFICATORE DITTA CO.VET DI VETRI MARCO - FATT.N. 129/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GRAZIELLA.BONFORTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37188"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – APRILE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37189"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE GENNAIO 2009.  BENEFICIARIO: ”AZIONE SOCIALE” SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37190"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. LA FARINA GREGORIO E PROCOPIO ROSARIO, LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37191"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA "COMPAGNIA DELLE FIERE" PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MASCALUCIA ANTQUARIA 9 E 10 MAGGIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37192"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE - FORNITURA CANCELLERIA VARIA -  DITTA: METROCART.COM DI BOSCO A. - P.I. 04455960874 - VIA B. DEL BOSCO, 51 – 95030 S. AGATA LI BATTIATI (CT) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37193"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2008/09. LIQUIDAZIONE APRILE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37194"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO NUCLEO FAMILIARE ALESSANDRINI FABIO, LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37195"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE. DITTA: COPIS -VIA ANDRONE 15- CATANIA- P.I. 00681840872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37196"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE - DITTA MILCAT MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37197"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “LAVORI DI PROLUNGAMENTO VICO NICOSIA SINO AL CONGIUNGIMENTO CON VIA IV NOVEMBRE”. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COCO GIUSEPPE PER LA REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI RINGHIERA IN FERRO NELL’AMBITO DI PROCEDURE ESPROPRIATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37198"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA TECHNO SERVICE CON SEDE IN MASCALUCIA VIA SAN GREGORIO N. 8 PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37199"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE.    FULMIX S.A.S. - TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37200"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI D'UFFICIO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CO.VET. DI VETRI MARCO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA P. PICASSO N. 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37201"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ANAGRAFICI. DITTA: SANTANGELO - SOLUZIONI ENTI LOCALI - DI GIUSEPPE SANTANGELO VIA SALANITRO 1/G CATANIA - P.I. 04341930875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37202"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2008 - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37203"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERREBIAN CON SEDE IN S. PALOMBA –POMEZIA VIA DELL’INFORMATICA N. 8,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37204"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ANAGRAFICI. DITTA: CACCETTA - DI INNOCENZO CACCETTA – VIA S. MARIA DELLE GRAZIE,8-  CATANIA - P.I. 04142330879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37205"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE PER L’ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DEI TESTI UNICI PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37206"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI- PELLEGRINAGGIO MOMPILERI MAGGIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37207"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO ALLA SENTENZA N. 1604/06 PROPOSTO DAL SIG. MIRABELLA DOMENICO – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  - 27/07 BENEFICIARIO: AVV. GIOVANNI SGROI – VIA G. D’ANNUNZIO N. 27 -  95128 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37208"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE “NUOVA FRONTIERA” SECONDO LABORATORIO TEATRALE – MESI: FEBBRAIO 2009 E MARZO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37209"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37210"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI IN ECONOMIA UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37211"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO CIMITERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37212"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37213"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA RAGUSA E REALIZZAZIONE CADITOIA IN VIA CAPO CALAVÀ, CAUSA EVENTI CALAMITOSI. DITTA : SICIL TECNO PLUS S.R.L – VIA E. DE AMICIS N.1 - MALETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37214"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE  PRESSO L’OPERA DIOCESANA ASSISTENZA – V. GALERNO 173 - CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37215"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37216"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2009 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37217"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TUBI ZINCATI. DITTA : DITTA DI RAIMONDO S.R.L., VIA MILICIA N.47 – MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37218"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: EDK EDITORE CON SEDE IN  TORRIANA (RN) – VIA SANTARCANGIOLESE N.6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37219"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SS. CROCIFISSO MARRETTI E ALLARGAMENTO STRADALE VIA A. REINA-REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO DELLA PART. 249. LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. GIORDANO VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37220"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE: LAVORI DI SCAVO, PASSAGGIO DI SOTTOSERVIZI E RIPRISTINO DI TRATTO STRADALE DI VIA OMBRA PER RIPRISTINO IMPIANTO NON FUNZIONANTE E LAVORI DI FORNITURA E COLLOCAZIONE N.2 BOTOLE IN VIA ACQUE MUNZONI, N.1 GRIGLIA IN VIA MACELLO, OLTRE ALLA PULIZIA DELLE GRATE ACQUE PIOVANE IN VIA MAMELI I TRAV., N.4 IN VIA TREVISO IN FONDO. DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37221"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37222"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE MOTOCICLI GUZZI BREVA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  OFFICINA MECCANICA MANGANARO RAFFAELE &amp; C. S.R.L. CON SEDE IN VIA MESSINA N. 372 – CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37223"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA'  DI REVISORE DEI CONTI   MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO  - MARZO 2009.  BENEFICIARIO: DR. SPAMPINATO VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37224"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI-MESE MARZO 2009 DITTA: KUWAIT-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37225"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO ANZIANO LO PRESTI DOMENICO NATO A CATANIA IL 12/4/944.IMPEGNO DI SPESA 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37226"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO ALBERI PER CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37227"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO BORSE LAVORO MASCALUCIA ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE APRILE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37228"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI PERICOLOSI CATTURATI NEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37229"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA PRIMA EDIZIONE DI “MASCALUCIA IN CORTO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37230"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFRANCATRICE POSTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37231"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI MESI DI MARZO E APRILE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O.PRESIDENZA E CONSIGLIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37232"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37233"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA LIQUIDAZIONE BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2008\09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37234"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37235"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO “ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37236"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI DI NARRATIVA.  DITTA: CARTOLIBRERIA CORSARO MAURO VIA ETNEA 216, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37237"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VERNICIATURA LAMPIONI ARTISTICI PRESSO MONUMENTO AI CADUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37238"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER DENUNCIA DI DANNO TEMUTO PROPOSTO DAL CONDOMINIO ZETA DUE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO - VIA SANTA LUCIA N. 55 - 95030 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37239"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LOCULO COMUNALE IN DECADENZA. DITTA: MARLETTA ALFIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37240"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANITA PISTONE PER PARTECIPAZIONE CAMPIONATO DEL MONDO DI BERLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37241"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER 1° TORNEO PALLAVOLANDO MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37242"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE  APRILE  2009 NOMINATIVI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37243"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA PRESTAZIONE ARTISTICA FORNITA DAL MAESTRO AGATINO CARPINTERI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STATUA RAFFIGURANTE DANTE ALIGHIERI DITTA: CARPINTERI AGATINO- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37244"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME OCCORRENTI AL PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37245"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5  IV TRIMESTRE  2008 ISTITUTO: ANFFAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37246"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI DITTE INSERITE NELL’ELENCO FORNITORI E DI FIDUCIA DELL’AMMINISTRAZIONE PER L’ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37247"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: "IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE." FORNITURA ENEL PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37248"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: “IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.” DETERMINA 622/06 AREA AFFARI GENERALI E SOCIO CULTURALI. MANIFESTAZIONI ESTIVE CON RASSEGNA DI ETNICO MUSIKULTURA DENOMINATA “MUSICA LUNARIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37249"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “LAVORI SU ARTERIE VIARIE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STESSE CON CONTESTUALE ACQUISIZIONE DELLE STRADE AL DEMANIO COMUNALE”. CONFERIMENTO INCARICO ALL’ING. FERRO VINCENZO PER COLLAUDO STATICO PER LE OPERE IN C.A. PRESA ATTO D.S. . 44 DEL 21/04/2009. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37250"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: "IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE." DETERMINA 771/05 AREA LL.PP. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37251"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA;                                             DITTA:  ERREBIAN S.P.A. CON SEDE IN VIA DELL'INFORMATICA 8  (VIA ARDEATINA KM 22,500) ZONA INDUSTRIALE SANTA PALOMBA - 00040 POMEZIA (RM).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37252"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DI PM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37253"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZIONE SITI IN VIA DEL BOSCO ANGOLO VIA PULEI E IN VIA TERRE DI SANTA LUCIA: P.D.L. PAPPALARDO VITO (C.E. N° 02/04);P.D.L. PATANE’ AMBROGIO (C.E. N° 39/04)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37254"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI MASCALUCIA PROMOSSO DALLA IMI SICILIA – LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI – 6/07 BENEFICIARIO: AVV. FRANCESCO MARCHESE – VIALE XX SETTEMBRE N. 45 - 95100 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37255"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI SCUOLA MEDIA.  A.S. 2008-09.  DITTE : “L’AURORA” DI DI BELLA GIOVANNA, VIA MOTTA 128, S.G. LA PUNTA E ALTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37256"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – GENNAIO – APRILE 2009 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37257"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37258"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37259"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37260"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI APRILE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37261"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA : FERRAMENTA E COLORI DI CARUSO FRANCESCO– VIA GRAMSCI N.144 – GRAVINA DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37262"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN ECONOMIA PER RIPARAZIONE FUORISTRADA LIQUIDAZIONE. DITTA :VITALE SALVATORE - VIA MONTEVERDE 21 – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37263"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN ECONOMIA PER MONTAGGIO QUADRO MOBILE. DITTA :ELETTROSISTEMI DI CALARESO LETTERIO – VIA F. BARACCA 5 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37264"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA GIOVANNI COCCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37265"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA EUGENIO AMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37266"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1647/08 DEL TAR SICILIA SEZ. DI CATANIA -  PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RUSSO VANESSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37267"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 650/08 DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA -   PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RUSSO VANESSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37268"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEL TERRITORIO COMUNALE    TECHN SAFETY S.A.S VIA SAN GREGORIO 8 MASCALCUIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37269"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEL TERRITORIO COMUNALE. TECHN SAFETY S.A.S VIA SAN GREGORIO 8 MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37270"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 1 LICENZA D'USO SOFTWARE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ANTONINO COLOMBA CON SEDE IN TRAPANI VIA VILLA ROSINA N. 66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37271"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37272"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO TEATRALE I DIRI- CARNEVALE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37273"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GIAGGE VERDI PER MANIFESTAZIONE PASSEGGIATA A CAVALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37274"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE COPPE IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DEL CORTOMETRAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37275"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37276"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 606/08 DEL TRIBUNALE DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RUSSO VANESSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37277"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 862/08 DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RUSSO VANESSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37278"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SALMA DAL CIMITERO CENTRO ALL'OSPEDALE GARIBALDI GIUSTA ORDINANZA DELLA  PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANIA  DITTA: COMUS -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37279"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVER E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI  DITTA : ICE DI CORSARO GRAZIELLA – VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37280"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA -  INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE -  DITTA TIPOGRAFIA E LEGATORIA CACCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37281"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CANCELLO AUTOMATICO PRESSO SCUOLA VIA REINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37282"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37283"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI BANDISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37284"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA COPPE FESTA DI PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37285"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI DITTA PUBBLISTUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37286"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE MARZO 2009.  BENEFICIARIO: ”AZIONE SOCIALE” SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37287"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO ADA E ADI. MARZO 2009. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37288"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA AD687PK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA:  OFFICINA MECCANICA “MONTALTO GIUSEPPE” VIA G. OBERDAN 19 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37289"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO BOSCO MONTE CERAULO. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA NICOTRA GEOM. ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37290"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CD-ROM DOCUMENTARIO DI MASCALUCIA. DITTA: GISERGIO SERVICE DI SERGIO GLIOZZO, VIA ETNEA 292, TREMESTIERI ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37291"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SPORT &amp; FITNESS VILLAGE 2009"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37292"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37293"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO APRILE - GIUGNO 2009. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37294"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE, INCARICHI RUP DI OPERE PUBBLICHE -PROGETTI VARI. DITTA: UTC LL.PP. E UFFICIO CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37295"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO IGNAZIO- PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37296"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SANTONOCITO O. - S. PIETRO CLARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37297"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2008/09 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO FEBBRAIO – MARZO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37298"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. CANTONE AURELIO A COMPLETA TACITAZIONE PER LA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA AL COLLAUDO E D.L. DEI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE A PIAZZA GIARDINO DELL’AREA TRA LE VIE BELLINI E VIA TREMESTIERI – I° STRALCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37299"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IL COMMERCIO IN SICILIA 07/05/2009.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37300"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI  PRODUTTIVI- .SERVIZIO DI PULIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37301"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LOCULO COMUNALE DITTA: BIONDI SALVATORE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37302"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI  IN ECONOMIA- MATERIALE CANCELLERIA P.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37303"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DELLA FOGNATURA PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DEI CARABINIERI E DI VIA TIMPARELLO ADIBITO A SCUOLA, MEDIANTE SVUOTAMENTO E PULITURA VASCHE HIMOFF, PULITURA POZZETTI E TUBAZIONI, LAVAGGIO E DISINFETTAZIONE DELLE AREE, OLTRE ALL’ASSISTENZA TECNICA DEI LAVORI DI RICERCA BOTOLE IN VIA TIMPARELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37304"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO STAMPATI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMANDO P.M. DITTE:  VARIE ISCRITTE NELL’ALBO FORNITORI DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37305"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPA DIGITALE VERBALI CODICE DELLA STRADA. DITTA: SAPIDATA S.A. DI SAN MARINO (IN COLLABORAZIONE CON LA SAPIGNOLI  S.R.L. – VIA MOLINO VIGNE 2  - 47825 TORRIANA – RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37306"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE  DI ACCONTO . GEOM.  DI MAURO MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37307"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE INFORMATICO - DITTA IC ELETTRONICA MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37308"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIA E SPAZI ANNESSI INCROCIO VIA DEL BOSCO – VIA LIBERTA’”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37309"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SCUOLABUS NEL TERRITORIO COMUNALE RELATIVA AL  MESE DI MARZO 2009.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37310"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN ECONOMIA PER TIMBRI- LIQUIDAZIONE. DITTA :MILCAT DI CATALANO PAOLO – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37311"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA : MAGGIOLI S.P.A.– SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RIMINI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37312"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ANTENNA UNO LENTINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37313"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO CATANIA PER RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37314"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE  NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI PER GLI UFFICI LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE DITTA:      SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37315"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI DITTA:MOSANGHINI - S. GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37316"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RECUPERO DELLA CASA PADRONALE” VILLA BUSCEMI”IN MASSANNUNZIATA -LIQUIDAZIONE SALDI FINALI:COMPETENZE TECNICHE.-DITTE: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM. S. D’AGATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37317"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE MARZO 2009 – CERUTTI MARIO. ARTICOLO 1 VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 ROMA P.I. 09722471001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37318"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. MARZO 2009. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37319"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: FEBBRAIO 2009. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37320"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE - FORNITURA CANCELLERIA VARIA -  DITTA: HEMMER ITALIA S.R.L. - P.I. 01629421205 - VIA QUASIMODO N. 44 – 40013 CASTEL  MAGGIORE (BO) -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37321"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA S.S.CROCIFISSO MARRETTI E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA ANTONINO REINA AI SENSI DELLA L.4104/94” -APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E SALDO COMPETENZE SUI LAVORI.DITTA: TARDA GIUSEPPA  VIA SCIARELLE,7 ACI SANT’ANTONIO (CT) P.I. 04033230873 CONTRATTO N. 951 DI REPERTORIO DEL 07/05/2007, REGISTRATO A CATANIA IN DATA 25/05/2007 AL N. 12195</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37322"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “ADATTAMENTO PIAZZA INTERNA VILLA COMUNALE PER SPETTACOLI”. APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA.        DITTA: PAPAVERO LORENZO CON SEDE IN PATERNÒ VIA MOLISE N°37  P.I. 03332400872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37323"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VISITA COLLEGIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37324"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER IMPIANTO DI PALLAVOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37325"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37326"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO APPARECCHIATURE FUNZIONAMENTO CENTRALE COMUNALE FOTOVOLTAICA DI VIA GIUSTI. DITTA: CYBER – VIA SCALA, 75 S. GREGORIO DI CT   P.I. 03920880873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37327"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA  CONTINUATIVA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37328"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37329"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37330"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI FORNITURA E SISTEMAZIONE N.1 POZZETTO ISPEZIONE ACQUE NERE CON COLLOCAZIONE DI NUOVA BOTOLA, RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDE, ECC. OLTRE LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N.1 GRATA SCOLO ACQUE PIOVANE IN VIA FATTORI ANG. VIAE. PATTI, A CORPO.  DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37331"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER LICENZE SOFTWARE PER IL SISTEMA DI SICUREZZA PERIMETRALE DI RETE.  DESTINATARIO: SOLTECH SRL - P.IVA 03302450873, DOMICILIO FISCALE: VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 39 95137 S.GIOV.LA PUNTA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37332"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO NUCLEO FAMILIARE SENZA FISSA DIMORA: BENEFICIARI : ALESSANDRINI FABIO, GUAGLIARDO KATIUSCIA, G. J., A. J.  APRILE – GIUGNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37333"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI MOBILITÀ SEGRETARI ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37334"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO SIG.RA TRIGILIA ANTONINA NT. CATANIA IL  25/10/53.  IMPEGNO DI SPESA APRILE-GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37335"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER  TRASLOCO ARREDI BIBLIOTECA DI MASSANNUNZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37336"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONEFORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PORTICI IN CORSO S. VITO. DITTA: GUARDO-GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37337"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MARZO - DITTA CYBER S. GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37338"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE DITTA L'ALBA PERIODICO DI INFORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37339"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO VIA SOCCORSO II° TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D’ORO ALLA VIA DE GASPERI. LIQUIDAZIONE FATTURA ING. COCO CARLO PER PERIZIA DI VARIANTE E DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37340"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IC ELETTRONICA PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI INFORMATICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37341"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO PANCA FORMATO DA 4 ELEMENTI SEMICIRCOLARI 42X200 IN ECONOMIA, ALL’INTERNO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VERDE DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI E DELLE AREE CIRCOSTANTI, ECC. DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO –S.P. 14 N.69, 95040 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37342"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA.  DITTA:  DPS GROUP S.R.L. CON SEDE IN VIA NIZZETI 65 – 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37343"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI , SAITTA GAETANO ,GIUFFRIDA VINCENZO E GIUNTA GRAZIA. PERIODO: 01/1/09 - 28/2/09.                DITTA: A.RI.A.L. VILLA CRISTINA – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37344"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONO SOCIO SANITARIO. QUOTA A CARICO COMUNE RESIDENZA ANNO 2007. NOMINATIVI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37345"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PERE REALIZZAZIONE FIERA ANTIQUARIA 9-10 MAGGIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37346"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: BRUNO ELETTRODOMESTICI S.R.L. – VIA BOTTAZZI S.N. – SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37347"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRO CIPRIA LUCIANO. - TRANSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37348"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENEL PER REALIZZAZIONE FIERA ANTIQUARIA MAGGIO 2009. ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37349"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTE PUBBLICAZIONI E GIORNALI - UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37350"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO RENDICONTO 2009 E LEGGI COLLEGATE 22/04/2009.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37351"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PERSONAL COMPUTERS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37352"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ - "VIGILANZA ALL'AMBIENTE ED AL TERRITORIO, LA CIRCOLAZIONE STRADALE E IL CONTROLLO DELLA SOSTA IN CENTRO URBANO". IMPEGNO COMPENSO INTEGRAZIONE A 36 ORE SETTIMANALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37353"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR PROPOSTO DAI FRATELLI PENNISI - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. SEBASTIANO ASTUTO – VIA V. GIUFFRIDA N. 37 – 95128 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37354"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. - SPESE INVIO CORRISPONDENZA, STAMPATI, MATERIALE CANCELLERIA E/O INFORMATICO, ECC..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37355"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTICOLARI RESPONSABILITA'. LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37356"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA MARZO 2009. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37357"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO  DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE MARZO 2009.   BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. “ NEFERTARI”–  RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37358"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRO DI GIOVANNI FRANCESCO. - TRANSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37359"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA ARENA SALVATRICE NATA 25/10/33 PERIODO: MARZO 2009. DITTA: CASA DI RIPOSO “IL GIRASOLE”, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37360"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE MARZO 2009.  DITTA: ARTICOLO 1  VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 ROMA P.I. 09722471001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37361"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZONE POSIZIONE PRESSO LA TESORERIA DELL'ENTE PER CREDITO INAIL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37362"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO ORNAMENTI ARTISTICI IN ECONOMIA, ALL’INTERNO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VERDE DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI E DELLE AREE CIRCOSTANTI, ECC. DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO –S.P. 14 N.69, 95040 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37363"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TARGHE PER MANIFESTAZIONI PATROCINATE DALL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37364"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA GIUFFRIDA ANGELA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. MARIA CONCETTA CONSOLI – VIA G. MARCONI N. 90/A – 95030 MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37365"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA ELEPHANT SUD SERVICE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37366"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LAVORO A TEMPO DETERMINATO -  AREA AA.GG. E SERVIZI SOCIOCUTURALI - LIQUIDAZIONE DITTA ARTICOLO 1 SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37367"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – IV TRIMESTRE 2008 ISTITUTO VILLA SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37368"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA’  DI REVISORE DEI CONTI   MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2009.  BENEFICIARIO: DR BELFIORE SANTO SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37369"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37370"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –IV TRIMESTRE 2008  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37371"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DETERMINA SINDACALE N. 42 DEL 16/04/2009 INCARICO AL GEOM. D’ALI’ MICHELANGELO  DEL RILIEVO DEI TERRENI DELL’OPERA “COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SU VIA POMPEO VECCHIO”. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37372"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL CGA PROPOSTO DA LU.SI. DI POLI - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. SERGIO CHIARENZA – C.SO ITALIA N. 85 – 95128 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37373"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI APPELLO PROPOSTO DA FUCILE MARIA ELENA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE ABATE – VIA G. MARCONI N. 77 – 95030 NICOLOSI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37374"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE – NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA BIBLIOTECA E L’UFFICIO U.R.P. -    DITTA: GIORDANO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - P.I. 03290500879, DOMICILIO FISCALE: VIA TORINO, 73/A INT. 40/41- 95128 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37375"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO MARZO 2009. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37376"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL CGA AVVERSO ORDINANZA TAR 1029/08 – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI  – BENEFICIARIO: AVV. CARIOLA AGATINO – VIA E. PANTANO N. 118 – 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37377"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA S.E.C ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37378"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER N.4 MANIFESTAZIONI CINEFORUM IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI – ANNO 2009 DITTA:  “CINE TEATRO MODERNO” VIA LI PANI, 38  – MASCALUCIA – DI GALLINA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37379"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG. FAMOSO CARMELO E GIANLUCA – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – 18/05 BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO - VIA SANTA LUCIA N. 55 – 95030 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37380"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DELLA VIABILITÀ. DITTA : DITTA SPORT INNOVATION – VIA REGIONE SICILIANA N. 3 - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37381"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA PAM - PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37382"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA VIA TIMPARELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37383"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANO LO PRESTI DOMENICO MARZO 2009. CASA DI RIPOSO PROMETEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37384"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER FORNITURA GIORNALE QUOTIDIANO  “LA SICILIA” PER  LA BIBLIOTECA COMUNALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37385"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI DIGITALI PER GLI UFFICI LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37386"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER LA FORNITURA DI N. 1 PUBBLICAZIONE "MANUALE DEI LAVORI PUBBLICI IN SICILIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37387"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI PORTICI IN CORSO S. VITO DITTA :EFFEGI OPERE ED INGEGNERIA -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37388"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA ALLA DITTA ARTICOLO 1 SPA PER LA FORNITURA DI LAVORO MEDIANTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'AREA LAVORI PUBBLICI NEL MESE DI MARZO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37389"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO- MESE MARZO 2009 DITTA: ART. 1 SPA- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37390"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI MASCALUCIA - PER I GIORNI 6 E 7 GIUGNO 2009 E PER I GIORNI 20 E 21 GIUGNO LA DATA PER L’EVENTUALE SECONDO TURNO DI VOTAZIONE. FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -  PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37391"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEL TERRITORIO COMUNALE    TECHN SAFETY S.A.S VIA SAN GREGORIO 8 MASCALCUIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37392"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA ANNO 2009  - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 06-09 DEL 1° TRIMESTRE 2009. BENEFICIARIO: DR GIUFFRIDA ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37393"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER STAMPANTE PER UFFICI FINANZIARI.  DITTA IC ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37394"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA REVISORENEWS DAL 01/03/2009 AL 28/02/2010.  DITTA: CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL – VIA DELLE COSTITUENTE, 15 SAN MINIATO (PI) 56024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37395"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON – LINE E ACCERTAMENTO TRIBUTI LOCALI.  DITTA: MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37396"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE COTTIMO-APPALTO E APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER LAVORI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRO-FORESTALE PARCO MONTE CERAULO E STRADE VICINALI" CON IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 20 DEL 16/03/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37397"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA. INCARICO ALL'ING. SAPIENZA ANNA MARIA E AL GEOM. ALI' FRANCESCO. PRESA D'ATTO D.S. N. 37 DEL 24/03/2009. IMPUTAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37398"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O.PRESIDENZA E CONSIGLIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37399"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ELETTORALI. DITTA: SANTANGELO - SOLUZIONI ENTI LOCALI - DI GIUSEPPE SANTANGELO VIA SALANITRO 1/G CATANIA - P.I. 04341930875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37400"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI FORNITURA E COLLOCAZIONE, DI SISTEMAZIONE E PULIZIA GRATE SCOLO ACQUE BIANCHE IN CORSO S. VITO N.3, SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, PULIZIA GRATA IN VIA G. PASCOLI, A CORPO.  DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRANICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37401"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPO PER ORGANIZZAZIONE 1° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA DANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37402"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO SERVIZIO ADA E ADI. FEBBRAIO 2009. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37403"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. ART. 13 DELLA L.R. N. 17 DEL 01/08/1990. LIQUIDAZIONE SOMME ACCANTONATE AI SENSI DELL' ART. 23 L.R. 16/12/2008 N. 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37404"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI INPS  1 TRIMESTRE 2009.  ANNO SCOLASTICO 2008/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37405"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA PC NET - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37406"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI - DITTA IL TRIANGOLO MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37407"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA - RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37408"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE FOTOCOPIATORE - DITTA CYBER S. GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37409"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DITTA CESAROTTI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37410"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO SCUOLA VIA TIMPARELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37411"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37412"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UTILIZZO CINE TEATRO MODERNO MASCALUCIA - SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37413"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA DIGITALE  - DITTA DIGIPRINT MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37414"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO MURO A SECCO PRESSO CIMITERO DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37415"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – 2008 E 2009 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37416"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 2 AUTOVETTURE USATE PUNTO VAN  A SERVIZIO DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA DITTA: MUSUMECI AUTO SERVICE- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37417"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MASCALUCIA.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASUBIO N. 68 S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37418"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E VERNICE SPARTITRAFFICO.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASUBIO N. 68, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37419"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVBORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37420"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO ATTREZZATURA DA LAVORO. DITTA: LA GINESTRA DI BORZÌ ANTONINO – VIA DEL BOSCO N.23, 95030 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37421"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/02/09 AL 28/02/09.  DITTA: “CONSORZIO ZOO SERVICE”  CON SEDE IN ADRANO P.ZZA  A. DIAZ N. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37422"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI FINANZIARI . DITTA: METROCART E CORSARO MAURO CARTOLIBRERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37423"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO ANZIANA LA SPINA MARIA NATO A S. PIETRO CLARENZA IL 10/6/22 E RESIDENTE A MASCALUCIA VIA ZAPPALÀ N.17:  APRILE - GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37424"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: GUELI GIUSEPPE - MOLINO GRAZIA -   DEL POPOLO SALVATORE - SIGNORELLI LUIGI -  STAMBUL FRANCESCA – VIOLA RICCARDO –VIOLA DARIO - ARDIZZONE CARMELO. IMPEGNO SPESA APRILE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37425"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARZIALE TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37426"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO VIABILITÀ - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37427"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37428"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDOBBI FLOREALI - DITTA CESAROTTI ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37429"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE UFFICIO TECNICO-MANUTENZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE A VERDE DI PIAZZA DANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37430"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO VIARIO URBANO E DI ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37431"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI IN ECONOMIA UFFICIO SPORT E TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37432"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L'OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERMO 173 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37433"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37434"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORI B. M.  E B.C. PERIODO 2° TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37435"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA DIGIPRINT PER STAMPA DIGITALE INVITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37436"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE BANDISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37437"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: PAM - PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37438"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2008 “PROGETTO UFFICIO COMUNICAZIONE URP”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37439"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37440"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37441"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37442"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PITTURAZIONE STRAORDINARIA DEI LAMPIONI ARTISTICI NEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37443"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANCELLERIA PER UFFICIO MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37444"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VESTIARIO PER PERSONALE OPERATIVO SERVIZI MANUTENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37445"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO PER IL GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37446"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37447"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRALCI NEI COMPRENSORI DI ZONE DELLO STUDIO DI C.C.-LIQUIDAZIONE 4° SAL IMPRESA VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE (CAPOGRUPPO) CON SEDE IN ROMA VIA TIBULLO N. 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37448"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O.PRESIDENZA E CONSIGLIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37449"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE – 2° TRIMESTRE 2009    DITTA: COMUNITA’ ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37450"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORI D.M. A. – T. – F. PERIODO 2° TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37451"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STRALCIO ZONA A DELLO STUDIO DEL CONSIGLIO COMUNALE - LOTTO A OVEST DI VIA DEL BOSCO". APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA DITTA: ATI DI MARIA ORAZIO (CAPOGRUPPO) S.VENERINA (CT) E CONTARINO SALVATORE (MANDANTE) S.ALFIO (CT). DOTT. ING. SAPIENZA GIOVANNINO - MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37452"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO APRILE - LUGLIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37453"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37454"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO BOSCO MONTE CERAULO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIMEL ELETTROFORNITURE CON SEDE IN CATANIA VIA CARONDA N. 412 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37455"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESE MARZO 2009. DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37456"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI  - MESE MARZO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37457"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO BOSCO MONTE CERAULO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROSISTEMI DI CALARESO LETTERIO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA F. BARACCA N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37458"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37459"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A  NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37460"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA : IL SAGITTARIO DI VILLANI CONCETTA– CORSO SAN VITO 59 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37461"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37462"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009.COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37463"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37464"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2008/09. LIQUIDAZIONE MARZO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37465"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. LA FARINA GREGORIO E PROCOPIO ROSARIO, LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37466"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37467"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA ALLA DITTA ARTICOLO 1 SPA PER LA FORNITURA DI LAVORO MEDIANTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’AREA LAVORI PUBBLICI NEL MESE DI FEBBRAIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37468"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA DI N. 2  AUTOMEZZI COMUNALI ALLA SOCIETÀ UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37469"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI- MESE FEBBRAIO 2009 DITTA: KUWAIT- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37470"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO TECNICO E FORMAZIONE PER SOFTWARE GESTIONALE SINISTRI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37471"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.104935 DEL 10/12/2008 ERREBIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37472"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA GIORNALINO COMUNALE   DITTA: DIGIPRINT – MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37473"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQIDAZIONE STAMPA MANIFESTI “BONUS SOCIO – SANITARIO 09" DITTA: FRATELLI CHIESA S.N.C. – VIA G. VERDI, 54 – 95030 NICOLOSI (CT) –  PARTITA IVA 00726170871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37474"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – MARZO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37475"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO BORSE LAVORO MASCALUCIA ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE MARZO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37476"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO - LIQUIDAZIONE. DITTA : ICE DI CORSARO GRAZIELLA – VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37477"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE AL 31.03.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37478"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DI ELEVATORI COMUNALI DITTA: SAMA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37479"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA COPERTONI E SERVIZIO DI CONVERGENZA SU AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:NOFARA- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37480"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONO LIBRO INTEGRATIVO 5° SUPERIORE -  A.S. 2008\09. BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37481"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONO LIBRO INTEGRATIVO 4° SUPERIORE -  A.S. 2008\09. BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37482"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONO LIBRO INTEGRATIVO 3° SUPERIORE -  A.S. 2008\09. BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37483"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ALLA FONDAZIONE “DON GIUSEPPE PUGLISI….E SE OGNUNO FA QUALCOSA” DI PALERMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37484"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2009.  BENEFICIARIO: ”AZIONE SOCIALE” SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37485"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO "ORGANIZZAZIONE MOSTRE, FIERE E MERCATI 2008"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37486"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ARTICOLO 1 - CERUTTI MARIO MESE FEBBRAIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37487"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 1° TRIMESTRE 2009 - DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37488"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONO LIBRO INTEGRATIVO 2° SUPERIORE -  A.S. 2008\09. BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI – SCUOLA SUPERIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37489"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SERVIZI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37490"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE  IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -  PROVVEDIMENTO A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37491"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 PERSONAL COMPUTER IMPUTAZIONE SOMME. DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA VIA ETNEA 194 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37492"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SITO WEB MASCALUCIAEVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37493"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37494"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG. FAMOSO CARMELO E GIANLUCA -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – 18/05 BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO - VIA SANTA LUCIA N. 55 – 95030 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37495"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PRESTAZIONE PER CONSULENZA E ASSISTENZA SUI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DEL COMUNE. DITTA: ENERGY ITALIA S.R.L. – SIRACUSA P.I. 01466010897</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37496"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CENA CON MINORI - APRILE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37497"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ – FEBBRAIO 2009  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S.  COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. - CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37498"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  AIUTO DOMESTICO PORTATORI DI HANDICAP GRAVE 2 TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37499"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO "LA GESTIONE DELL'ICI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI" 03/04/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37500"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA: LA FARINA G. E PROCOPIO R. APRILE - GIUGNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37501"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIO UTENZA IDRICA, PER USO IRRIGUO DELLA ZONA A VERDE DELL’AREA “REALIZZAZIONE SPAZI A VERDE ALL’INCROCIO DI VIA GRAVINA CON VIA MACELLO”, APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ  ACQUEDOTTI RIUNITI U.C.C. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37502"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI: GIULIANO CARMELA - SAITTA  GAETANO - GIUFFRIDA VINCENZO - - PISTORIO NOEMI - ARENA SALVATRICE . IMPEGNO SPESA APRILE-GIUGNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37503"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37504"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA D LGS 81/2008.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37505"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO  SIG. NUNZIO PATANÈ -  2° TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37506"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO DI PALLAVOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37507"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICITARI PER FESTIVAL "MASCALUCIA IN CORTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37508"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. ARCH. ALFIO SAPIENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37509"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -  PROVVEDIMENTO A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37510"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “DEPOSITO CAUZIONALE SIAE”. DETERMINA N. 2749/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37511"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “ADESIONE DISTRETTO TURISTICO TAORMINA ETNA”. DETERMINA N. 2599/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37512"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA SERVIZI SOCIALI. DETERMINA N. 2535/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37513"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI. DETERMINA N. 2376/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37514"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLISPORTIVA PALLAMANO PER TORNEO DI CAPUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37515"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE – COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37516"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 LICENZA D’USO SOFTWARE. IMPUTAZIONE SOMME. DITTA ANTONINO COLOMBA SOFTWARE CON SEDE IN TRAPANI VIA VILLA ROSINA N. 66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37517"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI  BANDISTICHE ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37518"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI DITTE INSERITE NELL’ELENCO FORNITORI E DI FIDUCIA DELL’AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37519"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S.MARGHERITA - PROGETTO A VALENZA METROPOLITANA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N°2 E ATTO DI SOTTTOMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37520"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI MARZO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37521"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONMENTI TEATRO PISCATOR - ANNO 2009 DITTA ASSOCIZIONE CULTURALE " LE NUOVE MASCHERE" - VIA ROMA 233 - BELPASSO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37522"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPORTELLO IDEA LAVORO ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37523"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "L'ILLECITO AMMINISTRATIVO AMBIENTALE" 11/03/2009.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37524"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . LIQUIDAZIONE  MARZO 2009 NOMINATIVI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37525"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SCUOLABUS NEL TERRITORIO COMUNALE RELATIVA AL  MESE DI FEBBRAIO 2009.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37526"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37527"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO VOLANTINAGGIO PER FESTIVAL "MASCALUCIA IN CORTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37528"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA P.C. NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37529"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE FEBBRAIO 2009.  DITTA: ARTICOLO 1  VIA FRANCESCO BENAGLIA 13 ROMA P.I. 09722471001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37530"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE MANIFESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37531"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. FEBBRAIO 2009. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37532"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA-INABILE PISTORIO NOEMI PERIODO GENNAIO –FEBBRAIO  2009. DITTA: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37533"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA VIA TIMPARELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37534"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI C.DA CROCIFISSO NEL COMUNE DI MASCALUCIA A CASA PROTETTA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PREVENTIVO NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37535"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA E COLORI PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37536"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRALCI NEI COMPRENSORI DI ZONA DELLO STUDIO DI C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37537"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO FEBBRAIO 2009. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37538"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 12/01/09 AL 31/01/09.  DITTA: “CONSORZIO ZOO SERVICE”  CON SEDE IN ADRANO P.ZZA  A. DIAZ N. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37539"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PROLUNGAMENTO VIA SOCCORSO II° TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO, DAL VILLAGGIO FRECCIA D’ORO ALLA VIA DE GASPERI–TRATTO DI VIA MEDITERRANEO, DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO (VILL.FRECCIA D’ORO). LIQUIDAZIONE 5°SAL ALL’IMPRESA ESECUTRICE CO.VIR. S.R.L. CON SEDE IN CESARO’ VIA NAZIONALE N. 54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37540"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 2007-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SAPIENZA MARIA GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37541"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO PER LE OPERE IN C.A. DEI LAVORI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA A COMPLETAMENTO DELL’ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE E PLESSI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DI VIA TIMPARELLO”. LIQUIDAZIONE FATTURA ING. SAPIENZA ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37542"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO DI VIA SOCCORSO II TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIAMEDITERRANEO. REDAZIONE FRAZIONAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI ESPROPRIO. LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. COCO CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37543"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI AUTUNNALI OTTOBRE-NOVEMBRE 2008”. DETERMINA N. 2355/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37544"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPAZI A VERDE ALL'INCROCIO DI VIA GRAVINA CON VIA MACELLO. LIQUIDAZIONE SALDO 2° SAL ALL'IMPRESA PAPAVERO LORENZO CON SEDE IN PATERNO' VIA MELI N. 95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37545"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “CORSO DI FORMAZIONE “LA DISCIPLINA ICI” IMPEGNO DI SPESA”. DETERMINA N. 2540/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37546"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “PAGAMENTO TASSE CONI”. DETERMINA N. 2568/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37547"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “CORSO DI FORMAZIONE CEIDA SU RIFORMA D.LGS. 04/2008”. DETERMINA N. 2572/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37548"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI – VIA ROMA, VIA CABOTO E VIA A. MUSCO. DITTA : LONGO CATERINA B.F. – VIA ROMA N.270/C – 95030 GRAVINA DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37549"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 343/08 - 344/08 - 345/08. LIQUIDAZIONE IMPORTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37550"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DELL’I.C.I. MEDIANTE MOD. F24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37551"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37552"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI RASTRELLI DI LEGNO PER SPIANAMENTO ASFALTO. DITTA : TRIPOLONE MARIO, VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.38 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37553"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO:FEBBRAIO 2009.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37554"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARATI RADIO PORTATILI E RELATIVI ACCESSORI LIQUIDAZIONE. DITTA: ELETTROMECCANICA INSTALLAZIONE S.N.C. VIA MAZZINI N.77 SANTA VENERINA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37555"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA : ALL IN BAG MARKETING DI GIANNI MAIDA – VIA B. GIGLI 2 - RIMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37556"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANO LO PRESTI DOMENICO GENNAIO-FEBBRAIO 2009. CASA DI RIPOSO PROMETEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37557"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – III TRIMESTRE 2008  ISTITUTO VILLA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37558"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASCPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.11 DEL C.C.N.L. DEL 14/09/2000 ALLA DIPENDENTE SIG.RA PATTI  LIDIA- PERIODO 01/04/2009 - 30/04/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37559"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2008”. DETERMINA N. 1914/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37560"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37561"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR ASSUNTO AL PROT. GEN. DELL’ENTE IN DATA 02/02/2009 AL N. 3320 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: . MARCO PERNA, VIA E.A. PANTANO N. 118 – 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37562"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO SENTENZA N. 1887/08 DEL TAR CATANIA PROPOSTO DAI SIGG. GIUFFRIDA –   AVELLI - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: . DONATO DE LUCA – VIA LAGO DI NICITO 14 – 95123 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37563"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/ EREDI OSCAR MAGRI’ – SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA – VIA LAGO DI NICITO 14 – 95123 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37564"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR CATANIA N. 1299/08 MOTIVI AGGIUNTI – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI  –  31/08 BENEFICIARIO: AVV. CARIOLA AGATINO – VIA E. PANTANO N. 118 – 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37565"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROMOSSO DAL CREDITO SICILIANO - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI  - 29/08 BENEFICIARIO: AVV. CARIOLA AGATINO – VIA E. PANTANO N. 118 – 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37566"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ACQUISTO VIDEOCAMERA PER L’ UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37567"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZA SINDACALE DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO N. 01/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37568"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO VERBALDATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37569"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BARCELLONA RICCARDO - SOSTITUZIONE CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SERVIZI PER L'URBANISTICA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37570"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI LICENZE SOFTWARE PER IL SISTEMA DI SICUREZZA PERIMETRALE DI RETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37571"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO DI ASSISTENZA 2009 PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37572"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37573"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE A.M.E.A. PER RASSEGNA MUSICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37574"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI ASSESTAMENTO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICA DITTA: DE LUCA -MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37575"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANTENIMENTO E FRUIZIONE BOSCO MONTE CERAULO (COD. 1999.IT.16.1.P.O.01 1/410/2.488/0186). APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE E RESOCONTO FINALE PER LA CHIUSURA PROCEDIMENTO ED INVIO ATTI ALL'ASSESSORATO EROGANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37576"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE N. 0745 DEL 19/02/2009 DI €.130,18, N. 0879 DEL 27/02/2009 DI €.52,99, N. 1088 DEL 28/02/2009 DI €.70,27, N.1272 DEL 13/03/2009 DI €.150,91,N. 1314 DEL 16/03/2009 DI €.74,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37577"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37578"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA O.P.C.M. 3105/2001 - 3140/2001.DITTA: SAPIENZA A. E AREZZO P., IMMOBILE UBICATO IN VIA DEL BOSCO N.191, MASCALUCIA-  ULTIMAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37579"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO A VERDE ALL’INCROCIO DI VIA GRAVINA CON VIA    MACELLO”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE. DITTA: PAPAVERO LORENZO CON SEDE IN PATERNÒ VIA ABATE MELI N° 95 P.I. 03332400872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37580"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTERSETTORIALE DI IGIENE AMBIENTALE DEL TERRITORIO VIGILANZA ED EDUCAZIONE AL RISPETTO DA PARTE DELL’UTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37581"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE COTTIMO-APPALTO E APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER LAVORI “SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIA E SPAZI ANNESSI INCROCIO VIA DEL BOSCO-VIA LIBERTA’” APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 22 DEL 16/03/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37582"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO ESTUMULAZIONE SALME DA LOCULI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37583"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICARICHE TELEFONICHE PREPAGATE.  DITTA: VODAFONE OMNITE  N.V. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37584"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RELATIVO ALL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI IN VIA ECCEZIONALE E STRAORDINARIA DI PULIZIA TERRENI. –  APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE. DITTA: NICOTRA GEOM. ROSARIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37585"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE – NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA BIBLIOTECA E L’UFFICIO U.R.P. -    DITTA: GIORDANO SIMONETTA - P.I. 04011500875, DOMICILIO FISCALE: VIA TORINO, 73/A INT. 40/41- 95128 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RUSSO VANESSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37586"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37587"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37588"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37589"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO -  LIQUIDAZIONE - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA. DITTA: DIGITEL SISTEMI  - P IVA 04385250875 - , DOMICILIO FISCALE: VIA LOMBARDIA, 44 - 95045 MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37590"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA DISABILI”. DETERMINA N. 2736/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37591"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “ENERGIA ELETTRICA ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI 2008”. DETERMINA N. 2615/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37592"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. DETERMINA N. 2848/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37593"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “ACQUISTO BENI CONSIGLIO COMUNALE”. DETERMINA N. 2864/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37594"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA”. DETERMINA N. 2911/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37595"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER “ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA”. DETERMINA N. 2942/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37596"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PUBBLICAZIONE GARA ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE COMUNALE COM. DETERMINA N. 2899/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37597"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PUBBLICAZIONE GARA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TESSUTO VIARIO. DETERMINA N. 2927/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37598"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ESTATE 2008 “ORDINE PUBBLICO, VIABILITÀ E VIGILANZA SPETTACOLI DEL PROGRAMMA ESTIVO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37599"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SPORTELLO UNIVERSITA’- ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37600"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTERSETTORIALE REALIZZAZIONE PROGRAMMA ESTATE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37601"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO “TRASPORTO SCOLASTICO” – ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37602"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO PROPOSTO DA GIARDINA MARIA  -  LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. ALESSANDRO GULLO - VIA CERVIGNANO N. 11 - 95129 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37603"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>BELLA ROSA C/ COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. MARIA GRILLO – VIA RENATO IMBRIANI, 149 - 95128 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37604"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI STRAORDINARI DI PITTURAZIONE LAMPIONI ARTISTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37605"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO ROTATORIA VIA TREMESTIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37606"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTERSETTORIALE ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37607"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: VILLA PRIVITERA - CORSO SAN VITO 226 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37608"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO PROPOSTO DA VENTIMIGLIA MARIA  -  LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. SEBASTIANO ASTUTO – VIA VINCENZO GIUFFRIDA N. 37 - 95128 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37609"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA NEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SANTONOCITO ORAZIO- S. PIETRO CLARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37610"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO. DITTA : DITTA CUSCUNA’ S.R.L., VIA PULEI N.42/44 – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37611"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PARK HOTEL PARADISO – PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37612"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.I. PROMOSSO DAL PROF. POLARA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. IGNAZIO AIELLO - VIA ZAPPALÀ, 13 - 95030 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37613"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO CGA VERITAS SUD S.R.L. – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  20/08 BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE BUSCEMI – C.SO ITALIA N. 36 –  95127 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37614"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA VERITAS SUD S.R.L. – LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI  – 14/08 BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE BUSCEMI – C.SO ITALIA N. 36 –  95127 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37615"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: PULIPARK DI POMA ANDREA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37616"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE DITTA: LAUDANI ALFIO- PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37617"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA DI MAURO ANGLO  -  LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. GIOVANNI PAPPALARDO – V.LE V. VENETO N. 59 - 95127 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37618"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RICOVERO MINORE   DITTA: COMUNITA’  ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37619"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO DI ENERGIA TERMICA NEGLI EDIFICI COMUNALI -2° SAL STAGIONE TERMICA 2008/2009 DITTA:SICILIANA CARBOLIO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37620"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA ARENA SALVATRICE NATA 25/10/33 PERIODO: FEBBRAIO 2009. DITTA: CASA DI RIPOSO “IL GIRASOLE”, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37621"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE DI PULIZIA PER IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37622"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE DI PULIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37623"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA E COLORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37624"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRIBUTO ALLA  ASSOCIAZIONE “ORCHESTRA FILARMONICA  AUDITORIUM S. NICOLÒ” DI MASCALUCIA – ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37625"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO CIMITERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37626"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. DITTA : CORNER DI CARRIGLIO GAETANO – VIA REGINA ELENA N.28 VIAGRANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37627"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IDRICA AREA COMUNALE PARCO MONTE CIRAULO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI ALLA S.P.A. CARCACI DEL FASANO CON SEDE IN CATANIA VIA CARONDA N. 109</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37628"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI CONTRADA CROCIFISSO NEL COMUNE DI MASCALUICA A CASA PROTETTA.- LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ING. GIOVANNI DI MAURO VIALE A.DE GASPERI N. 165 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37629"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONO LIBRO INTEGRATIVO 1° SUPERIORE -  A.S. 2008\09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37630"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1^ MEDIA BUONO LIBRO INTEGRATIVO -  A.S. 2008\09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37631"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO.  DITTA: “IBIS” DI FEDERICO STEFANIA SIMONA VIA E. PANTANO 12, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37632"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE PALI PERICOLANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37633"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA "TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S. A. MUNZONI-TRATTO DI VIA RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEDIA GRAPHIC CON SEDE IN BARLETTA VIA PALMITESSA N. 40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37634"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI DITTA: MOSANGHINI - S. GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37635"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE- INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE- DITTA SANTANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37636"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO RIVISTA “LA MANOVRA FINANZIARIA 2009” E STAMPA ADESIVI TABELLE SEGNALETICA UFFICI VIA BELLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37637"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO N.U. MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37638"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37639"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37640"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO-ANTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE ALL'ECOMONO COMUNALE SOMME PER COMPETENZE VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI VIA DEL SOLE DITTA: ISPESL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37641"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE TRAMITE INTERNET AD “UFFICIO STUDI . NET”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37642"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL NOLEGGIO “ALL-IN” DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO P.I.  DITTA: “F.A.M.U.” DI CANNIZZO LUIGIA, VIA XIX TRAVERSA N.89 BELPASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37643"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLI TEATRALI ASSOCIAZIONE “LE NUOVE MASCHERE” . IMPEGNO DI SPESA - TRATTATIVA PRIVATA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37644"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “LE NUOVE MASCHERE” DI MASCALUCIA PER SPETTACOLI TEATRALI – STAGIONE TEATRALE 2009 – IMPEGNO SERVIZIO TRASPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37645"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37646"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO SOC.COOP. "CICLOPE BRONTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37647"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA PASSEGGIATA A CAVALLO TRA I LUOGHI STORICI DI MASCALUCIA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37648"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE REALIZZAZIONE I° FESTIVAL DELLA DANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37649"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO -  FORNITURE MATERIALE DI CONSUMO PER IL CED. DITTA: ERREBIAN S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37650"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37651"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER IL  C.T.U. CALABRESE SALVATORE &amp; C. CAUSA CIVILE COMUNE MASCALUCIA C/ SOCIETA' GOVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37652"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA: METROCART COM  DI BOSCO A. - S. A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37653"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE (1°  SEMESTRE 2009).  DITTA: HALLEY CONSULTING SRL - P.IVA 02154040808, DOMICILIO FISCALE: VIA GELSOMINO 37 - 89100 REGGIO CALABRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37654"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO DI ASSISTENZA 2009 PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. DITTA DATA MANAGEMENT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37655"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37656"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO FONDI PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI MIGLIORAMENTO BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37657"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI PERICOLOSI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE. L.R. N. 15 DEL 3 LUGLIO 2000 - DECRETO PRESIDENZIALE 12 GENNAIO 2007 N.7. II° ESPERIMENTO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37658"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNO 2009 ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO – APPALTO AI SENSI ART. 24 BIS DELLA L. 109/94. APPROVAZIONE VERBALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37659"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI URBANISTICA PER PRESTAZIONE MERAMENTE OCCASIONALE CARATTERIZZATA DA UN RAPPORTO INTUITU PERSONAE ALL’AVV. S. VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37660"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SEDUTA CONSILIARE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O.PRESIDENZA E CONSIGLIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37661"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI C.D.S. POLIZIA MUNICIPALE DITTA: SAPIGNOLI  S.R.L. – VIA MOLINO VIGNE 2  - 47825 TORRIANA  (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37662"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NELL’AREA DI PERTINENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZ. DI MASCALUCIA, ALL’ATI NUOVA INVINCIBILE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37663"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37664"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA.                                           DITTA:  DPS GROUP S.R.L. CON SEDE IN VIA NIZZETI 65 – 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37665"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA: GRAFICHE C. GASPARI S.R.L. CON SEDE IN VIA ALDO GASPARI N. 2 MORCIANO DI ROMAGNA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37666"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE D'ANGELO CLAUDIO. PROCEDIMENTO CONCERNENTE PENSIONE DI INABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 2-COMMA 12- LEGGE N°335/95- ESITO ACCERTAMENTO SANITARIO. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37667"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>GITA CULTURALE A PIAZZA ARMERINA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37668"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37669"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 2^SEC - ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37670"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SEC - ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37671"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI  - MESE FEBBRAIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37672"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – AMPLIFICAZIONE E LUCI CARNEVALE 2009.  DITTA: “ELEPHANT SUD SERVICE” DI GIUSEPPE D’URSO, VIA ETNEA N.198 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37673"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI SCUOLA MEDIA.  A.S. 2008-09.  DITTE : “NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO” DI CARMELA GRIMAUDO, VIA ETNEA 111, MASCALUCIA E ALTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37674"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO IV TRIMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37675"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO MANOVRA FINANZIARIA 2009 2011 E LEGGI COLLEGATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37676"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SUDOFFSET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37677"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE. FULMIX S.A.S. - TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37678"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA : TECHN SERVICE S.A.S. - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37679"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI IDRAUILICI E CLIMATIZZATORE PRESSO CIMITERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37680"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSI CIMITERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37681"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO FIORI STAGIONALI PER AIUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37682"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO INTEGRATIVO 2^ E 3^ MEDIA - A.S. 2008/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37683"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SPORT INNOVATION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37684"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SPORT INNOVATION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37685"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIATTIVAZIONE AUTOMATISMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37686"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/01/09 AL 11/01/09.  DITTA: “CONSORZIO ZOO SERVICE”  CON SEDE IN ADRANO P.ZZA  A. DIAZ N. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37687"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESE FEBBRAIO 2009. DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37688"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO DI CALCOLO DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37689"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2008/09. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37690"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37691"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO  DISABILE GUELI GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2009.   BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. “ NEFERTARI”–  RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37692"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE PRESE ELETTRICHE UFFICI AREA LAVORI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROSISTEMI CON SEDE IN MASCALUCIA VIA F. BARACCA N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37693"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37694"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA  CONTINUATIVA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37695"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A  NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37696"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE FESTIVAL BLUES ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37697"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER APPLATO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO VIARIO URBANO E DI ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37698"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE PER CONGUAGLIO PAGAMENTO SIAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37699"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CATERING IL MITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37700"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA MOMPILIERI E NINO MARTOGLIO PER LA SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI CAUSA EVENTI CALAMITOSI. DITTA : SICIL TECNO PLUS S.R.L – VIA E. DE AMICIS N.1 - MALETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37701"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37702"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "AMEDIT-AMICI DEL MEDITERRANEO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37703"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO STRADALE DI PROLUNGAMENTO VICO NICOSIA SINO AL CONGIUNGIMENTO CON VIA IV NOVEMBRE. APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA FEDERICO SANTO E FIGLI S.N.C. DI FEDERICO SANTO &amp; C. CON SEDE IN ALIMENA (PA), VIA GARIBALDIN°73 OGGI F.LLI FEDERICO S.R.L CON SEDE IN ALIMENA, C.DA CANALELLO P.I. 03668090826</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37704"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37705"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA "TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S. A.MUNZONI-TRATTO DI VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDISERVICE CON SEDE IN CATANIA VIA P.PE NICOLA N. 22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37706"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO DITTA PRINT &amp; STORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37707"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CANCELLERIA DITTA METROCART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37708"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE SPAZI A VERDE ALL’INCROCIO DI VIA GRAVINA CON VIA MACELLO”. LIQUIDAZIONE ACCONTO 1° SAL IMPRESA PAPAVERO LORENZO CON SEDE IN PATERNO’ VIA A. MELI N. 95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37709"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECONOMIA PER UFFICI FINANZIARI.  DITTA: MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37710"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VERNICIATURA LAMPIONI ARTISTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37711"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO “GUIDA AL SERVIZIO FINANZIARIO 2009” E MATERIALE VARIO X FUNZIONAMENTO UFFICI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37712"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO RIVISTE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37713"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - DITTA PC NET - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37714"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO BORSE LAVORO MASCALUCIA ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE  FEBBRAIO 2009 - COMISI ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37715"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:SQUADRITO ALFIO- VALVERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37716"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO IGNAZIO - PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37717"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN ECONOMIA – ACQUISTO CD-ROM DOCUMENTARIO MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37718"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE PER COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37719"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALE TELEFONICA DELL'ENTE - AFFIDAMENTO ALLA NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37720"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU "GESTONE DEL PERSONALE 2009"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37721"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO  CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37722"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO FONDI PER INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37723"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO FINALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE INDICENTE AI SENSI DELL’ART.  14 TER, COMMA 9, DELLA L. N. 241/1990 E S. M. E I. AVENTE PER OGGETTO LA    CONFERENZA DI SERVIZI VOLTA ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI UN CENTRO SPORTIVO IN LOCALITÀ “TORRE DEL GRIFO” IN VARIANTE AL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37724"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO RIVISTA TECNICA PRESSO LA MAGGIOLI EDITORE S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO N. 8. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37725"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO DI JIMMY FONTANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37726"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – FEBBRAIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37727"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI DITTA JOB CREATION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37728"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO RESTYLING CARNEVALE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37729"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA – CONFERENZA AUDITORIUM.  DITTE: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA VIA ETNEA N.191 MASCALUCIA .  “PIANTE FIORI E CAPRICCI” DI MARLETTA MARCELLO, VIA S.GIUFFRIDA 1/B, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37730"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA GENNAIO E FEBBRAIO 2009. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37731"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2008/09 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO DICEMBRE 2008 – GENNAIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37732"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SOMMA URGENZA POZZETTI RACCOLTA ACQUE PIOVANE MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI E GHISA IN VIA G. D’ANNUNZIO, PER CONTO. DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37733"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA S. SFERA DITTA: NICOTRA ROSARIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37734"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E LIVELLAMENTO AREA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37735"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANTENIMENTO E FRUIZIONE BOSCO MONTE CERAULO -SISTEMAZIONE PORZIONI ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALL’IMPRESA NICOTRA ROSARIO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA DEL BOSCO N. 62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37736"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA  DITTA:  DPS GROUP S.R.L. CON SEDE IN VIA NIZZETI 65 – 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37737"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TELEFONICA DEI PROGRAMMI DEL SISTEMA INFORMATICO PIEMME  PER L’ANNO 2009.  DITTA:  SAPIGNOLI  S.R.L. – VIA MOLINO VIGNE 2  - 47825 TORRIANA  (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37738"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 – N.14 /2002                  LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI – A.S. 2007/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37739"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CATERING IL DOLCIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37740"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO HDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37741"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37742"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CATERING GRUPPO SCANDURRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37743"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BENI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37744"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO. DITTA: EDILFERCOLOR S.R.L. – VIA MONTI ARSI N.5 , GRAVINA DI CATANIA (CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37745"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ADDOBBI LUMINOSI CARNEVALE 2009 DITTA: AN.LU. SOC. COOP. - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37746"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AI “SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL” PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL’ANNO 2007. --- DITTA: SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, N. 11  -  00178 ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37747"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI SCUOLA MEDIA.  A.S. 2008-09.  DITTE : BLANDINI LUIGI, VIA CIFALI 26-28, CATANIA E ALTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37748"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI ALLESTIMENTO E SUPPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37749"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADDOBBI PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37750"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLI CARNEVALE - DITTA AZZURRA SPETTACOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37751"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. LA FARINA GREGORIO E PROCOPIO ROSARIO, LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37752"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE BALERA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37753"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37754"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ANTENNA UNO LENTINI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37755"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA IL DOLCIERE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37756"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA EUROART SPETTACOLI DI CARNEVALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37757"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37758"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA CON SEDE IN MASCALUCIA VIA ETNEA N. 194. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37759"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCAFFALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CO.VET. DI VETRI MARCO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA P. PICASSO N. 16. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37760"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37761"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37762"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37763"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A  NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37764"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37765"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “NUOVA FRONTIERA” DI MASCALUCIA  ED ALL’ASSOCIAZIONE NUOVO TEATRO STABILE DI MASCALUCIA PER SPETTACOLI TEATRALI  IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI – ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37766"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI STAMPA DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37767"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2°CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, ANNO 2008               NOMINATIVI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37768"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MISSIONI SINDACO A PALERMO E ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37769"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37770"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO CATANIA PER RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37771"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PUBBLICAZIONI SUL QUOTIDIANO "LA SICILIA" EDIZIONE CATANIA E PROVINCIA - DITTA PUBLIKOMPASS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37772"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE PER COMPETENZE TECNICHE. ARCH. FRANCO MAIORANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37773"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO - LIQUIDAZIONE. DITTA : ICE DI CORSARO GRAZIELLA – VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37774"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. GENNAIO 2009. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37775"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA : FULMIX S.A.S. - TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37776"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>: REALIZZAZIONE PROGETTO BORSE LAVORO MASCALUCIA ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37777"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –II TRIMESTRE 2008 ISTITUTO LUCIA MANGANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37778"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL’AFFITTO DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, L.431/98 E CIRC. ASSESS.TO REG.LE LL.PP. PROT. N. 73613 DEL 27.11.07.  APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO. INDIVIDUAZIONE COPERTURA FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE NOMINATIVI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37779"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: GENNAIO 2009. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37780"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESPONSABILI DI UNITÀ OPERATIVA E SOSTITUTI DEI CAPI AREA - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37781"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA ABRAMO GIUSEPPA NATO A MASCALUCIA (CT) IL 03-05-1934 IVI RESIDENTE IN VIA A RAPISARDA N. 5, QUALE DITTA PROPRIETARIA  DELL’IMMOBILE CENSITO NEL N.C.T. FG. 18 PARTICELLA 1023, A TITOLO DI ACCONTO DELL’80% SULL’INDENNITÀDI ESPROPRIAZIONE E SULLA INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37782"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MACCHINARI AL SERVIZIO DELL'IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GENOVESE UMBERTO S.R.L. CON SEDE IN SIRACUSA VIA TRIPOLI N. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37783"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAVORI: “SEDE COM ADEGUAMENTO SISMICO DELL’IMOBILE DI VIA MANZONI N. 8”. LIQUIDAZIONE SOMME DITTE: QUOTIDIANO DI SICILIA – PUBLINFORMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37784"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "L'ILLECITO AMMINISTRATIVO AMBIENTALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37785"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGI PER MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37786"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO RIVISTE X UFFICI FINANZIARI.  DITTA: MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37787"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO RIVISTE “RENDICONTO DI GESTIONE 2009” E RELATIVO CD – ROM. DITTA: HALLEY EDITRICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37788"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE GRATE SCOLO ACQUE BIANCHE IN VIA CONDORELLI E VIA S. SPERA, FORNITURA E COLLOCAZIONE GRATE IN GHISA PESANTE N.2 IN VIA SOCCORSO E N.2 IN VIA DEL BOSCO, A CORPO.  DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DELBOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37789"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA : IL SAGITTARIO DI VILLANI CONCETTA– CORSO SAN VITO 59 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37790"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE.DITTA : FERRAMENTA E COLORI DI CARUSO FRANCESCO– VIA GRAMSCI N.144 – GRAVINA DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37791"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA CARBURANTE MESE GENNAIO 2009 DITTA: KUWAIT - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37792"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA: LA FARINA G. E PROCOPIO R.  MARZO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37793"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FESTA DELLA DONNA 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37794"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2009 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37795"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37796"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA ARENA SALVATRICE NATA 25/10/33 PERIODO: GENNAIO 2009. DITTA: CASA DI RIPOSO “IL GIRASOLE”, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37797"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO "LE NOVITA' IN MATERIA DI ICI" HALLEY CONSULTING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37798"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI FEBBRAIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37799"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "MALINCONICO AMICO FRAGILE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37800"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . LIQUIDAZIONE  FEBBRAIO 2009 NOMINATIVI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37801"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA- LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADDOBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37802"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MOBILI PER ARREDI DEGLI UFFICI POSTI ALL’INTERNO DEL CAPANNONE ANNESSO ALL’IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 2 A DI AUTERI ANTONINO CON SEDE N CATANIA LARGO CARMELO MENDOLA N. 2/B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37803"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LO SPORT ALL'APERTO NELL'AREA PIAZZA FALCONE BORSELLINO. LIQUIDAZIONE FATTURA DIRITTI DI ACCESSO A DISCARICA. IMPRESA RUBINO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN MASCALUCIA VIA R. COLONNA N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37804"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 PC PER L’UFFICIO P.I.  DITTA: “ATR” SRL  VIA MONCADA N.1/B S. AGATA LI BATTIATI (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37805"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO A.S. 2008/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37806"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA ICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37807"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA- LIQUIDAZIONE FORNITURA DITTA P. C. NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37808"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>III FESTIVAL DELLA CANZONE - CITTA' DI MASCALUCIA- LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37809"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA DI PROCEDURA NEGOZIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37810"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA DI PROCEDURA NEGOZIALE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO E LUCI, CON CONDUZIONE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37811"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2009 LUNGO LE STRADE COMUNALI. DITTA: AN. LU. SOC. COOP. - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37812"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.2 UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA CONDENSATA AD ARIA IN VERSIONE DOWNFLOW PER LA SALA MACCHINE DEL CENTRO DI CALCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37813"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37814"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER STIPULA CONTRATTO PER FORNITURA IDRICA IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA MANZONI N. 8. SOCIETA’ ACQUE CARCACI DEL FASANO VIA CARONDA N. 109 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37815"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO PER FORNITURA IDRICA IMMOBILE ANNESSO ALL’IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA.  SOCIETA’ ACQUE CARCACI DEL FASANO VIA CARONDA N. 109 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37816"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IMPIANTO MODULARE TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA. FRAZIONAMENTO PARTICELLE DI ESPROPRIO. LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. PRINCIPATO ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37817"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 132/08 DEL TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. DI MASCALUCIA– PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37818"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI FEBBRAIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O.PRESIDENZA E CONSIGLIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37819"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE EDK EDITORE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37820"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI GENNAIO 2009. DITTA: ACIM S.R.L. ZONA INDUSTRIALE - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37821"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO TONER PER STAMPANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37822"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO VETRI E PANNELLI PER PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37823"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER  SERVIZI DI LATTONERIA PER LA BIBLIOTECA E LA DELEGAZIONE DI MASSANNUNZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37824"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA : ELETTROFORNITURE SRL VIA TAVOLONE 18 ACI S.ANTONIO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37825"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI – MESI NOVEMBRE – DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37826"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RICOVERO MINORE   DITTA: COMUNITA’  ALLOGGIO NIKE – PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37827"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI. DITTA: ICE DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194- 95030 MASCALUCIA (CT)- P.I. 03943760870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37828"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010060221 PER IL SERVIZIO DI FULL  SERVICE DI FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI  CONNESSI TRAMITE LA DITTA KYOCERA MITA S.P.A. PERIODO DALL'  11/10/08 AL 10/01/09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37829"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SCULTURE IN PIETRA LAVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37830"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE. DITTA ATR SRL VIA MONCADA 1/B 95030 S.AGATA LI BATTIATI. P.IVA: 03321570875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37831"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ – GENNAIO 2009  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S.  COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. - CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37832"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SCUOLABUS NEL TERRITORIO COMUNALE RELATIVA AL  MESE DI GENNAIO 2009.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37833"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO GENNAIO 2009. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37834"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 19/01/2009 PER ACQUISTI BOLLETTARI TOSAP. DITTA: SIGNORELLO ANTONINO - VIA G. SANFILIPPO N° 12 - S. AGATA LI BATTIATI. P. IVA 02913600876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO TRIBUTI SERVIZI FISCALI - ESCLUSIONE ED EVASIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37835"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LOCALE CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37836"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DEI MURETTI ANTISTANTE IL MUNICIPIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37837"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI FINANZIARI . DITTA: METROCART.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37838"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SQUADRITO ALFIO-VALVERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37839"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN ECONOMIA – CONFERENZA AUDITORIUM COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37840"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:MAMMINO IGNAZIO -PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37841"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE N. 0052 DEL 14/01/2009, N. 0126 DEL 16/01/2009, N. 0248 DEL 28/01/2009, N. 0297 DEL 30/01/2009, N. 0470 DEL 31/01/2009, N. 0659 DEL 16/02/2009;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37842"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO COPERTONI PER AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: NOFARA -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37843"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE SIG. CALI’ IGNAZIO –  LIQUIDAZIONE CONSULENTE DI PARTE   BENEFICIARIO: DOTT. CUSCUNÀ SALVATORE – VIA MODIGLIANI N. 10 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37844"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>: ATTO DI CITAZIONE SIG.RI DI GRAZIA - SCALIA -  LIQUIDAZIONE CONSULENTE DI PARTE   BENEFICIARIO: DOTT. CUSCUNÀ SALVATORE - VIA MODIGLIANI N. 10 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37845"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO CGA VERITAS SUD S.R.L. – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  20/08 BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE BUSCEMI – C.SO ITALIA N. 36 –  95127 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37846"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA VERITAS SUD S.R.L. – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  – 14/08  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE BUSCEMI – C.SO ITALIA N. 36 –  95127 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37847"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIALE PER LA FORNITURA PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI ED ALTRI SUPPORTI  PER  L’AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI DEGLI UFFICI DI STAFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37848"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PAPPALARDO VALERIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37849"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE SPETTACOLO “INSIEME”. IMPEGNO DI SPESA - TRATTATIVA PRIVATA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37850"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO SPESA U.O. SERVIZI AL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37851"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.  2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37852"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PIANO PARCHEGGI DEL COMUNE DI MASCALUCIA. REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO DI MASSIMA A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA GEOL. AIELLOANGELA MARIA CON STUDIO IN MISTERIANCO VIA FAMA' N. 25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37853"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIA TREMESTIERI COMPRESA LA ROTATORIA.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASUBIO N. 68 S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37854"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO DI FATTIBILITA' PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE NELL'AEA DI VILLA BUSCEMI DI UN COMMISSARIATO DELLA POLIZIA DI STATO. LIQUIDAZIONE FATTURA GEOL. PELLEGRINO MARIO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37855"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE RELAZIONE TECNICA RIGUARDANTE L’ASPETTO GEOLOGICO–IDROGEOLOGICO E LE CARATTERISTICHE DEI SUOLI DELL’AREA INTERESSATA DALLO SCARICO ACQUE DEPURATE IMPIANTO SITO IN C.DA S. A. MUNZONI GEOL.CASSANITI CARLO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37856"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITÀ DI VIGILANZA ANTINCENDIO NEL TERRITORIO COMUNALE   FULMIX S.A.S. - TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37857"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANTENIMENTO E FRUIZIONE BOSCO MONTE CERAULO. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALL'IMPRESA: GATTO COSTRUZIONI  S.R.L. NASO (ME)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37858"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. ARCH. CARPINTIERI AGATINO IVANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37859"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE N. 115/06 A CARICO DI LO PRESTI DOMENICO COMMESSO NEI CONFRONTI DI DUE AGENTI DI P.M.– INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA -   BENEFICIARIO: AVV. GAETANO RAPISARDA – VIA UMBERTO N. 187 -  95129 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37860"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA DITTA DIGIPRINT MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37861"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37862"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E DI CORPI ILLUMINANTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI PORTICI IN CORSO S.VITO DITTA: GUARDO SALVATORE - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37863"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO QUOTE A TITOLO DI FONDO DI MOBILITÀ DALL'1/1/2002 AL 31/12/2007 ARRETRI CONTRATTUALI SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37864"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI TECNICI, LAVORI DI “LAVORI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA RETE VIARIA – CONTRATTO APERTO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37865"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ONERI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37866"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI PER LA STAGIONE TERMINA 2008-09 DITTA: SICILIANA CARBOLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37867"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE NICITA DOMENICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37868"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37869"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37870"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E VERNICE SPARTITRAFFICO.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASUBIO N. 68, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37871"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DITTA MEETINGS CONSULTING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PAPPALARDO VALERIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37872"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI ATTREZZATURA DA LAVORO. DITTA : DITTA CUSCUNA’ S.R.L., VIA PULEI N.42/44 – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37873"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICITARI DITTA PUBBLISTUDIO SU EMITTENTI RADIOFONICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37874"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2009 - PUBBLICITA' QUOTIDIANO "LA SICILIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37875"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ALLESTIMENTO E SUPPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37876"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO ATTREZZATURA DA LAVORO. DITTA: TECHN SAFETY DI ROBERTA TOMASELLO &amp; C. S.A.S. – VIA S. GREGORIO N.8, 95030 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37877"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI EDILI E SIDERURGICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37878"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37879"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO N OCCASIONE CARNEVALE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37880"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ROTATORIA E AREE A VERDE VIA REGIONE SICILIANA IN CORRISPONDENZA INCROCIO CON VIA GIUFFRIDA E INTERVENTI MINORI”. LIQUIDAZIONE 3º SAL –ONERI ACCESSO A DISCARICA- IMPRESA D’URSO MATTEO CON SEDE IN BELPASSO VIA 3^ RETTA LEVANTE N. 25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37881"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INSERZIONE QUOTIDIANO DI SICILIA DITTA EDISERVICE SRL CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37882"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA -LIQUIDAZIONE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SO.PE.M - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37883"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA A45 SRL - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37884"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE U.O. SERVIZI GENERALI - CANONE DICEMBRE 2008 GENNAIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37885"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI FALEGNAMERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37886"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO:”TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S. A. MUNZONI- TRATTO DI VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA”. IMPUTAZIONE SOMME PER PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37887"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA POLIZZA  PER GLI INFORTUNI E RISCHI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37888"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURE E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO AREA LL.PP.  AMMINISTRAZIONE DIRETTA – PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37889"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DI CAT. B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37890"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 AUTOVETTURE USATE PUNTO VAN A SERVIZIO DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA DITTA: MUSUMECI  AUTO SERVICE-CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37891"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLE VARIE UNITÀ OPERATIVE DEL PERSONALE ASSEGNATO A QUESTA AREA "SERVIZI DEMOGRAFICI - PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI". NOMINA RESPONSABILI UNITÀ OPERATIVE ED ORGANIZZAZIONE INTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37892"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERATA DANZANTE IN OCCASIONE CARNEVALE 2009 - DITTA ALL STAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37893"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO JIMMY FONTANA - DITTA AMANTIARTS MUSIC AGENCY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37894"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO”ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA”. PRESA ATTO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED EEUTIVA, CONFERITO CON D.S. N. 9/2009 ALL’ING. CATANIA ANTONINO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA C. PISACANE N. 37.IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37895"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STAORDNARIA E GESTIONE EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMIALITA’ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO CASA DIA CCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRE IN MASCALUCIA”. INCARICO ALL’ING. MOTTA LORENZO PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, MISURA E CONTABILITA’. PRESA D’ATTO D.S. N. 5 DEL 27/01/2009. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37896"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ADEGUAMENTO SISMICO IMMOBILE DI VIA MANZONI N.8 MASCALUCIA. CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. GIUSEPPE GAETA PER DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'. PRESA ATTO D.S. . 2/2009. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37897"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI GENNAIO 2009 DITTA MO.SE.MA.  S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37898"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRESTATO DURANTE LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI, INDENNITÀ DI TURNO, INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ,  INDENNITÀ DI RISCHIO, MAGGIORAZIONE FESTIVA, PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 E LAVORO STRAORDINARIO MESE - DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37899"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RINNOVO  ABBONAMENTO AZIENDA ITALIA ANNO 2009.  DITTA: IPSOA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37900"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RIVISTA “FINANZA LOCALE E CONTROLLI” E MATERIALE VARIO PER UFFICI FINANZIARI.  DITTA: EDK  EDITORE S.R.L. E ICE DI CORSARO GRAZIELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37901"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER FORNITURA E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37902"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE NUCLEO “CONTROLLO DI GESTIONE” . PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2008. BENEFICIARIO: DR. MASSIMILIANO LONGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37903"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA LIMITAZIONE POSIZIONE DI COMANDO DIPENDENTE LONGO PATRIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37904"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA E ISTALLAZIONE DI N.2 DISSUASORI DI VELOCITÀ CON RILEVAZIONE DI VELOCITÀ CON SISTEMA RADAR.  DITTA : SALVATORE DURO – VIA TRIESTE N.16 - S. ALESSIO SICULO (ME)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37905"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL CINE – TEATRO MODERNO  MASCALUCIA  PER CINEFORUM IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI – ANNO 2009 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37906"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37907"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA O.P.C.M. 3105/2001 – 3140/2001.DITTA: SAPIENZA A. E AREZZO P., IMMOBILE UBICATO IN VIA DEL BOSCO N.191, MASCALUCIA 1° ED ULTIMO SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37908"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2008/09. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37909"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIMONDA ALBERI D'ULIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37910"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER FORNITURA  SOPRALZI METALLICI PER ARMADI DELLA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37911"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 514/08 DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA -  PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AMBRA DANILO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37912"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO PER LE OPERE IN C.A."LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI IN AREA CIMITERIALE". LIQUIDAZIONE FATTURA ING. BARBAGALLO SALVATORE CON STUDIO IN CATANIA PIAZZA NETTUNO N. 16 DELLO STUDIO ASSOCIATO LA MELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37913"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE TRAMITE INTERNET AD “UFFICIO STUDI . NET” - DITTA: OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. – VIA G. GALILEI 2/C/2  – 30035 MIRANO (VE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37914"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37915"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RESTYLING IMMAGINE IL CARNEVALE DEI BAMBINI A MASCALUCIA E REALIZZAZIONE DI ESECUTIVI PER STAMPA E ADATTAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37916"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37917"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE PER DEPOSITO CAUZIONALE SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37918"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLI "GRAN CARNEVALE 2009" - DITTA AZZURRA SPETTACOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37919"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO CARNEVALE 2009- DITTA EUROART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37920"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL “SERVIZO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI: VEICOLI RUBATI E ANIA, RELATIVO ALL’ANNO 2009 - DITTA:  SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO, N. 11  -  00178 ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37921"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO E LUCI, CON CONDUZIONE, IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37922"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MOBILI PER UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA:  DPS GROUP S.R.L. CON SEDE IN VIA NIZZETI 65 – 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37923"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2009 LUNGO LE STRADE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37924"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO MALINCONICO AMICO FRAGILE -  DITTA ART MUSIC DI ARTURO ZITELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37925"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME  ACQUISTI E SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37926"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37927"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37928"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA DEFINIZIONE  DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO.  GEOM. PRINCIPATO ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37929"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37930"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA FORNITURA DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37931"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO PER IL COMANDO DI POLIZIA  MUNICIPALE – VIA  ETNEA,171 – MASCALUCIA – PROPRIETÀ TORRISI GENOVEFFA – 1/1/2008 AL 31/12/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37932"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI DI DEPURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37933"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI, PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA PER IMPIANTISTICA SPORTIVA E FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37934"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURE PER FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ELETTORALE, DITTA GASPARI MORCIANO DI ROMAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI ELETTORALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37935"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA DEL BOSCO PER LA SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI CAUSA EVENTI CALAMITOSI. DITTA : SICIL TECNO PLUS S.R.L – VIA E. DE AMICIS N.1 - MALETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37936"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ED AREE CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37937"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37938"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA: SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO 12 – SANT’AGATA LI BATTIATI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37939"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO  DISABILE GUELI GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2009.   BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. “ NEFERTARI”–  RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37940"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. LA FARINA GREGORIO E PROCOPIO ROSARIO, LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37941"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2009.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37942"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –III TRIMESTRE 2008  ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37943"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SCULTURE IN PIETRA LAVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37944"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI  - MESE GENNAIO 2009. LIQUIDAZIONE FATTURA MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37945"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI GENNAIO DOTT. CUNTRO' GIOVANNI - ESPERTO L.R.7/92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37946"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –III TRIMESTRE 2008  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37947"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – GENNAIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37948"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –  III TRIMESTRE  2008 ISTITUTO O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37949"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UNA STRUTTURA IN FERRO E POLICARBONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37950"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – III TRIMESTRE 2008 ISTITUTO VILLA SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37951"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37952"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37953"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DAL 01/01/2008 AL 31/12/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37954"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37955"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37956"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQIDAZIONE STAMPA MANIFESTI “BONUS ENERGIA ELETTRICA” DITTA: FRATELLI CHIESA S.N.C. – VIA G. VERDI, 54 – 95030 NICOLOSI (CT) – PARTITA IVA 00726170871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37957"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO VIABILITÀ - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37958"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE SITO IN MASCALUCIA CORSO RAFFAELLO N. 22, PER ATTIVITÀ AD USO COMMERCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37959"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO MANOVRA FINANZIARIA 2009 2011 ARETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37960"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE APPARECCHIATURA MISURATORE DI PORTATA DEPURATORE COMUNALE REFLUO DI MASCALUCIA. DITTA: R.D.R. S.N.C. RAPPRESENTANZE INDUSTRIALI – VIA COSTANZA D’ARAGONA, 8 CATANIA P.I. 01273730877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37961"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI “SEDE COM MASCALUCIA- ADEGUAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE DI VIA MANZONI N. 8”. APPROVAZIONE PREVENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37962"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE DI ASSISTENZA PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE – ANNO 2009.  DITTA HALLEY CONSULTING SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37963"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "ACI-PRA" PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37964"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI "SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL" PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37965"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37966"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TELEFONICA PROGRAMMI DEL SISTEMA INFORMATICO PIEMME  PER L’ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37967"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO NOVITA' IN MATERIA DI ICI ACICASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37968"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA HUMAN CAPITAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37969"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37970"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE N. 115/06 A CARICO DI LO PRESTI COMMESSO NEI CONFRONTI DI DUE AGENTI DI P.M. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37971"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI , SAITTA GAETANO ,GIUFFRIDA VINCENZO ,GIUNTA GRAZIA E COCO SANTO.  PERIODO: 01/11/08 - 31/12/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37972"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: DICEMBRE 2008. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37973"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37974"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37975"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA-INABILE PISTORIO NOEMI PERIODO NOVEMBRE –DICEMBRE  2008. DITTA: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37976"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2008.  BENEFICIARIO: ”AZIONE SOCIALE” SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37977"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - OTT NOV. DIC.  ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37978"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO.  DITTA: “IBIS” DI FEDERICO STEFANIA SIMONA VIA E. PANTANO 12, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37979"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI.  DITTA: “DIGIPRINT” DI DI SANTO MARIA VIA ETNEA N.191 MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37980"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COMUS TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI S.R.L. DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37981"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA MARINO PAOLO  -  LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COORD  UFFICI DI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37982"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO. DITTA: EDILFERCOLOR S.R.L. – VIA MONTI ARSI N.5 , GRAVINA DI CATANIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37983"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ALLESTIMENTO CALENDARI ARTISTICI 2009. DITTA: ASS.NE CULTURALE SICILIA 71 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37984"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE “NUOVA FRONTIERA” SECONDO LABORATORIO TEATRALE – MESI: DICEMBRE 2008 E GENNAIO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37985"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIST. CRATERI SILVESTRI - NICOLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37986"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A.” – LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA AL III TRIMESTRE DEL I ANNO CONTRATTUALE. DITTA: SINTESI S.P.A., VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, 75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37987"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 582/08 DEL TRIBUNALE DI CATANIA - SEZ. DI MASCALUCIA - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37988"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. DICEMBRE 2008. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37989"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO FASCE IN PIETRA LAVICA PER RIPRISTINO AIUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37990"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA  DITTA: ELLE. C. OFFICE -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37991"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ELEVATORI COMUNALI DITTA: MOSANGHINI - S. GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37992"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI ATTI A RIMUOVERE IL RISCHIO IDRAULICO NEL TERRITORIO DI MASCALUCIA VIA DEL BOSCO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D'URSO MATTEO CON SEDE IN BELPASSO VIA III RETTA LEVANTE N. 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37993"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA GRATE SCOLO ACQUE BIANCHE IN VIA METELLO, VIA SIENA, VIA GAETANO DONIZZETTI, VIA TREVISO TRAV. A SX, VIA III ALTARELLI IN FONDO, VIA MANZONI E VIA PUGLIA, COMPRESO IL CARICO DEL MATERIALE DI RISULTA E TRASPORTO IN DISCARICA, A CORPO.  DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37994"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARATI RADIO PORTATILI E RELATIVI ACCESSORI - LIQUIDAZIONE. DITTA: ELETTROMECCANICA INSTALLAZIONE S.N.C. VIA MAZZINI N.77 SANTA VENERINA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37995"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANTENIMENTO E FRUIZIONE BOSCO MONTE CERAULO -SISTEMAZIONE PORZIONI ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA NICOTRA ROSARIO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA DEL BOSCO N. 62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37996"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DA CANCELLERIA PER UFFICIO MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37997"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE DICEMBRE 2008.  DITTA: JUST ON BUSINESS VIA MESSINA 8 MILANO P.I. 05815251003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37998"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO:DICEMBRE 2008.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37999"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN ECONOMIA PER RICARICA ESTINTORI - LIQUIDAZIONE. DITTA : A.V.I.TEK SRL – VIA DEI BELFIORE 50 - VALVERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38000"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA : CUSCUNÀ S.R.L. VIA PULEI 42/44 – MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38001"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI GENNAIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O.PRESIDENZA E CONSIGLIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38002"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA  CONTINUATIVA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38003"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA  A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38004"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38005"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI COLLOCAZIONE DI N.16 PALETTI IN GHISA E N.2 ORNAMENTI IN GHISA PRESSO PIAZZA DANTE ALIGHIERI, COMPRESO MATERIALE OCCORRENTE. DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38006"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI SCUOLA MEDIA.  A.S. 2008-09.  DITTE : LA DIDATTICA VIA UMBERTO 24, S.A.LI BATTIATI E ALTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38007"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI DITTA IL TRIANGOLO MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38008"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE ADDOBBO FLOREALE - DITTA CESAROTTI ANGELA MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38009"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA PC NET - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38010"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38011"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA DIGIPRINT PER SERVIZIO DI STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38012"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . LIQUIDAZIONE  GENNAIO 2009 NOMINATIVI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38013"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO TARGHETTE IN ALLUMINIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38014"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI GENNAIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38015"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE TRIBUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38016"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA –  CONTRATTO APERTO, STATO FINALE. DITTA : IMPRESA  LONGO CATERINA BARBARA FLORIANA VIA ROMA N.270/C  - GRAVINA DI CATANIA (CT) – P.IVA 04596270878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38017"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA CON SEDE IN MASCALUCIA VIA ETNEA 194</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38018"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA OPERE IN GHISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38019"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE – COTTIMO FIDUCIARIO –   INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. –   FORNITURA  MATERIALE DI CANCELLERIA .  DITTA : IL SAGITTARIO DI  VILLANI CONCETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38020"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E CIMITERO. DITTA SCUDERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38021"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CONVEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38022"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  - MESE DICEMBRE 2008. DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38023"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: SIGNORELLI LUIGI, PERIODO  SETTEMBRE –OTTOBRE  2008 PRESSO CASA DI RIPOSO “OASI S. BERNARDO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38024"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  DITTA: STUDIO FOTOGRAFICO MAURO FABRIZIO CARMELO CON SEDE IN VIA ETNEA 142 - MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38025"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOTO COMMEMORAZIONE DEI CADUTI.  DITTA: FOTO FOX DI PICCIONE MARCO CON SEDE IN VIA ETNEA 80 - MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38026"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO “TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI-TRATTO VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA”.APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PUBBLICO INCANTO-AGGIUDICAZIONE LAVORI-APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO.IMPRESA AGGIUDICATARIA: I.E.S. COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN GIARRE (CT) VIA PRINCIPE DI PIEMONTE N° 78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38027"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO DISSUASORI IN ECONOMIA, ALL’INTERNO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VERDE DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI E DELLE AREE CIRCOSTANTI, ECC. DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO –S.P. 14 N.69, 95040 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38028"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38029"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI COMUNALI DITTA: A.V.I.TEK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38030"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOX PREFABBRICATO PER SERVIZI IGIENICI COLLOCATO ALL’INTERNO DELL’AREA DI PIAZZA FALCONE BORSELLINO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOMASINO METALZINCO S.R.L. CON SEDE IN CAMMARATA C.DA PASSO BARBIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38031"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE NOVEMBRE 2008.  DITTA: JUST ON BUSINESS VIA MESSINA 8 MILANO P.I. 05815251003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38032"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN ECONOMIA PER STAMPE - LIQUIDAZIONE. DITTA: TECHN SERVICE S.A.S. - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38033"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEGLI INFORTUNI E RCT DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38034"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE “LAVORI DI ATTIVAZIONE SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI VERIFICA E PREVENZIONE LOCALI, DISPOSITIVI E MACCHINARI UBICATI PRESSO IL COMUNE E STRUTTURE SOTTOPOSTE A GESTIONE NORME DLSVO 626/94” – SECONDA FASE CONCLUSIVA. DITTA: TECNO ELECTRIC SYSTEMDI A. PAPPALARDO – VIA VITT. EMENUELE, 89.  GRAVINA DI CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38035"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE LA MANOVRA FINANZIARIA 2009/2011 ARETE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38036"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. VEZZOSI ANTONINO PER L'INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO: "ACQUISIZIONE STRADE PRIVATE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38037"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI PROTEZIONE CIVILE ALLE FUNZIONI DI COM”. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE TECNICHE DOTT. ING. GAETA GIUSEPPE GAETA CON STUDIO IN CATANIA VIA MIMOSA N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38038"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE RIFORMA AMBIENTALE CEIDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38039"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE E DISTRIBUZIONE INTERNA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA AA.GG. E SOC. - ATTUAZIONE DELEGA DEL CAPO AREA DI CUI AL PUNTO 5) DELLA DETERMINA SINDACALE N.1 DEL 05/01/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38040"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA ETNEA 171 –  ADIBITO AD UFFICI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – ANNO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38041"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA ETNEA 148 – ANGOLO VIA MANGANELLI - ADIBITO AD UFFICI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – ANNO 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38042"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI SCUOLA MEDIA.  A.S. 2008-09.  DITTE : BLANDINI LUIGI, VIA CIFALI 26-28, CATANIA E ALTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38043"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO BOSCO MONTE CERAULO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COCO GIUSEPPE CON SEDE IN MASCALUCIA VIA C. COLOMBO N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38044"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38045"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE RIFORMA DEL COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38046"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D'AREA DI CUI AL PUNTO 5) DELLA DETERMINA SINDACALE N°1 DEL 05.01.2009, INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA LAVORI PUBBLICI E ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38047"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2009. ART.15 C.C.N.L. DEL 14/09/00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38048"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER FORNITURA E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38049"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO CATANIA PER RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI S. MESE DI DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38050"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE DITTA IC ELETTRONICA DI PANDOLFO C. - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38051"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA PC NET - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38052"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO A.S.D. UNITINFINITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38053"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISIZIONE DI SERVIZI ACCESSORI DI TELEFONIA DA SEAT-PAGINE GIALLE - UTENZE UFFICI GIUDIZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38054"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ – NOVEMBRE 2008  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S.  COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. - CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38055"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO CALDAIE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38056"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE RIFORMA AMBIENTALE EDK FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38057"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANO LO PRESTI DOMENICO NOVEMBRE-DICEMBRE 2008. CASA DI RIPOSO PROMETEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38058"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ALLA PRO LOCO – NATALE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38059"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AZIONE SOCIALE DICEMBRE 08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38060"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>: RIMBORSO BOLLI E SPESE POSTALI – ANNO 2008– CREDITO SICILIANO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38061"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38062"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI SCUOLA MEDIA.  A.S. 2008-09.  DITTE : “NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO” DI CARMELA GRIMAUDO, VIA ETNEA 111, MASCALUCIA E ALTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38063"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38064"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA:  MAGGIOLI S.P.A.- CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO  N. 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38065"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 –  II TRIMESTRE  2008 ISTITUTO O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38066"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA ANNO 2008  - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 01-09 DEL 4° TRIMESTRE 2008. BENEFICIARIO: DR. GIUFFRIDA ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38067"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO  DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2008.   BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. “ NEFERTARI”–  RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38068"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2008.  BENEFICIARIO: ”AZIONE SOCIALE” SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38069"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' REVISORE DEI CONTIMESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2008. BENIFICIARIO DR. BELFIORE SANTO SALVATORE E DR. SPAMPINATO VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38070"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI SCUOLA MEDIA.  A.S. 2008-09.  DITTE :     "PUNTOMEDIA" DI TOMMASO PAPPALARDO  VIA DELL'ARCA 15 MASCALUCIA  E ALTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38071"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38072"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NATALE IN DANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38073"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. NOVEMBRE 2008. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38074"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRANZO NATALE ANZIANI 2008 RISTORANTE VILLA SELENE – MASCALUCIA – C.SO SAN MICHELE N. 39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38075"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI MILLEVOLTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38076"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA ARENA SALVATRICE NATA 25/10/33 PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2008. DITTA: CASA DI RIPOSO “IL GIRASOLE”, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38077"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38078"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "COSI D'AUTRI TEMPI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38079"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38080"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT -ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38081"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ESERCIZIO LICENZA INDIVIDUALE PER L'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38082"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI COATTIVI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNI 2000/01/02/03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO TRIBUTI SERVIZI FISCALI - ESCLUSIONE ED EVASIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38083"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE.DITTA:COPIS- VIA ANDRONE 15- CATANIA- P.I.00681840872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38084"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE E DICEMBRE 2008  COOPERATIVA NIKE - PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38085"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZA SINDACALE DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38086"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO - ANNO 2009 - PER L’ACCESSO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38087"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE MINUTA DEL RUOLO SPECIALE COMUNALE RELATIVA ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL’ANNO 2005 (1° QUADRIMESTRE) NON OBLATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38088"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF ANNO 2009 - DAL 01/01/2009 AL 30/06/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38089"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO RAI-TV ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38090"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO POTENZIAMENTO SERVIZIO ADA E ADI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38091"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38092"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI –  FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38093"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA:LA FARINA G. E PROCOPIO R.. GENNAIO -FEBBRAIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38094"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AMANTIARTS MUSIC AGENCY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SPORT - TURISMO E SPETTACOLO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38095"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GENNAIO E FEBBRAIO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38096"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA – APPALTO A CONTRATTO APERTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E COLLAUDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38097"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL CAPO AREA DI CUI AL PUNTO 5) DELLA DETERMINA SINDACALE N. 1 DEL 05/01/2009.  NOMINA RESPONSABILI UU.OO. E DISTRIBUZIONE INTERNA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL’AREA PIANIFICAZIONE TERR.LE E SERV. PER L’URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38098"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PER MISSIONE A BRUXELLES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38099"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE E AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI DI CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38100"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ACQUISTO MOBILI AREA LAVORI PUBBLICI. DITTA CO.VET. DI VETRI MARCO -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38101"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. PANVINO FIORENZO. PERMESSO RETRIBUITO DAL 26/01/2009 AL 30/06/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38102"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO DICEMBRE 2008. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38103"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E VERNICE SPARTITRAFFICO.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA – VIA PASUBIO N. 68, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38104"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA DICEMBRE 2008. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38105"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA DI SISTEMAZIONE E PULIZIA GRATE SCOLO ACQUE BIANCHE IN VIA MACELLO, VIA III ALTARELLI IN FONDO, VIA DELLE ORCHIDEE, PIAZZA FALCONE-BORSELLINO, VIA MEDITERRANEO, A CORPO.  DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38106"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 – I TRIMESTRE  2008 ISTITUTO O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38107"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI FORNITURA PANCA ARTISTICA E PANCHINE ARTISTICHE, ORNAMENTI E PALINE IN ECONOMIA, ALL’INTERNO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VERDE DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI E DELLE AREE CIRCOSTANTI, ECC. DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO–S.P. 14 N.69, 95040 PIANO TAVOLA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38108"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2008.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38109"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. LA FARINA GREGORIO E PROCOPIO ROSARIO, LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2008.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38110"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO 7/92 - AVV. SALVATORE VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38111"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE - DITTA SANTANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38112"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO L.R.7/92 - ARCHITETTO V. MAGRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38113"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE EDILE ED IDRAULICO PER  MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38114"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI SPECIALISTA ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE - CAT.D, POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38115"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DEL COTTIMO APPALTO, DISCIPLINATO DALL'ART. 24 BIS DELLA L. 194/94 NEL TESTO RECEPITO DELL A L.R. 7/03 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER ELIMINAZIONE PERICOLI - CONTRATTO APERTO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. MANUTENZIONI EDILIZIE E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI GESTIONE VERDE PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38116"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA SOCIETÀ UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38117"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]RACITI MARISA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38118"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38119"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO IGNAZIO-PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38120"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO STRADALE TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI - TRATTO DI VIA ARMANDO RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA. INCARICO PER REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO NECESSARIO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI ESPROPRIO A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL'ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°37 DEL 31.05.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38121"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO” RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA”. INVITO ALLA PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PER AFFIDAMENTO FIDUCIALE DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA PER L’AGGIORNAMENTO PREZZI DELLA PROGETTAZIONEESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ  E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38122"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA METROCART.COM DI BOSCO A. CON SEDE IN S. AGATA LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38123"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE IN ECONOMIA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI STR. 1, PAL. F6 - 20090 ASSAGO (MI) - P. IVA N. 10209790152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38124"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PROGRESSIONE VERTICALE PER TITOLI, PROVA PRATICA E TEORICA PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI FUNZIONARIO INFORMATICO - CATEGORIA D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38125"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SCUOLABUS NEL TERRITORIO COMUNALE RELATIVA AL  MESE DI NOVEMBRE 2008.  DITTA: “AZIONE SOCIALE” SOC. COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]VENTURA DANIELA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38126"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELL’EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA”. INCARICO PER REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO E CATASTAZIONE IMMOBILE A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL’ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°37 DEL 31.05.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38127"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICO TECNICA ESECUTIVA, RELAZIONE  IDROGEOLOGICA AMBIENTALE E INDAGINI GEOGNOSTICHE E DIREZIONE LAVORI DI NATURA GEOLOGICA PER I LAVORI DI PROGETTO ”REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE ASERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38128"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE "VERSAMENTI PARTITE DI GIRO" DA EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38129"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI- MESE DICEMBRE 2008 DITTA: KUWAIT-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38130"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D’OPERA DEI LAVORI “PROGETTO SEDE COM MASCALUCIA – ADEGUAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE DI VIA MANZONI N°8” APPROVATO CON DGM N°201 DEL 15.12.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38131"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA  ASSOCIAZIONE "ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE AUDITORIUM S. NICOLÒ" DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCALIA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38132"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N°4 POSTI DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38133"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE STAMPANTE DFX 8500 DITTA MEDIEL TECHNICAL SUPPORT VIA NOVARA,9 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI ELETTORALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38134"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PROGRESSIONE VERTICALE PER TITOLI, PROVA PRATICA E TEORICA PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI ASSISTENTE TECNICO AI SERVIZI TECNICI  - CAT.C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38135"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/12/08 AL 31/12/08.  DITTA: “CONSORZIO ZOO SERVICE”  CON SEDE IN ADRANO P.ZZA  A. DIAZ N. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38136"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE INTERNA MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE PER TITOLI E PROVA PRATICA E TEORICA PER LA COPERTURA DI N°3 POSTI DI ESECUTORE - CAT. B, PROFILO PROFESSIONALE "COLLABORATORE TECNICO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38137"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N°2 POSTI DI FUNZIONARIO CONTABILE - CATEGORIA D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38138"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A COMPLETAMENTO NEI COMPRENSORI DI STUDIO DI C.C. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN ACCONTO ALL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI EX ART. 18 L. 109/94 E IN ACCONTO AL RUP – IV° ACCONTO. DITTA: UTC LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38139"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ACQUISTO VESTIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SCALIA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38140"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N°4 POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO - CAT.D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO ROSA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38141"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA”. LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO PER STUDIO GEOLOGICO AL GEOLOGO SPAMPINATO ALESSANDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38142"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN TRATTO DI VIA ETNEA E C.SO SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38143"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. ING. MAURIZIO DOMENICO MARLETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38144"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI DA ISTITUIRE AI SENSI DELL’ART. 36 DELLA L.R. N°6/2009. REDAZIONE PROGETTI DI OO.PP. SUL TERRITORIO. AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38145"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZIONE DELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA AI SENSI DELL’ART.18, COMMA 1, LETT. B) E DELL’ART. 43 DEL D.LGS. 81/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38146"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE PROPOSTO DAI SIGG. BARBAGALLO – LOPIS - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI – AVV. ANTONIETTA BONANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38147"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO N.U. MESE DICEMBRE 2008 - DETERMINA SINDACALE 04/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38148"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO"REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE.AFFIDAMENTO INCARICO FIDUCIARIO A PROFESSIONISTA ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38149"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO STRADALE ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA. INCARICO PER REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO NECESSARIO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI ESPROPRIO A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL’ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°37 DEL 31.05.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38150"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI RETI E PORTE PER PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38151"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO PRESSO SCUOLA VIA REINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38152"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE DELLA SOCIETA' SIMETO AMBIENTE S.P.A. - MESE DI SETTEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38153"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA SINDACALE N. 84 DEL 12/10/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38154"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38155"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO”REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI VIA PORTO MARRETTI – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DELL’OPERA. INVITO ALLA PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PER AFFIDAMENTO FIDUCIALE DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38156"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA, AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 17/04 E DELL’ART. 46 DELA L.R. 2/07. LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO DELLE COMPETENZE AI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA OPERATIVO DELL’ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38157"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SPECIFICA A TITOLO GRATUITO SIG. PISTILLO LEONARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PARISI SALVATORE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38158"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN ECONOMIA PER SOMMINISTRAZIONE PASTI - LIQUIDAZIONE.DITTA : BAR L’OTTAGONO S.N.C. MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38159"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE - NOMINA RESPONSABILI DI AREE - RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF - RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38160"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEL TERRITORIO COMUNALE.TECHN SAFETY S.A.S VIA SAN GREGORIO 8 MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38161"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38162"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38163"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO COPERTONI PER AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: NOFARA MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38164"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38165"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DI COLLAUDO E ALTRI SERVIZI CONNESSI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 - AGGIORNAMENTO 2009 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38166"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2008 PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38167"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO PER FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38168"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA CTP VERTENZA GERMANI CHIARENZA C/COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38169"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38170"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO FESTIVAL BLUES ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38171"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPI AREA – INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38172"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI PRESSO CIMITERO CENTRO E PIAZZALE ANTISTANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38173"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38174"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI DICEMBRE DOTT. CUNTRO' GIOVANNI - ESPERTO L.R.7/92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38175"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER GLI "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO - SOMMA". COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38176"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFITTO CINEMA MODERNO - GALLINA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38177"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE GIUNTA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38178"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38179"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDOBBI FLOREALI DITTA CESAROTTI ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38180"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPI AREA INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38181"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FESTA DI SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38182"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COLLAUDATORE STATICO PER LE OPERE IN C.A. DEI LAVORI DI“TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI  - TRATTO DI VIA ARMANDO RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA” APPROVATO CON DGM N°204 DEL 28.12.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38183"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUZIONE CAPI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38184"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA : CO.VET. DI VETRI MARCO - VIA PICASSO 16 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38185"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ROSARIA GALVAGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38186"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PARTITA DEL CUORE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38187"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE  PER IL FUNZIONAMENTO DELLE DUE SEC - LIQUIDAZIONE DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PATERNITI GRAZIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38188"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE AL 31.08.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38189"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE GIUNTA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38190"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO CADITOIA 60X115 E 70X70 A NORMA. DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO –S.P. 14 N.69, 95040 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38191"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: NOVEMBRE 2008. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE “ NOEMA ONLUS” – S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38192"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA NOMINA ASSESSORIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38193"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38194"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO VIARIO URBANO E DI ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI- CONTRATTO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38195"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO NOVEMBRE 2008. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA)  P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38196"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO GENERALE DEL CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38197"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI INVITO A MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN PARCO PROGETTI REGIONALE VOLTO ALLA PROMOZIONE DI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FUNZIONALE. PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S.MICHELE ARCANGELO DI MASSANNUNZIATA PROGETTO: SISTEMAZIONE A VERDE CON REALIZZAZIONE PIAZZA IN C.DA SCIARA INCARICO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE A PROFESSIONISTI ESTERNI INSERITI NELL'ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°37 DEL 31.05.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38198"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE "INDENNITÀ AGLI AMMINISTRATORI" MESE DI DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38199"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO:NOVEMBRE 2008.   BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. “ AZIONE SOCIALE” CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38200"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRELAZIONE 7° SEDE FARMACEUTICA IN MASCALUCIA ISTITUITA CON D.D.G. N.0829 DEL 05/05/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38201"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2008.LIQUIDAZIONE AGENZIA "CT SERVICE" PER ORGANIZZAZIONE TOMBOLA NELL'AMBITO DELL'EVENTO DENOMINATO "SERATA SPENSIERATA" SVOLTOSI IN DATA 22.12.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38202"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI GIUNTA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38203"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA POLIZIA MUNICIPALE - NOMINA A SCAVALCO NUOVO COMANDANTE DEL CORPO DI P.M. DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TORRISI CIRINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38204"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLI EUROART PRODUCTION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38205"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AMANTIARTS MUSIC AGENCY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38206"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - PERSONALE E SERV. PRODUTTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38207"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ALL’INTERNO DEL COMPRENSORIO N.2 – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE A CONTRATTO APERTO”, SALDO STATO FINALE. DITTA : IMPRESA EDILE D’URSO GEOM. ANTONINO, VIA 3° RETTA LEVANTE N.25 – BELPASSO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38208"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2009 - CONFERMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38209"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38210"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE AMATORIALE MUSICALE CULTURALE SANTA CECILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]TOSCANO GIOVANNA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38211"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 – CATANIA. LE FATTURE  N. 8279 DEL 12/12/2008 DI €.107,14 N. 8280 DEL 12/12/2008 DI €.168,00 N. 8535 DEL 31/12/2008 DI €.108,29 N. 8536 DEL 31/12/2008 DI €.84,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38212"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA PER L'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38213"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE FINO AL 15/07/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38214"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BENI PER SERVIZI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38215"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE.DITTA : FERRAMENTA E COLORI DI CARUSO FRANCESCO– VIA GRAMSCI N.144 – GRAVINA DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38216"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZIONE DELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA AI SENSI DELL’ART.18, COMMA 1, LETT. B) E DELL’ART. 43 DEL D.LGS. 81/08. SOSTITUZIONE UNITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERV PER LA TUTELA DEL PATR.NIO PUBBLICO E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38217"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PARCHEGGIO PUBBLICO IN QUARTIERE TRINITA’ E COLLEGAMENTO TRA VIA TRINITA’ E VIA BELLINI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38218"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE  NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI PER GLI UFFICI LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE. DITTA:SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38219"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO - LIQUIDAZIONE. DITTA : ICE DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38220"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. DOTT. ING. TROVATO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38221"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANTE E FIORI PER AIUOLE CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38222"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. GEOM. AIELLO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38223"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. ING. PULEO CONCETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38224"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ISOLE VERDI PER FESTIVITA' NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38225"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. DITTA: ERREBIAN S.P.A.- VIA DELL'INFORMATICA 8 S.PALOMBA- POMEZIA (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38226"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRITERI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 6/7 GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38227"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. GEOM. STRANO ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38228"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ALL’INTERNO DEL COMPRENSORIO N.2 – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE A CONTRATTO APERTO” – APPROVAZIONE STATO FINALE E COLLAUDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38229"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART.42 CCNL DEL 16/05/01. ATTRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ROSARIA GALVAGNO - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38230"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI OTTOBRE 2007. DITTA: ACIM S.R.L. ZONA INDUSTRIALE - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38231"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UNITA' DI PROGETTO - ATTIVITA' NEGOZIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38232"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE IN ECONOMIA DITTA GRUPPO SCANDURRA S.R.L. – C.SO S. VITO, 4 – 95030 MASCALUCIA - P. IVA N. 04177300870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38233"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI NOMINA DI FUNZIONI AUSILIARIE EX ARTICOLO  17, COMMA 132 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997 N. 127 A NICOLOSI CLAUDIO E ROMEO SANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38234"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO REDAZIONE NUOVO PIANO COMMERCIALE AI DOTT.L. PIPITONE E GEOM. F. RIBELLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38235"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO SISMICO VERIFICATOSI IN ABRUZZO IL 06.04.2009. CONFERIMENTO ENCOMI SOLENNI A COMPONENTI DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38236"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI  - MESE DICEMBRE 2008. LIQUIDAZIONE FATTURE MO.SE.MA.  S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38237"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COLLAUDATORE STATICO PER LE OPERE IN C.A. DEI “LAVORI SU ARTERIE VIARIE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STESSE CON CONTESTUALE ACQUISIZIONE DELLE STRADE AL DEMANIO COMUNALE” APPROVATO CON DGM N°22 DEL 21.02.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38238"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2008 NOMINATIVI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38239"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA TECNO MANUTENTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38240"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA “GURITEL” ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38241"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER IL“COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SU VIA POMPEO VECCHIO”. INCARICO PER IL RILIEVO DEI TERRENI A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL’ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°39 DEL 31.05.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38242"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE RIENTRO POMERIDIANO DEL PERSONALE DELL’ENTE,  PER LE DATE DEL 24/12/2009 E DEL 31/12/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CAMPO DANIELE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38243"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI TECNICI, LAVORI DI “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ALL’INTERNO DEL COMPRENSORIO N.2 – COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE A CONTRATTO APERTO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38244"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI APERTURA CANILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38245"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SERVIZI PER L'URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38246"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA LIQUIDAZIONE DITTA VILLANI CONCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38247"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SPECIFICA A TITOLO GRATUITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38248"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE IN ECONOMIA DITTA PIZZERIA “BALATON IN” DI PUGLISI VITO – VIA DEI GLADIOLI, 2  –  95030 MASCALUCIA - P. IVA N. 04604360877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38249"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERATTIZZAZIONE UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38250"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI EDITORE S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA DEL CARPINO N. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38251"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38252"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEL VIRUS INFLUENZALE A (H1N1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38253"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO N.U. MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]REINA GIUSEPPE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38254"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE IN ECONOMIA  DITTA DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA – VIA ETNEA, 191 – 95030 MASCALUCIA P.IVA N. 02044501001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38255"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 35 DEL 07/10/2009 AVENTE PER OGGETTO “IMBRATTAMENTO DELLE STRADE, DELLA SEGNALETICA STRADALE, DEI MURI, DEGLI ARREDI URBANI E DELLE ATTREZZATURE PER IL DIVERTIMENTO DEI BAMBINI DI PROPRIETÀ COMUNALI, CON SCRITTE, DISEGNI O COLORAZIONICON VERNICI INDELEBILI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38256"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI NOVEMBRE 2008 CUS CATANIA PER C.C. LEONARDI SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38257"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO – SOMMA”. PROSEGUIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, E AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE A PROFESSIONISTI ESTERNI INSERITI NELL’ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°39 DEL 31.05.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38258"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA EFFETTI ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 27/04/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DANILO AMBRA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38259"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO LEANZA ANTONINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIUFFRIDA SANTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38260"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’ESPLETAMENTO COTTIMO APPALTO, DISCIPLINATO DALL’ART. 24 BIS DELLA L. 109/94 NEL TESTO RECEPITO  DALLA L.R. 7/03 PER I LAVORI: - “INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRO-FORESTALE PARCO    MONTE CERAULO E STRADE VICINALI” - SISTEMAZIONE A VERDEROTATORIA E SPAZI ANNESSI INCROCIO VIA DEL BOSCO – VIA LIBERTA’ ”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38261"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE IN ECONOMIA  DITTA IC ELETTRONICA – VIA CAMPO SPORTIVO, 20 – 95030 MASCALUCIA -  P.IVA N. 03188620870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DISTEFANO GIOVANNI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38262"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE IN ECONOMIA DITTA PC-NET DI EL KAABI M. – CORSO SAN VITO N. 14 – 95030 MASCALUCIA - P. IVA N. 037113580870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38263"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO  A  PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C.49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009. ARCH. SANTORO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38264"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMBRATTAMENTO DELLE STRADE, DELLA SEGNALETICA STRADALE, DEI MURI, DEGLI ARREDI URBANI E DELLE ATTREZZATURE PER IL DIVERTIMENTO DEI BAMBINI DI PROPRIETÀ COMUNALI, CON SCRITTE, DISEGNI O COLORAZIONI CON VERNICI INDELEBILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO GESTIONE PROCEDURE MMINISTRATIVE E SANZIONATORIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38265"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA, RIMOZIONE E CONFERIMENTO PRESSO APPOSITE PIATTAFORME AUTORIZZATE DI SMALTIMENTO DELLA VEGETAZIONE INCOLTA. TERRENO INDIVIDUATO AL N.C.T. FOGLIO 14 PARTT. 790/791. DITTE: SANTONOCITO ORAZIO - SQUILLACE GRAZIELLA - SANTONOCITO GRAZIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38266"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009. GEOM. TUMINO EZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38267"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE IN ECONOMIA  DITTA ERREBIAN S.P.A. – VIA DELL’INFORMATICA, 8 – 00040 S. PALOMBA-POMEZIA – (RM) P.IVA N. 02044501001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38268"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009. GEOM. STELLA GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38269"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER ONERI A DISCARICA, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VERDE DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI E DELLE AREE CIRCOSTANTI, ECC. DITTA : IMPRESA  PROGETTI S.A.S. DI NIGRELLI ROBERTO &amp; C., C.DA MERCURIO S.N. – MUSSOMELI (CL) – P.IVA 01531790853</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38270"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIATTIVAZIONE DELL'ASSEGNO CIVICO PER I NUCLEI FAMILIARI MENO ABBIENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38271"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE BIANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO INTERVENTI SPECIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38272"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE - DITTA SANTANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38273"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L.6 N. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009. GEOM. SORRISO GIROLAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38274"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009. GEOM. PRINCIPATO ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38275"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLE  MANIFESTAZIONI IN ONORE AL SANTO PATRONO “S. VITO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38276"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO DITTA DAY RISTOSERVICE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SERVIZI PERSONALE GESTIONE GIURIDICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38277"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA". LIQUIDAZIONE 4° SAL IMPRESA PRESTI S.R.L. CON SEDE IN TERME VIGLIATORE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38278"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA DI PERCORRIBILITÀ PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE NELLE STRADE COMUNALI E VICINALI EX RURALI DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38279"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009. GEOM. GIORDANO VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38280"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96.  PROROGA INCARICO AL 31/12/2009. GEOM. DI MAURO MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38281"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO NEL CENTRO URBANO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA VIA RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA –  CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38282"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38283"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN ONORE DI "S. ANTONIO ABATE" IN NICOLOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38284"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER ONERI A DISCARICA, LAVORI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA RETE VIARIA - CONTRATTO APERTO. DITTA : IMPRESA  LONGO CATERINA BARBARA FLORIANA VIA ROMA N.270/C  - GRAVINA DI CATANIA (CT) - P.IVA 04596270878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38285"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. N. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009. GEOM. CASTELLI MARCO NICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38286"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38287"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009. GEOM. CALVAGNA ALFIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38288"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO E DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38289"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96.  PROROGA INCARICO AL 31/12/2009. GEOM. ARENA ROSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38290"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN ONORE DI “S. ANTONIO ABATE” IN NICOLOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38291"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO – DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38292"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2008/09. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38293"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE RELATIVE AGLI IMMOBILI NECESSARI AI LAVORI DI PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ESPROPRIAZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38294"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009. ING. IMPELLIZZERI PATRIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38295"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA ANTINCENDIO 2009. PREVENZIONE INCENDI, PULIZIA E RECINZIONE DI FONDI INCOLTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]MARCHESE CARMELO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38296"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009. ING. AMANTIA VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38297"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COPPOLA MARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38298"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MENSILE NOVEMBRE FOTOCOPIATORE SHARP AR-M236 U.O. SERVIZI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38299"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVALIDA SEQUESTRO DI SOSTANZE DESTINATE ALL’ ALIMENTAZIONE D.P.R. 327 DEL 26/03/1980</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGOSTA ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38300"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009. ING. MARLETTA SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38301"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DI LAVORI SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO VIA MARCONI TRATTO DA VIA ETNEA A VIA TIMPARELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38302"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO  A  PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009. ARCH. SCIUTO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38303"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA "3°EDIZIONE NOZZE SOTTO LE STELLE 2008"- LIQUIDAZIONE VERSAMENTO FORFETTARIO SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]BONACCORSO NATALIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38304"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO  A  PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009. ARCH. SAPIENZA MARCELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38305"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA: “TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S. A. MUNZONI - TRATTO DI VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA”. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISERVICE S.R.L. CON SEDE IN CATANIA VIA PRINCIPE NICOLA N. 22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38306"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLE  MANIFESTAZIONI IN ONORE DI “S. ANTONIO ABATE” IN NICOLOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38307"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DEL RADUNO DEI CAMPERISTI PRESSO LA PIAZZA FALCONE-BORSELLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38308"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E COLLOCAZIONE PORTA SCORREVOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]GIARDINA ANTONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38309"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO  A  PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C.49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009. ARCH. SAPIENZA ALFIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38310"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO  A  PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L.47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009.  ARCH. RAPISARDA GAETANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38311"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADDOBBI LUMINOSI ROTATORIE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38312"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TARSU ANNI 2008-2009 E CONTESTUALE ASSICURAZIONE DELL’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38313"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO  A  PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C.49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009. ARCH. MAIORANO FRANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38314"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLA  MANIFESTAZIONE DENOMINATA “MASCALUCIA ANTIQUARIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38315"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE – FORNITURA CANCELLERIA VARIA DITTA: ERREBIAN - P.I. 02044501001, DOMICILIO FISCALE: VIA DELL’INFORMATICA N. 8 – 00040 S. PALOMBO – POMEZIA (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]COORD  UFFICI DI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38316"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE – NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA BIBLIOTECA E L’UFFICIO U.R.P. -    GIORDANO S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38317"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTENTICAZIONE DI FIRMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38318"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO  A  PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L.662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009.  ARCH .FINOCCHIARO DANIELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38319"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO  A  PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009. ARCH. DI BLASI LUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38320"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLE    MANIFESTAZIONI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE E S. MARIA DELLA    CONSOLAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38321"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA E SCERBAMENTO AREA VERDE VIA SABIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38322"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “REALIZZAZIONE ROTATORIA E AREE A VERDE VIA REGIONE SICILIANA IN CORRISPONDENZA INCROCIO CON VIA GIUFFRIDA E INTERVENTI MINORI”. LIQUIDAZIONE FATTURA ING. GIOVANNINO SAPIENZA PER COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI  MISURA, CONTABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38323"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO NEL CENTRO URBANO LAVORI DI SOMMA URGENZA DI ELIMINAZIONE PERICOLI STRADALI IN VIA CABOTO - REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38324"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO  A  PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C.49, DELLA L.662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009. ARCH. CONTICELLO CARMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38325"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA’ NEL CENTRO URBANO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CARNASCIALESCHE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38326"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C.49, DELLA  662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009.  ARCH. CARPINTIERI AGATINO IVANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38327"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E FRUIZIONE PARCO MONTE CERAULO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - CON SEDE IN MASCALUCIA VIA SCALILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38328"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PROLUNGAMENTO VIA SOCCORSO II TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D'ORO ALLA VIA A. DE GASPERI-TRATTO VIA MEDITERRANEO DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO. LIQUIDAZIONE 4° SAL SAL IMPRESA CO.VIR.SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38329"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA  ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009.   ARCH. AGLIANO’ FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38330"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA’ NEL CENTRO URBANO SOSTA A TEMPO SULLA VIA ROMA E CORSO S. VITO DI FRONTE FARMACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38331"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL’ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2009. ING. MARLETTA MAURIZIO DOMENICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38332"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA’ NEL CENTRO URBANO REGOLAMENTAZIONE SPERIMENTALE VIA ZAPPALA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38333"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO CADITOIA 70X90 E 70X70 A NORMA. DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO –S.P. 14 N.69, 95040 PIANO TAVOLA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SANFILIPPO CATALDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38334"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE – FORNITURA CANCELLERIA VARIA DITTA: ERREBIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLO STRATEGICO E AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38335"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 3^ MODIFICA - NOMINA DEI RESPONSABILI DELLA FUNZIONI DI SUPPORTO.  ATTUAZIONE REGOLAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38336"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISSEQUESTRO MERCE ALIMENTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MATTEO TONINO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38337"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE OPERATIVE PER ABBANDONO DI RIFIUTI, CON RIMOZIONE DEGLI STESSI, EVENTUALE RECUPERO, RIPRISTINO AMBIENTALE E COMPLETAMENTO RECINZIONE ESISTENTE IN TERRENO SITO FOGLIO N.13, PARTICELLE 1135-1136-1137-1138-1139, DEL CATASTO TERRENI DEL  COMUNE DIMASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38338"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANIFICAZIONE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE - ADOZIONE PIANO RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38339"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI BONIFICA AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ING. SPAMPINATO SEBASTIANO CON STDIO IN CATANIA VIA LEUCATIA N. 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38340"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SISTEMAZIONE CARTELLI IN DITTA MILCAT DI CATALANO PAOLO – VIA ETNEA N.257 MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]SANFILIPPO CATALDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38341"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE OPERATIVE PER ABBANDONO DI RIFIUTI, CON RIMOZIONE DEGLI STESSI, EVENTUALE RECUPERO, RIPRISTINO AMBIENTALE E COMPLETAMENTO RECINZIONE ESISTENTE IN TERRENO SITO FOGLIO N.7, PARTICELLA 534, DEL CATASTO TERRENI DEL  COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38342"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L’“ADEGUAMENTO DEFINITIVO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA”. INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL’ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°39 DEL 31.05.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38343"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE OPERATIVE PER ABBANDONO DI RIFIUTI, CON RIMOZIONE DEGLI STESSI, EVENTUALE RECUPERO, RIPRISTINO AMBIENTALE E COMPLETAMENTO RECINZIONE ESISTENTE IN TERRENO SITO FOGLIO N.13, PARTICELLE 1140-1141-1142, DEL CATASTO TERRENI DEL  COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38344"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO CAPO AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIOCULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38345"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT -ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38346"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO SUI LAVORI "AGGIORNAMENTO  DELL'AEROFOTOGRAMMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE  " PROGETTO APPROVATO CON DGM N° 224 DEL 28.12.2007. DITTA MATEK SYSTEMS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]CORSO AGATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38347"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA’ NEL CENTRO URBANO VIA TREMESTIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38348"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38349"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/11/08 AL 11/11/08 E DAL12/11/08 AL 30/11/08. DITTA: CONSORZIO ZOO SERVICE  CON SEDE IN ADRANO P.ZZA  A. DIAZ N. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38350"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLEGATO "A" DELLA DETERMINA SINDACALE N.1 DEL 05/01/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38351"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO NEL CENTRO URBANO LAVORI DI SOMMA URGENZA DI ELIMINAZIONE PERICOLI STRADALI IN VIA MOMPILIERI - REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO SERVIZI TRASPORTI MOBILITA - SERVIZI VIABILITA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38352"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO“RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE EDIFICIO SITO IN VIA S. SFERA CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA AL FINE DI DESTINARLO A CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI IN MASCALUCIA”.INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, MISURA E CONTABILITÀ A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL’ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°39/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PULVIRENTI TERESA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38353"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE OPERATIVE PER ABBANDONO RIFIUTI, CON RIMOZIONE DEGLI STESSI, EVENTUALE RECUPER, RIPRISTINO AMBIENTALLE E COMPLETAMENTO RECINZIONE ESISTENTE IN TERRENO SITO FOGLIO 5, PARTICELLE 455,792,793 DEL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI MASCALUCA. DI STEFANORITA NATA A CATANIA IL 18/01/1960</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38354"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 150/08 DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA- PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA- SIG. MOTTA GIUSEPPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]DI MARCO ANTONELLA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38355"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO N. U. MESE DI DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38356"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE OPERATIVE PER ABBANDONO DI RIFIUTI, CON RIMOZIONE DEGLI STESSI, EVENTUALE RECUPERO, RIPRISTINO AMBIENTALE E COMPLETAMENTO RECINZIONE ESISTENTE IN TERRENO SITO FOGLIO N. 9, PARTICELLE 74-73-820, DEL CATASTO TERRENI DEL  COMUNE DI MASCALUCIA.PENNISI MARIO NATO A MASCALUCIA (CT) IL 11/10/1946 PENNISI ROSARIA NATA A BOLOGNA IL 18/07/1943</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38357"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA LAVORI: “ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE”. LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA IMAGO CON SEDE IN CATANIA VIA G. OBERDAN N. 181.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38358"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE OPERATIVE PER ABBANDONO DI RIFIUTI, CON RIMOZIONE DEGLI STESSI, EVENTUALE RECUPERO, RIPRISTINO AMBIENTALE E COMPLETAMENTO RECINZIONE ESISTENTE IN TERRENO SITO FOGLIO N.19, PARTICELLA 1222, DEL CATASTO TERRENI DEL  COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38359"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLEGATO "B" DELLA DETERMINA SINDACALE N.1 DEL 05/01/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]FINOCCHIARO ROSSANA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38360"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LO SPORT ALL'APERTO NELL'AREA PIAZZA FALCONE BORSELLINO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI IN ECONOMIA DITTA ELMONT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38361"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L“ADEGUAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE DI VIA MANZONI N°8- SEDE COM MASCALUCIA”. ATTIVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ DELL’OPERA AFFIDATA ALL’ING. GIUSEPPE GAETA. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DELLADIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PIAZZA DOMENICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38362"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA COSTA MARIA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE ARTERIA STRADALE "CIRCONVALLAZIONE NORD 2".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]PULVIRENTI TERESA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38363"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE OPERATIVE PER ABBANDONO DI RIFIUTI, CON RIMOZIONE DEGLI STESSI, EVENTUALE RECUPERO, RIPRISTINO AMBIENTALE E COMPLETAMENTO RECINZIONE ESISTENTE IN TERRENO SITO FOGLIO N.15, PARTICELLA 890, DEL CATASTO TERRENI DEL  COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38364"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SITO PER LA VENDITA DI FUNGHI EPIGEI SPONATNEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]AGOSTA ALFIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38365"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DI AREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]U.O. SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38366"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRALCI NEI COMPRENSORI DI ZONE DELLO STUDIO DI C.C.-LIQUIDAZIONE 4° SAL IMPRESA VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE (CAPOGRUPPO) CON SEDE IN ROMA VIA TIBULLO N. 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>[STO]UO NUOVA INFRASTRUTT.NE E MAN.NE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38367"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE - IX EDIZIONE "MAGIE ED INCANTESIMI DEL CARNEVALE DEI BAMBINI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38368"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2748</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSISIZIONE A RICORSO PER CASSAZIONE DITTA CONSOLI SALVATORE - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -    32/03 BENEFICIARIO: AVV. SANTO RAGUSA - VIA G. D'ANNUNZIO N. 27 - 95128 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38369"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI, CAUSA SICUREZZA PUBBLICA. APPROVAZIONE ATTI ED IMPEGNO SOMME .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38370"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANTENIMENTO E FRUIZIONE BOSCO MONTE CERAULO.APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'IMPRESA E A SALDO COMPETENZE TECNICHE.DITTA: GATTO COSTRUZIONI S.R.L. NASO (ME) E PERSONALE DELL'U.T.C.- LL. PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38371"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2745</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 4° TRIMESTRE 2008 - DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38372"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2744</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE AL 31.12.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38373"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2743</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO 1° TRIM. 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38374"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2742</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI REVISIONE DEL P.R.G..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38375"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2741</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER UTENZA ENEL - TELECOM - SMEDIGAS - ACQUE CARCACI - ACOSET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38376"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2740</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE RILEVAZIONE CONTINUA SULLE FORZE DI LAVORO CON LA RETE DI RILEVATORI ISTAT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FASE DI ESTRAZIONE FAMIGLIE CAMPIONE ANNO 2007/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38377"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2739</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO BANCA DATI ON-LINE - ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38378"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2738</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA ART. 720 DEL D.LVO 168/01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38379"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ON-LINE GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - MAGGIOLI EDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38380"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2736</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO 0,06 PER MILLE AL CONSORZIO ANCI CNC PER L'ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38381"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA COMMISSIONE CONCORSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38382"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2734</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO DI GESTIONE - NOMINA DR. LONGO MASSIMILIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38383"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA COMUNE DI MASCALUCIA INCARICO DR. GIUFFRIDA ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38384"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA INFORMATICA SULLE PROCEDURE AFFERENTI LA CONTABILITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38385"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2731</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE PROGRAMMA OPERATIVO ANNI 2008/2009 AFFERENTE L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FISCALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38386"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SU SOFTWARE APPLICATIVI I.C.I. E CONTROLLO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38387"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "SCAMBIO GIOVANILE, VISIONE SUL FUTURO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38388"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2728</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38389"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2727</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA "GURITEL" ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38390"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2726</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ . 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38391"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI, PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURA IN ECONOMIA PER SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38392"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE POTENZIAMENTO SERVIZIO ADA E ADI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38393"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE "SICILIA 71"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38394"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE COTTIMO- APPALTO E APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO URBANO DI AREE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38395"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2721</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ITIROCINIO FORMATIVO C/O AZIENDE TRAMITE BORSA LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38396"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2720</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA TESORERIA COMUNALE - CREDITO SICILIANO - PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'ICI PER L'ANNO 2008/2009. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38397"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2719</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ORCHESTRA FILARMONICA S.NICOLÒ - CONCERTI DI PRIMAVERA 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38398"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI COMUNALI - INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE. AGENZIA DEL TERRITORIO E INTEGRAZIONE SPESE ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38399"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2717</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI RIPARTO PER LA LOCAZIONE LOCALI SCICA COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38400"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2716</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO ASSOCIAZIONE A.M.E.A. PER RASSEGNA MUSICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38401"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2715</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO CENTRO EDA 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38402"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE PRO LOCO - MANIFESTAZIONI NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38403"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI IN ECONOMIA,PER ARREDAMENTO AUDITORIUM COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38404"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SGRAVI PER QUOTE TARSU RITENUTE INDEBITE E/O INESIGIBILI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38405"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI A CONTRIBUENTI DIVERSI ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 504/92. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38406"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE. INDIVIDUAZIONE DITTE PER FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38407"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTI DI TIPO INFORMATICO SUI SISTEMI APPLICATIVI RELATIVI ALLE PROCEDURE DEGLI UFFICI PATRIMONIO, PERSONALE, E RAGIONERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38408"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GUIDA AGLI ENTI LOCALI E ALLA BANCA DATI TRIBUTI - LAVORO E SOCIETÀ ENTI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38409"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2707</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPENSI SPETTANTI AL DR. SORBELLO ARMANDO, QUALE COMPONENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38410"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI TRIBUTI SPA PER I SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E RETTIFICA DELLA BANCA DATI ICI E DELLA INDIVIDUAZIONE DI POTENZIALI FASCE DI EVASIONE TRIBUTARIE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38411"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2705</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO E PATRIMONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38412"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICO "AZIENDA ITALIA E AZIENDA ITALIA FINANZA E TRIBUTI ANNUALE" - ANNO 2009. DITTA: IPSOA EDITORE SRL STRADA 1 PALAZZO F6 20090 MILANOFIORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38413"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FESTA SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38414"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FESTIVAL BLUES 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38415"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SETE SOIS SETE LUAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38416"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38417"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ALIMENTAZIONE DEL CENTRO DI CALCOLO DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38418"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2698</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZE NN. 343-344-345/08 DEL TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO - PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38419"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2697</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38420"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SECONDO ANNO DI LABORATORIO TEATRALE - ASSOCIAZIONE "NUOVA FRONTIERA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38421"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38422"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME SUL BILANCIO 2008 PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI OO.PP. A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ SOMME IN ENTRATA E IN AVANZO DALL'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38423"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI E PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38424"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38425"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "INDENNITÀ AGLI AMMINISTRATORI" PER EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. GESTIONE PAGHE COMPENSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38426"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUALI AL CAP. 3820 - 4171 DEL BILANCIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38427"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38428"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2688</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA DITTA IC ELETTRONICA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38429"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2687</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L. 109/94 DEL PROGETTO ESECUTIVO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO VIARIO URBANO E DI ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI - CONTRATTO APERTO 2008" APPROVAZIONE SCHEMA BANDO, DISCIPL. ECC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38430"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO A.S. 2008/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38431"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE 1 TRIMESTRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38432"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ - 1° TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38433"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2683</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AIUTO DOMESTICO PORTATORI DI HANDICAP GRAVE 1 TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38434"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38435"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: STAMBUL FRANCESCA - GUELI GIUSEPPE - MOLINO GRAZIA - ARDIZZONE CARMELO - DEL POPOLO SALVATORE - SIGNORELLI LUIGI - VIOLA RICCARDO - VIOLA DARIO. IMPEGNO SPESA 1° TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38436"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2680</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI: GIULIANO CARMELA - SAITTA GAETANO - GIUFFRIDA VINCENZO - GIUNTA GRAZIA - PISTORIO NOEMI - ARENA SALVATRICE - BRUNO CONCETTA - LO PRESTI DOMENICO. IMPEGNO SPESA 1° TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38437"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2679</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38438"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITÀ - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38439"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORI B. M. E B.C. PERIODO 1° TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38440"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2676</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORI D.M. A. - T. - F. PERIODO 1° TRIMESTRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38441"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE - 1° TRIMESTRE 2009   DITTA: COMUNITA' ALLOGGIO NIKE - PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38442"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER PAGAMENTI SVILUPPO E STAMPA RULLINI FOTOGRAFICI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO DI INFORTUNISTICA STRADALE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38443"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2673</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38444"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2672</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI GIURIDICHE INERENTI I COMPITI DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38445"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2671</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME SUL BILANCIO 2008 PER CONTRIBUZIONE COMUNALE A COSTITUZIONE AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI ACQUE E RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38446"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E SISTEMI PER ESTENSIONE CONTROLLO E FUNZIONAMENTO CENTRALE COMUNALE FOTOVOLTAICA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA GIUSTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38447"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO BENI CULTURALI CHIESE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38448"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2668</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO SOMME POSTE IN ENTRATA AL BILANCIO COMUNALE PER COSTITUZIONE PER L'ANNO 2008 DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE EX L. 109/94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38449"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SOMMA URGENZA INTERVENTI ATTI A RIMUOVERE IL RISCHIO IDRAULICO NEL TERRITORIO DI MASCALUCIA VIA DEL BOSCO, ATTRAVERSO SISTEMAZIONE AREA INTERNA ROTATORIE STRADALI. IMPUTAZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38450"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER REDAZIONE RELAZIONE TECNICA RIGUARDANTE L'ASPETTO GEOLOGICO-IDROGEOLOGICO E LE CARATTERISTICHE DEI SUOLI DELL'AREA INTERESSATA DALLO SCARICO ACQUE DEPURATE IMPIANTO SITO IN C.DA S. A. MUNZONI GEOL.CASSANITI CARLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38451"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E DEI CORPI ILLUMINANTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI PORITICI IN CORSO S. VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38452"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPAINTO DI ILLUMINAZIONE DEI PORTICI IN CORSO S. VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38453"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI NELLE ROTATORIE COMUNALI DITTA: BARCELLONA ALESSANDRO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38454"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER AUSILIARI DEL TRAFFICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38455"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MOBILI PER UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38456"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38457"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL PROGETTO"PONTE DELLA SOLIDARIETÀ"ALLA "FONDAZIONE DON PUGLISI"DI PALERMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38458"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANTENIMENTO E FRUIZIONE BOSCO MONTE CERAULO.LIQUIDAZIONE: COLLAUDATORE AGRON. DOTT. RAO MARCELLO S. - DITTA INTERGREEN S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38459"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER BIBLIOTECA E DELEGAZIONE DI MASSANNUNZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38460"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2656</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38461"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 2 AUTOVETTURE USATE FIAT PUNTO VAN 1.3 A SERVIZIO DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38462"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2654</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, STAMPANTI ED ALTRI SUPPORTI PER L'AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI DEGLI UFFICI DI STAFF DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38463"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA "UNIONE SCACCHI" DI CATANIA PER 4° TROFEO DELL'ETNA - TORNEO INTERNAZIONALE DI SCACCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38464"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NATALE IN DANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38465"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2651</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA STAMPANTE MULTIFUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38466"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "VERSAMENTI PARTITE DI GIRO" DA EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. GESTIONE PAGHE COMPENSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38467"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTO PER "PARTITA DEL CUORE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38468"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2648</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SEDE COM MASCALUCIA - ADEGUAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DI VIA MANZONI N°8". APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38469"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2647</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38470"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2646</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DITTA PUBBLIKOMPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38471"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2645</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA QUARTA STAGIONE CONCERTISTICA A CURA DELL'ASSOCIAZIONE AMATORIALE MUSICALE CULTURALE "ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE AUDITORIUM S. NICOLÒ" DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38472"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTO ATTREZZATURE DA LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38473"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE POSIZIONE DI COMANDO DIPENDENTE LONGO PATRIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38474"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2642</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38475"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2641</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI N.1 CONTABILE DI CAT. C1 E DI N. 4 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI DI CAT. B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38476"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO OBIETTIVI PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2007/2008 "DEFINIZIONE PROBLEMATICHE TRIBUTARIE I.C.I. E TARSU - ART.3 COMMA 57-LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662" E RELATIVA LIQUIDAZIONE - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FISCALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38477"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE PER PRANZO ANZIANI - NATALE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38478"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2638</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PARI OPPORTUNITÀ. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI AGGIUNTIVI A CARICO DELL'ENTE. CENTRO DONNE E ANZIANE  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38479"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DISPOSIZIONI EMANATE DALLA PROVINCIA REG.LE DI CTPER RIPRISTIO SS.PP. 157 E 171 NON CONTEMPLATE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI P.I. - ATTIVAZIONE PROCEDURA MESSA IN SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38480"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO DI LAUREA "MASCALUCIA PREMIA CHI STUDIA MASCALUCIA", IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38481"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO SU MANOVRA FINANZIARIA 2009/2011 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38482"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRANZO ANZIANI - NATALE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38483"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2633</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RECUPERO DI VILLA BUSCEMI IN MASSANNUNZIATALIQUIDAZIONE SALDI FINALI LAVORI E COMPETENZE TECNICHE:IMPRESA DISTEFANO ROBERTO-COLLAUD.STATICO ARCH. AMANTIA O.-D.L.ARCH. ZAPPALÀ S.-RESPON.SIC.ARCH.SANTAGATI C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38484"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2632</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE LA MANOVRA FINANZIARIA 2009/2011 DR. G. LENTINI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38485"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2631</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38486"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2630</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38487"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38488"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2628</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38489"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA:  A) REALIZZAZIONE DI N.2 GRATE SCOLO ACQUA PIOVANA COMPRESO PERFORAZIONE PER MIGLIORARE IL DEFLUSSO, COMPRESO TUBO FORMA E SIFONE, ECC.;  B)ELIMINAZIONE PERICOLO STRADALE CAUSA ACCUMULO ACQUE PIOVANE,MEDIANTE PERFORAZIONE, EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38490"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI 2008 DITTA: UN'IDEA IN PIU'- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38491"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "MAGGIOLI SPA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38492"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "MAGGIOLI TRIBUTI" PER RILEVAZIONE ICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38493"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2623</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNIZZO DITTA COSTA MARIA, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE ARTERIA STRADALE"CIRCONVALLAZIONE NORD 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38494"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANTENIMENTO E FRUIZIONE BOSCO MONTE CERAULO. APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPRESA NICOTRA ROSARIO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA DEL BOSCO N. 62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38495"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO MUSICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38496"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2620</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ART. 13 DELLA L.R. N.17 DEL 01/08/1990 - INTEGRAZIONE ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38497"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE IN ECONOMIA - DITTA ICE DI CORSARO G. - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38498"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CATERING PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38499"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PANNELLI E SEGNALETICA INTERNA IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38500"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGI PEDANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38501"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA HDO SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38502"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA GADGET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38503"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE CANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38504"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO BANCA DATI PROCEDURE DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38505"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2611</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LO SPORT ALL'APERTO NELL'AREA PIAZZA FALCONE BORSELLINO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PANCAVI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38506"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA SCALILLA PER LA SISTEMAZIONE DI N.2 GRATE DI SCOLO ACQUE PIOVANE. DITTA SICIL TECNO PLUS DI MALETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38507"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDK EDITORE.R.L. PER LA FORNITURA DELLA GUIDA PRATICA NUOVE NORME SICUREZZA SUL LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38508"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOEN CORSO DI FORMAZIONE LA DISCIPLINA DELL'ICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38509"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ELETTROSISTEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38510"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROTTI DI PULIZIA DITTA COVET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38511"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE IN ECONOMIA - DITTA IL SAGITTARIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38512"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2604</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SPORTELLO IDEA LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38513"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2603</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIMBORSO SPESE TESTI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38514"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRESTATO DURANTE LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI, INDENNITÀ DI TURNO, INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ, INDENNITÀ DI RISCHIO, MAGGIORAZIONE FESTIVA, PERIODO LUGLIO - OTTIBRE 2008 E LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. GESTIONE PAGHE COMPENSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38515"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2601</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI SCUOLA MEDIA. A.S. 2008-09.  DITTE : "NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO" DI CARMELA GRIMAUDO, VIA ETNEA 111, MASCALUCIA.         "PUNTOMEDIA" DI TOMMASO PAPPALARDO VIA DELL'ARCA 15 MASCALUCIA.  "IL SAGITTAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38516"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2600</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38517"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38518"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38519"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38520"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BENI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI. DITTA: INTERNATIONAL COMMERCE &amp; EQUIPMENTS - VIA ETNEA 194 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38521"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GASPARI - FT.54820/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38522"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SCUOLABUS NEL TERRITORIO COMUNALE RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2008.  DITTA: "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE IN CACCAMO (PA) VIA S. VITO S.N..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38523"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 01 DEL PROGETTO "REALIZZAZIONE ROTATORIA E AREA A VERDE IN VIA REGIONE SICILIANA IN CORRISPONDENZA CON INCROCIO CON VIA S.GIUFFRIDA E INTERVENTI MINORI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38524"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2592</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE NOVEMBRE 2008. DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38525"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE NOVEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38526"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2590</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO AL COMUNE DI MASCALUCIA PER ONERI CONCESSORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38527"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2589</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO INTEGRATIVO L.448/98 - A.S. 2008/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38528"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2588</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. CARUSO CORRADO - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -23/07 BENEFICIARIO :AVV. SALVATORE RACITI - VIA POLA N. 15 - 95127 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38529"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2587</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38530"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 - II TRIMESTRE 2008  ISTITUTO VILLA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38531"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ . 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38532"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 III TRIMESTRE 2008 ISTITUTO: ANFFAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38533"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2583</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2008.  BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. " NEFERTARI"- RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38534"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA NOVEMBRE 2008. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38535"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS 4 TRIMESTRE 2008. ANNO SCOLASTICO 2008/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38536"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA REI CANALE 103 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38537"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CASA EDITRICE CEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38538"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE IN ECONOMIA - DITTA ANTENNA UNO SRL - LENTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38539"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE IN ECONOMIA - DITTA DIGIPRINT - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38540"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ICE N.318/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38541"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE A CASTROCARO TERME RIVOLTO AGLI ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38542"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO OTTOBRE 2008. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38543"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FREEFLY TWO DI BALSAMO BRUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38544"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 - CATANIA. LE FATTURE N. 6990 DEL 22/10/2008 DI € 39,17, N. 7140 DEL 28/10/2008 DI € 43,78 N. 7416 DEL 31/10/2008 DI €.73,73, ECC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38545"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2571</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA GRATE SCOLO ACQUE BIANCHE IN VIA VERONESI, VIA JACOPO DA LENTINI ANG. VIA BERNINI, VIA SAN GAETANO, VIA TIRRENO, VIA VACCARINI, VIA V. BRANCATI, VIA DUSMET, VIA STURZO, VIA AFFITTO, A CORPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38546"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2570</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - NOVEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38547"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE FESTIVAL DELLA CANZONE SICILIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38548"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI TRASPORTO A DISCARICA, COMPRESO DISCARICA, DI MATERIALE TERROSO RACCOLTO LUNGO LA VIA DEL BOSCO DA VOSTRO PERSONALE, COMPRESO DI OPERATORE, PER UN NUMERO DI 13 (TREDICI) VIAGGI, NEI GIORNI 1, 2 E 3 DICEMBRE 2008, A CORPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38549"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: METROCART - VIA DEL BOSCO 51 - SANT'AGATA LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38550"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO:OTTOBRE 2008.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38551"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO DITTA: FERRAMENTA &amp; COLORI DI GUGLIELMINO ALFIO - CORSO S. VITO N.149 - MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38552"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2564</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO DENOMINATO "SERATA SPENSIERATA"- NATALE 2008.AFFIDAMENTO DITTA "CT SERVICE SNC" ED IINPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38553"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: OTTOBRE 2008. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38554"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO. DITTA : DITTA CUSCUNA' S.R.L., VIA PULEI N.42/44 - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38555"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2561</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO:OTTOBRE E NOVEMBRE      2008.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38556"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2008.  BENEFICIARIO: "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38557"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38558"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38559"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA DI N° 3 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. BENEFICIARIO:PUBLIKOMPASS S.P.A.BARBARO S.N.C. EDISERVICE SR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38560"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38561"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORIRE  DITTA. OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38562"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIORNATA DI STUDIO PROF. C. ROMEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38563"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME FORNITURA PNEUMATICI MANUTENZIONE COMUNALE DITTA: NOFARA- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38564"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MUSUMECI -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38565"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2008/09 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38566"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: AGLIANO' - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38567"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA PER DEPOSITO CAUZIONALE SIAE NATALE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38568"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO FUNEBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38569"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE LEGALE PER DANNO ALL'IMMAGINE DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - 18/08 BENEFICIARIO: AVV. VINCENZO MELLIA - P.ZZA EUROPA N. 16 - 95024 ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38570"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA PER REALIZZAZZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38571"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLI NATALE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38572"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER PAGAMENTI SERVIZIO ESTERNO DI RIMOZIONE E CUSTODIA AUTOVEICOLI PRIVATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38573"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2543</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER LA BIBLIOTECA E L'UFFICIO U.R.P..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38574"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2008/09. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38575"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2541</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38576"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38577"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO FUNEBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38578"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38579"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38580"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE RISORSE UMANE DELLA PRODUTTIVITÀ. ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38581"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO POLIZZA RCT/RCO ALLA SOCIETÀ REALE MUTUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38582"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO POLIZZA RCT/RCO ALLA SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38583"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2533</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSISIZIONE A RICORSO PER CASSAZIONE DITTA CONSOLI SALVATORE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA   32/03 BENEFICIARIO: AVV. SANTO RAGUSA - VIA G. D'ANNUNZIO N. 27 - 95128 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38584"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO. IMPEGNO SPESA ANNO 2008 - 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38585"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI MACCHINETTA SCARIFICATRICE. DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA - VIA PASUBIO N. 68 S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38586"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ISOLE A VERDE PER FESTIVITA' NATALIZIE DITTA: VIVAI SAPIENZA- TRECASTAGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38587"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2529</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE SCANDURRA SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38588"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE BONAIUTO-SOMMA"- SALDO COMPETENZE SUI LAVORI. DITTA: ING. SAPIENZA ANNA MARIA E UTC LL.PP. GEOM. D'AGATA S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38589"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE IN ECONOMIA - DITTA PC NET - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38590"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2526</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER RIMOZIONE MATERIALE NEL TERRITORIO COMUNALE.LIQUIDAZIONE DITTA: CENTRO COMMERCIALE EDILE S.R.L. - MISTERBIANCO (CATANIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38591"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO - LIQUIDAZIONE. DITTA : ICE DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38592"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI ED ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38593"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE CONCESSIONE LOCULO COMUNALE DITTA: SPAMPINATO ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38594"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ASSOCIAZIONE GRUPPO DONATORI FRATRES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38595"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2521</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE SARTORIA CIVILE E MILITARE NARCISI U. - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38596"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI - FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38597"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI ELETTORALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38598"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2518</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.2 UNITA' MONOBLOCCO PER CONDIZIONAMENTO DI PRECISIONE AD ESPANSIONE DIRETTA CONDENSATA AD ARIA, VERSIONE DOWNFLOW CON ALIMENTAZIONE TRIFASE, PER LA SALA MACCHINE DEL CENTRO DI CALCOLO DEL COMUNE DI MASCALUCIA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38599"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA PER SERVIZI FINANZIARI. DITTA: S.E.C.E.S. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38600"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AGGIORNAMENTI TRIBUTARI E RELATIVA MODULISTICA . DITTA: "C. GASPARI S.R.L." - MORCIANO DI ROMAGNA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38601"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . LIQUIDAZIONE NOMINATIVI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38602"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IN ECONOMIA - NOLEGGIO "ALL-IN" FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO P.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38603"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI - NOVEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38604"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EDIZIONE LAPIS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38605"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2511</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. LA FARINA GREGORIO E PROCOPIO ROSARIO, LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE 2008.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38606"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE, IN CONSEGUENZA DEL MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI INFORMATIVI: ANAGRAFICI, STATISTICI ED ELETTORALI, ORGANIZZATO DALLA FAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38607"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI , SAITTA GAETANO ,GIUFFRIDA VINCENZO ,GIUNTA GRAZIA E COCO SANTO.  PERIODO: 01/9/08 - 31/10/08         DITTA: A.RI.A.L. VILLA CRISTINA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38608"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MASCALUCIA. DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA - VIA PASUBIO N. 68 S. VENERINA (CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38609"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2507</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E VERNICE SPARTITRAFFICO. DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA - VIA PASUBIO N. 68, S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38610"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI TRASPORTO A DISCARICA,L COMPRESO DISCARICA, DI MATERIALE TERROSO RACCOLTO LUNGO LA VIA DEL BOSCO DA VOSTRO PERSONALE, COMPRESO DI OPERATORE, PER UN NUMERO DI 6 (SEI) VIAGGI, A CORPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38611"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NIKE - DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38612"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TOSHIBA E-STUDIO 45;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38613"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI , SAITTA GAETANO ,GIUFFRIDA VINCENZO E GIUNTA GRAZIA. PERIODO: 01/7/08 - 31/8/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38614"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38615"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE 2008.  BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. " NEFERTARI"- RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38616"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2500</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. A. S. 2008 - 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38617"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AIUTO DOMESTICO PORTATORI DI HANDICAP GRAVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38618"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA RATA CONTRIBUTO TRASPORTO HANDICAPPATI "PRIVATI". ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38619"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BENI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI.  DITTA: METROCART.COM DI BOSCO A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38620"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO N.U. MESE DI OTTOBRE - ORDINANZA SINDACALE 79/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38621"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO FUNEBRE. DITTA: COMUS TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI - CORSO ITALIA N. 172 - 95129 CATANIA - PUNTO VENDITA DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38622"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE DAL MESE DI MARZO AD OTTOBRE 2008. DITTA: ACIM S.R.L. ZONA INDUSTRIALE - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38623"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COMPAGNIE DELLE FIERE PER REALIZZAZIONE 5^FIERA D'AUTUNNO E 5^ FESTA DI SAN MARTINO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38624"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2492</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE DITTE IC-ELETTRONICA E PC-NET PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI INFORMATICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38625"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI NOVEMBRE ESPERTO L.R. 7/92 DOTT. G. CUNTRO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38626"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO ANZIANA BRUNO CONCETTA NATA A CATANIA IL 23/8/950. DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38627"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE. DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38628"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2488</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO . IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38629"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: GUELI GIUSEPPE - MOLINO GRAZIA - ARDIZZONE CARMELO - DEL POPOLO SALVATORE - SIGNORELLI LUIGI. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38630"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ - OTTOBRE 2008  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S. COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. - CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38631"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38632"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA ASCOM BCS 45 IPX - ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA - DITTA DIGITEL SISTEMI - MISTERBIANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38633"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2483</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA IN OPERA SISTEMA DI FILTRAGGIO IMPIANTO REFLUO COMUNALE. DITTA: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACIM S.R.L. ZONA INDUSTRIALE - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38634"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO ANZIANO LO PRESTI DOMENICO .IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38635"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2481</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 2007-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38636"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38637"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE CONCESSIONE LOCULO COMUNALE DITTA: SOTTILE GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38638"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE CONCESSIONE LOCULO COMUNALE DITTA: MAGRÌ FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38639"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38640"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO " LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRIBUNE DEL CAMPO DI CALCIO   COMUNALE BONAIUTO-SOMMA".APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E SALDO COMPETENZE SUI LAVORI.DITTA: FIAMMINGO COSTRUZIONI BELPASSO (CT).CONTRATTO N. 967/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38641"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. OTTOBRE 2008. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38642"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO INFISSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38643"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEL TERRITORIO COMUNALE TECHN SAFETY S.A.S VIA SAN GREGORIO 8 MASCALCUIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38644"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA PER GLI INFORTUNI E RISCHI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MASCALUCIA. SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38645"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VESTIARIO PER PERSONALE OPERATIVO SERVIZI MANUTENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38646"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2007. DITTA: CASA EDITRICE C.E.L. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38647"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI FINANZIARI . DITTA: METROCART.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38648"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SUI LAVORI "AGGIORNAMENTO DELL'AEROFOTOGRAMMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE ". PROGETTO APPROVATO CON DGM N° 224 DEL 28.12.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38649"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE C.D. "G. FAVA" - MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38650"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2466</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA- VIA SCALILLA 18- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38651"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA-INABILE PISTORIO NOEMI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2008. DITTA: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38652"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA ARENA SALVATRICE NATA 25/10/33 PERIODO: OTTOBRE 2008. DITTA: CASA DI RIPOSO "IL GIRASOLE", MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38653"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -I TRIMESTRE 2008 ISTITUTO LUCIA MANGANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38654"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO - VIA ETNEA 257 - 95030 MASCALUCIA - P.I.03587030879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38655"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2461</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE. - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA. DITTA: DIGITEL SISTEMI - P.IVA 04385250875, DOMICILIO FISCALE: VIA LOMBARDIA, 44 - 95045 MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38656"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERRAMENTA E COLORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38657"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE AREA SPORTIVA P.ZZA FALCONE E BORSELLINO. DITTA: ELETTROFORNITURE S.R.L. 95025 ACI S. ANTONIO (CT) VIA TAVOLONE, P.I. 04556310870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38658"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38659"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2457</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO UFFICIO DEL PERSONALE". DETERMINA N. 2465/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38660"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2456</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PUBBLICAZIONE ESITI GARA FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA N. 3 SCUOLABUS. DETERMINA N. 2318/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38661"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 2263/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38662"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 2220/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38663"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2453</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "FORNITURA STRAORDINARIA ENEL PER REALIZZAZIONE FIERA ANTIQUARIA". DETERMINA N. 2049/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38664"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 2033/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38665"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2451</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 2001/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38666"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2450</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PUBBLICAZIONE ESITI GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED ACQUISIZIONE AL DEMANIO COMUNALE. DETERMINA N. 1911/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38667"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2449</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "FORNITURA STRAORDINARIA ENEL PER REALIZZAZIONE FIERA ANTIQUARIA". DETERMINA N. 1891/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38668"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2448</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PUBBLICAZIONE GARA FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA N. 3 SCUOLABUS. DETERMINA N. 1575/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38669"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2447</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2008". DETERMINA N. 1043/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38670"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "SPESE URGENTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO SISMICO DEL 20/04/2008". DETERMINA N. 908/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38671"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "PARTECIPAZIONE AL VII INCONTRO DELLE CITTÀ E DELLE ISTITUZIONI DEL FESTIVAL SETE SOIS - SETE LUAS". DETERMINA N. 596/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38672"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 876/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38673"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TORNEO POLISPORTIVA MAGICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38674"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2442</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "REALIZZAZIONE MOSTRA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO MAGGIO 2008". DETERMINA N. 1009/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38675"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2441</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "DEPOSITO CAUZIONALE SIAE". DETERMINA N. 760-1982/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38676"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI SCUOLA MEDIA. A.S. 2008-09.  DITTE : "NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO" DI CARMELA GRIMAUDO, VIA ETNEA 111, MASCALUCIA.         "LIBRI E LIBRACCI" VIA FASANO 86/88 GRAVINA DI CATANIA.  DRAGO PLACIDO VIA PAGANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38677"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI PER LA NUOVA SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI VIA D'AZEGLIO DI MASCALUCIA. DITTA: 2 A DI AUTERI ANTONINO, CON SEDE IN CATANIA LARGO C. MENDOLA N. 2\B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38678"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE OTTOBRE 2008.  DITTA: JUST ON BUSINESS VIA MESSINA 8 MILANO P.I. 05815251003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38679"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE P.E.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38680"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2436</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE - DITTA DIGIPRINT - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38681"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38682"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE LA RIFORMA DEL COMMERCIO IN SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38683"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38684"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FONDO AFFRANCATRICE POSTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38685"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE BANDISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38686"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI FULL SERVICE DI  FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI CONNESSI TRAMITE LA DITTA KYOCERA MITA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38687"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE CONCESSIONE LOCULO COMUNALE DITTA: CATANIA CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38688"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "1° MEMORIAL SCACCHISTICO VITTIME DELLA MAFIA" ALLA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA UNIONE SCACCHI DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38689"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38690"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2426</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE CONCERNENTI LA PUBBLICITÀ DELLE OPERE ESEGUITE, FINANZIATE CON I FONDI POR SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38691"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E ISTALLAZIONE DI N.2 DISSUASORI DI VELOCITÀ CON RILEVAZIONE DI VELOCITÀ CON SISTEMA RADAR. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38692"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMM. NUNZIO DI GRAZIA AL CORSO DI FORMAZINE CEIDA SU RIFORMA D.LVO 04/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38693"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO SULLA RCT DEL COMUNE DI MASCALUCIA ALLA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38694"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2422</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38695"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZILAE PER LA FORNITURA DI N. 1 LANCIA DELTA E CONTESTUALE PERMUTA DI AUTOVETTURA COMUNALE LANCIA K</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38696"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO LA CAROZZA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38697"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2419</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE P.E.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38698"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIALE PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38699"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO D'ARCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38700"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2416</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 - N.14 /2002          LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38701"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI SCUOLA MEDIA. A.S. 2008-09.  DITTE : "NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO" DI CARMELA GRIMAUDO, VIA ETNEA 111, MASCALUCIA.         VILLANI CONCETTA CORSO S. VITO 59, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38702"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA.  DITTE: "ICE" DI CORSARO GRAZIELLA, VIA ETNEA 194, MASCALUCIA E "ELEKTRO IMPIANTI" DI ALESSANDRO BARCELLONA, VIA DE GASPERI 97/B, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38703"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE DELL' "ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II DI SVEVIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38704"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38705"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38706"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38707"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE, IN CONSEGUENZA DEL MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI INFORMATIVI: ANAGRAFICI, STATISTICI ED ELETTORALI, ORGANIZZATO DALLA FACOL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38708"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TARGHE E TABELLA IN ALLUMINIO COMPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38709"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA POLISPORTIVA PALLAMMANO PER TRASFERTA A CAPUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38710"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INDAGINE TELEVISIVA DELL'IMPIANTO FOGNARIO DI VIA ETNEA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA REGIONE SICILIANA E S. ROCCO. APPROVAZIONE ATTI, IMPUTAZIONE SOMME E LIQUIDAZIONE DITTA DITTA GEODIXI DI FAZIO FRANCESCO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38711"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO DI FORMAZIONE "GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38712"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE SPORTIVA MAGICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38713"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2403</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LO SPORT ALL'APERTO NELL'AREA PIAZZA FALCONE BORSELLINO.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELMONT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38714"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE SEZIONE PER LA SEZIONE DI MASSANNUNZIATA, CON FINANZIAMENTI ANCHE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA. ANNO 2008. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38715"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO VIARIO URBANO E DI ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI - CONTRATTO APERTO 2008, APPROVATI CON D.G.M. N°166 DEL 12/11/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38716"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38717"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CENTRALE E PER LA SEZIONE SPECIALE PER I DIVERSAMENTE ABILI DELLA VISTA DI MASSANNUNZIATA, CON FINANZIAMENTI ANCHE DELLA PROVINCIA      REGIONALE DI CATANIA. ANNO 2007. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38718"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2398</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI RIVISTE TECNICHE PRESSO LA MAGGIOLI EDITORE S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO N. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38719"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38720"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38721"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIMOZIONE GUAINA BITUMINOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38722"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA A VERDE PRESSO CENTRO SPORTIVO FALCONE BORSELLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38723"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER FORNITURA E SERVIZI IN ECONOMIA. DITTA: "EDK EDITORE S.R.L.. - TORRIANA (RN)". "ICE DI CORSARO GRAZIELLA - MASCALUCIA (CT)".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38724"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI - CUS CATANIA - CONSIGLIERE S. LEONARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38725"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA GRATE SCOLO ACQUE BIANCHE IN VIA VILLAFRANCA, SISTEMAZIONE E PULIZIA POZZETTO BOTOLA IN VIA GRAVINA ANG. VIA MACELLO, SISTEMAZIONE BOTOLA IN VIA DEL BOSCO AL CIVICO 136, FORNITURA E COLLOCAZIONE, ECC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38726"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2390</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38727"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. DITTA EDK- EDITORE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38728"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PANCHE PER SPOGLIATOI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38729"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNIRURA E COLLOCAZIONE PORTONCINI TAMBURATI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI FALCONE BORSELLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38730"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO ANZIANI C.DA CROCIFISSO COMUNE DI MASCALUICA A CASA PROTETTA.LIQUIDAZIONE 5 SAL.DITTA: EUROINFRASTRUTTURE S.R.L. EDIL-IMPIANTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38731"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL GEOM. GIROLAMO SORRISO CON STUDIO IN MASCALUCIA (CT) VIA CARBONARO N. 1 PER LA REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO NECESSARIO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI ESPROPRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38732"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO FUNEBRE E SPESE FUNERARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38733"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO, PER MANCATA PARTECIPAZIONE, DELLA QUOTA VERSATA PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38734"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA - CONTRATTO APERTO, S.A.L. 2°.DITTA : IMPRESA LONGO CATERINA BARBARA FLORIANA VIA ROMA N.270/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38735"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI DITTA: MOSANGHINI ELEVATORI- S.GREGORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38736"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/10/08 AL 31/10/08.  DITTA: "CONSORZIO ZOO SERVICE" CON SEDE IN ADRANO P.ZZA A. DIAZ N. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38737"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2379</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA/SAI S.P.A/S.E.MA.R SRL. - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 245/2004 TRIBUNALE DI CATANIA - SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38738"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38739"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI,CAPITOLO 2740/3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI ELETTORALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38740"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NIKE NOVEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38741"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE CONCESSIONE LOCULO COMUNALE  DITTA: SCIUTO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38742"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MOBILI PER L'ARREDO DEGLI UFFICI POSTI ALL'INTERNO DEL CAPANNONE ANNESSO ALL'IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI. AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA 2 A DI AUTERI ANTONINO CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38743"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL DIPART. REG. PROT. CIV. PER IL GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - COFINANZIAMENTO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38744"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI IN VIA ECCEZIONALE E STRAORDINARIA DI PULIZIA TERRENI. - LIQUIDAZIONE SAL FINALE. DITTA: NICOTRA GEOM. ROSARIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38745"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME(BO) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38746"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2370</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI.  INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38747"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE CONCESSIONE LOCULO COMUNALE DITTA: MILLAURO GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38748"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI ELETTORALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38749"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38750"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2366</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA O.P.C.M. 3105/2001 - 3140/2001. DITTA: SAPIENZA GIOVANNINO IMMOBILE UBICATO IN VIA ETNEA N.299, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38751"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RISCHI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI A FAVORE DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38752"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE OTTOBRE 2008. MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38753"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE OTTOBRE 2008. DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38754"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ - SETTEMBRE 2008  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S. COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. - CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38755"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA CESAROTTI ANGELA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38756"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MOBILI PER GLI UFFICI DELL'U.O. SERVIZI GENERALI - ORGANI ISTITUZIONALI. DITTA SHAN DI S. LONGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38757"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO : "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO GENERALE DEL CAMPO DI CALCIO BONAIUTO-SOMMA". ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSE AL CONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38758"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2358</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2008 - 2009. DITTE: - LIBRERIA PUNTOMEDIA DI PAPPALARDO TOMMASO - VIA DELL'ARCA, 15 - 95030 MASCALUCIA (CT) -  -IL SAGITTARIO DI VILLANI CONCETTA - CORSO SAN VITO N. 59 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38759"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010060221 PER IL SERVIZIO DI FULL SERVICE DI FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI CONNESSI TRAMITE IL SERVIZIO CONSIP. PERIODO DAL 11/07/08 AL 10/10/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38760"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ELETTORALE. DITTA MEETINGS CONSULTING DI ARICÒ PLACIDO, VIA VITALIANO BRANCATI N°38 GRAVINA DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI ELETTORALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38761"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI. DITTA: MOSEMA S.P.A. MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA- PIAZZA DANTE ALIGHIERI 6- MASCALUCIA- P.I. 03757640879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38762"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE FEDERICO II DI SVEVIA E G. FAVA PER LA REALIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38763"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2353</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI FUNZIONARI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E/O DEL PROCEDIMENTO DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38764"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRALCI NEI COMPRENSORI DI ZONA DELLO STUDIO DI C.C.- LIQUIDAZIONE FORNITURE ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38765"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA: "TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S. A. MUNZONI - TRATTO DI VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA". LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUBLIKOMPASS CON SEDE IN CATANIA CORSO SICILIA NN. 37/43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38766"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CATERING GIORNATA DEL MALATO  DITTA: PASTICCERIA - GELATERIA "IL DOLCIERE" - MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38767"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:SENTENZA N. 462/08 DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA -  PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38768"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38769"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI VITA QUOTIDIANA ANNO 2008" LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI RILEVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38770"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA STAMPATI PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38771"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE MOTOCICLO IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38772"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2008/09. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38773"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE S.M.S. "L. DA VINCI" - MANIFESTAZIONE FINE ANNO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38774"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE I. C. "F. II DI SVEVIA" - MANIFESTAZIONE FINE ANNO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38775"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38776"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE NOV. -DIC. 2008 IN USO PRESSO AREA TECNICO-MANUTENTIVA DITTA: SI.MI - PATERNO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38777"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE ATTIVITÀ INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEL TERRITORIO COMUNALE - CAMPAGNA ANTINCENDIO 2008. VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38778"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DITTA TECHN SAFETY S.A.S VIA SAN GREGORIO 8 MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38779"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME MANUTENZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: MUSUMECI ORAZIO -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38780"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRO GIUFFRIDA SERGIO. - TRANSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38781"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA LAVORI: "ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE". LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA PUBLIKOMPASS SPA CON SEDE IN CATANIA CORSO SICILIA N. 37/43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38782"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE AREA DI SPANDIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE. DITTA: DDT DI BRUNO ANGELA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38783"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LA DISCIPLINA DELL'ICI" IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38784"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNA DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI MIGLIORAMENTO SU BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38785"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38786"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI FINANZIARI . DITTA: METROCART.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38787"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA OTTOBRE 2008. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38788"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. LA FARINA GREGORIO E PROCOPIO ROSARIO, LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2008.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38789"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38790"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "IL SOLE 24 ORE" PER CANONE ABBONAMENTO ENTI LOCALI DAL 16/07/08 AL 15/04/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38791"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA: RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO FOGNARIO, TRAMITE SCAVO E SISTEMAZIONE TUBO, RINTERRO E RIPRISTINO SEDE STRADALE, IN VIA ETNEA TRATTO VIA REGIONE SICILIANA E S. ROCCO. ELIMINAZIONE PERICOLO STRADALE IN VIA OBERDAN, ECC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38792"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38793"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2323</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA / BATTIATO ANTONINA - GIUDICE DI PACE DI MASCALCIA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI.  39/06         BENEFICIARIO: AVV. CORRADO LO GIUDICE - PIAZZA V. EMANUELE N. 24 - 95129 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38794"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO AUDIO E VIDEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38795"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO GUAINA BITUMINOSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38796"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA DELLA PIETRA LAVICA ESEGUITA IN PIAZZA FALCONE BORSELLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38797"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA PER RECUPERO CANONI SCICA 2003/2004 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -        19/06  BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO - VIA SANTA LUCIA N. 55 - 95030 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38798"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INTEGRATIVO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DITTA: SI.MI. - PATERNO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38799"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA UFFICIO DI RAGIONERIA RAG. BRUNO ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38800"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI MANUTENZIONE DELLE PARTI DI CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38801"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38802"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2314</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - OTTOBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38803"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 17/04 E DELL'ART. 46 DELA L.R. 2/07. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO DELLE COMPETENZE AI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA OPERATIVO DELL'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38804"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2312</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG. 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38805"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE - NOLEGGIO CANONE MESE DI OTTOBRE FOTOCOPIATORE - DITTA CYBER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38806"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI SCUOLA MEDIA. A.S. 2008-09.  DITTE : "NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO" DI CARMELA GRIMAUDO, VIA ETNEA 111, MASCALUCIA.         "PUNTOMEDIA" DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL'ARCA 15, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38807"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO SERVIZIO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38808"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PERIODO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2008 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38809"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38810"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38811"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO VIA DI FUGA ETNA SUD-REALIZZ.ARTERIA STRAD.DI VALENZA DI PROTEZ.CIV.DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE DEL BOSCO E S.P. 4/II° DIR. PEDARA NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI"LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SUPPORTO AL RUP A TECNICI INTERNI DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38812"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI DI CARTE DI IDENTITÀ -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38813"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38814"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA, AI SENSI  DELL'ART. 12 DELLA L.R. 17/04. IMPEGNO DI SPESA DELLE COMPETENZE AI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA OPERATIVO DAL 01/07/2008 AL 31/10/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38815"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO ANZIANA BRUNO CONCETTA NATA A CATANIA IL 23/8/950. NOVEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38816"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE PER FESTIVAL BLUES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38817"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38818"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38819"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI FULL SERVICE DI  FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI CONNESSI TRAMITE IL SERVIZIO CONSIP, PER IL SERVIZIO URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38820"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO PROVINCIALE PER FESTIVAL BLUES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38821"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ - "VIGILANZA ALL'AMBIENTE ED AL TERRITORIO, LA CIRCOLAZIONE STRADALE E IL CONTROLLO DELLA SOSTA IN CENTRO URBANO". IMPEGNO COMPENSO INTEGRAZIONE A 36 ORE SETTIMANALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. GESTIONE PAGHE COMPENSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38822"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38823"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MADONNA DELLA CONSOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38824"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38825"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 - II TRIMESTRE 2008 ISTITUTO VILLA SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38826"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -II TRIMESTRE 2008  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38827"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: SIGNORELLI LUIGI, PERIODO  LUGLIO - AGOSTO 2008 PRESSO CASA DI RIPOSO "OASI S. BERNARDO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38828"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO MATERIALE PER VESTIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38829"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RICOVERO MINORE   DITTA: COMUNITA' ALLOGGIO NIKE - PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38830"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE "MAGGIOLI SPA" PER ABBONAMENTO BANCA DATI PROCEDURE TRIBUTI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38831"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38832"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI E FORNITURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38833"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO ASSOCIAZIONE VILLA REGINA/COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. VINCENZA GERMANO, VIA TORINO 23, 95128 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38834"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 361/08 DEL TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. DI MASCALUCIA -  PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA - DITTA DI LEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38835"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2007 AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. GESTIONE PAGHE COMPENSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38836"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVZI IN ECONOMIA.LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE.DITTA : COPIS - VIA ANDRONE 15 - CATANIA- P.I. 00681840872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38837"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEL TERRITORIO COMUNALE AMICO PIETRO S.R.L. VIA INGHAM N. 1 PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38838"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO - LIQUIDAZIONE. DITTA : ICE DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38839"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER IL RECUPERO DEI BAGNI ESISTENTI AL PARCHEGGIO DI VILLA BUSCEMI - LIQUIDAZIONE 1 SAL. DITTA: TARDA GIUSEPPA VIA SCIARELLE, 7 ACI SANT'ANTONIO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38840"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI CONTRADA CROCIFISSO NEL COMUNE DI MASCALUICA A CASA PROTETTA.- LIQUIDAZIONE 4 SAL. ING. GIOVANNI DI MAURO VIALE A.DE GASPERI N. 165 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38841"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA S. A. MUNZONI - TRATTO DI VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA". LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO DI COPROGETTAZIONE ING. VECCHIO DARIO MARIO ANTONINO CON STUDIO IN S. A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38842"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "MAGGIOLI SPA" PER FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38843"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38844"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE PARROCCHIA MARIA SS. ANNUNZIATA DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38845"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE "MAGGIOLI SPA" PER SERVIZIO INTERNET AREA TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38846"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIO C.SI SAN. VITO N. 85 // MICHELANGELO N. 16-26 // RAFFAELLO N. 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38847"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 266/08 DEL TRIBUNALE DI CATANIA -  PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38848"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQIDAZIONE STAMPA MANIFESTI "CONTRIBUTO AFFITTO" DITTA: FRATELLI CHIESA S.N.C. - VIA G. VERDI, 54 - 95030 NICOLOSI (CT) -  PARTITA IVA 00726170871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38849"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQIDAZIONE STAMPA MANIFESTI "AST INVALIDI" DITTA: FRATELLI CHIESA S.N.C. - VIA G. VERDI, 54 - 95030 NICOLOSI (CT) -  PARTITA IVA 00726170871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38850"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DELLA U.O. "SERVIZI AL PERSONALE" E U.O. "GESTIONE PAGHE E COMPENSI" A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SU: "LA GESTIONE DELLE ASTENSIONI E LE NOVITA' SUL PUBBLICO IMPIEGO PREVISTE DALLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38851"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE I. C. "F. II DI SVEVIA" - PROGETTO "CIRCOLO RICREATIVO DONNE ANZIANE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38852"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2008 - 2009. DITTA: LIBRERIA PUNTOMEDIA DI PAPPALARDO TOMMASO - VIA DELL'ARCA, 15 - 95030 MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38853"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE DELLA S.M.S. "L. DA VINCI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38854"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2008 - 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38855"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE PER COMPETENZE TECNICHE SVOLTE NELL'ANNO 2007. ARCH. AGLIANO' FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38856"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 II TRIMESTRE 2008 ISTITUTO: ANFFAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38857"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38858"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI OTTOBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38859"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO AL COMUNE DI MASCALUCIA PER ONERI CONCESSORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38860"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI OTTOBRE ESPERTO L.R. 7/92 DOTT. G. CUNTRO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38861"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORI D.M. A. - T. - F. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38862"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO AFFIDO MINORI B.M - B.C. . PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38863"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "MAGGIOLI SPA" ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO ICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38864"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO INTEGRATIVI : A.S. 2007\08 -  BENEFICIARIO: MUSCOLINO RAFAEL - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38865"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI ASSISTENZA PER APERTURA BOTOLE, PER SISTEMAZIONE URGENTE DI TUBAZIONE PRINCIPALE ALL'INTERNO DELLE BOTOLE, NELLA VIA ETNEA LUNGO IL TRATTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO ED IN PARTICOLARE TRA LA VIA REGIONE SICILIANA E LA VIA S. ROCCO,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38866"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO SETTEMBRE 2008. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38867"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO C. D. "G. FAVA" PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A DONNAFUGATA,RAGUSA IBLA,MODICA, ALUNNI CLASSI V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38868"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -II TRIMESTRE 2008  ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38869"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: SETTEMBRE 2008. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38870"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE I.C." F. II DI SVEVIA" PER MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38871"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ALLA S.M.S. " L. DA VINCI" PER MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38872"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: MAMMINO IGNAZIO - PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38873"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANTE E FIORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38874"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI TIPOLITOGRAFIA G. SGROI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38875"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDOBBI CESAROTTI ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38876"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38877"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE IN ECONOMIA - DITTA BALATON INN - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38878"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA IN ECONOMIA DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI - DITTA : DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - VIA SCALILLA N.18 - MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38879"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI - TRATTO DI VIA RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA"; LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI CONIUGI VINTRICI - ZAPPALA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38880"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE SARACINESCHE PRESSO CASERMA CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38881"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER IL PROSEGUIMENTO DI VICO NICOSIA FINO A CONGIUNGERLO CON LA VIA IV° NOVEMBRE. - LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE. LO SCIUTO FILIPPO E LO SCIUTO AGATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38882"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38883"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER TRASLOCO ARREDI DELEGAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38884"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.S.D. AETNA MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38885"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE PER COMPETENZE TECNICHE SVOLTE NELL'ANNO 2007. ARCH. CARPINTIERI AGATINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38886"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE GIARDINA MARIA TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - BENEFICIARIO: AVV. ALESSANDRO GULLO, VIA CERVIGNANO N. 11 - 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38887"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE IDRAULICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38888"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. -  FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA . DITTA : FELIAN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38889"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREBIAN CON SEDE IN VIA DELL'INFORMATICA 8 POMEZIA (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38890"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE MAGGIO 2008.  DITTA: JUST ON BUSINESS VIA MESSINA 8 MILANO P.I. 05815251003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38891"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. AGOSTO E SETTEMBRE 2008. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38892"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIFFERENZE RETTE ISTAT RICOVERO MARANO CONCETTA PERIODO 2007-2008 . DITTA: VILLA REGINA CON SEDE IN S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38893"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ALBERI DI ULIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38894"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO SU PIANO INDUSTRIALE DELLA P.A. SOCIETA' ARETE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38895"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO IGNAZIO-PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38896"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA: "TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S. A. MUNZONI - TRATTO DI VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA". LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDÌA GRAPHÌC CON SEDE IN BARLETTA VIA PALMITESSA N. 40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38897"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE 2007/2008 DELL'INTERO SISTEMA TELEFONICO DELL'ENTE - TELECOM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38898"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DITTA CYBER SRL - CANONE MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38899"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - DITTA IL SAGITTARIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38900"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA DI N° 3 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38901"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI ALLA DIPENDENTE MILANA ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. GESTIONE PAGHE COMPENSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38902"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE PARROCCHIA MARIA SS. ANNUNZIATA DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38903"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/ EREDI OSCAR MAGRI' - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 319/08 CORTE DI APPELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38904"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38905"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA/LONGO PIETRO. - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 1002/05 CORTE DI APPELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38906"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "CONSIGLIO COMUNALE ED I SUOI COMPONENTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38907"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE IN ECONOMIA - DITTA SPORT INNOVATION MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38908"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S.VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38909"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FREEFLY TOUR TWO - MASCALUCIA - SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI PER VISITA CASTROCARO TERME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38910"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZALE ANTISTANTE CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38911"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE CANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38912"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI PERICOLOSI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE. L.R. N. 15 DEL 3 LUGLIO 2000 - DECRETO PRESIDENZIALE 12 GENNAIO 2007 N.7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38913"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38914"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI ELETTORALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38915"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE "MAGGIOLI SPA" PER ACQUISTO GUIDA AL PROCEDIMENTO DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38916"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - 2° TRIMESTRE 2008. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI RILEVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38917"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA JOB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38918"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA MEDIA, LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2008-09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38919"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO -  INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA . DITTA : METROCART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38920"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO HOSTESS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38921"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38922"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E ISTALLAZIONE DI N.2 DISSUASORI DI VELOCITÀ CON RILEVAZIONE DI VELOCITÀ CON SISTEMA RADAR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38923"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA BOOM MARCHE' SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38924"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SPORT E TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38925"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38926"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "NIKE" IN PIAZZA ARMERINA - OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38927"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO CODICE AMBIENTALE - ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI STUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38928"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENEL PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI AUTUNNALI OTTOBRE-NOVEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38929"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38930"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 81/08 - PRESA D'ATTO PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38931"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA TROVATO ALFIA - CAMBIO PROFILO PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38932"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA GIORDANO LUCIA. CAMBIO PROFILO PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38933"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BUONI PASTO IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38934"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2008 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38935"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA B.ELLE COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38936"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANTENIMENTO E FRUIZIONE BOSCO MONTE CERAULO. IMPEGNO SOMME PER COMPLETAMENTO INTERVENTI DI SISTEMAZIONI STRADALI ADIACENTI E DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E APPROVAZIONE PREVENTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38937"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, CON FINANZIAMENTI DELLA REG. SICILIA. ANNO 2007-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38938"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE COMUNITÀ DEI PASSIONISTI DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38939"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2008.  BENEFICIARIO: "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38940"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO:SETTEMBRE 2008.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38941"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, PRESONALE E SERVIZI PRODUTTIVI DITTA: ICE - INTERNATIONAL COMMERCE &amp; EQUIPEMENT DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194, MASCALUCIA - P.I. 03943760870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38942"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38943"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA G. FAVA DITTA: OTIS- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38944"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RICOVERO MINORE - SETTEMBRE DITTA: COMUNITA' ALLOGGIO NIKE - PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38945"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA AGGIORNAMENTO SOTWARE - ADOBE. DITTA: F2F S.R.L. CON SEDE FISCALE IN MISTERBIANCO VIA V.FLORIO N.24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38946"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ - AGOSTO 2008  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S. COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. - CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38947"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38948"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE COMUNITÀ DEI PADRI PASSIONISTI DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38949"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 - CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38950"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO RIVISTA "FINANZA LOCALE E CONTROLLI".  DITTA: EDK EDITORE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38951"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2008.  BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. " NEFERTARI"- RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38952"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI - CONSIGLIERE C.LE S. LEONARDI - MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38953"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI AUTUNNALI 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38954"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38955"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2008.  BENEFICIARIO: DR BELFIORE SANTO SALVATORE E DR. SPAMPINATO VINCENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38956"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESITI DI GARA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA DI N 3 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38957"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38958"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>COINTESTAZIONE TERRENO CIMITERIALE REINA -PAPPALARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38959"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>COINTESTAZIONE TERRENO CIMITERIALE BULLA-PAPPALARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38960"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38961"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA EDK EDITORE PER L'ACQUISTO DELLA GUIDA PRATICA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 NUOVE NORME SICUREZZA SUL LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38962"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO E CENTRALINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38963"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI ELETTORALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38964"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ARMADIO DI SICUREZZA PER C.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38965"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO NUOVO TEATRO STABILE MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38966"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO II TRIMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38967"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI FINANZIARI . DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38968"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE SETTEMBRE 2008.  DITTA: JUST ON BUSINESS VIA MESSINA 8 MILANO P.I. 05815251003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38969"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI.  DITTA: COPIS - VIA ANDRONE N. 15 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38970"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO ARETE MANOVRA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38971"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO STAMBUL FRANCESCA MARZO - SETTEMBRE 2008. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38972"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CATERING CARRETTERIA CLUB TRINITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38973"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO RIOLO PRODUZIONE SPETTACOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38974"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CATERING CARRETTERIA CLUB TRINITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38975"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO HOSTESS PER MANIFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38976"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38977"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA DEGUSTAZIONE FUNGHI - IN OCCASIONE DI MASCALUCIA ANTIQUARIA 11-12 OTTOBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38978"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38979"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38980"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO ANTENNA UNO LENTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38981"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38982"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO SCHERMO DITTA ELEPHANT SUD SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38983"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSA DI STUDIO PREVISTA DALLA L. N. 62/00, PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° - A.S. 2007/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38984"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA DI N. 3 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA -  PUBBLIGARE S.A.S. - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38985"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE RICCIOLI MARIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - BENEFICIARIO: AVV. FRANCESCO MARCHESE - V.LE XX SETTEMBRE N. 45 - 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38986"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38987"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO CITAZIONE VENTIMIGLIA MARIA C/ COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI. 50/06 BENEFICIARIO: AVV. SEBASTIANO ASTUTO, VIA V. GIUFFRIDA N. 37 - 95128 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38988"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38989"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO CITAZIONE PUGLISI/UNIPOL/COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI. 17/03 BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPA CANNIZZARO, VIA UMBERTO N. 300 - 95129 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38990"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E VERNICE SPARTITRAFFICO.   DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA - VIA PASUBIO N. 68, S. VENERINA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38991"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE TUBI ARIA E VERNICE, REGOLATORI DI PRESSIONE, OLIO MOTORE E COMPRESSORE SU MACCHINA TRACCIALINEE.   DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA - VIA PASUBIO N. 68 S. VENERINA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38992"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TUBI ZINCATI.  DITTA : DI RAIMONDO S.R.L., VIA MILICIA N.47 - MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38993"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO VIABILITÀ.  DITTA : PC-NET DI EL KAABI M., CORSO S. VITO N.14 - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38994"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA SERVIZIO DI SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE PER GLI ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38995"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNIRURA PIETRA LAVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38996"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A. LAVORI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRIBUNE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE BOAIUTO-SOMMA". LIQUIDAZIONE FATTURA ING. NICOLOSI VITO CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA G. VERDI N. 17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38997"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER MISSIONE A ROMA 15 E 16 OTTOBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38998"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA - LAVORI IN ECONOMIA INTERVENTI PER LO SPORT ALL'APERTO NELL'AREA PIAZZA FALCONE BORSELLINO. AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA ELMONT S.R.L. CON SEDE IN M.S. ANASTASIA VIA G. CARDUCCI N. 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38999"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI III DELL'I.C.S. "FEDERICO II DI SVEVIA" DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39000"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI III DELLA S.M.S. "L. DA VINCI" DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39001"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39002"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI PROPOSTA N° 1431 AVVIATA IL 09/07/2008.  PUNTUALIZZAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. GESTIONE PAGHE COMPENSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39003"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ART. 13 DELLA L.R. N.17 DEL 01/08/1990 - ASSEGNAZIONE ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39004"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA INTERNATIONAL COMMERCE &amp; EQUIPMENTS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39005"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA AFFISSIONE MANIFESTI DITTA JOB CREATION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39006"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO AUDIO DITTA ELEPHANT SUD SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39007"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO LEGGE 10 MARZO 2000 N° 62 - A.S. 2006/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39008"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 - N.14 /2002 . LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39009"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA ARENA SALVATRICE NATA 25/10/33 PERIODO: SETTEMBRE 2008. DITTA: CASA DI RIPOSO "IL GIRASOLE", MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39010"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA SETTEMBRE 2008. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39011"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO BANCA DATI PROCEDURE DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39012"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI. DITTA:  MOSEMA S.P.A. MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA - PIAZZA DANTE ALIGHIERI 6 - MASCALUCIA - P.I. 03757640879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39013"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI AL DIPENDENTE PAPPALARDO VALERIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. GESTIONE PAGHE COMPENSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39014"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: AGLIANO'- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39015"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE DIGITALE PER L'UFFICIO MANUTENZIONE- ANNO 2008 DITTA: SI.MI. - PATERNO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39016"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA "COMPAGNIA DELLE FIERE" PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MASCALUCIA ANTIQUARIA" 11 E 12 OTTOBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39017"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 5^ FIERA D'AUTUNNO E FESTA DI SAN MARTINO PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE- IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39018"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI VIAGGIO PER VISITA SINDACO E ASSESSORE SERVIZI SOCIALI A CASTROCARO TERME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39019"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39020"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE E TASSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39021"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI - TRATTO DI VIA RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA . LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE. DITTA: LOMBARDO ANNA E NICOTRA GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39022"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI ACCESSORI DI TELEFONIA DA SEAT-PAGINE GIALLE - UTENZE UFFICI GIUDIZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39023"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELL'AUTOCESTELLO COMUNALE DITTA: SIMEI-MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39024"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI PER GLI SCUOLABUS COMUNALI DITTA: NOFARA-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39025"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPLETAMENTO AUTOMAZIONE PRESSO CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39026"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ANAGRAFICI. DITTA: SANTANGELO - SOLUZIONI ENTI LOCALI - DI GIUSEPPE SANTANGELO VIA SALANITRO 1/G CATANIA - P.I. 04341930875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39027"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANTE E FIORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39028"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, LIQUIDAZIONE STAMPATI PER BUONI-LIBRO, MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO P.I.  DITTE: MILCAT DI CATALANO PAOLO VIA ETNEA 257, MASCALUCIA; ERREBIAN S.P.A. VIA DELL'INFORMATICA 8 -SANTA PALOMBA - POMEZIA (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39029"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA TARGATA DL 421 FD DITTA : LOCAUTO SRL - VIA SAN GIUSEPPE LA RENA 83 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39030"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI PER GLI UFFICI LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE. DITTA:SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39031"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE SETTEMBRE 2008. LIQUIDAZIONE FATTURA MO.SE.MA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39032"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE SETTEMBRE 2008 DITTA : LIQUIDAZIONE FATTURA MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39033"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORE INSTALLATO PRESSO PRETURA DITTA: MASANGHINI-S.GREGORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39034"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA DI N° 3 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. BENEFICIARIO:PUBLIKOMPASS S.P.A.BARBARO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39035"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE PROCEDURA DI CHIUSURA C/C POSTALI E RESTITUZIONE SOMME AL CREDITO SICILIANO- TESORERIA COM.LE DI QUESTO ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39036"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEGLI ENTI LOCALI IN SICILIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39037"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA H.D.O. SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39038"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39039"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA H.D.O. SERVICE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39040"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORAZIONE DI RESTAURO STEMMA COMUNE DI MASCALUCIA - POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39041"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA DI N° 3 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA. - SOC. EDISERVICE S.R.L. - CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39042"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39043"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO SORRISOLANDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39044"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1°CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, ANNO 2008        NOMINATIVI : NICOLOSI GIUSEPPINA E OCCHIPINTI GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39045"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA PC NET - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39046"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SCAVI CIMIERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39047"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO CABINE ELETTRICHE IN CORSO S VITO E VIA PETRARCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39048"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO AL COMUNE DI MASCALUCIA PER ONERI CONCESSORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39049"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39050"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BENI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39051"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI V DEL C.D. "G. FAVA" DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39052"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE I.C." F. II DI SVEVIA" - PROGETTO "CIRCOLO RICREATIVO DONNE ANZIANE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39053"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO IGNAZIO-PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39054"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/09/08 AL 30/09/08.  DITTA: "CONSORZIO ZOO SERVICE" CON SEDE IN ADRANO P.ZZA A. DIAZ N. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39055"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO AGOSTO 2008. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39056"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "L'IPOCONDRIACO CATANESE" ASS.CULT.COMICA COMPAGNIA TEATRO DELLA SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39057"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO A COMPONENTE ESTERNO PER CONTROLLO DI GESTIONE - 13/9/2007 - 12/9/2008. BENEFICIARIO: DR. ARMANDO SORBELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39058"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE PROCEDURA DI CHIUSURA C/C POSTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39059"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39060"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39061"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO TRASPORTO HANDICAPPATI "PRIVATI". SECONDO ELENCO, ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39062"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 3° TRIMESTRE 2008 - DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39063"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE AL 30.09.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39064"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO A.S. 2008/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39065"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE - MAGIE ED INCANTESIMI DEL CARNEVALE DEI BAMBINI, IX EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39066"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE SINDACO A ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39067"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA CARBURANTE PER TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39068"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DELLA VIABILITÀ.  DITTA : SPORT INNOVATION - VIA REGIONE SICILIANA N.3 - MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39069"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO.  DITTA : FERRAMENTA E COLORI CARMENI GIOVANNI, VIA REGIONE SICILIANA N.31A - MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39070"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VIA DI FUGA ETNA SUD-REALIZZ.ARTERIA STRAD.DI VALENZA DI PROT.CIV.DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE DEL BOSCO E LA S.P.4/II° DIR. PEDARA TERRITORI MASCALUCIA E NICOLOSI".LIQUIDAZIONE ACC.80% INDENNITÀ ESPROPR. SIGG.RI LEONE G., LEONE A. E LEONE A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39071"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VIA DI FUGA ETNA-REALIZZAZIONE ARTERIA STRADALE DI VALENZA DI PROTEZIONE CIVILE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE DEL BOSCO E LA S.P.4/II° DIR. PEDARA NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI".LIQUID.ACC.80% INDENNITÀ DI ESPROPR.CONIUGI MUSCUSO-RUSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39072"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO. IMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39073"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE AREA LL.PP. FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA- PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39074"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, CHIUSINO 70X70 A NORMA UNI EN 124.  DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE DI URSINO ORAZIO - S.P. 14 N.69, 95032 PIANO TAVOLA - BELPASSO (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39075"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE PER LAVORO SVOLTO NELL'ANNO 2007. ING. MAUGERI NICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39076"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - SETTEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39077"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA ANNO 2008 - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 20-08 DEL 3° TRIMESTRE 2008. BENEFICIARIO: DR GIUFFRIDA ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39078"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. LA FARINA GREGORIO E PROCOPIO ROSARIO, LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2008.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39079"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2008.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39080"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A.S.D. AETNA MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39081"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39082"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MEGA PRODUCTION S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39083"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MANUALI OPERATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39084"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39085"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1°CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, ANNO 2008 NOMINATIVI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39086"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTORIA "ALL'ULIVO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39087"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CESAROTTI ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39088"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CESAROTTI ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39089"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO TRASPORTO HANDICAPPATI "PRIVATI". ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39090"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI- LIQUIDAZIONE SIGG.RI MASSIMINO ROSARIO E BORZÌ MONICA QUALI DITTE COMPROPRIETARIE CENSITO NEL N.C.T. FG. 18 PART.410, ACCONTO 80% INDENNITÀ ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39091"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA - LIQUIDAZIONE  DITTA: SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI DI PATERNÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39092"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA TONER PER GLI UFFICI DI STAFF -  DITTA: METROCART.COM DI BOSCO A. - P.I. 04455960874, DOMICILIO FISCALE: VIA B. DEL BOSCO N. 51 - S.A. L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39093"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/ COMUNE DI GRAVINA/CAZZETTA SEBASTIANO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 949/05 CORTE DI APPELLO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39094"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: AGLIANO'- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39095"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE PRO LOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39096"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ONERI RILASCIO PARERI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE, AI VIGILI DEL FUOCO, A.U.S.L. 3 ED ALTRI ENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39097"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.MESSINA CARMELO. CAMBIO PROFILO PROFESSIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39098"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L'OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERNO 173 - CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39099"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MOBILI PER L'ARREDO DEGLI UFFICI POSTI ALL'INTERNO DEL CAPANNONE ANNESSO ALL'IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGL INERTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39100"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. PANVINO FIORENZO. PERMESSO RETRIBUITO DAL 10/11/2008 AL 28/11/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39101"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA O.P.C.M. 3105/2001 - 3140/2001.DITTA: SAPIENZA A E AREZZO P., IMMOBILE UBICATO IN VIA DEL BOSCO N.191, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39102"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRESTATO DURANTE LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI, INDENNITÀ DI TURNO, INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ, INDENNITÀ DI RISCHIO, MAGGIORAZIONE FESTIVA, PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. GESTIONE PAGHE COMPENSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39103"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: "LEGGE FINANZIARIA 2008: LE NOVITA' DI INTERESSE DELLE AUTONOMIE LOCALI IN MATERIA DI FISCO E PERSONALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39104"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA MARANO CONCETTA PERIODO SETTEMBRE 2008 . DITTA: VILLA REGINA S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39105"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA JONIA CENTRO STUDIO DANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39106"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA PC-NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39107"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PUBBLICITA' PUBBLISTUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39108"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: PROLUNGAMENTO VIA SOCCORSO II° TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D'ORO ALLA VIA A. DE GASPERI-TRATTO VIA MEDITERRANEO DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO.APPROVAZIONE PREVENTIVO LAVORI DI ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39109"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE ADDETTO STAMPA MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39110"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO CONSULENZA MESE DI SETTEMBRE DOTT. CUNTRO' GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39111"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE CURIALE A. - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39112"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL CENTRO STORICO COMMERCIALE DI MASCALUCIA -1° STRALCIO VIA ETNEA. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALL'ARCH. MARLETTA GIUSEPPE PER L'INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39113"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO DANCEMUSICART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39114"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: PULIPARK - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39115"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL DOTT. SCALETTA BIAGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. GESTIONE PAGHE COMPENSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39116"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 - CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39117"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39118"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39119"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE PER LAVORO SVOLTO NELL'ANNO 207. ARCH. LUCIA DI BLASI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39120"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOZZE SOTTO LE STELLE" - 3^ EDIZIONE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE DITTA. DITTA: PUBBLISTUDIO S.R.L. - VIA VINCENZO MONTI 1, 95125 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39121"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39122"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITÀ - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39123"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39124"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREBIAN CON SEDE IN VIA DELL'INFORMATICA 8 POMEZIA (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39125"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI PER IMPREVISTI DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO "COMPLETAMENTO IMPIANTI DI P.I.-STRALCI ATTUATIVI NELLE ZONE COMPRENSORIALI DELLO STUDIO DI C.C.".DITTA: PANCAVI-STRADA CARDILLO, SN MISTERBIANCO P.I. 00697120871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39126"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39127"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SIG. PAPA SALVATORE DITTA PROPRIETARIA IMMOBILE CENSITO NEL N.C.T. FG. 18 PART.86 E NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARIO DELLA PART. N.659 PER 250/1000 ACCONTO DELL'80% INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39128"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE ROTATORIA E AREE A VERDE VIA REGIONE SICILIANA IN CORRISPONDENZA INCROCIO CON VIA GIUFFRIDA E INTERVENTI MINORI". LIQUIDAZIONE 2° SAL D'URSO MATTEO CON SEDE IN BELPASSO VIA 3^ RETTA LEVANTE N. 25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39129"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE DI MANDATI RELATIVI A SOMME NON INCASSATE NELL'ANNO 2007 E RESTITUITE DALLA TESORERIA DEL CREDITO SICILIANO A QUESTO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39130"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PUBBLICAZIONE ESITI GARA FORNITURA MACCHINARI IMPIANTO MODULARE TRATTAMENTO INERTI. DETERMINA N. 1879/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39131"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: LUGLIO E AGOSTO 2008. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39132"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA-INABILE PISTORIO NOEMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2008. DITTA: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39133"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PUBBLICITARIO RADIOFONICO DITTA STUDIO "99"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39134"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA MAX TOUR F.LLI MASSIMINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39135"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO BANDISTICO ASSOCIAZIONE AMATORIALE MUSICALE CULTURALE SANTA CECILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39136"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SUDOFFSET TIPOLITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39137"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI DITTA PUBLIKOMPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39138"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39139"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FERRAMENTA &amp; COLORI DI GUGLIELMINO A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39140"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/ CONSOLI SALVATORE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 24062/08 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I^ SEZ. CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39141"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE ATTREZZAZUTA PER LAVORI DI GIARDINAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39142"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANCELLERIA E FAX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39143"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MUSUMECI-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39144"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER DEGUSTAZIONE FUNGHI IN OCCASIONE DI "MASCALUCIA ANTIQUARIA " DELL'11 E 12 OTTOBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39145"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI LIVELLAMENTO CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39146"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSISIZIONE A RICORSO PER CASSAZIONE DITTA CONSOLI SALVATORE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA   32/03 BENEFICIARIO: AVV. SANTO RAGUSA - VIA G. D'ANNUNZIO N. 27 - 95128 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39147"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO IGNAZIO -PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39148"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39149"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. DITTA: ELLE.C. OFFICE- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39150"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - DITTA DIGIPRINT MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39151"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA DIGIPRINT - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39152"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA PC - NET- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39153"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA IL TRIANGOLO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39154"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO ASS.CULT.NUOVA FRONTIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39155"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA LO VERDE MELITA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - AVV. DAVIDE CUOMO - VIA CONTE RUGGERO N. 61 - 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39156"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SPORT INNOVATION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39157"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39158"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39159"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39160"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE  PRESSO L'OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERNO 173 - CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39161"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE MANOVRA FINANZIARIA E PIANO INDUSTRALE DELLA P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39162"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI. DITTA:  MOSEMA S.P.A. MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA - PIAZZA DANTE ALIGHIERI 6 - MASCALUCIA - P.I. 03757640879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39163"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39164"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE PER LAVORO SVOLTO NELL'ANNO 2007. ING. PATRIZIA IMPELLIZZERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39165"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39166"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLE VARIE UNITÀ OPERATIVE DEL PERSONALE ASSEGNATO A QUESTA AREA "SERVIZI DEMOGRAFICI - PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI". ORGANIZZAZIONE INTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39167"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO MODULARE TRATTAMENTO DEGLI INERTI C.DA S. MARGHERITA-PROGETTO A VALENZA METROPOLITANA-CON PRELIMINARE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DELL'OPERA SUL TERRITORIO". ALLACCIO CONTATORE ENEL. APPROVAZIONE PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39168"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE PER SERVIZIO ATTIVITÀ LAVORATIVA ANZIANI E ASSEGNO CIVICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39169"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE GIARDINA MARIA TRIBUNALE DI CATANISA SEZ. DI MASCALUCIA - IMPEGNO SPESE LEGALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39170"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ - PERIODO - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39171"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO . IMPEGNO SPESA OTTOBRE - DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39172"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: GUELI GIUSEPPE - MOLINO GRAZIA - ARDIZZONE CARMELO - DEL POPOLO SALVATORE - SIGNORELLI LUIGI - STAMBUL FRANCESCA.  IMPEGNO SPESA OTTOBRE - DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39173"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA CON SEDE IN MASCALUCIA VIA S. NICOLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39174"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO STS MUSIC ENTERTAINMENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39175"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO DITTA BLUE MUSIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39176"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI MILLEVOLTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39177"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI MILLEVOLTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39178"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA LEONARDI VITA A.NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIA DELL'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI MASCALUCIA, IDENTIFICATO IN CATASTO TERRENI NEL FOGLIO N.2 PART.N.167, QUALE DITTA CONCORDATARIA A TITOLO DI ACCONTO 80% INDENNITÀ DI ESPROPRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39179"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 1883/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39180"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE AGOSTO 2008.  BENEFICIARIO: "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39181"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2008.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39182"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -I TRIMESTRE 2008  ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39183"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO ASS.CULT. TERRA DI FOCU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39184"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO ASS. GIUSEPPE TOVINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39185"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO COMPAGNIA TEATRALE IL SIPARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39186"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO ASS.CULT. TEATRO DELL'UNDICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39187"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO PANORAMA SOUND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39188"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO ASS.CULT. PROTAGONISTI NELL'ARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39189"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASS.ART.CULTURALE FUTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39190"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CD PER RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2007. DITTA: HALLEY CONSULTING - VIALE LAINO', 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39191"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO INFISSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39192"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39193"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PER CONSULENZA E ASSISTENZA SUI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DEL COMUNE.DITTA: ENERGY ITALIA S.R.L. - SIRACUSA P.I. 01466010897</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39194"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MASCALUCIA. DITTA: 2 A DI AUTERI ANTONINO, CON SEDE IN CATANIA LARGO C. MENDOLA N. 2\B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39195"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA DEL TRIB. DI MASCALUCIA - N. 266/08. BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO - VIA SANTA LUCIA N. 55 - 95030 MASCALUCIA - 25/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39196"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME CONGUAGLIO SERVIZIO ENERGIA PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2007-2008. DITTA: SICILIANA CARBOLIO- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39197"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR PROPOSTO DA LU.SI. DI POLI GIOVANNI LUCA S.A.S. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - BENEFICIARI: AVV. ANDREA LEONARDI - CORSO ITALIA N. 85 - 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39198"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE ALFA ROMEO TARGATA BC710PS IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39199"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO TEMPORANEO DI AUTISTI SCUOLABUS RELATIVA AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39200"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO I.C.S. " E. FERMI" S. G. LA PUNTA - CENTRO EDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39201"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO - VIA ETNEA 257 - 95030 MASCALUCIA - P.I.03587030879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39202"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: AGLIANO' ANTONINO- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39203"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA DI RIPARAZIONE URGENTE APPARECCHIATURA TELELASER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39204"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO - LIQUIDAZIONE. DITTA : ICE DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39205"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE. DITTA : DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - VIA SCALILLA N.18 - MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39206"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI E SERVIZI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39207"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERALE PER IMPIANTI D'IRRIGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39208"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO CANONE FOTOCOPIATORE - DITTA CYBER - S. GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39209"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA' ALLOGGIO NIKE - PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39210"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "SPESE DI ESPROPRIAZIONE, CATASTAZIONE ECC.. S.A. MUNZONE. DETERMINA N. 1137/08 LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39211"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PUBBLICAZIONE GARA TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S. A. MUNZONI. DETERMINA N. 1716/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39212"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . NOMINATIVI VARI. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39213"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "FORNITURA STRAORDINARIA ENEL NOZZE SOTTO LE STELLE". DETERMINA N. 1641/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39214"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "FORNITURA STRAORDINARIA ENEL FESTEGGIAMENTI S. VITO". DETERMINA N. 1569/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39215"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ - IMPIANTO INERTI. DETERMINA N. 1488/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39216"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ . 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39217"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 1694/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39218"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER SPESE E COMPETENZE ANNO 2007 C/C 7277743 INTESTATO AL COMUNE DI MASCALUCIA RELATIVO AL SERVIZIO DI ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39219"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP T. S.       A.S. 2008/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39220"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "SPESE DI ESPROPRIAZIONE, CATASTAZIONE ECC..". DETERMINE N. 78-143/07 LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39221"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA PRATICHE DI SANATORIA". PROPOSTA DI DETERMINA N. 1055/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39222"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI C.D.S.". PROPOSTA DI DETERMINA N. 2240/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39223"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE C. D."G. FAVA" PER MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39224"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39225"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E VERNICE SPARTITRAFFICO.   DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA - VIA PASUBIO N. 68, S. VENERINA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39226"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI: GIULIANO CARMELA - SAITTA GAETANO - GIUFFRIDA VINCENZO - GIUNTA GRAZIA - PISTORIO NOEMI - ARENA SALVATRICE . IMPEGNO SPESA OTTOBRE - DICEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39227"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOREGGIO ROBERTA /COMUNE DI MASCALUCIA - R.G. 670/2007S - LIQUIDAZIONE SPESE PER CTU GIUSTA ORDINANZA DEL 06.11.2007 DEL GIUDICE DIRIGEMTE DEL TRIB. DI MASCALCIA -  AVV.COSTA CONCETTA PER CONTO DEL GEOM. RESTUCCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39228"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE S.I.R. SPETTACOLO MAGO RAPTUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39229"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. A.S. 2008/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39230"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO URGENTE PER LA SISTEMAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39231"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE A PARETE PER UFFICI FINANZIARI . DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39232"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE APRILE 2008.  DITTA: JUST ON BUSINESS VIA MESSINA 8 MILANO P.I. 05815251003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39233"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENEL MASCALUCIA ANTIQUARIA 11 E 12 OTTOBRE 2008. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39234"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE FIERA ANTIQUARIA 11 E 12 OTTOBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39235"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDI OPERE: P.D.L. MARAVIGNA (C.E. N°50/01 DEL 28.11.2001);P.D.L. SEMINARA (CONVENZ. URBAN. DEL 14.10.1989, N°1181 E DEL 6.9.1999 N°5148);P.D.L. CRISAFULLI (C.E. N°72/06 DEL 18.12.2006);P.D.L. RAIA COSTRUZIONI (C.E. N°50/05 DEL 7.10.05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39236"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI INDIGENTI - FORNITURA LIBRI DI TESTO - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39237"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI S.C.P. DEL 07/03/2008. RIMBORSO COMPETENZE ALLA AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. GESTIONE PAGHE COMPENSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39238"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT E TURISMO. DITTA: CO.VET. DI VETRI MARCO - VIA P.PICASSO 16 95030 MASCALUCIA - P.I. 03766950871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39239"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE A CASTROCARO TERME RIVOLTO AGLI ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39240"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI PER LO SPORT ALL'APERTO NELL'AREA DI PIAZZA FALCONE BORSELLINO". LIQUIDAZIONE 3° SAL IMPRESA RUBINO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN MASCALUCIA VIA R. COLONNA N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39241"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO INTEGRATIVO SCUOLABUS E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39242"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CATERING GIORNATA DEL MALATO 2008  DITTA: PASTICCERIA - GELATERIA "IL DOLCIERE" - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39243"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRALCI NEI COMPRENSORI DI ZONE DELLO STUDIO DI C.C. - LIQUIDAZIONE 3° SAL IMPRESA VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE (CAPOGRUPPO) CON SEDE IN ROMA VIA TIBULLO N. 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39244"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA - LAVORI IN ECONOMIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE DELL'AREA ESTERNA LA CASA DI VILLA BUSCEMI. AGGIUDICAZIONE DITTA TARDA GIUSEPPA- ACI S. ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39245"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39246"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39247"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39248"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39249"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO IN VIA TIMPARELLO PRESSO LA SCUOLA "G. FAVA" DITTA: OTIS- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39250"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' REVISORE DEI CONTI APRILE - GIUGNO 2008.  BENEFICIARIO:RAG. CORRADO REITANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39251"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2008.  BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. " NEFERTARI"- RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39252"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE SIG.RA BERARDI ROSINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39253"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI LAVAGGIO CON ACQUA A PRESSIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO AREA DI SPANDIMENTO DI ACQUE BIANCHE, N.5 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CAUSA USCITA ACQUE NERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39254"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE P.E.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39255"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39256"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA FOGNATURA DI VIA ETNEA ZONA S. ROCCO, MEDIANTE INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE TUBI, VERIFICA TUBAZIONE, LAVAGGI E PULIZIA TUBI E POZZETTI, PER N. 8 INTERVENTI DAL 02/09/2008 AL 16/09/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39257"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE AGOSTO 2008  DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39258"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI D'IRRIGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39259"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39260"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39261"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 - N.14 /2002.A.S. 2007 - 2008 LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39262"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA DIGITALE DI CARTINE TOPONOMASTICHE.  DITTA : DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - VIA ETNEA N. 191 - MASCALUCIA (CT) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39263"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA E SCERBAMENTO PRESSO DELEGAZIONE DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39264"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE SU BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39265"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 328/00 INDIVIDUAZIONE SOGGETTI FRUITORI DEI CENTRI DIURNI INTEGRATI PER DISABILI E ANZIANI CON SEDE A TREMESTIERI ETNEO E SAN GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39266"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER NOTIFICHE PRATICHE DI SANATORIA E PER PRATICHE DI ABUSIVISMO EDILIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39267"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSIEGUO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARTISTICA DI VIA SOPRARIA. LIQUIDAZIONE IMPRESA CISELT SRL ESECUTRICE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39268"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE PER LAVORO SVOLTO NELL'ANNO 2007 - GEOM. DI MAURO MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39269"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN ECONOMIA PER RICARICA ESTINTORI - LIQUIDAZIONE. DITTA : A.V.I.TEK SRL - VIA DEI BELFIORE 50 - VALVERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39270"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DITTA SI.MI. - PATERNO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39271"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39272"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FONDO AFFRANCATRICE POSTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39273"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME OCCORRENTI AL PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39274"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO BANCA DATI PROCEDURE DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39275"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE "GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39276"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>"COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STRALCI ATTUATIVI NELLE ZONE COMPRENSORIALI DELLO STUDIO DI C.C" . CESSIONE RAMO D'AZIENDA DALLA DITTA MANDANTE GRASSO GIOVANNI S.R.L. COSTRUZIONI, ESECUTRICE DEI LAVORI, ALLA DITTA EDILMESAM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39277"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. DITTA: ICE DI CORSARO GRAZIELLA- VIA ETNEA 194- MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39278"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39279"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PUBBLICITARIO - DITTA L'ALBA PERIODICO D'INFORMAZIONE - BELPASSO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39280"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO SIG.RA MILANA ANNA DAL 01/10/08 AL 30/09/09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39281"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: ARENA SALVATRICE E NICOLOSO APOLLONIA PERIODO: 01 GIUGNO - 31 AGOSTO 2008. DITTA: CASA DI RIPOSO "IL GIRASOLE", MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39282"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. ANNO SCOLASTICO 2007/08. LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTECIPAZIONE AL COMUNE DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39283"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PER VERIFICA TECNICA SULLO STATO DI USURA DELLA CARROZZERIA DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI MODELLO DAF DITTA: P.I. SALVATORE MAMMANA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39284"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO ON LINE NUOVE NORMATIVE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRAXIS SVILUPO INFORMAZIONE S.P.A. DI BOLOGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39285"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39286"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VERDE DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI E DELLE AREE CIRCOSTANTI, ECC.  DITTA : IMPRESA PROGETTI S.A.S. DI NIGRELLI ROBERTO &amp; C., C.DA MERCURIO S.N. - MUSSOMELI (CL) - P.IVA 01531790853.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39287"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO IGNAZIO- PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39288"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/08/08 AL 31/08/08.  DITTA: "CONSORZIO ZOO SERVICE" CON SEDE IN ADRANO P.ZZA A. DIAZ N. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39289"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE CADITOIE IN GHISA PESANTE E POZZETTI DI ISPEZIONE PER UN NUMERO DI 5 E PER LAVORI DI ASSISTENZA APERTURA BOTOLE, SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI FOGNARI,ECT.   DITTA : IMP. EDILE- GEOM. NICOTRA R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39290"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA AGOSTO 2008. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39291"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI - CONSIGLIERE LEONARDI S. - PERIODO AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39292"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE MAGGIO - GIUNO - LUGLIO - AGOSTO 2008.  DITTA: JUST ON BUSINESS VIA MESSINA 8 MILANO P.I. 05815251003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39293"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL STAR DI A. MAIMONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39294"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39295"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ENTI LOCALI.."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39296"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO VIA SOCCORSO II° TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D'ORO ALLA VIA DE GASPERI. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO INCARICO D.L. ING. COCO CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39297"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "LA PROVA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39298"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39299"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. GESTIONE PAGHE COMPENSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39300"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PRESTAZIONE PER CONSULENZA E ASSISTENZA SUI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DEL COMUNE.DITTA: ENERGY ITALIA S.R.L. - SIRACUSA P.I. 01466010897</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39301"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA "CICLOPE BRONTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39302"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI PUBLIKOMPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39303"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA LUPO FIREWORKS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39304"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA C.R.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39305"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI TRASFORM.IN ROTABILE EX STRADA RURALE MUNZONI- TRATTO DI VIA RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPEDENZA.LIQUIDAZIONE GEOL. SANGUEDOLCE DANIELE PER INCARICO REDAZ.PERIZIA GEOLOGICO TECNICA ESECUTIVA,RELAZIONE IDROGEOL.AMBIENTALE E INDAG.GEOGNOST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39306"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "SANDRA FALLICA IN CONCERTO" AZZURRA SPETTACOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39307"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLI ASS.CULT. LE NUOVE MASCHERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39308"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "CONQUEROR" ASS.CULT.PECCATO ORIGINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39309"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "MUSICA PER L'ANIMA" COMPAGNIA FREE WAY CASTINGS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39310"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA "COMPAGNIA DELLE FIERE" PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MASCALUCIA ANTIQUARIA" 13 E 14 SETTEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39311"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "CHIMERA BAND" COMPAGNIA TEATRALE ROSINA ANSELMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39312"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOZZE SOTTO LE STELLE"- 3^EDIZIONE. INDIVIDUZIONE CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE DITTA. DITTA: SIGE S.P.A. - VIALE ODORICO DA PORDENONE 50 , 95126 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39313"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "PER RIDERE INSIEME" ASS. CULT. L'ELITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39314"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER COORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOZZE SOTTO LE STELLE - 3^EDIZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39315"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "LO ZOO DI VETRO" ASS.CULT. NUOVA FRONTIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39316"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°141/08 - METROCART.COM DI BOSCO A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39317"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO LUGLIO 2008. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39318"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "L'AMICO DI PAPA'" ASS.CULT. I FARAGLIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39319"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "PENSIERO BAND" DITTA AZZURRA SPETTACOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39320"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO " SPORTELLO UNIVERSITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39321"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TOLOMEO SPETTACOLI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39322"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL'AREA A VERDE ATTREZZATO PREVISTA NEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO "C.DA POMPEO". - L. 22.10.1971, N.865. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE .DITTA: SINATRA FILIPPO - NT A CATANIA IL 21/07/1948, RESIDENTE IN MASCALUCIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39323"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39324"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39325"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI FINANZIARI . DITTA: FELIAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39326"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO- SCUOLE SUPERIORI.   LL.RR. 24/73 E 14/02 A.S. 2007/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39327"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE LONGO PATRIZIA. PROROGA COMANDO DAL 01/10/2008 AL 30/09/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39328"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: IMPIANTO MODULARE TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALL'ING. BARBAGALLO SALVATORE PER L'INCARICO DI ASSISTENZA DIREZIONE LAVORI CON QUALIFICA DI DIRETTORE OPERATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39329"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA DI PERFORAZIONE GRATE ACQUE PIOVANE IN VIA SIENA, VIA PISACANE E VIA CAMPOBASSO, PER MIGLIORARNE IL DEFLUSSO, COMPRESO TUBO FORMA E SIFONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39330"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RECLAMO TRIBUNALE DI CATANIA - SEZ. LAVORO - PROPOSTO DAL DIPENDENTE PARASOLE SALVATORE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - 21/08 -  BENEFICIARIO: AVV. TANIA MARIA ESPOSITO - P.ZZA ROMA N. 9 - CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39331"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO BENI UFFICIO URBANISTICA. FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39332"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39333"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI "TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S. A. MUNZONI - TRATTO DI VIA ARMANDO RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39334"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTI D'IRRIGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39335"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIA - STAMPERIA REGIONALE BRAILLE UNIONE ITALIANA CIECHI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39336"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTUCCE TONER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39337"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO NEL PIAZZALE ANTISTANTE CIMITERO MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39338"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE LAVORI DI MANTENIMENTO E FRUIZIONE DEL BOSCO MONTE CERAULO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39339"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE (2° SEMESTRE 2008).  DITTA: HALLEY CONSULTING SRL - P.IVA 02154040808, DOMICILIO FISCALE: VIA GELSOMINO 37 - 89100 REGGIO CALABRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39340"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMMINAMENTO VIA A. DE GASPERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39341"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - RESTITUZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39342"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEL BUONO SOCIO-SANITARIO ANNO 2008 "PER POSSESSO DEI REQUISITI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39343"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PROC. CIV. N. 1211/2007 R.G. PROMOSSO DALLA SIMETO AMBIENTE S.P.A. PER L'OPPOSIZIONE AL D.I. N. 329/07- LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - BENEFICIARI: AVV. CARIOLA AGATINO - VIA E. PANTANO N. 118 - 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39344"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2008.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39345"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE - DITTA IL SAGITTARIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39346"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 277/08 SITE INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39347"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DEL VERBALE DI PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO E ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39348"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A COMPLETAMENTO NEI COMPRENSORI DI STUDIO DI C.C ". LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN ACCONTO ALL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI EX ART. 18 L. 109/94 E IN ACCONTO AL RUP - DITTA: UTC LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39349"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA N. 346/05 REP. N. 168/05 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA IL 30.09.2005 NELLA CAUSA COMUNE DI MASCALUCIA / MESSINA GIUSEPPA  5/05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39350"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER TASSE AUTOMOBILISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39351"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI UNICI TOSAP - MERCATO - PASSI CARRABILI - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNI 2004/05/06/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FISCALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39352"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER LA'NNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39353"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI MIGLIORAMENTO SU BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39354"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME COMPETENZE PER VERIFICA TECNICA SULLO STATO DI USURA DELLA CARROZZERIA DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI MODELLO DAF DITTA: P.I. SALVATORE MAMMANA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39355"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39356"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSIEGUO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARTISTICA DI VIA SOPRARIA".      APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE DITTA CISELT SRL DI SANGIORGI S. CON SEDE IN MASCALUCIA VIA TREVISO N°16/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39357"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLI.DITTA TRINACRIA COSTRUZIONI - VIA IV NOVEMBRE 62, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39358"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CAMPAGNA ESTIVA ANTINCENDIO. ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. RICONFERMA DETERMINA N. 147 DEL 01/07/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39359"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SPORT E TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39360"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SPORT E TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39361"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENEL MASCALUCIA ANTIQUARIA 13/14 SETTEMBRE 2008. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39362"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER IL CONGIUNGIMENTO DI VIA SABIN CON VIA ETNEA E OPERE A VERDE CONNESSE. - LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE. DITTA: TORRISI GENOVEFFA - NT A CATANIA IL 30/01/1943, RESIDENTE IN CATANIA, VIA GIUFFRID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39363"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIGG. LA FARINA GREGORIO E PROCOPIO ROSARIO, LIQUIDAZIONE PERIODO: AGOSTO 2008.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39364"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA MARANO CONCETTA PERIODO AGOSTO 2008 . DITTA: VILLA REGINA S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39365"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LUGLIO 2008. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39366"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL'AFFITTO DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, L.431/98 E CIRC. ASSESS.TO REG.LE LL.PP. N. 241/2003. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39367"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI CONSIGLIERE LEONARDI S. - MESE DI LUGLIO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39368"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE AGOSTO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39369"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQIDAZIONE STAMPA MANIFESTI "SOGGIORNO CLIMATICO RICREATIVO" E "CONTRIBUTO ECONOMICO QUATTRO O PIÙ FIGLI" DITTA: FRATELLI CHIESA S.N.C. - VIA G. VERDI, 54 - 95030 NICOLOSI (CT) - PARTITA IVA 00726170871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39370"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO:"LAVORI SU ARTERIE VIARIE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STESSE CON CONTESTUALE ACQUISIZIONE DELLE STRADE AL DEMANIO COMUNALE". IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39371"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39372"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39373"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39374"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI PER IMPREVISTI DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO "COMPLETAMENTO IMPIANTI DI P.I. - STRALCI ATTUATIVI NELLE ZONE COMPRENSORIALI DELLO STUDIO DI C.C.".DITTA: PANCAVI - STRADA CARDILLO, SN MISTERBIANCO P.I. 00697120871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39375"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LA RIPARAZIONE DEL MODULO ANTINCENDIO LAND ROVER TARGATO ZA136YD - LIQUIDAZIONE. DITTA : MONTALTO GIUSEPPE - VIA G. OBERDAN 19 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39376"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITÀ VIGILANZA NEL TERRITORIO COMUNALE - CAMPAGNA ANTINCENDIO 2007. VOLONTARI GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39377"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA: ISIECO-FAVARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39378"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANTENIMENTO E FRUIZIONE DEL BOSCO MONTE CERAULO(COD.: 1999.IT.16.1.PO.01 1/410/2.488/0186). LIQUIDAZIONE 4° S.A.L. DITTA: GATTO COSTRUZIONI S.R.L. NASO (ME)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39379"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39380"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39381"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S.MARGHERITA. ACQUISTO MACCHINARI A SUPPORTO DELL'IMPIANTO PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELLE RISULTANZE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39382"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L. 109/94 DEL PROGETTO ESECUTIVO "TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI - TRATTO DI VIA ARMANDO RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA"  APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39383"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI E SERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39384"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO ADULTO - INABILE COCO SANTO NATO A VIAGRANDE IL 23/2/49 E RESIDENTE A MASCALUCIA VIA ROMA N.239. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39385"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORO DI TRASPORTO CON CAMION CON GRU DI N.1 PALMA DA PIAZZA DANTE ALIGHIERI ALLA ROTONDA TRA VIA ALCIDE DE GASPERI E VIA PULEI A MASCALUCIA.  DITTA : IMPRESA EDILE E STRADALE DI CENTAMORE SILVESTRO, VIA VITT. EMANUELE N.252 - VALVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39386"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - VIA SCALILLA 18 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39387"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA A 45 SRL - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39388"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO PER RIPRISTINO IMPIANTO PRESSO UFFICI GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39389"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39390"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE ERREMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39391"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AMANTIARTS MUSIC AGENCY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39392"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOLOEVENTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39393"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA- VIA SCALILLA 18- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39394"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "AZZURRA SPETTACOLI"- NOZZE SOTTO LE STELLE 3^ EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39395"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOLOMEO SPETTACOLI S.R.L. PER LO SPETTACOLO CON MANUELA VILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39396"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39397"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA - CONTRATTO APERTO. DITTA : IMPRESA LONGO CATERINA BARBARA FLORIANA VIA ROMA N.270/C - GRAVINA DI CATANIA (CT) - P.IVA 04596270878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39398"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA CESAROTTI A. MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39399"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL CAPO AREA DI CUI AL PUNTO 6) DELLA DETERMINA SINDACALE N. 8 DEL 26/02/2008. DISTRIBUZIONE INTERNA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA PIANIFICAZIONE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39400"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DITTA METROCART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39401"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PROLUNGAMENTO VICO NICOSIA SINO AL CONGIUNGIMENTO CON VIA IV NOVEMBRE. LIUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA IMPRESA F.LLI FEDERICO S.R.L. DI ALIMENA (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39402"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTO "CITTADELLA PER L'INFANZIA" PER RICOVERO A SEMICONVITTO MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39403"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39404"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASS.AMATORIALE MUSICALE CULTURALE SANTA CECILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39405"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CO.VET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39406"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: SIGNORELLI LUIGI, PERIODO  MAGGIO - GIUGNO 2008 PRESSO CASA DI RIPOSO "OASI S. BERNARDO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39407"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 - I TRIMESTRE 2008  ISTITUTO VILLA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39408"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 - I TRIMESTRE 2008 ISTITUTO VILLA SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39409"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO. DITTA : CUSCUNA' S.R.L., VIA PULEI N.42/44 - MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39410"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 - CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39411"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI GENERALI - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39412"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39413"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO DI MONTAGGIO, ASSISTENZA E SMONTAGGIO PRESSO PARCO TRINITA' MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39414"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO REDAZIONALE REI CANALE 103 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39415"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' DITTA SIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39416"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ELITE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39417"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE FIERA ANTIQUARIA 13 E 14 SETTEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39418"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER RIMOZIONE MATERIALE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CENTRO COMMERCIALE EDILE SRL - MISTERBIANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39419"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE. DITTA: COPIS- VIA ANDRONE 15- CATANIA- P.I. 00681840872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39420"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39421"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39422"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39423"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECOMOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA BALATON - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39424"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE LEONARDI S. - MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39425"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BENI SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA IL DOLCIERE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39426"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA PC NET MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39427"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUSTE SPEDIZIONE - UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA DIGIPRINT MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39428"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA IL TRIANGOLO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39429"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO 01 - 31/08/2008 DOTT. CUNTRO' GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39430"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE ADDETTO STAMPA MESI LUGLIO AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39431"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA HDO SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39432"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE - NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA BIBLIOTECA E L'UFFICIO U.R.P. -   DITTA: GIORDANO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - P.I. 03290500879, DOMICILIO FISCALE: VIA TORINO, 73/A INT. 40/41- 9512</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39433"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E VESTIARIO PERSONALE TECNICO MANUTENTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39434"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO SERVIZIO BUONI PASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39435"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO INTEGRATIVI : A.S. 2007\08 - CLASSE QUINTA SECONDARIA DI SECONDO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39436"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI AGOSTO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39437"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39438"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CATERING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39439"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39440"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39441"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO BAGNI CHIMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39442"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS 2 TRIMESTRE 2008. ANNO SCOLASTICO 2007/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39443"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010054786 PER IL SERVIZIO DI FULL SERVICE DI FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI CONNESSI TRAMITE IL SERVIZIO CONSIP. PERIODO DAL 11/04/08 AL 10/07/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39444"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE SFILATA NOZZE SOTTO LE STELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39445"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI N. 5 AUTISTI SCUOLABUS E DI N. 2 SOGGETTI SVANTAGGIATI, AVVALENDOSI DI COOPERATIVE DI TIPO "B", PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1 LETT. B) DELLA LEGGE N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39446"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO "SISSI RUSSO"- 3^EDIZIONE NOZZE SOTTO LE STELLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39447"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: "IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE." DETERMINA 09/06 AREA POLIZIA MUNICIPALE. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE, E PER LE SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI PER VIOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39448"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SGOMBERO E RIPRISTINO AULE SCOLASTICHE DA ADIBIRE A SEGGI ELETTORALI. CONSULTAZIONI PROVINCIALI DEL 15-16 GIUGNO 2008.   DITTA : MO.SE.MA. S.P.A. P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 6 - MASCALUCIA - PARTITA IVA: 03757640879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39449"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' ITALIA 7 GOLD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39450"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' A.MANZONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39451"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>MASCALUCIA EVENTI 2008 - IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39452"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO BORSE LAVORO MASCALUCIA ANNO 2008 - LIQUIDAZIONE LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39453"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39454"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SEGNALETICA DITTA DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39455"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PUBBLICITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39456"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39457"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PIANOFORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39458"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . NOMINATIVI VARI. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39459"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39460"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PASTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39461"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39462"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ELABORATI GRAFICI DITTA DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39463"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI BANDISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39464"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO SCUOLA DI VIA TIMPARELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39465"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 17/04 E DELL'ART. 46 DELA L.R. 2/07. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO DELLE COMPETENZE AI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA OPERATIVO DELL'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39466"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: GIUGNO 2008. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39467"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: LUGLIO 2008.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39468"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE LUGLIO 2008.  BENEFICIARIO: "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39469"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DITTA MOSEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39470"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO MURO A SECCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39471"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPENDICE AGGIORNAMENTO NOTE GIANNUZZI 2008 II VOLUME. DITTA: CASA EDITRICE C.E.L. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39472"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA DI N° 3 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39473"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39474"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA ANNO 2008 - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 14-08 DEL 2° TRIMESTRE 2008. BENEFICIARIO: DR GIUFFRIDA ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39475"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA : ERREBIAN S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39476"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39477"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI FINANZIARI . DITTA: METROCART.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39478"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39479"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39480"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RIVISTA TRIBUTI LOCALI" - ORGANO DEL SERVIZIO NAZIONALE E DOCUMENTAZIONE SULLA FINANZA LOCALE ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39481"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULI RENDICONTO SOCIALE 2007 PER IL CITTADINO.  DITTA: EDK EDITORE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39482"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>L OGGETTO: INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. GEOM. CASTELLI MARCO NICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39483"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 907 DEL 30/05/2008 "HEMMER ITALIA S.R.L. DI CASTEL MAGGIORE (BO)" PER ACQUISTO STARTER KIT CATALOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39484"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY PER SERVERS HP.  DESTINATARIO: CAD SYSTEM SRL - P.IVA 03905740829, DOMICILIO FISCALE: VIA DELLE CROCI 2 - 90139 PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39485"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ - LUGLIO 2008  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S. COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. - CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39486"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI ATTREZZATURE SERVER PER IL CED.  DESTINATARIO: CAD SYSTEM SRL - P.IVA 03905740829, DOMICILIO FISCALE: VIA DELLE CROCI 2 - 90139 PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39487"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RICOVERO MINORE   DITTA: COMUNITA' ALLOGGIO NIKE - PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39488"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PUBBLICITA' DITTA PUBBLIKOMPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39489"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO - "COLORI NEL CIELO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39490"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ . 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39491"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39492"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PUBBLICITA' PUBBLISTUDIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39493"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39494"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BORSA DI STUDIO LEGGE 10 MARZO 2000 N° 62 - A.S. 2006/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39495"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39496"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39497"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39498"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39499"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39500"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39501"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO INTEGRATIVI : A.S. 2007\08 - CLASSE QUARTA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39502"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARMADIO METALLICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CO.VET. DI VETRI MARCO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA P. PICASSO N. 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39503"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO - LIQUIDAZIONE.DITTA : ICE DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39504"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39505"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ANTIINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39506"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/07/08 AL 31/07/08.  DITTA: "CONSORZIO ZOO SERVICE" CON SEDE IN ADRANO P.ZZA A. DIAZ N. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39507"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQIDAZIONE STAMPA MANIFESTI " BONUS SOCIO-SANITARIO " DITTA: FRATELLI CHIESA S.N.C. - VIA G. VERDI, 54 - 95030 NICOLOSI (CT) - PARTITA IVA 00726170871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39508"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA "MAGGIOLI SPA" PER ACQUISTO FORMULARI ICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39509"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA MEDIA, BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2007-08.  DITTA : "NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO" DI CARMELA GRIMAUDO, VIA ETNEA 111, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39510"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPONSORIZZAZIONE 2° SALONE SPORTIVO DELLO STUDENTE  - ASSOCIAZIONE CONFSPORTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39511"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NUOVA SEGRETERIA SCUOLA TIMPARELLO DITTA: LA ROSA BIAGIO - VIA RECUPERO 2 NICOLOSI P.I. 03087930875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39512"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA LUGLIO 2008. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39513"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA MARANO CONCETTA PERIODO LUGLIO 2008 . DITTA: VILLA REGINA S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39514"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE PERIODO: LUGLIO 2008.  BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. " NEFERTARI"- RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39515"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: LUGLIO 2008.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39516"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE LUGLIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39517"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI PER CARTE D'IDENTITÀ - 2° SEMESTRE 2008 (INTEGRAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DI ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39518"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FONDO AFFRANCATRICE POSTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39519"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA N. 692/05 REP. N. 875/05 CAUSA N. 2207/2002 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA IL 04.03.2005 NELLA CAUSA COMUNE DI MASCALUCIA / SCALIA ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39520"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO OBIETTIVI PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2007/2008 "DEFINIZIONE PROBLEMATICHE TRIBUTARIE I.C.I. E TARSU ART.3 COMMA 57-LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N.662" E RELATIVA LIQUIDAZIONE - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39521"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE SENTENZA N. 689/05 REP. N. 874/05 CAUSE N. 2038/2002 E N. 598/2004 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA IL 01/07/2005 NELLA CAUSA COMUNE DI MASCALUCIA / I.M.I. SICILIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39522"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE SERVIZI IN ECONOMIA . DITTA : DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - VIA SCALILLA N.18 - MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39523"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI "IL PICCOLO PRINCIPE". PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2008  DITTA: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. "AZIONE SOCIALE", VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39524"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO ATTREZZATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39525"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SENSAZIONI SONORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39526"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39527"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39528"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIGILANZA PER MANIFESTAZIONE SSSL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39529"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO MANUALI OPERATIVI PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39530"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FESTIVAL BLUES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39531"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39532"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO- PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39533"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39534"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39535"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO IGNAZIO - PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39536"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BOLLETTARI VERBALI DI CONTESTAZIONE C.D.S..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39537"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI IN VIA ECCEZIONALE E STRAORDINARIA DI PULIZIA TERRENI. - LIQUIDAZIONE 3 SAL. DITTA: NICOTRA GEOM. ROSARIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39538"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERVIZI IN ECONOMIA PER LA SISTEMAZIONE DEI TRE GANCI "MEZZO MARINARO" IN DOTAZIONE AGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO ANTINCENDIO DELLA PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE. DITTA : LEOTTA ROSARIO VIA OSPIZIO N. 23 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39539"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI PER GLI UFFICI LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE DITTA:   SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39540"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA DIGITALE DI CARTINE TOPONOMASTICHE.  DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA, VIA ETNEA 191 MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39541"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE SERVIZI IN ECONOMIA . DITTA : DITTA : ICE DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39542"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA / LONGO PATRIZIA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI. BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO - VIA SANTA LUCIA N. 55 - 95030 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39543"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PUBBLICITA' DITTA MEGA PRODUCTION SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39544"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE SU DISPOSIZIONE DELL'A.G.  DITTA: COMUS S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CORSO ITALIA 172 - CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39545"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE LUGLIO 2008  DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39546"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA SU AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO- PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39547"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PUBBLICITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39548"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE P.A." - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL I E AL II TRIMESTRE DEL I ANNO CONTRATTUALE. DITTA: SINTESI S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39549"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO IGNAZIO- PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39550"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI A CASA PROTETTA - LIQUIDAZIONE ACCONTO D.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.INTER.TI DI QUALIF. DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39551"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39552"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L'ACQUISTO DI UN FUORISTRADA ED UN MODULO ANTINCENDIO PER IL GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39553"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "REALIZZAZIONE SPAZI A VERDE ALL'INCROCIO DI VIA GRAVINA CON VIA MACELLO". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39554"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE S. MARIA DEL LUME PER I SERVIZI DI COLONIA MARINA - ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39555"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUBI VIAGGI S.N.C. PER NOLEGGIO PULLMAN ESCURSIONI MARE PLAYA - ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39556"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . NOMINATIVI VARI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39557"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E VERNICE SPARTITRAFFICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39558"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39559"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39560"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE GIUGNO 2008.  BENEFICIARIO: "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39561"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA-INABILE PISTORIO NOEMI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2008. DITTA: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39562"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA GIUGNO 2008. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39563"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI LUGLIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39564"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI ESTATE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39565"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. MAGGIO E GIUGNO 2008. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39566"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - LUGLIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39567"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO 2008.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39568"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI , SAITTA GAETANO ,GIUFFRIDA VINCENZO E GIUNTA GRAZIA  PERIODO: 01/3/08 - 30/4/08        01/5/08 - 30/6/08    DITTA: A.RI.A.L. VILLA CRISTINA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39569"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39570"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39571"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI AFFISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39572"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO REDAZIONALE REI CANALE 103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39573"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODOTTI PER LA PULIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39574"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER SANTA MESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39575"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39576"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO HOSTESS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39577"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VILLAGGIO DELLE ETNIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39578"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DI UN CLIMATIZZATORE COMPRESO MATERIALI OCCORRENTI. DITTA : DITTA F.D. TERMO SISTEM DI FICUCCIO DAVIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39579"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDOBBI FLOREALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39580"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI ARTISTICHE ESATE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39581"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA KIT ADESIVI PER SCUOLABUS DITTA: DIGIPRINT-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39582"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE E AFFISSIONI MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39583"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO INTEGRATIVI : A.S. 2007\08 - CLASSE TERZA SECONDARIA DI SECONDO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39584"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR PROPOSTO DAI SIGG.RI CUOMO LORENSO E PONTICELLO LUCIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - BENEFICIARI: AVV. DONATO DE LUCA - VIA LAGO DI NICITO N. 14 - 95124 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39585"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRPEF DOTT.SSA GRASSO SU EMOLUMENTI ARRETRATI IN APPLICAZIONE CCNL DEI SCP DEL 07/03/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. GESTIONE PAGHE COMPENSI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39586"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLE COOPERATIVE EDILIZIE PROGETTO CASA E MAX KOLBE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - BENEFICIARI: AVV. DONATO DE LUCA - VIA LAGO DI NICITO N. 14 - 95124 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39587"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR AVVERSO PROVVEDIMENTI DELL'A.R.R.A. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - BENEFICIARI: AVV. DONATO DE LUCA - VIA LAGO DI NICITO N. 14 - 95124 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39588"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER LA PROTEZIONE ANTIVIRUS ED ANTISPYWARE DI RETE - DITTA DIGITECNICA SRL CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39589"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO GIUGNO 2008. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39590"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR AVVERSO PROVVEDIMENTI DELL'A.R.R.A. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - BENEFICIARI: AVV. CARIOLA AGATINO - VIA E. PANTANO N. 118 - 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39591"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA / DI GIOVANNI ANTONINO APPELLO CGA - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - BENEFICIARIO: AVV. DARIO SEMINARA - VIALE XX SETTEMBRE N. 43 - 95128 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39592"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DELLA FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA DI N° 3 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO NEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39593"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39594"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO ATTREZZATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39595"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CATERING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39596"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO DI MONTAGGIO, ASSISTENZA E SMONTAGGIO PRESSO PARCO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39597"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCURSIONI MARE PLAYA - ANZIANI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  DEL SERVIZIO DI TRASPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39598"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39599"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA DELLE FAMIGLIE ANNO 2007 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI RILEVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39600"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - 1° TRIMESTRE 2008 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RILEVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39601"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIAZZAZIONE 3^ EDIZIONE "NOZZE SOTTO LE STELLE".IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39602"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO MODULARE TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA APPROVAZIONE VERBALE FORNITURA DI UNA PALA GOMMATA TIPO JCB 416 HT LS O SIMILARE DI UN CARRELLO FUORISTRADA DI UN MOTOCOPRESSORE DI UN PRESSORE GIREVOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39603"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI GRATE IN GHISA PESANTE IN VIA SOCCORSO, IN VIA SCALILLA, IN VIA MEDITERRANEO E VIA ROMA, ECC. - DITTA NICOTRA GEOM. ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39604"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE SERVIZI TECNICI ON LINE CON ABBONAMENTO DITTA PRAXIS SVILUPPO INFORMAZIONE S.P.A. CON SEDE IN BOLOGNA VIA G. LIVRAGHI N. 1 P.I. 05399141000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39605"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "SPESE DI ORGANIZZAZIONE TORNATA ELETTORALE DEL 13-14 APRILE 2008". DETERMINA N. 505/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39606"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 1338/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39607"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECLAMO EX ART. 624, 669 TERDECIES ALL'ORDINANZA RESA IN ESITO AL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE R.G. N. 1976/07 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - BENEFICIARIO: AVV. CARIOLA AGATINO - VIA E. PANTANO N. 118 - 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39608"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39609"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PROLUNGAMENTO VIA SOCCORSO II TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D'ORO ALLA VIA A. DE GASPERI-TRATTO VIA MEDITERRANEO DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO.LIQUIDAZIONE 3° SAL IMPRESA CO.VIR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39610"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39611"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA LA CHINA MATTIA - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39612"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL'AFFITTO DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, L.431/98 E CIRC. ASSESS.TO REG.LE LL.PP. N. 241/2003. APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO. INDIVIDUAZIONE COPERTURA FINANZIARIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOMINATIVI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39613"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA 1° SEMESTRE 2008 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI DITTA: MOSANGHINI -S. GREGORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39614"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA DEL TAR CATANIA N. 655/08 - PAGAMENTO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39615"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A CONTRATTO APERTO- APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO. DITTA: ISIECO-FAVARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39616"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA". LIQUIDAZIONE 3° SAL IMPRESA PRESTI S.R.L. CON SEDE IN TERME VIGLIATORE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39617"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: AGLIANO'- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39618"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU AUTOCESTELLO COMUNALE TARGATO CT A11245 DITTA: SIMEI -MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39619"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIORNATA DI PROMOZIONE AMBIENTALE LUDICO-AMBIENTALE RICREATIVA PER MEZZO DEL CAVALLO DITTA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE "GIACCHE VERDI" - SICILIA ONLUS - BRONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39620"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL CENTRO STORICO COMMERCIALE 1° STRALCIO VIA ETNEA. LIQUIDAZIONE 1° SAL A SALDO ALL'IMPRESA ESECUTRICE LA PLACA ANGELO S.R.L. CON SEDE IN C.DA PESCAZZO S.N. CALTANISSETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39621"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA I C ELETTRONICA DI PANDOLFO C. CON SEDE IN MASCALUCIA VIA CAMPO SPORTIVO N. 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39622"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA CON SEDE IN MASCALUCIA VIA S. NICOLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39623"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONDIZIONATORE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA CON SEDE IN MASCALUCIA VIA S. NICOLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39624"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FAX. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA CON SEDE IN MASCALUCIA VIA S. NICOLO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39625"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39626"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:NOFARA- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39627"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PUBBLICAZIONE ESITI GARA VERDE PIAZZA DANTE ALIGHIERI. DETERMINA N. 769/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39628"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO ISTAT COMPENSI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNI 2004, 2005, 2006 E  2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SICUREZZA SOCIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39629"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MAMMINO IGNAZIO- PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39630"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROC. CIV. DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C. N. 4173/2008 R.G. PROMOSSO DALLA SIMETO AMBIENTE S.P.A. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI BENEFICIARI: AVV. CARIOLA AGATINO - VIA E. PANTANO N. 118 - 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39631"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIMETO AMBIENTE S.P.A. - RICORSO PER INGIUNZIONE EX ART. 633 C.P.C. E SUCCESSIVA FASE ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. CARIOLA AGATINO - VIA E. PANTANO N. 118 - 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39632"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROC. CIV. N. 1976/2007 R.G. DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE, PRECETTO E PIGNORABILITA' DEI BENI PROMOSSO DALLA SIMETO AMBIENTE S.P.A. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - BENEFICIARI: AVV. CARIOLA AGATINO - VIA E. PANTANO N. 118 - 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39633"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MONTALTO- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39634"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA / DI LEO VINCENZO - ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI. BENEFICIARIO: AVV. CORRADO LO GIUDICE - PIAZZA V. EMANUELE N. 24 - 95129 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39635"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE ARREDO URBANO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRAMENTA &amp; COLORI CON SEDE IN GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39636"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DI P.I. IN VIA S. MARGHERITA.LIQUIDAZIONE LAVORI. DITTA: CAGEMA S.R.L. VIA TORRETTA S.N.- 95034 BRONTE P.I. 80001190877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39637"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE ALFA ROMEO TARAGATA BC710PS IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39638"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RICOVERO MINORE   DITTA: COMUNITA' ALLOGGIO NIKE - PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39639"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI LUGLIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39640"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39641"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39642"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'U.O. PROT. CIV. E SERVIZI AMBIENTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39643"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITÀ - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39644"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ETNA BLUES FESTIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39645"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39646"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39647"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLONIA MARINA ANZIANI PRESSO ZONA PLAYA DEGLI ANZIANI RESIDENTI - PERIODO 03.07.2007 - 03.08.2007 DITTA: LIDO NETTUNO SAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39648"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER ADDOBBI LUMINOSI FESTEGGIAMENTI S.VITO. DITTA: ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39649"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ADEGUAMENTO ISTAT MISURA MINIMA INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNI 2004, 2005, 2006 E 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39650"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL CAVALLO COME MEZZO GIORNATA DI PROMOZIONE AMBIENTALE LUDICO - AMBIENTALE RICREATIVA PER MEZZO DEL CAVALLO  ASSOCIAZIONE NAZIONALE " GIACCHE VERDI" - SICILIA ONLUS - BRONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39651"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURE E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO AREA LL.PP. AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39652"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA- AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE. IMPEGNO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AREA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39653"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 17/04. IMPEGNO DI SPESA DELLE COMPETENZE AI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA OPERATIVO DELL'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39654"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO PRESTATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1° E 2° SEC IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39655"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PUBBLICAZIONE GARA IMPIANTO MODULARE TRATTAMENTO INERTI. DETERMINA N. 967/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39656"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "FORNITURA STRAORDINARIA ENEL FESTA DI PRIMAVERA". DETERMINA N. 762/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39657"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PUBBLICAZIONE GARA ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. DETERMINA N. 472/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39658"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "CANNONE ANNUO ACCESSO BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE". DETERMINA N. 75/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39659"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 1315/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39660"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 1138/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39661"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 886/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39662"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 811/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39663"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 750/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39664"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 722/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39665"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 724/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39666"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 474/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39667"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 383/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39668"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI.  DITTA: COPIS - VIA ANDRONE N. 15 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39669"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI - ESERCIZI FINANZIARI 2001 - 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FISCALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39670"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO VESTIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39671"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "FORNITURA E INSTALLAZIONE PROGRAMMAZIONE E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE.APPROVAZIONE ATTI FINALI E LIQUIDAZIONI COMPETENZE SPETTANTI AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39672"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 339/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39673"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 251/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39674"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 115/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39675"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2008". DETERMINA N. 2429/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39676"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ACQUISTO TESTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE". DETERMINA N. 2450/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39677"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE - PROGETTO "NOI" - D.P. 309/90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39678"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER LIQUIDAZIONE ONERI PER LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO DI CESSIONE E TRASFERIMENTO DI IMMOBILI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AREA A VERDE C.DA POMPEO. DETERMINA N. 7/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39679"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "FORNITURA STRAORDINARIA ENEL PER REALIZZAZIONE FIERA ANTIQUARIA". DETERMINA N. 42/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39680"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO ISTAT COMPENSI CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2004, 2005, 2006 E  2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39681"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI PER LO SPORT ALL'APERTO NELL'AREA DI PIAZZA FALCONE BORSELLINO". LIQUIDAZIONE 2° SAL IMPRESA RUBINO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN MASCALUCIA VIA R. COLONNA N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39682"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ING. MARINO VINCENZO PER L'INCARICO DIREZIONE LAVORI,MISURA E CONTABILITA' LAVORI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA A COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE E PLESSI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DI VIA TIMPARELLO MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39683"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER LIQUIDAZIONE ONERI PER LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO DI CESSIONE E TRASFERIMENTO DI IMMOBILI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA S.A. MUNZONI. DETERMINA N. 1468/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39684"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. DELIBERA DI G.M. 205 DEL 28/12/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39685"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 2401/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39686"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDENNITÀ E CARICA ASSESSORE FINOCCHIARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39687"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MANICHETTE PER AUTOBOTTE COMUNALE DITTA: AVITEK- VALVERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39688"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANTENIMENTO E FRUIZIONE DEL BOSCO MONTE CERAULO(COD.: 1999.IT.16.1.PO.01 1/410/2.488/0186). LIQUIDAZIONE 4° S.A.L. DITTA SUB-APPALTRICE E FORNITRICE: DITTA:CENTAMORE SILVESTRO-VALVERDE(CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39689"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPORTELLO IDEA LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39690"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO ANZIANI C.DA CROCIFISSO CASA PROTETTA.LIQUIDAZIONE 4 SAL.DITTA: ATI - EUROINFRASTRUTTURE S.R.L. SANTA VENERINA (CT) -EDIL-IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN VELLETRI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39691"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG PER PROGRAMMA ESTATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39692"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE IPPOLITO UGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39693"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR AVVERSO PROVVEDIMENTI DELL'A.R.R.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE LEGALI - BENEFICIARI: AVV. CARIOLA AGATINO - VIA E. PANTANO N. 118 - 95100 CATANIA AVV. DE LUCA DONATO - VIA LAGO DI NICITO N. 14 - 95124 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39694"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO RAGIONERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39695"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - GIUGNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39696"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2008 PER IL PROGRAMMA IRIDE PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO E DELL'ITER DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39697"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE- INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E IMPUTAZIONE SOMME PER ACQUISTO FAX AREA LAVORI PUBBLICI. DITTA: ICE DI CORSARO GRAZIELLA CON SEDE IN MASCALUCIA VIA S. NICOLO' N. 4/B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39698"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO UTENZA IDRICA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MANZONI 8. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA S.P.A. ACQUE CARCACI DEL FASANO CON SEDE IN CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39699"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO MODULARE TRATTAMENTO DEGLI INERTI C.DA S. MARGHERITA-PROGETTO A VALENZA METROPOLITANA-CON PRELIMINARE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DELL'OPERA SUL TERRITORIO". APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA S.P.A. ACQUE CARCACI DEL FASANO-CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39700"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BALERA ESTIVA PRESSO VILLA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39701"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTO ISTAT COMPENSI CONSIGLIERI COMUNALI ANNI 2004-2005-2006-2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39702"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA PER MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39703"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39704"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE URGENTE APPARECCHIATURA TELELASER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39705"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORAZIONE DI RESTAURO STEMMA COMUNE DI MASCALUCIA - POLIZIA MUNCIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39706"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA LUGLIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39707"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BOLLETTARI VERBALI DI CONTESTAZIONE C.D.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39708"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ - GIUGNO 2008  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S. COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. - CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39709"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE- INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E IMPUTAZIONE SOMME PER ACQUISTO CONDIZIONATORE AREA LAVORI PUBBLICI. DITTA: ICE DI CORSARO GRAZIELLA CON SEDE IN MASCALUCIA VIA S. NICOLO' N. 4/B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39710"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE- INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E IMPUTAZIONE SOMME PER ACQUISTO ARMADIO AREA LAVORI PUBBLICI. DITTA: CO.VET. DI VETRI MARCO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA P. PICASSO N. 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39711"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39712"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39713"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AIUTO DOMESTICO PORTATORI DI HANDICAP GRAVE 3 TRIM 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39714"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39715"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39716"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESEC."RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO COMMERC. 1° STRALCIO VIA ETNEA-COMPLET.STRALCIO(TRATTO DA VIA MANGANELLI A VIA CALVARIO)". APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39717"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI APPARATI CHE COSTITUISCONO IL SISTEMA DI TELEFONIA FISSA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39718"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER GLI UFFICI FINANZIARI. BENEFICIARIO: DR. ANTONIO DANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39719"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI - FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39720"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2008 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39721"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU ANTENNA SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39722"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE VILLAGGIO ETNIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39723"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE- ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39724"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. INDIVIDUAZIONE DITTA PER L'ACQUISTO DI UN ARMADIO DI SICUREZZA PER LA DELEGAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39725"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANTINCENDIO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39726"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADATTAMENTO PIAZZA INTERNA VILLA COMUNALE PER SPETTACOLI. LIQUIDAZIONE 2° SAL IMPRESA PAPAVERO LORENZO CON SEDE IN PATERNO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39727"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERIODICA "GUIDA AGLI ENTI LOCALI". BENEFICIARIA: IL SOLE 24 ORE SPA MENSILI PIROLA - VIA TIBURTINA VALERIA S.S. KM. 68700 - 67061 CARSOLI (AQ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39728"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL CGA PROMOSSO DALLA VERITAS SUD S.R.L..- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39729"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA : FERRAMENTA E COLORI DI CARUSO FRANCESCO- VIA GRAMSCI N.144 - GRAVINA DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39730"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE SERVIZI IN ECONOMIA .DITTA : DITTA : ICE DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39731"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PUBBLICITA' SUL GIORNALE "LA SICILIA"- DITTA PUBBLIKOMPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39732"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA LAVORI SU ARTERIE VIERIE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STESSE CON CONTESTUALE ACQUISIZIONE DELLE STRADE AL DEMANIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39733"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39734"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DOTT.FOREST.MARTINA INDELICATO DELLO STUDIO ASSOCIATO ACQUAMBIENTE INGEGNERIA CON SEDE IN CATANIA PER CONSULENZA PROFESSIONALE FORESTALE PROGETTO "MANTENIMENTO E FRUIZIONE DEL BOSCO MONTE CERAULO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39735"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LICENZA D'USO DEL PROGRAMMA IN RETE LOCALE"PLATINUM" UTET - ANNO 2008. BENEFICIARIE DITTE: UTET - AGENZIA - VIA VITT. EM. ORLANDO N. 48 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39736"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO MODULARE TRATTAMENTO INERTI C.DA S. MARGHERITA-PROGETTO A VALENZA METROPOLITANA- CON PRELIMINARE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DELL'OPERA SUL TERRITORIO". ANTICIPAZIONE ECONOMO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39737"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ENTI LOCALI E ALLA BANCA DATI TRIBUTI - LAVORO E SOCIETÀ ENTI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39738"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL' AVV. VITTORIO QUALE CONSULENTE LEGALE ESPERTO IN MATERIA DI URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39739"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/06/08 AL 30/06/08.  DITTA: "CONSORZIO ZOO SERVICE" CON SEDE IN ADRANO P.ZZA A. DIAZ N. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39740"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA BOX PREFABBRICATO PER SERVIZI IGIENICI DA COLLOCARE IN PIAZZA FALCONE BORSELLINO. AGGIUDICAZIONE DITTA TOMASINO METALZINCO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CAMMARATA (AG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39741"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRALCI NEI COMPRENSORI DI ZONE DELLO STUDIO DI C.C. - LIQUIDAZIONE  2° SAL IMPRESA VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE (CAPOGRUPPO) CON SEDE IN ROMA VIA TIBULLO N. 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39742"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITÀ DI REVISORE DEI CONTI DALL'01/01/08 AL 19/06/08.   BENEFICIARIO: PALAZZO CONCETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39743"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:   AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO SU " CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ENTI LOCALI - CALTANISSETTA 22.7.2008  DIPENDENTI:  RACITI MARISA           CANNIZZO ANTONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39744"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO MAGGIOR IMPORTO CORRISPOSTO A TITOLO DI INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 336/70 PER EX DIPENDENTE NICOLOSI NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39745"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE GIUGNO 2008. DITTA: MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39746"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE GIUGNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39747"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI PER CARTE D'IDENTITÀ - 2° SEMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39748"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERVIZI IN ECONOMIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CANCELLO D'INGRESSO DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE. DITTA : LEOTTA ROSARIO VIA OSPIZIO N. 23 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39749"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.1080 DEL 16.5.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39750"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRAXIS SVILUPPO INFORMATICO CON SEDE IN BOLOGNA VIA G. LIVRAGHI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39751"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39752"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO "FIERE E MERCATI" ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39753"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI "PENSIONI" E "CONCORSI" ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39754"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POMERIGGI DANZANTI PER GLI ANZIANI -           GIUGNO 2008 DITTA: DISCOTECA PIGALLE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39755"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE - DITTA IL TRIANGOLO MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39756"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PARCO MANENTI DITTA: SAPIENZA GIUSEPPE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39757"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39758"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PREVISTE DALL'ART.17, COMMA 2, LETT.I) DEL CCNL DEL 01/04/1999 - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39759"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL MESSO NOTIFICATORE DELL'ENTE PER NOTIFICHE DI ATTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39760"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2007 LIQUIDAZIONE DITTA ARETE' SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39761"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA APPENDICE POLIZZA ASSICURATIVA -  DITTA - REALE MUTUA ASICURAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39762"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 2° TRIMESTRE 2008 - DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39763"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCURSIONI MARE PLAYA - ANZIANI. - TRATTATIVA PRIVATA E AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO COLONIA BALNEARE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39764"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCURSIONI MARE PLAYA - ANZIANI. - TRATTATIVA PRIVATA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39765"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONE LEGALE PER ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PENALE E DISCIPLINARE - ACCONTO SPESE LEGALI AVV. S. BUSCEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*DIRETTORE GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39766"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA - LAVORI IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NUOVA SEGRETERIA SCUOLA VIA TIMPARELLO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. DITTA LA ROSA BIAGIO VIA RECUPERO, 2 NICOLOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39767"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GIUGNO . DITTA CYBER SRL - S. GREGORIO (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39768"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER BONIFICA CABLAGGIO STRUTTURATO DELEGAZIONE MASSANNUNZIATA.  DESTINATARIO: DIGITEL SISTEMI SRL - P.IVA 04385250875, DOMICILIO FISCALE: VIA LOMBARDIA 44/46 - 95045 FRAZ. SERRA SUPERIORE MISTERBIANCO ( CT )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39769"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO SPETTACOLI TEATRALI IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI - STAGIONE 2007/2008  DITTA: ASSOCIAZIONE CULTURALE "NUOVA FRONTIERA" - MASCALUCIA -  ASSOCIAZIONE CULTURALE "NUOVO TEATRO STABILE" - MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39770"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO STATO CIVILE. DITTA: PC - NET - DI EL KAABI M. - C.SO SAN VITO. 14 - MASCALUCIA - P.I.03713580870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39771"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER TARGHE IN PLEX PER LA DELEGAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39772"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISIZIONE DI LICENZE SOFTWARE PER IL SISTEMA DI SICUREZZA PERIMETRALE DI RETE.  DESTINATARIO: CAD SYSTEM SRL - P.IVA 03905740829, DOMICILIO FISCALE: VIA DELLE CROCI 2 - 90139 PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39773"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI.  DITTA : "NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO" DI CARMELA GRIMAUDO, VIA ETNEA 111, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39774"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39775"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/05/08 AL 31/05/08.  DITTA: "CONSORZIO ZOO SERVICE" CON SEDE IN ADRANO P.ZZA A. DIAZ N. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39776"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ - MAGGIO 2008  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S. COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. - CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39777"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO ALLA SENTENZA N. 485/06 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA -  LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -10/08 BENEFICIARIO: AVV. MARIA CONCETTA CONSOLI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39778"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA SCUOLABUS DITTA: MAMMINO IGNAZIO -PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39779"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO IN OCCASIONE DEL "GREST 2007".  DITTE: EUROMANIA 1000 PIÙ DI BONANNO PIETRO VIA ETNEA 246/248 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39780"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA MANIFESTI  DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - VIA SCALILLA 18 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39781"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE - NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA BIBLIOTECA E L'UFFICIO U.R.P. -   DITTA: GIORDANO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - P.I. 03290500879, DOMICILIO FISCALE: VIA TORINO, 73/A INT. 40/41- 95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39782"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ELETTORALE.  LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA UFFICIO ELETTORALE  DITTA: GRAFICHE GASPARI -VIA ALDO GASPARI N°2 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN) - P.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39783"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PROTEZIONE ANTIVIRUS ED ANTISPYWARE DI RETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39784"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE IC-ELETTRONICA E ICE INTERNATIONAL C. &amp; E. PER LA FORNITURA DI ATTEZZATURE INFORMATICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39785"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19. SALDO PIANI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DEI DISABILI GRAVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39786"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -III E IV TRIMESTRE 2007 ISTITUTO LUCIA MANGANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39787"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOTT. GEOL. PARISI ROSARIO M. CON STUDIO IN CATANIA VIA DALMAZIA N. 94 PER ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA NEL SETTORE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39788"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: MONTALTO GIUSEPPE-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39789"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE INGRESSO CIMITERO CON AUTO PRIVATA DITTA: SAMBATARO-VENERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39790"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE MEDICO VETERINARIO DELL'ASSOCIAZIONE CINOIFILA AMATORIALE ETNEA (A.C.A.E. ) AFFIDATARIO SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39791"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA DOTT. CUNTRO' G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39792"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "INTERVENTI PER LO SPORT ALL'APERTO NELL'AREA DI PIAZZA BORSELLINO FALCONE".APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39793"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RECUPERO DI VILLA BUSCEMI IN MASSANNUNZIATA, - STRALCIO RECUPERO CASA PADRONALE - PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI COLLAUDO- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39794"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 15 E 16 GIUGNO 2008 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39795"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESNZA CONSIGLIERI COMUNALI LUGLIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39796"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO 2008.  BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. " NEFERTARI"- RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39797"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA MARANO CONCETTA PERIODO GIUGNO 2008 . DITTA: VILLA REGINA S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39798"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: GIUGNO 2008.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39799"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE MAGGIO 2008.  BENEFICIARIO: "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39800"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: MAGGIO 2008. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39801"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2008.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39802"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, LIQUIDAZIONE CARTUCCIA PER FAX SAMSUNG.  DITTE: "ICE" DI CORSARO GRAZIELLA VIA ETNEA 194, MASCALUCIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39803"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "NUOVA FRONTIERA" PROGETTO LABORATORIO TEATRALE - MESI: APRILE - MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39804"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOM. GIARDINA SALVATORE PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. COMPETENZE PER L'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39805"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA MARANO CONCETTA PERIODO MAGGIO 2008 . DITTA: VILLA REGINA S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39806"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -I TRIMESTRE 2008  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39807"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDETTO STAMPA - COLLABORAZIONE ESTERNA MESE DI -GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39808"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI- MAGGIO2-GIUGNO1 DITTA: KUWAIT-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39809"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO MAGGIO 2008. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39810"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO EX ART. 700 C.P.C. TRIBUNALE DI CATANIA - SEZ. LAVORO - PROPOSTO DAL DIPENDENTE PARASOLE SALVATORE - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - 15/08 -      BENEFICIARIO: AVV. TANIA MARIA ESPOSITO - P.ZZA ROMA N. 9 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39811"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI8 GIUGNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39812"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2007/08 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO APRILE - GIUGNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39813"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA DI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA SOCIETÀ UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39814"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO BORSE LAVORO MASCALUCIA ANNO 2008 - LIQUIDAZIONE GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39815"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO INTEGRATIVI : A.S. 2007\08 - CLASSE SECONDA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39816"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: ARENA SALVATRICE E NICOLOSO APOLLONIA PERIODO: MAGGIO 2008. DITTA: CASA DI RIPOSO "IL GIRASOLE", MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39817"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTII MISTI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE  DITTA : EDILFERCOLOR S.R.L. - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39818"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SCERBAMENTO PRESSO DELEGAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39819"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE DA PITTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39820"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRIPLEX (CLORO) PER FONTANA ARTISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39821"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANTE E FIORI DITTA: VIVAI SAPIENZA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39822"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA 1^ E DELLA 2^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39823"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI IN VIA ECCEZIONALE E STRAORDINARIA DI PULIZIA TERRENI. - LIQUIDAZIONE 2 SAL. DITTA: NICOTRA GEOM. ROSARIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39824"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ELETTORALE. DITTA: ERREBIAN S.P.A. - VIA DELL'INFORMATICA 8 LOCALITÀ SANTA PALOMBA - 00040 POMEZIA (RM) - P.I. 07044501001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39825"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GRU PER MANIFESTAZIONE MARINA MILITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39826"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO GIUDICE DEL LAVORO PROPOSTO DAL DIPENDENTE ZINGALE ROBERTO - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - 31/07  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE BUSCEMI - C.SO ITALIA N. 36 - 95127 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39827"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA VERITAS SUD S.R.L. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - 14/08  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE BUSCEMI - C.SO ITALIA N. 36 - 95127 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39828"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSI GIUDICE DEL LAVORO PROPOSTI DAI DIPENDENTI CAMPO DANIELE, LEONARDI ANNA MARIA E MILANA ANNA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - 30/07  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE BUSCEMI - C.SO ITALIA N. 36 - 95127 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39829"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 226 DEL 17/06/2008 "OSANET DI S. GREGORIO DI CATANIA" PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE NEW "GE.DE.AS." PERIODO LUGLIO 2008 - GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39830"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE - PERIODO: LUGLIO - AGOSTO -SETTEMBRE 2008   DITTA: COMUNITA' ALLOGGIO NIKE - PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39831"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE ROTATORIA E AREE A VERDE VIA REGIONE SICILIANA IN CORRISPONDENZA INCROCIO CON VIA GIUFFRIDA E INTERVENTI MINORI". LIQUIDAZIONE 1° SAL D'URSO MATTEO CON SEDE IN BELPASSO VIA 3^ RETTA LEVANTE N. 25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39832"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNE CAMPO DI CALCIO BONAIUTO/SOMMA E SERVIZI CONNESSI.LIQUIDAZIONE 3 S.A.L. DITTA: FIAMMINGO COSTRUZIONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39833"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39834"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE E PLESSI DIREZIONE DIDATTICA DI VIA TIMPARELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA DIRITTI DI ACCESSO A DISCARICA. IMPRESA GEOMONT PROGETTI SOCIETÀ COOPERATA CON SEDE IN CALTANISSETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39835"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNE CAMPO DI CALCIO BONAIUTO/SOMMA E SERVIZI CONNESSI.-LIQUIDAZIONE ACCESSO A DISCARICA DITTA: FIAMMINGO COSTRUZIONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39836"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA CLIMATIZZATORI  DITTA: F.D. TERMO SISTEM - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39837"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE 4° BIMESTRE  2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39838"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO . IMPEGNO SPESA LUGLIO-SETTEMBRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39839"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: GUELI GIUSEPPE - MOLINO GRAZIA - ARDIZZONE CARMELO - DEL POPOLO SALVATORE - SIGNORELLI LUIGI - MARANO CONCETTA - STAMBUL FRANCESCA. IMPEGNO SPESA 2° SEMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39840"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI: GIULIANO CARMELA - SAITTA GAETANO -GIUFFRIDA VINCENZO - GIUNTA GRAZIA - PISTORIO NOEMI - ARENA SALVATRICE - NICOLOSO APOLLONIA. IMPEGNO SPESA 2° SEMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39841"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPPRESSIONE RIENTRO POMERIDIANO DEL LUNEDI' PER I MESI LUGLIO/AGOSTO 2008 E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI - RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2 DEL 30.6.2008 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*DIRETTORE GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39842"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI GIUGNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39843"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . NOMINATIVI VARI. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39844"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39845"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA E SCERBAMENTO AREE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39846"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ RICREATIVE PRESSO IL CENTRO INCONTRO ANZIANE - PERIODO MARZO-GIUGNO 2008.  DITTA: FICHERA ROSSELLA, VIA PESCHIERA 18, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39847"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2008.  BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. " NEFERTARI"- RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39848"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - MAGGIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39849"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI DITTA: PC - NET - DI EL KAABI M. - C.SO SAN VITO. 14 - MASCALUCIA - P.I.03713580870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39850"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA". LIQUIDAZIONE SOMME: IMPRESA PRESTI S.R.L. CON SEDE IN TERME VIGLIATORE- E GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNA LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39851"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RICOVERO MINORE   DITTA: COMUNITA' ALLOGGIO NIKE - PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39852"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER PRODOTTI E SERVIZI INFORMATICI.  DITTA: MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.- P.IVA 02066400405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39853"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI MESI DI MARZO - APRILE - MAGGIO 2008.  BENEFICIARIO: DR BELFIORE SANTO SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39854"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 - CATANIA.LE FATTURE  N. 2344 DEL 08/04/2008 DI € 137,28, N. 3064 DEL 30/04/2008 DI €. 89,76, N. 2862 DEL 30/04/08 DI €. 33,26,N. 3451 DEL 26/05/08 DI €.63,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39855"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SISTEMAZIONE CARTELLI. DITTA MILCAT DI CATALANO PAOLO - VIA ETNEA N.257 MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39856"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.  DITTA : DPS GROUP SRL, VIA NIZZETI N.65 - TREMESTIERI ETNEO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39857"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>:AGGIORNAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI - PROPRIETÀ ZAPPALÀ SALVATORE, ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39858"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO -CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - VIA MANGANELLI, 1 - MASCALUCIA - PROPRIETÀ TORRISI GENOVEFFA - DICEMBRE2006 A NOVEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39859"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPPRESSIONE RIENTRO POMERIDIANO DEL LUNEDI' PER I MESI LUGLIO/AGOSTO 2008 E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*DIRETTORE GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39860"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO -  INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA MATERIALE DI ANCELLERIA . DITTA CARTOLERIA DI PAOLA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39861"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO STATO CIVILE DITTA: SANTANGELO - SOLUZIONI ENTI LOCALI - DI GIUSEPPE SANTANGELO VIALE TIRRENO 6/D CATANIA - P.I. 04341930875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39862"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - DITTA CYBER SRL - S.GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39863"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO - VIA ETNEA 257 - 95030 MASCALUCIA - P.I.03587030879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39864"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO PER IL GIUDICE DI PACE - VIA A. GRIMALDI, 38 - TREMESTIERI ETNEO - PROPRIETÀ ZAPPALÀ ROSARIA - APRILE 07 A MARZO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39865"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO INTEGRATIVI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2007\08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39866"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39867"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA A MANO DI GRATE IN VIA SOCCORSO, COMPRESO IL CARICO A MANO SU CAMION DEL MATERIALE DI RISULTA E COMPRESO L'ONERE DI TRASPORTO E DEPOSITO IN DISCARICA, OLTRE A FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N.1 GRATA IN GHISA, ECC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39868"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>"OPERE URGENTI RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE VILLA COMUNALE". APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA. LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO IMPRESA ESECUTRICE DITTA: MAGRÌ VINCENZO S.N.C.-NICOLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39869"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LAMIERA A FREDDO. DITTA DI RAIMONDO S.R.L., VIA MILICIA N.47 - MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39870"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGIONE CAMPAGNA ESTIVA ANTINCENDIO . ATTIVITA' INTEGRATIVA GRUPPO VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39871"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI PER LO SPORT ALL'APERTO NELL'AREA DI PIAZZA FALCONE BORSELLINO". LIQUIDAZIONE 1° SAL IMPRESA RUBINO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN MASCALUCIA VIA R. COLONNA N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39872"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SPAZI DI FRUIZIONE COLLETTIVA NELL'AREA EST DEL PARCO TRINITÀ". LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. ALESSIO SCARAVILLI CON STUDIO IN BELPASSO, PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ 1° E 2° SAL E COLLAUDO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39873"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/ MAUGERI MARIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 206/05 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39874"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA ANNUALE POST WARRANTY PER SERVERS HP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39875"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA IC ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39876"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO SISMICO 20/04/2008 - LIQUIDAZIONI COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39877"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39878"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIMOZIONE AUTOVEICOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39879"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19. PIANI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DEI DISABILI GRAVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39880"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2008.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39881"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39882"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIMOZIONE AUTOVEICOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39883"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA A MANO DI GRATE IN VIA PIANO DEL CONTE, COMPRESO IL CARICO A MANO SU CAMION DEL MATERIALE DI RISULTA E COMPRESO L'ONERE DI TRASPORTO E DEPOSITO IN DISCARICA, OLTRE A SISTEMAZIONE BOTOLE VARIE E FORNITURA E COLLOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39884"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CARROZZERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: AGLIANO' ANTONINO-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39885"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA KIT ADESIVI PER AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: DIGIPRINT - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39886"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO AL DOTT. ARCH. GIUSEPPE CRIMI CONSULENZA PRESTATA ALL'UFFICIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PIANI ATTUATIVI DEL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39887"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39888"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO - VIA ETNEA 257 - 95030 MASCALUCIA - P.I.03587030879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39889"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39890"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE DITTA: TIPOLITOGRAFIA LEGATORIA CACCETTA DI INNOCENZO CACCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39891"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. DITTA: MOSANGHINI ELEVATORI -S. GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39892"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE "GIACCHE VERDI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39893"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERRAMENTA E COLORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39894"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE "LEGISLAZIONE REGIONALE SICILIANA" SU DVD ROM A PARTIRE DAL DVD ROM 3/07. BENEFICIARIA DITTA: DBI S.R.L. -VIA MONACO I , 1/A BAGHERIA (PA) 90011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39895"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL CED. DITTA: IC ELETTRONICA  - P.IVA 03188620870, DOMICILIO FISCALE: VIA CAMPO SPORTIVO 20 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39896"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA ATTREZZATURE PER IL CED. DITTA: GTE SRL  - P.IVA 01216670875, DOMICILIO FISCALE: VIA KENNEDY, 56/E - 95024- ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39897"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA ATTREZZATURE PER IL CED. DITTA: PC-NET DI EL KAABY MUSTAPHA - P.IVA 03713580870 CON SEDE IN MASCALUCIA, CORSO SAN VITO N.14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39898"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE (1° SEMESTRE 2008).  DITTA: HALLEY CONSULTING SRL - P.IVA 02154040808, DOMICILIO FISCALE: VIA GELSOMINO 37 - 89100 REGGIO CALABRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39899"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA GIORNALE QUOTIDIANO "LA SICILIA" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39900"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA E RIATTIVAZIONE DEL PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DI CAT. B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39901"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI BANDISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39902"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO I TRIMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39903"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39904"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39905"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DELLA VIABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39906"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 132/08 - PANEBIANCO A. C/ COMUNE DI MASCALUCIA -  LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI 13/08  BENEFICIARIO: AVV. FRANCESCO MARCHESE - VIALE XX SETTEMBRE N. 45 - CT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39907"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2008 DITTA: KUWAIT-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39908"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CARROZZERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: AGLIANO' ANTONINO-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39909"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. RILASCIO CERTIFICATI PER WEB-SERVER.  DITTA: I-GATE DI CANEPA FABIO  - P.IVA 01821940069, DOMICILIO FISCALE: VIA GIORDANO 71/3 - 16154 GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39910"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE SOMME PER ACQUISTI E SERVIZI IMPREVISTI DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO "COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STRALCI ATTUATIVI NELLE ZONE COMPRENSORIALI DELLO STUDIO DI C.C."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39911"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY PER SERVER+STORAGE HP.  DESTINATARIO: CAD SYSTEM SRL - P.IVA 03905740829, DOMICILIO FISCALE: VIA DELLE CROCI 2 - 90139 PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39912"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE (ANNO 2008). DESTINATARIO: DATA MANAGEMENT SPA - P.IVA 01230460394, DOMICILIO FISCALE: VIA CAVINA 7 - 48100 RAVENNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39913"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39914"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39915"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO APRILE 2008. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39916"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2007/08. LIQUIDAZIONE MAGGIO- GIUGNO E LIQUIDAZIONE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39917"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AREA A VERDE ATTREZZATO PREVISTA NEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO "C,DA POMPEO". ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER REGISTRAZIONE ATTO DI CESSIONE E DECRETO DI ESPROPRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39918"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39919"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39920"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE MINUTA DEL RUOLO SPECIALE COMUNALE RELATIVA ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL'ANNO 2004 E NON OBLATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39921"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL'AREA A VERDE ATTREZZATO PREVISTA NEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO "C.DA POMPEO". - L. 22.10.1971, N.865. PRESA ATTO DELLA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA SIG.RA BENTIVEGNA ROSA MARIA NATA A FIRENZE IL 07/11/1959.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39922"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO INTEGRATIVI 3 SECONDARIA INFERIORE A.S. 2007\08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39923"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA NUOVA STRADA DENOMINATA VIA S. MARGHERITA, CAUSA SICUREZZA PUBBLICA. APPROVAZIONE ATTI, IMPUTAZIONE SOMME E LIQUIDAZIONE DITTA DITTA IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA CON SEDE IN S. VENERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39924"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO APLIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39925"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO BACKLINE IN OCCASIONE CONCERTO DEL 5 MAGGIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39926"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE MATERIALE DIVULGATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39927"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO STANDS PER MANIFESTAZIONE PRIMAVERILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39928"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROMESSA MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39929"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI. DITTA:  MOSEMA S.P.A. MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA - PIAZZA DANTE ALIGHIERI 6 - MASCALUCIA - P.I. 03757640879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39930"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - MAGGIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39931"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA MAGGIO 2008. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39932"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE APRILE 2008.  BENEFICIARIO: "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39933"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE MAGGIO 2008. LIQUIDAZIONE FATTURA MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39934"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE MAGGIO 2008 DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39935"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE SERVIZI IN ECONOMIA. DITTA : DITTA : ICE DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39936"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE SERVIZI IN ECONOMIA.DITTA : DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - VIA SCALILLA N.18 - MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39937"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ELETTORALE.  DITTA: GRAFICHE GASPARI -VIA ALDO GASPARI N°2 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN) - P.I 00089070403</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39938"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DI UN MURO SI SOSTEGNO SITO IN VIA A. VOLTA. DITTA: ING. SALVATORE BARBAGALLO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39939"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER COLLOCAZIONE LOCULI COMUNALI PREFABBRICATI IN AREA DI AMPLIAMENTO CIMITERO CENTRO. LIQUIDAZIONE 2° SAL IMPRESA CO.G.EDIL. DI G. ARCARESE CON SEDE IN MASCALUCIA VIA G. PASCOLI N. 38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39940"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA VIA TIMPARELLO DITTA: ELMONT S.R.L VIA G. CARDUCCI, 8 MOTTA S. ANASTASIA - P.I. 04386930871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39941"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO CONCERTO CORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39942"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE "MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA SICUREZZA" AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N.81 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*DIRETTORE GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39943"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA PC NET - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39944"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE DITTA ERREBIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39945"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA, DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI INTERESSATI - PER I GIORNI 15 E 16 GIUGNO 2008. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, SGOMBERO E RIPRISTINO AULE SCOLASTICHE DA ADIBIRE A SEGGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39946"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDETTO STAMPA COLLABORAZIONE ESTERNA LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39947"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "COMPAGNIA DELLE FIERE" PER REALIZZAZIONE MASCALUCIA ANTIQUARIA DEL 7 - 8 GIUGNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39948"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA.  DITTA: BED &amp; BREAKFAST VILLA ISABELLA DI AGLIO ANGELO - VIA CASE NUOVE 45 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39949"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39950"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA CYBER SAN GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39951"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39952"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:LQUIDAZIONE FATTURA PER CATERING CONVEGNO. DITTA: GRUPPO SCANDURRA SRL - CORSO SAN VITO N. 4 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39953"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO MURO A SECCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39954"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA BOX PREFABBRICATO PER SERVIZI IGIENICI DA COLLOCARE IN PIAZZA FALCONE BORSELLINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39955"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VENDITA DI RAMO AZIENDALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA LONGO ANTONINO ALLA DITTA LONGO CATERINA CON SEDE A GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39956"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE PROFESSIONALE DEL 2007 PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. ARCH. DANIELA FINOCCHIARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39957"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE IDRAUILCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39958"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. APRILE 2008. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39959"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI , SAITTA GAETANO ,GIUFFRIDA VINCENZO E GIUNTA GRAZIA  PERIODO: 01/1/08 - 29/2/08    DITTA: A.RI.A.L. VILLA CRISTINA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39960"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: SIGNORELLI LUIGI, PERIODO  MARZO - APRILE 2008 PRESSO CASA DI RIPOSO "OASI S. BERNARDO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39961"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO" C.D."G.FAVA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39962"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TOSHIBA E-STUDIO 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39963"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, LIQUIDAZIONE ASPIRAPOLVERE E CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER GLI SCUOLABUS.  DITTE: "CO.VET." DI VETRI MARCO VIA PICASSO 16, MASCALUCIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39964"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, LIQUIDAZIONE CARTUCCIA PER FAX SAMSUNG.  DITTE: "ICE" DI CORSARO GRAZIELLA VIA ETNEA 194, MASCALUCIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39965"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO TEMPORANEO DI AUTISTI SCUOLABUS RELATIVA AL MESE DI APRILE 2008.  DITTA: "ARTICOLO 1" S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIA FRANCESCO BENAGLIA N.13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39966"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO AREA.  DITTA: PC - NET - DI EL KAABI M. - C.SO SAN VITO. 14 - MASCALUCIA - P.I.03713580870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39967"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI COLLATERALI ALLA FIERA ANTIQUARIA - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39968"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - ORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA . DITTA : PC - NET DI EL KAABI M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39969"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO INTEGRATIVI 2 SECONDARIA INFERIORE A.S. 2007\08. BENEFICIARIO: VARI NOMINATIVI - SCUOLA DELL'OBBLIGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39970"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO BORSE LAVORO MASCALUCIA ANNO 2008 - LIQUIDAZIONE MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39971"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO VIA SOCCORSO II° TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D'ORO ALLA VIA DE GASPERI.LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO INCARICO D.L. ING. COCO CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39972"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRO BONANZINGA MICHELE. - TRANSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39973"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER RIMOZIONE MATERIALE LIQUIDAZIONE DITTA GIOVANNI APRILE S.P.A. - AUGUSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39974"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO N.2 - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE A CONTRATTO APERTO", S.A.L. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39975"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: MAGGIO 2008.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39976"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, SGOMBERO E RIPRISTINO AULE SCOLASTICHE DA ADIBIRE A SEGGI ELETTORALI. CONSULTAZIONI POLITICHE E REGIONALI 13-14 APRILE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39977"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IMPIANTO MODULARE TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA. PAGAMENTO TASSA GOVERNATIVA ALLA REGIONE SICILIANA PER AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39978"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ERREBIAN CON SEDE IN VIA DELL'INFORMATICA 8 POMEZIA (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39979"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ACCESSORI VARI. DITTA IMPIANTI SEGNALETICI DI S. VENERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39980"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO VIABILITÀ. DITTA PC NET DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39981"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TUBI ZINCATI E TRAVI IN FERRO IN DITTA DI RAIMONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39982"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ADDICALCO PER FORNITURA ELETTRORCHIVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39983"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE. DITTA: COPIS - VIA ANDRONE 15 - CATANIA - P.I. 00681840872;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39984"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ELETTORALE.  DITTA: SANTANGELO - SOLUZIONI ENTI LOCALI - DI GIUSEPPE SANTANGELO VIALE TIRRENO 6/D CATANIA - P.I. 04341930875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39985"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39986"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO -  INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. -  FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA . DITTA : METROCART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39987"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICE CON SEDE IN MASCALUCIA VIA ETNEA N. 194</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39988"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "COMPAGNIA DELLE FIERE" PER REALIZZAZIONE MASCALUCIA ANTIQUARIA 10 - 11 MAGGIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39989"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE VARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE. DITTA : TECHN SAFETY S.A.S. - VIA SAN GREGORIO 8 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39990"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA DI FUGA ETNA SUD - REALIZZAZIONE DI UN ARTERIA STRADALE DI VALENZA DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE.DITTA:BONANNO ANTONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39991"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI COLLATERALI ALLA FIERA ANTIQUARIA DEL 10 E 11 MAGGIO 2008. LIQUIDAZIONE DITTA "ANTENNA 1" -LENTINI - (SR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39992"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: PULIPARK DI ANDREA POMA -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39993"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POMERIGGI DANZANTI PER GLI ANZIANI -  MAGGIO 2008 DITTA: DISCOTECA PIGALLE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39994"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO HOSTESS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39995"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MAGGIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39996"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39997"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE URGENTE DELLA VIA CABOTO TRATTO TRA VIA ROMA E VIA IONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39998"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI MAGGIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39999"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE MARZO 2008.  BENEFICIARIO: "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40000"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 - IV TRIMESTRE 2007  ISTITUTO VILLA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40001"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 - IV TRIMESTRE 2007 ISTITUTO O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40002"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. MARZO 2008. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40003"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . NOMINATIVI VARI. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40004"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: MONTALTO GIUSEPPE-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40005"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI FALEGNAMERIA DITTA: TRIPOLONE MARIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40006"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARTUCCE DITTA: PCNET MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40007"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERRAMENTA E COLORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40008"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40009"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI-PELLEGRINAGGIO MOMPILIERI MAGGIO 2008 DITTA: COMMMERCIALE SICULA -LEONFORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40010"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA "COMPAGNIA DELLE FIERE" PER ALLESTIMENTO STANDS MOSTRA DELL'ARTIGIANATO FEMMINILE 10/11 MAGGIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40011"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA GALILEO TIME, E TERMINALI TIMBRATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40012"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA SERVICE PER FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40013"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA PER SPORT, SPETTACOLO E CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40014"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO " LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRIBUNE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE BONAIUTO-SOMMA"-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40015"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40016"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER NOTIFICA ATTI DI ESPROPRIAZIONI PER ESECUZIONE LAVORI DI "TRASFORMAZIONE ROTABILE EX STRADA RURALE S.A.MUNZONE - TRATTO DI VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA",</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40017"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRALCI NEI COMPRENSORI DI ZONE DELLO STUDIO DI C.C. - LIQUIDAZIONE 1° SAL IMPRESA VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE (CAPOGRUPPO) CON SEDE IN ROMA VIA TIBULLO N. 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40018"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PROSIEGUO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARTISTICA DI VIA SOPRARIA". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40019"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40020"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORATORE A PROGETTO SERVIZI PRODUTTIVI MESI DI APRILE E MAGGIO 2008. REALE FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40021"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORATORE A PROGETTO SERVIZI PRODUTTIVI MESE DI APRILE 2008 CERUTTI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40022"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO" S.M.S. L. DA VINCI" PER ACQUISTO DI UN PIANOFORTE DIGITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40023"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO" S.M.S. L. DA VINCI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40024"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA ANNO 2008 - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 07-08 DEL 1° TRIMESTRE 2008. BENEFICIARIO: DR GIUFFRIDA ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40025"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2008.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40026"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40027"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40028"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI IMPIANTO DA PALLACANESTRO OMOLOGATO FIBA PER COMPETIZIONI INTERNAZIONALI. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40029"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA-INABILE PISTORIO NOEMI PERIODO MARZO - APRILE 2008. DITTA: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40030"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: APRILE 2008. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40031"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40032"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40033"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI DI DIVISA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40034"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PER LA PROTEZIONE ANTIVIRUS ED ANTISPYWARE DI RETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40035"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE FIERA ANTIQUARIA 7/8 GIUGNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40036"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 15 E 16 GIUGNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2008 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI ELETTORALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40037"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO ASSISTENZA ANNUALE POST WARRANTY PER N.3 SERVERS HP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40038"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ABBONAMENTO ANNUALE "MSDN"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40039"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40040"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO MARCIAPIEDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40041"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/04/08 AL 30/04/08.  DITTA: "CONSORZIO ZOO SERVICE" CON SEDE IN ADRANO P.ZZA A. DIAZ N. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40042"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER REALIZZAZIONE FIERA ANTIQUARIA 7 E 8 GIUGNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40043"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010046212 PER IL SERVIZIO DI FULL SERVICE DI FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI CONNESSI TRAMITE IL SERVIZIO CONSIP. PERIODO DAL 11/01/08 AL 10/04/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40044"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE IN OCCASIONE DELLA FIERA ANTIQUARIA 7 E 8 GIUGNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40045"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA  COPIE ELIOGRAFICHE PRG COMPLETO 12 TAVOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40046"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40047"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "ACI-PRA" PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40048"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA UFFICIO DI RAGIONERIA RAG. BRUNO ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40049"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITÀ - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40050"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40051"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA COMUNE DI MASCALUCIA - ANNO 2008 - INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40052"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI E STAMPATI C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40053"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA: "ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE". LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA PUBLIKOMPASS S.P.A. CON SEDE IN CATANIA CORSO SICILIA N. 37/43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40054"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UTILIZZO CINEMA MODERNO PER CONCERTO FESTIVAL SSSL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40055"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI.  INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40056"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE N. 7800/01 N.R. G. NOTIZIE DI REATO - LIQUIDAZIONE SALDO PER SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. LUCA PERCOLLA, CORSO ITALIA N. 85 - 95129 CATANIA - 35/04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40057"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DI PROLUNGAMENTO DELLA VIA SOCCORSO II° TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DITTA: RAPISARDA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40058"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ . 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40059"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE FIERA ANTIQUARIA 7 E 8 GIUNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40060"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI IN COMUNITÀ - ALLOGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40061"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 208 DEL 09/05/2008 "MONACO S.N.C." PER INTERVENTO TECNICO ESEGUITO SU FOTOCOPIATRICI SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40062"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40063"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40064"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/MESSINA LUIGI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO D.I. N. 1159/2004 TAR CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40065"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE APRILE 2008. DITTA: JUST ON BUSINESS VIA MESSINA 8 MILANO P.I. 05815251003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40066"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO - PROGETTO: "CONOSCIAMO MASCALUCIA INSIEME"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40067"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO INTEGRATIVI 1 SECONDARIA INFERIORE A.S. 2007\08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40068"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA GARA PIAZZA DANTE ALIGHIERI E AREE CIRCOSTANTI. DITTA: PUBLIKOMPASS - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40069"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADATTAMENTO PIAZZETTA VILLA COMUNALE. ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROSISTEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40070"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SULL'AUTOMEZZO BOB-CAT DITTA: MAMMINO IGNAZIO-PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40071"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO VIARIO URBANO ED ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE  COMUNALI - CONTRATTO APERTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE INTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40072"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: KUWAIT-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40073"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA: "ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE". LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA IMAGO CON SEDE IN CATANIA VIA G. OBERDAN N. 181</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40074"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO DAF BV024TJ DITTA: DAF EUROPA CARRI - S. G. LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40075"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO"FORNITURA E INSTALLAZIONE PROGRAMMAZIONE E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROMELIT S.P.A. CON SEDE IN MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40076"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40077"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ - APRILE 2008  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S. COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. - CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40078"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19815 DEL 31/12/2007 "C.E.L. S.R.L." PER ACQUISTO SOFTWARE " REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2006".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40079"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE "MAGGIOLI SPA" PER ACQUISTO MANIFESTI E PIEGHEVOLE INFORMATIVO DA DISTRIBUIRE ALLA CITTADINANZA PER ILLUSTRARE LE CARATTERISTICHE DELL'I.C.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40080"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI.  INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40081"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA: "ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE". LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA BARBARO S.N.C. CON SEDE IN PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40082"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAMENTO SEC ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40083"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPUTAZIONE SOMME PER ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE SOC. CONSULENZA ESPROPRI.IT S.R.L. - MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40084"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOREGGIO ROBERTA /COMUNE DI MASCALUCIA - R.G. 670/2007S - IMPEGNO SPESE PER LIQUIDAZIONE CTU GIUSTA ORDINANZA DEL 06.11.2007 DEL GIUDICE DIRIGEMTE DEL TRIB. DI MASCALCIA -  BENEFICIARIO: GEOM. RESTUCCIA GIOVANNI - VIALE M. RAPISARDI N. 707 - 951236 CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40085"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI - PELLEGRINAGGIO MOMPILIERI 22 MAGGIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40086"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 15 E 16 GIUGNO 2008. - SPESE INVIO CORRISPONDENZA, STAMPATI, MATERIALE CANCELLERIA E/O INFORMATICO, ECC..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI ELETTORALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40087"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40088"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO TESSERINO PER LA RACCOLTA FUNGHI. RIPARTIZIONE ENTRATE..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40089"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40090"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RICOVERO MINORE   DITTA: COMUNITA' ALLOGGIO NIKE - PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40091"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO ESITO DI GARA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI. DITTA: IMAGO- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40092"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE 2° MARZO 2008 DITTA: KUWAIT-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40093"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO RETINO. DITTA: LINEA SPORT '94 CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40094"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: AGLIANO'-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40095"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO VIARIO URBANO ED ELIMINAZIONE PERICOLI  NELLE STRADE COMUNALI CONTRATTO APERTO. - APPROVAZIONE CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40096"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DELLE UNITÀ OPERATIVE E NOMINA PREPOSTI AL SERVIZIO - INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA AI DIPENDENTI DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40097"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA MARANO CONCETTA PERIODO MARZO - APRILE 2008 . DITTA: VILLA REGINA S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40098"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19160-07 DITTA "CASA EDITRICE C.E.L. SRL" PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40099"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40100"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONSIGLIERE COMUNALE MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40101"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CYBER - MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40102"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA:MONTALTO-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40103"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: ARENA SALVATRICE E NICOLOSO APOLLONIA PERIODO: APRILE 2008. DITTA: CASA DI RIPOSO "IL GIRASOLE", MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40104"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORE DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE PERIODO: APRILE 2008.  BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. " NEFERTARI"- RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40105"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO TONER E TAMBURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40106"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 I TRIMESTRE 2008 ISTITUTO: ANFFAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40107"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MUSUMECI-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40108"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI MAGGIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40109"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40110"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS.NE PRO LOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40111"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DI CAT. B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40112"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI E STAMPATI C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40113"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE SOMME PER PRESTAZIONI TECNICHE E ATTIVITA' DI CONSULENZA PER INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE DOTT. ING. SPAMPINATO SEBASTIANO CON STUDIO IN CATANIA VIA LEUCATIA N. 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40114"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE COTTIMO-APPALTO E APPROVAZIONE LETTERA INVITO INERENTE "REALIZZAZIONE SPAZI A VERDE ALL'INCROCIO DI VIA GRAINA CON VIA MACELLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40115"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO MOBILITÀ DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40116"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA HALLEY PER AGGIORNAMENTO DI NATURA INFORMATICA SUI SOFTWARE APPLICATIVI RAGIONERIA E PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40117"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3711 DEL 14/03/2008 "MAGGIOLI SPA" PER RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40118"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4838 DEL 10/04/2008 "MAGGIOLI SPA" PER RINNOVO ABBONAMENTO III ANNO BANCA DATI ON - LINE BILANCIO E CONTABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40119"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 50018 DEL 23/01/2008 "MAGGIOLI SPA" PER ACCERTAMENTO ICI 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40120"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 3 ARMADI PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI. DITTA: 2 A DI AUTERI ANTONINO, CON SEDE IN CATANIA LARGO C. MENDOLA N. 2\B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40121"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PUBBLICAZIONI A STAMPA E FORNITURA VIA WEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40122"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO E FORMAZIONE PER SOFTWARE GESTIONALE SINISTRI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40123"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA DELLA MISERICORDIA. DITTA: F.A.A.I. - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40124"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE PER IMPIANTI D'IRRIGAZIONE DITTA: CTC S.R.L. CON SEDE IN MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40125"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI-ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40126"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE APRILE 2008. LIQUIDAZIONE MO.SE.MA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40127"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "NUOVA FRONTIERA" PROGETTO LABORATORIO TEATRALE - MESI: FEBBRAIO-MARZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40128"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADATTAMENTO PIAZZA INTERNA VILLA COMUNALE PER SPETTACOLI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROSISTEMI PER ESECUZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40129"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO ANZIANI C.DA CROCIFISSO NEL COMUNE DI MASCALUICA A CASA PROTETTA.LIQUIDAZIONE 2° E 3° SAL.-DITTA: EUROINFRASTRUTTURE S.R.L. E EDIL-IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40130"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI ANTICIPO 30% PER ISCRIZIONE AL TIRO ASSEGNO NAZIONALE ED ATTIVITÀ DI TIRO P.M. VALIDI PER IL TRIENNIO 2006-2007-2008 PER IL PERSONALE DELLA P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40131"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - APRILE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40132"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIMOZIONE AUTOVEICOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40133"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DITTA : GUARDO ELETTROFORNITURE CON SEDE IN GRAVINA DI CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40134"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO LEGNAME PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE SCUOLE DITTA : LEGNOMAX1 CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40135"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA / TECNICA COSTRUZIONI - C.E. N. 43/92 - EDILIZIA 2000 C.E. 151/89 E 157/89 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. DARIO SEMINARA - V.LE XX SETTEMBRE N. 43 - 95128 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40136"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA PER PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE DOTT. SALVATORE PARISI - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE RAPISARDA - VIA V.E. ORLANDO, 15 - 95124 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40137"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE - GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA - PROPOSTO DAI SIGG. PUGLISI VINCENZA E PUGLISI PAOLO - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI   11/07  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE RACITI - VIA POLA N. 15 - 95128 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40138"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR D'URSO CONCETTA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA - VIA LAGO DI NICITO N. 14 - 95124 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40139"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA GENERAL CONSTRUCTION - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  AVV. DONATO DE LUCA - CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40140"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40141"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - DEL 13/14 APRILE 2008.  LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40142"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO MESE MARZO 2008. DITTA: JUST ON BUSINESS VIA MESSINA 8 MILANO P.I. 05815251003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40143"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO TEMPORANEO DI AUTISTI SCUOLABUS RELATIVA AL MESE DI MARZO 2008.  DITTA: "ARTICOLO 1" S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIA FRANCESCO BENAGLIA N.13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40144"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI.  DITTA: COPIS - VIA ANDRONE N. 15 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40145"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE DI MARCO ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40146"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE TROVATO VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40147"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE CORSO AGATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40148"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2006 - 2007. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ARRETRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40149"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2007-08.  DITTE : VARI NOMINATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40150"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ - MARZO 2008  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S. COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. - CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40151"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE APRILE 2008. DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40152"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE ISTITUTO "CITTADELLA PER L'INFANZIA" PER RICOVERO A SEMICONVITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40153"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA: ISIECO-FAVARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40154"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE PILATO PER SEMINARI FORMATIVI AL PERSONALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40155"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOSTRA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO "MASCALUCIA ANTIQUARIA" 10 E 11 MAGGIO 2008. PRESTAZION OCCASIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40156"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOSTRA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO "MASCALUCIA ANTIQUARIA" 10 E 11 MAGGIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40157"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOSTRA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO "MASCALUCIA ANTIQUARIA" DEL 10 E 11 MAGGIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40158"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE E PLESSI DIREZIONE DIDATTICA VIA TIMPARELLO.LIQUIDAZIONE 3° E 4° ALL'IMPRESA GEOMONT PROGETTI SOCIETA' COOPERATA DI CALTANISSETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40159"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA MERCATO DI ANTIQUARIATO "MASCALUCIA ANTIQUARIA" DEL 10/11 MAGGIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40160"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MOSTRA MERCATO DI ANTIQUARIATO "MASCALUCIA ANTIQUARIA" DEL 10/11 MAGGIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40161"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA SANTANGELO FRANCESCO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO - VIA SANTA LUCIA N. 55 - 95030 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40162"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO SPESA U.O. SERVIZI AL PERSONALE ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40163"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS 1 TRIMESTRE 2008. ANNO SCOLASTICO 2007/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40164"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2007/08. LIQUIDAZIONE APRILE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40165"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA 2° RATA STAGIONE TERMICA 2007-2008 DITTA: SICILIANA CARBOLIO-CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40166"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA MARZO E APRILE 2008. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40167"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO FERRAMENTA DITTA: FERRAMENTA &amp; COLORI DI CARUSO F. CON SEDE IN GRAVINA DI CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40168"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DA RIEMPIMENTO DITTA : BO.RA. S.R.L. CON SEDE IN GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40169"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40170"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI RIPRISTINO MURO CIMITERO MASSANNUNZIATA DITTA: PRIZZI ANTONINO CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40171"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE VIA BELLINI DITTA: MOSANGHINI - SAN GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40172"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER REVISIONE FIAT PUNTO  DITTA: PRESTIGE CAR - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40173"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE DI MANDATI RELATIVI A SOMME NON INCASSATE NELL'ANNO 2005 E RESTITUITE DALLA TESORERIA DEL CREDITO SICILIANO A QUESTO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40174"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO - APRILE.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40175"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40176"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40177"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40178"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40179"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO BORSE LAVORO MASCALUCIA ANNO 2008 - LIQUIDAZIONE MARZO E APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40180"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO IMPIANTI LUCI E AUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40181"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA IMPEGNO ASSUNTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UNITÀ OPERATIVA SERVIZI AL PERSONALE ANNO 2008 CON DET 711 DEL 13/12/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40182"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA ICE DI CORSARO G. - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40183"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVORO TEMPORANEO DITTA JUST ON BUSINESS SPA VIA MASSENA 8 MILANO P.I.05815251003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40184"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE - DITTA CESAROTTI ANGELA MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40185"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO MODULARE TRATTAMENTO INERTI C.DA S.MARGHERITA-PROGETTO A VALENZA METROPOLITANA".FORNITURA MACCHINARI AL SERVIZIO DELL'IMPIANTO.APPROVAZIONE BANDO DI GARA, CAPITOLATO E SCHEDA TECNICA,SCHEMA DI CONTRATTO E PUBBLICAZ. BANDO SU GURS PER ESTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40186"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POMERIGGI DANZANTI PER GLI ANZIANI -  APRILE 2008 DITTA: DISCOTECA PIGALLE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40187"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2007/08 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO FEBBRAIO - MARZO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40188"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: MARZO 2008. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40189"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI APRILE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40190"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . NOMINATIVI VARI. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40191"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI - FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40192"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE - NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA BIBLIOTECA E L'UFFICIO U.R.P. -   DITTA: GIORDANO S.R.L. - P.I. 03290500879, DOMICILIO FISCALE: VIA TORINO, 73/A INT. 40/41- 95128 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40193"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40194"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 21571 DEL 31/03/2008 "C. GASPARI S.R.L." PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. DITTA: "C. GASPARI S.R.L." - MORCIANO DI ROMAGNA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40195"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI STRAORDINARI QUADRO ED IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA VIA TIMPARELLO. DITTA: ELMONT S.R.L VIA G. CARDUCCI, 8 MOTTA S. ANASTASIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40196"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADATTAMENTO PIAZZA INTERNA VILLA COMUNALE PER SPETTACOLI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUARDO ELETTROFORNITURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40197"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DPS GROUP S.R.L. CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO VIA NIZZETI N. 65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40198"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>: TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 - N.14 /2002          LIQUIDAZIONE SANFELICE DI BAGNOLI DEBORA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40199"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO ESITO DI GARA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI. DITTA: BARBARO-PALERMO       EDISERVICE- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40200"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI APRILE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40201"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDETTO STAMPA COLLABORAZIONE ESTERNA LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40202"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BANDIERE - ORGANI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40203"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DITTA CYBER A.T. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40204"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIORNATA DI STUDIO "LA DISCIPLINA ICI ALLA LUCE DELLE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL COLLEGATO FISCALE E DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2008"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40205"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI LIQUIDAZIONE CUS CATANIA MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40206"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO IMPIANTI AUDIO PER FESTA DI PRIMAVERA 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40207"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZI RESI NELL' ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40208"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RICOVERO MINORE   DITTA: COMUNITA' ALLOGGIO NIKE - PIAZZA ARMERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40209"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -IV TRIMESTRE 2007  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40210"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40211"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO "IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2007"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40212"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE NEW "GE.DE.AS." PERIODO LUGLIO 2008 - GIUGNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40213"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO SCUOLABUS N. 9 TARGATO BV024TJ. DITTA: SANTONOCITO- S.P. CLARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40214"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40215"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI ED ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40216"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA TONER PER GLI UFFICI DI STAFF -  ICE DI CORSARO GRAZIELLA - P.I. 03943760870, DOMICILIO FISCALE: VIA ETN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40217"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI BITUMAZIONE TRATTO DI STRADA INTERNA ENOMINATA VIA AFFITTO, TRATTO RESIDUO DOPO PASSAGGIO DI SMEDIGAS, PER TRATTO DI CIRCA ML. 80X3XCM.5 MEDIANTE STESURA DI TAPPETINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40218"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTINTIVI DI QUALIFICA DA APPLICARSI ALLE UNIFORMI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40219"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40220"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI FALEGNAMERIA DITTA: TRIPOLONE MARIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40221"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICARICHE TELEFONICHE PREPAGATE.  DITTA: VODAFONE OMNITE N.V. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40222"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PITTURA ALLOGGIO CUSTODE CIMITERO DITTA: DI MARCO ANTONIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40223"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANTE E FIORI PER ROTATORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40224"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEL SOLE". ATTI FINALI, APPROVAZIONI E LIQUIDAZIONI. IMPRESA MOTTA SANTO CON SEDE LEGALE IN BELPASSO (CT), VIA II RETTA LEVANTE N.114</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40225"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO URGENTE PER LA SISTEMAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40226"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CINE MODERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40227"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2007 DOTT. LIBRIZZI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40228"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTORE GENERALE. QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA COMPRENSIVA DI ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE E DELL'IRAP DA IMPUTARE AGLI INTERVENTI DI BILANCIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40229"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI STAFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40230"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE COOPERATIVA T.E.A.M.- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40231"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI SCULTURA SU LEGNO DI CASTAGNO PRESSO LA VILLA COMUNALE DITTA: F.A.A.I. - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40232"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATTURE N° 34 E 35 DEL 14/04/2008 - TRATTATIVA PRIVATA ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI. DITTA: "EUROFFICE" DI S. PULVIRENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40233"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI PER GLI UFFICI LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE. DITTA:SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40234"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRO LIZZIO CARMELO. - TRANSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40235"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO - LIQUIDAZIONE. DITTA : ICE DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40236"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO TEMPORANEO DI AUTISTI SCUOLABUS RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2008.  DITTA: "ARTICOLO 1" S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIA FRANCESCO BENAGLIA N.13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40237"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MARZO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40238"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE MISURE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40239"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI APRILE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40240"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "CABLING ROMA 2008"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40241"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. PERIODO DAL 27/03/08 AL 26/04/08. BENEFICIARIO: DR GARUFI GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40242"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ . 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40243"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERRAMENTA E COLORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40244"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40245"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40246"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO TONER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40247"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AEROTOFOGRAMMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PUBBLICO INCANTO. AGGIUDICAZIONE DITTA MATEK SYSTEMS S.R.L. VIA VESUVIO N. 3 VITORCHIANO (VT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40248"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 15 E 16 GIUGNO 2008. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI ELETTORALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40249"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANTENIMENTO E FRUIZIONE DEL BOSCO MONTE CERAULO(COD.: 1999.IT.16.1.PO.01 1/410/2.488/0186). LIQUIDAZIONE 3° S.A.L. DITTA: GATTO COSTRUZIONI S.R.L. NASO (ME) DITTA:CENTAMORE SILVESTRO-VALVERDE(CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40250"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA " S. NICOLÒ". LIQUIDAZIONE AL COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO ING. FABRIZIO FONTANA CON STUDIO IN PALERMO VIA L. DA VINCI N. 30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40251"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40252"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40253"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CERAMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40254"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO TRAPANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40255"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PIANTE E FIORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40256"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40257"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE DITTA IL TRIANGOLO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40258"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORO DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PALETTI IN GHISA IN VIA ROMA A MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40259"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORE DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE PERIODO: MARZO 2008.  BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. " NEFERTARI"- RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40260"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -II TRIMESTRE 2007 ISTITUTO LUCIA MANGANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40261"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA UFFICIO GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40262"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIFACIMENTO MURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40263"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SCHEDARI IN LEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40264"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PROVINCIA 2006, LIQUIDAZIONE VARIE DITTE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40265"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNE CAMPO DI CALCIO BONAIUTO/SOMMA E SERVIZI CONNESSI.-LIQUIDAZIONE 2 S.A.L. DITTA: FIAMMINGO COSTRUZIONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40266"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI RASTRELLI DI LEGNO PER SPIANAMENTO ASFALTO.  DITTA : TRIPOLONE MARIO, VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.38 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40267"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA ARENA SALVATRICE NATA 25/10/33 PERIODO: MARZO 2008. DITTA: CASA DI RIPOSO "IL GIRASOLE", MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40268"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 - IV TRIMESTRE 2007 ISTITUTO VILLA SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40269"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40270"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40271"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA DI FUGA ETNA SUD REALIZZAZIONE ARTERIA STRADALE DI VALENZA DI PROTEZIONE CIVILE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE DEL BOSCO E LA S.P.4/II° DIR. PEDARA 1° STRALCIO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE.DITTA:RIOLO G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40272"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DI PROLUNGAMENTO VIA SOCCORSO II° TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D'ORO ALLA EX S. P. 10 VAR.LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE.DITTA: RAPISARDA GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40273"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PROLUNGAMENTO VIA SOCCORSO II TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D'ORO ALLA VIA A. DE GASPERI-TRATTO VIA MEDITERRANEO DA VIA ETNEA A VIA MONTE CICIRELLO.LIQUIDAZIONE 2° SAL IMPRESA CO.VIR.-CESARO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40274"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE MARZO 2008. LIQUIDAZIONE FATTURA MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40275"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POMERIGGI DANZANTI PER GLI ANZIANI -  MARZO 2008 DITTA: DISCOTECA PIGALLE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40276"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO VIABILITÀ. DITTA : DITTA PC-NET DI EL KAABI M., CORSO S. VITO N.14 - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40277"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA COMUNALE IN MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40278"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - INDIVIDUAZIOONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE . DITTA DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40279"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO, FERRAMENTA &amp; COLORI DI GUGLIELMINO ALFIO - CORSO S. VITO N.149 - MASCALUCIA (CT). FATT. N.32 DEL 01/04/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40280"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL' AVV. VITTORIO QUALE CONSULENTE LEGALE ESPERTO IN MATERIA DI URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40281"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE MOTOCICLO IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40282"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DOVUTI A COMPONENTI DEL SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 12 E 13 APRILE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40283"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE PER SOSTENERE SPESE URGENTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO SISMICO DEL 20/04/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40284"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 15 E 16 GIUGNO 2008. - SPESE INVIO CORRISPONDENZA, STAMPATI, MATERIALE CANCELLERIA E/O INFORMATICO, ECC..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI ELETTORALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40285"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40286"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40287"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40288"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA S.M.S. "L. DA VINCI" DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40289"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI RIFLESSI SENTENZE GIUDICE DEL LAVORO NN. 3418/06 3419/06 349/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40290"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40291"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA - II TRIMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40292"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE COTTIMO-APPALTO E APPROVAZIONE LETTERA INVITO INERENTE "PROSIEGUO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARTISTICA DI VIA SOPRARIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40293"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE COMUNITÀ ALLOGGIO "SOLE GIOIA" ODA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40294"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO AI SENSI DELLA L.109/94 "REALIZZAZIONE SPAZI A VERDE ALL'INCROCIO DI VIA GRAVINA CON VIA MACELLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40295"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI TORNEI SCACCHISTICI A MASCALUCIA, ALLA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA "UNIONE SCACCHI CATANIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40296"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AUTOMEZZO DAF BV857TL DITTA: DAF EUROPA CARRI - S.G. LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40297"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. GENNAIO E FEBBRAIO 2008. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40298"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO X MANUTENZIONE IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40299"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO STAMPATI PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40300"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO STAMPATI PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40301"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO 2008 RIVISTE EDK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40302"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40303"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIMOZIONE DI AUTOVEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40304"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA-INABILE PISTORIO NOEMI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2008. DITTA: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40305"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/03/08 AL 31/03/08.  DITTA: "CONSORZIO ZOO SERVICE" CON SEDE IN ADRANO P.ZZA A. DIAZ N. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40306"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE E BENI COMUNALI PER IL MANTENIMENTO E ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94 - APPALTO A CONTRATTO APERTO". ATTI FINALI, APPROVAZIONI E LIQUIDAZIONI. IMPRESA BATTIATO GEOM. GIUSEPPE CON SEDE LEGALE IN SANTA VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40307"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE ATTREZZATE PLURIFUNZ.VIA GIUSTI,DELLE MAGNOLIE E TIZIANO-LOTTO VIA GIUSTI-PROGETTO IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO.APPROVAZIONE ATTI FINALI E QUADRO ECONOMICO SOMME SOSTENUTE.DITTE:CONSOLI M.-ING.OTTONE G.-ING.MOTTA L.-RUP E ASSISTENZA:U.T.C. LL.PP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40308"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 15 E 16 GIUGNO 2008. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40309"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI DIGITALI - ANNO 2008 MONACO S.R.L. - VIA M. LA SPINA N. 50 - ACIREALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40310"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE I.C.S."E. FERMI" C.T.P. N.10 CENTRO EDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40311"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PER ACQUISTO PIANOFORTE DIGITALE PER L'ORCHESTRA DELLA S.M.S. L. DA VINCI DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40312"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE DESTINATARIO: POSTECOM SPA - P.IVA 05838841004, DOMICILIO FISCALE: VIALE EUROPA, 175 - 00144 ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40313"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40314"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA -APPALTO A CONTRATTO APERTO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. DITTA IMPRESA LONGO ANTONINO CON SEDE IN S. AGATA LI BATTIATI VIA BARRIERA DEL BOSCO N. 110 PARTITA IVA 00586480873.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40315"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2008.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40316"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2008.  BENEFICIARIO: "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40317"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40318"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ SEC - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40319"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 2^ S.E.C. - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40320"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RAPPRESENTANZA DEL COMUNE AL 10° MEETING NAZIONALE DEI PAESI DI SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40321"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI.  INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40322"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO STIPULA CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2006 - 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40323"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI IN DISMISSIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40324"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40325"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: FEBBRAIO 2008. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40326"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . NOMINATIVI VARI. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40327"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO VERBALDATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40328"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI MARZO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40329"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2007/08. LIQUIDAZIONE MARZO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40330"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPA DIGITALE VERBALI CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40331"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40332"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: MONTALTO- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40333"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - MARZO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40334"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40335"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 12.06.2006 DITTA: REITO RITA- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40336"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL RESP. D'AREA DI CUI AL PUNTO 6) DELLA DETERMINA SINDACALE N°8 DEL.26.02.2008, INERENTE LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA LAVORI PUBBLICI E ORGANIZZAZIONE INTERNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40337"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI IN COMUNITÀ - ALLOGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40338"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE COMUNITÀ ALLOGGIO "PICCOLO PRINCIPE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40339"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE MISURE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40340"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI BANDISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40341"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI FEBBRAIO 2008. DITTA: ACIM S.R.L. ZONA INDUSTRIALE - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40342"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE "MAGGIOLI SPA" PER FORNITURA AGGIORNAMENTI TRIBUTARI E RELATIVA MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40343"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI-MESE FEBBRAIO 2008 DITTA: KUWAIT-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40344"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE URGENTI DI RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLA COMUNALE. LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE 1° E 2° SAL ALL'IMPRESA MAGRÌ VINCENZO S.N.C. CON SEDE IN NICOLOSI VIA LONGO N. 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40345"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO N. 3 LICENZE DEL PROGRAMMA "AUTOCAD LT 2008" DELL'AUTODESK E UN CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNUALE SUBSCRIPTION. DITTA MEDIAGAIN ITALY SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40346"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' REVISORE DEI CONTI - 1^ TRIM.2008 BENEFICIARIO:RAG. CORRADO REITANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40347"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 64 DEL 10/04/2008 DITTA "METROCART" PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI FINANZIARI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40348"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IDROPULITRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40349"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FESTA DI PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40350"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ELABORATI GRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40351"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  DITTA: COPIS - VIA ANDRONE N. 15 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40352"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE FERRAMENTA E COLORI PER MANUTENZIONE SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40353"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE RECINZIONE CIMITERO DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40354"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE "EDK EDITORE S.R.L." PER AGGIORNAMENTI MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40355"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.770 DEL 03/04/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40356"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 - CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40357"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO I.C.S. " E. FERMI" S. G. LA PUNTA - CENTRO EDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40358"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO E DI ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI- APPALTO A CONTRATTO APERTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40359"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40360"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IC-ELETTRONICA CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40361"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EL KAABY MUSTAPHA CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40362"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO ANZIANA NICOLOSO APOLLONIA NATA A NICOLOSI IL 20/3/928. APRILE - GIUGNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40363"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE DI ASSISTENZA PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - ANNO 2008. DITTA HALLEY CONSULTING SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40364"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE ALLA SEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40365"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VESTIARIO PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40366"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13 DEL 04/04/2008 "IMPRESA EDILE" PER SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40367"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO MURO PRESSO CIMITERO DI MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40368"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40369"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVI PER PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE A VERDE DELLA PIAZZA DANTE ALIGHIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40370"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. PERIODO DAL 27/02/08 AL 26/03/08. BENEFICIARIO: DR GARUFI GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40371"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI IMPIANTO DA PALLACANESTRO OMOLOGATO FIBA PER COMPETIZIONI INTERNAZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40372"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER I SERVERS DEL CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40373"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. DITTA METROCART COM. DI BOSCO ANTONELLA CON SEDE IN S.AGATA LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40374"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO - LIQUIDAZIONE DITTA: ICE DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40375"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 214 DEL 31/03/2008 PER ACQUISTI IN ECONOMIA. DITTA: "IL SAGITTARIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40376"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPATI PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40377"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORATORE A PROGETTO SERVIZI PRODUTTIVI MESE MARZO 2008 CERUTTI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40378"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 13 - 14 APRILE 2008  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA, SGOMBERO E RIPRISTINO AULE SCOLASTICHE DA ADIBIRE A SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40379"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORATORE A PROGETTO SERVIZI PRODUTTIVI MESE MARZO 2008. REALE FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40380"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE MARZO 2008. DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40381"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 1° TRIMESTRE 2008 - DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40382"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER RIMOZIONE MATERIALE - AFFIDAMENTO LAVORI- DITTA GIOVANNI APRILE S.P.A. - AUGUSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40383"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NELL'AREA DI PERTINENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA - SEZ. DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40384"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDETTO STAMPA COLLABORAZIONE ESTERNA LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40385"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PER UN ULTERIORE MESE DELL'ATTIVITÀ RICREATIVE PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE ANZIANE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40386"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40387"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA: ARTICOLO 1 S.P.A. - VIA F. BENAGLIA 13 - ROMA -LLIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40388"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2007 - FATT. 432/08.  DITTA: ARTICOLO 1 S.P.A. - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40389"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40390"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONE - TRATTO DI VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40391"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE - DITTA CESAROTTI ANGELA MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40392"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANCELLERIA PER UFFICIO MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40393"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. LIQUIDAZIONE 1° E 2° SAL ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA SMEDIGAS S.P.A. CON   SEDE IN SAN GREGORIO DI CATANIA VIA TEVERE N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40394"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE AL 31.03.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40395"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE DI AUTOVEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40396"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI AVENTE AD OGGETTO "GLI ESPROPRI ALLA LUCE DELLE SENTENZE N. 348 E N. 349 DEL 2007".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40397"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DI GARA PER L'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VERDE DELLA PIAZZA DANTE ALIGHIERI E AREE CIRCOSTANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40398"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO MURO A SECCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40399"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI PER MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MARLETTA ANTONIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40400"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MASCALUCIA. DITTA: 2 A DI AUTERI ANTONINO, CON SEDE IN CATANIA LARGO C. MENDOLA N. 2\B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40401"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ARETE' "LE PIU' RECENTI PROBLEMATICHE SU FINANZA CONTABILITA' E BILANCI DEGLI EE.LL."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40402"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PROVINCIA 2006, LIQUIDAZIONE VARIE DITTE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40403"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO "IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA". LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL'IMPRESA ESECUTRICE PRESTI S.R.L.- TERME VIGLIATORE (ME)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40404"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AUTOPARCO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40405"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARATI RADIO PORTATILI E RELATIVI ACCESSORI - LIQUIDAZIONE. DITTA: ELETTROMECCANICA INSTALLAZIONE S.N.C. VIA MAZZINI N.77 SANTA VENERINA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40406"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COLLABORATORI MESE DI MARZO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40407"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE - NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA BIBLIOTECA E L'UFFICIO U.R.P. -   DITTA: GIORDANO S.R.L. - P.I. 03290500879, DOMICILIO FISCALE: VIA TORINO, 73/A INT. 40/41- 95128 CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40408"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO CULTURA E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40409"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA / TECNICA COSTRUZIONI - C.E. N. 43/92 - EDILIZIA 2000 C.E. 151/89 E 157/89 - IMPEGNO DI SPESA  BENEFICIARIO: AVV. DARIO SEMINARA - V.LE XX SETTEMBRE N. 43 - 95128 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40410"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORGANIZZAZIONE "FESTA DI PRIMAVERA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40411"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI MANUTENTIVI PRESSO TRIBUNALE E SCUOLA MEDIA DI VIA DEL SOLE. DITTA : F.D. TERMO SISTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40412"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATTURE N° 3358-08 DITTA "CASA EDITRICE C.E.L. SRL" PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40413"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI BANDISTICHE ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40414"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ROTATORIA E AREE A VERDE IN VIA REGIONE SICILIANA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO CON VIA GIUFFRIDA E INTERVENTI MINORI". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DI COTTIMO APPALTO. DITTA D'URSO MATTEO CON SEDE IN BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40415"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40416"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GRAFICA PER INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40417"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40418"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40419"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40420"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: SIGNORELLI LUIGI, PERIODO  GENNAIO - FEBBRAIO 2008 PRESSO CASA DI RIPOSO "OASI S. BERNARDO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40421"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE GENNAIO 2008.  BENEFICIARIO: "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40422"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORE DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2008.  BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. " NEFERTARI"- RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40423"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2008.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40424"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA LIQUIDAZIONE CESAROTTI ANGELA MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40425"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI POSTALIZZAZIONE RELATIVE AL SERVIZIO VERBALDATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40426"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPA DIGITALE VERBALI CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40427"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MONTALTO GIUSEPPE- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40428"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1212/2007 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE RAPISARDA - VIA V.E. ORLANDO, 15 - 95124 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40429"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE EDILE; DITTA : MOTTA AGATA - TREMESTIERI ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40430"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO TEMPORANEO DI AUTISTI SCUOLABUS RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2008.  DITTA: "ARTICOLO 1" S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIA FRANCESCO BENAGLIA N.13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40431"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI. APPROVAZIONE SOLUZIONE MIGLIORATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40432"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA POST-WARRANTY PER SERVER E STORAGE HP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40433"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA CYBER - SAN GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40434"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA ATTREZZATURA PER UFFICIO . DITTA : PC - NET DI EL KAABI M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40435"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA E STAMBUL FRANCESCA FEBBRAIO 2008. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40436"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 II - III - IV TRIMESTRE 2007 ISTITUTO: ANFFAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40437"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA NELL'AUTOMEZZO COMUNALE IVECO AUTOBOTTE. DITTA: AGLIANO' ANTONINO- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40438"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA DIGIPRINT DI DI SANTO M. - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40439"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO GENNAIO 2008. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40440"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40441"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE PER CARNEVALE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40442"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GRAFICA CARNEVALE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40443"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40444"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40445"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2007/08. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40446"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40447"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40448"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELEGA DEL CAPO AREA DI CUI AL PUNTO 6) DELLA DETERMINA SINDACALE N. 8 DEL 26/02/2008. DISTRIBUZIONE INTERNA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AREA PIANIFICAZIONE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40449"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DELLA FOGNATURA PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DEI CARABINIERI E DI VIA BELLINI OLTRE ALLA TUBAZIONE ACQUE NERE PRINCIPALE DI VIA CARBONARO SCOLASTICO, DISOTTURAZIONE TUBAZIONE E PULITURA, LAVAGGIO POZZETTI ECC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40450"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA PER RECUPERO CANONI SCICA 2003/2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - 19/06  BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO - MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40451"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER I LAVORI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE A VERDE DELLA PIAZZA DANTE ALIGHIERI E DELLE AREE CIRCOSTANTI" DITTA: IMPRESA PROGETTI S.A.S. DI NIGRELLI ROBERTO &amp; C. - MUSSOMELI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40452"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MARZO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40453"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40454"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ASSISTENZA AL SINDACO ALLA GIUNTA MUNICIPALE ED AL SEGRETARIO GENERALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40455"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DI FRUIZIONE COLLETTIVA NELL'AREA EST DI PARCO TRINITÀ". RENDICONTAZIONE FINALE DELLE SOMME PER RICHIESTA SALDO ALL'ASS. REG. AI LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40456"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO ASSOCIAZIONE VILLA REGINA/COMUNE DI MASCALUCIA - SALDO SPESE LEGALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40457"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' PER MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40458"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI TRATTO DI STRADA EDIANTE LA STESURA DI BITUME PRESSO CORSO S. VITO, INOLTRE PER LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE GRATE IN VIA MARCONI E VIA S. SFERA, ECC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40459"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TORNEO DELLA BEFANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40460"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE FEBBRAIO 2008. LIQUIDAZIONE FATTURA MO.SE.MA. S.P.A. CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40461"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ACCESSORI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40462"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO MUSICALE BLUE SOUND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40463"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO NOTTURNO PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40464"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TROFEI PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40465"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA: ELLE. C. OFFICE DI V. RAPISARDA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40466"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40467"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40468"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40469"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FESTIVAL DELLA CANZONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40470"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SGROI STAMPA MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40471"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA MANUTENZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MUSUMECI ORAZIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40472"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO - LIQUIDAZIONE. DITTA : ICE DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40473"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/02/08 AL 29/02/08.  DITTA: "CONSORZIO ZOO SERVICE" CON SEDE IN ADRANO P.ZZA A. DIAZ N. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40474"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA /TECNICA COSTRUZIONI - C.E. 8/94 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI. 30/04  BENEFICIARIO: AVV. DARIO SEMINARA - CORSO DELLE PROVINCE N. 203 - 95128 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40475"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA. PERIODO DAL 07/09/2007 AL 31/12/2007. DITTA: SOC. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE, VIA SAN VITO S.N. 90012 CACCAMO (PA) P.IVA: 03501840825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40476"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO -  INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA . DITTA : METROCART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40477"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER I LARORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DANTE E AREE CIRCOSTANTI SUL QUOTIDIANO LA SICILIA. DITTA: PUBLIKOMPASS-CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40478"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA /TECNICA COSTRUZIONI - C.E. N. 8/94 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - 30/04  BENEFICIARIO: AVV. DARIO SEMINARA - V.LE XX SETTEMBRE N. 43 - 95128 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40479"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA VILLARDITA DONATA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -                  7/08  BENEFICIARIO: AVV. ROSAMARIA SAITTA - VICO SAVOIARDO N. 12 - 95030 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40480"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40481"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE DELLA BEFANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40482"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITÀ - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40483"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40484"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER PAGAMENTI SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI IN DISMISSIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40485"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI PER IL GIUDICE DI PACE, VIA GRIMALDI N. 38, TREMESTIERI ETNEO - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40486"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTO "CITTADELLA PER L'INFANZIA" PER RICOVERO A SEMICONVITTO MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40487"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40488"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - INDIVIDUAZIOONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. DITTE: LEGATORIA CACCETTA E EDK EDITORE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40489"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - FEBBRAIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40490"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ELETTORALE. DITTA: METROCART.COM DI BOSCO A. - VIA B. DEL BOSCO,51 - SANT'AGATA LI BATTIATI - P.I. 04455960874.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40491"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI DELL'IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA. LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE SIGG. D'ARRIGO GIOVANNI E STABILE SANTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40492"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE FEBBRAIO 2008 DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40493"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO - LAVORI STRAORDINARI QUADRO ED IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA DI VIA TIMPARELLO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. DITTA ELMONT S.R.L. VIA G. CARDUCCI 8 MOTTA S. ANASTASIA- PARTITA IVA 04386930871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40494"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO "LA DISCIPLINA ICI ALLA LUCE DELLE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL COLLEGATO FISCALE E DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2008"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40495"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE IDRAULICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40496"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE CIMITERO MASSANNUNZIATA DITTA: MOSANGHINI-S. GREGORIO DI CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40497"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO A.S. 2007/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40498"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE IMPIANTO ELETTRO-IDRAULICO DELL'AUTOCESTELLO COMUNALE  DITTA: SIMEI - MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40499"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO TECNICO GIURIDICO ALL'AVV. SALVATORE VITTORIO PER LO STUDIO E LA REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE - LIQUIDAZIONE FATTURA BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE VITTORIO - VIA UMBERTO I N. 255 - 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40500"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE N. 7800/01 N.R. G. NOTIZIE DI REATO - IMPEGNO SOMME PER SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. LUCA PERCOLLA, CORSO ITALIA N. 85 - 95129 CATANIA -   35/04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40501"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA VILLARDITA DONATA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -                 7/08 BENEFICIARIO: AVV. ROSAMARIA SAITTA - VICO SAVOIARDO N. 12 - 95030 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40502"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR PROPOSTO DAL SIG. MUNI SALVATORE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI   36/07                                BENEFICIARIO: AVV. NICOLA SEMINARA - C.SO DELLE PROVINCE, 203 - 95128 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40503"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA MANOVRA FINANZIARIA 2008 - NOVITA' IN MATERIA DI TRIBUTI" , ORGANIZZATO DALLA DITTA ARETE' - IN DATA 01 FEBBRAIO 2008. AUTORIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40504"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PROPOSTO DALLA SIG.RA SCARDACI ROSA LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -                                     17/07 BENEFICIARIO: AVV. FRANCESCO FERRARA - CORSO ITALIA N. 123 - 95127 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40505"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL CENTRO STORICO COMMERCIALE DI MASCALUCIA - 1° STRALCIO "VIA ETNEA" - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI 16/07  BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA - VIA LAGO DI NICITO N.14 - 95124 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40506"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40507"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDETTO STAMPA LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40508"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO" S.M.S. L. DA VINCI" - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40509"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010037596/2007  PER IL SERVIZIO DI FULL SERVICE DI FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI CONNESSI TRAMITE IL SERVIZIO CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40510"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI CATANIA N. 1154/01 DEL 18/8-17/9/2001 - DEFINITO CON SENTENZA N. 943 DEL 29/7-27/09/2007- LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -      29/02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40511"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNE CAMPO DI CALCIO BONAIUTO/SOMMA E SERVIZI CONNESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40512"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40513"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2007/08 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO DICEMBRE 2007- GENNAIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40514"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: 01/1/08-29/2/08.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40515"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA MARANO CONCETTA PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2008 . DITTA: VILLA REGINA S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40516"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA ARENA SALVATRICE NATA 25/10/33 PERIODO: FEBBRAIO 2008. DITTA: CASA DI RIPOSO "IL GIRASOLE", MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40517"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: GENNAIO 2008. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40518"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 - III TRIMESTRE 2007 ISTITUTO O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40519"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -I TRIMESTRE 2007 ISTITUTO LUCIA MANGANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40520"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI TRATTO DI STRADA MEDIANTE LA STESURA DI BITUME PRESSO VIA MONTEVERDE INT. 15 ECC., INOLTRE PER LAVORI DI PULIZIA GRATE IN VIA SIENA E TORRE DEL FILOSOFO ECC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40521"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 - N.14 /2002          LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40522"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE AL TIRO ASSEGNO NAZIONALE ED ATTIVITÀ DI TIRO P.M. VALIDI PER IL TRIENNIO 2006-2007-2008 PER IL PERSONALE DELLA P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40523"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERRAMENTA E COLORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40524"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 - III TRIMESTRE 2007  ISTITUTO VILLA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40525"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE. DITTA: EDK EDITORE S.R.L. - VIA SANTARCANGIOLESE N°6 47825 TORRIANA (RN) - P.I.03269090407</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40526"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO PER GIARDINAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40527"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40528"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2007-08.  DITTE : VARI NOMINATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40529"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FINITURA ANFITEATRO PARCO TRINITA' MANENTI. LIQUIDAZIONE IMPRESA CENTAMORE SILVESTRO SITA IN VALVERDE VIA VITT. EMANUELE N. 252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40530"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ - GENNAIO - FEBBRAIO 2008  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S. COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. - CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40531"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TUTORE DISABILE PSICHICO   DITTA: AVV. LA FARINA GIUSEPPE - VIA FRANCESCO CRISPI N. 138 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40532"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO"INTERVENTI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE SU VIA DEL BOSCO":APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO ALL'IMPRESA ESECUTRICE. DITTA: GISAT DI TROPEA ROSARIO CON SEDE IN SANT'ALFIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40533"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI COLLOCAZIONE E TRASPORTO DI OPERE ARTISTICHE  DITTA: CENTAMORE SILVESTRO-VALVERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40534"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO PRESSO SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40535"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRO SALAMONE SEBASTIANO - TRANSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40536"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40537"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA DI CANCELLERIA PER LA PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE. DITTA: DPS GROUP S.R.L. VIA NIZZETI 65 TREMESTIERI ETNEO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40538"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40539"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40540"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40541"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40542"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA KARNAK S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40543"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI FEBBRAIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40544"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO TRATTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40545"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40546"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA A VERDE PIAZZA PIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40547"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40548"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "LE PIU' RECENTI PROBLEMATICHE SU FINANZA CONTABILITA' E BILANCI DEGLI EE.LL."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40549"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PUBBLICAZIONE GARA RIQUALIFICAZIONE A VERDE PIAZZA D. ALIGHIERI E DELLE AREE CIRCOSTANTI. DETERMINA N. 2340/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40550"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER MOSTRA MARINA MILITARE". DETERMINA N. 2082/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40551"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "PROCEDURA NEGOZIALE PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI, QUALE POTENZIAMENTO DELLA P.I. LUNGO LE STRADE COMUNALI PER IL NATALE 2007". DETERMINA N. 2075/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40552"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "FORNITURA RIVISTE E PUBBLICAZIONI". DETERMINA N. 1913/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40553"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 1657/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40554"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "FORNITURA STRAORDINARIA ENEL FIERA ANTIQUARIA OTTOBRE 2007". DETERMINA N. 1624/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40555"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI COMUNALI". DETERMINA N. 1379/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40556"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 1526/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40557"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2008. ART.15 C.C.N.L. DEL 14/09/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40558"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 1376/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40559"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER LIQUIDAZIONE ONERI PER LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO DI CESSIONE E TRASFERIMENTO DI IMMOBILI IN DITTA MESSINA SEBASTIANO. DETERMINA N. 2160/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40560"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PUBBLICAZIONE ESITI GARA COMPLETAMENTO IMPIANTI DI P. I.. DETERMINA N. 1364/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40561"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "PAGAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE". DETERMINA N. 1318/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40562"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO MUSICALE CABANA GROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40563"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE PER IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40564"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE PER PARTECIPAZIONE AL VII INCONTRO DELLE CITTA' E DELLE ISTITUZIONI DEL FESTVAL SS.LL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40565"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2°CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, ANNO 2007- NOMINATIVI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40566"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE HARDWARE - LIQUIDAZIONE. DITTA : ICE DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40567"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI DELL'IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA. LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE SIGG. LO FARO MARIA G.,DI, GUARDO SANTA, DI GUARDO GIOVANNI S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40568"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO NOTTURNO PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40569"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF ANNO 2008 - DAL 01/02/2008 AL 30/06/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40570"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO PER IL CORPO DEI VIGILI URBANI DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40571"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, SCHERMI ED ALTRI SUPPORTI INFORMATICI PER GLI  UFFICI DI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40572"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - U.O. SERVIZI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40573"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "STAGE BRUXELLES". DETERMINA 657/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40574"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA UFFICIO CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40575"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40576"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VIA DI FUGA ETNA SUD-REALIZZ.ARTERIA STRAD.DI VALENZA DI P.C. DI COLLEG.VIE DEL BOSCO E LA S.P. 4/II° DIR. PEDARA NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI"-1°STRALCIO FUNZIONALE.LIQUIDAZ.ACCONTO 80%INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPR.DITTA MOSCHETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40577"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40578"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL DIPART. REG. PROT. CIV. PER IL GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - COFINANZIAMENTO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40579"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARATI RADIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40580"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO I. C. "F. II DI SVEVIA" - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40581"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ RICREATIVE PRESSO IL CENTRO INCONTRO ANZIANE - FEBBRAIO 08.  DITTA: FICHERA ROSSELLA, VIA PESCHIERA 18, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40582"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TUBI ZINCATI. DITTA : DITTA DI RAIMONDO S.R.L., VIA MILICIA N.47 - MISTERBIANCO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40583"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "FORNITURA STRAORDINARIA ENEL FIERA ANTIQUARIA SETTEMBRE 2007". DETERMINA N. 1301/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40584"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE". DETERMINA N. 1113/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40585"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL'ENTE". DETERMINA N. 733/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40586"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PUBBLICAZIONE GARA COMPLETAMENTO IMPIANTI DI P. I.. DETERMINA N. 661/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40587"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "SPESE DI TRASFERIMENTO MINORE". DETERMINA N. 473/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40588"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PUBBLICAZIONE GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNE CAMPO DI CALCIO. DETERMINA N. 1360/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40589"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 323/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40590"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "CORSO DI FORMAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE". DETERMINA N. 123/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40591"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI COMUNALI. DETERMINA N. 145/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40592"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40593"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI MESI DI DICEMBRE 2007 - GENNAIO - FEBBRAIO 2008. BENEFICIARIO: DR BELFIORE SANTO SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40594"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL' AVV. VITTORIO QUALE CONSULENTE LEGALE ESPERTO IN MATERIA DI URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40595"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/01/08 AL 31/01/08.  DITTA: "CONSORZIO ZOO SERVICE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40596"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI IN FERRO  DITTA: ASERO CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40597"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO - ANNO 2007  GRUPPO FRATRES DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40598"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MONTALTO-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40599"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO  DITTA: LIBRERIA PUNTOMEDIA DI PAPPALARDO T. - VIA DELL'ARCA 15 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40600"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI FEBBRAIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40601"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POMERIGGI DANZANTI PER GLI ANZIANI - FEBBRAIO 2008 DITTA: DISCOTECA PIGALLE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40602"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2007.  BENEFICIARIO: "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40603"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 - III TRIMESTRE 2007 ISTITUTO VILLA SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40604"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO BORSE LAVORO MASCALUCIA ANNO 2008 - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40605"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO PERIODICO "AZIENDITALIA FINANZA &amp; TRIBUTI" - ANNO 2008. DITTA: IPSOA - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - ASSAGO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40606"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO PERIODICO "AZIENDITALIA FINANZA &amp; TRIBUTI" - ANNO 2008. DITTA: IPSOA - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - ASSAGO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40607"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. PERIODO DAL 01/01/08 AL 29/02/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40608"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO DI ASSISTENZA 2008 PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. DITTA DATA MANAGEMENT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40609"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40610"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LEGNAMI ED AFFINI DITTA: LEGNOMAX1 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40611"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOTT. ARCH. ALFIO SAPIENZA CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA S. TOMMASO N. 21 PER IL COLLAUDO STATICO FINALE LAVORI PIAZZALE ANTISTANTE PLESSO SCOLASTICO VIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40612"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ADATTAMENTO PIAZZA INTERNA VILLA COMUNALE PER SPETTACOLI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE. DITTA PAPAVERO LORENZO CON SEDE IN PATERNÒ VIA MOLISE N°37 P.I. 03332400872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40613"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "NOTIFICHE PRATICHE DI SANATORIA". DETERMINA N. 7/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40614"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA VIA SOCCORSO". DETERMINA 134/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40615"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2007". DETERMINA N. 26/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40616"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "FORNITURA STRAORDINARIA ENEL MANIFESTAZIONE NOZZE SOTTO LE STELLE". DETERMINA N. 1347/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40617"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI". DETERMINA N. 1201/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40618"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITÀ". DETERMINA N. 1190/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40619"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI. DETERMINA N. 1184/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40620"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA INERTI". DETERMINA 1148/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40621"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "FORNITURA STRAORDINARIA ENEL FESTA DI S. VITO E MANIFESTAZIONI COLLATERALI". DETERMINA N. 1036/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40622"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PAGAMENTO B&amp;B PER SOGGIORNO SCULTORE NUNO RUFINO DETERMINA N. 949/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40623"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "FORNITURA STRAORDINARIA ENEL REALIZZAZIONE MOSTRA ESTEMPORANEA DI ARTIGIANATO 2007". DETERMINA N. 874/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40624"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 1792/04". DETERMINA N. 807/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40625"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PAGAMENTO GREST 2007 DETERMINA N. 668/07 E 978/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40626"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PAGAMENTO COMPETENZE ISPESL. DETERMINA N. 692/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40627"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE DI ESPERIRE UN'AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DELL'ARCH. AURELIO CANTONE - IMPEGNO DI SPESA  25/00  AVV. GIUSEPPE RUSSO - PIAZZA TRENTO N. 2 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40628"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE SIG.RI DI GRAZIA - SCALIA - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE  BENEFICIARIO: DOTT. CUSCUNÀ SALVATORE - VIA MODIGLIANI N. 10 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40629"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO 2008 RIVISTE EDK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40630"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COLLABORATORI MESE DI FEBBRAIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40631"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI IMPIANTO DA PALLACANESTRO OMOLOGATO FIBA PER COMPETIZIONI INTERNAZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40632"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO, PER MANCATA PARTECIPAZIONE, DELLA QUOTA VERSATA PER LA COLONIA MARINA ANZIANI 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40633"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40634"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 13/14 APRILE 2008. - SPESE INVIO CORRISPONDENZA, STAMPATI, MATERIALE CANCELLERIA E/O INFORMATICO, ECC..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40635"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER PUBBLICAZIONE GARA RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI. DETERMINA N. 419/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40636"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ASSICURAZIONE INFORTUNI RC E TUTELA GIUDIZIARIA". DETERMINA N. 69/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40637"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORATORE A PROGETTO SERVIZI PRODUTTIVI MESE FEBBRAIO 2008  CERUTTI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40638"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORATORE A PROGETTO SERVIZI PRODUTTIVI MESE FEBBRAIO 2008.          REALE FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40639"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE SERVIZI IN ECONOMIA.DITTA : DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - VIA ETNEA N.191 - MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40640"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. SALVATORE VITTORIO CON STUDIO IN CATANIA VIA UMBERTO I° N. 255 PER RILASCIO PARERE LEGALE "PROGETTO COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBLICA ILLUMINAZIONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40641"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME FORNITURA PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE BOB-CAT. DITTA: PALADINO JUNIOR-S.G. LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40642"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI STRAORDINARI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE MESE DI GENNAIO 2008. DITTA: ACIM S.R.L. ZONA INDUSTRIALE - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40643"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ADDOBBI LUMINOSI QUALE POTENZIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2008. DITTA: UN'IDEA IN PIU' - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40644"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' LA SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40645"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO LAVORI IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO INERTI CONTRADA S. MARGHERITA. LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE IN FAVORE DEI PROPRIETARI DEL CESPITE SITO NEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40646"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SCALA A CASTELLO PER CIMITERO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40647"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE - DITTA TIPOGRAFIA LEGATORIA "CACCETTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40648"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. NOVEMBRE 2007. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40649"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "FORNITURA STRAORDINARIA ENEL REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI MAGGIO 2007". DETERMINA N. 63/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40650"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "PAGAMENTO MANDATI NON RISCOSSI RELATIVI ALLA BORSA DI STUDIO 2003/04 INTESTATI A SIBONA LAURA". DETERMINA N. 266/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40651"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "PUBBLICAZIONE GARA INERTI". DELIBERA DI G.M. N. 42/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40652"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "FESTA DELLA DONNA". DETERMINA N. 180/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40653"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA DEI CC. DETERMINA N. 179/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40654"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "FORNITURA STRAORDINARIA ENEL CARNEVALE 2007". DETERMINA N. 58/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40655"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI COMUNALI". DETERMINA N. 36/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40656"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "ACQUISIZIONE AGGIORNAMENTI BANCA DATI CATASTO TERRENI E FABBRICATI". DETERMINA N. 5/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40657"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPECIALE PER "CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS". DETERMINA N. 57/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40658"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAGISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40659"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L'OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERNO 173 - CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40660"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . NOMINATIVI VARI. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40661"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORE DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE PERIODO: GENNAIO 2008.  BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. " NEFERTARI"- RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40662"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40663"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA E STAMBUL FRANCESCA GENNAIO 2008. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40664"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE. DITTA: SANTANGELO - SOLUZIONI ENTI LOCALI - DI GIUSEPPE SANTANGELO VIALE TIRRENO 6/D CATANIA - P.I. 04341930875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40665"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE DITTA: TIPOLITOGRAFIA LEGATORIA CACCETTA DI INNOCENZO CACCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40666"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DI SOSTEGNO ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40667"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40668"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40669"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40670"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40671"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40672"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAVO ELETTRICO DITTA: GUARDO ELETTROFORNITURE - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40673"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI MASCALUCIA - PROPOSTO DAL SIG. LAZZARO    SEBASTIANO - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI AVV. C. LO GIUDICE - PIAZZA V. EMANUELE, 24 - 95129 CATANIA. 39/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40674"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 13/14 APRILE 2008. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO MARZO - MAGGIO 2008 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40675"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 13 E 14 APRILE 2008 - AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO MARZO - MAGGIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40676"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40677"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO TESSERINO PER LA RACCOLTA FUNGHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40678"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI - FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40679"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L.109/94 DEL PROGETTO ESECUTIVO "ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA".APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40680"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 13/14 APRILE 2008. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI FEBBRAIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40681"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 13 E 14 APRILE 2008. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40682"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PITTURAZIONE  DITTA : FICHERA GIORGIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40683"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 13 E 14 APRILE 2008. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40684"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO N.2 - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE A CONTRATTO APERTO". SAL I - DITTA D'URSO GEOM. ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40685"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40686"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40687"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO E DI ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI- APPALTO A CONTRATTO APERTO". SAL 2 - DITTA SPAMPINATO GEOM. DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40688"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE -DITTA IL SAGITTARIO DI VILLANI CONCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40689"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40690"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE PER IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40691"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTI DI PRIMAVERA STAGIONE.2008  DITTE:  ASS. CULT.LE GIOV.LE"ORCHESTRA FILARMONICA AUDITORIUM SAN NICOLÒ" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40692"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO TRASPORTI ECCEZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40693"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADATTAMENTO PIAZZA INTERNA VILLA COMUNALE PER SPETTACOLI. LIQUIDAZIONE 1° SAL IMPRESA PAPAVERO LORENZO CON SEDE IN PATERNO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40694"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE VARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE. DITTA: TECHN SAFETY S.A.S. - VIA SAN GREGORIO 8 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40695"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPETTACOLI DI CARNEVALE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40696"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CAMPIONATO REGIONALE LOTTA GRECO ROMANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40697"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CORSO TEATRALE PER GLI ALUNNI DELL'I.C. "FEDERICO II DI SVEVIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40698"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLI NATALIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40699"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LLIQUIDAZIONE NOLEGGIO IMPIANTI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40700"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE DEL NATALE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40701"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO IN OCCASIONE DEL "GREST 2007". DITTA: "LA CASA SULL'ALBERO" DI VILLARDITA DONATA VIA ROMA 146 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40702"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA.  DITTA: "ICE" DI CORSARO GRAZIELLA VIA ETNEA 194, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40703"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA "UNIONE SCACCHI" DI CATANIA PER L'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40704"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40705"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: DICEMBRE 2007. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40706"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE GIOCHI OLIMPICI PECHINO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40707"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA ARENA SALVATRICE NATA 25/10/33 PERIODO: GENNAIO 2008. DITTA: CASA DI RIPOSO "IL GIRASOLE", MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40708"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA A VERDE COMUNALE IN VIA ETNEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40709"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE - NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER LA BIBLIOTECA E L'UFFICIO U.R.P. -   DITTA: GIORDANO S.R.L. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40710"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI - PERIODO:GENNAIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40711"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI FEBBARIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40712"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 17/04 E DELL'ART. 46 DELLA L.R. 2/07. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER L'ANNO 2007 AI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA OPERATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40713"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO TUTTI IN FAMIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40714"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "U PARANINFU"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40715"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A D.I. CONCESSO SU RICHIESTA DEL COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO- VIA SANTA LUCIA N. 55 - 95030 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40716"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE PER MANIFESTAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40717"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE TRAMITE INTERNET AD "UFFICIO STUDI . NET".  DITTA: OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. - VIA G. GALILEI 2/C/2 - 30035 MIRANO (VE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40718"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: SAPIGNOLI S.R.L. - VIA MOLINO VIGNE 2 - 47825 TORRIANA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40719"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN CONTRADA S. MARGHERITA. LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE.DITTA: PUGLISI CARMELA NATA A CATANIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40720"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN CONTRADA S. MARGHERITA. LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE DITTA:DI GUARDO ANTONINO NATO A CATANIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40721"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN CONTRADA S. MARGHERITA. LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE.DITTA: SAPIENZA SALVATORE NATO A MASCALUCIA (CT) IL 16.09.1933</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40722"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "FINANZIARIA 2008 E LEGGE COLLEGATA" - DITTA ARETE' SRL - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40723"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - REVISIONE CANONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40724"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO TRIBUNE MODULARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40725"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA PER GLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2007-2008 - 1° SAL DITTA: SICILIANA CARBOLIO- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40726"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTO "CITTADELLA PER L'INFANZIA" PER RICOVERO A SEMICONVITTO MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40727"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELL'AEROFOTOGRAMMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40728"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOLLETTARI E REGISTRO VERBALI DI CONTESTAZIONE INFRAZIONI C.D.S..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40729"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETILOMETRO CON ACCESSORI.  DITTA: ELTRAFF S.R.L. CON SEDE IN VIA T. TASSO 46 - 20049 CONCOREZZO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40730"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO BANCA DATI PROCEDURE DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40731"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TELEFONICA DEI PROGRAMMI DEL SISTEMA INFORMATICO PIEMME PER L'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40732"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL "SERVIZO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI: VEICOLI RUBATI E ANIA, RELATIVO ALL'ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40733"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE DI AUTOVEICOLI.   DITTA: EUROSOCCORSO DI ALIOTTA MARIA RITA, VIA G. MARCONI 105 - PEDARA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40734"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E CABLAGGIO ED INSTALLAZIONE INTERRUTTORI ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO SCUOLA VIA REINA DITTA: CO.IM.SYSTEM DI COCO G. VIA ZIZZO, 12 S. GREGORIO DI CT-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40735"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E CABLAGGIO ED INSTALLAZIONE INTERRUTTORI ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO SCUOLA VIA DEL SOLE. DITTA: TECNO ELECTRIC SYSTEM DI A. PAPPALARDO - VIA VITT. EMANUELE, 89. GRAVINA DI CT - P.I. 04043930876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40736"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. CARMELO ROMEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40737"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA E AI SOSTITUTI DEI CAPI AREA - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40738"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 208</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40739"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA STANDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40740"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40741"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE FESTIVAL BLUES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40742"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SU: LEGGE FINANZIARIA 2008: LE NOVITÀ DI INTERESSE DELLE AUTONOMIE LOCALI IN MATERIA DI FISCO E PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40743"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE APPARECCHIO LAVASCIUGA PER IMPIANTO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40744"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ADDOBBI LUMINOSI QUALE POTENZIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2008 DITTA: UN'IDEA IN PIU'-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40745"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 20 DEL 31/01/2008 DITTA "METROCART" PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI FINANZIARI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40746"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1926 DEL 31/12/2007 "AGENZIA DELLE ENTRATE" COLLEGAMENTO TELEMATICO NEL PERIODO DAL 01/01/2007 AL 30/04/2007 PER RISCOSSIONE I.C.I MOD. F24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40747"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MONTALTO -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40748"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40749"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40750"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO CALDAIA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40751"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERVIZI IN ECONOMIA PER LA SISTEMAZIONE DEL CANCELLO D'INGRESSO DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE. DITTA: LEOTTA ROSARIO VIA OSPIZIO N. 23 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40752"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA DI CANCELLERIA PER LA PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE. DITTA : KARNAK S.A. - STRADA FONTESCARA 15 - CHIESANUOVA - REPUBBLICA DI SAN MARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40753"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIALE PER L'ACQUISIZIONE DI LICENZE SOFTWARE PER IL SISTEMA DI SICUREZZA PERIMETRALE DI RETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40754"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO-MESE GENNAIO 2008. DITTA: MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40755"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CARNEVALE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40756"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - GENNAIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40757"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H".  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS 3 E 4 TRIMESTRE 2007. ANNO SCOLASTICO 2007/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40758"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS 3 - 4 TRIMESTRE 2006 E 1- 2 TRIMESTRE 2007. ANNO SCOLASTICO 2006/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40759"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40760"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA - ETNA BLUES FESTIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40761"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE BANDISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40762"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ALL'ARCH. RAPISARDA GAETANO PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40763"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO PER ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO AL GEOM. PRINCIPATO ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40764"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO FUNEBRE. DITTA: COMUS TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI - CORSO ITALIA N. 172 - 95129 CATANIA - PUNTO VENDITA DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40765"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2007.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40766"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2007/08. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40767"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE GENNAIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40768"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE RESIDUE ANNO 2006 AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (C.E.C.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40769"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40770"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ELETTORALE. DITTA: GRAFICHE GASPARI -VIA ALDO GASPARI N°2 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN) - P.I 00089070403</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40771"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO ESTERNO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'ING. MARLETTA SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40772"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE. DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO - VIA ETNEA 257 - 95030 MASCALUCIA - P.I.03587030879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40773"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FONDO AFFRANCATRICE POSTALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40774"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER VERIFICA TECNICA SULLO STATO DI USURA DELLA CARROZZERIA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI MODELLO DAF. DITTA: P.I. SALVATORE MAMMANA- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40775"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40776"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40777"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA S. MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40778"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR PROPOSTO DALLE ACQUE CARCACI DEL FASANO - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - BENEFICIARI: AVV. GIAMPIERO DE LUCA - PIAZZA TRENTO N. 2 - 95128 CATANIA - AVV. GUIDO BONAVENTURA - CORSO ITALIA N. 85 - 95024 ACIREALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40779"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER L'AZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALLA SENTENZA N. 47/07 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPINA MIGLIAZZO - P.ZZA S. ALFIO, 67 - 95039 TRECASTAGNI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40780"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A VERDE DELLA PIAZZA DANTE ALIGHERI E DELLE AREE CIRCOSTANTI. DITTA: BARBARO- PALERMO MEDIA GRAFIC- BARLETTA EDISERVICE- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40781"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ING. MARINO VINCENZO PER L'INCARICO DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE E PLESSI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DI VIA TIMPARELLO MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40782"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITÀ DI VIGILANZA NELLE SCUOLE "GENNAIO 2008".DITTA: VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40783"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE "MAGGIOLI SPA" PER FORNITURA AGGIORNAMENTI TRIBUTARI E RELATIVA MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40784"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE "EDK EDITORE S.R.L." PER AGGIORNAMENTI MODULISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40785"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA ICE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40786"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40787"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40788"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 64555/2931 DEL 27/11/2007 "EDK EDITORE S.R.L." PER FORNITURA E SERVIZI IN ECONOMIA. DITTA: "EDK EDITORE S.R.L.. - TORRIANA (RN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40789"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40790"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE U.O. SERVIZI GENERALI. CANONE GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40791"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40792"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19 DEL 23/01/2008 "SANTANGELO" PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40793"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA VETROFANIE PER AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: DIGIPRINT-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40794"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOL.ESEC."POSA IN OPERA PUBBL.ILLUM.COMPRENSORI 1E2 DELLE PRESCRIZ. ESEC.DI PRG E INTERVENTI MINORI NEL TERRITORIO"E LIQUIDAZ.SOMME RESIDUE IMPRESA ESEC.E AL DEPOSITO MATERIALI DITTE:IRMAN E ALBATROS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40795"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLU UFFICI DI STAFF -  DITTA: DPS GROUP S.R.L. - P.I. 04049250873, DOMICILIO FISCALE: VIA NIZZETI,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40796"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40797"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40798"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRESTATO DURANTE LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI, INDENNITÀ DI TURNO, INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ, INDENNITÀ DI RISCHIO, MAGGIORAZIONE FESTIVA, PERIODO DICEMBRE 2007 E LAVORO STRAORDINARIO PERIODO DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40799"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE, LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE DELLE STRADE PUBBLICHE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40800"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 1° - 2008. DITTA: KUWAIT- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40801"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE COTTIMO-APPALTO E APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER I "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA - APPALTO A CONTRATTO APERTO " APPROVATI CON D.G.M. N°202 DEL 18.12.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40802"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSICURATIVO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZIO SOCIALI  DITTA:  CYBER AT S.R.L.- VIA SCALA N. 75 - 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA (CT)       P.I. 03920880873 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40803"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BENI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI.  DITTA: METROCART.COM DI BOSCO A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40804"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALIZIA (MINORI) - ANNO 2007 DITTA: DISCOTECA PIGALLE - VIA A. REINA N. 17 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40805"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO. DITTA: SANTANGELO - SOLUZIONI ENTI LOCALI - DI GIUSEPPE SANTANGELO VIALE TIRRENO 6/D CATANIA - P.I. 04341930875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40806"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER COLLOCAZIONE LOCULI COMUNALI PREFABBRICATI IN AREA DI AMPLIAMENTO CIMITERO CENTRO. LIQUIDAZIONE 1° SAL IMPRESA CO.G.EDIL. DI G. ARCARESE CON SEDE IN MASCALUCIA VIA G. PASCOLI N. 38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40807"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA DI PROCEDURA NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40808"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI DITTA: A.V.I.T.E.K - VALVERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40809"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KARNAK S.A. CON SEDE IN SAN MARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40810"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI. DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO - VIA ETNEA 257 - 95030 MASCALUCIA - P.I.03587030879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40811"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MISURATORE LASER. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40812"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40813"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40814"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40815"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NELL'AREA DI PERTINENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA - SEZ. DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40816"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNE CAMPO DI CALCIO BONAIUTO/SOMMA E SERVIZI CONNESSI. LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA FIAMMINGO COSTRUZIONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40817"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP: SAPIENZA CHIARA, GIUFFRIDA FEDERICA E TUCCI DAMIANO. ANNO SCOLASTICO 2006/07. LIQUIDAZIONE QUOTA COMPARTECIPAZIONE AL COMUNE DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40818"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 - CATANIA. LE FATTURE N.309 DEL 25/01/2008 DI €. 147,84; N.310 DEL 25/01/2008 DI €.110,88 ; N. 343 DEL 25/01/2008 DI €.47,52; N.355 DEL 25/01/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40819"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA-INABILE PISTORIO NOEMI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2007. DITTA: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40820"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40821"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO TONER X FOTOCOPIATORE PANASONIC FP7813.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40822"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -III TRIMESTRE 2007  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40823"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO NOTTURNO PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40824"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . NOMINATIVI VARI. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40825"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, DISSUASORE H=100 CM. CON OCCHIELLI, A BASE PIENA, ECC..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40826"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 50 SEDIE PER LA S.M.S. "L. DA VINCI" MASCALUCIA. DITTA: 2 A DI AUTERI ANTONINO, CON SEDE IN CATANIA LARGO C. MENDOLA N. 2\B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40827"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI.  DITTA : SALVATORE SCIASCIA EDITORE S.A.S., CORSO UMBERTO I° 111, CALTANISSETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40828"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERATA DANZANTE PER GLI ANZIANI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2008.  DITTA : DISCOTECA PIGALLE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40829"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POMERIGGI DANZANTI PER GLI ANZIANI -  GENNAIO 2008  DITTA: DISCOTECA PIGALLE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40830"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL'AFFITTO DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, L. 431/98 E CIRC. ASSESS.TO REG.LE LL.PP. N. 593/2000. APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40831"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO FERRAMENTA DITTA: FERRAMENTA E COLORI DI FRANCESCO CARUSO - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40832"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "NUOVA FRONTIERA" PROGETTO LABORATORIO TEATRALE - MESI: NOV. DIC. GEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40833"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40834"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: CRYSTAL SPORTING CLUB - PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40835"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LIVELLAMENTO TERRENO DELEGAZIONE MASSANNUNZIATA DITTA: SPORALLI ROSARIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40836"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40837"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TONER PER STAMPANTE DITTA: ICE DI CORSARO GRAZIELLA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40838"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MODULISTICA PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DITTA: MAGGIOLI- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40839"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. DITTA SEPEL - EDITRICE CON SEDE IN MINERBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40840"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ RICREATIVE PRESSO IL CENTRO INCONTRO ANZIANE - GENNAIO 08.  DITTA: FICHERA ROSSELLA, VIA PESCHIERA 18, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40841"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE E PLESSI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DI VIA TIMPARELLO. LIQUIDAZIONE 2° SAL IMPRESA ESECUTRICE GEOMONT PROGETTI SOCIETÀ COOPERATA CON SEDE IN CALTANISSETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40842"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO COPERTONI SU AUTOVETTURA COMUNALE LANCIA K DITTA: MARLETTA ANTONIO- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40843"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN ECONOMIA PER RICARICA ESTINTORI - LIQUIDAZIONE. DITTA : A.V.I.TEK SRL - VIA DEI BELFIORE 50 - VALVERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40844"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOLLETTARI OBLAZIONE SANZIONI C.D.S..  DITTA: SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO 12 - SANT'AGATA LI BATTIATI (CT) - P.IVA: 02913600876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40845"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA ISTITUZIONALE DELLA MARINA MILITARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40846"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2007-08.  DITTE : VARI NOMINATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40847"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>: FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, LIQUIDAZIONE MATERIALE VARIO.  DITTE: "PC- NET" DI EL KAABI M. C.SO SAN VITO 14, MASCALUCIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40848"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI GENNAIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40849"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, ACQUISTO PULITRICE PER AUDITORIUM COMUNALE.  DITTE: "CO.VET." DI VETRI MARCO VIA PICASSO 16, MASCALUCIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40850"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI CONTRADA CROCIFISSO NEL COMUNE DI MASCALUICA A CASA PROTETTA.- LIQUIDAZIONE 1 SAL.- DITTA: EUROINFRASTRUTTURE S.R.L.-SANTA VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40851"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERRAMENTA E COLORI DITTA: GUGLIELMINO ALFIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40852"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI MASCALUCIA PROMOSSO DAL SIG. CARUSO SALVATORE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - 38/07 BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - PIAZZA V. EMANUELE N. 24 - 95129 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40853"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE AVVERSO IL DECRETO DI SEQUESTRO DEL 04/12/2007 - 37/07 LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - AVV. GIUSEPPE RAPISARDA - VIA V.E. ORLANDO, 15 - 95124 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40854"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI CATANIA N. 1154/01 DEL 18/8-17/9/2001 - DEFINITO CON SENTENZA N. 943 DEL 29/7-27/09/2007- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA   AVV. SANTO RAGUSA - VIA G. D'ANNUNZIO N. 27 - 95128 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40855"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: SIGNORELLI LUIGI, PERIODO  NOVEMBRE - DICEMBRE 2007 PRESSO CASA DI RIPOSO "OASI S. BERNARDO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40856"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORE DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2007.  BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. " NEFERTARI"- RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40857"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ALLA DIPENDENTE SIG.-RA LONGO PATRIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40858"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40859"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40860"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI , SAITTA GAETANO ,GIUFFRIDA VINCENZO E GIUNTA GRAZIA  PERIODO: 01/9/07 - 31/10/07   01/11/07 - 31/12/07.  DITTA: A.RI.A.L. VILLA CRISTINA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40861"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2007 - FATT. 6710/07.  DITTA: ARTICOLO 1 S.P.A. - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40862"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER PAGAMENTI SVILUPPO E STAMPA RULLINI FOTOGRAFICI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO DI INFORTUNISTICA STRADALE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40863"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, SCHERMO ED ALTRI SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI DI P.M..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40864"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL CORPO DEI VIGILI URBANI DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40865"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER STAGISTA SERVIZI PRODUTTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40866"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO TEMPORANEO DI AUTISTI SCUOLABUS RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2007.  DITTA: "ARTICOLO 1" S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIA FRANCESCO BENAGLIA N.13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40867"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO CITAZIONE LONGO PATRIZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  AVV. GIUSEPPE LONGO                   14/04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40868"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE TERRANOVA/FICHERA ROBERTO C/COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE CUFFARI - VIA L. CAPUANA N. 52 - PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40869"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE  ONERI  CONTRIBUTIVI  "RIFLESSI"  TRATTENUTI  AL  DIPENDENTE SIG. MAUGERI NUNZIO,  DAI  COMPENSI CORRISPOSTI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DI RILEVAZIONI ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40870"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA - PRESIDENZA CONSIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40871"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE N.1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40872"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40873"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TORNEO DELL'AMICIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40874"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1° TROFEO DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40875"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE LIQUIDAZIONI.  DITTE: "PC NET" DI EL KAABI M. C.SO SAN VITO 14, MASCALUCIA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40876"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRANZO NATALE 2007 DITTA: RISTORANTE SANTA TECLA TOWER DI MICHELE PUGLISI - SANTA TECLA VIA PROVINCIALE X RIPOSTO 57/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40877"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE DEL NATALE 2007 DITTA: UN'IDEA IN PIU'-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40878"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2007-08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40879"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE AREA DI SPANDIMENTO ACQUE BIANCHE DITTA DDT DI BRUNO ANGELA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40880"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI DIGITALI PER GLI UFFICI LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE. DITTA SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA N. 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40881"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2007 - FATT. 429/08.DITTA: ARTICOLO 1 S.P.A. - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40882"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE. DITTA: SANTANGELO - SOLUZIONI ENTI LOCALI - DI GIUSEPPE SANTANGELO VIALE TIRRENO 6/D CATANIA - P.I. 04341930875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40883"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40884"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40885"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGRAMMA SANATORIE EDILIZIE ALL'ING. MAUGERI NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40886"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO IN OCCASIONE DEL "GREST 2007".  DITTE:NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO DI CARMELA GRIMAUDO VIA ETNEA 111 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40887"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI "SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL" PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40888"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER L'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40889"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONI AREE PUBBLICHE- DITTA NICOTRA - MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40890"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA E STAMBUL FRANCESCA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2007. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40891"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO IV TRIMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40892"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COLLABORATORI MESE DI GENNAIO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40893"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: NOVEMBRE 2007. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40894"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ - DICEMBRE 2007  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S. COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. - CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40895"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI COLLATERALI ALLA FIERA ANTIQUARIA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VOLANTINAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40896"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GIORNATA RICREATIVA, NATALE 2007 DITTA: PAM NOLEGGI - MIRABELLA IMBACCARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40897"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40898"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40899"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. L. TAMASSIA - SOCIETA' TREND P&amp;P SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40900"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40901"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40902"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MONTALTO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40903"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA DI TRE CONTENITORI ECOLOGICI IN CLS PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE CON DISTRIBUTORE PALETTE DITTA: RAFFAELI ALFIERI-OSTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40904"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40905"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. OTTOBRE - DICEMBRE 2007. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40906"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO LEGGE 10 MARZO 2000 N° 62 - A.S. 2005/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40907"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE COLLABORATORE A PROGETTO. RETTIFICA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 15 DEL 07.01.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40908"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO "ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2007" SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40909"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40910"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40911"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40912"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARERE LEGALE ALL'AVV. DONATO DE LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40913"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2008- AFFIDAMENTO SPETTACOLO "I DIRI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40914"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2008- AFFIDAMENTO SPETTACOLO MUSICALE ASSOCIAZIONE DOC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40915"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2008- DETERMINA AFFIDAMENTO SPETTACOLO BLUE SOUND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40916"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI IN ECONOMIA PER CARNEVALE- 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40917"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASSE DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI DI PRE-AMMORTAMENTO DEL MUTUO DI EURO 3.600.000,00 PER P.I. - POS. 4503321.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40918"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ MEDIANTE INTERSCAMBIO TRA IL DIPENDENTE ARCIDIACONO GIUSEPPE E LA DIPENDENTE DEL COMUNE DI CATANIA BONFORTE GRAZIELLA - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE CATEGORIA C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40919"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ RICREATIVE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI. SERATA DANZANTE PER GLI ANZIANI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40920"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO CARNEVALE 2008. DITTA EUROART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40921"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BORSA DI STUDIO LEGGE 10 MARZO 2000 N° 62 - A.S. 2005/06-INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40922"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE COTTIMO-APPALTO E APPROVAZIONE LETTERA INVITO INERENTE "REALIZZAZIONE ROTATORIA E AREE A VERDE VIA REGIONE SICILIANA IN CORRISPONDENZA INCROCIO CON VIA GIUFFRIDA E INTERVENTI MINORI" APPROVATO CON DGM N° 133/2007 E DET. LL.PP. N° 411/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40923"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI E PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40924"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE GIUDICE DI PACE PROMOSSO DALL'AVV. STEFANO SURIANO - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - BENEFICIARIO: AVV. LO GIUDICE CORRADO - PIAZZA V. EMANUELE N. 24 - 95129 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40925"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI REVISIONE SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SQUADRITO ALFIO - VALVERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40926"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40927"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40928"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE. DITTA: PC - NET - DI EL KAABI M. - C.SO SAN VITON. 14 - MASCALUCIA - P.I.03713580870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40929"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA MARANO CONCETTA PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2007 . DITTA: VILLA REGINA S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40930"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "FINANZIARIA 2008 E LEGGE COLLEGATA" - DITTA ARETE' SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40931"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTI PER PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - VIA ETNEA N. 191 MASCALUCIA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40932"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONEFORNITURA OPERE ARTISTICHE DITTA: BONANNO ANGELA-TRECASTAGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40933"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE HARDWARE - LIQUIDAZIONE. DITTA : ICE DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40934"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE SIDERURGICO DITTA: DI RAIMONDO S.R.L. - MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40935"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: PULIPARK DI POMA -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40936"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO DITTA: GUARDO ELETTROFORNITURE - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40937"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO FUNEBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40938"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA: ELLE.C.OFFICE-DI VITTORIO RAPISARDA- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40939"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA DI COLONNETTE DELLA TERNA A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE DITTA: COGEMAC - MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40940"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VESTIARIO PER PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI DITTA: SPORT INNOVATION - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40941"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOLLETTARI E REGISTRO VERBALI DI CONTESTAZIONE INFRAZIONI C.D.S.                        DITTA: SIGNORELLO ANTONINO CON SEDE IN VIA GAETANO SANFILIPPO N. 12 - SANT'AGATA LI BATTIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40942"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANIMAZIONE VIVERE IL NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40943"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ED INTERVENTI STRAORDINARI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2007. DITTA: ACIM S.R.L. ZONA INDUSTRIALE - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40944"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE DEGLI INFORTUNI E RCT DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40945"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA SOCIETÀ UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40946"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEL SOLE". LIQUIDAZIONE 2° SAL ALL'IMPRESA ESECUTRICE MOTTA SANTO, CON SEDE IN BELPASSO, VIA II RETTA LEVANTE 114.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40947"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40948"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. ING. MAURIZIO DOMENICO MARLETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40949"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEVATORE NEL CIMITERO MASSANNUNZIATA E DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2° SEMESTRE 2007. DITTA: MOSANGHINI - S. GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40950"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIALE PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40951"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI ITER BUROCRATICI TRASMISSIONE E CONSULTAZIONE INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40952"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ASSISTENZA AL SINDACO ALLA GIUNTA MUNICIPALE ED AL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40953"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ING. VEZZOSI ANTONINO PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA "ACQUISIZIONE STRADE PRIVATE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40954"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA AVV. BUSCEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40955"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/00 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 19. PIANI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DEI DISABILI GRAVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40956"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE DITTA: TIPOLITOGRAFIA LEGATORIA CACCETTA DI INNOCENZO CACCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40957"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE. DITTA: METROCART.COM DI BOSCO A. - VIA B. DEL BOSCO,51 - SANT'AGATA LI BATTIATI - P.I. 04455960874.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40958"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE. DITTA: COPIS - VIA ANDRONE 15 - CATANIA - P.I. 00681840872;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40959"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI DITTA: KARNAK S.A.- STRADA FONTESCARA,15- 47894 CHIESANUOVA- REPUBBLICA DI SAN MARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40960"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI URGENTI DI ELIMINAZIONE PERICOLI SULLE STRADE CAUSATE DA APERTURA BUCHE SUL MANTO STRADALE, MEDIANTE LA COLLOCAZIONE DI ASFALTO BITUMINOSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40961"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIETRA LAVICA DITTA: RAPISARDA SALVATORE - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40962"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI D'IRRIGAZIONE DITTA: LA GINESTRA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40963"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI- MESE DICEMBRE 2007 DITTA : KUWAIT- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40964"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40965"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -III TRIMESTRE 2007  ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40966"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2007.  BENEFICIARIO: "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40967"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: OTTOBRE E NOVEMBRE 2007.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40968"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CABLAGGIO SALA CED DITTA: DIGITEL SISTEMI SRL  - P.IVA 04385250875, DOMICILIO FISCALE: VIA LOMBARDIA, 44 - 95045 MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40969"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER LA PROTEZIONE ANTIVIRUS ED ANTISPYWARE DI RETE 2007-2008. DESTINATARIO: DATAMAX SRL - P.IVA 02392680878, DOMICILIO FISCALE: VIA MONACA SANTA 19 - 95128 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40970"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MONTALTO- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40971"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA ETNEA 148 - ANGOLO VIA MANGANELLI - ADIBITO AD UFFICI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40972"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40973"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE SIG. CALI' IGNAZIO - NOMINA MEDICO CONSULENTE DI PARTE 2/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40974"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>: RIMBORSO BOLLI E SPESE POSTALI - ANNO 2007 - CREDITO SICILIANO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40975"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FIORI STAGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40976"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE DETERGENTE DITTA: CO.VET. - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40977"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA CALDAIE. DITTA: F.D. TERMO SISTEM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40978"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDIAZIONE PER GRAFICA MATERIALE PUBBLICITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40979"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 - I E II TRIMESTRE 2007 ISTITUTO O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40980"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40981"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALE GENNAIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40982"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA ARENA SALVATRICE NATA 25/10/33 PERIODO: DICEMBRE 2007. DITTA: CASA DI RIPOSO "IL GIRASOLE", MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40983"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSEGNO CIVICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ. ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40984"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO CINE MODERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40985"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI - FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40986"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: 01/11/07-31/12/07.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40987"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORE DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE PERIODO: NOVEMBRE 2007.  BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. " NEFERTARI"- RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40988"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO NEW YORK EMOTION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40989"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DITTA CESAROTTI ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40990"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA : FERRAMENTA E COLORI DI CARUSO FRANCESCO- VIA GRAMSCI N.144 - GRAVINA DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40991"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITÀ DI VIGILANZA NELLE SCUOLE "DICEMBRE 2007". DITTA: VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40992"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI  PRESENZA AI COMPONENTE LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40993"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE TRATTORINO  DITTA: LA SORBESE - ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40994"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI FALEGNAMERIA DITTA: TRIPOLONE MARIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40995"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDE COMUNALI. FORNITURA OPERE ARTISTICHE. DITTA: BONANNO ANGELA - TRECASTAGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40996"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40997"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO L.R. 7/92 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40998"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO MOTOSALDATRICE MPM 5/170 I-AC/H 220 AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40999"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41000"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO L.R.7/92 - DOTT. G. CUNTRO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41001"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO DEL COTTIMO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMNETO URBANO DI AREE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41002"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41003"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO - CABARET MON AMOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41004"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI ASSENTE PER FERIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41005"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41006"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO DI N. U. MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41007"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AZIENDITALIA DITTA IPSOA SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41008"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART.42 CCNL DEL 16/05/01. ATTRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ROSARIA GALVAGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41009"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTI UFFICIO DISCIPLINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41010"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI DITTA IL TRIANGOLO MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41011"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PC - ICE DI CORSARO G. - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41012"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41013"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PIANO DEI PARCHEGGI DEL COMUNE DI MASCALUCIA INCARICO DELLA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO DI MASSIMA A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE A PROFESSIONISTA ESTERNI INSERITO NELL'ALBO COMUNALE ISTITUTITO CON D.S. N. 39 DEL 31/05/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41014"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CATERING - IL DOLCIERE MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41015"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA UNICEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41016"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI PIANO DEI PARCHEGGI DEL COMUNE DI MASCALUCIA INCARICO DELLA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO DI MASSIMA A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL'ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°39 DEL 31.05.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41017"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CYBER - SERVIZIO ECCEDENZA COPIE MENSILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41018"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SPECIFICA A TITOLO GRATUITO - DISTEFANO CARMELA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41019"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO GENERALE DEL CONSORZIO A.S.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41020"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE IPPOLITO UGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41021"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI N.1 SWITCH PER L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLA RETE LAN DELL'ENTE. DESTINATARIO: CAD SYSTEM SRL - P.IVA 03905740829, DOMICILIO FISCALE: VIA DELLE CROCI 2 - 90139 PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41022"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA PER L'ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41023"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41024"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IMPIANTO MODULARE TRATTAMENTO INERTI C.DA S. MARGHERITA - PROGETTO A VALENZA METROPOLITANA - CON PRELIMINARE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DELL'OPERA SUL TERRITORIO". INCAMERAMENTO SOMME GIÀ LIQUIDATE NEI CAPITOLI DI BILANCIO DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41025"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA NOMINA ASSESSORIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41026"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO RAI-TV ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41027"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI UFFICIO DISCIPLINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41028"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAGISTI MESE DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41029"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 - CATANIA. LE FATTURE N.7864 DEL 26/11/07 DI €.48,00, N.7876 DEL 26/11/07 DI €. 48,00, N. 8745 DEL 31/12/07 DI €.52,80, N. 8754 DEL 31/12/07 DI €.116,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41030"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUOVA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI: "REALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO PRESENTATO DAL COMUNE DI MASCALUCIA" APPROVATI CON DGM N. 90/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41031"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COLL.RE PER IL COLLAUDO TECNICO-AMM.VO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN VIA MAGENTA IN DITTA A "EUROPA 2000 COSTR. S.R.L. E DEL TRATTO STRADALE CON INNESTO SU VIA A. MUNZONE, IN DITTA A LEVERBLU ITALIA DI CARLO LEANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41032"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA ANNO - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 23-07 DEL 4° TRIMESTRE 2007. BENEFICIARIO: DR GIUFFRIDA ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41033"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO CADITOIA 70X90 A NORMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41034"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA AI SENSI DELL'ART.18, COMMA 1, LETT. B) E DELL'ART. 43 DEL D.LGS. 81/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41035"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI NOMINA DI FUNZIONI AUSILIARIE EX ARTICOLO 17, COMMA 132 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997 N. 127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41036"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE FORNITURA SWITCH PER LA RETE LAN DELL'ENTE DITTA: GTE SRL  - P.IVA 01216670875, DOMICILIO FISCALE: VIA KENNEDY, 56/E - 95024- ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41037"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 1 ELETTROARCHIVIO A PIANI ROTANTI PER UFFICI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41038"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COLLAUDATORE STATICO LAVORI "IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S.MARGHERITA - PROGETTO A VALENZA METROPOLITANA-CON PRELIMINARE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DELL'OPERA SUL TERRITORIO" APPROVATO CON DGM N° 76/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41039"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. ING. MAUGERI NICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41040"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO C. D. "G. FAVA" PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PIAZZA ARMERINA, ALUNNI CLASSI V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41041"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI PER PULIZIA IN OCCASIONE "MOSTRA ISTITUZIONALE DELLA MARINA - DITTA : MOSEMA SPA - MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41042"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE UFFICIO STAFF CON ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL  DOTT. SCALETTA BIAGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41043"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO DI N.U.MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41044"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/BARBAGALLO ROSALINDA E LOPIS MICHELANGELO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 83/05 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41045"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO:REALIZZAZIONE NELL'AREA DI VILLA BUSCEMI DI UN COMMISSARIO DI POLIZIA DI STATO.INCARICO REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO DI MASSIMA A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO ALBO COM.LE ISTITUITO CON D.S. N°39/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41046"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41047"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP - E NOMINA COMPONENTI DELLO STAFF TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41048"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI D'IRRIGAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41049"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ODDOBBI LUMINOSI NATALIZI NELLE ROTATORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41050"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. ING. MAUGERI NICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41051"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. ING. MARLETTA SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41052"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE STAMPANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41053"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONI PC E FAX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41054"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. ING. MARLETTA MAURIZIO DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41055"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. ING. IMPELLIZZERI PATRIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41056"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA". LIQUIDAZIONE SOMME AL GELOGO SPAMPINATO ALESSANDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41057"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE RILEVAZIONE CONTINUA SULLE FORZE DI LAVORO CON LA RETE DI RILEVATORI ISTAT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FASE DI ESTRAZIONE FAMIGLIE CAMPIONE ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41058"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. ING. AMANTIA VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41059"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. GEOM. TUMINO EZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41060"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESEC."IMPIANTO MODULARE TRATTAMENTO INERTI C.DA S. MARGHERITA- CON PRELIMINARE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DELL'OPERA SUL TERRITORIO". LIQUIDAZIONE SPETTANZE GRUPPO DI PROGETTAZIONE, ASSISTENZA IN ACCONTO AL RUP E RICHIESTA ACCREDITO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41061"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. GEOM. STELLA GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41062"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41063"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERATTIZZAZIONE UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41064"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L.6 N. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. GEOM. SORRISO GIROLAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41065"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2007.  BENEFICIARIO: "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41066"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ATTIVITA' AUTOLAVAGGIO DENOMINATA CONCA DELL'ETNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41067"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FESTA DI SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41068"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. GEOM. PRINCIPATO ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41069"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41070"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. GEOM. GIORDANO VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41071"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRANZO DI NATALE MINORI. DITTA:  RISTORANTE "LA NUOVA QUERCIA" - BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41072"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEQUESTRO CONSERVATIVO PER CASEIFICAZIONE IN STABILIMENTO NON AUTORIZZATO. - RIGETTO OPPOSIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41073"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. GEOM. DI MAURO MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41074"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: MAGGIOLI S.P.A.- CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO N. 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41075"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVALIDA SEQUESTRO DI SOSTANZE DESTINATE ALL' ALIMENTAZIONE D.P.R. 327 DEL 26/03/1980</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41076"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE GIORNATA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL 25.12.2008 AL 22.12.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41077"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CATERING - IL DOLCIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41078"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. N. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. GEOM. CASTELLI MARCO NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41079"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO NEL CENTRO URBANO LAVORI DI REALIZZAZIONE SPAZIO A VERDE INCROCIO VIA GRAVINA CON VIA MACELLO - CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41080"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. GEOM. CALVAGNA ALFIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41081"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER UFFICIO - SP DISTRIBUZIONE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41082"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO NATALE 2007 - AMANTIARTS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41083"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DI LAVORI SOMMA URGENZA DOVUTI A COMPLETA ROTTURA GRATA SCOLO ACQUE BIANCHE DI VIA SCALILLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41084"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. GEOM. ARENA ROSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41085"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C.49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. ARCH. SANTORO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41086"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CANONE SERVIZIO DI N. U. MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41087"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIORNATA DI STUDIO "IL BILANCIO ED IL DDL LEGGE FINANZIARIA 2008 - LA FORMAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41088"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FIERA DI S. MARTINO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41089"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. ARCH. SCIUTO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41090"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DITTA FORMEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41091"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. ARCH. SAPIENZA MARCELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41092"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41093"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO NEL CENTRO URBANO LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE IN VIA TREMESTIERI ANGOLO CORSO MICHELANGELO  REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41094"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C.49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. ARCH. SAPIENZA ALFIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41095"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA TORCARU MIHAELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41096"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE TRAMITE INTERNET AD "UFFICIO STUDI . NET"  DITTA: OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. - VIA G. GALILEI 2/C/2 - 30035 MIRANO (VE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41097"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L.47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. ARCH. RAPISARDA GAETANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41098"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO NEL CENTRO URBANO LAVORI DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO TRATTO DI VIA SCALILLA E VIA MANGANELLI - CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41099"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - DICEMBRE 2007 DITTA: KUWAIT-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41100"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C.49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. ARCH. MAIORANO FRANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41101"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI CAPI AREA ED AL RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF MESE GENNAIO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41102"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "V EDIZIONE FIERA D'AUTUNNO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41103"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "ACI-PRA" PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL'ANNO 2008.  DITTA: A.C.I. (AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA) AVENTE DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41104"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L.662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. ARCH. FINOCCHIARO DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41105"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAGIBILITA' CHIESA SAN ROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41106"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO NEL CENTRO URBANO - LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE GAS METANO VIA DEL BOSCO - REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41107"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI "SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL" PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL'ANNO 2008.  DITTA: SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41108"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. ARCH. DI BLASI LUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41109"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C.49, DELLA L.662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. ARCH. CONTICELLO CARMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41110"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO - ANNO 2008- PER L'ACCESSO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41111"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MASCALUCIA ANTIQUARIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41112"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' NEL CENTRO URBANO  VIA MARCONI, VIA AFFITTO E VIA NICOSIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41113"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOLLETTARI OBLAZIONE SANZIONI C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41114"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C.49, DELLA 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008. ARCH. CARPINTIERI AGATINO IVANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41115"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2008.  ARCH. AGLIANO' FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41116"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI- MESE NOVEMBRE 2007 DITTA; KUWAIT-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41117"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' NEL CENTRO URBANO VIA DEI GAROFANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41118"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA CUNTRO' G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41119"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO NEL CENTRO URBANO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE NEL TRATTO DI VIA TREMESTIERI TRA CORSO MICHELANGELO E VIA A. DE GASPERI - REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41120"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41121"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PRESIDENTE DEL C.D.A. DELLA MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41122"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA STRADA S.A. MUNZONI.LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI PER LA TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO DI CESSIONE E TRASFERIMENTO DI IMMOBILI IN DITTA MESSINA, SANTONOCITO E MERLETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41123"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO NEL CENTRO URBANO - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO REGOLARE FUNZIONAMENTO IMPIANTO COMUNALE DELLE ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA ETNEA TRATTO DA INCROCIO VIA REGIONE SICILIANA A VIA S. ROCCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41124"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MASCALUCIA ANTIQUARIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41125"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO"TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA S.A.MUNZONI-TRATTO VIA RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA"APPROV.CON DGM.133/07 E DET.LL.PP.411/07.COSTITUZ.UFFICIO DIREZ. LAVORI E CONFERMA ED ESTENSIONE INCARICHI AI SENSI ART.123 DPR 554/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41126"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2007-08.  DITTE : VARI NOMINATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41127"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI "REALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO PRESENTATO DAL COMUNE DI MASCALUCIA" APPROVATI CON DGM N°90 DEL 05.07.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41128"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROBLEMATICHE IGIENICO SANITARIE VIA PULEI 39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41129"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE TOMBOLA 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41130"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO - ARRIVA LA BEFANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41131"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COLLAUDATORE STATICO PER LE OPERE IN C.A. DEI LAVORI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE E PLESSI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DI VIA TIMPARELLO" APPROVATO CON DGM N°63 DEL 13.04.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41132"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO ZONA CHIESA MADRE PER MANIFESTAZIONE MUSICALE DEL 1.9.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41133"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOZZE SOTTO LE STELLE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41134"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' REVISORE DEI CONTI - 4^ TRIM.2007 BENEFICIARIO:RAG. CORRADO REITANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41135"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INENRTI IN C.DA S. MARGHERITA.INCARICO PER REDAZIONE TIPI DI FRAZIONMENTO NECESSARIO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI ESPROPRIO A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL'ALBO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41136"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO STRADALE  PROLUNGAMENTO DELLA VIA SOCCORSO II° TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D'ORO ALLA VIA A. DE GASPERI (EX SP10 VAR.) - TRATTO DI VIA MEDITERRANEO DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO (V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41137"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE OPERATIVE PER ABBANDONO DI RIFIUTI, CON RIMOZIONE DEGLI STESSI, EVENTUALE RECUPERO, RIPRISTINO AMBIENTALE E COMPLETAMENTO RECINZIONE ESISTENTE IN TERRENO SITO NCT F.11 PARTICELLE N.86 E 845. DITTA PROVINCIA SE SS. CROCIFISSO DI PADRI PASSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41138"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: KARNAK S.A. CON SEDE IN CHIESANUOVA (R.S.M.), STRADA FONTESCARA 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41139"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ETICHETTE PROTOCOLLO INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41140"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPI AREA INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41141"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TEATRALE "PER DIVERTIRCI INSIEME" IN PIAZZA PARCHEGGIO  MASSANNUNZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41142"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO SALVAGUARDIA SALUTE PUBBLICA LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE CONDOTTE PRINCIPALI DELLE ACQUE NERE E BIANCHE IN ESERCIZIO NEL CENTRO STORICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41143"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPI AREA - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41144"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLA      MANIFESTAZIONE MUSICALE "HIGH SCHOOL MUSICAL" IL SABATO  23/08/2008 E "FABRI FIBRA IN CONCERTO" DOMENICA 24/08/2008,  PIAZZA FALCONE-BORSELLINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41145"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO L.R.7/92 - AVV. GAETANO TAFURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41146"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUSTE SPEDIZIONE UFFICIO PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41147"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -I E II TRIMESTRE 2007 ISTITUTO VILLA SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41148"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI - MODIFICA DETERMINA SINDACALE N.55 DELL'08/08/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41149"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLE  MANIFESTAZIONI MUSICALE "CONQUEROR" IN PIAZZETTA  MASSANNUNZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41150"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SPECIFICA A TITOLO GRATUITO - RAGONA CARMELO - PAOLILLO PASQUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41151"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' NEL CENTRO URBANO SOSTA A TEMPO SULLA VIA ETNEA - RETTIFICA SOSTA CICLOMOTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41152"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRSTAZIONE MESE DI NOVEMBRE N. 1 COLLABORATORE  AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41153"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE U.O. SERVIZI GENERALI CANONE MENSILE DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41154"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPI AREA INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41155"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE VENDITA PER ASPORTO DI BIBITE IN BOTTIGLIE DI VETRO O LATTINA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI MUSICALI DEL 23 E 24 AGOSTO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41156"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' NEL CENTRO URBANO SOSTA A TEMPO SULLA VIA ETNEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41157"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41158"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 - I E II TRIMESTRE 2007  ISTITUTO VILLA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41159"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE U.O. SERVIZI GENERALI CANONE MENSILE NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41160"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' NEL CENTRO URBANO DI VIA ETNEA - DIVIETO DI SOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41161"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPI AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41162"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI "AGGIORNAMENTO DELL'AEROFOTOGRAMMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE " APPROVATO CON DGM N° 224 DEL 28.12.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41163"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA COMMERCIALIZZAZIONE FUNGHI EPIGEI SPONTANEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41164"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDETTO STAMPA LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41165"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -I E II TRIMESTRE 2007  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41166"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: ROTATORIE IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO DI VIA BELPASSO-PEDARA E VIA OMBRA CON VIA PULEI.INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL'ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°39/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41167"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTO-VEICOLARE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN ONORE AL SANTO PATRONO "S.VITO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41168"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA CHIUSURA DEL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO "I CURTIGGHIARI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41169"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO L.R. N. 7/92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41170"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2007/08. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41171"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37/07 - PAGAMENTO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41172"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>: FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE LIQUIDAZIONI.  DITTE: "SCHIZZO" DI SAITTA GIUSEPPE C.SO SAN VITO 3, MASCALUCIA;       "ICE" DI CORSARO GRAZIELLA VIA ETNEA 194, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41173"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N.29 DEL 08.08.07 - ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUIDI - ESTINZIONE FOCOLAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41174"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41175"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA AL TRAFFICO TRATTO VIA S. SFERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41176"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ALLA S.M.S. "L. DA VINCI" MASCALUCIA PER L'ACQUISTO DI UN DIFFUSORE PER L'ORCHESTRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41177"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO IN OCCASIONE DEL "GREST 2007".  DITTE: EUROMANIA 1000 PIÙ DI BONANNO PIETRO VIA ETNEA 246/248 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41178"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE OPERATIVE PER ABBANDONO DI RIFIUTI, CON RIMOZIONE DEGLI STESSI, EVENTUALE RECUPERO, RIPRISTINO AMBIENTALE E COMPLETAMENTO RECINZIONE ESISTENTE IN TERRENO SITO NCT F.9 PARTT.29-31-32-871-110-121.DITTA CALCIO CATANIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41179"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: PARCHEGGIO PUBBLICO QUARTIERE TRINITA' E COLLEGAMENTO TRA VIA TRINITA' E VIA BELLINI.INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL'ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°39 DEL 31.05.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41180"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI SPECIALISTICI IN CORSO D'OPERA PER AGGIORNAMENTO PROGETTO E STUDI AMBIENTALI LAVORI:"IMPIANTO MODULARE TRATTAMENTO DEGLI INERTI C.DA S.MARGHERITA" APPROVATO CON DGM N°76 DEL 10.05.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41181"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE OPERATIVE PER ABBANDONO DI RIFIUTI, CON RIMOZIONE DEGLI STESSI, EVENTUALE RECUPERO, RIPRISTINO AMBIENTALE E COMPLETAMENTO RECINZIONE ESISTENTE IN TERRENO SITO FOGLIO N.12, PARTICELLE 30-43, DEL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41182"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO ESERCIZIO LICENZA INDIVIDUALE PER UFFICIO PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41183"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41184"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN MASCALUCIA CENTRO. DITTA: SICILIANA CARBOLIO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41185"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE OPERATIVE PER ABBANDONO DI RIFIUTI, CON RIMOZIONE DEGLI STESSI, EVENTUALE RECUPERO, RIPRISTINO AMBIENTALE E COMPLETAMENTO RECINZIONE ESISTENTE IN TERRENO SITO FOGLIO 4, DEL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI MASCALUCIA. SAN MARCO COSTRUZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41186"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI SORVEGLIANZA PER L'ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUIDI. ESTINZIONE FOCOLAIO - REVOCA ORDINANZA N.26/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41187"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO REDAZIONE DOCUMENTO INTEGRATIVO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER INCENTIVAZIONE DELL'EDILIZIA A BASSO CONSUMO E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41188"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON "IL PERSONALE.IT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41189"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SS. CROCIFISSO MARRETTI E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA A. REINA. LIQUIDAZIONE DITTA SCUTO SALVATORE CON SEDE IN CATANIA VIA D. DEGLI ABRUZZI N. 61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41190"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. NOMINA RESPONSABILI DI AREE - RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF - RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE - RESPONSABILI UFFICI DI STAFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41191"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE OPERATIVE PER ABBANDONO DI RIFIUTI, CON RIMOZIONE DEGLI STESSI, EVENTUALE RECUPERO, RIPRISTINO AMBIENTALE E COMPLETAMENTO RECINZIONE ESISTENTE IN TERRENO SITO NCT F.11 PART.192. DITTA BONAVENTURA ELISABETTA ANGELA NATA A CATANIA IL 26/01/1983</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41192"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA "SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41193"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "COLORI NEL CIELO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41194"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO SOPRAELEVATO PER LA SALA MACCHINE CED - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA P.R.C. DI CANNATA LETTERIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41195"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ACQUISTO PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: MARLETTA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41196"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MASCALUCIA ANTIQUA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41197"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA "SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41198"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO L.R. N° 7/92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41199"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO NEL CENTRO URBANO LAVORI DI REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE NORD - TRATTO VIA MEDITERRANEO - REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41200"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41201"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PC-NET DI EL KAABI MUSTAPHA, PER RIPARAZIONE COMPONENTI HARDWARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41202"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE OPERATIVE PER ABBANDONO DI RIFIUTI, CON RIMOZIONE DEGLI STESSI, EVENTUALE RECUPERO, RIPRISTINO AMBIENTALE E COMPLETAMENTO RECINZIONE ESISTENTE IN TERRENO SITO NCT F.3 PART.489. DITTA VINCIGUERRA ISABELLA VIA DELLA MADONNINA 14, MISTERBIANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41203"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ROMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*DIRETTORE GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41204"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA AFFARI GENERALI E SOCIOCULTURALI ASSENTE PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*DIRETTORE GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41205"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO AL COMUNE DI MASCALUCIA PER 50% CONGUAGLIO OBLAZIONE DAL SIG. CARUSO GIUSEPPE.  PRATICA SAN.N. 1603/86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41206"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE OPERATIVE PER ABBANDONO DI RIFIUTI, CON RIMOZIONE DEGLI STESSI, EVENTUALE RECUPERO, RIPRISTINO AMBIENTALE E COMPLETAMENTO RECINZIONE ESISTENTE IN TERRENO SITO NCT F.15 PART.79. DITTA NICOLOSI CARMELO MARIO CARLO RESIDENTE A GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41207"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE OPERATIVE PER ABBANDONO DI RIFIUTI, CON RIMOZIONE DEGLI STESSI, EVENTUALE RECUPERO, RIPRISTINO AMBIENTALE E COMPLETAMENTO RECINZIONE ESISTENTE IN TERRENO SITO NCT F.15 PART.190. DITTA LOMBARDO ROSANNA VIA ROCCA ROMANA 51 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41208"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO AL COMUNE DI MASCALUCIA PER ONERI CONCESSORI. PRATICHE SANATORIA NN. 1741-1742-1743-1744-1745/04. DITTA: SIDOTI ROSARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41209"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI ASSENTE PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41210"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE AL COMUNE DI MASCALUCIA PER ONERI CONCESSORI AL SIG. PUGLISI UMBERTO. PRATICA EDILIZIA N. 43/03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41211"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE OPERATIVE PER ABBANDONO RIFIUTI, CON RIMOZIONE DEGLI STESSI,EVENTUALE RECUPERO, RIPRISTINO AMBIENTALE E COMPLETAMENTO RECINZIONE ESISTENTE IN TERRENO SITO NCT F.15 PART.229-231. DITTA AIELLO ALFIO E AIELLO ALFIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41212"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE SOMME PER PAGAMENTO RETRIBUZIONI MESE DI APRILE AGLI OPERATORI ECOLOGICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41213"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA RIFIUTI SUL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41214"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LIVELLO NAZIONALE DEI S.C.P. DEL 22/12/2003. CONDIZIONI - CRITERI E PARAMETRI PER L'APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ROSARIA GALVAGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41215"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/11/07 AL 10/11/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41216"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE DELL'AREA A VERDE ATTREZZATO PREVISTA NEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO "C.DA POMPEO".LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER LA TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE ATTO PUBBLICO DI CESSIONE E TRASFERIMENTO DI IMMOBILI IN DITTA LO SCIUTO F. E LO SCIUTO A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41217"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO AI CONDUTTORI DI TERRENI DI PROCEDERE, DURANTE IL PERIODO DAL 01/06 AL 31/10/2008, ALLA PULIZIA DI STOPPIE, FRASCHE ED ALTRE FORME DI VEGETAZIONE SPONTANEA AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41218"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TERRENO CIMITERO CENTRO  DITTA: PROCACCIANTE GIOVANNI-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41219"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE NULLA OSTA MOBILITA' LONGO PATRIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41220"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLA  MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MASCALUCIA ANTIQUA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41221"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA SS.CROC.MARRETTI E ALLARG.SEDE STRADALE VIA REINA. INCARICO REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO NECESSARIO PER LA CESSIONE AL COMUNE DI TERRENI INTERESSATI ALLARGAMENTO VIA REINA A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO ALBO COM.LE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41222"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA LAVORI "PROLUNGAMENTO VIA SOCCORSO II° TRATTO CIRCONV.NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILL. FRECCIA D'ORO ALLA VIA DE GASPERI-TRATTO VIA MEDITERRANEO DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO"APPROVATO C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41223"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE BIGLIETTI AEREI DITTA: ASIACS - CORSO RAFFAELLO 20 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41224"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLE  MANIFESTAZIONI IN ONORE DI "S. ANTONIO ABATE" IN NICOLOSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41225"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE PER ALLESTIMENTO CALENDARI ARTISTICI. DITTA: ASS.NE CULTURALE SICILIA 71 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41226"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COLLAUDATORE STATICO PER LE OPERE IN C.A. DEI LAVORI "LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI IN AREA CIMITERIALE" APPROVATO CON DGM N°161 DEL 17/11/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41227"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' PROVVISORIO IN VIA S. MARGHERITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41228"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ RICREATIVE PER IL CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANE.  DITTA: FICHERA ROSSELLA, VIA PESCHIERA 18, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41229"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COLLAUDATORE STATICO PER LE OPERE IN C.A. DEI LAVORI "RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI C.DA CROCIFISSO MARRETTI A CASA PROTETTA" APPROVATO CON DGM N°62 DEL 13/04/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41230"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER RICOVERO URGENTE IN OSPEDALE IN T.S.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41231"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 - N.14 /2002          LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41232"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO NEL CENTRO URBANO LAVORI DI REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE NORD - TRATTO VIA MEDITERRANEO - REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41233"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COLLAUDATORE STATICO PER LE OPERE IN C.A. DEI LAVORI "LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRIBUNE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE BONAIUTO-SOMMA" APPROVATO CON DGM N°98 DEL 12.07.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41234"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO NEL CENTRO URBANO LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE GAS METANO VIA S. GAETANO E VIA TIRRENO - REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41235"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE DICEMBRE 2007. DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41236"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A COMPLETAMENTO NEI COMPRENSORI DI STUDIO DI C.C" APPROVATO CON DGM N°66 DEL 16.05.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41237"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMM.VO IN CORSO D'OPERA LAVORI "PROLUNGAMENTO VIA SOCCORSO II° TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D'ORO ALLA VIA DE GASPERI" APPROVATO CON DGM N°69/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41238"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO NEL CENTRO URBANO LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE GAS METANO E RETE ACQUE IN VIA CABOTO - REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41239"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41240"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2007 - FATT. 6707/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41241"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' NEL CENTRO URBANO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DI PRIMAVERA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41242"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE DEI LAVORI "COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STRALCIO ZONA A DELLO STUDIO DEL CONSIGLIO COMUNALE - LOTTO A OVEST DI VIA DEL BOSCO" APPROVATO CON DGM N°07 DEL 24.01.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41243"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSICE DEGLI ANIMALI - ALLEVAMENTO INFETTO DI ANEMIA INFETTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41244"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N.81 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41245"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONO SOCIO SANITARIO. QUOTA A CARICO COMUNE RESIDENZA ANNO 2006. NOMINATIVI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41246"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41247"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE OPERATIVE PER ABBANDONO RIFIUTI, CON RIMOZIONE DEGLI STESSI, EVENTUALE RECUPERO, RIPRISTINO AMBIENTALE E COMPLETAMENTO RECINZIONE ESISTENTE IN TERRENO SITO NCT F. 15 PART. 849. DITTA TREFIL ELFREIDE RESIDENTE IN MASSA VIA DEI COLLI N. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41248"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI TECNICHE E ASSISTENZA TECNICA ALL'AMMINISTRAZIONE, ALL'ING. SEBASTIANO SPAMPINATO CON STUDIO IN CATANIA, VIA LEUCATIA N° 22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*DIRETTORE GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41249"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DEL COTTIMO APPALTO, DISCIPLINATO DALL'ART. 24 BIS DELLA L. 109/94 NEL TESTO RECEPITO DALLA L.R. 7/03 INERENTE "REALIZZAZIONE SPAZI A VERDE ALL'INCROCIO DI VIA GRAVINA CON VIA MACELLO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41250"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO NEL CENTRO URBANO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  IN VIA A. RAPISARDA - REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41251"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . NOMINATIVI VARI. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41252"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41253"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41254"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO NEL CENTRO URBANO LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE GAS METANO VIA MILAZZO, VIA FAVIGNANA - REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41255"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DITTA TIRALONGO SEBASTIANA SIMONA (P.V. N.109/2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41256"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DI COLLAUDO E ALTRI SERVIZI CONNESSI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO. AGGIORNAMENTO PRIMO SEMESTRE2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41257"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI - PERIODO: DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41258"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER L'AREA LL.PP. AL GEOM. VISCUSO MICHELANGELO. LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41259"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA "SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41260"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DITTA TIRALONGO SEBASTIANA SIMONA (P.V. N.109/4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41261"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANIFICAZIONE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE - ADOZIONE PIANO RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41262"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DITTA TIRALONGO SEBASTIANA SIMONA (P.V. N.109/1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41263"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNO 2008 ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO - APPALTO AI SENSI ART. 24 BIS DELLA L. 109/94. APPROVAZIONE VERBALI NN. 1 E 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41264"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORATORE A PROGETTO SERVIZI PRODUTTIVI PERIODO DAL 3 DICEMBRE 2007 - 3 GENNAIO 2008. REALE FRANCESCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41265"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DITTA TIRALONGO SEBASTIANA SIMONA (P.V. N.109/3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41266"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICO TECNICA ESECUTIVA,RELAZIONE IDROGEOLOGICA AMBIENTALE E INDAGINI GEOGNOSTICHE LAVORI DI TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI-TRATTO DI VIA A.RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41267"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DIRETTORE GENERALE - PERIODO 17/04/2008 - 16/08/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41268"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORATORE A PROGETTO SERVIZI PRODUTTIVI PERIODO 3 DICEMBRE 2007 - 3 GENNAIO 2008. CERUTTI MARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41269"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DITTA TIRALONGO SEBASTIANA SIMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41270"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DITTA DI BELLA DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41271"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER L'APPLATO RELATIVO AI LAVORI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE A VERDE DELLA PIAZZA DANTE ALIGHERI E DELLE AREE CIRCOSTANTI VIA A. DE GASPERI, VIALE MICHELANGELO, VIALE S. FRANCESCO, VIA TREMESTIERI E CORSO S.VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41272"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DEL COTTIMO APPALTO, DISCIPLINATO DALL'ART. 24 BIS DELLA L. 109/94 NEL TESTO RECEPITO DALLA L.R. 7/03 INERENTE "PROSIEGUO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARTISTICA DI VIA SOPRARIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41273"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DITTA RIOLO GAETANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41274"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA: ELLE -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41275"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANIFICAZIONE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE - RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA. NOMINA DEI RESPONSABILI PRESIDIO OPERATIVO E PRESIDIO TERRITORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41276"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA NEL CIMITERO CENTRO PER LA SEPOLTURA DI PITTARA' ALESSIO SCOMPARSO A SEGUITO DI EVENTO TRAGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41277"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DITTA CANNAVO' GRAZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41278"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI "INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO STORICO COMMERCIALE DI MASCALUCIA (CT)." FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE- COTTIMO FIDUCIARIO-LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARCONI IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN CATANIA STRADALE PRIMOSOLE N. 38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41279"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE DONAZIONE A TITOLO GRATUITO DELL'AREA DI MQ. 425 DI PROPRIETA' MERLETTA FRANCESCA. LIQUIDAZIONE SOMME PER STIPULA ATTO DI DONAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41280"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO L.R. N. 7/92 - ING. ALFIO PARISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41281"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DITTA VALVA GAETANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41282"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DITTA SPERANZA DAVIDE DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41283"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE - NOMINA COMPONENTI ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41284"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOTT. GEOL. PARISI ROSARIO M. CON STUDIO IN CATANIA VIA DALMAZIA N. 94 PER ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA NEL SETTORE AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41285"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DI FRUIZIONE COLLETTIVA NELL'AREA EST DI PARCO TRINITA' MANENTI. FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE. INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE SOMME. DITTA VIVAI SAPIENZA S.N.C. CON SEDE IN MASCALUCIA VIA PULEI N. 30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41286"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DITTA GALIPOLI PIERANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41287"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41288"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SERVIZI PER L'URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*DIRETTORE GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41289"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DITTA SCUDERI LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41290"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE CON RELATIVI ACCESSORI.  DITTA: MICHELE GIANGRASSO V.LE VITT. VENETO 52/C - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41291"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ROMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41292"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DITTA VITTORIO BENEDETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41293"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41294"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DITTA PATANE' SEBASTIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41295"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DITTA SPARTI ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41296"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. NOMINA RESPONSABILI DI AREE - RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF - RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE - RESPONSABILI UFFICI DI STAFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*DIRETTORE GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41297"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COLLABORATORI MESE DI DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41298"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DITTA SPARTI ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41299"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41300"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE NATALIZIA - ANNO 2007 DITTA: DISCOTECA PIGALLE - VIA A. REINA N. 17 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41301"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE POMERIGGI DANZANTI PER GLI ANZIANI - DICEMBRE 2007 DITTA: PIGALLE - MASCALUCIA   DITTA: DISCOTECA PIGALLE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41302"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA INDIVIDUAZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41303"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' NEL CENTRO URBANO VIA PROF. ARMANDO RAPISARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41304"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLE  MANIFESTAZIONI IN ONORE ALLA "MADONNA DELLA CONSOLAZIONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41305"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTINI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41306"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA - CONTRATTO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41307"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA INERENTE IL PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI N.1 CONTABILE DI CAT. C1 E N.2 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI DI CAT. B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41308"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41309"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO NEL CENTRO URBANO LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE GAS METANO TRATTO DI VIA ETNEA - REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41310"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' NEL CENTRO URBANO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CARNASCIALESCHE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41311"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41312"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LOCAZIONE E PULIZIA- SPURGO BAGNI ECOLOGICI COLLOCATI IN AREA CIMITERO CENTRO DITTA: COMMERCIALE SICULA- LEONFORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41313"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ASSESSORE GIUNTA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41314"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER RICOVERO URGENTE IN OSPEDALE IN T.S.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41315"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITÀ DI REVISORE DEI CONTI - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41316"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOMINA CAPI AREA E RESPONSABILE PER IL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI STAFF FINO AL 31/01/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41317"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' NEL CENTRO URBANO DI VIA F.LLI CAIROLI - DIVIETO DI TRANSITO AUTOCARRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41318"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2007 - FATT. 6073/07.  DITTA: ARTICOLO 1 S.P.A. - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41319"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO II FESTIVAL DELLA CANZONE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41320"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI S.E.C. PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41321"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE: SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41322"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO POLISPORTIVA PROMESSA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41323"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME SUL BILANCIO 2007 PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI OO.PP. A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DELLA DISPONIBILITÀ SOMME IN ENTRATA E IN AVANZO DALL'UFFICIO RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41324"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO FESTA DI SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41325"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO SOMME POSTE IN ENTRATA AL BILANCIO COMUNALE PER COSTITUZIONE PER L'ANNO 2007 DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE EX L. 109/94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41326"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO LL.PP. E PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41327"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE RISORSE UMANE DELLA PRODUTTIVITÀ. ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41328"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GUIDA AGLI ENTI LOCALI E ALLA BANCA DATI TRIBUTI- LAVORO E SOCIETÀ ENTI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41329"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO BANCA DATI ON-LINE - ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41330"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICO "AZIENDA ITALIA E AZIENDA ITALIA FINANZA E TRIBUTI ANNUALE" - ANNO 2008 DITTA: IPOSOA EDITORE SRL STRADA 1 PALAZZO F6 20090 MILANOFIORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41331"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI TRIBUTI SPA PER I SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E RETTIFICA DELLA BANCA DATI ICI E DELLA INDIVIDUAZIONE DI POTENZIALI FASCE DI EVASIONE TRIBUTARIE- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41332"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. DR.GARUFI GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41333"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO DI GESTIONE- NOMINA DR. LONGO MASSIMILIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41334"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA ALL'AVV.SERGIO RIZZO PER ASSISTENZA LEGALE AMMINISTRATIVA IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE ENTRATE E AI RAPPORTI CON IL CONCESSIONARIO DEL SER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41335"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA COMUNE DI MASCALUCIA IINCARICO DR. GIUFFRIDA ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41336"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTI DI TIPO INFORMATICO SUI SISTEMI APPLICATIVI RELATIVI ALLE PROCEDURE DEGLI UFFICI PATRIMONIO, PERSONALE, E RAGIONERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41337"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SGRAVI PER QUOTE TARSU RITENUTE INDEBITE E/O INESIGIBILI  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41338"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI A CONTRIBUENTI DIVERSI  ART.13 DECRETO LEGISLATIVO 504/92  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41339"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPENSI SPETTANTI AL DR. SORBELLO ARMANDO, QUALE COMPONENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41340"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE  INDIVIDUAZIONE DITTE PER FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41341"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA INFORMATICA SULLE PROCEDURE AFFERENTI LA CONTABILITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41342"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SU SOFTWARE APPLICATIVO I.C.I. MAGGIOLI INFORMATICA - IM PEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41343"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ON LINE GAZZETTA ENTI LOCALI - MAGGIOLI EDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41344"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA BORSA LAVORO TRAMITE CONSORZIO IDEA LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41345"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE AL 31.12.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41346"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 328/2000 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. ACCREDITAMENTO QUOTA DI COFINANZIAMENTO RELATIVA ALLA PRIMA ANNUALITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41347"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 4° TRIMESTRE 2007 - DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41348"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO SOMME DI COOFINANZIAMENTO PIANO TERRITORIALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA L. 285/97. QUOTA CONTENZIOSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41349"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER UTENZA ENEL - TELECOM - SMEDIGAS - ACQUE CARCACI - ACOSET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41350"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO CONCERTI DI PRIMAVERA ED. 2008 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41351"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA E MODULISTICA CON FORNITURE IN ECONOMIA PER SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41352"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASS.NE NAZ.LE CARABINIERI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41353"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI REVISIONE DEL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41354"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA TESORERIA COMUNALE - CREDITO SICILIANO - PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'ICI PER L'ANNO 2008. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41355"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI COMUNALI - INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE E IMPEGNO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41356"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41357"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO TELEMATICO CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - CNC PA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41358"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ETNA BLUES FESTIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41359"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - ART. 13 LEGGE 27/12/2003 N° 239. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41360"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA - FORNITURA AGGIORNAMENTI TRIBUTARI E RELATIVA MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41361"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI RIPARTO PER LA LOCAZIONE LOCALI SCICA COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41362"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41363"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 BICICLETTE ELETTRICHE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.  DITTA: M.I.T. S.R.L. CON SEDE IN VILLAGGIO SANT'ANTONIO ABATE, BOTT. B 95040 CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41364"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTO POMPA SERBATOIO IVECO MAGIRUS DEUTZ IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41365"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NELL'AREA DI PERTINENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA - SEZ. DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41366"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PUBBLICITÀ ALLA PUBBLIKOMPASS - FINE ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41367"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PUBBLICITÀ ALLA PUBBLIKOMPASS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41368"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO I.C.S."E. FERMI" C.T.P. N.10 CENTRO EDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41369"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE PER ACQUISTO STRUMENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICA INDIRIZZO MUSICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41370"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREPARAZIONE ATLETA ANITA PISTONE PER PECHINO 2008 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41371"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEMORIAL SILVESTRO BIONDI LOTTA GRECO ROMANA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41372"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI ALLES. ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI. DITTA: UN'IDEA IN PIU'-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41373"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER GLI SCUOLABUS COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41374"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2007-2008. DITTA POSTECOM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41375"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L'ACQUISIZIONE DI LICENZE SOFTWARE PER IL SISTEMA DI SICUREZZA PERIMETRALE DI RETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41376"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUALI AL CAP. 3820 - 4171 DEL BILANCIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41377"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER INCARICO REDAZIONE NUOVO PIANO COMMERCIALE AL DOTT. LEONARDO PIPITONE E GEOM. FRANCESCO RIBELLINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41378"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE SIG.RA VASTA MARIA CATENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41379"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FONDO AFFRANCATRICE POSTALE INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41380"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO " NIKE" IN PIAZZA ARMERINA. - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41381"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TELEFONICA DEI PROGRAMMI DEL SISTEMA INFORMATICO PIEMME PER L'ANNO 2008.   DITTA: SAPIGNOLI - VIA MOLINO VIGNE 2 - 47825 TORRIANA - RIMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41382"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41383"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE 1 SEMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41384"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE METALLICHE PER ESPOSIZIONE GONFALONE.  DITTA: JM S.R.L. CON SEDE IN VIA ISONZO N. 9 - 20047 BRUGHERIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41385"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CHIESA DELLA MISERICORDIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41386"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETILOMETRO CON ACCESSORI.  DITTA: ELTRAFF S.R.L. CON SEDE IN VIA T. TASSO 46 - 20049 CONCOREZZO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41387"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARATI RADIO.  DITTA: ELETTROMECCANICA INSTALLAZIONE S.N.C., CON SEDE IN VIA MAZZINI 77 - SANTA VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41388"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI DEL DIPARTIMENTO. REGIONALE PROTEZIONE CIVILE PER IL GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - COFINANZIAMENTO COMUNALE - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41389"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE CALDAIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41390"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA- AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE. IMPEGNO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AREA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41391"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41392"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA MACCHINE ED ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41393"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41394"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR PROPOSTO DA ASERO ANTONINO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - BENEFICIARIO: AVV. PAOLA ANTONELLA BASILE - VIA LAGO DI NICITO N. 14 - 95124 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41395"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE. DELEGAZIONE COMUNALE.- INDIVIDUAZIONE DITTE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41396"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.SERVIZI BIBLIOTECARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41397"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE. BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41398"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO CENTRALE DELLA SCUOLA MEDIA L.DA.VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41399"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MURO SOTTOSCARPA SU VIA LIBERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41400"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE URGENTE DELLA VIA CABOTO E INCROCIO DI VIA CABOTO CON VIA ROMA, CON ACQUISIZIONE DEFINITIVA DELLE AREE, COME DEFINITO DAL VIGENTE P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41401"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO - ACQUISTI E LAVORI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE ARTISTICA VIA SOPRARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41402"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.            DITTA: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MISERICORDIA" CON SEDE IN VIA ZANGRÌ N. 10 - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41403"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.            DITTA: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MISERICORDIA" CON SEDE IN VIA RAVANUSA N. 105 SAN GIOVANNI LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41404"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI " POTENZIAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI" E " UNA NONNA PER AMICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41405"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI- ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41406"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41407"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL "SERVIZO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI: VEICOLI RUBATI E ANIA, RELATIVO ALL'ANNO 2008.  ENTE: SOCIETÀ ANCITEL S.P.A. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41408"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41409"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO SICULA TRASPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41410"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41411"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41412"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>: FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ACQUISTO LIBRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41413"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NATALE MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41414"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ - 1° SEMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41415"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASD AETNA MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41416"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. VIDIMAZIONE ATTI E LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA SOCITA' CONCESSIONARIA SMEDIGAS S.P.A. CON SEDE IN SAN GREGORIO DI CATANIA VIA TEVERE N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41417"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>ETNA BLUES FESTIVAL SPESE COFINANZIATE DALLA PROVINCIA REGIONALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41418"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41419"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO I^ TORNEO DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41420"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2007- AFFIDAMENTI PRESTAZIONI ARTISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41421"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI IN ECONOMIA PER MANIFESTAZIONI DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41422"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SIAE NATALE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41423"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERATA MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41424"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SERATA ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41425"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO AL COMUNE DI MASCALUCIA PER 50% CONGUAGLIO OBLAZIONE DAL SIG. CARUSO GIUSEPPE. PRATICA SAN.N. 1603/86. MPEGNO SOMME DA RIMBORSARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41426"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME VERSATE IN ECCESSO AL COMUNE DI MASCALUCIA PER ONERI CONCESSORI. PRATICA SANATORIA N. 1741-1742-1743-1744-1745/04. DITTA: SIDOTI ROSARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41427"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41428"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41429"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE QUALE SOCIO AGENDA 21 - COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41430"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE: DITTA ACIM S.R.L. CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41431"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAESI DI SAN VITO PROGETTO "LA VIA DI SAN VITO".-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41432"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNI ORGANIZZATI DALL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41433"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE PROGRAMMA OPERATIVO ANNI 2007/2008 AFFERENTE L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41434"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PRANZO DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41435"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL CORPO DEI VIGILI URBANI DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41436"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "IL SOLE 24 ORE" - DAL 6 OTTOBRE 2007 AL 5 OTTOBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41437"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PUBB. INCANTO PER L'APPALTO DEI LAVORI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE A VERDE DELLA P.ZZA D. ALIGHIERI E DELLE AREE CIRCOSTANTI. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA-DISCIPLINARE DI GARA E DI CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41438"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AIUTO DOMESTICO PORTATORI DI HANDICAP GRAVE 1 SEMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41439"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SOMME AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL CIRCOLO DIDATTICO "G.FAVA"DI MASCALUCIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41440"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI QUADRO ED IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA VIA TIMPARELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41441"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: GUELI GIUSEPPE - MOLINO GRAZIA - VIOLA RICCARDO - VIOLA DARIO - ARDIZZONE CARMELO - DEL POPOLO SALVATORE. IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41442"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI STAMBUL FRANCESCA - MARANO CONCETTA - GIULIANO CARMELA - SAITTA GAETANO - SIGNORELLI LUIGI - GIUFFRIDA VINCENZO - GIUNTA GRAZIA - PISTORIO NOEMI - ARENA SALVATRICE. IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41443"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI UN ELETTROARCHIVIO A PIANI ROTANTI PER UFFICI DEMOGRAFICI. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41444"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONO SOCIO SANITARIO. QUOTA A CARICO COMUNE DI RESIDENZA ANNI 2006 - 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41445"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME ACQUISTO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41446"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41447"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK, SCHERMO, ED ALTRI SUPPORTI PER L'AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI DEL COMANDO DI P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41448"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE AL COMUNE DI MASCALUCIA PER ONERI CONCESSORI.  PRATICA EDILIZIA N. 43/03. DITTA: PUGLISI UMBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41449"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI IN AREA CIMITERIALE". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DI COTTIMO APPALTO. DITTA CO.G.EDIL DI ARCARESE GAETANO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA G. PASCOLI N. 38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41450"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE TERRENO IN AREA CIMITERO CENTRO. DITTA: GRASSO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41451"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO A.S. 2007/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41452"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ RICREATIVE PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE ANZIANE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41453"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO INTEGRATIVO L.448/98 - A.S. 2007/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41454"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. PERIODO DAL 27/10/07 AL 26/11/07 E DAL 27/11/07 AL 26/12/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41455"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO,SCUOLE SUPERIORI - INTEGRAZIONE..   LL.RR. 24/73 E 14/02 A.S. 2006/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41456"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA S.M.S. "LEONARDO DA VINCI" MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41457"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SOMME AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "FEDERICO II DI SVEVIA" MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41458"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA -  ACQUISTI NATALIZI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41459"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO RIPRISTINO SERRANDE PRESSO LOCALE CASERMA CARABINIERI DITTA: ISAIA SALVATORE CON SEDE IN S.P. CLARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41460"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41461"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER REFRIGERANTI VILLAGGIO BERBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41462"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE. DITTA: ICE INTERNATIONAL COMMERCE &amp; EQUIPEMENTS DI CORSARO GRAZIELLA - VIA SAN NICOLÒ 4/B MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41463"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA: ICE INTERNATIONAL COMMERCE &amp; EQUIPEMENTS DI CORSARO GRAZIELLA - VIA SAN NICOLÒ 4/B MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41464"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E VESTIARIO UTC MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41465"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER INCARICO DI CONSULENZA QUALE ESPERTO IN MATERIA DI URBANISTICA ALL'AVV. SALVATORE VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41466"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI N.1 CONTABILE DI CAT. C1 E DI N. 2 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI DI CAT. B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41467"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE DELLE STRADE PUBBLICHE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41468"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41469"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI TIPOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41470"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41471"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA IN ECONOMIA SPORT E TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41472"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO BENI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41473"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41474"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI PER LO SPORT ALL'APERTO NELL'AREA DI PIAZZA FALCONE BORSELLINO". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DI COTTIMO APPALTO E NUOVO QUADRO ECONOMICO. DITTA RUBINO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN MASCALUCIA VIA R. COLONNA N. 5 PARTITA IVA 04286410875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41475"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE POLIZZE RCA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41476"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI E SERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41477"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA TESORERIA COM.LE GESTIONE INCASSI ICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41478"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE HARDWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41479"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 63409/2931 DEL 19/11/2007 "EDK EDITORE S.R.L." PER FORNITURA E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41480"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ - NOVEMBRE 2007  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S. COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. - CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41481"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDOBBI FLOREALI NATALIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41482"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPINATI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA: ISIECO- FAVARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41483"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. ARCH. CARPINTIERI AGATINO IVANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41484"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, PER INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI. DITTA SALVATORE DURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41485"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE. DITTA: METROCART.COM DI BOSCO A. - VIA B. DEL BOSCO,51 - SANT'AGATA LI BATTIATI - P.I. 04455960874.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41486"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO "FILO D'ARGENTO"  COOPERATIVA SOCIALE LUIGI STURZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41487"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO "AQUILONI"  CONSORZIO SOL.CO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41488"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ALLESTIMENTO PARCO MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41489"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE SERVIZI IN ECONOMIA . DITTA : DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - VIA ETNEA N.191 - MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41490"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITÀ DI VIGILANZA NELLE SCUOLE.DITTA: VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41491"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA BARBAGALLO SANTA - ACCONTO SPESE LEGALI - BENEFICIARIO: AVV. ROSAMARIA SAITTA - VICO SAVOIARDO N. 12 - 95030 MASCALUCIA       -      33/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41492"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE - DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41493"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: SIGNORELLI LUIGI, PERIODO  SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 PRESSO CASA DI RIPOSO "OASI S. BERNARDO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41494"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO TESTI. CONTRIBUTO REGIONALE 2006-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41495"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PC-NET DI EL KAABI MUSTAPHA, PER FORNITURA GRUPPO TECNICO 600W ETC...</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41496"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE.  INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SALA CED DITTA: SAPIENZA GIUSEPPE  - P.IVA 01761880879, DOMICILIO FISCALE: VIA IV NOVEMBRE 26 - 95030 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41497"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ICI DI CORSARO GRAZIELLA, PER FORNITURA DI N.1 GRUPPO DI CONTINUITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41498"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. RILASCIO CERTIFICATI PER WEB-SERVER. DITTA: I-GATE DI CANEPA FABIO - P.IVA 01821940069, DOMICILIO FISCALE: VIA GIORDANO 71/3 - 16154 GENOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41499"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE A FOVORE DELLA DITTA IC-ELETTRONICA PER FORNITURA N.2 DIMM 1 GB DDR 400 MHZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41500"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA AVV. BUSCEMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41501"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, CON FINANZIAMENTI DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA. ANNO 2006. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41502"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BUONI LIBRO ANNO 2007  DITTA: LIBRERIA PUNTOMEDIA DI PAPPALARDO T. - VIA DELL'ARCA 15 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41503"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI - LIQUIDAZIONE  DITTA: SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI DI PATERNÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41504"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE RICOVERO MINORI C/O CITTADELLA DELL'INFANZIA - PERIODO: DICEMBRE 2007 - GIUGNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41505"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA/MIRABELLA -VINCIGUERRA - IMPEGNO SALDO SPESE LEGALI BENEFICIARIO: AVV. GIOVANNI RAPISARDA - CORSO MICHELANGELO, 25 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41506"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41507"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41508"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COMPAGNIE DELLE FIERE PER SERVIZIO ORGANIZZAZIONE MOSTRA ISTITUZIONALE DELLA MARINA MILITARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41509"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE "LEGISLAZIONE REGIONALE SICILIANA " SU DVD ROM A PARTIRE DAL DVD ROM 3/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41510"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA GIORNALINO COMUNALE  DITTA: DIGIPRINT - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41511"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41512"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE INTESTATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41513"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DELLA FOGNATURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA M. D'AZEGLIO, DISOTTURAZIONE TUBAZIONE E PULITURA, LAVAGGIO POZZETTI E DISINFETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41514"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' ESTATE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41515"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAMPANTE ED ACCESSORI PER UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41516"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO NOTTURNO PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLA 1° ROTATORIA DI VIA ALCIDE DE GASPERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41517"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE IDRAULICO DITTA: MAGLIA DOMENICO S.R.L. - MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41518"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER ESPERIRE AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELLA GOVI S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE ABATE - VIA G. MARCONI N. 77 - 95030 NICOLOSI. 30/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41519"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. ARCH. DANIELA FINOCCHIARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41520"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO U.R.P. -  DITTA: KARNAK S.A. - P.I. 02526560400, STRADA FONTESCARA, 15 47894 - SAN MARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41521"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI ED ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41522"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI TRANSENNE. DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41523"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>: FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ACQUISTO DI N. 50 SEDIE PER LA S.M.S. " L.DA VINCI" DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41524"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - VIA ETNEA 191 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41525"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DITTA EFFEGI EPERE ED INGEGNERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41526"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO "ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2007 - PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41527"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO ESTATE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41528"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PROLUNGAMENTO VIA SOCCORSO II TRATTO CIRCONV.NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILL.F.D'ORO ALLA VIA A. DE GASPERI-TRATTO VIA MEDITERRANEO DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO.LIQUIDAZIONE 1° SAL IMPRESA ESECUTRICE CO.VIR. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41529"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO, VITTO E TRASFERIMENTI PER LE MAESTRANZE E PER I MARINAI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA ISTITUZIONALE DELLA MARINA MILITARE ITALIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41530"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA ISTITUZIONALE DELLA MARINA MILITARE ITALIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41531"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER ESPERIRE AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELLA GOVI S.R.L. - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  BENEFICIARIO: AVV. SALVATORE ABATE - VIA G. MARCONI N. 77 - 95030 NICOLOSI. 30/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41532"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. VIDIMAZIONE ATTI E LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA SMEDIGAS S.P.A. CON SEDE IN SAN GREGORIO DI CATANIA VIA TEVERE N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41533"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA PER PROGETTI ED ATTIVITÀ SPECIALISTICHE NEL SETTORE AMBIENTALE DOTT. GEOL. PARISI ROSARIO M. CON STUDIO IN CATANIA VIA DALMAZIA N. 94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41534"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41535"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO DI LAUREA "MASCALUCIA PREMIA CHI STUDIA MASCALUCIA", IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41536"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCUOLE E BENI COMUNALI PER IL MANTENIMENTO E ADEGUAMENTO AL DLGS 26/94. FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA NICOTRA GEOM. ROSARIO CON SEDE IN MASCALUCIA VIA DEL BOSCO N. 62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41537"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER I LAVORI PER IL RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CHIESA S. NICOLÒ.CONFERMA APPROVAZIONE ATTI COLLAUDO FINALE.RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE.RICHIESTA RECUPERO SOMME A DITTA ESECUTRICE. IMPRESA FULVIA COSTRUZ DI BUA ROSALBA &amp; C. S.A.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41538"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41539"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 424 DEL 03/12/2007 "FRATELLI CHIESA S.N.C." PER SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41540"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ACQUISTO VESTIARIO.  DITTA: " ETNA WALLL" DI MAZZAGLIA S. &amp; C. S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41541"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. A. S. 2007/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41542"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA RATA CONTRIBUTO TRASPORTO HANDICAPPATI "PRIVATI". ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41543"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2007.  BENEFICIARIO: "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41544"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DELLA FOGNATURA DEL PLESSO COMUNALE DI VIA V. BELLINI MEDIANTE ESPURGO POZZO NERO, DISOTTURAZIONE TUBAZIONE E PULITURA, LAVAGGIO POZZETTI E DISINFETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41545"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2007/08 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO SETTEMBRE - OTTOBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41546"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SAL1, LAVORI DI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO E DI ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI- APPALTO A CONTRATTO APERTO". DITTA : IMPRESA EDILE SPAMPINATO DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41547"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2007/08. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41548"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ACCESSORI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41549"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER L'ACQUISTO BANDIERE CON RELATIVI ACCESSORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41550"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME OCCORRENTI AL PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41551"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO CARBURANTE DITTA: KUWAIT- ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41552"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SERVIZIO LOCAZIONE E PULIZIA-SPURGO BAGNI ECOLOGICI DA COLLOCARE IN AREA CIMITERO CENTRO DITTA: COMMERCIALE SICULA -LEONFORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41553"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. SETTEMBRE 2007. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41554"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA-INABILE PISTORIO NOEMI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2007. DITTA: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41555"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: 01/9/07 - 30/9/07.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41556"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: MONTALTO GIUSEPPE- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41557"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . NOMINATIVI VARI. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41558"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE INTESTATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41559"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE DI AUTOVEICOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41560"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41561"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BUONI LIBRO ANNO 2007   DITTA: IL SAGITTARIO DI VILLANI CONCETTA - CORSO SAN VITO N.59 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41562"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE NOVEMBRE 2007  DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41563"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE NOVEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41564"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER L'AREA LL.PP. AL GEOM. VISCUSO MICHELANGELO. LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI NOVEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41565"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CATERING.GRUPPO SCANDURRA S.R.L. - MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41566"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA IL DOLCIERE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41567"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA CUNTRO' G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41568"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ACQUISTO PULITRICE PER AUDITORIUM COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41569"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PER PERMESSI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41570"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI PER PERMESSI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41571"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41572"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE EDILE DITTA: B. ELLE COSTRUZIONI S.R.L. - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41573"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI.  INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41574"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO L'OPERA DIOCESANA ASSISTENZA - VIA GALERNO 173 - CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41575"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA STRADA S.A. MUNZONI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE IN FAVORE DITTA MESSINA SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41576"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTI SEMAFORICI- UFFICIO VIABILITÀ -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41577"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITÀ - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41578"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41579"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTO ATTREZZATURE DA LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41580"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - INTERVENTI STRAORDINARI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONI AREE PUBBLICHE - DITTA NICOTRA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41581"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - DITTA DIGIPRINT, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41582"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO BENI PER LL.PP. - DITTA ICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41583"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - INTERVENTI STRAORDINARI PER PULIZIA - MOSEMA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41584"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, ABBONAMENTO RINNOVO ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41585"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CENTRALE E PER LA SEZIONE SPECIALE PER I DIVERSAMENTE ABILI DELLA VISTA DI MASSANNUNZIATA, CON FINANZIAMENTI DELLA PROVINCIA      REGIONALE DI CATANIA. ANNO 2006. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41586"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE AMPLIAMENTO CENTRALE SEDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41587"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41588"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. DR.GARUFI GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41589"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41590"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BORSA DI STUDIO LEGGE 10 MARZO 2000 N° 62 - A.S. 2005/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41591"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>: CONTRIBUTO ALL' I.C." FEDERICO II DI SVEVIA" - CORSO DI TEATRO-DANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41592"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41593"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2007-08.  VARIE DITTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41594"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL NOLEGGIO DEL SERVICE AUDIO IN OCCASIONE DEL CONCORSO REGIONALE DI POESIA"VITO SAPIENZA"  DITTA: "BR SERVIZI" DI BASSO REALE SALVO VIA DELLA REGIONE 60/B, S.G. LA PUNTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41595"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI APPELLO ALLA SENTENZA N. 1604/06 PROPOSTO DAL SIG. MIRABELLA DOMENICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - AVV. GIOVANNI SGROI - VIA G. D'ANNUNZIO N. 27 - 95128 CATANIA                        27/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41596"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DI N. 5 GRIGLIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE DI CUI N.4 IN VIA DEL SOCCORSO E N.1 IN VIA QUINTINO METELLO, CON CARICO DI MATERIALE E TRASPORTO IN DISCARICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41597"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO VIABILITÀ. DITTA PC-NET DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41598"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE "SICILIA 71" - ALLESTIMENTO CALENDARI ARTISTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41599"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA BARBAGALLO SANTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - AVV. ROSAMARIA SAITTA - VICO SAVOIARDO N. 12 - 95030 MASCALUCIA       33/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41600"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A DETERMINA N. 79/2007 REG. GEN. N. 1810 DEL 30/11/2007 AVENTE PER OGGETTO "PIANO DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ART. 13 DELLA L.R. N.17 DEL 01/08/1990 - ASSEGNAZIONE ANNO 2006"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41601"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZI COLLATERALI ALLA MOSTRA ISTITUZIONALE DELLA MARINA MILITARE DAL 30/11/2007 AL 09/12/2007 - PRESTAZIONI OCCASIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41602"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "LE PIU' RECENTI PROBLEMATICHE SU FINANZA CONTABILITA' E BILANCI DEGLI EE.LL."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41603"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO TEMPORANEO DI AUTISTI SCUOLABUS RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2007.  DITTA: "ARTICOLO 1" S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIA FRANCESCO BENAGLIA N.13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41604"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE - DITTA KARNAK S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41605"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DITTA FORMEL IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41606"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACQUISTO BENI IN ECONOMIA. - DITTA ICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41607"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRESTATO DURANTE LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI, INDENNITÀ DI TURNO, INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ, INDENNITÀ DI RISCHIO, MAGGIORAZIONE FESTIVA, PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2007 E LAVORO STRAORDINARIO PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41608"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO STRADE COMUNALI E RELATIVI SPAZI DI PERTINENZA MEDIANTE IL SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO. APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.DITTA:ZAPPALA' ANTONINO- S.G.LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41609"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AD AVV. SERGIO RIZZO PER CONSULENZA LEGALE AMMINISTRATIVA - PERIODO 22/9/2006 - 22/9/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41610"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI - PERIODO: NOVEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41611"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAGISTI MESE OTTOBRE-NOVEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41612"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQIDAZIONE STAMPA MANIFESTI "CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE" DITTA: FRATELLI CHIESA S.N.C. - VIA G. VERDI, 54 - 95030 NICOLOSI (CT) - PARTITA IVA 00726170871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41613"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE DELLA VIABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41614"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NUOVO CODICE DELLA STRADA E TUTTO CAPITOLATI REGIONE SICILIA, ECC. - MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41615"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO DITTE: BL ELETTRICA CON SEDE IN MASCALUCIA      GUARDO ELETTROFORNITURE CON SEDE IN GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41616"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA STRADA S.A. MUNZONI. LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI PER LA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO DI CESSIONE E TRASFERIMENTO DI IMMOBILI IN DITTA MESSINA SEBASTIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41617"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA CARBURANTE MESE OTTOBRE. DITTA: KUWAIT - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41618"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO POLIZZA RCT/RCO ALLA SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41619"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE VARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE. DITTA : TECHN SAFETY S.A.S. - VIA SAN GREGORIO 8 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41620"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA DI CANCELLERIA PER LA PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE. DITTA : KARNAK S.A. - STRADA FONTESCARA 15 - CHIESANUOVA - REPUBBLICA DI SAN MARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41621"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMPETENZE TECNICHE INTERNE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE, INCARICHI RUP DI OPERE PUBBLICHE -PROGETTI VARI. DITTA: UTC LL.PP. E UFFICIO CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41622"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BONIFICA CABLAGGIO STRUTTURATO DELEGAZIONE MASSANNUNZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41623"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE HOSTESS MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41624"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE HOSTESS MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41625"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE HOSTESS MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41626"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41627"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREDITO SIMETO AMBIENTE S.P.A. - RICORSO PER INGIUNZIONE EX ART. 633 C.P.C. E SUCCESSIVA FASE ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE ACONTO SPESE LEGALI  AVV. AGATINO CARIOLA - VIA E. A. PANTANO 118 - 95129 CATANIA 14/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41628"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI RELATIVE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALLA SICULA TRASPORTI S.R.L. -  AVV. DONATO DE LUCA - 26/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41629"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE A SALDO PER COOPROGETTAZIONE CON I TECNICI DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA. DITTA: ARCH. FINOCCHIARO EMANUELA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41630"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COLLABORATORI MESE DI NOVEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41631"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI IN ECONOMIA. DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41632"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDETTO STAMPA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE MESE DI NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41633"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOTOLE PER RIPRISTINO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA: EDILFERCOLOR S.R.L. - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41634"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE NEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: MUSUMECI ORAZIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41635"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MONTALTO GIUSEPPE- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41636"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA STAMPANTE HP COLOR LASERJET 2605 DTN PER GLU UFFICI DI STAFF -  DITTA ICE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41637"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>:LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITÀ DI REVISORE DEI CONTI - SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2007 - DR. BELFIORE SANTO SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41638"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO NOTTURNO PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLA ROTATORIA DI VIA ETNEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41639"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI MACCHINETTA SCARIFICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41640"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPETTACOLO MUSICALE.   DITTA: ASS. ART. CULT. "D.O.C." - VIA SAVOIA 31 - ACI CASTELLO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41641"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELL'AUTOCESTELLO. DITTA: SIMEI- MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41642"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORATORE A PROGETTO SERVIZI PRODUTTIVI MESE NOVEMBRE 2007 REALE FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41643"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: PALADINO JUNIOR - S.G. LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41644"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA DI N. 20 INSEGNE TOPONOMASTICHE E N. 2 STENDARDI PER LA PLANIMETRIA DA COLLOCARE NELLE AREE CIMITERIALI DITTA :DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41645"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORATORE A PROGETTO SERVIZI PRODUTTIVI MESE NOVEMBRE 2007 CERUTTI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41646"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA SS. CROCIFISSO MARRETTI E ALLARGAMENTO VIA ANT. REINA. - LIQUIDAZIONE 4 SAL. DITTA: TARDA GIUSEPPA VIA SCIARELLE, 7 ACI SANT'ANTONIO (CT) P.I. 04033230873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41647"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZIO MESE DI OTTOBRE - N.1 ASSISTENTE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41648"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO MESE DI OTTOBRE - N.1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41649"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE E PLESSI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DI VIA TIMPARELLO. LIQUIDAZIONE 1° SAL IMPRESA ESECUTRICE GEOMONT PROGETTI SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN CALTANISSETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41650"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO STRADE COMUNALI E RELATIVI SPAZI DI PERTINENZA MEDIANTE SISTEMA DEL CONTRATTO APERTO 2006.APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZ.SALDO FINALE IMPRESA:LEANZA S.RE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41651"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL NOLEGGIO DEL CINE TEATRO MODERNO DI MASCALUCIA IN OCCASIONE DEL CONCORSO REGIONALE DI POESIA"VITO SAPIENZA"  DITTA: GALLINA FRANCESCO VIA LIPANI 38, MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41652"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POMERIGGI DANZANTI PER GLI ANZIANI -  NOVEMBRE 2007 DITTA: DISCOTECA PIGALLE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41653"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO TESTI. CONTRIBUTI PROVINCIALI E REGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41654"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA STRADA S.A. MUNZONI. LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE IN FAVORE DITTA MERLETTA FRANCESCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41655"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE.FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE SOMME. DITTA CYBER ADVANCEWD TECHNOLOGIES S.R.L. CON SEDE IN SAN GREGORIO DI CATANIA VIA SCALA N. 75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41656"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA POLTRONA E PC PER UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41657"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA A VERDE ATTREZZATO PREVISTA NEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO "C.DA POMPEO". LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LO SCIUTO FILIPPO E LO SCIUTO AGATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41658"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA DELLA PROCEDURA NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI TRE CONTENITORI ECOLOGICI IN CLS PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE, CON DISTRIBUTORE PALETTE DITTA: RAFFAELI A. ALFIERI EREDI -OSTIANO (CR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41659"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BONUS DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 5 DELLA L.R. N°10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41660"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RICOVERO ANZIANA ARENA SALVATRICE NATA A MISTERBIANCO IL 25/10/933. DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41661"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41662"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE "MAGGIOLI SPA" PER FORNITURA E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41663"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE FERRAMENTA E COLORI DITTA: FERRAMENTA E COLORI DI GUGLILMINO ALFIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41664"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO IMPIANTO CITOFONICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41665"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. ARCH. MARCELLA SAPIENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41666"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, LIQUIDAZIONE BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2007-08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41667"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO INFISSI DITTA : C.I.A. DI FRANCO GEOM. D'ANTONA - S.G. LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41668"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. ARCH. ALFIO SAPIENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41669"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2007 - FATT. 6070/07.  DITTA: ARTICOLO 1 S.P.A. - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41670"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DELLE PARTI ELETTRICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: MUSUMECI ORAZIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41671"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER MOSTRA MARINA MILITARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41672"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: GUELI GIUSEPPE - MOLINO GRAZIA - VIOLA RICCARDO - VIOLA DARIO - ARDIZZONE CARMELO. IMPEGNO SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41673"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDK - AGGIORNAMENTI MODULISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41674"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL'AFFITTO DI IMMOBILI DI CIVILE ABITAZIONE, L. 431/98 E CIRC. ASSESS.TO REG.LE LL.PP. N. 593/2000. APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO. INDIVIDUAZIONE COPERTURA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41675"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41676"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "REALIZZAZIONE ROTATORIA E AREE A VERDE IN VIA REGIONE SICILIANA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO CON VIA GIUFFRIDA E INTERVENTI MINORI". LIQUIDAZIONE FATTURA ING. GIOVANNINO SAPIENZA PER L'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41677"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L. 109/94 DEL PROGETTO ESECUTIVO "REALIZZAZIONE ROTATORIA E AREE A VERDE IN VIA REGIONE SICILIANA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO CON VIA GIUFFRIDA E INTERVENTI MINORI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41678"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO"LOTTO CONCLUSIVO POTENZIAMENTO ANFITEATRO REALIZZ.SPAZI FRUIZIONE COLLETTIVA PARCO TRINITÀ"APPROV.CERTIFICATO REGOLARE ESECUZ.SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.LIQUIDAZIONE SOMME SALDO IMPR.ESECUTRICE,DIR.LAV.E COMPETENZE INTERNE.DITTA SERVIZI SNC-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41679"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 17/04 E DELL'ART. 46 DELA L.R. 2/07. LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO DELLE COMPETENZE AI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA OPERATIVO DELL'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41680"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO (ART. 12 L.R. 17/04). VARIAZIONE PEG E IMPEGNO SOMME PER IL 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41681"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ART. 13 DELLA L.R. N.17 DEL 01/08/1990 - ASSEGNAZIONE ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41682"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI LUNGO LE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41683"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 - CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41684"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO NOI.. TRA STORIA E LEGENDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41685"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO PETER PAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41686"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N.4 GRATE IN GHISA E SERVIZIO DI TRASPORTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER IL SERVIZIO DI VIABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41687"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "DUE DOZZINE DI ROSE SCARLATTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41688"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE. DITTA: SANTANGELO - SOLUZIONI ENTI LOCALI - DI GIUSEPPE SANTANGELO VIALE TIRRENO 6/D CATANIA - P.I. 04341930875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41689"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662.  LIQUIDAZIONE DI ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41690"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ELETTORALE. DITTA: ICE INTERNATIONAL COMMERCE &amp; EQUIPEMENTS DI CORSARO GRAZIELLA - VIA SAN NICOLÒ 4/B MASCALUCIA - P.I I.V.A. N° 03188620870.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41691"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA: "LAVORI RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI IN C.DA CROCIFISSO MARRETTI NEL COMUNE DI MASCALUCIA".LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA PUBLIKOMPASS SPA CON SEDE IN CATANIA CORSO SICILIA N. 37/43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41692"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARATI RADIO PORTATILI E VEICOLARI - LIQUIDAZIONE. DITTA: ELETTROMECCANICA INSTALLAZIONE S.N.C. VIA MAZZINI N.77 SANTA VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41693"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL CED.  DITTA: IC ELETTRONICA  - P.IVA 03188620870, DOMICILIO FISCALE: VIA CAMPO SPORTIVO 20 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41694"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI E LIQUIDAZIONI - DITTE LINEA UFFICIO- CATANIA E IC-ELETTRONICA- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41695"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA PROCEDURA NEGOZIALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: AGLIANO' ANTONINO- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41696"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA PER NOLEGGIO GRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41697"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO CINE TEATRO MODERNO E SERVICE PER CONCORSO REGIONALE POESIA "VITO SAPIENZA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41698"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO. IMPEGNO SPESA ANNO 2007- 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41699"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 280 DEL 29/10/2007 "SANTANGELO" PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41700"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/SECCIA MIRKO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 433/04 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA -  10/03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41701"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN ACCONTO COMPETENZE TECNICHE DI COLLAUDO AMMINISTRATIVO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CHIESA SAN NICOLO' ING. FONTANA FABRIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41702"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER IL SEVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL AUTOMEZZO SCUOLABUS N. 9 TARGATO BV 024TJ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41703"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE EDILE DITTA: EDILFERCOLOR S.R.L. - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41704"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ PLESSO SCOLASTICO VIA DEL SOLE". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE DITTA MOTTA SANTO CON SEDE IN BELPASSO VIA II RETTA LEVANTE N°114.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41705"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO URGENTE PER LA SISTEMAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41706"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41707"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DISOTTURAZIONE CONDOTTE PERSSO SCUOLA DI VIA TIMPARELLO DITTA: ITALSPURGHI DI S. CARAMMA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41708"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41709"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41710"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41711"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MONTALTO-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41712"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI E SERVIZI PER INTERVENTI MANUTENTIVI E DI MIGLIORAMENTO SU BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41713"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA STRADA S.A. MUNZONI. IMPEGNO DELLE SOMME PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE IN FAVORE DITTA MERLETTA FRANCESCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41714"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO NOTTURNO PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLA ROTATORIA DI VIA PULEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41715"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI MACCHINETTA SCARIFICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41716"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO.DITTA CUSCUNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41717"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA - FORNITURA AGGIORNAMENTI TRIBUTARI E RELATIVA MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41718"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI - FORNITURA AGGIORNAMENTI TRIBUTARI E RELATIVA MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41719"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO, VITTO E TRASFERIMENTI PER LE MAESTRANZE E PER I MARINAI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA ISTITUZIONALE DELLA MARINA MILITARE ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41720"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, ACQUISTO COPPIA DI RAMPE DI CARICO IN ACCIAIO. DITTA ORLANDO DETTAGLIO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41721"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RECUPERO DI VILLA BUSCEMI IN MASSANNUNZIATA, - STRALCIO RECUPERO CASA PADRONALE - LIQUIDAZIONE 4° SAL DITTE: IMPRESA EDILE DISTEFANO ROBERTO VIA PATERNÒ N. 249 RAGALNA(CT).(CAPOGRUPPO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41722"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010027145/2007  PER IL SERVIZIO DI FULL ERVICE DI FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI CONNESSI TRAMITE IL SERVIZIO CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41723"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. -  FORNITURA ATTREZZATURA PER UFFICIO .  DITTA : METROCART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41724"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA " LA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - STRATEGIA OPPORTUNITA' E SERVIZI AL CITTADINO " - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41725"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/10/07 AL 31/10/07.  DITTA: "CONSORZIO ZOO SERVICE" CON SEDE IN ADRANO P.ZZA A. DIAZ N. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41726"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE - DITTA MAGGIOLI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41727"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 310712/00 DEL 19/10/2007 "KARNAK S.A." PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41728"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE "MAGGIOLI SPA" PER FORNUTURA E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41729"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2007-08.  DITTE : "NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO" DI CARMELA GRIMAUDO, VIA ETNEA 111, MASCALUCIA.  "PUNTOMEDIA" DI TOMMASO PAPPALARDO, VIA DELL'ARCA 15, MASCALUCIA. "SCUOLAINSIEME" DI OLIV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41730"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER I MANIFESTI DEL PROGETTO TEATRALE - NUOVA FRONTIERA.  DITTA: "DIGIPRINT" DI DI SANTO MARIA VIA ETNEA N.191 MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41731"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MONITOR - DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41732"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE PROGETTO NOI - PERIODO: OTTOBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41733"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE U.O. SERVIZI GENERALI CANONE MENSILE OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41734"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 16 DEL 16/11/2007 PER ACQUISTO CANCELLERIA. DITTA: "METROCART".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41735"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RECUPERO DI VILLA BUSCEMI IN MASSANNUNZIATA, - STRALCIO RECUPERO CASA PADRONALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI AL 4 SAL. DITTA: ARCH. SABINA ZAPPALÀ VIA A. MUSCO N.- 1 - ACICASTELLO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41736"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RECUPERO DI VILLA BUSCEMI IN MASSANNUNZIATA, - STRALCIO RECUPERO CASA PADRONALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER L'INCARICO DI COORDINATORE SULLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA.DITTA: ARCH. CARLO SANTAGATI - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41737"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE SCOLASTICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA. BENEFICIARIO: SIG.RA PINO MARIA LUCIA, NATA A VIAGRANDE L' 11.11.1963, RESIDENTE MASCALUCIA, VIA KENNEDY N.35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41738"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARI FORMATIVI PER IL PERSONALE COMUNALE CON IL DOTT. VINCENZO SALAMONE - CONSIGLIERE T.A.R. SEZ. DI CATANIA SUL " CODICE DEGLI APPALTI ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41739"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA E STAMBUL FRANCESCA MESE DI OTTOBRE 2007. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41740"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: OTTOBRE 2007. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41741"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FIERA D'AUTUNNO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41742"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA : ICE DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41743"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. GEOM. CASTELLI MARCO NICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41744"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COMPAGNIE DELLE FIERE PER REALIZZAZIONE 4^FIERA D'AUTUNNO E FESTA DI SAN MARINO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41745"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: VARIAZIONE PEG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41746"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. GEOM. DI MAURO MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41747"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER L'AREA LL.PP. AL GEOM. VISCUSO MICHELANGELO. LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41748"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FONTANA ARTISTICA IN PIETRA LAVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41749"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PARCELLA A SALDO PERIODO DAL 27/08/07 AL 26/09/07 E DAL 27/09/07 AL 26/10/07. BENEFICIARIO: DR GARUFI GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41750"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER CONCESSIONE LOCULO COMUNALE IN DECADENZA DITTA: MILONE AGATA RESIDENTE IN MASCALUCIA VIA TREVISO N. 83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41751"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORIO TEATRALE E AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ALL'ASS. CULTURALE "NUOVA FRONTIERA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41752"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVZIO DI PULIZIA E SCERBAMENTO IN VIA S.SPERA E CHIESA DELLA MISERICORDIA. DITTA: VIVAI SAPIENZA S.N.C. - VIAGRANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41753"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41754"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANTE E FIORI DITTA: VIVAI SAPIENZA S.N.C. - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41755"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO RIPRISTINO RECINZIONE CAMPO SPORTIVO DITTA: FONTI ANGELO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41756"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE COTTIMO-APPALTO E APPROVAZIONE LETTERA INVITO INERENTE "LAVORI URGENTI PER COLLOCAZIONE LOCULI COMUNALI PREFABBRICATI AREA DI AMPLIAMENTO CIMITERO CENTRO" APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 161 DEL 17/11/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41757"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI PER GLI UFFICI LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE DITTA: SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41758"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI. DITTA:  MOSEMA S.P.A. MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA - PIAZZA DANTE ALIGHIERI 6 - MASCALUCIA - P.I. 03757640879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41759"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO PER ALLACCIO ALIMENTAZIONE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA GIUSTI. DITTA: DI MARIA ORAZIO PIAZZA G. LUPIS 9 - S. VENERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41760"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI SETTEMBRE 2007 ED INTERVENTI STRAORDINARI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 2007 DITTA: ACIM S.R.L. ZONA INDUSTRIALE - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41761"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE HARDWARE - LIQUIDAZIONE. DITTA: ICE DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41762"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE POLIZZE RCT ED INFORTUNI DEI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELLA SOCIETA'REALE MUTEA DI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41763"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L. DI S. AGATA LI BATTIATI PER FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE AREA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41764"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41765"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO VEICOLO CASSONATO. DITTA: PRESTIGE CAR -CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41766"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANO "LA SICILIA" - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41767"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA HDO SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41768"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA ISTITUZIONALE DELLA MARINA MILITARE ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41769"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORE DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE PERIODO:OTTOBRE 2007.  BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. " NEFERTARI"- RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41770"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FESTA SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41771"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41772"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MESE SETTEMBRE DITTA: KUWAIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41773"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO DOSSI ARTIFICIALI IN CONCERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41774"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA MARANO CONCETTA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2007 . DITTA: VILLA REGINA S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41775"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41776"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -IV TRIMESTRE 2006 ISTITUTO LUCIA MANGANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41777"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITÀ - SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41778"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE, SPECCHI PARABOLICI, VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTE PER VERNICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41779"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO BUONI LIBRO ANNO 2007   DITTA: NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO - VIA ETNEA 111 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41780"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI SISTEMAZIONE PER SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DI UNA PARTE DI MURO IN PIETRA LAVICA PRESSO LA PIAZZA MONUMENTO CADUTI.SICIL TECNOL PLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41781"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE "NUOVI EVENTI" PER ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA ESTEMPORANEA DI ARTIGIANATO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41782"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO. DITTA : DITTA FERRAMENTA E COLORI CARMENI GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41783"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO " NIKE" IN PIAZZA ARMERINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41784"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41785"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41786"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE IN OCCASIONE DELLA FIERA D'AUTUNNO E FESTA DI SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41787"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41788"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAFFIDAMENTO FORNITURA "SERVIZIO ENERGIA" PER GLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE TEMICA 2007-08 E 2008-09 DITTA: SICILIANA CARBOLIO-CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41789"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41790"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41791"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VIA DI FUGA ETNEA SUD-REALIZZAZ. ARTERIA STRADALE A VALENZA PROTEZ.CIVILE DI COLLEG.TRA LE VIE DEL BOSCO E LA S.P. 4/II DIR.PEDARA NEI TERRITORIO MASCALUCIA-NICOLOSI-1°STRALCIO FUNZION. LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% INDENNITA' ESPROPR.DITTA MOSCHETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41792"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2007/08. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41793"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEL SOLE. LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL'IMPRESA ESECUTRICE MOTTA SANTO CON SEDE IN BELPASSO, VIA II RETTA LEVANTE 114.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41794"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO PARSIFAL IN CONCERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41795"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTO "CITTADELLA PER L'INFANZIA" PER RICOVERO A SEMICONVITTO MINORI P.G. E P.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41796"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO TEMPORANEO DI AUTISTI SCUOLABUS RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2007.  DITTA: "ARTICOLO 1" S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIA FRANCESCO BENAGLIA N.13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41797"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41798"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SCUOLA MEDIA, BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2007-08.  DITTA : "NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO" DI CARMELA GRIMAUDO, VIA ETNEA 111, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41799"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTUALE SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROTOCOLLO E DEGLI ATTI MEDIANTE UPGRADE DEL RELATIVO SOFTWARE. DITTA MAGGIOLI INFORMATICA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41800"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANE' - SETTEMBRE - OTTOBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41801"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, ACQUISTO TONER.  DITTA: "ICE" DI CORSARO GRAZIELLA VIA ETNEA 194 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41802"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VESTIARIO PER PERSONALE OPERATIVO SERVIZI MANUTENTIVI. DITTA : L'ANTINFORTUNISTICA DI RUSSO PASQUALINA - S.P. CLARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41803"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI CONCESSIONE FIN.CO.GE.RO E ISOLA 85 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - 11/06  BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO - VIA SANTA LUCIA N. 55 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41804"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA RCT/RCO ALLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41805"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ATTIVAZIONE SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI VERIFICA E PREVENZIONE LOCALI,DISPOSITIVI E MACCHINARI UBICATI PRESSO IL COMUNE E STRUTTURE SOTTOPOSTE A GESTIONE NORME D.L.VO 626/94.LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO DITTA TECNO ELETRIC SYSTEM DI PAPPALARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41806"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MONTALTO- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41807"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZIO MESE DI SETTEMBRE - N.1 ASSISTENTE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41808"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA UFFICIO DI RAGIONERIA RAG. BRUNO ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41809"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO STAGIONE 2006-07 DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA PER IL RISCALDAMENTODEGLI EDIFICI COMUNALI. DITTA: SICILIANA CARBOLIO- CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41810"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COLLABORATORI MESE DI OTTOBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41811"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI IN MANIERA INCONTROLLATA IN AREE PUBBLICHE-LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO. DITTA: CELAURO SERVICE S.R.L.DI CELAURO CAV. CALOGERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41812"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO DUO ALDEBARAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41813"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA: ICE DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41814"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41815"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA FORMAZIONE LAVORATIVA E GARANTIRE LE PARI OPPRTUNITÀ DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41816"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA STRADA S. A. MUNZONI. IMPEGNO DEGLI ONERI PER LA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO DI CESSIONE E TRASFERIMENTO DI IMMOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41817"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41818"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA AVV. S. BUSCEMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41819"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA PC NET MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41820"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: 01/9/07-31/10/07.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41821"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDETTO STAMPA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE MESE DI OTTOBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41822"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA CUNTRO' G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41823"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE HARDWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41824"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ELETTORALE. DITTA:  SANTANGELO - SOLUZIONI ENTI LOCALI - DI GIUSEPPE SANTANGELO VIALE TIRRENO 6/D CATANIA - P.I. 04341930875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41825"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO. PROGETTO POTENZIAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41826"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE. DITTA SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L. DI S. A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41827"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE - DITTA MILCAT DI CATALANO PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41828"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE UN GOAL ALLA LEUCEMIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41829"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DITTA: CESAROTTI ANGELA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41830"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR PROPOSTO DA ASERO ANTONINO - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  AVV. PAOLA ANTONELLA BASILE - VIA LAGO DI NICITO N. 14 - 95124 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41831"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "NUOVA FRONTIERA" DI MASCALUCIA ED ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE "NUOVO TEATRO STABILE MASCALUCIA" PER SPETTACOLI TEATRALI IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41832"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAETE E LIQUIDAZIONE - DITTA METROCART -COM DI BOSCO ANTONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41833"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA S.E.C. - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41834"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO SOMME POSTE IN ENTRATA AL BILANCIO COMUNALE PER COSTITUZIONE PER L'ANNO 2007 DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE EX L. 109/94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41835"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO DELLA CASA PADRONALE DI VILLA BUSCEMI. IMPEGNO SOMME PER COMPLETAMENTO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E APPROVAZIONE PREVENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41836"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. D.F.G. TREBASTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41837"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 17/04 E DELL'ART. 46 DELA L.R. 2/07. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO DELLE COMPETENZE AI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA OPERATIVO DELL'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41838"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2007 - FATT. 4097/07. DITTA: ARTICOLO 1 S.P.A. - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41839"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO SODEXHOPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41840"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - OTTOBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41841"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA STRADA S.A. MUNZONI. LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI PER LA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO DI CESSIONE E TRASFERIMENTO DI IMMOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41842"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA A VERDE ATTREZZATO PREVISTA NEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO "C.DA POMPEO". LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI PER LA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO DI CESSIONE E TRASFERIMENTO DI IMMOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41843"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONDIZIONATORE PORTATILE PER BUON FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41844"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER AREA LAVORI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41845"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE ATTREZZATURE DITTA: LAUDANI - PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41846"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANTA DI ULIVO  DITTA: VIVAI SAPIENZA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41847"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "TOCCATA E FUGA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41848"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GABBIOTTO IN FERRO DITTA : ASERO CARMELO - TRECASTAGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41849"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO. DITTA: GUARDO ELETTROFORNITURE - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41850"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ELETTORALE. DITTA: ICE INTERNATIONAL COMMERCE &amp; EQUIPEMENTS DI CORSARO GRAZIELLA - VIA SAN NICOLÒ 4/B MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41851"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICI DEMOGRAFICI. DITTA: COPIS - VIA ANDRONE 15 - CATANIA - P.I. 00681840872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41852"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI OTTOBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41853"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANTE E FIORI PER ROTATORIE DITTA : VIVAI SAPIENZA S.N.C. - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41854"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE OTTOBRE 2007  DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41855"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE OTTOBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41856"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERRAMENTA E COLORI DITTA: FERRAMENTA E COLORI DI CARUSO FRANCESCO - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41857"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO TEMPORANEO DI 2 AUTISTI SCUOLABUS RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2007.  DITTA: "ARTICOLO 1" S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIA FRANCESCO BENAGLIA N.13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41858"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI MIGLIORATIVI CHIESA DELLA MISERICORDIA DITTA: IMPRESA EDILE SPORALLI ROSARIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41859"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE ANTENNA DITTA: SERCICE TV DI CHISARI GIUSEPPE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41860"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO MARCIAPIEDE DITTA: PRIZZI GEOM. ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41861"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE. DITTA: PC - NET - DI EL KAABI M. - C.SO SAN VITO 14 - MASCALUCIA - P.I.03713580870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41862"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ELETTORALE. DITTA: METROCART.COM DI BOSCO A. - VIA B. DEL BOSCO,51 - SANT'AGATA LI BATTIATI - P.I. 04455960874.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41863"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI DIVISE PER I BAMBINI PARTECIPANTI AL "GREST 2007".  DITTE: MAGLIFICIO "LE TENEREZZE" VIA G. MISSORI, 69 INT. A, CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41864"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI. DITTA: SANTANGELO - SOLUZIONI ENTI LOCALI - DI GIUSEPPE SANTANGELO VIALE TIRRENO 6/D CATANIA - P.I. 04341930875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41865"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE. DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO - VIA ETNEA 257 - 95030 MASCALUCIA - P.I.03587030879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41866"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO CLIMATIZZATORI SERVIZI SOCIALI DITTA: F.D. TERMO SISTEM - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41867"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI. DITTA:  MOSEMA S.P.A. MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA - PIAZZA DANTE ALIGHIERI 6 - MASCALUCIA - P.I. 03757640879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41868"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERRAMENTA E COLORI DITTA: FERRAMENTA E COLORI CARMENI GIOVANNI - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41869"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE - NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE COMANDO P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41870"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE COLLABORATORE A PROGETTO SERVIZI PRODUTTIVI MESE OTTOBRE 2007.CERUTTI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41871"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORATORE A PROGETTO SERVIZI PRODUTTIVI MESE OTTOBRE 2007. REALE FRANCESCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41872"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2007-08.  DITTE : "NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO" DI CARMELA GRIMAUDO, VIA ETNEA 111, MASCALUCIA.  FRAGALÀ CATERINA, CORSO ARA DI GIOVE 181, PEDARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41873"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41874"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA TRASFORMAZIONE DEI GRUPPI DI SEGNALAZIONE DELL'AUTOCARRO ANTINCENDIO DELLA PROTEZIONE CIVILE, TARGATO CB 549PX. DITTA SIRENA S.P.A - ROSTA (TO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41875"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA LAND ROVER ANTINCENDIO DELLA PROTEZIONE CIVILE, TARGATO ZA 136 YD. DITTA SORBELLO AUTO S.R.L. - S.S. 114 ANG. S.P. 17 - RIPOSTO (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41876"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41877"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA A VERDE ATTREZZATO PREVISTA NEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO "C.DA POMPEO". IMPEGNO DEGLI ONERI PER LA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO DI CESSIONE E TRASFERIMENTO DI IMMOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41878"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA STRADA S.A. MUNZONI. IMPEGNO DEGLI ONERI PER LA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO DI CESSIONE E TRASFERIMENTO DI IMMOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41879"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE HP COLOR LASERJET 2605 DTN PER GLI UFFICI DI STAFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41880"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER LA BIBLIOTECA E L'UFFICIO U.R.P..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41881"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA - ACQUISTO DI SOFTWARE S.A.I.A. XML-2 PER L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. DITTA DATA MANAGEMENT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41882"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTO ATTREZZATURE DA LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41883"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41884"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO MESE DI SETTEMBRE - N.2 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41885"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER MISSIONE DIPENDENTE F. PUGLISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41886"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2007 - FATT. 5147/07 E FATT. 5150/07.  DITTA: ARTICOLO 1 S.P.A. - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41887"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIMOZIONE,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE.LIVELLO ESECUTIVO EX ART.16 L.109/94. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANZE AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE.DITTA UTC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41888"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . NOMINATIVI VARI. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41889"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE SPINNING MASCALUCIAEVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41890"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 154 DEL 29/10/2007 PER ACQUISTO CANCELLERIA. DITTA: "METROCART".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41891"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI IN VIA ECCEZIONALE STRAORDINARIA DI PULIZIA TERRENI. LIVELLO ESECUTIVO EX ART. 16 L.109/94. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANZE AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE. DITTA U.T.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41892"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE.LIVELLO ESECUTIVO EX ART.16 L.109/94.LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANZE AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE.DITTA U.T.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41893"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE FIERA D'AUTUNNO 2007. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41894"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME FATTURA ALLA DITTA PUBLIKOMPASS FILIALE DI CATANIA PER PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA "LAVORI PROLUNGAMENTO VIA SOCCORSO II TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO, DAL VILL.FRECCIA D'ORO ALLA VIA MEDITERRANEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41895"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PC -NET DI EL KAABI M CON SEDE IN MASCALUCIA CORSO SAN VITO N. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41896"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO MARCIAPIEDI DITTA : PRIZZI GEOM. ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41897"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI IN FERRO DITTA: ASERO CARMELO - TRECASTAGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41898"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2007-08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41899"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA PUBLIKOMPASS S.P.A. FILIALE DI CATANIA CORSO SICILIA N. 37/43 PER PUBBLICAZIONI SUL QUOTIDIANO "LA SICILIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41900"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI SEGNALAZIONE LUMINOSA PER POSTAZIONE MOBILE DI CONTROLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41901"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE U.O. SERVIZI GENERALI CANONE MENSILE SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41902"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BANDIERE  DITTA: RE DI COPPE CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41903"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER L'IMMATRICOLAZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT TIPO CEDUTA GRATUITAMENTE DAL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE - LIQUIDAZIONE. DITTA : AUTOMOBILE CLUB CATANIA - DELEGAZIONE DI MASCALUCIA - VIA BELLINI 2 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41904"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N° 8535 DEL 28/09/2007 E N° 918679 DEL 30/09/2007 "MAGGIOLI SPA" PER FORNITURA E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41905"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPRESA: CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41906"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "THE SEVEN IN CONCERTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41907"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "ROMANZE IN ONORE DI SAN VITO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41908"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: GUELI GIUSEPPE - MOLINO GRAZIA - VIOLA RICCARDO - VIOLA DARIO - ARDIZZONE CARMELO. IMPEGNO SPESA NOVEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41909"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO BANCA DATI PROCEDURE DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41910"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41911"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41912"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41913"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI E DI MIGLIORAMENTO SU BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41914"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQIDAZIONE MANIFESTI "TESSERE AST INVALIDI" DITTA: FRATELLI CHIESA S.N.C. - VIA G. VERDI, 54 - 95030 NICOLOSI (CT) - PARTITA IVA 00726170871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41915"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' REVISORE DEI CONTI - 3^ TRIM.2007 BENEFICIARIO:REG. CORRADO REITANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*PERSONALE AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41916"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE MOBILE PER POSTAZIONE DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41917"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -II TRIMESTRE 2007  ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41918"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41919"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER ONERI A DISCARICA, LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA M. D'AZEGLIO, VIA STRASBURGO, VIA LUSSEMBURGO CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO (SOTTOSERVIZIO) E SIST ED ALLARGAMENTO MARCIAPIEDI DI VIA ROMA E VIA MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41920"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE, LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA M. D'AZEGLIO, VIA STRASBURGO, VIA LUSSEMBURGO CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO (SOTTOSERVIZIO) E SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO MARCIAPIEDI DI VIA ROMA E VIA MARCONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41921"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO DITTA SIDAM S.R.L. - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41922"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. ING. PATRIZIA IMPELLIZZERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41923"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CATERING. DITTA: PASTICCERIA - GELATERIA IL DOLCIERE DI CATERINA BIONDO - VIA ETNEA 75 - MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41924"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO STRADALE DI PROLUNGAMENTO VICO NICOSIA SINO AL CONGIUNGIMENTO CON VIA IV NOVEMBRE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUARDO SALVATORE CON SEDE IN GRAVINA DI CATANIA VIA GRAMSCI N. 108.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41925"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41926"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANICHETTA ANTINCENDIO DITTA: A.V.I.TEK . - VALVERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41927"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE "PROGETTO QUALIFICARSI OGGI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41928"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPORTELLO IDEA LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41929"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO DITTA: GUARDO ELETTROFORNITURE - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41930"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA LAVORI: "COMPLETAMENTO IMPIANTI DI P.I. STRALCI ATTUATIVI NELLE ZONE COMPRENSORIALI DELLO STUDIO DI C.C.". LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: PUBLIKOMPASS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41931"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DELLA TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41932"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - ORGANI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41933"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41934"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI FUNZIONARI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E/O DEL PROCEDIMENTO DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41935"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI TECNICI, LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA M. D'AZEGLIO, VIA STRASBURGO, VIA LUSSEMBURGO CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO (SOTTOSERVIZIO) E SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO MARCIAPIEDI DI VIA ROMA E VIA MARCONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41936"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA: MESSINA WALTER - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41937"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO  DITTA : BL ELETTRICA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41938"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PRESTATO DURANTE LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI, INDENNITÀ DI TURNO, INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ, INDENNITÀ DI RISCHIO, MAGGIORAZIONE FESTIVA, PERIODO MARZO - AGOSTO 2007 E LAVORO STRAORDIANARIO PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41939"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BENI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI.  DITTA: INTERNATIONAL COMMERCE &amp; EQUIPMENTS - VIA ETNEA 194 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41940"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANTE E FIORI DITTA : VIVAI SAPIENZA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41941"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. AGOSTO 2007. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41942"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 I TRIMESTRE 2007 ISTITUTO: ANFFAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41943"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDE DITTA: PRIZZI GEOM. ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41944"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ RICREATIVE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI. POMERIGGI DANZANTI PER GLI ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41945"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: SETTEMBRE 2007. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41946"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41947"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG 2007 PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41948"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/PAPPALARDO GAETANO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 816/04 CORTE DI APPELLO DI CATANIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41949"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DI FRUIZIONE COLLETTIVA NELL'AREA EST DI PARCO TRINITÀ MANENTI. FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROMITE DI D'ARRIGO NATALE CON SEDE IN BELPASSO VIA MONGIBELLO N. 89/D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41950"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PER LA VIGILANZA NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO  COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41951"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41952"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41953"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 - N.14 /2002          A.S. 2006/07 - SECONDA LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41954"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONDIZIONATORE PORTATILE PER BUON FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41955"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN CONTRADA S. MARGHERITA. ACCREDITAMENTO DELL'IMPORTO DI €.57.729,34, PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41956"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>: APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSA DI STUDIO PREVISTA DALLA L. N. 62/00, PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° - A.S. 2006/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41957"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO E.D.A 2007 - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41958"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA MEDIA, BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2007-08.  DITTA : "NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO" DI CARMELA GRIMAUDO, VIA ETNEA 111, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41959"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/09/07 AL 30/09/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41960"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA MEDIA, BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2007-08.  DITTA : "NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO" DI CARMELA GRIMAUDO, VIA ETNEA 111, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41961"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. BELFIORE ANTONINO PER CORSI DI FORMAZIONE PER RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41962"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/CAPONNETTO - LANGLOIS - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. VINCENZA GERMANO - VIA TORINO N. 23 - 95128 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41963"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STRALCIO ZONA A DELLO STUDIO DEL CONSIGLIO COMUNALE - LOTTO A OVEST DI VIA DEL BOSCO. LIQUIDAZIONE FATTURA DIRITTI DI ACCESSO A DISCARICA IMPRESA DI MARIA ORAZIO PIAZZA G. LUPIS N. 9 - S.VENERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41964"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENEL PER REALIZZAZIONE FESTA DI SAN MARTINO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41965"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA AMATO ELVIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -                                             22/07 AVV. MARIA CONCETTA CONSOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41966"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI COLLATERALI ALLA FIERA ANTIQUARIA DEL 13 E 14 OTTOBRE 2007 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41967"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE. DITTA : LOCAUTO S.R.L. - VIA S. GIUSEPPE LA RENA 83 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41968"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE CANONE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2007 - LIQUIDAZIONE CANONI MENSILI DA GENNAIO 2007 A SETTEMBRE 2007.  DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41969"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI IN VIA ECCEZIONALE E STRAORDINARIA DI PULIZIA TERRENI. - LIQUIDAZIONE 1 SAL. DITTA: NICOTRA GEOM. ROSARIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41970"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 QUADRI ELETTRICI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA: SAPIENZA GIUSEPPE-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41971"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRAXIS SVILUPPO INFORMAZIONE S.P.A. CON SEDE IN BOLOGNA VIA G. LIVRAGHI N. 1 P.I. 05399141000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41972"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI AUTUNNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41973"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41974"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE- INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E IMPUTAZIONE SOMME. APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ICE CON SEDE IN MASCALUCIA VIA ETNEA N. 194 PER FORNITURA HARDWARE AREA LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41975"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER MISSIONE DIPENDENTE SANTO GIUFFRIDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41976"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENEL PER REALIZZAZIONE FIERA D'AUTUNNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41977"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOZZE SOTTO LE STELLE"2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41978"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI , SAITTA GAETANO ,GIUFFRIDA VINCENZO E GIUNTA GRAZIA  PERIODO: 01/7/07 - 30/8/07 DITTA: A.RI.A.L. VILLA CRISTINA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41979"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "LA BELLA ED IL BESTIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41980"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA E STAMBUL FRANCESCA MESE DI SETTEMBRE 2007. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41981"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORE DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE PERIODO: SETTEMBRE 2007.  BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. " NEFERTARI"- RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41982"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA INERENTE IL PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI N. 5 AUTISTI SCUOLABUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41983"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI OTTOBRE/DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41984"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41985"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE GRATA IN FERRO IN VIA ROMA E ELIMINAZIONE PERICOLI IN VIA BENEDETTO CROCE MEDIANTE CHIUSURA DI BUCHE. DITTA SICIL TECNO PLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41986"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI TUBI ZINCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41987"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA IN VIA ECCEZIONALE E STRAORDINARIA DI PULIZIA GRATE SCOLO ACQUE PIOVANE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE DI GRATE MANCANTI, SISTEMAZIONE DI TELAI E BOTOLE, IN DIVERSE VIE ANCHE DI P.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41988"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO LI TURCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41989"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/ LEBE SRL - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 87/2003 TRIBUNALE DI CATANIA, SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41990"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA M. D'AZEGLIO, VIA STRASBURGO,VIA  LUSSEMBURGO, CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO (SOTTOSERVIZI) E SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO MARCIAPIEDI DI VIA ROMA E VIA MARCONI. APPROVAZIONE STATO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41991"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO PREMIO G. CUTRUFELLI - IL BERRETTO A SONAGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41992"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. DITTA : METROCART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41993"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2007/08. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41994"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARE. BENEFICIARIO: SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO DI SVEVIA - MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41995"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "NINO TARANTO SHOW"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41996"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "CONQUEROR IN CONCERTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41997"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA TESORERIA COM.LE GESTIONE INCASSI ICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41998"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ATTIVITÀ DI STAGE PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE PROG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41999"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: KUWAIT-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42000"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA MEDIA, BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2007-08.  DITTA : "NUOVO CENTRO DIDATTICO ETNEO" DI CARMELA GRIMAUDO, VIA ETNEA 111, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42001"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE ANTELA PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FIERA ANTIQUARIA DEL 13 E 14 OTTOBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42002"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA DELL APROCEDURA NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI N. 20 INSEGNE TOPONOMASTICHE E N. 2 STENDARDI PER LA PLANIMETRIA DA COLLOCARE NELLE AREE CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42003"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE PER L'U.O. PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42004"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE COTTIMO-APPALTO E APPROVAZIONE LETTERA INVITO INERENTE "INTERVENTI PER LO SPORT ALL'APERTO NELL'AREA DI PIAZZA FALCONE BORSELLINO" APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 131 DEL 28/10/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42005"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 4^ FIERA D'AUTUNNO E FESTA DI SAN MARTINO PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE- IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42006"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA : ICE DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42007"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, REALIZZAZIONE DI UNA PERFORAZIONE PER SCARICO ACQUE BIANCHE IN DITTA F.LLI SANTONOCITO SRL. - VIA SOCCORSO (ANGOLO VIA BARI) MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42008"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE ACQUISIZIONE DOCUMENTI - VERIFICA POSIZIONE DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - AVV. GIUSEPPE RAPISARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42009"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE AGOSTO 2007.  BENEFICIARIO: "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42010"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA LAVORI: "COMPLETAMENTO IMPIANTI DI P.I. STRALCI ATTUATIVI NELLE ZONE COMPRENSORIALI DELLO STUDIO DI C.C.". LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA: FONDAZIONE FEDERICO II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42011"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE SOMME PER EFFETTUARE DIVERSI LAVORI URGENTI SUL PARCO TRINITÀ VANENTI. DITTA: CIMEL - CANNIZZARO P.I. 02507210876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42012"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A D.I. CONCESSO SU RICHIESTA DEL COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO- VIA SANTA LUCIA N. 55 - 95030 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42013"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MANTENIMENTO E FRUIZIONE DEL BOSCO MONTE CERAULO(COD.: 1999.IT.16.1.PO.01 1/410/2.488/0186). LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. DITTA: GATTO COSTRUZIONI S.R.L. NASO(ME) DITTA:CENTAMORE SILVESTRO-VALVERDE(CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42014"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: 01/8/07 - 31/8/07.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42015"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI , SAITTA GAETANO ,GIUFFRIDA VINCENZO E GIUNTA GRAZIA  PERIODO: 01/5/07 - 30/6/07 DITTA: A.RI.A.L. VILLA CRISTINA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42016"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO APPALTI E CONTRATTI E UFFICIO CONTENZIOSO -  DITTA: SP DISTRIBUZIONE S.R.L. - P.I. 03660260872, DOMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42017"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNI 2005/2006 - EX-EQUO CAT. B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42018"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI. DITTA: SANTANGELO - SOLUZIONI ENTI LOCALI - DI GIUSEPPE SANTANGELO VIALE TIRRENO 6/D CATANIA - P.I. 04341930875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42019"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42020"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA - CHIPSTATION S.R.L. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42021"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA - ICE - PER FORNITURA AMTERIALE INFORMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42022"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA - IC ELETTRONICA - PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42023"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42024"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E STIPULA POLIZZA INTEGRATIVA INFORTUNI PER INTEGRAZIONE LAVORATIVA ANZIANI E ASSEGNO CIVICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42025"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE SIG.RA GIARDINA MARIA - NOMINA CONSULENTE DI PARTE  BENEFICIARIO: DOTT. MANLIO GRIMALDI - VIA TERAMO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42026"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO TELEMATICO CON L'U.T.E. DI CATANIA PER LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI AI FINI I.C.I. - IMPEGNO SPESA - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42027"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI SEGNALAZIONE LUMINOSA PER POSTAZIONE MOBILE DI CONTROLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42028"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTENITORE DI SICUREZZA PER LA RACCOLTA DELLE SCORIE DEI TONER DELLE STAMPANTI LASER IN DOTAZIONE AI PROPRI UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42029"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE MOBILE PER POSTAZIONE DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42030"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42031"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN GIORNALINO DI INFORMAZIONE RELATIVO ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42032"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE RCA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA SOCIETÀ UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42033"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL   CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42034"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TARGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42035"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESEC.LAVORI VIA DI FUGA ETNA SUD-REALIZZ.DI UNA ARTERIA STRAD.DI VALENZA P.C.DI COLLEG.TRA LE VIE DEL BOSCO E LA S.P.4/II°DIR.PEDARA NEI TERRITORI DI MASCALUCIA E NICOLOSI-1°STRALCIO FUNZ.LIQUIDAZ.ACCONTO80%INDENNITÀ PROVV.ESPR.DITTA MANGANO P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42036"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE VARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE. DITTA : TECHN SAFETY S.A.S. - VIA SAN GREGORIO 8 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42037"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LA FIAT TIPO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE. DITTA : MONTALTO GIUSEPPE - VIA G. OBERDAN 19 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42038"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREDITO SIMETO AMBIENTE S.P.A. - RICORSO PER INGIUNZIONE EX ART. 633 C.P.C. E SUCCESSIVA FASE ESECUTIVA - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. AGATINO CARIOLA - VIA E. A. PANTANO 118 - 95129 CATANIA 14/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42039"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42040"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE DEL CENTRO STORICO COMMERCIALE DI MASCALUCIA (CT) - 1° STRALCIO "VIA ETNEA". LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA : LEANZA COSTRUZIONI VIA MOSÈ N. 37 BRONTE (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42041"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42042"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO RISULTATI DI GARA LAVORI: "COMPLETAMENTO IMPIANTI DI P.I. STRALCI ATTUATIVI NELLE ZONE COMPRENSORIALI DELLO STUDIO DI C.C.". LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE: IMAGO, BARBARO, IL SOLE 24 ORE,MEDIA GRAPHIC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42043"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO DI GARA: "LAVORI RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO ANZIANI IN C.DA CROCIFISSO MARRETTI NEL COMUNE DI MASCALUCIA". LIQUIDAZIONE FATTURE:IMAGO-IL QUOTIDIANO DI SIC.-BARBARO-IL SOLE 24ORE-MEDIA GRAPHIC-FON.FEDERICO II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42044"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42045"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORE DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE PERIODO: 07/6/07 - 30/6/07.  BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. " NEFERTARI"- RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42046"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESEC."LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNE CAMPO DI CALCIO COM.LE BONAIUTO-SOMMA-APPROVAZIONE VERBALE GARA PUBBLICO INCANTO-AGGIUDICAZIONE LAVORI-APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.IMPRESA AGGIUDIC.:FIAMMINGO COSTRUZIONI S.R.L.- BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42047"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. ING. MAURIZIO DOMENICO MARLETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42048"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 - IV TRIMESTRE 2006 ISTITUTO O.D.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42049"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: SIGNORELLI LUIGI, PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2007 PRESSO CASA DI RIPOSO "OASI S. BERNARDO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42050"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOZZE SOTTO LE STELLE" - 2^ EDIZIONE. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE DITTA. DITTA: SIGE S.P.A. - VIALE O. DA PORDENONE 50, 95126 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42051"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA SCIUTO MARIA CARMELA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - BENEFICIARIO: AVV. ROSAMARIA SAITTA - VICO SAVOIARDO N. 12 - 95030 MASCALUCIA 24/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42052"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOZZE SOTTO LE STELLE"2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42053"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MECCANICA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MONTALTO GIUSEPPE-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42054"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA DI MANIFESTI STAMPA LITOGRAFICA - ATTESTATI - ESSERINI. DITTA : DIGIPRINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42055"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER SERVIZI COLLATERALI ALLA FIERA ANTIQUARIA DEL 13 E 14 0TTOBRE 2007. - PRESTAZIONI OCCASIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42056"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO TESTI. CONTRIBUTO REGIONALE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42057"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - SETTEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42058"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA CUNTRO' G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42059"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42060"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZI DI RAPPRESENTANZA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42061"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42062"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE IDRAULICO E DA PITTURA DITTA: FERRAMENTA E COLORI DI GUGLIELMINO ALFIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42063"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E SCERBAMENTO AREA A VERDE COMUNALI DITTA: CUCKA AVDYL - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42064"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO LAVAGGIO CARROZZERIA E INTERNI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA : AUTOLAVAGGIO RAVANUSA - S.G. LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42065"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ - MAGGIO/AGOSTO 2007  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S. COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. - CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42066"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "CASA CAMPAGNA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42067"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42068"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 17-07 DEL 3° TRIMESTRE 2007. BENEFICIARIO: DR GIUFFRIDA ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42069"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CARROZZERIA SU N. 10 SCUOLABUS DITTA: SANTONOCITO ORAZIO- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42070"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO " I VINTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42071"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "FIAT VOLUNTAS DEI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42072"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DELLE SOMME INTROITATE PER RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42073"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE AL 30.09.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42074"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO 3° TRIMESTRE 2007 DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42075"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI PITTURAZIONE DITTA: CO.G.EDIL DI G. ARCARESE- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42076"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42077"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI- .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42078"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI RIPARTO PER LA LOCAZIONE LOCALI SCICA COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42079"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER AVVIAMENTO STAGISTA AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42080"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENEL PER REALIZZAZIONE FIERA ANTIQUARIA OTTOBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42081"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DELLA PUBBLICA FOGNATURA DI VIA ROMA MEDIANTE VIDEO CONTROLLO E DISOTTURAZIONE TUBAZIONE, LAVAGGIO POZZETTI E DISINFETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42082"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO "SPORTELLO UNIVERSITA' ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42083"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO COMUNICAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42084"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42085"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>: ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI INDIGENTI - FORNITURA LIBRI DI TESTO - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42086"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER STAGISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42087"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI N.1 SWITCH PER L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLA RETE LAN DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42088"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42089"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA ANTIQUARIA "MASCALUCIA ANTIQUARIA". IMPEGNO SPESA. APPUNTAMENTO DELL'13 E 14 OTTOBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42090"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA. RECUPERO SOMME ACCREDITO AGENZIA REGIONALE RIFIUTI E ACQUE.DITTE:EDISERVICE-PUBLIKOMPASS-BARBARO-RCS-FEDERICO II-GEOM.DI MAURO M.-GEOL SPAMPINATO A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42091"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MANTENIMENTO E FRUIZIONE BOSCO MONTE CERAULO".  RECUPERO SOMME ACCREDITO ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE - DECRETO N. 404/06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42092"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA 4.10 POR SICILIA-LINEA B.PIT N°35 CATANIA CITTÀ METROPOLITANA. COMUNE DI MASCALUCIA. PROGETTO DI MANTENIMENTO E FRUIZIONE DEL BOSCO MONTE CERAULO. (COD.:1999.IT.16.1.PO.011/4.10/2.48.8./0186).AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO LAVORI CAT. OG1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42093"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CATERING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42094"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CATERING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42095"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER UFFICIO CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42096"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42097"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA METROCART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42098"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE: AGOSTO 2007. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42099"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 - IV TRIMESTRE 2006  ISTITUTO VILLA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42100"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA-INABILE PISTORIO NOEMI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2007. DITTA: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42101"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE E DEI BENI COMUNALI PER IL MANTENIMENTO - APPALTO A CONTRATTO APERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42102"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIETRA LAVICA DITTA: RAPISARDA SALVATORE - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42103"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO CITAZIONE NEW CONSULENZA ASSICURATIVA DI RIGANO S.N.C. - SALDO SPESE LEGALI   BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42104"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIETRA LAVICA DITTA: MARMI GIOVANNI ZUCCARELLO - NICOLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42105"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO DITTA: GUARDO ELETTROFORNITURE - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42106"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA SS. CROCIFISSO MARRETTI E ALLARGAMENTO VIA ANT. REINA. - LIQUIDAZIONE 3 SAL.- DITTA: TARDA GIUSEPPA ACI SANT'ANTONIO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42107"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO CITAZIONE NEW CONSULENZA ASSICURATIVA DI RIGANO S.N.C. -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO- VIA SANTA LUCIA N. 55 - 95030 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42108"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PIANTONAMENTO FISSO NELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITA A C.C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42109"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEI BUONI LIBRO DELLE SCUOLE MEDIE.  DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO VIA ETNEA 257 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42110"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA - PROGETTO ESECUTIVO "RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE VIA TIMEO E DELLO SPAZIO SOTTOSTANTE PARCO TRINITÀ" DITTA: PANCAVI S.P.A. - MISTERBIANCO P.I. 00697120871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42111"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA : FERRAMENTA E COLORI DI CARUSO FRANCESCO- VIA GRAMSCI N.144 - GRAVINA DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42112"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI PER GLI UFFICI LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE. DITTA: SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42113"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER L'AREA LL.PP. AL GEOM. VISCUSO MICHELANGELO. LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42114"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLOCOMPAGNIA PROTAGONISTI DELL'ARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42115"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA EFFETTUATI PRESSO IL CIMITERO CENTRO - BENEFICIARIO POLLICE VERDE DI ASTI GUERINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42116"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE SETTEMBRE 2007. DITTA : MO.SE.MA. S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42117"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42118"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42119"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: 01/6/07 - 30/6/07.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42120"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42121"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE. DITTA: METROCART.COM DI BOSCO A. - VIA B. DEL BOSCO,51 - SANT'AGATA LI BATTIATI - P.I. 04455960874.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42122"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LLIQUIDAZIONE COLLABORATORE A PROGETTO SERVIZI PRODUTTIVI 1° SETTEMBRE/ 2 OTTOBRE 2007. CERUTTI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42123"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORATORE A PROGETTO SERVIZI PRODUTTIVI 1°SETTEMBRE/2 OTTOBRE 2007. REALE FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42124"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEL TERRITORIO COMUNALE - CAMPAGNA ANTINCENDIO 2007. DITTA: VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42125"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI PER CONTRASSEGNI INVALIDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42126"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDETTO STAMPA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42127"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO IN VIA DEGLI ALPINI DITTA: F.D. TERMO SISTEM - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42128"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: 01/7/07 - 31/7/07.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42129"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO N.2 CLIMATIZZATORI ZEPHIR DITTA: F.D. TERMO SISTEM - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42130"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'U.O. PROT. CIV. E SERVIZI AMBIENTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42131"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE SETTEMBRE 2007. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42132"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONINI CELLULARI - LIQUIDAZIONE- DITTA: "IL CELLULARE" DI BASILE FRANCESCO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42133"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO DITTA : BL ELETTRICA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42134"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLUCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42135"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. A.S. 2007/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42136"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEI LAVORI PER L'ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE. DITTA:SPAMPINATO GIUSEPPINA NATA A MASCALUCIA (CT) IL 08.03.1925 IVI RESIDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42137"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE DA PITTURA  DITTA : FERRAMENTA E COLORI DI GUGLIELMINO ALFIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42138"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AIUTO DOMESTICO PORTATORI DI HANDICAP GRAVE OTTOBRE-DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42139"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESEC."RIQUALIF.CENTRO STORICO 1° STRALCIO VIA ETNEA".PRESA ATTO PROVVED.PROSIEGUO LAVORI A SEGUITO RISOLUZ.IN DANNO IMPRESA.INDIVIDUAZ.DITTA AGGIUD.QUADRO ECONOMICO RISULTANTE DALLA INDIVIDUAZIONE NUOVO AGGIUDIC.TRASMISSIONE ATTI UFF.CONTRAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42140"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA SCIUTO MARIA CARMELA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - BENEFICIARIO: AVV. ROSAMARIA SAITTA - VICO SAVOIARDO N. 12 - 95030 MASCALUCIA         -  24/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42141"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA S.S. CROCIFISSO MARRETTI E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA ANTONINO REINA AI SENSI DELLA L.104/94 E S.M.I. -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42142"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI TRE CONTENITORI ECOLOGICI IN CLS PER RACCOLTA DEIEZIONI CANICE, CON DISTRIBUTORE PALETTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42143"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42144"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE E DEI BENI COMUNALI PER IL MANTENIMENTO - APPALTO A CONTRATTO APERTO. APPROVAZIONE STATO FINALE.  DITTA: IMPRESA EDILE NICOTRA GEOM. ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42145"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE RINNOVO ISCRIZIONE AIB ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE, 2007/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42146"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO A COMPONENTE ESTERNO PER CONTROLLO DI GESTIONE - 13/9/2006 - 12/9/2007. BENEFICIARIO: DR. ARMANDO SORBELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42147"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "INTERNETWORKING ROMA 2007"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42148"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE AREA DI SPANDIMENTO ACQUE BIANCHE.  DITTA : DDT DI BRUNO ANGELA - CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42149"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42150"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COLLABORATORI MESE DI SETTEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42151"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI SETTEMBRE '2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42152"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DITTA GIUSEPPE AGOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42153"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42154"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORE DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE PERIODO: 01/8/07 - 31/8/07.  BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. " NEFERTARI"- RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42155"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE DI PULIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42156"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FIORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42157"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAGISTI MESE SETTEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42158"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI RISTORAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42159"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI NOLEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42160"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA E STAMBUL FRANCESCA MESI : AGOSTO 2007. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42161"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LUGLIO 2007. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42162"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42163"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EDITORIALE CENTONOVE PER SERVIZI PUBBLICITARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42164"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO - VIA ETNEA 257 - 95030 MASCALUCIA - P.I.03587030879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42165"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA  DITTA: SP DISTRIBUZIONE S.R.L.- ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42166"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE, SPECCHI PARABOLICI, VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTE PER VERNICE.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA - VIA PASUBIO N. 68, S. VENERINA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42167"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO NOTTURNO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU CORSO SAN VITO E VIA TREMESTIERI.  DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA - VIA PASUBIO N. 68 S. VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42168"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: MONTALTO GIUSEPPE-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42169"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. DITTA: PUBBLISTUDIO S.R.L. VIA V. MONTI 1 95125 CATANIA - P.I.03489700876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42170"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TEMPORANEA A CARATTERE STRAORDINARIO DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE DITTA: ENEL DISTRIBUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42171"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, PRESONALE E SERVIZI PRODUTTIVI DITTA: ICE - INTERNATIONAL COMMERCE &amp; EQUIPEMENT DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194, MASCALUCIA - P.I. 03943760870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42172"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO DELLA SCUOLA DI VIA D'AZEGLIO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.- LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO ALL'IMPRESA ESECUTRICE CA. VI. DI CASERTA VINCENZO - CON SEDE IN BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42173"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA : PALADINO JUNIOR S. G. LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42174"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . NOMINATIVI VARI. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42175"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CATERING. DITTA: PASTICCERIA - GELATERIA IL DOLCIERE DI CATERINA BIONDO - VIA ETNEA 75 - MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42176"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI.   DITTA: METROCART.COM DI A. BOSCO - VIA B. DEL BOSCO 51- SANT'AGATA LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42177"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE SOMME PER EFFETTUARE DIVERSI LAVORI URGENTI SUL PARCO TRINITÀ MANENTI. DITTA: CIMEL - CANNIZZARO P.I. 02507210876</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42178"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LICEO SCIENTIFICO " ETTORE MAJORANA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42179"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER TRASPORTO PIANOFORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42180"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MARLETTA ANTONIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42181"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42182"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42183"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1°CONTRIBUTO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP, ANNO 2007        NOMINATIVI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42184"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI EDILI PRESSO CHIESA DELLA MISERICORDIA DITTA: IMPRESA EDILE GEOM. ROSARIO SPORALLI - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42185"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO "ALL IN" DI FOTOCOPIATRICI PER LE SCUOLE DELL'0BBLIGO DI MASCALUCIA  DITTA: GIORDANO S.R.L. VIA TORINO 73/A, INT.40/41, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42186"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI PER CONTRASSEGNI INVALIDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42187"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVZIO MANUTENZIONE ASCENSORI DITTA: MOSANGHINI ELEVATORI SAS - SAN GREGORIO DI CT      SAMA ASCENSORI S.R.L. - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42188"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILE  DEL POPOLO SALVATORE NT. MASCALUCIA 26/2/44.         IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE - DICEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42189"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO "MACCHINE E ATTREZZATURE" UFFICIO URBANISTICA.  FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42190"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO BENI UFFICIO URBANISTICA.  FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42191"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE IDRAULICO DITTA: PUNTO VENDITA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42192"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO RIPARAZIONE ANTENNA CENTRALIZZATA PRESSO CASERMA CARABINIERI. DITTA: SERVICE TV -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42193"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL CORTEO STORICO E DELLA PARTITA DI SCACCHI CON PEDINE VIVENTI ALLA ASSOCIAZIONE "A. ALEKHINE" DI BELPASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42194"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE.  DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - VIA ETNEA 191 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42195"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA: ICE DI CORSARO GRAZIELLA - MASCALUCIA      PCNET DI EL KAABI M. - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42196"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42197"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO TRASPORTO HANDICAPPATI "PRIVATI". ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42198"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BADGES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42199"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI N. 20 INSEGNE TOPONOMASTICHE E N. 2 STENDARDI PER LA PLANIMETRIA DA COLLOCARE NELLE AREE CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42200"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI FULL SERVICE DI  FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI CONNESSI TRAMITE L SERVIZIO CONSIP, PER IL SERVIZIO URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42201"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA STRADA S.A. MUNZONI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI PER LA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE DEFINITIVA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42202"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI NEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42203"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RECUPERO DI VILLA BUSCEMI IN MASSANNUNZIATA, - STRALCIO RECUPERO CASA PADRONALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER TRIVELLAZIONE. DITTA: DOTT. FABIO TORTORICI CON STUDIO IN CATANIA VIA DEI MARTIRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42204"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VEICOLO CASSONATO - SERVIZI MANUTENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42205"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONINI CELLULARI. DITTA: "IL CELLULARE" DI F.BASILE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42206"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42207"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA MARANO CONCETTA PERIODO LUGLIO -AGOSTO 2007 . DITTA: VILLA REGINA S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42208"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO FUNEBRE. DITTA: COMUS TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI - CORSO ITALIA N. 172 - 95129 CATANIA - PUNTO VENDITA DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42209"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE MESE DI AGOSTO N.2 COLL. AMMIN. N.1 ASS. SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42210"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERATE DANZANTI  DITTA: BR SERVIZI - SAN GIOVANNI LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42211"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42212"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA PER RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42213"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE AGOSTO FOTOCOPIATORE SHARP AR-M236</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42214"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA IC-ELETTRONICA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42215"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCERBAMENTO E PULIZIA OLTRE PIANTE E FIORI DITTA: VIVAI SAPIENZA S.N.C. - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42216"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETEMINATO - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2007 - FT. 4652-07 E 4654-07. DITTA: "ARTICOLO 1" SPA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42217"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SISTEMAZIONE CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE  DITTA: F.D.TERMO SISTEM - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42218"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE LUGLIO 2007.  BENEFICIARIO: "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42219"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: 01/7/07-31/8/07.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42220"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI MASCALUCIA - PERIODO APRILE-GIUGNO 07. DITTA: P.A.M. SRL VIA OLIVA N.7 MIRABELLA IMBACCARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42221"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO.  DITTA: FERRAMENTA E COLORI CARMENI GIOVANNI, VIA REGIONE SICILIANA N.31A - MASCALUCIA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42222"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI URGENTI DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONI IN VIA ROMA E VIA ZAPPALÀ, LAVAGGIO POZZETTI E DISINFETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42223"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42224"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARTITA DI SCACCHI CON PEDINE VIVENTI ALLA ASSOCIAZIONE "A. ALEKHINE" DI BELPASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42225"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO - PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. A.S. 2007/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42226"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.  DITTA: FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI S.R.L. ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA, 40 - CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42227"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA S.S.CROCIFISSO MARRETTI E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA A. REINA. FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE-COTTIMO FIDUCIARIO-LIQUIDAZIONE SOMME. DITTA:MAREA VERDE SOC.COOP. AR.L.VIA PARLOTTI, 40 ACI BONACCORSI CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42228"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI RICETRASMITTENTI PORTATILI E VEICOLARI PER LA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42229"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CATERING GIORNATA DEL MALATO  DITTA: PASTICCERIA - GELATERIA "IL DOLCIERE" - MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42230"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "AZZURRA SPETTACOLI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42231"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO -MANIFESTAZIONE ETNA BLUES FESTIVAL DITTA : H.D.O. SERVICE VIA BRANCATI VIAGRANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42232"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DANNI PER MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER CONSUMO GAS - CASERMA DEI CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42233"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VASI DI TERRACOTTA DITTA: VIVAI PATANÈ - ACI CATENA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42234"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO "RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO COMMERCIALE 1° STRALCIO VIA ETNEA". PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE PER IL PROSIEGUO DEI LAVORI A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE IN DANNO ALL'IMPRESA AFFIDATRICE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42235"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE (2° SEMESTRE 2007).  DITTA: HALLEY CONSULTING SRL - P.IVA 02154040808, DOMICILIO FISCALE: VIA GELSOMINO 37 - 89100 REGGIO CALABRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42236"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE (ANNO 2007). DESTINATARIO: DATA MANAGEMENT SPA - P.IVA 01230460394, DOMICILIO FISCALE: VIA CAVINA 7 - 48100 RAVENNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42237"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA MEDIA GRAPHIC CON SEDE IN BARLETTA (BA) PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA LAVORI DI "RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI C.DA CROCIFISSO MARRETTI NEL COMUNE DI MASCALUCIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42238"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42239"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE N.6 GRATE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE IN VIA ZAPPALÀ, VIA MARCONI, VIA AFFITTO, VIA TIMPARELLO E VIA ACQUE MUNZONE.  DITTA : IMPRESA EDILE- GEOMETRA NICOTRA ROSARIO, VIA DEL BOSCO N.62;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42240"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERRAMENTA E COLORI DITTA: FERRAMENTAE &amp; COLORI DI GIGLIELMINO ALFIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42241"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDOBBO FLOREALE FESTEGGIAMENTI 8 SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42242"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE.  DITTA: ELEPHANT SUD SERVICE BY GIUSEPPE D'URSO - VIA ETNEA 198 - MASCALUCIA. P.I. 0129812872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42243"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI STUDIO GEOLOGICO PER IL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REINA E SPAZI DI PERTINENZA". LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOTT. GEOL. DI GREGORIO SILVANA CON STUDIO IN NICOLOSI VIA L. PIRANDELLO N. 22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42244"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42245"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA METROCART.COM DI BOSCO A. - S. AGATA LI BATTIATI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42246"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARATI RADIO PORTATILI E VEICOLARI - LIQUIDAZIONE. DITTA : ELETTROMECCANICA INSTALLAZIONE S.N.C. VIA MAZZINI N.77 SANTA VENERINA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42247"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA : ICE DI CORSARO GRAZIELLA - VIA ETNEA 194 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42248"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ARTICOLI CANCELLERIA DITTA: METROCART.COM DI BOSCO A. - FORNITURE CARTA E CANCELLERIA VIA B. DEL BOSCO, 51 - 95030 S. AGATA LI BATTIATI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42249"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IC ELETTRONICA CON SEDE IN MASCALUCIA VIA CAMPO SPORTIVO N. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42250"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE DITTA SU MISURA DI N. DAIDONE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42251"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQIDAZIONE STAMPA MANIFESTI "SOGGIORNO CLIMATICO" E "TESSERE AST" DITTA: FRATELLI CHIESA S.N.C. - VIA G. VERDI, 54 - 95030 NICOLOSI (CT) - PARTITA IVA 00726170871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42252"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARROZZERRIA NEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: SANTONOCITO ORAZIO -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42253"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA PUBLIKOMPASS SPA CON SEDE IN CATANIA CORSO SICILIA N. 37/43 PER PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42254"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO DITTA: GUARDO ELETTROFORNITURE - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42255"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO: "IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2007 " GIUSTA DETERMINA N° 62 DEL 18 APRILE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42256"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AD ESPERTO - 27/07-26/08/07. BENEFICIARIO: DR. GARUFI GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42257"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE D'IRRIGAZIONE ED IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO DITTA: CTC SRL - MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42258"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SOMME E AFFIDAMENTO PER VERIFICA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA  DITTA: EFFEGI OPER ED INGEGNERIA - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42259"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA EDISERVICE S.R.L. CON SEDE IN CATANIA VIA P. NICOLA N. 22 PER PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42260"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2007. DR BELFIORE SANTO SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42261"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA RCS PUBBLICITA' CON SEDE IN MILANO PER PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42262"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO IMPIANTI P.I.- STRALCI ATTUATIVI ZONE COMPRENSORIALI STUDIO DI C.C.". RETTIFICA APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA FEDERICO II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42263"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PARERE IGIENICO-SANITARIO PER "LAVORI URGENTI DI COLLOCAZIONE LOCULI COMUNALI PREFABBRICATI IN AREA DI AMPLIAMENTO CIMITERO CENTRO -2007".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42264"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ATTREZZI DA LOVORO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42265"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PANNELLI IN LEGNO LAMELLARE+ DITTA: MARIO QUATTROCCHI LEGNAMI CON SEDE IN ACI S. ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42266"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATTURA N° 143383-07 DITTA "MAGGIOLI SPA" PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42267"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATTURA N° 144364-07 DITTA "MAGGIOLI SPA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42268"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE - MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2007. DITTA: ACIM S.R.L. ZONA INDUSTRIALE - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42269"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEI LAVORI PER L'ACQUISIZIONE DI STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA,.LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE-DITTA:RAPISARDA SALVATORE E MARLETTA SEBASTIANA, RESIDENTI A MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42270"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. GEOM. DI MAURO MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42271"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -I TRIMESTRE 2007  ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42272"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -IV TRIMESTRE 2006 ISTITUTO VILLA SANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42273"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICARICHE TELEFONICHE PREPAGATE.  DITTA: VODAFONE OMNITEL N.V. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42274"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO " NIKE" IN PIAZZA ARMERINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42275"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA CUNTRO' GIOVANNI PERIODO AGOSTO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42276"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42277"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. ARCH. LUCIA DI BLASI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42278"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/08/07 AL 31/08/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42279"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA SAN VITO DI MASCALUCIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2007".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42280"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVANDERIA CALVAGNO PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42281"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO TESTI E ABBONAMENTI RIVISTE SPECIALIZZATE PER IL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42282"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA EDISERVICE S.N.C.. CON SEDE IN PALERMO VIA U. LA MALFA N. 10069.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42283"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IN OPERA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI COMPRENSORI 1 E 2 DELLE PRESCRIZIONI ESECUTIVE DI PRG E INTERVENTI MINORI NEL TERRITORIO.LIQUIDAZIONE 2° SAL ALL'IMPRESA ESECUTRICE I.R.M.A.N. DI RUBINO MARCO NUNZIO CON SEDE IN S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42284"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LOTTO CONCLUSIVO DI POTENZIAMENTO ANFITEATRO ALL'APERTO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DI FRUIZIONE COLLETTIVA NELL'AREA EST DI PARCO TRINITÀ. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE IMPRESA SERVIZI S.N.C. CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42285"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2007 DITTA: SI.MI. SERVICE - PATERNO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42286"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DI FRUIZIONE COLLETTIVA NELL'AREA EST DI PARCO TRINITÀ MANENTI. FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE- INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E IMPUTAZIONE SOMME. DITTA : PROMITE DI D'ARRIGO NATALE CON SEDE IN BELPASSO VIA MONGIBELLO N. 89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42287"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42288"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO MESE DI LUGLIO - N.2 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI E N.1 ASSISTENTE SOCIALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42289"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI DITTA: CENTRO MOQUETTE - VIA A. DI SANGIULIANO 191/A -CATANIA P.I. 01217630878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42290"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO MICOLOGO PER CORSI DI FORMAZIONE PER RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42291"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42292"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA BARBARO S.N.C.. CON SEDE IN PALERMO VIA U. LA MALFA N. 10069 PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA LAVORI DI "RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI C.DA CROCIFISSO MARRETTI NEL COMUNE DI MASCALUCIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42293"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA BARBARO S.N.C.. CON SEDE IN PALERMO VIA U. LA MALFA N. 10069 PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA "LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO MODULARE TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA NEL COMUNE DI MASCALUCIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42294"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42295"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA BUONO LIBRO ORDINARIO A.S. 2007/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42296"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA PER MANIFESTAZIONI DI SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42297"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42298"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CARROZZERIA DI N. 10 SCUOLABUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42299"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE E BENI COMUNALI PER IL MANTENIMENTO LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPETENZE INTERNE R.U.P. -PROGETTISTA- DIREZIONE LAVORI-COLLABORATORI TECNICO-AMMINISTRATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42300"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER NOLEGGIO "ALL-IN" FOTOCOPIATRICI NELLE SCUOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42301"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO "AZZURRA BABD"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42302"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI MASCALUCIA AL 9° MEETING DEI PAESI DI SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42303"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE ATTIVITÀ INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEL TERRITORIO COMUNALE- CAMPAGNA ANTINCENDIO AGOSTO 2007.DITTA: VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA VOLONTARIATO DI PROTEZ.CIVILE MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42304"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA METROCART. COM DI BOSCO A. CON SEDE IN S. AGATA LI BATTIATI VIA DEL BOSCO N. 51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42305"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE ED EXPO "LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42306"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PC NET DI EL KAABI M. CON SEDE IN MASCALUCIA CORSO SAN VITO N. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42307"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE AGOSTO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42308"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE AGOSTO 2007. DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42309"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI AGOSTO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42310"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - AGOSTO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42311"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDOBBO FLOREALE " MADONNA DELLA CONSOLAZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42312"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER IL SERVIZIO INERENTE LA FORNITURA DI LAVORO INTERINALE A MEZZO DI N.5 AUTISTI SCUOLABUS IN POSSESSO DELLA PATENTE D/K. A.S. 2007/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42313"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. COLLABORAZ. PROFESS. ESTERNA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PARCELLA A SALDO SU ACCONTO DEL PERIODO 27/6/07- 26/7/07  BENEFICIARIO: DR GARUFI GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42314"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORE DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE PERIODO: 01/7/07 - 31/7/07.  BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. " NEFERTARI"- RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42315"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO IMPIANTI P.I.- STRALCI ATTUATIVI ZONE COMPRENSORIALI STUDIO DI C.C.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42316"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDETTO STAMPA - LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42317"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA TESORERIA COMUNALE - CREDITO SICILIANO - PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'ICI PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42318"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO "LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRIBUNE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE BONAIUTO-SOMMA".APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO AI SENSI DELLA L.R. 20/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42319"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNODI SPESA PER MANIFESTAZIONE "SPINNING MASCALUCIA EVENTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42320"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42321"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VICO REINA DITTA: ELETTROSISTEMI- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42322"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA ESPERTI GREST 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42323"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTROITO SOMME NON INCASSATE NELL'ANNO 2007 E RESTITUITE DALLA TESORERIA DEL CREDITO SICILIANO A QUESTO ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42324"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENEL PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "NOZZE SOTTO LE STELLE". ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42325"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE PROPOSTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DELL'I.C.I. MEDIANTE MOD. F24 - PER L'ANNO 2006 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1174/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42326"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . NOMINATIVI VARI. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42327"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' A. MANZONI S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42328"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI AGOSTO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42329"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COLLABORATORI MESE DI AGOSTO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42330"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "LUNA DI MIELE CON TUA MOGLIE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42331"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO LE NUOVE MASCHERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42332"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO NOTTURNO PER LAVORI DI ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIA TREMESTIERI E CORSO SAN VITO. DITTA: IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA - VIA PASUBIO N.68, SANTA VENERINA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42333"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI RICAMBI PER MACCHINA TRACCIALINEE, DIME PER SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTE PER VERNICE. DITTA: IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA - VIA PASUBIO N.68, SANTA VENERINA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42334"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007- COORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "LI TURCHI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42335"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.37-07 PER ACQUISIZIONE SOFTWARE APPLICATIVO E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER UFFICIO TRIBUTI. DITTA "NEW STUDIO NET"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42336"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO. DITTA: ICEA S.R.L. - BELPASSO - PIANO TAVOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42337"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCERTI DI PRIMAVERA IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.M. 116 DEL 30/08/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42338"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE " NOZZE SOTTO LE STELLE" LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42339"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI IINTERVENTI IN VIA ECCEZIONALE E STRAORDINARIA DI PULIZIA TERRENI ALLA DITTA NICOTRA ROSARIO CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42340"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE ALLA DITTA CELAURO SERVICE S.R.L. CON SEDE IN NARO (AG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42341"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TRANSENNE. DITTA: IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA - VIA PASUBIO N.68, SANTA VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42342"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MONTALTO GIUSEPPE-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42343"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORATORE A PROGETTO SERVIZI PRODUTTIVI MESE AGOSTO 2007.CERUTTI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42344"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORATORE A PROGETTO SERVIZI PRODUTTIVI MESE AGOSTO 2007. REALE FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42345"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42346"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010018899/2007  PER IL SERVIZIO DI FULL ERVICE DI FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI CONNESSI TRAMITE IL SERVIZIO CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42347"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.11 DEL CCNL DEL 14/09/2000 - DIPENDENTE SIG. PARASOLE SALVATORE - PERIODO 01/09/2007 - 29/02/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42348"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA SINDACALE N. 25/06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42349"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA. DITTA: SP DISTRIBUZIONE SRL VIA DR. A. FICHERA N. 6- ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42350"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO SUL TEMA IL PROTOCOLLO INFORMATICO E LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42351"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER I LAVORI PER IL RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CHIESA S. NICOLÒ. APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO FINALE E RICHIESTA RECUPERO SOMME A DITTA ESECUTRICE: IMPRESA FULVIA COSTRUZIONI DI BUA ROSALBA &amp; C. S.A.S. CON SEDE IN VALVERDE (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42352"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO ANTONELLA RANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42353"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO I BRIGANTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42354"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO NON CI ARRENDEREMO MAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42355"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAGISTI MESE AGOSTO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42356"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' PUBBLISTUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42357"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE 2^ EDIZIONE "NOZZE SOTTO LE STELLE" IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42358"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42359"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42360"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPRISTINO DOSSI DI RALLENTAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DITTA : IMPRESA MAGRI' VINCENZO S.N.C. - NICOLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42361"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO DITTA: BL ELETTRICA DI BURRELLO P. - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42362"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER L'AREA LL.PP. AL GEOM. VISCUSO MICHELANGELO PER MESI QUATTRO NELL'ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42363"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42364"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENEL PER REALIZZAZIONE FIERA ANTIQUARIA SETTEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42365"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI- ACQUISTO MOQUETTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42366"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA ANTIQUARIA "MASCALUCIA ANTIQUARIA". IMPEGNO SPESA APPUNTAMENTO DELL'8 E 9 SETTEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42367"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA TUTTO MUSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42368"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VIDEOMEDITERRANEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42369"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA COVET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42370"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA RE DI COPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42371"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PRESSO ZONA PLAYA DEGLI ANZIANI RESIDENTI - PERIODO 03.7.2007 - 03.8.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42372"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - LAVORI PER POTENZIAMENTO ANFITEATRO ALL'APERTO PARCO TRINITÀ - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE, IMPUTAZIONE SOMME E LIQUIDAZIONE. COCO GIUSEPPE CON SEDE VIA C. COLOMBO, 2 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42373"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "FIESTA FLAMENCO" AGENZIA EUROART</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42374"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOLEGGIO BAGNI CHIMICI FESTIVAL BLUES: DITTA: COMMERCIALE SICULA SRL -LEONFORTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42375"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNANALI - PERIODO 2007-2009 DITTA : MOSANGHINI ELEVATORI VIA L. SCIASCIA N. 8 -S.GREGORIO DI CT SAMA ASCENSORI VIA F. CORSO N. 7 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42376"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA E STAMBUL FRANCESCA MESI : GIUGNO E LUGLIO 2007. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42377"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE SIG. FIORITO DOMENICO NEI RUOLI DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 1257/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42378"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEL SOLE".   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DI COTTIMO APPALTO.   DITTA MOTTA SANTO CON SEDE IN BELPASSO VIA II RETTA LEVANTE N°114 P.I. 0316</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42379"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI IN FERRO BENI PATRIMONIALI. DITTA: COCO GIUSEPPE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42380"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPLETAMENTO REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI COMUNALI DITTA: A.V.I.TEK. - VALVERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42381"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA SERVIZIO DI VIGILANZA NELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITA A C.C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42382"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE ASSEGNAZIONE SOMME C.D. "G.FAVA" A.S. 2006/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42383"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE CENTRO E.D.A PER MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO 2006-2007 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42384"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI COLONIA MARINA DAL 20/06/07 AL 20/07/07 - GREST 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42385"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42386"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE COTTIMO-APPALTO E APPROVAZIONE LETTERA INVITO INERENTE "INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEL SOLE" APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 102 DEL 25/07/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42387"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ABBONAMENTI ADSL PER SCUOLE DI VIA ROMA E VIA REINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42388"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42389"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: 01/5/07 - 31/5/07.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42390"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTAE 2007- COORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "CONQUEROR"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42391"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI PRESTAZIONI OCCASIONALI MANIFESTAZIONI SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42392"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO PARSIFAL IN CONCERTO - SHOW &amp; MUSIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42393"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA-INABILE PISTORIO NOEMI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2007. DITTA: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42394"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007- COORGANIZZAZIONE SPETTACOLO 2TEHE SEVEN"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42395"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. MAGGIO E GIUGNO 2007. COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42396"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007- COORGANIZZAZIONE "I VINTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42397"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007- COORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "PREMIO GIOVANNI CUTRUFELLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42398"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: SIGNORELLI LUIGI, PERIODO MAGGIO -GIUGNO 2007 PRESSO CASA DI RIPOSO "OASI S. BERNARDO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42399"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS 3 - 4 TRIMESTRE 2006 E 1- 2 TRIMESTRE 2007. ANNO SCOLASTICO 2006/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42400"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007- COORGANIZIONE SPETTACOLO ITALIAN DANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42401"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007- CORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "NINO TARANTO SHOW"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42402"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007- COORGANIZZAZIONE SPETTACOLO ALTERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42403"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS 2° TRIMESTRE 2007. A. S. 2006/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42404"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE, TRAMITE INTERNET, A "OMNIA PLM - BOOK OM LINE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42405"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MODULISTICA AUTENTICAZIONE PASSAGGI DI PROPRIETA' BENI MOBILI REGISTRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42406"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42407"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42408"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE HARDWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42409"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE SIG. FIORITO DOMENICO NEI RUOLI DEL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42410"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ELETTORALE. DITTA: GRAFICHE GASPARI -VIA ALDO GASPARI N°2 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN) - P.I 00089070403</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42411"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI E RIVISTE SPECIALIZZATE PER IL SEGRETARIO GENERALE - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42412"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO "TOCCATA E FUGA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42413"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO NUOVO TEATRO STABILE MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42414"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA QUOTIDIANO BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42415"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA DITTA SHOPPING FAMILY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42416"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007- SPETTACOLO DENOMINATO " DOSSI ARTIFICIALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42417"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>GREST 2007- ULTERIORE ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42418"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CINE TEATRO MODERNO MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42419"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PEG DA APPORTARE SUL CAPITOLO 6060 DEL BILANCIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42420"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO PER PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. LEGGE 27.12.2002 N° 289 ART.80 COMMA 21. PROGRAMMA 10204SI052. " MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42421"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42422"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ABBONAMENTO ANNUALE "MSDN"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42423"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI DISABILI PSICHICI: GUELI GIUSEPPE - MOLINO GRAZIA - VIOLA RICCARDO - VIOLA DARIO - ARDIZZONE CARMELO. IMPEGNO SPESA LUGLIO - OTTOBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42424"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA METROCART.COM DI BOSCO A. - S. AGATA LI BATTIATI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42425"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO FUNEBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42426"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42427"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PROPOSTO DALLA SIG.RA SCARDACI ROSA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -  AVV. FRANCESCO FERRARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42428"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE -ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42429"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE A TECNICO ESTERNO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.INTER.TI DI QUALIF. DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42430"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - LUGLIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42431"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOLOEVENTI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42432"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI O RIMOSSI E TENUTI SOTTO CUSTODIA PER VIOLAZIONE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DA LIQUIDARE AI SENSI DELL'ORDINANZA PREFETTIZIA N. PROT. 33/CUSTODI/DISMISSIONI/AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42433"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE : GIUGNO E LUGLIO 2007. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42434"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N 4095-07 RELATIVA A LUGLIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42435"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE MESE: MAGGIO E GIUGNO 2007.  BENEFICIARIO:" AZIONE SOCIALE" SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42436"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 104092 DEL 31/1/05 PER ASSISTENZA SOFTWARE 2005. DITTA: MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42437"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATTURA N° 2246 DEL 21/6/07 PER ACQUISTI IN ECONOMIA. DITTA : CUSCUNA' SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42438"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 133960-07 E N° 410667-07 PER ACQUISTO TESTI. DITTA: MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42439"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 QUADRI ELETTRICI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA: SAPIENZA GIUSEPPE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42440"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. N° 130878-07 AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA PER PAGAMENTO ICI CON BANCOMAT E CARTA DI CREDITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42441"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATTURA N° 129347-07 DITTA "MAGGIOLI SPA" PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42442"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: PALMERI EMILIO -MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42443"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4651-07 - DITTA MAGGIOLI SPA - PER RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE - II ANNO. DITTA: MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42444"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA "LAVORI DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO URBANISTICO N. 2" - APPALTO A CONTRATTO APERTO. DITTA: IMPRESA D'URSO GEOM. ANTONINO VIA 3° RETTA LEVANTE N. 25 - BELPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42445"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: PALADINO JUNIOR - S. G. LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42446"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA. MONTALTO GIUSEPPE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42447"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ELETTORALE. DITTA: GRAFICHE GASPARI -VIA ALDO GASPARI N°2 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN) - P.I 00089070403</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42448"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CASSAZIONE CAZZETTA SEBASTIANO C/ COMUNE DI MASCALUCIA E COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - 36/06 BENEFICIARIO: AVV. NINO GIANNITTO - VIA LUIGI RIZZO, 29 - 95100 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42449"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO GIUDICE DI PACE PROPOSTO DAL SIG. PORTO ALFIO - INCARICO LEGALE  21/07 BENEFICIARIO: AVV. CORRADO LO GIUDICE - PIAZZA V. EMANUELE, 24 - 95129 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42450"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO APPALTI E CONTRATTI E UFFICIO CONTENZIOSO -  DITTA: METROCART.COM DI BOSCO A. - P.I. 04455960874, DOMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42451"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. BENEFICIARIO: MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42452"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATTURA N° 12677-07 DITTA "CASA EDITRICE C.E.L. SRL" PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42453"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATTURA N° 43938-07 DITTA "EDK EDITORE SRL" PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42454"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATTURA N° 12676-07 DITTA "CASA EDITRICE C.E.L. SRL" PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42455"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATTURA N° 2614-07 DITTA "CUSCUNA' SRL" PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42456"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATTURA N° 12678-07 DITTA "CASA EDITRICE C.E.L. SRL" PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42457"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LICENZA D'USO DEL PROGRAMMA IN RETE LOCALE"PLATINUM" UTET - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42458"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO OBIETTIVI PROGETTO FINALIZZATO ANNO 2006 "DEFINIZIONE PROBLEMATICHE TRIBUTARIE I.C.I. E TARSU E T.O.S.A.P. ART. 3 COMMA 57 - LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 662" E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42459"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IIN ECONOMIA. IMPEGNO SPESA U.O. SERVIZI AL PERSONALE ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42460"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42461"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATTURA N° 347-07 DITTA "SERV. NAZ. STUDI E DOC. SULLA FINANZA LOCALE" PER ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42462"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATTURA N° 41550-07 DITTA "EDK EDITORE SRL" PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42463"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATTURA N° 41551-07 DITTA "EDK EDITORE SRL" PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42464"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITA A C.C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42465"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATTURA N° 42271-07 DITTA "GRAFICHE C. GASPARI SRL" PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42466"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. MESE LUGLIO 2007 DITTA: KUWAIT -ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42467"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA FONDO AFFRANCATRICE POSTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42468"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITÀ - SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42469"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITÀ - ACQUISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42470"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI RELATIVE AL GIUDIZIO INNANZI AL TAR PROMOSSO DA NUOVA EDILIZIA S.N.C. DI CUNSOLO S.  BENEFICIARIO: AVV. DONATO DE LUCA - VIA LAGO DI NICITO N.14 - 95124 CATANIA. 9/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42471"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE DI AUTOVEICOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42472"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA COPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42473"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RECUPERO VILLA BUSCEMI LIQUIDAZIONE 3° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.INTER.TI DI QUALIF. DEL PATRIMONIO EDILIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42474"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER PAGAMENTI SERVIZIO ESTERNO DI RIMOZIONE E CUSTODIA AUTOVEICOLI PRIVATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42475"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI DI DIVISA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42476"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42477"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42478"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOGGIORNO ARTISTI FESTIVAL SSSL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42479"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISSTENZA IMPIANTI ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42480"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42481"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI - LIQUIDAZIONE. DITTA : DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - VIA ETNEA 191 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42482"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE INCENDI - LIQUIDAZIONE. DITTA : S.E.C.E.S. SRL - VIA ELIO VITTORINI N.1 - CAPO D'ORLANDO (ME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42483"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI DI DIVISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42484"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUT"LAVORI RELATIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRIBUNE CAMPO DI CALCIO COMUNALE BONAIUTO-SOMMA"APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA,DISCIPLINARE DI GARA E SCHEMA CONTRATTO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PUBBLICAZIONE ALL'OSSERV.REG.LE E GURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42485"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA ANNO 2006 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI RILEVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42486"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA 2? SEC PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42487"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI PER GLI UFFICI LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE DITTA:   SICILIA UFFICIO DI CANTARELLA MARIO S.N.C. CORSO SICILIA 71 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42488"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAGISTI MESE LUGLIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42489"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42490"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESEC."COMPLETAMENTO IMPIANTI P. I.-STRALCI ATTUATIVI ZONE COMPRENSORIALI STUDIO C.C."APPROVAZ.VERBALE GARA PUBBL. INCANTO-AGGIUDIC.LAVORI-APPROVAZ.NUOVO Q. E. IMPRESA.AGGIUDICATARIA:A.T.I.VALORI S.C.A.R.L.CONSORZIO STABILE(CP)GRASSO G.MAND.COO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42491"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGIUNGIMENTO VIA SABIN CON VIA ETNEA ED OPERE A VERDE CONNESSE. - LIQUIDAZIONE 3 SAL.- DITTA: PAPAVERO CONSOLATO VIA MOLISE, 37 PATERNO' P.I. 02638130878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42492"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LAVORI DI "CONGIUNGIMENTO DI VIA SABIN CON VIA ETNEA E OPERE A VERDE CONNESSE". FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO -LIQUIDAZIONE SOMME DITTA: GELSO BIANCO VIVAI E SERVIZI C.DA SERRACE S.S. 192 KM 82.00 CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42493"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DOTT. ARCH. CONTICELLO CARMELA CON STUDIO IN MASCALUCIA VIA DEL BOSCO N. 185, PER IL COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A. LAVORI "INTERVENTI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE SU VIA DEL BOSCO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42494"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA BEFANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42495"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SIGE PER PUBBLICITA' SU ANTENNA SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42496"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MONITOR UFFICIO PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42497"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI C.DA CROCIFISSO MARRETTI NEL COMUNE DI MASCALUCIA." APPROVAZIONE PREVENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42498"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI IMPIANTO AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO A CONCLUSIONE DEL "GREST 2007".  DITTE: "ELETTROSISTEMI" DI CALARESO LETTERIO VIA F. BARACCA 5 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42499"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: 01/5/07-30/6/07.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42500"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA MARANO CONCETTA PERIODO MAGGIO -GIUGNO 2007 . DITTA: VILLA REGINA S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42501"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/07/07 AL 31/07/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42502"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA, SU QUOTIDIANO REGIONALE, PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA NEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42503"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ADATTAMENTO PIAZZA INTERNA VILLA COMUNALE PER SPETTACOLI". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DI COTTIMO APPALTO. DITTA PAPAVERO LORENZO CON SEDE IN PATERNÒ VIA MOLISE N°37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42504"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO III STAGIONE CONCERTI DI PRIMAVERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42505"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE SULLA "LA SICILIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42506"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI IN ECONOMIA - DITTA SGROI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42507"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI IN ECONOMIA -DITTA CESAROTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42508"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. ARCH. RAPISARDA GAETANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42509"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI BANDISTICI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42510"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA RIELLO UPS SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42511"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI AI SENSI DELL'ART. 7 E 8 DEL REGOLAMENTO IN ECONOMIA- DITTA BASSINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42512"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: KUWAIT PETROLEUM ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42513"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE LUGLIO 2007  DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42514"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE LUGLIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42515"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FESTIVAL BLUES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42516"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDOBBO FLOREALE FESTEGGIAMENTI S.VITO - CORONE DI FIORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42517"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI IN ECONOMIA PER SPETTACOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42518"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PROGETTO "PET THERAPY" - GREST 2007.  DITTA: "GLI AMICI DI LORENZ" SOC. COOP. SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42519"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 12.06.06  DITTA: RAFFAELE ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42520"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BONUS DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 5 DELLA L.R. N°10/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42521"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI DORSALI DI RETE DATI/FONIA AI FINI DELL'AMPLIAMENTO DELLA RETE TELEMATICA METROPOLITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42522"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORMAZIONE DEL PERSONALE - DOTT. TAMASSIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42523"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. ARCH. DANIELA FINOCCHIARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42524"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE PER MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42525"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE HARDWARE - LIQUIDAZIONE. DITTA : IC ELETTRONICA DI PANDOLFO CARMELA ANTONELLA VIA CAMPO SPORTIVO 20 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42526"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE (1° SEMESTRE 2007).  DITTA: HALLEY CONSULTING SRL - P.IVA 02154040808, DOMICILIO FISCALE: VIA GELSOMINO 37 - 89100 REGGIO CALABRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42527"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA IC-ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42528"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. DITTA: FRANCESCO FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI - ZONA INDUSTRIALE 13^ STRADA N.40, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42529"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE E PRODUZIONE PUBBLICITA' MASCALUCIA EVENTI 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42530"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE MOTOCICLISTI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42531"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42532"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S. MARGHERITA NEL COMUNE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42533"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TUTORE DISABILE PSICHICO   DITTA: AVV. LA FARINA GIUSEPPE - VIA FRANCESCO CRISPI N. 138 - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42534"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42535"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO DI SISTEMAZIONE GRATA DI VIA DELLE ORCHIDEE E VIA CONDORELLI, PULIZIA E TAGLIO ERBA ESEGUITO PRESSO LA TRAZZERA DI VIA NAPOLI, A CORPO. DITTA: IMPRESA EDILE NICOTRA GEOM. ROSARIO - VIA DEL BOSCO N.62, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42536"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER L'UFFICIO VIABILITÀ. DITTA: PC NET DI EL KAABI M. - CORSO SAN VITO N.4, MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42537"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI FORNITURA DI MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE. DITTA: W.W.I.E. DI ALDO CAMPO - VICO CAIROLI 9/H-9/I-9/L, RAGUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42538"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A COMPLETAMENTO NEI COMPRENSORI DI STUDIO DI C.C." LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA EX ART. 16 L. 109/94 E IN ACCONTO AL RUP DITTA: UTC LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42539"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA PER GLI INFORTUNI E RISCHI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MASCALUCIA. SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42540"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI LUGLIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42541"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . NOMINATIVI VARI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42542"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42543"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FAMIGLIE PER GREST ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42544"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO MESE DI GIUGNO - N.2 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI E N.1 ASSISTENTE SOCIALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42545"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDETTO STAMPA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42546"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA CUNTRO' GIOVANNI PERIODO LUGLIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42547"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BANDIERE - ORGANI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42548"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EDIZIONE LAPIS SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42549"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - ORGANI ISTIUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42550"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITÀ DI VIGILANZA TERRITORIO COMUNALE - CAMPAGNA ANTINCENDIO. DITTA: VOLONTARI GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42551"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - LUGLIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42552"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007- COORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "NOI TRA STORIA E LEGGENDA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42553"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007- COORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "LUNA DI MIELE CON TUA MOGLIE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42554"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007- COORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "DUO ALDEBARAN"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42555"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007- COORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "NON CI ARRENDEREMO MAI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42556"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42557"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI RESIAI SENSI DEL SERVIZI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42558"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE PUBBLICITA' SU UNIVERSINFORMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42559"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGI ATTREZZATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42560"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42561"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42562"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CATERING PER PROSKENION DIONYSOS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42563"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42564"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42565"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42566"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO PER INIZIATIVE TURISTICHE MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42567"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE DITTA ELEPHANT SUD SERVICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42568"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42569"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO PER PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42570"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO NOTTURNO PER LAVORI DI ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIALE DELLA REGIONE SICILIANA E VIA ROMA. DITTA: IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA - VIA PASUBIO N.68, SANTA VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42571"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TRANSENNE. DITTA: IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA - VIA PASUBIO N.68, SANTA VENERINA (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42572"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA VIABILITÀ. DITTA: IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA - VIA PASUBIO N.68, S. VENERINA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42573"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007- COORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "L'ALTALENA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42574"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI CARTE DI IDENTITA' - SECONDO SEMESTRE ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DI ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42575"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO PENSIONE AL DIPENDENTE MESSINA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42576"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER L'AREA LAVORI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI LUGLIO 2007 AL GEOM. VISCUSO MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42577"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA SERVIZI S.N.C. CON SEDE IN CATANIA PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BRECCIOLINO PRESSO IL PARCO TRINITA' MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42578"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007. INSERZIONI PUBBLICITARIE QUOTIDIANO DI SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42579"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICITA' RIVISTA "ESPANSIONE" SPECIALE SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42580"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 17/04 E DELL'ART. 46 DELA L.R. 2/07. LIQUIDAZIONE ACCONTO DELLE COMPETENZE AI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA OPERATIVO DELL'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42581"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DI ANZIANITÀ DIPENDENTE PERISSINOTTO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42582"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007 COORGANIZZAZIONE SPETTACOLI AGENZIA SOLOEVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42583"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO"REALIZZAZIONE SPAZI DI FRUIZIONE COLLETTIVA AREA EST PARCO TRINITÀ (COMPLETAMENTO 1° LOTTO ESECUTIVO)APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO IMPR.      RUBINO-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42584"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI PITTURAZIONE DEL PRIMO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE. DITTA FICHERA GIORGIO - VIA AMM. CARACCIOLO N.2 , MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42585"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007- COORGANIZZAZIONE SPETTACOLO ROMANZE IN ONORE DI SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42586"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007- COORGANIZZAZIONE SPETTACOLO CABARET MON AMOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42587"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007- COORGANIZZAZIONE SPETTACOLO LA BELLA E IL BESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42588"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007- COORGANIZZAZIONE SPETTACOLO LA BELLA E LO BRUTTO....UN AMORE BUFFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42589"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007- COORGANIZZAZIONE CONCERTO DEI BRIGANTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42590"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007- COORGANIZZAZIONE SPETTACOLO ANTONELLA ARANCIO SHOW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42591"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SEMINARIO TEORICO-PRATICO SUL TEMA "IL PROTOCOLLO INFORMATICO TRA DOCUMENTI CARTACEI E DOCUMENTI DIGITALI" ORGANIZZATO DALLA ATHENA RESEARCH SRL - VIA RUBINO 23 - 91025 MARSALA (TP).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42592"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIORNATA DI STUDIO "LE PIU' RECENTI PROBLEMATICHE SU FINANZA CONTABILITA' E BILANCI DEGLI EE.LL."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42593"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007 - COORGANIZZAZIONE SPETTACOLO E' COLPA MIA SE PIACCIO ALLE DONNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42594"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007- COORGANIZZAZIONE SPETTACOLO FIAT VOLUNTAS DEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42595"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007- COORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE CASA CAMPAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42596"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007 - COORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TUTTI IN FAMIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42597"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PUBBLICITA' SU LAPIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42598"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE IN ECONOMIA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42599"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORATORE A PROGETTO SERVIZI PRODUTTIVI LUGLIO 2007 REALE FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42600"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORATORE A PROGETTO SERVIZI PRODUTTIVI MESE LUGLIO 2007 CERUTTI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42601"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN ECONOMIA PER RICARICA ESTINTORI - LIQUIDAZIONE. DITTA : A.V.I.TEK SRL - VIA DEI BELFIORE 50 - VALVERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42602"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. INDELICATO MARTINA DI CONSULENZA TECNICA SULLA FATTIBILITÀ DI REALIZZAZIONE DEI PARCHI URBANI PREVISTI IN P.R.G..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42603"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL DOTT. ARCH. GIUSEPPE CRIMI CONSULENZA PRESTATA ALL'UFFICIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PIANI ATTUATIVI DEL P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42604"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA 1^ SEC PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42605"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42606"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATTURA N° 2870 DEL 30/7/07 PER ACQUISTI IN ECONOMIA. DITTA : CUSCUNA' SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42607"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITÀ DI VIGILANZA NELLE SCUOLE E TUTELA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE  DITTA: VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE MASCALUCIA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42608"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO IN OCCASIONE DEL "GREST 2007".  DITTE: FERRAMENTA E COLORI- CARMENI GIOVANNI VIA REGIONE SICILIANA 31/A MASCALUCIA IBIS BELLE ARTI-HOBBISTICA DI FEDERICO STEFANIA SIMONA VIA E.PANTANO 12 CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42609"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 07/07 DELLA A.S. ANGELA MANGANO - LUGLIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42610"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COLLABORATORI MESE DI LUGLIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42611"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI LUGLIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42612"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO TEMPORANEO DI AUTISTI SCUOLABUS RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2007.  DITTA: "ARTICOLO 1" S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIA FRANCESCO BENAGLIA N.13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42613"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.  DITTA: "IL SAGITTARIO" DI VILLANI CONCETTA, CORSO S. VITO 59, MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42614"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42615"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESEC."RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO ANZIANI C.DA CROCIFISSO M. A CASA PROTETTA"APPROV.VERBALE GARA PUBBLICO INCANTO-AGGIUDIC.LAVORI-APPROVAZ.NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO.IMPRESA AGGIUDICATARIA: ATI EUROINFRASTRUTTURE-EDILIMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42616"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN CONTRADA S. MARGHERITA. LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE. DI GUARDO ANTONINO RESIDENTE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42617"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE FEDERICO II DI SVEVIA E G. FAVA PER LA REALIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42618"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN CONTRADA S. MARGHERITA. LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE.SAPIENZA SALVATORE RESIDENTE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42619"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN CONTRADA S. MARGHERITA. LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE. PUGLISI CARMELA RESIDENTE IN BOLLATE (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42620"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'U.O. PROT. CIV. E SERVIZI AMBIENTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42621"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RIPARAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI GRUPPI DI SEGNALAZIONE DELL'AUTOCARRO ANTINCENDIO DELLA PROTEZIONE CIVILE, TARGATO CB 549PX. DITTA SIRENA S.P.A. - CORSO MONCENISIO 5 - ROSTA (TO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42622"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA RIPARAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO DELL'AUTOCARRO ANTINCENDIO DELLA PROTEZIONE CIVILE, TARGATO CB 549PX. DITTA MONTALTO GIUSEPPE - VIA MONTEVERDE 21 - MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42623"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO (ART. 12 L.R. 17/04). VARIAZIONE PEG E IMPEGNO SOMME PER IL 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42624"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VESTIARIO ESTIVO PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI DITTA: ITALIA MODA 96 S.R.L. - MASCALUCIA     L'ANTINFORTUNISTICA DI RUSSO PASQUALINA - S.P. CLARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42625"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI IN ECONOMIA UFFICIO TRIBUTI. DITTA: "MEDIA WORLD" DI BELPASSO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42626"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42627"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42628"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SPESE MEDICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42629"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42630"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER NOTIFICHE PRATICHE DI SANATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42631"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO "ALL IN" DI FOTOCOPIATRICI PER LE SCUOLE DELL'0BBLIGO DI MASCALUCIA - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2007 DITTA: GIORDANO S.R.L. VIA TORINO 73/A, INT.40/41, CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42632"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2007- FATTURA N 3274/07 - ARTICOLO 1 SPA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42633"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA STIPULA DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA PER I RAGAZZI E GLI ANIMATORI DEL GREST 2007.  DITTA: REALE MUTUA ASSICURAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42634"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINFRESCO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE.  DITTA:GRUPPO SCANDURRA CORSO S. VITO 4 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42635"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - PULITURA ABITI IN OCCASIONE DEL CORTEO STORICO ELEONORA D'ANGIÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42636"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE HARDWARE PER I SERVIZI MANUTENTIVI. DITTA: PCNET DI EL KAAABI M. - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42637"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO - FORNITURA STRAORDINARIA ENEL FESTA DI S. VITO E MANIFESTAZIONI COLLATERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42638"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/BOMBACI PATRIZIA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 315/04 GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42639"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42640"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA - DIVERSI LAVORI URGENTI SUL PARCO MANENTI. DITTA: ELETTROSISTEMI DI CALARESO LETTERIO, MASCALUCIA P.I. 02992840870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42641"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LOTTO CONCLUSIVO DI POTENZIAMENTO ANFITEATRO ALL'APERTO PROGETTO REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DI FRUIZIONE COLLETTIVA AREA ESTI PARCO TRINITÀ". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE.IMPRESA SERVIZI SNC-CT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42642"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SPETTACOLO ASSOCIAZIONE CULTURALE KAOS 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42643"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42644"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2007 -COORGANIZZAZIONE SPETTACOLI PETER PAN E "DUE DOZZINE DI ROSE SCARLATTE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42645"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA ACQUISTO FRIGO UFFICIO TRIBUTI. DITTA: "MEDIA WORLD" DI BELPASSO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42646"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E  LIQUIDAZIONE - FORNITURA CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42647"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE ANTELA PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI GIUGNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42648"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/06/07 AL 30/06/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42649"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE SERVIZI IN ECONOMIA - INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA TERRENI. LIQUIDAZIONE FATTURA N°25 DEL 16/07/2007 - DITTA NICOTRA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42650"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE SERVIZI IN ECONOMIA - INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA TERRENI. LIQUIDAZIONE FATTURA N°24 DEL 16/07/2007 - DITTA NICOTRA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42651"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI INTERVENTI GRUPPO ELETTROGENO PARCO MANENTI E P.C. DITTA: FLORIDIA CON SEDE C/DA VIGNALE LONGO ROSOLINI (SR) P.I. 01304150897</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42652"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE ATTREZZATE PLURIFUNZIONALE IN VIA GIUSTI, DELLE MAGNOLIE E TIZIANO - LOTTO VIA GIUSTI.- PROGETTO DI IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO. LIQUIDAZIONE SALDO 2° SAL IMPRESA CONSOLI MARIA CON SEDE IN NICOLOSI VIA STRETTO N. 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42653"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE FESTIVAL SETE SOIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42654"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DI AREA A VERDE ED A PARCHEGGIO IN VIALE A. DE GASPERI E INTERVENTI URGENTI SULLE ARTERIE PER CONSENTIRE IL TRANSITO A PORTATORI DI HANDICAP.  DITTA:LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ARCH. G. MIGNEMI E GEOM.L. GANDOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42655"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO"IMPIANTO MODULARE TRATTAMENTO INERTI C.DA S.MARGHERITA ECC."APPROVAZIONE VERBALE GARA PUBBLICO INCANTO-AGGIUDICAZIONE LAVORI-APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PROGETTO IMPRESA AGGIUDICATARA.:PRESTI S.R.L.-TERME VIGLIATORE(ME)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42656"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA SS. CROCIFISSO MARRETTI E ALLARGAMENTO VIA ANT. REINA. - LIQUIDAZIONE 2 SAL.-DITTA: TARDA GIUSEPPA VIA SCIARELLE, 7 ACI SANT'ANTONIO (CT) P.I. 04033230873</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42657"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE - RIDETERMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42658"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA PER ESECUZIONE ORDINANZE SINDACALI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42659"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI  DITTA: KARNAK S.A.- STRADA FONTESCARA,15- 47894 CHIESANUOVA- REPUBBLICA DI SAN MARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42660"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE - MAGIE ED INCANTESIMI DEL CARNEVALE DEI BAMBINI, VIII EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42661"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E RELATIVI COMPONENTI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: ELETTRAUTO MUSUMECI ORAZIO -VIA SOTT. CANTONE N.23 - MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AUTOPARCO E MANUTENZIONE AUTOMEZZI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42662"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER L'AREA LAVORI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI GIUGNO 2007 AL GEOM. VISCUSO MICHELANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42663"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI IN ECONOMIA PER MANIFESTAZIONI TURISTICO RICREATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42664"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORGANIZZAZIONE SPETTACOLO FIESTA FLAMENCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42665"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE I.C.S."E. FERMI" C.T.P. N.10 CENTRO EDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42666"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE I.C.S."E. FERMI" C.T.P. N.10 CENTRO EDA - MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42667"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 AUTISTI INTERINALI ALL'AGENZIA "ARTICOLO 1"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42668"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SCERBAMENTO E PULIZIA AREA COMUNALE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI MASSANZIATA  DITTA: CO.G.EDIL DI G. ARCARESE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42669"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO AL COMUNE DI MASCALUCIA PER ONERI CONCESSORI DAL SIG. ROSA GIUSEPPE. PRATICA SANATORIA N. 1439/95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42670"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SCERBAMENTO AIUOLE ANTISTANTE CIMITERO  DITTA : VIVAI SAPIENZA S.N.C. - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42671"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO AL COMUNE DI MASCALUCIA PER ONERI CONCESSORI DAL SIG. PARISI GIORGIO. PRATICA SANATORIA N. 196/04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42672"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'OFFICINA SPECIALIZZATA MONTALTO GIUSEPPE CON SEDE IN MASCALUCIA VIA G. OBERDAN N. 19, PER LA FORNITURA DI BATTERIA PER IL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO IL PARCO TRINITÀ MANENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42673"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE. DITTA : CO.VET DI VETRI MARCO - VIA RICASSO 16 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42674"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SOVVENZIONE LICEO SCIENTIFICO - CLASSICO "E. MAJORANA"PER FESTA TEATRO CLASSICO "PROSKENION DYONISOS".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42675"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO DITTA: LA GINESTRA DI BORZÌ ANTONINO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42676"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SVELLIMENTO DI TRATTI DI ASFALTO DI VIA DEL BOSCO, VIA ETNEA, ECC. DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42677"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42678"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE I. C. "F.II DI SVEVIA" PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE DI FINE ANNO SCOLASTICO 2006/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42679"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA DI MANIFESTI IN QUADRICROMIA PER MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE - ANNO 2006.  DITTA: "DIGIPRINT" DI DI SANTO MARIA VIA ETNEA N.191 MASCALUCIA (CT).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42680"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI, L.R. N. 24\1973 - N.14 /2002          A.S. 2006/07 - PRIMA LIQUIDAZIONE VARI NOMINATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42681"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO URGENTE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADELLA PROVVISORIA IN VIA LIBERTÀ. DITTA: NICOTRA GEOM. NICOTRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42682"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO. DITTA : IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42683"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LICENZA D'USO SOFTWARE EXFLOW-DA.  DITTA: MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A.- P.IVA 02066400405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42684"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PANCHE E POLTRONE DITTA: CO.VET. DI VETRI MARCO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42685"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI COLLATERALI ALLA MOSTRA ESTEMPORANEA DELL'ARTIGIANATO - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE. CERUTTI GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42686"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTITUTO "CITTADELLA PER L'INFANZIA" PER RICOVERO A SEMICONVITTO MINORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42687"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DIGITECNICA S.R.L. SITA IN CATANIA VIALE VITT. VENETO N. 273, PER LA FORNITURA DI N. 2 GRUPPI DI CONTINUITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42688"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CUS CATANIA PER RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42689"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE EDILE DITTA: B.ELLE COSTRUZIONI S.R.L.- MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42690"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PARCELLA A SALDO PERIODO DAL 27/5/07 AL 26/6/07 - ACCONTO PERIODO DAL 27/06/07 AL 26/07/07. BENEFICIARIO: DR GARUFI GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42691"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA - LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 10-07 DEL 2^ TRIMESTRE 2007 - BENEFICIARIO DR GIUFFRIDA ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42692"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI - POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42693"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO SEMESTRALE REVISIONE ESTINTORI COMUNALI DITTA : A.V.I.TEK - VALVERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42694"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE U.O. SERVIZI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42695"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI HARDWARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42696"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42697"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CON FINANZIAMENTI DELLA REGIONE SICILIANA - ANN 2006 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42698"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO PRESTATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 1^ E DELLA 2^ SEC IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42699"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZE GIUDICE DEL LAVORO DEL 14/07/2006 E DEL 12/10/2006 - PAGAMENTO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42700"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO E SICUREZZA PER GLI SPETTACOLI PREVISTI NEL PROGRAMMA ESTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42701"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42702"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42703"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42704"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE RICORSO TAR PROPOSTO DALLA SIG.RA SCARDACI ROSA LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI   AVV. GIUSEPPE FERRARA - C.SO ITALIA N. 213 - 95127 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42705"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO SPETTACOLO TEATRALE DI FINE ANNO SCOLASTICO 2006/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42706"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE "COLORI NEL CIELO" DITTE:  ASS. " PRO LOCO" .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42707"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA CLIMATIZZATORI DITTA: F.D. TERMO SISTEM - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42708"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: MARLETTA ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42709"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 453 DEL 04/07/2007 PER ACQUISTI IN ECONOMIA. DITTA: "IL SAGITTARIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42710"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITÀ DI REVISORE DEI CONTI - 2^ TRIM.2007 BENEFICIARIO: RAG. CORRADO REITANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42711"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA MEDIA, BUONI-LIBRO ORDINARI- A.S. 2006-07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42712"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO. DITTA: PANCAVI S.P.A. - MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42713"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO DITTA: BL ELETTRICA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42714"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - ACQUISTI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE.  DITTA: " METROCART. COM DI BOSCO A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42715"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER EFFETTUAZIONE DIVERSI LAVORI URGENTI SUL PARCO TRINITÀ MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42716"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PER LA PROTEZIONE ANTIVIRUS ED ANTISPYWARE DI RETE 2007-2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42717"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42718"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E VESTIARIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42719"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RELATIVO ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI IN VIA ECCEZIONALE E STRAORDINARIA DI PULIZIA TERRENI. - APPROVAZIONE PROGETTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42720"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI N°1 CELLA FRIGORIFERO PER LA CONSERVAZIONE DELLE BARE, PER IL CIMITERO CENTRO DI MASCALUCIA LIQUIDAZIONE FATTURA N°441 DEL 03/07/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42721"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42722"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE GIUGNO 2007  DITTA : MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42723"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI - MESE GIUGNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42724"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO CURATELA FALLIMENTO VIGILNOT TRINACRIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - AVV. GIUSEPPE LONGO- 7/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42725"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FONDO DI MOBILITÀ SEGRETARI ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42726"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATRIALE PER IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42727"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO CATERING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42728"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONESERVIZIO FORNITURA FIORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42729"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADDOBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42730"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI  DITTA: GRUPPO SCANDURRA S.R.L - C.SO SAN VITO N° 4 - MASCALUCIA - P.I. 04177300870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42731"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI CONCESSIONE FIN.CO.GE.RO E ISOLA 85 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - 11/06  AVV. GIUSEPPE LONGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42732"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA LEGALE PRESTATA NEL MESE DI GIUGNO - AVV. CORRADO LO GIUDICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42733"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE PER SOGGIORNO NUNO RUFINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42734"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE PER PARTITA CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42735"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ RICREATIVE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI. SERATE DANZANTI SOTTO LE STELLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42736"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO RETRIBUITO DAL 06/08/2007 AL 05/10/2007, DIPENDENTE SIG. PANVINO FIORENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42737"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRANSFER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42738"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO STANDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42739"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' TRAMITE PUBBLISTUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42740"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E COLLOCAZIONE VETRI SAGOMATI ED ANTINFORTUNISTICI. DITTA: RANNONE &amp; C. S.N.C. - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42741"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER DANNI AI BENI MOBILI DELL'ALLOGGIO DEL COMANDANTE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42742"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA: IMPRESA EDILE NICOTRA GEOM. ROSARIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42743"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE AL 30.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42744"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY PER SERVERS HP.  DESTINATARIO: CAD SYSTEM SRL - P.IVA 03905740829, DOMICILIO FISCALE: VIA ALFONSO BORRELLI 50 - 90139 PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42745"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE FERRAMENTA E COLORI DITTA: FERRAMENTA &amp; COLORI DI GUGLIELMINO ALFIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42746"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER AFFITTO CINE TEATRO MODERNO MASCALUCIA - GALLINA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42747"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER NOLEGGIO "ALL-IN" FOTOCOPIATRICI NELLE SCUOLE 2007/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42748"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA: F.D. TERMO SISTEM DI FICUCCIO DAVIDE - VIA RIPOSTO 6 - MASCALUCIA - P.I. 04138040870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42749"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA ESTEMPORANEA ARTIGIANATO DEL 7 E 8 LUGLIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42750"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'U.O. SERVIZI AMBIENTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42751"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURE E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO AREA LL.PP. AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42752"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA - PERIODO GIUGNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42753"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERRAMENTA DITTA: FERRAMENTA E COLORI GUGLIELMINO ALFIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42754"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PUBBLICITA' SUL QUOTIDIANO "LA SICILIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42755"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA IN ECONOMIA PER MANIFESTAZIONE TURISTICO CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42756"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PUBBLICITA' MANIFESTAZIONE ESTATE 2007- ANTENNA SICILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42757"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - LAVORI PER COMPLETAMENTO AREA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE, E IMPUTAZIONE SOMME. DITTA : FLORIDIA CON SEDE C/DA VIGNALE LONGO ROSOLINI (SR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42758"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE MOTOCICLISTI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42759"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO- SCUOLE SUPERIORI.   LL.RR. 24/73 E 14/02 A.S. 2006/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42760"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SALONE SPORTIVO DELLO STUDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42761"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ INTEGRATIVA GRUPPO COMUNALE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42762"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42763"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DITTA: "FIORI FRESCHI E ORNAMENTALI" CESAROTTI ANGELA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42764"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE SERVIZI IN ECONOMIA - INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42765"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DEFINIZIONE AUTOMATICA DOMANDE DI RIMBORSO PER INESIGIBILITÀ CON LA SOCIETÀ SO.GE.SI. SPA EX ART. 17 LEGGE 413/91 - ADOZIONE CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42766"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: POTENZIAMENTO AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COLLABORATORI MESE DI GIUGNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42767"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42768"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A COMPLETAMENTO NEI COMPRENSORI DI STUDIO DI C.C." LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA EX ART. 16 L. 109/94 E IN ACCONTO AL R.U.P. DITTA: UTC LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42769"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: VERSAMENTO 2° TRIMESTRE 2007 - DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42770"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA ESTEMPORANEA DELL'ARTIGIANATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42771"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOLLETTARI PER SANZIONI ART. 142 C.D.S. (CON TELELASER)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42772"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI IN FERRO. DITTA : FONTI ANGELO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42773"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRAORDINARIA ENEL PER REALIZZAZIONE MOSTRA ESTEMPORANEA DI ARTIGIANATO 2007. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42774"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA POSA IN OPERA DELLA RETE DI P.I. NEI COMPRENSORI 1 E 2  DITTA: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42775"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42776"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA : R. VALENTINA DI PAOLA VIA CESARE BECCARIA N. 30 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42777"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42778"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - GIUGNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42779"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORE DISABILE GUELI GIUSEPPE- LIQUIDAZIONE PERIODO: 07/3/07 - 06/6/07.  BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. " NEFERTARI"- RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42780"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI GIUGNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42781"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE COTTIMO-APPALTO E APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER LAVORI "ADATTAMENTO PIAZZA INTERNA VILLA COMUNALE PER SPETTACOLI" APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 02 DEL 18/01/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42782"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE DUE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42783"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SRVIZI PRODUTTIVI  DITTA: PUBBLISTUDIO S.R.L. - VIA VINCENZO MONTI 1 - CATANIA - P.I.03489700876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42784"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42785"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDETTO STAMPA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42786"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42787"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE RICOVERO MINORI C/O CITTADELLA DELL'INFANZIA - LUGLIO - AGOSTO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42788"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42789"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO STATO CIVILE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42790"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42791"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO TECNICO GIURIDICO ALL'AVV. SALVATORE VITTORIO PER LO STUDIO E LA REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42792"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER COOPROGETTAZIONE CON I TECNICI DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA. DITTA: ARCH. FINOCCHIARO EMANUELA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42793"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCERBATURA E RIFACIMENTO IMPIANTO D'IRRIGAZIONE NELLE AIUOLE ANTISTANTE IL CIMITERO DI MASSANNUNZIATA. DITTA: LA GINESTRA DI BORZÌ ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42794"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE -ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42795"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE - FORNITURA CANCELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42796"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2006/07. LIQUIDAZIONE GIUGNO + FINE RAPPORTO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42797"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POMERIGGI DANZANTI PER GLI ANZIANI - GIUGNO 2007 DITTA: DISCOTECA PIGALLE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42798"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO SPETTACOLI TEATRALI IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI - STAGIONE 2006/2007 - DITTA: ASSOCIAZIONE CULTURALE "NUOVA FRONTIERA" - MASCALUCIA -       ASSOCIAZIONE CULTURALE "NUOVO TEATRO STABILE" - MASCALUCIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42799"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA E STAMBUL FRANCESCA MESE DI MAGGIO 2007. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42800"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 QUADRI ELETTRICI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42801"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . NOMINATIVI VARI. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42802"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42803"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANZIANI: COLONIA MARINA ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42804"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTRICO DITTA: GUARDO ELETTROFORNITURE - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42805"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA: MONTALTO GIUSEPPE-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42806"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULITURA FOSSA SETTICA PRESSO SCUOLA DI VIA M. D'AZEGLIO DITTA: ITALSPURGHI DI S. CARAMMA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42807"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MANTENIMENTO E FRUIZIONE BOSCO MONTE CERAULO.LIVELLO ESECUTIVO EX ART. 16 L.109/94.LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANZE AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE E ALL'ASSISTENZA. DITTA U.T.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42808"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARROZZERIA NEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: SANTONOCITO ORAZIO -S.PIETRO CLARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42809"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SCERBATURA E PULITURA AREA COMUNALE DELEGAZIONE MASSANNUNZIATA. DITTA : CUCKA AVDYL CON SEDE IN MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42810"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZI RESI DA "LE CITTÀ INVISIBILI" PROGETTO NATI PER LEGGERE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42811"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILEGATURA QUOTIDIANO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42812"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI GIUGNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42813"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 06/07 DELLA A.S. ANGELA MANGANO - GIUGNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42814"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MANTENIMENTO E FRUIZIONE BOSCO MONTE CIRAULO  (COD.: 1999.IT.16.1.PO.01 1/410/2.488/0186). LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. DITTA: GATTO COSTRUZIONI S.R.L. - NASO (ME) DITTA: CENTAMORE SILVESTRO - VALVERDE (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42815"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ESCURSIONI MARE PLAYA - ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA - TRATTATIVA PRIVATA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COLONIA MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42816"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCURSIONI MARE PLAYA - ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA - TRATTATIVA PRIVATA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42817"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI PUBBLICITARI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42818"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42819"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N. 157 DEL 29.12.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42820"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA DI SETTORE N. 66 DEL 24.04.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42821"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/ CO.ED. - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 1792/04 TRIBUNALE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42822"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG. MAZZOTTA FABIO GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42823"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42824"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI-PELLEGRINAGGIO MOMPILIERI MAGGIO 2007 DITTA COMMERCIALE SICULA -LEONFORTE (EN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42825"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PARERE IGIENICO-SANITARIO PER I LAVORI DI ACQUISIZIONE STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42826"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ, MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE DELL'AREA INTERESSATA AD INCIDENTI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42827"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO PER NOLEGGIO "ALL-IN" FOTOCOPIATRICE NELL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2007/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42828"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO TEMPORANEO DI AUTISTI SCUOLABUS RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42829"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2007 - - DITTA ARTICOLO 1 SPA - ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42830"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO E.D.A 2007 - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42831"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>: APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI ECONOMATO -  III E IV  ITRIMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42832"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE I.C." F. II DI SVEVIA" REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DI FINE ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42833"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOVVENZIONE I.C." F. II DI SVEVIA" REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE DI FINE ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42834"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE SIG. DEL POPOLO SALVATORE .        IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - SETTEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42835"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42836"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER INIZIATIVA "COLORI NEL CIELO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42837"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE IN ECONOMIA - DITTA IC ELETTRONICA MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42838"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AIUTO DOMESTICO PORTATORI DI HANDICAP GRAVE LUGLIO- SETTEMBRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42839"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI ECONOMATO -  II TRIMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42840"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO HANDICAPPATI- ISTITUTI DI RIABILITAZIONE 2 SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42841"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO PIANOFORTE, MANIFESTAZIONE DI FINE CICLO :"FESTA DELLA GIOIA" C.D. "G.FAVA"PRESSO ANFITEATRO "TRINITÀ-MANENTI".  DITTA: CONTINO PIANOFORTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42842"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO STAGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42843"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.M.S. "L. DA VINCI" MASCALUCIA PER VIAGGI D'ISTRUZIONE CLASSI III.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42844"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE DEL POPOLO SALVATORE- LIQUIDAZIONE PERIODO: 01/4/07 - 30/4/07.  BENEFICIARIO: SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. " AZIONE SOCIALE" CACCAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42845"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42846"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI , SAITTA GAETANO ,GIUFFRIDA VINCENZO E GIUNTA GRAZIA  PERIODO: 01/3/07 - 30/4/07 DITTA: A.RI.A.L. VILLA CRISTINA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42847"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42848"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO FAMIGLIE PORTATORI DI HANDICAP PER SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER ALUNNI H. GREST ANNO 2007 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42849"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICITA' SU RIVISTA UNIVERSITARIA "UNIVERSITINFORMA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42850"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ - 2° SEMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42851"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA BR SERVICE PER NOLEGGIO SERVICE MANIFESTAZIONE DI FINE CICLO :"FESTA DELLA GIOIA" C.D. "G.FAVA"PRESSO ANFITEATRO "TRINITÀ-MANENTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42852"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER TINTEGGIATURA LOCALI PARCO TRINITA' MANENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42853"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO I. C. "F.II DI SVEVIA" PER VIAGGI D'ISTRUZIONE CLASSI III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42854"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI TINTEGGIATURA PARCO TRINITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42855"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LAPIS PER PUBBLICITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42856"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ALLA DIPENDENTE SIG.RA LONGO PATRIZIA DAL 01/07/2007 AL 28/02/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42857"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI TINTEGGIATURA PARCO TRINITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42858"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI BANDISTICI IN OCCASIONE FESTA SAN VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42859"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE SU LAPIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42860"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO MESE DI MAGGIO - N.2 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI E N.1 ASSISTENTE SOCIALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42861"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERI ANZIANI STAMBUL FRANCESCA - MARANO CONCETTA - GIULIANO CARMELA - SAITTA GAETANO - SIGNORELLI LUIGI - GIUFFRIDA VINCENZO - GIUNTA GRAZIA - PISTORIO NOEMI. IMPEGNO SPESA 2° SEMESTRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42862"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO DI SISTEMAZIONE VARI TRATTI DELLA VIA S. GAETANO, DOVE MANCANTE BITUMAZIONE DI USURA. DITTA: NICOTRA ROSARIO VIA DEL BOSCO 62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42863"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI PICCOLE SPESE ESEGUITE CON FONDI ECONOMALI ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42864"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO COPERTURA ED ALLOGGI PRESSO CASERMA CARABINIERI. DITTA: CO.G. EDIL DI G. ARCARESE ED IMPRESA EDILE NICOTRA GEOM. ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42865"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42866"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 184 DEL 19/06/2007 "OSANET DI S. GREGORIO DI CATANIA" PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE NEW "GE.DE.AS." PERIODO LUGLIO 2007 - GIUGNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42867"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42868"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI PRODUTTIVI- .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42869"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITA'- SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42870"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE.  DITTA: MILCAT DI CATALANO PAOLO - VIA ETNEA 257 - 95030 MASCALUCIA - P.I.03587030879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42871"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VIABILITA'-ACQUISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42872"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI COLLATERALI ALLA FIERA ANTIQUARIA - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE. CERUTTI GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42873"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI COLLATERALI ALLA FIERA ANTIQUARIA - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE - DI PRIMA CARMELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42874"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITARIO SUL QUOTIDIANO LA SICILIA - LIQUIDAZIONE PUBLIKOMPASS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42875"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. INDIVIDUAZINE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. DITTA DIGIPRINT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42876"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI. DITTA NOE' LUCI SETTING S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42877"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE. DITTA MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42878"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI MAGGIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42879"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE DUE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42880"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI. DITTA MO.SE.MA. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42881"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO FUNEBRE. DITTA: COMUS TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI - CORSO ITALIA N. 172 - 95129 CATANIA - PUNTO VENDITA DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42882"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "LE PIU' RECENTI PROBLEMATICHE SU FINANZA CONTABILITA' E BILANCI DEGLI EE.LL."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42883"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42884"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO APPALTI E CONTRATTI E UFFICIO CONTENZIOSO -  DITTA: METROCART.COM DI BOSCO A. - P.I. 04455960</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42885"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA UFFICIO DI RAGIONERIA RAG. BRUNO ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42886"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE : MAGGIO 2007.  BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42887"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: KUWAIT PETROLEUM ITALIA-ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42888"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE DI ASSISTENZA PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - ANNO 2007. DITTA HALLEY CONSULTING SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42889"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42890"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO HOSTESS E CONDUZIONI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE RICREATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42891"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/05/07 AL 31/05/07.  DITTA: "CONSORZIO ZOO SERVICE" CON SEDE IN ADRANO P.ZZA A. DIAZ N. 32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42892"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ALLESTIMENTO ATTIVITA TURISTICO RICREATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42893"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42894"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO DI ASSISTENZA 2007 PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. DITTA DATA MANAGEMENT SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42895"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARTELLI STRADALI IN ALLUMINIO. DITTA: GRAFICA GS SEGNALETICA DI SCARAFIA - DRUETTO (TO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42896"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL CED.   DITTA: IC ELETTRONICA  - P.IVA 03188620870, DOMICILIO FISCALE: VIA CAMPO SPORTIVO 20 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42897"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO URGENTE PER LA SISTEMAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42898"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO PER PERSONALE DELLA VIABILITA' DITTA: IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO -S.VENERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42899"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E PULIZIA CLIMATIZZATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42900"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIA REGIONE SICILIANA, INTERVENTO NOTTURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42901"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESEC.LAVORI VIA DI FUGA ETNA SUD-REALIZZ.ARTERIA STRAD.DI VALENZA DI PROT.CIV.DI COLLEG.TRA VIE DEL BOSCO E LA SP 4/II° DIR.PEDARA TERRITORI MASCALUCIA E NICOLOSI-1°STRALCIO FUNZ. LIQUID. ACCONTO 80%INDENN.PROVV.ESPROPR. DITTA PAPPALARDO C..-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42902"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESEC.LAV.VIA DI FUGA ETNA SUD-REALIZZ.ARTERIA STRAD.DI VALENZA DI PROTEZ.CIVILE DI COLLEG.TRA LE VIE DEL BOSCO E LA S.P. 4/II°DIR.PEDARA NEI TERRIT. MASCALUCIA-NICOLOSI-1°STRALCIO FUNZION.LIQUID.ACCONTO 80% INDENN.ESPROPR. DITTA BARBAGALLO S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42903"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESEC.LAVORI VIA DI FUGA ETNA SUD-REALIZZ.ARTERIA STRAD.DI VALENZA DI PROTEZ. CIVILE DI COLLEG.TRA LE VIE DEL BOSCO E S.P.4/II° DIR.PEDARA TERRIT.DI MASCALUCIA E NICOLOSI-1° STRALCIO FUNZ.LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENN.PROVV.ESPR.DITTA BORZI A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42904"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INDIGENTI - FORNITURA FARMACI, PRESIDI  SANITARI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42905"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42906"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42907"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VISITE FISCALI, II^ SEMESTRE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42908"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° SAL. PROGETTO SANTISSIMO CROCIFISSO MARRETTI E VIA REINA IMPRESA TARDA GIUSEPPA CON SEDE IN ACI S. ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42909"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PREVISTE DALL'ART.17, COMMA 2, LETT.I) DEL CCNL 01/04/99 - ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42910"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITÀ DI REVISORE DEI CONTI - MARZO - APRILE E MAGGIO 2007 - DR. BELFIORE SANTO SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42911"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42912"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RASSEGNA ETNA BLUES FESTIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42913"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO INABILI VIOLA RICCARDO E VIOLA DARIO- LIQUIDAZIONE MESE:APRILE 2007.  BENEFICIARIO:" AZIONE SOCIALE" SOC. COOP.SOCIALE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42914"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO LEGGE 10 MARZO 2000 N° 62 - A.S. 2004/05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42915"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA LEGALE - MAGGIO 2007 - AVV. C. LO GIUDICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42916"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA METROCART.COM DI BOSCO A. - S. AGATA LI BATTIATI (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42917"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: MONTALTO GIUSEPPE-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42918"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ RICREATIVE PER IL CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANE.  DITTA: FICHERA ROSSELLA, VIA PESCHIERA 18, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42919"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISTI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI PATRIMONIALI, VERDE PUBBLICO, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERO, IMPIANTI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42920"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE VIA TIMEO E DELLO SPAZIO SOTTOSTANTE PARCO TRINITA'" APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 80 DEL 25/05/2006. LIQUIDAZIONE 2° SAL ALL'IMPRESA ESECUTRICE CO.G.EDIL DI G. ARCARESE CON SEDE IN MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42921"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DI "VALORIZZAZIONE DELL'AREA ATTIGUA AL CAMPO SPORTIVO MASSANUNZIATA CON LA CREAZIONE DI UN CAMPO DI PRATICA MOUNTAIN BIKE, CALCETTO E CORSA CAMPESTRE". PAGAMENTO COMPETENZE ISPESL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42922"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SP DISTRIBUZIONE S.R.L. CON SEDE IN ACIREALE VIA DR. A. FICHERA N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42923"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER FORNITURE E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO AREA LL.PP. AMMINISTRAZIONE DIRETTA - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42924"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER COMPLETAMENTO AREA IMPIANTO FOTOVOLTAICO. DITTA: CO.IM.SYSTEM DI COCO G. - S. GREGORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42925"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE PER IRRIGAZIONE DITTA: CTS S.R.L. - MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42926"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE SANTA CECILIA PER CONCERTO DELLA PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42927"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE ASSOCIAZIONE FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42928"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'AREA TECNICO-MANUTENTIVA. DITTA: METROCART.COM DI BOSCO A. S. A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42929"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AETNA MASCALUCIA PER TORNEO DELL'AMICIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42930"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ONERI RILASCIO PARERI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE, AI VIGILI DEL FUOCO E A.U.S.L. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42931"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CASERMA DEI CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42932"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE UFFICIO TECNICO MANUTENZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE A VERDE DI PIAZZA DANTE ALIGHERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42933"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA PER VERBALE PAGATO PER LA SECONDA VOLTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42934"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: MONTALTO GIUSEPPE -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42935"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOLLETTARI PER SANZIONI ART. 142 C.D.S. (CON TELELASER)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42936"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO SODEXHOPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42937"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE POLVERIERA,ROMA,DE GASPERI,PULEI,CICIRELLO,ETNEA. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI OGNI PRETESA A COMPLETA TACITAZIONE PER DIREZ LAVORI,REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MISURA E CONTABILITA' ING. TORRISI ALFIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42938"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. AMMINISTRAZIONE DIRETTA. PROVVEDIMENTO A CONTRARRE. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DITTA DIGITECNICA S.R.L. DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42939"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - MAGGIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42940"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>GREST 2007 E ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42941"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZ. RENDICONTO ECONOMALE: "IMP. SPESA ED ANTICIPAZ. STRAORD. ECONOMO COMUNALE." DET. 660 DEL 11/7/06 AREA AFFARI GENERALI E SOCIO CULTURALI. MANIFESTAZ. ESTIVE CON RASSEGNA DI ETNICO MUSIKULTURA DENOMINATA "MUSICA LUNARIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42942"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LOTTO CONCLUSIVO POTENZIAMENTO ANFITEATRO ALL'APERTO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE SPAZI DI FRUIZIONE COLLETTIVA AREA EST PARCO TRINITA'.LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIR.LAV. E SICUR. ARCH. SCARAVILLI A. LIQUIDAZIONE 1° SAL IMPR. SERVIZI S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42943"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 58 DEL 23/05/2007 PER ACQUISTI IN ECONOMIA DITTA" METROCART.COM" DI BOSCO A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42944"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA AFFIDAMENTO LAVORI "COMPLETAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRALCI ATTUATIVI NELLE ZONE COMPRENSORIALI DELLO STUDIO DI C.C." APPROVAZ.PREVENTIVI IMPUTAZ E IMPEGNO PER PAGAMENTO CON ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42945"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>: INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. ARCH. SANTORO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42946"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DELLA VIA DI FUGA ETNA SUD. LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE. DITTA LEONARDI ANTONINO RESIDENTE IN NICOLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42947"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -STRALCIO ZONA A DELLO STUDIO DI CONS.C.LE.-LOTTO OVEST VIA DEL BOSCO. ALLACCIO ALIMENTAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA GIUSTI CON RETE P.I. COMPRENSORIO A. DITTA ATI: DI MARIA - CONTARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42948"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE DITTA FERRAMENTA E COLORI DI CARUSO FRANCESCO CON SEDE IN GRAVINA VIA A. GRAMSCI N. 114</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42949"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO URBANO E DI ELIMINAZIONE PERICOLI NELLE STRADE COMUNALI DITTA: SPAMPINATO DOMENICO -PATERNO'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42950"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE MAGGIO  DITTA : MO.SE.MA. S.P.A  LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA MESE DI MAGGIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42951"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL PROTOCOLLO INFORMATICO NEGLI EE.LL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42952"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CATERING PER SERATA ANZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42953"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI BANDISTICHE ALLA BANDA SANTA CECILIA- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42954"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGE PRESSO GLI UFFICI E LE ISTITUZIONI EUROPEE DI BRUXELLES PER L'ACCESSO PIÙ FACILE AI FONDI STRUTTURALI DELLA COMUNITÀ EUROPEA, ORGANIZZATO DALLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42955"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE - UNITA' OPERATIVE SERVIZI GENERALI - ORGANI ISTITUZIONALI - AUTONOMIA CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42956"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE NEW "GE.DE.AS." PERIODO LUGLIO 2007 - GIUGNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42957"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO PIANOFORTE E SERVICE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA GIOIA DEL C.D. "G.FAVA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42958"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO BORSA DI STUDIO LEGGE 10 MARZO 2000 N° 62 - A.S. 2004/05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42959"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42960"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTI IN ECONOMIA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE PROGRAMMATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42961"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIALE PER IL NOLEGGIO DI TRIBUNE MODULARI PER IL PALCO TRINITÀ MANENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42962"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42963"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL "SERVIZO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI: VEICOLI RUBATI E ANIA, RELATIVO ALL'ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42964"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SUB-APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -APPALTO A CONTRATTO APERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42965"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO SOMME PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI SVILUPPO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42966"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATTURA N° 2069-07 DITTA " CUSCUNA' " PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42967"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. FATT. N° 162451-07 DITTA "KARNAK S.A." PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42968"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO TEMPORANEO DI AUTISTI SCUOLABUS RELATIVA AL MESE DI APRILE 2007.  DITTA: "ARTICOLO 1" S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIA FRANCESCO BENAGLIA N.13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42969"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42970"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E E SERVIZI IN ECONOMIE INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE - DITTA GASPARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42971"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO URGENTE PER LA SISTEMAZIONE DI UNA CADITOIA STRADALE IN VIA CAIROLI. DITTA: IMPRESA EDILE GEOM. NICOTRA ROSARIO-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42972"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE, INCARICHI R.U.P. DI OPERE PUBBLICHE - PROGETTI VARI - DITTA UTC LL.PP. E UFFICIO CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42973"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI-PELLEGRINAGGIO MOMPILERI MAGGIO 2007 DITTA: COMMERCIALE SICULA -LEONFORTE (EN)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42974"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRONTUARI VIOLAZIONI C.D.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42975"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE URGENTI DI RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE VILLA COMUNALE. INCARICO DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA' LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. DI GIOVANNI GIUSEPPE CON STUDIO CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42976"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVEGNO NORME IN MATERIA AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42977"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVEGNO TRIBUTI - DITTA HALLEY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42978"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI SU CESTELLO CTA11245 DITTA: SIMEI STRADA CARDILLO N. 24 MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42979"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI. DITTA A.G.S. PUBBLICITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42980"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE - DITTA CACCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42981"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI. DITTA SIGE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42982"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE ANTELA PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI MAGGIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42983"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER L'AREA LAVORI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI MAGGIO 2007 AL GEOM. VISCUSO MICHELANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42984"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI. MESE DI MAGGIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42985"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK STAMPANTI ED ALTRI SUPPORTI PER L'AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI DI TUTTE LE AREE DEL COMUNE DI MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE - CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42986"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SP DISTRIBUZIONE S.R.L. CON SEDE IN ACIREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42987"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA LAND ROVER ANTINCENDIO DELLA PROTEZIONE CIVILE, TARGATO ZA 136 YD. DITTA SORBELLO AUTO S.R.L. - S.S. 114 ANG. S.P. 17 RIPOSTO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42988"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE-INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE- DITTA EDK- EDITORE SRL E DITTA MAGGIOLI S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DI STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42989"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "ACI-PRA" PER LE VISURE DELLE TARGHE AUTOMOBILISTICHE, RELATIVO ALL'ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42990"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE HARDWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42991"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPIE ELIOGRAFICHE DEL P.R.G. + FOTOCOPIE NORME D'ATTUAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42992"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2006/07. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42993"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZ. FATTURA N° 137-07 DITTA "PC NET DI EL KAABI M." PER ACQUISTI E SERVIZI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42994"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POMERIGGI DANZANTI PER GLI ANZIANI - MAGGIO 2007 DITTA: DISCOTECA PIGALLE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42995"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE - FORNITURA MOBILE A GIORNO PER UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42996"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010001253/2007  PER IL SERVIZIO DI FULL SERVICE DI FOTOCOPIATORE DIGITALE E ACCESSORI CONNESSI TRAMITE IL SERVIZIO CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42997"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. APRILE 2007.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42998"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA A DETERMINA N° 63 DEL 18/04/2007 AVENTE PER OGGETTO "DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE AL 31.03.2007".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42999"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO TRIBUNALE DI MASCALUCIA DITTA: MOSANGHINI ELEVATORI SAS - SAN GREGORIO DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43000"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . NOMINATIVI VARI. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43001"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, FORNITURA DI FUSTI DA 25 KG DI CONGLOMERATO BITUMINOSO  DITTA:INSTA SERVICE -LALLIO (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43002"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER PATROCINIO LEGALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - AVV. GIUSEPPE RAPISARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43003"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE DA PITTURA E FERRAMENTA DITTA:CARMENI GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43004"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE IDRAULICO DITTA: MAGLIA DOMENICO CON SEDE IN MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43005"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE MINUTA DEL RUOLO SPECIALE COMUNALE RELATIVO ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL'ANNO 2003 E NON OBLATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43006"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI MAGGIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43007"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZ. FATT. N° 164-07 DITTA "OSANET SRL" PER SERVIZI IN ECONOMIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43008"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO " NIKE" IN PIAZZA ARMERINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43009"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N° 79-07 DITTA "IC ELETTRONICA" PER SERVIZI ED ACQUISITI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43010"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO OPERE EDILI NEL PIAZZALE PIME E RIPRISTINO IMPIANTI TECNOLOGICI NEL PIAZZALE DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43011"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE VIA TRINITÀ E VIA PAPA GIOVANNI XXIII DITTA: CO.G.EDIL DI G. ARCARESE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43012"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZ. RENDICONTO ECONOMALE: "IMP. SPESA ED ANTICIPAZ. STRAORD. ECONOMO." DET. 116 DEL 28/2/06 AREA LL.PP. SPESE X PUBBLICAZ. ESTRATTO BANDO DI GARA PER L'APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZ. STRADE CENTRO STORICO COMMERCIALE 1° STRALCIO VIA ETNEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43013"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANO DI FORMAZIONE 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43014"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COLLABORATORI MESE DI MAGGIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43015"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE STRADE PRIVATE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA GEOL. STUTO SALVATORE PER INCARICO STUDIO GEOLOGICO INTERVENTO SU VIA CARACCIOLO-WAGNER. MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43016"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA "LAVORI RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI IN C.DA CROCIFISSO MARRETTI NEL COMUNE DI MASCALUCIA". LIQUIDAZIONE SOMME DITTA MEDIA GRAPHIC S.R.L. CON SEDE IN BARLETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43017"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA "LAVORI RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI IN C.DA CROCIFISSO MARRETTI NEL COMUNE DI MASCALUCIA". LIQUIDAZIONE SOMME DITTA EDISERVICE S.R.L. CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43018"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROV. RENDIC. ECON: "IMP. SPESA ED ANTICIPAZ. STRAORD. ECONOMO" DET. 353 DEL 20/7/06 AREA LL.PP. SPESE X PUBBLICAZ GARA X GURS, X AFFID. SERV. RCT COMUNE -ESERCIZIO E FUNZIONAM. PUB.SERV.SU RC PREST.LAVORO SOGGETTI INAIL E ASSISTENZA LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43019"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA CUNTRO' GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43020"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLL. ADDETTO STAMP                                                                                    LIDUIDAZIONE FATTURA ADDETTO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43021"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZ. RENDICONTO ECON "IMP. SPESA ED ANTICIPAZ. STRAORD. ECON" DET. 149 DEL 30/3/06 LL.PP. PUBBLICAZ GARA X GURS, AFFID. SERV. RCT COMUNE NELL'ESERC. E FUNZIONAM. PUBBLICI SERVIZI COMPET., SULLA RC VERSO I PRESTAT. DI LAVORI NON SOG.INAIL E LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43022"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: "IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE." DETERMINA 680 DEL 18 LUGLIO 2006 AREA AFFARI GENERALI E SOCIO CULTURALI. GITA DI FINE GREST 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43023"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: "IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE." DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE 06 DEL 30 MARZO 2006. AUTORIZZAZ. PARTECIPAZIONE ALL' 8^ MEETING NAZIONALE DEI PAESI DI SAN VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43024"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZ. RENDICONTO ECONOMALE: "IMP. SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORD. ECONOMO." DET. 110 DEL 10/7/06 AREA SVILUPPO ECONOMICO. PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE PER RILASCIO DELLA TITOLARITÀ RELATIVA ALLA 4° SEDE FARMACEUTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43025"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINISTRO EUROTIME S.N.C. - TRANSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43026"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA "LAVORI RIMODOULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI IN C.DA CROCIFISSO MARRETTI NEL COMUNE DI MASCALUCIA".LIQUIDAZIONE SOMME DITTA BARBARA S.N.C. - PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43027"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: "IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE." DETERMINA 122 DEL 27 GIUGNO 2006 AREA TECNICO MANUTENTIVA. PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43028"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "OPERE URGENTI DI RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLA COMUNALE". FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA-COTTIMO FIDUCIARIO-LIQUIDAZIONE SOMME. DITTA NICOTRA ROSARIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43029"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROV. RENDICONTO ECONOMALE: "IMP. SPESA ED ANTICIP. STRAORD. ECONOMO." DET. 597 DEL 29/6/06 AA.GG. E SOCIO-CULTURALI - CONTRIBUTO ASSOCIACAO CULTURAL SETE SOIS LUAS PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI ETNICO MUSIKULTURA DENOMINATA "MUSICA LUNARIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43030"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROV. RENDICONTO ECONOM: "IMP. SPESA ED ANTICIPAZ. STRAORD. ECONOMO." DET. 171 DEL 30/12/05 AREA SERV. FINANZ. ANTICIPAZ. ALL'UFF. CONTRATTI PER SPESE E DIRITTI DI ROGITO INERENTI LA STIPULA CONTRATTO LOCAZ. IMMOBILE DA DESTINARE ALL'INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43031"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZ. RENDICONTO ECONOMALE: "IMP. SPESA ED ANTICIPAZ. STRAORD. ECONOMO." DET. 49 DEL 10/5/06 AREA SERVIZI DEMOGRAF., PERSONALE E SERV. PRODUTTIVI. FORNITURA STRAORD. ENEL PER REALIZZAZ. FIERA ANTIQUARIA DAL 12/05/2006 AL 14/05/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43032"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - LAVORI PER COMPLETAMENTO AREA IMPIANTO FOTOVOLTAICO. INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E IMPUTAZIONE SOMME. DITTA CO.IM. SYSTEM DI COCO GIUSEPPE - SAN GREGORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43033"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ STRADALE, MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE DELL'AREA INTERESSATA DA SINISTRI O DA ALTRI EVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43034"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "POSA IN OPERA DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI COMPRENSORI 1 E 2 DELLE PRESCRIZIONI ESECUTIVE DI PRG E INTERVENTI MINORI NEL TERRITORIO.APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA DITTA IRMAN DI RUBINO MARCO-S.A.LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43035"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANI: SIGNORELLI LUIGI, PERIODO MARZO -APRILE 2007 PRESSO CASA DI RIPOSO "OASI S. BERNARDO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43036"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO E DICHIARAZIONE DA RENDERE AI SENSI DELL'ART. 8 PUNTO 6 DEL BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL 1° E DEL 2° PROGRAMMA DEL P.N.S.S.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43037"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -IV TRIMESTRE 2006  ISTITUTO VILLAGGIO S. GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43038"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H" . ANNO SCOLASTICO 2006/07 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONSULENZA DEL LAVORO FEBBRAIO - GIUGNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43039"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA-INABILE PISTORIO NOEMI PERIODO MARZO- APRILE 2007. DITTA: ASSOCIAZIONE CROCE AL VALLONE - BIANCAVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43040"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI MAGGIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43041"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 05/07 DELLA A.S. ANGELA MANGANO - MAGGIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43042"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1° STRALCIO ZONA A DELLO STUDIO DI C.C." LIQUIDAZIONE FATT.MOTTA ENGINEERING S.R.L. AMM.RE UNICO INT. LORENZO MOTTA IN ACCONTO PER L'INCARICO DELLA DIR.LAV., MISURA E CONTAB.E COORD.SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43043"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 1 AUTOMEZZO RENAULT TRAFIC PASSENGER CONFORT ALLESTITO AD UFFICIO MOBILE E N. 2 MOTOCICLI GUZZI BREVA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43044"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA CON SEDE IN MASCALUCIA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43045"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E SERVIZIO PER L'UFFICIO VIABILITA' DITTA: PC-NET DI EL KAABI M. -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43046"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLAUDO MEZZI RENAULT TRAFIC PASSENGER CONFORT - 2.0 DCI 115, ALLESTITO AD "UFFICIO MOBILE", N.2 MOTOCICLI GUZZI BREVA V 750 P.A., MACCHINA OPERATRICE GOMMATA MARCA JVC MODELLO 3CX4T - 4X4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43047"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROV. RENDIC. ECONOM.: "IMP. SPESA ED ANTICIP. STRAORD. ECONOMO" DET. 192 DEL 05/4/06 AREA LL.PP. SPESE PUBBLICAZ. ESTR. BANDO GARA APPALTO LAVORI DI COMPLETAM. IMPIANTI PUBBLICA ILLUM. - STRALCIO ZONA A STUDIO CONS.COM.-LOTTO OVEST VIA DEL BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43048"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: "IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE." DETERMINA 25 DEL 28 AGOSTO 2006 DEL SEGRETARIO GENERALE. AUTORIZZAZIONE MISSIONE LISBONA DIPENDENTE GIOVANNA TOSCANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43049"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: "IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE." DETERMINA 161 DEL 28 LUGLIO 2006 AREA TECNICA MANUTENTIVA. FESTA DI SAN VITO ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43050"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: "IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE." DETERMINA 77 DEL 06 GIUGNO 2006 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI. FORNITURA STRAORDINARIA ENEL PER REALIZZAZIONE FIERA ANTIQUARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43051"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N° 185-186-187 ANNO 2007 - PER MANIFESTI E LOCANDINE IN ECONOMIA. DITTA "F.LLI CHIESA SNC".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43052"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE: "IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOMO COMUNALE." DETERMINA 554 DEL 06 GIUGNO 2006 AREA AFFARI GENERALI E SOCIO CULTURALI. ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43053"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, PERIODO DAL 01/04/07 AL 30/04/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43054"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE - ABBONAMENTO ON LINE - EDILIZIA URBANISTICA- DITTA MAGGIOLI EDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43055"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBUANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI A SERVIZIO DEI VV.UU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43056"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43057"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV. G.GITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43058"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO DAL 27/4/2007 AL 26/5/2007 E ACCONTO PERIODO DAL 27/5/2007 AL 26/6/2007. BENEFICIARIO: DR GARUFI GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43059"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006. RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE IN ESUBERO A MINISTERO DELL'INTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43060"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TARGHE E TOTEM INDICATORI DITTA: DIGIPRINT DI DI SANTO MARIA - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43061"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE ATTIVITA' INTEGRATIVA DI PROTEZIONE CIVILE.ATTIVITA' DI VIGILANZA NELLE SCUOLE E TUTELA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE.DITTA:VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43062"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE PSICHICO M.G.- LIQUIDAZIONE MESE : APRILE 2007.   BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE " NOEMA ONLUS" - S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43063"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO ESITO DI GARA "LAVORI PROLUNGAMENTO VIA SOCCORSO II TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOM.VIA MEDITERRANEO DALLA VIA ETNEA ALLA VIA MONTE CICIRELLO(VILL.FRECCIA D'ORO). LIQUIDAZIONE SOMME DITTA EDISERVICE DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43064"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO MESE DI APRILE - N.2 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI E N.1 ASSISTENTE SOCIALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43065"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DISABILE MANNINO FRANCESCO- LIQUIDAZIONE PERIODO: 19/2/07 - 30/4/2007.  BENEFICIARIO: COOP. SOC. A.R.L. " NEFERTARI"- RAMACCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43066"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO "REALIZZAZIONE SERVIZIO INFORMATICO DI CONSULTAZIONE E STAMPA DELLE BUSTE PAGHE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MASCALUCIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43067"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERRAMENTA E COLORI DITTA: FERRAMENTA E COLORI DI CARUSO FRANCESCO - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43068"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRODUTTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43069"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI COLLATERALI ALLA FIERA ANTIQUARIA - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43070"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI COLLATERALI ALLA FIERA ANTIQUARIA - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43071"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: MONTALTO GIUSEPPE VIA OBERDAN - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43072"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "MANUTENZIONE SCUOLE E BENI COMUNALI PER IL MANTENIMENTO E ADEGUAMENTO AL DLGS 26/94. FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIE- COTTIMO FIDUCIARIO.INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E IMPUTAZIONE SOMME. DITTA NICOTRA GEOM. ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43073"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO FUNEBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43074"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO. DITTA: FERRARA FRANCESCO - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43075"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "FORNITURA E INSTALLAZIONE PROGRAMMAZIONE E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE. ESTENSIONE FORNITURA IMPRESA ATI: PROMELIT S.P.A.-CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43076"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE DI TRASFERIMENTO MINORE SU PROVVEDIMENTO DEL T.M. DI CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43077"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO"COMPLET.IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-STRALCI ATTUATIVI NELLE ZONE COMPRENS.DELLO STUDIO C.C.". APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA, SCHEMA DI CONTRATTO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PUBBLICAZ. ALL'OSSERV.REG.LL.PP E GURS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43078"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  DITTA : LA GINESTRA DI BORZÌ ANTONINO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43079"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER L'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI C.DA CROCIFISSO MARRETTI NEL COMUNE DI MASCALUCIA A CASA PROTETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43080"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE PROPOSTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DELL'I.C.I. MEDIANTE MOD. F24 - PER L'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43081"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA CHIESA SAN VITO". LIQUIDAZIONE SOMME ING. CASCONE SANTI MARIA. LIQUIDAZIONE SOMME AL RUP E ALL'ASS.TE AMM.VO AL RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43082"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. MARZO 2007.  COOPERATIVA AZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43083"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TAGLIANDO PORTER DITTA: MOTOR SERVICE S.R.L. VIA G. D'ANNUNZIO 139 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43084"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO PATTI MARIA PERIODO MARZO -MAGGIO 2007 .  ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43085"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO. DITTA: CUSCUNA' VIA AVV. VITO REINA N. 18 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43086"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO SIG. ARDIZZONE CARMELO LIQUIDAZIONE PERIODO: 01/3/07-30/4/07. BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE AVAC CAMPOROTONDO ETNEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43087"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI. PERIODO DAL 01/02/04 AL 28/02/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43088"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE PER IRRIGAZIONE DITTA: LA GINESTRA DI BORZÌ ANTONINO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43089"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA:KUWAIT PETROLEUM ITALIA -ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43090"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEL BUONO SOCIO- SANITARIO ANNO 2007 "PER POSSESSO DEI REQUISITI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43091"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER COMPLETAMENTO FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UN SISTEMA PER LA SICUREZZA PERIMETRALE DI RETE. DESTINATARIO: SOLTECH SRL - P.IVA 03302450873, DOMICILIO FISCALE: VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 37 - 95037 S.GIOVANNI LA PUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43092"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PIANTE E FIORI  DITTA: VIVAI SAPIENZA S.N.C. - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43093"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - LIQUIDAZIONE APRILE 2007 - FATT.2119/07. ARTICOLO 1 SPA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43094"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RECUPERO CASA PADRONALE VILLA BUSCEMI LIQUIDAZIONE 2° SAL IMPRESA R.T.I ROBERTO DISTEFANO E CASCONE E C. S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43095"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CHAPLIN AGENCY PER REALIZZAZIONE SERVIZI COLLATERALI ALLE MANIFESTAZIONI MAGGIO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43096"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PULMANN PER TRASPORTO DI CIRCA 50 STUDENTI AD AGRIGENTO. DITTA: "ALBATROS TRASPORTI" VIA MAMELI N.22 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43097"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO. DITTA :EDILFERCOLOR VIA MONTI ARSI GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43098"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE EDILE DITTA: EDILFERCOLOR S.R.L. - GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43099"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICOVERO ANZIANI: GIULIANO CARMELA E STAMBUL FRANCESCA MESE DI APRILE 2007. COMUNITÀ ALLOGGIO ALBA O.N.L.U.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43100"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MECCANICA E DEI SUOI COMPONENTI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: MONTALTO GIUSEPPE VIA OBERDAN-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43101"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI MAGGIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43102"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO DI AMMINISTRATORE COMUNALE - MESE DI APRILE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43103"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE.  DITTA: EDK EDITORE S.R.L. VIA SANTARCANGIOLESE - 47825 TORRIANA (RN) - P.I.03269090407.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DI ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43104"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA FIORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43105"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMODULAZIONE STRUTTURA CASA ALBERGO PER ANZIANI DI C.DA CROCIFISSO MARRETTI NEL COMUNE DI MASCALUCIA. APPROVAZIONE PREVENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43106"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE HARDWARE -  DITTA : PC-NET DI EL KAABI M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43107"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO OPERE URGENTI DI RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLA COMUNALE. FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA-COTTIMO FIDUCIARIO-INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E IMPUTAZIONE SOMME. DITTA NICOTRA GEOM. ROSARIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43108"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA - PERIODO APRILE 2007  BENEFICIARIO: CUNTRÒ GIOVANNI - C.F. CCN TGNN 54M11 C351R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43109"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO "ALL IN" DI FOTOCOPIATRICI PER LE SCUOLE DELL'0BBLIGO DI MASCALUCIA . DITTA: GIORDANO S.R.L. VIA TORINO 73/A, INT.40/41, CATANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43110"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO E.D.A 2007 - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43111"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI MASCALUCIA - PERIODO MARZO 07. DITTA: P.A.M. SRL VIA OLIVA N.7 MIRABELLA IMBACCARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43112"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: MONTALTO GIUSEPPE VIA OBERDAN 19 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43113"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SPECIALIZZATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43114"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. DITTA: IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA VIA PASUBIO - S. VENERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43115"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO E FORNITURA DI N. 12 DISSUASORI ACUSTICI. DITTA: FONDERIA URSINO PASQUALE S.P. 14 N. 69 - PIANO TAVOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43116"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO DAL 27/3/2007 AL 26/4/2007 BENEFICIARIO: DR GARUFI GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43117"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO APPALTI E CONTRATTI E CONTENZIOSO BENEFICIARIO: SP DISTRIBUZIONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43118"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE PER RECUPERO MAGGIORI SOMME CORRISPOSTE AI COMPONENTI S.E.C. NEGLI ANNI 1997-1999 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - AVV. LUCA DI GRAZIANO -  26/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43119"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTACOLO IL MARCHESE DI RUVOLITO ASS.NE CULTURALE NUOVO TEATRO STABILE DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43120"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU PC IN DOTAZIONE U.O. SERVIZI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43121"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/SCUDERI ALESSIO - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI -  AVV. GIUSEPPINA MIGLIAZZO 54/02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43122"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43123"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULENZA LEGALE - APRILE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43124"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CO.GE.MAC. S.P.A. MISTERBIANCO PER LA FORNITURA DI MACHINA OPERATRICE DENOMINATA "TERNA ESCAVATRICE JCB3CX4 T4X4"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43125"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ING. MOTTA LORENZO, IN ACCONTO PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORD. SICUR.IN FASE DI ESECUZIONE E D.L. "AREE ATTREZZATE PLURIFUNZ.VIA GIUSTI, DELLE MAGNOLIE E TIZIANO-LOTTO VIA GIUSTI, PROG. IMP. SOLARE FOTOVOLTAICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43126"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOFTWARE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DITTA:HALLEY CONSULTING S.R.L. - 95126 CATANIA - VIALE LAINÒ, 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43127"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO. ARCH. LUCIA DI BLASI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43128"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MESSINA GIUSEPPE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43129"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLLUMINAZIONE-STRALCIO ZONA A DELLO STUDIO DEL C.C. LOTTO A OVEST DI VIA DEL BOSCO. LIQUIDAZIONE 4° ED ULTIMO SAL IMPRESA DI MARIA ORAZIO CON SEDE IN SANTA VENERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43130"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE BENI IN ECONOMIA. DITTA FLOWER GLOVES S.R.L. CON SEDE IN SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43131"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE DI MANDATI RELATIVI A SOMME NON INCASSATE NELL'ANNO 2006 E RESTITUITE DALLA TESORERIA DEL CREDITO SICILIANO A QUESTO ENTE. BENEFICIARIO: CORSARO SAVERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43132"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA TECNICA PER ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA- AREA LL.PP. - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI APRILE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43133"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -IV TRIMESTRE 2006  ISTITUTO CO.RE.SI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43134"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE PER MANTENZIONE COPERTURE  DITTA: ZUPPELLI ALFIO CON SEDE IN MISTERBIANCO VIA A. DE CURTIS, 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43135"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - 4° TRIMESTRE 2006. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI RILEVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43136"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. NUNZIO PATANÈ -MARZO E APRILE 2007  DITTA:COOPERATIVA SOCIALE CO.PRO.S. COOP. SOC. A.R.L. O.N.L.U.S. - CALTAGIRONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43137"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TUBI ZINCATI DITTA: DI RAIMONDO VIA MILICIA N. 47 MISTERBIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43138"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - LIQUIDAZIONE MARZO 2007 DITTA: ARTICOLO 1 SPA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43139"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A FARMACIE DEL TERRITORIO PER FORNITURA FARMACI E BALIATICO AGLI INDIGENTI - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43140"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 -III TRIMESTRE 2006 ISTITUTO LUCIA MANGANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43141"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQ. N° 1565-07 DITTA CUSCUNÀ - PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43142"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO VERBALE DI GARA DEL 03.05.2007 DELLA TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA GUARDO SALVATORE VIA GRAMSCI N. 108 GRAVINA DI CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43143"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43144"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 1 CELLA FRIGORIFERO PER LA CONSERVAZIONE DELLE BARE CIMITERO CENTRO. PRESA ATTO VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DITTA INZERILLI UMBERTO - GIARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43145"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER L'AREA LAVORI PUBBLICI AL GEOM. VISCUSO MICHELANGELO PER MESI TRE NELL'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43146"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FONDO ORDINARIO AFFRANCATRICE POSTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43147"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE E SEGNALETICO. DITTA: FERRAMENTA &amp; COLORI DI GUGLIELMINO ALFIO -MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43148"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TAVOLE DI LEGNO  DITTA : LEGNOMAX1 S.R.L. - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43149"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'IMPIANTO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEI LOCALI DELLA VILLA GIARDINO. DITTA: IMPRESA MAGRI' VINCENZO VIA LONGO N. 23 NICOLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43150"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO. DITTA: FERRARA ACCARDI &amp; FIGLI - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43151"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E VERNICE SPARTITRAFFICO.  DITTA: IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43152"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CO.GE.MAC. S.P.A. MISTERBIANCO PER LA FORNITURA DI UN MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43153"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER MOSTRA VISCUSO / AGOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43154"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UTILIZZO CINEMA PER MANIFESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43155"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASPORTO "H" ART. 5 - III TRIMESTRE 2006  ISTITUTO VILLA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43156"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANA MARANO CONCETTA PERIODO MARZO -APRILE 2007 . DITTA: VILLA REGINA S.A. LI BATTIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43157"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVI. COOP. AZIONE SOCIALE A.R.L. ONLUS  - CACCAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43158"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE BENI IN ECONOMIA- LIQUIDAZIONE DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA VIA ETNEA N. 194 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43159"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE URGENTI DI RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE VILLA COMUNALE. FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE SOMME DITTA ELETTROSISTEMI DI CALARESO LETTERIO CON SEDE IN MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43160"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA PER PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S. MARGHERITA. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALI DITTA NATIONAL FOND CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43161"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI N. 3 LAMPIONI FOTOVOLTAICI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA: EFFEGI OPERE ED INGEGNERIA VIA ETNEA N. 684 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43162"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA: DIGIPRINT - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43163"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE GABIOTTI IN FERRO PER PROTEZIONE QUADRI ELETTRICI  DITTA : LAVORI IN FERRO COCO GIUSEPPE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43164"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE INDICANTE LA DICITURA "MASCALUCIA". DITTA: IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA- S.VENERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43165"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE INDICANTE L'INIZIO E FINE DI LOCALITA': DITTA: IMPIANTI SEGNALETICI DI MOLINO AGATELLA S. VENERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43166"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BARBARO PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO RISULTATI DI GARA LAVORI VIA SOCCORSO II° TRATTO CIRCONVALLAZIONE NORD DENOMINATA VIA MEDITERRANEO DAL VILLAGGIO FRECCIA D'ORO ALLA VIA DE GASPERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43167"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI APRILE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43168"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASS. IGIENICO PERSONALE "H". ANNO SCOLASTICO 2006/07. LIQUIDAZIONE APRILE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43169"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE DI MANDATI RELATIVI A SOMME NON INCASSATE NELL'ANNO 2006 E RESTITUITE DALLA TESORERIA DEL CREDITO SICILIANO A QUESTO ENTE. BENEFICIARIO: ZAPPALÀ SANTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43170"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA CESAROTTI SERVIZIO ADDOBBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43171"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI BITUMAZIONE PER CIRCA 50 MQ PER SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA DI VIA DEL BOSCO  DITTA IMPRESA EDILE GEOM. NICOTRA ROSARIO VIA DEL BOSCO MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43172"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ASCENSORE - TRIBUNALE DI MASCALUCIA  DITTA : MOSANGHINI ELEVATORI S.A.S. - SANGREGORIO (CT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43173"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE GABBIOTTI DI PROTEZIONE IN FERRO   DITTA : FONTI ANGELO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43174"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CALDAIA MURALE CAMERA STAGNA PER CIMITERO CENTRO.  DITTA : F.D. TERMO SISTEM DI FICUCCIO DAVIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. MAN.PATRIMONIO COMUNALE, ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43175"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE IVA - LIQUIDAZIONE PARCELLA 4-07 DEL 1° TRIMESTRE 2007.  BENEFICIARIO: DR GIUFFRIDA ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43176"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO - APRILE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43177"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4652 DEL 12/4/2007 PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO BANCA DATI ON-LINE. DITTA: "MAGGIOLI SPA - S.ARCANGELO DI ROMAGNA (RN)".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43178"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER L'ACQUISTO AUTOVETTURA PER LA PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI AMBIENTALI DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43179"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PUBBLICI MESE DI APRILE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43180"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MESE DI APRILE 2007. DITTA MO.SE.MA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43181"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' UNIPOL S.P.A. BOLOGNA, POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43182"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: DIGIPRINT VIA ETNEA N. 191 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43183"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP GRAVE . NOMINATIVI VARI. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43184"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA VENTIMIGLIA MARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE LEGALI   BENEFICIARIO: AVV. SEBASTIANO ASTUTO            50/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43185"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E RELATIVI COMPONENTI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA : ELETTRAUTO MUSUMECI ORAZIO - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43186"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO IN OCCASIONE DEL "GREST 2006". DITTE: "LA CASA SULL'ALBERO" DI VILLARDITA DONATA VIA ROMA 146 MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43187"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI DI REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI P.I. IN MASSANNUNZIATA" APPROVATO CON D.G.M. N. 92 DEL 31/05/2005. APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO FINALE. DITTA CUNSOLO GIUSEPPE-MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43188"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE E PLESSI DIREZIONE DIDATTICA VIA TIMPARELLO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PUBBLICO INCANTO. RIAGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA GEOMONT PROGETTI SOC.COOP. CON SEDE IN GRAVINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43189"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI - LIQUIDAZIONE COLLABORATORI MESE DI APRILE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43190"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA. AMMINISTRAZIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ICE DI CORSARO GRAZIELLA CON SEDE IN MASCALUCIA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43191"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 04/07 DELLA A.S. ANGELA MANGANO - APRILE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43192"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PROVINCIA 2005. LIQUIDAZIONE DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43193"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DEI RELATIVI COMPONENTI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: MONTALTO GIUSEPPE - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43194"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N° 109-07 DITTA "PC NET" PER ACQUISTI IN ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43195"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFITTO DISCOTECA PIGALLE - MESE APRILE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43196"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INTEGRATO D.S.M. INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO MESE DI APRILE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43197"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO FUNEBRE  DITTA: COMUS - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43198"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE PRESSO O.D.A. - CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43199"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA 25 APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43200"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO TEMPORANEO DI AUTISTI SCUOLABUS RELATIVA AL MESE DI MARZO 2007.  DITTA: "ARTICOLO 1" S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIA FRANCESCO BENAGLIA N.13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43201"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. ADDETTO STAMP                                                                                    LIDUIDAZIONE FATTURA ADDETTO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43202"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADDOBBO FLOREALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43203"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER IL PROSEGUIMENTO DI VICO NICOSIA FINO A CONGIUNGERLO CON LA VIA IV° NOVEMBRE. LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'80% INDENNITA' PROVVISORIA ESPROPRIAZIONE. DITTE: COOP.EDILIZIA "NUOVA AZZURRA 83" E "NUOVA AZZURRA 91"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43204"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LOTTO CONCLUSIVO DI POTENZIAMENTO ANFITEATRO ALL'APERTO DEL PROGETTO PER LA REALIZZ. DEGLI SPAZI DI FRUIZIONE COLLETTIVA NELL'AREA EST DI PARCO TRINITA'. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DI COTTIMO APPALTO. DITTA SERVIZI S.N.C. CON SEDE IN CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43205"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA, ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI MODULI DI ESPANSIONE PER LO HP MODULAR SMART ARRAY 500 G2 IN DOTAZIONE AL CED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43206"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE GIUDICE DI PACE PROPOSTO DALLA SIG.RA CARUSO ROSETTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO PRESUNTIVO  AVV. SALVATORE RACITI - PRATICA 48/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43207"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA ABBONAMENTI ADSL PER SCUOLA E LOCALI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43208"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI CONCESSIONE FIN.CO.GE.RO E ISOLA 85 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE LEGALI - BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO            11/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43209"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI DIGITALI - ANNO 2007 BENEFICIARIO: MONACO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43210"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE DORSALI DI RETE DATI/FONIA AI FINI DELL'AMPLIAMENTO DELLA RETE TELEMATICA METROPOLITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43211"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/ TUTINO SALVATORE - GIUDIZIO DI APPELLO - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43212"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE D.I. SICULA TRASPORTI - IMPEGNO DI SPESA PREVENTIVO PARCELLA - AVV. RAGUSA  AVV. SANTO RAGUSA -                    8/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43213"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI ASSISTENZA POST WARRANTY PER SERVERS HP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43214"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE D.I. SICULA TRASPORTI - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -  AVV. SANTO RAGUSA -                8/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43215"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ONERI DI CONCESSIONE FIN.CO.GE.RO E ISOLA 85 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI  BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO          11/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43216"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA VENTIMIGLIA MARIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -                                50/06  BENEFICIARIO: AVV. SEBASTIANO ASTUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43217"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/ SCUDERI ALESSIO - IMPEGNO SALDO SPESE LEGALI.  BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPINA MIGLIAZZO         54/02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43218"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO AVV. RACITI X GIUDIZIO CARUSO ROSETTA - DELIBERA DI G.M. 141/06 - PRATICA 40/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43219"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: COMUNE DI MASCALUCIA C/CAPONNETTO - LANGLOIS - PRESA D'ATTO IMPEGNO PER SALDO SPESE LEGALI -   BENEFICIARIO: AVV. VINCENZA GERMANO - VIA TORINO N. 23 - 95128 CATANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43220"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MASCALUCIA C/ TUTINO SALVATORE - GIUDIZIO DI APPELLO - PRESA D'ATTO IMPEGNO SALDO SPESE LEGALI.  BENEFICIARIO: AVV. GIUSEPPE LONGO, VIA S. LUCIA N.55 - 95030 MASCALUCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43221"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER LA FORNITURA, ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UN SISTEMA PER LA SICUREZZA PERIMETRALE DI RETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43222"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PARERE LEGALE POSIZIONE DEBITORIA SIMETO AMBIENTE - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - BENEFICIARIO: AVV. AGATINO CARIOLA - VIA E.A. PANTANO N. 118 - CATANIA.     48/06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43223"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE. - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL CED - DITTA PC NET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43224"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO APPALTO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UN SISTEMA PER LA SICUREZZA PERIMETRALE DI RETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43225"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE. - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA. DITTA: DIGITEL SISTEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43226"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE SERVIZIO RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43227"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI MASCALUCIA PROMOSSO DALLA IMI SICILIA - IMPEGNO DI SPESA PREVENTIVO PARCELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43228"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, ABBONAMENTO RINNOVO ANNO 2007;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43229"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GIORNALE "QUOTIDIANO LA SICILIA" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43230"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER SERVIZI INFORMATICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43231"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI MASCALUCIA PROMOSSO DALLA IMI SICILIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43232"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA FICHERA ROBERTO C/COMUNE DI MASCALUCIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43233"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE DI CONSULENZA PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RELATIVA ALL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO CENTRO - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43234"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE. LIQUIDAZIONE. - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO SVILUPPO INFORMATICO.  DITTA: KARNAK S.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43235"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE DORSALI DI RETE DATI/FONIA AI FINI DELL'AMPLIAMENTO DELLA RETE TELEMATICA METROPOLITANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43236"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E LIQUIDAZIONE. - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER IL CED. DITTA: IC ELETTRONICA - P.IVA 03188620870, DOM.FISC.: VIA CAMPO SPORTIVO 20 - MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43237"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA DETERMINAZIONI SINDACALI N.57/2005 E N.58/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43238"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMMERCIALE DR. PIPITONE E GEOM. RIBELLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43239"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO STRADALE PROLUNGAMENTO VICO NICOSIA SINO AL CONGIUNGIMENTO CON VIA IV NOVEMBRE.INCARICO REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO NECESSARIO ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI ESPROPRIO A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO ALL'ALBO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43240"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE ROTATORIA E AREE A VERDE VIA R.SICILIANA IN CORRISPONDENZA INCROCIO VIA GIUFFRIDA E INTERVENTI MINORI"APPROV.DGM 133/2007 E DET. LL.PP.411/2007-AUTORIZZAZ. ESPLETAM. COTTIMO APPALTO-COSTITUZ.UFFICIO D.L. PER L'OPERA E CONFERMA INCARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43241"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO DI GESTIONE- NOMINA DR. LONGO MASSIMILIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43242"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DIRETTORE GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43243"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA PER L'ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43244"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART.42 CCNL DEL 16/05/01. ATTRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ROSARIA GALVAGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43245"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA QUALE ESPERTO IN MATERIA DI URBANISTICA ALL'AVV. SALVATORE VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43246"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA SINDACALE N.13/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43247"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE SINDACALE N.74 DEL 29/10/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43248"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA - CONTRATTO APERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43249"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEI CALCOLI STATICI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO SITO IN VIA A. VOLTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43250"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DI COLLAUDO E ALTRI SERVIZI CONNESSI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO. AGGIORNAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43251"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DEL COTTIMO APPALTO, DISCIPLINATO DALL'ART. 24 BIS DELLA L. 109/94 NEL TESTO RECEPITO DALLA L.R. 7/03 PER "LAVORI URGENTI PER COLLOCAZIONE LOCULI COMUNALI PREFABBRICATI AREA DI AMPLIAMENTO CIMITERO CENTRO - 2007".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43252"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43253"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELEGHE ASSESSORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43254"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA MONGIBELLO SERVIZI DI MASCALUCIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43255"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43256"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ESPERIRE AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELLA GOVI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43257"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ENCOMI ED ELOGI ALLA PROTEZIONE CIVILE E AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43258"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI TRASFORMAZIONE IN ROTABILE EX STRADA RURALE S.A. MUNZONI-TRATTO VIA A. RAPISARDA DA VIA ROMA A VIA INDIPENDENZA IN COPROGETTAZIONE TRA PROFESSIONISTA ESTERNO E TECNICO AREA LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43259"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43260"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - PERSONALE - SERVIZI PRODUTTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43261"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. ARCH. MAIORANO FRANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43262"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DEL COTTIMO APPALTO, DISCIPLINATO DALL'ART. 24 BIS DELLA L. 109/94 NEL TESTO RECEPITO DALLA L.R. 7/03 PER I LAVORI "INTERVENTI PER LO SPORT ALL'APERTO NELL'AREA DI PIAZZA FALCONE BORSELLINO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43263"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI PER L'OPERA: "COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STRALCI ATTUATIVI NELLE ZONE COMPRENSORIALI DELLO STUDIO DI C.C." APPROVATO CON DGM N° N°66 DEL 16.05.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43264"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX LEGGE 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA LEGGE 23/12/1996 N. 662.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43265"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43266"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA MONGIBELLO SERVIZI DI MASCALUCIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43267"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ESPERTO L.R. N. 7/92 - AVV. SALVATORE BUSCEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43268"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*GIUNTA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43269"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESPERTI PER RILASCIO ATTESTATO "RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43270"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43271"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CONSULENZA TECNICA PER PROGETTI ED ATTIVITÀ SPECIALISTICHE NEL SETTORE AMBIENTALE - ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43272"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43273"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43274"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43275"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43276"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DEL COTTIMO APPALTO, DISCIPLINATO DALL'ART. 24 BIS DELLA L. 109/94 NEL TESTO RECEPITO DALLA L.R. 7/03 INERENTE "INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEL SOLE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43277"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER RILASCIO ATTESTATO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI PER I NON RESIDENTI E RELATIVO COSTO DEI PARTECIPANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43278"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO DIREZ.LAVORI E INCARICHI ESTERNI PER ASSISTENZA D.L. E ALLA MISURA E CONTAB.LAVORI: "IMPIANTO MODULARE PER IL TRATTAMENTO DEGLI INERTI IN C.DA S.MARGHERITA-PROGETTO A VALENZA METROPOLITANA-CON PRELIMINARE STUDIO IMPATTO AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43279"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: REALIZZAZIONE NELL'AREA DI VILLA BUSCEMI DI UN COMMISSARIO DI POLIZIA DI STATO. INCARICO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE A PROFESSIONISTA ESTERNO INSERITO NELL'ALBO COMUNALE ISTITUITO CON D.S. N°39 DEL 31.05.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43280"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43281"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43282"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43283"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43284"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43285"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CAPO AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43286"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA CIMITERIALE ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI MASSANNUNZIATA PER IL DEFUNTO PADRE INCOGNITO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43287"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ESPERTO MICOLOGO PER CORSO DI FORMAZIONE PER RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43288"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO NEL CENTRO URBANO LAVORI DI METANIZZAZIONE TRATTO DI VIA VACCARINI - CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43289"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FORNITURA IDRICA NELL'IMMOBILE SITO IN MASCALUCIA VIA TIRRENO N. 109.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43290"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL RILASCIO DEL TESSERINO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI IGIENE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43291"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DEL COTTIMO APPALTO, DISCIPLINATO DALL'ART. 24 BIS DELLA L. 109/94 NEL TESTO RECEPITO DALLA L.R. 7/03 PER I LAVORI "ADATTAMENTO PIAZZA INTERNA VILLA COMUNALE PER SPETTACOLI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43292"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "IV FIERA DI S. MARTINO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43293"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALAZIONE NOMINA COLL. TECNICO E STATICO DELLE OPERE DI URBAN. PREVISTE NEI PROGR.COSTRUTT.PER REALIZZAZIONE DI: 78 ALLOGGI C.DA SAN ROCCO COOP.SABRINA - 36 ALLOGGI C.DA SOPRARIA COOP.ADRIANA -55 ALLOGGI C.DA MARRETTI COOP. ADRIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43294"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTIDI DERATTIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43295"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "IV EDIZIONE FIERA D'AUTUNNO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43296"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL DOTT. FOR. MARTINA INDELICATO PER UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEI PARCHI URBANI            PREVISTI NEL VIGENTE P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43297"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' - SOSTA RISERVATA SCUOLABUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43298"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ MOSEMA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*UFFICI STAFF</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43299"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E ATTIVITA' CONNESSE PER I LAVORI INERENTI IL PROGETTO "ACQUISIZIONEN DI STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA" ING. ANTONINO VEZZOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43300"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE PER LA GIORNATA DEL 1°NOVEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43301"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO, DET. N° 74 DEL 24/10/06, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. N. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43302"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DEL III° APPUNTAMENTO "MASCALUCIA ANTIQUARIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43303"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLE  MANIFESTAZIONI "MASCALUCIA EVENTI" INERENTE IL CONCERTO DEI   "THE SEVEN" PRESSO LA PIAZZA UMBERTO I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43304"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO, DET. N. 39 DEL 01/06/06, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. N. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43305"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO, DET. N. 50 DEL 12/06/06, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. N. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43306"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' PER MANIFESTAZIONE "NOZZE SOTTO LE STELLE" DEL 06.09.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43307"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PESCARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43308"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO, DET. N. 43 DEL 06/06/06, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. N. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43309"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO, DET. N. 21 DEL 18/05/06, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA L. N. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43310"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER RICOVERO URGENTE IN OSPEDALE IN TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43311"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLE  MANIFESTAZIONI "MASCALUCIA EVENTI" INERENTE IL CONCERTO DEL "DUO ALDEBARAN" PRESSO LA VIA ETNEA SUL SAGRATO DELLA CHIESA MADRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43312"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DETERMINA N. 33 DEL 24/05/06, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA AL 31/12/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43313"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO, DET. N. 40 DEL 01/06/06, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 23/12/1996 N. 662. PROROGA INCARICO AL 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43314"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO PER ATTIVAZIONE ALLACCIO IDRICO PARCO TRINITA'-MANENTI, CAUSA CARENZA ATTUALE CON PROBLEMI IGIENICO SANITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43315"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO, DET. N. 32 DEL 24/05/06, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 23/12/1996N. 662. PROROGA INCARICO AL 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43316"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLE  MANIFESTAZIONI "MASCALUCIA EVENTI" INERENTE IL CONCERTO DEGLI   STUDIO TRE PRESSO LA PIAZZA UMBERTO I E IL CABARET "MON  AMUR" PRESSO LA VIA ETNEA SUL SAGRATO DELLA CHIESA MADRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43317"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO, DET. N. 24 DEL 18/05/06, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA L. N. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43318"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI - ALLEVAMENTO INFETTO DI ANEMIA INFETTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43319"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO, DET. N. 48 DEL 12/06/06, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA LEGGE N. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43320"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLE  MANIFESTAZIONI "MASCALUCIA EVENTI" - CORTEO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43321"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN ONORE AL SANTO PATRONO "S. VITO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43322"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO, DET. N. 27 DEL 18/05/06, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA L. N. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43323"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO, DET. N. 27 DEL 18/05/06, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. N. 662. PROROGA INCARICO AL 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43324"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA IDRICA NEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43325"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO NEL CENTRO URBANO - LAVORI DI METANIZZAZIONE TRATTO DI VIA ROMA TRA VIA MONTESANO E VICO SOMMA - CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43326"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO, DETERMINA N. 22 DEL 18/05/06, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. N. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43327"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO, DETERMINA N. 20 DEL 18/05/06, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. N. 662/96.PROROGA INCARICO AL 31/12/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43328"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITÀ NEL CENTRO URBANO IN VIA A. VOLTA (TRATTO DA VIALE S. FRANCESCO A CORSO S. VITO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O.SERV. VIABILITA' TRASPORTI E MOBILITA'</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43329"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ETNA BLUES FESTIVAL" 15-16-17 LUGLIO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SVILUPPO INFORMATICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43330"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO, DETERMINA N. 51 DEL 21/06/06, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. N. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43331"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO, DET.. N. 30 DEL 24/05/06, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA L.N. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43332"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA ISOLA ECOLOGICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43333"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DETERMINA N. 29 DEL 18/05/06, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA AL 31/12/2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43334"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO, DET. N. 23 DEL 18/05/06, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. N. 66296. PROROGA INCARICO AL 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43335"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPPRESSIONE RIENTRO POMERIDIANO DEL LUNEDI' PER I MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2007 E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43336"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO, DETERMINA N. 38/2006, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43337"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONETRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASSIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN ONORE ALSANTO PATRONO "S. VITO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43338"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DEL 2° APPUNTAMNETO FIERA DELL'ANTIQUARIATO E MANIFESTAZIONI COLLATERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43339"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO, DETERMINA N. 42/2006, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49 DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43340"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO AI CONDUTTORI DI TERRENI DI PROCEDERE, DURANTE IL PERIODO DAL 01/06 AL 31/10/07, ALLA PULIZIA DI STOPPIE, FRASCHE ED ALTRE FORME DI VEGETAZIONE SPONTANEA AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43341"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO, DETERMINA N. 19/2006, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, C. 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43342"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONETRANSITO AUTOVEICOLARE IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'ANTIQUARIATO E MANIFESTAZIONI COLLATERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA TECNICO MANUTENTIVA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43343"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO, DETERMINA N. 26 DEL 18/05/06, A TECNICO PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI PARTE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO EX L. 47/85 E 724/94, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 49, DELLA L. 662/96. PROROGA INCARICO AL 31/12/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA PIANIF.NE TERR.LE E SERV. PER L'URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43344"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E ATTIVITA' CONNESSE PER I LAVORI INERENTI IL PROGETTO "ACQUISIZIONE DI STRADE AL DEMANIO COMUNALE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA " - ING. ANTONINO VEZZOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43345"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO - ANNO 2007  GRUPPO FRATRES DI MASCALUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*U.O. SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43346"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FUNZIONAMENTO DELL'AREA. INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>*AREA DEMOGRAFICI PERSONALE E SERVIZI PRODUTTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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